PERUBAHAN RENCANA KERJA DINSOSPMD KABUPATEN …
Transcript of PERUBAHAN RENCANA KERJA DINSOSPMD KABUPATEN …
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020
Jl. Raya Parigi, No. 180 RT 03/RW 04 Dsn. Kemplung, Desa Karangbenda, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran - 46393
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jl. Raya Parigi, No. 180 RT 03/RW 04, Dsn. Kemplung, Desa Karangbenda, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran - 46393
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts.025-DINSOSPMD/2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020
Menimbang :
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu
disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Pangandaran Tahun 2020;
b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Pangandaran Tahun 2020 disusun berpedoman pada
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor
68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, Perubahan
Renstra DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran
Tahun 2017-2021, hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah
yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang
berasal dari masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf
b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan
Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran
Tahun 2020.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2091 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008,
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
563);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6
Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 87;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 86);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa
Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 74);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun
2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2018, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
10);
30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 56 Tahun
2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016 Nomor 56);
31. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun
2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2017 Nomor 53);
32. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64.A Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020
Nomor 66.A);
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2019 Nomor 68) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2020 Nomor 62).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2020
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Kepala DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran ini, yang
dimaksud dengan :
1. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur
pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
2. Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Tahun 2017-2021, yang selanjutnya disebut Perubahan
Renstra DINSOSPMD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode
5 (lima) tahun sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
3. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Perubahan Renja
DINSOSPMD adalah dokumen perencanaan DINSOSPMD yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
BAB II
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA
Pasal 2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai
berikut :
I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan
1.4 Sistematika Penulisan
II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN
III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
IV. PENUTUP
BAB III
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENJA
Pasal 3
Isi beserta uraian PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINSOSPMD Tahun 2020
dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Perubahan (RKAP) DINSOSPMD Tahun 2020.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala DINSOSPMD ini
sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala
DINSOSPMD.
Ditetapkan di : Parigi Pada tanggal : 24 Agustus 2020
a.n Bupati Pangandaran KEPALA DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN
H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM
Tembusan :
Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Pangandaran
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami
telah dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) yang telah ditetapkan untuk
Tahun Anggaran 2020. Rencana Kerja Perubahan ini didalamnya merupakan penentuan
indikator kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif maupun kulitatif untuk menggambarkan
tingkat pencapaian dan keberhasilan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.
Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini kami telah berupaya
semaksimal mungkin walaupun dalam proses penyusunannya kami mengalami hambatan, karena
keterbatasan yang ada, harapan kami semoga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat
dijadikan acuan oleh semua fihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya
dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik bagi setiap program kegiatan yang dilaksanakan.
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pangandaran ini kami sadari masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat
kekurangan didalamnya, untuk itu kami mohon masukan dan saran yang dapat dijadikan bahan
perbaikan oleh kami untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) yang akan datang agar
lebih baik.
Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja
(RENJA) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran ini dapat
memberikan penjelasan dan informasi yang berguna, serta sebsgai upaya untuk lebih
meningkatkan kinerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Pangandaran.
Parigi, 24 Agustus 2020 KEPALA,
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN M DESA KABUPATEN PANGANDARAN,
H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd.,MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670722 199307 1 001
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN ii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR ................................................................................................ i
DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
1.1 LATAR BELAKANG ......................................................................... 1
1.2 LANDASAN HUKUM ....................................................................... 1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................. 5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .......................................................... 5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINSOS PMD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II ....................................................... 6
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINSOSPMD ............. 28
BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 38
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja DINSOSPMD Tahun 2020, merupakan
bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangaka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara
perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, secara substansi
mengamanatkan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran
pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020.
Perubahan Rencana Kerja DINSOSPMD Tahun 2020 adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Rencana
Kerja DINSOSPMD Tahun 2020 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan
dalam Perubahan RKPD Tahun 2020.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja DINSOSPMD
Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 2
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2091 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten
Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87;
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 4
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 86);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 10);
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 5
30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 56);
31. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2017 Nomor 53);
32. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64.A Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2020 Nomor 66.A);
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 62).
1.3 Maksud dan Tujuan
Renja Perubahan DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 disusun
dengan maksud :
a. Mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran
Khususnya di Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
b. Merupakan dokumen perencanaan dan prioritas program satu tahun.
Tujuan disusunnya Perubahan Renja DINSOSPMD adalah :
a. Memperoleh dokumen rencana kerja untuk satu tahun
b. Memberikan arah dan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan DINSOSPMD.
c. Memberikan pedoman operasional sebagai dasar bagi DINSOSPMD dalam
mengoperasionalisasikan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1.4 Sistematika Penulisan
Perubahan Rencana Kerja DINSOSPMD Tahun 2020 secara garis besar disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
a) BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menjelaskan secara ringkas pengertian Perubahan Renja SKPD, proses
penyusunan Perubahan Renja SKPD, keterkaitan Perubahan Renja SKPD
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 6
dengan dokumen SKPD, Renstra SKPD, Renja K/L dan Renja Provinsi dan
tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah,
dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas
dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja
SKPD.
1.1 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja SKPD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
b) BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Menjelaskan hasil Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II
pada tahun berjalan.
d) BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
Menjelaskan Program dan Kegiatan beserta pendanaannya baik pergeseran kegiatan,
penghapusan kegiatan, pengurangan target kinerja dan lain sebagainya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ataupun kaidah Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah.
e) BAB IV PENUTUP
Menjelaskan kaidah pelaksanaan sesuai dengan Perubahan Renja SKPD, penegasan
komitmen SKPD terhadap pelaksanaan Renstra SKPD dan RPJMD, serta penegasan
Renja SKPD sebagai acuan penyusunan RKA SKPD pada tahun rencana.
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 7
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINSOS PMD TAHUN 2020 SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II
Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban
mengevaluasi Renja SKPD tahun lalu atau sebelumnya, hal ini bertujuan tidak lain untuk
mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan
kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan
Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi
Adapun Evaluasi Pelakasanaan Renja DINSOSPMD Tahun 2020 sampai dengan
Triwulan II secara detail dapat dilihat dalam format sebagai berikut ;
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 8
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun
2019 s/d 2021
