RPJMN 2010-2014, Buku II (Bab 10): SDA DAN LH
-
Upload
parjoko-md -
Category
Documents
-
view
1.270 -
download
6
description
Transcript of RPJMN 2010-2014, Buku II (Bab 10): SDA DAN LH
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ...................................................................................................................................... i BAB X BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP ................... II.10‐1
10.1 Kondisi Umum ............................................................................................................. II.10‐2 10.1.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan .................................................. II.10‐2 10.1.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi........................... II.10‐9
10.1.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan .................................................................................................. II.10‐12 10.1.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup ................................................. II.10‐15 10.1.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan II.10‐18 10.1.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ........................... II.10‐21 10.1.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim ............... II.10‐25
10.2 Permasalahan dan Sasaran ....................................................................................... II.10‐26 10.2.1 Permasalahan .................................................................................................. II.10‐26
10.2.1.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ................................ II.10‐27 10.2.1.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi ........ II.10‐30 10.2.1.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan ...................................................................... II.10‐32 10.2.1.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup ............................... II.10‐34 10.2.1.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan .................................................................... II.10‐35 10.2.1.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ......... II.10‐36 10.2.1.7 Peningkatan Kualitas Infomasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim ........................................................................... II.10‐38
10.2.2 Sasaran ............................................................................................................... II.10‐39 10.2.2.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ................................ II.10‐39 10.2.2.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi ........ II.10‐41 10.2.2.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan ...................................................................... II.10‐42 10.2.2.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup ............................... II.10‐43 10.2.2.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi
ii
Sumber Daya Hutan .................................................................... II.10‐43 10.2.2.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ......... II.10‐43 10.2.2.7 Peningkatan Kualitas Infomasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim ........................................................................... II.10‐44
10.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan ...................................................... II.10‐44 10.3.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ................................................... II.10‐47 10.3.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi ............................ II.10‐49
10.3.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan ................................................................................................. II.10‐52 10.3.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup ................................................. II.10‐53 10.3.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan II.10‐54 10.3.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ........................... II.10‐55 10.3.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim ............... II.10‐56
II.10-1
BAB X
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Peranan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA dan LH) sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, SDA dan LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang.
Sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi, adanya kepentingan ekonomi yang berorientasi jangka pendek serta lonjakan jumlah penduduk akan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan sumber daya alam untuk bahan baku industri maupun konsumsi. Peningkatan kebutuhan tersebut dapat berakibat pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, yang pada akhirnya akan menurunkan daya dukung dan fungsi dari lingkungan hidup serta kerusakan sumber daya alamnya. Akibat terjadinya degradasi lingkungan hidup ini sudah mulai dirasakan, terutama timbulnya permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan, energi serta kebutuhan akan sumber daya air di berbagai wilayah. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia yang sebagian besar (75 persen wilayah) berupa lautan, merupakan negara yang sangat rentan terhadap dampak terjadinya perubahan iklim global disamping masalah lonjakan jumlah penduduk; sehingga kedua hal itu perlu diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan jangka menengah ke depan (2010-2014).
Sesuai dengan amanat RPJMN pertama (periode 2004 – 2009), lingkup pembangunan bidang SDA dan LH meliputi 1) revitalisasi pertanian, dan 2) perbaikan pengelolaan SDA dan perbaikan fungsi LH. Pelaksanaan dari kebijakan ini memberikan hasil terhadap meningkatnya peran SDA dan LH dalam perkembangan perekonomian nasional. Hal ini dicerminkan dengan semakin meningkatnya kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor-sektor yang berbasis SDA dan LH terhadap pembentukan PDB nasional selama periode tersebut. Selain itu, sektor-sektor yang berbasis SDA dan LH juga menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar tenaga kerja, terutama di perdesaan dan pesisir.
Sementara itu, pengelolaan SDA dan LH terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya air, rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan, pengelolaan sumber daya kelautan, serta peningkatan kualitas daya dukung lingkungan hidup. Dengan semakin meningkatnya isu perubahan iklim global, upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim terus meningkat selama periode tersebut.
II.10-2
10.1 Kondisi Umum
Dalam lima tahun ke depan (2010–2014), pembangunan SDA dan LH masih terus diarahkan kepada dua kelompok (cluster), yaitu (i) pemanfaatan SDA yang mendukung pembangunan ekonomi, dan (ii) peningkatan kualitas dan kelestarian LH. Pemanfaatan SDA dalam mendukung pembangunan ekonomi dijabarkan pada tiga prioritas, yaitu (1) Peningkatan Ketahanan Pangan, Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; (2) Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi; dan (3) Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan. Kemudian pembangunan SDA dan LH untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian LH ditekankan pada empat prioritas, yaitu (4) perbaikan kualitas lingkungan hidup; (5) peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan; (6) peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan; (7) peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
10.1.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Ketahanan pangan nasional merupakan pondasi utama pembangunan nasional lima tahun ke depan. Kondisi ketahanan pangan nasional yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, bergizi seimbang, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pencapaian ketahanan pangan nasional memerlukan dukungan penuh dari revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sementara itu, revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan juga dilaksanakan untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing di pasar global secara efisien dan modern untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam lima tahun terakhir, kinerja pembangunan ketahanan pangan menunjukkan kecenderungan yang semakin baik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator, seperti peningkatan produksi pangan, penjagaan stabilitas harga pangan pokok, peningkatan kualitas dan keragaman konsumsi, dan peningkatan status gizi yang secara umum semakin membaik.
Dalam kurun waktu 2005–2008, produksi komoditas pangan penting mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan dapat memperkuat aspek ketersediaan pangan dari dalam negeri. Produksi padi, jagung, kedele, dan gula, masing-masing meningkat rata-rata 2,8 persen, 10,4 persen, 3,6 persen, dan 4,4 persen per tahun. Pada tahun 2009, produksi padi diperkirakan akan mencapai 62,6 juta ton gabah kering giling (GKG), jagung sekitar 17,0 juta ton, dan kedele sebesar 924,5 ribu ton. Dalam periode waktu tersebut, produksi pangan sumber protein hewani juga meningkat, yaitu daging 2,2 persen per tahun, telur 7,5 persen per tahun, dan susu 1,4 persen per tahun. Produksi perikanan sebagai sumber protein hewani lainnya dalam kurun waktu tersebut juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang mencapai rata-rata 8,24 persen per tahun. Perkembangan produksi beberapa komoditas pangan disajikan dalam Tabel 10.1.
II.10-3
TABEL 10.1 PERKEMBANGAN PRODUKSI BEBERAPA KOMODITAS BAHAN PANGAN
2005-2009
Komoditas 2005 2006 2007 2008 2009*)
Padi (juta ton GKG) 54,2 54,6 57,1 60,3 62,6
(juta ton) 12,5 11,6 13,3 16,3 17,0
Kedele (ribu ton) 808,4 747,6 592,5 776,5 924,5
Tebu (juta ton) 2,2 2,3 2,6 2,8 2,9
Daging (juta ton) 1,8 2,1 2,1 2,1 2,2
Perikanan (juta ton) 6,9 7,5 8,2 8,7 10,5
Keterangan: *) angka sementara/perkiraan Sumber: BPS, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Peningkatan produksi pangan dalam negeri tersebut telah mendorong terjaganya
stabilitas harga pangan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat. Pada tahun 2008,
ketika harga beras di tingkat internasional berfluktuasi dan meningkat tajam, harga beras
dalam negeri relatif stabil (Gambar 10.1). Secara umum, ketersediaan pangan telah pula
menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia meskipun untuk beberapa daerah terpencil dan
pulau-pulau kecil masih menghadapi beberapa kendala terutama dukungan infrastruktur yang
belum optimal.
GAMBAR 10.1 PERKEMBANGAN HARGA BERAS DALAM NEGERI DAN INTERNASIONAL
Sumber : Kementerian Perdagangan
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust
2007 2008
(R
p/K
g)
Viet 15%
Thai 15%
IR II
II.10-4
Peningkatan produksi pangan dalam kurun waktu 2005–2008 telah mampu meningkatkan ketersediaan karbohidrat (energi) dan protein bagi masyarakat. Produksi itu telah melebihi tingkat ketersediaan yang direkomendasikan dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII. Tingkat kecukupan konsumsi pangan yang direkomendasikan adalah untuk energi sebesar 2.000 kkal/kapita/hari dan untuk protein 52 gram/kapita/hari. Pada tahun 2007, tingkat ketersediaan energi mencapai sebesar 3.737 kkal/kapita/hari, sementara konsumsi energi rata-rata penduduk Indonesia adalah sebesar 2.025 kkal/kapita/hari. Pada tahun yang sama, tingkat ketersediaan protein (sekitar 83,65 gram/kapita/hari) juga telah melebihi angka konsumsi protein rata-rata sebesar 56,7 gram/kapita/hari. Membaiknya kondisi ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat tersebut berpengaruh pula pada peningkatan kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan oleh peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari 74,9 pada tahun 2006 menjadi sebesar 82,9 pada tahun 2007.
Salah satu sumber protein hewani yang banyak tersedia di Indonesia adalah ikan. Selain harganya terjangkau, ikan juga mempunyai kandungan gizi serta asam amino yang sangat penting untuk kesehatan. Selama periode 2004–2008, ketersediaan ikan untuk konsumsi juga meningkat sebesar 7,35 persen dari 22,58kg/kapita/tahun pada tahun 2004 menjadi 29,98 kg/kapita/tahun pada tahun 2008. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan produksi, pengembangan informasi dan promosi pemasaran hasil perikanan di dalam negeri, diantaranya peningkatan kampanye gerakan “gemar makan ikan”.
Selain berperan penting dalam pembangunan ketahanan pangan nasional, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan (PPK) juga berkontribusi penting dalam perekonomian nasional terutama kontribusi untuk produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, serta pembentukan devisa negara.
Secara umum, kontribusi PDB sektor PPK terus meningkat, kecuali pada kontribusi PDB subsektor kehutanan yang mengalami penurunan. Dalam periode 2005—2009 rata-rata pertumbuhan PDB sektor PPK sekitar 3,6 persen per tahun (Tabel 10.2.). Angka ini telah melampaui sasaran RPJMN, yaitu rata-rata pertumbuhan sekitar 3,52 persen per tahun. Meskipun total PDB sektor PPK semakin meningkat, kontribusinya terhadap PDB nasional terus mengalami penurunan, yaitu dari 14,9 persen pada tahun 2004 menjadi 13,7 persen pada tahun 2008.
II.10-5
TABEL 10.2 PERTUMBUHAN PDB SEKTOR PERTANIAN DAN SUBSEKTORNYA, 2005-2009
Uraian 2005 2006 2007 2008
Rata-Rata
2005—2008
2009*
Rata-Rata
2005—2009*
Pertanian 2,7 3,4 3,5 4,8 3,6 3,5 3,6
1) Tanaman Bahan Makanan
2,6 3,0 3,5 5,4 3,6 3,1 3,5
2) Tanaman Perkebunan 2,6 3,8 3,5 4,8 3,7 6,0 4,1
3) Peternakan & Hasilnya 2,0 3,4 3,3 3,0 2,9 3,0 2,9
4) Kehutanan -1,3 -2,9 -1,7 -0,6 -1,5 -1,6 -1,6
5) Perikanan 2,7 2,5 2,3 4,4 3,0 5,1 3,4
Sumber: Diolah dari BPS
Pertumbuhan PDB sektor PPK didukung oleh peningkatan produksi berbagai komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, produksi komoditas tanaman bahan makanan mengalami peningkatan selama periode 2005—2008. Sementara itu, komoditas hortikultura dalam periode 2005—2009 juga mengalami peningkatan, antara lain jeruk 9,4 persen per tahun, mangga 9,7 per tahun, dan anggrek 55,2 persen per tahun. Beberapa komoditas perkebunan dalam periode 2005—2009 juga mengalami peningkatan, antara lain minyak sawit sebesar 13,5 persen per tahun, karet sebesar 5,3 persen per tahun, dan tebu/gula sebesar 6,9 persen per tahun. Selain itu, produksi daging meningkat rata-rata sekitar 2,7 persen per tahun, telur sekitar 7,5 persen per tahun, dan susu sekitar 1,4 persen per tahun.
Untuk subsektor peternakan, produksi daging, baik daging sapi, kerbau, kambing, domba, maupun ayam ras, mengalami peningkatan rata-rata mencapai 2,7 persen per tahun dalam periode 2005—2008. Dalam periode yang sama, produksi telur meningkat rata-rata 7,5 persen per tahun dan produksi susu sebesar 1,4 persen per tahun. Pada tahun 2008, produksi daging diperkirakan mencapai 2,1 juta ton, telur mencapai 1,5 juta ton, dan susu sebesar 574,4 ribu ton.
Untuk subsektor perikanan, produksi perikanan pada kurun waktu 2005–2008 meningkat, yaitu dari 6,87 juta ton menjadi 8,71 juta ton atau rata-rata meningkat sebesar 8,2 persen. Kenaikan produksi tersebut diperoleh terutama dari peningkatan produksi perikanan budidaya, di samping dari perikanan tangkap. Produksi perikanan budidaya meningkat rata-rata sebesar 21,9 persen dengan komoditas utama adalah rumput laut (seaweeds), udang (shrimp), ikan mas, nila, kepiting (crab), lele, patin (catfish) dan lainnya. Peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai rata-rata sebesar 1,9 persen per tahun dengan komoditas utama, yaitu tuna dan lain-lain. Hal ini
II.10-6
menunjukkan bahwa kebijakan yang mengalihkan produksi dari perikanan tangkap ke perikanan budidaya serta peningkatan pemberdayaan masyarakat selama ini cukup membuahkan hasil.
Untuk subsektor kehutanan, selama periode 2005–2008 tingkat pertumbuhan produksi kayu bulat dari hutan produksi rata-rata sebesar 9,9 persen per tahun, terutama dari produksi kayu bulat hutan tanaman. Produksi kayu bulat mencapai titik terendah pada tahun 2006 yaitu sebesar 20,81 juta m3, jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2008 yang mencapai 31,9 juta m3. Produksi kayu olahan yang terdiri atas kayu lapis, kayu gergajian, wood working, blockboard, veneer, particle board, dan lain-lain, mencapai titik tertinggi pada tahun 2007, dengan jumlah produksi total sebesar 10,47 juta m3. Perincian jumlah produksinya adalah bahwa kayu lapis 3,4 juta m3, kayu gergajian 525,29 ribu m3, dan blockboard 204,07 ribu m3. Sedangkan produksi veneer mencapai puncaknya pada tahun 2005 sebesar 1,01 juta m3.
TABEL 10.3 TOTAL PRODUKSI KAYU BULAT DAN PERTUKANGAN
TAHUN 2005–2008 (JUTA M3)
No. Komoditas 2005 2006 2007 2008
1 Produksi Kayu Bulat 22,91 20,81 30,16 31,98
2 Produksi HTI Pulp dan Pertukangan
9,65 9,10 10,47 9,37
Sumber : Direktorat Jenderal BPK, Kementerian Kehutanan, 2008
Sementara itu, dalam periode 2005 – 2008 produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) masih relatif rendah. Produksi lebah madu sebanyak 6.830 ton, gaharu sebanyak 525.000 kg, rotan sebanyak 437.138 ton, gondorukem sebanyak 69.593 ton, damar sebanyak 23.588 ton dan terpentin sebanyak 16.532 ton.
Dalam hubungan dengan aspek ketenagakerjaan, jumlah dan pangsa tenaga kerja di sektor PPK masih tinggi. Selama periode 2005 – 2008, jumlah tenaga kerja di sektor PPK terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 2,9 persen per tahun. Pada tahun 2008, jumlah tenaga kerja di sektor PPK diperkirakan mencapai sekitar 42,7 juta orang, dengan pangsa sekitar 43,7 persen dari tenaga kerja nasional.
Perkembangan rata-rata produktivitas tenaga kerja, Nilai Tukar Petani, dan Nilai Tukar Nelayan juga meningkat. Rata-rata produktivitas tenaga kerja di sektor PPK meningkat sekitar 1,6 persen per tahun. Selain itu, selama periode 2005 – 2008, NTP rata-rata meningkat sebesar 1,7 persen per tahun. Pada tahun 2008, NTP dan NTN diperkirakan dapat mencapai masing-masing 110,0 dan 103,9.
II.10-7
GAMBAR 10.2 PERKEMBANGAN INDEKS NILAI TUKAR PETANI (NTP), 2004—2008
SSumber: Diolah dari BPS
Sektor PPK juga berperan penting dalam menyumbang devisa negara melalui penyediaan komoditas perdagangan internasional. Beberapa komoditas di subsektor perkebunan dan perikanan Indonesia telah mampu bersaing di pasar global. Indonesia merupakan produsen utama dunia dari beberapa komoditas perkebunan, antara lain produksi kelapa sawit (nomor 2 terbesar dunia setelah Malaysia), minyak kelapa (nomor 2 setelah Filipina), lada (nomor 3 setelah Vietnam dan Malaysia), kakao (nomor 3 setelah Pantai Gading dan Ghana), dan kopi (nomor 4 setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia). Kemudian untuk perikanan, komoditas ekspor utama adalah tuna, udang, mutiara, dan rumput laut. Indonesia merupakan fishing ground tuna dan produsen rumput laut terbesar di dunia.
Dalam kurun waktu 2005—2008 nilai ekspor komoditas pertanian secara keseluruhan meningkat rata-rata sebesar 14,4 persen per tahun. Pada tahun 2008, nilai ekspor terbesar dicapai oleh minyak sawit sekitar USD 12,9 miliar, kopi sebesar USD 980,4 juta, biji kakao sebesar USD 766,1 juta, rempah-rempah sebesar USD 329,3 juta, dan buah-buahan sebesar USD 129,5 juta. Komoditas hasil pertanian yang nilai ekspornya meningkat cukup tinggi adalah kopi sebesar 39,3 persen per tahun, karet sebesar 23,0 persen per tahun, rempah-rempah sebesar 22,7 persen per tahun, dan biji kakao sebesar 20,6 persen per tahun.
Selanjutnya untuk perikanan, pada periode 2005–2008 nilai ekspor komoditas perikanan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10,22 persen, yaitu dari US$ 1,91 miliar pada tahun 2005 menjadi US$ 2,56 miliar pada tahun 2008. Namun, volume ekspor perikanan hanya meningkat sebesar 1,73 persen, dari 0,856 juta ton pada tahun 2005 menjadi 0,91 juta ton pada tahun 2008. Peningkatan nilai ekspor perikanan tersebut terjadi yaitu karena terjadi peningkatan harga komoditas perikanan yang
102.9 101.0 102.5107.0 110.0
0
20
40
60
80
100
120
2004 2005 2006 2007 2008
II.10-8
cukup signifikan sebagai akibat adanya peningkatan mutu ekspor hasil perikanan, berkurangnya hambatan tarif ekspor ke beberapa negara tujuan ekspor, seperti Jepang, peningkatan kerja sama bilateral dan regional, serta adanya promosi produk perikanan di luar negeri. Sampai saat ini, tujuan utama ekspor hasil perikanan adalah Jepang, Hongkong, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Filipina, Taiwan, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Pada periode yang sama, investasi di sektor perikanan mencapai 6 proyek PMDN dengan nilai Rp8,2 miliar dan 20 proyek PMA dengan nilai US$ 65,7 juta. Total investasi ini diperkirakan masih di bawah 1 persen terhadap investasi nasional.
Untuk kehutanan, nilai ekspor produk kayu dan turunannya terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2001 nilai ekspor mencapai US$ 2,6 miliar dan meningkat menjadi US$ 2,8 miliar pada tahun 2007. Kontribusi terbesar ekspor produk kayu berasal dari kayu lapis. Walaupun terdapat kecenderungan penurunan, pada tahun 2001 ekspor kayu lapis mencapai US$ 1,8 miliar dan menurun menjadi US$ 1,4 miliar pada tahun 2007. Komoditi yang mengalami kenaikan nilai ekspor antara lain wood charcoal, verner sheet, fibreboard, dan pulp. Nilai ekspor kayu gergajian dan particle board pada tahun 2005 dan 2007 juga mengalami penurunan.
TABEL 10.4 PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR BEBERAPA KOMODITAS PERTANIAN,
PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (DALAM JUTA USD)
Komoditas 2004 2005 2006 2007 2008
1. Minyak Sawit 3.441,8 3.756,3 4.817,4 3.657,7 10.510,6
2. Getah Karet 14,7 6,4 11,3 12,3 14,5
3. Kopi 281,5 497,7 491,2 633,7 850,5
4. The 64,8 48,0 42,7 73,2 79
5. Rempah-rempah 153,7 138,0 158,5 258,5 313,2
6. Tembakau 45,6 62,9 50,9 56,6 61,8
7. Biji Coklat 370,2 468,2 491,8 623,1 746,5
8. Udang 892,5 948,1 1.115,9 1.029,9 1.220,4
9. Tuna/Cakalang 243,9 245,4 250,6 304,3 337,9
10. Mutiara 5,9 10,7 13,4 12,6 12,7
11. Damar 16,8 16,7 24,1 37,2 50,8
Sumber: BPS dan Kementerian
II.10-9
10.1.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi
Minyak bumi, gas bumi, dan batubara mempunyai peranan besar sebagai sumber energi untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Selain sebagai pendukung pembangunan ekonomi, ketiga komoditas energi tersebut juga berperan sebagai sumber penerimaan devisa negara yang sangat penting. Pada kurun waktu tahun 2004-2008 kontribusi dalam penerimaan APBN berkisar antara 25-32 persen. Pada tahun 2008, pendapatan dari minyak dan gas bumi mencapai Rp. 304,4 trilyun atau sekitar 31,6% dari pendapatan pemerintah, dan dari pertambangan umum sebesar Rp. 41,7 trilyun (4,4%). Sehingga secara total, sektor energi dan pertambangan umum memberikan kontribusi sebesar Rp. 349,5 trilyun terhadap penerimaan negara, atau sekitar 36,3%.
Disamping sebagai sumber devisa, minyak dan gas bumi, serta batubara juga mempunyai peranan yang besar dalam memasok energi/bahan bakar dan bahan baku industri di dalam negeri (lihat Tabel 10.5). Untuk menjamin kebutuhan energi di dalam negeri, terus dilakukan optimasi produksi minyak dan gas bumi, serta batubara. Sejak tahun 2004 Indonesia telah berubah dari pengekspor minyak menjadi net oil importer. Namun, dengan adanya penemuan cadangan baru, seperti di lapangan minyak Blok Cepu, dalam waktu lima tahun ke depan akan terjadi kembali peningkatan produksi minyak mentah.
TABEL 10.5
CADANGAN, PRODUKSI, INVESTASI MIGAS, MINERAL DAN BATUBARA SERTA PERANAN MINYAK BUMI DALAM PENYEDIAN ENERGI NASIONAL
Satuan 2004 2005 2006 2007 2008
Cadangan Energi Primer
Minyak Bumi
Milyar Barel
8,61 8.62 8.92 8.40 8.21
Gas Bumi
Trilyun Kaki Kubik (TSCF)
188,34 185,8 187,09 164,99 170,07
Batubara Milyar Ton
7,0 6,8 9,5 18,7 20,98
Produksi Energi Primer
Produksi Minyak Mentah
ribu barel/hari
1.095 1.062 1.006 954 977
Produksi Gas
TSCF/hari 8.301 8.180 8.093 7.686 7.883
Produksi Batubara
juta ton 132 153 194 217 229
II.10-10
Satuan 2004 2005 2006 2007 2008
Investasi
Minyak dan gas bumi
Milyar USD
5,9 8,3 9,6 11,2 13,5
Mineral, Batubara dan Panas Bumi
Milyar USD
1 0,9 1,4 1,2 1,6
Minyak Bumi dalam Penyediaan Energi Nasional
% 57 44,9 55 51 48,4
Sumber: Kementerian ESDM
Pada tahun 2008, sebanyak 60% dari total produksi minyak mentah dimanfaatkan untuk keperluan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri, dan sisanya diekspor. Namun pasokan minyak mentah ini masih belum cukup untuk memenuhi permintaan BBM nasional, yakni sebesar 1.038 barel per hari. Sehingga masih diperlukan impor minyak mentah dan BBM. Pada tahun 2008, untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, sebanyak 247 barel per hari minyak mentah dan sebanyak 423 barel per hari BBM dipasok dari pasar internasional.
Gas bumi telah dimanfaatan oleh industri pupuk, baja, kilang petrokimia, LPG (Liquefied Petroleum Gas), dan sebagainya. Pada tahun 2008, sebanyak 47,8% dari total produksi gas bumi sebesar 7.883 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), telah dimanfaatkan untuk kebutuhan di dalam negeri, terutama untuk keperluan bahan baku. Sebagian besar dari gas bumi yang diproduksi masih diekspor ke Jepang, Taiwan dan Korea dalam bentuk LNG, dan sebagian diekspor melalui pipa ke Singapura dan Malaysia. Pemanfaatan gas untuk memenuhi keperluan dalam negeri akan semakin meningkat dengan adanya beberapa Perjanjian Jual Beli Gas Bumi yang ditandatangani dalam kurun waktu 2002-2008, sesudah UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diterbitkan.
Walaupun pemanfaatan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri relatif masih kecil dibandingkan untuk ekspor, peranan batubara dalam sumber energi didalam negeri semakin penting, dimana sekitar 25% dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Untuk mengurangi ketergantungan akan impor minyak mentah dan BBM, produksi dan cadangan minyak dan gas bumi terus ditingkatkan dengan memperbaiki iklim investasi explorasi dan eksploitasi. Pada tahun 2008, cadangan minyak bumi mencapai 8,21 milyar barel. Apabila diproduksi sesuai dengan tingkat produktivitas saat
II.10-11
ini, yakni 0,357 milyar barel per tahun, maka cadangan ini diperkirakan akan bertahan selama 23 tahun. Cadangan gas bumi sebesar 170 trilyun kaki kubik (TSCF) dan dengan tingkat produksi saat ini mencapai 2,9 TSCF per tahun, maka cadangan diperkirakan akan bertahan selama 62 tahun. Cadangan batubara sebesar 20,98 miliar ton, dengan tingkat penambangan seperti saat ini, yakni sekitar 200 juta ton per tahun, maka cadangan ini diperkirakan akan bertahan selama 82 tahun.
Selain upaya-upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi, guna menjamin pasokan energi di dalam negeri, upaya-upaya penganekaragaman (diversifikasi) sumber energi lainya, selain minyak bumi, terus dilakukan. Upaya-upaya ini antara lain adalah pemanfaatan gas dan batubara, serta energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi, tenaga surya dan angin, mikrohidro, dan sebagainya, serta bahan bakar alternatif non-BBM, seperti bahan bakar nabati (BBN) dan batubara cair dan gas (liqeufied dan gasified coal).
Penambahan kapasitas terutama dari pembangkit listrik tenaga panas bumi, yakni 852 MW (2005) dan 1.052 MW (2008). Kapasitas terpasang energi tenaga surya pada tahun 2008 sebesar 12,1 MW, dan tenaga angin sebesar 1,1 MW. Pamanfaatan BBN pada tahun 2008 mencapai 2.558,7 ribu kilo liter (KL), yang terdiri dari bio-diesel sebanyak 2.329,1 ribu KL, bio-ethanol sebanyak 192,4 KL, dan bio –oil sebanyak 37,2 ribu KL. Pemanfaatan BBN ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni 1.722 ribu KL (2007), 471,5 ribu KL (2006), dan 122,5 ribu KL (2005). Guna mempercepat pemanfaatan EBT, program Desa Energi Mandiri (DME) telah dikembangkan guna memanfaatkan EBT potensi setempat.
Potensi EBT terbesar adalah air (hydro), yakni sebesar 75.670 MW. Namun pada tahun 2008, hanya sekitar 4.200 MW atau sekitar 5% dari potensial yang ada baru dimanfaatkan. Upaya pemanfaatan energi air ini terus dilakukan, terutama melalui akuisisi teknologi mikrohidro (50 kW-500kW) yang telah berkembang, dan dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan listrik di pedesaan. Saat ini, kapasitas terpasang minihidro dan mikrohidro telah mencapai 86,1 MW dari 500 MW sumber daya yang tersedia.
Potensi EBT terbesar kedua adalah panas bumi, dengan total potensi panas bumi sekitar 27 GW. Potensi terbesar panas bumi ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, dan sisanya tersebar di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dari potensi sebesar ini yang dimanfaatkan baru sebesar 4%, yaitu PLTP di Kamojang, Lahendong, Dieng, Gunung Salak, Darajat, Sarula, Sibayak dan Wayang Windu. Potensi sumber energi biomassa juga cukup besar dan diperkirakan mencapai 50.000 MW, yang sampai saat ini hampir belum dikelola. Di samping itu, bahan baku BBN cukup bervariasi dan tersedia dengan jumlah yang cukup melimpah, seperti kelapa sawit, jarak, jagung, tebu, ubi, dan aren. Ketersediaan bahan mentah yang melimpah ini membuat BBN akan menjadi salah satu fokus utama dalam pemanfaatan EBT di tahun-tahun yang akan datang.
II.10-12
Di samping peningkatan produksi minyak dan gas bumi, serta upaya penganekaragaman energi, efisiensi dalam penyediaan dan pemanfaatan energi terus dilakukan. Pada tahun 2008, intensitas energi, yakni rasio antara konsumsi energi final dengan produk domestik bruto (PDB), menunjukkan angka yang masih cukup tinggi/boros, yakni 382 TOE per juta US$ PDB. Walaupun demikian upaya-upaya ke arah efisiensi telah dilakukan terutama melalui gerakan penghematan, seperti promosi penggunaan lampu hemat energi, dan sebagainya. Di samping gerakan penghematan, upaya mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (CO2) telah dilakukan. Upaya-upaya itu antara lain adalah dengan dicanangkannya program percepatan pembangkit listrik 10,000 MW tahap kedua, yang sebagian besar sumber energinya berbasis panas bumi, EBT dengan tingkat emisi CO2 yang sangat rendah, penggantian BBM dengan CNG (Compressed Natural Gas) untuk kendaran umum di perkotaan, dsb.
