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세입예산사업명세서 2019년도 본예산 일반회계 : 500 보조금 : 510 국고보조금등 : 511 국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감 182,721,739 158,531,036 24,190,703 500 보조금 182,721,739 158,531,036 24,190,703 510 국고보조금등 139,930,022 120,216,657 19,713,365 511 국고보조금등 139,930,022 120,216,657 19,713,365 511-01 국고보조금 128,682,962 111,650,442 17,032,520 [ 일반회계 ] 128,682,962 111,650,442 17,032,520 < 세정과 > 21,651 22,099 448 ⊙주택가격 산정·조사 21,651 < 자치행정과 > 39,289 34,942 4,347 ⊙북한이탈주민 지역협의회 운영 3,100 ⊙자원봉사 코디네이터 지원·육성 27,656 ⊙전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 8,533 < 청소년교육과 > 71,665 29,640 42,025 ⊙청소년어울림마당 지원 9,600 ⊙청소년동아리 지원 4,000 ⊙청소년 건강지원 24,036 ⊙초등 돌봄교실 과일간식 지원 34,029 < 민원봉사과 > 163,126 151,514 11,612 ⊙여권사무 대행경비 지원 28,970 ⊙가족관계등록사무처리 경비 지원 81,641 ⊙개별공시지가 조사 산정 18,080 ⊙지적재조사사업 추진 34,435 < 정보통신과 > 2,104 11,297 9,193 ⊙자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 2,104 < 복지정책과 > 1,066,530 941,912 124,618 ⊙긴급복지 856,000 ⊙사회복지인력 인건비 지원(동주민센터 및 희망복지지원단 보강) 73,500 ⊙시군구 통합사례관리 지원 9,000 ⊙읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 64,680 ⊙통합사례관리사 인건비 지원 63,350 < 사회복지과 > 65,958,793 58,068,840 7,889,953 ⊙기초생활보장 생계급여 12,760,203 ⊙기초생활보장 해산장제급여 101,054 21,651,0003,100,00027,656,0008,533,0009,600,0004,000,00024,036,00034,029,00028,970,00081,641,00018,080,00034,435,0002,104,000856,000,00073,500,0009,000,00064,680,00063,350,00012,760,203,000101,054,000-1-

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Page 1: 세입예산사업명세서 - gunpo.go.kr 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액

세 입 예 산 사 업 명 세 서2019년도 본예산 일반회계

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

총 계 182,721,739 158,531,036 24,190,703

500 보조금 182,721,739 158,531,036 24,190,703

510 국고보조금등 139,930,022 120,216,657 19,713,365

511 국고보조금등 139,930,022 120,216,657 19,713,365

511-01 국고보조금 128,682,962 111,650,442 17,032,520

[ 일반회계 ] 128,682,962 111,650,442 17,032,520

< 세정과 > 21,651 22,099 △448

⊙주택가격 산정·조사 21,651

< 자치행정과 > 39,289 34,942 4,347

⊙북한이탈주민 지역협의회 운영 3,100

⊙자원봉사 코디네이터 지원·육성 27,656

⊙전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 8,533

< 청소년교육과 > 71,665 29,640 42,025

⊙청소년어울림마당 지원 9,600

⊙청소년동아리 지원 4,000

⊙청소년 건강지원 24,036

⊙초등 돌봄교실 과일간식 지원 34,029

< 민원봉사과 > 163,126 151,514 11,612

⊙여권사무 대행경비 지원 28,970

⊙가족관계등록사무처리 경비 지원 81,641

⊙개별공시지가 조사 산정 18,080

⊙지적재조사사업 추진 34,435

< 정보통신과 > 2,104 11,297 △9,193

⊙자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 2,104

< 복지정책과 > 1,066,530 941,912 124,618

⊙긴급복지 856,000

⊙사회복지인력 인건비 지원(동주민센터 및 희망복지지원단

보강) 73,500

⊙시군구 통합사례관리 지원 9,000

⊙읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 64,680

⊙통합사례관리사 인건비 지원 63,350

< 사회복지과 > 65,958,793 58,068,840 7,889,953

⊙기초생활보장 생계급여 12,760,203

⊙기초생활보장 해산장제급여 101,054

21,651,000원

3,100,000원

27,656,000원

8,533,000원

9,600,000원

4,000,000원

24,036,000원

34,029,000원

28,970,000원

81,641,000원

18,080,000원

34,435,000원

2,104,000원

856,000,000원

73,500,000원

9,000,000원

64,680,000원

63,350,000원

12,760,203,000원

101,054,000원

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Page 2: 세입예산사업명세서 - gunpo.go.kr 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙차상위계층 정부양곡 할인지원 63,552

⊙기초수급자 정부양곡 할인지원 420,633

⊙자활근로사업 1,330,120

⊙지역자활센터 운영 185,155

⊙자활사례관리 19,482

⊙통장사례관리 운영 26,089

⊙근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)

12,224

⊙근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)

68,175

⊙근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)

110,140

⊙근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅱ)

269,358

⊙지역자활센터 환경개선 16,294

⊙자활장려금 130,291

⊙기초연금 지원 37,809,529

⊙노인돌봄기본서비스 사업지원 355,860

⊙노인돌봄종합서비스 단가보조 563,580

⊙단기가사서비스 단가보조 5,900

⊙독거노인사회관계활성화사업 지원 35,000

⊙노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인사회활동)

