세출예산사업명세서 - 의성군 · 2020. 4. 1. · 군 175 09행사실비보상금 500 840...

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세출예산사업명세서 부서: 보건소 정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료) 단위: 주민건강증진사업 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2015년도 본예산 일반회계 보건소 보건소 12,995,360 12,676,894 318,466 364,155 29,495 1,278,587 464,161 10,858,962 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료) 6,689,802 6,052,780 637,022 360,542 29,495 1,278,587 453,001 4,568,177 주민건강증진사업 1,387,824 1,205,581 182,243 10,400 591,472 193,825 592,127 의료급여수급권자일반건강검진사업(국비) 13,000 8,000 5,000 10,400 2,600 307 민간이전 13,000 8,000 5,000 10,400 2,600 01 의료및구료비 13,000 8,000 5,000 ○의료급여수급권자건강검진 13,000 41,666*31210,400 2,600 생애전환기건강진단사업(기금) 4,549 1,100 3,449 3,639 910 201 일반운영비 250 250 0 200 50 01 사무관리비 250 250 0 ○생애전환기건강검진사업홍보비 250 250,000*1200 50 307 민간이전 4,299 850 3,449 3,439 860 01 의료및구료비 4,299 850 3,449 ○의료급여수급권자검진비 4,299 53,737*803,439 860 노인의치보철사업(기금) 21,800 44,780 22,980 10,900 -1-

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 주민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2015년도 본예산 일반회계 보건소

보건소 12,995,360 12,676,894 318,466

국 364,155

지 29,495

기 1,278,587

도 464,161

군 10,858,962

양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료) 6,689,802 6,052,780 637,022

국 360,542

지 29,495

기 1,278,587

도 453,001

군 4,568,177

주민건강증진사업 1,387,824 1,205,581 182,243

국 10,400

기 591,472

도 193,825

군 592,127

의료급여수급권자일반건강검진사업(국비) 13,000 8,000 5,000

국 10,400

군 2,600

307 민간이전 13,000 8,000 5,000

국 10,400

군 2,600

01 의료및구료비 13,000 8,000 5,000

○의료급여수급권자건강검진 13,00041,666원*312명

국 10,400

군 2,600

생애전환기건강진단사업(기금) 4,549 1,100 3,449

기 3,639

군 910

201 일반운영비 250 250 0

기 200

군 50

01 사무관리비 250 250 0

○생애전환기건강검진사업홍보비

250250,000원*1식

기 200

군 50

307 민간이전 4,299 850 3,449

기 3,439

군 860

01 의료및구료비 4,299 850 3,449

○의료급여수급권자검진비 4,29953,737원*80명

기 3,439

군 860

노인의치보철사업(기금) 21,800 44,780 △22,980

기 10,900

- 1 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 주민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 3,270

군 7,630

307 민간이전 21,800 44,780 △22,980

기 10,900

도 3,270

군 7,630

01 의료및구료비 21,800 44,780 △22,980

○노인완전틀니및부분틀니 20,00020,000,000원*1식

기 10,000

도 3,000

군 7,000

○노인의치보철사업사후관리 1,8001,800,000원*1식

기 900

도 270

군 630

심뇌혈관질환예방관리사업(기금) 3,000 2,700 300

기 1,500

군 1,500

201 일반운영비 3,000 2,700 300

기 1,500

군 1,500

01 사무관리비 3,000 2,700 300

○위탁교육비 3,000

― 만성질환관리및건강조사전문가위탁교육비

3,0003,000,000원*1명

기 1,500

군 1,500

지역사회건강조사(기금) 46,488 47,460 △972

기 23,244

도 6,973

군 16,271

301 일반보상금 500 840 △340

기 250

도 75

군 175

09 행사실비보상금 500 840 △340

○지역사회건강조사추진급식및다과

50010,000원*5명*10회

기 250

도 75

군 175

307 민간이전 45,988 45,960 28

기 22,994

도 6,898

군 16,096

05 민간위탁금 45,988 45,960 28

○지역사회건강조사지정위탁비 45,98851,498원*893명

- 2 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 주민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 22,994

도 6,898

군 16,096

5대암조기검진사업(기금) 4,500 3,000 1,500

기 2,250

도 675

군 1,575

201 일반운영비 3,000 0 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

01 사무관리비 3,000 0 3,000

○일반운영비 3,000

― 암검진사업홍보물제작 3,00010,000원*300명

기 1,500

도 450

군 1,050

307 민간이전 1,500 3,000 △1,500

기 750

도 225

군 525

01 의료및구료비 1,500 3,000 △1,500

○국가암조기검진비지원 1,5003,750원*400명

기 750

도 225

군 525

암환자의료비지원사업(기금) 50,000 80,580 △30,580

기 25,000

도 7,500

군 17,500

307 민간이전 50,000 80,580 △30,580

기 25,000

도 7,500

군 17,500

01 의료및구료비 50,000 80,580 △30,580

○암환자의료비지원 50,000625,000원*80명

기 25,000

도 7,500

군 17,500

희귀난치성질환자의료비지원(기금) 100,000 110,000 △10,000

기 50,000

도 15,000

군 35,000

307 민간이전 100,000 110,000 △10,000

기 50,000

도 15,000

군 35,000

- 3 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 주민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 100,000 110,000 △10,000

○희귀난치성질환자의료비지원

100,000100,000,000원*1식

기 50,000

도 15,000

군 35,000

재가암환자관리(기금) 10,130 10,130 0

기 5,065

도 1,520

군 3,545

307 민간이전 10,130 10,130 0

기 5,065

도 1,520

군 3,545

01 의료및구료비 10,130 10,130 0

○암환자의약품및소모품 10,13010,130,000원*1식

기 5,065

도 1,520

군 3,545

지역사회통합건강증진사업(기금) 993,807 777,508 216,299

기 469,874

도 140,962

군 382,971

101 인건비 371,451 366,681 4,770

기 162,596

도 48,778

군 160,077

04 기간제근로자등보수 371,451 366,681 4,770

○지역사회통합건강증진사업전문인력보수등 371,451

― 기본급 231,92466,000원*251일*14명

기 115,962

도 34,788

군 81,174

― 주휴수당 48,04866,000원*52일*14명

기 24,024

도 7,207

군 16,817

― 연차수당 4,62066,000원*5일*14명

기 2,310

도 693

군 1,617

― 퇴직금 23,8001,700,000원*14명

기 11,900

도 3,570

군 8,330

― 4대보험료 46,259

― 지역사회통합전문인력교통비

16,800

308,392,000원*15%

100,000원*12월*14명

- 4 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 주민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 8,400

도 2,520

군 5,880

201 일반운영비 249,938 111,959 137,979

기 124,969

도 37,492

군 87,477

01 사무관리비 249,938 111,959 137,979

○일반수용비 216,378

― 영양사업홍보및소모성물품

8,5605,000원*4회*428명

기 4,280

도 1,284

군 2,996

― 다문화가정영양프로그램운영물품

2,0005,000원*4회*100명

기 1,000

도 300

군 700

― 영양사업운영비 10,0002,500,000원*4회

기 5,000

도 1,500

군 3,500

― 신체활동,영양,비만,절주홍보및소모성물품

21,0005,000원*4개사업*1,050명

기 10,500

도 3,150

군 7,350

― 통합건강증진사업현수막제작

2,80070,000원*40개

기 1,400

도 420

군 980

― 구강증진홍보물품 14,6605,000원*2,932명

기 7,330

도 2,199

군 5,131

― 구강보건실운영소모성물품

1,0591,059,000원*1식

기 530

도 159

군 370

― 금연사업홍보물품 32,0005,000원*4회*1,600명

기 16,000

도 4,800

군 11,200

― 공중이용시설금연구역홍보물

13,00010,000원*1,300개소

기 6,500

도 1,950

군 4,550

- 5 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 주민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 금연사업교육자료 10,0002,000,000원*5회

기 5,000

도 1,500

군 3,500

― 금연사업현수막 3,50070,000원*50개

기 1,750

도 525

군 1,225

― 금연구역과태료부과단속용물품

6,0006,000,000원*1식

기 3,000

도 900

군 2,100

― 금연구역지정안내표지판제작

10,02030,000원*334개소

기 5,010

도 1,503

군 3,507

― 금연홍보광고료 11,72211,722,000원*1식

기 5,861

도 1,758

군 4,103

― 금연우수업소간판제작및홍보물

6,000120,000원*50개소

기 3,000

도 900

군 2,100

― 금연지도원증제작 2010,000원*2명

기 10

도 3

군 7

― 금연사업소모성물품 1,4581,458,000원*1식

기 729

도 219

군 510

― 건강식생활실천환경조성홍보물품

14,0005,000원*4회*700명

기 7,000

도 2,100

군 4,900

― 만성질환관리사업홍보물품

13,1855,000원*2,637명

기 6,592

도 1,978

군 4,615

― 고혈압,당뇨병관리소모성물품

1,0005,000원*200명

기 500

도 150

군 350

- 6 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 주민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 치매관리사업교육홍보물품

