Post on 22-Feb-2020
세 입 예 산 사 업 명 세 서2019년도 본예산 일반회계
장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
총 계 343,105,508 323,745,205 19,360,303
100 지방세수입 13,098,000 13,037,000 61,000
110 지방세 13,098,000 13,037,000 61,000
111 보통세 13,098,000 13,037,000 61,000
111-03 주민세 800,000 633,000 167,000
[ 일반회계 ] 800,000 633,000 167,000
< 재무과 > 800,000 633,000 167,000
○ 주민세 800,000800,000,000원
111-04 재산세 2,408,000 2,265,000 143,000
[ 일반회계 ] 2,408,000 2,265,000 143,000
< 재무과 > 2,408,000 2,265,000 143,000
○ 재산세 2,408,0002,408,000,000원
111-05 자동차세 5,781,000 6,143,000 △362,000
[ 일반회계 ] 5,781,000 6,143,000 △362,000
< 재무과 > 5,781,000 6,143,000 △362,000
○ 자동차세 5,781,0005,781,000,000원
111-07 담배소비세 1,556,000 1,454,000 102,000
[ 일반회계 ] 1,556,000 1,454,000 102,000
< 재무과 > 1,556,000 1,454,000 102,000
○ 담배소비세 1,556,0001,556,000,000원
111-09 지방소득세 2,553,000 2,542,000 11,000
[ 일반회계 ] 2,553,000 2,542,000 11,000
< 재무과 > 2,553,000 2,542,000 11,000
○ 지방소득세 2,553,0002,553,000,000원
200 세외수입 11,211,400 10,079,600 1,131,800
210 경상적세외수입 6,431,400 5,892,600 538,800
211 재산임대수입 551,000 555,600 △4,600
211-02 공유재산임대료 551,000 555,600 △4,600
[ 일반회계 ] 551,000 555,600 △4,600
< 재무과 > 551,000 555,600 △4,600
○ 도유재산 임대료 6,000
○ 군유재산 임대료 16,000
○ 군유재산(임대농기계) 임대료 80,000
○ 삼기 농산물단순가공공장 임대료 7,000
6,000,000원
16,000,000원
80,000,000원
7,000,000원
장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 호남고속도로 곡성휴게소 임대료 2,000
○ 군유재산(군유림) 임대료 3,000
○ 군유재산(사회단체사무실) 임대료 1,000
○ 곡성생태체험관 및 합강투어텔 임대료 26,000
○ 곡성군 청소년야영장 사용료 30,000
○ 심청주막골 사용료 5,000
○ 심청이야기마을 사용료 60,000
○ 청계동솔바람야영장 임대료 65,000
○ 도림사오토캠핑장리조트 임대료 250,000
2,000,000원
3,000,000원
1,000,000원
26,000,000원
30,000,000원
5,000,000원
60,000,000원
65,000,000원
250,000,000원
212 사용료수입 554,000 524,000 30,000
212-01 도로사용료 40,000 35,000 5,000
[ 일반회계 ] 40,000 35,000 5,000
< 재무과 > 40,000 35,000 5,000
○ 도로사용료 40,00040,000,000원
212-03 하수도사용료 320,000 289,000 31,000
[ 일반회계 ] 320,000 289,000 31,000
< 재무과 > 320,000 289,000 31,000
○ 하수도 사용료 320,000320,000,000원
212-05 시장사용료 23,000 23,000 0
[ 일반회계 ] 23,000 23,000 0
< 재무과 > 23,000 23,000 0
○ 5일 시장 사용료(곡성,옥과,석곡) 23,00023,000,000원
212-07 입장료수입 21,000 31,000 △10,000
[ 일반회계 ] 21,000 31,000 △10,000
< 재무과 > 21,000 31,000 △10,000
○ 곡성섬진강천문대 입장료 20,000
○ 청계동자연휴식지 입장료 1,000
20,000,000원
1,000,000원
212-08 기타사용료 150,000 146,000 4,000
[ 일반회계 ] 150,000 146,000 4,000
< 재무과 > 150,000 146,000 4,000
○ 군민회관 사용료 4,000
○ 문화센터 사용료 6,000
○ 문화체육관 사용료 3,000
○ 곡성문화센터 수강료 20,000
4,000,000원
6,000,000원
3,000,000원
20,000,000원
장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 공무원 휴양시설(곡성휴양원) 사용료 10,000
○ 직업체험관 사용료 60,000
○ 위생처리장 사용료 7,000
○ 지하수 사용료 40,000
10,000,000원
60,000,000원
7,000,000원
40,000,000원
213 수수료수입 428,400 442,000 △13,600
213-01 증지수입 120,000 120,000 0
[ 일반회계 ] 120,000 120,000 0
< 재무과 > 120,000 120,000 0
○ 인증기 수입(읍면 포함) 120,000120,000,000원
213-02 쓰레기처리봉투판매수입 200,000 200,000 0
[ 일반회계 ] 200,000 200,000 0
< 재무과 > 200,000 200,000 0
○ 쓰레기봉투 판매수입(읍면 포함) 200,000200,000,000원
213-04 기타수수료 108,400 122,000 △13,600
[ 일반회계 ] 108,400 122,000 △13,600
< 재무과 > 108,400 122,000 △13,600
○ 대형생활폐기물처리 40,000
○ 음식물류폐기물처리 수수료 34,000
○ 수질검사 수수료 4,400
○ 전자정부민원증명 수수료 19,000
○ 여권발급 수수료 11,000
40,000,000원
34,000,000원
4,400,000원
19,000,000원
11,000,000원
214 사업수입 3,119,000 3,146,000 △27,000
214-01 사업장생산수입 1,996,000 1,981,000 15,000
[ 일반회계 ] 1,996,000 1,981,000 15,000
< 재무과 > 1,996,000 1,981,000 15,000
○ 벼 병해충 예찰포 수확물 생산수입 1,000
○ 농업미생물 배양실 생산수입 15,000
○ 숲가꾸기 부산물(톱밥) 생산수입 20,000
○ 부산물자원화센터 퇴비 생산수입 1,960,000
1,000,000원
15,000,000원
20,000,000원
1,960,000,000원
214-08 의료사업수입 1,121,000 1,163,000 △42,000
[ 일반회계 ] 1,121,000 1,163,000 △42,000
< 재무과 > 1,121,000 1,163,000 △42,000
○ 보건의료원 수입 478,000
○ 보건지소 수입 236,000
478,000,000원
236,000,000원
장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 보건진료소 수입 407,000407,000,000원
214-09 기타사업수입 2,000 2,000 0
[ 일반회계 ] 2,000 2,000 0
< 재무과 > 2,000 2,000 0
○ 겸면목화재배 판매수입 2,0002,000,000원
215 징수교부금수입 269,000 215,000 54,000
215-01 징수교부금수입 269,000 215,000 54,000
[ 일반회계 ] 269,000 215,000 54,000
< 재무과 > 269,000 215,000 54,000
○ 도세 징수교부금 200,000
○ 하천부지 점사용료 징수교부금 8,000
○ 농지전용 징수부담금 25,000
○ 도로점사용료 징수교부금 7,000
○ 환경개선부담금 징수교부금 28,000
○ 배출부과금 징수교부금 1,000
200,000,000원
8,000,000원
25,000,000원
7,000,000원
28,000,000원
1,000,000원
216 이자수입 1,510,000 1,010,000 500,000
216-01 공공예금이자수입 1,500,000 1,000,000 500,000
[ 일반회계 ] 1,500,000 1,000,000 500,000
< 재무과 > 1,500,000 1,000,000 500,000
○ 정기예금이자 1,500,0001,500,000,000원
216-06 기타이자수입 10,000 10,000 0
[ 일반회계 ] 10,000 10,000 0
< 재무과 > 10,000 10,000 0
○ 세입세출외현금 및 기타이자 10,00010,000,000원
220 임시적세외수입 4,780,000 4,187,000 593,000
221 재산매각수입 15,000 15,000 0
