RENCANA KERJA KECAMATAN KEDU TAHUN 2021
Transcript of RENCANA KERJA KECAMATAN KEDU TAHUN 2021
1
RENCANA KERJA
KECAMATAN KEDU
TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KEDU
TAHUN 2020
HALAMAN VERIFIKASI
RENCANA KERJA KECAMATAN KEDU TAHUN 2021
Disusun Oleh :
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN KEDU TAHUN 2021
Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal : 21 Juli 2020
Koordinator Bidang
.Pemerintahan Kecamatan
RINAWATI HERI PRASTUTI,SE.MM
NIP.19730501 199603 2004
Sub Koordinator
Bidang Pemerintahan Kecamatan
WORO PRATIWI SETYORINI,SP.MEng
NIP. 19770531 200501 2011
Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,
RIPTO SUSILO
Pembina Tingkat I
NIP. 19670427 198703 1 001
DAFTAR ISI
1. COVER HALAMAN
2. HALAMAN VERIFIKASI
3. KATA PENGANTAR
4. BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………. 1
5. LANDASAN HUKUM ……………………………………………………….. 6
6. SISTEMATIKA PENULISAN ………………………………………………. 8
7. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA …………………………. 9
8. TABEL 2 …………………………………………………………………………. 10-21
9. DATA POKOK ………………………………………………………………….. 22-41
10. ISU-ISU PENTING ……………………………………………………………. 42-43
11. TABEL 2.3 RIVIEW ………………………………………………………….. 44-51
12. BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM …………………………… … 54-56
13. RENCANA PROPRAM ……………………………………………………… 57-61
14. PENUTUP ……………………………………………………………............ 62
1
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,
hidayah dan karuniaNya, sehingga Pemerintah Kecamatan Kedu dapat menyusun Rencana Kerja
Kecamatan Kedu tahun 2021. Rencana kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman
dalam mengerjakan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintah dan
pembangunan Organisasi Perangkat daerah ( OPD ) Kecamatan Kedu Tahun 2021 dan program
Indikatif tahun anggaran 2021.
Adapun tujuan di susunnya Rencana Kerja Kecamatan Kedu tahun 2021 adalah :
1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi dan mewujudkan pembangunan daerah tahun 2021
yang Akuntabel, partisipatif, transparan, bermanfaat, tepat sasaran dan
berkesinambungan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kedu selama kurun waktu
1 tahun.
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing – masing program dan
kegiatan Kecamatan Kedu tahun 2021.
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Kecamatan Kedu tahun 2021.
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kedu tahun
2021.
Semoga Rencana Kerja( Renja ) Kecamatan Kedu tahun 2021 bisa menjadi sebuah
Dokumen Perencanaan yang dapat menjadi pedoman dan acuan bagi penyelenggara tugas-tugas
pemerintah sekaligus merupakan perwujudan yang diemban pemerintah Kecamatan Kedu, kami
sadar bahwa penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan,oleh karena itu kami mohon saran
dan kritik yang bersifat membangun.
Kedu, Juli 2020
C A M A T K E D U
Drs. FAJAR PRAMUDITO.MM
Pembina Tk I
NIP.19630325 199203 1004
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD,
dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah
diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub
kegiatan yang sudah ditentukan.
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan
masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan
Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan
Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan
Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh
Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5
(lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka
meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan
maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok
fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat
Daerah.
Rencana Kerja Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2021
adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung untuk
periode Tahun 2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan,
kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di
Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama
kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2021.
Renja Kecamatan Kedu Tahun 2021 memiliki keterkaitan yang erat dan
sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah
perencanaan pembangunan daerah.
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
2
Renja Kecamatan Kedu Tahun 2021 disusun berdasarkan permen
RKPD Kabupaten Temangung tahun 2021 dan juga sebagai upaya pemulihan
dari dampak Corona Virus Disease 19 baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan
sosial masyarakat. Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya
di tahun 2020 karena refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan
Corona Virus Disease 19 dimasukan dalam Renja 2021 dengan formulasi
program yang merupakan rangkuman guna pencapaian target. Adapun
Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada
pada Renja Kecamatan Kedu Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 1.1
berikut.
Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan
Renja Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disusun
dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:
a. Pengolahan data dan informasi;
Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Kedu,
pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan
RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang
diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan
pelayanan internal Kecamatan Kedu, yang menyangkut aspek:
1) Kondisi pelayanan Kecamatan Kedu;
2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Kedu;
3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kedu tahun
sebelumnya;
4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra
Kecamatan Kedu;
5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
3
6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi
pelayanan Kecamatan Kedu;
7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan
Kedu;
8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun 2021;
10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Provinsi;
11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Kedu; dan
12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Kedu.
b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Kedu;
Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Kedu
adalah:
1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur
kinerja pelayanan Kecamatan Kedu.
2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator
kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam
Renstra Kecamatan Kedu untuk kondisi tahun 2019-2023;
4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019,
dan perkiraan realisasi tahun 2020 berdasarkan APBD yang telah
disahkan untuk pelaksanaan tahun 2020;
5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi,
rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator
kinerja pada Kecamatan Kedu.
c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kedu tahun
lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Kedu;
Review hasil evaluasi mencakup:
1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
yang direncanakan;
2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang
direncanakan;
3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
yang direncanakan;
Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau
kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul
terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan
Kedu. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor
penyebab tersebut.
Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Kedu
dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
4
1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target
kinerja program;
2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Kedu
tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian
kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Kedu;
3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan
dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Kedu dan
pencapaian visi dan misi kepala daerah;
4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana
berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Kedu sampai dengan
tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu
pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai
keberhasilan dari pelaksanaannya.
d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kedu;
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan
Kedu, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas
pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kecamatan Kedu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Kecamatan Kedu tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra
Kecamatan Kedu.
Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :
1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kedu dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kedu;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Kecamatan Kedu;
3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian
program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan
Minimal) dan SDG’s (Sustainable Developmnet Goals);
4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan
Kedu;
6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.
e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi
prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja programatau kegiatan,
tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif
yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan
Kedu.
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
5
Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:
a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di
dalam rancangan awal RKPD;
b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan
yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan.
c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan
APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan
daerah.
f. Perumusan tujuan dan sasaran;
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kedu yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Kedu.
g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian
dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku
kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan
pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi
Kecamatan Kedu.
Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat
teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh
PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Kedu. Namun
dalam proses ini Kecamatan Kedu mempunyai peran yang sangat penting
karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam
desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kedu terhadap seluruh
Perangkat Daerah yang lain.
h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;
Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran
pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan
relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk
memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kecamatan Kedu dalam pembangunan daerah.
i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Kedu;
Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Kedu merupakan
kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan
mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program
atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.
j. Telaahan Kebijakan Nasional;
Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan
sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan
pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata
kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan,
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
6
ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi,
lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan,
terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi,
politik, hukum dan keamanan.
k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kedu;
Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kedu perlu dilakukan
setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan
kerja.
l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan
Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk
menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Kedu dengan saran
dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.
m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Kedu dengan hasil
pembahasan forum Perangkat Daerah.
Dokumen rancangan Renja Kecamatan Kedu yang telah didiskusikan
dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan
masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum
Perangkat Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja
Kecamatan Kedu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan
daerah;
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
7
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun
2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
8
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renja Kecamatan Kedu Tahun 2021 adalah sebagai
pedoman bagi Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dalam rangka
merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target
sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja
Kecamatan Kedu untuk Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Kecamatan Kedu.
Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Kedu Tahun 2021
adalah antara lain sebagai berikut:
1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah Tahun 2021 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat,
tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kedu selama
kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2021;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing
program dan kegiatan Kecamatan Kedu Tahun 2021;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan
kegiatan Kecamatan Kedu Tahun 2021; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Kedu Tahun 2021.
1.4. Sistematika Penulisan
Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Kedu
Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Kecamatan Kedu TAHUN 2019
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB IV PENUTUP
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
9
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Kecamatan Kedu TAHUN 2019
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kedu Tahun 2019 dan Capaian
Renstra Kecamatan Kedu Tahun 2019-2023
Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Kedu Tahun 2021,
diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Kedu Tahun
2019 terhadap capaian renstra Kecamatan Kedu Tahun 2019-2023, serta
evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun
2020.
Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi sampai dengan
tahun 2019 terhadap target tahun 2019 dan target akhir Renstra tahun 2019-
2023.
Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Kedu Tahun 2019-2023
telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2019 sebagai tahun
pertama pelaksanaan Renstra Kecamatan Kedu 2019-2023 telah dapat
diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel
berikut :
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
10
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kedu
s.d Tahun 2019
No
Bidang/ Program/Kegi
atan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Satuan
Target Akhir Renstra
Realisasi s/d 2018
Target 2019 Realisasi 2019
Capaian 2019
Realisasi s/d 2019
Capaian s/d 2020
Ket
K Rp K Rp
K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K
(%) Rp (%)
K Rp. K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+11) 18 18 19
Belanja Tidak Langsung
1 Belanja Pegawai
a. Gaji dan Tunjangan
Terbayarnya gaji dan tunjangan
bulan 65 13.311.600.000 26 14 2.862.617.300 2.862.617.300 14 2.376.432.594 100 83 39 7.266.698.869 45 7.266.698.869
2. Program
perencanaan,e
valuasi.dan
kelitbangan
perangkat
daerah
persentase
penyelesaian
dokumen
perencanaan
,evaluasi,dat
a pokok dan
pelaporan
perangkat
daerah
a Perencanaan
dan
pengendalian
kegiatan-
kegiatan
Meningkatny
a
perencanaan
dan
pelaporan
SKPD
dokumen
167 15,469,200
22 24 5.000.000 2,419,200
24 2.419.200 100 100 46 2.419.200 57
Total Program
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
11
A PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa
Komunikasi,Sumbe
r daya Air dan
Listrik
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
aparatur
bulan 60 108,346,000
12 12 20.500.000 20.496.000 12 9,387,177
100 46 24 9,387,177
2
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
aparatur
bulan 60 17,498,000
12 12 3.000.000 2.998.700 12 2,998,700
100 99,9 24 2,998,700
3
Penyediaan alat
tulis kantor
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
aparatur
bulan 60 40,249,900
12 12 7.500.000 7.499.900 12 7,499,900
100 100 24 7,499,900
4 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
aparatur
bulan 60 29,500,000
12 12 5.000.000 5.000.000 12 5,000,000
100 100 24 5,000,000
5 Penyediaan
komponen
listrik/penerangan
bangunan kantor
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
aparatur
bulan 60 14,546,350
12 12 3.000.000 2.996.350 12 2,996,350
100 100 24 2,996,350
6 Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perudang-
undangan
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
aparatur
bulan 60 7,570,000
12 12 1.500.000 1.320.000 12 1,310,000
100 100 24 1,310,000
7 Penyediaan
makanan dan
minuman
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
bulan 60 81,845,000
12 12 15,000,000
14,995,000
12 11,342,000
100 76 24 11,342,000
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
12
aparatur
8
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
aparatur
bulan 60 179,970,000
12 12 30,000,000
29,970,000
12 29,670,000
100 100 24 29,670,000
9 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
aparatur
bulan 60 149,000,000
12 12 25,000,000
25,000,000
12 22,015,000
100 88 24 22,015,000
10
Jasa pelayanan
perkantoran
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
aparatur
bulan 60 98,300,000
12 12 14,500,000
29,499,000
12 27,330,612
100 93 24 27,330,612
Total Program
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya perlengkapa
n gedung kantor 1
paket 5 675.000.000 2 1 13,638,100
13.638.100 1 12,403,100
100 91 3 12,403,100
2 Pengadaan
peralatan gedung
kantor
Tersedianya peralatan kantor
10.000.000 10.000.000 2 9,784,000
100 98 2 9,784,000
3
Pemeliharaan rutin
berkala peralatan
gedung kantor
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
aparatur
bulan
60
12 12 4.000.000 3,174,200
12 2,080,000
100 66 12 2,080,000
4
Pemeliharaan rutin
berkala kendaraan
dinas/operasional
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
aparatur
bulan
60
12 12 20.000.000 19,989,000
12 17,462,250
100 87 12 17,462,250
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
13
5 Pemeliharaan rutin
berkala
perlengkapan
gedung kantor
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
aparatur
bulan
60
12 12 5.000.000 3,194,100
12 3,194,100
100 100 3,194,100
6 Pengadaan sarana
dan prasarana
pendukung gedung
kantor
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
aparatur
unit
1
1 1 30.000.000 29,997,300
1 29,997,300
100 100 29,997,300
7 Rehabilitasi sedang
berat gedung
kantor
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
aparatur
bulan
60
12 12 15.000.000 14,994,700
12 14,993,500
100 99 14,993,500
B Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan
1 Koordinasi
pengelolaan Tata
pemerintahan
Peningkatan
koordinasi
dengan
pemerintah
desa,PATEN,pela
yanan
pendaftaran
penduduk da
penyelesaian
sengketa tanah
garapan,PPID,sta
stistik,pelestarian
naskah kuna.
bulan 60 85,404,000
12 12 23.000.000
12,854,000
12 9.639.000 100 75 32.639.000
2 Koordinasi
Pengembangan
Potensi
desa/kelurahan
Terselesaikannya
pengelolaan keuangan desa
bulan 60 377,459,900
12 75,5
00,0
00
12 75,500,000
75,459,900 12 75,459.900
100 100 24 150.919.800
C Program peningkatan Pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
14
1 Koordinasi
pemberdayaan
masyarakat desa
Meningkatnya
kuantitas,kialitas
kelembagaan
desa,tertib
administrasi
penyelenggaraan
pemerintahan
desa,tersusunnya
RKP
desa,terlaksanan
ya Musrenbang di
Tk
Kecamatan,tersus
unnya APBDES
dan perdes,profil
desa,pemantyuan
kegiatan
pembangunan
yang berlokasi di
Kecamatan,pemb
erdayaan
masyarakat
bulan
60 165,189,600
12 12 37,000,000
22,389,600
12 22,377,350
100 100 24 22,377,350
2 Fasilitasi Dana
Transfer dan
Bantuan keuangan
kepada desa
Terlaksananya
pembinaan dan
tertib administrasi
keuangan desa
serta fasilitasi
bantuan
keuangan kepada
desa
bulan
60 5,115,600
12 12 10.500.000 5,115,600
12 5,080,600
100 100 24 5,080,600
3 Fasilitasi
pemberdayaan dan
kesejahteraan
keluarga (PKK)
Meningkatnya
SDM pengurus
PKK Desa
bulan
60 66,234,200
12 12 14,000,000
11,234,200
12 10,934,200
100 97 24 10,934,200
D Program peningkatan kesejahteraan Rakyat
1 Koordinasi
Peningkatan
Kesejahteraan
Rakyat
Terlaksananya
koordinasi
peningkatan
kesejahteraan
eakyat dan
bulan
60 63,303,800
12 12 23.500.000 13.573.500
12.507.500
100 92 24 12.507.500
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
15
pemberdayaan
sosial
2 Koordinasi
penanggulangan
kemiskinan
Meningkatnya
taraf hidup
masyarakat
bulan
60 27,729,600
7.000.000 3,729,800
3,524,400
3,524,400
3 Pendampingan
program barang
bersubsidi
Tersalurnya
barang bersubsidi
bulan
60 2,539,900
5.000.000 2,539,900
1,120,000
1,120,000
E Program peningkatan ketentraman dan
ketertiban masyarakat kecamatan
1 Koordinasi
ketentraman dan
ketertiban umum
Terlaksananya
koordinasi
kesiapsiagaan
bencana alam,
meningkatnya
keamanan,ketentr
aman dan
ketertiban
masyarakat dan
berkurangknya
tindak kriminal
bulan 60 30,731,850
5.000.000 3,731,850
12 3,731,850
3,731,850
2 Pemantuan Pilpres
dan Pilkada di Tk
Kecamatan
Terlaksananya
pemantauan
kegiatan
pemilukada/
Pilpres dan Pilleg
di tingkat
kecamatan
desa 14 4,239,500
14 7.000.000 4,239,500
14 4,239,500
100 100 12 4,239,500
3 Forum koordinasi
pimpinan
kecamatan(Forkom
pincam)
terlaksananya
Forum koordinasi
pimpinan di
kecamatan
bulan 60 75.000.000 12 12 0 13,200,000
12 13,200,000
100 100 24 13,200,000
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
16
Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun
2019 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan
Kedu Tahun 2019-2023.
Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja
Kecamatan Kedu di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran
atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kedu berupa:
1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
a. Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan
b. Koordinasi Pengembangan Potensi Desa / Kelurahan
c. Fasilitasi pembinaan dan pengisian Kades/Perdes dan BPD
d. Fasilitasi dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa
e. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )
f. Koordinasi peningkatan kesejehteraan rakyat
g. Koordinasi penanggulangan kemiskinan
h. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
i. Pemantauan kegiatan pemilukada di tingkat Kecamatan
j. Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan ( Forkompincam )
k. Penyusunan dan Pelaporan dokumen perencanaan
l. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan.
