BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Pagina - Comune di Villa … · COMUNE DI VILLA SANTINA 02/09/2015...

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COMUNE DI VILLA SANTINA 02/09/2015 Pagina BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio VARIAZIONI SOMME RISULTANTI Annota- zioni 1 2 3 4 5 6 7 8 in aumento in diminuzione 1 PARTE I - ENTRATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E DI CASSA AVANZO D'AMMINISTRAZIONE UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AVANZO VINCOLATO PER AMMORTAMENTO MUTUI (SFASAMENTO DATE DI AMMORTAMENTO E CONTRIBUZIONE PUBBLICA) FONDO PLURIENNALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE di cui: 0,00 0,00 0,00 926.189,89 926.189,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.262,95 619.926,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.262,95 619.926,94 1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 1 1 1 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE CATEGORIA 2^ - TASSE CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 01 02 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RISORSA 50 - ICI RISORSA 100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISORSA 160 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RISORSA 1120 - ENTRATE DA TRIBUTI SPECIALI RISORSA 350 - TOSAP PERMANENTE RISORSA 400 - TOSAP TEMPORANEA RISORSA 450 - TRSU RISORSA 1050 - ALTRE TASSE RISORSA 1100 - ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME CHE DISCIPLINANO LE TASSE 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 0000 0050 0100 0160 0200 1120 0350 0400 0450 1050 1100 0,00 371.618,44 16.929,91 102.451,81 19.815,68 767,76 4.145,00 16.472,00 283.544,24 0,00 13.693,31 0,00 658.622,31 17.000,00 100.000,00 17.878,17 2.500,00 5.000,00 16.000,00 224.610,95 128.103,27 12.000,00 0,00 63.338,53 0,00 0,00 4.306,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 595.283,78 17.000,00 100.000,00 13.571,85 2.500,00 5.000,00 17.879,00 317.588,75 128.970,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.879,00 92.977,80 866,73 0,00 TOTALE CATEGORIA 1^ TOTALE CATEGORIA 2^ 511.583,60 304.161,24 796.000,48 373.714,22 67.644,85 0,00 728.355,63 469.437,75 0,00 95.723,53

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COMUNE DI VILLA SANTINA

02/09/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

1

PARTE I - ENTRATA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E DI CASSA

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTIUTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTOUTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PER FINANZIAMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIOAVANZO VINCOLATO PER AMMORTAMENTO MUTUI (SFASAMENTO DATE DI AMMORTAMENTO E CONTRIBUZIONE PUBBLICA)FONDO PLURIENNALE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE

di cui:

0,00 0,00 0,00 926.189,89 926.189,89

0,00

0,00

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0,00

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306.262,95

619.926,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

306.262,95

619.926,94

1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

1

1

1

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

CATEGORIA 2^ - TASSE

CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

01

02

03

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

RISORSA 50 - ICI

RISORSA 100 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISORSA 160 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

RISORSA 200 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

RISORSA 1120 - ENTRATE DA TRIBUTI SPECIALI

RISORSA 350 - TOSAP PERMANENTE

RISORSA 400 - TOSAP TEMPORANEA

RISORSA 450 - TRSU

RISORSA 1050 - ALTRE TASSE

RISORSA 1100 - ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME CHE DISCIPLINANO LE TASSE

01

01

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02

02

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0050

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0350

0400

0450

1050

1100

0,00

371.618,44

16.929,91

102.451,81

19.815,68

767,76

4.145,00

16.472,00

283.544,24

0,00

13.693,31

0,00

658.622,31

17.000,00

100.000,00

17.878,17

2.500,00

5.000,00

16.000,00

224.610,95

128.103,27

12.000,00

0,00

63.338,53

0,00

0,00

4.306,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

595.283,78

17.000,00

100.000,00

13.571,85

2.500,00

5.000,00

17.879,00

317.588,75

128.970,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.879,00

92.977,80

866,73

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

511.583,60

304.161,24

796.000,48

373.714,22

67.644,85

0,00

728.355,63

469.437,75

0,00

95.723,53

COMUNE DI VILLA SANTINA

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Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

