PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS KESEHATAN · 2020. 9. 29. · Capaian Renstra Perangkat Daerah...
Transcript of PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS KESEHATAN · 2020. 9. 29. · Capaian Renstra Perangkat Daerah...
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS KESEHATAN
Jl. Arah Nias Tengah Km. 7,7 Desa Faekhu Kec. Gunungsitoli Selatan GUNUNGSITOLI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR : 440/ 90 /K/2018
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perencanaan program/kegiatanPerangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2019 perlu disusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala DinasKesehatan Kota Gunungsitoli tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4931);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Menetapk KESATU
KEDUA
KETIGA
kan :
:
:
:
14. Pera
tentGun
15. PeratentGun
16. PeratentTahu
17. PeratentDaer
18. PeratentGun
KeputusRencanasebagaimtidak ter Rencanasebagaimperenca Keputus
aturan Daang Pemb
nungsitoliaturan Daang Angg
nungsitoli aturan Wang Standun Anggaaturan Wang Penjrah Kota
aturan Wang Re
nungsitoli
ME
san Kepala Kerja Dmana tercrpisahkan
a Kerja Dmana dimnaan Pera
san ini mu
aerah Kotbentukan; aerah Kotgaran Pe Tahun A
Walikota Gdar Biaya
aran 2018Walikota Gnjabaran
GunungsWalikota Gencana Tahun 20
EMUTUSK
la Dinas Dinas Kesecantum pn dari kep
Dinas Kesemaksud pangkat Da
ulai berla
DitPad
KEKO
WILPEMNIP
ta Gunun dan Sus
ta Gununendapatannggaran 2Gunungsia Umum P8; GunungsAnggaran
sitoli TahuGunungsiKerja
019;
KAN :
Kesehataehatan Ko
pada lampputusan in
ehatan Koada diktuaerah unt
ku pada t
etapkan dda tangga
EPALA DINOTA GUNU
LSER J. NMBINA TkP. 197707
ngsitoli Nosunan Per
ngsitoli Non dan Be2018; itoli NomPemerinta
itoli Nomn Pendapun Anggaritoli NomPemerinta
an Kota Gota Gunupiran yangni.
ota Gunuum KESAtuk period
tanggal di
di Gununal 31 Juli
NAS KESUNGSITO
NAPITUPUk. I 708 20050
omor 8 Trangkat D
omor 1 Telanja D
mor 67 Taah Kota G
mor 3 Tapatan daran 2018;
mor 48 Taah Dae
Gunungsiungsitoli Tg merupa
ungsitoli TATU adalade 1 (satu
itetapkan
ngsitoli 2018
EHATAN LI,
ULU, S.S
02 1 001
Tahun 20Daerah Ko
Tahun 20aerah Ko
ahun 20Gunungsit
ahun 20an Belan; ahun 20erah Ko
toli tentaTahun 20akan bagi
Tahun 20ah dokumu) tahun.
n.
i.Apt, MP
16 ota
18ota
17toli
18nja
18ota
ang19ian
19men
PH
DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR : 440/ 90 /K/2018
BAB I
DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018
1
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR : 440/ 90/ K/ 2018 TANGGAL : 31 JULI 2018 TENTANG RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada
pasal 2dan 3 dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan
dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan,
penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non
diskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan
meningkatkankesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara
sosial dan ekonomis.
Arah Pembangunan kesehatan Kota Gunungsitoli secara umum sesuai
dengan Visi Kota Gunungsitoli "KOTA GUNUNGSITOLI YANG MAJU, NYAMAN
DAN BERDAYA SAING“ adalah terselenggaranya program pembangunan
kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya
hidup sehat, dan lingkungan sehat, serta peningkatan kualitas dan jangkauan
pelayanan kesehatan.
2
Untuk mendukung pencapaian Visi Kota Gunungsitoli, Dinas Kesehatan Kota
Gunungsitoli telah menetapkan Visi dan Misi Perangkat Daerah sebagaimana
tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
Tahun 2016 – 2021. Visi yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
adalah “Menciptakan keluarga sehat menuju masyarakat Kota Gunungsitoli yang sehat dan berdaya saing”. Adapun Misi dari Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli yaitu :
1. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional dan
melayani.
2. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan masalah kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan menjangkau seluruh
lapisan masyarakat.
Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini berpedoman pada Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021 dan dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2019.
Disusun berdasarkan prioritas sesuai dengan kondisi sumber daya manusia,
dana, sarana, permasalahan yang ada dan lain sebagainya, dimana dengan hal
tersebut diharapkan akan dapat mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan
Kota Gunungsitoli yang dicita-citakan.
1.2. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota
Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara.
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
3
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2015 – 2019.
10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli
Tahun 2005 – 2025.
11. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk memberikan
gambaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 sebagai penjabaran
program dan kegiatan Dinas Kesehatan dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2019 berdasarkan skala prioritas.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2019 adalah :
1. Untuk mengetahui kondisi umum dan arah pembangunan kesehatan tahun
2019
2. Untuk mengetahui program dan kegiatan prioritas tahun 2019 Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli
3. Sebagai acuan rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 Dinas Kesehatan
Kota Gunungsitoli
4
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah ini secara garis besarnya
dibagi dalam 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab dibagi atas sub-sub bab sesuai
dengan kebutuhan dan keperluan, yaitu sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR : 440/ 90 /K/2018
BAB II
DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota
Gunungsitoli serta pelaksaan kegiatan yang pagu anggarannya ditampung dalam
DPA Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli pencapaian kinerja
masing-masing kegiatan dapat dilihat dari Tabel 2.1.
Pada Tahun Anggaran 2018 ada sejumlah kegiatan yang direncanakan dan
telah dituangkan dalam Dokumen Renja (Rencana Kerja) Dinas Kesehatan Kota
Gunungsitoli, namun tidak seluruhnya tertampung dalam DPA (Dokumen
Pelaksanaan Anggaran) TA 2018 karena anggaran yang dialokasikan ke Dinas
Kesehatan sangat terbatas. Dalam Dokumen Renja 2018 direncanakan sebanyak
21 program dan 132 kegiatan, dengan total dana/pagu indikatif sebesar Rp.
42.928.421.200,- namun yang tertampung dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun
Anggaran 2018 sebanyak 12 program yang terdiri dari 66 kegiatan dengan total
pagu anggaran sebesar Rp. 43.627.462.002,-
Secara umum kegiatan yang telah direncanakan dan pembiayaannya
ditampung dalam DPA Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
telah terlaksana dan terget capaian kegiatan yang diharapkan sebagian besar
terpenuhi, akan tetapi dampak dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian indikator sasaran dan capaian indikator kinerja perangkat daerah
yang dituangkan dalam dokumen Renstra masih belum optimal karena masih
banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan akibat tidak tertampung dalam DPA
Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018.
6
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kota Gunungsitoli
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 Urusan Wajib
1 02 Bidang Urusan Kesehatan
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Outcome : Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)
95 % 91 % 92
%
1 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Output : Tersedianya kebutuhan materai dan biaya jasa titipan kilat
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Output : Tersedianya biaya rekening telepon (Pulsa) / faximile, rekening air, rekening listrik dan rekening internet kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
7
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 01 03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/ operasional
Output : Tersedianya Pengurusan STNK dan Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Kesehatan, UPTD.Instalasi Farmasi, UPTD.Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Bidan di Desa
450 unit
133 Unit 55 unit 41,35 50 unit 105 unit 23,33
1 02 01 04 Penyediaan alat tulis kantor
Output : Tersedianya alat tulis kantor Dinas Kesehatan
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 01 05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Output : Tersedianya biaya cetak, penggandaan dan fotocopy surat-surat kantor di Dinas Kesehatan
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 01 06 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Output : Tersedianya komponen instalasi listrik di Kantor Dinas Kesehatan
6 pkt
1 pkt 1 pkt 100 2 pkt 3 pkt 50,00
1 02 01 07 Penyediaan peralatan kebersihan kantor
Output ; Tersedianya peralatan dan Bahan Pembersih kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 01 08 Penyediaan peralatan rumah tangga
Output ; Tersedianya peralatan rumah tangga di Kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
60 bln
0 bln 0,00
8
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 01 09 Penyediaan makanan dan minuman
Output : Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu di Dinas Kesehatan
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 01 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Output : Tersedianya biaya untuk menghadiri rapat, konsultasi dan kegiatan lain ke luar daerah
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 01 11 Monitoring/survey/pendataan/ pengawasan/evaluasi/rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
Output : Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk melakukan koordinasi, monitoring dan atau kegiatan yang insidentil dalam daerah
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 01 12 Penyediaan jasa administrasi umum
Output : Tersedianya insentif pejabat pengelola administrasi keuangan
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Output : Tersedianya surat kabar di Dinas Kesehatan
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 01 14 Operasional Instalasi Farmasi
Output : Terpenuhinya biaya operasional Instalasi Farmasi
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 20,00
9
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 01 15 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Instalasi Farmasi
Output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran di UPTD Instalasi Farmasi dengan baik
50 jenis
10 jenis 10 jenis 20,00
1 02 01 16 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output ; Tersedianya upah tenaga kebersihan Kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 01 17 Penyediaan jasa Administrasi Kantor
Output : Tersedianya upah tenaga operator komputer Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 20,00
1 02 01 18 Penyediaan Jasa Supir/ Kernet/ Operator Alat berat
Output : Tersedianya upah tenaga supir kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Instalasi Farmasi
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 01 19 Penyediaan jasa Analis Kesehatan
Output ; Tersedianya upah tenaga analis kesehatan di sarana kesehatan lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 01 20 Penyediaan jasa Paramedis Output ; Tersedianya upah tenaga Paramedis di Sarana Kesehatan
60 bln
0 bln 0,00
10
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
1 02 01 21 Penyediaan jasa Rekam Medis
Output ; Tersedianya upah tenaga rekam medis di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
60 bln 4 bln 4 bln 100 12 bln 16 bln 26,67
1 02 01 22 Penyediaan jasa Kesehatan Lingkungan
Output ; Tersedianya upah tenaga kesehatan lingkungan di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
60 bln
4 bln 4 bln 100 12 bln 16 bln 26,67
1 02 01 23 Penyediaan jasa perawat gigi
Output ; Tersedianya upah tenaga perawat gigi di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
60 bln
4 bln 4 bln 100 12 bln 16 bln 26,67
1 02 01 24 Penyediaan jasa Medis Output : Tersedianya upah tenaga medis di di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 01 25 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Output : Tersedianya upah tenaga keamanan di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Instalasi Farmasi
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
11
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 01 26 Penyediaan Juru Masak Output : Tersedianya upah tenaga juru masak di puskesmas
60 bln
4 bln 4 bln 100 12 bln 16 bln 26,67
1 02 01 27 Penyediaan Jasa Tenaga Farmasi
Output : Tersedianya upah tenaga farmasi di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
60 bln
4 bln 4 bln 100 12 bln 16 bln 26,67
1 02 01 28 Seleksi Penerimaan Tenaga Pendukung
Output : Terselenggaranya Seleksi Penerimaan Tenaga Pendukung
10 keg
2 keg 2 keg 100 2 keg 20,00
1 02 01 29 Pengelolaan Administrasi Program Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK)
Output : Tersedianya biaya administrasi perencanaan, pengawasan pengadaan barang/ jasa konstruksi dan non konstruksi sumber dana DAK
100 %
0 % 0,00
1 02 01 30 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli/ Pendamping Pengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
Output : Tersedianya jasa tenaga ahli/ pendamping pengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
100 %
0 % 0,00
12
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Outcome : Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)
80 % 76 % 77 %
1 02 02 01 Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor
Output ; Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor Dinas Kesehatan
20 jenis
4 jenis 4 jenis 20,00
1 02 02 02 Pengadaan meubelair Output ; Tersedianya meubelair Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
20 jenis
4 jenis 4 jenis 100 3 jenis 7 jenis 35,00
1 02 02 03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Output : Ketersediaan barang, alat, bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan dinas
30 unit
12 bln 5 unit 100 6 unit 11 unit 36,67
1 02 02 04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Output ; Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 02 05 Sewa Gedung Kantor Output ; Ketersediaan gedung dan gudang kantor dinas kesehatan
2 unit
2 unit 2 unit 100 2 unit 100,00
1 02 02 06 Rehabilitasi Gedung Kantor Output ; Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
1 unit
0 unit 0,00
13
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 02 07 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output ; Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
4 pkt 1 pkt 1 pkt 25,00
1 02 02 08 Pembangunan Pagar Kantor
Output ; Terbangunnya Pagar Kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
1 pkt
0 pkt 0,00
1 02 02 09 Pengadaan Pakaian Seragam
Output : Tersedianya pakaian seragam dinas kesehatan dan jaringannya
100 % 0 % 0,00
1 02 02 10 Penyediaan Instalasi Internet Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
Output : Tersedianya Instalasi Internet Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
1 pkt
0 pkt 0,00
1 02 03 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Outcome : Rasio peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)
95 %
75 % 80 %
1 02 03 01 Penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga medis dan paramedis
Output : Terlaksananya penetapan angka kredit point jabatan fungsional tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya tepat waktu
10 smtr
2 smtr 2 kali 100 2 smtr 4 smtr 40,00
14
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 03 02 Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Pelatihan/ Magang/ Kursus/ Sosialisasi Dalam dan Luar Daerah
Output : Tersedianya pejabat/staf/petugas di dinas kesehatan dan jajarannya yang mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Sosialisasi/ Pelatihan/ Magang dan lain sebagainya
50 org 10 org 10 org 100 10 org 20,00
1 02 03 03 Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi Tenaga Kesehatan
Output : Tersedianya tenaga puskesmas yang cakap melakukan Bantuan Hidup Dasar (BHD)
100 %
0 % 0,00
1 02 03 04 Penyusunan Analisis Beban Kerja Kesehatan
Output : Tersedianya dokumen analisis beban kerja Kesehatan
100 %
0 % 0,00
1 02 03 05 Manajemen Pelayanan Perizinan Bidang Kesehatan
Output : Tersedianya biaya manajemen pelayanan perizinan di bidang kesehatan
100 %
0 % 0,00
1 02 03 06 Menajemen Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
Output : Tersedianya Biaya Menajemen Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
100 %
0 % 0,00
15
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Outcome : Cakupan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)
80 %
1 02 04 01 Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
Output : Tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
1 dok
0 dok 0,00
1 02 05 Program kemitraan
peningkatan pelayanan kesehatan
Outcome : Persentase kerjasama lintas program & lintas sektor minimal 5 MOU (%)
100 %
20 %
1 02 05 01 Penyelenggaraan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Kota Gunungsitoli
Output : Terlaksananya Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Kota Gunungsitoli
5 kali
0 kali 0,00
1 02 05 02 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi / Kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor
Output : Terlaksannya Rapat Konsultasi Kesehatan (Rakonkes) Kota Gunungsitoli
14 kali
1 kali 1 kali 100 1 kali 7,14
1 02 05 03 Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN)
Output : Terselenggaranya Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Kota Gunungsitoli
5 keg
1 keg 1 keg 100 1 keg 20,00
16
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 05 04 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan
Output : Terpilihnya tenaga kesehatan (Dokter/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan Lainnya) Teladan Kota Gunungsitoli untuk di kirim mengikuti seleksi tingkat Provinsi Sumatera Utara
5 keg
0 keg 0,00
1 02 06 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Outcome : Prevalensi Kesakitan (%)
14 %
20 % 18 %
1 02 06 01 Pelaksanaan P3K pada hari besar Keagamaan/ Nasional /Kegiatan besar lainnya
Output : Masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan hari besar dapat mendapatkan pertolongan pertama secara cepat dan tepat
5 thn
1 thn 1 thn 100 1 thn 20,00
1 02 06 02 Pengawasan dan pembinaan Usaha Kesehatan Swasta
Output : Terlaksananya pengawasan dan pembinaan usaha kesehatan swasta di 6 kecamatan
25 sar
70 sar 5 sar 7,14 5 sarana 20,00
1 02 06 03 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli
Output : Terfasilitasinya Premi BPJS terhadap Masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
17
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 06 04 Pelayanan kesehatan masyarakat non peserta jaminan kesehatan nasional.