11,7344,697원*2,498명

기 5,867

도 1,760

군 4,107

― 방문건강관리사업홍보물품

5,2105,000원*1,042명

기 2,605

도 782

군 1,823

― 방문건강관리사업소모성물품

6,3007,000원*12월*75명

기 3,150

도 945

군 2,205

― 여성어린이특화사업홍보물품

11,1505,000원*2종*1,115명

기 5,575

도 1,673

군 3,902

○위탁교육비 3,360

― 통합건강증진사업전문인력교육비

3,360240,000원*14명

기 1,680

도 504

군 1,176

○운영수당 24,540

― 통합사업프로그램추진신체활동강사수당

13,60080,000원*17개팀*10회

기 6,800

도 2,040

군 4,760

― 금연,절주,영양교육강사수당 7,500

ㆍ기본료 4,00080,000원*50시간

기 2,000

도 600

군 1,400

ㆍ초과료 3,50070,000원*50시간

기 1,750

도 525

군 1,225

― 심뇌혈관질환예방교육강사수당 1,200

ㆍ기본료 64080,000원*8시간

기 320

도 96

군 224

ㆍ초과료 56070,000원*8시간

기 280

도 84

군 196

- 7 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 주민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 치매관리사업강사수당 800

ㆍ기본료 80080,000원*10시간

기 400

도 120

군 280

― 여성어린이특화사업교육강사수당 1,200

ㆍ기본료 64080,000원*8시간

기 320

도 96

군 224

ㆍ초과료 56070,000원*8시간

기 280

도 84

군 196

― 구강보건의날행사심사수당

24080,000원*1회*3명

기 120

도 36

군 84

○피복비 2,300

― 지역사회통합건강증진사업근무인력피복비

1,500100,000원*15명

기 750

도 225

군 525

― 금연지도단속피복비 800100,000원*8명

기 400

도 120

군 280

○급량비 3,360

― 금연사업추진근무자급식제공

3,3607,000원*5명*8일*12월

기 1,680

도 504

군 1,176

202 여비 19,000 24,200 △5,200

기 9,500

도 2,850

군 6,650

01 국내여비 19,000 24,200 △5,200

○건강증진사업추진여비

4,80020,000원*4회*12월*5명

기 2,400

도 720

군 1,680

○방문보건사업추진여비

7,20020,000원*5회*12월*6명

기 3,600

도 1,080

군 2,520

- 8 -

Page 9: 세출예산사업명세서 - 의성군 · 2020. 4. 1. · 군 175 09행사실비보상금 500 840 340 지역사회건강조사추진급식및다과 10,000원*5명*10회 500 기 250

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 주민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○통합건강증진사업전문인력추진여비

3,92070,000원*2일*2회*14명

기 1,960

도 588

군 1,372

○통합건강증진사업추진여비

3,08070,000원*2일*2회*11명

기 1,540

도 462

군 1,078

301 일반보상금 187,568 171,348 16,220

기 89,884

도 26,965

군 70,719

01 사회보장적수혜금 163,800 163,800 0

○영양플러스사업보충식품비

163,80065,000원*210명*12월

기 78,000

도 23,400

군 62,400

09 행사실비보상금 4,368 1,148 3,220

○여성어린이특화사업급식제공

1,1487,000원*2회*82명

기 574

도 172

군 402

○주민건강증진프로젝트급식제공

7007,000원*2회*50명

기 350

도 105

군 245

○고혈압,당뇨병자가관리프로그램운영참석자급

식및다과제공 2,1007,000원*15명*20회

기 1,050

도 315

군 735

○금연지도원교육참석자실비보상

42070,000원*3회*2명

기 210

도 63

군 147

11 기타보상금 19,400 6,400 13,000

○금연클리닉성공자기념품 5,00050,000원*100명

기 2,500

도 750

군 1,750

○금연지도원활동수당 14,40040,000원*2명*15일*12월

기 7,200

도 2,160

군 5,040

- 9 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 주민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 141,050 103,320 37,730

기 70,525

도 21,157

군 49,368

01 의료및구료비 141,050 103,320 37,730

○영양사업기초검사용소모품 3,62010,000원*362명

기 1,810

도 543

군 1,267

○건강생활실천사업기초건강검사용소모품

15,00010,000원*1,500통

기 7,500

도 2,250

군 5,250

○금연재료비 40,00010,000,000원*4회

기 20,000

도 6,000

군 14,000

○당뇨합병증예방검사기자재및소모품

10,00010,000원*1,000명

기 5,000

도 1,500

군 3,500

○만성질환의약품및소모품 5,00010,000원*500명

기 2,500

도 750

군 1,750

○치매조기검진 46,000

― 진단검사 28,80080,000원*360명

기 14,400

도 4,320

군 10,080

― 감별검사 17,20050,000원*344명

기 8,600

도 2,580

군 6,020

○방문기초검사소모품 8,38010,000원*838명

기 4,190

도 1,257

군 2,933

○철분제및엽산제 8,050

― 철분제 7,0007,000원*5회*200명

기 3,500

도 1,050

군 2,450

― 엽산제 1,0505,000원*3회*70명

기 525

도 157

군 368

- 10 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 주민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○영유아정장제및영양제 5,00010,000원*500명

기 2,500

도 750

군 1,750

405 자산취득비 24,800 0 24,800

기 12,400

도 3,720

군 8,680

01 자산및물품취득비 24,800 0 24,800

○금연구역과태료부과단속장비

4,4002,200,000원*2대

기 2,200

도 660

군 1,540

○금연클리닉사업Co측정기 20,4001,700,000원*12대

기 10,200

도 3,060

군 7,140

건강도우미및검진사업(도비) 2,250 4,700 △2,450

도 675

군 1,575

307 민간이전 2,250 4,700 △2,450

도 675

군 1,575

01 의료및구료비 2,250 4,700 △2,450

○전립선검진사업 2,25030,000원*75명

도 675

군 1,575

방문건강관리사업(도비) 6,000 3,333 2,667

도 1,800

군 4,200

201 일반운영비 2,400 1,100 1,300

도 720

군 1,680

01 사무관리비 2,400 1,100 1,300

○일반수용비 1,680

― 암환자자조모임운영홍보물품

1,6805,000원*336명

도 504

군 1,176

○운영수당 720

― 자원봉사자교육강사수당 72080,000원*9회

도 216

군 504

206 재료비 1,500 0 1,500

도 450

군 1,050

- 11 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 주민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 재료비 1,500 0 1,500

○암환자자조모임운영재료구입

1,5005,000원*10회*30명

도 450

군 1,050

301 일반보상금 2,100 2,233 △133

도 630

군 1,470

09 행사실비보상금 2,100 2,233 △133

○암환자자조모임참석자급식제공

2,1007,000원*10회*30명

도 630

군 1,470

당뇨병합병증예방사업(도비) 2,500 2,500 0

도 750

군 1,750

307 민간이전 2,500 2,500 0

도 750

군 1,750

01 의료및구료비 2,500 2,500 0

○당뇨합병증예방검진 2,50010,000원*250명

도 750

군 1,750

건강새마을조성사업(도비) 40,000 0 40,000

도 12,000

군 28,000

101 인건비 2,400 0 2,400

도 720

군 1,680

04 기간제근로자등보수 2,400 0 2,400

○마을건강지기활동수당 2,400200,000원*12월

도 720

군 1,680

201 일반운영비 30,380 0 30,380

도 9,114

군 21,266

01 사무관리비 30,380 0 30,380

○일반수용비 9,000

― 교육자료및홍보물품 7,0005,000원*20종*70개

도 2,100

군 4,900

― 평가대회 2,0002,000,000원*1회

도 600

군 1,400

○운영수당 18,980

― 건강위원회참석수당 2,28020,000원*19명*6회

- 12 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 주민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 684

군 1,596

― 전문가자문수당 200200,000원*1회

도 60

군 140

― 건강새마을조성사업교육강사수당 16,500

ㆍ기본료 8,80080,000원*110시간

도 2,640

군 6,160

ㆍ초과료 7,70070,000원*110시간

도 2,310

군 5,390

○임차료 2,400

― 교육장소임차료 2,400120,000원*20회

도 720

군 1,680

202 여비 1,200 0 1,200

도 360

군 840

01 국내여비 1,200 0 1,200

○건강새마을조성사업추진

1,20020,000원*3명*2일*10월

도 360

군 840

206 재료비 1,424 0 1,424

도 427

군 997

01 재료비 1,424 0 1,424

○건강새마을조성사업프로그램운영재료

1,424356,000원*4회

도 427

군 997

301 일반보상금 4,596 0 4,596

도 1,379

군 3,217

09 행사실비보상금 4,596 0 4,596

○마을건강지기여비 60020,000원*3회*10월

도 180

군 420

○교육및사업참석자다과제공

2,4002,000원*50명*4회*6월

도 720

군 1,680

○건강위원회참석자급식 1,5967,000원*19명*2회*6월

도 479

군 1,117

우리마을건강파트너자원봉사단운영(도비) 9,000 0 9,000

도 2,700

- 13 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 주민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 6,300