Kantor
m. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
o. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
p. Pengadaan peralatan gedung kantor
q. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
r. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan, dengan kegiatan sbb:
a. Tidak ada
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
a. Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan
b. Pendampingan program barang bersubsidi
c. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan alat tulis kantor
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
17
g. Penyediaan makanan dan minuman
h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
i. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
j. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
k. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
l. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2019, maka dapat
dikatakan bahwa Kecamatan Kedu dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum
mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Baik yaitu
dengan nilai 97,82%,. Hal tersebut didukung dengan data capaian
kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan
pengkajian pembangunan daerah;
Capaian Kinerja : 92,36 % kategori Baik
2. Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
dan
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program
dan kegiatan di Tahun 2019 ini diproyeksikan semua dapat tercapai
sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan
Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedu
2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)
Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedu
dapat dilihat padaTabel Capaian IKPD berikut:
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
18
Tabel. 2.2 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Kedu
Kabupaten Temanggung
No
TUJUAN/S
ARARAN/P
ROGRAM
INDIKATOR KINERJA
DAERAH
SATU
AN
Kondisi
2018
TARGET KINERJA REALISASI KINERJA 2019 (%)
STATUS
FAKTOR
PENDORONG
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
TT
AT
UK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INDIKATOR TUJUAN
Indek Kepuasan
Masyarakat (IKM)
di Kecamatan
-
-
84
85
86
87
89
83,95
99,94
v
Jumlah pengunjung
yang
mendapatpelayanan di Kecamatan
INDIKATOR SASARAN
Persentase
pelanggaran disiplin
perangkat
desa/kelurahan
%
-
1
0,7
0,5
0,3
0
0
100
V
Jumlah
Perangkat Desa
yang melanggar
disiplin dibagi
jumlah
perangkat desa
dikali 100%
Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin 0
Jumlah perangkat desa 217
Persentase
penanganan laporan
kejadian
%
100
85.71
85.71
85.71
85.71
85.71
100
100.00
V
Jumlah laporan
kejadian yang
ditindaklanjuti
dibagi jumlah
laporan kejadian
dikali 100%
Jumlah laporan kejadian 3
Jumlah laporan yang ditangani 3
Persentase Rumah
Tidak Layak Huni
(RTLH)
%
10.57
9.13
7.72
6.35
5
5.30
94.00
V
Jumlah rumah
tidak layak huni
dibagi jumlah
rumah dikali
Jumlah rumah tidak layak huni 8
Jumlah rumah 14,192
Persentase kegiatan
yang selesai tepat
waktu
%
91.66
91.66
91.66
91.66
91.66
83.33
92.36
V
Jumlah desa
yang
menyelesaikan
kegiatan tepat
waktu dibagi
dengan jumlah
seluruh desa
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
19
Jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu 13
Jumlah Desa 14
INDIKATOR PROGRAM
1 Program
peningkata
n
pengelolaa
n tata
pemerinta
han
Persentase
kepemilikan KTP-El
di kecamatan
%
97.39
100
100
100
100
100
94.3
94.30
V
Jumlah
penduduk yang
mempunyai KTP-
el di Kecamatan
dibagi jumlah
penduduk usia
17 tahun keatas
atau telah
menikah
Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Kedu(jiwa) 45,237
Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di 47,979
Persentase
pelanggaran disiplin
perangkat
desa/kelurahan
%
-
1
0.07
0.05
0.03
0
0
100
V
Jumlah
Perangkat Desa
yang melanggar
disiplin dibagi
jumlah
perangkat desa
dikali 100%
Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan 0
Jumlah perangkat desa di Kecamatan kedu(jiwa) 140
Persentase realisasi
penerimaan PBB
%
100
100
100
100
100
100
97.32
97.32
V
Jumlah realisasi
penerimaan PBB
dibagi jumlah
ketetapan PBB
dikali 100%
Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kedu 734289138
Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan kedu 734289138
2 Program
peningkata
n
pemberday
aan
masyarakat
dan desa
Persentase jumlah
desa yang
menyelesaikan RKP-
Desa tepat waktu
%
-
100
100
100
100
100
100
100
V
Jumlah desa
yang
menyelesaikan
RKP-Desa tepat
waktu dibagi
jumlah desa
dikali 100%
Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu 14
Jumlah Desa 14
Persentase jumlah
desa yang
menyelesaikan APB-
Desa tepat waktu
%
-
100
100
100
100
100
100
100
V
jumlah desa
yang
menyelesaikan
APB-Desa tepat
waktu dibagi
jumlah desa
dikali 100%
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
20
Jumlah desa yangmenyelesaikan APB-Desa tepat waktu 14
Jumlah Desa 14
3 Program
peningkata
n
kesejahtera
an
masyarakat
di
Kecamatan
Persentase tempat
ibadah kondisi baik
%
-
70
75
80
90
95
92.05
94.7
V
Jumlah rumah
ibadah kondisi
baik dibagi
jumlah rumah
ibadah dikali
100%
Jumlah rumah ibadah kondisi baik 160
Jumlah rumah ibadah 176
Persentase RTLH
%
15.08
13
11
9
7
5
5.3
94.00
V
Jumlah rumah
tidak layak huni
dibagi jumlah
rumah dikali
Jumlah rumah tidak layak huni 753
Jumlah rumah tinggal 14,192
4 Program
peningkata
n
ketrentram
an dan
ketertiban
masyarakat
Angka kriminalitas
kecamatan
%
N.A
4.3
3.3
2.3
1.3
1
0
100
V
Jumlah tindak
kriminal dibagi
jumlah
penduduk dikali
10.000
Total Jumlah Tindak Kriminal 0
Jumlah Penduduk 63,004
Persentase
penanganan laporan
kejadian
%
100
100
100
100
100
100
100
100
V
Jumlah laporan
kejadian yang
ditindaklanjuti
dibagi jumlah
laporan kejadian
dikali 100%
Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti 3
Jumlah laporan kejadian 3
JUMLAH INDIKATOR SASARAN 4 RATA-RATA CAPAIAN SASARAN 96.59
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM 9 RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM 97.82
JUMLAH SEMUA INDIKATOR 13 RATA-RATA CAPAIAN PD 97.20
Keterangan:
T: 85-100
S: 50-85
R: 0-50
21
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai
berikut:
1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 2 terdiri dari:
a. Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial di luar panti sosial.
1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Sumber daya
manusia yang Profesional
2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya
kesadaran perangkat desa.
3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu
adanya pelatihan atau bimbingan tehknis untuk perangkat
desa.
b. Persentase penaganan kejadian
1) Faktor pendorong indicator tersebut adalah adanya
kesiapsiagaan dan tanggung jawab dari pemerintah desa.
2) Faktor penghambat indicator tersebut adalah lambatnya
pelaporan kejadian
3) Rekomendasi tindak lanjut indicator tersebut adalah adanya
sosialisasi dalam penaganan laporan kejadian.
2. Capaian indikator dengan status tercapai ada 3 terdiri dari:
a. Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial di luar panti sosial.
1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya SDM yang
Profesional.
2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangya
profesionalnya SDM dalam melayani masyarakat.
3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah adanya
monitoring dan evaluasi secara rutin setiap periode tertentu.
b. Persentase Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH )
1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Meningkatnya taraf
hidup masyarakat
2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih adanya
pembangian yang tidak sesuai dengan seharusnya.
3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah adanya
monitoring dan evaluasi secara periodik.
c. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu.
1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya SDM yang
Profesional
2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih adanya
22
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
perangkat desa yang kurang profesional.
3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah adanya
pendampingan secara berkesinambungan.
2.3. Data Pokok
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Merupakan data dan
Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari
hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam memperolaj pelayanan dari aparatur penyelenggara
pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan
kebutuhan.
Untuk menjawab tantangan dari masyarakat dan untuk
meningkatkan pelayanan public tersebut pemerintan Kecamatan telah
melaksanakan kegiatan dan survey IKM yang dilaksanakan setiap
tahun baik secara mandiri maupun dilakukan oleh ke 3 dengan
tujuan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur pelayanan yang masih
perlu perbaikan serta menjadikan pendorong setiap unit
penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas
pelayanannya.
2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa.
Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau
perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban
dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran
disiplin dimaksud meliputi:
a. tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih
dalam 1 bulan dan/atau
b. tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit
sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
c. melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap
Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat
Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang
melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.
Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
23
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
Tabel 2.2
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
di Kecamatan Kedu Tahun 2014-2019 s/d Triwulan IV
No Uraian
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah
perangkat
desa yang
melanggar
disiplin di
Kecamatan
Kedu (jiwa)
2 1 1 0 0 0
2 Jumlah
perangkat
desa di
Kecamatan
Kedu (jiwa)
216 212 201 205 205 217
3 Persentase
(%) 0,09 0,49 0,49 0
0 0
Sumber : Kecamatan Kedu Tahun 2020
Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin
perangkat desa di Kecamatan Kedu semakin meningkat/menurun
karena adanya pembinaan di desa - desa, pelanggaran perangkat desa
godang wayang karena pelanggaran absensi ,dana PBB.
Tabel 2.3
Jumlah pelanggaran disiplin
NO DESA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Kedu 1
2 Danurejo
3 Salamsari
4 Candimulyo 1
5 Mojotengah
6 Karangtejo
7 Kutoanyar
24
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
8 Mergoati
9 Ngadimulyo
10 Kundisari
11 Bojonegoro
12 Gondangwayang 2
13 Tegalsari
14 Bandungggede
JUMLAH 2 1 1 0 0 0
3. Persentase Kepemilikan KTP-el di KecamatanKedu
Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda
Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di
Kecamatan Kedu adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di
Kecamatan Kedu dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau
telah menikah di Kecamatan Kedu. Presentase kepemilikan KTP el
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.4
Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kedu Tahun 2014-2019 s.d Triwulan IV
No Uraian
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah
penduduk
mempunyai
KTP-el di
Kecamatan
Kedu (jiwa)
42.923 43.608 44.229 44.523 45.165 45.237
2 Jumlah
penduduk
usia 17 tahun
43.994 45.029 46.011 46.515 47.627 47.979
25
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
No Uraian
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
keatas atau
telah menikah
di Kecamatan
Kedu (jiwa)
3 Persentase (%) 97,5 96,8 96,1 95,7 94,8 94,3
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Temanggung Tahun 2020
Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan
KTP selama tahun 2014 – 2019 flukfuatif, karena ada
permasalahan teknis berupa blanko habis.disamping itu
pertambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar dari pada
pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.
Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah
kepemilikan KTP meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya
yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola
perekaman KTP-el Ke Desa-Desa dan rumah penduduk untuk
penduduk usia lanjut/jompo.
Tabel 2.5 - Triwulan IV
Penduduk Wajib KTP-el yang belum memiliki KTP-el di Kecamatan
Kedu tahun 2019
NO DESA
Wajib KTP yang
belum memiliki KTP
el
1 Kedu 239
2 Danurejo 109
3 Salamsari 63
4 Candimulyo 225
5 Mojotengah 176
6 Karangtejo 114
7 Kutoanyar 166
26
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
8 Mergowati 250
9 Ngadimulyo 377
10 Kundisari 256
11 Bojonegoro 208
12 Gondangwang 253
13 Tegalsari 136
14 Bandungggede 170
JUMLAH 2.742
Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung
Tahun 2020
4. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB )merupakan pungutan atas tanah
dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau
kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki
suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.Rumus
daripersentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi
penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%.
Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama
satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah
Tabel 2.6
Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kedu Tahun 2014-2019 s.d TRIWULAN IV
No Uraian
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah
realisasi
penerimaan
PBB di
Kecamatan
Kedu
827.670.369 1.285.210.635 741.461.223 748.913.785 737.992.220 734.289.138
2 Jumlah
ketetapan
PBB di
Kecamatan
840.557.840 1.338.761.079 750.171.259 753.470.609 753.049.993 754.483.519
27
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
No Uraian
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kedu
3 Persentase
(%) 98,30 98,46 95,99 98,83 97,57 97,32
Sumber : Kecamatan Kedu Tahun 2020
Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan
PBB di Kecamatan Kedu cenderung fluktuatif , karena ada wajib pajak
yang bertempat tinggal di luar daerah provinsi sehingga dalam
penagihan mengalami kesulitan.