Output : Terlayaninya masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan
100 %
0 % 0,00
1 02 06 05 Pelayanan Kesehatan bagi Calon Jemaah Haji
Output : Terlaksananya pelayanan/ pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji
75 org
15 org 15 org 100 15 org 20,00
1 02 06 06 Manajemen Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Output : Terlaksananya fasilitasi program Jaminan Kesehatan Nasional Kota Gunungsitoli
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 20,00
1 02 06 07 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
Output : Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 06 08 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
Output : Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
18
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 06 09 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
Output : Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 06 10 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
Output : Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 06 11 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
Output : Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 06 12 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
Output : Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
19
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 06 13 Manajemen Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Output : Terlaksananya manajemen pencegahan kecurangan (Fraud) pada pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kota Gunungsitoli
100 %
1 keg 0 0 % 0,00
1 02 06 14 Peningkatan Kapasitas Bidan melalui Organisasi Profesi
Output : Meningkatnya kapasitas bidan melalui organisasi profesi di Wilayah Kota Gunungsitoli
5 keg
1 keg 1 keg 100 1 keg 20,00
1 02 06 15 Peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Output : Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan di puskesmas
6 pusk
0 pusk 0,00
1 02 06 16 Bantuan Operasional Kesehatan
Output : Terselenggaranya kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 06 17 Jaminan Persalinan Output : Terselenggaranya kegiatan Jaminan Persalinan
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 06 18 Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Output : Terlaksananya penjaringan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
100 %
0 % 0,00
20
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 06 19 Workshop Penanganan Penderita Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Output : Terselenggaranya Workshop Penanganan Penderita Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
32 org
0 org 0,00
1 02 06 20 Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Lansia
Output : Terselenggaranya Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Lansia
100 %
0 % 0,00
1 02 06 21 Pengadaan alat/ bahan/ reagensia untuk program Penyakit Tidak Menular
Output : Tersedianya alat/ bahan/ reagensia untuk program penyakit tidak menular (seperti alat pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat dan alat alat lain)
100 %
0 % 0,00
1 02 06 22 Bantuan transportasi kader Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (P2PTM dan Keswa)
Output : Tersedianya bantuan transportasi kader Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (P2PTM dan Keswa)
100 %
0 % 0,00
21
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 06 23 Sosialisasi program kerja bagi kader Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (P2PTM dan Keswa)
Output : Terselenggaranya Sosialisasi program kerja bagi kader Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (P2PTM dan Keswa)
100 %
0 % 0,00
1 02 06 24 Pelayanan Kesehatan Dokter Spesialis
Output : Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan dokter spesialis di UPTD Puskesmas Lingkup Kota Gunungsitoli
52 bln
4 bln 4 bln 100 12 bln 16 bln 30,77
1 02 06 25 Pelayanan Kesehatan Rawat Inap
Output : Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dhi. bahan makanan pasien, alat dapur dan loundry di Puskesmas Rawat Inap
20 pusk
4 pusk 4 pusk 100 4 pusk 8 pusk 40,00
1 02 06 26 Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
Output : Terselenggaranya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
48 bln
12 bln 12 bln 25,00
22
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 06 27 Launching Program Pelayanan Kesehatan
Output : Tersosialisasikannya program pelayanan kesehatan
1 keg 0 keg 0,00
1 02 06 28 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
Output : Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
48 bln
12 bln 12 bln 25,00
1 02 06 29 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
Output : Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
48 bln
12 bln 12 bln 25,00
1 02 06 30 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
Output : Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
48 bln
12 bln 12 bln 25,00
1 02 06 31 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
Output : Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Pusk. Kecamatan Gunungsitoli Utara
48 bln
12 bln 12 bln 25,00
23
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 06 32 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
Output : Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
48 bln
12 bln 12 bln 25,00
1 02 06 33 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
Output : Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
48 bln
12 bln 12 bln 25,00
1 02 06 34 Pengelolaan Dana Restribusi Pelayanan Kesehatan Pasien Umum
Output : Tersedianya Pengelolaan Dana Restribusi Pelayanan Kesehatan Pasien Umum dalam bentuk jasa pelayanan kesehatan
48 bln 12 bln 12 bln 25,00
1 02 06 35 Pertemuan perencanaan dan evaluasi program pelayanan kesehatan
Output : Terselenggaranya pertemuan perencanaan dan evaluasi program pelayanan kesehatan
12 kali
0 kali 0,00
24
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 06 36 Pengadaan PHN Kit Output : Tersedianya PHN Kit di 6 Puskesmas
6 pusk 0 pusk 0,00
1 02 06 37 Sosialisasi kegiatan perkesmas lintas sektoral
Output : Terselenggaranya Sosialisasi kegiatan perkesmas lintas sektoral
6 kec 0 kec 0,00
1 02 06 38 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perkesmas
Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan Perkesmas
1 keg
0 keg 0,00
1 02 06 39 Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui kegiatan olah raga
Output : Terlaksananya memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat di Kota Gunungsitoli
5 keg
1 keg 1 keg 100 1 keg 20,00
1 02 06 40 Pengadaan Peralatan Unit Transfusi Darah
Output : Tersedianya Peralatan Unit Transfusi Darah di PMI Kota Gunungsitoli
5 pkt
1 pkt 1 pkt 100 1 pkt 20,00
1 02 06 41 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Upaya Kesehatan Masyakarat
Output : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Upaya Kesehatan Masyakarat
5 keg
0 keg 0,00
25
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 07 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja
Outcome : Persentase Puskemas melaksanakan upaya kesehatan remaja (%)
80 %
1 02 07 01 Sosialisasi Lintas Sektoral Program UKS
Output : Terlaksananya sosialisasi Lintas Sektoral Program UKS
5 keg
0 keg 0,00
1 02 07 02 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Penjaringan Anak Sekolah
Output : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Penjaringan Anak Sekolah
120 ptgs
0 petugas 0,00
1 02 07 03 Pengadaan alat UKS Kit Output : Tersedianya alat UKS Kit di Sekolah Dasar (dhi. tensi meter, stetoskop, timbangan badan, pengukur tinggi badan, kartu E, snelenchart, buku isihara, penlight, alat periksa gigi, tas UKS Kit, dll)
60 unit
0 unit 0,00
1 02 07 04 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan anak dan remaja
Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan anak dan remaja
5 keg
0 keg 0,00
26
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 07 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja
Output : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja
5 keg
0 keg 0,00
1 02 07 06 Peningkatan Kapasitas teknis petugas skrining usia produktif kesehatan bagi tenaga kesehatan (posbindu) PTM
Output : Meningkatnya Kapasitas teknis petugas skrining usia produktif kesehatan bagi tenaga kesehatan (posbindu) PTM
5 keg 0 keg 0,00
1 02 08 Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
Outcome : Persentase Kepesertaan SJSN kesehatan (%)
100 %
82 % 85 %
1 02 08 01 Pelayanan Bergerak Output : Terlaksananya pelayanan bergerak untuk pengobatan/ pelayanan kesehatan gratis dan kegiatan sunat massal/paps smear/bibir sumbing/ katarak/pelayanan KB
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
27
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 09 Program Obat dan perbekalan kesehatan
Outcome : Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas (%) Persentase obat yang memenuhi syarat (%)
85
100
%
%
70
100
%
%
75
100
%
%
1 02 09 01 Pengelolaan Administrasi Perencanaan Obat/ Bahan Medis Habis Pakai Kota Gunungsitoli
Output : Daftar Jenis/item obat/bahan medis habis pakai kesehatan Kota Gunungsitoli
100 %
0 % 0,00
1 02 09 02 Penyediaan Obat dan BMHP
Output : Terpenuhinya kebutuhan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di unit- unit pelayanan kesehatan
1000 jenis
200 jenis 172 jenis 86 200 jenis 372 jenis 37,20
1 02 09 03 Fasilitasi Pengambilan dan Pendistribusian Obat Perbekalan Kesehatan
Output : Terlaksananya Pengambilan barang dhi. Obat/perbekkes dan lain-lain dari provinsi dan pendistribusian barang dhi. Obat, perbekkes, dan barang lainnya ke unit-unit pelayanan kesehatan
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 09 04 Pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kota Gunungsitoli
Output : Tersedianya sarana pendukung Instalasi Farmasi Kota Gunungsitoli
1 pket 0 paket 0,00
28
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 09 05 Rehabilitasi Instalasi Farmasi
Output : Terehabilitasinya Instalasi Farmasi Kota Gunungsitoli
1 unit
0 unit 0,00
1 02 09 06 Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan Sarana Produksi dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pembinaan sarana produksi dan sarana distribusi Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
40 sran
0 sarana 0,00
1 02 09 07 Sosialisasi Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar
Output : Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar
6 kec
0 kec 0,00
1 02 09 08 Penyusunan Formularium Obat di Puskesmas Kota Gunungsitoli
Output : Tersedianya daftar obat terpilih yang harus tersedia di Puskesmas wilayah Kota Gunungsitoli
1 pket
0 paket 0,00
1 02 09 09 Penyediaan kendaraan distribusi obat roda 2
Output : Tersedianya kendaraan distribusi obat roda 2
3 unit
0 unit 0,00
29
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 09 10 Penyediaan kendaraan distribusi obat roda 4
Output : Tersedianya kendaraan distribusi obat roda 4
1 unit
0 unit 0,00
1 02 09 11 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Obat dan perbekalan kesehatan
Output : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Obat dan perbekalan kesehatan
5 keg
0 keg 0,00
1 02 10 Program Pengawasan
Obat dan makanan
Outcome : Persentase Apotik/ TPM yang mendapat pengawasan (%)
100 %
100 %
1 02 10 01 Manajemen Kefarmasian Kota Gunungsitoli
Output : Terlaksananya pengawasan, pembinaan , koordinasi pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, obat - obatan tradisional dan kosmetik di Kota Gunungsitoli (Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Instalasi Farmasi, Toko Obat, Apotik, Toko Kosmetik, Swalayan, Pasar Tradisional, dll)
72 kec 6 kec 6 kec 100 6 kec 8,33
30
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 10 02 Monitoring Efek Samping Obat (MESO)
Output : Terlaksananya Monitoring Efek Samping Obat (MESO) di Kota Gunungsitoli
6 kec
0 kec 0,00
1 02 10 03 Peningkatan Kapasitas tenaga pelayanan kefarmasian di Puskesmas
Output : Tersedianya tenaga pelayanan kefarmasian sesuai standar
64 org
0 org 0,00
1 02 10 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Pengawasan Obat dan makanan
Output : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Pengawasan Obat dan makanan
5 keg
0 keg 0,00
1 02 11 Program Pengembangan
Obat Asli Indonesia Outcome : Persentase Desa/ Kel memiliki Tanaman Obat Keluarga (TOGA) (%)
100 % 20 %
1 02 11 01 Monitoring dan Evaluasi Tanaman Obat Keluarga
Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tanaman Obat Keluarga di Kota Gunungsitoli
150 kk 30 kk 30 kk 100 30 kk 20,00
1 02 11 02 Monitoring dan evaluasi serta Pembinaan sarana Produksi Obat Tradisional dan sarana pengobatan tradisional
Output : Terlaksananya Monitoring dan evaluasi serta Pembinaan sarana Produksi Obat Tradisional dan sarana pengobatan tradisional
40 sran
0 sarana 0,00
31
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 11 03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Output : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
5 keg
0 keg 0,00
1 02 12 Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan Makanan
Outcome : Persentase Pengelolaan TPM Laik Sehat (%)
80 %
50 % %
1 02 12 01 Pengawasan/ Pembinaan Sarana Pangan dan TTU
Output : Terlaksana Pengawasan / Pembinaan Sarana Pangan dan TTU
1169 sran