201 일반운영비 2,700 0 2,700

도 810

군 1,890

01 사무관리비 2,700 0 2,700

○일반수용비 2,400

― 자원봉사자운영물품구입

2,40020,000원*1회*120명

도 720

군 1,680

○운영수당(자원봉사자교육강사수당) 300

― 기본 16080,000원*2회

도 48

군 112

― 초과 14070,000원*2회

도 42

군 98

301 일반보상금 6,300 0 6,300

도 1,890

군 4,410

09 행사실비보상금 6,300 0 6,300

○자원봉사자교육참석자보상

3,64020,000원*2회*91명

도 1,092

군 2,548

○자원봉사활동급식및간식제공

2,6607,000원*4회*95명

도 798

군 1,862

건강생활실천사업 33,600 51,880 △18,280

201 일반운영비 28,600 24,880 3,720

01 사무관리비 28,600 24,880 3,720

○일반수용비 7,000

― 건강증진체험행사홍보물 2,000

― 건강생활실천홍보물및소모성물품

5,000

○운영수당 21,600

― 신체활동·비만사업강사수당

21,600

500,000원*4회

5,000원*4개사업*250명

80,000원*18개팀*15회

307 민간이전 5,000 10,000 △5,000

01 의료및구료비 5,000 10,000 △5,000

○건강생활실천전자혈압계등구입

5,0002,500,000원*2대

방문보건사업 47,200 52,900 △5,700

201 일반운영비 6,700 10,900 △4,200

- 14 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 주민건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 6,700 10,900 △4,200

○일반수용비 3,200

― 이동목욕사업소모품 500

― 방문보건사업서식인쇄 2,700

○피복비 3,500

― 이동목욕종사자피복 3,500

500,000원*1회

300원*6종*1,500매

70,000원*1회*50명

301 일반보상금 2,100 2,100 0

09 행사실비보상금 2,100 2,100 0

○자원봉사자 2,100

― 이동목욕자원봉사자급식

2,1007,000원*100회*3명

307 민간이전 37,400 37,400 0

01 의료및구료비 37,400 37,400 0

○의약품및소모품 37,400

― 방문보건사업약품및소모품

9,000

― 이동진료약품및소모품

14,400

― 성인병(뇌졸중)검진 14,000

10,000원*18회*50명

10,000원*2회*12월*60명

87,500원*160명

405 자산취득비 1,000 2,500 △1,500

01 자산및물품취득비 1,000 2,500 △1,500

○방문보건사업용물품 1,000

― 전자(이동식,팔목형)혈압계

1,000100,000원*10대

감염병예방관리강화 1,944,842 1,218,926 725,916

국 250,142

기 613,445

도 158,795

군 922,460

한센간이양로주택운영지원(국비) 104,000 96,593 7,407

국 52,000

도 52,000

301 일반보상금 104,000 96,593 7,407

국 52,000

도 52,000

01 사회보장적수혜금 104,000 96,593 7,407

○한센간이양로주택운영지원

104,0002,888,888원*3개소*12월

국 52,000

도 52,000

한센인피해사건피해자생활지원(국비) 183,600 198,000 △14,400

국 183,600

301 일반보상금 183,600 198,000 △14,400

국 183,600

- 15 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 감염병예방관리강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 183,600 198,000 △14,400

○한센인피해사건피해자생활지원

183,600150,000원*102명*12월

국 183,600

한센간이양로주택개축지원(국비) 21,000 43,920 △22,920

국 10,500

도 10,500

402 민간자본이전 21,000 43,920 △22,920

국 10,500

도 10,500

01 민간자본사업보조 21,000 43,920 △22,920

○한센간이양로주택개축등 21,00021,000,000원*1식

국 10,500

도 10,500

감염병전문가교육(국비) 4,892 3,492 1,400

국 3,492

군 1,400

201 일반운영비 3,492 3,492 0

국 3,492

01 사무관리비 3,492 3,492 0

○위탁교육비 3,492

― 감염병전문가과정위탁교육

3,4923,492,000원*1명

국 3,492

202 여비 1,400 0 1,400

01 국내여비 1,400 0 1,400

○감염병전문가과정교육여비(관외)

1,40070,000원*2일*10회

주요감염병표본감시의료기관지원(국비) 1,100 2,190 △1,090

국 550

도 165

군 385

307 민간이전 1,100 190 910

국 550

도 165

군 385

01 의료및구료비 1,100 190 910

○주요감염병표본감시의료기관지원

1,100(860,000원*1개소)+(120,000원*2개소)

국 550

도 165

군 385

예방접종관리사업(기금) 607,663 194,609 413,054

기 303,832

도 87,917

군 215,914

- 16 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 감염병예방관리강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

101 인건비 21,375 21,378 △3

기 10,688

군 10,687

04 기간제근로자등보수 21,375 21,378 △3

○예방접종전산등록요원보수등 21,375

― 기본급 14,88060,000원*1명*248일

기 7,440

군 7,440

― 주휴수당 3,06060,000원*1명*51일

기 1,530

군 1,530

― 퇴직금 630630,000원*1명

기 315

군 315

― 4대보험료 2,69218,570,000원*14.495%

기 1,346

군 1,346

― 예방접종전산등록요원피복구입

113113,000원*1명

기 57

군 56

202 여비 180 177 3

기 90

군 90

01 국내여비 180 177 3

○예방접종전산등록업무추진 여비 180

― 관내 4020,000원*2회

기 20

군 20

― 관외 14070,000원*2회

기 70

군 70

307 민간이전 586,108 173,054 413,054

기 293,054

도 87,917

군 205,137

01 의료및구료비 586,108 173,054 413,054

○B형간염수직감염병의원접종비지원

642128,400원*5명

기 321

도 97

군 224

○어린이예방접종약품구입및병의원접종비지원

211,47218,271.29원*11,574명

기 105,736

도 31,721

군 74,015

○고위험군예방접종약품구입 4,6666,263원*745명

- 17 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 감염병예방관리강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 2,333

도 700

군 1,633

○노인예방접종약품구입및병의원접종비지원

369,32819,439.33원*18,999명

기 184,664

도 55,399

군 129,265

에이즈및성병예방사업(기금) 1,440 1,440 0

기 720

도 216

군 504

307 민간이전 1,440 1,440 0

기 720

도 216

군 504

01 의료및구료비 1,440 1,440 0

○에이즈진단시약 998998,000원*1식

기 499

도 150

군 349

○성병진단시약(201명) 442442,000원*1식

기 221

도 66

군 155

지역단위재난현장출동지원(기금) 2,000 1,000 1,000

기 1,400

군 600

307 민간이전 2,000 1,000 1,000

기 1,400

군 600

01 의료및구료비 2,000 1,000 1,000

○응급가방및재난의료지원유니폼

2,000(1,000,000원*1식)+(50,000원*20벌)

기 1,400

군 600

결핵예방관리사업(기금) 14,686 21,916 △7,230

기 7,343

도 2,204

군 5,139

201 일반운영비 1,490 1,390 100

기 745

도 224

군 521

01 사무관리비 1,490 1,390 100

○보건소결핵관리역학조사홍보등

1,49014,900원*100명

기 745

- 18 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 감염병예방관리강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 224

군 521

202 여비 1,440 2,400 △960

기 720

도 216

군 504

01 국내여비 1,440 2,400 △960

○보건소결핵담당자역학조사여비

1,44020,000원*2명*36회

기 720

도 216

군 504

307 민간이전 11,756 18,126 △6,370

기 5,878

도 1,764

군 4,114

01 의료및구료비 11,756 18,126 △6,370

○의료기관결핵환자접촉자검사비지원

2,460153,750원*16명

기 1,230

도 369

군 861

○입원명령결핵환자지원 5,0005,000,000원*1식

기 2,500

도 750

군 1,750

○결핵약품및기자재 2,0002,000,000원*1식

기 1,000

도 300

군 700

○잠복결핵감염지원 978978,000원*1식

기 489

도 147

군 342

○결핵환자검사및진단지원 1,3181,318,000원*1식

기 659

도 198

군 461

인플루엔자지정감시의료기관운영(기금) 300 450 △150

기 150

도 150

307 민간이전 300 450 △150

기 150

도 150

01 의료및구료비 300 450 △150

○인플루엔자일일감시체계운영 30050,000원*6월

기 150

도 150

- 19 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 감염병예방관리강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

취약지역 응급의료기관 확충(기금) 300,000 0 300,000

기 300,000

307 민간이전 300,000 0 300,000

기 300,000

02 민간경상사업보조 300,000 0 300,000

○취약지역응급의료기관운영지원

300,000300,000,000원*1식

기 300,000

에이즈예방관리사업(도비) 1,000 1,000 0

도 300

군 700

202 여비 1,000 1,000 0

도 300

군 700

01 국내여비 1,000 1,000 0

○에이즈예방감염관리지원사업여비 1,000

― 관내 30020,000원*1명*15회

도 90

군 210

― 관외 70070,000원*2명*5회

도 210

군 490

감염병관리사업추진(도비) 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

206 재료비 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

01 재료비 6,000 6,000 0

○재해대비방역소독약품구입지원

6,0006,000,000원*1식

도 1,800

군 4,200

신종감염병예방지원사업(도비) 5,333 5,333 0

도 1,600

군 3,733

201 일반운영비 3,733 3,733 0

도 1,120

군 2,613

01 사무관리비 3,733 3,733 0

○일반수용비 3,733

― 신종감염병예방교육홍보물등구입

3,7333,733원*1,000개

도 1,120

군 2,613

202 여비 1,600 1,600 0

- 20 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 감염병예방관리강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 480