2

PARTE I - ENTRATA

829.438,15 1.181.714,70 0,00 1.202.793,38 21.078,68TOTALE TITOLO I

TOTALE CATEGORIA 3^ 13.693,31 12.000,00 7.000,00 5.000,00 0,00

RIASSUNTO TITOLO I

511.583,60

304.161,24

13.693,31

796.000,48

373.714,22

12.000,00

67.644,85

0,00

7.000,00

728.355,63

469.437,75

5.000,00

0,00

95.723,53

0,00

1

1

1

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

CATEGORIA 2^ - TASSE

CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

01

02

03

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Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

3

PARTE I - ENTRATA

1.384.822,87 1.355.244,41 0,00 1.998.485,42 643.241,01TOTALE TITOLO II

2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

2

2

2

CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATO

CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLAREGIONE

CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

01

02

05

2

2

2

2

2

2

2

RISORSA 1300 - TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO PER SERVIZI INDISPENSABILI-

RISORSA 2100 - FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALIRISORSA 2150 -TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO BILANCIO (EX FINANZIAMENTI STATALI)RISORSA 2155 -CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE PUBBLICHERISORSA 2160 -ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' ED OPERE VARIE

RISORSA 2155 -CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE PUBBLICHERISORSA 2250 - CONTRIBUTI VARI

01

02

02

02

02

05

05

1300

2100

2150

2155

2160

2155

2250

102.312,20

96.513,78

751.451,46

207.691,98

60.667,00

20.280,00

145.906,45

24.679,60

54.624,14

902.600,23

199.341,98

0,00

20.280,00

153.718,46

0,00

0,00

0,00

15.400,00

0,00

0,00

0,00

103.629,30

110.487,30

1.018.792,25

183.941,98

255.409,00

20.280,00

305.945,59

78.949,70

55.863,16

116.192,02

0,00

255.409,00

0,00

152.227,13

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 5^

102.312,20

1.116.324,22

166.186,45

24.679,60

1.156.566,35

173.998,46

0,00

0,00

0,00

103.629,30

1.568.630,53

326.225,59

78.949,70

412.064,18

152.227,13

RIASSUNTO TITOLO II

102.312,20

1.116.324,22

166.186,45

24.679,60

1.156.566,35

173.998,46

0,00

0,00

0,00

103.629,30

1.568.630,53

326.225,59

78.949,70

412.064,18

152.227,13

2

2

2

CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATOCATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLAREGIONECATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

01

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Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

4

PARTE I - ENTRATA

3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

3

3

3

3

3

CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLICI

CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI

CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

01

02

03

04

05

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

RISORSA 2350 - DIRITTI SUGLI ATTI RILA- SCIATI DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STATO CIVILERISORSA 2400 - DIRITTI DI SEGRETERIA

RISORSA 2500 - AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIR- COLAZIONE STRADALERISORSA 3250 - PROVENTI SERVIZI CIMITE- RIALI

RISORSA 3300 - PROVENTI DEI CENTRI SPOR- TIVI

RISORSA 3400 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

RISORSA 3460 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO

RISORSA 4000 - PROVENTI VARI

RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVEN- TUALI

RISORSA 4050 - FITTI REALI FONDI RUSTICI E TERRENI

RISORSA 4100 - FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE (PATRIMONIO DISPONIBILE)RISORSA 4200 - PROVENTI BENI DIVERSI