Tabel 2.7
Data persentase dan realisasi penerimaan PBB tahun 2019
NO DESA
JUMLAH
KETETAPAN
(Rp)
REALISASI(Rp.)
Presentase
%
1 Kedu 99.653.090 99.523.436 99,86
2 Danurejo 31.798.464 31.798.464 100
3 Salamsari 40.852.606 40.852.606 100
4 Candimulyo 61.883.129 61.883.129 100
5 Mojotengah 58.708.846 54.187.734 92.18
6 Karangtejo 39.240.039 39.240.039 100
7 Kutoanyar 30.371.056 24.596.067 81,02
8 Mergowati 60.350.752 60.350.752 100
9 Ngadimulyo 40.188.858 30.240.039 75,87
10 Kundisari 50.123.078 50.123.078 100
11 Bojonegoro 54.428.010 54.428.010 100
12 Gondangwang 63.506.179 53.506.179 100
13 Tegalsari 53.776.053 53.776.053 100
14 Bandungggede 69.533.223 69.553.223 100
JUMLAH 754.483.519 734.289.138 97,32
28
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang
berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya
yang sah.
Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah
semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.
Rumusnya desa yang Tertib dalam Pengelolaan Asetadalah
sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi
jumlah desa dikali 100%.
Persentase desa yang yang tertib dalam pengelolaan
asetdiKecamatan Kedu Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
Tabel 2.8
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
di Kecamatan Kedu Tahun 2014 – 2019 s.d triwulan IV
No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1
Jumlah desa yang
tertib dalam
pengelolaan asset
14 14 14 14
14 14
2 Jumlah Desa 14 14 14 14 14 14
3
Persentase desa yang
tertib dalam
pengelolaan aset
100 100 100 100
100 100
Sumber: Kecamatan Kedu Temanggung, 2020
Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam
Pengelolaan Aset di Kecamatan Kedu sejak Tahun 2014 sampai
Tahun 2019 100%.
6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang
dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui
Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
29
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan
Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di
capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.
Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu
adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi
jumlah desa dikali 100%.
Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan
Kedu Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.9
Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
di Kecamatan Kedu Tahun 2014 – 2019 s.d triwulan IV
sumber: Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, 2020
berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi
desa tepat waktu di Kecamatan Kedu sejak Tahun 2014 sampai Tahun
2019 mengalami kenaikan, hal ini mengandung arti bahwa kesadaran
perangkat desa akan pentingnya laporan pertanggung jawaban
meningkat.
7. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu
Pelaksanaan Kegiatan dan pengadaan Pemerintahan Desa yang
meliputi kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu, persentase kegiatan
selesai tepat waktu diperoleh dari jumlah kegiatan desa yang selesai
tepat waktu di bagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.
No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah desa yang
mengirim LPPD tepat
waktu 8 9 10 14 14
14
2 Jumlah desa 14 14 14 14 14 14
3 Persentase (%) 57,1 64,2 71,4 100 100 100
30
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
Table.2.10
Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu
Di Kecamatan Kedu tahun 2014 – 2019 s/d Triwulan IV
No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1
Jumlah desa yang
menyelesaikan
kegiatan tepat waktu
9 10 11 12 13 14
2 Jumlah desa 14 14 14 14 14 14
3
Persentase desa yg
menyelesaikan
kegiatan tepat waktu
64,2 71,4 78,5 85,7 92,8 100.0
Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang
menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Kedu sejak Tahun
2014 sampai Tahun 2019 cenderung meningkat karena Perangkat Desa
sudah menyadari akan keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan tepat
waktu.
8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat
Waktu
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa
ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.
Persentase desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa
tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.
Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di
Kecamatan Kedu Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
31
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
Tabel 2.11
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Kedu Tahun 2014 – 2019 s/d Triwulan IV
No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1
Jumlah desa yang
menyelesaikan RKP-Desa
tepat waktu
8 9 10 11 14 14
2 Jumlah desa 14 14 14 14 14 14
3 Persentase 57,1 64,2 71,4 78,5 100 100
Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang
menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kedu sejak Tahun
2014 sampai Tahun 2019 cenderung meningkat karena Perangkat Desa
sudah menyadari akan pentingnya sebuah perencanaan. Sedangkan
desa yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan RKP-Desa adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.12
Daftar desa yg menyelesaikan RKP kondisi tahun 2019
NO DESA
Yang
menyelesaikan
RKP tepat
waktu
Tidak
tepat
waktu
Tanggal
penyampaian
1 Kedu V 30 Des 2019
2 Danurejo V 31 Des 2019
3 Salamsari V 30 Des 2019
4 Candimulyo V 31 Des 2019
5 Mojotengah V 31 Des 2019
6 Karangtejo V 30 Des 2019
7 Kutoanyar V 30 Des 2019
8 Mergowati V 28 Des 2019
32
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
9 Ngadimulyo V 30 Des 2019
10 Kundisari V 20 Des 2019
11 Bojonegoro V 30 Des 2019
12 Gondangwayang V 15 Des 2019
13 Tegalsari V 30 Des 2019
14 Bandungggede V 30 Des 2019
9. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu.
Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah
peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi
pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa
terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.
Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan
pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh penerintah desa
selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang
menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah
desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa
dikali 100%.
Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di
Kecamatan Kedu Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 2.13
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Kedu Tahun 2014 – 2019 s.d Triwulan IV
No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1
Jumlah desa yang
menyelesaikan APB-
Desa tepat waktu
7 8 9 10 13 14
2 Jumlah desa 14 14 14 14 14 14
3 Persentase 50,0 57,1 64,2 71,4 92,8 100
Sumber : Kecamatan Kedu 2020
33
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang
menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan 100% sejak Tahun
2014 sampai Tahun 2019 cenderung meningkat karena dengan adanya
Bimtek dan peran pendamping desa yang membimbing terus menerus.
Sedangkan desa yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan APB-
Desa adalah :
Tabel 2.14
Daftar desa kondisi tahun 2019
NO Desa
Yang
menyelesaikan
APBDES tepat
waktu
Tidak
tepat
waktu
Tanggal
penyampaian
1 Kedu V 2 Jan 2020
2 Danurejo V 2 Jan 2020
3 Salamsari V 30 Des 2019
4 Candimulyo V 31 Des 2019
5 Mojotengah V 2 Jan 2020
6 Karangtejo V 4 Jan 2020
7 Kutoanyar V 4 Jan 2020
8 Mergowati V 2 Jan 2020
9 Ngadimulyo V 2 Jan 2020
10 Kundisari V 26 Des 2019
11 Bojonegoro V 4 Jan 2020
12 Gondangwayang V 31 Des 2019
13 Tegalsari V 30 Des 2019
14 Bandungggede V 28 Des 2019
JUMLAH 14
34
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
10. Persentase rumah tidak layak huni
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah
yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan
kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka
digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah
rumah dikali 100%.
Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2014-
2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.15
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kecamatan Kedu Tahun 2014-2019 s.d Triwulan IV
no
Uraian
Tahn
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018 2019
1. Jumlah rumah tidak
layak huni 1.115 788 781 770 761 753
2. Jumlah yang
ditangani -
327
7
11
9 8
3. Jumlah rumah
tinggal
13.664 13.736 13.901 14.067 14.148 14.192
4. Persentase 8.16 5.73 5.61 5,47 5,37 5,30
Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2020
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase RTLH
cenderung naik. Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua)
aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah.
Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap,
dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur
dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan
dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di
KecamatanKedu pada Tahun 2015 sampai akhir 2017 menurun dari
1.376 unit menjadi 1.306 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH
sebanyak 70 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun
terakhir.
35
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
11. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik
Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh
umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau
kepercayaan mereka masing-masing.
Batasan kondisi baik meliputi:
a. Masih layak untuk digunakan
b. 80% kondisi bangunan secara umum baik
c. Ada toilet
d. Tersedia air bersih
Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi
baikadalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah
ibadah dikali 100%.
Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten
Temanggung dari tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 2.16
Persentase rumah ibadah kondisi baik Kecamatan Kedu, Tahun 2014-2019 s.d Triwulan IV
N No Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Jumlah
rumah ibadah
kondisi baik
162
- Islam 142 145 159 160 160 160
- Kristen 1 1 1 1 1 1
- Katholik 1 1 1 1 1 1
- Hindu - -
- Budha - -
- onghuchu - -
2. Jumlah rumah
ibadah
159 159 175 175 176 176
% rumah
ibadah
kondisi baik
90,5 92,4 92,0 92,5 92,05 92.05
Sumber : Kecamatan Kedu 2020
36
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah
kondisi baik sejak tahun 2014 – 2019 masih dalam kondisi baik dan
terawat.
Tabel 2.17
Data Rumah ibadah kondisi rusak
No. Nama tempat ibadah Lokasi desa
1 Masjid Alfurqon Kedu gang IV
2 Masjid Darul Magfiroh Kedungwuluh Candimulyo
3 Masjid Baitul mustaqim Dumpil Candimulyo
4 Masjid baitul makmur Pakisan candimulyo
5 Masjid AL falah Demangan candimulyo
6 Masjid Nurul Mutaqim Pakian Candimulyo
7 Masjid Alfalah Candiasri Candimulyo
8 Masjid Jamaludin Klegen Candimulyo
9 Masjid Affaqwa Ngumbulan Candimulyo
10 Masjid Barokah Ngadidono Ngadimulyo
11 Masjid Nurul huda Bilang Gondangwayang
12 Masjid Sabil falah Cepit Gondang wayang
13 Masjid Baiturochman Paladan Tegalsari
14 Masjid Al Mubarok Diwek Bojonegoro
12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian
Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang
dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku
kejadian.kejadian telah ditangani oleh Kasi Trantib dengan Menelpon
ke BBGD Kabupaten Temanggung selanjutnya BPGD langsung
mengadakan pemadaman ke lokasi kejadaian. Persentase
penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan
kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali
100%.