군 1,120

01 국내여비 1,600 1,600 0

○신종감염병등예방지원사업여비 1,600

― 관내 48020,000원*2명*12회

도 144

군 336

― 관외 1,12070,000원*2명*8회

도 336

군 784

폐의약품회수처리사업지원(도비) 4,700 4,670 30

도 1,400

군 3,300

201 일반운영비 1,000 1,000 0

도 300

군 700

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○폐의약품수거홍보 1,0002,000원*500개

도 300

군 700

202 여비 3,700 3,670 30

도 1,100

군 2,600

01 국내여비 3,700 3,670 30

○폐의약품수거활동지원 3,700

― 관내 2,16020,000원*4명*27회

도 638

군 1,522

― 관외 1,54070,000원*2명*11회

도 462

군 1,078

결핵예방관리사업(도비) 1,809 0 1,809

도 543

군 1,266

307 민간이전 1,809 0 1,809

도 543

군 1,266

01 의료및구료비 1,809 0 1,809

○중학생결핵환자조기발견 1,8092,660.29*680

도 543

군 1,266

예방접종사업 217,200 220,100 △2,900

201 일반운영비 4,800 3,800 1,000

01 사무관리비 4,800 3,800 1,000

○일반수용비 4,800

- 21 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 감염병예방관리강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 국가필수예방접종사업홍보물

3,000

― 예방접종예진및문진표유인 1,800

5,000원*600개

30원*60,000매

307 민간이전 212,400 216,300 △3,900

01 의료및구료비 212,400 216,300 △3,900

○예방접종백신 212,400

― 인플루엔자(무료) 162,000

― 유행성출혈열(무료) 6,800

― 정기예방접종(무료,DPT외)

15,800

― 간염(유료) 3,200

― A형간염 13,000

― 폐렴구균(PPSV) 9,100

― 소모품 2,500

9,000원*18,000명

8,500원*800명

10,000원*1,580명

4,000원*800명

26,000원*500명

13,000원*700명

5,000원*500개

감염병예방관리사업 420,119 418,213 1,906

101 인건비 183,039 171,213 11,826

04 기간제근로자등보수 183,039 171,213 11,826

○방역인부임(보건소) 16,890

― 기본급 13,500

― 주휴수당 2,790

― 간식비 600

○방역인부임(보건지소) 143,010

― 기본급 113,400

― 주휴수당 24,570

― 간식비 5,040

○4대보험료 23,139

45,000원*2명*150일

45,000원*2명*31일

2,000원*2명*150일

45,000원*21명*120일

45,000원*21명*26일

2,000원*21명*120일

154,260,000원*15%

201 일반운영비 27,570 25,420 2,150

01 사무관리비 12,510 10,360 2,150

○일반수용비 9,510

― 감염병(에이즈)및식중독예방교육홍보물(교

육교재외4종) 1,000

― 기생충검사비(요충검사) 600

― 기생충검사비(간흡충검사) 720

― 자동제세동기패드교체(보건소,보건지소,보

건진료소) 6,500

― 방역소독인부야광안전조끼구입

690

○피복비 200

― 방역종사자피복(작업복) 200

○급량비 2,800

― 방역비상근무자급식 2,100

2,000원*500부

1,000원*600명

1,200원*600명

250,000원*26대

30,000원*23개

200,000원*1명

7,000원*2명*150일

- 22 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 감염병예방관리강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 의약업무지도및시군합동단속급식

7007,000원*10명*10회

02 공공운영비 15,060 15,060 0

○공공요금및제세 10,000

― 한센복지협회부담금 10,000

○시설장비유지비 5,060

― 원심분리기유지비 100

― 휴대용방역소독기수리 2,160

― 차량용방역소독기수리 2,800

10,000,000원*1회

100,000원*1대

80,000원*27대

350,000원*8대

206 재료비 162,900 172,370 △9,470

01 재료비 162,900 172,370 △9,470

○방역소독용유류 117,900

― 경유(보건소) 20,800

― 휘발유(보건소) 8,100

― 경유(보건지소) 65,600

― 휘발유(보건지소) 23,400

○방역소독약품 45,000

― 보건(지)소18개소 45,000

1,600원*13,000ℓ

1,800원*4,500ℓ

1,600원*41,000ℓ

1,800원*13,000ℓ

2,500,000원*18읍면

301 일반보상금 4,000 4,500 △500

09 행사실비보상금 4,000 4,500 △500

○참석자보상 4,000

― 전국한센의날행사참석자보상

4,0004,000,000원*1식

307 민간이전 32,610 36,710 △4,100

01 의료및구료비 32,610 36,710 △4,100

○감염병의약품및소모품구입 32,610

― 한센환자의약품 3,000

― 특수질환자진료비 12,000

― 검사실(성병)시약 800

― 검사실(간염,간기능검사)시약

6,000

― 검사실(에이즈)시약 2,400

― 검사실(학교수질검사)시약

750

― 검사실(감염병보균자색출)시약

2,000

― 검사실기타소모품(Yellow tip외11종)

2,000

― 다인신락마을건강증진실운영

3,120

― 결핵예방기자재 540

15,000원*200명

200,000원*12월*5명

1,000원*800명

3,000원*2,000명

3,000원*800명

5,000원*150개소

2,000원*1,000명

2,000,000원*1식

260,000원*12월*1개소

30,000원*18개소

405 자산취득비 10,000 8,000 2,000

01 자산및물품취득비 10,000 8,000 2,000

- 23 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 감염병예방관리강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○감염병예방물품구입 10,000

― 결핵자동약포장기 2,000

― 휴대용연막소독기 3,000

― 차량용연막소독기 4,400

― 휴대용(자동)분무기 600

2,000,000원*1대

600,000원*5대

2,200,000원*2대

300,000원*2대

지역응급의료기관육성및운영지원 48,000 0 48,000

307 민간이전 48,000 0 48,000

02 민간경상사업보조 48,000 0 48,000

○응급의료기관지원 48,0004,000,000원*12월

저출산대책사업 1,286,089 1,063,604 222,485

국 100,000

지 29,495

기 32,670

도 70,474

군 1,053,450

분만취약지운영비지원사업(국비) 200,000 0 200,000

국 100,000

도 30,000

군 70,000

307 민간이전 200,000 0 200,000

국 100,000

도 30,000

군 70,000

02 민간경상사업보조 200,000 0 200,000

○분만취약지외래산부인과운영비보조

200,000100,000,000원*2회

국 100,000

도 30,000

군 70,000

산모신생아도우미지원사업(지특) 36,869 38,874 △2,005

지 29,495

도 2,212

군 5,162

307 민간이전 36,869 38,874 △2,005

지 29,495

도 2,212

군 5,162

05 민간위탁금 36,869 38,874 △2,005

○산모신생아도우미지원 36,869558,621*66명

지 29,495

도 2,212

군 5,162

영유아건강검진사업(기금) 2,800 3,450 △650

기 2,240

도 168

군 392

- 24 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 저출산대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 1,200 1,200 0

기 960

도 72

군 168

01 사무관리비 1,200 1,200 0

○일반수용비 1,200

― 영유아건강검진사업홍보비

1,2001,200,000원*1회

기 960

도 72

군 168

307 민간이전 1,600 2,250 △650

기 1,280

도 96

군 224

01 의료및구료비 1,600 2,250 △650

○영유아건강검진사업검진비 1,45016,292원*89명

기 1,160

도 87

군 203

○영유아건강검진사업발달장애확진비

15050,000원*3명

기 120

도 9

군 21

영유아사전예방적건강관리(기금) 18,460 21,980 △3,520

기 9,230

도 2,769

군 6,461

201 일반운영비 160 240 △80

기 80

도 24

군 56

01 사무관리비 160 240 △80

○신생아난청조기진단검사홍보비

160160,000원*1식

기 80

도 24

군 56

307 민간이전 18,300 21,740 △3,440

기 9,150

도 2,745

군 6,405

01 의료및구료비 18,300 21,740 △3,440

○신생아난청조기진단검사지원 58022,307원*26명

기 290

도 87

군 203

- 25 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 저출산대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○미숙아및선천성이상아의료비

11,1801,397,500원*8명

기 5,590

도 1,677

군 3,913

○선천성대사이상검사및환아관리

6,54024,402원*268명

기 3,270

도 981

군 2,289

모성아동건강지원사업(기금) 42,400 56,480 △14,080

기 21,200

도 6,360

군 14,840

201 일반운영비 240 240 0

기 120

도 36

군 84

01 사무관리비 240 240 0

○일반수용비 240

― 표준모자보건수첩제작 2401,600원*150명

기 120

도 36

군 84

307 민간이전 42,160 56,240 △14,080

기 21,080

도 6,324

군 14,756

01 의료및구료비 42,160 56,240 △14,080

○청소년산모의료비지원 1,200100,000원*12회

기 600

도 180

군 420

○체외수정시술비지원 32,0001,600,000원*20명

기 16,000

도 4,800

군 11,200

○인공수정시술비지원 8,960426,666원*21명

기 4,480

도 1,344

군 3,136

출산장려지원사업(도비) 88,050 124,550 △36,500

도 26,415

군 61,635

201 일반운영비 6,000 5,000 1,000

도 1,800

군 4,200

01 사무관리비 6,000 5,000 1,000

- 26 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 저출산대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○일반수용비 6,000