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d RKPD
Kabupaten
pangandaran Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten Tahun
Berjalan yang
Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Pada Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA
Kabupaten s/d
Tahun 2020
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra Tahun
Berjalan I II
K Rp. K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7*100% 14=6+12 15=14/5x100%
URUSAN SOSIAL
1 1 0
6
0
1
0
1
Program Pelayanan
Administrasi
perkantoran
Cakupan
layanan
perkantoran
% 90
3,818,000,000
60
379,799,832.00
80
1,219,000,000
20 49,463,071 20 50,541,474 40
100,004,545.00
50.00% 8.20% 70
479,804,377.00
77.78% 12.57%
2 1 0
6
0
1
0
1
0
1
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah surat
yang dikelola
Lembar 5100
30,000,000
850
1,230,000.00
1700
10,000,000
0
-
0.00% 0.00% 850
1,230,000.00
16.67% 4.10%
2 1 0
6
0
1
0
1
0
2
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Rekening jasa
sumber daya
yang dibayar
tiap bulan
Rekening 5
165,000,000
5
31,468,562.00
5
55,000,000
5 7,912,011 5 3,094,464.00 5
11,006,475.00
100.00% 20.01% 5
42,475,037.00
100.00% 25.74%
3 1 0
6
0
1
0
1
0
3
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah
Kendaraan
yang diservis
dan berizin
Unit 13
150,000,000
4
3,056,600.00
13
50,000,000
4
-
30.77% 0.00% 4
3,056,600.00
30.77% 2.04%
4 1 0
6
0
1
0
1
0
4
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah SDM
Kebersihan
setiap bulan
Orang 4
216,000,000
4
60,000,000.00
4
72,000,000
4 8,400,000 4 4,200,000.00 4
12,600,000.00
100.00% 17.50% 4
72,600,000.00
100.00% 33.61%
14 1 0
6
0
1
0
1
1
4
Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor
Jumlah SDM
pengamanan
setiap bulan
Orang 4
216,000,000
3
45,000,000.00
4
72,000,000
3 5,600,000 3 2,800,000.00 3
8,400,000.00
75.00% 11.67% 4
53,400,000.00
100.00% 24.72%
5 1 0
6
0
1
0
1
0
5
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jenis dan
Jumlah ATK
yang dibeli
Jenis 24
150,000,000
24
28,950,000.00
24
50,000,000
6 7,205,000 0 0.00 6
7,205,000.00
25.00% 14.41% 24
36,155,000.00
100.00% 24.10%
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 9
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun
2019 s/d 2021
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d RKPD
Kabupaten
pangandaran Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten Tahun
Berjalan yang
Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Pada Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA
Kabupaten s/d
Tahun 2020
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra Tahun
Berjalan I II
K Rp. K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
6 1 0
6
0
1
0
1
0
6
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jenis dan
Jumlah Barang
yang di cetak
dan digandakan
Jenis 3
90,000,000
3
3,453,700.00
3
30,000,000
3 290,000 0 0.00 3
290,000.00
100.00% 0.97% 3
3,743,700.00
100.00% 4.16%
7 1 0
6
0
1
0
1
0
7
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jenis dan
jumlah
komponen
instalasi listrik
yang dibeli
Jenis 5
44,000,000
10
1,249,000.00
5
15,000,000
0 0.00 0
-
0.00% 0.00% 5
1,249,000.00
100.00% 2.84%
8 1 0
6
0
1
0
1
0
8
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Jenis dan
jumlah
peralatan dan
perlegkapan
kantor yang
dibeli
Jenis 18
165,000,000
10
29,370,000.00
5
49,800,000
6 30,976,000.00 6
30,976,000.00
120.00% 62.20% 16
60,346,000.00
88.89% 36.57%
9 1 0
6
0
1
0
1
0
9
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jenis dan
jumlah
peralatan
rumah tangga
yang dibeli
Jenis 8
60,000,000
5
2,393,000.00
5
17,000,000
5 971,000 0 0.00 5
971,000.00
100.00% 5.71% 8
3,364,000.00
100.00% 5.61%
10 1 06
01
01
10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jenis dan jumlah bahan
bacaan yang
dibeli tiap
bulan
Jenis 2 51,000,000
2 10,565,000.00
1 24,620,000
2 1,740,000 2 625,000.00 2 2,365,000.00
200.00% 9.61% 2 12,930,000.00
100.00% 25.35%
11 1 0
6
0
1
0
1
1
1
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jenis dan
jumlah
makanan dan minuman yang
dibeli
Jenis 2
1,050,000,000
2
6,044,500.00
2
100,320,000
0
-
0.00% 0.00% 2
6,044,500.00
100.00% 0.58%
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 10
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun
2019 s/d 2021
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d RKPD
Kabupaten
pangandaran Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten Tahun
Berjalan yang
Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Pada Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA
Kabupaten s/d
Tahun 2020
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra Tahun
Berjalan I II
K Rp. K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
12 1 0
6
0
1
0
1
1
2
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
Jumlah Rapat-
rapat kordinasi
dan konsultasi
ke luar daerah
yang diikuti
Kali 306
1,065,000,000
102
134,819,470.00
102
164,060,000
26 13,745,060 10 7,046,010.00 36
20,791,070.00
35.29% 12.67% 138
155,610,540.00
45.10% 14.61%
13 1 0
6
0
1
0
1
1
3
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam
Daerah
Jumlah Rapat-
rapat kordinasi
dan konsultasi
dalam daerah
yang diikuti
Kali 705
150,000,000
-
235
20,000,000
0
-
0.00% 0.00%
-
0.00% 0.00%
15 1 0
6
0
1
0
1
1
5
Penyediaan Jasa
Tenaga Pengemudi
Jumlah SDM
pengemudi
setiap bulan
Orang 4
216,000,000
1
22,200,000.00
1
24,000,000
1 3,600,000 1,800,000.00 1
5,400,000.00
100.00% 22.50% 2
27,600,000.00
50.00% 12.78%
Rata-rata capaian
kinerja (%)
65.74% 11.82% 75.43% 14.45%
Predikat kinerja R SR
T SR
II 1 0
6
0
1
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Cakupan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kondisi Baik
% 100
4,162,000,000
90
217,311,987.00
90
1,225,000,000
20 ########## 20 5,887,168 40
141,361,464.00
44.44% 11.54% 90
358,673,451.00
90.00% 8.62%
16 1 0
6
0
1
0
2
0
6
Pengadaan Kendaraan
Dinas / Operasional
Jumlah unit
kendaraan
dinas yang
dibeli
Kendaraan 51
2,900,000,000
-
15
800,000,000
1
-
-
0.00% 0.00%
17 1 0
6
0
1
0
2
0
2
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah gedung
kantor yang
dipelihara
rutin/berkala
Unit 3
60,000,000
3
2,905,455.00
2
20,000,000
3 4,339,000 0 0.00 3
4,339,000.00
150.00% 21.70% 3
7,244,455.00
100.00% 12.07%
18 1 0
6
0
1
0
2
0
3
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Jenis dan
jumlah mobil
jabatan yang
dipelihara
Unit 2
165,000,000
2
-
2
50,000,000
0
-
0.00% 0.00% 2
-
100.00% 0.00%
19 1 0
6
0
1
0
2
0
4
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jenis dan
jumlah
kendaraan
dinas yang
dipelihara
Unit 16
330,000,000
16
99,541,932.00
16
110,000,000
4 11,135,296 4 5,744,368.00 8
16,879,664.00
50.00% 15.35% 16
116,421,596.00
100.00% 35.28%
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 11
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun
2019 s/d 2021
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d RKPD
Kabupaten
pangandaran Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten Tahun
Berjalan yang
Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Pada Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA
Kabupaten s/d
Tahun 2020
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra Tahun
Berjalan I II
K Rp. K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
20 1 0
6
0
1
0
2
0
5
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah dan
jenis peralatan
gedung kantor
yang dipelihara
Unit 16
45,000,000
16
2,664,600.00
15
15,000,000
0 5 142,800.00 5
142,800.00
33.33% 0.95% 16
2,807,400.00
100.00% 6.24%
21 1 0
6
0
1
0
3
0
7
Pengadaan Komputer Jumlah
Pengadaan
Komputer
Unit 27
302,000,000
9
100,000,000
0.00% 0.00%
22 1 0
6
0
1
0
2
0
1
Penyediaan Gedung
Kantor
Jumlah waktu
penyediaan
gedung kantor
Tahun 3
360,000,000
3
112,200,000.00
1
130,000,000
1 120,000,000 0 0.00 1
120,000,000.00
100.00% 92.31% 3
232,200,000.00
100.00% 64.50%
Rata-rata capaian
kinerja (%)
16.67% 15.38% 16.67% 10.75%
Predikat kinerja SR SR
SR SR
III 1 0
6
0
1
Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
% 90
90,000,000
0
-
90
30,000,000
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
23 1 0
6
0
1
0
3
0
1
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah stel
pakaian
Stel 200
52,500,000
0
-
50
17,500,000
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
24 1 0
6
0
1
0
3
0
2
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu
Jumlah stel
pakaian
Stel 200
37,500,000
0
-
50
12,500,000
0.00% 0.00%
Rata-rata capaian
kinerja (%)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Predikat kinerja SR SR
SR SR
IV 1 06
01
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase Pegawai yang
mengikuti
program
peningkatan
kapasitas
pendukung
tusi
% 0 -
100 55,000,000
0 -
0.00% 0.00% 0 -
0.00% 0.00%
25 1 0
6
0
1
0
5
0
1
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah Peserta
Pelatihan
Orang 0
-
18
55,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
Rata-rata capaian
kinerja (%)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 12
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun
2019 s/d 2021
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d RKPD
Kabupaten
pangandaran Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten Tahun
Berjalan yang
Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Pada Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA
Kabupaten s/d
Tahun 2020
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra Tahun
Berjalan I II
K Rp. K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
Predikat kinerja SR SR
SR SR
V 1 0
6
0
1
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Cakupan
Pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
yang baik
% 100
723,000,000
100
63,000,000.00
100
215,000,000
20 10,200,000 30 13,408,000 50
23,608,000.00
50.00% 10.98% 100
86,608,000.00
100.00% 11.98%
26 1 0
6
0
1
0
6
0
1
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Dokumen
laporan kinerja
Dokumen 15
45,000,000
0
-
3
15,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
27 2 0
6
0
1
0
6
0
2
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Dokumen
laporan
keuangan
semesteran
Dokumen 3
45,000,000
0
-
1
15,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
28 3 0
6
0
1
0
6
0
3
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
Dokumen
laporan
keuangan akhir
tahun
Dokumen 3
45,000,000
0
-
1
15,000,000
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
29 4 0
6
0
1
0
6
0
4
Perencanaan Program
dan Kegiatan SKPD
Dokumen
perencanaan
SKPD
Dokumen 36
216,000,000
12
21,000,000.00
2
70,000,000
1 3,400,000 1 6,258,000.00 2
9,658,000.00
100.00% 13.80% 10
30,658,000.00
27.78% 14.19%
30 5 0
6
0
1
0
6
0
5
Penyelenggaraan
Pengelolaan Sistem
Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
Dokumen
laporan rekon
keuangan
Dokumen 36
186,000,000
12
21,000,000.00
12
50,000,000
3 3,400,000 3 5,450,000.00 6
8,850,000.00
50.00% 17.70% 12
29,850,000.00
33.33% 16.05%
31 6 0
6
0
1
0
6
0
6
Penyelenggaraan
Pengelolaan Sistem
Informasi Pengelolaan
Barang Daerah
Dokumen
laporan rekon
aset
Dokumen 36
186,000,000
12
21,000,000.00
12
50,000,000
3 3,400,000 3 1,700,000.00 6
5,100,000.00
50.00% 10.20%
26,100,000.00
0.00% 14.03%
Rata-rata capaian
kinerja (%)
28.57% 5.96% 8.73% 6.32%
Predikat kinerja SR SR
SR SR
VI 1 0
6
0
1
Program
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainya
Persentase
Jumlah
PMKS yang
dibina
% 0.3
39,518,750,000
0.1
530,387,579.00
0.1
26,287,500,000
0.025 595,057,950 0.025 229,036,065 0.05
824,094,015.00
50.00% 3.13% 0.15
1,354,481,594.