Untuk menjamin penyediaan energi dengan harga yang terjangkau, subsidi BBM dan listrik telah diterapkan. Di samping itu, sejak tahun 2007 subsidi LPG mulai diterapkan seiring dengan diselenggarakannya gerakan konversi minyak tanah ke LPG. Pada tahun 2008, subsidi BBM/LPG mencapai Rp. 140 trilyun dan subsidi listrik mencapai Rp. 84 trilyun, sehingga secara total subsidi energi pada tahun 2008 mencapai Rp. 224 trilyun. Subsidi ini merupakan subsidi yang tertinggi yang pernah diterapkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Rp. 121 trilyun (2007), Rp. 98 trilyun (2006), Rp. 113 trilyun (2005), dan Rp. 92 trilyun (2004), hal disebabkan terutama oleh tingginya harga minyak mentah dan BBM impor. Dalam kurun waktu itu pula, volume minyak tanah bersubsidi secara bertahap telah dikurangi, seiring dengan diterapkannya gerakan konversi minyak tanah ke LPG. Pada tahun 2008, telah dilakukan pengalihan penggunaan minyak tanah sebesar 2,069 juta KL.
10.1.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
Sampai saat ini telah dicapai berbagai hasil dan kemajuan di sektor pertambangan mineral dan batubara. Hasil ini merupakan tumpuan yang kuat untuk memasuki pembangunan jangka menengah mendatang.
Pada bulan Desember 2008, telah diterbitkan Undang-Undang (UU) No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk menggantikan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Perubahan mendasar menurut UU ini adalah berubahnya bentuk pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan dari rezim kontrak menjadi rezim perizinan, dan pengakuan adanya kegiatan pertambangan rakyat dalam suatu wilayah pertambangan. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambangan di wilayahnya. Di samping itu, UU ini juga mengamanatkan adanya peningkatan nilai tambah dari bahan tambang dengan mewajibkan perusahaan tambang yang sudah berproduksi untuk membangun pabrik pengolahan di dalam negeri.
II.10-13
Dalam lima tahun terakhir ini, penerimaan negara dari pertambangan umum mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2004 penerimaan tersebut sebesar Rp. 8.933,3 miliar meningkat menjadi Rp. 42.120,8 miliar pada tahun 2008. Dalam periode yang sama, investasi pertambangan umum mengalami pasang surut, di mana sempat mengalami penurunan pada tahun 2005 dan 2007. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kurang mendukungnya iklim investasi sebagai akibat adanya konflik fungsi lahan dan ketidakpastian regulasi. Pada tahun 2004 nilai investasi sebesar Rp 1 miliar US$ dan mencapai Rp 1,6 miliar US$ pada tahun 2008.
Sejumlah peta dan informasi geologi mengenai potensi sumber daya mineral dan energi telah diselesaikan. Pemetaan geologi bersistem, telah diselesaikan seluruhnya, terdiri 58 lembar peta geologi dengan skala 1:100.000 untuk Pulau Jawa dan Madura, 162 lembar dengan skala 1:250.000 untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Madura. Pemetaan gaya berat bersistem di Pulau Jawa dan Madura dengan skala 1:100.000 telah diselesaikan sebanyak 49 lembar, sedangkan untuk luar Pulau Jawa dan Madura dengan skala 1:250.000 telah selesai sebanyak 75 lembar. Bersamaan dengan itu, pemetaan geologi dasar laut bersistem skala 1:250.000 telah diselesaikan sebanyak 17 lembar, peta geologi kelautan regional dengan skala 1:1.000.000.
Sebanyak 74 lembar peta hidrogeologi bersistem di luar Pulau Jawa dan Madura skala 1:250.000, sedangkan untuk Pulau Jawa dan Madura peta skala 1:100.000 telah diselesaikan sebanyak 5 lembar. Penyelidikan potensi cekungan air tanah tingkat awal telah menyelesaikan 105 cekungan atau 49,1 persen, dan penyelidikan tahap rinci sebanyak 22 cekungan atau 10,3 persen dari seluruh cekungan air tanah di Indonesia.
Di samping itu, telah diselesaikan pemetaan geokimia mineral skala 1:250.000 sebanyak 38 lembar, inventarisasi sumber daya mineral skala 1:250.000 sebanyak 50 lembar, dan peta penyebaran potensi panas bumi dengan skala 1:5.000.000; pemetaan geologi panas bumi skala 1:50.000 telah diselesaikan di 52 lokasi; penyelidikan geofisika panas bumi di 29 lokasi; penyelidikan geokimia panas bumi di 19 lokasi; dan pengeboran uji panas bumi di 2 lokasi. Bersamaan dengan itu, diselesaikan pula inventarisasi batubara skala 1:250.000 sebanyak 23 lembar atau sekitar 46,0 persen dari seluruh wilayah Indonesia yang mengandung batubara.
Sampai dengan tahun 2008 telah selesai penaksiran cadangan batubara Indonesia, yaitu sebesar 20,98 miliar ton dengan sumber daya sebesar 104,8 miliar ton. Cadangan tersebut terutama tersebar di Pulau Sumatera sebesar 60% dan Pulau Kalimantan 35%, sedangkan sisanya tersebar di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Papua.
Kegiatan eksplorasi telah menghasilkan data perkiraan cadangan sumber daya mineral logam, antara lain meliputi timah 2 juta ton, nikel 901,2 juta ton, bauksit 924,4 juta ton, emas 1,7 ribu ton, dan perak 8,7 ribu ton. Untuk sumber daya mineral industri: batu kapur 30 miliar ton, dolomit 1,5 miliar ton, kaolin 9,3 juta ton, pasir kuarsa 4,7 miliar ton, belerang 5,7 juta ton, fosfat 4,3 juta ton, bentonit 1,4 miliar ton, feldspar 2,5 miliar ton, zeolit 207 juta ton, pirofilit 550 juta ton, granit 10 miliar ton, dan marmer 8,6
II.10-14
miliar ton, sedangkan potensi sumber daya energi panas bumi diperkirakan 27.510 MW.
Produksi bauksit sampai saat ini masih dipusatkan pada penambangan cadangan bijih berkualitas ekspor di Pulau Bintan dan sekitarnya, dengan pasaran ekspor utama ke Jepang. Cadangan bauksit yang jauh lebih besar terdapat di daerah Kalimantan Barat. Sampai saat ini seluruh produksi konsentrat tembaga masih diekspor karena belum tersedia pabrik peleburan tembaga di dalam negeri.
Pemasaran batubara di dalam negeri dan ekspor selama 2004-2008 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar pemasaran batubara di dalam negeri diserap oleh pembangkit listrik tenaga uap, industri semen, industri tekstil, industri pulp, pabrik peleburan nikel dan timah, serta berbagai industri kecil lainnya. Tingkat pemasaran batubara di dalam negeri juga meningkat dari 32,8 juta ton (2004) menjadi 75,4 juta ton (2008). Adapun ekspor meningkat, dari 93,3 juta ton (2004) menjadi 158,3 juta ton (2008).
Bahan-bahan tambang/galian lainnya, adalah bahan galian industri, seperti batu kapur, dolomit, belerang, kaolin, pasir kuarsa, fosfat, bentonit, feldspar, dan marmer juga produksinya mengalami peningkatan. Pertumbuhan sektor industri yang semakin meningkat telah memacu pengembangan pertambangan bahan galian ini, terutama dalam usaha memenuhi kebutuhan bahan baku industri tersebut. Produksi beberapa jenis komoditi mineral mulai 2004-2008 dapat dilihat pada Tabel 10.6 di bawah ini.
II.10-15
TABEL 10.6 PRODUKSI BEBERAPA KOMODITI MINERAL NASIONAL
JenisKomoditi Mineral
Satuan 2004 2005 2006 2007 2008
Emas ton 92,94 143,3 85,41 117,73 63,59
Perak ton 262,94 323,42 261,4 269,38 225,67
Tembaga ton 840,32 1.063,85 817,8 797,61 655,06
Bauksit ribu mt
1.330,80 1.441,90 1.500,30 15.406,00 1.498,60
Bijih Besi ribu mt
70 62,5 240,3 1.894,80 3.965,00
Bijih Nikel ribu ton
4.095 4.081 4.354 6.623 14.902
Fero Nikel ribu ton
39.538 33.864 14.474 18.532 18.700
Logam Timah ribu ton
60,7 67,6 65,36 91,28 71,61
Sumber: Kementerian ESDM
10.1.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup.
Pembangunan bidang lingkungan hidup dilaksanakan untuk dapat mencegah dan mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan diantaranya diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, industrialisasi, pola kehidupan yang konsumtif, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia.
Persoalan lain yang dilakukan dalam pembangunan lingkungan hidup adalah antisipasi terhadap perubahan iklim. Indonesia sebagai negara tropis dan kepulauan, dikategorikan sebagai salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Dampak perubahan iklim sudah menjadi ancaman yang cukup serius bagi lingkungan. Tanda-tanda dari dampak perubahan iklim di Indonesia dapat dilihat dari adanya kenaikan temperatur udara, perubahan curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan musim yang ekstrim. Kondisi ini menyebabkan terjadinya bencana kekeringan, banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
Untuk mengatasi dan meminimalkan dampak aktivitas pembangunan dan perubahan iklim tersebut terhadap lingkungan dalam Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 telah dilaksanakan berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang mengarah kepada 4 program prioritas, yaitu: 1) Program Perlindungan dan Konservasi
II.10-16
Sumber Daya Alam; 2) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 3) Program Peningkatan Kualitas serta Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan 4) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. Berikut ini uraian pencapaian masing-masing program tersebut.
Dalam program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dilakukan berbagai upaya, diantaranya adalah melaksanakan identifikasi kerusakan dan rehabilitasi daerah penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) seluas 20 Ha; menyusun Model Pengelolaan Daerah Penyangga Kawasan Konservasi; terbentuknya Balai Kliring Keanekaragaman Hayati, dan melaksanakan penandatanganan kerjasama dalam jejaring informasi dengan Pemerintah Daerah DIY dan Sumatera Utara; mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah, rekomendasi kebijakan pemanfaatan ruang pulau berdasarkan daya dukung lingkungan, dan koordinasi penyiapan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan terlaksananya Program Menuju Indonesia Hijau (MIH).
Dalam program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup telah dilaksanakan berbagai upaya seperti menyusun, menyempurnakan, dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, meratifikasi konvensi internasional di bidang lingkungan hidup dan instrumennya, mengalokasikan DAK pada 434 kabupaten/ kota dan dana dekonsentrasi lingkungan pada 32 provinsi di tahun 2007, 2008, 2009, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menciptakan “check and balances” melalui pola kemitraan, kegiatan adiwiyata, kegiatan aliansi strategis masyarakat peduli lingkungan, mengembangkan Debt for Nature Swaps (DNS) bidang lingkungan hidup, menyusun panduan ekonomi ekosistem lahan basah, melakukan kajian ekonomi ekosistem terumbu karang dan ekosistem padang lamun; program insentif lingkungan; kerangka Indonesia Environment Fund Stategy; dan proposal pendanaan lingkungan dari luar negeri dan integrasi instrumen lingkungan dalam perbankan nasional, serta menyusun buku panduan penyusunan PDRB Hijau.
Selanjutnya, untuk meningkatkan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dilaksanakan berbagai kegiatan pengembangan data dan informasi, seperti penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2004 hingga 2008, evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2004 hingga 2007, dan kajian status lingkungan 2002 – 2008, pelaksanaan sosialisasi metadata, data warehouse untuk lingkungan hidup, pengumpulan data lingkungan hidup dari sektor dan daerah, pembuatan sistem informasi geografis, laporan analisa kualitas sungai, pembentukan advokasi komunikasi lingkungan dan sinergitas kemitraan dengan Kaukus Lingkungan di DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota, serta jaringan Environmental Parliament Watch (EPW). Penyusunan sistem terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi di tingkat nasional oleh BPS, Pemda Provinsi Sulawesi
II.10-17
Tenggara, dan Pemda Provinsi Lampung, pengembangan sistem informasi terpadu antara sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup nasional dan daerah, dan terlaksananya penandatanganan kerjasama dalam jejaring informasi dengan pemda DIY, Sumatera Utara, penyusunan database Sumber Daya Genetik (SDG) holtikultura dan pedoman CEP (Communication, Eduviation & Public Awareness) keanekaragaman hayati.
Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan juga dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pengembangan peraturan perundangan lingkungan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, seperti disahkannya UU No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada tanggal 7 Mei 2008, optimalisasi peraturan dan metodologi di bidang pengkajian dampak lingkungan (AMDAL), penerapan kebijakan dan standarisasi lingkungan melalui pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) – penerapan ISO 14001, ekolabel dan Pusat Produksi Bersih Nasional, pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara di beberapa daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan program langit biru, pengendalian dan pengelolaan pencemaran limbah padat dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Proper, Adipura, program perlindungan lapisan ozon, penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pembentukan pos pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
Khusus pengendalian pencemaran udara telah dilakukan melalui (1) pemasangan peralatan pengamatan kualitas udara yaitu CO dan debu di Jakarta; (2) tersedianya data kandungan timbal (Pb) di udara ambient di 10 kota, data terjadinya hujan asam di 7 kota, data kebisingan kendaraan bermotor di 5 kota, Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Kontinyu Air Quality Monitoring System (AQMS) di 10 kota dan passive sampler di 30 kota, dan data sumber pencemar emisi DKI Jakarta dan sumber pencemar Pb di Tangerang; (3) tersedianya 41 jaringan stasiun pemantau kualitas udara; (4) terselenggaranya Program Langit Biru (PLB) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara perkotaan melalui pengendalian pencemaran emisi sumber bergerak khususnya untuk sektor transportasi. Data pada tahun 2007 menunjukkan hasil yang sangat baik, yang ditunjukkan oleh kandungan Pb dalam bensin di kota metropolitan dan besar yang sudah tidak terdeteksi lagi. Untuk kota-kota lainnya masih terdeteksi namun masih di bawah standar, yaitu 0,013 gr/liter; dan (5) terlaksananya Program Perlindungan Lapisan Ozon berupa penghapusan pemakaian bahan perusak lapisan ozon (BPO) untuk aerosol, MAC dan foam sebesar 321 metric ton (MT), dan pendistribusian peralatan untuk semua sektor.
II.10-18
TABEL 10.7 REKAPITULASI DATA INDEKS STANDAR PENCEMARAN UDARA TAHUNAN
2004-2007
No Kota
Baik / Sehat (hari)
Tidak sehat (hari)
Berbahaya (hari)
2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
1 Jakarta 18 29 26 72 12 18 54 49 - 0 0 0
2 Bandung 64 40 14 0 - 0 0 0 - 0 0 0
3 Denpasar - - 0 0 - - 0 0 - 0 0
4 Medan 135 24 15 2 6 0 2 18 - 0 0 2
5 Pekanbaru 60 - 93 8 4 - 0 0 - 0 0
6 Pontianak 30 - 58 4 - - 4 0 - 0 0
7 Palangka Raya
206 215 229 349 20 7 26 0 5 1 0 0
8 Semarang 60 229 0 14 - 0 0 0 - 0 0 0
9 Surabaya 74 21 25 62 6 4 19 7 - 0 0 0
10 Jambi - - 0 0 - - 0 0 - - 0 0
Sumber: Diolah dari SLHI, 2004-2007
Sementara itu, dalam rangka pengendalian pencemaran air, telah dilakukan pengadaan data series kualitas air sungai prioritas di 30 provinsi, data kualitas air 6 danau, data kadar POS air dan sedimen di 12 lokasi, dan data kualitas air akibat kegiatan PETI di 4 sungai.
10.1.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung sumber daya hutan dengan berbagai upaya seperti pemantapan kawasan hutan melalui pemantapan tata batas dan penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), optimalisasi hutan produksi, serta peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). Disamping itu, peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan ditujukan untuk meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan.
Pada periode 2004-2008 upaya peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan telah dilakukan melalui: (1) Penataan batas kawasan; (2) penanggulangan illegal logging dan kebakaran hutan, pengembangan jasa lingkungan, dan rehabilitasi hutan dan lahan; (3) peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS); dan (4) peningkatan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan.
Dalam rangka penataan batas kawasan hutan hingga saat ini telah diselesaikan penataan batas sepanjang 5.079 km yang difokuskan pada 21 (dua puluh satu) lokasi taman nasional model dan wilayah-wilayah rawan konflik dan perambahan kawasan hutan.
II.10-19
Sejalan dengan penataan penyelesaian batas kawasan hutan tersebut, juga dilakukan review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hingga saat ini telah diselesaikan review RTRW di 5 (lima) provinsi. Penyusunan rancang bangun KPH sampai dengan tahun 2009 telah mencapai 1.066 unit KPH dengan luas 43,9 juta ha, namun hingga saat ini belum ada satupun rancang bangun KPH tersebut yang telah ditetapkan sebagai KPH definitif. Kondisi ini membawa dampak yang cukup signifikan pada pengelolaan hutan yang terkait dengan pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya hutan.
Sementara itu, upaya konservasi sumber daya hutan melalui kegiatan pengelolaan kawasan konservasi telah dilaksanakan di 50 taman nasional dan 483 kawasan konservasi lainnya (cagar alam, suaka margasatwa, taman buru dan hutan lindung). Upaya tersebut telah berhasil meningkatkan kelestarian sumber plasma nutfah baik tumbuhan dan satwa di habitatnya serta meningkatkan fungsi penyangga bagi sistem kehidupan di sekitarnya. Dalam kurun waktu 2003 hingga 2007 kawasan konservasi telah bertambah seluas 1.063.894 ha.
Ancaman peningkatan konservasi pada umumnya berasal dari kegiatan illegal logging dan kebakaran hutan. Untuk itu, upaya penanggulangan praktek illegal logging telah dilakukan antara lain melalui operasi hutan lestari, operasi fungsional, operasi gabungan dan operasi rutin. Operasi tersebut telah berhasil menurunkan angka kasus illegal logging di Indonesia dari 720 kasus pada tahun 2005 menjadi 161 kasus pada tahun 2008, serta berhasil menghindari potensi kerugian negara sebanyak Rp 25 triliun per tahun.
Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dilakukan melalui pembaharuan data sebaran hotspot secara berkala, antisipasi secara dini berdasarkan data hotspot, peningkatan kesiagaan posko dan patroli kebakaran hutan, dan penguatan kelembagaan pengendali kebakaran hutan. Upaya tersebut telah berhasil mengurangi jumlah hotspot di dalam kawasan hutan, namun belum mampu mengurangi jumlah hotspot secara maksimal di luar kawasan hutan.
Luas areal yang terbakar (baik di dalam dan di luar kawasan hutan) dari tahun 2004-2009 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2005-2006, jumlah hotspot mencapai titik tertinggi yaitu 146.264 hotspot, hal ini dipicu adanya musim kemarau panjang di Indonesia pada periode tersebut. Upaya penanggulangan kebakaran pada tahun 2007 telah berhasil menurunkan tingkat kebakaran sebesar 74 persen dari tahun sebelumnya (menjadi 37.909 hotspot). Sampai dengan triwulan ke tiga tahun 2009 jumlah hotspot yang terpantau menurun menjadi 31.756 hotspot.
Dalam rangka menunjang upaya konservasi hutan maka telah dikembangkan dan ditingkatkan berbagai kegiatan jasa lingkungan dan peningkatan keanekaragaman hayati. Jumlah pemegang Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) mengalami peningkatan, dari 15 perusahaan pada tahun 2003 menjadi 25 perusahaan pada tahun 2008. Jumlah pengunjung ke kawasan konservasi mengalami peningkatan cukup tajam
II.10-20
dari 800.000 orang pada tahun 2004 menjadi 3.000.000 orang pada tahun 2008. Pengelolaan keanekaragaman hayati melalui aktivitas izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, jumlah izin penangkar TSL dilindungi sejumlah 154 unit, sedangkan untuk TSL yang tidak dilindungi menjadi 52 unit. Penerimaan devisa dari aktivitas ini pada tahun 2008 mencapai Rp.2 triliun.
Dalam rangka mempertahankan dan memulihkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) telah dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui berbagai kegiatan. Upaya tersebut telah berhasil menurunkan laju degradasi dan deforestasi hingga 0,9 juta ha/tahun pada tahun 2008. Angka laju deforestasi dan degradasi pada 2 periode sebelumnya yaitu : periode tahun 1997-2000 sebesar 3,51 juta ha/tahun dan periode 2000-2003 sebesar 1,5 juta ha/th.
GAMBAR 10.3 GRAFIK LAJU DEFORESTASI (JUTA HA/TAHUN)
Sumber : Eksekutif Data Strategis Kehutanan, Kementerian Kehutanan, 2008.
Rehabilitasi kawasan hutan dilaksanakan melalui Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Hutan Tanaman Industri (HTI), pengayaan oleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pembangunan model Unit Manajemen Hutan Meranti, Silvikultur Intensif (SILIN) dan rehabilitasi yang dilakukan PT. Perhutani. Hasil rehabilitasi PT. Perhutani hingga tahun 2005 mencapai luas 1.827.900 ha, tahun 2006 menjadi seluas 2.230.010 ha, tahun 2007 menjadi seluas 3.171.709 ha, tahun 2008 menjadi seluas 4.010.673 ha, dan hingga triwulan ke tiga tahun 2009 menjadi 6.607.343 ha. Selain itu, dilakukan upaya-upaya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemulihan fungsi dan daya dukung DAS di luar kawasan hutan. Upaya tersebut dilakukan melalui aksi penanaman pohon serentak, gerakan perempuan tanam dan pelihara, hari menanam pohon, dan kegiatan one man one tree.
Dalam rangka mendukung peningkatan dan pemulihan fungsi DAS melalui kegiatan rehabilitasi tersebut telah dibangun 20.000 ha Hutan Kemasyarakatan (HKm) di 10 provinsi, Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada 57
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
1997-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2004-2005
II.10-21
kelompok masyarakat di 19 kabupaten. Selain itu telah ditetapkan areal kerja seluas 176.000 ha untuk 13 provinsi. Selain itu, untuk menanggulangi lahan kritis di luar kawasan hutan telah dibangun hutan rakyat (HR), sampai dengan triwulan ke tiga telah dibangun 2.800.000 ha HR.
10.1.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
Sumber daya kelautan Indonesia yang terdiri dari pesisir, pulau pulau kecil dan lautan serta biota di dalamnya mempunyai peranan penting bagi pembangunan nasional baik dari aspek ekonomi, sosial, keamanan dan ekologis. Dengan total luas laut Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi (km2), yang terdiri dari 2,3 juta km2 perairan kepulauan, 0,8 juta km2 perairan teritorial, dan 2,7 km2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 17.480 pulau dan panjang pantai 95.181 km, dan letaknya yang strategis di antara 2 benua dan menjadi jalur perdagangan dunia yang penting, maka posisi dan letak kepulauan Indonesia yang bersifat archipelagic, menjadi sangat penting perannya dalam pembangunan nasional. Ekosistem laut juga sangat perperan penting dalam siklus hidrologi dan keseimbangan alam yang dapat mempengaruhi iklim global. Oleh sebab itu, upaya pengelolaan sumber daya kelautan dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat sumber daya kelautan secara optimal dengan tetap memelihara fungsi laut sebagai pendukung sistem kehidupan.
Dalam upaya mengamankan kedaulatan NKRI dan menjaga keberlangsungan sumber daya laut dari berbagai ancaman kerusakan, termasuk illegal, unreported and unregulated fishing (IUU fishing) maka peningkatan pengawasan dan keamanan maritim menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam pembangunan kelautan nasional. Sampai dengan tahun 2008, upaya yang telah dilakukan antara lain peningkatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan 25 kapal pengawas, operasi bersama, dan pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat melalui pembentukan 1.369 kelompok masyarakat pengawas. Dalam periode 2004 – 2008 jumlah tindak pidana perikanan menurun dari 174 kasus pada 2004 menjadi 62 kasus pada 2008.
II.10-22
GAMBAR 10.4 PERKEMBANGAN JUMLAH TINDAK PIDANA PERIKANAN
SuSumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Indonesia dikenal sebagai salah satu penyumbang kekayaan hayati terumbu karang terbesar di dunia. Dengan luas total sebesar 50.875 km2 (World Resources Institute, 2002), sekitar 51 % terumbu karang di kawasan Asia Tenggara dan 18 % terumbu karang di dunia, berada di wilayah perairan Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mempertahankan kualitas ekosistem perairan agar dapat mempertahankan fungsi terumbu karang secara optimal dalam mendukung sistem kehidupan.
GAMBAR 10.5 KONDISI TERUMBU KARANG INDONESIA
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sebagai upaya untuk menyelamatkan ekosistem wilayah pesisir dan laut guna menjaga kelestarian sumber daya ikan selama kurun waktu 2005-2009 telah dilakukan
174 165
139134
62
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2004 2005 2006 2007 2008
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2004 2005 2006 2007 2008
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
II.10-23
rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil antara lain melalui: (i) Pengelolaan kawasan konservasi laut seluas 13,5 juta hektar, termasuk Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD); dan (ii) Dilaksanakannya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 21 kabupaten/kota di 8 provinsi.
Dalam kurun waktu tersebut, upaya peningkatan kerja sama dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut juga telah dilakukan melalui: (i) Pengembangan kerja sama antarnegara tetangga dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut seperti Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME) dan Bismarck - South Solomon Marine Ecoregion (BSSME), Arafuru and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA), serta inisiasi Coral Triangle Initiative (CTI) yang melibatkan enam negara dalam rangka pelestarian ekosistem terumbu karang di daerah utara dan timur Indonesia dan peningkatan ekonomi di daerah tersebut; (ii) Pengembangan kerja sama regional antar wilayah laut di Selat Karimata, Teluk Tomini, Teluk Bone, dan lain-lain; dan (iii) Pengkajian dan pemacuan stok ikan.
Pada tahun 2009 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 21 tahun 2009 tentang persetujuan pelaksanaan ketentuan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh. Undang-Undang ini selanjutnya dapat menjadi payung dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.
Selanjutnya, dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran dunia akan pentingnya peran pelestarian sumber daya kelautan dan mengantisipasi dampak perubahan iklim, Indonesia menjadi negara penggagas penyelenggaraan World Ocean Conference 2009 yang menghasilkan Manado Ocean Declaration yang disepakati oleh 76 negara untuk memasukkan isu kelautan ke dalam agenda UNFCCC.
Dalam pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, telah dilakukan beberapa upaya pengelolaan secara terpadu dengan menerapkan ICM (integrated coastal management), pengesahan produk peraturan perundangan antara lain Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kerja sama pengelolaan wilayah laut dan pesisir antardaerah, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan/terluar, serta pengembangan sumber daya kelautan non konvensional.
Dalam rangka pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan/terluar, pada kurun waktu 2005-2008 pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Selain itu, telah dilakukan identifikasi, verifikasi, penamaan pulau dan pemberdayaan pulau-pulau kecil terutama pulau terluar melalui pemberian sarana dan prasarana dasar serta pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan tahun 2008 jumlah pulau yang telah diverifikasi mencapai sebanyak 10.160 pulau. Pada tahun 2007 telah didaftarkan untuk pertama kalinya sejumlah 4.891 pulau ke PBB melalui United Nations Group of Experts
II.10-24
on Geographical Names (UNGEGN).
Selain itu, dalam upaya untuk mengurangi tekanan terhadap eksploitasi sumber daya ikan yang berlebihan pemerintah juga telah mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya. Pada tahun 2005 telah dilakukan program pemberdayaan masyarakat pesisir yang mencakup 206 kabupaten/kota, pada tahun 2006, 2007, dan 2008 masing-masing mencakup 140 kab/kota, 156 kab/kota, dan 115 kab/kota. Pemberdayaan masyarakat pesisir tersebut antara lain ditempuh melalui pelaksanaan pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN), yang sampai dengan tahun 2008 telah mencapai 225 SPDN yang tersebar di 136 kabupaten/kota, pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil melalui optimasi penangkapan, pelelangan, penanganan ikan serta optimasi 4.380 Kelompok Usaha Bersama (KUB).
Selanjutnya, pengembangan sumber daya kelautan non konvensional telah dilakukan melalui pengelolaan barang muatan kapal tenggelam (BMKT), pariwisata bahari, pemanfaatan sumber daya hayati sebagai sumber biotek kelautan, serta pemanfaatan energi laut. Selain untuk mendukung upaya pelestarian, pengkayaan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bahari Indonesia, BMKT juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal dan seimbang antara ekonomis dan non ekonomis. Sampai saat ini BMKT yang telah diangkat mencapai 34.793 unit benda berharga.
Potensi bioteknologi kelautan dan perikanan berupa senyawa-senyawa bioaktif produk alam (natural products) seperti skualen, omega-3, fikokoloid dan biopolimer yang terdapat pada mikro dan makroalgae, mikroorganisme maupun invertebrata sangat tinggi dan banyak terdapat di perairan Indonesia. Berbagai potensi tersebut sampai saat ini belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal, padahal potensi tersebut memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan antara lain untuk keperluan industri makanan sehat, farmasi, kosmetik dan industri berbasis bioteknologi lainnya.
Selain menjadi sumber pangan, laut juga mengandung beraneka sumber daya energi. Energi laut dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu energi panas laut, energi pasang surut, dan energi gelombang. Untuk lautan di wilayah Indonesia, potensi termal 2,5 x 1023 joule dengan efisiensi konversi energi panas laut sebesar tiga persen dapat menghasilkan daya sekitar 240.000 MW. Dengan potensi sumber energi yang melimpah, konversi energi panas laut dapat dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan energi listrik di Indonesia. Selain itu, wilayah Indonesia terdiri dari banyak pulau dan memiliki cukup banyak selat sempit serta teluk yang memungkinkan untuk memanfaatkan energi pasang surut.
Dalam pengembangan riset dan Iptek kelautan dan perikanan, pada periode 2005-2008 telah dihasilkan teknologi perbenihan ikan yang berkualitas, pengembangan iptek dan teknologi tepat guna untuk masyarakat (iptekmas), penyebaran peta fishing ground, dan pengembangan stasiun pemantauan data-data kelautan.
II.10-25
10.1.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Indonesia, sebagai negara tropis dan kepulauan, dikategorikan sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati (megadiversity country) namun rentan terhadap perubahan iklim. Kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di satu sisi dapat menjadi peluang untuk mengurangi dampak perubahan iklim, namun di sisi yang lain juga berpotensi terkena dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Saat ini, karena paradigma pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak tepat, dampak perubahan iklim sudah menjadi ancaman yang cukup serius bagi lingkungan, bahkan menyebabkan timbulnya berbagai macam bencana. Kurangnya program adaptasi dan mitigasi untuk mengantisipasi kenaikan temperatur udara, curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan musim yang ekstrim menyebabkan timbulnya kerugian yang besar bagi masyarakat akibat terjadinya bencana kekeringan, banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
Fenomena alam yang terjadi seperti perubahan iklim dan bencana alam yang terjadi tersebut juga menimbulkan konsekuensi yang memperparah penurunan kualitas hidup. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan / kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan. Dampak perubahan iklim global pada akhirnya akan berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan sumber daya air, ketahanan pangan dan energi yang jika tidak diantisipasi akan memperburuk kinerja pembangunan khususnya sektor sumber daya alam.