― 출산육아용품알뜰시장운영물품

6,00010,000원*600명

도 1,800

군 4,200

301 일반보상금 80,400 93,000 △12,600

도 24,120

군 56,280

01 사회보장적수혜금 80,400 93,000 △12,600

○둘째아이상출산장려금지원

80,40050,000원*134명*12월

도 24,120

군 56,280

307 민간이전 1,650 1,550 100

도 495

군 1,155

01 의료및구료비 1,650 1,550 100

○세자녀이상가족진료비지원사업

1,65050,000원*1회*33명

도 495

군 1,155

저출산극복사회분위기조성(도비) 12,750 12,750 0

도 2,550

군 10,200

201 일반운영비 9,750 9,750 0

도 1,950

군 7,800

01 사무관리비 9,750 9,750 0

○저출산극복릴레이캠페인 9,750

― 어린이날(5월5일) 2,2502,250,000원*1식

도 450

군 1,800

― 가을빛고운대축제(10월) 2,2502,250,000원*1식

도 450

군 1,800

― 저출산극복주민인식개선홍보물품

5,2505,250,000원*1식

도 1,050

군 4,200

202 여비 3,000 3,000 0

도 600

군 2,400

01 국내여비 3,000 3,000 0

○출산장려활동업무추진여비 3,000

― 관내 48020,000원*1회*2명*12일

도 96

군 384

- 27 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 저출산대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 관외 2,52070,000원*1회*3명*12월

도 504

군 2,016

출산장려사업 884,760 805,520 79,240

201 일반운영비 9,100 9,100 0

01 사무관리비 9,100 9,100 0

○일반수용비 9,100

― 저출산관련홍보물제작 7,000

― 다자녀출산모범가정포상(표창패)

2,100

10,000원*700개

70,000원*30명

206 재료비 2,040 1,800 240

01 재료비 2,040 1,800 240

○출산육아용품 2,040

― 출산및육아용품만들기재료

2,04040,000원*3회*17명

207 연구개발비 30,000 0 30,000

02 전산개발비 30,000 0 30,000

○출산장려전산프로그램개발 30,00030,000,000원*1식

301 일반보상금 743,620 794,620 △51,000

01 사회보장적수혜금 620,500 620,500 0

○출산장려금지원 620,500

― 출생및첫돌축하금 270,000

― 다문화가정,다자녀(셋째아이상)가정첫돐사

진촬영지원 4,500

― 다자녀양육비지원 336,000

― 세자녀이상및다문화가정출산육아용품지원

10,000

1,000,000원*270명

150,000원*30가정

200,000원*12월*140명

100,000원*100명

02 장학금및학자금 123,120 174,120 △51,000

○다자녀장학금 123,120

― 다자녀(셋째아이상)고교생장학금지원

24,120

― 다자녀(셋째아이상)대학생장학금지원

99,000

301,500원*4회*20명

3,300,000원*2회*30명*50%

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

○장난감 대여소 설치 100,000

― 대여시설,세척,살균실 설치

100,000100,000,000원*1식

공공보건의료기능강화 2,071,047 2,564,669 △493,622

기 41,000

도 29,907

군 2,000,140

치매치료비지원사업(기금) 82,000 56,000 26,000

- 28 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 41,000

도 12,300

군 28,700

307 민간이전 82,000 56,000 26,000

기 41,000

도 12,300

군 28,700

01 의료및구료비 82,000 56,000 26,000

○치매치료비지원 82,000205,000원*400명

기 41,000

도 12,300

군 28,700

정신보건사업추진(도비) 7,906 3,700 4,206

도 2,372

군 5,534

201 일반운영비 5,950 3,700 2,250

도 1,785

군 4,165

01 사무관리비 5,950 3,700 2,250

○일반수용비 2,000

― 지역사회정신보건사업홍보물

2,0005,000원*400부

도 600

군 1,400

○운영수당(지역정신보건사업강사수당) 2,100

― 기본 1,12080,000원*14시간

도 336

군 784

― 초과 98070,000원*14시간

도 294

군 686

○위탁교육비 1,850

― 정신보건전문인력양성위탁교육비

1,8501,850,000원*1명

도 555

군 1,295

202 여비 1,484 0 1,484

도 445

군 1,039

01 국내여비 1,484 0 1,484

○정신보건전문인력위탁교육여비

1,484(70,000원*2일*1명*10회)+84,000원

도 445

군 1,039

206 재료비 472 0 472

도 142

군 330

- 29 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 재료비 472 0 472

○정신재활프로그램운영재료구입

4724,720원*10회*10명

도 142

군 330

치매상담센터운영(도비) 4,000 4,000 0

도 1,000

군 3,000

201 일반운영비 4,000 4,000 0

도 1,000

군 3,000

01 사무관리비 4,000 4,000 0

○일반수용비 4,000

― 치매예방및검진사업홍보물 4,0008,000원*500명

도 1,000

군 3,000

치매검진사활동지원(도비) 8,250 5,500 2,750

도 2,475

군 5,775

201 일반운영비 4,500 3,400 1,100

도 1,350

군 3,150

01 사무관리비 4,500 3,400 1,100

○일반수용비 4,500

― 치매관리사업서식제작 3,000300원*10,000원

도 900

군 2,100

― 치매검진사홍보물품 1,5005,000원*300개

도 450

군 1,050

301 일반보상금 3,750 2,100 1,650

도 1,125

군 2,625

09 행사실비보상금 3,750 2,100 1,650

○치매검진사활동급식제공 3,1507,000원*15회*30명

도 945

군 2,205

○치매검진사교육참석자보상

60020,000원*3회*10명

도 180

군 420

건강돌봄활동지원(도비) 4,200 4,200 0

도 1,260

군 2,940

201 일반운영비 4,200 4,200 0

도 1,260

- 30 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 2,940

01 사무관리비 4,200 4,200 0

○방문보건(구구팔팔(9988))물품

4,200200,000원*21개소

도 1,260

군 2,940

치매쉼터지원사업(도비) 35,000 6,250 28,750

도 10,500

군 24,500

201 일반운영비 24,900 6,250 18,650

도 7,470

군 17,430

01 사무관리비 24,000 6,250 17,750

○일반수용비 8,000

― 치매인지재활프로그램운영홍보

8,0005,000원*10개소*160명

도 2,400

군 5,600

○운영수당 16,000

― 치매인지재활프로그램운영강사수당

16,00080,000원*20회*10개팀

도 4,800

군 11,200

03 행사운영비 900 0 900

○치매인지재활프로그램작품전시회및체조발표회

개최 900900,000원*1식

도 270

군 630

206 재료비 7,000 0 7,000

도 2,100

군 4,900

01 재료비 7,000 0 7,000

○치매인지재활프로그램운영재료구입

7,0004,375원*10회*160명

도 2,100

군 4,900

301 일반보상금 3,100 0 3,100

도 930

군 2,170

09 행사실비보상금 3,100 0 3,100

○치매인지재활프로그램참석자다과제공

2,1002,000원*5회*210명

도 630

군 1,470

○치매인지재활프로그램우수작품전시자보상

1,00050,000원*5회*4명

도 300

군 700

- 31 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

정신보건사업 9,200 19,200 △10,000

201 일반운영비 8,000 8,000 0

01 사무관리비 8,000 8,000 0

○운영수당 6,000

― 정신보건사업심의(심판)위원회및현지실사참

석수당 6,000

ㆍ기본 4,200

ㆍ초과 1,800

○일반수용비 2,000

― 정신보건사업홍보비 2,000

70,000원*12회*5명

30,000원*12회*5명

5,000원*400명

301 일반보상금 1,200 11,200 △10,000

09 행사실비보상금 1,200 1,200 0

○정신보건사업심의(심판)위원회현지실사참석자

보상 1,20020,000원*5명*12회

보건행정기능강화 678,456 654,480 23,976

201 일반운영비 463,996 429,110 34,886

01 사무관리비 140,648 117,014 23,634

○일반수용비 107,214

― 회계장부 60

― 각종대장및서식유인(보건소)

1,500

― 복무만료공중보건의사기념패제작

910

― 보건의날유공공무원상패제작 630

― 각종대장및서식유인(보건지소)

1,700

― 보건사업추진현수막제작 700

― 보건소청사환경용품구입

800

― 보건지소청사환경용품구입

2,550

― 의료폐기물수거운반처리비(보건소)

1,200

― 의료폐기물수거운반처리비(보건지소,보건진

료소) 14,136

― 나라장터이용수수료 480

― 무인경비시스템용역비(보건(지)소)

25,920

― 전기안전검사수수료 3,000

― 전기안전관리대행수수료

16,380

― 가스안전점검대행수수료 1,900

― 보건소소모성물품구입 3,000

60,000원*1권

10,000원*10종*15권

70,000원*13개

70,000원*9개

10,000원*5종*2권*17개소

70,000원*10개

100,000원*2개동*4회

50,000원*17개소*3회

100,000원*12월

31,000원*12월*38개소

20,000원*2건*12월

120,000원*18개소*12월

60,000원*25개소*2회

105,000원*13개소*12월

50,000원*38개소

250,000원*12월

- 32 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 보건지소소모성물품구입

3,400

― 환경개선부담금(시설물)

1,080

― 신용카드단말기관리수수료

468

― 보건사업홍보용쇼핑백제작

4,500

― 보건사업홍보용메모지제작 1,600

― 공중보건의사관사관리비

1,800

― 지역보건의료계획유인 4,500

― 보건소(사무동,진료동)부서안내도제작

1,000

― 보건지소건강쉼터운영물품구입

10,000

― 보건사업홍보(신문,방송) 4,000

○운영수당 2,240

― 지역보건의료계획심의회참석수당

800

― 건강쉼터운영강사수당 1,440

○피복비 9,450

― 의료용가운(보건소,보건지소)

7,000

― 보건소근무직원피복비 2,450

○급량비 16,744

― 보건의료업무추진특근자급식(보건소)

