COMUNE DI OVARO
12/06/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
1
PARTE I - ENTRATA
AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO AMMORTAMENTI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE
di cui:
0,00 80.994,29 80.994,29 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.994,29
0,00
0,00
0,00
0,00
80.994,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
1
1
1
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE
CATEGORIA 2^ - TASSE
CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
01
02
03
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RISORSA 1100 - I.C.I.
RISORSA 1101 - I.M.U.
RISORSA 1103 - ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE
RISORSA 1104 - TASSA SUI SERVIZI - TASI
RISORSA 1200 - T.O.S.A.P.
RISORSA 1201 - T.R.S.U.
RISORSA 1202 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI
RISORSA 1203 -TASSA SUI RIFIUTI - TARI
RISORSA 1204 - TASSA SUI SERVIZI - TASI
RISORSA 1300 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSI ONI
01
01
01
01
02
02
02
02
02
03
1100
1101
1103
1104
1200
1201
1202
1203
1204
1300
121.624,60
348.131,54
71.133,26
0,00
6.945,94
0,00
261.569,94
0,00
0,00
4.040,10
182.000,00
358.890,00
71.133,26
84.455,00
7.000,00
0,00
0,00
191.653,00
0,00
4.000,00
174.000,00
7.390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
351.500,00
71.133,26
222.657,30
7.000,00
0,00
0,00
195.201,91
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
138.202,30
0,00
0,00
0,00
3.548,91
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 2^
TOTALE CATEGORIA 3^
540.889,40
268.515,88
4.040,10
696.478,26
198.653,00
4.000,00
43.187,70
0,00
0,00
653.290,56
202.201,91
4.000,00
0,00
3.548,91
0,00
RIASSUNTO TITOLO I
540.889,40 696.478,26 43.187,70 653.290,56 0,001 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE 01
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
2
PARTE I - ENTRATA
813.445,38 899.131,26 39.638,79 859.492,47 0,00TOTALE TITOLO I
268.515,88
4.040,10
198.653,00
4.000,00
0,00
0,00
202.201,91
4.000,00
3.548,91
0,00
1
1
CATEGORIA 2^ - TASSE
CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
02
03
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
3
PARTE I - ENTRATA
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-LEGATE DALLA REGIONE
2
2
2
2
CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATO
CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLAREGIONE
CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN- TI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
01
02
03
05
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
RISORSA 2100 - TRASFERIMENTI CORRENTI DE LLO STATO A CARATTERE GENERALE
RISORSA 2200 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GEST IONE E DI CONTROLLORISORSA 2206 - RISORSE DESTINATE A FUN- ZIONI NEL SETTORE TURISTICORISORSA 2208 - RISORSE DESTINATE A FUNZIONI RELATIVE LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTERISORSA 2240 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER AMMORTAMENTO MUTUIRISORSA 2250 - ALTRI CONTRIBUTI DELLA RE GIONE
RISORSA 2303 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI DI ISTRUZIONE PUBBLICARISORSA 2309 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI NEL SETTORE SOCIALE
RISORSA 2504 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI RELATIVE ALLA CULTURARISORSA 2508 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DI TERRITORI O E AMBIENTERISORSA 2509 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI NEL SETTORE SOCIALE
01
02
02
02
02
02
03
03
05
05
05
2100
2200
2206
2208
2240
2250
2303
2309
2504
2508
2509
30.481,04
865.129,33
8.500,00
29.079,42
119.379,07
8.518,40
0,00
31.678,77
6.000,00
71.868,12
0,00
30.481,00
894.066,83
8.500,00
9.503,70
112.791,91
12.000,00
15.000,00
91.142,40
17.200,00
69.403,31
1.000,00
6.783,43
12.012,16
0,00
0,00
0,00
12.000,00
15.000,00
41.142,40
0,00
0,00
0,00
23.697,57