163 sran 163 sran 100 163 sarana 13,94
1 02 12 02 Peningkatan kompetensi petugas kesehatan dalam pengawasan makanan dan minuman
Output : Tersedianya petugas kesehatan yang berkompeten dalam pengawasan makanan dan minuman
24 org
0 org 0,00
1 02 12 03 Sosialisasi Standar Pengolahan Air Minum
Output : Tersosialisasinya Standar Pengolahan Air Minum di Kota Gunungsitoli
200 sran
0 sarana 0,00
1 02 12 04 Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Industri Rumah Tangga (IRT)
Output : Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Industri Rumah Tangga (IRT)
100 %
0 % 0,00
32
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 12 05 Sosialisasi Laik Sehat bagi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
Output : Terselenggaranya Sosialisasi Laik Sehat bagi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
100 %
0 % 0,00
1 02 12 06 Pengadaan alat/ bahan/ reagensia kebutuhan program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Output : Tersedianya alat/ bahan/ reagensia kebutuhan program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
9 jenis
0 jenis 0,00
1 02 12 07 Pemeriksaan Berkala Kualitas Air Minum di Laboratorium Terakreditasi
Output : Terlaksananya monitoring/ pemeriksaan berkala kualitas air minum di laboratorium terakreditasi
215 DAMIU
40 DAMIU
40 DAMIU
100 40 DAMIU 18,60
1 02 12 08 Sosialisasi Pasar Sehat Output : Terpenuhinya pengelolaan dan perilaku pedagang untuk hidup bersih, sehat, dan hygienis
3 keg
0 keg 0,00
1 02 12 09 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Output : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
5 keg
0 keg 0,00
33
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 13 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
Outcome : Persentase Desa/Kel yang memiliki Posyandu Lansia (%)
45 %
25 %
1 02 13 01 Lomba Kelompok Lansia Output : Terlaksananya lomba kelompok lansia
5 keg
1 keg 1 keg 100 1 keg 20,00
1 02 13 02 Pelaksanaan Posyandu Lansia
Output : Terlaksananya Posyandu Lansia
1 keg
1 keg 1 keg 100 1 keg 100,00
1 02 13 03 Pengadaan Kacamata Lansia
Output : Jumlah kacamata lansia
100 %
0 % 0,00
1 02 13 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
Output : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
5 keg
0 keg 0,00
1 02 14 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Outcome : Prevalensi kekurangan gizi/ underweight pada anak balita (%) Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek) pada baduta (bawah dua tahun) (%)
18
32
%
%
19
35
%
%
18,7
34
%
%
34
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 14 01 Pengadaan MP-ASI Output : Tersedianya MP-ASI untuk bayi 6-11 bulan dan 12-24 bulan
10 jenis
0 jenis 0,00
1 02 14 02 Pelatihan Penanganan Kasus Gizi
Output : Terlatihnya tenaga pengelola gizi (TPG) Puskesmas dalam penanganan masalah gizi
20 org
0 org 0,00
1 02 14 03 Penanganan pelayanan/ perawatan gizi buruk/ kurang
Output : Tertanganinya 100% anak gizi buruk/ kurang di unit-unit pelayanan kesehatan
60 bln
12 bln 12 bln 100 12 bln 24 bln 40,00
1 02 14 04 Penanganan pelayanan/ perawatan stunting pada anak bawah dua tahun (baduta)
Output : Tertanganinya stunting pada anak bawah dua tahun (baduta)
200 kasus
0 kasus 0,00
1 02 14 05 Pengadaan Vitamin A dan Tablet Fe
Output : Tersedianya kapsul Vit A dan Tablet Fe
4 pket
0 paket 0,00
1 02 14 06 Pelaksanaan Surveilans Gizi
Output : Tersedianya data status gizi di wilayah Kota Gunungsitoli
6 kec
0 kec 0,00
1 02 14 07 Monitoring dan evaluasi pelayanan gizi
Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan gizi
6 kec
0 kec 0,00
35
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 14 08 Sosialisasi Penyediaan ASI Eksklusif
Output : Terlaksananya Sosialisasi Penyediaan ASI Eksklusif bagi ibu menyusui
6 kec
0 kec 0,00
1 02 14 09 Penyediaan Bank ASI Eksklusif
Output : Tersedianya buffer ASI Eksklusif bagi bayi yang kekuranganan/ tidak mendapatkan ASI Eksklusif
6 kec
0 kec 0,00
1 02 14 10 Pengadaan PMT Bumil KEK
Output : Tersedianya PMT Bumil KEK
100 %
0 % 0,00
1 02 14 11 Pertemuan evaluasi pelaksanaan program Gizi
Output : Terselenggaranya kegiatan evaluasi program Gizi
100 %
0 % 0,00
1 02 14 12 Penyediaan Fasilitas Pojok ASI di Ruang Publik
Output : Tersedianya Fasilitas Pojok ASI di Ruang Publik
6 kec
0 kec 0,00
1 02 14 13 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Output : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5 keg
0 keg 0,00
1 02 15 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat Outcome : Persentase Desa/ Kelurahan sehat (%)
40 % 0 % 0 %
36
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 15 01 Peningkatan lingkungan Sehat dhi. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Output : Terlaksananya Peningkatan lingkungan Sehat dhi. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) di Kota Gunungsitoli
50 desa 2 desa 2 desa 100 2 desa 4,00
1 02 15 02 Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Output : Tersedianya tenaga fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
42 org 0 org 0,00
1 02 15 03 Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Klinik Sanitasi) di Puskesmas
Output : Terselenggaranya Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Klinik Sanitasi) di Puskesmas
100 %
0 % 0,00
1 02 15 04 Pengurusan dokumen pengelolaan limbah medis puskesmas
Output : Tersedianya dokumen pengelolaan limbah medis puskesmas
6 pusk
6 dok 6 pusk 100,00
1 02 15 05 Sosialisasi Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Output : Terlaksananya upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkup puskesmas Kota Gunungsitoli
100 %
0 % 0,00
37
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 15 06 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Output : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Pengembangan Lingkungan Sehat
5 keg
0 keg 0,00
1 02 16 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Outcome : Persentase Desa/ Kelurahan memiliki UKBMD Minimal 5 Pokja (%)
100 %
100 % 40 %
1 02 16 01 Pelatihan, Pembinaan dan Lomba Posyandu untuk Pengembangan PSM/UKBM
Output : Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Posyandu untuk Pengembangan PSM/ UKBM
54 posy
6 posy 6 posy 100 6 posy 11,11
1 02 16 02 Operasional bagi kader posyandu
Output : Jumlah kader posyandu yang mendapatkan bantuan transportasi
60 bln
12 bln 12 bln 100 9 bln 21 bln 35,00
1 02 16 03 Pembinaan Rumah Tangga ber-PHBS
Output : Terselenggaranya pembinaan rumah tangga ber-PHBS di Wilayah Kota Gunungsitoli
305 RT
60 RT 60 RT 100 60 RT 19,67
38
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 16 04 Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik
Output : Tersedianya Media Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui media cetak / elektronik (radio/ tv)
5 keg
1 keg 1 keg 100 1 keg 20,00
1 02 16 05 Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Promosi Kesehatan di Puskesmas
Output : Meningkatnya Kapasitas Pengelola Program Promosi Kesehatan di Puskesmas
48 petgs
0 petugas 0,00
1 02 16 06 Sosialisasi dan Pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
Output : Terselenggaranya Sosialisasi dan Pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) lintas sektoral
1 keg
0 keg 0,00
1 02 16 07 Sosialisasi Desa Siaga Aktif Output : Terselenggaranya Sosialisasi Desa Siaga Aktif di Wilayah Kota Gunungsitoli
90 desa
0 desa 0,00
1 02 16 08 Pengembangan dan Pembinaan Desa Siaga
Output : Terselenggaranya Pengembangan dan Pembinaan Desa Siaga
90 desa
0 desa 0,00
1 02 16 09 Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan
Output : Tersedianya Mobil Promosi Kesehatan di Kota Gunungsitoli
1 unit
0 unit 0,00
39
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 16 10 Peningkatan Kapasitas Petugas Pada Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
Output : Tersedianya petugas yang terlatih- pada Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
305 org
0 org 0,00
1 02 16 11 Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
Output : Terselenggaranya Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
100 %
0 % 0,00
1 02 16 12 Penyediaan Alat/ Bahan Pendukung Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
Output : Tersedianya Alat/ Bahan Pendukung Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
100 %
0 % 0,00
1 02 16 13 Penyediaan Alat/ Bahan Pendukung Program Promosi Kesehatan
Output : Tersedianya Alat/ Bahan Pendukung Program Promosi Kesehatan
100 %
0 % 0,00
1 02 16 14 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Output : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5 keg
0 keg 0,00
40
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 17 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Outcome : Prevalensi TB /100.000 penduduk Prevalensi HIV (%) Jumlah Desa/Kelurahan mencapai eliminasi malaria (%)
295
0,50
4,00
%
%
300
1
0,0
%
%
299
0,8
0,0
%
%
1 02 17 01 Pengadaan alat spare part dan bahan-bahan foging
Output : Jumlah ketersediaan alat sprare part, obat dan bahan-bahan foging
1 paket
1 paket 1 paket 100 1 paket 100,00
1 02 17 02 Pengadaan vaksin VAR/SAR, Influensa dan meningitis
Output : Tersedianya vaksin VAR, Influensa dan meningitis
20 jenis
4 jenis 1 jenis 25 1 jenis 5,00
1 02 17 03 Pengendalian penyakit menular
Output : Terlaksananya kegiatan pengendalian penyakit menular antara lain Filariasis, TB Paru, Malaria, Kusta, HIV/AIDS, DBD, dll di Kota Gunungsitoli
6 kec
6 jenis 6 kec 100 6 kec 100,00
1 02 17 04 Pengadaan bahan/ alat/ sparepart dan reagensia laboratorium untuk pengendalian penyakit
Output : Tersedianya bahan/ alat/ sparepart dan reagensia laboratorium untuk pengendalian penyakit
1 paket
1 paket 1 paket 100 1 paket 100,00
41
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 17 05 Pengadaan Reagensia/ Rapid Test HIV
Output : Tersedianya Reagensia/ Rapid Test HIV
1 paket
1 paket 1 paket 100 1 paket 100,00
1 02 17 06 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB Paru
Output : Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB Paru
100 %
0 % 0,00
1 02 17 07 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB Paru
Output : Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB Paru
4 paket
0 paket 0,00
1 02 17 08 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/ AIDS
Output : Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/ AIDS
100 %
0 % 0,00
1 02 17 09 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/ AIDS
Output : Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/ AIDS
4 paket
0 paket 0,00
1 02 17 10 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
Output : Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
48 bln
12 bln 12 bln 25,00
42
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 17 11 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
Output : Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
4 paket
0 paket 0,00
1 02 17 12 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
Output : Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
100 %
0 % 0,00
1 02 17 13 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
Output : Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
4 paket
1 paket 1 paket 25,00
1 02 17 14 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Filariasis
Output : Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Filariasis
100 %
0 % 0,00
1 02 17 15 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Filariasis
Output : Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Filariasis
4 paket
0 paket 0,00
1 02 17 16 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta
Output : Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta
100 %
0 % 0,00
43
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 17 17 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Spare part pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta
Output : Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Spare part pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta
4 paket
0 paket 0,00
1 02 17 18 Pencegahan dan Pengendalian Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)
Output : Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)
100 %
0 % 0,00
1 02 17 19 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Spare part pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)
Output : Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)
4 paket
0 paket 0,00
1 02 17 20 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM)
Output : Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM)
100 %
0 % 0,00
44
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 17 21 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Spare part pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM)
Output : Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM)
4 paket
0 paket 0,00
1 02 17 22 Peningkatan Kapasitas pengelola dan tenaga mikroskopis tatalaksana TB Paru
Output : Tersedianya pengelola dan tenaga mikroskopis tatalaksana TB Paru yang terlatih
100 %
0 % 0,00
1 02 17 23 Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas Pelaksana VCT HIV/ AIDS
Output : Tersedianya Petugas Puskesmas pada Pelaksanaan VCT HIV/ AIDS
2 keg
0 keg 0,00
1 02 17 24 Peningkatan Kapasitas Pengendalian Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) pada ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) dan IMS (Infeksi Menular Seksual)