221-03 공유재산매각수입금 15,000 15,000 0
[ 일반회계 ] 15,000 15,000 0
< 재무과 > 15,000 15,000 0
○ 공유재산매각수입 15,00015,000,000원
222 부담금 165,000 125,000 40,000
222-02 일반부담금 165,000 125,000 40,000
[ 일반회계 ] 165,000 125,000 40,000
< 재무과 > 165,000 125,000 40,000
○ 하수도 사용료 원인자부담금 50,00050,000,000원
장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 조림사업 산주 부담금 110,000
○ 산림전용 부담금 5,000
110,000,000원
5,000,000원
223 과징금및과태료등 105,000 102,000 3,000
223-01 과징금 9,000 9,000 0
[ 일반회계 ] 9,000 9,000 0
< 재무과 > 9,000 9,000 0
○ 부동산 및 차량관련 과징금 9,0009,000,000원
223-03 변상금 4,000 1,000 3,000
[ 일반회계 ] 4,000 1,000 3,000
< 재무과 > 4,000 1,000 3,000
○ 일반변상금(군유재산변상금) 4,0004,000,000원
223-05 과태료 92,000 92,000 0
[ 일반회계 ] 92,000 92,000 0
< 재무과 > 92,000 92,000 0
○ 차량과태료 60,000
○ 환경과태료 10,000
○ 식품위생 및 공중위생법 위반 과태료 1,000
○ 기타과태료 21,000
60,000,000원
10,000,000원
1,000,000원
21,000,000원
224 기타수입 4,375,000 3,845,000 530,000
224-01 불용품매각대 20,000 20,000 0
[ 일반회계 ] 20,000 20,000 0
< 재무과 > 20,000 20,000 0
○ 불용품매각대금 20,00020,000,000원
224-06 그외수입 4,355,000 3,825,000 530,000
[ 일반회계 ] 4,355,000 3,825,000 530,000
< 재무과 > 4,355,000 3,825,000 530,000
○ 금고협력사업비 55,000
○ 지방소비세 3,500,000
○ 기타 그외수입 800,000
55,000,000원
3,500,000,000원
800,000,000원
225 지난연도수입 120,000 100,000 20,000
225-01 지난연도수입 120,000 100,000 20,000
[ 일반회계 ] 120,000 100,000 20,000
< 재무과 > 120,000 100,000 20,000
○ 과년도수입 120,000120,000,000원
장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
300 지방교부세 172,683,000 161,000,000 11,683,000
310 지방교부세 172,683,000 161,000,000 11,683,000
311 지방교부세 172,683,000 161,000,000 11,683,000
311-01 보통교부세 166,233,000 155,000,000 11,233,000
[ 일반회계 ] 166,233,000 155,000,000 11,233,000
< 기획실 > 166,233,000 155,000,000 11,233,000
○ 보통교부세 166,233,000166,233,000,000원
311-03 부동산교부세 6,360,000 6,000,000 360,000
[ 일반회계 ] 6,360,000 6,000,000 360,000
< 기획실 > 6,360,000 6,000,000 360,000
○ 부동산교부세 6,360,0006,360,000,000원
311-04 소방안전교부세 90,000 0 90,000
[ 일반회계 ] 90,000 0 90,000
< 안전건설과 > 90,000 0 90,000
○ 지방도.군도.농어촌도로 관리 90,00090,000,000원
400 조정교부금등 1,415,000 1,335,000 80,000
420 시ㆍ군조정교부금등 1,415,000 1,335,000 80,000
421 시ㆍ군조정교부금등 1,415,000 1,335,000 80,000
421-01 시ㆍ군일반조정교부금 1,415,000 1,335,000 80,000
[ 일반회계 ] 1,415,000 1,335,000 80,000
< 재무과 > 1,415,000 0 1,415,000
○ 도세 일반조정교부금 1,415,0001,415,000,000원
500 보조금 107,612,166 107,474,605 137,561
510 국고보조금등 94,453,045 94,184,750 268,295
511 국고보조금등 94,453,045 94,184,750 268,295
511-01 국고보조금 63,229,367 62,300,252 929,115
[ 일반회계 ] 63,229,367 62,300,252 929,115
< 주민복지과 > 40,927,174 36,749,541 4,177,633
○ 사회복무요원 관리 69,000
○ 자원봉사 코디네이터 지원 육성 27,652
○ 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 1,041
○ 통합사례관리사 인건비 지원 31,692
○ 장애인의료비 지원 103,948
○ 보조기구 교부 1,026
○ 농어촌 장애인주택 개조사업 17,100
69,000,000원
27,652,000원
1,041,000원
31,692,000원
103,948,000원
1,026,000원
17,100,000원
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 장애인 일자리지원(일반형일자리) 126,060
○ 장애인 일자리지원(복지일자리) 43,891
○ 장애인일자리지원(시간제일자리) 22,687
○ 장애수당(기초) 지급 104,471
○ 장애수당(차상위 등) 지급 100,743
○ 발달재활서비스 바우처 지원 34,137
○ 장애인연금 급여 지원 1,110,482
○ 저소득장애인진단비 및 검사비 지원 706
○ 장애인 활동지원 급여 지원 496,234
○ 여성장애인 출산비용 지원 700
○ 공공후견 활동비용 지원 1,440
○ 발달장애인 지원사업 35,648
○ 장애인거주시설 운영 지원 2,123,773
○ 장애인 거주시설 기능보강 10,673
○ 장애인 직업재활시설 기능보강 213,779
○ 기초생활보장 생계급여 3,598,070
○ 교육급여 109,018
○ 기초생활보장 해산장제급여 26,145
○ 주거급여 1,393,358
○ 양곡할인(기초생활수급자) 85,830
○ 양곡할인(차상위계층) 27,610
○ 자활근로 886,059
○ 지역자활센터 운영(보조) 160,935
○ 자활장려금 71,461
○ 지역자활센터 환경개선비 16,292
○ 희망키움 I 6,068
○ 희망키움 II 34,360
○ 내일키움통장 5,350
○ 청년희망키움통장 10,822
○ 기초연금지원 20,855,700
○ 독거노인중증장애인응급안전 알림서비스 운영지원
132,399
○ 노인돌봄기본서비스사업 지원 355,213
○ 노인돌봄종합서비스 단가보조 226,072
126,060,000원
43,891,000원
22,687,000원
104,471,000원
100,743,000원
34,137,000원
1,110,482,000원
706,000원
496,234,000원
700,000원
1,440,000원
35,648,000원
2,123,773,000원
10,673,000원
213,779,000원
3,598,070,000원
109,018,000원
26,145,000원
1,393,358,000원
85,830,000원
27,610,000원
886,059,000원
160,935,000원
71,461,000원
16,292,000원
6,068,000원
34,360,000원
5,350,000원
10,822,000원
20,855,700,000원
132,399,000원
355,213,000원
226,072,000원
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 노인일자리 및 사회활동지원 확대 2,026,180
○ 경로당 운영지원(보조) 174,906
○ 재가장기요양기관 지역사회 자원연계사업 36,181
○ 노인요양시설확충(기능보강)사업 1,284,528
○ 긴급복지 지원 211,404
○ 통합사례관리 지원 7,500
○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 64,680
○ 건강가정 및 다문화가족 지원센터운영 73,750
○ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스지원
34,284
○ 결혼이민자 통번역서비스 지원 18,732
○ 다문화가족 자녀언어발달 지원 21,455
○ 한국어교육 운영 15,514
○ 이중언어 가족환경 조성 18,795
○ 아이돌봄 지원 375,847
○ 한부모가족 자녀 양육비 등 지원 85,201
○ 청소년한부모 자립 지원사업 4,615
○ 농촌공동아이돌봄센터 운영지원 13,700
○ 보육교직원 인건비 지원 1,326,690
○ 어린이집 운영지원 21,713
○ 부모모니터링단 운영 700
