BAGIAN ANGGARAN 089 - bpkp.go.id Bulan... · bagian anggaran 089 laporan bulanan realisasi anggaran...
-
Upload
nguyendang -
Category
Documents
-
view
237 -
download
4
Transcript of BAGIAN ANGGARAN 089 - bpkp.go.id Bulan... · bagian anggaran 089 laporan bulanan realisasi anggaran...
BAGIAN ANGGARAN 089
LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BULAN AGUSTUS 2018
NOMOR : LRA- 231/PW12/1/2018 TANGGAL : 10 September 2018
JALAN PARANGTRITIS KM 5,5 YOGYAKARTA 55187
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan Agustus 2018
1
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Parangtritis Km 5,5 Sewon, Yogyakarta, 55187 Telp : (0274) 385323, 445271 | Faksimile: (0274) 415984 | surel :[email protected]
Nomor : LRA-231/PW12/1/2018 10 September 2018 Lampiran : Satu Set Hal : Laporan Keuangan Bulan Agustus Tahun 2018 Yth. Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Keuangan di Jakarta Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan Agustus tahun 2018, dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Realisasi Capaian Output RKA 6. Realisasi Dana Penugasan dari Pihak Ketiga 7. Perkembangan Pengadaan Barang/Jasa Secara Kontraktual 8. Lain-Lain 1. REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN
1) Alokasi Anggaran Belanja
Pagu yang tersedia dalam DIPA Revisi Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta (450536) tahun 2018 adalah sebesar Rp29.668.033.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
Kode Satker/Program/Kegiatan/Output/Jenis Belanja
Anggaran Awal
(Rp)
Anggaran Revisi
(Rp)
089.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BPKP 27.728.852.000 25.638.281.000
3670
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta
Pembayaran Gaji/Tunjangan-BPKP 26.656.022.000 24.619.579.000
3670.994.51 Layanan Perkantoran - Belanja Pegawai 23.685.345.000 21.648.902.000
3670.994.52 Layanan Perkantoran - Belanja Barang 2.970.677.000 2.970.677.000
3676 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 815.330.000 756.702.000
3676.001.52
Laporan Laporan Dukungan Manajemen BPKP - Belanja
Barang 815.330.000 756.702.000
3678 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP 257.500.000 262.000.000
3678.998.53 Gedung dan Bangunan - Belanja Modal 257.500.000 262.000.000
089.01.06
Program Pengawasan Intern AKN dan Pembinaan
Penyelenggaran SPIP 4.029.752.000 4.029.752.000
3701
Pelaksanaan Pengawasan Intern AKN dan Pembinaan
Penyelenggaran SPIP 4.029.752.000 4.029.752.000
3701. 234 Laporan Hasil Pengawasan BPKP D.I.Yogyakarta 747.940.000 747.940.000
3701.267
Laporan Hasil Pengawasan Pembinaan SPIP BPKP
D.I.Yogyakarta 376.958.000 376.958.000
3701.300
Laporan Hasil Pengawasan Peningkatan Kapabilitas APIP
BPKP D.I.Yogyakarta 493.224.000 493.224.000
3701.412 Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP D.I.Yogyakarta 2.249.381.000 2.249.381.000
3701.512 Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP D.I.Yogyakarta 93.313.000 93.313.000
3701.612 Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP D.I.Yogyakarta 68.936.000 68.936.000
31.758.604.000 29.668.033.000 Jumlah
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan Agustus 2018
2
Anggaran tersebut dirinci per jenis belanja adalah sebagai berikut:
2) Realisasi Anggaran Belanja Bulan Agustus 2018
Realisasi anggaran bulan Agustus 2018 adalah sebesar Rp2.031.959.547,00 atau 79,20% dari rencana penyerapan anggaran bulan Agustus 2018 sebesar Rp2.565.680.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
