実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨...

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実 施 計 画 (平成30年度~平成32年度) 山 ノ 内 町

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実 施 計 画

(平成30年度~平成32年度)

山 ノ 内 町

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ⅠⅠⅠⅠ はじめにはじめにはじめにはじめに

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目目目目((((CONTENTSCONTENTSCONTENTSCONTENTS))))次次次次

ⅠⅠⅠⅠ はじめにはじめにはじめにはじめに

1 計画の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

2 計画の期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

3 計画の性格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

4 計画の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

ⅡⅡⅡⅡ 事業計画事業計画事業計画事業計画

1 財政計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

2 後期基本計画に沿った主な実施計画事業

第1章 地域資源をつなげる産業づくり(産業分野) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

第2章 健やかで笑顔をつなげる元気づくり(保健・医療・福祉分野) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

第3章 未来につなげる文化と人づくり(教育・文化分野) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

第4章 自然と快適な暮らしをつなげる生活基盤づくり(都市基盤・生活環境分野) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

第5章 創意工夫で自立につなげる行政づくり(行財政分野) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

3 実施計画総括表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

ⅢⅢⅢⅢ 実施計画(全事業)実施計画(全事業)実施計画(全事業)実施計画(全事業)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

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基 本 計 画

Ⅰ はじめに

1 計画の趣旨

この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

け、後期基本計画に掲げた施策を実際の行財政運営の中で、投資的事業に重点を置き、どのように計画的かつ具体的に推進するかを、短期的な視点から明らかに

するもので、組織、予算編成などの行政管理の指針となるものです。

2 計画の期間

この実施計画は、平成30年度から平成32年度までの3年間を対象とし、ローリングシステムにより毎年見直しを行うものです。

3 計画の性格

(1) 後期基本計画に掲げた施策に基づく各種事業のうち、実施計画期間内に優先的かつ重点的に実施すべき各分野の主要な事業を計上しています。

(2) 財政計画に基づき、財政収支を見極めながら策定した計画です。

(3) 各年度の財政見通しを明らかにし、その実効性について十分に配慮を加えた計画です。

4 計画の構成

この実施計画は基本構想・後期基本計画とともに、総合計画を構成する計画のひとつです。また、実施計画の施策体系は、後期基本計画との関連を明確にす

るため、後期基本計画の施策体系に合わせた構成としています。

◆町のめざすべき姿(将来像)を描き、将来

像を実現するためのまちづくりの基本方針、

施策の大綱などを長期的な視点から明らか

にしたもの

◆基本構想の描く将来像、目標及び施策の大

綱を具体化するための基本方針や施策の展

開方向、主な事業などをまちづくりの分野

ごとに明らかにしたもの

◆後期基本計画に掲げた施策を実際の行財政

運営のなかで、どのように計画的かつ具体的

に推進するかを、短期的な視点から明らかに

したもの

後期基本計画施策体系

第1 章 地域資源をつなげる産業づくり(産業分野)

第2 章 健やかで笑顔をつなげる元気づくり(保健・医療・福祉分野)

第3 章 未来につなげる文化と人づくり(教育・文化分野)

第4 章 自然と快適な暮らしをつなげる生活基盤づくり(都市基盤

・生活環境分野)

第5 章 創意工夫で自立につなげる行政づくり(行財政分野)

前期(H23~27) 後期(H28~32)

基 本 構 想

(平成23 年度から平成32 年度)

実 施 計 画(3か年計画)

(ローリングにより毎年度見直し)

施策に反映

事務事業に反映

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1 財 政 計 画

政府は、一億総活躍社会の実現に向けて、「希望を生み出す強い経済」、「夢をつむぐ子育て支援」、「安心につながる社会保障」からなる「新・三本の矢」を一体的に推進し、成長と分配の好循環を強固なものとする経済財政政策を進めている。これらの着実な実行により、景気の堅調さと所得環境・雇用情勢の改善から、経済は緩やかに持ち直しているとしているものの、地方では依然として厳しい状況が続き、観光を主産業とする当町においては景気回復の実感を得られないという状況である。この状況下、歳入の中心である町税の収入予測は、一部税目で伸びは見込めるものの、税収の約3分の2を占める固定資産税に係る資産の増加が見込めず、総額としては年々減少すると見込まれる。健全な財政運営には独自財源の確保が必要であり、そのためには基幹産業である観光と農業の活性化が必須であり、住みよい町づくりのために限られた財源を有効に活用することが求められている。山ノ内町過疎地域自立促進計画に基づいて実施する事業には、有利な過疎債を計画的に活用する一方、「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項(国助言通知)」に沿った第6次山ノ内町行政改革大綱に基づく行政改革を推進するとともに、財政指標にも留意し、これまで以上に財政基盤の強化が重要である。

1 歳入の見通し① 町税歳入の4分の1を占める町税のうち固定資産税は、平成30年度の評価替えを考慮するとともに、土地価格の下落傾向や新増築建物の減少傾向はしばらく続くものとし減収が見込まれる。また、個人住民税は若干の回復傾向ではあるが、景気の先行き不透明を考慮すると全体的に減収が続いていくものと見込まれる。このことから、町の自主性・独自性を最大限発揮した「地方創生」の取り組みを進め、観光と農業の活性化や雇用確保策、移住対策を含めた人口増施策の推進を図るとともに、滞納処分の強化など収納対策を一層強化することにより公平性を図り、財源の確保に努める必要がある。② 地方交付税

歳入の約30%を占める地方交付税は、地方財政計画を踏まえて推計しているが、「経済・財政再生計画」においては、基礎的財政収支の平成30年度までの黒字化

を目指すとともにし、集中改革期間の3年目となる平成30年度における着実な実行による財政健全化目標達成を掲げている。また、総務省からは平成30年度の地方

交付税は前年度を下回る方針が出されており、交付税総額の減少傾向が続くことが想定されるが、20億円程度とする額を計上した。③ 繰入金特定目的基金は、計画的な繰入れを計上しており、財源不足を補うために取崩しを行っている財政調整用の基金(財政調整基金・減債基金)についても、有利な過疎債や緊防債の計画的な活用などにより、繰入額を最小限にしている。④ 地方債実施事業の内容や実施年度の見直し・調整を図り、併せて各基金を活用しながら、必要最小限の町債借入額としているが、施設の老朽化が顕著となり、長期的な視点で更新・統廃合や長寿命化を行う必要があり、今後も有利な過疎債を計画的に活用し、事業を厳選し適正な発行に努めていく。平成30年度からは中学校長寿命化改修や東部浄水場更新などの大型事業が計画され、大幅な借入増加が見込まれる。⑤ その他平成29年度決算見込みを基に地方譲与税や各種交付金等を推計して計上した。

2 歳出の計画①人件費の抑制職員数は、適正かつ計画的な配置を基本とし、人件費では、一般職員給与等は微減傾向に推移すると見込んでいる。

②補助費等の抑制補助費の見直しや削減による支出の抑制を見込んでいる。

③繰出金の抑制各特別会計における経営改善、使用料の適正化と収納率の向上努力を進める中で、財源不足補てんのための繰出金の抑制を見込んでいる。

④投資的経費の計画的実施老朽化が著しい公共施設等の整備については、有利な過疎債を計画的に活用するとともに、健全財政指標の推移を検証しながら実施する必要がある。平成31年度以降の普通建設事業費を抑制しているが、今後膨張が見込まれる。⑤事務事業等の見直し物件費等の抑制と経常的な経費の見直しによるコスト縮減を見込み、さらには事業の一元化等による行政コストの抑制に努める。

秩序ある事業の執行と、引き続き「自助・共助・公助」による協働のまちづくりを基本に行政運営の指針である「最小の経費で最大の効果」を念頭におき、コスト意識を持ちながら、適正な予算執行よる収支バランスのとれた健全な財政運営に、なお一層努める必要がある。

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【歳入】                                                         【歳入】                                                         【歳入】                                                         【歳入】                                                         

決算額 一般財源 見込額 一般財源 計画額 一般財源 計画額 一般財源 計画額 一般財源 計画額 一般財源

町 税 1,745,802 1,745,802 1,606,250 1,606,250 1,580,601 1,580,601 1,538,563 1,538,563 1,495,524 1,495,524 4,614,688 4,614,688

地 方 交 付 税 2,290,759 2,290,759 2,204,189 2,204,189 2,020,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000 6,060,000 6,060,000

国・県支出金 855,321 40,136 818,530 7,863 928,568 7,800 943,873 7,800 854,824 7,800 2,727,265 23,400

町 債 826,970 243,070 1,255,368 241,468 1,040,900 235,000 800,800 235,000 569,700 235,000 2,411,400 705,000

繰 入 金 20,022 0 345,708 218,253 384,056 292,813 313,398 134,825 340,970 173,608 1,038,424 601,246

そ の 他 1,235,174 993,609 1,022,517 836,222 1,005,695 805,912 1,000,730 800,912 992,730 795,912 2,999,155 2,402,736

歳 入 合 計 6,974,048 5,313,376 7,252,562 5,114,245 6,959,820 4,942,126 6,617,364 4,737,100 6,273,748 4,727,844 19,850,932 14,407,070

【歳出】                                                          (単位:万円)【歳出】                                                          (単位:万円)【歳出】                                                          (単位:万円)【歳出】                                                          (単位:万円)

決算額 一般財源 見込額 一般財源 計画額 一般財源 計画額 一般財源 計画額 一般財源 計画額 一般財源

人 件 費 1,207,095 1,106,470 1,296,005 1,224,425 1,256,049 1,155,565 1,247,850 1,148,022 1,239,650 1,140,478 3,743,549 3,444,065

うち職員給 724,763 716,516 767,633 758,549 761,906 754,287 756,178 748,616 750,451 742,946 2,268,535 2,245,849

扶 助 費 553,086 150,939 529,540 173,238 530,070 143,119 530,600 143,262 544,524 147,021 1,605,194 433,402

公 債 費 531,464 531,464 513,084 513,084 540,628 540,628 568,478 568,478 641,541 641,541 1,750,647 1,750,647

物 件 費 1,067,579 879,271 1,055,346 873,814 1,002,579 822,115 952,450 781,009 904,828 742,023 2,859,857 2,345,147

補 助 費 等 1,056,210 961,050 1,087,427 898,351 1,033,056 854,732 981,403 794,378 932,333 780,850 2,946,792 2,429,960

投 資 的 経 費 771,106 235,377 1,290,559 194,604 1,268,846 253,155 1,080,733 223,722 622,218 182,879 2,971,797 659,756

そ の 他 1,523,287 1,184,584 1,480,601 1,236,729 1,328,592 1,172,812 1,255,850 1,078,229 1,388,654 1,093,052 3,973,096 3,344,093

歳 出 合 計 6,709,827 5,049,155 7,252,562 5,114,245 6,959,820 4,942,126 6,617,364 4,737,100 6,273,748 4,727,844 19,850,932 14,407,070

○ 財 政 計 画(普通会計)○ 財 政 計 画(普通会計)○ 財 政 計 画(普通会計)○ 財 政 計 画(普通会計)

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 合 計(H30~32)

28年度 合 計(H30~32)

(単位:千円)

(単位:千円)

29年度 30年度 31年度 32年度

2,043 2,016

1,877 1,824 1,8121,733 1,746

1,606 1,5811,539

1,496

2,013

2,150 2,118 2,190 2,232 2,246 2,291

2,204

2,020 2,020 2,020

1,253 1,300 1,225 1,231 1,2211,244 1,207

1,296

1,256

1,2481,240

966 658

561 577 589 560 531 513 541 568642

404 369

577

664

916

733771

1,291

1,268

1,081622

200

700

1,200

1,700

2,200

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29見込H30計画H31計画H32計画

百万円

普通会計の推移と見込み普通会計の推移と見込み普通会計の推移と見込み普通会計の推移と見込み

町税

地方交付税

人件費

公債費

投資的経費町税

25.0%

地方

交付税

32.8%国・県

支出金

12.3%

町債

11.9%

繰入金

0.3% その他

17.7%

HHHH28282828決算決算決算決算

町税

22.7%

地方

交付税

29.0%

国・県

支出金

13.3%

町債

15.0%

繰入金

5.5%その他

14.5%

HHHH30303030計画計画計画計画

歳入歳入歳入歳入

人件費

18.0%扶助費

8.3%

公債費

7.9%物件費

15.9%補助費等

15.7%

投資的

経費

11.5%

その他

22.7%

HHHH28282828決算決算決算決算

人件費

18.0%扶助費

7.6%

公債費

7.8%

物件費

14.4%補助費等

14.9%

投資的

経費

18.2%

その他

19.1%

HHHH30303030計画計画計画計画

歳出歳出歳出歳出

- 4 -

- 4 -

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○ 財政指標○ 財政指標○ 財政指標○ 財政指標

29年度

山ノ内町県内77

市町村平均 山ノ内町県内77

市町村平均 見込み 30年度 31年度 32年度

経常収支比率 77.4 83.5 79.1 85.9 80.8 80.9 81.0 81.1

財政力指数 0.45 0.39 0.45 0.39 0.45 0.44 0.43 0.43

実質公債費比率 11.5 6.4 10.8 6.0 9.6 8.1 7.3 7.1

将来負担比率 83.8 8.7 80.8 3.5 98.8 118.9 125.7 127.1

町債現在高(千円) 6,310,650 6,651,107 7,433,630 7,969,119 8,233,683 8,193,004

(住民1人当り) 475 509 576 624 653 657

基金現在高(千円) 2,155,194 2,249,268 2,004,902 1,719,846 1,505,448 1,263,478

(住民1人当り) 162 172 155 135 119 101

基金の内財調・減債基金 1,278,226 1,279,700 1,062,522 745,110 585,687 387,481

財政構造の弾力性を示す指標で低いほど余裕がある。70~80の間が標準的とされる。

27年度 28年度 実施計画期間 計画備         考

財政力の強弱を示す指標。指数が高いほど財政に余裕がある。

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率(一部事務組合等を含む)※早期健全化基準:25%以上  財政再生基準:35%以上

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率(公営企業を含む)※早期健全化基準:350%以上

町債は町が必要な財源を調達するために負う債務。会計年度を超えて返済する借入金。

財政運営を計画的にするため、年度間の財政変動に備え、積み立てているもの。

195,040

180,049

176,206

175,543

167,870

169,012

165,203

153,800

149,796

145,692

6,565

7,6576,160

5,694

5,3995,568

4,670

4,2604,060

3,860

100,000

150,000

200,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

滞納繰越分収入額

現年度収入額

5,213 5,402 5,703 5,960 6,311 6,651

7,434 7,969 8,234 8,193

37.6 39.3 41.9 44.3

47.5 50.9

57.6 62.4 65.3 65.7

10

30

50

70

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

万円

百万円

町債の現在高

住民一人当り

1,957 1,948 2,024 2,0382,155

2,249

2,005

1,720

1,5051,263

14.1 14.2 14.9

15.2 16.2

17.2 15.5

13.5 11.9

10.1

0

5

10

15

20

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

万円百万円基金の現在高

住民一人当り

町債の現在高町債の現在高町債の現在高町債の現在高

基金の現在高基金の現在高基金の現在高基金の現在高

町税収入町税収入町税収入町税収入((((現年、滞納繰越)現年、滞納繰越)現年、滞納繰越)現年、滞納繰越)

一人当り

現在高 一人当り

現在高

万円

- 5 -

- 5 -

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2 後期基本計画に沿った主な実施計画事業

本町の基幹産業である観光・農業を中心に、恵まれた自然環境や町の独自性を強調しながら地域ブランド力の強化に努め、町の地域資源を効果的に結びながら産業

の活性化を目指します。

第1節 魅力的な観光・交流のまちをつくる

事業名 観光宣伝事業・インバウンド推進事業・特別誘客事業 所 管 観光商工課:観光商工係 25ページ No.2・5

26ページ No.5

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

観 光 平成29年度の信州デスティネーションキャンペーン(本DC)の結果を踏まえ、平成30年度のアフター

DCの実施に合わせ、効果的なプロモーションや誘客事業を推進します。

マスコミ・雑誌等の媒体を活用した観光宣伝の強化、各種パンフレット・ポスター等の充実、大都市圏等

でのキャンペーンを実施するとともに、インバウンドを推進し、国内・海外の観光客の誘客を図ります。

年度

計画

30年度 28,800

31年度 28,300

32年度 28,300

事業名 (拡)国立公園内施設事業 所 管 観光商工課:観光施設係 27ページ No.3

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

観 光 志賀高原国立公園整備委員会の整備計画に基づき、国・県の補助事業を有効活用しながら、志賀高原内の

遊歩道及び登山道の維持修繕を計画的に進めます。 年度

計画

30年度 54,700

31年度 54,700

32年度 54,700

第1 章 地域資源をつなげる産業づくり(産業分野)

- 6 -

- 6 -

Page 8: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

事業名 (改)観光施設整備事業 所 管 観光商工課:観光施設係 27ページ No.10

施策分野

事業費(千円)

事 業 方 針

観 光 「やまびこ広場」に親水広場やバーベキュー広場、スラックライン等を新設し、さらにトイレや駐車場、

水路等の改修を行い、機能向上を図り、小さいお子さんから高齢者まで幅広い年齢層に利用してもらえる施

設となるよう整備を進めます。

30年度:親水広場整備・トイレ改修、31年度:駐車場・スラックライン整備・水路改修、32年度:バー

ベキュー広場整備

年度

計画

30年度 70,000

31年度 7,000

32年度 3,000

事業名 (拡)ふるさと納税特産品贈呈 所 管 総務課:友好交流係 28ページ No.4

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

都市・国際交流 ふるさと納税の注目度が高まる中、専用ポータルサイトや広告媒体を活用して、積極的にPRをすること

により、寄附金の増加を目指します。ふるさと納税の趣旨に沿って、特産品の充実を図りながら、自主財源

の確保、町の魅力発信に努めます。

・28年度寄付金額実績:170,263千円 ・29年度寄付金額見込:160,000千円

年度

計画

30年度 62,407

31年度 62,407

32年度 62,407

事業名 移住推進事業 所 管 総務課:移住定住推進室 28ページ No.6・7・8

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

都市・国際交流 三大都市圏でのターゲットを絞った移住相談会や移住セミナーへの参加および田舎暮らし体験住宅の活

用、体験ツアー開催、定住・定着に向けた支援を行う「移住定住支援員」の配置など、移住者受け入れ体制

の整備・充実を強化し、一層の移住推進を図ります。 年度

計画

30年度 5,495

31年度 5,495

32年度 5,495

事業名 (新)米国ベイル町友好交流事業 所 管 総務課:友好交流係 28ページ No.9

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

都市・国際交流 山岳観光地である両町の共通点を通じ、観光、環境、教育など幅広い分野における交流により、地域産業・

経済の活性化を図ります。

30・32年度:ベイル町訪問、31年度:ベイル町招待 年度

計画

30年度 1,200

31年度 920

32年度 1,225

- 7 -

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【その他の主な事業】

(観 光) ・観光連盟事業補助金 ・統一宣伝事業 ・首都圏等宣伝事業 ・観光地活性化特別対策事業

・観光振興イベント等事業 ・地域の元気・魅力づくり事業 ・カレッジコンサート ・煙火競技大会

・スノーモンキー観にバス運行 ・志賀高原ロングライド ・観光おもてなし御宿便サービス ・ガイドセンター運営

・鉱泉源保護補助金 ・長野県観光機構負担金 ・9市町村広域観光連携会議 ・観光大使杯ゲートボール大会

・ウインターイベント事業 ・観光大使スキー大会 ・大学との観光連携事業 ・スノーリゾート受入観光地協議会

・観光楽ちんカーサービス ・北信濃観光連盟 ・観光案内アプリ保守 ・公衆トイレ維持管理

・国立公園内管理・除雪 ・自然保護センター管理運営 ・志賀高原総合会館維持管理 ・冬山交通対策

・観光施設維持管理・修繕

(都市・国際交流) ・足立区・玉村町等友好交流事業 ・中国密雲区友好交流促進事業 ・志賀高原Let’sスキー ・オリ・パラホストタウン交流事業

第2節 地域資源を活かした産業のまちをつくる

事業名 ブランド農業事業 所 管 農林課:農業振興係 29ページ No.1・2・3

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

農 業 JAと連携し取り組んできた優良品種の積極的な導入を継続し今後の生産量の確保を図るとともに、町認

定農業者連絡協議会との連携による効果的なPR宣伝や、ブラッシュアップ品評会の開催を通じ、優良産地

として産地間競争に打ち勝つため、より一層の品質向上を進めます。また、「だから旨い清流育ち」をキャ

ッチフレーズにブランド力の向上から販売額の増を目指します。

年度

計画

29年度 7,550

30年度 7,550

31年度 7,550

事業名 (新)新規就農体制強化事業 所 管 農林課:農業振興係 30ページ No.8

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

農 業 就農5年以内の新規就農者が、年間作業の繁忙期に短期雇用により労働力を確保する場合の雇用に係る賃

金補助を行い、新規就農者の経営の安定化と生産体制の確立を支援します。 年度

計画

29年度 500

30年度 500

31年度 500

- 8 -

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事業名 (新)林道施設点検診断 所 管 農林課:耕地林務係 33ページ No.1