Pelaksanaan UNFCCC di Bali pada tahun 2007 merupakan momentum yang memberikan arti kepada langkah Indonesia dalam merespon dampak perubahan iklim tersebut. Mengacu pada konvensi UNFCCC Article 3 para 4, upaya untuk merespon isu perubahan iklim harus diintegrasikan dengan program pembangunan nasional. Sampai saat ini telah dilakukan beberapa upaya perbaikan kerusakan lingkungan yang mengarah kepada upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim serta meningkatkan penyediaan informasi dini cuaca dan iklim.
Dalam hal kebijakan, Indonesia telah menyusun dokumen Rencana Aksi Nasional untuk Menghadapi Perubahan Iklim, dan dokumen National Development Planning: Indonesia Responses to Climate Change. Selanjutnya dilakukan beberapa upaya perbaikan kerusakan lingkungan yang mengarah kepada upaya mitigasi dampak perubahan iklim, serta adaptasi perubahan iklim global dan bencana alam dengan meningkatkan upaya penyediaan informasi dini cuaca dan iklim ekstrim yang secara cepat dapat diterima oleh masyarakat dan frekuensi penyampaian informasi cuaca umum dalam kondisi khusus.
Upaya mitigasi ini ditandai dengan disetujuinya 70 usulan proyek CDM oleh Komnas MPB hingga tahun 2008. Dari 70 usulan proyek tersebut, 21 di antaranya telah diakui oleh PBB dengan terdaftar di CDM Executive Board. Dari 20 proyek yang disetujui
II.10-26
Komnas MPB tersebut diharapkan dapat mereduksi emisi sekitar lebih dari 30 juta ton setara CO2.
TABEL 10.8 PERKEMBANGAN USULAN PROYEK CDM 2005-2009
Status 2005 2006 2007 2008 2009 Total
Disetujui Komnas
MBP 5 6 13 46 34 (Juli 2009) 104
Terdaftar di
Executive Board CDM 0 8 4 9 2 (Feb 2009) 24
Sumber: KLH, 2009
Dalam penanganan bencana alam, upaya yang telah dilakukan ialah pembangunan sarana dan pengembangan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika secara komprehensif. Beberapa hasil yang dapat dilihat diantaranya yaitu kecepatan waktu penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami saat ini telah mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu di bawah 7 menit, penayangan informasi cuaca dan kejadian gempa bumi di media massa dan media elektronika menjadi 4 kali per hari dalam kondisi khusus, penyampaian layanan cuaca penerbangan pada bandar udara, serta layanan cuaca maritim pada pelayaran yang disiarkan melalui radio pantai; penyusunan peta iklim, peta agro klimat (Pulau Jawa), peta iso dan peta curah hujan di seluruh Indonesia; peningkatan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami; peningkatan penyebaran dan akses informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mitigasi bencana dan potensi sumber daya alam dan lingkungan; peningkatan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami; pengembangan sistem informasi dini yang berkaitan dengan dinamika global dan perubahan kondisi alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan kekeringan.
10.2 Permasalahan Dan Sasaran
10.2.1 Permasalahan
Sampai saat ini, upaya untuk meningkatkan manfaat SDA dan peningkatan kualitas LH terus dilakukan. Meskipun demikian, permasalahan pemanfaatan SDA yang belum memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup masih dihadapi yang mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam semakin menipis. Penurunan kualitas SDA ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi hutan yang semakin mengkhawatirkan akibat terjadinya pembalakan liar (illegal logging), meluasnya kebakaran hutan dan lahan, penambangan liar, rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan yang melanggar dan merusak (illegal and destructive fishing). Selain
II.10-27
itu, meningkatnya konversi hutan alam, dan meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan ekonomi lainnya juga mempengaruhi tingkat produksi pangan yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional.
Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat eksploitasi sumber daya hutan dan energi untuk pembangunan, masih rendahnya pemanfaatan sumber daya perikanan dibanding potensinya, serta masih kurang optimalnya usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendorong ketahanan pangan dan perekonomian nasional.
10.2.1.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Sektor pertanian mengemban peran penting untuk menyediakan bahan pangan bagi seluruh masyarakat. Ke depan, tantangan dan permasalahan serius yang akan dihadapi adalah memantapkan ketahanan dan kemandirian pangan yang bertumpu pada produksi dalam negeri. Produksi bahan pangan dalam negeri harus dapat mengimbangi atau bahkan melebihi kebutuhan pangan dan kebutuhan bahan baku industri. Permasalahan lain yang dihadapi dalam peningkatan ketahanan pangan adalah kemampuan produksi pangan, pertanian, dan perikanan yang akan menghadapi kendala dan keterbatasan dukungan kapasitas sumber daya alam.
Pada satu sisi, peningkatan permintaan akan bahan pangan terjadi seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta meningkatnya daya beli dan selera masyarakat akan bahan pangan, yang dipicu oleh membaiknya kondisi ekonomi dalam lima tahun ke depan. Di sisi lain, penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya lahan, tambak dan air, akan menjadi kendala dan keterbatasan dalam meningkatkan kemampuan produksi komoditas pangan. Terjadinya alih fungsi lahan pangan ke non pertanian, degradasi lahan pertanian dan lahan tambak, keterbatasan sarana dan prasarana produksi pertanian dan perikanan, serta dampak negatif dari fenomena perubahan iklim, juga akan menjadi permasalahan lain yang akan mengurangi kemampuan produksi bahan pangan dalam lima tahun ke depan.
Produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan masih perlu terus ditingkatkan. Selain permasalahan dan tantangan yang telah disebutkan di atas, kendala lain yang dihadapi adalah jaminan penyediaan dan aksesibilitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap input produksi (pakan, pupuk, dan benih). Permasalahan deforestasi, degradasi hutan dan lahan, pemanfaatan potensi yang tidak berkelanjutan (seperti overfishing di beberapa wilayah pengelolaan perikanan), serta pemanfaatan potensi sumber daya yang masih belum optimal juga akan menjadi kendala dalam peningkatan produksi dan produktivitas. Peningkatan produksi dan produktivitas juga masih memerlukan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik
II.10-28
dalam aspek input produksi maupun penanggulangan penyakit tumbuhan/tanaman dan kesehatan hewan/ikan, serta teknologi pengolahan kayu di sektor kehutanan. Di sektor kehutanan produksi Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun Hutan Rakyat (HR) belum dapat memenuhi kebutuhan kayu untuk industri (di luar pulp). Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, dan kehutanan sangat mempengaruhi upaya peningkatan produksi dan produktivitas. Keterbatasan ketersediaaan sarana dan prasarana antara lain, ditunjukkan oleh jumlah pelabuhan dan armada perikanan. Sarana dan Prasarana pelabuhan dan armada perikanan di wilayah Indonesia Timur yang mempunyai beberapa jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi masih belum tersedia secara cukup dibandingkan dengan di wilayah Indonesia Barat. Selain itu, armada perikanan nasional yang masih didominasi oleh kapal ikan skala kecil dengan kemampuan penangkapan yang terbatas berakibat pada rendahnya tingkat produksi perikanan tangkap. Kondisi ini diperparah dengan adanya fenomena perubahan iklim yang menyebabkan semakin kerapnya terjadi badai dan bencana alam lain yang turut menghambat upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Selain semakin terbatasnya kemampuan produksi untuk memenuhi permintaan, ketahanan pangan nasional ke depan akan dihadapkan pula pada tantangan dalam menjaga stabilitas harga pangan dan masih belum meratanya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. Sehubungan dengan itu, dalam periode lima tahun ke depan, aksesibilitas masyarakat miskin dan rawan pangan terhadap pangan masih akan menjadi perhatian utama untuk diatasi. Masalah aksesibilitas ini terkait pula dengan perlunya upaya untuk tetap menjaga stabilitas harga pangan domestik, terutama agar terjangkau bagi masyarakat miskin. Stabilisasi harga pangan ini juga akan terkait dengan permasalahan pengelolaan logistik dan distribusi pangan yang harus mampu menjawab permasalahan belum meratanya kemampuan produksi pangan antarwilayah dan antarwaktu. Untuk itu, sarana dan prasarana distribusi pangan, termasuk pemasaran produk perikanan berkualitas dan merata masih harus terus ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya. Kelancaran distribusi sangat berpengaruh terhadap kualitas produk perikanan, oleh sebab itu terbatasnya sarana dan prasarana dalam distribusi produk perikanan merupakan masalah yang perlu segera ditangani.
Selanjutnya, dalam periode 2010 – 2014, upaya peningkatan ketahanan pangan juga akan menghadapi permasalahan yang terkait dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan bagi masyarakat. Masih adanya penduduk dan wilayah rawan pangan akan menjadi prioritas pemerintah dalam memberikan bantuan bahan pangan. Selain itu, peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap bahan pangan juga masih akan menjadi permasalahan ketahanan pangan dalam lima tahun ke depan. Perkembangan diversifikasi konsumsi pangan masih perlu dipercepat dalam lima tahun ke depan. Selama ini, konsumsi energi masyarakat sebagian besar masih berasal dari kelompok padi-padian (sekitar 54 persen), terutama beras. Penganekaragaman konsumsi pangan dan pemenuhan pangan hewani dan ikan bagi masyarakat ini juga
II.10-29
akan menjadi komponen penting dalam perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat agar sesuai dengan pola konsumsi pangan yang cukup dan bergizi seimbang. Lebih lanjut, sistem mutu dan penanggulangan masalah keamanan pangan, termasuk penanggulangan penyakit zoonosis dan higienisasi serta penggunaan bahan berbahaya dalam produk perikanan, masih harus ditingkatkan dan menjadi perhatian bersama ke depan.
Terkait penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat, kurang memadainya kondisi prasarana dan sarana pemasaran produk perikanan dalam negeri, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai kandungan gizi ikan, adanya pola makan yang berbeda antarwilayah dan rendahnya jaminan keamanan produk perikanan menyebabkan masih rendahnya tingkat konsumsi ikan.
Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam perdagangan dan pemasaran juga masih akan menjadi tantangan dan permasalahan dalam lima tahun ke depan. Walaupun kemampuan produksi beberapa komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan telah meningkat, namun daya saing produk pertanian Indonesia di pasar ekspor dan pasar domestik secara umum masih perlu ditingkatkan. Dalam upaya ini, kondisi sarana dan prasarana pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan perlu terus dikembangkan untuk dapat mendukung kelancaran proses produksi dan pengolahan produk. Peningkatan nilai tambah dan daya saing selama ini juga masih terkendala oleh relatif rendahnya mutu produksi dan produk olahannya. Selain itu, peningkatan nilai tambah harus pula ditopang dengan perbaikan pasca panen dan pengembangan industri pengolahan yang berbasis produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, yang selama ini belum berkembang baik. Lebih lanjut, ketersediaan pasokan bahan baku, pemasaran dan sistem distribusi secara umum juga perlu ditingkatkan untuk mendukung upaya peningkatan daya saing pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dalam perdagangan internasional, perdagangan dan pemasaran produk masih menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan, baik tarif maupun non tarif. Tingkat kemampuan berkompetisi dari industri kayu maupun kayu olahan dibandingkan dengan industri lainnya relatif masih rendah. Ke depan, kebijakan perdagangan internasional harus dikembangkan agar daya saing dan kemampuan ekspor semakin meningkat. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi juga penting dalam upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing. Efisiensi alat-alat produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan, termasuk efisiensi industri pengolahannya dan efisiensi peralatan pengolah masih menjadi tantangan ke depan. Industri dalam negeri juga harus diarahkan agar ketergantungan industri pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam negeri terhadap input produksi impor dapat terus dikurangi dari waktu ke waktu.
Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta pengembangan kelembagaan pertanian, perikanan, dan kehutanan juga masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pembangunan pangan dan pertanian dalam lima tahun ke depan. Efisiensi kelembagaan petani/petani hutan/nelayan/pembudidaya
II.10-30
ikan masih perlu terus ditingkatkan. Dengan jumlah petani/petani hutan/nelayan/pembudidaya ikan yang relatif banyak, pengembangan kelembagaan petani/nelayan akan menjadi potensi untuk pembangunan yang sangat besar. Untuk itu, perlu dukungan peningkatan efektivitas sistem kelembagaan penelitian dan inovasi teknologi. Selain itu, kelembagaan penyuluhan yang selama ini belum mampu mendiseminasikan perkembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat secara luas. Di samping itu, kelembagaan pendanaan dan pembiayaan (permodalan) usaha pertanian dan perikanan juga masih belum berkembang yang menyebabkan petani/nelayan/pembudidaya ikan menghadapi kendala dalam mengakses modal yang diperlukan. Hal-hal tersebut merupakan sebagian penyebab dari belum efisiennya usaha pertanian/perikanan dan belum terintegrasinya kegiatan agribisnis/agroindustri di perdesaan yang sebagian besar masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian/perikanan/ kehutanan. Kelembagaan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang efisien hendaknya mampu membangun keterkaitan dan sinergitas seluruh kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan dari hulu sampai dengan hilir.
10.2.1.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi
Permasalahan sektor energi timbul karena adanya laju pertumbuhan peningkatan permintaan energi akibat kegiatan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk, yang melebihi laju pertumbuhan pasokan energi. Selain itu kondisi geografis negara kepulauan, yang terdiri atas belasan ribu pulau besar dan kecil, serta luasnya wilayah nusantara, mempengaruhi tingkat pelayanan, efisiensi dan keandalan sistem penyediaan dan penyaluran energi di seluruh Indonesia.
Dalam kurun waktu 2004-2008, walaupun pangsa minyak bumi dalam bauran energi nasional telah mengalami penurunan, namun volume pemakaiannya masih bertambah dari tahun ke tahun, dan diperkirakan akan terus tumbuh dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Kesenjangan antara konsumsi BBM dengan kemampuan memproduksi minyak mentah dan BBM di dalam negeri telah menyebabkan ketergantungan yang besar terhadap impor, baik impor minyak mentah maupun BBM. Ketergantungan terhadap impor ini menyebabkan ketahanan energi nasional menjadi rentan terhadap fluktuasi harga serta pasokan/permintaan minyak mentah dunia. Kesenjangan antara pasokan dan permintaan BBM dalam negeri juga disebabkan oleh menurunnya produksi minyak mentah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi karena sebagian besar (lebih dari 90%) lapangan minyak yang saat ini beroperasi merupakan lapangan minyak tua (mature), sedangkan penambahan lapangan minyak baru tidak dapat mengimbangi laju kebutuhan minyak mentah dalam negeri. Salah satu kendala utama pembukaan lapangan minyak baru adalah adanya konflik atau ketidakselarasan fungsi lahan, terutama dengan fungsi kawasan hutan konservasi dan lindung. Selain itu kendala lain adalah keterbatasan permodalan nasional, sehingga ketergantungan terhadap investor asing masih cukup tinggi.
II.10-31
Ketergantungan terhadap impor BBM juga disebabkan oleh karena infrastrukur kilang minyak masih sangat terbatas kapasitasnya. Saat ini, terdapat 10 (sepuluh) kilang minyak yang beroperasi, baik yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) maupun oleh badan usaha swasta, dengan total kapasitas pengolahan sebesar 1,156 juta barel per hari. Karena konfigurasinya, tidak semua kilang yang ada dapat memproses minyak mentah dari dalam negeri dan hanya dapat memproses minyak mentah impor.
Saat ini sekitar 48,4 persen energi yang dikonsumsi secara nasional berasal dari minyak bumi, sedangkan pemanfaatan sumber energi selain minyak bumi, seperti gas bumi, batubara, dan EBT masih terbentur oleh berbagai hal. Gas bumi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Saat ini pemanfaatan gas untuk dalam negeri masih terkendala oleh kontrak-kontrak jangka panjang dari Perjanjian Jual Beli Gas yang ditandangani sebelum diterbitkannya UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana sebagian besar gas ini diekspor. Pemanfaatan gas untuk dalam negeri juga terkendala oleh terbatasnya infrastruktur di dalam negeri, seperti terminal penyimpan, jaringan transmisi dan distribusi gas, dan sebagainya. Demikian juga halnya pemanfaatan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mengahadapi kendala keterbatasan infratruktur, baik berupa pelabuhan maupun jaringan pengangkut batubara.
Energi panas bumi, walaupun merupakan salah satu EBT bersih lingkungan, untuk mengembangkannya dalam skala yang besar membutuhkan investasi yang tinggi, kesiapan institusi, peraturan yang berkaitan dengan harga uap/listrik, dan sumber daya manusia. Pengembangan panas bumi, menurut UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi, diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan hal ini menuntut ditingkatkannya kemampuan aparat dan sumber daya manusia di Daerah. Untuk mengembangkan energi nuklir, kendala terbesar yang dihadapai adalah kekhawatiran masyarakat terhadap pengelolaan limbah uranium, di samping dibutuhkannya nilai investasi yang tinggi, teknologi tinggi maupun kesiapan budaya dan sumber daya manusia. Demikian pula halnya dengan energi surya yang sampai saat ini belum dapat berkembang menjadi salah satu sumber energi alternatif yang dapat digunakan secara masal. Hal ini disebabkan oleh karena biayanya yang relatif masih tinggi.
Meskipun telah banyak kemajuan dalam upaya meningkatkan efisiensi dalam penyediaan dan pemanfaatan energi namun tingkat inefisiensi masih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Angka intensitas energi nasional, dalam periode tahun 2005—2008 adalah sekitar 401 ton oil equivalent (TOE)/juta US$ PDB (2005 dan 2006), 397 TOE/juta US$ PDB (2007), dan 382 TOE/juta US$ PDB (2008) sedangkan angka-angka intensitas energi negara-negara di Asean, pada tahun 2008 Malaysia (335 TOE/juta US$ PDB), dan rata-rata negara maju yang tergabung dalam OECD adalah 136 TOE/juta US$ PDB. Inefisiensi terutama terjadi dalam pemakaian BBM di sektor transportasi perkotaan, diantaranya belum melembaganya layanan sistem transportasi umum masal yang memanfaatkan konsumsi energi rendah.
II.10-32
Walaupun dirancang untuk menyediakan energi yang terjangkau oleh masyarakat luas, subsidi harga BBM/LPG dan listrik ikut menyumbang terhadap inefisiensi dan pemborosan penggunaan energi – tidak mendorong prakarsa masyarakat untuk melakukan penghematan energi. Disamping menyumbang terhadap pemborosan, subsidi harga BBM juga melemahkan upaya penggunaan energi alternatif selain BBM. Harga energi non-BBM menjadi tidak lagi kompetitif, jauh di atas harga energi BBM bersubsidi. Hal ini berdampak terhadap tidak berkembangnya pengusahaan EBT, seperti tenaga surya, angin, BBN, dan sebagainya.
Konsumsi energi yang inefisien juga berdampak kepada laju peningkatan emisi karbondioksida (CO2). Saat ini emisi CO2 dari sektor energi menyumbang sekitar 14% dari total emisi CO2 secara nasional, kedua sesudah emisi yang bersumber dari sektor kehutanan dan gambut. Saat ini, kepedulian masyarakat dunia terhadap fenomena perubahan iklim global semakin tinggi, sehingga upaya-upaya mitigasi dari fenomena perumbahan iklim, yakni penurunan emisi CO2 di tingkat nasional, melalui pemanfaatan jenis bahan bakar dan teknologi bersih/ramah lingkungan, perlu dalam perkembangan dan dijadikan konsensus yang lebih luas.
Di samping inefisiensi, penyediaan energi final, terutama listrik dan BBM, juga terkendala oleh terbatasnya tingkat pelayanan infrastruktur energi, seperti fasilitas produksi, pengolahan, pengangkutan dan distribusi, terutama di daerah-daerah perdesaan, terpencil, dan perbatasan. Hal ini mengakibatkan ongkos penyediaan energi menjadi tinggi serta harga energi yang harus dibeli masyarakat menjadi mahal, sehingga akses masyarakat terhadap energi di bebrapa wilayah menjadi terkendala. Akuntabilitas masyarakat terhadap energi secara nasional ditunjukkan oleh rendahnya konsumsi rata-rata energi per kapita, yang pada tahun 2008 adalah sekitar 0,467 SBM.
10.2.1.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
Permasalahan yang dihadapi sektor pertambangan diantaranya adalah rendahnya minat berinvestasi untuk pengusahaan mineral dan batubara. Keadaan ini disebabkan masalah kepastian hukum dan belum optimalnya sistem insentif untuk menarik masuknya investor baru dalam usaha pertambangan. Berbagai kegiatan usaha pertambangan mulai dari eksplorasi, eksploitasi, serta pengolahan hasil tambang memerlukan dana yang besar, dan oleh karena itu pembangunan di bidang pertambangan ini masih sangat tergantung kepada investor skala besar, termasuk investor asing. Investasi asing, di samping akan membawa modal, umumnya juga memasukkan kemampuan teknologi, manajemen, dan saluran pemasaran. Namun, persaingan untuk menarik investasi tersebut, baik antarnegara maupun antarsektor ekonomi di dalam negeri, semakin ketat di tahun-tahun mendatang.
Di samping itu, pembangunan di bidang pertambangan dihadapkan pada masih terbatasnya jumlah maupun kualitas sumber daya manusia profesional dalam penguasaan teknologi tenaga-tenaga pertambangan, sehingga belum dapat memenuhi
II.10-33
kebutuhan yang semakin meningkat. Kegiatan eksplorasi dan pengusahaan pertambangan pada masa mendatang cenderung menghadapi tantangan yang mengarah ke daerah yang lebih sulit dan terpencil. Hal ini menuntut upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan yang lebih maju.
Sampai saat ini keterkaitan usaha pertambangan dengan industri pengolahan dan sektor-sektor lainnya belum optimal berkembang. Hal ini berakibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh nilai tambah yang potensial, serta ketergantungan industri dalam negeri terhadap impor bahan baku hasil tambang. Dalam kaitan itu, peningkatan industri pengolahan hasil tambang, pengembangan serta penerapan standardisasi produk dan jasa pertambangan, merupakan tantangan yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam rangka pengembangan keterkaitan usaha pertambangan dengan sektor industri secara efisien.
Permintaan akan komoditi tambang, terutama batubara, dari luar negeri meningkat dari tahun ke tahun, terutama apabila harga minyak mentah dunia meningkat. Peningkatan permintaan ini diikuti dengan peningkatan produksi dan expor batubara. Namun di lain pihak, kebutuhan batubara di dalam negeri meningkat dengan tajam, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik. Ke depan, Domestic Market Obligation (DMO) bagi pengusaha batubara menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan batubara untuk dalam negeri.
Amanat UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 12 tahun 2008 tentang Otonomi Daerah, memberikan peran lebih besar kepada daerah belum diikuti dengan peningkatan kemampuan teknis/ managerial aparat Pemerintah Daerah. Karakterisktik industri pertambangan yang unik dan khusus memerlukan pemahaman yang mendalam, baik dari segi teknis penambangan, pembiayaan, maupun penanganan dampak sosial/lingkungan dari kegiatan penambangan, termasuk reklamasi dan konservasi. Rendahnya kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan serta kurang harmonisnya peraturan perundangan lintas sektor, menyebabkan timbulnya permasalahan dalam perijinan, pengawasan eksploitasi, produksi, serta pengendalian dampak lingkungan dan konflik lahan.
Indonesia selain memiliki cadangan mineral berskala besar juga memiliki cadangan mineral berskala kecil dan tersebar di banyak tempat. Cadangan mineral tersebut sering tidak efisien jika diusahakan secara modern dan menggunakan teknologi canggih, tetapi masih ekonomis jika diusahakan oleh pertambangan rakyat. Pertambangan jenis ini sering diusahakan oleh rakyat setempat tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, usaha pertambangan rakyat secara tradisional tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penambang secara berarti.
Kegiatan usaha pertambangan banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup fisik meliputi air, udara, tanah, dan bentang alam,
II.10-34
ataupun nonfisik seperti sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Persyaratan lingkungan yang semakin ketat di tingkat nasional dan internasional memerlukan perhatian yang semakin besar terhadap aspek lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangan. Di samping itu, pembangunan pertambangan sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam belum dilaksanakan, ditata, dan dikembangkan secara terpadu dengan pembangunan wilayah dalam suatu kerangka tata ruang yang terintegrasi.
Kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan, baik oleh swasta maupun Pemerintah, menuntut tersedianya data dan informasi geologi sumber daya mineral secara lengkap dan rinci. Dewasa ini upaya pengumpulan, pengolahan, penyimpanan serta pemanfaatan informasi geologi dan sumber daya mineral belum sepenuhnya mampu memberikan informasi secara cepat, lengkap dan efisien. Sistem informasi geologi dan sumber daya mineral perlu dipadukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mutakhir.
Belum terpadunya konsep penataan ruang juga menjadi kendala dalam pengembangan usaha pertambangan karena sering mengakibatkan tumpang tindih dalam pemberian hak pemanfaatan lahan dan ruang. Tumpang tindih lahan antara kawasan tambang dan kawahan hutan lindung/konservasi telah menghambat laju pertumbuhan investasi eksplorasi tambang. Sebagian besar kawasan tambang yang sudah dikeluarkan ijin penambangannya berada dikawasan hutan lindung, yang umunya ditetapkan kemudian. Konflik fungsi peruntukan lahan ini telah mengurangi jaminan hukum dalam pengusahaan pertambangan. Untuk itu perlu ada harmonisasi yang lebih efektif antara pemanfaatan potensi mineral dan batubara dengan pelestarian jasa lingkungan kawasan hutan.
10.2.1.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup.
Berbagai upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan namun pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup masih terus terjadi. Pencemaran dari aktivitas industri, pembangunan infrastruktur, eksploitasi sumberdaya mineral, limbah domestik serta teknologi yang tidak ramah lingkungan terus berjalan. Di beberapa lokasi, tingkat pencemaran terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayatinya sudah melebihi baku mutu lingkungan. Akibatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mendukung program-program pembangunan menjadi menurun. Untuk itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan lintas sektoral.
Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam penanganan kerusakan lingkungan adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola. Selain itu, ketersediaan sistem data dan informasi juga masih perlu diperbaiki. Hal ini mempengaruhi ketepatan perencanaan, monitoring dan evaluasi penanganannya. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi serta
II.10-35
sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi.
Keberhasilan pembangunan, selain meningkatkan kesejahteraan juga menimbulkan kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Dalam Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009, telah dilakukan upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya tersebut. Namun demikian, karena masih rendahnya kesadaran masyarakat, pendekatan pelaksanaan pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan serta kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati yang belum terpadu, maka masih diperlukan upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang berkelanjutan dan didukung oleh semua pemangku kepentingan. Berkaitan dengan permasalahan ini, Bappenas, pada tahun 2003, telah menerbitkan dokumen Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2003-2020. Dokumen ini disusun dan disepakati oleh para pihak baik di tingkat nasional maupun regional. Sekretariat United Nation Convention on Bio-Diversity (UNCBD) juga telah merujuk dokumen ini sebagai dokumen nasional Indonesia.
Selain berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan SDA sebagai sumber daya ekonomi juga berpotensi menimbulkan konflik antar daerah. Penanganan konflik ini sudah diagendakan dalam RPJMN 2004-2009. Namun demikan belum diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan yang nyata. Hal ini mempengaruhi ketidakjelasan hak dan kewenangan untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan lestari. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengatasi konflik dengan merumuskan kembali peraturan-peraturan mengenai perlindungan lingkungan dan penegakan hukumnya secara konsisten, penataan ruang bersama yang memperhatikan kelestarian dan keseimbangan pemanfaatan SDA dan LH oleh semua pihak, membangun mekanisme penyelesaian konflik di tingkat pusat, regional dan lokal untuk mencegah kemungkinan timbulnya konflik antarsektor pembangunan serta antara wilayah ekologis dengan administratif dalam hal pemanfaatan SDA.
10.2.1.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
Secara umum dalam lima tahun terakhir ini berbagai permasalahan, hambatan, dan tantangan dalam pembangunan kehutanan adalah belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan dalam rangka pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya hutan, serta masih tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan.
Salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan karena belum terselesaikannya tata batas kawasan hutan. Ketidakjelasan tata batas kawasan ini memberikan ancaman pada pengelolaan kawasan hutan terutama di kawasan konservasi. Ketidakjelasan kawasan hutan juga memicu terjadinya tumpang tindih kawasan hutan dengan kegiatan sektor lain serta alih fungsi kawasan hutan untuk penggunaan lain di luar kehutanan yang tidak terkendali. Selain itu, ketiadaan Kesatuan
II.10-36
Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pengelola hutan menunjukkan bahwa kawasan hutan masih berstatus ‘open access’. Masih tingginya kawasan hutan berstatus ‘open access’ juga merupakan ancaman terhadap pengelolaan hutan.
Belum jelasnya tata batas kawasan hutan tersebut juga telah menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Dalam lima tahun terakhir ini, laju deforestasi telah mencapai sekitar 1 juta ha per tahun. Sedangkan hutan yang sudah mengalami degradasi adalah kawasan hutan yang mengalami penurunan kualitas ekosistem hutan, dari hutan primer ke hutan sekunder, dari hutan sekunder menjadi semak belukar dan alang-alang yang mencapai lebih dari 50 juta hektar. Laju deforestasi yang cukup tinggi dan degradasi hutan yang terus meluas tersebut merupakan penyebab meningkatnya luas lahan kritis. Luas lahan kritis dan sangat kritis di Indonesia mencapai 30,19 juta ha yang tersebar di 472 Daerah Aliran Sungai (DAS). Dari target rehabilitasi hutan dan lahan kritis sampai dengan tahun 2009 yaitu seluas 5 juta ha, baru tercapai 2,029 juta hektar.
Permasalahan lain yang menyebabkan kerusakan kawasan hutan adalah kejadian kebakaran hutan dan tekanan demografi. Masih banyaknya hot spot merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan. Sementara itu, kawasan konservasi seluas 27,3 juta ha dan hutan lindung seluas 31,60 juta ha saat ini juga mengalami tekanan oleh masyarakat sehingga dikhawatirkan mengganggu fungsi dan perannya sebagai penyangga kehidupan. Tekanan demografi kepada kawasan konservasi menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa. Luas kawasan konservasi yang dirambah saat ini mencapai 460.407,89 ha, beberapa habitat endangerad spesies mengalami ancaman kepunahan. Di samping itu, masih terjadinya perdagangan tanaman dan satwa liar yang terancam punah akibat kemampuan aparat yang masih rendah serta belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung.