2,510,687

⊙노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력 인건

비) 136,188

⊙경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 37,340

⊙재가장기요양기관 지역사회자원연계 사업 36,181

⊙노인요양시설확충 기능보강 10,000

⊙저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 1,200

⊙장애인연금 급여 지급 2,884,413

⊙장애수당(기초) 지급 276,959

⊙장애수당(차상위 등) 지급 216,599

⊙여성장애인 출산비용 지원 5,600

⊙장애인일자리 지원(일반형일자리) 260,286

⊙장애인일자리 지원(시간제일자리) 37,204

⊙장애인일자리 지원(복지일자리) 119,969

63,552,000원

420,633,000원

1,330,120,000원

185,155,000원

19,482,000원

26,089,000원

12,224,000원

68,175,000원

110,140,000원

269,358,000원

16,294,000원

130,291,000원

37,809,529,000원

355,860,000원

563,580,000원

5,900,000원

35,000,000원

2,510,687,000원

136,188,000원

37,340,000원

36,181,000원

10,000,000원

1,200,000원

2,884,413,000원

276,959,000원

216,599,000원

5,600,000원

260,286,000원

37,204,000원

119,969,000원

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙장애인 활동지원급여 지원 3,719,487

⊙활동보조 가산급여 1,992

⊙발달재활서비스 바우처 지원 408,240

⊙언어발달지원 바우처 지원 1,512

⊙발달장애인 공공후견비용 지원 895

⊙발달장애인 부모상담 지원 2,688

⊙장애인직업재활시설 기능보강 31,264

⊙장애인보조기기 지원 5,519

⊙장애인의료비 지원 152,022

⊙장애인거주시설 운영 지원 819,909

< 여성가족과 > 51,056,108 45,167,436 5,888,672

⊙아이돌봄 지원 1,283,035

⊙새일센터 지정운영(새일센터 미지정지역 경력단절여성 취

업지원) 29,160

⊙지역아동센터 운영비 지원 487,740

⊙지역아동센터 환경개선 지원 45,000

⊙특수목적형 지원(지역아동센터) 10,962

⊙토요운영 지원(지역아동센터) 3,648

⊙우수지역아동센터 운영지원 16,940

⊙입양가정위탁아동 심리치료 지원 1,540

⊙아동발달지원계좌 97,440

⊙아동수당 급여 12,398,786

⊙아동수당 지급(지자체사업추진비) 1,779

⊙요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)

1,351

⊙보호종료아동 자립수당 32,400

⊙다함께 돌봄 사업센터 설치비 지원 42,000

⊙다함께 돌봄 사업(인건비) 19,950

⊙보육교직원 인건비 지원(국공립법인) 2,544,000

⊙보육교직원 인건비 지원(영아전담등) 1,183,200

⊙보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)

1,483,000

⊙보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장) 88,700

⊙보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)

1,579,000

3,719,487,000원

1,992,000원

408,240,000원

1,512,000원

895,000원

2,688,000원

31,264,000원

5,519,000원

152,022,000원

819,909,000원

1,283,035,000원

29,160,000원

487,740,000원

45,000,000원

10,962,000원

3,648,000원

16,940,000원

1,540,000원

97,440,000원

12,398,786,000원

1,779,000원

1,351,000원

32,400,000원

42,000,000원

19,950,000원

2,544,000,000원

1,183,200,000원

1,483,000,000원

88,700,000원

1,579,000,000원

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Page 4: 세입예산사업명세서 - gunpo.go.kr 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙영유아보육료 지원 22,571,100

⊙가정양육수당 지원사업 5,913,900

⊙어린이집 운영지원(교재교구비) 74,925

⊙시간제보육서비스 제공지원 23,800

⊙지방육아종합지원센터 운영(부모교육 공통사업)

12,500

⊙보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 300,000

⊙부모모니터링단 운영 4,600

⊙공공형 어린이집 운영비 72,000

⊙어린이집 교원 보수교육 8,000

⊙어린이집 환경개선 41,629

⊙어린이집 확충 180,000

⊙취약계층 아동통합서비스 지원 418,000

⊙아동복지교사 파견 86,023

< 문화체육과 > 342,219 362,437 △20,218

⊙전통사찰 방재시스템 유지보수 3,570

⊙통합문화이용권 338,649

< 중앙도서관 > 40,246 40,246 0

⊙공공도서관 개관시간 연장 40,246

< 산본도서관 > 67,987 78,256 △10,269

⊙공공도서관 개관시간 연장 67,987

< 일자리정책과 > 251,188 28,700 222,488

⊙사회적기업 사업개발비 지원 31,688

⊙지역정착형 청년일자리사업(1유형) 175,500

⊙지역주도형 청년일자리사업(3유형) 44,000

< 지역경제과 > 155,145 368,012 △212,867

⊙서민층 가스시설 개선사업 1,176

⊙신재생에너지 보급(미니태양광)사업 지원 6,030

⊙정부양곡관리비 지원 1,000

⊙쌀소득보전고정직접지불금 26,600

⊙논 타작물 재배지원 10,880

⊙유기질비료 지원 50,821

⊙밭농업직불금 18,200

⊙친환경농업직불 3,400

22,571,100,000원

5,913,900,000원

74,925,000원

23,800,000원

12,500,000원

300,000,000원

4,600,000원

72,000,000원

8,000,000원

41,629,000원

180,000,000원

418,000,000원

86,023,000원

3,570,000원

338,649,000원

40,246,000원

67,987,000원

31,688,000원

175,500,000원

44,000,000원

1,176,000원

6,030,000원

1,000,000원

26,600,000원

10,880,000원

50,821,000원

18,200,000원

3,400,000원

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙유기농업자재 지원 4,135

⊙토양개량제 지원 8,615

⊙구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축전염병 예방접종)