○ 영유아 보육료 지원 679,719
○ 가정양육수당 지원 238,309
○ 어린이집 기능보강 95,595
○ 보육교직원 처우개선지원 118,058
○ 아동 급식지원 54,262
○ 지역아동센터 운영 지원 216,300
○ 특수목적형 지원 7,308
○ 토요운영 지원 7,296
○ 우수 지역아동센터 운영 8,686
○ 아동복지교사 파견 51,024
○ 요보호아동 그룹홈 운영 지원 32,934
○ 가정위탁아동 상해보험료 지원 1,274
○ 보호종료아동 자립수당 지원 9,730
2,026,180,000원
174,906,000원
36,181,000원
1,284,528,000원
211,404,000원
7,500,000원
64,680,000원
73,750,000원
34,284,000원
18,732,000원
21,455,000원
15,514,000원
18,795,000원
375,847,000원
85,201,000원
4,615,000원
13,700,000원
1,326,690,000원
21,713,000원
700,000원
679,719,000원
238,309,000원
95,595,000원
118,058,000원
54,262,000원
216,300,000원
7,308,000원
7,296,000원
8,686,000원
51,024,000원
32,934,000원
1,274,000원
9,730,000원
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 아동발달지원계좌 지원 21,108
○ 입양아동가족 지원 10,080
○ 아동수당지급 575,471
○ 사례관리 전달체계 개선(드림스타트) 264,000
○ 사회복지인력 인건비 42,000
< 행정과 > 1,004 4,017 △3,013
○ 국가위임사무 공통기반시스템 구축지원 1,004
< 재무과 > 64,483 73,500 △9,017
○ 개별주택가격 조사 추진 및 관리 64,483
< 미래혁신과 > 377,719 368,265 9,454
○ 농어촌관광주체 육성지원(농촌유학) 25,000
○ 지역사회 청소년통합지원체계 구축 46,860
○ 청소년동반자 프로그램 운영 33,308
○ 학교 밖 청소년지원 57,442
○ 청소년 특별지원 사업 4,040
○ 청소년유해환경 감시단 지원 1,200
○ 학교폭력 예방프로그램 운영 13,500
○ 저소득층 여성청소년 위생용품 지원사업 6,805
○ 청소년 문화 활동 지원 1,000
○ 청소년지도사 배치 지원 22,320
○ 청소년방과후아카데미 운영 136,244
○ 도시민 농촌유치지원 30,000
< 민원과 > 465,856 230,353 235,503
○ 여권사무 대행경비 지원 10,000
○ 가족관계등록사무처리 경비 지원 31,179
○ 토지특성 및 산정 55,281
○ 공간정보구축 180,000
○ 지적재조사사업 추진 96,356
○ 택시 감차지원 29,840
○ 사업용차량 차로이탈경고장치 장착 38,200
○ 교통안전시설물관리 25,000
< 농정과 > 11,423,924 14,191,896 △2,767,972
○ 친환경농업 직불제 585,000
○ 경관보전 직불제 405,320
21,108,000원
10,080,000원
575,471,000원
264,000,000원
42,000,000원
1,004,000원
64,483,000원
25,000,000원
46,860,000원
33,308,000원
57,442,000원
4,040,000원
1,200,000원
13,500,000원
6,805,000원
1,000,000원
22,320,000원
136,244,000원
30,000,000원
10,000,000원
31,179,000원
55,281,000원
180,000,000원
29,840,000원
38,200,000원
25,000,000원
585,000,000원
405,320,000원
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 유기농업자재지원 69,047
○ 토양개량제 지원 310,140
○ 유기질비료 지원사업 991,429
○ 논소득 다양화 사업(논 타작물 재배) 1,022,720
○ 들녘경영체 교육컨설팅지원 115,000
○ 쌀소득보전 고정 직접직불금 4,950,000
○ 쌀직불금 행정경비 지원 29,250
○ 밭농업 직불금 1,250,000
○ 밭농업직불금 행정비 지원 19,600
○ 조건불리 직불금 168,000
○ 정부양곡관리비 지원 5,487
○ 농산물 공동출하 확대지원(공동선별비)사업
36,800
○ GAP 인증농가 잔류농약,중금속,재배토양,재배용수,검사비
지원 28,831
○ 농촌융복합산업화 육성 450,000
○ 저수지 시설정비 755,000
○ 한발대비 용수개발사업 160,000
○ 청년농업인 영농정착 지원사업 35,300
○ 신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원 27,000
○ 신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육지원(보조)
10,000
< 문화체육과 > 918,989 1,145,067 △226,078
○ 학교예술 강사지원(국악분야 예술강사 지원사업)
4,769
○ 통합문화이용권 사업 103,000
○ 향교서원 문화재 활용사업 42,000
○ 전수교육관 활성화 지원(낙죽장도) 18,764
○ 전수교육관 활성화 지원(죽동농악) 9,640
○ 문화재 재난방지시설 구축(도림사괘불탱) 42,000
○ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(성륜사 안
심당 및 육화당 보수설계) 15,000
○ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(단군전 기
록화사업) 20,000
69,047,000원
310,140,000원
991,429,000원
1,022,720,000원
115,000,000원
4,950,000,000원
29,250,000원
1,250,000,000원
19,600,000원
168,000,000원
5,487,000원 * 1식
36,800,000원 * 1식
28,831,000원
450,000,000원
755,000,000원
160,000,000원
35,300,000원
27,000,000원
10,000,000원
4,769,000원
103,000,000원
42,000,000원
18,764,000원
9,640,000원
42,000,000원
15,000,000원
20,000,000원
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(곡성 태안
사 광자대사탑 주변정비) 77,000
○ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(곡성 제호
정 고택 초가이엉잇기) 4,900
○ 문화재 방재시설 유지관리 지원(곡성 제호정 고택 및 태
안사 적인선사탑) 14,000
○ 전통사찰 방재시스템 유지보수(관음사 및 도림사)
10,416
○ 전통사찰 방재시스템 구축(수도암) 57,500
○ 전수관 건립지원사업(죽동농악) 40,000
○ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(구 삼기면
사무소 기록화사업) 20,000
○ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(곡성 성륜
사 안심당 및 육화당 기록화사업) 20,000
○ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(구 곡성역
사 기록화사업) 20,000
○ 생활체육시설정비 400,000
< 환경축산과 > 1,453,944 662,388 791,556
○ 섬진강 침실습지 훼손지복원 700,000
○ 야생동물피해예방사업(보조) 11,390
○ 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 5,000
○ 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 1,000
○ 자동차 배출가스 관리 36,000
○ 운행경유차 배출가스 저감사업 32,000
○ 하천 및 하구 쓰레기 정화사업 32,000
○ 폐비닐 수거보상금 지원(국비 인센티브) 6,720
○ 안전한 공중화장실 문화 정착 10,000
○ 슬레이트처리 지원사업 251,110
○ 축산식품안전관리 추진 경상경비(명예 축산물 위생감시원
운영) 175
○ 구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가축방역) 295,159
○ 구제역 및 AI예방(가금농가 질병관리) 6,000
○ 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량통신료)
20,790
77,000,000원
4,900,000원
14,000,000원
10,416,000원
57,500,000원
40,000,000원
20,000,000원
20,000,000원
20,000,000원
400,000,000원
700,000,000원
11,390,000원
5,000,000원
1,000,000원
36,000,000원
32,000,000원
32,000,000원
6,720,000원
10,000,000원
251,110,000원
175,000원
295,159,000원
6,000,000원