Peran hutan sebagai penyangga kehidupan dan habitat alami saat ini belum dinilai sebagai jasa lingkungan yang diperhitungkan. Selain hasil hutan non-kayu, jasa lingkungan dari ekosistem hutan belum tercermin pada penilaian total forest value sebagai regulator air, sumber keanekaragaman hayati, udara bersih, keseimbangan iklim, keindahan alam, dan kapasitas asimilasi lingkungan yang memiliki manfaat besar sebagai penyangga kehidupan dan potensi ekonomi.
10.2.1.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
Sektor kelautan masih banyak menghadapi kendala dalam upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan bagi sumber pendapatan negara serta mengoptimalkan fungsi laut sebagai sistem penyangga kehidupan dan kekayaan plasma nuftah yang potensinya terbesar di dunia.
Masih merebaknya praktek IUU dan destructive fishing merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi. Pencurian ikan (illegal fishing), baik oleh kapal-kapal
II.10-37
domestik dengan atau tanpa ijin maupun kapal-kapal asing di perairan teritorial maupun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), menyebabkan hilangnya sumber daya ikan sekitar 1-1,5 juta ton per tahun atau senilai sekitar US$ 2 milyar. Upaya pengendalian dan pengawasan illegal fishing masih belum optimal, akibat kurangnya sarana dan alat di laut. Sementara itu, penangkapan ikan yang merusak lingkungan seperti penggunaan bahan peledak dan racun (potasium) masih banyak terjadi, yang juga dipicu oleh meningkatnya permintaan ikan karang dari luar negeri dengan harga yang cukup tinggi. Kegiatan ini menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang yang merupakan habitat ikan yang sangat penting. Dari berbagai kasus illegal fishing selama ini, modus operandi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing maupun eks asing antara lain pelanggaran tanpa dokumen izin, menyalahi daerah tangkapan (fishing ground), menyalahi ketentuan alat tangkap, pemindahan hasil tangkapan (transhipment) di laut, pemalsuan dokumen dan manipulasi informasi hasil tangkapan atau ikan yang diangkut.
Selain itu, habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak sehingga menyebabkan menurunnya ketersediaan sumber daya plasma nutfah dan meluasnya abrasi pantai. Kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut semakin meningkat, khususnya di wilayah padat kegiatan seperti pantai utara Pulau Jawa dan pantai timur Pulau Sumatera. Rusaknya habitat ekosistem pesisir seperti deforestasi hutan mangrove serta terjadinya degradasi sebagian besar terumbu karang dan padang lamun telah mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati (biodiversity). Erosi ini juga diperburuk oleh perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah yang kurang tepat. Beberapa kegiatan yang diduga sebagai penyebab terjadinya erosi pantai, antara lain pengambilan pasir laut untuk reklamasi pantai, pembangunan hotel, perumahan, serta industri dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk memanfaatkan pantai dan perairannya. Perubahan lingkungan dan abrasi pantai mengancam keberadaan lahan produktif dan wilayah pariwisata.
Di samping itu, tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan laut juga berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Sumber utama pencemaran pesisir dan laut terutama berasal dari darat, yaitu kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian. Sumber pencemaran juga berasal dari berbagai kegiatan di laut, terutama dari kegiatan perhubungan laut dan kapal pengangkut minyak serta kegiatan pertambangan. Kondisi diperparah dengan adanya dampak perubahan iklim terhadap wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Selama kurun waktu 2006 – 2008, jumlah pulau yang tenggelam diperkirakan mencapai sekitar 20 pulau lebih. Selain itu, ekosistem pesisir khususnya terumbu karang dan padang lamun akan terganggu yang pada akhirnya akan mengancam ketersediaan ikan sebagai sumber pangan bagi masyarakat.
Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil. Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau kecil, tetapi lebih dari tiga dasawarsa terakhir pulau-pulau kecil tersebut kurang atau tidak memperoleh perhatian
II.10-38
dan atau tersentuh kegiatan pembangunan. Pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan alam karena daya dukung lingkungannya sangat terbatas dan cenderung mempunyai spesies endemik yang tinggi. Wilayah perbatasan dan terpencil kondisinya masih terbelakang, terutama di pulau kecil perbatasan, wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi ’inward looking’ sehingga seolah-olah kawasan perbatasan seperti pulau-pulau terdepan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara.
Hal lainnya yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya kelautan adalah masih rendahnya pemanfaatan Rencana Tata Ruang sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pembangunan kelautan yang dilakukan di suatu wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya kelautan secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas (degradasi) dan kuantitas (deplesi) sumber daya kelautan dan lingkungan hidup. Selain itu, seringkali pula terjadi konflik pemanfaatan ruang antarsektor akibat kurangnya pengendalian dalam pemanfaatan ruang pesisir.
Minimnya riset teknologi kelautan dan penerapannya untuk mendukung pembangunan kelautan nasional, termasuk riset sumber daya kelautan di laut dalam. Lemahnya sinergi kebijakan Iptek nasional, termasuk kelautan, menyebabkan kegiatan Iptek belum sanggup memberikan hasil yang signifikan. Kebijakan bidang pendidikan, industri, dan Iptek belum terintegrasi sehingga mengakibatkan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi penyedia, tidak berjalannya sistem transaksi, dan belum tumbuhnya permintaan dari sisi pengguna yaitu industri kelautan dan perikanan. Di samping itu, kebijakan fiskal juga dirasakan belum kondusif bagi pengembangan kemampuan Iptek kelautan dan perikanan.
10.2.1.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Penanganan isu perubahan iklim (climate change) baik berupa kegiatan adaptasi maupun mitigasi belum dilaksanakan secara optimal di Indonesia. Padahal Indonesia sebagai negara kepulauan yang melimpah sumberdaya alam dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi di daerah tropis, mempunyai posisi yang rentan dan strategis untuk berperan dalam menangani isu ini. Program adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan, yang selain untuk menghindari dampak perubahan iklim juga untuk mengurangi degradasi kualitas lingkungan hidup.
Dalam hal penanganan perubahan iklim dan bencana alam, walaupun sudah
II.10-39
dilakukan upaya penyediaan sistem informasi yang cepat namun masih diperlukan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini dapat mempengaruhi pada akurasi informasi yang tersedia. Untuk itu diperlukan ketersediaan sumber daya untuk perawatan dan penambahan sebaran peralatan observasi dan kalibrasi; peraturan perundangan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan integrasi informasi dari aspek Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika (MKKuG); serta metoda diseminasi informasi potensi tsunami, dan produk informasi MKKuG lainnya kepada masyarakat yang lebih luas.
Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam penanganan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim ialah rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola. Selain itu, ketersediaan sistem data dan informasi juga masih perlu diperbaiki. Hal ini mempengaruhi ketepatan perencanaan, monitoring dan evaluasi penanganannya. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi.
10.2.2 Sasaran
Sasaran pokok yang ingin dicapai dalam pembangunan SDA dan LH pada RPJMN 2010-2014 secara umum adalah meningkatnya kontribusi pembangunan SDA dan LH terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja PPK di perdesaan, serta meningkatkan sumbangan ekspor dari sektor PPK. Selain itu, sasaran pembangunan SDA dan LH lainnya adalah menjaga kondisi SDA dan LH seperti saat ini atau meningkat kualitasnya.
10.2.2.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Sasaran utama prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah: (1) Terpeliharanya ketersediaan beras dan meningkatnya tingkat ketersediaan pangan pokok lainnya dari produksi dalam negeri; (2) Tercapainya tingkat pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan rata-rata 3,7 - 3,9 persen per tahun; (3) Meningkatnya aksesibilitas rumah tangga miskin dan rumah tangga rawan pangan terhadap pangan; (4) Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan, termasuk ikan pada tingkat yang terjangkau oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah (5) Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi ikan sebagai sumber pangan protein hewani; (6) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan di kawasan Asia dan global; (7) Membaiknya tingkat kesejahteraan petani, yang diindikasikan oleh peningkatan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 115-120 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 115-120.
Peningkatan produksi dan produktivitas pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan terutama diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan bahan
II.10-40
baku industri dalam negeri. Untuk itu, sasaran ini akan diwujudkan melalui pencapaian: (i) terpeliharanya swasembada beras dan meningkatnya swasembada bahan pangan lain (jagung, kedele, gula, daging sapi, dan susu) dari produksi dalam negeri, dengan sistem produksi yang semakin efisien; (ii) terjaminnya ketersediaan input produksi pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan, baik benih/bibit, pupuk, obat-obatan, alat maupun mesin; (iii) meningkatnya produksi perikanan menjadi 22,39 juta ton pada tahun 2014; (iv) terpeliharanya dan/atau meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya lahan dan air untuk kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (v) terbangunnya dukungan sarana dan prasarana pembangunan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan yang memadai terutama di sentra-sentra produksi; (vi) berkembangnya ilmu pengetahuan, dan teknologi yang mendukung pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (vii) terkendalinya organisme pengganggu komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan; (viii) berkembangnya usaha hutan rakyat untuk bahan baku industri pertukangan 250 ribu, hutan desa 500.000 ha, dan hutan kemasyarakatan 2 juta ha; (ix) penambahan tanaman HTI dan HTR seluas 3 juta ha; (x) peningkatan produksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan jasa lingkungan sebesar 5%; (xi) pengelolaan logged over area (LOA) oleh pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi seluas 2,5 juta ha.
Efisiensi sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan domestik akan dicapai melalui: (i) meningkatnya dan terjaminnya jumlah cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk stabilisasi harga pangan; (ii) terbangunnya kebijakan perdagangan dan ekspor-impor pangan yang mendukung kepentingan ketahanan pangan nasional; (iii) terbangunnya sarana dan prasarana distribusi, pemasaran, dan logistik bahan pangan dalam negeri; serta (iv) terkendalinya gejolak harga pangan antarwilayah dan antarwaktu.
Sedangkan sasaran pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat akan diwujudkan melalui: (i) meningkatnya kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat dengan pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati nilai 95; (ii) meningkatnya ketersediaan ikan untuk dikonsumsi menjadi 38,67 kg per kapita per tahun; (iii) berkembangnya agroindustri pengolahan yang berbasis bahan pangan lokal; (iv) menurunnya jumlah dan persentase penduduk dan wilayah yang mengalami kerawanan pangan; (v) terjaminnya cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk keperluan bantuan pangan; (vi) terbangunnya sistem dan pengawasan mutu, keamanan, dan kehalalan pangan; (vii) meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pemenuhan pangan yang bergizi dan seimbang serta pola hidup sehat; serta (viii) terbangunnya kelembagaan dan jaringan pangan dan gizi yang terkoordinasi dan terpadu.
Sasaran dalam peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, meliputi: (i) meningkatnya volume dan/atau nilai ekspor produk pertanian, perikanan, dan kehutanan strategis; (ii) menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor produk pertanian, perikanan dan kehutanan di pasar
II.10-41
internasional; (iii) meningkatnya dukungan sarana dan prasarana pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam negeri; (iv) meningkatnya fungsi sistem perkarantinaan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (v) meningkatnya kuantitas dan kualitas produk olahan dari hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan olahan; (vi) memperluas akses pasar domestik dan internasional bagi produk perikanan; (vii) meningkatnya Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) berbahan baku kayu berdiameter kecil, dari hutan tanaman, serta limbah menjadi 75 % dari total industri yang ada; (viii) sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari kepada 50 unit manajemen hutan tanaman dan 50% unit Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); (ix) sebesar 50% produksi tebangan bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK); (x) efisiensi penggunaan bahan baku industri rata-rata 10%.
Sasaran dalam peningkatan kapasitas petani, nelayan, dan pembudidaya ikan meliputi: (i) meningkatnya kuantitas, kualitas, dan cakupan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (ii) terwujudnya harmonisasi peraturan pertanian, perikanan, dan kehutanan dari pusat sampai daerah; (iii) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan, termasuk dalam hal pengolahan hasil; serta (iv) meningkatnya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan.
10.2.2.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi
Pembangunan ketahanan dan kemandirian energi dilakukan untuk mencapai beberapa hal, yakni: (a) diversifikasi atau bauran energi yang dapat menjamin kelangsungan dan jumlah pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia dan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda; (b) meningkatnya penggunaan EBT dan berpartisipasi aktif dan memanfaatkan berkembangnya perdagangan carbon secara global; (c) meningkatnya efisiensi konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan rumah tangga maupun industri dan sektor transportasi; dan (d) meningkatnya produksi dan pemanfatan energi yang bersih dan ekonomis.
Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan ketahanan dan kemandirian energi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: (i) tercapainya peranan gas bumi sebesar 20% dan batubara sebesar 30% dalam bauran energi primer, serta EBT sebesar 16%; (ii) tercapainya produksi minyak bumi 1,01 juta barel per hari, produksi gas bumi 1.633 ribu SBM per hari atau 9.000 MMSCF per hari serta gas metana batubara 113 ribu SBM per hari; (iii) meningkatnya produksi BBM 45,9 juta KL, LPG 2 juta ton, LNG 23,15 juta ton; (iv) meningkatnya cadangan minyak bumi menjadi 8.651,8 milyar barel, gas bumi 172 TSCF, gas metana batubara 24 TSCF; (v) tercapainya produksi BBN, yakni bio-diesel 2.737 ribu KL dan bio-ethanol 1.334 ribu KL, dan penggunaan BBN dalam pemakaian bahan bakar total, yakni bio-diesel 8% dan bio-ethanol 5%; (vi) tercapainya
II.10-42
pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG sebesar 77,7 persen; (vii) tercapainya penggunaan panas bumi PLTP 5,807 MW, mikrohidro PLTMH 1.897 MW, tenaga surya PLTS 6.120 MWp, tenaga angin PLT Angin 0,6 MW; (viii) tercapainya efisiensi pemanfaatan energi dengan elastisitas energi sebesar 1,48 dan intensitas energi sebesar 370 TOE/US$ juta PDB; dan (ix) meningkatnya tingkat penghematan energi sebesar 13-15% dari perkiraan penggunaan energi business as usual.
10.2.2.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
Pembangunan peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan dilakukan untuk mencapai beberapa hal, yakni: (i) meningkatnya produksi dan jenis produk tambang untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar dan bahan baku di dalam negeri; (ii) terwujudnya penambangan yang efisien dan produktif didukung oleh kemampuan penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia dan manajemen usaha pertambangan; (iv) meningkatnya peran serta masyarakat, terutama melalui wadah koperasi, dalam pengusahaan pertambangan, terutama pertambangan rakyat; (v) meluasnya kegiatan pengusahaan pertambangan yang mendukung pengembangan wilayah, terutama kawasan timur Indonesia; (vi) tersedianya pelayanan informasi geologi/sumber daya mineral, baik untuk keperluan eksplorasi, penataan ruang, reklamasi kawasan bekas tambang, maupun mitigasi bencana alam.
Sasaran produksi pertambangan mineral dan batubara yang akan dicapai pada tahun 2014 adalah: (i) tercapainya produksi batubara 309 juta ton, dengan Domestic Market Obligation sebanyak 110 juta ton; (ii) tercapainya produksi timah sebesar 110,25 ribu ton; (iii) tercapainya produksi bijih nikel sebesar 12,32 juta ton, feronikel sebesar 20,36 ribu ton, dan nikel matte sebesar 91,82 ribu ton; (iv) tercapainya produksi bauksit sebesar 11,46 juta ton; (v) tercapainya produksi konsentrat tembaga sebesar 944,92 ribu ton; (vi) tercapainya produksi emas sebesar 117,75 ton dan perak sebesar 274,41 ton; dan (vii) tercapainya produksi bijih besi sebesar 4,59 juta ton. Sedangkan sasaran dalam penyediaan informasi dasar geologi dan reklamasi kawasan tambang yang akan dicapai adalah sebagai berikut: (i) selesainya rekomendasi usulan rata-rata per tahun sebanyak 40 wilayah kerja pertambangan (WKP) dan wilayah pertambangan (WP); (ii) selesainya pemetaan/peta geologi daerah bahaya seluruh gunung api; (iii) selesainya pemetaan geofisika udara di Pulau Kalimantan dan Sulawesi; (iv) selesainya peta dasar geologi bagi daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa; (v) selesainya pemetaan geologi teknik tata ruang kawasan di beberapa daerah; (vi) selesainya reklamasi kawasan pertambangan seluas rata-rata 6.200 ha per tahun; dan (vii) pengurangan volume gas flare (100 persen), limbah (75 persen), dan peningkatan penggunaan bahan-bahan kimia dan lumpur pemboran ramah lingkungan (100 persen).
II.10-43
10.2.2.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup.
Dari sektor lingkungan hidup, secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup. Sasaran khusus yang hendak dicapai antara lain adalah: (i) terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; (ii) terjaganya kelestarian SDA dan LH dan kemampuan SDA dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; (iii) meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan, menguatnya kelembagaan pengelola lingkungan hidup, harmonisnya kerangka regulasi dan terlaksananya kepastian hukum dan penyelesaian konflik pemanfaatan lingkungan hidup, serta tersedianya data dan informasi kualitas SDA dan LH sebagai dasar perencanaan pembangunan.
10.2.2.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
Sasaran yang akan dicapai dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan adalah: (i) Penyelesaian tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, batas luar, dan batas fungsi kawasan hutan; (ii) Keputusan penunjukan kawasan hutan provinsi selesai 100 persen; (iii) Meningkatnya pengelolaan konservasi dan pendayagunaan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya; (iv) Penanganan kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar secara ilegal, penambangan ilegal) terselesaikan 75 persen; (v) Menekan praktek pencurian dan perdagangan kayu dan produk hutan lainnya secara ilegal hingga 75 persen dari tahun 2009; (vi) Penyelesaian kasus perambahan di kawasan konservasi dengan target 20 persen dari total areal perambahan; (vii) penurunan jumlah hot spot sebesar 20 persen dari rata-rata tahun 2004-2009 di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; (viii) Populasi spesies kunci yang terancam punah minimal stabil atau bertambah 3 persen dari tahun 2008 sesuai kemampuan biologis dan habitat yang tersedia; (ix) Rencana Pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS prioritas; (x) Penanaman areal rehabilitasi hutan dan lahan serta fasilitasi penanaman lahan kritis dengan areal tanaman seluas 2,5 juta ha; (xi); Tersedianya areal pengelolaan hutan kemasyarakatan seluas 2 juta ha; dan (xii) Pembangunan penyedia bibit di tiap regional.
10.2.2.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan bidang kelautan dalam RPJMN 2010-2014 adalah: (i) terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan secara terpadu dan meningkatnya tingkat ketaatan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (ii) terwujudnya kebijakan nasional pembangunan negara kepulauan Indonesia yang terpadu; (iii) terwujudnya pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan yang menjadi batas wilayah NKRI sehingga menjadi pulau-pulau bernilai ekonomi tinggi; (iv) terwujudnya upaya rehabilitasi, konservasi dan preservasi ekosistem pesisir dan laut; (v) terwujudnya kerja sama
II.10-44
internasional, regional, dan antardaerah dalam bidang konservasi, seperti Coral Triangle Initiative (CTI), Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME), Bismarck South Solomon Ecoregion (BSSE), Arafura Timor Sea Ecosystem Action (ATSEA), Teluk Tomini, Teluk Bone, Selat Karimata, dan lain-lain; (vi) terjadinya peningkatan riset pengembangan teknologi kelautan dan penerapannya untuk mendukung pembangunan kelautan nasional.
10.2.2.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Sasaran prioritas untuk meningkatkan kualitas informasi iklim dan bencana alam ini adalah meningkatnya kapasitas pemahaman institusi dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Secara khusus, sasaran prioritas peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim adalah: (i) meningkatnya kesiapan sektor pembangunan dalam menghadapi dampak perubahan iklim baik dalam perencanaan maupun penganggaran; (ii) menurunnya emisi karbon; (iii) menguatnya kapasitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan dan meningkatnya pendanaan alternatif untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian terhadap perubahan iklim, serta tersedianya data dan informasi yang cukup sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.
10.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup terutama mendukung Misi 2 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, Misi 5 Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, Misi 6 Mewujudkan Indonesia asri dan Lestari, dan Misi 7 Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
Dalam mendukung Misi 2 mewujudkan bangsa yang berdaya saing, pembangunan bidang SDA dan LH akan menekankan peranan pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan sebagai basis pengembangan aktivitas ekonomi, dan mendukung sektor industri, serta memanfaatkan kondisi global saat ini sebagai peluang dalam meningkatkan daya saing.
Untuk mendukung Misi 5 mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, Pembangunan bidang SDA dan LH terutama difokuskan pada menjaga ketahanan pangan dengan meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri, dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan keanekaragaman sumber daya pangan lokal, serta mengantisipasi dinamika harga pangan di pasar global yang dikhawatirkan akan mengakibatkan krisis pangan, disamping dampak perubahan iklim yang berpotensi menurunkan kemampuan produksi pangan seperti perubahan pola tanam serta banjir dan kekeringan.
II.10-45
Berkaitan dengan dukungan terhadap Misi 6 mewujudkan Indonesia asri dan lestari, pembangunan SDA dan LH akan mengutamakan pada memulihkan daya dukung SDA dan LH untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah, mengamankan ketersediaan energi yang terukur sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan dan meningkatkan pengembangan energi alternatif, serta memanfaatkan jasa lingkungan dalam mencegah degradasi lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan.
Dukungan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup terhadap Misi 7 mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dilakukan dengan membangkitkan wawasan dan budaya bahari dan mengamankan wilayah kedaulatan yuridiksi dan aset NKRI, menguatkan peranan SDA bidang kelautan dan mengembangkan industri kelautan secara sinergi dan berkelanjutan, serta melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.
Kebijakan pembangunan SDA dan LH dalam RPJM 2010-2014 diarahkan untuk: (1) mendukung pembangunan perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta (2) meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam rangka mendukung pembangunan perekonomian nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan SDA dan LH terutama akan dilakukan melalui strategi: (1) penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan serta sumber daya kehutanan sesuai potensi daerah secara terpadu yang didukung dengan pengembangan Iptek; (2) peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan; (3) pengembangan sumber daya air; (4) pengembangan industri kelautan dan perikanan; serta (5) pengembangan sumber daya mineral.
Selanjutnya pembangunan SDA dan LH dalam rangka meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, akan dilakukan melalui strategi: (1) penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) pelestarian dan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; (3) pemantapan kelembagaan dan kapasitas antisipatif dalam penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; serta (4) pengelolaan lingkungan yang didukung oleh semua sektor terkait. Upaya-upaya pembangunan SDA dan LH tersebut didukung dengan kualitas perencanaan tata ruang yang terintegrasi dan disepakati para pihak, sehingga dapat menjadi instrumen dalam penyelesaian konflik dan pengelolaan SDA dan LH.
II.10-46
II.10-47
10.3.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan, maka kebijakan umum dalam peningkatan ketahanan pangan adalah meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan serta kecukupan gizi masyarakat secara luas. Selain itu, diarahkan pula untuk melanjutkan dan meningkatkan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk mewujudkan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, dan peningkatan pendapatan petani, dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Adapun arah kebijakan strategis dari prioritas ini adalah:
1. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan terus dilakukan untuk mendukung peningkatan ketersediaan pangan dan bahan baku industri. Beberapa kebijakan dan strategi dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan dan bahan baku industri PPK diarahkan untuk: (i) meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi, antara lain benih/bibit, pupuk, pakan, lahan, kapal, alat mesin, dan sarana tangkap termasuk kebijakan subsidi yang lebih efisien; (ii) meningkatkan dukungan penelitian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknologi terapan serta penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (iii) meningkatkan efektivitas pengendalian organisme pengganggu tanaman, peningkatan kesehatan hewan/ikan, dan pengembangan sistem perkarantinaan; (iv) mendorong investasi pangan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan industri perdesaan yang berbasis produk lokal; (v) mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara luas ke non pertanian serta konservasi sumber daya lahan dan air; (vi) memperluas areal lahan pertanian dan perikanan baru serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering, lahan basah, dan lahan terlantar, termasuk lahan untuk pembudidayaan ikan dan perluasan wilayah tangkapan nelayan nasional ke ZEEI dan laut lepas; (vii) membenahi, menata, dan mengharmonisasikan peraturan perundangan untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta untuk meningkatkan penguasaan lahan oleh petani/nelayan/pembudidaya ikan; (viii) mengembangkan infrastruktur pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan seperti jalan produksi/ usahatani, jalan desa, pencetakan sawah, jaringan irigasi, saluran tambak, tata air mikro, gully plug, dam pengendali sedimentasi pelabuhan perikanan, dan infrastruktur perdesaan lainnya seperti transportasi, listrik, dan alat komunikasi; dan (ix) mengembangkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
2. Peningkatan efisiensi distribusi pangan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Fokus perhatian dalam
II.10-48
kebijakan dan strategi ini diarahkan untuk : (i) meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk stabilisasi harga; (ii) mengembangkan kebijakan perdagangan dan ekspor-impor untuk mendukung ketahanan pangan; (iii) meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan agar lebih efisien dalam perdagangan dan mengurangi kerusakan bahan pangan; (iv) mengembangkan kebijakan dan peraturan daerah yang dapat memperlancar dan mengefisienkan distribusi pangan antar daerah/wilayah; serta (v) mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran produk pangan di perdesaan yang berbasis bahan pangan lokal.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan menjadi kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan pangan yang perlu memperoleh perhatian yang memadai agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan. Arah kebijakan dan strategi operasional yang akan dilakukan meliputi: (i) mengembangkan penganekaragaman (diversifikasi) pengolahan dan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; (ii) meningkatkan konsumsi ikan dan diversifikasi produk perikanan; (iii) meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk keperluan bantuan pangan; (iv) meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan cadangan pangan; (v) meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang pangan yang bergizi dan seimbang serta pola hidup sehat, terutama untuk memperbaiki status gizi ibu hamil dan anak balita; (vi) mengembangkan penelitian pangan dan gizi, serta industri pangan lokal; (vii) mengembangan sistem mutu, kehalalan, dan keamanan pangan, termasuk pengendalian risiko penyakit zoonosis; (viii) meningkatkan pencegahan dan penanganan keadaan rawan pangan dan gizi karena keterbatasan akses, akibat adanya bencana alam dan bencana sosial; (ix) meningkatkan efisiensi dan efektivitas bantuan pangan/subsidi pangan kepada golongan masyarakat tertentu (masyarakat miskin, ibu hamil, balita gizi buruk); (x) mengembangkan jaringan antarlembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan; serta (xi) meningkatkan efektivitas fungsi lembaga ketahanan pangan dan gizi, baik di pusat maupun daerah.
4. Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kebijakan dan strataegi ini diharapkan mampu mendorong terjadinya transformasi struktur ketenagakerjaan dari sektor pertanian secara luas ke sektor lain, serta mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, baik di pasar domestik, Asia, maupun global. Kebijakan dan strategi ini diarahkan untuk: (i) meningkatkan mutu produk pertanian, perikanan dan kehutanan, serta efisiensi produksi; (ii) mengembangkan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta jasa pendukungnya; (iii) membangun
II.10-49
dan merehabilitasi sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran serta manajemen logistik dalam menjaga kesinambungan pasokan produk; (iv) mengembangkan sentra usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan secara terpadu; (v) mengembangkan kebijakan perdagangan internasional yang mendukung peningkatan daya saing nasional; (vi) mengembangkan kebijakan perdagangan internasional dan peningkatan upaya diplomasi ke negara-negara pengimpor produk; (vii) meningkatkan pengendalian, pengawasan dan advokasi tentang mutu, keamanan, dan kehalalan produk pertanian, perikanan, dan kehutanan; serta (ix) meningkatkan kebijakan fiskal untuk “retool” industri kayu dan kayu olahannya.
5. Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kebijakan dan strategi kebijakan yang ditujukan untuk mencapai arah kebijakan tersebut, yaitu: (i) meningkatkan pengetahuan petani/petani hutan/nelayan/petambak agar dapat meningkatkan kesejahteraannya; (ii) meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani/petani hutan/nelayan/petambak; (iii) meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (iv) mengembangkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta diseminasinya kepada petani/nelayan/petambak; (v) merumuskan kebijakan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang mendukung petani/petani hutan/nelayan/petambak; (vi) mengembangkan sistem data dan informasi pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang integratif dan mudah diakses oleh petani/nelayan/pembudidaya ikan; (vii) meningkatan kemampuan/keterampilan serta penguatan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan; dan (viii) memfasilitasi dan mendorong pengembangan kelembagaan pembiayaan dan asuransi bagi masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan yang terjangkau.
Prioritas Bidang Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dituangkan dalam 5 fokus prioritas, yaitu: (1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas untuk Menjamin Ketersediaan Pangan dan Bahan Baku Industri dari Dalam Negeri; (2) Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan; (3) Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan; (4) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; serta (5) Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
10.3.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi
Untuk mencapai sasaran dari segi ketahanan dan kemandirian, kebijakan umum peningkatan ketahanan dan kemandirian energi diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu: (i) menjamin keamanan pasokan energi dengan meningkatkan (intensifikasi) eksplorasi, ekploitasi, dan optimasi produksi minyak dan gas bumi, serta eksplorasi untuk
II.10-50
meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi, termasuk gas metana batubara; (ii) mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak bumi dengan menganekaragamkan atau diversifikasi energi primer, termasuk memanfaatkan EBT serta energi bersih; dan (iii) meningkatkan produktivitas pemanfaatan energi melalui gerakan efisiensi dan konservasi (penghematan), serta pemerataan penyediaan energi sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat. Disamping itu, ketahanan dan kemandirian energi juga akan didukung oleh adanya kebijakan harga energi serta insentif yang rasional, artinya kebijakan harga energi yang secara bertahap menggambarkan nilai ekonomi energi.
Penghematan pemanfaatan energi terutama akan dilakukan untuk sektor-sektor yang mengkonsumsi energi yang besar seperti industri, pembangkit listrik dan transportasi. Dalam pelaksanaannya, kebijakan umum ini akan dilakukan secara integratif antara penguasaan teknologi energi, baik teknologi pencarian sumber daya energi (eksplorasi), pengambilan atau pemanfaatan energi (eksploitasi) maupun teknologi konversi dan distribusi energi. Selain itu pembangunan infrastruktur energi juga memegang peranan penting di dalam upaya meningkatkan penyaluran energi, terutama dalam upaya untuk meningkatkan penggunaan energi non-minyak bumi (diversifikasi).
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketiga kebijakan umum tersebut, maka arah dan kebijakan strategi peningkatan ketahanan dan kemandirian energi dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut.
Peningkatan produksi dan cadangan minyak dan gas bumi melalui peningkatan daya tarik investasi eksplorasi dan eksploitasi terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan baik itu bahan bakar dan bahan baku industri dalam negeri maupun sumber penerimaan devisa negara.
Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk: (i) mendorong penyelidikan dan pemetaan geologi untuk meningkatkan penguasaan data cadangan serta melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data potensi pengembangan lapangan minyak bumi, gas bumi, dan gas metana batubara; (ii) menerapkan insentif yang lebih efektif untuk mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi, gas bumi, dan gas metana batubara, serta meningkatkan kualitas promosi dan penawaran lapangan minyak dan gas bumi serta pengawasan produksi dan pemanfaatan minyak dan gas bumi untuk kepentingan bahan baku, terutama pupuk dan petrokimia, di dalam negeri; (iii) mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, terutama teknologi tinggi EOR (enhanced oil recovery) untuk memanfaatkan lapangan-lapangan minyak bumi yang sudah tua umurnya; dan (iv) meningkatkan transparansi, tata kelola, dan menghilangkan korupsi dan biaya yang tidak efisien di sektor hulu energi, yakni eksplorasi dan eksploitasi.
Peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi dan penggunaan energi baru dan terbarukan ditujukan untuk peningkatan efisiensi penyediaan dan
II.10-51
pemanfaatan energi, penghematan penggunaan energi, peningkatan akses masyarakat akan energi, serta penggunaan sumber energi bukan fosil, seperti tenaga panas bumi, matahari, angin, dan sebagainya. Efisiensi di bidang penggunaan energi selain ditujukan untuk meningkatkan produksi nasional dengan menggunakan energi yang lebih rendah, juga dimaksudkan untuk menurunkan emisi karbon, memperbaiki daya saing dan mendorong perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan. Penyediaan energi secara merata sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat dilakukan melalui penerapan diversifikasi energi serta peningkatan tingkat pelayanan jaringan distribusi serta akses energi.
Untuk meningkatkan produktifitas dan pemerataan pemanfaatan energi, beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan diarahkan untuk: (i) menyesuaikan harga energi melalui penyempurnaan subsidi BBM/LPG dan listrik untuk mendorong masyarakat pemakai energi menggunakan secara lebih hemat dan memperbesar akses pelayanan energi untuk masyarakat yang belum terlayani; (ii) menerapkan insentif-disinsentif secara tepat untuk mendorong penggunaan teknologi yang efisien pada kegiatan produksi (eksploitasi) energi primer, pengolahan (kilang minyak dan gas, pusat pembangkit listrik), penghantaran (sistem jaringan transmisi dan dsitribusi), serta pemakaian energi (transportasi, rumah tangga, listrik dan industri); (iii) mempromosikan budaya hemat energi ke berbagai kalangan masyarakat, termasuk pendidikan hemat energi sejak dini; (iv) menguatkan kelembagaan dan peraturan perundangan gerakan efisiensi dan konservasi energi; (v) meningkatkan kualitas pengawasan atas efisiensi fasilitas dan kegiatan produksi, pengolahan, penghantaran, dan konsumsi energi; (vi) menambah pasokan energi melalui pembangunan kilang minyak dan gas, infrastruktur pembangkit listrik, transmisi dan distribusi energi dengan mutu yang memadai; (vii) meningkatkan kompetisi yang sehat dan transparan di sektor hilir energi, agar tercapai pelayanan yang baik dan harga yang rasional dan terjangkau bagi masyarakat luas; (viii) meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi energi sehingga terdapat tambahan energi yang dapat disediakan bagi masyarakat yang belum memiliki pelayanan energi.
Untuk meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan, serta energi bersih, beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan diarahkan untuk (i) mendorong pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik skala memengah dan besar; (ii) mendorong pemanfaatan mikrohidro untuk pembangkit listrik skala kecil dan menengah, terutama didaerah-daerah yang tidak terjangkau oleh sistem jaringan kelistrikan nasional; (ii) mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati, dengan penanamanya pada wilayah-wilayah yang memiliki lahan tidak terpakai namun luas dan memiliki potensi produksi pertanian yang tinggi; dan (iii) mendorong pemanfaatan tenaga surya dan angin pada daerah/kepulauan terpencil dan daerah-daerah dengan tingkat ketersediaan energi yang masih rendah namun memiliki intensitas sinar matahari/angin yang cukup tinggi seperti NTT, NTB, Papua, Maluku, dan sebagainya.
Prioritas bidang Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi, dituangkan
II.10-52
dalam 2 fokus prioritas, yaitu: (1) Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak Bumi dengan indikator persentase peranan gas bumi, batubara dalam bauran energi primer, jumlah produksi minyak dan gas bumi, serta gas metana batubara, jumlah cadangan minyak bumi, gas, dan metana batubara; (2) Peningkatan Produktivitas Pemanfaatan dan Pemerataan Energi dengan indikator jumlah produksi BBN, yakni bio-diesel dan bio-ethanol, dan penggunaannya dalam pemakaian bahan bakar secara nasional, penggunaan panas bumi PLTP, mikrohidro PLTMH, tenaga surya dan angin untuk pembangkit listrik, elastisitas dan intensitas energi, persentase penghematan energi, dan penurunan emisi karbondioksida CO2 yang bersumber dari penggunaan energi.
10.3.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kebijakan umum pembangunan pertambangan mineral dan batubara diarahkan pada dua hal pokok, yaitu: (i) meningkatkan poduksi dan nilai tambah produk tambang mineral dan batubara; dan (ii) mengurangi dampak negatif akibat kegiatan pertambangan dan bencana geologi. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua hal pokok tersebut, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan pertambangan mineral dan batubara dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:
Peningkatan produksi nilai tambah produk tambang mineral dan batubara ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan bakar terutama untuk industri di dalam negeri. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan diarahakan untuk: (i) memberikan insentif fiskal (fiscal regime) yang stabil dan kompetitif dalam menarik investasi pertambangan mineral dan batubara; (ii) memperbaiki dan menyederhanakan birokrasi perijinan (licensing regime) pengusahaan pertambangan; (iii) memperjelas pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan pemberian ijin dalam pengusahaan pertambangan; (iv) mengembangkan informasi potensi dan wilayah cadangan; (v) meningkatkan kemampuan teknis dan managerial aparat pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan perijinan dan inventarisasi cadangan; (vi) menciptakan keamanan usaha dan berusaha dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara; (vii) mengembangkan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) untuk mengubah bahan-bahan mentah mineral logan dan non logam menjadi bahan setengah jadi atau bahkan menjadi bahan yang final; (viii) meningkatkan produksi batubara serta pemanfaatannya untuk kepentingan dalam negeri (domestic market obligation) terutama sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik; (ix) mendorong berkembangnya industri oil synthetic dan clean-coal technology, serta industri peningkatan mutu batubara (upgraded brown coal), pencairan batubara (coal liquefaction) dan gasifikasi batubara (coal gasification); (x) meningkatkan produksi uap panas bumi melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi; dan (xi) mendorong pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik;
Pengurangan dampak negatif akibat dari kegiatan pertambangan dan bencana
II.10-53
geologi dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan, baik air, tanah, maupun udara, yang berlebihan akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara, dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berpotensi menyebabkan perubahan iklim global. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan diarahkan untuk: (i) mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pembinaan lindungan lingkungan, keselamatan operasi, dan usaha penunjang bidang migas; (ii) mencegah kerusakan cadangan mineral dan batubara serta mengembangkan wilayah pencadangan tambang nasional dengan melakukan best mining practices dan menerapkan mekanisme depletion premium; (iii) meningkatkan rehabilitasi kawasan bekas tambang; dan (iv) mitigasi, pengembangan teknologi, dan fasilitasi dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan bencana geologi.
Prioritas Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan diuraikan dalam 2 fokus yaitu: (1) Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan indikator produksi batubara dan Domestic Market Obligation dari batubara, produksi mineral, seperti emas, perak, timah, nikel, feronikel dan nikel matte, bauksit, konsentrat tembaga, dan bijih besi, serta persentase pemanfaatannya untuk bahan baku industri dalam negeri, jumlah WKP dan WP; dan (2) Pengurangan Dampak Negatif Akibat Kegiatan Pertambangan dan Bencana Geologi, dengan indikator penyediaan peta geologi daerah bahaya seluruh gunung api, pemetaan geofisika udara di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, peta dasar geologi bagi daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, pemetaan geologi teknik tata ruang, dan reklamasi kawasan bekas tambang, pengurangan volume gas flare, limbah, dan peningkatan penggunaan bahan-bahan kimia ramah lingkungan.
10.3.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup
Pembangunan di bidang lingkungan hidup merupakan perwujudan dari Visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 butir ke enam yaitu “Mewujudkan Indonesia asri dan lestari”. Dalam RPJPN, prioritas kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada RPJM 2010-2014 diarahkan pada: (1) penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; (2) terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; (3) mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; (4) terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor.
Dalam rangka mendukung arah kebijakan dalam RPJP dan memperhatikan
II.10-54
kondisi umum lingkungan hidup saat ini, maka diperlukan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan didukung oleh program-program lintas sektor. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas yaitu mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup. Untuk mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup, kerangka regulasi diarahkan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang dapat mendukung program pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini akan dicapai dengan strategi : 1) pengendalian dan pemantauan pencemaran pada air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati (kehati); 2) perbaikan kerangka regulasi dan peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten; 3) perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi serta pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan; 4) penataan dan pengelolaan lingkungan yang harmonis dari hulu ke hilir; 5) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup; 6) peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat; 7) pengembangan penelitian pengelolaan lingkungan; 8) penyelesaian konflik pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 9) pengembangan sumber-sumber pendanaan lingkungan alternatif.
Selanjutnya, Prioritas Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup ini diuraikan dalam 2 fokus prioritas yaitu: (1) Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja menurunnya tingkat pencemaran lingkungan dan meningkatnya usaha-usaha pengendalian perusakan lingkungan; dan (2) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja meningkatnya kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan data dan informasi untuk pengelolaan lingkungan hidup.
10.3.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
Pembangunan sumber daya hutan ke depan tidak lagi difokuskan pada pemanfaatan kayu saja, tetapi perlu melihat manfaat hutan dalam mempertahankan keseimbangan siklus hidrologi. Karena itu, selain harus menerapkan konsep pembangunan hutan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan hutan yang tersisa maka upaya rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis serta perlindungan dan konservasi sumber daya hutan pada DAS harus menjadi prioritas nasional. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan daya dukung dan fungsi DAS dalam rangka menjamin ketersediaan air.
Kebijakan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan, dalam lima tahun ke depan, diarahkan untuk: (i) Memantapkan status hukum dan peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan; (ii) Memantapkan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya hutan; (iii) Memelihara dan meningkatkan daya dukung dan fungsi lingkungan; (iv) Memantapkan fungsi konservasi alam dengan peningkatan kualitas pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi lainnya, pemanfaatan keanekaragaman hayati dan
II.10-55
tumbuhan dan satwa liar (TSL); (v) Meningkatkan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan hutan dan wisata alam; (vi) Meningkatkan perlindungan hutan melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan dari berbagai ancaman (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal); (vii) Meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi melalui peningkatan kelembagaan pengelola kawasan konservasi, kemandirian dan produktivitas, (viii) Meningkatkan akses dan keterkaitan masyarakat dalam kegiatan konservasi yang dilaksanakan melalui collaborative management dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan; (ix) Meningkatkan daya dukung dan fungsi DAS dalam rangka menjamin ketersediaan air.
Prioritas Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan diuraikan dalam 4 fokus yaitu: (1) Pemantapan Kawasan Hutan, dengan indikator kinerja jumlah Surat Keputusan (SK) penunjukkan kawasan hutan, selesainya penunjukan kawasan pengganti prosentase dari proses tukar menukar kawasan hutan dengan kawasan kompensasi, selesainya batas luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, meningkatnya jumlah patok tanda batas (dalam persen) yang terpetakan, beroperasinya KPH; (2) Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan dengan indikator kinerja menurunnya kebakaran hutan, meningkatnya jumlah regu masyarakat peduli api, meningkatnya batas KPA, KSA, TB dan HL yang telah disinkronkan, menguatnya kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi serta PNBP jasa lingkungan (air, karbon dan panas bumi); (3) Peningkatan Fungsi DAS dengan indikator jumlah rencana pengelolaan DAS prioritas secara terpadu dan rehabilitasi hutan; serta (4) Pengembangan Penelitian dan Iptek Sektor Kehutanan dengan indikator produk iptek, data dan informasi kehutanan.
10.3.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
Kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan, dalam lima tahun ke depan, diarahkan untuk: (1) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan; dan (2) Meningkatkan fungsi laut sebagai sistem penyangga kehidupan dan penyedia pangan dunia.
Secara spesifik arah kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya kelautan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan rehabilitasi, konservasi, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan, yang dilakukan melalui upaya: (i) membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, yang disertai dengan penegakan hukum yang konsisten; (ii) meningkatkan upaya penanganan praktek IUU Fishing dan kegiatan perikanan yang merusak; (iii) meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (iv) pengendalian pencemaran dan perusakan
II.10-56
lingkungan hidup di wilayah pesisir, dan laut; (v) meningkatkan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir yang meliputi terumbu karang, mangrove dan padang lamun.
2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta tata kelola sumber daya kelautan, yang dilakukan dengan upaya: (i) menetapkan kebijakan pembangunan kelautan dan negara kepulauan secara terpadu; (ii) Menerapkan prinsip-prinsip manajemen pesisir terpadu (integrated coastal management, ICM) di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; (iii) mengelola dan mendayagunakan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan; (iv) mengoperasionalisasikan Rencana Tata Ruang/Zonasi wilayah pesisir sesuai dengan hirarki perencanaan sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah; (v) upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta bencana alam laut; dan (vi) meningkatkan kerja sama internasional, regional, dan antardaerah dalam pengelolaan sumber daya kelautan
3. Mengembangkan Iptek Kelautan, yang diupayakan melalui: (i) meningkatkan kuantitas dan kualitas riset dan pengembangan teknologi kelautan, serta riset sumber daya non hayati lainnya; (ii) Peningkatan penerapan hasil-hasil riset teknologi kelautan untuk mendukung pembangunan kelautan; (iii) peningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan (iv) meningkatkan penyediaan informasi dan statistik kelautan yang tepat dan akurat.
Prioritas Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ini diuraikan dalam 3 fokus prioritas yaitu: (1) Peningkatan Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan indikator luas wilayah konservasi laut dan tingkat ketaatan dalam pemanfaatan SDKP; (2) Pendayagunaan Laut, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pulau-Pulau Terdepan, dengan indikator terintegrasinya pengelolaan wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil, pengelolaan pulau-pulau terdepan dan tingkat implementasi adaptasi dan mitigasi bencana di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil serta Tertatanya wilayah pesisir; dan (3) Inovasi Riset dan Teknologi Terapan Kelautan, dengan indikator pengembangan Iptek dasar dan aplikasi Iptek terapan.
10.3.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Kebijakan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan bencana alam dalam tahun 2010 – 2014 diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam yang cepat, tepat dan akurat. Sedangkan strategi untuk mencapai kebijakan ini adalah: (i) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan; (ii) peningkatan akurasi jangkauan
II.10-57
dan kecepatan penyampaian informasi dengan menambah dan membangun jaringan observasi, telekomunikasi dan sistem kalibrasi; (iii) pendirian Pusat Basis Data dan informasi yang terintegrasi; (iv) peningkatan kerja sama dan mengembangkan penelitian mengenai perubahan iklim dan resiko bencana alam; (v) penyediaan peta kerentanan wilayah Indonesia terhadap dampak perubahan iklim; (vi) pendirian stasiun monitoring perubahan iklim di seluruh wilayah Indonesia; (vii) pengembangan kebijakan dan peraturan perundangan mengenai perubahan iklim dan kebencanaan.
Prioritas Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dijabarkan dalam 3 fokus prioritas, yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Informasi Iklim, Cuaca dan Bencana Alam Lainnya, dengan indikator meningkatnya kapasitas pelayanan serta ketersediaan data dan informasi iklim, cuaca dan bencana alam lainnya yang cepat dan akurat; (2) Peningkatan Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim, dengan indikator meningkatnya kemampuan adaptasi dan mitigasi para pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim; dan (3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Perubahan Iklim, dengan indikator menguatnya kapasitas institusi dalam mengantisipasi dan menangani dampak perubahan iklim
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
RENCANA TINDAK PRORITAS BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
2010• Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan
• Meningkatnya cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
Pengelolaan produksi tanaman serealia
Luas areal penerapan budidaya serealia yang tepat dan berkelanjutan (ribu ha) :
2650,2 3750,4 Kementan 2.259,0
SLPTT padi non hibrida (ribu ha) 2000 2500SLPTT padi hibrida (ribu ha) 200 500SLPTT Padi lahan kering (ribu ha) 300 500SLPTT Jagung hibrida (ribu ha) 150 250Pengembangan peningkatan produksi gandum (ribu ha) 0,1 0,2
Pengembangan peningkatan produksi sorghum (ribu ha) 0,1 0,2
Peta sentra produksi komoditas serealia (paket) 1 1Data luas tanam komoditas serealia 1 1
PRIORITAS
1.
a. Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman serealia yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.
PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS UNTUK MENJAMIN KETERSEDIAAN PANGAN DAN BAHAN BAKU INDUSTRI DARI DALAM NEGERI
TERKAIT 2010-2014(Rp. Milyar)2014
41.653,7
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan
II.M-1
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian
Luas areal penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan (ribu ha) :
319,29 742,91b. Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui
1.256,5Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai
Kementan
umbianSLPTT kedelai (ribu ha) 250 500SLPTT kacang tanah (ribu ha) 50 200SLPTT kacang hijau (ribu ha) - 25
PTT kacang hijau (ribu ha) 3,21 -
PTT ubi kayu (ribu ha) 6,53 6,61PTT ubi jalar (ribu ha) 9,5 11,2PTT pangan lokal (ribu ha) 0,05 0,1Peta sentra produksi beberapa komoditas kabi (paket) 1 1
Data luas tanam beberapa komoditas kabi (paket) 1 1Lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat :
334,0
BPSBTPH (Balai) 32 32BBI (Balai) 31 31
d. Penyaluran subsidi benih tanaman pangan
Tersalurnya benih tanaman pangan bersubsidi Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton) 178,18 226,92 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan
Kementan
berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.
c. Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan
Terselenggaranya sistem pembinaan lembaga perbenihan tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat
Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan
Kementan
II.M-2
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Sarana produksi tersedia dan terawasi di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat (unit) :
13.836 18.354 735,7Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai
Terselenggaranya sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman
e. Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan
Kementan
Bantuan RPPPO (unit) 200 1200Bantuan Traktor R-2 (unit) 623 912Bantuan Traktor R-4 (unit) 7 10Bantuan pompa air (unit) 350 512Penguatan UPJA pemula (unit) 8.747 8.071Penguatan UPJA berkembang (unit) 2.864 4.313Penguatan UPJA profesional (unit) 585 2792Penguatan kP3 (unit) 430 514Penguatan PPNS Pupes (orang) 30 30Skrening pestisida (unit) 30Tersusunnya roadmap kebutuhan dan penyediaan pupuk dan alsintan (paket)
1
Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan
berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat.
tanaman pangan
II.M-3
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
f. Penyaluran pupuk bersubsidi Tersalurnya pupuk bersubsidi Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton) 11,1 12,2 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai
Kementan
Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan
Jumlah luas areal tanaman pangan yang terserang OPT (ribu ha) dan
59 89,5 Kementan 526,3
Jumlah luas areal tanaman pangan yang terkena DFI (ribu ha) 88,5 134,25
Jumlah metode pengujian mutu benih yang dikembangkan, divalidasi dan disyahkan (metode)
8 8 37,2
Jumlah laboratorium yang menerapkan sistem mutu (laboratorium)
8 8
Jumlah laboratorium peserta uji profisiensi (laboratorium) 30 30
Jumlah pelaksanaan uji petik mutu benih yang beredar (contoh benih)
15 25
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan
g. Terkendalinya serangan OPT dan DFI di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat
h. Berkembangnya metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura
Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DFI
Pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan
Kementan
II.M-4
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Jumlah informasi peramalan serangan OPT (unit) 5 5
Jumlah teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian 8 8
i. Tersedianya informasi dan model peramalan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) sebagai rujukan dalam pengamanan produksi tanaman pangan
Pengembangan peramalan serangan Organisme Penganggu Tumbuhan
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai
Kementan 44,6
OPT (model)
Jumlah propinsi yang menerapkan teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (provinsi)
6 18
Laju pertumbuhan produksi tanaman buah 5% 5,60%
Proporsi produk buah bermutu di pasar 20% 50%Laju pertumbuhan produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (naik terhadap tahun sebelumnya)
3,50% 4,20%
Laju pertumbuhan luas panen Tanaman sayuran dan biofarmaka (naik terhadap tahun sebelumnya)
2,50% 2,50%
Laju pertumbuhan produksi Tanaman Hias 6,5 6,5
Proporsi tanaman hias segar bermutu di pasar 10 20
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hias Berkelanjutan
l. Berkembangnya sistem agribisnis yang efisien dan berkelanjutan yang mampu menyediakan produk tanaman hias yang cukup, bermutu dan aman konsumsi
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan
Kementan
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
Kementan
rujukan dalam pengamanan produksi tanaman pangan dan hortikultura
j. Berkembangnya sistem agribisinis yang efisien dan berkelanjutan yang mampu menyediakan produk buah yang cukup, bermutu dan aman konsumsi
Tumbuhan
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan
k. Berkembangnya sistem agribisnis yang efisien dan berkelanjutan yang mampu menyediakan produk sayuran dan biofarmaka yang cukup, bermutu dan aman konsumsi
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
Kementan
Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan
429,9
442,0
447,8
II.M-5
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
% jumlah usaha/produsen benih hortikultura* buah (%) 3 3
Pengembangan sistem perbenihan, pupuk dan sarana produksi lainnya
KementanProgram Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
m. Peningkatan usaha/produsen benih, pupuk dan sarana produksi lainnya guna mendukung keberlanjutan ketersediaan produk hortikultura yang berdaya saing
312,9
* Sayuran (%) 2 2* Tanaman Hias (%) 1 1* Biofarmaka (%) 2 2 % penggunaan benih bermutu* buah (%) 60 80* Sayur umbi (%) 17 30* Sayur biji (%) 75,2 80,9
n. Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura
Berkembangnya sistem perlindungan tanaman dalam mendukung pengembangan agribisnis hortikultura
Proporsi luas serangan OPT utama hortikultura terhadap total luas panen. (maksimal terhadap Luas panen)
5% 5% Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
Kementan 281,1
Tanaman Hortikultura Berkelanjutanketersediaan produk hortikultura yang berdaya saing.
II.M-6
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Capaian luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman semusim :
S b d G l N i l
KementanPeningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim
o. Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman semusim (tebu,kapas, tembakau dan nilam)
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
251,8
- Swasembada Gula NasionalØ Tebu 465 641- Pengembangan komoditas Pemenuhan konsumsi Dalam NegeriØ kapas 15 25- Pengembangan komoditas EksporØ Tembakau 205 205Ø Nilam 14 18
semusim Perkebunan Berkelanjutan
II.M-7
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
p. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar
Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman rempah dan penyegar (kopi, teh, kakao, lada, cengkeh)
Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman rempah dan penyegar :
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
Kementan 1.254,6
rempah dan penyegar Perkebunan Berkelanjutan
- Pengembangan komoditas EksporØ kopi 1291 1354Ø Teh 129 130Ø kakao 1655 2020Ø Lada 192 196- Pengembangan komoditas Pemenuhan konsumsi Dalam NegeriØ Cengkeh 465 484- Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu kakao Nasional (ribu ha)Rehabilitasi 81,85 10Intensifikasi 30,55 20Peremajaan 22,6 5Pengendalian OPT 135 35Pemberdayaam petani (kelompok Tani) 6.750 1.750
II.M-8
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
· Jumlah penggunaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan (%) J l h b ih l b t 45 60
Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan
KementanProgram Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
q. Terfasilitasinya penyediaan benih unggul bermutu dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas dan mutu tanaman perkebunan
169,4
Jumlah penggunaan benih unggul bermutu 45 60· Revitalisasi Perlindungan Perkebunan- Areal pengendalian OPT dan intensitas serangan OPT (ha)
51.467 54.841
Ø Penanganan gangguan usaha perkebunan 36 44· Jumlah luas areal perkebunan yang terkena dampak perubahan iklim (ha)
- 8.000
Terlaksananya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan
Jumlah bibit yang tersertifikasi (dalam 1.000 batang) Kementan
Ø Jumlah bibit yang tersertifikasi (dalam 1.000 batang) 201.542 255.869 352,8
Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan
· Eksplorasi dan invetarisasi koleksi, teknik perbanyakan/pengembangan pelepasan dan evaluasi pemanfaatan musuh alami, agens hayati dan pestisida nabati
Ø Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket)
19 25
Dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha perkebunan
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
produksi perkebunan
s.
Kementan
Perkebunan Berkelanjutan
r.
dan mutu tanaman perkebunan
127,3
Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
Terfasilitasinya pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan pada 13 komoditas perkebunan
II.M-9
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak (sapi potong, sapi perah, domba, kambing, ayam buras itik) yang bersertifikat melalui:
· Peningkatan kuantitas semen (dosis) 2.700 4.000 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang
t. KementanPeningkatan kuantitas dan kualitas benih/bibit dengan mengoptimalkan sumber daya
1.021,0
buras, itik) yang bersertifikat melalui:
· Penguatan kelembagaan perbibitan yang menerapkan Good Breeding Practices
· Peningkatan produksi embrio 400 700
· Peningkatan penerapan standar mutu benih dan bibit ternak
· Bibit sapi 2.625 4.150
· Peningkatan penerapan teknologi perbibitan · Bibit unggas lokal 60.000 84.800
· Pengembangan usaha dan investasi perbibitan · Bibit kambing/domba 2.000 2.820
Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal
mengoptimalkan sumber daya lokal
II.M-10
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Peningkatan produksi dan produktivitas ternak (sapi ekor) 21.000 31.625 KementanPeningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal
Meningkatnya populasi dan produksi ternak ruminansia
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang
u. 2.418,7
Swasembada daging sapi (share produk dalam negeri %) 76 90
Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim)
0 10.000
Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim)
100 300
Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat dan cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkebunan, tanaman pangan dan holti kulture (kelompok) (Dampak Perubahan Iklim)
75 110
sumber daya lokal Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal
II.M-11
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Pengembangan kelompok unggas lokal 230 470Pengembangan kelompok non unggas 28 72
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang
Meningkatnya populasi dan produksi, serta meningkatnya pendayagunaan sumber daya lokal ternak non ruminansia
v. Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal
611,4Kementan
Pengembangan pakan ternak 25 70Pengembangan alsin ternak 50 45
Penguatan kelembagaan kesehatan hewan Penguatan otoritas veteriner melalui Puskeswan dan lab (unit) 110 140
Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik Terlaksananya vaksinasi dan pengobatan thd penyakit hewan (juta dosis)
100 140
Terjaminnya mutu obat hewan Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel dlm rangka survailance PHMSZE (ribu sampel)
200 280
Terlaksananya produksi dan pendaftaran dan pengawasan obat hewan yang beredar di Indonesia (produk/merek)
250 350
x. Perluasan areal pertanian Meningkatnya luasan areal baru lahan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pertanian
Luasan (Ha) perluasan areal Tanaman pangan (sawah dan lahan kering), hortikultura, perkebunan Dan kawasan peternakan
32.505 2.000.000 K) Program Penyediaan dan PengembanganPrasarana Dan Sarana Pertanian
Kementan 13.085,8
y. Pengelolaan air untuk pertanian Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian Tersedianya (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui irigasi pedesaan, pengembangan sumber air tanah, pompanisasi air permukaan) yang berfungsi.
1.005 7.085 Program Penyediaan dan PengembanganPrasarana Dan Sarana Pertanian
Kementan 3.649,7
Tersedianya optimasi pemanfaata Air irigasi (melalui perbaikan JITUT/JIDES dan pengembangan TAM) yang berfungsi (ha)
108.486 2.000.000 K)
Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal
ternak non ruminansia
w. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal
sumber daya lokal
Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis
1.148,2Kementan
II.M-12
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Tersedianya (unit) pengembangan konservasi air (melalui pengembangan Embung, chek dam, sumur resapan, Antisipasi kekeringan dan banjir) yang berfungsi
464 18.799 K)
Antisipasi kekeringan dan banjir) yang berfungsi
konservasi DAS Hulu 160.000 Ha (Adaptasi Iklim) 9.600 160.000 K)
Terbangunnya Rumha kompos 6.500 unit 235 6.500 K)
Terlaksananya Pengembangan System of Rice Intensificaion 2000 paket (adaptasi iklim)
62 2.000 K)
Tersedianya data bidang tanah petani yang disertifikasi 200.000 persil
726 200.000 K)
Tersedianya jalan sepanjang 12.500 km untuk JUT dan jalan produksi, serta tersedianya data bidang tanah petani yang layak disertifikasi
952 12.500 K)
aa. Pengembangan penangangan pasca panen pertanian
Meningkatnya penanganan pasca panen hasil pertanian Jumlah kelompok tani yang menerapkan penangnan pasca panen sesuai GHP dan standar mutu
1.800 poktan/ gapoktan
2.520 poktan gapoktan /
Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian
Kementan 328,8
25.709Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian
Pengembangan pengelolaan lahan pertanian
Terlaksananya Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi
z. 74.648 2.979,7Program Penyediaan dan PengembanganPrasarana Dan Sarana Pertanian
Kementan
II.M-13
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan. 1.750 Desa 5.000 Desa
Jumlah Lumbung Pangan yang dikembangkan 800 Lb 2 500 Lb
Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan
Kementan Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan ketahanan Pangan Masyarakat
bb. 982,6
Jumlah Lumbung Pangan yang dikembangkan. 800 Lb 2.500 Lb
Lokasi Rawan Pangan. 350 kab
450 kab
Tersedianya Data dan Informasi tentang ketersediaan, cadangan dan daerah rawan pangan.
33 Prop
33 Prop
Terlaksananya pemantauan dan pemantapan ketersediaan dan kerawanan pangan.