14,252

― 비상근무자급식(명절,연휴)

2,492

○임차료 5,000

― 준공식물품임차(장대외1개소)

5,000

100,000원*17개소*2회

30,000원*18개소*2회

13,000원*3개소*12월

1,500원*3,000매

8,000원*200권

50,000원*3개소*12월

30,000원*150부

1,000,000원*1식

10,000,000원*1식

1,000,000원*4회

80,000원*10명*1회

80,000원*3회*6개소

70,000원*50명*2벌

70,000원*35명*1벌

(7,000원*35명*4회*12월)+(7,000원*89명*4

회)

7,000원*89명*4회

2,500,000원*2식

02 공공운영비 323,348 312,096 11,252

○공공요금및제세 152,058

― 전기요금(보건소,공보의관사3개소)

18,000

― 전기요금(보건지소)

102,000

― 전화요금(보건소,보건지소)

12,960

― 감염병보고전용전화기요금

1,200

― 유선방송수신료(보건소,보건지소)

5,940

― 상하수도요금(보건소) 1,440

1,500,000원*12월

500,000원*17개소*12월

60,000원*18개소*12월

100,000원*1대*12월

15,000원*33회선*12월

120,000원*12월

- 33 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 상하수도요금(보건지소)

3,468

― 우편요금(진료소포함) 3,600

― 소방안전협회비 1,950

― 정화조수거료(보건지소) 1,500

○연료비 88,845

― 보건소(사무동,진료동)

31,700

― 보건소(숙직실,의사숙소,방문보건실)

3,658

― 보건지소(의사숙소)

12,192

― 보건지소(사무실)

39,015

― 보건지소(환자대기실)

2,280

○시설장비유지비 58,945

― 건물유지비(보건소) 3,789

― 건물유지비(보건지소) 5,100

― 건물유지비(보건진료소) 5,880

― 업무용PC및프린터유지비

9,000

― 보건소홈페이지유지보수비 5,400

― 보건서버(SS3440R)유지보수비

1,936

― 냉·온정수기관리 8,400

― 비데유지관리 1,800

― 보건(지)소광케이블망유지보수비

12,000

― 보건(지)소네트워크장비유지보수비

5,640

○차량·선박비 23,500

― 보건사업용차량(2015) 1,500

― 방문보건차량(08우4722외4대)

10,000

― 중형화물(96고2430) 3,000

― 중형승합(10다5101) 2,000

― 구급차(79루2128) 2,000

― 이동진료차량(79다3006) 2,000

― 이동목욕차량(98거1033) 3,000

17,000원*17개소*12월

300,000원*12월

50,000원*39개소

100,000원*15개소

1,270원*13ℓ *8시간*120일*2개소

1,270원*8시간*120일*3개소

1,270원*8시간*120일*10개소

1,270원*8시간*120일*32실

38,000원*4개소*3대*5월

2,470원*1,534㎡

300,000원*17개소

280,000원*21개소

120,000원*150대*50%

450,000원*12월

22,000,000원*8%*1.1

35,000원*20대*12월

30,000원*5대*12월

6,000,000원*2식

470,000원*12월

1,500,000*1대

2,000,000원*5대

3,000,000원*1대

2,000,000원*1대

2,000,000원*1대

2,000,000원*1대

3,000,000원*1대

202 여비 174,610 181,960 △7,350

01 국내여비 174,610 181,960 △7,350

○국내여비 174,610

― 보건업무추진(관내)

84,00020,000원*35명*10일*12월

- 34 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 보건업무추진(관외)

51,450

― 보건업무추진기사(관내)

2,400

― 보건업무추진기사(관외)

4,320

― 공중보건의사환자진료

28,800

― 공중보건의사보수교육 2,100

― 신규공중보건의사직무교육 910

― 군대표공중보건의사회의참석

630

70,000원*35명*3일*7회

10,000원*2명*10일*12월

30,000원*2명*6일*12월

20,000원*30명*4일*12월

70,000원*30명*1회

70,000원*13명

70,000원*3명*3회

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

○보건소시책업무추진 2,0002,000,000원

204 직무수행경비 21,600 21,600 0

03 특정업무경비 21,600 21,600 0

○대민활동비 21,60050,000원*36명*12월

206 재료비 14,850 19,110 △4,260

01 재료비 14,850 19,110 △4,260

○환경정비 재료 14,850

― 보건소청사전정화단꽃묘및실내용수목

1,800

― 보건(지)소,보건진료소수목관리병해충약및

소모품 1,350

― 보건지소,보건진료소화단정비꽃묘

11,700

1,500원*300본*4회

(30,000원*7월)+(30,000원*38개소)

1,500원*50본*39개소*4회

301 일반보상금 1,400 700 700

09 행사실비보상금 1,400 700 700

○행사참석자실비보상 1,400

― 보건행사참석자급식제공

1,4007,000원*100명*2회

보건의료기능강화 104,158 114,380 △10,222

201 일반운영비 28,578 25,770 2,808

01 사무관리비 7,828 5,020 2,808

○일반수용비 7,528

― 약봉투(보건소) 100

― 약봉투(보건지소) 1,950

― 자동약포장지(보건지소)

2,808

― 운전면허응시원서(3종)및적성검사서식(2종)

인쇄 750

― 건강진단서및보건증서식인쇄

600

50,000원*2박스

50,000원*3박스*13개소

18,000원*12롤*13개소

300원*5종*500매

300원*2종*1,000매

- 35 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 검사실및자동현상기폐수수거료(보건소,안계

) 1,200

― 방사선피폭선량측정수수료 120

○피복비 300

― 방사선실검진복구입 300

600,000원*2개소

120,000원*1회

50,000원*6벌

02 공공운영비 20,750 20,750 0

○시설장비유지비 20,750

― 전자혈압계유지비(보건소,지소,진료소)

2,050

― 엑스선간촬기유지비(안계) 300

― 엑스선직촬기유지비(안계) 300

― 엑스선자동현상기유지비(안계)

300

― 치과유니트유지비(보건지소)

400

― 치과유니트이설비(보건지소)

1,000

― 치과캐비트론유지비(보건지소)

200

― 치과콤퓨레샤유지비(보건지소)

200

― 치과엑스선기계유지비(보건지소)

200

― 물리치료장비유지비(보건소,보건지소)

7,000

― 고압멸균기유지비(보건지소)

3,300

― 자동약포장기유지비(보건지소,보건진료소)

3,500

― 약품보관냉장고유지비(보건소,안계)

2,000

100,000원*41대*50%

300,000원*1대

300,000원*1대

300,000원*1대

100,000원*4대

1,000,000원*1대

50,000원*4대

50,000원*4대

50,000원*4대

100,000원*70대

100,000원*33대

100,000원*35대

1,000,000원*2대

307 민간이전 36,080 34,210 1,870

01 의료및구료비 36,080 34,210 1,870

○보건소및보건지소 36,080

― 보건지소치과기자재및소모품

8,000

― 보건지소물리치료실기자재및소모품

3,600

― 보건지소환자침대커버및베개

2,720

― 한방실,물리치료실침대커버및베개

2,400

― 구급차의약품및소모품

2,400

― 물리치료기자재및소모품(보건소)

6,000

4,000,000원*2회

1,200,000원*3회

80,000원*17개소*2회

300,000원*8개소

4,000원*10명*5회*12월

5,000원*1,200명

- 36 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 방사선촬영재료(직간촬필름,현상액외)

880

― 한방의약품및소모품(보건소)

10,080

880,000원*1식

2,800원*3,600명

405 자산취득비 39,500 54,400 △14,900

01 자산및물품취득비 39,500 54,400 △14,900

○의료장비및기기 39,500

― 안마의자(성암,하령) 8,000

― 자외선소독기(옥산) 500

― 자동약포장기(중율) 2,000

― 자동체중신장측정기(금오)

2,000

― 싸이클(효선,양서) 2,000

― 콜레스테롤측정기(안계,운곡)

2,000

― 의료용온열치료기(산제) 2,000

― 저주파물리치료기(산제) 1,000

― 전자체온계 1,000

― 약품장(안계,산제) 2,000

― 전자혈압계(팔목형) 2,000

― 스트레칭자극기(안계,장대)

8,000

― 복합운동기(안계,장대) 5,000

― 근육자극기(안계,장대) 2,000

4,000,000원*2대

500,000원*1대

2,000,000원*1대

2,000,000원*1대

1,000,000원*2대

1,000,000원*2대

2,000,000원*1대

1,000,000원*1대

100,000원*10대

1,000,000원*2대

200,000원*10대

4,000,000원*2대

2,500,000원*2대

1,000,000원*2대

진료의약품및소모품구입 494,000 479,200 14,800

307 민간이전 494,000 479,200 14,800

01 의료및구료비 494,000 479,200 14,800

○보건지소 494,000

― 일반의약품 476,000

― 의료용소모품 6,000

― 한방의약품및소모품 12,000

119,000,000원*4회

3,000,000원*2회

6,000,000원*2회

농어촌의료서비스개선사업 174,000 189,000 △15,000

401 시설비및부대비 174,000 189,000 △15,000

01 시설비 174,000 189,000 △15,000

○시설개보수및정비 174,000

― 보건소관리시설물수리및주변정비

164,000

― 공중보건의관사개보수및정비

10,000

164,000,000원*1식

1,000,000원*10개소

보건진료소운영 469,877 469,519 358

101 인건비 14,283 13,331 952

04 기간제근로자등보수 14,283 13,331 952

- 37 -

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부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○운곡보건진료소진료보조 14,283