00
16.67% 3.43%
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 13
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun
2019 s/d 2021
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d RKPD
Kabupaten
pangandaran Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten Tahun
Berjalan yang
Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Pada Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA
Kabupaten s/d
Tahun 2020
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra Tahun
Berjalan I II
K Rp. K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
32 1 0
6
0
1
0
6
0
1 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
Jumlah petugas dan pendamping sosial yang dilatih
Orang 45
662,000,000
0
-
15
220,000,000
0
-
0.00% 0.00% 15
-
33.33% 0.00%
33 2 0
6
0
1
0
6
0
2 Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)
Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Iuran JKN
Dokumen 3
165,500,000
1
55,000,000
1
5,582,000.00
0
5,582,000.00
0.00% 0.00%
5,582,000.00
0.00% 3.37%
34 3 0
6
0
1
0
6
0
3 Pembinaan PKH Jumlah PKH yang dibina
Orang 126
3,600,000,000
57
346,582,282.00
42
1,200,000,000
62
60,000,000.00
0
60,000,000.00
0.00% 0.00%
406,582,282.00
0.00% 11.29%
35 4 0
6
0
1
0
6
0
4 Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3)
Jumlah Kasus Kekerasan kelurga yang tertangani
Kasus 30
579,250,000
10
35,235,000.00
10
192,500,000
3
12,000,000.00
0
12,000,000.00
0.00% 0.00%
47,235,000.00
0.00% 8.15%
36 5 0
6
0
1
0
6
0
5
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) untuk sinergitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan lintas sektoral
Laporan 3
993,000,000
1
330,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
37 7 0
6
0
1
0
6
0
6 Pendampingan Family Suport bagi keluarga Lanjut Usia
Jumlah keluarga Lanjut Usia yang dibantu Family Suport
KK 189
589,000,000
63
195,000,000
0
-
0.00% 0.00%
-
0.00% 0.00%
38 8 0
6
0
1
0
6
0
7
Pendampingan Home Care bagi keluarga Lanjut Usia
Jumlah Keluarga miskin yang diberi bantuan home care
KK 1050
750,000,000
350
250,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 14
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun
2019 s/d 2021
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d RKPD
Kabupaten
pangandaran Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten Tahun
Berjalan yang
Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Pada Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA
Kabupaten s/d
Tahun 2020
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra Tahun
Berjalan I II
K Rp. K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
39 9 0
6
0
1
0
6
0
8
Pendampingan UEP untuk Penyandan Disabilitas Ringan
Jumlah Penyandang Disabilitas Ringan yang dilayani
Orang 75
1,500,000,000
25
500,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
40 1
0
0
6
0
1
0
6
0
9 Pelatihan dan Pemantapan TAGANA
Jumlah yang dibina
Orang 183
1,679,000,000
61
365,680,830.00
61
550,000,000
55 83,700,065.00 55
83,700,065.00
90.16% 15.22%
449,380,895.00
0.00% 26.76%
41 1
1
0
6
0
1
0
6
1
0 Operasional Potensi Sumber Kesejhateraan Sosial (PSKS)
Jumlah Anggota PSKS yang terlayani
Orang 36
331,000,000
10
72,000,000.00
12
110,000,000
12 18,000,000.00 12
18,000,000.00
0.00% 0.00% 22
90,000,000.00
61.11% 27.19%
42 1
2
0
6
0
1
0
6
1
1 Bintek dan Evaluasi Karang Taruna
Jumlah Anggota Karang Taruna yang dibina
Orang 75
1,324,000,000
25
440,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
43 1
3
0
6
0
1
0
6
1
2 Penataan dan Pendataan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Pangandaran
Jumlah Dokumen Data Daerah Rawan Bencana
Dokumen 3
1,655,000,000
1
550,000,000
0.00% 0.00%
44 1
4
0
6
0
1
0
6
1
3 Pembuatan Perda Urusan Sosial
Jumlah Perda Perda 3
450,000,000
1
150,000,000
0
-
0.00% 0.00%
-
0.00% 0.00%
45 1
5
0
6
0
1
0
6
1
4 Verifikasi dan Validasi BDT
Jumlah data misikin yang di verivikasi dan validasi
KK 136719
3,350,000,000
45573
1,100,000,000
45573 377,057,950 45573 27,912,000.00 91146
404,969,950.00
200.00% 36.82% 91146
404,969,950.00
66.67% 12.09%
46 1
6
0
6
0
1
0
6
1
5 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek belajar kerja bagi anak terlantar, anak penyandang disalibilat, anak berhadapan dengan hukum
Jumlah penyandang cacat yang dilatih
Orang 30
900,000,000
10
300,000,000
0
-
0.00% 0.00% 1
-
3.33% 0.00%
47 1
7
0
6
0
1
0
6
1
6 Pelatihan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
Jumalh PSM yang dilatih
Orang 558
496,500,000
186
165,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
48 1
8
0
6
0
1
0
6
1
7 Pembinaan bagi Tuna Susila
Jumlah Tuna Susila
Orang 300
331,000,000
100
110,000,000
0
-
0.00% 0.00%
-
0.00% 0.00%
49 1
9
0
6
0
1
0
6
1
8
Bimbingan motifasi sosial bagi generasi muda dalam penanggulangan penyalahgunaan NAFZA
Jumlah generasi muda yang diberi arahan dalam penanggulangan penyalahgunaan NAFZA
Orang 300
150,000,000
110
46,339,000.00
100
50,000,000
0
-
0.00% 0.00% 110
46,339,000.00
36.67% 30.89%
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 15
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun
2019 s/d 2021
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d RKPD
Kabupaten
pangandaran Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten Tahun
Berjalan yang
Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Pada Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA
Kabupaten s/d
Tahun 2020
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra Tahun
Berjalan I II
K Rp. K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
50 2
0
0
6
0
1
0
6
1
9 Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
jumlah orang yang dilatih
Orang
400
2,100,000,000
200
1,000,000,000
0
-
0.00% 0.00%
-
0.00% 0.00%
51 2
1
0
6
0
1
0
6
2
0 Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial
Jumlah orang yang dilatih
Orang
200
850,000,000
100
600,000,000
0
-
0.00% 0.00%
-
0.00% 0.00%
52 2
2
0
6
0
1
0
6
2
1 Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
Jumlah lembaga yang dibina
lembaga
804
8,888,500,000
402
17,660,000,000
0.00% 0.00%
-
0.00% 0.00%
55 2
5
0
6
0
1
0
6
2
2
Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi
Jumlah layanan data, sistem dan teknologi informasi yang dikelola
Sistem
2
400,000,000
1
200,000,000
0.00% 0.00%
-
0.00% 0.00%
23 Pendidikan dan
Pelatihan Kesejahteraan Sosial
jumlah orang yang dilatih
Orang 300
600,000,000
79 2
2
0
6
0
1
0
7
2
4 Penanganan Fakir Miskin
Jumlah orang yang dibantu
KK
-
6,800,000,000
0
-
#DIV/0! #DIV/0! 0
-
#DIV/0! 0.00%
56 2
6
0
6
0
1
0
6
2
5 Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengelolah data untuk mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota
Jumlah Paket Pengadaan Perangkat Pengelolah Data
Paket 1
100,000,000
1
100,000,000
0
-
0.00% 0.00%
-
0.00% 0.00%
57 2
7
0
6
0
1
0
6
2
6 Pengadaan Mobil Tagana
Jumlah Mobil Unit 1
275,000,000
1
260,000,000
1 218,000,000 1 21,842,000.00 1
239,842,000.00
100.00% 92.25% 1
239,842,000.00
0.00% 0.00%
Rata-rata capaian
kinerja (%)
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4.61%
Predikat kinerja SR SR
SR SR
VII 1 0
6
0
1
Program Pelayanan
dan Rehabiitasi
Kesejahteraan Sosial
Persentase
PMKS yang
mendapatkan
pelayanan dan
rehabilitasi
sosial
% 0.3
49,223,400,000
0.1
816,443,830.00
0.1
32,062,350,000
0.025 3,956,000 0.025 15,465,698,140 0.05
15,469,654,140.00
50.00% 48.25% 0.15
16,286,097,970
.00
50.00% 33.09%
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 16
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun
2019 s/d 2021
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d RKPD
Kabupaten
pangandaran Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten Tahun
Berjalan yang
Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Pada Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA
Kabupaten s/d
Tahun 2020
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra Tahun
Berjalan I II
K Rp. K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
58 1 0
6
0
1
0
7
0
1 Pelayanan Psikososial Bagi Korban Bencana
Jumlah Korban Bencana
KK
1500
1,655,000,000
500
550,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
59 2 0
6
0
1
0
7
0
2 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
jumlah permasalahan bencana yang tertangani
kabupaten
3
960,000,000
1
330,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
60 3 0
6
0
1
0
7
0
3 Pembentukan Kampung Siaga Bencana
Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk
Desa
15
2,100,000,000
5
750,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
61 4 0
6
0
1
0
7
0
4 Buffer Stoke Permasalahan Sosial
Jumlah Paket Logistik untuk Permasalahan Sosial
Paket
1050
3,300,000,000
300
362,871,000.00
350
1,100,000,000
30
23,949,000
30
23,949,000.00
8.57% 2.18% 300
386,820,000.00
28.57% 11.72%
62 5 06
01
07
05
Penanganan Orang Terlantar
Jumlah Orang terlantar yang ditangani
orang
150 331,000,000
50 15,892,000.00
50 110,000,000
5 3,956,000 2 1,247,000
7 5,203,000.00
14.00% 4.73% 55
21,095,000.00
36.67% 6.37%
63 6 0
6
0
1
0
7
0
6 Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum
jumlah anak yang ditangani
Anak
30
496,500,000
10
165,000,000
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
64 7 0
6
0
1
0
7
0
7
Fasilitasi Manajemen usaha bagi masyarakat WRSE
Jumlah Kelompok usaha Bersama bagi masyarakat WRSE yang dibantu