3,348

⊙구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량무선인식장치 통신

료) 1,188

⊙가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원 352

⊙유기동물 입양비 지원 4,400

⊙길고양이 중성화 수술비 지원 15,000

< 환경과 > 1,905,726 1,749,392 156,334

⊙소규모 사업장 방지시설 설치 지원 72,000

⊙탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 4,000

⊙비산업부문사업장 온실가스 진단컨설팅 3,000

⊙슬레이트 처리지원 5,040

⊙지자체 대기오염 측정망 설치운영 75,000

⊙운행경유차 배출가스 저감사업 1,169,900

⊙보증기간 경과장치 성능유지 관리 17,633

⊙전기자동차 구매 지원 450,000

⊙전기이륜차 보급사업 37,500

⊙어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업 10,000

⊙저녹스버너 보급사업 14,940

⊙가정용 저녹스 보일러 보급사업 12,000

⊙진위천유역 오염총량관리 시행계획 17,500

⊙진위천유역 오염총량관리 이행평가 14,000

⊙진위천유역 오염총량관리 배출삭감시설 모니터링

3,213

< 위생과 > 207,422 207,622 △200

⊙합동단속 및 지자체 위생관리 지원 3,522

⊙어린이기호식품 전담관리원 운영 3,200

⊙어린이급식관리지원센터 설치 운영 200,000

⊙합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)(건강기능식품

관리) 700

< 건축과 > 5,588,135 3,610,025 1,978,110

⊙2019년 주거급여 5,588,135

< 교통과 > 359,200 56,600 302,600

4,135,000원

8,615,000원

3,348,000원

1,188,000원

352,000원

4,400,000원

15,000,000원

72,000,000원

4,000,000원

3,000,000원

5,040,000원

75,000,000원

1,169,900,000원

17,633,000원

450,000,000원

37,500,000원

10,000,000원

14,940,000원

12,000,000원

17,500,000원

14,000,000원

3,213,000원

3,522,000원

3,200,000원

200,000,000원

700,000원

5,588,135,000원

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙전세버스등 첨단안전장치 장착 지원 600

⊙화물자동차 첨단안전장치 장착 지원 58,600

⊙도시형 교통모델 지원사업 300,000

< 재난안전과 > 781,886 14,759 767,127

⊙기초단위 현장종합훈련 지원(안전한국훈련) 2,875

⊙국민 참여 민방위의 날 훈련경비 570

⊙민방위교육운영비 3,932

⊙민방위대 화생방 방독면 보급 9,324

⊙민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체 7,200

⊙사회복무요원 보수 757,985

< 보건행정과 > 103,153 85,802 17,351

⊙저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 98,000

⊙주요감염병 표본감시의료기관 운영 2,400

⊙한센인피해사건진상조사 및 위로지원 1,800

⊙한센병환자 관리지원사업 953

< 산본보건지소 > 198,569 195,058 3,511

⊙방문건강관리 198,569

< 생태공원녹지과 > 302,820 305,853 △3,033

⊙산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 132,947

⊙산불진화체계 구축 및 운영(경상) 3,040

⊙산불진화체계 구축 및 운영(자본) 1,820

⊙산불예방체계 구축 및 운영(경상) 2,400

⊙산불진화인력 교육 및 평가(경상) 2,101

⊙일반병해충 방제(경상) 96,000

⊙산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)

43,568

⊙산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)

1,540

⊙생활권 수목진료 지원 1,875

⊙정책숲가꾸기 5,479

⊙조림 12,050

600,000원

58,600,000원

300,000,000원

2,875,000원

570,000원

3,932,000원

9,324,000원

7,200,000원

757,985,000원

98,000,000원

2,400,000원

1,800,000원

953,000원

198,569,000원

132,947,000원

3,040,000원

1,820,000원

2,400,000원

2,101,000원

96,000,000원

43,568,000원

1,540,000원

1,875,000원

5,479,000원

12,050,000원

511-02 국가균형발전특별회계보조금 3,924,760 2,453,218 1,471,542

[ 일반회계 ] 3,924,760 2,453,218 1,471,542

< 복지정책과 > 833,000 787,500 45,500

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Page 7: 세입예산사업명세서 - gunpo.go.kr 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)

833,000

< 사회복지과 > 85,206 81,648 3,558

⊙지역자율형 사회서비스 투자사업(생활)(가사간병 방문지원

) 85,206

< 문화체육과 > 2,000,000 953,000 1,047,000

⊙군포문화예술회관 리모델링 공사 2,000,000

< 중앙도서관 > 94,500 0 94,500

⊙작은도서관 조성지원 94,500

< 산본도서관 > 120,000 0 120,000

⊙공공도서관 건립 지원 120,000

< 일자리정책과 > 295,168 382,700 △87,532

⊙마을기업육성 15,000

⊙사회적기업 사회보험료 지원 29,072

⊙사회적기업 일자리창출 지원 95,096

⊙지역산업마케팅지원(국내전시회 참가 지원) 39,000

⊙지역공동체일자리사업 117,000

< 도시정책과 > 6,886 6,793 93

⊙개발제한구역 관리 6,886

< 보건행정과 > 490,000 241,577 248,423

⊙지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리)

490,000

833,000,000원

85,206,000원

2,000,000,000원

94,500,000원

120,000,000원

15,000,000원

29,072,000원

95,096,000원

39,000,000원

117,000,000원

6,886,000원

490,000,000원

511-03 기금 7,322,300 6,112,997 1,209,303

[ 일반회계 ] 7,322,300 6,112,997 1,209,303

< 청소년교육과 > 642,303 565,072 77,231

⊙청소년 방과후 아카데미 운영 117,564

⊙공공청소년 수련시설 프로그램 운영 5,200

⊙청소년지도사 배치지원 37,620

⊙지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회) 3,000

⊙지역청소년참여기구 운영(청소년차세대위원회) 1,400

⊙청소년 특별지원 7,000

⊙지역사회 청소년통합지원체계 구축 50,110

⊙청소년동반자 프로그램 운영 93,159

⊙청소년쉼터 운영 지원 74,386

⊙학교 밖 청소년 지원 120,239

117,564,000원

5,200,000원

37,620,000원

3,000,000원

1,400,000원

7,000,000원

50,110,000원

93,159,000원

74,386,000원

120,239,000원

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Page 8: 세입예산사업명세서 - gunpo.go.kr 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙학교우유 급식지원 132,625

< 사회복지과 > 16,390 21,150 △4,760

⊙독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운

영비) 16,390

< 여성가족과 > 1,798,876 1,091,105 707,771

⊙성폭력 상담소 운영지원 53,757

⊙성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 7,000

⊙가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원

1,890

⊙여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육 613

⊙저소득 한부모가족 지원 1,091,208

⊙청소년 한부모 자립지원 30,032

⊙시설 입소자 상담·치료 지원 3,248

⊙한부모가족복지시설 기능보강사업 1,050

⊙한부모가족복지시설 아이돌봄 사업 87,952

⊙건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 73,750

⊙자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원

128,562

⊙다문화가족 자녀언어발달 지원 21,455

⊙결혼이민자 통번역서비스 지원 18,732

⊙한국어교육 운영 15,514

⊙입양아동가족지원(입양아동 양육수당) 85,680

⊙입양아동가족지원(장애아동 입양 양육보조금) 5,713

⊙입양아동가족지원(입양비용) 7,560

⊙입양아동가족지원(입양 숙려기간 모자) 490

⊙요보호아동 그룹홈 운영 164,670

< 문화체육과 > 246,988 211,296 35,692

⊙장애인생활체육지도자 배치사업 40,932

⊙일반생활체육지도자 배치(활동지원) 67,020

⊙어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 67,020

⊙스포츠강좌이용권 지원사업 66,640

⊙장애인 스포츠강좌이용권 5,376

< 지역경제과 > 300,996 118,898 182,098

⊙취약계층 에너지복지사업 181,000

132,625,000원

16,390,000원

53,757,000원

7,000,000원

1,890,000원

613,000원

1,091,208,000원

30,032,000원

3,248,000원

1,050,000원

87,952,000원

73,750,000원

128,562,000원

21,455,000원

18,732,000원

15,514,000원

85,680,000원

5,713,000원

7,560,000원

490,000원

164,670,000원

40,932,000원

67,020,000원

67,020,000원

66,640,000원

5,376,000원

181,000,000원

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Page 9: 세입예산사업명세서 - gunpo.go.kr 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙신재생에너지보급 지역지원 사업 94,563