RISORSA 4250 - INTERESSI ATTIVI SU GIA- CENZE DI TESORERIE

RISORSA 4350 - INTERESSI DIVERSI

RISORSA 4410 - UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

RISORSA 4000 - PROVENTI VARI

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

03

03

04

05

2350

2400

2500

3250

3300

3400

3460

4000

4500

4050

4100

4200

4250

4350

4410

4000

1.548,00

12.506,69

2.001,00

2.046,26

19.837,50

0,00

0,00

87.780,18

0,00

20.939,40

101.384,06

66.071,37

7.797,39

6.867,39

0,00

66.696,67

2.000,00

45.000,00

5.000,00

2.000,00

15.000,00

0,00

0,00

137.833,00

100.000,00

28.976,81

104.954,47

75.374,09

8.000,00

7.000,00

200,00

34.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

781,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

48.206,00

5.000,00

2.000,00

23.689,25

0,00

16.409,55

138.693,50

100.000,00

28.195,73

165.379,80

75.374,09

10.000,00

7.000,00

200,00

34.500,00

0,00

3.206,00

0,00

0,00

8.689,25

0,00

16.409,55

860,50

0,00

0,00

60.425,33

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 2^

TOTALE CATEGORIA 3^

TOTALE CATEGORIA 4^

125.719,63

188.394,83

14.664,78

0,00

306.833,00

209.305,37

15.000,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335.998,30

268.949,62

17.000,00

200,00

29.165,30

59.644,25

2.000,00

0,00

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Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

5

PARTE I - ENTRATA

451.108,20 707.170,64 0,00 815.168,65 107.998,01TOTALE TITOLO III

3 RISORSA 4500 - ENTRATE DIVERSE ED EVEN- TUALI 05 4500 55.632,29 141.332,27 0,00 158.520,73 17.188,46

TOTALE CATEGORIA 5^ 122.328,96 175.832,27 0,00 193.020,73 17.188,46

RIASSUNTO TITOLO III

125.719,63

188.394,83

14.664,78

0,00

122.328,96

306.833,00

209.305,37

15.000,00

200,00

175.832,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335.998,30

268.949,62

17.000,00

200,00

193.020,73

29.165,30

59.644,25

2.000,00

0,00

17.188,46

3

3

3

3

3

CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLICI

CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE

CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI

CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

01

02

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Risorsa

Codice enumero Denominazione

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

6

PARTE I - ENTRATA

4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONI, PER TRASFERIMENTI DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI

4

4

4

4

4

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI

01

03

04

05

06

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

RISORSA 5000 - ALIENAZIONI DI BENI MOBI- LI ED ATTREZZATURE

RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMO- BILI

RISORSA 5110 - TAGLI STRAORD. DI BOSCHI

RISORSA 5115 - CONCESSIONI CIMITERIALI- (LOCULI ED AREE)

RISORSA 2150 -TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO BILANCIO (EX FINANZIAMENTI STATALI)RISORSA 5150 - CONTRIBUTI DI CAPITALI ORDINARI DELLA REGIONE

RISORSA 5300 - CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE

RISORSA 5350 - CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

RISORSA 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

RISORSA 5460 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

RISORSA 5450 - RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI

01

01

01

01

01

03

03

03

04

05

05

06

1060

5000

5050

5110

5115

2150

5150

5300

5350

1060

5460

5450

0,00

0,00

213.917,00

0,00

1.810,33

0,00

70.000,00

57.625,86

337.920,92

0,00

20.539,05

635.359,65

0,00

0,00

0,00

35.000,00

1.370,66

0,00

0,00

730.708,00

23.000,00

255.000,00

22.000,00

773.517,03

0,00

0,00

0,00

10.295,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

255.000,00

0,00

23.517,03

46.500,00

0,00

48.240,00

24.704,28

2.888,94

15.000,00

0,00

2.691.525,75

343.717,70

0,00

22.000,00

750.000,00

46.500,00

0,00

48.240,00

0,00

1.518,28

15.000,00

0,00

1.960.817,75

320.717,70

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1^

TOTALE CATEGORIA 3^

TOTALE CATEGORIA 4^

TOTALE CATEGORIA 5^

TOTALE CATEGORIA 6^

215.727,33

127.625,86

337.920,92

20.539,05

635.359,65

36.370,66

730.708,00

23.000,00

277.000,00

773.517,03

0,00

0,00

0,00

255.000,00

23.517,03

122.333,22

2.706.525,75

343.717,70

22.000,00

750.000,00

85.962,56

1.975.817,75

320.717,70

0,00

0,00

RIASSUNTO TITOLO IV

215.727,33 36.370,66 0,00 122.333,22 85.962,564 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 01