Realisasi anggaran bulan Agustus 2018 per jenis belanja adalah sebagai berikut:
Jenis Belanja
Rencana
Penyerapan (Rp)
Realisasi
Penyerapan (Rp)
% Capaian
Penyerapan1 2 3 4=(3/2)
51 - Belanja Pegawai 1.855.000.000 1.565.395.599 84,39%
52 - Belanja Barang 710.680.000 460.169.948 64,75%
53 - Belanja Modal - 6.394.000 0,00%
Jumlah 2.565.680.000 2.031.959.547 79,20%
Kode Uraian
1 2 351 Belanja Pegawai 21.648.902.000
52 Belanja Barang 7.757.131.000
53 Belanja Modal 262.000.000
29.668.033.000Jumlah
Jenis BelanjaAnggaran Revisi (Rp)
Kode Rencana
Penyerapan
Real isasi
Anggaran
% Capaian
Penyerapan 1 2 3 4=(3/2)
089.01.01 2.136.944.000 1.804.527.348 84,44%
3670 2.077.272.000 1.738.031.248 83,67%
3670.994.51 1.855.000.000 1.565.395.599 84,39%
3670.994.52 222.272.000 172.635.649 77,67%
3676 59.672.000 60.102.100 100,72%
3676.001.52 59.672.000 60.102.100 100,72%
3678 - 6.394.000 0,00%
3678.951.53 - 6.394.000 0,00%
089.01.06 428.736.000 227.432.199 53,05%
3701 428.736.000 227.432.199 53,05%
3701.234.52 39.673.000 11.025.770 27,79%
3701.267.52 312.000 40.084.003 12847,44%
3701.300.52 93.490.000 60.135.915 64,32%
3701.412.52 294.949.000 116.186.511 39,39%
3701.512.52 312.000 - 0,00%
3701.612.52 - 0,00%
Jumlah 2.565.680.000 2.031.959.547 79,20%
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan Agustus 2018
3
3) Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan Bulan Agustus 2018
Realisasi anggaran sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah sebesar Rp18.751.788.063,00 atau 98,77% dari rencana penyerapan anggaran sampai dengan bulan Agustus 2018 sebesar Rp18.985.403.000,00, dengan penjelasan sebagai berikut:
Anggaran Rencana
Penyerapan
Realisasi
Anggaran
Terhadap
Anggaran
Terhadap
Rencana
Penyerapan
1 2 3 4 5=(4/2) 6=(4/3)
089.01.01 25.638.281.000 16.650.686.000 17.468.556.636 68,13% 104,91%
3670 24.619.579.000 16.016.929.000 16.979.656.842 68,97% 106,01%
3670.994.51 21.648.902.000 14.288.605.000 15.515.021.287 71,67% 108,58%
3670.994.52 2.970.677.000 1.728.324.000 1.464.635.555 49,30% 84,74%
3676 756.702.000 411.257.000 406.997.694 53,79% 98,96%
3676.001.52 756.702.000 411.257.000 406.997.694 53,79% 98,96%
3678 262.000.000 222.500.000 81.902.100 31,26% 36,81%
3678.951.53 262.000.000 222.500.000 81.902.100 31,26% 36,81%
089.01.06 4.029.752.000 2.334.717.000 1.283.231.427 31,84% 54,96%
3701 4.029.752.000 2.334.717.000 1.283.231.427 31,84% 54,96%
3701.234.52 747.940.000 547.712.000 428.798.644 57,33% 78,29%
3701.267.52 376.958.000 134.166.000 117.928.171 31,28% 87,90%
3701.300.52 493.224.000 329.593.000 220.844.449 44,78% 67,01%
3701.412.52 2.249.381.000 1.212.508.000 421.660.724 18,75% 34,78%
3701.512.52 93.313.000 104.693.000 67.974.439 72,85% 64,93%
3701.612.52 68.936.000 6.045.000 26.025.000 37,75% 430,52%
Jumlah 29.668.033.000 18.985.403.000 18.751.788.063 63,21% 98,77%
Kode
% Capaian Penyerapan Jumlah Kumulatif
Realisasi anggaran sampai dengan bulan Agustus 2018 per jenis belanja adalah sebagai berikut:
Anggaran Rencana
Penyerapan
Realisasi
Anggaran
Terhadap
Anggaran
Terhadap
Rencana
Penyerapan
1 2 3 4 5=(4/2) 6=(4/3)
51 - Belanja Pegawai 21.648.902.000 14.288.605.000 15.515.021.287 71,67% 108,58%
52 - Belanja Barang 7.757.131.000 4.474.298.000 3.154.864.676 40,67% 70,51%
53 - Belanja Modal 262.000.000 222.500.000 81.902.100 31,26% 36,81%