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

林 業 橋梁やトンネルなど林道施設の長寿命化に向け、インフラ長寿命化計画を策定する必要があることから、

林道施設の点検診断を行ない、診断結果をもとに個別計画を策定し、老朽化等の程度により補修工事を実施

します。

30年度:施設点検診断、31年度:計画策定、32年度:補修工事

年度

計画

30年度 4,300

31年度 3,000

32年度 2,000

事業名 (新)林道改良事業(補助) 所 管 農林課:耕地林務係 33ページ No.2

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

林 業 林道金倉竜王線の経年劣化に伴い、路肩崩落やクラック等破損が著しく、大型車の通行に支障が生じてい

ることや、森林経営計画に基づく五輪団地の森林整備が困難となっているため、国庫補助による林道整備を

行います。 年度

計画

30年度 10,000

31年度 10,000

32年度 10,000

事業名 空き店舗等活用事業 所 管 観光商工課:観光商工係 33ページ No.5

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

商 工 業 空き家の有効活用による活力と賑わいのある地域の形成を図るため、商店街団体や事業者等が実施する空

き家から店舗への活用事業について、補助金を交付します。 年度

計画

30年度 6,300

31年度 7,500

32年度 7,500

- 9 -

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Page 11: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

【その他の主な事業】

(農 業) ・そば振興対策事業 ・第6次産業化推進 ・農地流動化対策事業 ・遊休農地復活事業

・果樹共済加入促進事業 ・がんばる農業応援事業 ・農業機械等導入支援事業 ・スーパーL資金利子補給事業

・中山間地域等直接支払事業 ・新規就農者確保事業 ・人・農地問題解決加速化支援事業

・農業振興地域整備計画 ・経営体育成支援事業 ・産地パワーアップ事業 ・県営かんぱい夜間瀬維持管理

・よませ活性化センター維持管理 ・町単土地改良事業 ・国土保全対策事業 ・多面的機能支払交付金事業

・安全な地域づくり事業 ・小規模田直し事業 ・農業基盤整備促進事業 ・地域発元気づくり支援事業

・基幹水利施設ストックマネジメント事業 ・県営畑地帯総合整備事業 ・県営水利施設整備事業

(林 業) ・林道整備事業 ・安全な地域づくり事業 ・害虫防除対策事業 ・有害鳥獣対策

・集団電柵維持管理費補助金 ・ABMORI事業・育苗プロジェクト ・森林整備地域活動支援交付金

(商 工 業) ・商工会事業補助金 ・制度資金保証料・利子補給金 ・北信能力開発センター事業

(雇用・就労対策) ・勤労者支援事業 ・起業支援事業 ・サテライトオフィス開設支援

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誰もが健康であることが元気につながり、子どもからお年寄りまですべての人、地域がお互いに支え助け合える社会を目指すとともに、町民誰もがいきいきと暮

すことができるよう保健・医療・福祉の充実に努めます。

第1節 安心して子育てできるまちをつくる

事業名 (新)産後ケア・産婦健康診査 所 管 健康福祉課:健康づくり支援係 35ページ No.4・5

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

子 育 て 産後は心身の不調をきたしやすい時期であり、産後うつの予防や新生児期の育児支援として、産後ケア事

業及び産婦健康診査費用の助成を行い、妊娠期から子育て期に渡る切れ目の無い支援を充実させ、安心して

子育てできる支援体制を整備します。 年度

計画

30年度 345

31年度 995

32年度 995

事業名 (新・拡)保育園修繕・改修事業 所 管 健康福祉課: 子ども支援係 35ページ No.7・8

36ページ No.3・5

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

子 育 て 良好な保育環境を整備するため、老朽化した保育園施設の修繕・改修を計画的に進めます。

30年度:志賀高原保育園の耐震改修設計、ほなみ保育園の屋根改修設計、すがかわ保育園灯油タンク改修

及び全施設の簡易な修繕・改修、31年度:志賀高原保育園の耐震改修、ほなみ保育園の屋根改修及び全施

設の簡易な修繕・改修、32年度:全施設の簡易な修繕・改修

年度

計画

30年度 6,500

31年度 32,500

32年度 2,000

事業名 (拡)通学高校生支援 所 管 総務課:企画係 36ページ No.6

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

子 育 て 平成28年度から、鉄道および路線バスを利用し、町内から通学する高校生の保護者に、通学定期券購入

費の10%補助を行い子育てを支援してきましたが、補助率を20%に拡大し、一層の経済的負担の軽減と公

共交通の利用促進を図ります。 年度

計画

30年度 3,200

31年度 3,200

32年度 3,200

第2章 健やかで笑顔をつなげる元気づくり(保健・医療・福祉分野)

- 11 -

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事業名 放課後児童対策事業 所 管 健康福祉課: 子ども支援係 36ページ No.1

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

児童福祉 平成27年度から児童クラブの開設時間を、学校授業日は午後6時30分までとし、働きながら子育てのし

やすい環境づくりを引き続き行います。 年度

計画

30年度 35,700

31年度 35,700

32年度 35,700

【その他の主な事業】

(子 育 て) ・妊婦及び乳幼児健康診査事業 ・不妊・不育症治療助成 ・保育所運営費 ・通園バス運営事業

・子育て支援センター事業 ・児童手当 ・児童家庭相談事業

・年長児保育料無料化 ・旧泉保育園除却

第2節 健康で安心して暮せるまちをつくる

事業名 各種検診事業 所 管 健康福祉課:健康づくり支援係 38ページ No.4

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

健康増進 当町の死亡原因の第1位は悪性新生物であり、2人に1人はがんにかかる時代となっています。がんに対

する正しい知識の普及および各種がん検診により早期発見・早期治療につなげ、健康寿命の延伸を図ります。 年度

計画

30年度 17,410

31年度 17,410

32年度 17,410

事業名 (拡)福祉医療費給付事業 所 管 健康福祉課:医療保険係 39ページ No.5・6

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

地域医療 子ども・障がい者・母子父子家庭等に対し、医療機関に受診した際の自己負担額の一部を助成する事業で

す。子どもの対象者を『18歳まで』としており、子育て支援及び福祉施策の充実を図ります。

また、18歳までの福祉医療費受給者に対しては、自動給付方式から現物給付方式へ助成の方法を変更し

て、医療機関での窓口負担を1レセプトあたり500円とし、経済的負担の軽減を図ります。

年度

計画

30年度 64,090

31年度 64,620

32年度 65,250

- 12 -

- 12 -

Page 14: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

【その他の主な事業】

(健 康 増 進) ・健康増進法健康診査、検診事業 ・予防接種法予防接種事業 ・子どもインフルエンザ予防接種事業 ・結核 肺がん検診

・後期高齢者人間ドック助成 ・糖尿病・高血圧対策事業 ・歯周疾患検診 ・保健センターLED化工事

(地 域 医 療) ・病院群輪番制病院運営補助事業 ・医師確保対策 ・須賀川地区診療所・医師対策 ・国民健康保険事業(繰出金)

・後期高齢者医療制度

第3節 いきいきと暮せる福祉のまちをつくる

事業名 (名変)結婚活動応援事業 所 管 健康福祉課:福祉係 40ページ No.5

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

地域福祉 結婚を望む男女に対して、会話や身だしなみ等に関するセミナーや出会いイベントを実施し、結婚活動を

応援します。また、イベントでカップルになった方には、その後も継続的な支援を行い、結婚へとつなげて

いきます。 年度

計画

30年度 2,010

31年度 2,010

32年度 2,010

事業名 (拡)福祉乗物補助券給付事業 所 管 健康福祉課:福祉係 40ページ No.6

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

地域福祉 住民税非課税世帯で、交通手段を持たない75歳以上の高齢者や重度障がい者の方を対象に、電車、バス、

タクシーに利用できる乗物補助券を給付します。(30年度から12,000円/年に上限額を引き上げ。) 年度

計画

30年度 6,324

31年度 6,504

32年度 6,696

事業名 (新)地域福祉センター施設修繕・長寿命化調査 所 管 健康福祉課:介護支援係 40ページ No.8・9

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

地域福祉 地域福祉センターは、建設後本館は24年、新館は15年経過しているため計画的に修繕工事を行います。

また、設備の耐用年数を考慮し、施設の長寿命化に向けた調査を行います。

30年度:新館空調設備の交換工事・施設長寿命化調査、31年度:本館空調設備整備点検・自動ドア開閉

装置交換・電話設備交換、32年度:蛍光灯LED交換

年度

計画

30年度 43,030

31年度 9,083

32年度 3,300

- 13 -

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事業名 (改)地域支援事業 所 管 健康福祉課:介護支援係 41ページ No.11・12

42ページ No.1・2

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

高齢者福祉 平成29年度より、介護予防・日常生活支援総合事業が本格稼働し、より自立した生活が営める支援体制

が整いました。これに加え、地域における包括的な相談及び支援体制整備のため、医療と介護の連携推進の

ための相談員の配置、また、地域での住民活動支援のために生活支援コーディネーターを配置し、地域包括

支援システムの構築を進めます。

年度

計画

30年度 120,748

31年度 122,920

32年度 123,820

事業名 地域生活支援事業 所 管 健康福祉課:福祉係 43ページ No.8

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

障がい者福祉 障がい者の自立した生活を支えるために、本人や家族からの相談支援を行うほか、日々の生活を支える日

常生活用具やコミュニケーション支援なども実施しています。また、自宅から目的地までの付き添いに係る

移動支援や、障がい者の一時預りに係る日中一時支援事業も実施しています。 年度

計画

30年度 8,318

31年度 8,618

32年度 8,318

【その他の主な事業】

(地 域 福 祉) ・民生児童委員協議会 ・福祉委員 ・地域福祉活動振興事業 ・社会福祉補助事業

・結婚活動応援事業 ・地域福祉センター管理・運営事業

(高 齢 者 福 祉) ・養護老人ホーム入所 ・シルバー人材センター運営負担金 ・高齢者いきいき交流事業 ・住宅除雪支援員派遣事業

・介護保険事業(繰出金) ・高齢者にやさしい住宅改良促進事業

(障が い 者福祉) ・地域活動支援センター事業 ・人工透析患者通院補助 ・心身障害児者タイムケア事業 ・障害者住宅改良促進事業

・補装具交付事業 ・自立支援医療給付事業 ・障害福祉サービス事業 ・権利擁護センター委託事業

・地域生活支援拠点事業

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まちの将来を担う子ども達の健やかで人間性豊かな人材の育成を推進するとともに、グローバル化、多様化する社会の潮流に対応する高度な知識や技術を有した

人材の育成を目指します。

また、本町の豊かな自然環境や先人達が培ってきた地域の文化を大切に保全し次世代へ継承していきます。

第1節 子どもが健やかに育つまちをつくる

事業名 (拡)小学校施設改修事業 所 管 教育委員会:学校教育係 45ページ No.3・4・5

施策分野

事業費(千円)

事 業 方 針

学校教育 老朽化しているトイレを改修して、明るく清潔な空間とすることで教育環境の向上を図ります。また災害

時避難施設となる体育館には多目的トイレを整備して、地域の防災力を高めます。児童が安全に運動できる

よう西小学校のグラウンド砂補充や、南小学校のプールの水槽のつなぎ目を補強して安全確保のための修繕

を行います。

30年度:西小学校トイレ改修・西小学校グラウンド砂入れ、31年度:東小学校トイレ改修・南小学校ト

イレ改修、32年度:東小学校トイレ改修・南小学校プール修繕

年度

計画

30年度 22,900

31年度 47,250

32年度 31,500

事業名 中学校長寿命化改修等 所 管 教育委員会:学校教育係 45ページ No.7・8

施策分野

事業費(千円)

事 業 方 針

学校教育 山ノ内中学校は建築後50年余り経過し、老朽化が進んでいます。可能な限り現施設を有効利用し長寿命

化させる改修を行うことにより、コストを抑えながら建て替えと同等の教育環境を確保します。グラウンド

に暗渠排水管を設置し、グラウンド機能の改良を図ります。特別教室棟と武道場をつないでいる仮設渡り廊

下を改修し施設の安全性を高めます。

30年度:普通教室棟長寿命化改修、31年度:管理棟長寿命化改修・グラウンド整備、32年度:渡り廊

下改修

年度

計画

30年度 408,037

31年度 382,679

32年度 28,350

第3 章 未来につなげる文化と人づくり(教育・文化分野)

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事業名 (新)教育委員会所管公共施設個別施設計画 所 管 教育委員会:学校教育係 47ページ No.6

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

学校教育 学校・公民館・美術館などの教育委員会が所管する施設26棟の維持管理のトータルコストの縮減や将来

の改修予算の平準化を図るため、必要な維持・更新の優先順位をつけて整備内容や計画を策定します。

年度

計画

30年度 —

31年度 12,500

32年度 —

事業名 (新)小中卒業祝い金 所 管 教育委員会:学校教育係 47ページ No.7

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

学校教育 小中学校卒業祝金を支給することにより、山ノ内町の次代を担う子どもの健やかな成長を願い、子育てを

支援していきます。 年度

計画

30年度 4,800

31年度 4,630

32年度 4,410

【その他の主な事業】

(学 校 教 育) ・小中学校校舎管理 ・小学校遊具更新 ・小中学校教材備品 ・小中学校パソコンリース

・小中学校ESD推進 ・小中学校管理備品 ・中学校専門部備品整備事業 ・小中学校ALT配置事業

・スクールカウンセラー派遣事業 ・小中学校遠距離通学者補助金 ・スクールバス運行事業(小中学) ・小澤征爾山中コンサート負担金

・奨学金制度拡充事業 ・学校給食支援事業 ・給食センター搬送委託 ・給食センター備品購入

・教員住宅除却 ・統合小学校

第2節 みんなが育ち輝くまちをつくる

事業名 (新)文化センター・ふれあいセンター冷暖房機取替 所 管 教育委員会:公民館 48ページ No.3・5

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

生涯学習 建設から20年以上経過し老朽化による冷暖房機の故障が目立ちます。利用ニーズも高いため計画的に取

替を行い、施設利用者が利用しやすい環境づくりに努めます。

30年度:文化センター(和室・相談室)・ほなみふれあいセンター(第1会議室・第2会議室)、31年度:

文化センター料理室、32年度:文化センター事務室

年度

計画

30年度 3,300

31年度 1,400

32年度 1,400

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Page 18: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

【その他の主な事業】

(生 涯 学 習) ・文化センターLED化 ・蟻川図書館図書購入 ・蟻川図書館蔵書検索システム ・蟻川図書館屋根改修

(ス ポ ーツ活動) ・上林グラウンド維持管理事業 ・上林テニスコート改修 ・やまびこ広場維持管理 ・屋内ゲートボール場管理運営

・スポーツ人材育成事業(ジュニア育成) ・各種スキー大会補助負担金 ・社会体育館PCB処分

第3節 文化にふれあうまちをつくる

事業名 美術館企画展 所 管 教育委員会:生涯学習・体育係 51ページ No.3

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

町民文化 志賀高原ロマン美術館で所蔵する郷土出身作家の作品やローマングラス等を常設展示するほか、企画展の

内容の充実により町民や観光客が文化・芸術にふれあう機会の創出と入館者の増に努めます。 年度

計画

30年度 4,000

31年度 4,000

32年度 4,000

【その他の主な事業】

(伝 統 ・ 文 化) ・文化財標柱等修繕

(町 民 文 化) ・美術館管理運営 ・美術館機械設備更新

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緑豊かな自然と美しい景観を生かし、誇りをもって住み、来訪者を迎え、人と自然が共生する温もりある環境づくりを目指します。

さらに地球温暖化対策の推進や環境に対する住民意識を高めるとともに、自然災害や犯罪等の社会不安から町民の生命・財産を守り、より安全で安心な住みよい

環境の構築を目指します。

第1節 誰もが暮らしたくなる魅力あふれるまちをつくる

事業名 地籍調査事業 所 管 農林課:国土調査室 52ページ No.1

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

土地利用 調査計画地域は、法務局に旧土地台帳付属地図(公図)が備え付けられていますが、明治時代に作られた

ものであるため、本事業を実施し、土地境界及び面積の明確化を図ります。

平成29年度から寒沢地区(大字寒沢)の調査を実施しており、平成32年度調査終了(FⅡ~H工程)、

平成33年登記完了の予定です。

年度

計画

30年度 20,730

31年度 23,170

32年度 6,090

事業名 (拡)耐震対策事業 所 管 建設水道課:計画監理係 52ページ No.1・2・3

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

住宅環境 災害に強いまちづくりを推進するため、昭和56年5月以前に着工した耐震不明建築物に対し、耐震診断

及び耐震改修に係る財政支援を行い、住宅等の安全性の確保を図ります。

また、個人木造住宅及び避難施設の耐震改修に係る財政支援を拡充し、更なる耐震化率の向上を進めます。 年度

計画

30年度 34,880

31年度 34,880

32年度 34,880

事業名 道路改良事業 所 管 建設水道課:建設係 53ページ No.1

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

交通体系 狭隘な未改良の生活道路等を解消するために、工事費のコスト縮減を図りながら、計画的な道路改良計画

の推進により、交通の利便性及び安全な通行の確保を進めます。

また、道路施設の改築経費の縮減と長寿命化を図るための道路施設定期点検及び、橋梁修繕工事を計画的

に実施します。

年度

計画

30年度 123,500

31年度 140,500

32年度 128,000

第4 章 自然と快適な暮らしをつなげる生活基盤づくり(都市基盤・生活環境分野)

- 18 -

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Page 20: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

事業名 (名変)コミュニティバス運行 所 管 総務課:企画係 54ページ No.3

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

交通体系 平成29年10月1日から運行を開始した「楽ちんバス」について、実証運行期間における乗降者数調査や

アンケート結果を検証し見直しを行い、利用者ニーズに沿った効率的で効果的な運行を行うとともに、平成

30年10月1日より、利用者から運賃を負担してもらう「市町村運営有償運送」に移行し、持続可能な地域

公共交通を目指します。

年度

計画

30年度 12,380

31年度 16,380

32年度 12,380

事業名 東部浄水場更新 所 管 建設水道課:上水道係 55ページ No.12

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

上・下水道 老朽化した東部浄水場を膜ろ過方式により更新し、安全・安心な水道水の安定供給に努めます。

30年度:基本設計、31年度:詳細設計、32年度:工事着工

※建設予定地については、選定・積算中のため用地費は事業費に含まれておりません。 年度

計画

30年度 23,000

31年度 41,000

32年度 358,881

事業名 (名変・改)下水道付属施設 所 管 建設水道課:下水道係 57ページ No.8

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

上・下水道 大規模地震等の災害に対応するため、非常用発電機等下水道用の災害対策用品の備蓄と、豊田衛生センタ

ーの閉鎖によるし尿の受入を兼用した施設の建設を行います。 年度

計画

30年度 80,000

31年度 —

32年度 —

事業名 公共下水道事業・特定環境保全下水道事業 所 管 建設水道課:下水道係 57ページ No.8以外

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

上・下水道 一般会計からの繰入金に頼らない自立的な経営をめざし、平成32年度からの公営企業会計への移行のた

め平成28年度より公営企業会計化に着手しました。

事業の見える化を図り、より効率的な事業経営を目指します。 年度

計画

30年度 383,579

31年度 364,202

32年度 349,454

- 19 -

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事業名 農業集落排水事業 所 管 建設水道課:下水道係 58ページ No.1~7

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

上・下水道 一般会計からの繰入金に頼らない自立的な経営をめざし、平成32年度からの公営企業会計への移行のた

め平成28年度より公営企業会計化に着手しました。

事業の見える化を図り、より効率的な事業経営を目指します。 年度

計画

30年度 113,354

31年度 114,154

32年度 113,404

【その他の主な事業】

(住 宅 環 境) ・危険廃屋期待撤去補助 ・町営・町民住宅維持修繕事業 ・町営住宅改築事業 ・移住・定住促進家賃補助

・空き家改修・家財道具処分補助 ・若者マイホーム取得等補助

(交 通 体 系) ・道路側溝整備事業 ・道路維持事業 ・道路オーバーレイ ・安全な地域づくり事業

・県工事負担金 ・町道除排雪事業 ・道路台帳整備 ・地域鉄道安全性向上事業

・廃止代替バス運行補助金 ・地域間幹線バス路線運行補助

(上 ・ 下 水 道) ・原浄水施設維持修繕事業 ・配給水施設維持管理 ・排水管布設替 ・上水道・簡易水道事業償還金

・消火栓設置・維持管理 ・量水器年切交換事業 ・浄水場汚泥収集運搬 ・水道管網図整備

・アセットマネジメント・経営戦略

(公 園 ・ 緑 地) ・都市公園管理事業 ・どんぐりの森管理運営 ・どんぐりの森環境整備

第2節 自然と共生したまちをつくる

事業名 ユネスコエコパーク推進事業 所 管 観光商工課:ユネスコエコパーク推進室 60ページ No.1~5

施策分野

事業費(千円)