Output : Tersedianya tenaga terlatih dalam Pengendalian Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) pada ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) dan IMS (Infeksi Menular Seksual)
5 keg
0 keg 0,00
1 02 17 25 Advokasi dan koordinasi pengendalian penyakit menular kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat
Output : Terlaksananya Advokasi dan koordinasi pengendalian penyakit menular kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat
100 %
0 % 0,00
45
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 17 26 Peningkatan Kapasitas medis, paramedis, tenaga mikroskopis tatalaksana malaria
Output : Tersedianya tenaga medis, paramedis, tenaga mikroskopis tatalaksana malaria
1 keg
0 keg 0,00
1 02 17 27 Pertemuan evaluasi program Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM)
Output : Terselenggaranya kegiatan evaluasi rutin program Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM)
100 %
0 % 0,00
1 02 17 28 Penyelenggaraan Kampanye pada Program Pencegahan dan Pangendalian Penyakit Menular (P2PM)
Output : Terselenggaranya Kampanye pada Program Pencegahan dan Pangendalian Penyakit Menular (P2PM)
100 %
0 % 0,00
1 02 17 29 Bantuan transportasi kader Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan (P2PM dan Kesling)
Output : Tersedianya transportasi kader Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan (P2PM dan Kesling)
100 %
0 % 0,00
1 02 17 30 Sosialisasi program kerja kader Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan (P2PM dan Kesling)
Output : Terselenggaranya Sosialisasi program kerja kader Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan (P2PM dan Kesling)
2 keg
0 keg 0,00
46
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 17 31 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Output : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
100 %
0 % 0,00
1 02 17 32 Surveilans Penyakit Output : Terlaksananya Surveilans Kipi, Surveilans Penyakit Menular dan Surveilans Penyakit Tidak Menular (PTM)
70 jenis
14 jenis 14 jenis 100 14 jenis 20,00
1 02 17 33 Pelaksanaan Imunisasi Rutin
Output : Terlaksananya pengambilan vaksin dan monitoring Pelaksanaan imunisasi rutin
5 keg
1 keg 1 keg 100 1 keg 2 keg 40,00
1 02 17 34 Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
Output : Terlaksananya pengambilan vaksin dan monitoring pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
5 keg
1 keg 1 keg 100 1 keg 20,00
1 02 17 35 Penanganan KLB/ Wabah/ Bencana
Output : Terlaksananya Penanganan KLB/ Wabah/ Bencana di Kota Gunungsitoli
50 jenis
10 jenis 10 jenis 100 10 jenis 20,00
47
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 17 36 Pertemuan evaluasi imunisasi rutin
Output : Terlaksananya Pertemuan evaluasi imunisasi rutin
100 %
0 % 0,00
1 02 17 37 Pengadaan Pengukur Suhu Kulkas (free tage)
Output : Tersedianya Alat Pengukur Suhu Kulkas (free tage)
24 unit
0 unit 0,00
1 02 17 38 Fasilitasi Pelaksanaan Catch Up Campaign Campak dan Rubella (Measles Rubella/MR)
Output : Terfasilitasinya Pelaksanaan Catch Up Campaign Campak dan Rubella (Measles Rubella/MR)
1 keg
1 keg 1 keg 100,00
1 02 17 39 Peningkatan Kapasitas petugas surveilans puskesmas dan pustu
Output : Tersedianya petugas surveilans yang terlatih di puskesmas dan pustu
1 keg
0 keg 0,00
1 02 17 40 Peningkatan Kapasitas petugas imunisasi
Output : Tersedianya petugas imunisasi yang terlatih
1 keg
0 keg 0,00
1 02 17 41 Pengadaan Kulkas Vaksin Output : Tersedianya Kulkas Vaksin
6 unit
0 unit 0,00
1 02 17 42 Pengadaan Vaccine Carier Output : Tersedianya Vaccine Carier
1 paket 0 paket 0,00
48
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 17 43 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Spare part pada Kegiatan Imunisasi dan Surveilans
Output : Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Spare part pada Kegiatan Imunisasi dan Surveilans
1 paket
0 paket 0,00
1 02 17 44 Penyediaan aplikasi program Survelains dan Imunisasi
Output : Tersedianya aplikasi program Survelains dan Imunisasi
1 keg
0 keg 0,00
1 02 18 Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
Outcome : Persentase Faskes yang memenuhi Permenkes No.75 Tahun 2014 (%)
100 %
30 % 50 %
1 02 18 01 Pembangunan Baru Puskesmas
Output : Tersedianya puskesmas di kecamatan gunungsitoli
2 unit
0 unit 0,00
1 02 18 02 Pembangunan Baru UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
Output : Tersedianya gedung tambahan di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
1 unit
1 unit 1 unit 100 1 unit 100,00
1 02 18 03 Pembangunan gedung Unit Tranfusi Darah (UTD)
Output : Tersedianya gedung Unit Tranfusi Darah (UTD)
1 unit
0 unit 0,00
49
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 18 04 Pengadaan Peralatan Kesehatan Unit Transfusi Darah
Output : Tersedianya Peralatan Kesehatan Unit Transfusi Darah
1 paket
0 paket 0,00
1 02 18 05 Biaya Umum Perencanaan Penambahan Ruangan UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
Output : Tersedianya biaya umum perencanaan Penambahan Ruangan UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
1 paket
1 paket 1 paket 100 1 paket 100,00
1 02 18 06 Biaya Umum Perencanaan Penambahan Ruangan UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
Output : Tersedianya biaya umum perencanaan Penambahan Ruangan UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
1 paket
1 paket 1 paket 100 1 paket 100,00
1 02 18 07 Biaya Umum Perencanaan Penambahan Ruangan UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
Output : Tersedianya biaya umum perencanaan Penambahan Ruangan UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
1 paket
1 paket 1 paket 100 1 paket 100,00
1 02 18 08 Rehabilitasi gedung puskesmas UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
Output : Terehabilitasinya UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
1 unit
1 unit 1 unit 100 1 unit 100,00
1 02 18 09 Rehabilitasi gedung puskesmas UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
Output : Terehabilitasinya UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
1 unit
1 unit 1 unit 100 1 unit 100,00
50
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 18 10 Penambahan Ruangan Puskesmas UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
Output : Tersedianya gedung tambahan di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
1 unit
1 unit 1 unit 100,00
1 02 18 11 Peningkatan Puskesmas Rawat Jalan menjadi Rawat Inap pada UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
Output : Terlaksananya Peningkatan Puskesmas Rawat Jalan menjadi Rawat Inap pada UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
1 unit
0 unit 0,00
1 02 18 12 Penambahan Ruangan Puskesmas UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
Output : Terlaksananya Penambahan Ruangan Puskesmas pada UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
1 unit
1 unit 1 unit 100,00
1 02 18 13 Peningkatan Puskesmas Rawat Jalan menjadi Rawat Inap pada UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
Output : Terlaksananya Peningkatan Puskesmas Rawat Jalan menjadi Rawat Inap pada UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
1 unit
0 unit 0,00
1 02 18 14 Penataan Gedung Puskesmas
Output : Terlaksananya Penataan Gedung Puskesmas
6 paket
2 unit 2 unit 100 2 paket 33,33
51
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 18 15 Penambahan Ruangan Puskesmas UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
Output : Tersedianya gedung tambahan UPTD Puskesmas gunungsitoli Alo'oa
1 unit
1 unit 1 unit 100,00
1 02 18 16 Pembangunan baru Gedung Puskesmas Pembantu
Output : Tersedianya Gedung Puskesmas Pembantu
4 unit
0 unit 0,00
1 02 18 17 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Puskesmas Pembantu
Output : Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat Gedung Puskesmas Pembantu
9 unit 1 unit 1 unit 100 1 unit 11,11
1 02 18 18 Peningkatan Poskesdes menjadi Puskemas Pembantu
Output : Terlaksananya Peningkatan Poskesdes menjadi Puskemas Pembantu
15 unit
0 unit 0,00
1 02 18 19 Lanjutan Pembangunan Sarana Kesehatan
Output : Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Sarana Kesehatan yang ada di Wilayah Kota Gunungsitoli
2 unit
0 unit 0,00
1 02 18 20 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Poskesdes
Output : Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Poskesdes di Wilayah Kota Gunungsitoli
2 unit
0 unit 0,00
52
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 18 21 Pengadaan Alat Kesehatan Output : Tersedianya Peralatan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya
4 paket
1 paket 1 paket 25,00
1 02 18 22 Pengadaan/ pemeliharaan sarana air bersih Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
Output : Terpeliharanya sarana air bersih puskesmas, pustu dan poskesdes
4 paket
0 paket 0,00
1 02 18 23 Manajemen Pemeliharaan alat kesehatan
Output : Terpeliharanya peralatan kesehatan di puskesmas dan jaringannya
4 keg
1 paket 1 paket 100 1 keg 25,00
1 02 18 24 Pengadaan Puskesmas Keliling
Output : Tersedianya kendaraan dinas Puskesmas Keliling
1 unit
0 unit 0,00
1 02 18 25 Pengadaan Mobil Ambulance
Output : Tersedianya kendaraan dinas Ambulance
7 unit
2 unit 2 unit 100 1 unit 3 unit 42,86
1 02 18 26 Pengadaan Meubelair Output : Tersedianya Meubelair di Puskesmas dan Jaringannya
2 paket
0 paket 0,00
1 02 18 27 Pengadaan/ Perbaikan Meteran/ Instalasi Listrik Pustu dan Poskesdes
Output : Terlaksananya Pengadaan/ Perbaikan Meteran/ Instalasi ListrikPustu dan Poskesdes di Wilayah Kota Gunungsitoli
29 srana
11 srana 11 srana 100 11 srana 37,93
53
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 18 28 Pengadaan/ Perbaikan Meteran/ Instalasi Listrik/ Penambahan Daya Listrik Puskesmas
Output : Terlaksananya Pengadaan/ Perbaikan Meteran/ Instalasi Listrik/ Penambahan Daya Listrik Puskesmas
100 %
0 % 0,00
1 02 18 29 Penataan Poskesdes Output : Tertatanya poskesdes di Kota Gunungsitoli
24 unit
0 unit 0,00
1 02 18 30 Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
Output : Tersedianya Instalasi Pengeolaan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas wilayah Kota Gunungsitoli
4 unit 0 unit 0,00
1 02 18 31 Pengadaan incenerator Output : Tersedianya incenarator di Puskesmas wilayah Kota Gunungsitoli
6 unit
0 unit 0,00
1 02 18 32 Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi RS D Pratama
Output : Terlaksananya Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi RS D Pratama
1 unit 0 unit 0,00
1 02 18 33 Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Mampu PONED
Output : Terlaksananya Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Mampu PONED
3 unit
0 unit 0,00
54
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 18 34 Pengadaan Alat Kesehatan pada Puskesmas Mampu PONED
Output : Tersedianya Alat Kesehatan pada Puskesmas Mampu PONED
3 paket
0 paket 0,00
1 02 18 35 Perencanaan pengembangan fisik sarana kesehatan
Output : Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan fisik sarana kesehatan Kota Gunungsitoli
10 dok
1 dok 1 dok 10,00
1 02 18 36 Penyediaan kendaraan khusus roda 2 Puskesmas
Output : Tersedianya kendaraan khusus roda 2 untuk program kesehatan di puskesmas
60 unit
0 unit 0,00
1 02 18 37 Pengadaan Genset Puskesmas
Output : Tersedianya Genset di Seluruh Puskesmas
6 unit
0 unit 0,00
1 02 18 38 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
Output : Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran (APAR) di Seluruh Puskesmas
48 unit
0 unit 0,00
1 02 18 39 Penyediaan bahan/ alat pendukung sarana dan prasarana puskesmas
Output : Tersedianya bahan/ alat pendukung sarana dan prasarana di puskesmas dhi. penyediaan bahan timbal untuk ruang radiologi, dsb
2 paket
0 paket 0,00
55
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 19 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Outcome : Persentase Kota memiliki 1 RSUD (%)
100 %
1 02 19 01 Studi Kelayakan Rumah Sakit
Output : Tersedianya dokumen kajian tentang kelayakan Rumah Sakit
1 dok
0 dok 0,00
1 02 19 02 Master Plan Rumah Sakit Output : Tersedianya Master Plan Rumah Sakit
1 dok
0 dok 0,00
1 02 19 03 Pembangunan Rumah Sakit Output : Tersedianya Rumah Sakit Umum di Kota Gunungsitoli
1 unit
0 unit 0,00
1 02 19 04 Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit
Output : Terlaksananya Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit
1 dok
0 dok 0,00
1 02 19 05 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
Output : Tersedianya peralatan kesehatan di Rumah Sakit
1 paket
0 paket 0,00
1 02 19 06 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit
Output : Tersedianya meubelair di Rumah Sakit
2 paket
0 paket 0,00
1 02 19 07 Pengadaan Ambulance Rumah Sakit
Output : Tersedianya Ambulance Rumah Sakit
3 unit
0 unit 0,00
56
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 19 08 Pengadaan Mobil Jenazah Rumah Sakit
Output : Tersedianya Mobil Jenazah Rumah Sakit
2 unit
0 unit 0,00
1 02 19 09 Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit
Output : Tersedianya Instalasi Pengeolaan Air Limbah (IPAL) di Rumah Sakit
1 unit
0 unit 0,00
1 02 19 10 Pengadaan Incenerator Rumah Sakit
Output : Tersedianya Incenarator Rumah Sakit
1 unit
0 unit 0,00