882.054,67
18.500,00
18.747,67
112.791,91
0,00
0,00
50.000,00
17.200,00
69.403,31
4.000,00
0,00
0,00
10.000,00
9.243,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 2^
TOTALE CATEGORIA 3^
TOTALE CATEGORIA 5^
30.481,04
1.030.606,22
31.678,77
77.868,12
30.481,00
1.036.862,44
106.142,40
87.603,31
6.783,43
4.768,19
56.142,40
0,00
23.697,57
1.032.094,25
50.000,00
90.603,31
0,00
0,00
0,00
3.000,00
RIASSUNTO TITOLO II
COMUNE DI OVARO
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
4
PARTE I - ENTRATA
1.170.634,15 1.261.089,15 64.694,02 1.196.395,13 0,00TOTALE TITOLO II
30.481,04
1.030.606,22
31.678,77
77.868,12
30.481,00
1.036.862,44
106.142,40
87.603,31
6.783,43
4.768,19
56.142,40
0,00
23.697,57
1.032.094,25
50.000,00
90.603,31
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2
2
2
2
CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATOCATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLAREGIONECATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN- TI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATECATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
01
02
03
05
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
5
PARTE I - ENTRATA
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
3
3
3
3
3
CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLICI
CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE
CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI
CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'
CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI
01
02
03
04
05
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
RISORSA 3100 - PROVENTI DI DIRITTI DIVER SI
RISORSA 3101 - PROVENTI DA SANZIONI AMMI NISTRATIVE
RISORSA 3102 - PROVENTI DA ALTRI SERVIZI GENERALI
RISORSA 3103 - PROVENTI SERVIZIO ASSISTE NZA SCOLASTICA
RISORSA 3105 - PROVENTI SERVIZI CIMITERI ALI
RISORSA 3200 - PROVENTI FITTI DIVERSI
RISORSA 3201 - PROVENTI BOSCHIVI
RISORSA 3202 - PROVENTI GESTIONE BENI DI VERSI
RISORSA 3300 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI
RISORSA 3400 - PROVENTI DIVERSI DA GESTI ONI IN CONVENZIONE E CONSORTILI
RISORSA 3500 - CONCORSI PER INTERVENTI S OCIO ASSISTENZIALI
RISORSA 3501 - INTROITI DA SERVIZI IN CO NVENZIONE
RISORSA 3503 - INTROITI E RIMBORSI DIVER SI
01
01
01
01
01
02
02
02
03
04
05
05
05
3100
3101
3102
3103
3105
3200
3201
3202
3300
3400
3500
3501
3503
15.874,85
3.778,23
559,85
37.973,85
9.865,00
15.809,28
23.957,85
25.178,71
21.973,53
2.124,66
12.377,81
42.729,86
43.751,36
20.600,00
500,00
802,50
38.000,00
10.000,00
21.300,00
20.000,00
22.600,00
16.000,00
0,00
6.000,00
42.600,00
47.500,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
3.000,00
2.706,67
0,00
15.600,00
500,00
6.720,00
36.000,00
10.000,00
27.243,24
34.000,00
22.600,00
9.000,00
0,00
3.000,00
39.893,33
48.000,00
0,00
0,00
5.917,50
0,00
0,00
5.943,24
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 2^
TOTALE CATEGORIA 3^
TOTALE CATEGORIA 4^
TOTALE CATEGORIA 5^
68.051,78
64.945,84
21.973,53
2.124,66
98.859,03
69.902,50
63.900,00
16.000,00
0,00
96.100,00
1.082,50
0,00
7.000,00
0,00
5.206,67
68.820,00
83.843,24
9.000,00
0,00
90.893,33
0,00
19.943,24
0,00
0,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO III
COMUNE DI OVARO
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
6
PARTE I - ENTRATA
255.954,84 245.902,50 0,00 252.556,57 6.654,07TOTALE TITOLO III
68.051,78
64.945,84
21.973,53
2.124,66
98.859,03
69.902,50
63.900,00
16.000,00
0,00
96.100,00
1.082,50
0,00
7.000,00
0,00
5.206,67
68.820,00
83.843,24
9.000,00
0,00
90.893,33
0,00
19.943,24
0,00
0,00
0,00
3
3
3
3
3
CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLICI
CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE
CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI
CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI
01
02
03
04
05
COMUNE DI OVARO
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