事 業 方 針

ユネスコエコパーク 町のほぼ全域がユネスコエコパークのエリアに含まれており、「自然と人間社会の共生」を理念とした地

域づくりを進めるため、信州大学教育学部や推進アドバイザーと連携しユネスコエコパークの活用、事業の

推進を図ります。

また、セミナー等の学習会を開催し、住民意識や理解度の向上を図り、住民主体による環境保全活動など

の取り組みを促進します。

年度

計画

30年度 5,193

31年度 5,193

32年度 5,193

- 20 -

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【その他の主な事業】

(景 観) ・花と緑の風景づくり ・美しい町づくり支援事業 ・景観整備促進事業

(環 境 ・ 衛 生) ・塵芥収集運搬事業 ・塵芥車購入 ・ごみ減量化対策 ・資源ごみ分別指導

・ごみ処理容器等設置事業 ・レジオネラ菌対策補助金 ・廃プラ処理 ・温泉熱利用施設補助

・雪冷熱利用事業 ・太陽光発電システム設置補助

第3節 安心・安全な明るいまちをつくる

事業名 (新)長寿命化修繕 所 管 消防課:消防防災係 64ページ No.1

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

防 災 町で管理する消防団詰所の屋根について、計画的に塗装を行うことにより長寿命化を図ります。また、警

鐘楼についても、廃止するものと残すものを選別するとともに、残す警鐘楼を計画的に塗装することにより

長寿命化を図ります。 年度

計画

30年度 2,000

31年度 2,000

32年度 2,000

【その他の主な事業】

(防 災) ・防火水槽設置事業 ・消火栓設置・移設委託工事 ・地域消防施設修繕等事業 ・消防用器具整備事業

・災害備蓄物品対策事業 ・防災無線点検事業 ・ポンプ自動車更新 ・消防団員装備の充実

・防災無線デジタル化事業 ・女性消防団員設置 ・気象観測装置更新 ・防火水槽撤去

(交通安全・地域安全) ・交通安全施設整備事業 ・防犯灯設置補助金

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Page 23: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

町民や事業者・行政が連携し協働のまちづくりを進めるとともに、町民が積極的にまちづくりに参加、関心を持てる仕組みづくりを進めます。

また、広報・広聴活動の充実、情報の公開と共有の推進により開かれた行政運営に努めるとともに、行政サービスの向上や行政改革の推進、市町村の枠組みを越え

た広域的な連携をもって、健全で持続可能な行政経営を目指します。

第1節 自らが考え行動する協働のまちをつくる

事業名 小さな拠点づくり事業 所 管 総務課:企画係 66ページ No.4

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

コミュニティ 旧北小学校の校舎を活用し、老朽化した北部公民館と放課後児童クラブを移設・集約した「(仮称)すが

かわふれあいセンター」の整備を行い、地域コミュニティの交流拠点として必要となる施設改修を進めます。

30年度:基本設計、31年度:実施設計、32年度:改修工事・監理 年度

計画

30年度 2,000

31年度 5,000

32年度 40,000

【その他の主な事業】

(コ ミ ュニテ ィ) ・地域活性化事業支援補助金 ・夏まつり開催 ・コミュニティ助成事業

(町 民 参 加) ・広報編集事業 ・ボランティア住民活動振興事業 ・有線放送電話事業

第2節 効率的で効果的な行財政運営のまちをつくる

事業名 (拡)庁舎・保健センター改修工事 所 管 総務課:管財・有線係 70ページ No.4・5

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

行財政経営 庁舎各設備機器の経年劣化による故障、事故を防ぐために改修工事を進めます。

30年度:庁舎エレベーター改修・トイレ改修・電力引込ケーブル交換工事・PCBトランス処分、31年度:

トイレ改修・暖房用ボイラー交換工事設計、32年度:暖房用ボイラー交換工事 年度

計画

30年度 36,454

31年度 2,148

32年度 11,232

第5 章 創意工夫で自立につなげる行政づくり(行財政分野)

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事業名 北信保健衛生施設組合負担金事業 所 管 健康福祉課:住民環境係 71ページ No.3~7

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

広域行政 廃棄物処理事業の合理化のため周辺地域と共同処理を行い、合わせて循環型社会形成の推進を目的に、資

源物の分別収集を促進し計画的な廃棄物処理を行います。また、豊田衛生センター閉鎖に伴い時代に即した

生し尿処理を実施します。 年度

計画

30年度 173,447

31年度 251,169

32年度 175,498

【その他の主な事業】

(行政サービス) ・住基ネットワークシステム ・戸籍システム ・庁舎内電算処理委託事業 ・例規集システム

・eLTAX管理運用 ・職員研修 ・マイナンバーシステム事業 ・クレジット収納

・コンビニ交付サービス

(行 財 政 経 営) ・公用車購入 ・庁舎建物LED化 ・嘱託登記申請書作成 ・役場分室撤去

・標準土地等鑑定事業 ・地方税共同滞納整理事業 ・総合計画策定事業

(広 域 行 政) ・北信広域連合経常経費分担金 ・岳南広域消防組合分担金

第3節 人権を尊重する平等な社会のまちをつくる

事業名 人権・同和推進事業 所 管 総務課:人権政策室 73ページ No.1~6

施策分野 事業費(千円)

事 業 方 針

人権の尊重 社会からあらゆる差別をなくし、人権尊重の視点に根差したまちづくりを目指して、町民の人権意識高揚

を図るため研修、講座、大会等を開催し人権教育・啓発を推進します。 年度

計画

30年度 4,061

31年度 4,061

32年度 4,430

【その他の主な事業】

(人 権 の 尊 重) ・平和親善大使事業

(男女共同参画社会) ・女性行政推進事業

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(単位:千円)

国支出 県支出 地方債 その他 一 財 国支出 県支出 地方債 その他 一 財 国支出 県支出 地方債 その他 一 財第1章 1.観光 261,600 126,700 25,000 12,500 70,000 109 19,091 72,700 25,000 12,500 7,000 3,109 25,091 62,200 25,000 12,500 3,000 109 21,591

2.都市・国際交流 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 261,600 126,700 25,000 12,500 70,000 109 19,091 72,700 25,000 12,500 7,000 3,109 25,091 62,200 25,000 12,500 3,000 109 21,591

1.農業 195,078 53,675 0 4,662 12,000 13,950 23,063 87,825 0 4,662 12,000 12,450 58,713 53,578 0 4,662 12,000 8,550 28,366

2.林業 57,324 20,308 0 7,400 4,900 0 8,008 19,008 0 5,250 4,900 0 8,858 18,008 0 5,250 4,900 0 7,858

3.商工業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.雇用・就業対策 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 252,402 73,983 0 12,062 16,900 13,950 31,071 106,833 0 9,912 16,900 12,450 67,571 71,586 0 9,912 16,900 8,550 36,224

小 計 514,002 200,683 25,000 24,562 86,900 14,059 50,162 179,533 25,000 22,412 23,900 15,559 92,662 133,786 25,000 22,412 19,900 8,659 57,815

第2章 1.子育て 67,000 9,500 1,000 1,000 2,000 0 5,500 35,500 1,000 1,000 30,500 0 3,000 22,000 0 0 18,000 0 4,000

2.児童福祉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 67,000 9,500 1,000 1,000 2,000 0 5,500 35,500 1,000 1,000 30,500 0 3,000 22,000 0 0 18,000 0 4,000

1.健康増進 800 800 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.地域医療 3,000 3,000 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 3,800 3,800 0 0 0 0 3,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.地域福祉 52,383 40,000 0 0 0 0 40,000 9,083 0 0 0 0 9,083 3,300 0 0 0 0 3,300

2.高齢者福祉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.障がい者福祉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 52,383 40,000 0 0 0 0 40,000 9,083 0 0 0 0 9,083 3,300 0 0 0 0 3,300

小 計 123,183 53,300 1,000 1,000 2,000 0 49,300 44,583 1,000 1,000 30,500 0 12,083 25,300 0 0 18,000 0 7,300

第3章 1.学校教育 941,716 440,937 88,501 0 338,400 0 14,036 435,429 87,486 0 342,300 0 5,643 65,350 6,180 0 25,300 0 33,870

2.青少年の育成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 941,716 440,937 88,501 0 338,400 0 14,036 435,429 87,486 0 342,300 0 5,643 65,350 6,180 0 25,300 0 33,870

1.生涯学習 13,360 8,040 0 0 0 1,800 6,240 3,920 0 0 0 0 3,920 1,400 0 0 0 0 1,400

2.スポーツ活動 6,300 6,300 0 0 0 0 6,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 19,660 14,340 0 0 0 1,800 12,540 3,920 0 0 0 0 3,920 1,400 0 0 0 0 1,400

1.伝統・文化の継承 1,500 500 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 500

2.町民文化 4,500 1,500 0 0 0 0 1,500 1,500 0 0 0 0 1,500 1,500 0 0 0 0 1,500

計 6,000 2,000 0 0 0 0 2,000 2,000 0 0 0 0 2,000 2,000 0 0 0 0 2,000

小 計 967,376 457,277 88,501 0 338,400 1,800 28,576 441,349 87,486 0 342,300 0 11,563 68,750 6,180 0 25,300 0 37,270

第4章 1.土地利用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.住宅環境 98,600 31,100 10,900 0 18,400 0 1,800 32,100 11,500 0 18,800 0 1,800 35,400 12,500 0 21,100 0 1,800

3.交通体系 639,500 216,000 37,774 0 117,800 4,225 56,201 227,000 43,329 0 125,800 2,925 54,946 196,500 36,663 0 109,400 1,725 48,712

4.上・下水道 2,747,633 873,204 0 0 8,000 455,441 409,763 794,802 0 0 8,000 443,352 343,450 1,079,627 24,400 0 203,500 453,644 398,083

5.公園・緑地 4,800 3,600 0 0 0 0 3,600 600 0 0 0 0 600 600 0 0 0 0 600

計 3,490,533 1,123,904 48,674 0 144,200 459,666 471,364 1,054,502 54,829 0 152,600 446,277 400,796 1,312,127 73,563 0 334,000 455,369 449,195

1.ユネスコエコパーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.景観 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.環境・衛生 10,000 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0

計 10,000 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0

1.防災 281,392 250,592 0 0 237,900 0 12,692 14,400 0 0 7,500 0 6,900 16,400 0 0 7,500 0 8,900

2.交通安全・地域安全 15,000 5,000 0 0 0 0 5,000 5,000 0 0 0 0 5,000 5,000 0 0 0 0 5,000

3.消費生活 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 296,392 255,592 0 0 237,900 0 17,692 19,400 0 0 7,500 0 11,900 21,400 0 0 7,500 0 13,900

小 計 3,796,925 1,379,496 48,674 0 382,100 459,666 489,056 1,083,902 54,829 0 170,100 446,277 412,696 1,333,527 73,563 0 341,500 455,369 463,095

第5章 1.コミュニティ 47,000 2,000 0 0 0 0 2,000 5,000 2,500 0 2,500 0 0 40,000 20,000 0 20,000 0 0

2.町民参加 173,470 5,470 0 0 0 5,470 0 83,000 0 0 0 83,000 0 85,000 0 0 0 85,000 0

計 220,470 7,470 0 0 0 5,470 2,000 88,000 2,500 0 2,500 83,000 0 125,000 20,000 0 20,000 85,000 0

1.行政サービス 16,130 2,470 0 0 0 0 2,470 12,910 0 0 0 0 12,910 750 0 0 0 0 750

2.行財政経営 81,344 41,354 0 0 0 0 41,354 25,258 0 0 0 0 25,258 14,732 0 0 0 0 14,732

3.広域行政 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 97,474 43,824 0 0 0 0 43,824 38,168 0 0 0 0 38,168 15,482 0 0 0 0 15,482

1.人権の尊重 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.男女共同参画社会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小 計 317,944 51,294 0 0 0 5,470 45,824 126,168 2,500 0 2,500 83,000 38,168 140,482 20,000 0 20,000 85,000 15,482

5,719,430 2,142,050 163,175 25,562 809,400 480,995 662,918 1,875,535 170,815 23,412 569,300 544,836 567,172 1,701,845 124,743 22,412 424,700 549,028 580,962

2,971,797 1,268,846 163,175 25,562 801,400 25,554 253,155 1,080,733 170,815 23,412 561,300 101,484 223,722 622,218 100,343 22,412 221,200 95,384 182,879

(行財政分野)

第1節 自らが考え行動する協働のまちをつくる

第2節 効率的で効果的な行財政運営のまちをつくる

特別会計含む合計特別会計除く合計

創意工夫で自立に

つなげる行政づく

第3節 人権を尊重する平等な社会のまちをつくる

第3節 いきいきと暮らせる福祉のまちをつくる

未来につなげる文

化と人づくり

(教育・文化分野)

第1節 子どもが健やかに育つまちをつくる

第2節 みんなが育ち輝くまちをつくる

(都市基盤・生活環境分野)

健やかで笑顔をつ

なげる元気づくり

(保健・医療・福祉分野)

平成 32 年度

事業費左 の 財 源 内 訳左 の 財 源 内 訳

平成 30 年度左 の 財 源 内 訳

第1節 安心して子育てできるまちをつくる

第3節 安心・安全な明るいまちをつくる

第3節 文化にあふれるまちをつくる

第1節 誰もが暮らしたくなる魅力あふれるまちをつくる

第2節 自然と共生したまちをつくる

自然と快適な暮らしをつなげ

る生活基盤づくり

第2節 健康で安心して暮らせるまちをつくる

3 実 施 計 画 総 括 表

事業費

(産業分野)

事業費総事業費第5次総合計画基本計画体系

平成 31 年度

地域資源をつ

なげる産業づ

くり

第1節 魅力的な観光・交流のまちをつくる

第2節 地域資源を活かした産業のまちをつくる

(注1)総括表にはハード事業のみ計上(注2)特別会計=上水道・下水道

- 24 -

- 24 -

Page 26: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

(単位:千円)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

町観光連盟事業補助金

観光宣伝事業 統一宣伝事業 首都圏等宣伝事業

インバウンド推進事業

観光地活性化特別対策事業

観光振興イベント等事業

地域の元気・魅力づくり事業

カレッジコンサート

煙火競技大会 スノーモンキー観にバス運行

志賀高原ロングライド

30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 9-32 30-32 17-32 22-32

- - - - - - - - 22 - 14 9

*64,500 *72,600 *72,000 *5,100 *9,300 *40,800 *2,700 *6,750 *5,400 *6,000 *2,700 *15,000 0

補助金 観光宣伝 観光宣伝 委託料等 負担金等 イベント補助 補助金 誘客イベント等 誘客イベント 委託料 シャトルバス運行 誘客イベント

*21,500 *24,200 *24,000 *1,700 *3,100 *13,600 *900 *2,250 *1,800 *2,000 *900 *5,000 0

0

0

0

0

*21,500 *24,200 *24,000 *1,700 *3,100 *13,600 *900 *2,250 *1,800 *2,000 *900 *5,000 0

補助金 観光宣伝 観光宣伝 委託料等 負担金等 イベント補助 補助金 誘客イベント等 誘客イベント 委託料 シャトルバス運行 誘客イベント

*21,500 *24,200 *24,000 *1,700 *3,100 *13,600 *900 *2,250 *1,800 *2,000 *900 *5,000 0

0

0

0

0

*21,500 *24,200 *24,000 *1,700 *3,100 *13,600 *900 *2,250 *1,800 *2,000 *900 *5,000 0

補助金 観光宣伝 観光宣伝 委託料等 負担金等 イベント補助 補助金 誘客イベント等 誘客イベント 委託料 シャトルバス運行 誘客イベント

*21,500 *24,200 *24,000 *1,700 *3,100 *13,600 *900 *2,250 *1,800 *2,000 *900 *5,000 0

0

0

0

0

*21,500 *24,200 *24,000 *1,700 *3,100 *13,600 *900 *2,250 *1,800 *2,000 *900 *5,000 0

上の財源内訳

国庫支出金

年県支出金

地方債

一般財源

事 業 内 容

総事業費

県支出金

30

国庫支出金

一般財源

事 業 費

度その他

地方債

上の財源内訳

1. 観光(NO.1)計

第1章 地域資源をつなげる産業づくり(産業分野)

第1節 魅力的な観光・交流のまちをつくる

1.観   光(NO.1)

第5次総合計画基本計画体系

その他

事 業 費32

継続年数

事業名

期 間

No.

事 業 費

事 業 内 容

31

県支出金上の財源内訳

国庫支出金

その他

一般財源

地方債

事 業 内 容

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 25 -

- 25 -

Page 27: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

上の財源内訳

国庫支出金

年県支出金

地方債

一般財源

事 業 内 容

総事業費

県支出金

30

国庫支出金

一般財源

事 業 費

度その他

地方債

上の財源内訳

第5次総合計画基本計画体系

その他

事 業 費32

継続年数

事業名

期 間

No.

事 業 費

事 業 内 容

31

県支出金上の財源内訳

国庫支出金

その他

一般財源

地方債

事 業 内 容

(単位:千円)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

観光おもてなし御宿便サービス

ガイドセンター運営

鉱泉源保護補助金

長野県観光機構負担金

特別誘客事業(キャンペーン含)

9市町村広域観光連携会議

観光大使杯ゲートボール大会

ウィンターイベント事業

観光大使スキー大会

大学との観光連携事業

スノーリゾート受入観光地協議会

観光楽ちんカーサービス

22-32 22-32 30-32 30-32 26-32 30-32 25-32 26-32 30-32 30-32 30-32 30-32

9 9 - - 5 - 6 5 - - - -

*3,000 *9,900 *30,000 *2,400 *3,500 *3,300 *6,000 *9,000 *1,200 *3,000 *1,500 *6,000 0

宅配サービス ガイドセンター 補助金 負担金 誘客宣伝 負担金等 誘客イベント 誘客イベント 負担金 委託料 負担金等 委託料

運営費 アフター信州DC 負担金

*1,000 *3,300 *10,000 *800 *1,500 *1,100 *2,000 *3,000 *400 *1,000 *500 *2,000 0

0

0

0

0

*1,000 *3,300 *10,000 *800 *1,500 *1,100 *2,000 *3,000 *400 *1,000 *500 *2,000 0

宅配サービス ガイドセンター 補助金 負担金 誘客宣伝 負担金等 誘客イベント 誘客イベント 負担金 委託料 負担金等 委託料

運営費 負担金

*1,000 *3,300 *10,000 *800 *1,000 *1,100 *2,000 *3,000 *400 *1,000 *500 *2,000 0

0

0

0

0

*1,000 *3,300 *10,000 *800 *1,000 *1,100 *2,000 *3,000 *400 *1,000 *500 *2,000 0

宅配サービス ガイドセンター 補助金 負担金 誘客宣伝 負担金等 誘客イベント 誘客イベント 負担金 委託料 負担金等 委託料

運営費 負担金

*1,000 *3,300 *10,000 *800 *1,000 *1,100 *2,000 *3,000 *400 *1,000 *500 *2,000 0

0

0

0

0

*1,000 *3,300 *10,000 *800 *1,000 *1,100 *2,000 *3,000 *400 *1,000 *500 *2,000 0

第1章 地域資源をつなげる産業づくり(産業分野)

第1節 魅力的な観光・交流のまちをつくる

1.観   光(NO.2)

1. 観光(NO.2)計

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 26 -

- 26 -

Page 28: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

上の財源内訳

国庫支出金

年県支出金

地方債

一般財源

事 業 内 容

総事業費

県支出金

30

国庫支出金

一般財源

事 業 費

度その他

地方債

上の財源内訳

第5次総合計画基本計画体系

その他

事 業 費32

継続年数

事業名

期 間

No.