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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

7

PARTE I - ENTRATA

1.337.172,81 1.840.595,69 0,00 3.944.576,67 2.103.980,98TOTALE TITOLO IV

127.625,86

337.920,92

20.539,05

635.359,65

730.708,00

23.000,00

277.000,00

773.517,03

0,00

0,00

255.000,00

23.517,03

2.706.525,75

343.717,70

22.000,00

750.000,00

1.975.817,75

320.717,70

0,00

0,00

4

4

4

4

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICOCATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI

03

04

05

06

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

8

PARTE I - ENTRATA

354.083,03 1.688.062,00 0,00 2.738.954,23 1.050.892,23TOTALE TITOLO V

5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

5 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI 03

5 RISORSA 6050 - ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE 03 6050 354.083,03 1.688.062,00 0,00 2.738.954,23 1.050.892,23

TOTALE CATEGORIA 3^ 354.083,03 1.688.062,00 0,00 2.738.954,23 1.050.892,23

RIASSUNTO TITOLO V

354.083,03 1.688.062,00 0,00 2.738.954,23 1.050.892,235 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI 03

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

9

PARTE I - ENTRATA

6

6

6

6

6

6

6

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

DEPOSITI CAUZIONALI

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATODEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

01

02

03

04

05

06

07

0,00

43.610,30

0,00

12.831,69

99.917,80

6.000,00

260,34

210.000,00

70.000,00

5.000,00

15.000,00

25.155,22

6.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210.000,00

70.000,00

5.000,00

15.000,00

31.173,83

6.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.018,61

0,00

0,00

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

6

6

6

6

6

6

6

01

02

03

04

05

06

07

162.620,13 336.155,22 0,00 342.173,83 6.018,61TOTALE TITOLO VI

6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

10

PARTE I - ENTRATA

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONI, PER TRASFERIMENTI DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

829.438,15

1.384.822,87

451.108,20

1.337.172,81

354.083,03

162.620,13

1.181.714,70

1.355.244,41

707.170,64

1.840.595,69

1.688.062,00

336.155,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.202.793,38

1.998.485,42

815.168,65

3.944.576,67

2.738.954,23

342.173,83

21.078,68

643.241,01

107.998,01

2.103.980,98

1.050.892,23

6.018,61

TOTALE ENTRATE 4.519.245,19 7.108.942,66 0,00 11.042.152,18 3.933.209,52

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E DI CASSA 0,00 0,00 0,00 926.189,89 926.189,89

4.519.245,19 7.108.942,66 0,00 11.968.342,07 4.859.399,41TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

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in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

11

PARTE II - SPESA

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

01

01

01

01

01

01

02

03

04

05

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

02

03

04

04

05

02

03

07

01

02

03

05

06

07

06

05

08

02

3.521,89

55.084,56

4.337,98

591.187,98

22.212,25

144.641,80

1.661,95

0,00

32.750,54

0,00

27.143,38

2.610,08

15.319,64

4.000,00

68.497,32

6.000,00

588.226,26

28.700,00

149.475,00

2.600,00

0,00

34.819,99

0,00

349.603,95

5.000,00

25.000,00

639,09

0,00

0,00

32.284,34

1.355,18

94.045,87

0,00

44.000,00

14.528,26

224.080,00

0,00

0,00

2.828,98

0,00

9.027,42

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

18.202,42

0,00

0,00

4.639,09

59.469,90

6.000,00

620.510,60

30.055,18

243.520,87

1.400,00

44.000,00

49.348,25

224.080,00

331.401,53

5.000,00

27.828,98

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

62.944,43

792.454,52

0,00

29.753,46

78.497,32

803.821,25

0,00

354.603,95

0,00

185.013,65

224.080,00

0,00

8.388,33

0,00

0,00

18.202,42

70.108,99

988.834,90

224.080,00

336.401,53

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chiuso

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in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