Kelompok
30
662,000,000
10
220,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
65 8 0
6
0
1
0
7
0
8 Bantuan Kelompok Usaha Bersama bagi Masyarakat Miskin Pesisir
Jumlah Kelompok usaha Bersama bagi masyarakat miskin Pesisir yang di bantu
Kelompok
30
662,000,000
10
220,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
66 9 0
6
0
1
0
7
0
9 Fasilitasi Asistensi bagi keluarga Lanjut Usia
Jumlah Asistensi bagi keluarga Lanjut Usia
Kelompok
90
1,986,000,000
30
660,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
67 1
0
0
6
0
1
0
7
1
0 Bantuan Bagi Lansia Terlantar
Jumlah lansia terlantar yang dibantu
Orang
210
446,850,000
40.00
13,711,000.00
70
148,500,000
0
-
0.00% 0.00% 40
13,711,000.00
19.05% 3.07%
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 17
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun
2019 s/d 2021
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d RKPD
Kabupaten
pangandaran Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten Tahun
Berjalan yang
Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Pada Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA
Kabupaten s/d
Tahun 2020
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra Tahun
Berjalan I II
K Rp. K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
68 1
1
0
6
0
1
0
7
1
1
Bantuan Bagi Disabilitas
Jumlah Disabilitas yang dibantu
Orang
150
331,000,000
50
110,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
69 1
2
0
6
0
1
0
7
1
2
Pendampingan Rutilahu
Jumlah KK yang diberi Rutilahu
KK
300
300,000,000
100
100,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
70 1
3
0
6
0
1
0
7
1
3 Bantuan bagi Keluarga Miskin
Jumlah Keluarga Miskin yang diberi bantuan
Orang
780
620,050,000
100
28,506,000.00
260
473,350,000
2481
125,083,140
0
125,083,140.00
0.00% 26.43% 100
153,589,140.00
12.82% 24.77%
71 1
4
0
6
0
1
0
7
1
4 Penangulangan Darurat Bencana di Kabupaten Pangandaran
Jumlah penyelenggaraan Penanggulangan Darurat Bencana
Bulan
36
1,655,000,000
12
550,000,000
3
15,315,419,000
3
15,315,419,000.00
25.00% 2784.62% 0
15,315,419,000
.00
0.00% 925.40
%
72 1
5
0
6
0
1
0
7
1
5 Penanganan Anak Terlantar
Jumlah Orang terlantar yang ditangani
Anak
150
331,000,000
50
110,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
73 1
6
0
6
0
1
0
7
1
6 Penanganan Orang dengan HIV / Aids
Jumlah ODHA yang ditangani
Orang
150
331,000,000
50
110,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
74 1
7
0
6
0
1
0
7
1
7 Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
Jumlah orang yang ditangani
Orang
200
400,000,000
100
400,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
75 1
8
0
6
0
1
0
7
1
8 Rehabilitasi Sosial Anak
Jumlah anak yang ditangani
Anak 1000
3,000,000,000
500
1,550,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
76 1
9
0
6
0
1
0
7
1
9 Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
Jumah lanjut usia yang ditangani
Orang
10
1,000,000,000
5
800,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
77 2
0
0
6
0
1
0
7
2
0 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
Jumlah orang yang ditangani
orang
9000
2,006,000,000
4500
7,003,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 18
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun
2019 s/d 2021
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d RKPD
Kabupaten
pangandaran Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten Tahun
Berjalan yang
Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Pada Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA
Kabupaten s/d
Tahun 2020
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra Tahun
Berjalan I II
K Rp. K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
78 2
1
0
6
0
1
0
7
2
1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
Jumlah korban yang ditangani
KK
2000
6,942,500,000
1000
7,450,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
79 2
2
0
6
0
1
0
7
2
2 Penanganan Fakir Miskin
Jumlah orang yang dibantu
KK 800
6,800,000,000
400
3,400,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
80 2
3
0
6
0
1
0
7
2
3 Kube Pesisir dan Sarana Lingkungan
Jumlah kelompok yang dibantu
Kelompok
200
6,000,000,000
100
3,000,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
81 2
4
0
6
0
1
0
7
2
4
Kube FM Perdesaan Jumlah kelompok yang dibantu
Kelompok
100
2,000,000,000
50
1,000,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
82 25
06
01
07
25
Pembangunan Rutilahu
Jumlah KK yang diberi RUTILAHU
KK
500 1,000,000,000
250 500,000,000
0 -
0.00% 0.00% 0 -
0.00% 0.00%
83 2
6
0
6
0
1
0
7
2
6 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
Orang
200
200,000,000
100
100,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
84 2
7
0
6
0
1
0
7
2
7 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
Jumlah orang yang ditangani
Orang
220
650,000,000
110
325,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
85 2
8
0
6
0
1
0
7
2
8 Jaminan Sosial Keluarga
Jumlah KK KK 1000
1,000,000,000
500
500,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
2
9 Pembinaan Kelompok Rumah Tangga Miskin yang mendapatkan akses modal usaha
Jumlah kelompok yang dibina
kelompok
200
1,000,000,000
86 2
9
0
6
0
1
0
7
3
0 Hari kesetiakawanaan Jumlah kegiatan
Kegiatan 3
500,000,000
1
250,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
87 30
06
01
07
31
Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda) Lansia
Jumlah laporan kegiatan Komda Lansia untuk meningkatkan efektifitas penanganan lansia di Kabupaten Pangandaran
Dokumen
3 550,000,000
1 48,232,500.00
1 70,000,000
0 -
0.00% 0.00% 1 48,232,500.00
33.33% 8.77%
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 19
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun
2019 s/d 2021
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d RKPD
Kabupaten
pangandaran Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten Tahun
Berjalan yang
Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Pada Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA
Kabupaten s/d
Tahun 2020
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra Tahun
Berjalan I II
K Rp. K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
88 3
1
0
6
0
1
0
7
3
2 Pengadaan Peralatan Bantu Bagi Lanjut Usia Penerima Layanan Panti Rehabilitasi Sosial lanjut uisa di provinsi dan luar panti di Kabupaten/Kota
Jumlah Pengadaan Perlatan Bantu Bagi Lanjut Usia
Paket
1
7,500,000
1
7,500,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
Rata-rata capaian
kinerja (%)
1.53% 90.90% 4.21% 31.62%
Predikat kinerja SR SR
SR SR
VIII 1 0
6
0
1
Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Persentase
lembaga
kesejahteraan
keluarga
Sosial (LKS)
yang terbina
% 180
1,572,250,000
60
522,500,000
50
-
83.33% 0.00% 50
-
27.78% 0.00%
89 1 0
6
0
1
1
1
0
1 Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial
Jumlah LKS yang dibina
LKS 45
331,000,000
15
110,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
90 1 0
6
0
1
1
1
0
2 Bantuan Sarana dan Prasarana Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Jumlah LKS yang bantu
LKS 45
1,241,250,000
15
412,500,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
Rata-rata capaian
kinerja (%)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Predikat kinerja SR SR
SR SR
IX 1 0
6
0
1
Program
Pengelolaan Area
Pemakanan
Persentase
jumlah taman
makam yang
di kelola
% 270
764,800,000
90
338,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
91 1 0
6
0
1
1
2
0
1
Pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan
Jumlah Taman Makam yang dipelihara
Taman
Makam
3
264,800,000
1
79,652,000.00
1
88,000,000
0
-
0.00% 0.00% 1
79,652,000.00
33.33% 30.08%
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 20
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun
2019 s/d 2021
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d RKPD
Kabupaten
pangandaran Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten Tahun
Berjalan yang
Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Pada Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA
Kabupaten s/d
Tahun 2020
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra Tahun
Berjalan I II
K Rp. K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
92 1 0
6
0
1
1
2
0
2
Peringatan Hari Pahlawan
Jumlah kegiatan
Kegiatan 3
500,000,000
1
250,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
Rata-rata capaian
kinerja (%)
0.00% 0.00% 16.67% 15.04%
Predikat kinerja SR SR
SR SR
URUSAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DESA
308,700,046,700
X 1 0
6
0
1
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Persentase Masyarakat Perdesaan yang dibina
% 60
12,589,000,000
20
1,600,833,639.00
20
4,880,000,000
5 2,316,000 5 218,600,720 10
220,916,720.00
50.00% 4.53% 30
1,821,750,359.
00
50.00% 14.47%
93 1 0
6
0
1
1
3
0
1 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Promosi, Gelar Teknologi Tepat Guna
Jumlah TTG yang mengikuti lomba
TTG 3
150,000,000
1
26,036,036.00
1
50,000,000
0
-
0.00% 0.00% 1
26,036,036.00
33.33% 17.36%
94 1 0
6
0
1
1
3
0
2 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK
Jumlah Peserta anggota PKK yang dibina
Orang 900
3,450,000,000
300
877,671,343.00
300
1,250,000,000
300
216,140,720
300
216,140,720.00
100.00% 17.29% 600
1,093,812,063.