20,790,000원
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 축사시설 현대화(CCTV 등 방역인프라) 21,000
○ 살처분 보상금 16,000
○ 산란계 농장 환경개선 지원사업 9,600
< 안전건설과 > 19,665 107,665 △88,000
○ 기초 재난대응 훈련(재난대비 안전한국훈련 추진)
2,500
○ 물놀이 안전시설 설치 2,119
○ 민방위대 운영관리 12,000
○ 민방위 교육 운영비 지원 2,476
○ 국민 참여 민방위의 날 훈련경비 570
< 도시경제과 > 755,027 312,080 442,947
○ 서민층 가스시설 개선 65,552
○ 지역주도형 청년일자리사업(보조) 562,950
○ 지역공동체 일자리사업 54,025
○ 사회적기업 육성(일자리창출, 생활) 34,500
○ 사회적기업 육성(사업개발비) 35,000
○ 사회적기업 육성(사회보험료) 3,000
< 산림과 > 3,397,723 3,736,488 △338,765
○ 조림사업 549,972
○ 사유림 산림경영계획 작성사업 1,988
○ 친환경 임산물재배관리 128,032
○ 임산물생산기반지원 32,118
○ 임산물유통기반지원 26,685
○ 임산물 상품화지원 13,039
○ 펠릿보일러 보급 3,600
○ 산림작물생산단지 43,774
○ 정책숲가꾸기사업 910,975
○ 공공숲가꾸기(산림바이오매스사업) 86,182
○ 공공숲가꾸기(산림자원조사단) 23,137
○ 임업기계 장비 보급 및 관리 30,000
○ 일반병해충방제 23,452
○ 생활권 수목진료 지원 1,875
○ 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 자본
22,500
21,000,000원
16,000,000원
9,600,000원
2,500,000원
2,119,000원
12,000,000원
2,476,000원
570,000원
65,552,000원
562,950,000원
54,025,000원
34,500,000원
35,000,000원
3,000,000원
549,972,000원
1,988,000원
128,032,000원
32,118,000원
26,685,000원
13,039,000원
3,600,000원
43,774,000원
910,975,000원
86,182,000원
23,137,000원
30,000,000원
23,452,000원
1,875,000원
22,500,000원
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 234,086
○ 산불예방체계 구축 및 운영 2,400
○ 산불진화체계 구축 및 운영 11,695
○ 사방사업 1,200,534
○ 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 15,768
○ 산림서비스 도우미 20,359
○ 인력운영비(산불예방) 15,552
< 농촌지원과 > 379,302 808,310 △429,008
○ 농업인대학 운영 18,000
○ 농업기술전문교육 10,000
○ 현장기술지도 활동지원 3,700
○ 지도공무원 전문능력향상 지원 9,645
○ 품목별 농업인 연구모임체 육성 2,000
○ 농업인 학습단체 교육운영 지원(농촌지도자) 800
○ 농업인 학습단체 교육운영 지원(4-H회) 475
○ 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 25,000
○ 우리쌀 이용 가공 기술교육 1,500
○ 시설원예 현대화 지원 32,620
○ 스마트팜 시설보급 18,640
○ 농업분야 에너지 절감시설 지원 88,152
○ 특용작물시설 현대화 지원 5,200
○ 과수 생산시설 현대화 지원 60,000
○ 초등돌봄교실 과일간식 지원 8,550
○ 체험마을리더 교육지원(국비보조) 1,820
○ 농촌체험휴양마을 안전, 화재보험 가입지원 4,000
○ 농촌관광주체육성지원(사무장활동국비지원) 75,600
○ 농촌민박서비스 안전교육 지원(국비보조) 1,000
○ 농업기계 안전교육 지원 5,000
○ 농기계등화장치 부착지원 7,600
< 기술보급과 > 234,590 260,550 △25,960
○ 농업 신기술 시범(작물환경) 6,000
○ 농작물 병해충 관찰포 운영 지원 1,650
○ 농작물병해충 진단실 운영 지원 10,000
○ 농작물병해충 방제비 지원 27,500
234,086,000원
2,400,000원
11,695,000원
1,200,534,000원
15,768,000원
20,359,000원
15,552,000원
18,000,000원
10,000,000원
3,700,000원
9,645,000원
2,000,000원
800,000원
475,000원
25,000,000원
1,500,000원
32,620,000원
18,640,000원
88,152,000원
5,200,000원
60,000,000원
8,550,000원
1,820,000원
4,000,000원
75,600,000원
1,000,000원
5,000,000원
7,600,000원
6,000,000원
1,650,000원
10,000,000원
27,500,000원
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 농업 신기술 시범(과수특작) 50,000
○ 과수 과학영농 기술보급 장비지원 18,000
○ 농업 신기술 시범(채소화훼) 57,500
○ 농업기술센터 종합분석실 운영지원 26,000
○ 농산물 소득조사 분석 4,440
○ 강소농 육성지원 18,000
○ 강소농 사업관리 및 평가지원 5,000
○ 지역특화농업기술정보화인력지원 4,000
○ 사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원 5,000
○ 청년농업인 경영진단분석컨설팅 1,500
< 보건과 > 838,967 418,132 420,835
○ 농어촌보건소 등 이전신축(장비보강) 52,800
○ 농어촌보건소 등 이전신축(정신건강복지센터 증축)
509,138
○ 농어촌보건소 등 이전신축(목사동보건지소 개보수)
83,030
○ 농어촌보건소 등 이전신축(동계보건진료소 개보수)
29,371
○ 한센관리 953
○ 어린이 기호식품 전담관리원 운영 2,000
○ 어린이급식관리지원센터설치 운영 50,000
○ 지자체 기초위생관리원(지자체보조) 1,093
○ 기저귀 조제분유 지원 10,000
○ 방문건강관리사업 100,582
< 상하수도사업소 > 1,971,000 3,192,000 △1,221,000
○ 하수관거 정비사업(곡성, 옥과지구) 500,000
○ 죽정,목동지구 농어촌마을하수도 정비 300,000
○ 백곡,삼오,산정,운곡지구 농어촌마을하수도 정비
621,000
○ 곡성권역 고도화사업 42,000
○ 용사,평리,두가지구 농어촌마을하수도 정비 508,000
50,000,000원
18,000,000원
57,500,000원
26,000,000원
4,440,000원
18,000,000원
5,000,000원
4,000,000원
5,000,000원
1,500,000원
52,800,000원
509,138,000원
83,030,000원
29,371,000원
953,000원
2,000,000원
50,000,000원
1,093,000원
10,000,000원
100,582,000원
500,000,000원
300,000,000원
621,000,000원
42,000,000원
508,000,000원
511-02 국가균형발전특별회계보조금 27,796,069 28,937,189 △1,141,120
[ 일반회계 ] 27,796,069 28,937,189 △1,141,120
< 주민복지과 > 442,800 546,000 △103,200
○ 지역사회서비스투자사업 343,200343,200,000원
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 가사간병 방문지원사업 99,600
< 미래혁신과 > 575,000 156,000 419,000
○ 지역수요 맞춤지원 공모사업(6070 낭만곡성 영화로 청춘
어람) 575,000
< 민원과 > 50,000 150,000 △100,000
○ 농촌형 교통모델 50,000
< 농정과 > 2,609,000 3,651,000 △1,042,000
○ 기초생활인프라(농촌생활환경정비) 600,000
○ 농업기반정비(흙수로 구조물화) 149,000
○ 기초생활인프라(지표수 보강개발) 1,260,000
○ 농업기반정비(시군 관리 수리시설) 600,000
< 관광과 > 6,793,000 8,358,000 △1,565,000
○ 관광안내체계 구축지원 92,000
○ 탐방로안내체계구축(지리산 둘레길 명품화 조성사업)
121,000
○ 탐방로안내체계구축(지리산 한바퀴 산악자전거 인프라조
성사업) 150,000
○ 탐방로안내체계구축(지리산 둘레길 연계관광 순환로 조성
사업) 123,000
○ 탐방로안내체계구축(섬진강 동화정원 조성) 540,000
○ 탐방로안내체계구축(기차플랫폼 조성) 900,000
○ 탐방로안내체계구축(섬진강 길 따라 탐방로 조성사업)
300,000
○ 문화관광자원개발(가정-이정간 폐철도 관광자원화 사업)
1,500,000
○ 문화관광자원개발(대황강 자연휴식체험장 조성)
400,000
○ 문화관광자원개발(섬진강변 관광명소화 사업)
2,067,000