⊙농지이용실태조사 지원 2,516

⊙쌀직불금 행정경비 지원 2,000

⊙축산물이력관리 지원(소귀표부착비) 192

⊙학생승마체험 19,200

⊙공동방제단 운영 1,525

< 환경과 > 52,000 52,000 0

⊙한강수계 시군 오염총량관리 시행지원 52,000

< 보건행정과 > 3,469,606 3,278,370 191,236

⊙신속대응반 운영 지원 1,400

⊙표준모자보건수첩 제작 1,500

⊙난임부부 지원 12,000

⊙모자보건사업 보조인력비 5,600

⊙청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,800

⊙고위험임산부의료비 지원 12,000

⊙영유아 건강검진 지원 2,428

⊙영유아 발달장애 정밀검사비 지원 2,880

⊙의료수급권자 건강검진 사업운영비 1,000

⊙선천성대사이상 검사 및 환아관리 18,000

⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 36,000

⊙난청조기진단 11,000

⊙기초정신건강복지센터 지원 203,600

⊙자살예방 및 건강증진사업 15,270

⊙아동청소년정신보건사업 25,450

⊙희귀질환자 의료비 지원사업 90,000

⊙의료관련감염관리 표본감시운영 16,000

⊙생물테러 이중감시체계 운영지원 1,260

⊙국가예방접종실시(어린이 예방접종) 1,438,174

⊙국가예방접종 실시(성인 예방접종) 327,146

⊙국가예방접종실시(B형간염주산기감염예방) 4,362

⊙예방접종등록센터 운영 12,910

⊙보건소 등 결핵환자관리 사업 17,200

⊙보건소 결핵관리 사업 25,401

⊙의료기관 결핵환자 관리지원 34,370

94,563,000원

2,516,000원

2,000,000원

192,000원

19,200,000원

1,525,000원

52,000,000원

1,400,000원

1,500,000원

12,000,000원

5,600,000원

1,800,000원

12,000,000원

2,428,000원

2,880,000원

1,000,000원

18,000,000원

36,000,000원

11,000,000원

203,600,000원

15,270,000원

25,450,000원

90,000,000원

8,000,000원*2개소

1,260,000원

1,438,174,000원

327,146,000원

4,362,000원

12,910,000원

17,200,000원

25,401,000원

34,370,000원

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Page 10: 세입예산사업명세서 - gunpo.go.kr 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙에이즈 및 성병예방 26,733

⊙치매치료관리비 지원 66,098

⊙중증치매노인 공공후견사업 824

⊙치매안심센터운영 1,059,200

< 산본보건지소 > 795,141 689,006 106,135

⊙지역사회중심금연지원서비스 209,920

⊙지역사회 통합건강증진사업(일반) 116,121

⊙지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업) 76,462

⊙일반건강검진 지원 25,452

⊙국가암관리 지자체 지원 150,379

⊙암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)

150,001

⊙만성질환 사업기획 및 건강조사전문가 FMTP 1,470

⊙지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 31,281

⊙심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 5,775

⊙자동심장충격기 보급 지원 5,000

⊙모바일헬스케어사업 23,280

26,733,000원

66,098,000원

824,000원

1,059,200,000원

209,920,000원

116,121,000원

76,462,000원

25,452,000원

150,379,000원

150,001,000원

1,470,000원

31,281,000원

5,775,000원

5,000,000원

23,280,000원

520 시ㆍ도비보조금등 42,791,717 38,314,379 4,477,338

521 시ㆍ도비보조금등 42,791,717 38,314,379 4,477,338

521-01 시ㆍ도비보조금등 42,791,717 38,314,379 4,477,338

[ 일반회계 ] 42,791,717 38,314,379 4,477,338

< 세원관리과 > 233,691 0 233,691

⊙지방세.세외수입 체납자 실태조사 지원 233,691

< 자치행정과 > 12,882 28,292 △15,410

⊙청소년 학업장학금 2,082

⊙대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원 10,800

< 청소년교육과 > 912,743 870,619 42,124

⊙청소년 종합예술제 5,250

⊙청소년 건강지원 12,018

⊙청소년 특별지원 450

⊙청소년동반자 프로그램 운영 19,579

⊙청소년쉼터 운영 지원 23,246

⊙청소년쉼터 야간근무자 배치지원 15,120

⊙청소년쉼터 종사자 처우개선비(도) 4,800

233,691,000원

2,082,000원

10,800,000원

5,250,000원

12,018,000원

450,000원

19,579,000원

23,246,000원

15,120,000원

4,800,000원

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Page 11: 세입예산사업명세서 - gunpo.go.kr 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙청소년쉼터 종사자 특수근무수당 2,880

⊙학교 밖 청소년 지원(도시) 37,350

⊙학교 밖 청소년 문화활동 지원 12,000

⊙청소년 학업장학금 1,388

⊙학교우유 급식지원 13,262

⊙G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 155,000

⊙친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 548,000

⊙인성함양프로그램 운영 9,000

⊙진로진학 주치의제 지원 9,600

⊙장애인 평생교육 지원사업 4,200

⊙경기평생학습 동아리 지원 4,500

⊙마을활동가 양성 및 역량강화 지원 2,100

⊙평생학습마을 공동체 지원 18,000

⊙5060 신중년 교육 프로그램 지원 15,000

< 정보통신과 > 30,849 68,835 △37,986

⊙2019년 경기도 사회조사 11,049

⊙생활안전용 CCTV설치 19,800

< 복지정책과 > 614,963 662,391 △47,428

⊙국가유공자 생활보조수당 223,200

⊙참전명예수당 181,680

⊙긴급복지 32,100

⊙무한돌봄센터 운영 42,275

⊙사회복지사 보수교육비 지원 7,200

⊙사회복지사 상해보험비 지원 1,850

⊙시군구 통합사례관리 지원 1,350

⊙시군 푸드뱅크종사자 처우개선비 600

⊙읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 4,158

⊙읍면동 지역사회보장협의체 활성회 지원 3,300

⊙지역사회보장협의체 운영 1,500

⊙지역사회보장협의체 운영(사무국 인건비 2인) 10,500

⊙지역사회보장협의체 운영(지역복지대회) 3,000

⊙위기가정 무한돌봄 사업 70,000

⊙저소득층 학생 교육비 신청접수 지원 2,250

⊙종합사회복지관 종사자 처우개선비 22,800

2,880,000원

37,350,000원

12,000,000원

1,388,000원

13,262,000원

155,000,000원

548,000,000원

9,000,000원

9,600,000원

4,200,000원

4,500,000원

2,100,000원

18,000,000원

15,000,000원

11,049,000원

19,800,000원

223,200,000원

181,680,000원

32,100,000원

42,275,000원

7,200,000원

1,850,000원

1,350,000원

600,000원

4,158,000원

3,300,000원

1,500,000원

10,500,000원

3,000,000원

70,000,000원

2,250,000원

22,800,000원

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Page 12: 세입예산사업명세서 - gunpo.go.kr 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙G-푸드드림 사업 7,200