12

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

03

04

SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

01

01

03

04

07

08

01

01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

03

03

04

05

05

07

07

07

08

08

08

08

08

08

01

01

01

03

04

02

03

08

01

03

05

06

07

11

02

05

05

197.101,61

51,25

13.490,56

5.870,92

0,00

43.702,65

67.918,74

1.039,11

120.801,79

14.213,63

0,00

1.000,00

0,00

20.979,32

250.975,50

600,00

30.000,00

8.000,00

2.500,00

71.152,65

117.500,00

1.200,00

127.605,53

105.429,63

12.634,47

1.000,00

1.039,44

19.964,00

40.820,93

0,00

0,00

0,00

0,00

44.574,11

7.589,80

0,00

0,00

3.547,47

9.948,34

1.003,70

3.548,56

276,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

291.796,43

600,00

20.000,00

8.000,00

2.500,00

115.726,76

125.089,80

1.200,00

127.444,45

108.977,10

22.582,81

2.003,70

4.588,00

20.240,00

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 7

TOTALE SERVIZIO 8

TOTALE SERVIZIO 1

212.472,50

19.361,48

247.675,92

1.000,00

276.575,50

40.500,00

435.522,28

2.039,44

43.649,91

0,00

65.498,64

4.552,26

0,00

10.000,00

0,00

0,00

320.225,41

30.500,00

501.020,92

6.591,70

TOTALE FUNZIONE 1

TOTALE FUNZIONE 3

1.364.662,31

1.000,00

1.989.520,30

2.039,44

481.651,45

4.552,26

0,00

0,00

2.471.171,75

6.591,70

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

13

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI 05

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

04

04

04

05

05

02

03

05

01

02

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

04

04

04

04

04

04

04

04

05

05

02

02

02

03

03

05

05

05

01

02

02

03

05

03

05

02

03

05

02

03

0,00

3.487,73

4.500,00

4.999,46

6.242,40

104.998,89

22.492,21

10.896,47

0,00

6.863,20

1.000,00

3.500,00

8.580,00

5.000,00

4.290,00

190.000,00

16.855,00

17.150,00

1.500,00

10.000,00

0,00

326,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

975,00

6.616,12

500,00

855,56

1.000,00

3.826,47

8.580,00

5.000,00

4.290,00

190.000,00

15.880,00

10.533,88

1.000,00

9.144,44

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

20.979,32

7.987,73

11.241,86

138.387,57

0,00

6.863,20

19.964,00

13.080,00

9.290,00

224.005,00

1.500,00

10.000,00

276,00

326,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.591,12

500,00

855,56

20.240,00

13.406,47

9.290,00

216.413,88

1.000,00

9.144,44

TOTALE FUNZIONE 4

TOTALE FUNZIONE 5

178.596,48

6.863,20

266.339,00

11.500,00

0,00

0,00

6.988,65

1.355,56

259.350,35

10.144,44

COMUNE DI VILLA SANTINA

02/09/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

14

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

06

07

08

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

06

06

07

07

08

08

02

03

01

02

01

02

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

06

06

06

07

07

08

08

08

02

02

03

01

02

01

01

02

02

03

05

02

05

02

03

03

0,00

20.899,57

5.700,00

159,20

10.100,00

24.543,31

44.037,30

26.275,38

2.000,00

22.167,32

7.000,00

500,00

10.000,00

28.800,00

61.629,81

18.490,00

0,00

0,00

1.685,86

0,00

200,00

3.500,00

14.892,54

1.895,32

200,00

267,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

21.900,00

8.685,86

500,00

10.200,00

32.300,00

76.522,35

20.385,32

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

20.899,57

5.700,00

159,20

10.100,00

68.580,61

24.167,32

7.000,00

500,00

10.000,00

90.429,81

0,00

1.685,86

0,00

200,00

18.392,54

467,32

0,00

0,00

0,00

0,00

23.700,00

8.685,86

500,00

10.200,00

108.822,35

TOTALE FUNZIONE 6

TOTALE FUNZIONE 7

26.599,57

10.259,20

31.167,32

10.500,00

1.218,54

200,00

0,00

0,00

32.385,86

10.700,00

COMUNE DI VILLA SANTINA

02/09/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

15

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 09

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI- VILE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