事 業 費

事 業 内 容

31

県支出金上の財源内訳

国庫支出金

その他

一般財源

地方債

事 業 内 容

(単位:千円)

新1 新2 拡3 4 5 6 7 8 9 改10 11 12

北信濃観光連盟 観光案内アプリ保守

国立公園内施設事業

公衆トイレ維持管理

国立公園内管理・除雪

自然保護センター管理運営

志賀高原総合会館維持管理

冬山交通対策 観光施設維持管理

観光施設整備事業

観光施設修繕

30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32

- 1 - - - - - - - - -

*1,800 *3,240 164,100 *36,300 *148,800 *12,720 *45,030 *4,020 *18,000 80,000 17,500 261,600

観光連盟へ委託 委託料 施設整備 維持管理 施設管理 委託料 管理 委託料 維持管理 やまびこ広場

整備

*600 *1,080 54,700 *12,100 *49,600 *4,240 *15,010 *1,340 *6,000 70,000 2,000 126,700

25,000 25,000

委託金

12,500 *500 12,500

過疎債

70,000 70,000

寄付金 雑入 財産収入他

109 *70 *180 109

*600 *1,080 17,091 *12,100 *49,600 *3,740 *14,940 *1,340 *5,820 2,000 19,091

観光連盟へ委託 委託料 施設整備 維持管理 施設管理 委託料 管理 委託料 維持管理 やまびこ広場

整備

*600 *1,080 54,700 *12,100 *49,600 *4,240 *15,010 *1,340 *6,000 7,000 11,000 72,700

25,000 25,000

委託金

12,500 *500 12,500

過疎債

7,000 7,000

寄付金 雑入 財産収入他 基金

109 *70 *180 3,000 3,109

*600 *1,080 17,091 *12,100 *49,600 *3,740 *14,940 *1,340 *5,820 8,000 25,091

観光連盟へ委託 委託料 施設整備 維持管理 施設管理 委託料 管理 委託料 維持管理 やまびこ広場

整備

*600 *1,080 54,700 *12,100 *49,600 *4,240 *15,010 *1,340 *6,000 3,000 4,500 62,200

25,000 25,000

委託金

12,500 *500 12,500

過疎債

3,000 3,000

寄付金 雑入 財産収入他

109 *70 *180 109

*600 *1,080 17,091 *12,100 *49,600 *3,740 *14,940 *1,340 *5,820 4,500 21,591

やまびこ広場・道の駅改修調査

やまびこ広場・道の駅

改修工事・調査

第1章 地域資源をつなげる産業づくり(産業分野)

第1節 魅力的な観光・交流のまちをつくる

1.観   光(NO.3)

1. 観光(NO.3)計

楓の湯、楓の館改修

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 27 -

- 27 -

Page 29: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

上の財源内訳

国庫支出金

年県支出金

地方債

一般財源

事 業 内 容

総事業費

県支出金

30

国庫支出金

一般財源

事 業 費

度その他

地方債

上の財源内訳

第5次総合計画基本計画体系

その他

事 業 費32

継続年数

事業名

期 間

No.

事 業 費

事 業 内 容

31

県支出金上の財源内訳

国庫支出金

その他

一般財源

地方債

事 業 内 容

(単位:千円)

(単位:千円)

1 2 3 拡4 5 6 名変・改7 8 新9

足立区・玉村町等友好交流事業

中国密雲区友好交流事業

志賀高原Let'sスキー

ふるさと納税特産品贈呈

オリ・パラホストタウン交流事業

移住推進交流事業

移住体験住宅 定住支援員 米国ベイル町友好交流事業

30-32 30-32 30-32 20-32 29-32 25-32 30-32 28-32 30-32

- - - 11 2 6 1 3 -

*7,179 *300 *2,190 *187,221 *600 *4,836 *1,149 *10,500 *3,345 0 261,600 0 261,600

交流事業 推進費 交流・ 推進費 交流事業 移住体験委託 維持管理費 移住定住支援員 交流事業

ジュニア育成 相談会・セミナー参加 活動

*2,393 *100 *730 *62,407 *200 *1,612 *383 *3,500 *1,200 0 126,700 0 126,700

0 25,000 0 25,000

0 12,500 0 12,500

0 70,000 0 70,000

使用料

*383 0 109 0 109

*2,393 *100 *730 *62,407 *200 *1,612 *3,500 *1,200 0 19,091 0 19,091

交流事業 推進費 交流・ 推進費 交流事業 移住体験委託 維持管理費 移住定住支援員 交流事業

ジュニア育成 相談会・セミナー参加 活動

*2,393 *100 *730 *62,407 *200 *1,612 *383 *3,500 *920 0 72,700 0 72,700

0 25,000 0 25,000

0 12,500 0 12,500

0 7,000 0 7,000

使用料

*383 0 3,109 0 3,109

*2,393 *100 *730 *62,407 *200 *1,612 *3,500 *920 0 25,091 0 25,091

交流事業 推進費 交流・ 推進費 交流事業 移住体験委託 維持管理費 移住定住支援員 交流事業

ジュニア育成 相談会・セミナー参加 活動

*2,393 *100 *730 *62,407 *200 *1,612 *383 *3,500 *1,225 0 62,200 0 62,200

0 25,000 0 25,000

0 12,500 0 12,500

0 3,000 0 3,000

使用料

*383 0 109 0 109

*2,393 *100 *730 *62,407 *200 *1,612 *3,500 *1,225 0 21,591 0 21,591

第1章 地域資源をつなげる産業づくり(産業分野)

第1節 魅力的な観光・交流のまちをつくる

2.都市・国際交流

第1節 合計2.都市・国際交

流計

2.都市・国際交流

1.観   光 計

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 28 -

- 28 -

Page 30: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

(単位:千円)

1 2 名変・改3 4 縮5 6 7 8 9 10 11 12

ブランド農業生産振興対策事業

ブランド農業推進事業

ブランド生産体制確立支援事業

そば振興対策事業

第6次産業化推進

農地流動化対策事業

遊休農地復活事業

果樹共済加入促進事業

がんばる農業応援事業

がんばる農業就農奨励金支給事業

農業機械等導入支援事業

スーパーL資金利子補給事業

49-32 19-32 21-32 10-32 23-32 4-32 18-32 30-32 22-32 23-32 23-32 8-32

45 12 10 21 8 27 13 - 9 8 8 23

*10,650 *4,500 *7,500 *1,500 *1,500 *6,300 *3,000 *9,900 *4,650 *3,000 *13,500 *1,500 0

生産振興補助 事業推進 再生協補助 補助金 研究 流動化補助 農地復旧補助 補助金 利子補給 就農奨励金 補助金 利子補給

生産体制支援 事業推進補助

*3,550 *1,500 *2,500 *500 *500 *2,100 *1,000 *3,300 *1,550 *1,000 *4,500 *500 0

0

*250 0

0

0

*3,550 *1,500 *2,500 *500 *500 *2,100 *1,000 *3,300 *1,550 *1,000 *4,500 *250 0

生産振興補助 事業推進 再生協補助 補助金 研究 流動化補助 農地復旧補助 補助金 利子補給 就農奨励金 補助金 利子補給

生産体制支援 事業推進補助

*3,550 *1,500 *2,500 *500 *500 *2,100 *1,000 *3,300 *1,550 *1,000 *4,500 *500 0

0

*250 0

0

0

*3,550 *1,500 *2,500 *500 *500 *2,100 *1,000 *3,300 *1,550 *1,000 *4,500 *250 0

生産振興補助 事業推進 再生協補助 補助金 研究 流動化補助 農地復旧補助 補助金 利子補給 就農奨励金 補助金 利子補給

生産体制支援 事業推進補助

*3,550 *1,500 *2,500 *500 *500 *2,100 *1,000 *3,300 *1,550 *1,000 *4,500 *500 0

0

*250 0

0

0

*3,550 *1,500 *2,500 *500 *500 *2,100 *1,000 *3,300 *1,550 *1,000 *4,500 *250 0

事 業 内 容

総事業費

第1章 地域資源をつなげる産業づくり(産業分野)

第2節 地域資源を活かした産業のまちをつくる第5次総合計画基本計画体系

1.農  業(NO.1)計

1.農   業(NO.1)

期 間

継続年数

No.

事業名

事 業 費

その他

30

事 業 費

一般財源

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

国庫支出金

上の財源内訳

一般財源

事 業 内 容

地方債

その他

事 業 費32

県支出金年

地方債

事 業 内 容

31

その他

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

地方債

一般財源

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 29 -

- 29 -

Page 31: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

事 業 内 容

総事業費

第5次総合計画基本計画体系

期 間

継続年数

No.

事業名

事 業 費

その他

30

事 業 費

一般財源

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

国庫支出金

上の財源内訳

一般財源

事 業 内 容

地方債

その他

事 業 費32

県支出金年

地方債

事 業 内 容

31

その他

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

地方債

一般財源

(単位:千円)

1 2 3 4 5 6 7 新8 9 10 縮11 拡12

中山間地域等直接支払事業

新規就農者確保事業

人・農地問題解決加速化支援事業

農業振興地域整備計画

経営体育成支援事業

地域おこし協力隊

産地パワーアップ事業

新規就農体制強化事業

県営かんばい夜間瀬

よませ活性化センター維持管理

町単土地改良事業

国土保全対策事業

12-32 30-32 30-32 30 30-32 25-32 28-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32

19 - - - - 6 3 1 - - - -

*37,200 *31,500 *510 *1,500 *15,000 *12,000 *80,000 *1,500 *8,300 *10,500 6,000 47,400 53,400

交付金 給付金 プラン作成 印刷・製本 補助金 報償費 補助金 補助金 維持管理費 維持管理費 農業用施設改修 水路改修

推進事業 農地集積協力金 その他必要経費

*12,400 *10,500 *170 1,500 *5,000 *4,000 *30,000 *500 *2,600 *3,500 2,000 15,800 17,800

0

*9,256 *10,500 *170 *5,000 *30,000 0

地活債

12,000 12,000

使用料 分担金 分担金

*250 300 2,370 2,670

*3,144 *1,500 *4,000 *500 *2,600 *3,250 1,700 1,430 3,130

交付金 給付金 プラン作成 補助金 報償費 補助金 補助金 維持管理費 維持管理費 農業用施設改修 水路改修

推進事業 農地集積協力金 その他必要経費

*12,400 *10,500 *170 *5,000 *4,000 *25.000 *500 *2,600 *3,500 2,000 15,800 17,800

0

*9,256 *10,500 *170 *5,000 *25,000 0

地活債

12,000 12,000

使用料 分担金 分担金

*250 300 2,370 2,670

*3,144 *4,000 *500 *2,600 *3,250 1,700 1,430 3,130

交付金 給付金 プラン作成 補助金 報償費 補助金 補助金 維持管理費 維持管理費 農業用施設改修 水路改修

推進事業 農地集積協力金 その他必要経費

*12,400 *10,500 *170 *5,000 *4,000 *25.000 *500 *3,100 *3,500 2,000 15,800 17,800

0

*9,256 *10,500 *170 *5,000 *25,000 0

地活債

12,000 12,000

使用料 分担金 分担金

*250 300 2,370 2,670

*3,144 *4,000 *500 *3,100 *3,250 1,700 1,430 3,130

1.農  業(NO.2)計

第1章 地域資源をつなげる産業づくり(産業分野)

第2節 地域資源を活かした産業のまちをつくる

1.農   業(NO.2)

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 30 -

- 30 -

Page 32: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

事 業 内 容

総事業費

第5次総合計画基本計画体系

期 間

継続年数

No.

事業名

事 業 費

その他

30

事 業 費

一般財源

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

国庫支出金

上の財源内訳

一般財源

事 業 内 容

地方債

その他

事 業 費32

県支出金年

地方債

事 業 内 容

31

その他

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

地方債

一般財源

(単位:千円)

1 2 3 4 5 6 7 8 拡9 10 11 12

多面的機能支払交付金事業

安全な地域づくり事業

機械借上料 小規模田直し事業

農業基盤整備促進事業

地域発元気づくり支援事業

基幹水利施設ストックマネジメント

県営畑地帯総合整備事業

県営水利施設整備事業(大沼池)

30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 27-31 28-32 29-32

- - - - - - 4 3 2

*60,000 6,000 3,000 *1,200 15,600 10,500 33,250 41,000 32,328 141,678

補助金・事務経費 原材料 機械借上げ 個人による農地 水路改修 原材料支給による 県工事負担金 県工事負担金 県工事負担金

耕地整理補助 農道舗装 負担割合25% 負担割合25% 応分負担33.5%

*20,000 2,000 1,000 *400 5,200 3,500 5,000 17,500 1,675 35,875

0

*15,007 2,912 1,750 4,662

0

負担金 分担金

780 10,500 11,280

*4,993 2,000 1,000 *400 1,508 1,750 5,000 7,000 1,675 19,933

補助金・事務経費 原材料 機械借上げ 個人による農地 水路改修 原材料支給による 県工事負担金 県工事負担金 県工事負担金

耕地整理補助 農道舗装 負担割合25% 負担割合25% 応分負担33.5%

*20,000 2,000 1,000 *400 5,200 3,500 28,250 15,000 15,075 70,025

0

*15,007 2,912 1,750 4,662

0

負担金  分担金

780 9,000 9,780

*4,993 2,000 1,000 *400 1,508 1,750 28,250 6,000 15,075 55,583

補助金・事務経費 原材料 機械借上げ 個人による農地 水路改修 原材料支給による 県工事負担金 県工事負担金

耕地整理補助 農道舗装 負担割合25% 応分負担33.5%

*20,000 2,000 1,000 *400 5,200 3,500 0 8,500 15,578 35,778

0

*15,007 2,912 1,750 4,662

0

負担金 分担金

780 5,100 5,880

*4,993 2,000 1,000 *400 1,508 1,750 3,400 15,578 25,236

第2節 地域資源を活かした産業のまちをつくる

1.農  業(NO.3)計

第1章 地域資源をつなげる産業づくり(産業分野)

1.農   業(NO.3)

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 31 -

- 31 -

Page 33: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

事 業 内 容

総事業費

第5次総合計画基本計画体系

期 間

継続年数

No.

事業名

事 業 費

その他

30

事 業 費

一般財源

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

国庫支出金

上の財源内訳

一般財源

事 業 内 容

地方債

その他

事 業 費32

県支出金年

地方債

事 業 内 容

31

その他

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

地方債

一般財源

(単位:千円)

1 2 3 4 5 6 7 8 拡9 10 11 縮12

林道整備事業 安全な地域づくり事業

機械借上料 町有林整備 害虫防除対策事業

鳥獣被害防止緩衝帯整備

有害鳥獣対策 有害鳥獣対策パトロール業務

集団電気柵維持管理費補助金

ABMORI事業 育苗プロジェクト

森林整備地域活動支援交付金

30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 26-32 26-32 25-32 27-32 30-32

- - - - - - - 5 5 6 4 -

9,324 3,900 3,000 900 900 *900 *23,769 *5,070 *1,665 *45,000 *3,000 *21,000 18,024

路面整備 原材料 機械借上料 森林活用 松くい防除 維持管理経費 駆除・防除等 巡回・駆除 維持管理費補助 森林再生事業 苗木育成 補助金

道路刈払い 負担金

3,108 1,300 1,000 300 300 *300 *7,923 *1,690 *555 *15,000 *1,000 *7,000 6,008

0

150 *1,505 *720 *3,000 *5,250 150

0

寄附金等

*3,000 0

3,108 1,300 1,000 300 150 *300 *6,418 *970 *555 *9,000 *1,000 *1,750 5,858

路面整備 原材料 機械借上料 森林活用 松くい防除 維持管理経費 駆除・防除等 巡回・駆除 維持管理費補助 森林再生事業 苗木育成 補助金

道路刈払い 負担金

3,108 1,300 1,000 300 300 *300 *7,923 *1,690 *555 *15,000 *1,000 *7,000 6,008

0

150 *1,505 *720 *3,000 *5,250 150

0

寄附金等

*3,000 0

3,108 1,300 1,000 300 150 *300 *6,418 *970 *555 *9,000 *1,000 *1,750 5,858

路面整備 原材料 機械借上料 森林活用 松くい防除 維持管理経費 駆除・防除等 巡回・駆除 維持管理費補助 森林再生事業 苗木育成 補助金

道路刈払い 負担金

3,108 1,300 1,000 300 300 *300 *7,923 *1,690 *555 *15,000 *1,000 *7,000 6,008

0

150 *1,505 *720 *3,000 *5,250 150

0

寄附金等

*3,000 0

3,108 1,300 1,000 300 150 *300 *6,418 *970 *555 *9,000 *1,000 *1,750 5,858

第1章 地域資源をつなげる産業づくり(産業分野)

2.林  業(NO.1)計

2.林   業(NO.1)

第2節 地域資源を活かした産業のまちをつくる

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 32 -

- 32 -

Page 34: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

事 業 内 容

総事業費

第5次総合計画基本計画体系

期 間

継続年数

No.

事業名

事 業 費

その他

30

事 業 費

一般財源

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

国庫支出金

上の財源内訳

一般財源

事 業 内 容

地方債

その他

事 業 費32

県支出金年

地方債

事 業 内 容

31

その他

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

地方債

一般財源

(単位:千円)

新1 新2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

林道施設点検診断

林道改良事業(補助)

商工会事業補助金

県・町制度資金保証料補給金

町制度資金利子補給金

北信州能力開発センター

空き店舗等活用事業

30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32

1 1 - - - - -

9,300 30,000 39,300 *18,600 *30,000 *6,000 *9,390 *21,300 0

施設点検診断 林道改良 補助金 補給金 補給金 補助金 補助金

4,300 10,000 14,300 *6,200 *10,000 *2,000 *3,130 *6,300 0

0 0

2,150 5,100 7,250 0

過疎債

4,900 4,900 0

0 0

2,150 2,150 *6,200 *10,000 *2,000 *3,130 *6,300 0

計画策定 林道改良 補助金 補給金 補給金 補助金 補助金

3,000 10,000 13,000 *6,200 *10,000 *2,000 *3,130 *7,500 0

0 0

5,100 5,100 0

過疎債

4,900 4,900 0

0 0

3,000 3,000 *6,200 *10,000 *2,000 *3,130 *7,500 0

補修工事 林道改良 補助金 補給金 補給金 補助金 補助金

2,000 10,000 12,000 *6,200 *10,000 *2,000 *3,130 *7,500 0

0 0

5,100 5,100 0

過疎債

4,900 4,900 0

0 0

2,000 2,000 *6,200 *10,000 *2,000 *3,130 *7,500 0

3.商工業計

3.商  工  業2.林   業(NO.2)

2.林  業(NO.2)計

第2節 地域資源を活かした産業のまちをつくる

第1章 地域資源をつなげる産業づくり(産業分野)

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 33 -

- 33 -

Page 35: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

事 業 内 容

総事業費

第5次総合計画基本計画体系

期 間

継続年数

No.

事業名

事 業 費

その他

30

事 業 費

一般財源

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

国庫支出金

上の財源内訳

一般財源

事 業 内 容

地方債

その他

事 業 費32

県支出金年

地方債

事 業 内 容

31

その他

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

地方債

一般財源

(単位:千円)

(単位:千円)

1 2 3 4 5 6 7

勤労者支援事業 起業支援事業 サテライトオフィス開設支援

20-32 28-32 29-32

11 3 2

*1,500 *3,000 *3,000 0 195,078 57,324 0 0 252,402

預託金 補助金 補助金

*500 *1,000 *1,000 0 53,675 20,308 0 0 73,983

0 0 0 0 0 0

0 4,662 7,400 0 0 12,062

0 12,000 4,900 0 0 16,900

0 13,950 0 0 0 13,950

*500 *1,000 *1,000 0 23,063 8,008 0 0 31,071

預託金 補助金 補助金

*500 *1,000 *1,000 0 87,825 19,008 0 0 106,833

0 0 0 0 0 0

0 4,662 5,250 0 0 9,912

0 12,000 4,900 0 0 16,900

0 12,450 0 0 0 12,450

*500 *1,000 *1,000 0 58,713 8,858 0 0 67,571

預託金 補助金 補助金

*500 *1,000 *1,000 0 53,578 18,008 0 0 71,586

0 0 0 0 0 0

0 4,662 5,250 0 0 9,912

0 12,000 4,900 0 0 16,900

0 8,550 0 0 0 8,550

*500 *1,000 *1,000 0 28,366 7,858 0 0 36,224

第2節 合計1.農  業

計2.林  業

計4.雇用・就業対策

計3.商工業

4.雇用・就業対策

4.雇用・就業対策 計

第2節 地域資源を活かした産業のまちをつくる

第1章 地域資源をつなげる産業づくり(産業分野)

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 34 -

- 34 -

Page 36: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

(単位:千円)

1 2 3 新4 新5 6 7 拡8 9 10 11 12乳幼児健康診査

妊婦健康診査 不妊・不育症治療助成

産後ケア 産婦健康診査 保育所運営費 保育所修繕 志賀高原保育園改修

通園バス運営事業

子育て支援センター

子育て支援センター改修

児童手当

30-32 30-32 19-32 30-32 31-32 30-32 30-32 28-31 30-32 30-32 28-31 30-32

- - 12 1 - - - 3 - - 3 -

*5,130 *24,780 *5,400 *1,035 *1,300 *1,159,600 6,000 22,000 *13,800 *24,000 6,000 *466,600 34,000

乳幼児健診 妊婦健診 補助金 委託 保育所運営費 全施設 設計 委託 運営 施設 扶助

修繕・改修 修繕・改修

*1,710 *8,260 *1,800 *345 *385,200 2,000 2,000 *4,600 *8,000 3,000 *152,790 7,000

*172 *1,800 *2,000 1,000 *105,189 1,000

*1,200 *2,000 1,000 *23,800 1,000

過疎債

2,000 2,000

保育料

*42,600 0

*1,710 *8,260 *1,800 *173 *339,600 2,000 *4,600 *4,000 1,000 *23,801 3,000

乳幼児健診 妊婦健診 補助金 委託 産婦検診補助金 保育所運営費 全施設 耐震改修 委託 運営 施設 扶助

修繕・改修 修繕・改修

*1,710 *8,260 *1,800 *345 *650 *385,600 2,000 20,000 *4,600 *8,000 3,000 *155,410 25,000

*172 *325 *1,800 *2,000 1,000 *107,657 1,000

*1,200 *2,000 1,000 *23,876 1,000

過疎債

20,000 20,000

保育料

*39,300 0

*1,710 *8,260 *1,800 *173 *325 *343,300 2,000 *4,600 *4,000 1,000 *23,877 3,000

乳幼児健診 妊婦健診 補助金 委託 産婦検診補助金 保育所運営費 全施設 委託 運営 扶助

修繕・改修

*1,710 *8,260 *1,800 *345 *650 *388,800 2,000 0 *4,600 *8,000 0 *158,400 2,000

*172 *325 *1,800 *2,000 *110,259 0

*1,200 *2,000 *24,070 0

0

保育料

*37,200 0

*1,710 *8,260 *1,800 *173 *325 *348,600 2,000 *4,600 *4,000 *24,071 2,000

事 業 費

上の財源内訳

県支出金

地方債

事 業 内 容

31事 業 費

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

国庫支出金

その他

一般財源

1.子育て(NO.1)計

30

事業名

期 間

総事業費

第5次総合計画基本計画体系

継続年数

第2章 健やかで笑顔をつなげる元気づくり(保健・医療・福祉分野)

第1節 安心して子育てできるまちをつくる

1.子  育  て(NO.1)

No.