00
66.67% 31.70%
95 1 06
01
13
03
Pendampingan BSMSS
Jumlah Kegiatan BSMSS yang terdampingi
Kegiatan 3 330,000,000
1 26,851,000.00
1 130,000,000
0 0.00% 0.00% 1 26,851,000.00
33.33% 8.14%
0
4
Pendampinagn TMMD
Jumlah Kegiatan TMMD yang terdampingi
3
180,000,000
1
154,901,960.00
0 0 0.00% 0.00% 1
154,901,960.00
33.33% 86.06%
96 1 0
6
0
1
1
3
0
5 Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui TNI Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)
Jumlah Panjang Jalan yang diperbaki
Meter 600
1,979,000,000
150
98,751,600.00
200
1,000,000,000
0 0.00% 0.00% 150
98,751,600.00
25.00% 4.99%
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 21
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun
2019 s/d 2021
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d RKPD
Kabupaten
pangandaran Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten Tahun
Berjalan yang
Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Pada Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA
Kabupaten s/d
Tahun 2020
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra Tahun
Berjalan I II
K Rp. K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
97 1 0
6
0
1
1
3
0
6 Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Perdesaan
Jumlah LPM yang dibina
Lembaga 60
300,000,000
20
100,000,000
0 0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
98 1 0
6
0
1
1
3
0
7 Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Adat
Jumlah lembaga adat yang dibentuk dan dibina
Lembaga 15
150,000,000
5
50,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
102 1 0
6
0
1
1
3
0
8 TNI Manunggal Membangun Desa (Banprov)
Jumlah Panjang Jalan yang dibangun
Meter 500
750,000,000
150
255,686,100.00
250
-
0
-
0.00% 0.00% 150
255,686,100.00
30.00% 34.09%
99 1 0
6
0
1
1
3
0
9 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pencanangan BBGRM
Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan
Orang 279
150,000,000
93
50,000,000
8
2,460,000
8
2,460,000.00
8.60% 4.92% 8
2,460,000.00
2.87% 1.64%
100 1 0
6
0
1
1
3
1
0
Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa
Jumlah Anggota PKK Kecamatan dan Desa yang di bina
Orang 5670
750,000,000
1890
160,935,600.00
1890
250,000,000
0
-
0.00% 0.00% 1890
160,935,600.00
33.33% 21.46%
101 1 0
6
0
1
1
3
1
1 Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Jumlah kelompok yang dibina
Kelompok 20
4,000,000,000
10
2,000,000,000
0 0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
103 1 0
6
0
1
1
3
1
2 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) (Kabupaten Pangandaran) (Kabupaten Pangandaran, Kab. Pangandaran) (Banprov)
Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi
Kelompok 6
400,000,000
3
-
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
Rata-rata capaian
kinerja (%)
9.05% 1.85% 21.49% 17.12%
Predikat kinerja SR SR
SR SR
XI
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Persentase Desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
% 60
96,761,000,000
20
17,661,923.00
20
13,287,000,000
5 1,158,000
-
5
1,158,000.00
25.00% 0.01% 25
18,819,923.00
41.67% 0.02%
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 22
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun
2019 s/d 2021
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d RKPD
Kabupaten
pangandaran Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten Tahun
Berjalan yang
Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Pada Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA
Kabupaten s/d
Tahun 2020
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra Tahun
Berjalan I II
K Rp. K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
104 1 0
6
0
1
1
4
0
1 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
Jumlah BUMDES yang dibina
BUMDES 45
225,000,000
10
17,661,923.00
15
75,000,000
3 1,158,000 -
-
3
1,158,000.00
20.00% 1.54% 13
18,819,923.00
28.89% 8.36%
105 1 0
6
0
1
1
4
0
2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Manejemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
Jumlah Dokumen Monev BUMDES
Dokumen 3
36,000,000
1
12,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
106 1 0
6
0
1
1
4
0
3 Bantuan modal dan alat bagi kelompok pengrajin garam
Jumlah Kelompok yang dibantu
Kelompok 6
5,100,000,000
3
2,500,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
107 1 0
6
0
1
1
4
0
4 Bantuan modal dan pelatihan manajemen pengelolaan BUMDES
Jumlah Bumdes yang dibantu
BUMDES 150
1,400,000,000
75
700,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
108 1 06
01
14
05
Pengembangan BUMDES
Jumlah Bumdes yang dibantu
-
70 70,000,000,000
0 0 0 -
0.00% 0.00% 0 -
0.00% 0.00%
109 1 0
6
0
1
1
4
0
6 Pembangunan Pasar Kecamatan untuk Mendukung Prukades
Jumlah kecamatan yang mendukung prukades
Kecamatan 20
20,000,000,000
10
10,000,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
Rata-rata capaian
kinerja (%)
3.33% 0.26% 4.81% 1.39%
Predikat kinerja SR SR
SR SR
XII 1 0
6
0
1
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Persentase Kader Pembangunan Masyarakat Desa yang dibina
% 60
178,791,000,000
20 8,127,363,260.00 20
276,172,000,000
5 47,012,000 5 2,029,297,000 10
2,076,309,000.00
50.00% 0.75%
30
10,203,672,260
.00
50.00% 5.71%
110 1 0
6
0
1
1
5
0
1
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Jumlah Kelompok Masyarakat Pembangunan desa yang dibina
Kelompok 30
150,000,000
10
50,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 23
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun
2019 s/d 2021
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d RKPD
Kabupaten
pangandaran Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten Tahun
Berjalan yang
Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Pada Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA
Kabupaten s/d
Tahun 2020
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra Tahun
Berjalan I II
K Rp. K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
111 1 0
6
0
1
1
5
0
2
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Jumlah Kegiatan musyawarah pembangunan desa
Kegiatan 3
150,000,000
1
50,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
112 2 0
6
0
1
1
5
0
3
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
Jumlah Desa yang diberi arahan tentang bantuan keuangan pembangunan Desa
Desa 279
900,000,000
93
300,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
113 3 0
6
0
1
1
5
0
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa
Jumlah Dokumen
Dokumen 3
36,000,000
1
12,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
114 4 0
6
0
1
1
5
0
5 Pembinaan Kelembagaan Posyandu
Jumlah kader Posyandu yang dibina
Orang 15780
25,675,000,000
5169
7,209,702,760.00
5260
8,750,000,000
5169 47,012,000 5169
2,029,297,000
10338
2,076,309,000.00
196.54% 23.73% 15507
9,286,011,760.