1 02 19 11 Pengadaan Genset Rumah Sakit
Output : Tersedianya Genset Rumah Sakit
1 unit
0 unit 0,00
1 02 19 12 Penyediaan bahan/ alat pendukung sarana dan prasarana Rumah Sakit
Output : Tersedianya bahan/ alat pendukung sarana dan prasarana Rumah Sakit dhi. penyediaan bahan timbal untuk ruang radiologi, dsb
2 paket
0 paket 0,00
1 02 20 Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Outcome : Persentase RSUD yang memenuhi standar sesuai Permenkes No.56 Tahun 2014 (%)
100 %
57
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 20 01 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Rumah Sakit
Output : Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Rumah Sakit
5 keg 0 keg 0,00
1 02 21 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan Outcome : Persentase Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi Akreditasi (%)
100 %
0,0 % 33 %
1 02 21 01 Penyusunan Profil Kesehatan Kota Gunungsitoli
Output : Tersedianya profil Kesehatan Kota Gunungsitoli
5 dok
1 dok 1 dok 100 1 dok 20,00
1 02 21 02 Akreditasi Puskesmas Output : Terlaksananya akreditasi di UPTD Puskesmas
6 pusk
2 pusk 2 pusk 100 4 pusk 6 pusk 100,00
1 02 21 03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas (SIP)
Output : Terselenggaranya Sistem Informasi Puskesmas (SIP)
6 pusk
6 pusk - - 0 0 pusk 0,00
1 02 21 04 Penyediaan perlengkapan Sistem Informasi Puskesmas (SIP) di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Output : Tersedianya perangkat komputer (PC Server, PC Client, Wireless router, UPS Server, UPS PC Client, Rack Server, Biaya Instalasi dan biaya servis komputer ) kegiatan Sistem Informasi Puskesmas (SIP)
1 paket
0 paket 0,00
58
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 21 05 Pengadaan Buletin Kesehatan Kota Gunungsitoli
Output : Tersedianya Buletin Kesehatan Semesteran
5 dok
0 dok 0,00
1 02 21 06 Penyusunan Regulasi Petunjuk Teknis Bidang Kesehatan
Output : Terlaksananya penyusunan peraturan walikota di bidang kesehatan
1 dok
1 dok - - 0 0 dok 0,00
1 02 21 07 Sistem Informasi Geografis (SIG) Bidang Kesehatan
Output : Tersedianya peta sarana/ prasarana kesehatan/ distribusi penyakit di wilayah kota gunungsitoli
2 keg
0 keg 0,00
1 02 21 08 Penyusunan Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kota Gunungsitoli
Output : Tersedianya Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kota Gunungsitoli
4 keg
0 keg 0,00
1 02 21 09 Pelatihan Manajemen Puskesmas
Output : Terlaksananya Pelatihan Manajemen Puskesmas
4 keg
0 keg 0,00
1 02 21 10 Penyediaan Website Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
Output : Tersedianya Website Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
1 keg
0 keg 0,00
1 02 21 11 Operasional Website Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
Output : Tersedianya Operasional Website Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
100 %
0 % 0,00
59
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 21 12 Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
Output : Tersedianya Perangkat Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
1 paket
1 paket 1 paket 1 paket 100,00
1 02 21 13 Penyelenggaran Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
Output : Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
3 keg
1 keg 1 keg 33,33
1 02 21 14 Penyelenggaraan Pra Survey Akreditasi Puskesmas
Output : Terselenggaranya kegiatan Pra Survey Akreditasi Puskesmas di UPTD Puskesmas Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
12 pusk
2 pusk 2 pusk 2 pusk 16,67
1 02 21 15 Akreditasi Klinik Pratama/ Akreditasi Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi
Output : Terselenggaranya Akreditasi Klinik Pratama/ Akreditasi Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi
6 sran
0 saran 0,00
1 02 21 16 Pendampingan Pasca Akreditasi bagi Puskesmas/ Klinik Pratama/ Praktik Mandiri Dokter dan Praktik Mandiri Dokter Gigi
Output : Terselenggaranya Pendampingan Pasca Akreditasi bagi Puskesmas/ Klinik Pratama/ Praktik Mandiri Dokter dan Praktik Mandiri Dokter Gigi
8 sran 0 saran 0,00
1 02 21 17 Penyelenggaraan Pra Survey Akreditasi Rumah Sakit
Output : Terselenggaranya Pra Survey Akreditasi Rumah Sakit
1 RS
0 RS 0,00
60
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 21 18 Akreditasi Rumah Sakit Output : Terlaksananya Akreditasi Rumah Sakit
1 RS
0 RS 0,00
1 02 21 19 Standarisasi Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) bagi Puskesmas
Output : Tersedianya standar pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas
1 keg
0 keg 0,00
1 02 21 20 Penetapan Indikator Kinerja Klinis Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) bagi Puskesmas
Output : Tersedianya Indikator kinerja klinis Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas
1 keg
0 keg 0,00
1 02 21 21 Fasilitasi Tim Penyusunan Panduan Praktik Klinik (PPK) di Puskesmas
Output : Tersusunnya dokumen Panduan Praktik Klinik (PPK) di Puskesmas
1 keg
0 keg 0,00
1 02 21 22 Fasilitasi Tim Penyusunan Pedoman Pelayanan Klinis Puskesmas
Output : Tersusunnya dokumen Pedoman Pelayanan Klinis di Puskesmas
1 keg
0 keg 0,00
1 02 21 23 Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Output : Terselenggaranya Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kota Gunungsitoli
100 %
0 % 0,00
61
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 22 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Outcome : Angka Kematian Ibu/100.000KH Angka Kematian Bayi/1.000KH
270 19,5
290 21,1
1 02 22 01 Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)
Output : Jumlah Bidan yang dilatih APN
50 org
0 org 0,00
1 02 22 02 Pelatihan Midwifery Update (MU)
Output : Tersedianya Biaya Pelatihan Midwifery Update (MU)
50 org
20 org 20 org 100 20 org 40,00
1 02 22 03 Audit Maternal Perinatal (AMP)
Output : Terlaksananya Audit Maternal Perinatal (AMP)
5 dok
1 dok 1 dok 100 1 dok 20,00
1 02 22 04 Pelatihan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar (PONED)
Output : Terselenggaranya Pelatihan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar (PONED)
28 org
0 org 0,00
1 02 22 05 Pelatihan Penerapan Kelas Ibu Hamil dan Balita
Output : Terselenggaranya pelatihan penerapan kelas ibu hamil dan balita di Puskesmas dan jaringannya
100 org
0 org 0,00
62
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 22 06 Pengadaan Buku KIA Output : Tersedianya buku KIA
5 paket
0 paket 0,00
1 02 22 07 Penjaringan ibu hamil risti dan neonatal risti
Output : Terdeteksinya bumil risti dan nenatal risti di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli
100 %
0 % 0,00
1 02 22 08 Penyelenggaraan Warung Sehat
Output : Terselenggaranya Kegiatan Warung Sehat untuk Ibu Hamil/ Menyusui di Kota Gunungsitoli
100 %
0 % 0,00
1 02 22 09 Sosialisasi Pelayanan Persalinan sesuai standar di Fasilitas Kesehatan
Output : Terselenggaranya Sosialisasi Pelayanan Persalinan sesuai standar di Fasilitas Kesehatan
100 %
0 % 0,00
1 02 22 10 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan ibu dan anak
Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan ibu dan anak
100 %
0 % 0,00
1 02 22 11 Skrining Hipotyroid Kongenital
Output : Terlaksananya Skrining Hipotyroid Kongenital
400 bayi
0 bayi 0,00
63
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 22 12 Penyelenggaraan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
Output : Terlaksananya orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
100 %
0 % 0,00
1 02 22 13 Penyelenggaraan Evaluasi Program KIA
Output : Terselenggaranya Evaluasi Program KIA
4 keg
0 keg 0,00
1 02 22 14 Bantuan transportasi kader Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
Output : Tersedianya Bantuan transportasi kader Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
100 %
0 % 0,00
1 02 22 15 Sosialisasi program kerja bagi kader Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
Output : Terselenggaranya Sosialisasi program kerja bagi kader Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
2 keg
0 keg 0,00
1 02 22 16 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Output : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
5 keg
0 keg 0,00
1 02 23 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Outcome : Angka Kematian Balita/ 1.000 KH
10
30
64
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2021 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2017 Target Program/ Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) x 100%
1 02 23 01 Lomba Bayi/Balita Sehat Lingkup Kota Gunungsitoli
Output : Terselenggaranya lomba bayi/balita sehat lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
90 bayi/ balita
18 bayi 18 bayi 100 18 bayi/ balita
20,00
1 02 23 02 Penjaringan anak balita Output : Terlaksananya Penjaringan anak balita di Kota Gunungsitoli
54.400 balita
0 balita 0,00
1 02 23 03 Monitoring dan evaluasi Pelayanan kesehatan balita
Output : Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pelayanan kesehatan balita
6 kec
0 kec 0,00
1 02 23 04 Peningkatan kapasitas Petugas MTBS
Output : Tersedianya tenaga terlatih MTBS
100 %
0 % 0,00
1 02 23 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Output : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
5 keg
0 keg 0,00
65
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berikut adalah tabel pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli, yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategi
(Renstra) Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.
Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
No Indikator SPM Target Rensra Perangkat Daerah Real. Capaian Proyeksi Cttn
Analisis 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH
290 285 280 275 270 207 49,07 285
2 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 KH
21,1 21 20,5 20 19,5 12,8 18,89 21
3 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Per 1.000 KH
-20,1 -20 -19,5 -19 -18,5 -11,8 -17,89 -20
4 Angka Kematian Balita (AKABA) Per 1.000 KH
30 25 20 15 10 3,7 NA 25
5 Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada anak balita (%)
19 18,7 18,5 18,2 18 4,8 2,90 18,7
6 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (%)
35 34 34 33 32 - 4,99 34
7 Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun)
72 73 75 76 78 70,19 70,36 73
8 Cakupan Desa Siaga Aktif (%)
0 0,00 1,98 3,96 5,94 - 0 1,98 9 Rasio Dokter Per Satuan
Penduduk per 1.000 pddk 0,15 0,18 0,20 0,22 0,22 0,13 0,15 0,18
10 Rasio Paramedis Per Satuan Penduduk per 1.000 pddk
2,30 2,52 2,74 2,96 2,96 2,30 2,90 2,52
11 Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk per 1.000 pddk
0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,04 0,04 0,05
12 Rasio Poskesdes Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan (%)
39,60 39,60 39,60 39,60 39,60 38,61 38,61 39,60
13 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)
SPM 100 100 100 100 100 - 70 100
14 Pelayanan kesehatan ibu bersalin (%)
SPM 100 100 100 100 100 - 65,70 100
15 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)
SPM 100 100 100 100 100 - 69,91 100
16 Pelayanan kesehatan balita (%)
SPM 100 100 100 100 100 61 60,19 100
17 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (Kelas 1 SD dan 1 SMP) (%)
SPM 100 100 100 100 100 - 100 100
18 Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) (%)
SPM 100 100 100 100 100 - 8,2 100
66
No Indikator SPM Target Rensra Perangkat Daerah Real. Capaian Proyeksi Cttn
Analisis 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 Pelayanan kesehatan usia lanjut (%)
SPM 100 100 100 100 100 60 16,18 100
20 Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi (%)
SPM 100 100 100 100 100 - 16,79 100
21 Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (%)
SPM 100 100 100 100 100 - 16,36 100
22 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (%)
SPM 100 100 100 100 100 - 35,09 100
23 Pelayanan kesehatan orang dengan TB (%)
SPM 100 100 100 100 100 - 20,64 100
24 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV (%)
SPM 100 100 100 100 100 - 2,69 100
2.2.1 Gambaran Kondisi Kesehatan Kota Gunungsitoli Gambaran kondisi kesehatan Kota Gunungsitoli dapat digambarkan melalui
beberapa aspek di bawah ini yaitu :
1. Jumlah Kematian ibu di wilayah Kota Gunungsitoli pada Tahun 2017 yaitu
satu kasus kematian ibu atau bila dikonversi Per 100.000 Kelahiran Hidup
maka, Angka Kematian Ibu (AKI) pada Tahun 2017 yaitu 49,07 Per 100.000
Kelahiran Hidup. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan jumlah
kematian Ibu pada tahun 2016 yaitu sebesar 207 Per 100.000 Kelahiran
Hidup.
2. Jumlah kematian bayi pada Tahun 2017 terdapat 38 kasus kematian bayi
atau dengan kata lain Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2017 yaitu 18,89
Per 1.000 Kelahiran Hidup. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan
jumlah kasus pada Tahun 2016 sebanyak 12,8 Per 1.000 Kelahiran Hidup.
Meski demikian, tidak ada yang bisa memprediksi kapan dan bagaimana
seseorang meninggal dunia, untuk itu Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
melalui fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan selalu berupaya untuk selalu
melaksanakan pemeriksaan rutin serta menjaga kondisi kesehatan seluruh
Ibu Hamil di Wilayah Kota Gunungsitoli untuk mencegah terjadinya kasus
kematian bayi.
3. Prevelensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada anaka balita menunjukan
persentase banyaknya balita (< dari 5 Tahun) yang mengalami kekurangan
gizi (Underweight) dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anak balita
67
pada periode satu tahun. Pada Tahun 2017 jumlah anak balita yang
kekurangan gizi (Underweight) dan mendapatkan perawatan per jumlah 399
orang dengan jumlah proyeksi sasaran balita selama tahun 2017 sebanyak
13. 769 orang, sehingga Prevelensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada
anak balita di Kota Gunungsitoli Tahun 2017 adalah 2,90 % hal ini
menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Prevelensi Kekurangan Gizi telah
mengalami Tren Penurunan Kasus.
a. Kondisi Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di wilayah Kota Gunungsitoli
sampai dengan Tahun 2017 dan yang sedang dibangun pada Tahun
Anggaran 2018 seperti terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.3.
Data Sarana Kesehatan (Puskesmas dan jaringannya) di Tiap Kecamatan Tahun 2018
No Nama Kecamatan Jlh Desa Puskesmas Jlh Pustu Jlh Poskesdes/
Posbindu Ket
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 1. Gunungsitoli 32 UPTD Puskesmas
Kec. Gunungsitoli 4 5 Proses
Pembangunan/ Penambahan Ruangan Pusk
2. Gunungsitoli Selatan
15 UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Selatan
6 3
3. Gunungsitoli Idanoi 26 UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi
3 12
4. Gunungsitoli Barat 9 UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Barat
2 5 Proses Pembangunan/ Penambahan Ruangan Pusk
5. Gunungsitoli Utara 10 UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Utara
2 7
6. Gunungsitoli Alo’oa 9 UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Alo’oa
1 8 Proses Pembangunan/ Penambahan Ruangan Pusk
Total 101 18 40
68
b. Kondisi Tenaga Kesehatan Sumber Daya Manusia merupakan modal utama dalam upaya menjalankan
upaya-upaya pembangunan kesehatan. Jumlah SDM yang dimiliki Dinas
Kesehatan dan jajarannya berdasarkan kualifikasi pendidikannya dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.4. Keadaan Tenaga Kesehatan di Kota Gunungsitoli Tahun 2018
No Uraian Status Jumlah PNS PTT Kontrak [1] [2] [3] [4] [5] [6] I UPTD Puskesmas Kedokteran 12 - 13 25 Kedokteran Gigi 1 - 4 5 Kesehatan Masyarakat 26 - - 26 Keperawatan 101 - - 101 Kebidanan 177 3 - 180 Kefarmasian 6 - 3 9 Analisis Kesehatan 2 - 4 6 Rekam Medis - - 2 2 Gizi 8 - - 8 Kesehatan Lingkugan 1 1 2 Perawat Gigi 2 2 4
Jumlah 336 3 29 368
II Dinas Kesehatan Kesehatan Masyarakat 29 - - 29 Keperawatan 16 - - 16 Kebidanan 4 - - 4 Administrasi Publik 2 - - 2 Pembantu Paramedis (LPTK) 1 - - 1 Teknik Industri 1 - - 1 Manajemen/ Ekonomi 2 - - 2 Analisis Kesehatan 1 - - 1 Elektro Medis 1 - - 1 Kefarmasian 2 - - 2 Gizi 2 - - 2 SMA/SMK 3 - - 3
Jumlah 64 64 III UPTD Instalasi Farmasi Kefarmasian 1 - - 1 Keperawatan 4 - - 4
Jumlah 5 - - 5
69
No Uraian Status Jumlah PNS PTT Kontrak [1] [2] [3] [4] [5] [6] IV Tenaga yang ditugaskan di RSUD
Gunungsitoli
Radiologi 1 - - 1 Kesehatan Masyarakat 1 - - 1
Jumlah 2 - - 2
Tenaga kesehatan di Kota Gunungsitoli terdiri dari 25 orang Dokter
Umum, 5 orang Dokter Gigi, 117 orang Perawat, 184 orang Bidan, 7 orang
Analis Kesehatan dan 10 orang tenaga Gizi.
.
c. Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan Pada Tahun 2016 alokasi dana sektor kesehatan yang bersumber dari APBD
Kota adalah sebesar 4,69 % sedangkan untuk Tahun 2017 alokasi anggaran
kesehatan adalah sebesar 4,86 % dari APBD Kota Gunungsitoli. Alokasi ini
masih jauh dari kesepakatan Bupati/Walikota seluruh Indonesia tanggal 28
Juli 2000 bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi
daerah di bidang kesehatan maka alokasi dana pembangunan kesehatan
adalah 15 % dari APBD dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah
kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD. Berikut adalah tabel
sumber anggaran Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli :
Tabel 2.5. Proporsi Sumber Pembiayaan Kesehatan Tahun 2016 s.d 2018
No SUMBER ANGGARAN 2016 2017 2018 1. APBD 8.910.423.681 17.098.104.700 17.878.547.895 - DAU 8.525.935.741 7.080.173.000 7.808.285.231 - PAD 8.834.291.700 10.070.262.664 - DBH CHT 384.487.940
- SILPA Umum 1.183.640.000
2. APBN 25.018.547.229 17.826.795.637 25.748.914.107 - DAK Fisik 11.808.014.010 9.423.632.000 17.095.000.000
- DAK Non Fisik 1.414.650.000 4.180.203.000 6.761.517.000
SILPA Jamkesmas/ Jampersal 2013
129.182.999 810.249
70
No SUMBER ANGGARAN 2016 2017 2018
- BPJS Kesehatan 8.285.052.400
- SILPA BPJS Kesehatan di Rek. FKTP
2.854.702.782 1.881.573.816
- SILPA BPJS Kesehatan di Rek. RKUD
112.751.629 112.751.629
- SILPA DAK 2015 414.193.409
- SILPA DAK Yandas 2010-2015 1.853.114.068
- SILPA DAK Yanfar 2011-2016 487.462.504
- SILPA DAK 1.779.645.478
Total Anggaran Kesehatan 33.928.970.910 34.924.900.337 43.627.462.002 Total APBD Kota 723.761.500.349 719.270.111.464 691.344.175.257 % APBD Kesehatan thdp APBD Kota 1,23 2,38 2,59
% Total Anggaran Kesehatan thdp APBD Kota
4,69 4,86 6,31
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya
manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma
sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan,
pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak dalam kandungan
sampai usia lanjut. Selain itu pembangunan bidang kesehatan juga diarahkan
untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga pelayanan kesehatan melalui
pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan sarana
prasarana dalam bidang kesehatan, termasuk ketersediaan obat yang dapat
dijangkau oleh masyarakat. Dalam kerangka desentralisasi, pembangunan bidang
kesehatan ditujukan untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang
kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan cara
memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan potensi daerah untuk
kepentingan daerah dan prioritas nasional.
Pengembangan layanan kesehatan dalam rangka mewujudkan kualitas
derajat kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2019 diprioritaskan pada hal-hal
berikut :
1. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
71
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja dan Usia Produktif
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
5. Perbaikan Gizi Masyarakat
6. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
7. Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat
8. Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan
9. Pelaksanaan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
11. Pelaksanaan dan Peningkatan Pengawasan Obat dan makanan
12. Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
13. Pengembangan Obat Asli Indonesia
14. Pengembangan Lingkungan Sehat
15. Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
16. Pemenuhan Obat dan perbekalan kesehatan
17. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan Permenkes
No. 75 Tahun 2014
18. Penyediaan master plan dan kajian tentang kelayakan Rumah Sakit
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal jumlah program Dinas Kesehatan sebanyak 21 program
terdiri dari 186 kegiatan. Pada Rancangan RKPD 2019 jumlah program sebanyak
17 terdiri dari 118 kegiatan dan pada akhirnya di Renja Dinas Kesehatan Kota
Gunungsitoli Tahun 2019 jumlah program sebanyak 18 terdiri dari 125 kegiatan
seperti terlihat pada tabel 2.6.
72
Tabel 2.6. Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Gunungsitoli Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)
93% 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)
93%
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Gunungsitoli
Tersedianya kebutuhan materai dan biaya jasa titipan kilat
2 jenis 8.000.000 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Gunungsitoli
Tersedianya kebutuhan materai dan biaya jasa titipan kilat
2 jenis 8.000.000
2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya rekening air, rekening listrik dan rekening internet kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya
3 jenis 200.000.000 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya rekening air, rekening listrik dan rekening internet kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya
3 jenis 200.000.000
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/ operasional
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Pengurusan STNK dan Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Kesehatan, UPTD.Instalasi Farmasi, UPTD.Puskesmas dan Jaringannya
135 unit 30.000.000 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/ operasional
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Pengurusan STNK dan Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Kesehatan, UPTD.Instalasi Farmasi, UPTD.Puskesmas dan Jaringannya
135 unit 30.000.000
73
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Penyediaan alat
tulis kantor Kota
Gunungsitoli Tersedianya alat tulis kantor Dinas Kesehatan
65 jenis 60.000.000 4 Penyediaan alat tulis kantor
Kota Gunungsitoli
Tersedianya alat tulis kantor Dinas Kesehatan
65 jenis 60.000.000
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya cetak, penggandaan dan fotocopy surat-surat kantor di Dinas Kesehatan
3 jenis 30.000.000 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya cetak, penggandaan dan fotocopy surat-surat kantor di Dinas Kesehatan
3 jenis 30.000.000
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Kota Gunungsitoli
Tersedianya komponen instalasi listrik di Kantor Dinas Kesehatan
10 jenis 3.000.000 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Kota Gunungsitoli
Tersedianya komponen instalasi listrik di Kantor Dinas Kesehatan
10 jenis 3.000.000
7 Penyediaan peralatan kebersihan kantor
Kota Gunungsitoli
Tersedianya peralatan dan Bahan Pembersih kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
21 jenis 3.000.000 7 Penyediaan peralatan kebersihan kantor
Kota Gunungsitoli
Tersedianya peralatan dan Bahan Pembersih kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
21 jenis 3.000.000
8 Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Gunungsitoli
Tersedianya peralatan rumah tangga di Kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
10 jenis 3.000.000 8 Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Gunungsitoli
Tersedianya peralatan rumah tangga di Kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
10 jenis 3.000.000
9 Penyediaan makanan dan minuman
Kota Gunungsitoli
Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan makanan dan minuman rapat di Dinas Kesehatan
Teh manis 1.000
gls, Kopi susu 1.000
gls, Aqua botol
plastik ukuran 600 ml
60.000.000 9 Penyediaan makanan dan minuman
Kota Gunungsitoli
Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan makanan dan minuman rapat di Dinas Kesehatan
Teh manis 1.000
gls, Kopi susu 1.000
gls, Aqua botol
plastik ukuran 600 ml
60.000.000
74
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.000 btl,
Nasi kotak
(biasa) 360 ktk,
Kue 1.100 bh
3.000 btl, Nasi kotak
(biasa) 360 ktk,
Kue 1.100 bh
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya untuk menghadiri rapat, konsultasi dan kegiatan lain ke luar daerah
45 orang/ tahun
250.000.000 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya untuk menghadiri rapat, konsultasi dan kegiatan lain ke luar daerah
45 orang/ tahun
250.000.000
11 Monitoring/survey/pendataan/ pengawasan/evaluasi/rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk melakukan koordinasi, monitoring dan atau kegiatan yang insidentil dalam daerah
400 orang/ tahun
42.050.000 11 Monitoring/survey/pendataan/ pengawasan/evaluasi/rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk melakukan koordinasi, monitoring dan atau kegiatan yang insidentil dalam daerah
400 orang/ tahun
42.050.000
12 Penyediaan jasa administrasi umum
Kota Gunungsitoli
Tersedianya insentif pejabat pengelola administrasi keuangan
61 orang 350.000.000 12 Penyediaan jasa administrasi umum
Kota Gunungsitoli
Tersedianya insentif pejabat pengelola administrasi keuangan
61 orang 350.000.000
13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya surat kabar di Dinas Kesehatan
1 jenis 6.600.000 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya surat kabar di Dinas Kesehatan
1 jenis 6.600.000
14 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Instalasi Farmasi
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran di UPTD Instalasi Farmasi
8 jenis 97.000.000 14 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Instalasi Farmasi
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran di UPTD Instalasi
8 jenis 97.000.000
75
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dengan baik Farmasi dengan
baik 15 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga kebersihan Kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, Puskesmas dan Instalasi Farmasi
10 orang 180.000.000 15 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga kebersihan Kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, Puskesmas dan Instalasi Farmasi
10 orang 180.000.000
16 Penyediaan Jasa Supir/ Kernet/ Operator Alat berat
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga supir kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Instalasi Farmasi
15 orang 287.400.000 16 Penyediaan Jasa Supir/ Kernet/ Operator Alat berat
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga supir kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Instalasi Farmasi
15 orang 287.400.000
17 Penyediaan jasa Analis Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga analis kesehatan di sarana kesehatan lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
6 orang 172.800.000 17 Penyediaan jasa Analis Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga analis kesehatan di sarana kesehatan lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
6 orang 172.800.000
18 Penyediaan jasa Paramedis
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga Paramedis di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
4 orang 115.200.000 18 Penyediaan jasa Paramedis
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga Paramedis di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
4 orang 115.200.000
19 Penyediaan jasa Rekam Medis
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga rekam medis di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
4 orang 115.200.000 19 Penyediaan jasa Rekam Medis
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga rekam medis di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
4 orang 115.200.000
76
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 Penyediaan jasa
Kesehatan Lingkungan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga kesehatan lingkungan di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
4 orang 115.200.000 20 Penyediaan jasa Kesehatan Lingkungan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga kesehatan lingkungan di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
4 orang 115.200.000
21 Penyediaan jasa perawat gigi
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga perawat gigi di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
4 orang 115.200.000 21 Penyediaan jasa perawat gigi
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga perawat gigi di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
4 orang 115.200.000
22 Penyediaan jasa Medis
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga medis di di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
22 orang 1.452.000.000 22 Penyediaan jasa Medis
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga medis di di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
22 orang 1.452.000.000
23 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga keamanan di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Instalasi Farmasi