Jumlah 29.668.033.000 18.985.403.000 18.751.788.063 63,21% 98,77%
Jenis Belanja
% Capaian Penyerapan Jumlah Kumulatif
4) Hambatan Penyerapan Anggaran Belanja
Capaian penyerapan anggaran sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah sebesar 98,77% dari target yang direncanakan. Secara umum tidak terdapat hambatan yang berarti dalam penyerapan anggaran sampai dengan bulan Agustus 2018. Namun demikian, atas penyerapan anggaran belanja barang mengalami hambatan diantaranya adalah dari anggaran Program Strategis Nasional (PSN) yaitu terdapat beberapa kegiatan infrastruktur yang masih dalam proses perencanaan sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut tidak direalisasikan secara optimal. Sedangkan untuk penyerapan anggaran
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan Agustus 2018
5
7) Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah sebesar Rp25.155.049,00 atau ~% dari estimasi pendapatan, dengan rincian sebagai berikut (gunakan kode akun 4 digit):
s.d. Bulan
Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini
1 2 3 4 5=(3+4) 6=(5/2)
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN 0 17.814.108 2.667.872 20.481.980 ~
2. Pendapatan Jasa 0 0 0 0 ~
3. Pendapatan Pendidikan 0 0 0 0 ~
4. Pendapatan Iuran dan Denda 0 0 0 0 ~
5. Pendapatan Lain-Lain 0 4.673.007 62 4.673.069 ~
Jumlah 0 22.487.115 2.667.934 25.155.049 ~
UraianEsti
masi
Realisasi % s.d. Bulan
Ini Terhadap
Estimasi
2. NERACA
Perbandingan Neraca per tanggal 31 Agustus 2018 dan tanggal 31 Desember 2017 (audited)
adalah sebagai berikut:
Penjelasan kenaikan/penurunan saldo Neraca adalah sebagai berikut:
1. Aset Lancar bertambah sebesar Rp292.299.898,00 merupakan tambahan kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp300.000.000,00, penurunan Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp8.100.000,00 dan penambahan Persediaan sebesar Rp399.898,00.
2. Aset Tetap menurun sebesar Rp497.654.993,00 merupakan tambahan transfer masuk dari PusBin JFA sebesar Rp20.618.000,00 berupa 1 unit Note Book dan 1 unit Printer, tambahan 2 unit Finger Print sebesar Rp6.394.000,00, tambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp75.508.100,00 dan tambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp600.175.093,00 yang bersaldo kredit.
3. Kewajiban jangka Pendek bertambah sebesar Rp279.566.813,00 karena tambahan dari Uang Muka dari KPPN sebesar Rp300.000.000,00 dan penurunan Utang Kepada Pihak
31 Agustus 2018
(Rp)
31 Desember 2017
(Rp) (Rp) %
2 3 4 5
Aset
Aset Lancar 391.785.686 99.485.788 292.299.898 293,81
Aset Tetap 92.234.003.739 92.731.658.732 (497.654.993) (0,54)
92.625.789.425 92.831.144.520 (205.355.095) (0,22)
Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek 327.111.058 47.544.245 279.566.813 588,01
327.111.058 47.544.245 279.566.813 588,01
Ekuitas Dana
Ekuitas Dana Lancar - - - ~
Ekuitas Dana Investasi 92.298.678.367 92.783.600.275 (484.921.908) (0,52)
92.298.678.367 92.783.600.275 (484.921.908) (0,52)
92.625.789.425 92.831.144.520 (205.355.095) (0,22)
Uraian
Tanggal Neraca
Jumlah Aset
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana
Kenaikan/(Penurunan)
Jumlah Ekuitas Dana
1
Jumlah Kewajiban
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan Agustus 2018
6
Ketiga sebesar Rp14.774.293,00 serta penurunan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp5.658.894,00.