37
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Kedu
Tahun 2014 sampai 2019 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 2.18
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Kedu Tahun 2014 – 2019 s.d triwulan IV
No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah laporan kejadian
yang ditindak lanjuti 0 1 0 1 6
3
2 Jumlah laporan kejadian 0 1 0 1 6 3
3 Persentase(%) 0 100 0 100 100 100
Sumber: Kecamatan Kedu Tahun 2020
Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di
Kecamatan Kedu sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2019 cenderung
menurun, tahun 2019 mengalami penurunan.Kejadian bencana di
desa Kedu Masjid Almutaqim bangunan atap runtuh, Dam
Sidomakmur desa Mergowati Retak ², 50 % tanah amblas sehingga
sawah ± 125 hektar kekeringan kebakaran gumuk dusun Kahuripan
desa Kedu.
13. Angka Kriminalitas Kecamatan
Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi
dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.
Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus
narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian,
penipuan, dan pemalsuan uang.Indikator ini berguna untuk
menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin
rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan
masyarakat.
Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak
kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak
kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).
Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah
jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
38
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Kedu dari tahun
2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.20
Angka Kriminalitas Kecamatan Kedu Tahun 2014-2019 s.d Triwulan IV
No Jenis
Kriminal
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Jumlah
kasus
Narkoba
0 0 0 0 0 0
2.
Jumlah
kasus
Pembunuha
n
0 0 0 0 0 0
3. Jumlah
Kejahatan
Seksual
0 0 0 0 0 0
4.
Jumlah
kasus
Penganiayaa
n
0 0 0 0 0 0
5. Jumlah
kasus
Pencurian
1 1 2
5 0
6.
Jumlah
kasus
Penipuan
0 0 0
7.
Jumlah
kasus
Pemalsuan
uang
1 0
0
0
8.
Total
Jumlah
Tindak
Kriminal
1 1 1 2 5 0
9. Jumlah
Penduduk
58.52
9
59.89
9
61.17
1
61.82
9
63.00
4
63.00
4
10 Angka
Kriminalitas 0,01 0,002 0.016 0,032 0,014 0
39
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
Dari 39 tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas
kecamatan kedu meningkat ,di desa bandunggede gantung diri, di desa
Kundisari Gantung diri, Pencurian di desa Kedu, pemalsuan uang
didesa Bandungggede, pencurian desa Bandunggede, Pencurian beras
Raskin di balai desa Bojonegoro.
Tabel 2.21
Daftar kasus kriminal th 2014-2019 s.d triwulan IV
NO DESA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Kedu 1
2 Danurejo
3 Salamsari
4 Candimulyo
5 Mojotengah
6 Karangtejo
7 Kutoanyar
8 Mergowati
9 Ngadimulyo
10 Kundisari 1
11 Bojonegoro 1 2 2
12 Gondangwang
13 Tegalsari
14 Bandungggede 1 1
JUMLAH 1 1 1 2 5
14. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana
Desa tangguh bencana didefinisikan sebagai desa yang rawan
bencana yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan,bangunan
minimum luas lahan dan bangunan.
Untuk memperoleh persentase desa tangguh bencana maka
digunakan rumus jumlah desa tidak tangguh bencana dibagi jumlah
desa dikali 100%.
40
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
Tabel 2.19
Tabel persentasi desa rawan bencana
Tahun 2014-2019 s.d Triwulan IV
No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah desa tangguh
bencana 0 0 0 0 0
0
2 Jumlah desa rawan
bencana 9 9 9 9 9
9
3 Persentase (%) 0 0 0 0 0 0
Sumber: Kecamatan Kedu Tahun 2020
Berdasarkan tabel di atas, cakupan desa tangguh bencana di
Kecamatan Kedu sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2019 masih 0%.
Desa rawan bencana di Kecamatan Kedu meliputi 9 desa yaitu
desa Kundisari, Salamsari , Mergowati, Kutoanyar, Kedu, Tegalsari,
Bojonegoro, Candimulyo dan Danurejo.
41
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan
Kedu.
Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan
Kedu dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target
namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target
serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu
penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Kecamatan Kedu sebagaimana berikut:
1. Tingkat kinerja Kecamatan Kedu dari 12 indikator terdapat 2
indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain :
• Indikator persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi
anggaran Renstra SKPD
Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD
Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat
mengalokasikan anggaran untuk semua program dan
kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.
• Indikator persentase kegiatan SKPD di Luar rancangan awal
SKPD tahun 2019
Hal ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang
tidak ada dalam Renstra SKPD
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraaan tugas dan fungsi Kecamatan Kedu, antara
lain
Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi Kecamatan Kedu, adalah sebagai berikut:
a. Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai
budaya, dan keteladanan;
b. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;
c. Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan;
d. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan
teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan
infrasruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang
berwawasan lingkungan;
e. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan;
42
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
f. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
g. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak;
h. Belum optimalnya pemberdayaan pemuda, dan
pengembangan olahraga;
i. Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/
permukiman yang bersih dan sehat;
j. Belum optimalnya pengelolaan tata ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang;
k. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup;
l. Belum optimlnya pemerataan pembangunan infrastruktur
daerah;
m. Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat
terhadap layanan transportasi;
n. Belum optimalnya pengelolaan administrasi
pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset,
dan pengelolaan kearsipan yang di dukung dengan
pelaksanaan e-Goverment;
o. Belum optimalnya pelayanan publik.
2.4. Review terhadap rancangan awal SKPD
Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah
dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan
program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang
disediakan di rancangan awal RKPD.
Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah
sebagaimana berikut:
1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Kecamatan
Kedu, yaitu 1 (satu) kegiatan :
a. Forum Komunikasi pimpinan kecamatan Forkompincam
Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program
dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.20 berikut:
43
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
Tabel 3.2
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021
RANCANGAN AWAL RKPD 2021 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana Keterang
an
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Penyusunan Renstra dan Renja PD
Kec.Kedu Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu
2 dokumen 2.000.000
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD
Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu
2 dokumen 2.000.000
2 Penyusunan Dokumen
Evaluasi PD
Kec.Kedu Terlaksananya
Musrenbang RKPD, tersusunny
a RKPD, dan Perubahan RKPD
23 dokumen 5.000.000
2. Penyusunan Rencana Kerja
Tahunan Pemerintah Daerah
Terlaksananya
Musrenbang RKPD, tersusunnya
RKPD, dan Perubahan RKPD
23 dokumen 5.000.000
44
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
RANCANGAN AWAL RKPD 2021 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/
Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah, dan
Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program/
Kegiatan
Target
Kinerja Satuan
Pagu
Indikatif
No
Urusan/
Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah, dan
Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program/
Kegiatan
Target
Kinerja Satuan
Kebutuhan
Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
B Administrasi keuangan
1.943.742.429 Administrasi keuangan
1.943.742.429
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 14
bulan 1.271.859.241 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 14
bulan 1.271.859.241
Belanja Tambahan penghasilan ASN 14
bulan 671.883.188 Belanja Tambahan penghasilan ASN 14
bulan 671.883.188
Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak
Langsung
-
Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak
Langsung
BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
C. Administrasi Umum A. Administrasi Umum
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Kec.kedu
TerlaksananyaPengirman suar ,SPPD dalam daerah
12 bulan 20.000.000
1. Penyediaan jasa surat menyurat
Kec.kedu TerlaksananyaPengirman suar ,SPPD dalam daerah
12 bulan 20.000.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Kec. Kedu
Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik
12 bulan 20.250.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kec. Kedu
Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik
12 bulan 20.250.000
45
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
RANCANGAN AWAL RKPD 2021 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/
Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah, dan
Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program/
Kegiatan
Target
Kinerja Satuan
Pagu
Indikatif
No
Urusan/
Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah, dan
Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program/
Kegiatan
Target
Kinerja Satuan
Kebutuhan
Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
3 Penyediaan alat tulis kantor
Kec. Kedu
Tersedianya alat tulis kantor
12 bulan 7.750.000
Penyediaan alat tulis kantor
Kec. Kedu
Tersedianya alat tulis kantor
12 bulan 7.750.000
4 Penyediaan kebersihan
kantor
Kec. Kedu
Tersedianya peralatan
kebersihan
12 bulan 3.500.000
Penyediaan kebersihan
Kec. Kedu
Tersedianya peralatan
kebersihan
12 bulan 3.500.000
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kec. Kedu
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.500.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kec. Kedu
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.500.000
6 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kec. Kedu
Tersedianya komponen instalasi listrik
12 bulan 2.500.000
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kec. Kedu
Tersedianya komponen instalasi listrik
12 bulan 2.500.000
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Kec. Kedu
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
12 bulan 1.500.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Kec. Kedu
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
12 bulan 1.500.000
8 Penyediaan makanan dan minuman
Kec. Kedu
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional
12 bulan 16.000.000
Penyediaan makanan dan minuman
Kec. Kedu
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional
12 bulan 16.000.000
9 Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kec.
Kedu
Terlaksananya
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 35.000.000
Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kec.