33 Prop
33 Prop
cc. Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Dan Veteriner
Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Program Percepatan Produksi Swasembada Daging Sapi (P2SDS)
Jumlah rekomendari pembangunan peternakan dan veteriner, diseminasi, promosi, publikasi hasil penelitian dan koordinasi dengan stakeholders
10 10 Program Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Kementan 511,3
II.M-14
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Jumlah SDG peternakan, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi
112 112
Jumlah galur baru ternak dan TPT yang dihasilkan 6 8
Jumlah inovasi peternakan, TPT dan veteriner yang dihasilkan dan dialihkan/didesiminasikan kepada pengguna
22 25
dd. Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi Dan kebijakan Pertanian
Hasil penelitian/ analisis sosial ekonomi dan rekomendasi kebijakan pertanian
Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian; Pengelolaan sumber daya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian; Pengembangan kelembagaan dan paraturan mendorong iklim usaha yang kondusif; Makro ekonomi mendorong pertumbuhan sektor pertanian; Pembangunan pertanian dan perdesaan
12 12 Program Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Kementan 98,7
Jumlah teknologi penanganan segar produk hortikultura 5 2
Jumlah produk diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor
6 8
· Jumlah produk pengembangan/ product development untuk peningkatan nilai tambah
2 10
Penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian
KementanProgram Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing
ee. Meningkatnya inovasi teknologi pascapanen danpengembangan produk hasil pertanian
93,3
II.M-15
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Jumlah varietas unggul baru padi, serealia, kacang-kacangan & umbi-umbian
5 - 6 14 - 15
J l h t k l i b did d 5 8
KementanProgram Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing
ff. Peningkatan inovasi teknologi tanaman pangan mendukung ketahanan dan kemandirian pangan
Penelitian dan pengembangan tanaman pangan
657,3
· Jumlah teknologi budidaya, panen dan pasca panen primer
5 8
· Jumlah aksesi sumber daya genetik (SDG) padi, serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian terkoleksi, teridentifikasi dan terkonservasi untuk perbaikan sifat varietas
800 800
· Jumlah produksi benih sumber (BS, FS) padi, serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian dengan SMM ISO 9001-2000
BS 10 ton FS 20 ton
BS 15 ton FS 20 ton
Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan 10 15
Jumlah teknologi untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan
42 52
Jumlah produk olahan tanaman perkebunan 20 33
Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan
KementanProgram Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing
gg. Peningkatan inovasi tek. tan. perkebu-nan untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan nilai tambah tan. perkebunan
579,8
II.M-16
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
hh. Pengembangan perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian
Meningkatnya penyebaran teknologi hasil litbang pertanan mendukung ketahanan dan kemandirian
Jumlah judul jurnal primer dan publikasi bibliografis (judul) 13 13 Program Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Kementan 78,1
J l h k dibi d di (Uk/UPT) 65 65Jumlah perpustakaan yang dibina dan ditata (Uk/UPT) 65 65
Jumlah tambahan koleksi 30 jdl/3 dtbase 50 jdl/ 4 dtbase
Jumlah kegiatan diseminasi dan perpustakaan (keg) 8 8
Inovasi teknologi dan sistem mekanisasi pertanian untuk peningkatan; produktivitas, efisiensi, kualitas, nilai tambah komoditas utama pertanian dan limbahnya
4 4
Kerjasama litbang mektan serta bahan rekomendasi kebijakan (paket)
3 3
Prototipe alsin yang didiseminasikan (Paket) 1 1
Penelitian/perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian
Meningkatnya inovasi dan adopsi teknologi mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktiifitas, efisiensi dan nilai tambah produk pertanian dan limbahnya
KementanProgram Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing
ii. 82,2
II.M-17
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
jj. Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya
ik i
Peningkatan inovasi dan adopsi hasil bioteknologi dan pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian (SDGP)
k d k k h d i k
Jumlah aksesi SDGP dan database yang dikonservasi atau diremajakan
2250 aksesi; 4 dtbase
2250 aksesi; 4 dtbase
Program Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Kementan 173,1
J l h i l h di k d l i d j 51 l 5 G lJumlah varietas atau galur harapan padi, kedelai, dan jagung berproduktivitas tinggi dan berumur genjah
51 galur kedelai dan padi; 3 populasi baru padi; 6 galur transgenik
5 Galur transgenik (LUT)
Jumlah galur harapan gandum tropis Galur gandum adaptif iklim LUT
Jumlah galur padi dan jagung efisien penggunaan pupuk sintetik
125 galur calon hibrida jagung unggul
2-4 varietas unggul hibrida jagung Galur padi transgenik
Jumlah biofertilizer untuk padi dan tebu 20 isolat potensial biofertilizer
1 biofertilizer tebu
II.M-18
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Jumlah tanaman manggis dan durian tanpa biji 2 metode regenerasi dan transformasi
Bahan sambungan
transformasi
Jumlah peta gen sifat-sifat penting pada kelapa sawit, jarak pagar dan sapi
7 sekuens whole genom
-
Jumlah koordinasi penyusunan penganggaran, pelaksanaan dan monev kegiatan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (koordinasi)
10 10
Jumlah advokasi teknis dan kebijakan operasional pembangunan pertanian wilayah, regional, dan nasional (advokasi)
34 69
Jumlah adaptasi teknologi spesifik lokasi (teknologi) 64 96
Jumlah diseminasi inovasi pertanian (kegiatan) 329 446
Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian
Program Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing
KementanPengembangan teknologi perta-nian serta pembinaan dan koordinasi kegiatan Balai Pengkajian Tekno-logi Pertanian
kk. 1.934,7
II.M-19
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Jml VUB yang diminati knsumen 40 1032Jumlah PN yang terkonservasi dan terkarakterisasi 20 Bw, 455
3925600 acc 4100
Penelitian dan Pengembangan hortikultura
Meningkatnya inovasi teknologi tan.hortikultura mendukung pengembangan kawasan hortikutura
Kementanll. Program Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing
377,3
acc, 3925Jml benih sumber :
Sayuran 20.000 GO 20 ton
28.000 GO 40 ton
VUB buah trop dan sub trop 14335 batang 18700 batang
Aksesi mutasi buah trop 960 960
Planlet, benih, stek tan hias 151800 254000
Jumlah benih batas bawah dan batas atas hasil SE 100.000 5.000.000Jumlah teknologi prod hortikultura ramah lingkungan 12 12
II.M-20
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Vol. dan frek. operasional karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati (ribu - sertifikasi karantina)
350 450mm. Peningkatan kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan keamanan Hayati
Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif
Program Peningkatan kualitas Pengkarantinaan Pertanian Dan Pengawasan keamanan Hayati
1.476,4Kementan
Tingkat kesesuaian tindakan karantina dan operasional pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan teknis operasional yang ditetapkan.
100% 100%
Tingkat penurunan NNC (Notification of Non Compliance )50% 50%
Peningkatan Indesk kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa75% 90%
Jumlah ijin usaha pertanian, ijon pemasukan/pengeluaran benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensia hayati, serta rekomendasi produk pangan
2.500 5.000
Bahan informasi dan bahan kebijakan pengembangan investasi pertanian (publikasi, pameran, bahan analisis untuk) kebijakan pertanian) (paket)
1 1
nn. Peningkatan penerimaan penyiapan bahan analisa, fasilitas proses teknis permohonan ijin, pendaftaran di bidang pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, benih/bibit, produk ternak dan pangan segr serta penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
Pengawasan keamanan Hayati. Pengawasan keamanan Hayati
Pelayanan perizinan dan investasi pertanian
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Pertanian
Kementan 64,1
II.M-21
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
- Jumlah Permohonan hak PVT 30 39
- Jumlah pendaftaran varietas tanaman 100 109
Kementanoo. Meningkatnya kinerja pelayanan teknis perlindungan varietas tanaman
38,7Pengembangan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Pertanian Jumlah pendaftaran varietas tanaman 100 109
- Jumlah pelayanan Uji BUSS 40 32
- Jumlah penerbitan sertifikat hak PVT 27 33
- Jumlah penanaman varietas tanaman 130 139
• Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI
· 6 prov 33 prov KKP 354,6
• Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi (8 prov per tahun)
8 prov 40 prov K)
• Jumlah peraian teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya
1 WPP 11 WPP 33 prov
• Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya 11 prov 27 prov K)
qq.
Jumlah dan jenis kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan
500 unit 700 unit Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
KKP 384,0
Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar
600 unit 2.929 unit
Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan), alat penangkap ikan (yang sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan
pp. Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
Lainnya Departemen Pertanian
II.M-22
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Jumlah awak kapal perikanan yang memenuhi standar kompetensi
60 orang 240 orang
Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial
968 unit 988 unit Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
KKP 6.084,8
Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk
35 Lokasi 190 Lokasi K)
Jumlah pelabuhan perikanan yang mempunyai Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)
10 50
Jumlah keabsahan dan kelengkapan dokumen usaha perikanan tangkap
8.000 SIUP, SIPI/SIKPI
12.000 SIUP, SIPI/SIKPI
Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2.500 4.500
Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya ikan di setiap WPP
4.900 SIPI 8.900 SIPI
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.
ss. Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan
Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu.
rr.
200,9Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
KKP
II.M-23
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.
1 PP 5 PPI
1 PP 5 PPI
KKP 454,1tt. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala
Jumlah kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri. 999 KUB 1.800 KUB
Jumlah usaha perikanan tangkap yang memenuhi kelayakan usaha dan bankable
999 KUB 1.800 KUB
Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar. 1,4 juta ton 4,6 juta ton
Jumlah produksi perikanan budidaya air payau. 1.137.920 ton 2.022.220 ton
Jumlah produksi perikanan budidaya laut 2.846.475 ton 10.288.175 ton
Jumlah usaha perikanan budidaya yang bersertifikat dan memenuhi standar.
1.000 unit 7.000 unit
6,5 juta ekor induk
52,2 juta ekor induk
K)
267.280 ton (2.784 unit
kebun bibit)
2,7 juta ton K)
Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat dan benih yang memenuhi standar
51 unit 404 unit K)
uu. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
KKPMeningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat.
Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil
bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap.
620,8
vv. Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan
Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan data akurat.
Jumlah produksi induk unggul. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
KKP 534,3
II.M-24
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Lab. kualitas air : 25 unit
Lab. Kualitas air : 48 unit
ww. Pengembangan Sistem kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan kawasan
kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi.
Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
KKP 678,3
Lab. HPI (hama
penyakit ikan) : 20 unit
Lab. HPI : 35 unit
Lab. Residu : 9 unit
Lab. Residu : 25unit
Jumlah kawasan perikanan budidaya yang sehat serta persentasi jenis biota perairan yang dikonservasi.
350 kab 450 kab
Pembudidayaan Ikan kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi.
II.M-25
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
157 kelompok 3.388 kelompok
394 orang 2 364 orang
xx. Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan
kawasan potensi perikanan budidaya menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable.
Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan dan jumlah tenagakerja yang memiliki kopetensi
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
KKP 466,4
394 orang 2.364 orang936 unit usaha 4.948 unit
usaha19 Lab uji
3 LSSM (lembaga sertifikat
sistem mutu)
43 Lab uji
15 LSSMyy. Pengembangan Sistem Prasarana
dan Sarana Pembudidayaan Ikan kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan.
Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat.
1.115.666 Ha, 70 potensi
kawasan
1.365.416 Ha, 150 potensi
kawasan
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
KKP 667,5
zz. Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya
Sentra produksi perikanan budidaya yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif.
Persentase unit usaha yang mendapatkan pelayanan sertifikasi sesuai standar dengan informasi yang akurat.
100% 100% Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
KKP 1.109,5
aaa. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Tangkap
Wilayah perairan Indonesia yang teridentifikasi potensi produksi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDInya serta jumlah inovasi teknologi dan rekomendasi pengelolaannya.
Jumlah rekomendasi pengelolaan 6 buah 23 buah K) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK kelautan dan Perikanan
KKP 413,0
kopetensi.
Jumlah usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI serta jumlah lembaga sertifikasi yang terakreditasi
II.M-26
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
bbb. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya
HKI (Hak kekayaan Intelektual), rekomendasi, inovasi teknologi dan produk biologi yang meningkatkan efisiensi produksi ragam kualitas dan keamanan
Jumlah rekomendasi yang meningkatkankan efisiensi produksi, ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan
5 25 K) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK kelautan dan Perikanan
KKP 434,4
efisiensi produksi, ragam, kualitas dan keamanan komoditas unggulan.
komoditas unggulan Perikanan
Penambahan areal ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha
450.000 ha 3.000.000 ha
Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2,65 juta ha.
450.000 ha 2.650.000 ha
Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman
5 unit 50 unit
Terbangunnya Silvo Pastura seluas 50.000 ha 10.000 ha 50.000 ha
Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi
Kemenhutccc Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman
Peningkatan produksi hutan tanaman 249,5
II.M-27
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Produksi hasil hutan kayu/bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 5 %
1% 5%ddd Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi
Peningkatan produksi hutan alam Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi
Kemenhut 275,7
Unit IUPHHk bersertifikat PHPL meningkat 50 % 10% 50%
50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas kayu 10% 50%
Pengelolaan LOA oleh IUPH-RE seluas 2,5 juta Ha 300.000 ha 2.500.000 ha
Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi 20% 100%
Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 provinsi.
20% 100%
Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah meningkat 75%
15% 75%
Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 50%
10% 50%
Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 10% (rata-rata 2% per tahun)
2% 10%
eee. Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi
areal hutan produksi tertata baik dalam kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) maupun unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi
Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi
Kemenhut 100,5
fff Peningkatan usaha industri primer kehutanan
Peningkatan ekspor industri hasil hutan Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi
Kemenhut 121,7
II.M-28
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (Hkm) seluas 2 juta ha
400.000 Ha 2.000.000 Ha
F ilit i 500 k l k/ it iji h l l Hk 100 kl k 500 kl k
ggg. Pengembangan Perhutanan Sosial Meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat
Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Kemenhut 6.239,2
Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan Hkm 100 klpk 500 klpk
Fasilitasi 50 unit kemitraan usaha Hkm 10 Unit 50 UnitFasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi
4 Prov 32 Prov
Fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha
50.000 Ha 250.000 Ha
Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten
6 kab 30 kab
Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha 100.000 Ha 500.000 HaMembaiknya distribusi bahan pangan antar wilayah Nilai fluktuasi harga pangan;
Terkendalinya harga pangan pokok pada tingkat yang terjangkau masyarakat luas
Perbedaan harga bahan pangan antar wilayah;
Perbedaan harga bahan pangan antar waktu;Jumlah dan persentase peningkatan cadangan beras pemerintah.
2. PENINGKATAN EFISIENSI SISTEM DISTRIBUSI DAN STABILISASI HARGA PANGAN
Pemberdayaan Masyarakat
1.185,6
II.M-29
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Jumlah kelembagaan pemasaran bagi petani (pasar) 186 223Jumlah hasil pertanian yang diserap pasar dalam negeri 0% 5%
a. Pengembangan pemasaran domestik
Meningkatnya pemasaran hasil pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil
Kementan 386,9
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) (Gap) 750 2.000
Tersedianya data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan. (prop)
33 33
Terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan.
33 33
· Meningkatnya kecenderungan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat
· Persentase penurunan dan jumlah penduduk rawan pangan;
· Meningkatnya keragaman konsumsi pangan · Persentase dan jumlah wilayah rawan pangan;
· Tingkat konsumsi energi dan protein;
· Nilai/skor Pola Pangan Harapan (PPH);
· Persentase dan jumlah unit pengolahan pangan yang berbasis sumberdaya pangan lokal;
b. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.
Pemasaran Dan Ekspor Hasil P t iMeningkatnya pemantapan distribusi dan harga
pangan.Program Peningkatan Diversifikasi Dan ketahanan Pangan Masyarakat
Kementan 798,7
3. PENINGKATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSUMSI PANGAN
2.526,7
II.M-30
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner Jumlah kebijaka kesmavet (pedoman) 25 31a. Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang
Kementan 1.059,7
Peningkatan jaminan produk hewan ASUH dan daya saing produk hewan
Tersosialisasikannya resiko residu dan cemaran pada produk hewan serta zoonosis kepada masyarakat dan tersedianya profil keamanan produk hewan nasional serta peta zoonosis
Pertumbuhan terpenuhinya persyaratan dan standar keamanan dan mutu produk hewan pangan dan non pangan (RPU,RPH,RPB,TPU,KIOS DAGING,TPS) Unit
169 400
Peningkatan penerapan kesrawan di RPH/RPU Jumlah lab yang dibina (unit) 35 41b. Peningkatan Sistem karantina
Tumbuhankebijakan teknis karantina Tumbuhan yang efektif dalam operasional pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK
· Jml Rumusan kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi (paket)
3 3 Program Peningkatan kualitas Pengkarantinaan Pertanian Dan Pengawasan keamanan Hayati
Kementan 39,5
pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan
Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal
II.M-31
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
c. Peningkatan Sistem karantina Hewan
kebijakan teknis karantina Hewan yang efektif dalam operasional pencegahan masuk, menyebar dan keluarnya HPHk
· Jumlah Rumusan kebijakan teknis operasional karantina hewan yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi (paket)
3 3 Program Peningkatan kualitas Pengkarantinaan Pertanian Dan Pengawasan keamanan Hayati
Kementan 39,5
keluarnya HPHk. berimplementasi (paket) Pengawasan keamanan Hayati
· Desa P2KP (Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. (desa)
2.000 10.000
· Promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
383 Pusat/ Prov/kab
484 Pusat/ Prov/kab
· Penanganan keamanan pangan tingkat produsen dan konsumen
33 Prop 429 kab
· Terlaksananya pemantauan dan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan (prov)
33 33
· Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan (prov)
33 33
· Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan segar (prov)
33 33
d. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar
Meningkatnya pemantapan penganekara-gaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan ketahanan Pangan Masyarakat
994,3Kementan
II.M-32
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Jumlah laboratorium sertifikasi yang memiliki sarana prasarana sesuai standar mutu laboratorium
17 lab 40 lab K) 233,8e. Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan
Meningkatnya unit penanganan, pengolahan dan distribusi hasil perikanan yang memperoleh sertifikasi sesuai standar nasional dan internasional
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
KKP
Jumlah kegiatan penanganan, pengolahan, distribusi dan pengujian mutu hasil perikanan yang memperoleh SNI dan persyaratan internasional
179 SNI 1.095 SNI K)
Jumlah pelelangan ikan dan pasar ikan yang berfungsi sesuai standar
18 TPI 271 TPI K) 590,9
7.061 pasar 35 ribu pasar K)
Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)
33 provinsi 33 provinsi
f. Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan
Meningkatnya jumlah desa yang memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan dan tingkat konsumsi ikan
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
KKP
Perikanan sesuai standar nasional dan internasional
II.M-33
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
g Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan
Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan Persentase media pembawa hama penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina dengan laboratorium karantina yang sesuai standar OIE dan
63.34% 83.34% Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP
KKP 1.702,0
dengan laboratorium karantina yang sesuai standar OIE dan SNI
Teknis Lainnya KKP
Meningkatnya ekspor hasil –hasil pertanian, perikanan dan kehutanan
Laju pertumbuhan ekspor hasil pertanian, perikanan dan kehutanan
Berkembangnya usaha pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan
Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan yang bernilai tambah dan berdaya saing
Jumlah usaha pasca panen dan pengolahan yang menerapkan sistem jaminan mutu.
330 unit + 54 unit organik
330 unit + 54 unit organik
Jumlah pengujian mutu alat mesin pertanian 42 sertifikat 42 sertifikatb. Pengembangan pengolahan hasil
pertanianBerkembangnya pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan
Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian yang bernilai tambah dan berdaya saing (unit)
11200 4000 Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian
Kementan 777,5
c. Pengembangan pemasaran internasional
Meningkatnya pemasaran internasional hasil pertanian Jumlah ekspor dan surplus neraca perdagangan hasil pertanian
Meningkat 15% dan
meningkat 30%
Meningkat 15% dan
meningkat 30%
Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian
Kementan 278,5
Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian
Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian
a. Meningkatnya mutu dan keamanan pangan hasil pertanian
1.178,04. PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, DAN PEMASARAN PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
303,0Kementan
II.M-34
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Jml Rumusan kebijakan teknis operasional pengawasan keamanan hayati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi
2 2d. Pengembangan Sistem Imformasi dan Peningkatan sistem Pengawasan keamanan Hayati
kebijakan teknis pengawasan keamanan hayati yang efektif dalam operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan Nabati; dan sistem informasi yang
Program Peningkatan kualitas Pengkarantinaan Pertanian Dan Pengawasan keamanan Hayati
Kementan 70,0
berimplementasi
Tingkat kesiapan infrastruktur sistem informasi Barantan 40% 90%
Prosentase peningkatan akses informasi melalui jaringan ke pusat data Barantan oleh instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Barantan
25% 25%
Jumlah teknik dan metoda tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang diujicobakan dan dikembangkan
4 5
Jumlah sampel lab. yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (Uji Standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi)
5.000 8.000
Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi 2 5Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai target produksi pengolahan
58 lokasi 84 lokasi
1. Jumlah sentra pengolahan 5 lokasi 25 lokasi K)
2. Volume produksi dari UKM 2,3 juta ton 2,8 juta ton
f Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
KKP
Program Peningkatan kualitas Pengkarantinaan Pertanian Dan Pengawasan keamanan Hayati
Peningkatan kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar karantina Pertanian
e. Penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dalam mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian resiko ditempat pemasukkan dan pengeluaran
Kementan
Pengawasan keamanan Hayati hayati hewani dan Nabati; dan sistem informasi yang optimal dalam mendukung operasional Program Barantan
Pengawasan keamanan Hayati
99,3
245,5
II.M-35
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Jumlah penambahan negara tujuan ekspor 3 5
Jumlah UKM binaan yang berpotensi ekspor 50 50
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan
h Meningkatnya jumlah pangsa pasar ekspor perikanan KKPProgram Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
94,1
i Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan
Meningkatnya jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN) bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan jumlah unit pengolahan ikan yang memenuhi standar ketenagakerjaan
Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi standar ketenagakerjaan sesuai SKKNI
430 UPI Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
KKP 244,9
· PNBP dari pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 10%
2% 10%
· Implementasi SIM PUHH secara online di seluruh unit management IUPHHK dan IPHHK
20% 100%
§ Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul
20% 100%
§ Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul
20% 100%
§ Iptek dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 judul
20% 100%
§ Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul
20% 100%
Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan
Negeri Hasil Perikanan
j. Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan tertib sesuai ketentuan
Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi
Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan
Kemenhut
Kemenhut
k. Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan
ketersediaan dan termanfaatkannya IPTEK dasar dan terapan bidang pengolahan hasil hutan
325,5
109,7
l. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan
ketersediaan dan pemanfaatan IPTEk dasar dan terapan hutan tanaman
Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan
Kemenhut 158,2
II.M-36
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
5. PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT PERTANIAN, PERIKANAN DAN
Meningkatnya kemampuan dan mutu layanan penyuluhan bagi petani, petani hutan, nelayan dan pembudidaya ikan
· jumlah kelembagaan dan tenaga penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan
2.926,4
PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
pembudidaya ikan
Pemantapan sistem pelatihan pertanian
Menumbuh kembangkan kelembagaan pelatihan dan kelembagaan petani
jumlah kelembagaan UPT Pusat dan P4S yang terakreditasi
40 880
Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan pelatihan pertanian
Mengembangkan pelatihan aparatur pertanian Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan (orang)
17.010 27.983
Mengembangkan pelatihan non aparatur pertanian Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan(orang)
14.491 24.678
Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan pertanian Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pelatihan pertanian yang dirancang dan dianggarkan (%)
60 90
Mengembangkan kerjasama pelatihan pertanian Jumlah kegiatan kerjasama pelatihan dan prosentase jumlah jenis pelatihan yang dirancang dan dilaksanakan (paket)
15 15
a Program Pengembangan Sdm Pertanian Dan kelembagaan Petani
Kementan 968,1
II.M-37
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
Pemantapan sistem penyuluhan pertanian
Menata dan menguatkan kelembagaan penyuluhan pertanian
Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3k(Bakorluh dan Bapeluh)
245 491b Program Pengembangan Sdm Pertanian Dan kelembagaan Petani
Kementan 4.202,4
Bapeluh)
Menumbuhkembangkan kelembagaan petani Jumlah kelembagaan petani (gapoktan) 28.304 72.000
Meningkatnya BPP model Jumlah BPP model 336 458Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh pertanian
Jumlah ketenagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya(orang)
27.393 72.000
Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian
Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dirancang dan dianggarkan (%)
30 100
Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E, KUR)
1,5 trilyun 2,5 trilyun
Realisasi penyaluran pembiayaan Syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian
4 trilyun 8 trilyun
Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan 200 200
Jumlah Gapoktan PUAP (unit) 10.000 10.000d. Pelatihan kelautan dan Perikanan Terselenggaranya pelatihan yang sesuai standar serta
persentase lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar
Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai standar serta jumlah lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar
6.160 masyarakat
1.103 aparatur
15.000 masyarakat
2200 aparatur
Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan
KKP 347,6
c Pelayanan pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Penguatan kelembagaan Ekonomi Perdesaan Melalui LM3
Peningkatan realisasi penyaluran kredit program (KKP-E dan KUR) pembiayaan komersial, pembiayaan syariah, pengembangan sentra usaha pertanian perdesaan, dan pengembangan Gapoktan PUAP
Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan TugasTeknis Lainnya Departemen Pertanian
Kementan 5.621,6
II.M-38
2010
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
FOKUSPRIORITAS/KEGIATANPRIORITAS
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI
ANGGARAN2010-2014
(Rp. Milyar)2014
NO SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
e Penyuluhan kelautan dan Perikanan
Meningkatnya kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan
Jumlah kelompok potensi perikanan yang disuluh 300 kelompok di 50 kawasan
700 kelompok di 50 kawasan
Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan
KKP 447,1
mengembangkan usaha perikanan
f. Pendidikan kelautan dan Perikanan Terpenuhinya tenaga terdidik kompeten sesuai standar dan kebutuhan serta prioritas nasional
Jumlah lulusan pendidikan yang kompeten sesuai standard dan kebutuhan serta prioritas nasional
1.400 orang 7000 orang K) Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan
KKP 963,4
Pembentukan 500 kelompok masyarakat produktif mandiri 100 klpk 500 klpk
Peningkatan kapasitas 4.500 orang penyuluh kehutanan 900 Org 4.500 Org
Kampanye Indonesia Menanam (KMI) pada 33 provinsi 33 Prov 33 ProvKemitraan/jejaring kerja penyuluhan kehutanan sebanyak 5 paket
1 Paket 5 Paket
Penyelenggaraan SMk kehutanan 1440 siswa 285 siswa 1.440 siswa
Diklat teknis dan administrasi 15.000 orang peserta 3.000 orang 15.000 orang
karyasiswa lulus studi S2/S3 sebanyak 325 orang siswa 65 siswa 325 siswa
Sertifikat ISO 9001 : 2007 Sekolah Menengah kejuruan (SMK) kehutanan sebanyak 5 unit
0 unit 5 unit
49.470,3
Keterangan :K) Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)
TOTAL
g Penyuluhan kehutanan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Departemen Kehutanan
Kemenhut 407,2
h Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Departemen Kehutanan dan SDM kehutanan Lainnya
Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM Depratemen kehutanan serta SDM kehutanan lainnya (Pemda dan Masyarakat)
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Departemen Kehutanan
Kemenhut 761,2
II.M-39
20101 Peningkatan produksi dan cadangan migas
(intensification)2.350,26
a. Penyiapan Kebijakan Dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral Dan Multilateral Dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara Dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas Serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional
Pengembangan program, peningkatan penerimaan negara, investasi, kerjasama, dan kapasitas nasional bidang migas
Jumlah kejadian kelangkaan pasokan BBM dan LPG
3 12 K) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI
KESDM 2,76
Jumlah laporan monitoring dan pengawasan pendistribusian BBM dan LPG
1 lap 5 lap K) -
Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan baku pupuk dan petrokimia dalam negeri
100% 100% 9,00
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
PROGRAM
2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATORTARGET
II.M-40
2010
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
PROGRAM
2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATORTARGET
Peningkatan kapasitas infrastruktur
4 4 15,42
Roadmap rasionalisasi subsidi BBM
1,00
Jaminan pasokan gas untuk industri, transportasi, pembangkit listrik
70% 70% 5,53
Jumlah realisasi Investasi subsektor migas (Juta US$)
15.415 19.188 40,46
Transparansi dan akuntabilitas pencatatan pendapatan negara
100% 100% 75,25
Ratio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja nasional
1 1 13,89
Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha minyak dan gas bumi
55 295 K) 16,09
II.M-41
2010
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
PROGRAM
2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATORTARGET
b. Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Meningkatnya pengelolaan,pengusahaan dan pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi dan CBM
Jumlah Kontrak Kerja SamaMinyak dan gas Bumi danCBM yang ditawarkan danditandatangani
40 KKS Migas dan 10 KKS GMB ditawar- kan
40 KKKS Migas dan 10 KKS GMB ditawar- kan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI
KESDM 117,38
Jumlah produksi migas dan CBM
57,97
- Minyak Bumi (MBOPD) 965 1.200 (*) -
- Gas Bumi (MBOEPD) 1.593 1.633 -
- CBM (MBOEPD) - 113,12 -
Jumlah investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM
554 Juta USD dan 150 Juta USD dari komitmen 3 tahun pertama
665 Juta USD dan 180 Juta USD dari komitmen 3 tahun pertama
7,27
II.M-42
2010
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
PROGRAM
2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATORTARGET
Jumlah kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru
Survei Seismik 2D 14.700 km, Survei Seismik 3D 7.975 km2, Pemboran 63 sumur
Survei Seismik 2D 2.000 km, Survei Seismik 3D 1.000 km2, Pemboran 45 sumur
59,94
Jumlah pelaksanaan SurveiUmum di Wilayah Terbuka
Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Sulawesi Selatan sepanjang 2000 km
Data seismik 2D dan hasil pengolahannya di Lepas Pantai Indonesia Barat sepanjang 2000 km
213,68
Jumlah kegiatan penyiapan, promosi dan penawaran Wilayah Kerja Baru Migas
8 (delapan) event
50 K) 28,66
Menyiapkan Rencana Induk Petrokimia (DME)
1,8% dari produksi nasional
2% produksi nasional
2,21
II.M-43
2010
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
PROGRAM
2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATORTARGET
Prosentasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
50% 67% 6,24
Potensi Cadangan Minyak dan Gas Bumi dan CBM
3,50
· Jumlah laporan evaluasi cadangan migas dan CBM
1 lap 4 lap K) -
a. Potensi Cadangan Minyak (MMSTB)
8.363,19 8.651,18 -
b. Potensi Cadangan Gas Bumi (TSCF)
170,7 172 -
c. Potensi Cadangan CBM (TSCF)
- 24 -
Jumlah Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi dan CBM
163,64 BBOE 190,76 BBOE 6,24
Jumlah laporan sumber daya migas dan CBM di seluruh cekungan Indonesia
1 lap 5 lap K) -
II.M-44
2010
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
PROGRAM
2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATORTARGET
Jumlah persetujuan Plan of Development (POD) I
2 37 K) 6,59
Jumlah persetujuan harga gas bumi
15 78 K) 7,70
Jumlah persetujuan amandemen dan atau perpanjangan kontrak
3 15 K) 1,99
Jumlah persetujuan Participating Interest (PI) kepada BUMD atau perusahaan nasional terkait dengan POD I.