14 orang 319.200.000 23 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga keamanan di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Instalasi Farmasi
14 orang 319.200.000
24 Penyediaan Juru Masak
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga juru masak di puskesmas
4 Orang 81.600.000 24 Penyediaan Juru Masak
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga juru masak di puskesmas
4 Orang 81.600.000
25 Penyediaan Jasa Tenaga Farmasi
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga farmasi di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
4 Orang 115.200.000 25 Penyediaan Jasa Tenaga Farmasi
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga farmasi di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
4 Orang 115.200.000
77
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)
78% 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)
78%
1 Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor
Kota Gunungsitoli
Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor Dinas Kesehatan
3 jenis 116.600.000 1 Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor
Kota Gunungsitoli
Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor Dinas Kesehatan
3 jenis 116.600.000
2 Pengadaan meubelair
Kota Gunungsitoli
Tersedianya meubelair Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
2 jenis 20.000.000 2 Pengadaan meubelair Kota Gunungsitoli
Tersedianya meubelair Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
2 jenis 20.000.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Gunungsitoli
Ketersediaan barang, alat, bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan dinas
6 unit 175.000.000 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Gunungsitoli
Ketersediaan barang, alat, bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan dinas
6 unit 175.000.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan
5 jenis 40.000.000 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan
5 jenis 40.000.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
1 paket 50.000.000 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
1 paket 50.000.000
6 Penyediaan Instalasi Internet Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Instalasi Internet Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
1 paket 10.000.000 6 Penyediaan Instalasi Internet Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Instalasi Internet Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
1 paket 10.000.000
78
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rasio peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)
85% 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rasio peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)
85%
1 Penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga medis dan paramedis
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya penetapan angka kredit point jabatan fungsional tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya tepat waktu
2 semester
30.000.000 1 Penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga medis dan paramedis
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya penetapan angka kredit point jabatan fungsional tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya tepat waktu
2 semester
30.000.000
2 Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Pelatihan/ Magang/ Kursus/ Sosialisasi Dalam dan Luar Daerah
Kota Gunungsitoli
Tersedianya pejabat/staf/petugas di dinas kesehatan dan jajarannya yang mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Sosialisasi/ Pelatihan/ Magang dan lain sebagainya
4 Jenis 566.500.000 2 Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Pelatihan/ Magang/ Kursus/ Sosialisasi Dalam dan Luar Daerah
Kota Gunungsitoli
Tersedianya pejabat/staf/petugas di dinas kesehatan dan jajarannya yang mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Sosialisasi/ Pelatihan/ Magang dan lain sebagainya
4 Jenis 566.500.000
3 Manajemen Pelayanan Perizinan Bidang Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya manajemen pelayanan perizinan di bidang kesehatan
1 kegiatan
10.000.000 3 Manajemen Pelayanan Perizinan Bidang Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya manajemen pelayanan perizinan di bidang kesehatan
1 kegiatan
10.000.000
4 Menajemen Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Biaya Menajemen Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
1 kegiatan
26.865.000 4 Menajemen Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Biaya Menajemen Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
1 kegiatan
26.865.000
79
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Program kemitraan
peningkatan pelayanan kesehatan
Persentase kerjasama lintas program & lintas sektor minimal 5 MOU (%)
60%
1 Penyelenggaraan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Kota Gunungsitoli
1 kali 30.000.000
2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi / Kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor
Kota Gunungsitoli
Terlaksannya Rapat Konsultasi Kesehatan (Rakonkes) Kota Gunungsitoli
3 kali 30.000.000
3 Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN)
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Kota Gunungsitoli
1 kegiatan
40.000.000
4 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan
Kota Gunungsitoli
Terpilihnya tenaga kesehatan (Dokter/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan Lainnya) Teladan Kota Gunungsitoli untuk di kirim mengikuti seleksi tingkat Provinsi Sumatera Utara
1 kegiatan
30.000.000
80
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
Prevalensi Kesakitan (%)
16% 4 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Prevalensi Kesakitan (%)
16%
1 Pelaksanaan P3K pada hari besar Keagamaan/ Nasional /Kegiatan besar lainnya
Kota Gunungsitoli
Masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan hari besar dapat mendapatkan pertolongan pertama secara cepat dan tepat
1 tahun 30.000.000 1 Pelaksanaan P3K pada hari besar Keagamaan/ Nasional /Kegiatan besar lainnya
Kota Gunungsitoli
Masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan hari besar dapat mendapatkan pertolongan pertama secara cepat dan tepat
1 tahun 30.000.000
2 Pengawasan dan pembinaan Usaha Kesehatan Swasta
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pengawasan dan pembinaan usaha kesehatan swasta di 6 kecamatan
70 sarana
kes swasta
42.000.000 2 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terfasilitasinya Premi BPJS terhadap Masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan
12.000 orang
3.442.761.000
3 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terfasilitasinya Premi BPJS terhadap Masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan
12.000 orang
3.442.761.000 3 Pelayanan Kesehatan bagi Calon Jemaah Haji
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pelayanan/ pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji
15 orang 5.000.000
4 Pelayanan Kesehatan bagi Calon Jemaah Haji
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pelayanan/ pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji
15 orang 5.000.000 4 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
12 Bulan 3.238.632.000
5 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di
12 Bulan 3.238.632.000 5 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan
12 Bulan 1.235.952.000
81
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
Kecamatan Gunungsitoli Selatan
Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
6 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
12 Bulan 1.235.952.000 6 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
12 Bulan 1.620.288.000
7 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
12 Bulan 1.620.288.000 7 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
12 Bulan 1.251.690.000
8 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
12 Bulan 1.251.690.000 8 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
12 Bulan 576.288.000
9 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan
12 Bulan 576.288.000 9 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi
12 Bulan 622.842.000
82
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
10 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
12 Bulan 622.842.000 10 Bantuan Operasional Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, UPTD Puskesmas Lingkup Kota Gunungsitoli dan UPTD Instalasi Farmasi
3 kegiatan
4.351.510.000
11 Bantuan Operasional Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, UPTD Puskesmas Lingkup Kota Gunungsitoli dan UPTD Instalasi Farmasi
3 kegiatan
4.351.510.000 11 Jaminan Persalinan Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) di wilayah Kota Gunungsitoli
6 pusk 1.478.007.000
12 Jaminan Persalinan
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) di wilayah Kota Gunungsitoli
6 pusk 1.478.007.000 12 Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya penjaringan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
1 kegiatan
75.000.000
83
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Workshop
Penanganan Penderita Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Workshop Penanganan Penderita Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
32 Orang 30.000.000 13 Bantuan transportasi kader Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (P2PTM dan Keswa)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya bantuan transportasi kader Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (P2PTM dan Keswa)
226 Kader
135.600.000
14 Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya penjaringan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
1 kegiatan
75.000.000 14 Pelayanan Kesehatan Dokter Spesialis
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan dokter spesialis di UPTD Puskesmas Lingkup Kota Gunungsitoli
2 orang 194.400.000
15 Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Lansia
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Lansia
1 kegiatan
20.000.000 15 Pelayanan Kesehatan Rawat Inap
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dhi. bahan makanan pasien dan pendamping di Puskesmas Rawat Inap
4 Pusk 72.000.000
16 Pengadaan alat/ bahan/ reagensia untuk program Penyakit Tidak Menular
Kota Gunungsitoli
Tersedianya alat/ bahan/ reagensia untuk program penyakit tidak menular (seperti alat pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat dan alat alat lain)
1 paket 50.000.000 16 Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
1 kegiatan
181.200.000
17 Bantuan transportasi kader Pencegahan dan Pengendalian
Kota Gunungsitoli
Tersedianya bantuan transportasi kader Pencegahan dan Pengendalian
226 Kader
135.600.000 17 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
1 kegiatan
504.547.379
84
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (P2PTM dan Keswa)
Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (P2PTM dan Keswa)
Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
(JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
18 Sosialisasi program kerja bagi kader Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (P2PTM dan Keswa)
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Sosialisasi program kerja bagi kader Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (P2PTM dan Keswa)
1 Kegiatan
97.402.000 18 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
1 kegiatan
213.148.505
19 Pelayanan Kesehatan Dokter Spesialis
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan dokter spesialis di UPTD Puskesmas Lingkup Kota Gunungsitoli
2 orang 194.400.000 19 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
1 kegiatan
279.429.918
20 Pelayanan Kesehatan Rawat Inap
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dhi. bahan makanan pasien dan pendamping di Puskesmas Rawat Inap
4 Pusk 72.000.000 20 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
1 kegiatan
235.486.509
21 Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Sistem Penanggulangan
1 kegiatan
181.200.000 21 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan
1 kegiatan
89.780.068
85
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gawat Darurat Terpadu
Gawat Darurat Terpadu
(JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
22 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
1 kegiatan
504.547.379 22 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
1 kegiatan
117.178.285
23 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
1 kegiatan
213.148.505 23 Pengelolaan Dana Restribusi Pelayanan Kesehatan Pasien Umum
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Pengelolaan Dana Restribusi Pelayanan Kesehatan Pasien Umum dalam bentuk jasa pelayanan kesehatan
6 Pusk 85.000.000
24 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
1 kegiatan
279.429.918
86
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 Pengelolaan Non
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
1 kegiatan
235.486.509
26 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
1 kegiatan
89.780.068
27 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
1 kegiatan
117.178.285
28 Pengelolaan Dana Restribusi Pelayanan Kesehatan Pasien Umum
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Pengelolaan Dana Restribusi Pelayanan Kesehatan Pasien Umum dalam bentuk jasa pelayanan kesehatan
6 Pusk 85.000.000
87
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 29 Kampanye
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui kegiatan olah raga
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat di Kota Gunungsitoli
1 kegiatan
74.800.000
6 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja
Persentase Puskemas melaksanakan upaya kesehatan remaja (%)
40,00% 5 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Persentase Desa/ Kel memiliki Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
40%
1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Penjaringan Anak Sekolah
Kota Gunungsitoli
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Penjaringan Anak Sekolah
30 petugas
31.886.000 1 Monitoring dan Evaluasi Tanaman Obat Keluarga
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Lomba Tanaman Obat Keluarga di Kota Gunungsitoli
30 kk 30.000.000
2 Sosialisasi Lintas Sektoral Program UKS
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya sosialisasi Lintas Sektoral Program UKS
1 kegiatan
20.000.000
3 Pengadaan alat UKS Kit
Kota Gunungsitoli
Tersedianya alat UKS Kit di Sekolah Dasar (dhi. tensi meter, stetoskop, timbangan badan, pengukur tinggi badan, kartu E, snelenchart, buku isihara, penlight, alat periksa gigi, tas UKS Kit, dll)
12 set 48.000.000
88
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
Persentase Kepesertaan SJSN kesehatan (%)
90% 6 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Persentase Kepesertaan SJSN kesehatan (%)
90%
1 Pelayanan Bergerak
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pelayanan bergerak untuk kegiatan sunat massal / pelayanan kesehatan di wilayah Kota Gunungsitoli
2 jenis 104.000.000 1 Pelayanan Bergerak Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pelayanan bergerak untuk kegiatan sunat massal / pelayanan kesehatan di wilayah Kota Gunungsitoli
2 Jenis 104.000.000
8 Program Obat dan
perbekalan kesehatan
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas (%)
80% 7 Program Obat dan perbekalan kesehatan
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas (%)
80%
Persentase obat yang memenuhi syarat (%)
100% Persentase obat yang memenuhi syarat (%)
100%
1 Penyediaan Obat dan BMHP
Kota Gunungsitoli
Terpenuhinya kebutuhan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di unit- unit pelayanan kesehatan