< 사회복지과 > 8,529,498 7,368,080 1,161,418

⊙기초생활보장 생계급여 992,460

⊙기초생활보장 해산장제급여 3,369

⊙차상위계층 정부양곡 할인지원 2,383

⊙독립유공자 의료비 지원 4,320

⊙자활근로사업 95,697

⊙지역자활센터 운영 23,806

⊙자활사례관리 2,505

⊙통장사례관리 운영 3,354

⊙근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)

407

⊙근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)

2,273

⊙근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)

3,671

⊙근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장Ⅱ)

8,979

⊙지역자활센터종사자 처우개선비 9,000

⊙지역자활센터종사자 특수근무수당 3,264

⊙희망디자인사업 9,600

⊙자활교육훈련 2,252

⊙지역자활센터 환경개선 2,095

⊙자활장려금 9,772

⊙기초연금 지원 3,240,817

⊙노인돌봄기본서비스 사업지원 22,878

⊙노인돌봄종합서비스 단가보조 36,229

⊙단기가사서비스 단가보조 385

⊙노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인사회활동)

376,603

⊙노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력 인건

비) 20,428

⊙노인사회활동 활성화(시니어클럽운영) 25,000

⊙노인사회활동 활성화(실버인력뱅크 지원) 20,190

⊙노인이용시설 종사자 특수근무수당 지원 1,440

⊙사회복지종사자 처우개선비 지원 12,000

7,200,000원

992,460,000원

3,369,000원

2,383,000원

4,320,000원

95,697,000원

23,806,000원

2,505,000원

3,354,000원

407,000원

2,273,000원

3,671,000원

8,979,000원

9,000,000원

3,264,000원

9,600,000원

2,252,000원

2,095,000원

9,772,000원

3,240,817,000원

22,878,000원

36,229,000원

385,000원

376,603,000원

20,428,000원

25,000,000원

20,190,000원

1,440,000원

12,000,000원

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Page 13: 세입예산사업명세서 - gunpo.go.kr 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙경로당 운영 지원 21,762

⊙경로당 활성화 사업 1,200

⊙노인여가활동 지원(노인복지신문보급) 2,124

⊙노인여가활동 지원(노인복지관 운영) 104,000

⊙경로당 사회활동비 10,530

⊙경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 33,606

⊙경로식당 무료급식 54,432

⊙저소득 재가노인 식사배달 13,440

⊙경로식당 취사원 인건비 9,960

⊙노인이용시설 종사자 특수근무수당 7,440

⊙노인복지관등 종사자 처우개선비(노인복지관) 30,000

⊙저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 4,016

⊙기초생활수급노인 월동난방비 지원 82,500

⊙폐지 줍는 노인 지원 3,526

⊙독거노인카네이션하우스 지원 3,000

⊙노인상담사업(노인상담센터 지원) 20,475

⊙노인 성인식 개선사업 6,000

⊙재가노인복지시설 지원(재가노인복지시설 운영비)

40,000

⊙노인주거.재가노인복지시설 종사자 처우개선비 5,400

⊙365 어르신 돌봄센터 운영 10,000

⊙노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등 365

⊙노인장기요양 시설급여 1,195,441

⊙노인장기요양 재가급여 282,162

⊙노인요양시설확충 기능보강 10,000

⊙저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 180

⊙장애인연금 급여 지급 247,235

⊙장애수당(기초) 지급 17,805

⊙장애수당(차상위 등) 지급 13,924

⊙여성장애인 출산비용 지원 360

⊙장애인일자리 지원(일반형일자리) 39,043

⊙장애인일자리 지원(시간제일자리) 5,581

⊙장애인일자리 지원(복지일자리) 17,995

⊙장애인 활동지원급여 지원 239,110

21,762,000원

1,200,000원

2,124,000원

104,000,000원

10,530,000원

33,606,000원

54,432,000원

13,440,000원

9,960,000원

7,440,000원

30,000,000원

4,016,000원

82,500,000원

3,526,000원

3,000,000원

20,475,000원

6,000,000원

40,000,000원

5,400,000원

10,000,000원

365,000원

1,195,441,000원

282,162,000원

10,000,000원

180,000원

247,235,000원

17,805,000원

13,924,000원

360,000원

39,043,000원

5,581,000원

17,995,000원

239,110,000원

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Page 14: 세입예산사업명세서 - gunpo.go.kr 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙활동보조 가산급여 128

⊙발달재활서비스 바우처 지원 26,244

⊙언어발달지원 바우처 지원 97

⊙발달장애인 공공후견비용 지원 34

⊙발달장애인 부모상담 지원 173

⊙장애인직업재활시설 기능보강 31,265

⊙장애인복지관 운영 70,000

⊙장애인직업재활시설 운영 144,538

⊙도비장애수당 56,003

⊙저소득장애인 의료비 3,901

⊙장애인 복지신문 보급 6,241

⊙장애인 맞춤형 도우미 운영 25,000

⊙장애인 활동지원급여 추가지원 62,800

⊙장애인주간보호시설 운영 91,527

⊙장애인거주시설 운영 지원 52,708

⊙장애인단기거주시설 운영 23,904

⊙장애인공동생활가정 운영 5,127

⊙장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원

9,000

⊙장애인거주시설 종사자 연장,야간근로수당 지원

8,184

⊙장애인복지시설 운영 지원(7종) 41,231

⊙장애인복지시설 운영 지원(4종) 13,359

⊙수어통역센터 운영 22,151

⊙장애인 생활이동지원센터 운영 28,238

⊙중증장애인 자립생활센터 지원 31,094

⊙장애인복지시설 재활프로그램 지원 4,475

⊙시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영 19,500

⊙장애인복지일자리 직무지도원 파견사업 5,620

⊙시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비 85,800

⊙중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원

3,600

⊙장애인 365쉼터 운영 지원 72,000

⊙장애인가구 냉난방비 33,767

128,000원

26,244,000원

97,000원

34,000원

173,000원

31,265,000원

70,000,000원

144,538,000원

56,003,000원

3,901,000원

6,241,000원

25,000,000원

62,800,000원

91,527,000원

52,708,000원

23,904,000원

5,127,000원

9,000,000원

8,184,000원

41,231,000원

13,359,000원

22,151,000원

28,238,000원

31,094,000원

4,475,000원

19,500,000원

5,620,000원

85,800,000원

3,600,000원

72,000,000원

33,767,000원

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Page 15: 세입예산사업명세서 - gunpo.go.kr 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙중증장애인자립생활센터 체험홈 설치 운영 지원