2 21 K) 2,37
Prosentase pengembangan dan pemanfaatan gas bumi.
97% 99% 4,52
Prosentase penyerahan data minyak dan gas bumi dan CBM.
90% 95% 4,42
Prosentase pengelolaan data dan informasi bidang eksplorasi dan eksploitasi migas.
90% 95% 5,84
II.M-45
2010
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
PROGRAM
2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATORTARGET
Prosentase perkembangan penanganan tumpang tindih lahan.
20% 60% 1,30
Prosentase Pengelolaan, Pembahasan dan Evaluasi Laporan Kegiatan KKKS dari BPMIGAS.
100% 100% 5,51
c. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi.
Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
47 179 K) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KESDM 359,93
o Jumlah Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi
40 244 K) -
o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)
45.495 338557,2 K) 336,42
II.M-46
2010
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
PROGRAM
2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATORTARGET
Jumlah wilayah/kawasan pemetaan geologi bersistem dan bertema
2 10 K) PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI
KESDM 348,67
Jumlah peta geofisika bersistem dan bertema yang dihasilkan
2 14 K) 432,14
Jumlah peta geokimia yang dihasilkan
6 30 K) 34,70
Jumlah peta seismotektonik yang dihasilkan
2 10 K) 15,36
Jumlah peta geomorfologi yang dihasilkan
2 10 K) 15,36
Jumlah peta geologi kuarter yang dihasilkan
2 10 K) 21,83
Jumlah perolehan / pendaftaran sistim mutu
7 35 K) 11,05
e. Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi
Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekaan sumber daya geologi
Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya Panas bumi
22 110 K) 154,72
Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya Batubara dan CBM
18 90 K) 480,73
d. Survei dan Pelayanan Geologi Meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi
II.M-47
2010
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
PROGRAM
2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATORTARGET
Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya Gambut dan Bitumen
5 25 K) 16,58
Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber d i l
28 144 K) 88,41
Jumlah kegiatan kajian/evaluasi WKP dan WP
8 40 K) 57,47
2 Peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi, serta penggunaan energi terbarukan
842,54
a Pembinaan dan Pengusahaan Panas Bumi dan Air Tanah
Tercapainya target kontribusi PLTP pada program 10.000 MW tahap II
Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 5795 MW di tahun 2014
1.261 5.795 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL. BATUBARA. PANAS BUMI DAN AIR TANAH
357,891
Jumlah regulasi panas bumi dan air tanah
20 50 K)
Jumlah PNBP dari sektor panas bumi (ribu USD)
63.961 188.867
Tersedianya regulasi bidang panas bumi dan air tanah
II.M-48
2010
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
PROGRAM
2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATORTARGET
Tercapainya target produksi listrik panas bumi - Penyusunan klasifikasi data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan dan pemanfaatan langsung energi panas bumi
2 keg 10 keg K)
- Perencanaan produksi listrik dari panas bumi (MWh)
9.712.224 45.061.921
Tersedianya informasi investasi produksi industri minuman berbahan baku air tanah dari 33 provinsi
Jumlah lokasi penugasan survei pendahuluan untuk meningkatan status potensi
6 30 K)
b Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistikan dan Energi Baru Terbarukan
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi ketenagalistrikkan dan energi baru terbarukan.
Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
22 90 K) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KESDM 133,74
o Jumlah Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi
1 5 K) -
o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)
200 200 0,80
II.M-49
2010
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
PROGRAM
2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATORTARGET
c Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang)
Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman tahunan (kelapa, kelapa sawit, karet, jambu mete, jarak pagar)
Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman tahunan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Deptan 350,1
Pengembangan Komoditas Ekspor
Karet 3.445 3.488Jambu Mete 573 578Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energi)Jarak Pagar 10 22
Kelapa 3.807 3.834Kelapa Sawit 8.127 8.988Revitalisasi perkebunan
II.M-50
2010
PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
PROGRAM
2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATORTARGET
Kelapa sawit 125 148Karet 10 51Kakao 0 32Penyusunan kebijakan Pengembangan bio energiPengembangan Desa Mandiri Energi (DME)Koordinasi dengan pihak terkait dalam menyediakan insentif pajak untuk mendorong pemantapan energi terbarukan
Berpartisipasi aktif dalam Tim Koordinasi Interdept pengembangan bio-fuelPengembangan integrasi kebun-ternak (paket)
27
3.192,80 (*) Target Sesuai Renstra ESDM hanya 1.010 MBOPD (kemampuan pelaksanaan)
TOTAL
II.M-51
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
Jumlah produksi batubara, mineral (tembaga, perak, emas, timah, dsb), panas bumi
Jumlah cadangan batubara, mineral, panas bumi
Jumlah pasokan batubara ke dalam negeri
a Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral. Batubara dan Panas Bumi
Tersedianya pelayanan data dan informasi Mineral, Batubara, Panas Bumi dan air tanah secara lengkap, aktual dan on line;
Jumlah Pedoman/NSPK untuk aplikasi pengelolaan kegiatan pertambangan di Provinsi/Kabupaten/ Kota
8 35 k) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL. BATUBARA. PANAS BUMI DAN AIR TANAH
KESDM 22,6
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAIT
Terjaminnya kebutuhan mineral dan batubara untuk kebutuhan industri dalam negeriMeningkatnya nilai tambah produk tambang
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
1.127,1
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
1 Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertambangan mineral dan batubara
II.M-52
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
Verifikasi/ inventarisasi/ rekonsiliasi/ sosialisasi kajian PNBP bidang pertambangan mineral, batubara dan panas bumi
7 keg 8 keg 115,2
Dana bagi hasil sektor pertambangan ke pemerintah daerah sesuai dan tepat waktu
90-92% 98-100%
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas pencatatan PNBP sektor pertambangan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah (SAI)
Tercapai predikat WTP
Tercapai predikat WTP
Jumlah evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan kegiatan pertambangan di pemerintah provinsi/kabupaten/kota
50 kab/kota 91 Kab/kota
Terinventarisirnya potensi PNBP dari KP/IUP seluruh Indonesia; Tersedianya data on line PNBP, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Terlaksananya dekonsentrasi penagihan PNBP KP terbitan daerah; Tersedianya data mineral, batubara, panas bumi dan air tanah secara on line antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;Tersosialisasinya UU Nomor 4 Tahun 2009;Tumbuhnya perijinan IUP; Tersedianya data dan informasi peluang investasi pembangunan smelter mineral logam utama (Ni, Au, Cu, Al, Sn); Tersedianya data dan informasi infrastruktur penunjang pelabuhan angkut batubara; Meningkatnya pemanfaatan briket batubara; Terlaksananya pengembangan; Meningkatnya pemahaman aparat daerah dan pelaku tambang rakyat dalam pengelolaan/ pemahaman Pedoman Teknis Pertambangan Rakyat pertambangan skala kecil;
II.M-53
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
Pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan kegiatan pertambangan di pemerintah provinsi/ kabupaten/kota
50 kab/kota 91 Kab/kota 44,5
Penyusunan kajian investasi di sektor mineral. batubara dan panas bumi
8 keg 40 keg k) 45,0
Jumlah perencanaan produksi mineral. batubara dan panas bumi:
17,5
a. Batubara (juta ton) 250 1.426 k)b. Panas Bumi 70 4.616 k)c. Mineral– Tembaga (ton) 1.016.949 4.115.060 k)– Emas (kg) 115.998 497.558 k)– Perak (kg) 261.897 1.258.450 k)– Logam Timah (ton) 105.000 530.250 k)– Ni+Co in matte (ton) 77.700 421.358 k)– Bijih Nikel (ton) 11.064.084 57.930.176 k)– Feronikel (mt) 18.276 95.689 k)– Bauksit (mt) 10.284.923 53.850.587 k)– Intan (crt) 96.000 484.800 k)– Bijih Besi (mt) 4.125.235 21.599.218 k)– Granit (m3) 2.029.294 10.625.132 k)
II.M-54
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
Penyusunan perumusan sistem prosedur teknis (inventarisasi, evaluasi, pemantauan, pembinaan aparat, identifikasi) perencanaan produksi
12 keg 60 k) 42,1
Jumlah rencana pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (juta ton)
75 469 k) 7,0
Pengembangan pemanfaatan briket batubara, pengembangan daerah percontohan dan optimalisasi nilai tambah mineral dan batubara
3 keg 15 k) 74,4
Jumlah penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP), Wilayah pencadangan negara (WPN), dan Wilayah ijin usaha Pertambangan (WIUP) mineral dan batubara
3 15 k) 64,8
II.M-55
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi
6 30 k) 3,3
Jumlah buku data informasi mineral. batubara. panas bumi dan air tanah
1 7 k) 6,2
Evaluasi Penggunaan Lahan Pertambangan
1 5 k) 5,0
b. Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara
Terciptanya optimalisasi penerimaan negara khususnya dari sektor batubara diperlukan pengumpulan dan evaluasi data biaya penjualan dalam kaitannya dengan penetapan DHPB secara kontinu
Evaluasi dan veifikasi ketenagakerjaan sub sector mineral, batubara dan panas bumi
2 keg 10 k) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL. BATUBARA. PANAS BUMI DAN AIR TANAH
KESDM 26,2
Evaluasi pelaksanaan Community Development
4 keg 20 k) 30,3
Terciptanya penguatan kelembagaan daerah dalam sektor pertambangan dalam rangka OTDA dan dekosentrasi, serta terlaksananya kertasama terpadu pusat, daerah, masyarakat dan pengusaha
Kajian (verifikasi dan inventarisasi) nilai tambah bahan galian tambang
6 Wilayah 9 Wilayah 5,5
Terciptanya pengembangan batubara sebagai energi alternatif utama melalui peningkatan produksi, pemanfaatan dalam negeri, dll.
Jumlah terselesaikannya konflik tumpang tindih dalam wilayah PKP2B
10 Wilayah 12 Wilayah 5,2
II.M-56
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
Terciptanya bank data mineral dan batubara nasional yang komprehensif, sehingga dapat meningkatkan pelayanan di sektor mineral dan batubara
Jumlah penagihan PNBP bidang Minerba
34% 30% 7,5
Terciptanya pengusahaan mineral dan batubara yang kondusif
Persentase Realisasi Masterlist (pembelian dalam negeri dan impor) perusahaan KK dan PKP2B
33%:67% 42%:58% 20,9
Terciptanya penanggulangan PETI melalui program verifikasi terhadap perusahaan tambang
Jumlah Divestasi dan Perubahan Saham Bidang Mineral dan Batubara
33 Perusahaan 32 Perusahaan 10,3
Terlaksananya inventarisasi batubara mutu rendah dan cara peningkatan nilai tambahnya
Persentase penggunaan kandungan lokal (local content) untuk menunjang pembangunan berkelanjutan
Naik 2 % Naik 3 % 17,2
Terlaksananya promosi kepentingan nasional dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan usaha jasa mineral dan batubara dan peningkatan local content
Sistem yang terintegrasi, mudah digunakan, handal dan pelayanan publik yang lebih baik.
6 sistem 6 sistem 3,3
Jumlah Perusahaan yang diawasi kegiatan usaha pertambangannya
42 KK dan 76 PKP2B
42 KK dan 76 PKP2B
12,5
Tersusunnya laporan akuntabilitas Kinerja DBM
1 LAKIP 5 LAKIP 2,3
II.M-57
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
Jumlah perusahaan KK dan PKP2B Eksplorasi dan FS yang dievaluasi RKAB nya
42 KK dan 76 PKP2B
42 KK dan 76 PKP2B
5,0
Jumlah laporan kegiatan perusahaan KK dan PKP2B yang dievaluasi
20 provinsi dan 30
perusahaan KK/PKP2B
20 provinsi dan 30
perusahaan KK/PKP2B
10,0
Jumlah Neraca cadangan, sumberdaya dan cadangan Izin usaha, KK dan PKP2B yang dievaluasi
5 cadangan Izin Usaha dan
20 KK
5 cadangan Izin Usaha dan
20 KK
13,2
Jumlah Kebijakan eksplorasi perusahaan induk (principal ) dari perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia yang dievaluasi
40 KK/20 PKP2B
40 KK/20 PKP2B
12,5
II.M-58
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
Jumlah laporan rencana kerja dalam amandemen kontrak/perjanjian Minerba yang dievaluasi
42 KK dan 76 PKP2B
42 KK dan 76 PKP2B
3,9
Jumlah Pengadaan alat-alat software, sistem pengawasan eksplorasi dan penyampaian laporan kegiatan eksplorasi perusahaan
1 software, 2 sistem dan 5
unit
1 software, 2 sistem dan 5
unit
26,5
Jumlah seminar prospek eksplorasi Sumber Daya Mineral batubara di Indonesia
1 provinsi 5provinsi k) 5,5
Jumlah Pedoman untuk perusahaan KK/PKP2B dan Kajian tahap Produksi Mineral
1 Pedoman dan 10 KK
1 Pedoman dan 10 KK
23,1
II.M-59
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
Jumlah pengawasan produksi kepada perusahaan KK dan PKP2B
Produksi: 10KK/
45PKP2B Konstruksi: 5
KK/ 15 PKP2B
Produksi: 10KK/
45PKP2B Konstruksi: 5
KK/ 15 PKP2B
52,8
Evaluasi Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan KK dan PKP2B
Produksi: 10KK/
45PKP2B Konstruksi: 5
KK/ 15 PKP2B
Produksi: 10KK/
45PKP2B Konstruksi: 5
KK/ 15 PKP2B
7,7
Jumlah invoice/kontrak penjualan KK/PKP2B yang dievaluasi
10 KK/ 45 PKP2B
14 KK/ 45 PKP2B
60,3
Jumlah KP Mineral di Sulteng dan Sultra & batubara di Kalsel dan Kaltim yang diinventarisir
700 800 3,5
Jumlah daerah yang terkait dengan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
3 Prov. 25 Kab
3 Prov. 25 Kab
20,2
II.M-60
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
Jumlah proses Persetujuan Prinsip. Peningkatan Tahap dan Perubahan Luas Wilayah KK dan PKP2B
42 KK 76 PKP2B
42 KK 76 PKP2B
5,4
Jumlah dokumen elektronik berupa rekapitulasi data perizinan IUP. IUPK. KK dan PKP2B
500 700 4,6
Jumlah lokasi pelaksanaan pembinaan perizinan pengusahaan mineral dan batubara
3 Provinsi 25 Kab
3 Provinsi 25 Kab
20,3
Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi PP tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba Sebagai Pelaksanaan UU No.4 Tahun 2009
5 Provinsi 25 Provinsi 10,3
Peningkatan mutu serta kinerja pelayanan Pelayanan Usaha Minerba dalam menjalankan tugas dan fungsinya
1 PKT 1 PKT 3,8
II.M-61
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
Persentase Pelaksanaan Pedoman
1 pedoman 5 pedoman 3,8
Jumlah kontrak KK dan PKP2B yang sudah di amandemen
42 KK 76 PKP2B
42 KK 76 PKP2B
9,9
c. Pembinaan dan Pengusahaan Panas Bumi dan Air Tanah
Tercapainya target PNBP dari sektor panas bumi Verifikasi/ inventarisasi/ rekonsiliasi/ sosialisasi kajian PNBP bidang pertambangan panas bumi
1 pkt 5 pkt PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL, BATUBARA, PANAS BUMI DAN AIR TANAH
KESDM 19,3
Tercapainya target pemanfaatan langsung panas bumi Pelaksanaan penugasan survei pendahuluan untuk meningkatan status potensi
6 30 k) 4,6
Tersedianya data potensi panas bumi yang menarik bagi investor
Jumlah inventarisasi pajak air tanah (provinsi)
6 33 k) 10,5
Tersedianya informasi yang lengkap tentang pajak air tanah di daerah dari 33 provinsi
Penetapan Zona Pemanfaatan Air Tanah (CAT)
6 33 k) 34,3
Tersedianya zona pemanfaatan air tanah dari 33 provinsi Jumlah inventarisasi investasi produksi industri minuman berbahan baku air tanah (Provinsi)
1 5 k) 7,7
II.M-62
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
d. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi mineral dan batubara.
Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
44 216 k) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KESDM 142,3
Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)
3.028 17.518 k) 17,5
2. Pengurangan dampak negatif akibat kegiatan pertambangan, krisi energi, dan bencana geologi
Peta geologi dan kawasan rawan bencana gunung api aktif, dan daerah krisis energi 727,2
Jumlah lokasi reklamasi dan pasca tambang dan peningkatan kualitas baku mutu air limbah kegiatan tambang
Terhindarnya kerusakan lingkungan, baik itu air, tanah, maupun udara, yang berlebihan akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara Tersedianya informasi geologi dan informasi sumber daya yang berkualitas
II.M-63
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
Pengurangan volume gas flare, limbah, dan peningkatan penggunaan bahan-bahan kimia dan lumpur pemboran ramah lingkung
Prosentase penjaminan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan
100% 100% PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL. BATUBARA. PANAS BUMI DAN AIR TANAH
3,6
Prosentase kualitas baku mutu air limbah tambang pada kegiatan usaha pertambangan
100% 100% 2,7
b. Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral. Batubara. Panas Bumi dan Air Tanah
Tersedianya sebanyak 200 standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang lindungan lingkungan, keselamatan pertambangan, standardisasi, teknik pertambangan serta usaha jasa pertambangan minerbapabum
Jumlah rancangan SNI dan SKKNI bidang pertambangan Minerbapabum
5 SNI & 4 SKKNI
5 SNI & 4 SKKNI
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL. BATUBARA. PANAS BUMI DAN AIR TANAH
KESDM 16,2
a. Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral. Batubara. Panas Bumi dan Air Tanah
Meningkatnya kompetensi KTT dan penanggung jawab kegiatan di lapangan pada IUP (KP)
II.M-64
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
Terciptanya kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi yang memenuhi kaidah good mining practice
Jumlah kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang taat melakukan pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang
60 64 8,3
Tersedianya 1000 orang inspektur tambang di seluruh Indonesia dan peningkatan kemampuan teknis melalui diklat pusat maupun daerah
Jumlah kompetensi tenaga kerja industri pertambangan minerbapabum melalui sertifikasi
100 200 7,6
Persentase recovery penambangan dan pengolahan terkait konservasi bahan galian pada kegiatan usaha pertambangan
85 95 8,5
Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaaan pertambangan
0,74 0,66 3,5
Luas lahan kegiatan usaha pertambangan yang reklamasi oleh pemegang usaha pertambangan
6000 ha 6500 ha 9,1
Meningkatnya kompetensi KTT dan penanggung jawab kegiatan di lapangan pada IUP (KP)
II.M-65
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
Jumlah peraturan menteri tentang pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan
6 23 k) 9,5
Jumlah norma/pedoman teknis/juknis/kriteria aspek K3. keselamatan operasi. teknis pertambangan. lindungan lingkungan. usaha jasa dan standardisasi
14 146 k) 27,3
Jumlah usaha jasa lokal dan nasional yang berusaha di bidang usaha jasa pertambangan
600 3550 k) 20,7
Jumlah SNI/SKKNI hasil kaji ulang
6 36 k) 3,8
Jumlah Propinsi/perguruan tinggi/perusahaan yang memahami dengan baik system kompetensi dan SNI
3 15 k) 4,0
Jumlah Perusahaan yang menerapkan standar
15 20 4,0
II.M-66
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
Jumlah Pemda yg melaksanakan pengelolaan usaha pertambangan yg benar
20 20 11,5
Jumlah perusahaan yang laik secara teknik
60 60 16,9
Jumlah Inventarisasi daerah yg terkena dampak pengolahan emas menggunakan bahan kimia
3 3 3,0
Jumlah perusahaan tambang yg melakukan perencanaan pasca tambang sesuai dengan tata guna lahan
15 15 3,3
Jumlah Inventarisasi Penguasaan dan penetapan teknologi perusahaan
3 3 2,0
Jumlah pengawasan perusahaan usaha jasa
40 40 8,7
Jumlah perusahaan yang dinilai dlm rangka penilaian prestasi K3
60 60 3,3
Jumlah tim yg berperan dlm fire & rescue challenge regional
19 20 4,0
II.M-67
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
Jumlah pemda yg berperan aktif dlm pengawasan K3
40 40 5,6
Jumlah perusahaan yg dinilai dlm rangka prestasi pengelolaan lingkungan
45 45 6,3
Penyelesaian kasus lingkungan 100% 100% 3,9
Jumlah perusahaan yg berperan dlm meningkatkan nilai tambah, pegelolaan pertambangan dengan baik
15 15 23,4
Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
1 5 k) 1,6
Jumlah kepala dinas dan aparat yang meningkat memahaminya dalam GMP
50 50 23,0
Jumlah SDM yg meningkat kemampuan keteknikan dan lingkungan
50 50 18,6
II.M-68
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
c. Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
Jumlah Peta Geologi Gunungapi Aktif
2 10 k) PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI
KESDM 17,7
Jumlah Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Aktif Skala 1:50,000
1 5 k) 8,3
Jumlah peta yang diterbitkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah
5 25 k) 34,4
Jumlah peta yang diterbitkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi dan Tsunami
3 15 k) 15,1
Jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan gunungapi aktif tipe A dari Pos Pengamatan Gunungapi
10 66 k) 50,2
II.M-69
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
Jumlah kegiatan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan geologi melalui pelatihan kebencanaan, pameran, dan pembuatan film yang lebih intensif
7 35 k) 3,9
Jumlah Pedoman/peraturan/norma Mitigasi Bencana Gunungapi dan Pedoman Gerakan Tanah, Gempabumi dan Tsunami
2 10 k) 8,1
Jumlah layanan pemberian rekomendasi teknis hasil mitigasi bencana geologi;
1 5 k) 10,5
Jumlah perangkat sistem monitoring kegunungapian hasil rancang bangun sendiri di 20 gunung api
4 20 k) PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI
KESDM 13,8
Jumlah data geokimia gunungapi di 25 gunungapi
4 25 k) 19,3
Jumlah kegiatan mitigasi di kawasan Bencana G. Merapi
15 80 k) 24,0
d. Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi
Meningkatnya pemanfaatan hasil pengembangan metoda dan teknologi dalam mendukung upaya mitigasi bencana geologi
II.M-70
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
e. Fasilitasi dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor
Meningkatnya data dan informasi dalam rangka meng-identifikasi daerah rawan krisis.
Jumlah data dan informasi untuk identifikasi daerah krisis.
6 prov. 33 k) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEWAN ENERGI NASIONAL
KESDM 6,1
Jumlah data dan informai dalam penyusunan kriteria pedoman penanggulangan krisis dan darurat energi.
1 pkt 5 pkt k) 5,9
Jumlah data dan informasi dalam penyusunan skenario penanggulangan krisis dan darurat energi.
1 pkt 5 pkt k) 6,1
Meningkatnya pengawasan pelaksanaan kebijakan energi Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan KEN.
1 pkt 5 pkt k) 0,9
Jumlah laporan pengawasan implementasi EBT
1 pkt 5 pkt k) 2,4
II.M-71
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
Jumlah data dan informasi teknis dalam mendukung pengawasan pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan energi
1 pkt 5 pkt k) 6,1
Meningkatnya koordinasi dalam rangka penyusunan perumusan pedoman penanggulangan krisis energi dan
Penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
1 pkt 5 pkt k) 0,9
Laporan hasil evaluasi Kegiatan fasilitasi penanggulangan krisis dan darurat energi.
-- 4pkt k) 0,9
umlah rapat rapat dalam rangka penyusunan pedoman dan rapat koordinasi evaluasi dalam rangka fasilitasi penanggulangan krisis dan darurat energi.