09

09

09

09

09

01

03

04

05

06

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

01

01

03

03

04

04

04

05

05

06

06

06

05

06

02

03

02

03

05

05

08

02

03

05

0,00

18.914,03

4.671,82

2.540,00

0,00

696,86

0,00

262.844,21

0,00

0,00

113.193,79

7.000,00

0,00

28.108,66

4.400,00

52.600,00

0,00

2.526,86

0,00

212.434,20

3.500,00

0,00

32.321,00

7.000,00

73.744,32

27.717,26

4.611,00

1.197,08

0,00

0,00

0,00

21.011,34

0,00

0,00

316.848,63

7.455,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.776,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.744,32

55.825,92

9.011,00

53.797,08

0,00

750,00

0,00

233.445,54

3.500,00

0,00

349.169,63

14.455,21

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 6

26.275,38

18.914,03

7.211,82

696,86

262.844,21

120.193,79

18.490,00

28.108,66

57.000,00

2.526,86

215.934,20

39.321,00

1.895,32

101.461,58

5.808,08

0,00

21.011,34

324.303,84

0,00

0,00

0,00

1.776,86

0,00

0,00

20.385,32

129.570,24

62.808,08

750,00

236.945,54

363.624,84

TOTALE FUNZIONE 8 94.855,99 108.919,81 20.287,86 0,00 129.207,67

COMUNE DI VILLA SANTINA

02/09/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

16

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

10

11

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

SERVIZIO 2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

10

10

10

11

01

04

05

02

1

1

1

1

1

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME

10

10

10

10

11

01

04

05

05

02

05

05

02

03

02

0,00

219.902,26

0,00

10.829,69

11.494,76

0,00

155.624,14

1.000,00

25.562,39

12.000,00

0,00

72.358,21

90,03

0,00

5.329,98

0,00

0,00

0,00

9.361,67

0,00

0,00

227.982,35

1.090,03

16.200,72

17.329,98

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 2

0,00

219.902,26

10.829,69

11.494,76

0,00

155.624,14

26.562,39

12.000,00

0,00

72.358,21

0,00

5.329,98

0,00

0,00

9.271,64

0,00

0,00

227.982,35

17.290,75

17.329,98

TOTALE FUNZIONE 9

TOTALE FUNZIONE 10

TOTALE FUNZIONE 11

409.860,71

230.731,95

11.494,76

342.890,72

182.186,53

12.000,00

450.807,98

63.086,57

5.329,98

0,00

0,00

0,00

793.698,70

245.273,10

17.329,98

RIASSUNTO TITOLO I

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

FUNZIONE 7 - TURISMO

01

03

04

05

06

07

1.364.662,31

1.000,00

178.596,48

6.863,20

26.599,57

10.259,20

1.989.520,30

2.039,44

266.339,00

11.500,00

31.167,32

10.500,00

481.651,45

4.552,26

0,00

0,00

1.218,54

200,00

0,00

0,00

6.988,65

1.355,56

0,00

0,00

2.471.171,75

6.591,70

259.350,35

10.144,44

32.385,86

10.700,00

COMUNE DI VILLA SANTINA

02/09/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

17

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

08

09

10

11

94.855,99

409.860,71

230.731,95

11.494,76

108.919,81

342.890,72

182.186,53

12.000,00

20.287,86

450.807,98

63.086,57

5.329,98