7
PARTE I - ENTRATA
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-SIONE DI CREDITI
4
4
4
4
4
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI
01
03
04
05
06
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
RISORSA 4100 - ALIENAZIONE BENI MOBILI
RISORSA 4101 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI
RISORSA 4102 - ALIENAZIONE BENI PATRIMON IALI DIVERSI
RISORSA 4300 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DALLA REGIONERISORSA 4301 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE
RISORSA 4400 - CONTRIBUTI CONTO CAPITALE PROVINCIA
RISORSA 4401 - CONTRIBUTI CONTO CAPITALE COMPRENSORIO MONTANA DELLA CARNIARISORSA 4402 - CONTRIBUTI CONTO CAPITALE ALTRI ENTI
RISORSA 4500 - PROVENTI L.10/77
RISORSA 4501 - PROVENTI MIGLIORIE BOSCHI VE
RISORSA 4502 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI
RISORSA 4601 - RISCOSSIONE TITOLI/CREDITI
01
01
01
03
03
04
04
04
05
05
05
06
4100
4101
4102
4300
4301
4400
4401
4402
4500
4501
4502
4601
2.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
25.000,00
40.668,54
3.325,76
2.158,35
0,00
24.600,00
0,00
0,00
0,00
5.782,45
429.278,89
0,00
0,00
42.068,55
5.000,00
5.000,00
84.069,54
500.000,00
0,00
0,00
0,00
782,45
226.385,00
0,00
0,00
42.068,55
0,00
2.000,00
84.069,54
500.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
202.893,89
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 3^
TOTALE CATEGORIA 4^
TOTALE CATEGORIA 5^
TOTALE CATEGORIA 6^
2.000,00
50.000,00
65.668,54
5.484,11
24.600,00
0,00
435.061,34
42.068,55
94.069,54
500.000,00
0,00
227.167,45
42.068,55
84.069,54
500.000,00
0,00
207.893,89
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
8
PARTE I - ENTRATA
147.752,65 1.071.199,43 853.305,54 217.893,89 0,00TOTALE TITOLO IV
RIASSUNTO TITOLO IV
2.000,00
50.000,00
65.668,54
5.484,11
24.600,00
0,00
435.061,34
42.068,55
94.069,54
500.000,00
0,00
227.167,45
42.068,55
84.069,54
500.000,00
0,00
207.893,89
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
4
4
4
4
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICOCATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI
01
03
04
05
06
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Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
9
PARTE I - ENTRATA
0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00TOTALE TITOLO V
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-SIONE DI PRESTITI
5
5
CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI
01
03
5
5
RISORSA 5100 - ANTICIPAZIONE DI TESORERI A
RISORSA 5300 - MUTUI ASSUNTI CON LA CASS A DEPOSITI E PRESTITI
01
03
5100
5300
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 3^
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO V
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
5
5
CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI
01
03
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
10
PARTE I - ENTRATA
6
6
6
6
6
6
6
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
DEPOSITI CAUZIONALI
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATODEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
01
02
03
04
05
06
07
55,33
18.549,46
0,00
3.949,16
831.457,25
4.000,00
4.031,24
100.000,00
180.000,00
3.000,00
20.000,00
983.000,00
10.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
100.000,00
560.000,00
3.000,00
20.000,00
83.000,00
10.000,00
40.000,00
0,00
380.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
6
6
6
6
6
6
6
01
02
03
04
05
06
07
862.042,44 1.336.000,00 520.000,00 816.000,00 0,00TOTALE TITOLO VI
6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
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Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
11
PARTE I - ENTRATA
RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-LEGATE DALLA REGIONE
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-SIONE DI CREDITI
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-SIONE DI PRESTITI