4 pkt k) 0,9
f Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas
Pembinaan dan Pengawasan Kehandalan Infrastruktur,K3, Keselamatan Operasi, dan Lingkungan, serta Usaha Penunjang dan Teknis serta Standardisasi
Prosentase pengurangan volume pembakaran gas flare (%)
60 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI
KESDM 4,1
II.M-72
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
Prosentase pengurangan volume pembuangan air limbah ke lingkungan (%)
20 74 35,1
Prosentase pengurangan volume limbah pada sumbernya (%)
20 47 6,5
Prosentase peningkatan jumlah penggunaan bahan, bahan kimia dan lumpur bor yang ramah lingkungan
50 100 2,8
Prosentase Penurunan Jumlah tingkat kegagalan operasi infrastruktur kegiatan usaha hilir Migas
penurunan tingkat
kegagalan operasi
infrastruktur pada 50 BU
penurunan tingkat
kegagalan operasi
infrastruktur pada 75 BU
26,6
Prosentase penurunan jumlah tingkat kecelakaan kerja operasi kegiatan usaha hulu migas
70% 80% 22,5
Prosentase peningkatan pemahaman peraturan keselamatan operasi kegiatan usaha migas (%)
20 100 6,9
II.M-73
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
Prosentase peningkatan penggunaan sistem basis data usaha penunjang migas dalam operasi internal (%)
0 5 4,5
Jumlah tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia untuk kegiatan usaha migas (buah)
5 5 29,9
Jumlah tersedianya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) untuk kegiatan usaha migas
3 3 29,9
Prosentase tingkat kegagalan operasi kegiatanhilir migas (%)
30% 23% 13,5
Prosentase penurunan angka kecelakaan kerja kegiatan usaha migas
20% 100 1,6
II.M-74
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
2010
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
TERKAITNO
FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)2014
Prosentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit instalasi peralatan migas
Tercapainya prosentase
peningkatan kemampuan
nasional dalam merancang
dan merakit sistem alat
ukur migas sebesar 60 %
Tercapainya prosentase
peningkatan kemampuan
nasional dalam merancang
dan merakit sistem alat
ukur migas sebesar 80 %
43,8
1.854,3TOTAL
II.M-75
PRIORITAS BIDANG: Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup
20101 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan dan meningkatnya usaha-usaha pengendalian perusakan lingkungan
920,3
Pengendalian Pencemaran Air Menurunnya beban pencemar air dari industri yang dipantau dan diawasi
Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi
200 220
Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi 220 245
Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi
260 330
Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH 480 720
Jumlah izin pembuangan air limbah ke laut yang dikeluarkan
20 100 K)
Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan
2 26 K)
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TARGET
PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014
a. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH 142,0
II.M-76
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TARGET
PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014Jumlah kota metropolitan dan besar yang dipantau 27 27
Jumlah ibukota provinsi yang dipantau 20 20
Jumlah penurunan beban pencemar dari sumber limbah cair domestik dari kegiatan apartemen dan perumahan mewah di 3 propinsi (Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat)
10% 10%
Jumlah pedoman teknis di bidang pengelolaan limbah domestik
2 10 K)
% capaian peningkatan kinerja pengelolaan sampah melalui pengawasan
50% 75%
% volume pengurangan sampah melalui 3 R (Reduce, Reuse, Recycle ) dalam skala kota untuk kota besar dan metropolitan [dari baseline data tahun 2008]
2,50% 15%
Jumlah pedoman teknis di bidang pengendalian pencemaran limbah usaha skala kecil
1 5 K)
Jumlah sentra usaha skala kecil yang dibina 3 39 K)
Jumlah penurunan beban pencemar dari sentra usaha skala kecil yang dibina
80% 80%
b. Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik Meningkatnya kinerja pengelolaan limbah domestik (sampah) di kota-kota yang dipantau
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH 91,1
c. Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil
Meningkatnya pengelolaan usaha skala kecil Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH 74,0
II.M-77
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TARGET
PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014Jumlah produk perumusan kebijakan dan/atau standar dan/atau pedoman pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas [Draft Permen LH]
1 5 K)
Jumlah kegiatan pemantauan dan/atau analisis dan/atau evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas
1 5 K)
Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penaatan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas
200 220
Jumlah daerah dan/atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas
5 10
Jumlah lingkup kegiatan dari seluruh ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang ada
3 19 K)
d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas
Meningkatnya kebijakan dan penaatan pengelolaan B3 dan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH 106,0
II.M-78
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TARGET
PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014Jumlah kebijakan, pedoman teknis yang diterapkan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan manufaktur dan agroindustri [dalam bentuk pedoman]
2 10 K)
Jumlah pengawasan kinerja industri yang dilakukan pembinaan dan pengawasan
480 575
Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan manufaktur agroindustri dan jasa
5 45 K)
Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan limbah B3 (dari seluruh ketentuan internasional yang ada)
4 20 K)
e. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agroindustri dan Jasa
Meningkatnya kebijakan dan pertimbangan teknis dalam pengawasan penaatan pengelolaan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan manufaktur, agroindustri dan jasa
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH 107,8
II.M-79
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TARGET
PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar/ data base yang dihasilkan dalam rangka kegiatan administrasi pengelolaan B3 & limbah B3 [Permen LH dan pedoman]
2 14 K)
Jumlah registrasi B3 dan rekomendasi, ijin dan notifikasi pengelolaan limbah B3
1.000 5000 K)
Jumlah provinsi yang mendapat bimbingan teknis administrasi pengelolaan B3 & limbah B3
5 33
Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan internasional yang ada)
4 20 K)
f. Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Meningkatnya penaatan pengelolaan bahan dan limbah B3
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH 88,8
II.M-80
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TARGET
PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014% penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/kota untuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kabupaten/kota, yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah
25% 100% K) 150,5
Jumlah pembinaan teknis pengelolaan kualitas air terhadap 119 kabupaten/kota di 13 DAS, yang terkoordinasi dengan K/L terkait
20% 100% K)
% penyiapan pemetaan kesatuan hidrologi gambut yang terkoordinasi dengan K/L terkait
10% 100% K)
Jumlah provinsi dilakukannya verifikasi karakteristik ekosistem gambut yang terkoordinasi dengan K/L terkait
1 33 K)
Tersusunnya Program dan Rencana Aksi Terpadu Pengelolaan Ekosistem 15 Danau Prioritas Berkelanjutan yang terkoordinasi dengan K/L terkait
15 15
Jumlah pemantauan dan evaluasi pengendalian kerusakan ekosistem situ yang terkoordinasi dengan K/L terkait
3 11
Terimplementasinya kegiatan Integrated Citarum Water Resources Management (ICWRM) ADB Loan
20% 100% 26,0
g. Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut Tersedianya perangkat kebijakan pengelolaan kualitas air, ekosistem gambut dan ekosistem danau yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemen PU, Kemenhut, Kementan, dan pemda
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH
II.M-81
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TARGET
PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014Jumlah dokumen laporan dan rekomendasi kebijakan konservasi keanekaragaman hayati
3 15 K)
Jumlah rekomendasi kajian kebijakan konservasi keanekaragaman hayati diimplementasikan
1 5 K)
Jumlah hasil rekomendasi pemantauan pelaksanaan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati yang ditindaklanjuti
1 5 K)
Jumlah daerah kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati
10 50 K)
Terfasilitasinya pengembangan program Taman Keanekaragaman Hayati di beberapa daerah
2 10 K)
h. Peningkatan Konservasi Keanekaragaman Hayati
Meningkatkan kualitas kebijakan untuk menangani konservasi keanekaragaman hayati
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH 75,8
II.M-82
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TARGET
PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014i Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar yang
dihasilkan dalam rangka pemulihan kualitas media lingkungan tercemar Limbah B3 [draft kebijakan]
3 7 K) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH 58,2
Jumlah lokasi pemantauan media lingkungan tercemar limbah B3 [status rencana pemulihan]
30 30
Jumlah lokasi pengawasan pengelolaan limbah di pelabuhan (umum dan khusus)
5 25 K)
Jumlah pengawasan kegiatan pemulihan kualitas media lingkungan [status penanganan media lingkungan tercemar limbah B3]
8 50 K)
Jumlah pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan B3 dan limbah B3 [draft Permen LH]
1 5 K)
Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada)
3 15 K)
Jumlah publikasi/modul informasi pengelolaan B3 dan limbah B3
2 10 K)
Pemulihan dan Penanganan Media Lingkungan (Lahan, Pesisir dan Perairan) Tercemar Limbah B3
Meningkatnya kebijakan, pertimbangan teknis dan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dalam rangka pemulihan kualitas media lingkungan akibat pencemaran limbah B3
II.M-83
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TARGET
PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
20142. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDA dan
LHMeningkatnya kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan data dan informasi untuk pengelolaan lingkungan hidup
619,7
a. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kapasitas kelembagaan yang menangani pengelolaan lingkungan hidup daerah
% pengembangan kebijakan kelembagaan lingkungan hidup
100% 100%
% pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang LH di daerah provinsi setiap tahun
33 33
% terlaksananya monev dan pembinaan Penerapan SPM bidang LH terhadap pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di lembaga LH daerah provinsi setiap tahun
33 33
% terlaksananya Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dalam PLH (sampai keluarnya MoU dalam pengelolaan LH di daerah) di 10 daerah provinsi dan daerah kab/kota
20% 100%
Updating basis data peta kelembagaan lingkungan hidup daerah untuk lembaga LH kab/kota dan provinsi
100% 100%
Diterapkannya pedoman monitoring dan evaluasi kapasitas kelembagaan LH daerah di 520 Kabupaten/Kota setiap tahun
5% 75% K)
Pembinaan revitalisasi kelembagaan lingkungan hidup daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang lingkungan hidup di 33 provinsi setiap tahun
100% 100%
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH 67,7
II.M-84
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TARGET
PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014Terbentuknya kelompok masyarat dan lembaga kemasyarakatan (EPW, Kaukus, Ormas, OKP, Profesi/Asosiasi, pengembangan perumahan yang berwawasan lingkungan dan CSR bidang lingkungan) yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
45 246 K)
Meningkatnya keterlibatan jumlah kelompok masyarat dan lembaga kemasyarakatan (EPW, Kaukus, Ormas, OKP, Profesi/Asosiasi, pengembangan perumahan yang berwawasan lingkungan dan CSR bidang lingkungan) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah
35 195 K)
Jumlah kelompok masyarakat bersama dengan Pemda yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle )
200 K)
b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas kebijakan, partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH 70,3
II.M-85
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TARGET
PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014c. Peningkatan Data, Informasi dan Infrastruktur
Sistem Informasi Lingkungan HidupTersedianya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam skala provinsi dan kabupaten/kota, dan meningkatnya kualitas data, informasi, dan sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup
% Provinsi yang menyusun SLHD dari 33 Provinsi yang direncanakan
55% 100% Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH
% kabupaten/ kota yang menyusun SLHD dari 456 kabupaten/ kota yang direncanakan
35% 100%
% jenis data sektor terkait tingkat pusat yang terkumpul dari 80 jenis data sektor yang direncanakan
60% 100%
Jumlah kajian informasi yang diimplementasikan dalam kebijakan di bidang lingkungan hidup per tahun
4 20 K)
Jumlah aplikasi e-gov di bidang lingkungan hidup 2 30 K)
77,7
II.M-86
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TARGET
PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014% jumlah data pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah, kebisingan, deposisi asam, POP’s, biologi)
30% 70%
% jumlah laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan yang dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku
30% 70%
% jumlah pelatihan/ workshop/ seminar/ lokakarya yang diikuti oleh personil Pusarpedal
30% 70%
% jumlah sarana dan prasarana teknis Pusarpedal yang memenuhi kelayakan sesuai peraturan yang berlaku
30% 70%
% jumlah metode pengujian parameter kualitas lingkungan yang dikaji
30% 70%
% jumlah baku mutu lingkungan yang dikaji 10% 50%
d. Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan
Meningkatnya kualitas pemantauan lingkungan yang didukung dengan sarana pengendalian teknis dampak lingkungan yang berkualitas
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH 117,3
II.M-87
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TARGET
PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014e. Peningkatan Instrumen Ekonomi dalam
Pengelolaan Lingkungan HidupMeningkatkan kualitas kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup di beberapa sektor (K/L) dan Pemda (kerjasama lintas K/L)
% telaahan teknis diterima menjadi rekomendasi teknis pinjaman lunak lingkungan (90-100 proposal per tahun)
80% 80% Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH
Jumlah penerimaan program pinjaman lunak terhadap jumlah UMKM yang mengajukan permohonan pinjaman untuk melaksanakan peningkatan kualitas LH
80% 80%
% Jumlah pemantauan terhadap UMKM yang telah mendapat insentif
80% 80%
Jumlah pedoman dan fasilitas teknis yang terkait dengan valuasi ekonomi SDA dan LH
5 28 K)
Jumlah dokumen tentang bahan rumusan kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan
4 20 K)
Bimbingan teknis pengembangan instrumen ekonomi dan perhitungan PDRB Hijau di daerah terpilih
100% 100%
96,5
II.M-88
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TARGET
PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014% pengaduan masyarakat yang dikelola melalui penerimaan, penelaahan dan klasifikasi, penerusan kepada pihak terkait yang berwenang, atau ditangani langsung
100% 100%
% dugaan tindak pidana LH yang ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan (pulbaket) sampai proses pengadilan
80% 100%
% penanganan kasus perdata LH yang ditindaklanjuti secara perdata di dalam maupun di luar pengadilan
80% 100%
Jumlah kasus lingkungan yang terevaluasi dan tereksaminasi
2 18 K)
f. Penanganan Kasus Lingkungan Meningkatnya kualitas penanganan kasus lingkungan Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH 89,7
II.M-89
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
TARGET
PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014Jumlah hakim lingkungan yang meningkat kapasitasnya (green bench )
150 550 K)
Jumlah kepolisian lingkungan yang meningkat kapasitasnya
66 330 K)
Jumlah penyidik PPNS yang meningkat kapasitasnya
100 1800 K)
Jumlah JPU yang meningkat kapasitasnya 66 432 K)
Jumlah litigator yang meningkat kapasitasnya 5 245 K)
Jumlah SDM pengelola pengaduan yang meningkat kapasitasnya
50 1450 K)
Jumlah mediator, arbiter, pihak ketiga yang meningkat kapasitasnya
99 1499 K)
Teroptimalisasi PPNS dan PPLH di regional 5 25 K)
Terlaksananya koordinasi nasional dan regional di bidang penegakan hukum lingkungan
6 30 K)
1.540,0
Keterangan :K) Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)
59,8
TOTAL
g Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan
Meningkatnya kapasitas aparat penegak hukum lingkungan
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH
II.M-90
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
20101. Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul
2. Ijin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi PNBP paling tinggi 300 unit3. Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, pemanfaat, rehabilitasi hutan dan lahan dan penataan ruang sebanyak 4 judul
4. Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 Km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan
5. Penunjukan kawasan hutan provinsi terselesaikan 100%6. Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan HUtan Lindung (KPHL) di 28 propinsi
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
1.312,3
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014
INDIKATOR
Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
KemenhutPerencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal
1.
II.M-91
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014
INDIKATOR
Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan
3.400 km 25.000 km
Keputusan penunjukan kawasan hutan propinsi selesai (100%)
20% 100%
Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75%
15% 75%
Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikannya sebanyak 75%
15% 75%
Penanganan berupa penerbitan Surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%
15% 75%
b. Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) di 28 provinsi
4 Prov 28 Prov 189,0
Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia
4 Prov 28 Prov
Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 provinsi
4 Prov 28 Prov
Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebnayak 4 judul
2 Judul 4 Judul
393,4a. Pengukuhan Kawasan Hutan KemenhutTata batas kawasan hutan serta terkendalinya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan
Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan dalam unit-unit pengelolaan, baik kawasan hutan konservasi, hutan produksi maupun hutan lindung
KemenhutPerencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
II.M-92
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014
INDIKATOR
Peta areal kerja dan peta pencadangan (IUPHHK-HT dan HA, HKm, HTR) selesai 90%.
15% 90%
Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi SDA, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang sebanyak 4 judul
1 judul 4 judul
Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia
50% 100%
Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul.
2 judul 8 judul
Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul
1 judul 5 judul
Data dan informasi potensi kayu di kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul
1 judul 5 judul
Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul
1 judul 5 judul
Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update
1 kali 5 kali
298,5
378,0d. Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan
Data dan informasi sumber daya hutan yang meliputi :hasil inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan pengelolaan jaringan data spasial
c. Penyusunan rencana makro kawasan hutan
Perencanaan kawasan hutan secara optimal yang meliputi rencana makro kawasan hutan, penataan ruang, statistik dan pengemhangan jaringan komunikasi data kehutanan
Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
Kemenhut
Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
Kemenhut
II.M-93
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014
INDIKATOR
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari pemohon
16% 80%
Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%
15% 80%
Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi
6 Prov 32 Prov
Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul
1 Judul 1 Judul
2. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
Biodiversity dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pegaulan global
Taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan flagship, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri dalam arti mampu menghasilkan uang untuk membiayai program pengembangan konservasi
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
Kemenhut 4.348,2
53,5KemenhutPerencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
e. Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan
Terlaksananya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku
II.M-94
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014
INDIKATOR
Populasi keanekaragaman hayati dan spesies yang terancam pubah meningkat 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesediaan habitat
Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran hutan ) penanganannya terselesaikan minimal 75%
Hotspot (titik api) di pulau Kalimantan, pulau sumatera, dan pulau sulawesi berkurang 20% setiap tahun
Meningkatnya destinasi wisata alam yang dapat berperan dalam pasara wisata nasional
a. Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial
Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) dan ekosistem
i l
Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) menurun sebanyak 5%
1% 5% Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan
Kemenhut 1.381,3
Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%.
2% 10%
II.M-95
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014
INDIKATOR
Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)
2 Prov 12 Prov
Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 1 paket per tahun
1 paket 5 paket K)
Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL, illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75%
15% 75%
Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun
25% 76,30%
Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20%
4% 20%
Populasi keanekaragaman hayati dan spesies terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesediaan habitat
0% 3%
Penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 5%
1% 5%
Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi kenakeragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun
1 paket 5 paket K)
Penyelenggaraan skema DNS Kehutanan, 1 paket per tahun
1 paket 5 paket K)
466,0
761,2
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
Kemenhut
b. Penyidikan dan Perlindungan Hutan Meningkatnya pengamanan kawasanhutan, hasil hutan dan jaminan terhadaphak negara atas hutan
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
Kemenhut
c. Pengembangan konservasi spesies dan genetik
Meningkatnya kualitas konservasikeanekaragaman hayati dan produktumbuhan dan satwa liar
II.M-96
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014
INDIKATOR
Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera,dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun.
20% 67,20%
Luas kawasan hutan yang terbakar ditekanhingga 50% dibandingkan kondisi tahun 2008
10% 50%
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS
6 DAOPS 30 DAOPS
Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2008, dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit.
5 Unit 25 Unit
PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008.
20% 100%
Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitarkawasan konservasi tertentu meningkat menjadiminimal Rp 800.000,00 per bulan per kepalakeluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.
6% 30%
1.275,0
464,7e. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam
Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
Kemenhut
d. Pengendalian kebakaran hutan Meningkatkan system pencegahanpemadaman, penanggulangan, dampakkebakaran hutan dan lahan
KemenhutKonservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
II.M-97
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014
INDIKATOR
3. Peningkatan Fungsi Daya Dukung DAS
Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan
Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutandan lahan kritis termasuk hutan mangrove,gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas2,5 juta ha.
Kemenhut 9.053,8
Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2juta ha.
Fasilitasi pembangunan hutan rakyat untuk bahan baku industri pertukangan seluas 250.000 ha.
Fasilitasi penetapan areal sumber benih di seluruh bioregion seluas 6.000 ha, dan pengelolaan areal sumber benih yang telah ada seluas 4.500 ha.
Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
II.M-98
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014
INDIKATOR
Rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS prioritas.
Fasilitasi penetapan areal kerja hutan desaseluas 500.000 ha.Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutanpada DAS prioritas seluas 800.000 ha.
160.000 Ha 800.000 Ha
Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DASprioritas seluas 500.000 ha.
100.000 Ha 500.000 Ha
Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas5.000 ha.
1.000 Ha 5.000 Ha
Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambutdan rawa seluas 295.000 ha
60.000 Ha 295.000 Ha
Areal sumber benih seluas 4.500 ha terkelolasecara baik
4.500 Ha 4.500 Ha
Fasilitasi pembangunan areal sumber benihseluas 6.000 ha
1.200 Ha 6.000 Ha
Pengembangan Seed for People 1 paket pertahun
1 paket 5 paket K)
Pengembangan sentra bibit 1 paket/tahun 1 paket 5 paket K)
Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas
22 DAS 108 DAS
Terbangunnya base line data pengelolaan DAS di 36 BPDAS
7 BPDAS 36 BPDAS
Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS
7 BPDAS 36 BPDAS
8.222,5
109,5
721,9Terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS priorutas
c. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS
Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Kemenhut
Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Kemenhut
Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Kemenhut
a. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas
berkurangnya lahan kritis melaluirehabilitasi dan reklamasi hutan
b. Pengembangan perbenihan tanaman hutan
ketersediaan materi genetik, sumber benih, dan benih berkualitas yang memadai
II.M-99
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014
INDIKATOR
Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna untuk bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul
Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul
Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul
Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pegguna bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul
a. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim.
Ketersediaan dan termanfaatkan iptek dasar dan terapan bidang lansekap hutan, adaptasi dan mitigas perubahan iklim, dan kebijakan kehutanan
Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul
20% 100% Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan
Kemenhut 113,4
233,6Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan
Kemenhut4. Pengembangan Penelitian dan IPTEK Sektor Kehutanan
Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim
II.M-100
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
2010
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
2014
INDIKATOR
Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul.
20% 100%
Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS, 7 judul.
20% 100%
Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul.
20% 100%
14.947,9
Keterangan :K) Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)
120,2
TOTAL
Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan
Kemenhutb. Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam.
Tersedia dan termanfaatkannya Iptek dasar dan terapan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam
II.M-101
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaam Sumber Daya Kelautan
2010Meningkatnya tingkat ketaatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
Tingkat ketaatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
Meningkatnya luas kawasan konservasi laut
Luas kawasan konservasi laut
Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian timur yang sesuai ketentuan
180 kapal 1.712 kapal
Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran
7 wilayah perairan
40 wilayah perairan
c Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas
Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing
Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian barat bebas IUU Fishing
3 WPP 5 WPP KKP
Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian timur bebas IUU Fishing
6 WPP 6 WPP
87,0
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
1.617,3
170,1KKP
INDIKATORSASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
3.250,2
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan ilegal dan merusak
2.680 kapal
KKPb Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan
Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan
4 wilayah 27 wilayah
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
a Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Meningkatnya usaha perikanan yang sesuai ketentuan
Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian barat yang sesuai ketentuan (Kapal)
280 kapal
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS
20141 Peningkatan Rehabilitasi, Konservasi,
Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
II.M-102
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaam Sumber Daya Kelautan
2010
INDIKATORSASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS
2014
-Kapal Pengawas 0 55 K)
-Speedboat 15 137 K)
-Stasiun Radar Satelit 0 0 K)
-Transmitter VMS 0 1 K)
Pemenuhan prasarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu
-Kantor dan Bangunan Pengawas 5 30 K)
-Dermaga 2 27 K)
-Pos Pengawas 15 70 K)
e Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang divonis secara akuntabel dan tepat waktu serta persentase penurunan tindak pidana kelautan dan perikanan
Jumlah kapal yang diperiksa 4000 40164 K) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
KKP 93,5
536,9KKPd Jumlah pemenuhan sarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan
Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran
II.M-103
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaam Sumber Daya Kelautan
2010
INDIKATORSASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS
2014f kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi
perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha
900 ribu ha 4,5 juta ha K) KKP
Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat.
9 Kawasan dan 3 jenis
9 Kawasan dan 3 jenis
Integrasi pengelolaan wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil
Terintegrasinya pengelolaan wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil
Peningkatan pengelolaan pulau-pulau terdepan
Terkelolanya pulau-pulau terdepan
Adaptasi dan mitigasi bencana di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil
Tingkat implementasi adaptasi dan mitigasi bencana di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil
Penataan wilayah pesisir Tertatanya wilayah pesisir
a Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini
6 kawasan 50 kawasan K) KKP
Jumlah kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini
23 kawasan 145 kawasan K)
745,5
2.831,4
481,1Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Tersedianya 145 rencana zonasi nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota, 50 masterplan minapolitan, 30 masterplan kluster pulau-pulau kecil bernilai ekonomi tinggi serta 12 master plan kawasan sentra produksi kelautan
2 Pendayagunaan Laut, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pulau-Pulau Terdepan
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis
Terkelolanya 20% kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan 15 jenis biota perairan yang terancam punah
II.M-104
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaam Sumber Daya Kelautan
2010
INDIKATORSASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS
2014b Pendayagunaan Pesisir dan Lautan Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih
kembali.60 ha 5.000 ha K)
Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan pada kawasan pesisir dan lautan.
- BMKT 2 kapal 12 kapal K)
- Garam 50 ribu ton 500 ribu ton K)
- Deep sea water200 ribu liter 7,2 juta liter K)
c Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya secara akurat termasuk pulau-pulau kecil terluar
20 pulau 205 pulau K) KKP
Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastuktur memadai secara terintegrasi termasuk pulau-pulau kecil terluar
20 pulau 205 pulau K)
- Pengembangan sarana usaha Mikro LKM 100 unit 100 unit- Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa/PNPM MK 120 kab/kota 120 kab/kota
- Tenaga pendamping 480 orang 480 orang- Kelompok Usaha Mikro 800.000 usaha 800.000 usaha
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Terkelolanya 50 Kawasan minapolitan yang tahan terhadap ancaman kerusakan dan mempunyai infrastruktur dasar, serta 3 produk kelautan
Terwujudnya 200 pulau kecil yang memiliki infrastruktur mamadai, ekosistem baik, siap terhadap bencana, dan 25 di antaranya terinvestasi
404,5
578,6
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1.300,7
KKP
KKPJumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang bankable.
d Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian 2 juta usaha skala mikro di seluruh kawasan minapolitan pesisir, beroperasinya sarana usaha mikro di 300 kabupaten/kota pesisir
II.M-105
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaam Sumber Daya Kelautan
2010
INDIKATORSASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS
2014e Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk
hukum dan penataan organisasi KKPTerselenggaranya pemenuhan peraturan perundang-undangan serta organisasi dan tata laksana
Persentase pemenuhan peraturan perundang-undangan serta efektivitas dan kemutakhiran hukum laut, perjanian, perizinan, organisasi dan tata laksana sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global, serat pelayanan bantuan hukum yang akuntabel
50% 90% Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP
KKP 66,5
3 Inovasi Riset dan Teknologi Terapan Kelautan Dimanfaatkannya hasil penelitian dan pengmbangan Iptek KP
Pengembangan Iptek dasar dan aplikasi Iptek terapan 951,9
a 2 10 K) KKP 242,8
9 45 K)
b Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Nonhayati Pesisir dan Laut
Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDNHL dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya.
Jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya, serta Jumlah paket data terkait dengan fenomena alam dan sumber daya non hayati di wilayah pesisir ,laut, serta pulau-pulau kecil
Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan: 3
Rekomendasi dan/atau model
pemanfaatan: 15
K) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan
KKP 260,7
Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan
Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan Rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan pantai, energi terbarukan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan
Jumlah rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
II.M-106
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaam Sumber Daya Kelautan
2010
INDIKATORSASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS
20141paket data
terkait fenomena alam laut, 5
paket data terkait SDNH, pesisir,
dan laut
5 paket data terkait fenomena
alam laut, 25 paket data terkait
SDNH, pesisir, dan laut
K)
c Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produkunggulan/ prospektif.
Jumlah HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.
Paket Teknologi: 3
HKI : 2; Paket Teknologi: 16
K) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan
KKP 242,0
Rekomendasi: 20 bh
K)
Model pengembangan: 4
bh
Model pengembangan:
20bh
K)
7.033,5Keterangan :
K) Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)
TOTAL
Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan
KKPd Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Rekomendasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan dan model pengembangan usaha dan pemasaran berbasis minapolitan.
Jumlah rekomendasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan dan model pengembangan usaha dan pemasaran berbasis minapolitan
Rekomendasi: 4 bh
206,3
II.M-107
20101. Peningkatan Kualitas Informasi Iklim, Cuaca
dan Bencana Alam LainnyaMeningkatnya kapasitas pelayanan serta ketersediaan data dan informasi iklim, cuaca dan bencana alam lainnya yang cepat dan akurat
2.070,1
a. Pengelolaan Metorologi Publik BMKG Meningkatnya pelayanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrim
Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik
50% 80% BMKG 899,7
Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi potensi kebakaran hutan
50% 80%
Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim
50% 80%
2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
II.M-108
2010 2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
b. Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG
Jumlah pelayanan informasi iklim agroklimat dan iklim maritim
75% 95% BMKG
Persentase pengguna informasi iklim agroklimat dan iklim maritim
75% 90%
c. Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Kesinambungan (sustainabilitas)Ina-TEWS
100% 100% Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
BMKG
Kesinambungan sistem pengamatan di bidang gempabumi dan tsunami
90% 90%
Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempabumi dan tsunami
90% 90%
151,6
515,0
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan data dan informasi di bidang iklim agroklimat dan iklim maritim
Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Tersedianya kebijakan teknis dalam penanganan penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami
II.M-109
2010 2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
d. Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG
Tersedianya pelayanan data dan informasi di bidang perubahan iklim dan kualitas udara, serta kerjasama di tingkat nasional dan internasional terkait kegiatan di bidang perubahan iklim dan kualitas udara
Jumlah pelayanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara
70% 90% Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
BMKG
Persentase pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara
65% 90%
e. Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG
Persentase tingkat kemampuan Pelayanan data dan informasi meteorologi maritim
40% 85% Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
BMKG
Persentase Tingkat Kemampuan Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi Penerbangan
40% 85%
Frekuensi Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim
365 1460
Ketersediaan data meteorologi 680 890
Meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan data, informasi dan jasa di bidang meteorologi penerbangandan maritim
395,4
46,0
II.M-110
2010 2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
f. Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG
Tersedianya sarana dan prasarana untuk pengelolaan data dan informasi bidang seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu
Tersedianya peralatan pengamatan seismoteknik, geopotensial dan tanda waktu
40 300 K) Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
BMKG
Kesinambungan (sustainabilitas)sistem pengamatan, analisa, dan pelayanan dalam bidang seismoteknik, geopotensial, dan tanda waktu
90% 90%
Tersedianya data dan informasi dalam bentuk peta secara kumulatif dan bulletin di bidang seismoteknik, geopotensial, dan tanda waktu
90% 90%
2. Peningkatan Adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim
Meningkatnya kemampuan adaptasi dan mitigasi para pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim
652,7
62,5
II.M-111
2010 2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
a. Pengendalian Pencemaran Udara Menurunnya beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi
Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi
200 220 Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH
Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi
220 245
Jumlah industri manufaktur yangdipantau dan diawasi
260 330
Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH
480 720
Jumlah penurunan beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi
2,5% 12,5% K)
Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan
2 26 K)
120,8
II.M-112
2010 2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
b. Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor
Menurunnya emisi dan kebisingan dari kendaraan di prioritas kota-kota yang dipantau
Jumlah peraturan perundangan yang ditetapkan
2 37 K) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH 104,8
Jumlah daerah (provinsi/kota) yang difasilitasi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran udara khususnya sumber bergerak
4 36 K)
Jumlah kota yang difasilitasi dalam penerapan pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor (P&P)
4 36 K)
II.M-113
2010 2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
Jumlah kebijakan sektor yang difasilitasi dalam mendukung reduksi emisi (penetapan standar emisi dan kebisingan, bahan bakar, manajemen transportasi, kendaraan tidak bermotor (NMT), uji emisi bagi kendaraan pribadi, land use planning )
2 10 K)
Jumlah kota yang dievaluasi kualitas udaranya
16 36
Jumlah pembinaan teknis dalam pengendalian pencemaran sumber bergerak
5 25 K)
II.M-114
2010 2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
c. Perlindungan Atmosfir dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Tersedianya perangkat kebijakan dan terlaksananya kegiatan untuk melindungi fungsi atmosfir & mengendalikan dampak perubahan iklim
Jumlah konsep kebijakan di bidang perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim
3 17 K) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH 112,1
% penyiapan penyusunan perangkat untuk sektor yang akan mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO
100% 100%
Jumlah sektor yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK& BPO
- 6
% penetapan baseline untuk pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC
100% 100%
% pengurangan konsumsi BahanPerusak Ozon (BPO) - HCFC
- 10%
II.M-115
2010 2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
Jumlah pemerintah daerah provinsi yang dilakukan pembinaan teknis untuk kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim
3 11
Jumlah sektor dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan kegiatan perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim
5 50 K)
Implementasi konsep Program Kampung Iklim
2 22 K)
d. Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan, yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemenhut, Kemen.PU, BPN, Pemda
Jumlah kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang ditetapkan/ diterbitkan (kriteria dan pedoman), yang terkoordinasi antara K/L dan daerah
3 15 K) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH 143,3
Data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan, yang terkoordinasi antara K/L dan daerah
80% 80%
II.M-116
2010 2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
Diterapkannya mekanisme pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan, yang terkoordinasi antara K/L dan daerah
8 8
Data kondisi kerusakan hutan dan lahan pada 11 DAS prioritas dan berpotensi rawan longsor, yang terkoordinasi antara K/L dan daerah
80% 80%
Data tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan Land Use Change melalui Program Menuju Indonesia Hijau
100% 100%
Jumlah provinsi (pendekatan ekosistem) yang dipantau sesuai data potensi dan kejadian bencana
10 30
% rekomendasi yang diimplementasikan daerah dari jumlah propinsi yang dipantau setiap tahunnya
50% 50%
II.M-117
2010 2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
Jumlah kajian, rekomendasi, dan kebijakan peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan pesisir dan laut yang ditetapkan (per tahun)
3 19 K)
% capaian inventarisasi data kerusakan ekosistem pesisir dan laut dengan basis jumlah kabupaten yang memiliki pesisir
10% 50%
Jumlah daerah yang diverifikasi tingkat kerusakan ekosistem dan kualitas lingkungan (per tahun)
5 41 K)
Jumlah model implementasi kebijakan di regional
5 25 K)
Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut
Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut
e. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH 75,9
II.M-118
2010 2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
f. Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang terpadu dan bersifat lintas K/L
% penyelesaian dokumen konsep, naskah akademis, pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 12 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L
16,7% 100% Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KLH 95,7
% penyelesaian dokumen pedoman kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 5 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antark K/L
20% 100%
% penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L
0 100%
II.M-119
2010 2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
% penyelesaian kajian penyimpangan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap lingkungan kerusakan dan bencana [dari 20 lokasi yang direncanakan] dan didiseminasi kepada K/L dan daerah terkait
0 100%
% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang di kabupaten dan propinsi [dari 11 kabupaten dan 4 propinsi yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L dan daerah
6,70% 100,00%
% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah ekoregion yang terkoordinasi antar K/L dan daerah
0 100%
II.M-120
2010 2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
Jumlah propinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ruang dan pelaksanaan instrumen pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian Prioritas Nasional 9 RPJMN 2010-2014
2 33
% PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang [dari 250 orang PPLHD yang direncanakan]
10% 100%
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Perubahan Iklim
Menguatnya kapasitas institusi dalam mengantisipasi dan menangani dampak perubahan iklim
10% 100% 1.506,6
II.M-121
2010 2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
a. Pengelolaan Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi BMKG
Tersedianya kebijakan teknis bidang instrumentasi, rekayasan dan kalibrasi
Jumlah kebijakan teknis instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi yang disusun
17 107 K) Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
BMKG
Persentase informasi pengelolaan instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi secara maksimal
10% 30%
b. Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG Tersedianya kebijakan teknis bidang jaringan komunikasi Jumlah kebijakan teknis jaringan komunikasi yang disusun
63% 100% BMKG
Persentase informasi pengelolaan jaringan komunikasi
90% 90%
c. Pengelolaan Data Base BMKG Tersedianya mekanisme yang mengatur ketersediaan dan pengelolaan database
Jumlah kebijakan database yang disusun
11 86 K) Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
BMKG
Persentase informasi pengelolaan database secara maksimal
20% 100%
172,9
Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
127,9
68,0
II.M-122
2010 2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
d. Pengembangan UPT BMKG Terbinanya pelaksanaan UPT BMKG Persentase Pembinaan dan pengembangan UPT BMKG seluruh Indonesia
80% 90% Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
BMKG 688,7
e. Penelitian dan Pengembangan BMKG Terselenggaranya penelitian dan pengembangan bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika
Jumlah penelitian dan pengembangan bidang meteorologi
0 75 K) Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya
BMKG 81,7
Jumlah penelitian dan pengembangan bidang klimatologi
0 40 K)
Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kualitas udara
0 16 K)
Jumlah penelitian dan pengembangan bidang geofisika
0 92 K)
Jumlah penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam operasional
0 51 K)
Jumlah penelitian dan pengembangan yang di publikasikan
0 30 K)
II.M-123
2010 2014
NOFOKUS PRIORITAS
/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR
PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
TARGETPROGRAM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
2010-2014(Rp. Milyar)
Jumlah kerjasama penelitian danpengembangan
0 34 K)
15,5 juta ha 295,1
Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan SDL (tanah, air, perubahan iklim, pupuk dan lingkungan pertanian)
12 paket 11 paket
4.229,4Keterangan :
K) Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)
TOTAL
Program Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Kementanf. Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya LahanPertanian
Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian
Tersedianya peta potensi sumberdya lahan pertanian
2,5 juta ha di Sulawesi dan daerah lainnya
II.M-124