00
98.27% 36.17%
115 5 06
01
15
06
Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Pembangunan
Jumlah Kader yang dilatih
Orang 279 150,000,000
93 50,000,000
0 -
0.00% 0.00% 0 -
0.00% 0.00%
116 6 0
6
0
1
1
5
0
7 Revitalisasi Posyandu Lanjutan
Jumlah sarana prasarana Posyandu yang dibangun
posyandu 20
4,000,000,000
5
917,660,500.00
10
3,200,000,000
0
-
0.00% 0.00% 5
917,660,500.00
25.00% 22.94%
117 7 0
6
0
1
1
5
0
8
Pembangunan Pasar Desa
Jumlah sarana dan prasarana pasar desa yang dibangun
Pasar Desa 6
3,000,000,000
3
2,000,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
118 8 0
6
0
1
1
5
0
9
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemberian stimulan pembangunan desa
Jumlah dokumen Monev dan Pelaporan pemberian stimulan pembangunan desa
Dokumen 3
180,000,000
1
60,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 24
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun
2019 s/d 2021
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d RKPD
Kabupaten
pangandaran Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten Tahun
Berjalan yang
Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Pada Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA
Kabupaten s/d
Tahun 2020
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra Tahun
Berjalan I II
K Rp. K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
119 9 0
6
0
1
1
5
1
0 Pembangunan Jalan Penghubung Perbatasan yang Dibangun di Daerah Tertinggal
Jumlah jalan penguhubung perbatasan yang dibangun
Desa 20
20,000,000,000
10
10,000,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
120 1
0
0
6
0
1
1
5
1
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Wisata
Jumlah Desa wisata yang dibantu
Desa
Wisata
8
8,000,000,000
4
4,000,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
121 1
1
0
6
0
1
1
5
1
2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan
Jumlah Desa yang dibantu
Desa 10
41,150,000,000
5
210,000,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
122 1
2
0
6
0
1
1
5
1
3 Pembangunan Embung Desa
Jumlah desa yang dibantu
Desa 10
6,000,000,000
5
3,000,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
123 1
3
0
6
0
1
1
5
1
4 Pembangunan Literasi Desa
Jumlah desa yang dibangun
Desa 186
200,000,000
93
100,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
124 1
4
0
6
0
1
1
5
1
5 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Jumlah desa yang dibina
Desa 186
200,000,000
93
100,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
125 1
5
0
6
0
1
1
5
1
6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum
Jumlah kecamatan yang dibantu
Kecamatan 10
40,000,000,000
5
20,000,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
126 1
6
0
6
0
1
1
5
1
7
Pengelolaan Prukades Berbasis Ikan Air Tawar
Jumlah kecamatan yang dibina pengelolaan prukades
Kecamatan 20
10,000,000,000
10
5,000,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
127 1
7
0
6
0
1
1
5
1
8 Penerangan Jalan Desa Wisata
Jumlah desa yang dibantu
Desa 20
3,000,000,000
10
1,500,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
128 1
8
0
6
0
1
1
5
1
9 Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Mandiri
Jumlah Desa mandiri yang dibina
Desa
Mandiri
16
16,000,000,000
8
8,000,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
Rata-rata capaian
kinerja (%)
10.34% 1.25% 6.49% 3.11%
Predikat kinerja SR SR
SR SR
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 25
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun
2019 s/d 2021
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d RKPD
Kabupaten
pangandaran Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten Tahun
Berjalan yang
Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Pada Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA
Kabupaten s/d
Tahun 2020
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra Tahun
Berjalan I II
K Rp. K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
XIII 1 0
6
0
1
1
8
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
Persentase Perempuan yang dibina
% 60
300,000,000
20
100,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
129 1 0
6
0
1
1
8
0
1 Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
Jumlah Kelompok Perempuan yang dilatih
Kelompok 60
300,000,000
20
100,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
Rata-rata capaian
kinerja (%)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Predikat kinerja SR SR
SR SR
XIV 1 0
6
0
1
1
9
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dapat Memahami Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
% 75
6,764,695,070
25
289,142,413.00
25
2,141,046,700
5 1,331,000 10 4,200,000 15
5,531,000.00
60.00% 0.26% 40
294,673,413.00
53.33% 4.36%
130 1 0
6
0
1
1
9
0
1 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
Jumlah aparatur pemerintah desa yang dilatih
Orang 279
900,000,000
93
300,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
131 1 0
6
0
1
1
9
0
2
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
Orang 279
900,000,000
93
520,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 26
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun
2019 s/d 2021
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d RKPD
Kabupaten
pangandaran Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten Tahun
Berjalan yang
Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Pada Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA
Kabupaten s/d
Tahun 2020
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra Tahun
Berjalan I II
K Rp. K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
132 1 0
6
0
1
1
9
0
3 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Jumlah aparatur pemerintah desa yang dilatih
Orang 279
900,000,000
93
22,782,413.00
93
300,000,000
0
-
0.00% 0.00% 93
22,782,413.00
33.33% 2.53%
133 1 0
6
0
1
1
9
0
4 Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa (Perlombaan Desa)
Jumlah Desa yang sesuai kriteria
Desa 30
514,695,070
3
109,402,000.00
10
171,046,700
0
-
0.00% 0.00% 3
109,402,000.00
10.00% 21.26%
134 1 0
6
0
1
1
9
0
5 Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa
Jumlah Dokumen data profil desa
Dokumen 279
1,500,000,000
93
600,000,000
93 1,331,000 93
4,200,000
186
5,531,000.00
200.00% 0.92% 186
5,531,000.00
66.67% 0.37%
0
6 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Jumlah Kepala Desa Terpilih
Kepala
Desa
68
1,000,000,000
135 1 06
01
19
07
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan
Jumlah aparatur pemerintah desa yang dilatih
Orang 279 1,050,000,000
93 250,000,000
0 -
0.00% 0.00% 0 -
0.00% 0.00%
Rata-rata capaian
kinerja (%)
33.33% 0.15% 18.33% 4.03%
Predikat kinerja SR SR
SR SR
XV 1 06
01
20
01
Program Penataan Administrasi Desa dan Pengelolaan Aset Desa
Persentase Desa yang memiliki Administrasi Desa dan Pengelolaan Aset Desa yang baik
%
75 24,365,000,000
20 17,400,000.00
25 12,120,000,000
5 581,000 10 4,200,000 15 4,781,000.00
60.00% 0.04% 35 22,181,000.00
46.67% 0.09%
136 1 0
6
0
1
2
0
0
2
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi penanganan permasalahan desa
terbentuknya tim perumusan kebijakan penanganan permasalahan desa
Orang 60
700,000,000
20
250,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 27
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun
2019 s/d 2021
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
SKPD s/d RKPD
Kabupaten
pangandaran Tahun
Lalu (2019)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten Tahun
Berjalan yang
Dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Kabupaten yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Pada Tahun 2020
(%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RENSTRA
Kabupaten s/d
Tahun 2020
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra Tahun
Berjalan I II
K Rp. K Rp. K Rp.
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %
137 1 0
6
0
1
2
0
0
3
Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Keuangan Desa
Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes
Bulan 36
200,000,000
12
17,400,000.00
12
70,000,000
3 581,000 3
4,200,000
6
4,781,000.00
50.00% 6.83% 18
22,181,000.00
50.00% 11.09%
138 1 0
6
0
1
2
0
0
4 Pemantauan dan Evaluasi ADD
Jumlah Dokumen laporan penggunaan ADD
Dokumen 279
130,000,000
93
50,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
139 1 0
6
0
1
2
0
0
5 Perda Tentang Pengelolaan Aset Desa
Jumlah Perda yang dibuat
Perda 1
75,000,000
1
75,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
140 1 0
6
0
1
2
0
0
6 Evaluasi bantuan keuangan desa
Jumlah Dokumen Evaluasi Keuangan Desa
Dokumen 279
130,000,000
93
50,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
141 1 0
6
0
1
2
0
0
7 Pembinaan, monitoring dan evaluasi dana desa
Jumlah Dokumen Monev Dana Desa
Dokumen 279
130,000,000
93
50,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
142 1 0
6
0
1
2
0
0
8 Bantuan untuk pemenuhan sarana prasarana desa (jalan, jembatan, irigasi) di wilayah desa perbatasan
Jumlah desa yang dibantu
Desa 20
20,000,000,000
10
10,000,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
143 1 0
6
0
1
2
0
0
9 Bantuan stimulan bagi pembangunan antar desa
Jumlah desa yang dibantu
Desa 10
2,945,000,000
5
1,500,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
144 1 0
6
0
1
2
0
1
0 Penyusunan Perda Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015
Jumlah Perda
Perda 1
55,000,000
1
75,000,000
0
-
0.00% 0.00% 0
-
0.00% 0.00%
Rata-rata capaian
kinerja (%)
5.56% 0.76% 5.56% 1.23%
Predikat kinerja SR SR
SR SR
Rata-rata capaian
kinerja
Keseluruhan (%)
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7.31%
Predikat kinerja
Keseluruhan SR SR
SR SR
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 28
BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN
Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2020 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran
pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun
untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif
sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan
program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai
kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja SKPD.
Penyajian Program dan Kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi
penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pangandaran.
Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada
Perubahan Renja DINSOSPMD Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 29
REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020
No
SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja Anggaran
Bertambah/ Berkurang
Sumber Dana Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9-8) 11
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 370,654,396,700.00 30,006,342,382.00
(340,648,054,318.00)
1.01.06
SOSIAL 61,954,350,000.00 19,797,304,532.00
(42,157,045,468.00)
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan
perkantoran
Cakupan layanan
perkantoran
80% 80% 1,219,000,000.00 417,203,082.00
(801,796,918.00)
001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikelola
Jumlah surat yang dikelola
DINSOS PMD
1700 Lembar 1700 Lembar
10,000,000.00 2,000,000.00
(8,000,000.00)
APBD Kabupaten
00
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Rekening jasa sumber daya