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
813.445,38
1.170.634,15
255.954,84
147.752,65
0,00
862.042,44
899.131,26
1.261.089,15
245.902,50
1.071.199,43
250.000,00
1.336.000,00
39.638,79
64.694,02
0,00
853.305,54
0,00
520.000,00
859.492,47
1.196.395,13
252.556,57
217.893,89
250.000,00
816.000,00
0,00
0,00
6.654,07
0,00
0,00
0,00
TOTALE ENTRATE 3.249.829,46 5.063.322,34 1.470.984,28 3.592.338,06 0,00
AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 80.994,29 80.994,29 0,00 0,00
3.249.829,46 5.144.316,63 1.551.978,57 3.592.338,06 0,00TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
12
PARTE II - SPESA
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
01
01
01
01
01
01
02
03
04
05
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
03
03
03
04
04
04
04
05
03
01
02
03
05
03
06
08
02
03
05
08
02
51.000,00
289.704,69
33.549,40
91.766,69
3.080,72
494,60
0,00
0,00
183,00
34.000,00
76.161,99
1.569,77
3.503,12
52.500,00
290.732,14
34.774,66
112.511,96
7.400,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
36.000,00
8.790,55
3.500,00
9.000,00
500,00
7.375,00
3.150,34
0,00
0,00
0,00
0,00
15.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.936,96
1.900,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
384,55
1.500,00
0,00
53.000,00
298.107,14
37.925,00
108.575,00
5.500,00
1.000,00
0,00
15.500,00
0,00
36.000,00
8.406,00
2.000,00
9.000,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 4
51.000,00
418.101,50
494,60
111.914,76
52.500,00
445.418,76
1.000,00
48.790,55
500,00
4.688,38
15.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.384,55
53.000,00
450.107,14
16.500,00
46.406,00
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
13
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE 03
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE
01
01
01
03
06
07
08
01
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTEINTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
05
05
06
06
06
06
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
03
04
01
02
03
05
01
02
03
02
03
05
06
07
08
11
23.908,05
2.491,88
145.922,20
383,24
3.947,25
375,00
67.000,00
286,05
0,00
0,00
0,00
103.000,00
7.369,43
68.028,00
4.308,24
0,00
42.000,00
1.500,00
137.000,00
500,00
25.000,00
1.000,00
66.000,00
1.500,00
2.500,00
0,00
0,00
130.722,00
4.857,28
67.000,00
1.000,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.002,00
0,00
11.537,76
0,00
11.800,00
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
20.000,00
0,00
2.000,00
500,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.701,75
0,00
0,00
0,00
31.000,00
1.500,00
126.000,00
500,00
5.000,00
1.000,00
64.000,00
1.000,00
500,00
0,00
0,00
132.724,00
2.155,53
78.537,76
1.000,00
15.000,00
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 6
TOTALE SERVIZIO 7
TOTALE SERVIZIO 8
29.903,05
150.627,69
67.286,05
182.705,67
52.500,00
163.500,00
70.000,00
206.779,28
0,00
0,00
0,00
22.638,01
11.000,00
31.000,00
4.500,00
0,00
41.500,00
132.500,00
65.500,00
229.417,29
TOTALE FUNZIONE 1 1.012.033,32 1.040.488,59 0,00 5.558,16 1.034.930,43
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
14
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA 04
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
04
04
04
04
01
02
03
05
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
01
01
01
01
02
02
03
03
05
05
05
05
05
05
01
02
02
03
02
03
02
03
01
02
03
05
06
07
72.500,00
1.994,42
19.945,80
3.909,29
14.468,59
3.734,45
31.817,05
13.253,33
112.000,00
56.509,99
15.149,56
12.429,30
8.840,02
0,00
71.500,00
2.000,00
23.000,00
3.500,00
14.500,00
5.000,00
34.300,00
13.000,00
112.000,00
58.500,00
5.150,00
40.400,00
8.234,41
850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.350,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
8.825,00
0,00
23.400,00
629,56
0,00
68.000,00
2.000,00
23.000,00
3.500,00
14.500,00
5.000,00