0,00

0,00

0,00

0,00

129.207,67

793.698,70

245.273,10

17.329,98

TOTALE TITOLO I 2.334.924,17 2.957.063,12 1.018.790,43 0,00 3.975.853,55

COMUNE DI VILLA SANTINA

02/09/2015

PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015

Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

18

PARTE II - SPESA

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

01

04

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

01

01

01

04

04

01

02

05

02

03

2

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

01

01

01

01

01

01

04

04

04

01

01

02

02

05

05

02

03

03

01

05

01

10

01

05

05

01

07

8.569,50

4.128,00

0,00

635.359,65

29.942,17

3.780,90

0,00

232.252,60

0,00

258.000,00

65.000,00

15.000,00

750.000,00

265.103,01

0,00

3.042,05

267.000,00

0,00

5.278,19

0,00

4.000,00

0,00

9.274,82

0,00

0,00

81.184,16

5.000,00

0,00

32.938,86

0,00

0,00

0,00

0,00

3.042,05

0,00

0,00

263.278,19

32.061,14

19.000,00

750.000,00

274.377,83

0,00

0,00

348.184,16

5.000,00

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

12.697,50

635.359,65

33.723,07

0,00

232.252,60

323.000,00

765.000,00

265.103,01

3.042,05

267.000,00

0,00

4.000,00

9.274,82

0,00

86.184,16

27.660,67

0,00

0,00

3.042,05

0,00

295.339,33

769.000,00

274.377,83

0,00

353.184,16

TOTALE FUNZIONE 1

TOTALE FUNZIONE 4

681.780,22

232.252,60

1.353.103,01

270.042,05

0,00

83.142,11

14.385,85

0,00

1.338.717,16

353.184,16

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

19

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

05

06

07

08

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

05

06

06

07

08

08

01

02

03

01

01

02

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE- ROSE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

05

06

06

07

08

08

08

01

02

03

01

01

01

02

01

01

01

01

01

02

01

0,00

174.430,00

0,00

0,00

409.716,71

0,00

0,00

3.000,00

411.000,00

0,00

0,00

37.000,00

0,00

6.627,55

0,00

688.016,53

64.116,47

29.028,20

290.024,10

32.650,28

24.012,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

1.099.016,53

64.116,47

29.028,20

327.024,10

32.650,28

30.640,12

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 1

0,00

174.430,00

0,00

0,00

409.716,71

3.000,00

411.000,00

0,00

0,00

37.000,00

0,00

688.016,53

64.116,47

29.028,20

322.674,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

1.099.016,53

64.116,47

29.028,20

359.674,38

TOTALE FUNZIONE 5

TOTALE FUNZIONE 6

TOTALE FUNZIONE 7

0,00

174.430,00

0,00

3.000,00

411.000,00

0,00

0,00

752.133,00

29.028,20

0,00

0,00

0,00

3.000,00

1.163.133,00

29.028,20

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

20

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

09

10

SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUB- BLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONO- MICO-POPOLARE

SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI- VILE

SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

09

09

09

09

09

10

01

02

03

04

06

03

2

2

2

2

2

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

09

09

09

09

09

09

09

10

01

01

02

03

04

06

06

03

01

06

01

01

06

01

08

01

50.539,05

0,00

0,00

0,00

0,00

27.000,00

0,00

52.788,19

28.218,09

1.500,00

7.000,00

0,00

0,00

200.000,00

9.455,42

1.101.770,00

1.012.976,46

13.528,06

17.706,76

261.294,32

67.732,88

12.102,80

0,00

39.158,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.455,42

0,00

1.041.194,55

15.028,06

24.706,76

261.294,32

67.732,88

212.102,80

0,00

1.140.928,09

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 1

TOTALE SERVIZIO 2

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 4

TOTALE SERVIZIO 6

0,00

50.539,05

0,00

0,00

0,00

27.000,00

6.627,55

29.718,09

7.000,00

0,00

0,00

209.455,42

24.012,57

1.026.504,52

17.706,76

261.294,32

67.732,88

2.647,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.640,12

1.056.222,61

24.706,76

261.294,32

67.732,88

212.102,80

TOTALE FUNZIONE 8

TOTALE FUNZIONE 9

409.716,71

77.539,05

43.627,55

246.173,51

346.686,95

1.375.885,86

0,00

0,00

390.314,50

1.622.059,37

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

21

PARTE II - SPESA

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO 11

SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMER- CIO

SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI- COLTURA

10

11

11

05

05

07

2

2

2

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

10

11

11

05

05

07

01

01

01

0,00

10.926,30

0,00

100.000,00

0,00

0,00

9.674,30

21,72

1.095.293,37

0,00

0,00

0,00

109.674,30

21,72

1.095.293,37

TOTALE SERVIZIO 3

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 5

TOTALE SERVIZIO 7

52.788,19

0,00

10.926,30

0,00

1.101.770,00

100.000,00

0,00

0,00

39.158,09

9.674,30

21,72

1.095.293,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1.140.928,09

109.674,30

21,72

1.095.293,37

TOTALE FUNZIONE 10

TOTALE FUNZIONE 11

52.788,19

10.926,30

1.201.770,00

0,00

48.832,39

1.095.315,09

0,00

0,00

1.250.602,39

1.095.315,09

RIASSUNTO TITOLO II

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

FUNZIONE 7 - TURISMO

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO

01

04

05

06

07

08

09

10

11

681.780,22

232.252,60

0,00

174.430,00

0,00

409.716,71

77.539,05

52.788,19

10.926,30

1.353.103,01

270.042,05

3.000,00

411.000,00

0,00

43.627,55

246.173,51

1.201.770,00

0,00

0,00

83.142,11

0,00

752.133,00

29.028,20

346.686,95

1.375.885,86

48.832,39

1.095.315,09

14.385,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.338.717,16

353.184,16

3.000,00

1.163.133,00

29.028,20

390.314,50

1.622.059,37

1.250.602,39

1.095.315,09

TOTALE TITOLO II 1.639.433,07 3.528.716,12 3.716.637,75 0,00 7.245.353,87

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

22

PARTE II - SPESA

3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

01 03

3 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI E PRESTITI

01 03 03 354.928,19 327.017,63 19.839,22 0,00 346.856,85

TOTALE SERVIZIO 3 354.928,19 327.017,63 19.839,22 0,00 346.856,85

TOTALE FUNZIONE 1 354.928,19 327.017,63 19.839,22 0,00 346.856,85

RIASSUNTO TITOLO III

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01 354.928,19 327.017,63 19.839,22 0,00 346.856,85

TOTALE TITOLO III 354.928,19 327.017,63 19.839,22 0,00 346.856,85

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

23

PARTE II - SPESA

4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

RITENUTE ERARIALI

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

0,00

43.610,30

0,00

12.831,69

99.917,80

6.000,00

260,34

10.000,00

70.000,00

5.000,00

15.000,00

225.155,22

6.000,00

5.000,00

0,00

0,20

0,00

21.848,77

42.009,61

0,00

264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

70.000,20

5.000,00

36.848,77

267.164,83

6.000,00

5.264,00

04

04

04

04

04

04

04

00

00

00

00

00

00

00

01

02

03

04

05

06

07

4

4

4

4

4

4

4

01

02

03

04

05

06

07

TOTALE TITOLO IV 162.620,13 336.155,22 64.122,58 0,00 400.277,80

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Intervento

Codice enumero Denominazione

Impegniultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Annota-zioni

1 2 3 4 5 6 7 8

in aumento in diminuzione

24

PARTE II - SPESA

RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA

TITOLO I - SPESE CORRENTI

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

2.334.924,17

1.639.433,07

354.928,19

162.620,13

2.957.063,12

3.528.716,12

327.017,63

336.155,22

1.018.790,43

3.716.637,75

19.839,22

64.122,58

0,00

0,00

0,00

0,00

3.975.853,55

7.245.353,87

346.856,85

400.277,80

TOTALE SPESE 4.491.905,56 7.148.952,09 4.819.389,98 0,00 11.968.342,07

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 4.491.905,56 7.148.952,09 4.819.389,98 0,00 11.968.342,07