84,000

< 여성가족과 > 26,456,542 25,333,569 1,122,973

⊙성폭력 상담소 운영지원 26,878

⊙성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 1,500

⊙가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원

405

⊙가정폭력 피해자 보호지원 34,258

⊙여성권익시설 지원 9,000

⊙여성권익시설 지원(종사자특수근무수당) 1,440

⊙여성권익시설 지원(종사자처우개선비) 4,800

⊙여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육 306

⊙여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 32,855

⊙홈방범 서비스 지원 6,939

⊙일본군위안부 피해자 생활안정지원 20,200

⊙저소득 한부모가족 지원(기도시) 136,401

⊙저소득 한부모가족 지원(도시) 74,472

⊙저소득 한부모가족 교육비 지원 4,818

⊙청소년 한부모 자립지원 3,754

⊙한부모가족 복지시설 운영지원 13,825

⊙한부모가족 복지시설 운영 4,637

⊙한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비 2,400

⊙시설 입소자 상담·치료 지원 1,624

⊙한부모가족복지시설 기능보강사업 525

⊙한부모가족복지시설 아이돌봄 사업 18,847

⊙미혼모 가족 복지시설 퇴소자 자립지원금 지원 4,500

⊙행복한 부부 프로그램 3,000

⊙건강가정지원센터 운영지원 61,140

⊙건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 10,200

⊙건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 6,120

⊙경기육아나눔터 운영지원 5,220

⊙아이돌봄 지원 280,222

⊙새일센터 지정운영(새일센터 미지정지역 경력단절여성 취

업지원) 14,580

84,000,000원

26,878,000원

1,500,000원

405,000원

34,258,000원

9,000,000원

1,440,000원

4,800,000원

306,000원

32,855,000원

6,939,000원

20,200,000원

136,401,000원

74,472,000원

4,818,000원

3,754,000원

13,825,000원

4,637,000원

2,400,000원

1,624,000원

525,000원

18,847,000원

4,500,000원

3,000,000원

61,140,000원

10,200,000원

6,120,000원

5,220,000원

280,222,000원

14,580,000원

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Page 16: 세입예산사업명세서 - gunpo.go.kr 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 8,265

⊙다문화가족 자녀언어발달 지원 1,379

⊙결혼이민자 통번역서비스 지원 1,204

⊙한국어교육 운영 997

⊙결혼이민자 한국어교육 2,340

⊙결혼이민자 역량강화 3,412

⊙다문화가정자녀 방문학습지 지원 1,260

⊙다문화 신문구독 지원 2,100

⊙다문화사회 이해교육 3,000

⊙다문화가정 서포터즈 906

⊙외국인주민 한국어 교실 2,200

⊙다문화가족 동아리모임 활성화 지원 1,350

⊙다문화 소통 프로그램 지원 5,000

⊙다문화 아동 이중언어 교육 지원 4,530

⊙지역아동센터 운영비 지원 73,161

⊙지역아동센터 환경개선 지원 6,750

⊙특수목적형 지원(지역아동센터) 1,644

⊙토요운영 지원(지역아동센터) 547

⊙우수지역아동센터 운영지원 2,541

⊙지역아동센터종사자 특수근무수당 지원 11,400

⊙지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 4,608

⊙지역아동센터 돌봄도우미 지원 94,230

⊙지역아동센터 체험활동비 6,930

⊙입양아동가족지원(입양아동 양육수당) 5,508

⊙입양아동가족지원(장애아동 입양 양육보조금) 367

⊙입양아동가족지원(입양비용) 486

⊙입양축하금 지원 1,500

⊙입양가정위탁아동 심리치료 지원 99

⊙가정위탁 양육지원 10,800

⊙가정위탁학습활동 지원 3,384

⊙요보호아동 그룹홈 운영 37,051

⊙아동복지시설 아동문화학습 활동지원 15,117

⊙아동복지시설 종사자 특수근무수당 6,360

⊙아동복지시설 등 종사자 처우개선비 9,000

8,265,000원

1,379,000원

1,204,000원

997,000원

2,340,000원

3,412,000원

1,260,000원

2,100,000원

3,000,000원

906,000원

2,200,000원

1,350,000원

5,000,000원

4,530,000원

73,161,000원

6,750,000원

1,644,000원

547,000원

2,541,000원

11,400,000원

4,608,000원

94,230,000원

6,930,000원

5,508,000원

367,000원

486,000원

1,500,000원

99,000원

10,800,000원

3,384,000원

37,051,000원

15,117,000원

6,360,000원

9,000,000원

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Page 17: 세입예산사업명세서 - gunpo.go.kr 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙아동보호전문기관 등 종사자 처우개선비 21,600

⊙퇴소 및 보호종결아동자립지원정착금 5,000

⊙결식아동 급식지원 336,376

⊙결식아동 급식지원(교육비특별회계전입금) 491,729

⊙아동발달지원계좌 6,264

⊙아동수당 급여 1,405,404

⊙아동수당 지급(지자체사업추진비) 229

⊙요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원) 174

⊙보호종료아동 자립수당 3,645

⊙지역아동센터 문자알림서비스 지원사업 2,678

⊙보육교직원 인건비 지원(국공립법인) 1,187,200

⊙보육교직원 인건비 지원(영아전담등) 552,160

⊙보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 140,000

⊙보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)