34.300,00
13.000,00
108.000,00
49.675,00
6.500,00
17.000,00
7.604,85
850,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 5
74.494,42
23.855,09
18.203,04
45.070,38
204.928,87
73.500,00
26.500,00
19.500,00
47.300,00
225.134,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
35.504,56
70.000,00
26.500,00
19.500,00
47.300,00
189.629,85
TOTALE FUNZIONE 3 74.494,42 73.500,00 0,00 3.500,00 70.000,00
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
15
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO
05
06
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
05
05
06
06
01
02
02
03
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
01
01
01
02
02
02
02
02
02
03
03
01
02
03
02
03
05
02
03
06
02
05
0,00
1.997,66
3.811,59
11.948,32
6.799,80
3.804,00
1.000,00
6.000,00
4.125,96
185,00
2.000,00
0,00
2.000,00
18.300,00
13.500,00
8.000,00
7.700,00
1.000,00
6.000,00
3.478,06
500,00
4.000,00
2.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
4.200,00
0,00
0,00
675,77
0,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
18.300,00
14.000,00
7.500,00
3.500,00
1.000,00
6.000,00
2.802,29
500,00
2.500,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
5.809,25
22.552,12
11.125,96
2.185,00
20.300,00
29.200,00
10.478,06
4.500,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
675,77
1.500,00
22.300,00
25.000,00
9.802,29
3.000,00
TOTALE FUNZIONE 4
TOTALE FUNZIONE 5
TOTALE FUNZIONE 6
292.057,38
28.361,37
13.310,96
318.434,41
49.500,00
14.978,06
0,00
0,00
0,00
35.504,56
2.200,00
2.175,77
282.929,85
47.300,00
12.802,29
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
16
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 7 - TURISMO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
07
08
09
SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
07
07
08
08
09
01
02
01
02
01
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
01
01
01
01
02
02
02
01
01
01
01
02
01
03
05
06
02
03
05
01
02
03
06
03
0,00
0,00
10.500,00
3.856,62
0,00
3.895,17
0,00
64.000,00
42.286,95
3.000,00
35.315,59
59.959,37
11.000,00
3.500,00
5.500,00
3.347,06
0,00
9.000,00
0,00
62.500,00
47.000,00
3.000,00
33.679,63
78.500,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
5.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
5.500,00
529,77
0,00
0,00
0,00
4.000,00
21.500,00
0,00
1.711,70
0,00
0,00
18.500,00
0,00
2.817,29
5.000,00
10.000,00
0,00
58.500,00
25.500,00
14.500,00
31.967,93
78.500,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
14.356,62
3.895,17
144.602,54
59.959,37
23.347,06
9.000,00
146.179,63
78.500,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
2.029,77
0,00
15.711,70
0,00
21.317,29
15.000,00
130.467,93
78.500,00
TOTALE FUNZIONE 7
TOTALE FUNZIONE 8
18.251,79
204.561,91
32.347,06
224.679,63
3.970,23
0,00
0,00
15.711,70
36.317,29
208.967,93
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
17
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 10
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI- VILE
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
09
09
09
09
10
03
04
05
06
04
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
01
01
03
03
04
05
05
06
06
06
06
06
04
03
05
02
03
06
02
03
01
02
03
05
06
01
25.440,00
0,00
16.787,81
4.200,00
7.173,25
2.928,62
171.595,00
18.118,18
5.589,78
7.277,43
0,00
4.820,55
0,00
19.000,00
0,00
5.059,00
7.000,00
5.918,78
3.000,00
175.000,00
7.500,00
6.000,00
17.000,00
1.500,00
4.635,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
22.247,67
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
12.000,00
0,00
2.059,00
0,00
1.328,92
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
1.000,00
193,18
0,00
7.000,00
0,00
3.000,00
7.000,00
4.589,86
3.000,00
185.000,00
29.747,67
6.000,00
9.500,00
500,00
4.442,31
2.000,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 6
25.440,00
20.987,81
7.173,25
174.523,62
35.805,94
19.000,00
12.059,00
5.918,78