事 業 内 容

地方債

度その他

一般財源

32事 業 費

事 業 内 容

一般財源

上の財源内訳

国庫支出金

度その他

地方債

県支出金

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 35 -

- 35 -

Page 37: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

事 業 費

上の財源内訳

県支出金

地方債

事 業 内 容

31事 業 費

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

国庫支出金

その他

一般財源

30

事業名

期 間

総事業費

第5次総合計画基本計画体系

継続年数

No.

事 業 内 容

地方債

度その他

一般財源

32事 業 費

事 業 内 容

一般財源

上の財源内訳

国庫支出金

度その他

地方債

県支出金

(単位:千円)

1 2 新3 新4 新5 拡6 7 8 1 2 3児童家庭相談員 年長児保育料無

料化ほなみ保育園屋根改修

旧泉保育園除却 すがかわ保育園改修

通学高校生支援 放課後児童対策事業

30-32 30-32 30-31 32 30 28-32 30-32

- - 1 - 1 3 -

*7,275 *39,493 11,000 20,000 2,000 *9,600 33,000 *107,100 0

相談業務 保育料軽減 設計 タンク改修 補助金 運営

*2,425 *12,460 500 0 2,000 *3,200 2,500 *35,700 0

0 *8,000 0

0 *8,000 0

0 0

基金 利用料等

*3,200 0 *8,140 0

*2,425 *12,460 500 2,000 2,500 *11,560 0

相談業務 保育料軽減 施設 補助金 運営

改修

*2,425 *13,846 10,500 0 0 *3,200 10,500 *35,700 0

0 *8,000 0

0 *8,000 0

過疎債

10,500 10,500 0

基金 利用料等

*3,200 0 *8,140 0

*2,425 *13,846 0 *11,560 0

相談業務 保育料軽減 施設解体撤去 補助金 運営

*2,425 *13,187 0 20,000 0 *3,200 20,000 *35,700 0

0 *8,000 0

0 *8,000 0

除却債

18,000 18,000 0

基金 利用料

*3,200 0 *8,140 0

*2,425 *13,187 2,000 2,000 *11,560 0

第2章 健やかで笑顔をつなげる元気づくり(保健・医療・福祉分野)

第1節 安心して子育てできるまちをつくる

1.子  育  て(NO.2)

1.子育て(NO.2)計

2.児童福祉計

2.児童福祉

第2章 健やかで笑顔をつなげる元気づくり(保健・医療・福祉分野)

第1節 安心して子育てできるまちをつくる

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 36 -

- 36 -

Page 38: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

事 業 費

上の財源内訳

県支出金

地方債

事 業 内 容

31事 業 費

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

国庫支出金

その他

一般財源

30

事業名

期 間

総事業費

第5次総合計画基本計画体系

継続年数

No.

事 業 内 容

地方債

度その他

一般財源

32事 業 費

事 業 内 容

一般財源

上の財源内訳

国庫支出金

度その他

地方債

県支出金

(単位:千円)

67,000 0 67,000

9,500 0 9,500

1,000 0 1,000

1,000 0 1,000

2,000 0 2,000

0 0 0

5,500 0 5,500

35,500 0 35,500

1,000 0 1,000

1,000 0 1,000

30,500 0 30,500

0 0 0

3,000 0 3,000

22,000 0 22,000

0 0 0

0 0 0

18,000 0 18,000

0 0 0

4,000 0 4,000

2.児童福祉計

第1節 合計1.子育て

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 37 -

- 37 -

Page 39: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

(単位:千円)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 新10 11 12

健康増進法健康診査

予防接種法予防接種事業

子どもインフルエン

ザ予防接種事業各種検診事業 結核 肺がん

検診後期高齢者人間ドック助成

糖尿病緊急対策事業

高血圧特別対策事業

歯周疾患検診 保健センターLED化工事

30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30

35 63 4 49 63 11 7 5 3 1

*12,780 *77,660 *4,350 *52,230 *11,220 *7,700 *4,023 *3,318 *2,160 800 800

健康診査 予防接種 予防接種助成 各種検診事業 検診 人間ドック助成 講習・保健指導 保健指導・検査 歯周疾患検診 工事

*4,260 *28,620 *1,450 *17,410 *3,740 *2,490 *1,341 *1,106 *720 800 800

*23 0

*52 *195 *43 *170 0

0

検診料金自己負担分 検診料金自己負担分 検診料金自己負担分 検診料金自己負担分 検診料金自己負担分 試食代等

*2,162 *30 *1,278 *480 *1,668 *7 0

*2,046 *28,590 *1,450 *16,109 *3,260 *822 *1,139 *1,063 *550 800 800

健康診査 予防接種 予防接種助成 各種検診事業 検診 人間ドック助成 講習・保健指導 保健指導・検査 歯周疾患検診

*4,260 *24,520 *1,450 *17,410 *3,740 *2,570 *1,341 *1,106 *720 0 0

*23 0

*52 *195 *43 *170 0

0

検診料金自己負担分 検診料金自己負担分 検診料金自己負担分 検診料金自己負担分 検診料金自己負担分 試食代等

*2,162 *30 *1,278 *480 *1,668 *7 0

*2,046 *24,490 *1,450 *16,109 *3,260 *902 *1,139 *1,063 *550 0

健康診査 予防接種 予防接種助成 各種検診事業 検診 人間ドック助成 講習・保健指導 保健指導・検査 歯周疾患検診

*4,260 *24,520 *1,450 *17,410 *3,740 *2,640 *1,341 *1,106 *720 0 0

*23 0

*52 *195 *43 *170 0

0

検診料金自己負担分 検診料金自己負担分 検診料金自己負担分 検診料金自己負担分 検診料金自己負担分 試食代等

*2,162 *30 *1,278 *480 *1,668 *7 0

*2,046 *24,490 *1,450 *16,109 *3,260 *972 *1,139 *1,063 *550 0

その他

一般財源

1健康増進.計

一般財源

期 間

その他

継続年数

30

上の財源内訳

1.健 康 増 進

No.

事業名

総事業費

第2章 健やかで笑顔をつなげる元気づくり(保健・医療・福祉分野)

第2節 健康で安心して暮らせるまちをつくる

度その他

第5次総合計画基本計画体系

事 業 費

上の財源内訳

国庫支出金

32

地方債

年県支出金

事 業 内 容

地方債

上の財源内訳

国庫支出金

一般財源

国庫支出金

事 業 内 容

地方債

県支出金

県支出金

31事 業 費

事 業 費

事 業 内 容

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 38 -

- 38 -

Page 40: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

その他

一般財源

一般財源

期 間

その他

継続年数

30

上の財源内訳

No.

事業名

総事業費

度その他

第5次総合計画基本計画体系

事 業 費

上の財源内訳

国庫支出金

32

地方債

年県支出金

事 業 内 容

地方債

上の財源内訳

国庫支出金

一般財源

国庫支出金

事 業 内 容

地方債

県支出金

県支出金

31事 業 費

事 業 費

事 業 内 容

(単位:千円)

(単位:千円)

1 2 3 4 拡5 6 7 8 9

病院群輪番制 医師確保対策 旧北部診療所整備

須賀川地区医師対策

福祉医療 福祉医療審査・集計

国保事業特別会計繰出金

後期高齢者医療

30-32 30-32 29-30 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32

45 11 2 4 - - - -

*14,460 *4,500 3,000 *7,200 *174,400 *19,560 *412,770 *715,300 3,000 800 3,000 3,800

負担金 負担金 駐車場整備 経常経費 医療費給付 国保連等 繰出金 負担金

委託料 繰出金

*4,820 *1,500 3,000 *2,400 *57,700 *6,390 *137,590 *229,200 3,000 800 3,000 3,800

*15,500 0 0 0 0

*21,778 *3,074 *54,750 *38,181 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

*4,820 *1,500 3,000 *2,400 *35,922 *3,316 *67,340 *191,019 3,000 800 3,000 3,800

負担金 負担金 経常経費 医療費給付 国保連等 繰出金 負担金

委託料 繰出金

*4,820 *1,500 0 *2,400 *58,100 *6,520 *137,590 *237,800 0 0 0 0

*15,500 0 0 0 0

*21,813 *3,135 *54,750 *38,181 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

*4,820 *1,500 *2,400 *36,287 *3,385 *67,340 *199,619 0 0 0 0

負担金 負担金 経常経費 医療費給付 国保連等 繰出金 負担金

委託料 繰出金

*4,820 *1,500 0 *2,400 *58,600 *6,650 *137,590 *248,300 0 0 0 0

*15,500 0 0 0 0

*21,849 *3,198 *54,750 *39,327 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

*4,820 *1,500 *2,400 *36,751 *3,452 *67,340 *208,973 0 0 0 0

第2節 合計2.地域医療

第2章 健やかで笑顔をつなげる元気づくり(保健・医療・福祉分野)

第2節 健康で安心して暮らせるまちをつくる

2.地 域 医 療

1.健康増進計

2.地域医療計

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 39 -

- 39 -

Page 41: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

(単位:千円)

1 2 3 4 名変5 拡6 7 新8 新9 10 11 12民生児童委員協議会

福祉委員 地域福祉活動振興事業

社会福祉補助事業

結婚活動応援事業

福祉乗物補助券給付事業

地域福祉センター管理・運営

地域福祉センター施設修繕

地域福祉センター施設長寿命化調査

30-32 30-32 30-32 30-32 28-32 30-32 30-32 29-32 30-32

- - - - 3 - - 2 1

*9,350 *9,504 *2,880 *11,100 *6,030 *19,524 *69,610 52,383 *3,030 52,383

運営 報償費 委託 補助 推進費(委託) 福祉乗物補助券 維持管理費 新館空調設備 施設長寿命化調査

*3,076 *3,168 *960 *3,700 *2,010 *6,324 *24,090 40,000 *3,030 40,000

*1,005 0

*2,860 0

0

*15,000 0

*216 *3,168 *960 *3,700 *1,005 *6,324 *9,090 40,000 *3,030 40,000

運営 報償費 委託 補助 推進費(委託) 福祉乗物補助券 維持管理費

*3,198 *3,168 *960 *3,700 *2,010 *6,504 *22,700 9,083 9,083

*1,005 0

*2,982 0

0

*14,500 0

*216 *3,168 *960 *3,700 *1,005 *6,504 *8,200 9,083 9,083

運営 報償費 委託 補助 推進費(委託) 福祉乗物補助券 維持管理費 LED交換

*3,076 *3,168 *960 *3,700 *2,010 *6,696 *22,820 3,300 3,300

*1,005 0

*2,860 0

0

*14,500 0

*216 *3,168 *960 *3,700 *1,005 *6,696 *8,320 3,300 3,300

事 業 内 容

地方債

事 業 費

本館冷温水発生機点

検、自動ドア開閉装置

交換、電話設備交換

その他度

一般財源

地方債

上の財源内訳

地方債

32事 業 費

一般財源

国庫支出金

上の財源内訳

県支出金

度その他

継続年数

総事業費

事 業 内 容

一般財源

年県支出金

国庫支出金

31

年県支出金

事 業 費

期 間

30

事 業 内 容

上の財源内訳

国庫支出金

度その他

第3節 いきいきと暮らせる福祉のまちをつくる第5次総合計画基本計画体系

第2章 健やかで笑顔をつなげる元気づくり(保健・医療・福祉分野)

1.地 域 福 祉

No.1.地域福祉

計事業名

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 40 -

- 40 -

Page 42: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

事 業 内 容

地方債

事 業 費

その他度

一般財源

地方債

上の財源内訳

地方債

32事 業 費

一般財源

国庫支出金

上の財源内訳

県支出金

度その他

継続年数

総事業費

事 業 内 容

一般財源

年県支出金

国庫支出金

31

年県支出金

事 業 費

期 間

30

事 業 内 容

上の財源内訳

国庫支出金

度その他

第5次総合計画基本計画体系

No.

事業名

(単位:千円)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 改12養護老人ホーム入所

シルバー人材センター運営

高齢者いきいき交流事業

住宅除雪支援員派遣事業

介護保険特別地域加算

介護保険低所得者対策

介護保険低所得者

対策(社福)介護保険

特別会計繰出金公費保険料軽減(特別会計繰出金)

高齢者にやさしい

住宅改良促進事業地域支援事業(総合事業)

地域支援事業

(包括的支援事業)

30-32 30-32 22-32 30-32 18-32 17-32 17-32 17-32 28-32 14-32 28-32 18-32

- - 9 - 13 14 14 14 3 17 3 13

*28,260 *18,000 *900 *5,250 *4,590 *15,000 *150 *731,950 *8,860 *5,670 *202,659 *46,500 0

入所措置費 運営負担金 補助金 除雪支援員派遣 助成金(町単) 助成金(町単) 補助金 繰出金 繰出金 補助金 介護保険事業費 介護保険事業費

*9,420 *6,000 *300 *1,750 *1,530 *5,000 *50 *228,780 *2,900 *1,890 *65,805 *15,500 0

*1,450 *32,662 *5,153 0

*875 *37 *725 *945 *7,704 *2,576 0

0

入所者負担 利用料・介護保険料 利用料・介護保険料

*1,200 *17,735 *5,195 0

*8,220 *6,000 *300 *875 *1,530 *5,000 *13 *228,780 *725 *945 *7,704 *2,576 0

入所措置費 運営負担金 補助金 除雪支援員派遣 助成金(町単) 助成金(町単) 補助金 繰出金 繰出金 補助金 介護保険事業費 介護保険事業費

*9,420 *6,000 *300 *1,750 *1,530 *5,000 *50 *242,690 *2,960 *1,890 *67,977 *15,500 0

*1,480 *33,814 *5,153 0

*875 *37 *740 *945 *7,975 *2,576 0

0

入所者負担 利用料・介護保険料 利用料・介護保険料

*1,200 *18,213 *5,195 0

*8,220 *6,000 *300 *875 *1,530 *5,000 *13 *242,690 *740 *945 *7,975 *2,576 0

入所措置費 運営負担金 補助金 除雪支援員派遣 助成金(町単) 助成金(町単) 補助金 繰出金 繰出金 補助金 介護保険事業費 介護保険事業費

*9,420 *6,000 *300 *1,750 *1,530 *5,000 *50 *260,480 *3,000 *1,890 *68,877 *15,500 0

*1,500 *34,290 *5,153 0

*875 *37 *750 *945 *8,088 *2,576 0

0

入所者負担 利用料・介護保険料 利用料・介護保険料

*1,200 *18,411 *5,195 0

*8,220 *6,000 *300 *875 *1,530 *5,000 *13 *260,480 *750 *945 *8,088 *2,576 0

2.高齢者福祉(NO.1)計

第2章 健やかで笑顔をつなげる元気づくり(保健・医療・福祉分野)

第3節 いきいきと暮らせる福祉のまちをつくる

2.高齢者福祉(NO.1)

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 41 -

- 41 -

Page 43: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

事 業 内 容

地方債

事 業 費

その他度

一般財源

地方債

上の財源内訳

地方債

32事 業 費

一般財源

国庫支出金

上の財源内訳

県支出金

度その他

継続年数

総事業費

事 業 内 容

一般財源

年県支出金

国庫支出金

31

年県支出金

事 業 費

期 間

30

事 業 内 容

上の財源内訳

国庫支出金

度その他

第5次総合計画基本計画体系

No.

事業名

(単位:千円)

改1 改2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12地域支援事業(任意事業)

地域支援事業(社会保障充実分)

18-32 27-32

13 4

*40,824 *77,505 0

介護保険事業費 介護保険事業費

*13,608 *25,835 0

*5,239 *10,076 0

*2,619 *5,038 0

0

利用料・介護保険料 利用料・介護保険料

*3,344 *6,040 0

*2,406 *4,681 0

介護保険事業費 介護保険事業費

*13,608 *25,835 0

*5,239 *10,076 0

*2,619 *5,038 0

0

利用料・介護保険料 利用料・介護保険料

*3,344 *6,040 0

*2,406 *4,681 0

介護保険事業費 介護保険事業費

*13,608 *25,835 0

*5,239 *10,076 0

*2,619 *5,038 0

0

利用料・介護保険料 利用料・介護保険料

*3,344 *6,040 0

*2,406 *4,681 0

2.高齢者福祉(NO.2)計

第2章 健やかで笑顔をつなげる元気づくり(保健・医療・福祉分野)

第3節 いきいきと暮らせる福祉のまちをつくる

2.高齢者福祉(NO.2)

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 42 -

- 42 -

Page 44: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

事 業 内 容

地方債

事 業 費

その他度

一般財源

地方債

上の財源内訳

地方債

32事 業 費

一般財源

国庫支出金

上の財源内訳

県支出金

度その他

継続年数

総事業費

事 業 内 容

一般財源

年県支出金

国庫支出金

31

年県支出金

事 業 費

期 間

30

事 業 内 容

上の財源内訳

国庫支出金

度その他

第5次総合計画基本計画体系

No.

事業名

(単位:千円)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12地域活動支援センター事業

人工透析患者通院補助

心身障害児者タイムケア事業

障害者住宅改良促進事業

重度心身障害者介護慰労金

補装具交付事業 自立支援医療給付事業

地域生活支援事業

障害福祉サービス事業

権利擁護センター委託金

地域生活支援拠点事業

30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 27-32 29-32

18 - - - - - - - - 4 2

*17,180 *1,872 *4,950 *1,890 *2,250 *8,500 *53,700 *25,254 *720,120 *6,000 *7,062 0

運営 補助金 タイムケア事業 補助金 慰労金 補装具交付 更生・育成医療給付 自立支援事業 自立支援事業 委託料 委託料

*5,760 *624 *1,650 *630 *750 *2,500 *17,900 *8,318 *230,690 *2,000 *2,354 0

*1,250 *8,950 *4,159 *115,345 0

*397 *315 *625 *4,475 *2,079 *57,672 0

0

0

*5,760 *624 *1,253 *315 *750 *625 *4,475 *2,080 *57,673 *2,000 *2,354 0

運営 補助金 タイムケア事業 補助金 慰労金 補装具交付 更生・育成医療給付 自立支援事業 自立支援事業 委託料 委託料

*5,660 *624 *1,650 *630 *750 *3,000 *17,900 *8,618 *239,917 *2,000 *2,354 0

*1,500 *8,950 *4,309 *119,958 0

*397 *315 *750 *4,475 *2,154 *59,979 0

0

0

*5,660 *624 *1,253 *315 *750 *750 *4,475 *2,155 *59,980 *2,000 *2,354 0

運営 補助金 タイムケア事業 補助金 慰労金 補装具交付 更生・育成医療給付 自立支援事業 自立支援事業 委託料 委託料

*5,760 *624 *1,650 *630 *750 *3,000 *17,900 *8,318 *249,513 *2,000 *2,354 0

*1,500 *8,950 *4,159 *124,756 0

*397 *315 *750 *4,475 *2,079 *62,378 0

0

0

*5,760 *624 *1,253 *315 *750 *750 *4,475 *2,080 *62,379 *2,000 *2,354 0

3.障がい者福祉計

第2章 健やかで笑顔をつなげる元気づくり(保健・医療・福祉分野)

第3節 いきいきと暮らせる福祉のまちをつくる

3.障がい者福祉

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 43 -

- 43 -

Page 45: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

事 業 内 容

地方債

事 業 費

その他度

一般財源

地方債

上の財源内訳

地方債

32事 業 費

一般財源

国庫支出金

上の財源内訳

県支出金

度その他

継続年数

総事業費

事 業 内 容

一般財源

年県支出金

国庫支出金

31

年県支出金

事 業 費

期 間

30

事 業 内 容

上の財源内訳

国庫支出金

度その他

第5次総合計画基本計画体系

No.