692,067

⊙보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장) 41,393

⊙보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 736,867

⊙지자체설치 국공립어린이집 인건비지원 26,560

⊙어린이집 교직원 처우개선비 지원 516,288

⊙영유아보육료 지원 5,266,590

⊙가정양육수당 지원사업 1,379,910

⊙누리과정 운영 10,925,000

⊙누리과정 차액보육료 지원 402,000

⊙보육교사 처우개선비 추가지원 338,340

⊙영아반교사 등 특수근무수당 지원 78,000

⊙어린이집 대체인력 인건비 지원 10,268

⊙외국인근로자 자녀 보육 지원 12,960

⊙어린이집 운영지원(교재교구비) 37,463

⊙영아 표준보육과정 프로그램 지원 65,400

⊙시간제보육서비스 제공지원 11,900

⊙육아종합지원센터 보육컨설턴트 인건비 지원 27,000

⊙육아종합지원센터 전문상담사 배치 40,000

⊙부모모니터링단 운영 2,300

⊙공공형 어린이집 운영비 33,600

21,600,000원

5,000,000원

336,376,000원

491,729,000원

6,264,000원

1,405,404,000원

229,000원

174,000원

3,645,000원

2,678,000원

1,187,200,000원

552,160,000원

140,000,000원

692,067,000원

41,393,000원

736,867,000원

26,560,000원

516,288,000원

5,266,590,000원

1,379,910,000원

10,925,000,000원

402,000,000원

338,340,000원

78,000,000원

10,268,000원

12,960,000원

37,463,000원

65,400,000원

11,900,000원

27,000,000원

40,000,000원

2,300,000원

33,600,000원

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Page 18: 세입예산사업명세서 - gunpo.go.kr 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙공공형 어린이집 인건비(조리원) 9,504

⊙공공형 어린이집 운영활성화 지원 7,200

⊙영세아전용 어린이집 운영 155,136

⊙시간연장형 어린이집 운영 64,320

⊙가정·민간 조리원 인건비 지원 138,240

⊙어린이집 교원 보수교육 3,733

⊙어린이집 환경개선 20,814

⊙어린이집 공기청정기 지원 44,035

⊙어린이집 확충 90,000

⊙아동복지교사 파견 12,903

< 문화체육과 > 247,956 194,682 53,274

⊙도지정문화재 보수정비 5,000

⊙도지정 목조문화재 방재시스템 구축 900

⊙도지정문화재 현상변경 허용기준 수립 1,500

⊙전통사찰 방재시스템 유지보수 1,785

⊙전통사찰보수정비사업 72,000

⊙전통문화 특화프로그램 운영 1,800

⊙통합문화이용권 23,417

⊙거리로 나온 예술 12,000

⊙찾아가는 문화활동 12,000

⊙경기도 민속예술제 참가지원 4,500

⊙장애인문화예술 지원 3,360

⊙공연장 대관료 지원 5,000

⊙장애인생활지도자 배치사업 22,242

⊙일반생활체육지도자 배치(활동지원) 33,510

⊙어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 33,510

⊙스포츠강좌이용권 지원사업 14,280

⊙장애인 스포츠강좌이용권 1,152

< 중앙도서관 > 81,016 58,190 22,826

⊙공공도서관 개관시간 연장 22,358

⊙작은도서관 운영지원 38,658

⊙공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 20,000

< 산본도서관 > 42,619 73,896 △31,277

⊙공공도서관 개관시간 연장 33,238

9,504,000원

7,200,000원

155,136,000원

64,320,000원

138,240,000원

3,733,000원

20,814,000원

44,035,000원

90,000,000원

12,903,000원

5,000,000원

900,000원

1,500,000원

1,785,000원

72,000,000원

1,800,000원

23,417,000원

12,000,000원

12,000,000원

4,500,000원

3,360,000원

5,000,000원

22,242,000원

33,510,000원

33,510,000원

14,280,000원

1,152,000원

22,358,000원

38,658,000원

20,000,000원

33,238,000원

- 18 -

Page 19: 세입예산사업명세서 - gunpo.go.kr 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙경기은빛독서나눔이 일자리사업 9,381

< 일자리정책과 > 235,893 217,783 18,110

⊙마을공동체 공동체활동 지원사업 35,000

⊙마을공동체 공간조성 지원사업 10,000

⊙소규모 기업환경 개선사업 13,111

⊙사회적기업 사업개발비 지원 2,038

⊙일자리센터 인건비 지원 136,814

⊙채용박람회 개최 5,000

⊙지역정착형 청년일자리사업(1유형) 33,930

< 지역경제과 > 566,090 69,366 496,724

⊙지역화폐 발행 및 운영지원 173,000

⊙취약계층 에너지복지사업 36,200

⊙에너지절약 스마트홈 조성(LED 등기구 교체 및 스마트미터

기 보급) 20,751

⊙신재생에너지 보급(미니태양광)사업 지원 6,030

⊙2019년 화훼 소비활성화(화훼정원조성) 30,000

⊙여성.노약자 농업용관리기 등 지원 8,000

⊙농촌지도자 능력개발 2,700

⊙G마크 포장재 지원 900

⊙농업인안전재해보험 가입지원 5,270

⊙우수품종공급지원 161

⊙우리아이 건강과일 공급사업 219,384

⊙친환경 농산물 인증확대 980

⊙쌀 소비 확대 지원 공공일자리 1,080

⊙논 타작물 재배지원 816

⊙환경친화형농자재지원 851

⊙토양개량제 지원 1,479

⊙친환경농산물 재배 장려 지원 576

⊙구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축전염병 예방접종)

1,090

⊙구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량무선인식장치 통신

료) 178

⊙가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원 53

⊙고품질 안전축산물 육성 278

9,381,000원

35,000,000원

10,000,000원

13,111,000원

2,038,000원

136,814,000원

5,000,000원

33,930,000원

173,000,000원

36,200,000원

20,751,000원

6,030,000원

30,000,000원

8,000,000원

2,700,000원

900,000원

5,270,000원

161,000원

219,384,000원

980,000원

1,080,000원

816,000원

851,000원

1,479,000원

576,000원

1,090,000원

178,000원

53,000원

278,000원

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Page 20: 세입예산사업명세서 - gunpo.go.kr 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙동물보호관리 19,800