178.000,00
36.635,49
0,00
0,00
0,00
10.000,00
13.554,49
12.000,00
2.059,00
1.328,92
0,00
0,00
7.000,00
10.000,00
4.589,86
188.000,00
50.189,98
TOTALE FUNZIONE 9 263.930,62 251.613,27 8.166,57 0,00 259.779,84
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
18
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI
11
12
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMER- CIO
SERVIZIO 1 - DISTRIBUZIONE GAS
10
11
12
05
05
01
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
10
10
10
10
10
10
11
12
04
04
04
05
05
05
05
01
02
03
05
02
03
06
03
06
505,16
78.430,39
49.242,28
975,00
39.756,69
851,82
0,00
223,12
4.000,00
87.500,00
122.936,00
1.000,00
30.000,00
718,05
500,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
54.936,00
0,00
0,00
139,51
0,00
0,00
7.000,00
84.500,00
68.000,00
1.000,00
30.000,00
578,54
500,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 1
128.177,83
41.583,51
0,00
223,12
214.436,00
31.718,05
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.936,00
139,51
0,00
0,00
161.500,00
31.578,54
500,00
0,00
TOTALE FUNZIONE 10
TOTALE FUNZIONE 11
TOTALE FUNZIONE 12
169.761,34
0,00
223,12
246.154,05
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.075,51
0,00
0,00
193.078,54
500,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO I
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO
01
03
04
05
06
1.012.033,32
74.494,42
292.057,38
28.361,37
13.310,96
1.040.488,59
73.500,00
318.434,41
49.500,00
14.978,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.558,16
3.500,00
35.504,56
2.200,00
2.175,77
1.034.930,43
70.000,00
282.929,85
47.300,00
12.802,29
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
19
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 7 - TURISMO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI
07
08
09
10
11
12
18.251,79
204.561,91
263.930,62
169.761,34
0,00
223,12
32.347,06
224.679,63
251.613,27
246.154,05
500,00
0,00
3.970,23
0,00
8.166,57
0,00
0,00
0,00
0,00
15.711,70
0,00
53.075,51
0,00
0,00
36.317,29
208.967,93
259.779,84
193.078,54
500,00
0,00
TOTALE TITOLO I 2.076.986,23 2.252.195,07 0,00 105.588,90 2.146.606,17
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
20
PARTE II - SPESA
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO
01
04
05
06
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
01
01
04
04
05
03
05
01
03
02
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE
INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
01
01
01
04
04
05
03
03
05
01
03
02
08
10
01
01
01
01
0,00
24.600,00
0,00
0,00
40.668,54
0,00
3.782,45
500.000,00
0,00
64.352,38
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.782,45
500.000,00
0,00
64.352,38
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 2
24.600,00
0,00
0,00
40.668,54
0,00
503.782,45
0,00
64.352,38
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
503.782,45
0,00
64.352,38
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE FUNZIONE 1
TOTALE FUNZIONE 4
TOTALE FUNZIONE 5
24.600,00
40.668,54
0,00
503.782,45
64.352,38
100.000,00
0,00
0,00
0,00
503.782,45
64.352,38
100.000,00
0,00
0,00
0,00
COMUNE DI OVARO
12/06/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
21
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 7 - TURISMO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
07
08
09
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI- VILE
06
07
08
08
09
09
02
01
01
02
01
03
2
2
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHEINTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
06
07
08
08
08
08
09
09
02
01
01
01
01
02
01
03
01
01
01
05
06
01
01
05
0,00
0,00
50.000,00
2.000,00
0,00
0,00
3.325,76
0,00
0,00
0,00
286.058,89
0,00
2.000,00
186.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
2.000,00
12.835,00
0,00
0,00
96.000,00
0,00
0,00
186.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.058,89
0,00
5.000,00
0,00
7.000,00
12.835,00