― 기본급 10,305

― 주휴수당 2,115

― 4대보험료 1,863

45,000원*229일

45,000원*47일

12,420,000원*15%

201 일반운영비 199,352 196,434 2,918

01 사무관리비 49,350 61,878 △12,528

○일반수용비 47,880

― 각종대장및서식유인

4,200

― 청사환경용품 3,150

― 무인경비시스템용역비

22,680

― 소모성물품 12,600

― 약봉투 5,250

○피복비 1,470

― 의료가운 1,470

10,000원*5종*4권*21개소

50,000원*21개소*3회

90,000원*21개소*12월

50,000원*21개소*12월

50,000원*5박스*21개소

70,000원*21개소*1벌

02 공공운영비 150,002 134,556 15,446

○공공요금및제세 81,590

― 전기요금 50,400

― 상하수도요금 2,520

― 전화요금 21,420

― 유선방송시청료 5,580

― 정화조수거료 1,470

― 환경개선부담금(시설물)

200

○시설장비유지 12,084

― 냉온정수기유지관리 10,584

― 비데유지관리 1,500

○연료비 56,328

― 사무실 28,164

― 숙소 28,164

200,000원*21개소*12월

10,000원*21개소*12월

85,000원*21개소*12월

15,000원*31회선*12월

70,000원*21개소

20,000원*5개소*2회

42,000원*21개소*12월

25,000원*5대*12월

1,270원*1.1ℓ *8시간*120일*21개소

1,270원*1.1ℓ *8시간*120일*21실

301 일반보상금 882 4,704 △3,822

09 행사실비보상금 882 4,704 △3,822

○보건진료소자문위원회의참석자급식비

8827,000원*21개소*3명*2회

307 민간이전 255,360 255,050 310

01 의료및구료비 255,360 255,050 310

○진료 255,360

― 진료의약품 231,000

― 소모품및기자재 21,000

― 환자침대커버및베개교체

3,360

57,750,000원*4회

5,250,000원*4회

80,000원*21개소*2회

- 38 -

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부서: 보건소

정책: 국민건강증진 및 음식문화 정착(보건/식품의약안전)

단위: 식품위생 및 안전한 식품 유통관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국민건강증진 및 음식문화 정착(보건/식품의약안전) 172,438 170,986 1,452

국 3,613

도 11,160

군 157,665

식품위생 및 안전한 식품 유통관리 172,438 170,986 1,452

국 3,613

도 11,160

군 157,665

식품안전감시및대응(국비) 3,186 3,024 162

국 1,593

군 1,593

201 일반운영비 1,846 1,644 202

국 923

군 923

01 사무관리비 1,846 1,644 202

○식품안전관리현장보고장비사용료

1,34637,388원*3대*12월

국 673

군 673

○다소비식품검체수거비 500500,000원*1식

국 250

군 250

202 여비 500 500 0

국 250

군 250

01 국내여비 500 500 0

○식품안전관리사업추진여비 50020,000원*25회

국 250

군 250

301 일반보상금 840 880 △40

국 420

군 420

11 기타보상금 840 880 △40

○시니어감시원활동비지원 840210,000원*2명*2월

국 420

군 420

어린이먹을거리안전강화(국비) 4,040 4,040 0

국 2,020

군 2,020

301 일반보상금 4,040 4,040 0

국 2,020

군 2,020

11 기타보상금 4,040 4,040 0

○어린이식품안전보호구역전담관리원활동비

4,04067,333원*6명*10월

국 2,020

군 2,020

- 39 -

Page 40: 세출예산사업명세서 - 의성군 · 2020. 4. 1. · 군 175 09행사실비보상금 500 840 340 지역사회건강조사추진급식및다과 10,000원*5명*10회 500 기 250

부서: 보건소

정책: 국민건강증진 및 음식문화 정착(보건/식품의약안전)

단위: 식품위생 및 안전한 식품 유통관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

전통시장위생관리(도비) 17,000 9,000 8,000

도 5,100

군 11,900

201 일반운영비 17,000 9,000 8,000

도 5,100

군 11,900

01 사무관리비 17,000 9,000 8,000

○전통시장위생관리 17,000425,000원*40개소

도 5,100

군 11,900

모범음식점관리(도비) 7,000 7,670 △670

도 2,100

군 4,900

201 일반운영비 7,000 7,670 △670

도 2,100

군 4,900

01 사무관리비 7,000 7,670 △670

○모범음식점위생용품구입(45개소)

7,000166,666원*42개소

도 2,100

군 4,900

식중독 예방사업(도비) 4,000 4,000 0

도 1,200

군 2,800

201 일반운영비 4,000 4,000 0

도 1,200

군 2,800

01 사무관리비 4,000 4,000 0

○식중독예방진단서비스사업참여업체물품

2,500500,000원*5개소

도 750

군 1,750

○식중독지수알림전광판설치 1,500300,000원*5개소

도 450

군 1,050

우수공중위생영업소관리지원(도비) 4,000 4,000 0

도 1,200

군 2,800

201 일반운영비 4,000 4,000 0

도 1,200

군 2,800

01 사무관리비 4,000 4,000 0

○우수공중위생영업소관리

4,00024,691.35원*162개소

도 1,200

군 2,800

- 40 -

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부서: 보건소

정책: 국민건강증진 및 음식문화 정착(보건/식품의약안전)

단위: 식품위생 및 안전한 식품 유통관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

어린이기호식품우수판매업소지원(도비) 1,200 600 600

도 360

군 840

201 일반운영비 1,200 600 600

도 360

군 840

01 사무관리비 1,200 600 600

○어린이기호식품우수판매업소물품

1,200400,000원*3개소

도 360

군 840

나트륨저감화사업(도비) 2,000 0 2,000

도 600

군 1,400

201 일반운영비 2,000 0 2,000

도 600

군 1,400

01 사무관리비 2,000 0 2,000

○건강삼삼급식소운영 2,000500,000원*4개소

도 600

군 1,400

위해식품차단(도비) 2,000 0 2,000

도 600

군 1,400

201 일반운영비 2,000 0 2,000

도 600

군 1,400

01 사무관리비 2,000 0 2,000

○위해식품판매차단시스템설치지원

2,000400,000원*5개소

도 600

군 1,400

식품위생 및 건강관리 128,012 134,652 △6,640

201 일반운영비 44,337 43,497 840

01 사무관리비 34,780 33,940 840

○일반수용비 31,420

― 식품접객업소식중독예방홍보물제작

2,000

― 식품접객업소불법영업근절서한문제작

1,800

― 부정불량식품신고안내현수막제작

1,050

― 식품접객업소수질검사용무균병구입

280

― 국민다소비식품수거비 1,200

― 모범위생업소표창패제작 1,000

1,000원*2,000개소

900원*2,000개소

70,000원*15개소

2,800원*100개

8,000원*150건

50,000원*20개소

- 41 -

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부서: 보건소

정책: 국민건강증진 및 음식문화 정착(보건/식품의약안전)

단위: 식품위생 및 안전한 식품 유통관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 위생업무수행사진인화비 800

― 식품제조가공업소원료수불부제작

1,600

― 식품·공중위생업소허가(신고)신청서제작

2,000

― 식품위생관련법규및참고도서구입

1,000

― 식품박람회현수막제작 1,050

― 식품접객업소출입검사기록부제작

3,000

― 식품접객업소용품지원 9,000

― 모범음식점간판제작 5,640

○급량비 3,360

― 부정불량식품단속급식비

1,344

― 식품접객업소시민단체합동단속급식비

1,008

― 식품접객업소검·경합동단속급식비

1,008

400원*2,000매

16,000원*100부

200원*2,000부*5종

20,000원*50권

70,000원*15개소

2,000원*1,500개소

15,000원*600개소

120,000원*47개소

7,000원*4명*4회*12월

7,000원*4명*3회*12월

7,000원*4명*3회*12월

02 공공운영비 1,557 1,557 0

○공공요금및제세 1,557

― 식품검체장비사용료 557

― 서한문발송우표구입 1,000

30,900원*3대*6월

250원*2,000개소*2회

03 행사운영비 8,000 8,000 0

○행사운영 8,000

― 경북식품박람회부스임차 5,000

― 식품박람회설치임차 3,000

500,000원*10개

1,000,000원*3식

202 여비 15,480 12,960 2,520

01 국내여비 15,480 12,960 2,520

○국내여비 15,480

― 위생업무추진(관내)

9,600

― 위생업무추진(관외) 5,880

20,000원*4명*10회*12월

70,000원*4명*3일*7회

301 일반보상금 68,195 68,195 0

09 행사실비보상금 3,500 3,500 0

○행사참석자보상 3,500

― 소비자식품위생감시원활동보고회참가자여비

800

― 식품접객업소영업자식중독예방교육참석자급

식 1,500

― 경북식품박람회행사참가자여비

1,200

80,000원*2회*5명

1,500,000원*1회

80,000원*5일*3명

11 기타보상금 64,695 64,695 0

○식품접객업소기타보상 64,695

- 42 -

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부서: 보건소

정책: 국민건강증진 및 음식문화 정착(보건/식품의약안전)

단위: 식품위생 및 안전한 식품 유통관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 부정불량식품및불법영업신고보상