Kedu
Terlaksananya
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 35.000.000
10 Penyediaan Jasa Pelayanan perkantoran
Kec. Kedu
Tersedianya honorarium/upah tenaga kebersihan dan uang lembur
12 bulan 19.500.000
Penyediaan Jasa Pelayanan perkantoran
Kec. Kedu
Tersedianya honorarium/upah tenaga kebersihan dan uang lembur
12 bulan 19.500.000
46
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
RANCANGAN AWAL RKPD 2021 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/
Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah, dan
Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program/
Kegiatan
Target
Kinerja Satuan
Pagu
Indikatif
No
Urusan/
Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah, dan
Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program/
Kegiatan
Target
Kinerja Satuan
Kebutuhan
Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
11 Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/ Kantor
Kec. Kedu
Tersedianya honor penjaga malam dan atau satpam
12 Bulan 43.400.000
Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/ Kantor
Kec. Kedu
Tersedianya honor penjaga malam dan atau satpam
12 Bulan 43.400.000
12 Pengadaan peralatan gedung kantor
Kec. Kedu
Tersedianya peralatan gdung kantor
12 bulan 10.000.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kec. Kedu
Tersedianya peralatan gdung kantor
12 bulan 10.000.000
13 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kec. Kedu
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.000.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kec. Kedu
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.000.000
14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kec. Kedu
Trepeliharanmya gedung kantor
12 bulan 15.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kec. Kedu
Trepeliharanmya gedung kantor
12 bulan 14.994.700
15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
Kec. Kedu
Terpeliharanya kendaraan dinas
12 bulan 21.250.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
Kec. Kedu
Terpeliharanya kendaraan dinas
12 bulan 21.250.000
17 Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Kec.Kedu
Terpeliharanya perlengkapan kantor
12 bulan 2.000.000
Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Kec.Kedu Terpeliharanya perlengkapan kantor
12 bulan 2.000.000
18 Pemeliharaan peralatan gedung kantor
Kec. Kedu
Terpeliharanya peralatan kantor
12 bulan 1.750.000
Pemeliharaan peralatan gedung kantor
Kec. Kedu
Terpeliharanya peralatan kantor
12 bulan 1.750.000
19 Pengadaan sarana dan prasarana
gedung kantor
Kec. Kedu
Terlaksananya pembelian teralis
12 bulan 20.000.000
Pengadaan sarana dan prasarana
gedung kantor
Kec. Kedu
Terlaksananya pembelian teralis
12 bulan 20.000.000
20 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kec. Kedu
terlaksananya pengadaanpakaian dinas
12 bulan -
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kec. Kedu
terlaksananya pengadaanpakaian dinas
12 bulan -
47
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
RANCANGAN AWAL RKPD 2021 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/
Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah, dan
Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program/
Kegiatan
Target
Kinerja Satuan
Pagu
Indikatif
No
Urusan/
Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah, dan
Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program/
Kegiatan
Target
Kinerja Satuan
Kebutuhan
Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
UNSUR KEWILAYAHAN
Program Peneyelengaraan Pemerintahan dan
pelayanan
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan
Kec. Kedu
Terlaksananya koordinasi
dan fasilitasi pelayanan :
Perekaman E-Ktp,input
dan cetak KK,pindah
datang penduduk,verifikasi
paten,legalisasi surat dan
pelayanan lainnya yang
menjadi kewenangan
kecamatan
12 bulan 29.182.000
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan
Kec. Kedu
Terlaksananya koordinasi ,pelayanan administrasi penduduk,perijinan,penyusunan lppd,lkppd,rakor kades perdes
12 bulan 29,182,000
2. Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Kec. Kedu
Terlaksananya kordinasi
intensifikasi PBB
12 bulan 75.500.000 2. Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Kec. Kedu
Tercapainya target pendapatan
PBB/pengembangan potensi desa
12 bulan 75.500.000
B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
48
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
RANCANGAN AWAL RKPD 2021 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/
Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah, dan
Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program/
Kegiatan
Target
Kinerja Satuan
Pagu
Indikatif
No
Urusan/
Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah, dan
Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program/
Kegiatan
Target
Kinerja Satuan
Kebutuhan
Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1. Koordinasi
Kegiatan
Pemberdayaan
Desa
Kec.
Kedu
Terlaksananya koordinasi
dan Fasilitasi :
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
pembangunan
desa,penyusunan
RPJMDes,penyusunan
RKPDes,
penyelenggaraan
Musrenbang,RKPD di
kecamatan,pembinaan
lomba desa,lembaga
desa,pendampingan desa
binaan,pembinaan
Bumdes dan lembaga
ekonomi
lainnya,pemberdayaan
dan kesejahteraan
keluarga (PKK)
)
12 Bulan 35.591.750
1. Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa/Kelurahan
Kec.
Kedu
Terlaksananya koordinasi
dan Fasilitasi :
Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan
pembangunan
desa,penyusunan
RPJMDes,penyusunan
RKPDes, penyelenggaraan
Musrenbang,RKPD di
kecamatan,pembinaan
lomba desa,lembaga
desa,pendampingan desa
binaan,pembinaan
Bumdes dan lembaga
ekonomi
lainnya,pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga
(PKK)
12 Bulan 35.591.750
C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
Tentara Nasional
Indonesia dan
instansi vertikal di
wilayah kecamatan
Kec.
Kedu
Terlaksananya
koordinasi
pimpinan
kecamatan
12 Bulan 13.200.000
1. Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
Tentara Nasional
Indonesia dan instansi
vertikal di wilayah
kecamatan
Kec.
Kedu
Terlaksananya
koordinasi
pimpinan
kecamatan
12 Bulan 13.200.000
49
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
RANCANGAN AWAL RKPD 2021 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/
Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah, dan
Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program/
Kegiatan
Target
Kinerja Satuan
Pagu
Indikatif
No
Urusan/
Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah, dan
Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program/
Kegiatan
Target
Kinerja Satuan
Kebutuhan
Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
2 Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan
Peraturan
Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Kec.Ked
u
Terlaksananya koordinasi
ketentraman dan
ketertiban
umum,terlaksananya
dikumentasi dan laporan
kejadian yang terkait
dengan
keamanan,ketentraman
dan ketertiban umum
diwilayah
kecamatan,peringanatan
hari besar
nasional,linmas,kesiapsiag
aan bencana ,perijinan
keramaian dan kegiatan
lain yang terkait dengan
keamanan,ketenyraman
dan ketertiban diwilayah
kecamatan
12 bulan 16.557.000
2 Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Kec.Kedu Terlaksananya koordinasi
ketentraman dan
ketertiban
umum,terlaksananya
dikumentasi dan laporan
kejadian yang terkait
dengan
keamanan,ketentraman
dan ketertiban umum
diwilayah
kecamatan,peringanatan
hari besar
nasional,linmas,kesiapsiag
aan bencana ,perijinan
keramaian dan kegiatan
lain yang terkait dengan
keamanan,ketenyraman
dan ketertiban diwilayah
kecamatan
12 bulan
16.557.000
D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1.
Fasilitasi
Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
Kec.
Kedu
Terlaksananya koordinasi
dan fasilitasi Tata
Pemerintahan :
LPPD,LKPJ,Evaluasi PP
desa,rakor Kades dan
perdes,pembinaan
kades,predes,pengisian
Kades dan
perdes,penhisian BPD dan
12 Bulan 19.182.000
1.
Fasilitasi Administrasi
Tata Pemerintahan
Desa
Kec.
Kedu
Terlaksananya koordinasi
dan fasilitasi Tata
Pemerintahan :
LPPD,LKPJ,Evaluasi PP
desa,rakor Kades dan
perdes,pembinaan
kades,predes,pengisian
Kades dan
perdes,penhisian BPD dan
12 Bulan
19.182.000
50
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
RANCANGAN AWAL RKPD 2021 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/
Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah, dan
Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program/
Kegiatan
Target
Kinerja Satuan
Pagu
Indikatif
No
Urusan/
Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah, dan
Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program/
Kegiatan
Target
Kinerja Satuan
Kebutuhan
Dana Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
2.
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan
Desa dan
pendayagunaa
n Aset Desa
penggantian antar
Terlaksananya koorfinasi
dan Fasilitasi :
Penyusunan
APBDes,pendampingan
Dana transfer,
pengelolaan keuangan
desa,pelaksanaan
kegiatan dan evaluasi .
16,070,250
2.
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Desa
dan
pendayagunaan
Aset Desa
penggantian antar
Terlaksananya koorfinasi
dan Fasilitasi :
Penyusunan
APBDes,pendampingan
Dana transfer, pengelolaan
keuangan
desa,pelaksanaan
kegiatan dan evaluasi .
16,070,250
Sumber : Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2019
Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.
51
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah
sebagai berikut:
1. Untuk efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa kegiatan
untuk melakukan kedalam satu kegiatan, yaitu :
a. Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan;
b. Koordinasi peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di
kecamatan;
c. Koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat;
d. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Usulan program atau kegiatan yang bearasal dari masyarakat lebih
bersifat tehknis sehingga lebih cepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh
Perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Kedu namun karena proses
pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan
yang dilakukan oleh Kecamatan Kedu terhadap seluruh PERANGKAT DAERAH
yang lain. sebagai representasi kebutuhan masyarakat.
Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan
forum Perangkat daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD
Kabupaten.
Tabel 2.21
Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat
No Program/
Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Volume/Besaran Catatan
NIHIL - - - -
52
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
2.6. Inovasi Perangkat Daerah
Selama kurun waktu 3 tahun, inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan
Kedu ada 2 inovasi, dengan rician sebagai berikut :
Tabel .2.22 Daftar Inovasi perangkat daerah
2018-2020
2.7. Penghargaan
Selama kurun waktu 3 tahun, pernghargaan yang telah diterima oleh
Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Kedu tahun 2019 tidak
ada penghargaan.
Table 2.23
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
No
Nama penghargaan
Pemberi penghargaan
skala
Perangkat daerah
pengampu
nihil - -
N
o.