4. Ekuitas berkurang sebesar Rp484.921.908,00 merupakan selisih netto antara mutasi aset dengan kewajiban sebagaimana diuraikan di atas.
3. LAPORAN OPERASIONAL
Realisasi Pendapatan dan Beban Operasional bulan Agustus tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Uraian Jumlah (Rp) 1 2
I. KEGIATAN OPERASIONAL
A. PENDAPATAN OPERASIONAL 26.141.023
1. Pendapatan Negara Bukan Pajak 26.141.023
2. Pendapatan Hibah 0
B. BEBAN OPERASIONAL 19.259.072.841
1. Beban Pegawai 15.515.019.749
2. Beban Persediaan 165.072.476
3. Beban Jasa 1.070.847.943
4. Beban Pemeliharaan 300.192.059
5. Beban Perjalanan Dinas 1.610.342.771
6. Beban Penyusutan dan Amortisasi 597.597.843
7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 0
8. Beban Transfer 0
9. Beban Lain-Lain 0
C=(A-B). SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (19.232.931.818)
II. KEGIATAN NON OPERASIONAL
A. SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR 0
1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 0
2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar 0
B. SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA 3.557.684
1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 7.218.344
2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 3.660.660
C=(A-B). SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 3.557.684
SURPLUS/(DEFISIT) - LO (19.229.374.134)
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan Agustus 2018
7
1 2
Ekuitas Awal 92.783.600.275
Surplus/ (Defisit) - LO -19.229.374.134
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan 0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar 0
Transaksi Antar Entitas 18.744.452.226
Kenaikan/(Penurunan) Ekuitas -484.921.908
Ekuitas Akhir 92.298.678.367
Uraian Jumlah
5. REALISASI CAPAIAN OUTPUT RKA
Realisasi capaian output RKA per kode program, kegiatan, dan output sampai dengan bulan
Agustus 2018 adalah sebagai berikut:
6. REALISASI DANA PENUGASAN DARI PIHAK KETIGA
Sampai dengan bulan Agustus 2018 tidak ada realisasi dana penugasan dari pihak ketiga.
7. PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA KONTRAKTUAL
Perkembangan paket pengadaan barang/jasa secara kontraktual sampai dengan bulan
Agustus tahun 2018, adalah sebagai berikut :.
Satuan s.d. Bln
Lalu
Bulan
Ini
s.d. Bln
Ini
s.d. Bulan
Lalu Bulan Ini
s.d. Bulan
Ini
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9 10=(8+9)
089.01.01 25.638.281 15.664.029 1.804.527 17.468.557
3670 24.619.579 15.241.626 1.738.031 16.979.657
3670.994
Layanan 1 - - - 24.619.579 15.241.626 1.738.031 16.979.657
3676 756.702 346.895 60.102 406.997
3676.960 Laporan 2 - - - 756.702 346.895 60.102 406.997
3678 262.000 75.508 6.394 81.902
3678.951 Layanan 1 - - - 262.000 75.508 6.394 81.902
089.01.06 4.029.752 1.055.798 227.433 1.283.231
3701 4.029.752 1.055.798 227.433 1.283.231
3701.234 Laporan 76 35 4 39 747.940 417.773 11.026 428.799
3701.267 Laporan 17 5 - 5 376.958 77.844 40.084 117.928
3701.300 Laporan 24 13 2 15 493.224 160.708 60.136 220.844
3701.412 Laporan 64 11 1 12 2.249.381 305.474 116.187 421.661
3701.512 Laporan 11 6 - 6 93.313 67.974 - 67.974
3701.612 Laporan 2 1 - 1 68.936 26.025 - 26.025
29.668.033 16.719.827 2.031.960 18.751.788
Realisasi
Dana (dalam ribuan rupiah)
Jumlah
Kode
Output
Target
Realisasi
Anggaran
089
01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KODEPERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
10-09-18
1
Tanggal
Halaman
:
:
:
: 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
KODE TRANS
2
PER 31 AGUSTUS 2018
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
Kode Laporan :
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
ESELON I
SATUAN KERJA
NPSAIKB
0400 DI YOGYAKARTAWILAYAH/PROPINSI
:
:
TINGKAT SATUAN KERJA
300,000,000111611 Kas di Bendahara Pengeluaran0
81,271,825117111 Barang Konsumsi0
1,557,600117113 Bahan untuk Pemeliharaan0
8,956,261117199 Persediaan Lainnya0
74,944,166,000131111 Tanah0
12,407,399,072132111 Peralatan dan Mesin0
17,710,973,000133111 Gedung dan Bangunan0
141,551,981135121 Aset Tetap Lainnya0
75,508,100136111 Konstruksi Dalam pengerjaan0
12,060,075,468137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin0
979,243,946137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan0
6,275,000137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya0
19,907,000212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar0
7,204,058219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka0
300,000,000219511 Uang Muka dari KPPN0
18,751,566,525313111 Ditagihkan ke Entitas Lain0
25,155,049313121 Diterima dari Entitas Lain0