事業名

(単位:千円)

52,383 0 0 52,383

40,000 0 0 40,000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

40,000 0 0 40,000

9,083 0 0 9,083

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9,083 0 0 9,083

3,300 0 0 3,300

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3,300 0 0 3,300

第3節 合計3.障がい者福祉

計2.高齢者福祉

計1.地域福祉

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 44 -

- 44 -

Page 46: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

(単位:千円)

1 2 拡3 拡4 拡5 6 7 新8 9 10 拡11 拡12小学校校舎管理

中学校校舎管理

東小学校施設

西小学校施設

南小学校施設

小学校遊具更新 中学校長寿命化改修

中学校改修 小学校教材備品

中学校教材備品

小学校パソコンリース

中学校パソコンリース

30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 29-31 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32

- - - - - - 2 - - - - -

9,000 3,000 44,100 22,900 34,650 4,500 770,716 48,350 *9,000 *9,000 *43,587 *14,727 937,216

修繕 修繕 グラウンド砂入れ 遊具更新 長寿命化修繕 備品 備品 リース リース

トイレ改修 点検

3,000 1,000 0 22,900 0 1,500 408,037 0 *3,000 *3,000 *14,529 *4,909 436,437

6,180 82,321 *500 *200 88,501

0

過疎債 過疎債

12,700 325,700 338,400

0

3,000 1,000 4,020 1,500 16 *2,500 *2,800 *14,529 *4,909 9,536修繕 修繕 トイレ改修 トイレ改修 遊具更新 長寿命化修繕 グラウンド整備 備品 備品 リース リース

点検

3,000 1,000 25,200 0 22,050 1,500 362,679 20,000 *3,000 *3,000 *14,529 *4,909 435,429

8,240 7,210 72,036 *500 *200 87,486

0

過疎債 過疎債 過疎債 過疎債

16,900 14,800 290,600 20,000 342,300

0

3,000 1,000 60 40 1,500 43 *2,500 *2,800 *14,529 *4,909 5,643修繕 修繕 トイレ改修 プール改修 遊具更新 渡り廊下新設 備品 備品 リース リース

点検

3,000 1,000 18,900 0 12,600 1,500 0 28,350 *3,000 *3,000 *14,529 *4,909 65,350

6,180 *500 *200 6,180

0

過疎債   過疎債

12,700 12,600 25,300

0

3,000 1,000 20 1,500 28,350 *2,500 *2,800 *14,529 *4,909 33,870

第5次総合計画基本計画体系 第1節 子どもが健やかに育つまちをつくる

継続年数

地方債

1.学 校 教 育(NO.1)

1.学校教育(NO.1)計

その他

32

第3章 未来につなげる文化と人づくり(教育・文化分野)

事 業 内 容

事 業 内 容

事 業 費30

事業名

No.

総事業費

期 間

31事 業 費

事 業 費

一般財源

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

地方債

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金年

一般財源

その他

事 業 内 容

度その他

地方債

上の財源内訳

県支出金年

国庫支出金

一般財源

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 45 -

- 45 -

Page 47: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

第5次総合計画基本計画体系

継続年数

地方債

その他

32

事 業 内 容

事 業 内 容

事 業 費30

事業名

No.

総事業費

期 間

31事 業 費

事 業 費

一般財源

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

地方債

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金年

一般財源

その他

事 業 内 容

度その他

地方債

上の財源内訳

県支出金年

国庫支出金

一般財源

(単位:千円)

1 拡2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12小中学校ESD推進

教科書・指導書・副教材

小中学校管理備品

専門部活動備品購入

小学校ALT配置事業

中学校ALT配置事業

スクールカウンセラー

小中遠距離通学者補助

スクールバス運行・小学校

スクールバス運行・中学

小澤征爾山中コンサート

奨学金制度拡充事業

30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32

- - - - - - - - - - - -

*2,037 *9,203 *7,500 *1,500 *13,731 *13,731 *5,196 *12,000 *12,567 *15,000 *3,000 *34,009 0

ESD・地域連携 小学校指導書 備品 楽器等 語学指導 語学指導 教育相談・支援 補助 運行諸費 運行諸費 オザワアカデミー 積立金

負担金 道徳 負担金

*679 *500 *2,500 *500 *4,577 *4,577 *1,732 *4,000 *4,189 *5,000 *1,000 *9,000 0

0

0

過疎債

*4,500 0

基金

*9,000 0

*679 *500 *2,500 *500 *77 *4,577 *1,732 *4,000 *4,189 *5,000 *1,000 0ESD・地域連携 小学校指導書 備品 楽器等 語学指導 語学指導 教育相談・支援 補助 運行諸費 運行諸費 オザワアカデミー 積立金

負担金 中学校道徳 負担金

*679 *5,300 *2,500 *500 *4,577 *4,577 *1,732 *4,000 *4,189 *5,000 *1,000 *10,500 0

0

0

過疎債

*4,500 0

基金 

*10,500 0

*679 *5,300 *2,500 *500 *77 *4,577 *1,732 *4,000 *4,189 *5,000 *1,000 0ESD・地域連携 中学校指導書 備品 楽器等 語学指導 語学指導 教育相談・支援 補助 運行諸費 運行諸費 オザワアカデミー 積立金

負担金 負担金

*679 *3,403 *2,500 *500 *4,577 *4,577 *1,732 *4,000 *4,189 *5,000 *1,000 *14,509 0

0

0

過疎債

*4,500 0

基金

*509 0

*679 *3,403 *2,500 *500 *77 *4,577 *1,732 *4,000 *4,189 *5,000 *1,000 *14,000 0

第3章 未来につなげる文化と人づくり(教育・文化分野)

第1節 子どもが健やかに育つまちをつくる

1.学校教育(NO.2)計

1.学 校 教 育(NO.2)

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 46 -

- 46 -

Page 48: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

第5次総合計画基本計画体系

継続年数

地方債

その他

32

事 業 内 容

事 業 内 容

事 業 費30

事業名

No.

総事業費

期 間

31事 業 費

事 業 費

一般財源

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

地方債

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金年

一般財源

その他

事 業 内 容

度その他

地方債

上の財源内訳

県支出金年

国庫支出金

一般財源

(単位:千円)

(単位:千円)

1 2 縮3 名変4 5 新6 新7 8学校給食支援事業

給食センター搬送委託

給食センター備品購入

教員住宅除却 統合小学校 教委所管公共施設個別施設計画

小中卒業祝い金

30-32 30-32 30-32 30 30-32 31 30-32

- - - - - - 3

*7,305 *5,937 *1,500 4,500 *1,500 *12,500 *13,840 4,500 941,716 941,716補助金 搬送委託 食器・食缶等 南小住宅 調査費 卒業祝い金

買換え 1棟取り壊し

*2,435 *1,979 *500 4,500 *500 *4,800 4,500 440,937 440,937

0 88,501 88,501

0 0 0

0 338,400 338,400

基金

*4,800 0 0 0

*2,435 *1,979 *500 4,500 *500 4,500 14,036 14,036補助金 搬送委託 コンテナ 調査費 委託 卒業祝い金

買換え

*2,435 *1,979 *500 0 *500 *12,500 *4,630 0 435,429 435,429

0 87,486 87,486

0 0 0

0 342,300 342,300

基金

*4,630 0 0 0

*2,435 *1,979 *500 *500 *12,500 0 5,643 5,643補助金 搬送委託 コンテナ 調査費 卒業祝い金

買換え

*2,435 *1,979 *500 0 *500 *4,410 0 65,350 65,350

0 6,180 6,180

0 0 0

0 25,300 25,300

基金

*4,410 0 0 0

*2,435 *1,979 *500 *500 0 33,870 33,870

第1節 合計

1.学 校 教 育(NO.3)

1.学校教育計

2..青少年の育成

計1.学校教育

(NO.3)計3.高等学校以上の教育の振興

第3章 未来につなげる文化と人づくり(教育・文化分野)

第1節 子どもが健やかに育つまちをつくる

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 47 -

- 47 -

Page 49: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

(単位:千円)

1 2 新3 4 新5 改6 7 新8 9 10 11 12文化センターLED化

文化センター借地料

文化センター冷暖

房機取替ほなみふれあいセンター借地料

ほなみふれあいセンター

冷暖房機取替蟻川図書館図書購入

蟻川図書館

蔵書検索システム蟻川図書館屋根改修

28-31 60-32 30-32 5-32 30 4-32 26-32 30

- 33 - 26 1 27 6 1

5,360 *4,770 4,300 *5,652 1,800 *15,150 *7,713 1,900 13,360

2階各部屋 借地料 和室、相談室 借地料 第一、第二会議室 図書購入 屋根改修

LED化

2,840 *1,590 1,500 *1,884 1,800 *5,050 *972 1,900 8,040

0

0

0

寄附・古本売上 基金

*5,050 1,800 1,800

2,840 *1,590 1,500 *1,884 1,800 *972 100 6,240

地下、廊下、階段 借地料 料理室 借地料 図書購入

ホール1部LED化

2,520 *1,590 1,400 *1,884 0 *5,050 *5,769 0 3,920

0

0

0

寄附・古本売上

*5,050 0

2,520 *1,590 1,400 *1,884 *5,769 3,920借地料 事務室 借地料 図書購入

0 *1,590 1,400 *1,884 0 *5,050 *972 0 1,400

0

0

0

寄附・古本売上

*5,050 0

*1,590 1,400 *1,884 *972 1,400

蔵書検索システム保守

蔵書検索システム保守

一般財源

県支出金

その他

蔵書検索システム更新・保守

国庫支出金

上の財源内訳

国庫支出金

度その他

年県支出金

地方債

一般財源

第5次総合計画基本計画体系

1.生涯学習計

第3章 未来につなげる文化と人づくり(教育・文化分野)

事業名

No.

第2節 みんなが育ち輝くまちをつくる

1.生 涯 学 習

期 間

継続年数

地方債

国庫支出金

総事業費

事 業 内 容

事 業 費30

上の財源内訳

県支出金

一般財源

事 業 費

上の財源内訳

事 業 内 容

32

その他

地方債

事 業 内 容

31事 業 費

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 48 -

- 48 -

Page 50: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

一般財源

県支出金

その他

国庫支出金

上の財源内訳

国庫支出金

度その他

年県支出金

地方債

一般財源

第5次総合計画基本計画体系

事業名

No.

期 間

継続年数

地方債

国庫支出金

総事業費

事 業 内 容

事 業 費30

上の財源内訳

県支出金

一般財源

事 業 費

上の財源内訳

事 業 内 容

32

その他

地方債

事 業 内 容

31事 業 費

(単位:千円)

1 2 3 4 5 新6 7 8 改9 10 11 12上林グラウンド借地料

上林グラウンド維持管理

上林テニスコート改修

やまびこ広場維持管理

屋内ゲートボール場管理運営

屋内ゲートボール場修繕工事

スポーツ人材育成(ジュニア育成)

志賀少年スキー大会補助

高校選抜スキー大会負担金

社会体育館PCB処分

56-32 30-32 30 30-32 30-32 30 15-32 30-32 27-32 30

38 - - - - - 16 - 4 -

*23,814 *8,360 5,000 *9,910 *4,290 1,300 *36,300 *7,905 *6,900 *4,485 6,300

借地料 維持管理 テニスコート修繕 維持管理 運営 修繕工事 スポーツ 志賀少年スキー 高校選抜

クラック補修他 人材育成 大会補助 スキー大会負担金

*7,938 *2,500 5,000 *2,970 *1,430 1,300 *12,100 *2,635 *2,300 *4,485 6,300

0

0

0

使用料 使用料 利用料

*1,500 *400 *670 0

*7,938 *1,000 5,000 *2,570 *760 1,300 *12,100 *2,635 *2,300 *4,485 6,300

借地料 維持管理 維持管理 運営 スポーツ 志賀少年スキー 高校選抜

人材育成 大会補助 スキー大会負担金

*7,938 *3,580 0 *3,470 *1,430 0 *12,100 *2,635 *2,300 0

0

0

0

使用料 使用料 利用料

*1,500 *400 *670 0

*7,938 *2,080 *3,070 *760 *12,100 *2,635 *2,300 0

借地料 維持管理 維持管理 運営 スポーツ 志賀少年スキー 高校選抜

人材育成 大会補助 スキー大会負担金

*7,938 *2,280 0 *3,470 *1,430 0 *12,100 *2,635 *2,300 0

0

0

0

使用料 使用料 利用料

*1,500 *400 *670 0

*7,938 *780 *3,070 *760 *12,100 *2,635 *2,300 0

2.スポーツ活動計

2.スポーツ活動

第3章 未来につなげる文化と人づくり(教育・文化分野)

第2節 みんなが育ち輝くまちをつくる

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 49 -

- 49 -

Page 51: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

一般財源

県支出金

その他

国庫支出金

上の財源内訳

国庫支出金

度その他

年県支出金

地方債

一般財源

第5次総合計画基本計画体系

事業名

No.

期 間

継続年数

地方債

国庫支出金

総事業費

事 業 内 容

事 業 費30

上の財源内訳

県支出金

一般財源

事 業 費

上の財源内訳

事 業 内 容

32

その他

地方債

事 業 内 容

31事 業 費

(単位:千円)

13,360 6,300 19,660

8,040 6,300 14,340

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1,800 0 1,800

6,240 6,300 12,540

3,920 0 3,920

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3,920 0 3,920

1,400 0 1,400

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1,400 0 1,400

第2節 合計1.生涯学習

計2.スポーツ活動

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 50 -

- 50 -

Page 52: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

(単位:千円)

(単位:千円)

1 2 3 1 2 3 4 5

文化財標柱等修繕

美術館管理運営

美術館借地料

美術館企画展

美術館機械設備更新

30-32 30-32 7-32 30-32 30-32

- - 24 - -

1,500 1,500 *45,000 *5,103 *12,000 4,500 4,500 1,500 4,500 6,000

修繕・改修 管理運営 借地料 企画展示 不具合箇所修繕

500 500 *15,000 *1,701 *4,000 1,500 1,500 500 1,500 2,000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

入館料

0 *2,000 0 0 0 0

500 500 *13,000 *1,701 *4,000 1,500 1,500 500 1,500 2,000

修繕・改修 管理運営 借地料 企画展示 不具合箇所修繕

500 500 *15,000 *1,701 *4,000 1,500 1,500 500 1,500 2,000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

入館料

0 *2,000 0 0 0 0

500 500 *13,000 *1,701 *4,000 1,500 1,500 500 1,500 2,000

修繕・改修 管理運営 借地料 企画展示 不具合箇所修繕

500 500 *15,000 *1,701 *4,000 1,500 1,500 500 1,500 2,000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

入館料

0 *2,000 0 0 0 0

500 500 *13,000 *1,701 *4,000 1,500 1,500 500 1,500 2,000

事 業 内 容

一般財源

地方債

その他

一般財源

地方債

上の財源内訳

その他

国庫支出金

県支出金

第3節 合計

事 業 費

事 業 内 容

1.伝統・文化計

1.伝統・文化計

総事業費

No.2.町民文化

計2.町民文化

期 間

上の財源内訳

国庫支出金

年県支出金

31事 業 費

一般財源

事 業 内 容

32事 業 費

上の財源内訳

第3章 未来につなげる文化と人づくり(教育・文化分野)

第3節 文化にふれあうまちをつくる第5次総合計画基本計画体系

30

2.町民文化1.伝統・文化

継続年数

事業名

国庫支出金

年県支出金

地方債

度その他

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 51 -

- 51 -

Page 53: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

(単位:千円)

1 拡1 拡2 3 4 5 6 7 8 9 10

地籍調査事業

既存住宅耐震対策事業

避難施設耐震対策事業

耐震対策緊急促進事業

危険廃屋解体撤去補助

町営・町民住宅維持管理

町営住宅改築

移住・定住促進家賃補助

空き家改修・家財道具処分補助

若者マイホーム取得等補助

56-32 19-32 30-32 27-32 30-32 30-32 25-36 23-32 26-32 28-32

38 12 - 4 - - 6 8 5 3

*49,990 0 *6,840 *60,000 *37,800 *3,000 *7,500 98,600 *23,283 *7,800 *34,200 98,600

寒沢2区0.44㎢ 耐震診断 耐震改修 補助 耐震診断 危険廃屋解体撤去 町営・町民住宅 長寿命化型改善 若者定住促進 補助金 補助金

寒沢1区0.51㎢ 耐震改修 補助 耐震改修 補助金 維持管理 移住促進

*20,730 0 *2,280 *20,000 *12,600 *1,000 *2,500 31,100 *7,761 *2,600 *11,400 31,100

0 *870 *10,000 *6,300 10,900 10,900

*11,272 0 *705 *5,000 *3,150 0

公営住宅債

0 18,400 18,400

使用料

0 *2,500 0

*9,458 0 *705 *5,000 *3,150 *1,000 1,800 *7,761 *2,600 *11,400 1,800

寒沢3区0.50㎢ 耐震診断 耐震改修 補助 耐震診断 危険廃屋解体撤去 町営・町民住宅 長寿命化型改善 若者定住促進 補助金 補助金

寒沢2区0.44㎢ 耐震改修 補助 耐震改修 補助金 維持管理 移住促進

*23,170 0 *2,280 *20,000 *12,600 *1,000 *2,500 32,100 *7,761 *2,600 *11,400 32,100

0 *870 *10,000 *6,300 11,500 11,500

*13,185 0 *705 *5,000 *3,150 0

公営住宅債

0 18,800 18,800

使用料

0 *2,500 0

*9,985 0 *705 *5,000 *3,150 *1,000 1,800 *7,761 *2,600 *11,400 1,800

寒沢3区0.50㎢ 耐震診断 耐震改修 補助 耐震診断 危険廃屋解体撤去 町営・町民住宅 長寿命化型改善 若者定住促進 補助金 補助金

(FⅡ-2,G,H工程) 耐震改修 補助 耐震改修 補助金 維持管理 移住促進

*6,090 0 *2,280 *20,000 *12,600 *1,000 *2,500 35,400 *7,761 *2,600 *11,400 35,400

0 *870 *10,000 *6,300 12,500 12,500

*2,047 0 *705 *5,000 *3,150 0

公営住宅債

0 21,100 21,100

使用料

0 *2,500 0

*4,043 0 *705 *5,000 *3,150 *1,000 1,800 *7,761 *2,600 *11,400 1,800

30

上の財源内訳

1.土地利用計

地方債

その他

一般財源

事 業 内 容

その他

一般財源

県支出金

事 業 内 容

地方債

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

度その他

一般財源

県支出金

事 業 費

2.住宅環境計

第5次総合計画基本計画体系

地方債

事業名

期 間

継続年数

2.住宅環境1.土地利用

第4章 自然と快適な暮らしをつなげる生活基盤づくり(都市基盤・生活環境分野)

第1節 誰もが暮らしたくなる魅力あふれるまちをつくる

総事業費

事 業 内 容

32事 業 費

No.

事 業 費

国庫支出金

31

上の財源内訳

国庫支出金

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 52 -

- 52 -

Page 54: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

30

上の財源内訳

地方債

その他

一般財源

事 業 内 容

その他

一般財源

県支出金

事 業 内 容

地方債

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

度その他

一般財源

県支出金

事 業 費

第5次総合計画基本計画体系

地方債

事業名

期 間

継続年数

総事業費

事 業 内 容

32事 業 費

No.