⊙승마장 육성 지원 1,200

⊙공동방제단 운영 229

⊙길고양이 중성화 수술비 지원 9,000

⊙유기동물 입양비 지원 1,980

⊙동물 구조 등 인건비 지원 7,200

⊙동물등록제 비용 지원 7,800

⊙양봉산업육성사업 1,366

⊙학생승마체험 7,680

⊙축산물 이력관리 지원 58

< 환경과 > 354,637 222,453 132,184

⊙소규모 사업장 방지시설 설치 지원 36,000

⊙대기오염 안내전광판 설치 60,000

⊙대기오염 측정망 유지관리 15,000

⊙미세먼지 신호등 설치 9,000

⊙석면피해 구제급여 1,393

⊙슬레이트 처리지원 756

⊙취약계층 이용시설 공기청정기 임차료 지원 6,630

⊙취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅 지원

1,890

⊙지자체 대기오염 측정망 설치운영 37,500

⊙운행경유차 배출가스 저감사업 175,485

⊙보증기간 경과장치 성능유지 관리 2,645

⊙진위천유역 오염총량관리 시행계획 3,750

⊙진위천유역 오염총량관리 이행평가 3,000

⊙진위천유역 오염총량관리 삭감 배출시설 모니터링

688

⊙야생동물 구조치료사업 900

< 청소행정과 > 360 0 360

⊙무단투기 신고포상금 지원 360

< 위생과 > 30,720 30,000 720

⊙어린이급식관리지원센터 설치 운영 30,000

⊙먹을거리 안전성검사 시료수거비 720

< 건설과 > 3,000 1,800 1,200

19,800,000원

1,200,000원

229,000원

9,000,000원

1,980,000원

7,200,000원

7,800,000원

1,366,000원

7,680,000원

58,000원

36,000,000원

60,000,000원

15,000,000원

9,000,000원

1,393,000원

756,000원

6,630,000원

1,890,000원

37,500,000원

175,485,000원

2,645,000원

3,750,000원

3,000,000원

688,000원

900,000원

360,000원

30,000,000원

720,000원

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Page 21: 세입예산사업명세서 - gunpo.go.kr 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙찾아가는 자전거 안전교육 3,000

< 건축과 > 1,461,033 1,505,013 △43,980

⊙공동주택 녹슨상수도관 개량지원 1,000,000

⊙2019년 주거급여 434,633

⊙노후 공동주택 유지관리 지원 12,000

⊙소규모 노후 공동주택 유지관리 지원 14,400

< 교통과 > 1,049,185 468,254 580,931

⊙특별교통수단 운영 344,000

⊙특별교통수단(차량) 구입 34,400

⊙대용량(2층)버스 도입 지원 480,000

⊙화물자동차 첨단안전장치 장착 지원 8,790

⊙전세버스등 첨단안전장치 장착 지원 90

⊙공영버스운행결손금 지원 17,050

⊙택시카드결제 단말기 수수료 지원 32,203

⊙택시카드결제 단말기 통신비 지원 4,452

⊙맞춤형 따복버스 운행결손금 지원사업 70,000

⊙법인택시 운수종사자 처우 개선 58,200

< 재난안전과 > 42,315 89,824 △47,509

⊙기초단위 현장종합훈련 지원(안전한국훈련) 431

⊙재난 예경보시스템 확충 12,000

⊙풍수해보험 사업 2,500

⊙지역자율방재단 활동장구 지원 10,000

⊙재난안전 표지판 설치 800

⊙안전문화운동 추진사업 2,320

⊙국민 참여 민방위의 날 훈련경비 399

⊙민방위교육운영비 2,298

⊙민방위대 화생방 방독면 보급 6,527

⊙민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체 5,040

< 보건행정과 > 1,538,301 862,805 675,496

⊙지역 재난현장 출동의료팀 운영지원 600

⊙표준모자보건수첩 제작 750

⊙난임부부 지원 6,000

⊙모자보건사업 보조인력비 2,800

⊙청소년산모 임신출산 의료비 지원 900

3,000,000원

1,000,000,000원

434,633,000원

12,000,000원

14,400,000원

344,000,000원

34,400,000원

480,000,000원

8,790,000원

90,000원

17,050,000원

32,203,000원

4,452,000원

70,000,000원

58,200,000원

431,000원

12,000,000원

2,500,000원

10,000,000원

800,000원

2,320,000원

399,000원

2,298,000원

6,527,000원

5,040,000원

600,000원

750,000원

6,000,000원

2,800,000원

900,000원

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Page 22: 세입예산사업명세서 - gunpo.go.kr 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

⊙고위험임산부의료비 지원 6,000

⊙영유아 건강검진 지원 303

⊙영유아 발달장애 정밀검사비 지원 360

⊙의료수급권자 건강검진안내 등 홍보비 125

⊙선천성대사이상 검사 및 환아관리 9,000

⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 18,000

⊙난청조기진단 5,500

⊙저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 49,000

⊙경기도 산후조리비 지원 714,350

⊙의약품 안전관리 사업 6,000

⊙기초정신건강복지센터 지원 63,700

⊙생명존중문화조성 13,900

⊙노인자살예방사업 35,000

⊙주요감염병 표본감시의료기관 운영 720

⊙생물테러 이중감시체계 운영지원 378

⊙국가예방접종실시(어린이 예방접종) 431,452

⊙국가예방접종실시(성인 예방접종) 98,144

⊙국가예방접종실시(B형간염주산기감염예방) 1,308

⊙예방접종등록센터 운영 3,873

⊙보건소 등 결핵환자관리 사업 5,160

⊙보건소 결핵관리 사업 7,620

⊙한센병 관리사업 740

⊙한센병환자 관리지원사업 953

⊙인플루엔자 예방접종 지원 6,000

⊙치매치료관리비 지원 9,915

⊙중증치매노인 공공후견사업 30

⊙치매안심센터 운영 39,720

< 산본보건지소 > 218,549 38,628 179,921

⊙일반건강검진 지원 954

⊙지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업) 68,000

⊙국가암관리 지자체 지원 22,557

⊙암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)

21,800

⊙경기도 초등학생 치과주치의사업 105,238

6,000,000원

303,000원

360,000원

125,000원

9,000,000원

18,000,000원

5,500,000원

49,000,000원

714,350,000원

6,000,000원

63,700,000원

13,900,000원

35,000,000원

720,000원

378,000원

431,452,000원

98,144,000원

1,308,000원

3,873,000원

5,160,000원

7,620,000원

740,000원

953,000원

6,000,000원

9,915,000원

30,000원

39,720,000원

954,000원

68,000,000원

22,557,000원

21,800,000원

105,238,000원

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Page 23: 세입예산사업명세서 - gunpo.go.kr 장: 500보조금 관: 510국고보조금등 항: 511국고보조금등 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 생태공원녹지과 > 128,875 149,899 △21,024

⊙산불방지대책(경상) 2,250

⊙산불방지대책(자본) 13,500

⊙산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 59,826

⊙산불진화체계 구축 및 운영(경상) 1,368

⊙산불진화체계 구축 및 운영(자본) 819

⊙산불예방체계 구축 및 운영(경상) 1,080

⊙⊙산불진화인력 교육 및 평가(경상) 945

⊙일반병해충 방제(경상) 27,334

⊙산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)

13,070

⊙산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 462

⊙생활권 수목진료 지원 562

⊙정책숲가꾸기 1,644

⊙조림 3,615

⊙보호수관리 2,400

2,250,000원

13,500,000원

59,826,000원

1,368,000원

819,000원

1,080,000원

945,000원

27,334,000원

13,070,000원

462,000원

562,000원

1,644,000원

3,615,000원

2,400,000원

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