yang dibayar tiap bulan
Rekening jasa sumber daya
yang dibayar tiap bulan
DINSOS
PMD 5 Rekening 5 Rekening
55,000,000.00 52,808,000.00
(2,192,000.00) APBD
Kabupaten
006
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan yang diservis dan berizin
Jumlah kendaraan yang diservis dan berizin
DINSOS PMD
13 Unit 13 Unit 50,000,000.00
38,929,082.00
(11,070,918.00) APBD
Kabupaten
008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan
Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan
DINSOS PMD
3 Orang 3 Orang
72,000,000.00 52,200,000.00
(19,800,000.00)
APBD Kabupaten
010
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah SDM pengamanan setiap bulan
Jumlah SDM pengamanan setiap bulan
DINSOS PMD
2 Orang 2 Orang
72,000,000.00 34,800,000.00
(37,200,000.00)
APBD Kabupaten
012
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli
Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli
DINSOS PMD
24 Jenis 24 Jenis
50,000,000.00 30,000,000.00
(20,000,000.00)
APBD Kabupaten
013
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan
digandakan
Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan
digandakan
DINSOS PMD
3 Jenis 3 Jenis
30,000,000.00 5,290,000.00
(24,710,000.00)
APBD Kabupaten
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 30
No
SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja Anggaran
Bertambah/ Berkurang
Sumber Dana Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9-8) 11
014
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli
Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli
DINSOS PMD
5 Jenis 5 Jenis
14,000,000.00 3,000,000.00
(11,000,000.00)
APBD Kabupaten
015
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli
Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli
DINSOS PMD
5 Jenis 5 Jenis
50,000,000.00 50,976,000.00
976,000.00
APBD Kabupaten
016
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli
Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli
DINSOS PMD
8 Jenis 8 Jenis
20,000,000.00 7,000,000.00
(13,000,000.00)
APBD Kabupaten
017
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan
Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan
DINSOS PMD
2 Jenis 2 Jenis
17,000,000.00 15,000,000.00
(2,000,000.00)
APBD Kabupaten
018
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli
Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli
DINSOS PMD
2 Jenis 2 Jenis
350,000,000.00 -
(350,000,000.00)
APBD Kabupaten
019
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti
Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti
DINSOS PMD
102 Kali 102 Kali
355,000,000.00 95,000,000.00
(260,000,000.00)
APBD Kabupaten
020
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
yang diikuti
Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
yang diikuti
DINSOS PMD
-
40 Kali
50,000,000.00 8,000,000.00
(42,000,000.00)
APBD Kabupaten
023
Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi Jumlah SDM pengemudi setiap bulan
Jumlah SDM pengemudi setiap bulan
DINSOS PMD
1 Orang 1 Orang
24,000,000.00 22,200,000.00
(1,800,000.00)
APBD Kabupaten
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Kondisi Baik
Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Kondisi Baik
DINSOS
PMD 90%
1,225,000,000.00
202,339,000.00
(1,022,661,000.00)
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 31
No
SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja Anggaran
Bertambah/ Berkurang
Sumber Dana Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9-8) 11
013
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala
Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala
DINSOS PMD
2 Unit 2 Unit
20,000,000.00 4,339,000.00
(15,661,000.00)
APBD Kabupaten
01
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jenis dan jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
Jenis dan jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
DINSOS
PMD 16 Unit 16 Unit
110,000,000.00 73,000,000.00
(37,000,000.00) APBD
Kabupaten
016
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara
DINSOS PMD
15 Jenis 15 Jenis
15,000,000.00 5,000,000.00
(10,000,000.00)
APBD Kabupaten
018
Penyediaan Gedung Kantor Jumlah waktu penyediaan gedung kantor
Jumlah waktu penyediaan gedung kantor
DINSOS PMD
1 Tahun 1 Tahun
130,000,000.00 120,000,000.00
(10,000,000.00)
APBD Kabupaten
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tusi
Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tusi
100% 100%
55,000,000.00 -
(55,000,000.00)
001
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta pelatihan
Jumlah peserta pelatihan
Kab. Panganda
ran 18 Orang 18 Orang
55,000,000.00
-
(55,000,000.00) APBD
Kabupaten
06
Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik
Cakupan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik
100% 100%
215,000,000.00 95,008,000.00
(119,992,000.00)
005
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD Dokumen Perencanaan SKPD
Dokumen Perencanaan SKPD
DINSOS PMD
2 Dokumen 2 Dokumen
70,000,000.00 37,408,000.00
(32,592,000.00)
APBD Kabupaten
006
Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Dokumen laporan rekon keuangan
Dokumen laporan rekon keuangan
DINSOS PMD
12 Dokumen 12 Dokumen
50,000,000.00 36,600,000.00
(13,400,000.00)
APBD Kabupaten
007
Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah
Dokumen laporan rekon aset
Dokumen laporan rekon aset
DINSOS PMD
12 Dokumen 12 Dokumen
50,000,000.00 21,000,000.00
(29,000,000.00)
APBD Kabupaten
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 32
No
SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja Anggaran
Bertambah/ Berkurang
Sumber Dana Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9-8) 11
15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Persentase jumlah PMKS yang dibina
Persentase jumlah PMKS yang dibina
0.1% 0.1%
26,287,500,000.00 2,007,798,450.00
(24,279,701,550.00)
011
Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)
Jumlah dokumen data
Penerima Bantuan Iuran JKN
Jumlah dokumen data
Penerima Bantuan Iuran JKN
Kab.
Pangandaran
1 Dokumen 1 Dokumen
55,000,000.00 18,782,000.00
(36,218,000.00)
APBD Kabupaten
013
Pembinaan PKH Jumlah PKH yang dibina
Jumlah PKH yang dibina
Kab. Pangandaran
62 Orang 62 Orang
1,200,000,000.00 483,900,000.00
(716,100,000.00)
APBD Kabupaten
019
Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3)
Jumlah kasus kekerasan keluarga yang tertangani
Jumlah kasus kekerasan keluarga yang tertangani
Kab. Pangandaran
10 Kasus 10 Kasus
192,500,000.00 13,761,000.00
(178,739,000.00)
APBD Kabupaten
038
Pelatihan dan Pemantapan TAGANA Jumlah yang dibina
Jumlah yang dibina
Kab. Pangandaran
55 Orang 55 Orang
550,000,000.00 471,800,000.00
(78,200,000.00)
APBD Kabupaten
039
Pengelolaan Potensi Sumber Kesejahateraan Sosial (PSKS)
Jumlah anggota PSKS yang terlayani
Jumlah anggota PSKS yang terlayani
Kab. Pangandaran
12 Orang 12 Orang
110,000,000.00 72,000,000.00
(38,000,000.00)
APBD Kabupaten
040
Bintek dan Evaluasi Karang Taruna
Jumlah Anggota Karang Taruna
yang dibina
Jumlah Anggota Karang Taruna
yang dibina
Kab. Pangandaran
314 Orang 314 Orang
440,000,000.00 -
(440,000,000.00)
APBD Kabupaten
043
Verifikasi dan Validasi BDT
Jumlah data miskin yang diverifikasi dan validasi
Jumlah data miskin yang diverifikasi dan validasi
Kab. Pangandaran
49000 KK 49000 KK
1,100,000,000.00 707,713,450.00
(392,286,550.00)
APBD Kabupaten
045
Pelatihan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Jumlah PSM yang dilatih
Jumlah PSM yang dilatih
Kab. Panganda
ran
186 Orang 186 Orang
165,000,000.00 -
(165,000,000.00)
APBD Kabupaten
046
Pembinaan bagi Tuna Susila Jumlah Tuna Susila
Jumlah Tuna Susila
Kab. Pangandaran
50 Orang 50 Orang
110,000,000.00 -
(110,000,000.00)
APBD Kabupaten
05
4
Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung Pusat Layanan Data Sosial di
Kabupaten/Kota
Jumlah paket pengadaan
perangkat pengolah data
Jumlah paket pengadaan
perangkat pengolah data
Kab. Panganda
ran
1 Paket 1 Paket
100,000,000.00 -
(100,000,000.00) APBN
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 33
No
SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja Anggaran
Bertambah/ Berkurang
Sumber Dana Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9-8) 11
055
Pengadaaan Mobil Tagana Jumlah mobil Jumlah mobil Kab. Pangandaran
1 Unit 1 Unit
260,000,000.00 239,842,000.00
(20,158,000.00)
APBD Kabupaten
1
6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial
Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial
0.1% 0.1%
32,062,350,000.00 17,029,956,000.00
(15,032,394,000.00)
020
Buffer Stoke Permasalahan Sosial
Jumlah paket logistik untuk permasalahan sosial
Jumlah paket logistik untuk permasalahan sosial
Kab. Pangandaran
300 Paket 300 Paket
1,100,000,000.00 50,349,000.00
(1,049,651,000.00)
APBD Kabupaten
026
Penanganan Orang Terlantar Jumlah orang terlantar yang ditangani
Jumlah orang terlantar yang ditangani
Kab. Pangandaran
30 Orang 30 Orang
110,000,000.00 15,310,000.00
(94,690,000.00)
APBD Kabupaten
031
Bantuan Bagi Lansia Terlantar Jumlah lansia terlantar yang dibantu
Jumlah lansia terlantar yang dibantu
Kab. Pangandaran
50 Orang 50 Orang
148,500,000.00 -
(148,500,000.00)
APBD Kabupaten
033
Pendampingan Rutilahu Jumlah KK yang diberi Rutilahu
Jumlah KK yang diberi Rutilahu
Kab. Pangandaran
100 KK 100 KK
100,000,000.00 36,965,000.00
(63,035,000.00)
APBD Kabupaten
034
Bantuan bagi Keluarga Miskin
Jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan
Jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan
Kab. Pangandaran
2481 Orang 2481 Orang
473,350,000.00 127,332,000.00
(346,018,000.00)
APBD Kabupaten
035
Penanggulangan Darurat Bencana di Kabupaten Pangandaran (Covid-19)
-
Jumlah penyelenggaraan penanggulangan darurat bencana di Kabupaten
Pangandaran (Covid-19)
Kab. Pangandaran
-
2 bulan
550,000,000.00 16,800,000,000.00
16,250,000,000.00
APBD Kabupaten
037
Penanganan Orang dengan HIV / Aids Jumlah ODHA yang ditangani
Jumlah ODHA yang ditangani
Kab. Pangandaran
100 Orang 100 Orang
110,000,000.00 -
(110,000,000.00)
APBD Kabupaten
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 34
No
SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja Anggaran
Bertambah/ Berkurang
Sumber Dana Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9-8) 11
052
Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda) Lansia
Jumlah laporan kegiatan Komda Lansia untuk meningkatkan efektifitas penanganan lansia di Kabupaten Pangandaran
Jumlah laporan kegiatan Komda Lansia untuk meningkatkan efektifitas penanganan lansia di Kabupaten Pangandaran
Kab. Pangandaran
1 Dokumen 1 Dokumen
70,000,000.00 -
(70,000,000.00)
APBD Kabupaten
053
Pengadaan peralatan bantu bagi lanjut usia penerima layanan panti rehabilitasi sosial lanjut usia di provinsi dan luar panti di kabupaten/kota
Jumlah pengadaan kursi roda
Jumlah pengadaan kursi roda
Kab. Pangandaran
2 Unit 2 Unit
7,500,000.00 -
(7,500,000.00)
APBN
22
Program Pengelolaan Area Pemakaman
Persentase jumlah taman makam yang dikelola
Persentase jumlah taman makam yang dikelola
90% 90%
338,000,000.00 45,000,000.00
(293,000,000.00)
001
Pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan
Jumlah taman
makam yang dipelihara
Jumlah taman
makam yang dipelihara
Kab.