○ 문화관광자원개발(대황강 출렁다리 주변 관광자원화)
300,000
○ 문화관광자원개발(봉두산권역 명상 힐링 클러스터 조성)
300,000
< 환경축산과 > 200,000 148,885 51,115
○ 한우 송아지 브랜드 육성 지원 200,000
< 안전건설과 > 10,807,300 10,823,500 △16,200
99,600,000원
575,000,000원
50,000,000원
600,000,000원
149,000,000원
1,260,000,000원
600,000,000원
92,000,000원
121,000,000원
150,000,000원
123,000,000원
540,000,000원
900,000,000원
300,000,000원
1,500,000,000원
400,000,000원
2,067,000,000원
300,000,000원
300,000,000원
200,000,000원
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 농촌공동체 활성화 지원사업 20,300
○ 농촌중심지활성화(일반지구)(삼기면) 1,428,000
○ 권역단위종합개발(목사동 신숭겸) 676,000
○ 농촌중심지활성화사업(통합지구, 곡성읍권) 420,000
○ 마을단위환경(경관생태)(석곡 연동마을) 75,000
○ 마을단위공동문화복지(곡성읍 새터마을) 133,000
○ 마을단위공동문화복지(곡성읍 죽동마을) 133,000
○ 시군역량강화 137,000
○ 마을단위환경(경관생태)(곡성읍 새터마을) 133,000
○ 농촌중심지활성화(선도지구)(옥과면) 2,282,000
○ 농촌중심지활성화(일반지구)(목사동면) 1,369,000
○ 취약지역 개조(농어촌)(삼기면 금반리) 460,000
○ 마을단위공동문화복지(겸면 마전마을) 140,000
○ 마을만들기사업(고달면 가정마을) 175,000
○ 마을만들기사업(고달면 백곡마을) 103,000
○ 마을만들기사업(오곡면 구성2구) 103,000
○ 마을만들기사업(석곡면 전기마을) 103,000
○ 취약지역 생활여건개선사업(입면 서봉1구마을)
364,000
○ 소하천 정비사업(대곡2) 818,000
○ 소하천 정비사업(신월1) 787,000
○ 소하천 정비사업(죽림) 948,000
< 도시경제과 > 1,455,000 865,000 590,000
○ 전통시장 시설현대화사업 455,000
○ 지역개발사업 1,000,000
< 산림과 > 3,347,000 1,963,365 1,383,635
○ 특색있는 가로수 500,000
○ 명상숲 60,000
○ 나무은행운영조성 32,000
○ 산림휴양 500,000
○ 유아숲체험 120,000
○ 도시숲 조성 500,000
○ 공동체정원 조성 125,000
○ 숲길조성관리 250,000
20,300,000원
1,428,000,000원
676,000,000원
420,000,000원
75,000,000원
133,000,000원
133,000,000원
137,000,000원
133,000,000원
2,282,000,000원
1,369,000,000원
460,000,000원
140,000,000원
175,000,000원
103,000,000원
103,000,000원
103,000,000원
364,000,000원
818,000,000원
787,000,000원
948,000,000원
455,000,000원
1,000,000,000원
500,000,000원
60,000,000원
32,000,000원
500,000,000원
120,000,000원
500,000,000원
125,000,000원
250,000,000원
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 임도시설 1,260,000
< 농촌지원과 > 236,360 245,640 △9,280
○ 농산물전문생산단지 육성 100,000
○ 기후변화 대응 아열대과수 조성사업 60,000
○ 지역전략식품산업 육성 76,360
< 기술보급과 > 999,000 927,800 71,200
○ 지역행복생활권 연계협력사업(미생물을 활용한 살기좋고
잘사는 구곡담 만들기) 172,000
○ 지역 활력화 작목 기반조성 340,000
○ 지역 활력화 작목 기반조성(채소화훼) 112,000
○ 농촌지도기반조성(과학영농실증포) 375,000
< 보건과 > 29,609 23,000 6,609
○ 지역자율형사회서비스투자사업(보조)(생활)-통합관리
29,609
< 상하수도사업소 > 252,000 356,999 △104,999
○ 소규모수도시설개량사업 252,000
1,260,000,000원
100,000,000원
60,000,000원
76,360,000원
172,000,000원
340,000,000원
112,000,000원
375,000,000원
29,609,000원
252,000,000원
511-03 기금 3,427,609 2,947,309 480,300
[ 일반회계 ] 3,427,609 2,947,309 480,300
< 농정과 > 27,941 27,941 0
○ 농지이용 실태조사 지원 27,941
< 문화체육과 > 341,418 334,130 7,288
○ 스포츠강좌이용권 지원 18,382
○ 일반 생활체육 지도자 배치(활동지원) 80,424
○ 어르신 생활체육 지도자 배치(활동지원) 80,424
○ 국민체력100 체력인증센터 운영 162,188
< 환경축산과 > 1,063,400 1,141,194 △77,794
○ 오염총량관리사업 89,892
○ 가축분뇨 퇴액비화 지원 26,000
○ 액비저장조 지원 12,000
○ 축사시설 현대화 60,000
○ 축산물 HACCP 컨설팅 9,600
○ 학생승마체험 4,736
○ 조사료 품질관리 지원 8,100
○ 조사료 생산용 사일리지 제조지원 486,000
○ 조사료 생산용 기계장비 구입 지원 90,000
27,941,000원
18,382,000원
80,424,000원
80,424,000원
162,188,000원
89,892,000원
26,000,000원
12,000,000원
60,000,000원
9,600,000원
4,736,000원
8,100,000원
486,000,000원
90,000,000원
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 볏짚 등 부존자원 활용지원 108,900
○ 축산물 이력관리 지원 20,836
○ 학교우유급식 지원 67,273
○ 공동방제단 운영(운영비) 43,179
○ 공동방제단 운영(인건비) 33,884
○ 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환)
3,000
< 산림과 > 320,000 70,000 250,000
○ 녹색자금 지원사업 320,000
< 보건과 > 1,674,850 1,374,044 300,806
○ 치매안심 요양병원 공공보건사업 지원 50,000
○ 진드기매개 감염병 예방관리 5,000
○ 보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 7,738
○ 결핵고위험군 잠복결핵 건강지원 7,441
○ 결핵 역학조사 2,032
○ 결핵환자 가족점검 588
○ 성병관리 40
○ 국가예방접종사업 120,127
○ 예방접종등록센터 운영 12,910
○ 에이즈관리 182
○ 지역사회통합건강증진사업(전문인력운영비) 42,210
○ 지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업)
44,002
○ 지역사회통합건강증진사업(임산부아동건강관리)
39,490
○ 지역사회통합건강증진사업(구강보건사업) 6,925
○ 지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리사업)
14,975
○ 지역사회통합건강증진사업(한의약건강증진사업)
12,780
○ 지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)
14,400
○ 지역사회중심 금연지원서비스 140,910
○ 청소년산모 임신출산 의료비 지원 600
○ 표준모자보건수첩 66
○ 고위험임산부 의료비지원 1,800
108,900,000원
20,836,000원
67,273,000원
43,179,000원
33,884,000원
3,000,000원
320,000,000원
50,000,000원
5,000,000원
7,738,000원
7,441,000원
2,032,000원
588,000원
40,000원
120,127,000원
12,910,000원
182,000원
42,210,000원
44,002,000원
39,490,000원
6,925,000원
14,975,000원
12,780,000원
14,400,000원
140,910,000원
600,000원
66,000원
1,800,000원
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 난임부부지원 400
○ 선천성대사이상검사 및 환아관리 1,000
○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 2,000
○ 희귀난치성질환자 관리 11,934
○ 난청조기진단 1,000
○ 정신건강복지센터 운영 123,800
○ 지역사회건강조사 30,155
○ 지역자살예방사업 15,000
○ 재가암환자관리사업 4,500