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 1
0,00
0,00
52.000,00
0,00
3.325,76
0,00
0,00
288.058,89
186.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
93.000,00
186.000,00
0,00
0,00
0,00
195.058,89
0,00
7.000,00
TOTALE FUNZIONE 6
TOTALE FUNZIONE 7
TOTALE FUNZIONE 8
0,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
474.058,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
279.000,00
0,00
0,00
195.058,89
COMUNE DI OVARO
12/06/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
22
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
10
11
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI- COLTURA
09
09
10
10
11
04
06
03
05
07
2
2
2
2
2
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
09
09
10
10
11
04
06
03
05
07
01
01
01
01
01
0,00
0,00
0,00
0,00
27.158,35
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 6
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.158,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
12.835,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
12.835,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
TOTALE FUNZIONE 9
TOTALE FUNZIONE 10
TOTALE FUNZIONE 11
3.325,76
0,00
27.158,35
5.000,00
0,00
5.000,00
14.835,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
19.835,00
0,00
3.000,00
RIASSUNTO TITOLO II
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
01
04
24.600,00
40.668,54
503.782,45
64.352,38
0,00
0,00
503.782,45
64.352,38
0,00
0,00
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
23
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO
FUNZIONE 7 - TURISMO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
05
06
07
08
09
10
11
0,00
0,00
0,00
52.000,00
3.325,76
0,00
27.158,35
100.000,00
0,00
0,00
474.058,89
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.835,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
279.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
195.058,89
19.835,00
0,00
3.000,00
TOTALE TITOLO II 147.752,65 1.152.193,72 0,00 934.299,83 217.893,89
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
24
PARTE II - SPESA
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
01 03
3
3
INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPA- ZIONI DI CASSA
INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI E PRESTITI
01
01
03
03
01
03
0,00
154.197,40
250.000,00
153.927,84
0,00
7.910,16
0,00
0,00
250.000,00
161.838,00
TOTALE SERVIZIO 3 154.197,40 403.927,84 7.910,16 0,00 411.838,00
TOTALE FUNZIONE 1 154.197,40 403.927,84 7.910,16 0,00 411.838,00
RIASSUNTO TITOLO III
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01 154.197,40 403.927,84 7.910,16 0,00 411.838,00
TOTALE TITOLO III 154.197,40 403.927,84 7.910,16 0,00 411.838,00
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
25
PARTE II - SPESA
4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
55,33
18.549,46
0,00
3.949,16
831.457,25
4.000,00
4.031,24
100.000,00
180.000,00
3.000,00
20.000,00
983.000,00
10.000,00
40.000,00
0,00
380.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
100.000,00
560.000,00
3.000,00
20.000,00
83.000,00
10.000,00
40.000,00
04
04
04
04
04
04
04
00
00
00
00
00
00
00
01
02
03
04
05
06
07
4
4
4
4
4
4
4
01
02
03
04
05
06
07
TOTALE TITOLO IV 862.042,44 1.336.000,00 0,00 520.000,00 816.000,00
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
26
PARTE II - SPESA
RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA
TITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
2.076.986,23
147.752,65
154.197,40
862.042,44
2.252.195,07
1.152.193,72
403.927,84
1.336.000,00
0,00
0,00
7.910,16
0,00
105.588,90
934.299,83
0,00
520.000,00
2.146.606,17
217.893,89
411.838,00
816.000,00
TOTALE SPESE 3.240.978,72 5.144.316,63 0,00 1.551.978,57 3.592.338,06
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 3.240.978,72 5.144.316,63 0,00 1.551.978,57 3.592.338,06
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