Nama Inovasi Input Inovasi Proses Inovasi
Output
Inovasi
Outcame
Inovasi
Pelaksan
a
SDM Anggara
n
1 Pasar Papringan
untuk
pengembangan pariwisata
Masyarakat desa
APBDes Penaganan tempat
wisata
Penambahan Income
desa
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat akan
petinganuya
tempat
pariwisata
Desa Ngadipro
no
Kec.Kedu
2 KSMPengelolaan TPS 3
Masyarakat desa
APBN Pemisahan sampah
organic
dan
sampah An organic
utk
dikelola menjadi
pupuk
Penambah
an Income
desa
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
akan petinganya
tempat
pengelolaan sampah
Desa Kedu
Kec,Kedu
53
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2021 secara tertib waktu
dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas
pelaksanaan program dan kegiatan.
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat
Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang
menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan
melalui SPM maupun SDG’s. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan
Kedu lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD
yang dilakukan oleh Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kedu
Mencermati isu-isu strategis Tahun 2021, maka tujuan dari penyusunan
Renja Kecamatan Kedu Tahun 2021 adalah:
1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan
tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang
dilakukan oleh Kecamatan Kedu;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan
pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kedu dalam rangka akuntabilitas
kinerja Kecamatan Kedu.l
Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Kedu Tahun 2021
ini adalah dalam rangka:
1. Meningkatnya kualitas Manajemen Pemerintahan desa
2. Meningkatnya Ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan
masyarakat.
Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan
Target Kecamatan Kedu Kab. Temanggung pada Tahun 2021 adalah sebagai
berikut:
54
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
Tabel 3. 1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2021
VISI Kecamatan Kedu KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM,MAREM, GANDEM
MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN SATUAN
TARGET
TARGET
TAHUN
2020
TARGET
KONDIS
I AKHIR 2020
Mewujudkan Tata kelola
pemerintahan yang
baik dan pelayanan
public yang
berkualitas
Meningkatnya kualitas
pelayanan
publik
Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan
Meningkatnya
kualitas Manajemen
pemerintahan Desa
Pesentase Laporan LPPD Tepat Waktu % 100
Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu % 100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelayanan Publik
Persentase Kepemilikan KTP E-el di Kecamatan % 100
Persentase realisasi penerimaan PBB
% 100
Program Pembinaan dan
pengawasan Pemerintahan
Desa
Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan
perangkat desa/kelurahan
% 1
Persentase jumlah desa yang menyelesaikan
APBDes tepat waktu
% 100
Program pemberdayaan
desa dan Kelurahan
Persentase jumlah desa yang menyelesaikan
RPKDes tepat waktu
% 100
Meningkatnya
Ketentraman,
ketertiban umum
dan kesejahteraan masyarakat
Angka Kriminalitas kecamatan
Program Koordinasi
ketentraman dan
ketertiban
Persentase Penaganan laporan kejadian % 100
Program Penyelenggaraan
urusan Umum
Persentase tempat ibadah kondisi baik % 80
Sumber : Renstra Kecamatan Kedu Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.
55
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Kecamatan Kedu Kabupaten Temangung di Tahun
2021 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan
tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun
2018-2023.
Program dan kegiatan Kecamatan Kedu Tahun 2021 direncanakan
berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan
dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021. Analisa
kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan
keuangan daerah di Tahun 2021 sehinga mengalami beberapa perubahan
kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di
Tahun 2021.
Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja
Kecamatan Kedu Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun
2021 adalah sebagai berikut:
56
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kedu Kab. Temanggung Tahun 2021
RANCANGAN RENJA Kecamatan Kedu TAHUN 2021 RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 ( + / - )
No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Pagu Indikatif No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Pagu
Indikatif
A URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN
A URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN
1 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 7.000.000 1 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 7.000.000
a Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah a
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 2.000.000 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 2.000.000
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 5.000.000 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah 5.000.000
b Administrasi keuangan 1.943.742.429 b Administrasi keuangan 1,943,742,429
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
1.271.859.241
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
1.271.859.241
Belanja Tambahan Penghasilan ASN
671.883.188
Belanja Tambahan Penghasilan ASN
671.883.188
c Administrasi Umum
254.600.000 c Administrasi Umum
254.600.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat 20.000.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat 20.000.000
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
20.250.000
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
20.250.000
57
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
3
Penyelesaian administrasi keuangan perangkat
daerah 3.000.000 3
Penyelesaian administrasi keuangan perangkat
daerah 3.000.000
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor/honor tenaga
kebersihan,honor pengaman kantor 63.100.000 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
63.100.000
7 Penyediaan alat tulis kantor
7.750.000
7 Penyediaan alat tulis kantor
7.750.000
8
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.500.000
8
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.500.000
9
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.500.000
9
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.500.000
10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.500.000
10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.500.000
11 Penyediaan makanan dan minuman
16.000.000
11 Penyediaan makanan dan minuman
16.000.000
12
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
35.000.000
12
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
35.000.000
13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.000.000 13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.000.000
Pengadaan Laptop,komputer
Pengadaan Laptop,komputer
14 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
10.000.000 14 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
10.000.000
Pengadaan CCTV, mesin pemotong rumput
Pengadaan CCTV, mesin pemotong rumput
58
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15,000.000 15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15,000.000
16
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 21.250.000 16
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 21.250.000
17
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 2.000.000 17
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 2.000.000
18
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 1.750.000 18
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 1.750.000
19 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
30.000.000 19 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
30.000.000
20
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya 0 20
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya 0
2
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 104.683.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 104.682.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan
1
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 29.182.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 29.182.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat
a
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait
Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
75.500.000
a
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait
Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
75.500.000
3
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 35.591.750 3
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 35.591.750
59
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35.591.750 a
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35.591.750
4
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM 29.757.000 4
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM 29.757.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi
vertikal di wilayah kecamatan
13.200.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
instansi vertikal di wilayah kecamatan
13.200.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda
dan Perkada
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda
dan Perkada
a
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang
Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia
16.557.000
a
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang
Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia
16.557.000
5
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
27.985.000
5
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
27.985.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
a
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang
Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak
Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
27.985.000
a
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang
Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan
Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
27.985.000
6 PROGRAM PEMBINAAN DAN 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN
60
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 35.252.250
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 35.252.250
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
19.182.000
a
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
19.182.000
b
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
pendayagunaan Aset Desa
16.070.250
b
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
pendayagunaan Aset Desa
16.070.250
JUMLAH 2.438.610.429
2.438.610.429
Sumber : RKPD Kab. Temangung Tahun 2021
Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2019
61
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
Tabel …
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kedu Kab. Temanggung
Tahun 2021
KODE REKENING
Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Indikator
Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2021 Alokasi Kinerja Anggaran Tahun 2019 Prakiraan
Maju Sumber Dana
Lokasi Target
kinerja satuan Pagu Indikatif Anggaran 2020 Alokasi Realisasi %
Rencana
2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
5 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN
5 3 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
X XX 1 2.01 Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
X XX 1 2.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Terlaksananya
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
DAU
X XX 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
DAU
Belanja Pegawai DAU
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
DAU
Belanja Tambahan Penghasilan ASN
DAU
JUMLAH
Temanggung, Juni 2020
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
…………….
Pembina Utama Muda
NIP. ………………….
62
RENJA 2021 Kecamatan Kedu
BAB IV
PENUTUP
Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan
kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2021 diperkirakan masyarakat dan pemerintah
Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan
merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi
yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Kedu
untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
direncanakan. Renja Kecamatan Kedu Tahun 2021 yang telah tersusun akan memberikan
arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Kedu itu sendiri
maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Kedu dalam rangka
percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.
Renja Kecamatan Kedu Tahun 2021 yang telah disusun berdasarkan Indikasi
Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat
benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada
proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada
di dalam Renja Kecamatan Kedu Tahun 2021 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka
tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di
Tahun 2021 nanti.
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
.94,10 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 93,5 % sehingga dapat dikatakan kinerja
efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan
semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 38,6 % dan realisasi Belanja
Langsung sebesar 24,88 %.
Dalam Renja Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Kedu mendapat alokasi anggaran
untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 1.943.742.429,- dan Belanja Langsung sebesar
Rp 501.868.000,- yang terdiri dari 6 (enam )program antara lain program perencanaan
pembangunan; program pengembangan data/informasi; program penelitian dan
pengembangan; Program peningkatan sarana dan prasarana laboratorium dan program
penunjang operasional seperti program pelayanan administrasi perkantoran; program
peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan disiplin aparatur.
Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Kedu Tahun 2021
ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan
Misi Kecamatan Kedu dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan,
atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.