18,040,750313221 Transfer Masuk0
92,783,600,275391111 Ekuitas0
26,140,874425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan3
2,082,920425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu3
2,590,000425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu3
149425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain3
2,545,424491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan3
4,922,202,300511111 Beban Gaji Pokok PNS3
65,290511119 Beban Pembulatan Gaji PNS3
1,538511119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS3
344,711,090511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS3
110,953,860511122 Beban Tunj. Anak PNS3
54,800,000511123 Beban Tunj. Struktural PNS3
665,850,000511124 Beban Tunj. Fungsional PNS3
33,447,242511125 Beban Tunj. PPh PNS3
207,210,840511126 Beban Tunj. Beras PNS3
534,151,000511129 Beban Uang Makan PNS3
51,075,000511151 Beban Tunjangan Umum PNS3
089
01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KODEPERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
10-09-18
2
Tanggal
Halaman
:
:
:
: 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
KODE TRANS
2
PER 31 AGUSTUS 2018
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
Kode Laporan :
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
ESELON I
SATUAN KERJA
NPSAIKB
0400 DI YOGYAKARTAWILAYAH/PROPINSI
:
:
TINGKAT SATUAN KERJA
62,652,000512211 Beban Uang Lembur3
8,527,902,665512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)3
554,022,350521111 Beban Keperluan Perkantoran3
6,276,400521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh3
11,774,630521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat3
113,330,000521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja3
41,575,000521119 Beban Barang Operasional Lainnya3
18,995,300521211 Beban Bahan3
28,970,000521213 Beban Honor Output Kegiatan3
219,385,914522111 Beban Langganan Listrik3
14,734,618522112 Beban Langganan Telepon3
1,750,600522113 Beban Langganan Air3
42,733,131522141 Beban Sewa3
17,300,000522151 Beban Jasa Profesi3
79,694,299523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan3
205,270,370523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin3
1,394,957,015524111 Beban Perjalanan Biasa3
92,950,000524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota3
220,000524113 Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota3
69,750,000524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota3
52,905,756524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota3
107,975,870591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin3
489,621,973591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan3
135,201,325593111 Beban Persediaan konsumsi3
15,227,390593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan3
29,871,151593149 Beban Persediaan Lainnya3
3,660,660593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan3
124,959,493,927 124,959,493,927J U M L A H
089
01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KODEPERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
10-09-18
1
Tanggal
Halaman
:
:
:
: 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
KODE TRANS
2
PER 31 AGUSTUS 2018
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
Kode Laporan :
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
ESELON I
SATUAN KERJA
NPSAIKB
0400 DI YOGYAKARTAWILAYAH/PROPINSI
:
:
TINGKAT SATUAN KERJA
10,916,466,475115612 Piutang dari KPPN0
25,155,049219711 Utang Kepada KUN0
6,826,870,000511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS2
103,000511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS2
469,195,000511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS2
151,264,000511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS2
85,820,000511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS2
912,660,000511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS2
114,992,000511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS2
328,801,000511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS2
1,006,344,000511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS2
82,600,000511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS2
338,166,000512211 Allotment Belanja Uang Lembur2
11,332,087,000512411 Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)2
1,105,440,000521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran2
10,000,000521113 Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh2
24,000,000521114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat2
195,960,000521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja2