1,200

― 모범업소쓰레기봉투구입지원

10,575

― 모범음식점상수도요금지원

16,920

― 소비자식품위생감시원활동비

33,600

― 실버소비자식품위생감시원활동비

2,400

30,000원*40건

750원*25매*12월*47개소

30,000원*12월*47개소

40,000원*7일*10월*12명

40,000원*5일*6월*2명

행정운영경비(보건소)(기타/기타) 6,133,120 6,453,128 △320,008

인력운영비 5,785,308 6,101,802 △316,494

인력운영비 5,785,308 6,101,802 △316,494

101 인건비 5,627,268 5,943,762 △316,494

01 보수 5,216,275 5,537,123 △320,848

○봉급 3,572,877

― 5급(30호봉) 48,668

― 6급(30호봉) 1,698,096

― 7급(28호봉) 1,748,792

― 운전7급(30호봉) 77,321

○상여금 297,740

― 정근수당 297,740

○시간외근무수당 233,990

― 기본 100,281

ㆍ5급 1,391

ㆍ6급및기능6급 47,453

ㆍ7급및기능7급 51,437

― 추가 133,709

ㆍ5급 1,855

ㆍ6급 63,271

ㆍ7급 68,583

○비상근무자시간외근무수당 25,072

― 5급 348

― 6급 11,864

― 7급 12,860

○가족수당 55,320

― 배우자 24,000

― 기타가족 28,800

― 가산금 2,520

○자녀학비보조수당 27,570

― 고등학교(가) 27,570

○정근수당가산금 123,360

4,055,600원*1명*12월

3,537,700원*40명*12월

3,168,100원*46명*12월

3,221,700원*2명*12월

3,572,877,000원*1/12

11,591원*1명*10시간*12월

9,886원*40명*10시간*12월

8,930원*48명*10시간*12월

11,591원*1명*40시간*4월

9,886원*40명*40시간*4월

8,930원*48명*40시간*4월

11,591원*1명*30시간

9,886원*40명*30시간

8,930원*48명*30시간

40,000원*50명*12월

20,000원*120명*12월

30,000원*7명*12월

459,500원*15명*4회

- 43 -

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)(기타/기타)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 25년이상 67,080

― 20년이상25년미만 51,480

― 15년이상20년미만 960

― 10년이상15년미만 1,440

― 5년이상10년미만 2,400

○특수지근무수당 2,160

○위험근무수당 43,440

― 갑종 3,600

― 을종 39,840

○모범공무원수당 1,200

○대우공무원수당 72,035

― 5급 1,996

― 6급 13,925

― 7급 56,114

○특수업무수당 144,360

― 기술정보수당 18,720

ㆍ6,7급 18,720

― 기술정보수당가산금 840

ㆍ가산금(기사) 360

ㆍ가산금(운전원) 480

― 의료업무수당 25,200

― 민원업무수당 720

― 읍면근무수당 47,880

― 업무대행수당 600

― 보건진료원진료활동장려금

50,400

○정액급식비 138,840

○명절휴가비 350,282

○연가보상비

128,029

130,000원*43명*12월

110,000원*39명*12월

80,000원*1명*12월

60,000원*2명*12월

50,000원*4명*12월

30,000원*6명*12월

50,000원*6명*12월

40,000원*83명*12월

50,000원*2명*12월

4,055,600원*1명*4.1%*12월

3,537,700원*8명*4.1%*12월

3,168,100원*36명*4.1%*12월

30,000원*52명*12월

30,000원*1명*12월

20,000원*2명*12월

50,000원*42명*12월

30,000원*2명*12월

70,000원*57명*12월

50,000원*1명*12월

200,000원*21명*12월

130,000원*89명*12월

3,502,814,000원*1/12*60%*2회

3,572,877,000원/12*86%*1/30*15일

02 기타직보수 288,000 288,000 0

○공중보건의사진료활동장려금

288,000800,000원*30명*12월

03 무기계약근로자보수 122,993 118,639 4,354

○진료보조 43,437

― 기본급 22,590

― 상여금 7,500

― 주휴수당 4,680

― 연차수당 2,160

― 시간외수당

2,633

― 가산금 2,250

― 급량비 1,224

45,000원*2명*251일

11,250,000원*4/12*2명

45,000원*2명*52일

45,000원*(25일+23일)

(45,000원/8시간)*13시간*1.5*2명*12월

11,250,000원*10%*2명

3,000원*17일*2명*12월

- 44 -

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)(기타/기타)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 명절휴가비 400

○물리치료사 55,738

― 기본급 29,618

― 상여금 9,834

― 주휴수당 6,136

― 연차수당 2,124

― 시간외수당

3,452

― 가산금 2,950

― 급량비 1,224

― 명절휴가비 400

○임상병리사 23,818

― 기본급 14,809

― 상여금 2,459

― 주휴수당 3,068

― 연차수당 944

― 시간외수당

1,726

― 급량비 612

― 명절휴가비 200

100,000원*2명*2회

59,000원*2명*251일

14,750,000원*4/12*2명

59,000원*2명*52일

59,000원*2명*18일

(59,000원/8시간)*13시간*1.5*2명*12월

14,750,000원*10%*2명

3,000원*17일*2명*12월

100,000원*2명*2회

59,000원*1명*251일

7,375,000원*4/12*1명

59,000원*1명*52일

59,000원*1명*16일

(59,000원/8시간)*13시간*1.5*1명*12월

3,000원*17일*12월

100,000원*1명*2회

204 직무수행경비 158,040 158,040 0

02 직급보조비 158,040 158,040 0

○5급 3,000

○6급 74,400

○7급 80,640

250,000원*1명*12월

155,000원*40명*12월

140,000원*48명*12월

기본경비 347,812 351,326 △3,514

기본경비 347,812 351,326 △3,514

201 일반운영비 115,546 119,060 △3,514

01 사무관리비 115,546 119,060 △3,514

○일반수용비 80,206

― 기본사무용품비(보건소,보건지소,보건진료

소) 4,500

― 복사기토너(보건소,보건지소)

2,800

― 복사기토너(칼라)(보건소)

2,100

― 프린터토너(보건소,보건지소)

15,000

― 프린터토너(보건진료소)

8,400

― 프린터토너(칼라)(위생,금성)

3,000

― 복사용지(보건소) 1,380

50,000원*90명

100,000원*28개

350,000원*3개*2회

200,000원*75개

200,000원*2개*21개소

750,000원*2대*2개

23,000원*60박스

- 45 -

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)(기타/기타)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 복사용지(보건지소) 1,380

― 복사용지(보건진료소)

966

― 신문구독료(보건소) 3,600

― 신문구독료(보건지소)

6,120

― 신문구독료(보건진료소)

7,560

― 내방민원음료구입(보건소,보건지소)

10,300

― 내방민원음료구입(보건진료소)

12,600

― 방석·등받이·쿠션세탁비 500

○운영수당 16,650

― 일직비 5,700

― 숙직비 10,950

○급량비 18,690

― 비상근무자급식(산불,재해등)

18,690

23,000원*60박스

23,000원*2박스*21개소

15,000원*20종*12월

15,000원*2종*17개소*12월

15,000원*2종*21개소*12월

(100,000원*1개소)+(50,000원*17개소)*12월

50,000원*21개소*12월

250,000원*2회

50,000원*1명*114일

30,000원*1명*365일

7,000원*89명*30일

202 여비 156,816 156,816 0

01 국내여비 22,680 22,680 0

○보건(보건(지)소,진료소)업무추진여비

22,68070,000원*54명*2일*3회

02 월액여비 134,136 134,136 0

○보건지소직원월액여비 81,972

○보건진료소직원월액여비

52,164

207,000원*33명*12월

207,000원*21명*12월

203 업무추진비 11,700 11,700 0

02 정원가산업무추진비 3,720 3,720 0

○정원가산업무추진비 3,72040,000원*93명

04 부서운영업무추진비 7,980 7,980 0

○보건소부서운영업무추진비

7,980(350,000원+(5,000원*63명))*12월

204 직무수행경비 1,800 1,800 0

01 직책급업무수행경비 1,800 1,800 0

○소장 1,800150,000원*12월

405 자산취득비 61,950 61,950 0

01 자산및물품취득비 61,950 61,950 0

○보건(지)소,보건진료소 61,950

― 개인용PC(보건소5,지소2,진료소3)

10,000

― PC모니터(보건소5,지소2,진료소3)

4,500

1,000,000원*10대

450,000원*10대

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Page 47: 세출예산사업명세서 - 의성군 · 2020. 4. 1. · 군 175 09행사실비보상금 500 840 340 지역사회건강조사추진급식및다과 10,000원*5명*10회 500 기 250

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)(기타/기타)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 프린터(레이저) 5,000

― 책상(보건소4,안계10,장대1)

3,750

― 의자(보건소8,안계10,장대1,월소1)

5,000

― 캐비닛(안계20,장대3,산제2)

7,500

― 모사전송기(안사) 500

― 냉장고(보건소2,춘산,신평,구암)

5,000

― TV(단촌,가음,다인,안평,안사,작승,중율)

8,400

― 전자복사기(단촌,신평) 10,000

― 세탁기(금성) 500

― 디지탈카메라(보건소2) 800

― 선풍기 1,000

500,000원*10대

250,000원*15대

250,000원*20대

300,000원*25대

500,000원*1대

1,000,000원*5대

1,200,000원*7대

5,000,000원*2대

500,000원*1대

400,000원*2대

100,000원*10대

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