Pangandaran
1 Taman Makam 1 Taman Makam
88,000,000.00
15,000,000.00
(73,000,000.00) APBD
Kabupaten
002
Peringatan Hari Pahlawan Jumlah kegiatan
Jumlah kegiatan
Kab. Pangandaran
1 Kegiatan 1 Kegiatan
250,000,000.00 30,000,000.00
(220,000,000.00)
APBD Kabupaten
2.01.07
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
308,700,046,700.00 10,209,037,850.00
(298,491,008,850.00)
15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Persentase Masyarakat yang dibina
Persentase Masyarakat yang dibina
20% 20%
4,880,000,000.00 836,655,550.00
(4,043,344,450.00)
004
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Promosi, Gelar Teknologi Tepat Guna
Jumlah TTG
yang mengikuti lomba
Jumlah TTG
yang mengikuti lomba
Kab. Pangandaran
1 TTG 1 TTG
50,000,000.00 -
(50,000,000.00)
APBD Kabupaten
012
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK
Jumlah peserta anggota PKK yang dibina
Jumlah peserta anggota PKK yang dibina
Kab. Pangandaran
300 Orang 300 Orang
1,250,000,000.00 439,340,720.00
(810,659,280.00)
APBD Kabupaten
013
Pendampingan BSMSS
Jumlah kegiatan BSMSS yang terdampingi
Jumlah kegiatan BSMSS yang terdampingi
Kab. Pangandaran
1 Kegiatan 1 Kegiatan
130,000,000.00 20,000,000.00
(110,000,000.00)
APBD Kabupaten
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 35
No
SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja Anggaran
Bertambah/ Berkurang
Sumber Dana Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9-8) 11
020
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pencanangan BBGRM
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan
Kab. Pangandaran
93 Orang 93 Orang
50,000,000.00 2,460,000.00
(47,540,000.00)
APBD Kabupaten
021
TNI Manunggal Membangun Desa (Desa Putra Pinggan) ( Dusun Bojong RT.01 - 02 RW.06, Kel.PUTRAPINGGAN, Kec.KALIPUCANG, Kab.Pangandaran ) (Banprov)
-
Jumlah panjang jalan yang dibangun
Desa Putrapinggan
-
250 m -
125,000,000.00
125,000,000.00 APBD
PROVINSI
022
Bhakti Siliwangi Mangunggal Satata Sariksa (BSMSS) (1 Desa Kertamukti) ( Dusun Campaka RT.01 RW.01, Kel.KERTAMUKTI, Kec.CIMERAK, Kab.Pangandaran ) (Banprov)
-
Jumlah panjang jalan yang dibangun
Desa Kertamukti
-
250 m -
124,854,830.00
124,854,830.00 APBD
PROVINSI
023
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) (Kabupaten Pangandaran) ( Kabupaten Pangandaran, Kab.Pangandaran ) (Banprov)
-
Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam gotong royong
Kab. Pangandaran
-
3 Kelompok -
125,000,000.00
125,000,000.00 APBD
PROVINSI
16
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Persentase desa yang mendirikan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDesa)
Persentase desa yang mendirikan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDesa)
20% 20%
13,287,000,000.00 1,158,000.00
(13,285,842,000.00)
002
Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
Jumlah BUMDES yang dibina
Jumlah BUMDES yang dibina
Kab. Pangandaran
15 Bumdes 15 Bumdes
75,000,000.00 1,158,000.00
(73,842,000.00)
APBD Kabupaten
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 36
No
SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja Anggaran
Bertambah/ Berkurang
Sumber Dana Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9-8) 11
17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Persentase kader pembangunan masyarakat desa yang dibina
Persentase kader pembangunan masyarakat desa yang dibina
25% 25%
276,172,000,000.00 8,754,153,300.00
(267,417,846,700.00)
009
Pembinaan Kelembagaan Posyandu
Jumlah kader posyandu yang dibina dan jumlah bangunan posyandu yang dibangun
Jumlah kader posyandu yang dibina dan jumlah bangunan posyandu yang dibangun
Kab. Pangandaran
5169 Orang dan 4 Bangunan Posyandu
5169 Orang dan 4 Bangunan Posyandu
8,750,000,000.00
8,754,153,300.00
4,153,300.00 APBD
Kabupaten
18
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Persentase aparatur pemerintah desa yang dapat memahami penyelenggaraan pemerintahan desa
Persentase aparatur pemerintah desa yang dapat memahami penyelenggaraan pemerintahan desa
25% 25%
2,141,046,700.00 506,528,000.00
(1,591,178,700.00)
003
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Jumlah aparatur pemerintah desa yang dilatih
Jumlah aparatur pemerintah desa yang dilatih
Kab. Pangandaran
2062 Orang dan 93 Desa
2062 Orang dan 93 Desa
300,000,000.00
506,528,000.00
206,528,000.00 APBD
Kabupaten
00
4
Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa
(Perlombaan Desa)
Jumlah desa yang sesuai kriteria
Jumlah desa yang sesuai kriteria
Kab. Pangandaran
10 Desa 10 Desa
171,046,700.00 23,540,000.00
(147,506,700.00) APBD
Kabupaten
005
Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa Jumlah dokumen data profil desa
Jumlah dokumen data profil desa
Kab. Pangandaran
93 Desa 93 Desa
600,000,000.00 19,800,000.00
(580,200,000.00)
APBD Kabupaten
22
Program Penataan Administrasi Desa dan Pengelolaan Aset Desa
Persentase desa yang memiliki administrasi desa dan pengelolaan aset desa yang baik
Persentase desa yang memiliki administrasi desa dan pengelolaan aset desa yang baik
25% 25%
12,120,000,000.00 67,203,000.00
(12,052,797,000.00)
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 37
No
SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja Anggaran
Bertambah/ Berkurang
Sumber Dana Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (9-8) 11
001
Perumusan Kebijakan dan Penanganan Permasalahan Desa
Terbentuknya tim perumusan kebijakan penanganganan permasalahan desa
Terbentuknya tim perumusan kebijakan penanganganan permasalahan desa
Kab. Pangandaran
5 Desa 5 Desa
250,000,000.00 -
(250,000,000.00)
APBD Kabupaten
002
Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Keuangan Desa
Jumlah penyelenggaraan pengelolaan sistem keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes
Jumlah penyelenggaraan pengelolaan sistem keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes
Kab. Pangandaran
12 Bulan 12 Bulan
70,000,000.00 17,981,000.00
(52,019,000.00)
APBD Kabupaten
006
Evaluasi bantuan keuangan desa
Jumlah dokumen evaluasi keuangan desa
Jumlah dokumen evaluasi keuangan desa
Kab. Pangandaran
93 Dokumen 93 Dokumen
50,000,000.00
43,472.000,00
(6,528,000.00)
APBD Kabupaten
007
Pembinaan, monitoring dan evaluasi dana desa
Jumlah dokumen monev dana desa
Jumlah dokumen monev dana desa
Kab.
Pangandaran
93 Dokumen 93 Dokumen
50,000,000.00 5,750,000.00
(44,250,000.00)
APBD Kabupaten
010
Penyusunan Perda Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015
Jumlah perda Jumlah perda Kab. Pangandaran
1 Unit 1 Unit
75,000,000.00 -
(75,000,000.00)
APBD Kabupaten
DINSOS PMD KAB. PANGANDARAN Page 38
BAB IV
PENUTUP
Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pangandaran disusun yang merupakan Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang
berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif selanjutnya akan terus dijabarkan kedalam
pembuatan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah mengacu pada Visi,
Misi, arah dan sasaran sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh kepentingan yang
menjadi media untuk mensinergiskan arah, sasaran dan tahapan dalam melaksanakan
Pembangunan, selanjutnya. yang nantinya akan dievaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian
realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai
dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang.
Sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam
pelaksanaan
Selain dari pada itu dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan mempunyai
hubungan yang sangat erat dengan komitmen para pemangku kepentingan, dari seluruh
masyarakat guna tercapainya pelaksanaan kegiatan dalam Akan tetapi dalam menentukan
keberhasilan, selain adanya penambahan anggaran biaya tambahan atau kegiatan transisi juga
ditentukan oleh tingkat kepuasan masyarakat yang telah diberikan pelayanan atau semangat dan
kualitas kerja para penyelenggara serta derajat jaringan kerja yang berhasil dibangun. Oleh
karena itu prinsip penata kelolaan (governance) yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi,
ketepatan sasaran, ketepatan waktu, efektivitas dan efisiensi perlu dijunjung tinggi sebagai
rambu-rambu bagi setiap penanggung jawab dalam pelaksana program dan kegiatan.
Kiranya Perubahan Rencana Kerja ini dapat dijadikan acuan/pedoman di Dinas Sosial
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran sehingga dapat berhasil guna,
bermanfaat bagi kita semua dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten
Pangandaran.
Parigi, 24 Agustus 2020 KEPALA,
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PANGANDARAN,
H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670722 199307 1 001 BUPATEN PANGA