50,698,000521119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya2
103,923,000521211 Allotment Belanja Bahan2
94,120,000521213 Allotment Belanja Honor Output Kegiatan2
233,938,000521811 Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi2
40,000,000521832 Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya2
442,200,000522111 Allotment Belanja Langganan Listrik2
24,000,000522112 Allotment Belanja Langganan Telepon2
3,000,000522113 Allotment Belanja Langganan Air2
96,000,000522141 Allotment Belanja Sewa2
36,550,000522151 Allotment Belanja Jasa Profesi2
376,196,000523111 Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan2
50,000,000523112 Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan2
337,000,000523121 Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin2
3,930,866,000524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa2
357,090,000524113 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota2
131,250,000524114 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota2
114,900,000524119 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota2
089
01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KODEPERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
10-09-18
2
Tanggal
Halaman
:
:
:
: 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
KODE TRANS
2
PER 31 AGUSTUS 2018
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
Kode Laporan :
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
ESELON I
SATUAN KERJA
NPSAIKB
0400 DI YOGYAKARTAWILAYAH/PROPINSI
:
:
TINGKAT SATUAN KERJA
14,500,000532111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin2
247,500,000533121 Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan2
20,481,980425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan3
2,082,920425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu3
2,590,000425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu3
149425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain3
4,922,202,300511111 Belanja Gaji Pokok PNS3
65,290511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS3
1,538511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS3
344,711,090511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS3
110,953,860511122 Belanja Tunj. Anak PNS3
54,800,000511123 Belanja Tunj. Struktural PNS3
665,850,000511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS3
33,447,242511125 Belanja Tunj. PPh PNS3
207,210,840511126 Belanja Tunj. Beras PNS3
534,151,000511129 Belanja Uang Makan PNS3
51,075,000511151 Belanja Tunjangan Umum PNS3
62,652,000512211 Belanja Uang Lembur3
8,527,902,665512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)3
554,022,350521111 Belanja Keperluan Perkantoran3
6,276,400521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh3
13,913,130521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat3
113,330,000521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja3
41,575,000521119 Belanja Barang Operasional Lainnya3
18,995,300521211 Belanja Bahan3
28,970,000521213 Belanja Honor Output Kegiatan3
124,749,550521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi3
19,811,800521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya3
250,869,080522111 Belanja Langganan Listrik3
15,515,245522112 Belanja Langganan Telepon3
2,029,600522113 Belanja Langganan Air3
42,733,131522141 Belanja Sewa3
17,300,000522151 Belanja Jasa Profesi3
79,694,299523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan3
17,346,650523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan3
089
01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KODEPERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
10-09-18
3
Tanggal
Halaman
:
:
:
: 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
KODE TRANS
2
PER 31 AGUSTUS 2018
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
Kode Laporan :
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
ESELON I
SATUAN KERJA
NPSAIKB
0400 DI YOGYAKARTAWILAYAH/PROPINSI
:
:
TINGKAT SATUAN KERJA
197,170,370523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin3
1,394,957,015524111 Belanja Perjalanan Biasa3
92,950,000524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota3
220,000524113 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota3
69,750,000524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota3
52,905,756524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota3
6,394,000532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin3
75,508,100533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan3
29,693,409,587 29,693,409,587J U M L A H