○ 심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조 1,470
○ 치매 치료관리비 지원 27,418
○ 치매안심센터 관리 운영 840,000
○ 중증치매노인 공공후견사업 528
○ 재난현장출동의료팀 운영지원 700
○ 국가암관리 지자체지원 42,296
○ 영유아건강검진(발달장애 정밀검사비) 146
○ 영유아 건강검진 290
○ 의료급여수급권자 일반검진비 지원 8,497
○ 암환자 의료비 지원 38,500
○ 의료급여수급권자 건강검진사업 운영 1,000
400,000원
1,000,000원
2,000,000원
11,934,000원
1,000,000원
123,800,000원
30,155,000원
15,000,000원
4,500,000원
1,470,000원
27,418,000원
840,000,000원
528,000원
700,000원
42,296,000원
146,000원
290,000원
8,497,000원
38,500,000원
1,000,000원
520 시ㆍ도비보조금등 13,159,121 13,289,855 △130,734
521 시ㆍ도비보조금등 13,159,121 13,289,855 △130,734
521-01 시ㆍ도비보조금등 13,159,121 13,289,855 △130,734
[ 일반회계 ] 13,159,121 13,289,855 △130,734
< 기획실 > 14,788 13,712 1,076
○ 사회조사 14,788
< 주민복지과 > 6,732,681 6,658,568 74,113
○ 국가유공자 복지 및 위문 600
○ 지역사회서비스투자사업 25,740
○ 자원봉사 활성화 지원 2,060
○ 직능별, 기능별 자원봉사단체 지원 1,390
○ 장애인의료비 지원 7,796
○ 장애인 생활안정 지원 32,164
○ 농어촌 장애인주택 개조사업 5,130
14,788,000원
600,000원
25,740,000원
2,060,000원
1,390,000원
7,796,000원
32,164,000원
5,130,000원
장: 500 보조금
관: 520 시ㆍ도비보조금등
항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 장애인 일자리 지원(일반형일자리) 63,029
○ 장애인 일자리 지원(복지일자리) 13,167
○ 장애인 일자리 지원(시간제일자리) 11,344
○ 장애수당(기초)지급 13,432
○ 장애수당(차상위)지급 12,953
○ 발달재활서비스 바우처 지원 4,389
○ 장애인연금 급여지원 142,776
○ 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 353
○ 장애인 활동지원 급여지원 63,802
○ 여성장애인 출산비용지원 150
○ 공공후견 활동비용지원 180
○ 발달장애인 지원사업 7,639
○ 장애인거주시설 운영지원 313,457
○ 장애인 직업재활시설 운영 42,589
○ 장애인거주시설 기능보강 5,336
○ 장애인 직업재활시설 기능보강 106,889
○ 장애인이용시설 운영지원 2,100
○ 장애인용 고속도로하이패스 단말기지원 254
○ 기초생활보장 생계급여 449,759
○ 교육급여 13,627
○ 기초생활보장 해산장제급여 3,268
○ 주거급여 174,170
○ 양곡할인(차상위계층) 3,451
○ 자활근로 66,454
○ 지역자활센터 운영(보조) 22,991
○ 자활장려금 5,360
○ 지역자활센터 환경개선비 2,095
○ 지역자활센터 종사자 특별수당 2,520
○ 자활사례관리 13,336
○ 희망키움 I 455
○ 희망키움 II 2,577
○ 내일키움통장 401
○ 청년희망키움통장 812
○ 가사간병 방문지원사업 7,470
63,029,000원
13,167,000원
11,344,000원
13,432,000원
12,953,000원
4,389,000원
142,776,000원
353,000원
63,802,000원
150,000원
180,000원
7,639,000원
313,457,000원
42,589,000원
5,336,000원
106,889,000원
2,100,000원
254,000원
449,759,000원
13,627,000원
3,268,000원
174,170,000원
3,451,000원
66,454,000원
22,991,000원
5,360,000원
2,095,000원
2,520,000원
13,336,000원
455,000원
2,577,000원
401,000원
812,000원
7,470,000원
장: 500 보조금
관: 520 시ㆍ도비보조금등
항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 기초연금지원 463,460
○ 장수노인 지원 1,260
○ 독거노인중증장애인 응급안전 알림서비스 운영지원
39,721
○ 노인돌봄기본서비스사업 지원 76,116
○ 노인돌봄종합서비스 단가보조 29,067
○ 노인회운영 8,235
○ 노인성인용보행기 지원사업 2,550
○ 농어촌건강증진 프로그램(보조) 90,000
○ 노인일자리 및 사회활동지원 확대 607,853
○ 어르신 여가 프로그램 운영 2,000
○ 경로당 운영지원(보조) 272,572
○ 경로식당 무료급식 56,214
○ 노인생활시설지원사업 585,312
○ 재가노인복지시설지원사업 170,724
○ 재가장기요양기관 지역사회 자원연계사업 18,090
○ 노인요양시설확충(기능보강)사업 160,566
○ 시니어클럽 운영지원 77,100
○ 긴급복지지원 15,855
○ 기초푸드뱅크 운영 4,700
○ 지역사회보장협의체 전담직원 인건비 지원 6,000
○ 통합사례관리 인건비지원 9,508
○ 통합사례관리지원 2,250
○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 8,316
○ 여성정책추진 1,500
○ 경력단절여성취업지원 6,000
○ 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 25,905
○ 자녀양육 및 자녀생활등 방문교육서비스 지원 4,408
○ 결혼이민자 통번역서비스 지원 2,408
○ 다문화가족 자녀언어발달지원 2,758
○ 한국어교육 운영 1,994
○ 이중언어가족환경조성 2,417
○ 결혼이민자 지원사업 6,126
○ 아이돌봄지원 80,538
463,460,000원
1,260,000원
39,721,000원
76,116,000원
29,067,000원
8,235,000원
2,550,000원
90,000,000원
607,853,000원
2,000,000원
272,572,000원
56,214,000원
585,312,000원
170,724,000원
18,090,000원
160,566,000원
77,100,000원
15,855,000원
4,700,000원
6,000,000원
9,508,000원
2,250,000원
8,316,000원
1,500,000원
6,000,000원
25,905,000원
4,408,000원
2,408,000원
2,758,000원
1,994,000원
2,417,000원
6,126,000원
80,538,000원
장: 500 보조금
관: 520 시ㆍ도비보조금등
항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 한부모가족자녀 양육비 등 지원 10,650
○ 청소년한부모 자립지원사업 577
○ 저소득 한부모가족 지원 17,057
○ 보육교직원 인건비 지원 663,345
○ 보육교직원 처우개선지원 91,999
○ 어린이집 운영지원 30,200
○ 부모모니터링단 운영 350
○ 가정양육수당 지원 64,160
○ 영유아 보육료 지원 183,001
○ 만3~5세 누리과정 668,011
○ 어린이집 기능보강 47,798
○ 아동 급식 지원 101,840
○ 지역아동센터 운영지원 141,911
○ 지역아동센터 특수목적형 지원 2,923
○ 지역아동센터 토요운영 지원 2,918
○ 우수 지역아동센터 지원 3,474
○ 아동복지교사 파견 20,410
○ 꿈사다리 공부방 지원 18,944
○ 요보호아동 그룹홈 운영지원 29,416
○ 가정위탁지원운영 15,894
○ 가정위탁아동 상해보험료 지원 273
○ 보호종료아동 자립수당 지원 1,148
○ 아동발달지원계좌 지원 2,714
○ 입양아동가족지원 1,296
○ 취학 전 아동 학습바우처 지원 4,400
○ 아동수당 지급 73,984
○ 꿈키움 드림오케스트라 지원 14,000
○ 시각장애인 생활이동센터 운영 20,000
○ 치매예방 인지재활 체험기기 지원 11,000
< 행정과 > 17,574 62,325 △44,751
○ 5.18 유공자 생계비 지원 12,480
○ 지역정보화 사업 추진 2,094
○ 새마을지도자 자녀 장학금 3,000
< 미래혁신과 > 196,437 203,027 △6,590
10,650,000원
577,000원
17,057,000원
663,345,000원
91,999,000원
30,200,000원
350,000원
64,160,000원
183,001,000원
668,011,000원
47,798,000원
101,840,000원
141,911,000원
2,923,000원
2,918,000원
3,474,000원
20,410,000원
18,944,000원
29,416,000원
15,894,000원
273,000원
1,148,000원
2,714,000원
1,296,000원
4,400,000원
73,984,000원