事 業 費

国庫支出金

31

上の財源内訳

国庫支出金

(単位:千円)

1 2 3 4 5 6 7 名変8 9 10 11 12

道路改良 道路側溝整備 道路維持 道路オーバーレイ

安全な地域づくり事業

機械借上料 県工事負担金

急傾斜負担金 町道除排雪 町道区等除雪補助

道路台帳整備

地域鉄道安全性向上事業

30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 23-32

- - - - - - - - - - - 8

392,000 57,500 90,000 60,000 6,000 1,500 4,500 28,000 *420,000 *900 *4,800 *30,312 639,500

工事 維持・修繕 L=600m 生コン・砕石 機械借上料 負担金 安代坂・一の瀬 除雪 除雪補助 台帳補正 補助金

砂止夜間瀬線・東町角間橋線 甲蓋等 兼用側溝等

123,500 28,500 30,000 20,000 2,000 500 1,500 10,000 *140,000 *300 *1,600 *9,811 216,000

37,774 *62,000 37,774

*600 0

過疎債 過疎債 過疎債

75,100 22,700 20,000 117,800

分担金 分担金

500 3,725 4,225

10,126 2,075 30,000 2,000 500 1,500 10,000 *77,400 *300 *1,600 *9,811 56,201

工事 維持・修繕 L=600m 生コン・砕石 機械借上料 負担金 安代坂・一の瀬 除雪 除雪補助 台帳補正 補助金

砂止夜間瀬線・東町角間橋線 甲蓋等 兼用側溝等

140,500 19,500 30,000 20,000 2,000 500 1,500 13,000 *140,000 *300 *1,600 *10,722 227,000

43,329 *62,000 43,329

*600 0

過疎債 過疎債 過疎債

90,100 15,700 20,000 125,800

分担金 分担金

1,000 1,925 2,925

6,071 1,875 30,000 2,000 500 1,500 13,000 *77,400 *300 *1,600 *10,722 54,946

工事 維持・修繕 L=600m 生コン・砕石 機械借上料 負担金 一の瀬 除雪 除雪補助 台帳補正 補助金

砂止夜間瀬線・東町角間橋線 甲蓋等 兼用側溝等

128,000 9,500 30,000 20,000 2,000 500 1,500 5,000 *140,000 *300 *1,600 *9,779 196,500

36,663 *62,000 36,663

*600 0

過疎債 過疎債 過疎債

83,200 6,200 20,000 109,400

分担金 分担金

400 1,325 1,725

7,737 1,975 30,000 2,000 500 1,500 5,000 *77,400 *300 *1,600 *9,779 48,712

工事・測量設計・調

査・定期点検

工事・測量設計・計画

見直し・定期点検

第4章 自然と快適な暮らしをつなげる生活基盤づくり(都市基盤・生活環境分野)

第1節 誰もが暮らしたくなる魅力あふれるまちをつくる

3.交 通 体 系(NO.1)

工事・測量設計・調

査・定期点検

3.交通体系(NO.1)計

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 53 -

- 53 -

Page 55: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

30

上の財源内訳

地方債

その他

一般財源

事 業 内 容

その他

一般財源

県支出金

事 業 内 容

地方債

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

度その他

一般財源

県支出金

事 業 費

第5次総合計画基本計画体系

地方債

事業名

期 間

継続年数

総事業費

事 業 内 容

32事 業 費

No.

事 業 費

国庫支出金

31

上の財源内訳

国庫支出金

(単位:千円)

名変・縮1 縮2 名変3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

廃止代替バス運行補助

地域間幹線バス路線運行補助

コミュニティバス運行

30-32 27-32 29-32

- 4 2

*10,992 *10,608 *41,140 0

菅線補助 上林線補助 運行委託、燃料代

時刻表、保険料

*3,664 *3,536 *12,380 0

0

0

0

運賃

*1,646 0

*3,664 *3,536 *10,734 0

菅線補助 上林線補助 運行委託、燃料代

時刻表、保険料

*3,664 *3,536 *16,380 0

*1,742 0

0

0

運賃

*3,319 0

*3,664 *3,536 *11,319 0

菅線補助 上林線補助 運行委託、燃料代

時刻表、保険料

*3,664 *3,536 *12,380 0

*3,491 0

0

0

運賃

*3,309 0

*3,664 *3,536 *5,580 0

第4章 自然と快適な暮らしをつなげる生活基盤づくり(都市基盤・生活環境分野)

第1節 誰もが暮らしたくなる魅力あふれるまちをつくる

3.交 通 体 系(NO.2)

3.交通体系(NO.2)計

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 54 -

- 54 -

Page 56: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

30

上の財源内訳

地方債

その他

一般財源

事 業 内 容

その他

一般財源

県支出金

事 業 内 容

地方債

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

度その他

一般財源

県支出金

事 業 費

第5次総合計画基本計画体系

地方債

事業名

期 間

継続年数

総事業費

事 業 内 容

32事 業 費

No.

事 業 費

国庫支出金

31

上の財源内訳

国庫支出金

(単位:千円)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

原浄水施設維持管理

配給水施設維持管理

配水管布設替 簡水償還金 上水道事業償還金

消火栓維持管理

消火栓設置工事

角間ダム水源開発調査

角間ダム償還金

量水器年切交換

浄水場汚泥収集運搬

東部浄水場更新

30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 29-35

- - - - - - - - - - - 2

42,000 18,000 60,000 48,140 604,574 *2,700 5,400 *300 1,293 33,000 12,300 422,881 1,247,588

原浄水施設 配給水施設 老朽管路更新等 公債償還金 公債償還金 負担金 消火栓設置 調査費 公債償還金 町内一円 東部浄水場 基本設計

修繕等 修繕等 新設・移設等 450個 150㎥

14,000 6,000 20,000 16,091 210,498 *900 1,800 *100 431 11,000 4,100 23,000 306,920

0

0

水道事業債

8,000 8,000

使用料等 使用料等 使用料等 使用料等 使用料等 使用料等

8,000 6,000 7,000 209,595 11,000 4,100 245,695

6,000 5,000 16,091 903 *900 1,800 *100 431 23,000 53,225

原浄水施設 配給水施設 老朽管路更新等 公債償還金 公債償還金 負担金 消火栓設置 調査費 公債償還金 町内一円 東部浄水場 詳細設計

修繕等 修繕等 新設・移設等 450個 150㎥

14,000 6,000 20,000 16,047 206,607 *900 1,800 *100 431 11,000 4,100 41,000 320,985

0

0

水道事業債

8,000 8,000

使用料等 使用料等 使用料等 使用料等 使用料等 使用料等

8,000 6,000 7,000 205,706 11,000 4,100 241,806

0

6,000 5,000 16,047 901 *900 1,800 *100 431 41,000 71,179

原浄水施設 配給水施設 老朽管路更新等 公債償還金 公債償還金 負担金 消火栓設置 調査費 公債償還金 町内一円 東部浄水場 更新工事

修繕等 修繕等 新設・移設等 450個 150㎥

14,000 6,000 20,000 16,002 187,469 *900 1,800 *100 431 11,000 4,100 358,881 619,683

24,400 24,400

0

水道事業債 水道事業債

8,000 193,000 201,000

使用料等 使用料等 使用料等 使用料等 使用料等 使用料等 使用料等

8,000 6,000 7,000 184,007 11,000 4,100 32,481 252,588

出資

6,000 5,000 16,002 3,462 *900 1,800 *100 431 109,000 141,695

4.上・下水道(上水道)

(NO.1)計

第4章 自然と快適な暮らしをつなげる生活基盤づくり(都市基盤・生活環境分野)

第1節 誰もが暮らしたくなる魅力あふれるまちをつくる

4.上・下水道(上水道)(NO.1)

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 55 -

- 55 -

Page 57: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

30

上の財源内訳

地方債

その他

一般財源

事 業 内 容

その他

一般財源

県支出金

事 業 内 容

地方債

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

度その他

一般財源

県支出金

事 業 費

第5次総合計画基本計画体系

地方債

事業名

期 間

継続年数

総事業費

事 業 内 容

32事 業 費

No.

事 業 費

国庫支出金

31

上の財源内訳

国庫支出金

(単位:千円)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

水道管網図整備 アセットマネジメン

ト・経営戦略

29-31 29-30

2 2

6,750 7,890 14,640

管網図整備 計画策定

東部

3,375 7,890 11,265

0

0

0

使用料等 使用料等

3,375 3,945 7,320

3,945 3,945

管網図整備

北部

3,375 0 3,375

0

0

0

0

3,375 3,375

0 0 0

0

0

0

0

0

第1節 誰もが暮らしたくなる魅力あふれるまちをつくる

4.上・下水道(上水道)(NO.2)

4.上・下水道(上水道)

(NO.2)計

第4章 自然と快適な暮らしをつなげる生活基盤づくり(都市基盤・生活環境分野)

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 56 -

- 56 -

Page 58: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

30

上の財源内訳

地方債

その他

一般財源

事 業 内 容

その他

一般財源

県支出金

事 業 内 容

地方債

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

度その他

一般財源

県支出金

事 業 費

第5次総合計画基本計画体系

地方債

事業名

期 間

継続年数

総事業費

事 業 内 容

32事 業 費

No.

事 業 費

国庫支出金

31

上の財源内訳

国庫支出金

(単位:千円)

1 2 3 名変4 5 6 改7 名変・改8 9 1 2普及促進費 公債償還金 終末処理場 管路等清掃 路

面、MP、管渠上下水道料金システム

合併浄化槽(補助)

企業会計化 下水道付属施設 公債償還金 処理場運転費

30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 28-31 29-30 30-32 30-32

- - - - - - 3 2 - -

3,000 521,059 291,751 21,500 *4,800 *1,314 *24,000 80,000 917,310 156,872 72,939 229,811

汚水ます新設 公債償還金 運転費 管路等調査修繕 検針システム使用料 浄化槽設置補助 移行支援事務 建設工事 公債償還金 運転費

宮1.2MP修繕 1基

1,000 182,186 96,051 7,000 *1,600 *438 *19,000 80,000 366,237 52,291 24,013 76,304

*146 0 0

*146 0 0

下水債

*19,000 0 0

使用料 使用料 使用料 使用料 使用料 使用料 使用料、分担金 使用料

1,000 43,139 96,051 7,000 *1,600 *146 147,190 1,100 24,013 25,113

139,047 80,000 219,047 51,191 51,191

汚水ます新設 公債償還金 運転費 管路等調査修繕 検針システム使用料 浄化槽設置補助 システム構築 公債償還金 運転費

宮1.2MP修繕 1基

1,000 176,380 96,394 7,000 *1,600 *438 *5,000 0 280,774 52,291 24,099 76,390

*146 0 0

*146 0 0

下水債

*5,000 0 0

使用料 使用料 使用料 使用料 使用料 使用料 使用料、分担金 使用料

1,000 42,009 96,394 7,000 *1,600 *146 146,403 1,100 24,099 25,199

134,371 134,371 51,191 51,191

汚水ます新設 公債償還金 運転費 管路等調査修繕 検針システム使用料 浄化槽設置補助 公債償還金 運転費

上条和田MP修繕 1基

1,000 162,493 99,306 7,500 *1,600 *438 0 270,299 52,290 24,827 77,117

*146 0 0

*146 0 0

0 0

使用料 使用料 使用料 使用料 使用料 使用料 使用料、分担金 使用料

1,000 37,517 99,306 7,500 *1,600 *146 145,323 1,100 24,827 25,927

124,976 124,976 51,190 51,190

4.上・下水道(特環下水道)

4.上・下水道(公共下水道)

4.上・下水道(公共下水道)

第4章 自然と快適な暮らしをつなげる生活基盤づくり(都市基盤・生活環境分野)

第1節 誰もが暮らしたくなる魅力あふれるまちをつくる

4.上・下水道(特環下水道)

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 57 -

- 57 -

Page 59: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

30

上の財源内訳

地方債

その他

一般財源

事 業 内 容

その他

一般財源

県支出金

事 業 内 容

地方債

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

度その他

一般財源

県支出金

事 業 費

第5次総合計画基本計画体系

地方債

事業名

期 間

継続年数

総事業費

事 業 内 容

32事 業 費

No.

事 業 費

国庫支出金

31

上の財源内訳

国庫支出金

(単位:千円)

1 2 3 4 5 6 改7 8 1 2 拡3処理施設管理 公債償還金 管路管理費 合併浄化槽

(補助)管渠管理費管渠点検

管路管理費マンホールポンプ修繕

処理場機能強化 都市公園管理 どんぐりの森管理運営

どんぐりの森環境整備

30-32 30-32 30-32 30-32 29-33 30-32 32-34 30-32 30-32 30-32

- - - - 2 2 - - - -

93,570 225,384 3,930 *2,628 9,000 3,900 2,500 338,284 *15,000 *7,500 4,800 4,800

西部・須賀川 西部・須賀川 管路等清掃・ 浄化槽設置補助  管渠点検(西部) 宇木1号 公園管理 維持管理費 公園施設の整備等

処理施設管理 公債償還金 路面修繕 2基 8.1km 施設改修

31,740 75,128 1,310 *876 3,000 1,300 0 112,478 *5,000 *2,500 3,600 3,600

*146 0 0

*146 0 0

0 0

使用料 分担金 使用料 使用料 使用料

24,492 21 1,310 3,000 1,300 30,123 0

7,248 75,107 *584 82,355 *5,000 *2,500 3,600 3,600

西部・須賀川 西部・須賀川 管路等清掃・ 浄化槽設置補助  管渠点検(西部) 本郷2号 公園管理 維持管理費 公園施設の整備等

処理施設管理 公債償還金 路面修繕 2基 8.1km 施設改修

32,540 75,128 1,310 *876 3,000 1,300 0 113,278 *5,000 *2,500 600 600

*146 0 0

*146 0 0

0 0

使用料 分担金 使用料 使用料 使用料

24,313 21 1,310 3,000 1,300 29,944 0

8,227 75,107 *584 83,334 *5,000 *2,500 600 600

西部・須賀川 西部・須賀川 管路等清掃・ 浄化槽設置補助  管渠点検(北部) 本郷5号 通報システム更新 公園管理 維持管理費 公園施設の整備等

処理施設管理 公債償還金 路面修繕 2基 7.5km 実施設計 施設改修

29,290 75,128 1,310 *876 3,000 1,300 2,500 112,528 *5,000 *2,500 600 600

*146 0 0

*146 0 0

下水債

2,500 2,500 0

使用料 分担金 使用料 使用料 使用料

24,175 21 1,310 3,000 1,300 29,806 0

5,115 75,107 *584 80,222 *5,000 *2,500 600 600

4.上・下水道(農集排水事

業)計

第4章 自然と快適な暮らしをつなげる生活基盤づくり(都市基盤・生活環境分野)

第1節 誰もが暮らしたくなる魅力あふれるまちをつくる

5.公園・緑地4.上・下水道(農集排水事業)

5.公園・緑地計

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 58 -

- 58 -

Page 60: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

30

上の財源内訳

地方債

その他

一般財源

事 業 内 容

その他

一般財源

県支出金

事 業 内 容

地方債

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

度その他

一般財源

県支出金

事 業 費

第5次総合計画基本計画体系

地方債

事業名

期 間

継続年数

総事業費

事 業 内 容

32事 業 費

No.

事 業 費

国庫支出金

31

上の財源内訳

国庫支出金

(単位:千円)

0 98,600 639,500 2,747,633 4,800 3,490,533

0 31,100 216,000 873,204 3,600 1,123,904

0 10,900 37,774 0 0 48,674

0 0 0 0 0 0

0 18,400 117,800 8,000 0 144,200

0 0 4,225 455,441 0 459,666

0 1,800 56,201 409,763 3,600 471,364

0 32,100 227,000 794,802 600 1,054,502

0 11,500 43,329 0 0 54,829

0 0 0 0 0 0

0 18,800 125,800 8,000 0 152,600

0 0 2,925 443,352 0 446,277

0 1,800 54,946 343,450 600 400,796

0 35,400 196,500 1,079,627 600 1,312,127

0 12,500 36,663 24,400 0 73,563

0 0 0 0 0 0

0 21,100 109,400 203,500 0 334,000

0 0 1,725 453,644 0 455,369

0 1,800 48,712 398,083 600 449,195

3.交通体系計

4.上・下水道計

第1節 合計2.住宅環境

計5.公園・緑地

計1.土地利用

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 59 -

- 59 -

Page 61: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

(単位:千円)

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

ユネスコエコパーク推進事業

ユネスコエコパークアドバイザー派遣事業

ユネスコエコパーク管理計画等策定業務

環境学習タブレット

大学との連携事業

地域おこし協力隊

花と緑の風景づくり

美しい町づくり支援事業

景観整備促進事業

26-32 28-32 27-32 27-32 28-32 29-32 30-32 30-32 30-32

5 3 4 4 3 2 - - -

*3,000 *3,000 *1,500 *5,079 *3,000 *24,000 0 *10,800 *1,500 *10,500 0

推進費 アドバイザー 管理運営計画 タブレット20台 委託料 報償費 R292植栽、花壇管理 活動支援 整備等補助学習ソフト管理 その他必要経費 さわやか街道・バラ塔

*1,000 *1,000 *500 *1,693 *1,000 *8,000 0 *3,600 *500 *3,500 0

0 0

0 0

0 0

基金 基金 基金 基金 基金

*1,000 *1,000 *500 *1,693 *1,000 0 0

*8,000 0 *3,600 *500 *3,500 0

推進費 アドバイザー エリア拡大 タブレット20台 委託料 報償費 R292植栽、花壇管理 活動支援 整備等補助学習ソフト管理 その他必要経費 さわやか街道・バラ塔

*1,000 *1,000 *500 *1,693 *1,000 *8,000 0 *3,600 *500 *3,500 0

0 0

0 0

0 0

基金 基金 基金 基金 基金

*1,000 *1,000 *500 *1,693 *1,000 0 0

*8,000 0 *3,600 *500 *3,500 0

推進費 アドバイザー 定期報告 タブレット20台 委託料 報償費 R292植栽、花壇管理 活動支援 整備等補助学習ソフト管理 その他必要経費 さわやか街道・バラ塔

*1,000 *1,000 *500 *1,693 *1,000 *8,000 0 *3,600 *500 *3,500 0

0 0

0 0

0 0

基金 基金 基金 基金 基金

*1,000 *1,000 *500 *1,693 *1,000 0 0

*8,000 0 *3,600 *500 *3,500 0一般財源

地方債

県支出金上の財源内訳

度その他

上の財源内訳

事 業 内 容

32事 業 費

その他

県支出金

一般財源

地方債

国庫支出金

31事 業 費

国庫支出金

国庫支出金

地方債

県支出金年

事 業 費

第2節 自然と共生したまちをつくる

事 業 内 容

その他度

一般財源

30

上の財源内訳

事 業 内 容

第5次総合計画基本計画体系

2.景  観

事業名

No.

総事業費

1.ユネスコエコパーク 計

1.ユネスコエコパーク

継続年数

期 間

2.景  観計

第4章 自然と快適な暮らしをつなげる生活基盤づくり(都市基盤・生活環境分野)

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 60 -

- 60 -

Page 62: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

一般財源

地方債

県支出金上の財源内訳

度その他

上の財源内訳

事 業 内 容

32事 業 費

その他

県支出金

一般財源

地方債

国庫支出金

31事 業 費

国庫支出金

国庫支出金

地方債

県支出金年

事 業 費

事 業 内 容

その他度

一般財源

30

上の財源内訳

事 業 内 容

第5次総合計画基本計画体系

事業名

No.

総事業費

継続年数

期 間

(単位:千円)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12塵芥収集運搬 塵芥車購入 ごみ減量化

対策資源ごみ分別指導

ごみ処理容器等設置

レジオネラ菌対策補助

廃プラ処理 温泉熱利用施設補助

雪冷熱利用 太陽光発電システム

30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 28-32 23-32 23-32 23-32

- - - - - - 3 8 8 8

*80,829 10,000 *3,108 *2,190 *1,050 *30,000 *12,622 *1,800 *4,947 *2,250 10,000

委託料 委託料 委託料 補助金 補助金 委託料 温泉熱利用設備 貯雪、雪室管理 住宅用システム

導入補助 雪イベント 設置補助

*26,943 0 *1,036 *730 *350 *10,000 *3,960 *600 *1,649 *750 0

0

0

0

0

*26,943 *1,036 *730 *350 *10,000 *3,960 *600 *1,649 *750 0

委託料 塵芥車購入 委託料 委託料 補助金 補助金 委託料 温泉熱利用設備 貯雪、雪室管理 住宅用システム

導入補助 雪イベント 設置補助

*26,943 10,000 *1,036 *730 *350 *10,000 *4,207 *600 *1,649 *750 10,000

0

0

過疎債

10,000 10,000

0

*26,943 *1,036 *730 *350 *10,000 *4,207 *600 *1,649 *750 0

委託料 委託料 委託料 補助金 補助金 委託料 温泉熱利用設備 貯雪、雪室管理 住宅用システム

導入補助 雪イベント 設置補助

*26,943 0 *1,036 *730 *350 *10,000 *4,455 *600 *1,649 *750 0

0

0

0

0

*26,943 *1,036 *730 *350 *10,000 *4,455 *600 *1,649 *750 0

第4章 自然と快適な暮らしをつなげる生活基盤づくり(都市基盤・生活環境分野)

第2節 自然と共生したまちをつくる

3.環境・衛生計

3.環境・衛生

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 61 -

- 61 -

Page 63: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

一般財源

地方債

県支出金上の財源内訳

度その他

上の財源内訳

事 業 内 容

32事 業 費

その他

県支出金

一般財源

地方債

国庫支出金

31事 業 費

国庫支出金

国庫支出金

地方債

県支出金年

事 業 費

事 業 内 容

その他度

一般財源

30

上の財源内訳

事 業 内 容

第5次総合計画基本計画体系

事業名

No.