Temanggung, Juli 2020
CAMAT KEDU
Drs. FAJAR PRAMUDITO.MM
Pembina Tk I
NIP.19630325 199203 1004
Alokasi Prakiraan Maju
LokasiTarget
KinerjaSatuan Pagu Indikatif Anggaran 2020 Alokasi Realisasi % Rencana 2022
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X
X X
X XX 1
X XX 1 2.01Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah7,000,000 4,970,900 2,419,200 2,419,200 100 7,000,000
X XX 1 2.01 1Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan Renstra dan Renja
Perangkat Daerah
Kec.Kedu 2 Buku 2,000,000 1,470,900.00 - - 0,00 2,000,000 DAU
X XX 1 2.01 2Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan Dokumen Evaluasi
Perangkat Daerah
Kec.Kedu 23 dokume
n
5,000,000 3,500,000.00 2,419,200 2,419,200 0,00 5,000,000 DAU
X XX 1 2.02 Administrasi Keuangan 1,943,742,429 1,943,742,429 1,911,589,198 1,789,762,907 1,712,814,875
X XX 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNTerpenuhinya penyediaan gaji dan tunjagan
ASN
Kec.Kedu Bulan 1,943,742,429 1,943,742,429 1,911,589,198 1,789,762,907 77% 1,712,814,875 DAU
Belanja Pegawai 14 Bulan 1,943,742,429 1,943,742,429 1,911,589,198 1,789,762,907 94% 1,712,814,875 DAU
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan 1,271,859,241 1,271,859,241 1,267,589,198 1,190,628,987 94% 1,040,931,687 DAU
Belanja Tambahan Penghasilan ASN 12 Bulan 671,883,188 671,883,188 644,000,000 599,133,920 93% 671,883,188 DAU
2Penyusunan Akutansi dan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
X XX 1 2.03 Administrasi Umum 254,600,000 409,657,050 234,774,250 179,515,839 263,400,000
X XX 1 2.03 1 Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya jasa pengiriman surat/dokumen
dan SPPD dalam daerahKec.Kedu 12 Bulan 20,000,000 27,500,000 25,000,000 22,015,000 28,000,000
X XX 1 2.03 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Terbayarnya jasa komunikasi dan
internet,sumber daya air dan listrikKec.Kedu 12 Bulan 20,250,000 20,250,000 20,496,000 9,387,177
46% 20,250,000 DAU
X XX 1 2.03 3 Penyediaan Peralatan/perlengkapan Gedung Kantor DAU
X XX 1 2.03 6Penyediaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalTerlaksananya pemeliharan kendaraan dinas Kec.Kedu 12 Bulan
X XX 2 2.03 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya uang l;embur Kec.Kedu 12 Bulan 3,000,000 3,000,000
X XX 1 2.03 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya honor tenaga
kebersihan,alat,bahan kebersihan dan honor
penjaga malam
Kec.Kedu 12 Bulan 63,100,000 64,517,350 32,497,700 30,329,262 100% 63,100,000 DAU
X XX 1 2.03 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec.Kedu 12 Bulan 7,750,000 7,008,800 7,499,900 7,499,900 100% 7,750,000 DAU
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN PERENCANAAN 2021
PD : KECAMATAN KEDU
KODE REKENINGUrusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan
Program/KegiatanIndikator Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2021 Kinerja Anggaran Tahun 2019
Sumber
Dana
X XX 1 2.03 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kec.Kedu 12 Bulan 5,500,000 5,500,000 5,000,000 5,000,000 100% 5,500,000
DAU
X XX 1 2.03 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantorTersedianya komponen instalasi listrik Kec.Kedu 12 Bulan 2,500,000 2,500,000 2,996,350 2,996,350
100% 2,500,000 DAU
X XX 1 2.03 10Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-
undanganKec.Kedu 12 Bulan 1,500,000 1,320,000 1,320,000 1,310,000
99% 1,500,000
DAU
X XX 1 2.03 17 Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan
minuman harian,tamu dan hari besar
kegamaan/ nasional
Kec.Kedu 12 Bulan 16,000,000 14,594,000 14,995,000 11,342,000
76% 16,000,000
DAU
X XX 1 2.03 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerahTerlaksananya rapatkoordinasi dan konsultasi
keluar daerahKec.Kedu 12 Bulan 35,000,000 29,970,000 29,970,000 29,670,000
99% 35,000,000 DAU
X XX 2 2.03 20 Pengadaan kendaraan dinas
X XX 1 2.03 22 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Laptop,komputer Kec.Kedu 2 unit 10,000,000 15,000,000 10,000,000 9,784,000 98%
10,000,000
X XX 2 2.03 24 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan CCTV Kec,kedu 1 bh 10,000,000 10,000,000 13,650,000 12,403,100 91%
1,000,000
X XX 3 2.03 26 Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan 21,182,000
X XX 1 2.03 28 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec.Kedu 12 Bulan 15,000,000 14,999,900 14,994,700 14,994,700 100% 15,000,000 DAU
X XX 1 2.03 30Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalTerlaksananya pemeliharan kendaraan dinas Kec.Kedu 12 Bulan 21,250,000 21,000,000 19,989,000 17,510,250 88%
21,250,000 DAU
X XX 1 2.03 30 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Terlaksananya pembelian Teralis kantor Kec.Kedu 1 paket 20,000,000 165,000,000 29,997,300 0%15,000,000
X XX 1 2.03 32Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
terpeliharanya perlengkapan gedungKec.Kedu 12 Bulan 2,000,000 3,000,000 3,194,100 3,194,100 100%
2,000,000 DAU
X XX 1 2.03 34 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorTerlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor Kec.Kedu 12 Bulan 1,750,000 2,497,000 3,174,200 2,080,000 66%1,750,000 DAU
X XX 2 2.04 35Peningkatan disiplin dan kapaistas sumber daya
aparatur
X XX 1 2.04 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannyaTersediannya Pengadaan Pakaian Dinas
beserta perlengkapannyakec .kedu 15 potong - 5,000,000.00 - 0 5,000,000 DAU
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN
Persentase kepemilikan KTP-EL di
Kecamatan
%
100 104,682,000 86,768,300 88,313,900 85,098,900 2 104,682,000
Persentase realisasi penerimaan PBB % 100
7 1 2 2.02
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
yang Ada di Kecamatan
Kec.Kedu Desa 14 29,182,000 11,268,300 12,854,000 9,639,000 75% 29,182,000 DAU
7 1 2 2.02 3Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
pelayanan : Perekaman E-Ktp,input dan cetak
KK,pindah datang penduduk,verifikasi
paten,legalisasi surat dan pelayanan lainnya
yang menjadi kewenangan kecamatan
Kec.Kedu Desa 14 29,182,000 11,268,300 12,854,000 9,639,000 75% 29,182,000 DAU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK7 1 2
7 1 2 2.04Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat
Kec.Kedu Desa 14 75,500,000 75,500,000 75,459,900 75,459,900 100% 75,500,000 DAU
7 1 2 2.04 3Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait
Dengan Kewenangan Lain yang DilimpahkanTerlaksananya kordinasi intensifikasi PBB Kec.Kedu Desa 14 75,500,000 75,500,000 75,459,900 75,459,900 100% 75,500,000 DAU
7 1 3PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Persentase Desa yang menyelesaikan
RKPDes Tepat waktu Kec.Kedu % 100
7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35,591,750 26,997,450 34,389,600 33,611,550 100% 35,591,750 DAU
7 1 3 2.01 1
7 1 3 2.01 3Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya koordinasi dan Fasilitasi :
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
pembangunan desa,penyusunan
RPJMDes,penyusunan RKPDes,
penyelenggaraan Musrenbang,RKPD di
kecamatan,pembinaan lomba desa,lembaga
desa,pendampingan desa binaan,pembinaan
Bumdes dan lembaga ekonomi
lainnya,pemberdayaan dan kesejahteraan
keluarga (PKK)
Kec.Kedu bulan 12 35,591,750 26,997,450 34,389,600 33,611,550 94% 35,591,750 DAU
7 1 4PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUMPersentase penaganan laporan kejadian Kec.Kedu % 100
7 1 4 2.01Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman
dan Ketertiban UmumKec.Kedu bulan 12 29,757,000 18,581,200 21,171,350 20,879,350 100% 29,757,000 DAU
7 1 4 2.01 1
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi
vertikal di wilayah kecamatan
Terlaksananya Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan (
Forcompincam )Kec.Kedu bulan 12 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 100% 13,200,000 DAU
7 1 4 2.02Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan
Perkada
Kec.Kedu bulan 12 16,557,000 5,381,200 7,971,350 7,679,350 100% 16,557,000 DAU
7 1 4 2.02 1
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Terlaksananya koordinasi ketentraman dan
ketertiban umum,terlaksananya dikumentasi
dan laporan kejadian yang terkait dengan
keamanan,ketentraman dan ketertiban umum
diwilayah kecamatan,peringanatan hari besar
nasional,linmas,kesiapsiagaan bencana
,perijinan keramaian dan kegiatan lain yang
terkait dengan keamanan,ketenyraman dan
ketertiban diwilayah kecamatan
Kec.Kedu bulan 11 16,557,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 100% 16,557,000 DAU
7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
Persentase Tempat Ibadah Kondisi BaikKec.Kedu % 80
7 1 5 2.01Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kec.Kedu bulan 12 27,985,000 11,753,500 7,303,800 7,123,200 98% 27,985,000 DAU
7 1 5 2.01 7
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang
Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak
Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
Terlaksananya koordinasi dan Fasilitasi :
Penanggulangan kemiskinan,pem=ningkatan
kesejahteraan rakyat dan pelestarian even
budaya
Kec.Kedu bulan 12 27,985,000 11,753,500 7,303,800 7,123,200 98% 27,985,000 DAU
7Persentase pelanggaran disiplin kepala
desa dan perangkat desaKec.Kedu % 100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA1 6
Persentase desa yang menyelesaikan
APBDes Tepat waktu% 100
7 1 6 2.01Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kec.Kedu bulan 12 35,252,250 20,552,050 3,729,600 3,646,400 98% 35,252,250 DAU
7 1 6 2.01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Tata
Pemerintahan : LPPD,LKPJ,Evaluasi PP
desa,rakor Kades dan perdes,pembinaan
kades,predes,pengisian Kades dan
perdes,penhisian BPD dan penggantian antar
waktu,pembinan BPD,pengisian buku
administrasi desa dan penaganan sengketa
tanah
Kec.Kedu bulan 12 19,182,000 3,554,600 3,729,600 3,646,400 98% 19,182,000 DAU
7 1 6 2.01 3Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
pendayagunaan Aset Desa
Terlaksananya koorfinasi dan Fasilitasi :
Penyusunan APBDes,pendampingan Dana
transfer, pengelolaan keuangan
desa,pelaksanaan kegiatan dan evaluasi .
Kec.Kedu bulan 12 16,070,250 16,997,450 16,070,250 DAU
JUMLAH TOTAL 494,868,000 579,280,450 391,323,650 332,294,439 501,868,000
PAGU ANGGARAN 2021 2,438,610,429 2,072,581,450 2,302,912,848 2,122,057,346 - 2,438,610,429
NIP. 19630325 199203 1 004
Drs. Fajar Pramudito, MM
Camat Kedu
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA1 6