14,000,000원
20,000,000원
11,000,000원
12,480,000원
2,094,000원
3,000,000원
장: 500 보조금
관: 520 시ㆍ도비보조금등
항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 원어민 보조교사 지원 사업 135,000
○ 농어촌관광주체 육성 지원(농촌유학) 24,000
○ 청소년상담복지센터 운영비 21,810
○ 청소년 특별지원 866
○ 청소년 유해환경 감시단 지원 600
○ 저소득층 여성청소년 위생용품 지원사업 2,041
○ 도시민 농촌유치 지원 6,000
○ 청년정책 발굴 지원 6,120
< 민원과 > 205,966 171,824 34,142
○ 운수업체 재정지원 190,966
○ 농촌형 교통모델 15,000
< 농정과 > 2,434,985 2,990,201 △555,216
○ 참여자치농정 구현 180
○ 농가도우미 지원 3,360
○ 농번기 마을공동급식 지원 73,800
○ 농업인 신문보급 지원 8,466
○ 농업정책자금 이자차액 지원사업 24,043
○ 농업인자녀 학자금 지원 48,070
○ 친환경농업 실천기반조성 70,763
○ 친환경실천농가 소득보전 143,440
○ 친환경농업직불 70,352
○ 경관보전직불 121,596
○ 유기농업자재 지원 31,071
○ 고품질쌀 안정생산 6,000
○ 토양개량제 지원 46,182
○ 논소득 다양화 사업 51,136
○ 친환경농업단지 조성사업 326,980
○ 식량작물 경쟁력 제고사업 14,750
○ 조건불리 직불금 12,600
○ 벼 재배농가 경영안정자금 지원 771,927
○ 정부양곡관리 3,600
○ 고품질쌀 지원 1,719
○ 농산물 수출지원 60,000
○ 학교급식 식재료비 123,655
135,000,000원
24,000,000원
21,810,000원
866,000원
600,000원
2,041,000원
6,000,000원
6,120,000원
190,966,000원
15,000,000원
180,000원
3,360,000원
73,800,000원
8,466,000원
24,043,000원
48,070,000원
70,763,000원
143,440,000원
70,352,000원
121,596,000원
31,071,000원
6,000,000원
46,182,000원
51,136,000원
326,980,000원
14,750,000원
12,600,000원
771,927,000원
3,600,000원 * 1식
1,719,000원 * 1식
60,000,000원
123,655,000원 * 1식
장: 500 보조금
관: 520 시ㆍ도비보조금등
항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 농산물 공동출하 확대지원(공동선별비) 사업 7,360
○ 농특산물 홍보 28,574
○ 농산물 소형저온저장고 지원 24,000
○ GAP인증 지원 2,227
○ GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사
비 지원 8,649
○ 농촌융복합산업화 육성 143,000
○ 저수지 시설정비 50,000
○ 여성농업인 행복바우처 145,800
○ 청년농업인 영농정착 지원 4,185
○ 청년 창업농장 조성사업 7,500
< 문화체육과 > 69,393 392,123 △322,730
○ 전통문화 보존 및 전승 4,000
○ 통합문화이용권 사업 11,400
○ 향교서원 문화재 활용사업 12,600
○ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(성륜사 안
심당 및 육화당 보수설계) 4,500
○ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(단군전 기
록화사업) 6,000
○ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(곡성 태안
사 광자대사탑 주변정비) 9,900
○ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(곡성 제호
정 고택 초가이엉잇기) 630
○ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(구 삼기면
사무소 기록화사업) 6,000
○ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(곡성 성륜
사 안심당 및 육화당 기록화사업) 6,000
○ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(구 곡성역
사 기록화사업) 6,000
○ 스포츠강좌이용권 지원 2,363
< 환경축산과 > 759,705 421,043 338,662
○ 야생동물피해예방사업 15,706
○ 기후변화협약대응종합대책 3,109
7,360,000원
28,574,000원
24,000,000원
2,227,000원
8,649,000원
143,000,000원
50,000,000원
145,800,000원
4,185,000원
7,500,000원
4,000,000원
11,400,000원
12,600,000원
4,500,000원
6,000,000원
9,900,000원
630,000원
6,000,000원
6,000,000원
6,000,000원
2,363,000원
15,706,000원
3,109,000원
장: 500 보조금
관: 520 시ㆍ도비보조금등
항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 자동차 배출가스 관리 2,400
○ 폐비닐 수거보상금 지원(국비 인센티브) 6,720
○ 공중화장실 관리 720
○ 슬레이트 처리 지원사업 50,222
○ 친환경축산 추진 92,424
○ 가축 분뇨 처리시설 지원 3,800
○ 축산물 HAACCP 컨설팅 2,160
○ 축산 생산기반 구축 46,164
○ 한우등록사업 18,570
○ 학생 승마체험 1,862
○ 유소년 승마단 창단운영 지원 6,000
○ 조사료생산용 사일리지 제조 지원 97,200
○ 조사료생산용 기계장비 구입 지원 27,000
○ 축산물 이력관리 지원 6,251
○ 학교우유급식 지원 22,425
○ 공동방제단 운영(운영비) 12,954
○ 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축방역) 66,809
○ 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리)
1,800
○ 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량통신료)
4,158
○ 가축방역사업 247,986
○ 살처분 보상금 2,000
○ 가축방역 활동비 지원 4,800
○ 공동방제단운영(인건비) 10,165
○ 축사시설 현대화(CCTV 등 방역인프라) 6,300
< 안전건설과 > 216,635 393,410 △176,775
○ 범군민 안전문화 운동 26,440
○ 기초 재난대응 훈련(재난대비 안전한국훈련 추진)
1,250
○ 안전사고 예방 활동 9,900
○ 민방위대 운영관리 18,900
○ 민방위 교육 운영비 지원 1,806
○ 국민 참여 민방위의 날 훈련경비 380
○ 예비군 육성 지원 2,800
2,400,000원
6,720,000원
720,000원
50,222,000원
92,424,000원
3,800,000원
2,160,000원
46,164,000원
18,570,000원
1,862,000원
6,000,000원
97,200,000원
27,000,000원
6,251,000원
22,425,000원
12,954,000원
66,809,000원
1,800,000원
4,158,000원
247,986,000원
2,000,000원
4,800,000원
10,165,000원
6,300,000원
26,440,000원
1,250,000원
9,900,000원
18,900,000원
1,806,000원
380,000원
2,800,000원
장: 500 보조금
관: 520 시ㆍ도비보조금등
항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 취약지역 개조(농어촌)(삼기면 금반리) 37,000
○ 방범용 CCTV 설치사업 12,000
○ 인력운영비 106,159
< 도시경제과 > 437,610 94,004 343,606
○ 에너지 절약 및 안전공급 16,200
○ 서민층 가스시설 개선 4,500
○ 청년일자리 창출 48,250
○ 지역주도형 청년일자리사업(보조) 314,064
○ 지역공동체 일자리사업 10,758
○ 사회적기업 육성(일자리창출, 생활) 2,300
○ 공공근로사업 3,324
○ 사회적기업 육성(사업개발비) 7,500
○ 사회적기업 육성(사회보험료) 214
○ 마을공동체 만들기 육성 30,500
< 산림과 > 1,082,297 1,147,562 △65,265
○ 조림사업 248,711
○ 사유림 산림경영계획 작성사업 596
○ 임산물유통기반지원 5,337
○ 임산물 상품화지원 2,608
○ 유아숲체험 2,400
○ 숲속의 전남 만들기 40,000
○ 공동체정원 조성 12,500
○ 정책숲가꾸기 273,293
○ 공공숲가꾸기(산림바이오매스사업) 25,255
○ 공공숲가꾸기(산림자원조사단) 6,337
○ 임업기계 장비 보급 및 관리 9,000
○ 일반병해충방제 6,595