総事業費

継続年数

期 間

(単位:千円)

0 0 10,000 10,000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 10,000 10,000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 10,000 10,000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

第2節 合計1.ユネスコエ

コ  パーク 計

2.景 観計

3.環境・衛生計

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 62 -

- 62 -

Page 64: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

(単位:千円)

1 2 3 4 5 6 名変7 拡8 縮9 10 新11 新12防火水槽設置 消火栓設置・移

設委託工事消防施設修繕等 消防用器具 災害備蓄物品 防災無線点検 ポンプ自動車更新 消防団員装備の

充実防災無線デジタル化

女性消防団員設置

気象観測装置更新

防火水槽撤去

63-32 7-32 60-32 44-32 18-32 15-32 30 25-32 27-30 29-30 30 32

31 24 34 50 13 16 11 6 4 2 1 -

25,000 5,700 6,000 1,500 1,500 *6,000 22,000 *4,600 210,320 *300 1,372 2,000 275,392

西部 新設1基 防火水槽、消火栓 消防用器具 災害備蓄物品 志賀高原部 防火衣15着 戸別受信機工事・監理 女性部 風向風速・雨量発信機

40㎥ 1基 移設1基 修繕、警鐘楼撤去 1台更新 災害対応バッグ 制服・活動費等 更新(5年に1度)

10,000 1,900 2,000 500 500 22,000 *1,860 210,320 *300 1,372 0 248,592

0

0

緊防債 緊防債 緊防債

7,500 20,100 210,300 237,900

0

2,500 1,900 2,000 500 500 1,900 *1,860 20 *300 1,372 10,692

北部 新設1基 防火水槽、消火栓 消防用器具 災害備蓄物品 防災無線点検料 防火衣14着

40㎥ 1基 移設1基 修繕、警鐘楼撤去 (Jアラート含)

7,500 1,900 2,000 500 500 *3,000 0 *1,540 0 0 0 12,400

0

0

緊防債

7,500 7,500

0

1,900 2,000 500 500 *3,000 *1,540 4,900

東部 新設1基 防火水槽、消火栓 消防用器具 災害備蓄物品 防災無線点検料 救急救助用具 金倉貯水槽撤去

40㎥ 1基 移設1基 修繕、警鐘楼撤去 (Jアラート含) AED4基

7,500 1,900 2,000 500 500 *3,000 0 *1,200 0 0 2,000 14,400

0

0

緊防債

7,500 7,500

0

1,900 2,000 500 500 *3,000 *1,200 2,000 6,900

第4章 自然と快適な暮らしをつなげる生活基盤づくり(都市基盤・生活環境分野)

第3節 安心・安全な明るいまちをつくる

1.防      災(NO.1)

国庫支出金

一般財源

その他

事 業 内 容

一般財源

地方債

上の財源内訳

県支出金

32

事 業 内 容

国庫支出金

事 業 費

事 業 費

上の財源内訳

その他

県支出金

31

地方債

一般財源

その他

第5次総合計画基本計画体系

30

期 間

継続年数

総事業費

国庫支出金

県支出金

地方債

事業名

No.

事 業 費

事 業 内 容

上の財源内訳

1.防 災(NO.1)計

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 63 -

- 63 -

Page 65: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

国庫支出金

一般財源

その他

事 業 内 容

一般財源

地方債

上の財源内訳

県支出金

32

事 業 内 容

国庫支出金

事 業 費

事 業 費

上の財源内訳

その他

県支出金

31

地方債

一般財源

その他

第5次総合計画基本計画体系

30

期 間

継続年数

総事業費

国庫支出金

県支出金

地方債

事業名

No.

事 業 費

事 業 内 容

上の財源内訳

(単位:千円)

新1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6長寿命化修繕 交通安全施設 防犯灯

30-32 30-32 30-32

1 - -

6,000 6,000 15,000 *6,000 15,000

詰所・警鐘楼 ガードレール 設置補助

塗装 カーブミラー他

2,000 2,000 5,000 *2,000 5,000

0 0

0 0

0 0

0 0

2,000 2,000 5,000 *2,000 5,000

詰所・警鐘楼 ガードレール 設置補助

塗装 カーブミラー他

2,000 2,000 5,000 *2,000 5,000

0 0

0 0

0 0

0 0

2,000 2,000 5,000 *2,000 5,000

詰所・警鐘楼 ガードレール 設置補助

塗装 カーブミラー他

2,000 2,000 5,000 *2,000 5,000

0 0

0 0

0 0

0 0

2,000 2,000 5,000 *2,000 5,000

第4章 自然と快適な暮らしをつなげる生活基盤づくり(都市基盤・生活環境分野)

第3節 安心・安全な明るいまちをつくる

1.防      災(NO.2)

第4章 自然と快適な暮らしをつなげる生活基盤づくり(都市基盤・生活環境分野)

第3節 安心・安全な明るいまちをつくる

2.交通安全・地域安全

2.交通安全地域安全

1.防 災(NO.2)計

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 64 -

- 64 -

Page 66: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

国庫支出金

一般財源

その他

事 業 内 容

一般財源

地方債

上の財源内訳

県支出金

32

事 業 内 容

国庫支出金

事 業 費

事 業 費

上の財源内訳

その他

県支出金

31

地方債

一般財源

その他

第5次総合計画基本計画体系

30

期 間

継続年数

総事業費

国庫支出金

県支出金

地方債

事業名

No.

事 業 費

事 業 内 容

上の財源内訳

(単位:千円)

281,392 15,000 296,392

250,592 5,000 255,592

0 0 0

0 0 0

237,900 0 237,900

0 0 0

12,692 5,000 17,692

14,400 5,000 19,400

0 0 0

0 0 0

7,500 0 7,500

0 0 0

6,900 5,000 11,900

16,400 5,000 21,400

0 0 0

0 0 0

7,500 0 7,500

0 0 0

8,900 5,000 13,900

第3節 合計1.防 災

2.交通安全地域安全

3.消費生活計

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 65 -

- 65 -

Page 67: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

(単位:千円)

1 2 3 4 1 2 1 2 3地域活性化事業支援補助金

夏まつり開催 コミュニティ助成事業

小さな拠点づくり事業

広報編集 ボランティア住民活動振興事業

有線放送保守点検委託料

引込線等改修工事

有線放送施設撤去工事

30-32 30-32 30-32 28-32 30-32 23-32 13-30 28-30 30-32

- - - 3 - 8 18 - -

*2,700 *12,000 *15,000 47,000 47,000 *6,000 *18,000 0 1,470 1,000 171,000 173,470

補助金 開催費用 補助金 基本設計 印刷委託 運営委託等 交換機等保守 町内一円 撤去工事実施設計

各種修繕工事

*900 *4,000 *5,000 2,000 2,000 *2,000 *6,000 0 1,470 1,000 3,000 5,470

0 0 0

0 0 0

0 0 0

助成金 使用料 使用料 使用料

*5,000 0 0 1,470 1,000 3,000 5,470

*900 *4,000 2,000 2,000 *2,000 *6,000 0 0

補助金 開催費用 補助金 実施設計 印刷委託 運営委託等 撤去工事

H32年度撤去工事実施設計

*900 *4,000 *5,000 5,000 5,000 *2,000 *6,000 0 0 0 83,000 83,000

2,500 2,500 0 0

0 0 0

過疎債

2,500 2,500 0 0

助成金 基金

*5,000 0 0 83,000 83,000

*900 *4,000 0 *2,000 *6,000 0 0

補助金 開催費用 補助金 改修工事・監理 印刷委託 運営委託等 撤去工事

*900 *4,000 *5,000 40,000 40,000 *2,000 *6,000 0 0 0 85,000 85,000

20,000 20,000 0 0

0 0 0

過疎債

20,000 20,000 0 0

助成金 基金

*5,000 0 0 85,000 85,000

*900 *4,000 0 *2,000 *6,000 0 0

事 業 費32

上の財源内訳 その他

国庫支出金

一般財源

その他

地方債

国庫支出金

事 業 内 容

31

地方債

その他

事 業 費

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

一般財源

事 業 内 容

30

No.

事 業 費

第5次総合計画基本計画体系

事業名

継続年数

総事業費

期 間

事 業 内 容

一般財源

地方債

県支出金

上の財源内訳

県支出金

2.町民参加(有線放送)

第5章 創意工夫で自立につなげる行政づくり(行財政分野)

2.町民参加 計

2.町民参加1.コミュニティ

1.コミュニティ計

第1節 自らが考え行動する協働のまちをつくる

3.町民参加(有線放送電話事業)

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 66 -

- 66 -

Page 68: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

事 業 費32

上の財源内訳 その他

国庫支出金

一般財源

その他

地方債

国庫支出金

事 業 内 容

31

地方債

その他

事 業 費

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

一般財源

事 業 内 容

30

No.

事 業 費

第5次総合計画基本計画体系

事業名

継続年数

総事業費

期 間

事 業 内 容

一般財源

地方債

県支出金

上の財源内訳

県支出金

(単位:千円)

47,000 173,470 220,470

2,000 5,470 7,470

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 5,470 5,470

2,000 0 2,000

5,000 83,000 88,000

2,500 0 2,500

0 0 0

2,500 0 2,500

0 83,000 83,000

0 0 0

40,000 85,000 125,000

20,000 0 20,000

0 0 0

20,000 0 20,000

0 85,000 85,000

0 0 0

第1節 合計1.コミュニティ

計2.町民参加

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 67 -

- 67 -

Page 69: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

(単位:千円)

1 2 3 4 5 拡6 7 8 9 改10 11 12住基ネットワークシステム・マイナンバー

戸籍システム

庁舎内電算処理

LGWANシステム

基幹系システム

シンクライアント端末等購入

シンクライアントシステム

庁内システム更新

例規集システム

eLTAX管理運用

職員研修費 マイナンバーシステム

30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 24-32 23-32 30-32 30-32 22-32 30-32 26-32

- - - - - 7 8 - - 9 - 5

*16,362 *30,132 *106,800 *5,646 *42,300 16,130 *9,120 *18,406 *5,280 *6,614 *1,500 *8,778 16,130

システム保守 システム保守 電算システム ルーターレンタル 機器リース パソコン等更新 機器リース・保守 改修・更新 維持更新 管理運用 専門研修他 システム改修

機器リース・更新 機器リース・更新 保守・使用料 情報回線負担金 納税システム導入

*5,454 *13,044 *35,600 *1,882 *22,300 2,470 *3,040 *53 *1,760 *3,202 *500 *2,926 2,470

*2,524 0

0

0

0

*2,930 *13,044 *35,600 *1,882 *22,300 2,470 *3,040 *53 *1,760 *3,202 *500 *2,926 2,470

システム保守 システム保守 電算システム ルーターレンタル 機器リース パソコン等更新 機器リース・保守 改修・更新 維持更新 管理運用 専門研修他 システム改修

機器リース 機器リース 保守・使用料 情報回線負担金 納税システム運用

*5,454 *8,544 *35,600 *1,882 *10,000 12,910 *3,040 *18,300 *1,760 *1,706 *500 *2,926 12,910

*2,524 0

0

0

0

*2,930 *8,544 *35,600 *1,882 *10,000 12,910 *3,040 *18,300 *1,760 *1,706 *500 *2,926 12,910

システム保守 システム保守 電算システム ルーターレンタル 機器リース パソコン等更新 機器リース・保守 改修・更新 維持更新 管理運用 専門研修他 システム改修

機器リース 機器リース 保守・使用料 情報回線負担金 納税システム運用

*5,454 *8,544 *35,600 *1,882 *10,000 750 *3,040 *53 *1,760 *1,706 *500 *2,926 750

*2,524 0

0

0

0

*2,930 *8,544 *35,600 *1,882 *10,000 750 *3,040 *53 *1,760 *1,706 *500 *2,926 750

国庫支出金

その他

地方債

上の財源内訳

一般財源

一般財源

事 業 費

事 業 内 容

県支出金

32

事 業 内 容

事 業 費

31

一般財源

地方債

その他

地方債

国庫支出金

県支出金

県支出金

上の財源内訳

継続年数

期 間

No.

事業名

1.行政サービス(NO.1)計

その他

第5次総合計画基本計画体系

総事業費

第5章 創意工夫で自立につなげる行政づくり(行財政分野)

第2節 効率的で効果的な行財政運営のまちをつくる

1.行政サービス(NO.1)

事 業 内 容

事 業 費

国庫支出金

30

上の財源内訳

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 68 -

- 68 -

Page 70: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

国庫支出金

その他

地方債

上の財源内訳

一般財源

一般財源

事 業 費

事 業 内 容

県支出金

32

事 業 内 容

事 業 費

31

一般財源

地方債

その他

地方債

国庫支出金

県支出金

県支出金

上の財源内訳

継続年数

期 間

No.

事業名

その他

第5次総合計画基本計画体系

総事業費

事 業 内 容

事 業 費

国庫支出金

30

上の財源内訳

(単位:千円)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12クレジット収納 コンビニ交付サービス

(マイナンバー)

26-32 28-32

5 3

*717 *12,054 0

管理運用 システム管理

*239 *4,018 0

0

0

0

0

*239 *4,018 0

管理運用 システム管理

*239 *4,018 0

0

0

0

0

*239 *4,018 0

管理運用 システム管理

*239 *4,018 0

0

0

0

0

*239 *4,018 0

1.行政サービス(NO.2)計

第5章 創意工夫で自立につなげる行政づくり(行財政分野)

第2節 効率的で効果的な行財政運営のまちをつくる

1.行政サービス(NO.2)

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 69 -

- 69 -

Page 71: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

国庫支出金

その他

地方債

上の財源内訳

一般財源

一般財源

事 業 費

事 業 内 容

県支出金

32

事 業 内 容

事 業 費

31

一般財源

地方債

その他

地方債

国庫支出金

県支出金

県支出金

上の財源内訳

継続年数

期 間

No.

事業名

その他

第5次総合計画基本計画体系

総事業費

事 業 内 容

事 業 費

国庫支出金

30

上の財源内訳

(単位:千円)

1 2 3 4 拡5 6 7 8 9 10 11 12公用車両購入

庁舎建物LED化

嘱託登記申請書作成

庁舎エレベーター改修工事

庁舎・保健センター改修工事

役場分室撤去 標準地土地鑑定等

地方税共同滞納整理事業

第6次総合計画策定

30-32 24-31 30-32 30 26-32 31 4-32 30-32 31-32

- 7 - - 5 - 27 - -

10,600 2,600 *3,000 30,688 19,146 18,310 *11,900 *4,556 *5,000 81,344

更新2台 LED化 嘱託登記委託 庁舎エレベーター改修 土地時点修正 滞納整理機構

普乗1・軽貨1 設置後38年 農地山林鑑定 運営負担金

3,600 1,300 *1,000 30,688 5,766 0 *1,000 *1,356 41,354

0

0

0

国保会計負担分

*204 0

3,600 1,300 *1,000 30,688 5,766 *1,000 *1,152 41,354

更新2台 LED化 嘱託登記委託 トイレ改修工事 役場分室撤去 土地時点修正 滞納整理機構 計画策定支援

軽乗1・軽貨1 ボイラー交換設計 舗装工事 宅地鑑定 運営負担金 住民アンケート

3,500 1,300 *1,000 0 2,148 18,310 *10,000 *1,600 *2,000 25,258

0

0

0

国保会計負担分

*204 0

3,500 1,300 *1,000 2,148 18,310 *10,000 *1,396 *2,000 25,258

更新2台 嘱託登記委託 ボイラー交換工事 土地時点修正 滞納整理機構 計画策定支援

軽乗1・軽貨1 雑種地等鑑定 運営負担金

3,500 0 *1,000 0 11,232 0 *900 *1,600 *3,000 14,732

0

0

0

国保会計負担分

*204 0

3,500 *1,000 11,232 *900 *1,396 *3,000 14,732

2.行財政経営計

第5章 創意工夫で自立につなげる行政づくり(行財政分野)

第2節 効率的で効果的な行財政運営のまちをつくる

2.行財政経営

トイレ改修工事・引込

線改修・PCBトランス廃棄

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 70 -

- 70 -

Page 72: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

国庫支出金

その他

地方債

上の財源内訳

一般財源

一般財源

事 業 費

事 業 内 容

県支出金

32

事 業 内 容

事 業 費

31

一般財源

地方債

その他

地方債

国庫支出金

県支出金

県支出金

上の財源内訳

継続年数

期 間

No.

事業名

その他

第5次総合計画基本計画体系

総事業費

事 業 内 容

事 業 費

国庫支出金

30

上の財源内訳

(単位:千円)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12北信広域連合経常経費

岳南広域消防組合分担金

北衛一般会計負担金

北衛斎場運営 北衛ごみ経常費

北衛ごみ公債費

北衛し尿処理事業

30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 30-31

- - - - - - -

*25,500 *1,188,441 *22,517 *27,832 *343,883 *102,024 *103,858 0

分担金 分担金 分担金 分担金 分担金 分担金 分担金

*8,500 *395,694 *7,515 *14,745 *98,060 *30,940 *22,187 0

0

0

0

0

*8,500 *395,694 *7,515 *14,745 *98,060 *30,940 *22,187 0

分担金 分担金 分担金 分担金 分担金 分担金 分担金

*8,500 *396,981 *7,498 *6,612 *118,684 *36,704 *81,671 0

0

0

0

0

*8,500 *396,981 *7,498 *6,612 *118,684 *36,704 *81,671 0

分担金 分担金 分担金 分担金 分担金 分担金

*8,500 *395,766 *7,504 *6,475 *127,139 *34,380 0

0

0

0

0

*8,500 *395,766 *7,504 *6,475 *127,139 *34,380 0

3.広域行政 計

第5章 まちの元気・しくみづくり(行財政分野)

第2節 効率的で効果的な行財政運営のまちをつくる

3.広域行政

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 71 -

- 71 -

Page 73: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

国庫支出金

その他

地方債

上の財源内訳

一般財源

一般財源

事 業 費

事 業 内 容

県支出金

32

事 業 内 容

事 業 費

31

一般財源

地方債

その他

地方債

国庫支出金

県支出金

県支出金

上の財源内訳

継続年数

期 間

No.

事業名

その他

第5次総合計画基本計画体系

総事業費

事 業 内 容

事 業 費

国庫支出金

30

上の財源内訳

(単位:千円)

16,130 81,344 0 97,474

2,470 41,354 0 43,824

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2,470 41,354 0 43,824

12,910 25,258 0 38,168

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12,910 25,258 0 38,168

750 14,732 0 15,482

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

750 14,732 0 15,482

第2節 合計3.広域行政

計1.行政サービス

計2.行財政経営

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

- 72 -

- 72 -

Page 74: 実 施 計 画 - 山ノ内町公式サイト...基 本 計 画 Ⅰ はじめに 1 計画の趣旨 この実施計画は、第5次山ノ内町総合計画基本構想及び後期基本計画に定める町の将来像「人と自然を育み、次世代へつなげる温もりのあるまち」の実現に向

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小

…ハード事業  *…ソフト事業

(単位:千円)

(単位:千円)

1 2 3 4 5 6 7 1

人権・共生のまちづくり事業

団体育成補助金(支部)

団体育成補助金(中高)

人権・同和推進事業

人権・同和教育推進

団体育成補助金(推進委)

平和親善大使事業

女性行政推進事業

30-32 30-32 30-32 30-32 30-32 29-31 30-32 30-32

- - - - - - - -

*5,010 *360 *1,728 *1,896 *2,316 *1,242 *1,200 0 *589 0 0 0 0

推進啓発生活 部落解放同盟 部落解放同盟 推進啓発 教育推進 町部落解放 中学生広島派遣 推進啓発

相談交流活動 山ノ内支部 中高地区協議会 推進委員会

*1,670 *120 *576 *509 *772 *414 *400 0 *125 0 0 0 0

0 0 0 0 0

*980 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

*690 *120 *576 *509 *772 *414 *400 0 *125 0 0 0 0

推進啓発生活 部落解放同盟 部落解放同盟 推進啓発 教育推進 町部落解放 中学生広島派遣 推進啓発

相談交流活動 山ノ内支部 中高地区協議会 推進委員会

*1,670 *120 *576 *509 *772 *414 *400 0 *125 0 0 0 0

0 0 0 0 0

*980 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

*690 *120 *576 *509 *772 *414 *400 0 *125 0 0 0 0

推進啓発生活 部落解放同盟 部落解放同盟 推進啓発 教育推進 町部落解放 中学生広島派遣 推進啓発

相談交流活動 山ノ内支部 中高地区協議会 推進委員会

*1,670 *120 *576 *878 *772 *414 *400 0 *339 0 0 0 0

0 0 0 0 0

*980 *140 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

*690 *120 *576 *738 *772 *414 *400 0 *339 0 0 0 0

地方債

上の財源内訳

国庫支出金

その他

年県支出金

事 業 内 容

上の財源内訳

国庫支出金

県支出金

一般財源

その他

地方債

地方債

一般財源

度その他

上の財源内訳

県支出金

事 業 内 容

総事業費

30事 業 費

事 業 内 容

国庫支出金

一般財源

第5章 創意工夫で自立につなげる行政づくり(行財政分野)

32事 業 費

第5次総合計画基本計画体系

31事 業 費

No.

事業名

期 間

継続年数

第3節 人権を尊重する平等な社会のまちをつくる

第3節 合計

1.人権の尊重 2.男女共同参画社会

2.男女共同参画社会

1..人権の尊重計

2.男女共同 参画社会

1.人権の尊重計

新・・・・新規事業     拡・・・事業を拡大・拡充する名変・・・事業の名称変更  改・・・事業を再編成・再構築し継続縮・・・・事業縮小 …ハード事業  *…ソフト事業

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