○ 생활권 수목진료 지원 563
○ 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 자본
6,750
○ 보호수 정비사업 12,000
○ 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 105,339
○ 산불예방체계 구축 및 운영 1,080
○ 산불진화체계 구축 및 운영 5,280
37,000,000원
12,000,000원
106,159,000원
16,200,000원
4,500,000원
48,250,000원
314,064,000원
10,758,000원
2,300,000원
3,324,000원
7,500,000원
214,000원
30,500,000원
248,711,000원
596,000원
5,337,000원
2,608,000원
2,400,000원
40,000,000원
12,500,000원
273,293,000원
25,255,000원
6,337,000원
9,000,000원
6,595,000원
563,000원
6,750,000원
12,000,000원
105,339,000원
1,080,000원
5,280,000원
장: 500 보조금
관: 520 시ㆍ도비보조금등
항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 사방사업 257,697
○ 인력운영비(산불예방) 6,998
○ 임도시설 53,958
< 농촌지원과 > 325,073 408,144 △83,071
○ 농업인 전문교육 10,000
○ 농촌지도자회 육성 8,640
○ 4-H회 육성 1,200
○ 생활개선회 육성 4,536
○ 원예작물 생산 지원 15,740
○ 시설원예 현대화 지원 4,893
○ 스마트팜 시설보급 2,796
○ 농업문야 에너지 절감시설 지원 13,223
○ 특용작물 생산기반 조성 75,000
○ 특용작물시설 현대화 지원 2,340
○ 과수 생산시설 현대화 지원 27,000
○ 과수 통합조직 육성 15,000
○ 초등돌봄교실 과일간식 지원 2,565
○ 지역전략식품산업 육성사업 15,272
○ 체험마을리더 교육지원 1,000
○ 농촌체험마을 운영 매니저 지원 5,040
○ 체험마을리더 교육지원(국비보조) 328
○ 농촌체험마을 안전, 화재보험 가입지원 720
○ 농촌관광주체 육성지원(사무장활동국비지원) 22,680
○ 농어촌민박서비스 안전교육지원(국비보조) 300
○ 군 농기계 임대사업 18,000
○ 농업기계 지원사업 75,000
○ 농기계등화장치 부착지원 3,800
< 기술보급과 > 100,500 18,960 81,540
○ 지역행복생활권 연계협력사업(미생물을 활용한 살기좋고
잘사는 구곡담 만들기) 12,900
○ 과수 경쟁력 향상 72,600
○ 특용작물 발굴 및 품질향상 15,000
< 보건과 > 499,864 314,952 184,912
○ 농어촌보건소 등 이전신축(장비보강) 13,200
257,697,000원
6,998,000원
53,958,000원
10,000,000원
8,640,000원
1,200,000원
4,536,000원
15,740,000원
4,893,000원
2,796,000원
13,223,000원
75,000,000원
2,340,000원
27,000,000원
15,000,000원
2,565,000원
15,272,000원
1,000,000원
5,040,000원
328,000원
720,000원
22,680,000원
300,000원
18,000,000원
75,000,000원
3,800,000원
12,900,000원
72,600,000원
15,000,000원
13,200,000원
장: 500 보조금
관: 520 시ㆍ도비보조금등
항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 농어촌보건소 등 이전신축(정신건강복지센터 증축)
127,284
○ 농어촌보건소 등 이전신축(목사동보건지소 개보수)
20,758
○ 농어촌보건소 등 이전신축(동계보건진료소 개보수)
7,343
○ 치매안심요양병원 공공보건사업 지원 15,000
○ 진드기매개 감염병 예방관리 5,000
○ 보건소 결핵환자검사 및 진단지원 3,869
○ 결핵 고위험군 잠복결핵 검진지원 3,721
○ 결핵 역학조사 1,016
○ 결핵환자 가족검진 294
○ 성병관리 40
○ 국가예방접종사업 3,720
○ 감염병 감시 전담요원 15,000
○ 한센관리 477
○ 취약계층 인플루엔자 예방접종 1,846
○ 대상포진 예방접종 6,000
○ 로타바이러스 예방접종 140
○ 폐렴구균 예방접종 42,700
○ 위생업소 점검 및 교육 378
○ 어린이 기호식품 전담관리원 운영 1,000
○ 어린이급식관리지원센터설치 운영 25,000
○ 지자체 기초위생관리지원(지자체보조) 210
○ 지역사회통합건강증진사업(전문인력운영비) 8,442
○ 지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업) 8,800
○ 지역사회통합건강증진사업(임산부아동건강관리)
7,898
○ 지역사회통합건강증진사업(구강보건사업) 1,385
○ 지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리사업)
2,995
○ 지역사회통합건강증진사업(한의약건강증진사업)
2,556
○ 지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)
2,880
○ 지역사회중심 금연지원서비스 28,182
127,284,000원
20,758,000원
7,343,000원
15,000,000원
5,000,000원
3,869,000원
3,721,000원
1,016,000원
294,000원
40,000원
3,720,000원
15,000,000원
477,000원
1,846,000원
6,000,000원
140,000원
42,700,000원
378,000원
1,000,000원
25,000,000원
210,000원
8,442,000원
8,800,000원
7,898,000원
1,385,000원
2,995,000원
2,556,000원
2,880,000원
28,182,000원
장: 500 보조금
관: 520 시ㆍ도비보조금등
항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○ 농어촌 신생아 양육비지원 17,400
○ 청소년산모 임신출산 의료비 지원 300
○ 표준모자보건 수첩 제작 33
○ 고위험 임산부 의료비 지원 900
○ 기저기 조제분유 지원 5,000
○ 난임부부지원 200
○ 희귀난치성 질환자 관리 3,580
○ 공공산후조리원지원사업 3,234
○ 지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)-통합관리
4,362
○ 정신건강복지센터 운영 37,140
○ 신혼(예비)부부 건강검진 지원사업 507
○ 정신건강복지센터운영(자살예방) 4,500
○ 취약계층방문진료사업 2,530
○ 경로당순회의료서비스 1,631
○ 재가암환자 관리사업 1,350
○ 치매 치료관리비 지원 13,709
○ 대한민국통합의학박람회 2,000
○ 방문건강관리사업 20,116
○ 국가암관리 지자체지원 12,688
○ 암환자 의료비 지원 11,550
< 상하수도사업소 > 65,613 0 65,613
○ 죽정,목동지구 농어촌마을하수도 정비 12,857
○ 백곡,삼오,산정,운곡지구 농어촌마을하수도 정비
26,614
○ 곡성권역 고도화사업 4,371
○ 용사,평리,두가지구 농어촌마을하수도 정비 21,771
17,400,000원
300,000원
33,000원
900,000원
5,000,000원
200,000원
3,580,000원
3,234,000원
4,362,000원
37,140,000원
507,000원
4,500,000원
2,530,000원
1,631,000원
1,350,000원
13,709,000원
2,000,000원
20,116,000원
12,688,000원
11,550,000원
12,857,000원
26,614,000원
4,371,000원
21,771,000원
700 보전수입등및내부거래 37,085,942 30,819,000 6,266,942
710 보전수입등 37,085,942 30,019,000 7,066,942
711 잉여금 32,085,942 25,019,000 7,066,942
711-01 순세계잉여금 32,085,942 25,019,000 7,066,942
[ 일반회계 ] 32,085,942 25,019,000 7,066,942
< 재무과 > 32,085,942 25,019,000 7,066,942
○ 순세계잉여금 32,085,94232,085,942,000원
712 전년도이월금 5,000,000 5,000,000 0
장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
712-01 국고보조금사용잔액 4,000,000 4,000,000 0
[ 일반회계 ] 4,000,000 4,000,000 0
< 기획실 > 4,000,000 4,000,000 0
○ 국고보조금 사용잔액 4,000,0004,000,000,000원
712-02 시ㆍ도비보조금사용잔액 1,000,000 1,000,000 0
[ 일반회계 ] 1,000,000 1,000,000 0
< 기획실 > 1,000,000 1,000,000 0
○ 도비보조금 사용잔액 1,000,0001,000,000,000원