200 jenis 2.200.000.000 1 Penyediaan Obat dan BMHP
Kota Gunungsitoli
Terpenuhinya kebutuhan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di unit- unit pelayanan kesehatan
200 jenis 2.200.000.000
2 Fasilitasi Pengambilan dan Pendistribusian Obat Perbekalan Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pengambilan barang dhi. Obat/perbekkes dan lain-lain dari provinsi dan pendistribusian barang dhi. Obat, perbekkes, dan barang lainnya ke unit-unit pelayanan kesehatan
1 Kegiatan
78.000.000 2 Fasilitasi Pengambilan dan Pendistribusian Obat Perbekalan Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pengambilan barang dhi. Obat/perbekkes dan lain-lain dari provinsi dan pendistribusian barang dhi. Obat, perbekkes, dan barang lainnya ke unit-unit pelayanan kesehatan
1 Kegiatan
78.000.000
89
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Monitoring dan
Evaluasi serta Pembinaan Sarana Produksi dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pembinaan sarana produksi dan sarana distribusi Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
10 sarana
40.000.000
9 Program Pengawasan
Obat dan makanan
Persentase Apotik/ TPM yang mendapat pengawasan (%)
100%
1 Manajemen Kefarmasian Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pengawasan, pembinaan , koordinasi pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, obat - obatan tradisional dan kosmetik di Kota Gunungsitoli (Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Instalasi Farmasi, Toko Obat, Apotik, Toko Kosmetik, Swalayan, Pasar Tradisional, dll)
6 kec 62.600.000
90
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Monitoring Efek
Samping Obat (MESO)
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Monitoring Efek Samping Obat (MESO) di Kota Gunungsitoli
6 kec 20.000.000
3 Peningkatan Kapasitas tenaga pelayanan kefarmasian di Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Tersedianya tenaga pelayanan kefarmasian sesuai standar
35 orang 20.000.000
10 Program
Pengembangan Obat Asli Indonesia
Persentase Desa/ Kel memiliki Tanaman Obat Keluarga (TOGA) (%)
60%
1 Monitoring dan Evaluasi Tanaman Obat Keluarga
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tanaman Obat Keluarga di Kota Gunungsitoli
30 kk 20.000.000
2 Monitoring dan evaluasi serta Pembinaan sarana Produksi Obat Tradisional dan sarana pengobatan tradisional
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi serta Pembinaan sarana Produksi Obat Tradisional dan sarana pengobatan tradisional
10 sarana
20.750.000
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Pengembangan
Kota Gunungsitoli
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1 Keg 50.000.000
91
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Obat Asli Indonesia
11 Program Pengawasan
dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Persentase Pengelolaan TPM Laik Sehat (%)
65% 8 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Persentase Pengelolaan TPM laik Sehat (%)
65,00%
1 Pengawasan/ Pembinaan Sarana Pangan dan TTU
Kota Gunungsitoli
Terlaksana Pengawasan / Pembinaan Sarana Pangan dan TTU
200 sarana
61.640.000 1 Pemeriksaan Berkala Kualitas Air Minum di Laboratorium Terakreditasi
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya monitoring/ pemeriksaan berkala kualitas air minum di laboratorium terakreditasi
55 DAMIU
84.000.000
2 Pemeriksaan Berkala Kualitas Air Minum di Laboratorium Terakreditasi
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya monitoring/ pemeriksaan berkala kualitas air minum di laboratorium terakreditasi
55 DAMIU
84.000.000
3 Peningkatan kompetensi petugas kesehatan dalam pengawasan makanan dan minuman
Kota Gunungsitoli
Tersedianya petugas kesehatan yang berkompeten dalam pengawasan makanan dan minuman
20 orang 38.000.000
4 Sosialisasi Standar Pengolahan Air Minum
Kota Gunungsitoli
Tersosialisasinya Standar Pengolahan Air Minum di Kota Gunungsitoli
40 sarana
20.000.000
92
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 Sosialisasi
Keamanan Pangan Bagi Industri Rumah Tangga (IRT)
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Industri Rumah Tangga (IRT)
30 IRT 10.000.000
6 Sosialisasi Laik Sehat bagi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Sosialisasi Laik Sehat bagi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
1 Keg 10.000.000
7 Pengadaan alat/ bahan/ reagensia kebutuhan program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya alat/ bahan/ reagensia kebutuhan program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
3 Jenis 10.000.000
8 Sosialisasi Pasar Sehat
Kota Gunungsitoli
Terpenuhinya pengelolaan dan perilaku pedagang untuk hidup bersih, sehat, dan hygienis
1 Keg 10.000.000
12 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
Persentase Desa/Kel yang memiliki Posyandu Lansia (%)
35,00% 9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
Persentase Desa/Kel yang memiliki Posyandu Lansia (%)
35,00%
1 Lomba Kelompok Lansia
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya lomba kelompok lansia
1 kegiatan
30.000.000 1 Lomba Kelompok Lansia
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya lomba kelompok lansia
1 kegiatan
30.000.000
93
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Pengadaan
Kacamata Lansia Kota
Gunungsitoli Jumlah kacamata lansia
1 paket 50.000.000
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
Kota Gunungsitoli
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
2 kegiatan
15.000.000
13 Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
Prevalensi kekurangan Gizi/ Underweight pada anak balita (%)
18,50% 10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Prevalensi kekurangan Gizi/ Underweight pada anak balita (%)
18,50%
Prevalensi stunting (pendek & sangat pendek) pada baduta (bawah dua tahun) (%)
34,00% Prevalensi stunting (pendek & sangat pendek) pada baduta (bawah dua tahun) (%)
34,00%
1 Penanganan pelayanan/ perawatan gizi buruk/ kurang
Kota Gunungsitoli
Tertanganinya 100% anak gizi buruk/ kurang di unit-unit pelayanan kesehatan
70 kasus 310.733.000 1 Penanganan pelayanan/ perawatan gizi buruk/ kurang
Kota Gunungsitoli
Tertanganinya 100% anak gizi buruk/ kurang di unit-unit pelayanan kesehatan
70 kasus 310.733.000
2 Penanganan pelayanan/ perawatan stunting pada anak bawah dua tahun (baduta)
Kota Gunungsitoli
Tertanganinya stunting pada anak bawah dua tahun (baduta)
30 Kasus 159.333.000 2 Penanganan pelayanan/ perawatan stunting pada anak bawah dua tahun (baduta)
Kota Gunungsitoli
Tertanganinya stunting pada anak bawah dua tahun (baduta)
30 Kasus 159.333.000
94
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Pengadaan MP-
ASI Kota
Gunungsitoli Tersedianya MP-ASI untuk bayi 6-11 bulan dan 12-24 bulan
1 Paket 20.000.000 3 Pengadaan MP-ASI Kota Gunungsitoli
Tersedianya MP-ASI untuk bayi 6-11 bulan dan 12-24 bulan
1 Paket 20.000.000
4 Pengadaan PMT Bumil KEK
Kota Gunungsitoli
Tersedianya PMT Bumil KEK
1 Paket 20.000.000 4 Pengadaan PMT Bumil KEK
Kota Gunungsitoli
Tersedianya PMT Bumil KEK
1 Paket 20.000.000
5 Pertemuan evaluasi pelaksanaan program Gizi
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya kegiatan evaluasi program Gizi
1 Kegiatan
17.247.000 5 Penyediaan Alat Antropometri
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Alat Antropometri di Seluruh Puskesmas Wilayah Kota Gunungsitoli sebanyak 30 Set
6 Kec 264.000.000
. 14 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Desa/ Kelurahan sehat (%)
0,00% 11 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Desa/ Kelurahan sehat (%)
0,00%
1 Peningkatan lingkungan Sehat dhi. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Peningkatan lingkungan Sehat dhi. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) di Kota Gunungsitoli
12 desa 60.283.000 1 Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan Lingkungan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Sarana Prasarana Kesehatan Lingkungan (dhi. Kesling Kit, Sanitarian Kit dan Cetakan Jamban)
3 Jenis 527.999.000
2 Pengurusan dokumen pengelolaan limbah medis puskesmas
Kota Gunungsitoli
Tersedianya dokumen pengelolaan limbah medis puskesmas
2 pusk 150.000.000
95
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Sosialisasi
Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkup puskesmas Kota Gunungsitoli
1 kegiatan
20.000.000
15 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Desa/ Kelurahan memiliki UKBMD Minimal 5 Pokja (%)
60% 12 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Desa/ Kelurahan memiliki UKBMD Minimal 5 Pokja (%)
60%
1 Pembinaan Rumah Tangga ber-PHBS
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya pembinaan rumah tangga ber-PHBS di Wilayah Kota Gunungsitoli
60 RT 20.000.000 1 Sosialisasi Desa Siaga Aktif
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Sosialisasi Desa Siaga Aktif di Wilayah Kota Gunungsitoli
6 Desa 22.450.000
2 Penyediaan Alat/ Bahan Pendukung Program Promosi Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Alat/ Bahan Pendukung Program Promosi Kesehatan dhi. Food Model, Phantom Gigi, Formulir Sistem Informasi Posyandu, Buku Rapor Kesehatan dan Formulir Penjaringan
1 paket 285.600.000 2 Pengembangan dan Pembinaan Desa Siaga
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengembangan dan Pembinaan Desa Siaga
6 Desa 26.860.000
3 Sosialisasi dan Pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Sosialisasi dan Pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) lintas sektoral
1 kegiatan
35.068.000
96
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Sosialisasi Desa
Siaga Aktif Kota
Gunungsitoli Terselenggaranya Sosialisasi Desa Siaga Aktif di Wilayah Kota Gunungsitoli
6 Desa 22.450.000
5 Pengembangan dan Pembinaan Desa Siaga
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengembangan dan Pembinaan Desa Siaga
6 Desa 26.860.000
6 Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Promosi Kesehatan di Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Meningkatnya Kapasitas Pengelola Program Promosi Kesehatan di Puskesmas
30 petugas
24.300.000
7 Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Media Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui media cetak
4 Jenis 100.000.000
8 Peningkatan Kapasitas Petugas Pada Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya petugas yang terlatih pada Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
120 Orang
236.525.500
9 Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
1 kegiatan
48.176.000
97
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 Penyediaan Alat/
Bahan Pendukung Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Alat/ Bahan Pendukung Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
1 paket 118.000.000
16 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit Menular
Prevalensi TB/ 100.000 Penduduk
298 13 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Prevalensi TB/ 100.000 Penduduk
298
Prevalensi HIV (%) 0,70% Prevalensi HIV (%) 0,70%
Jumlah Desa / Kelurahan mencapai Eliminasi Malaria
0,00% Jumlah Desa / Kelurahan mencapai Eliminasi Malaria
0,00%
1 Pengadaan vaksin VAR/SAR, Influensa dan meningitis
Kota Gunungsitoli
Tersedianya vaksin VAR dan Influensa
2 jenis 50.000.000 1 Pengadaan vaksin VAR/SAR, Influensa dan meningitis
Kota Gunungsitoli
Tersedianya vaksin VAR dan Influensa
2 jenis 50.000.000
2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB Paru
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB Paru
1 kegiatan
98.834.000 2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB Paru
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB Paru
1 kegiatan
98.834.000
3 Peningkatan Kapasitas pengelola dan tenaga mikroskopis tatalaksana TB Paru
Kota Gunungsitoli
Tersedianya pengelola dan tenaga mikroskopis tatalaksana TB Paru yang terlatih
1 kegiatan
46.600.000 3 Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas Pelaksana VCT HIV/ AIDS
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Petugas Puskesmas pada Pelaksanaan VCT HIV/ AIDS
1 kegiatan
49.608.000
98
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Pengadaan
Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB Paru
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB Paru
1 paket 30.000.000 4 Peningkatan Kapasitas Pengendalian Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) pada ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) dan IMS (Infeksi Menular Seksual)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya tenaga terlatih dalam Pengendalian Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) pada ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) dan IMS (Infeksi Menular Seksual)
1 kegiatan
49.608.000
5 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/ AIDS
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/ AIDS
1 kegiatan
35.380.000 5 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/ AIDS
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/ AIDS
1 paket 250.000.000
6 Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas Pelaksana VCT HIV/ AIDS
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Petugas Puskesmas pada Pelaksanaan VCT HIV/ AIDS
1 kegiatan
49.608.000 6 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
1 kegiatan
138.650.000
7 Peningkatan Kapasitas Pengendalian Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) pada ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) dan IMS
Kota Gunungsitoli
Tersedianya tenaga terlatih dalam Pengendalian Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) pada ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) dan IMS (Infeksi Menular Seksual)
1 kegiatan
49.608.000 7 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
1 paket 170.000.000
99
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (Infeksi Menular Seksual)
8 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/ AIDS
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/ AIDS
1 paket 250.000.000 8 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
1 kegiatan
19.000.000
9 Advokasi dan koordinasi pengendalian penyakit menular kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Advokasi dan koordinasi pengendalian penyakit menular kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat
1 kegiatan
22.128.000 9 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
1 paket 410.000.000
10 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
1 kegiatan
138.650.000 10 Pelaksanaan Imunisasi Rutin
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pengambilan vaksin dan monitoring Pelaksanaan imunisasi rutin
1 kegiatan
162.360.000
11 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
1 paket 170.000.000 11 Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pengambilan vaksin dan monitoring pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
1 kegiatan
13.550.000
100
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (DBD)
12 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
1 kegiatan
19.000.000 12 Penanganan KLB/ Wabah/ Bencana
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Penanganan KLB/ Wabah/ Bencana di Kota Gunungsitoli
10 jenis 14.000.000
13 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
1 paket 410.000.000 13 Fasilitasi Pelaksanaan Catch Up Campaign Campak dan Rubella (Measles Rubella/MR)
Kota Gunungsitoli
Terfasilitasinya Pelaksanaan Catch Up Campaign Campak dan Rubella (Measles Rubella/MR)
1 kegiatan
71.313.000
14 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Filariasis
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Filariasis
1 kegiatan
111.225.000 14 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Spare part pada Kegiatan Imunisasi dan Surveilans
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Spare part pada Kegiatan Imunisasi dan Surveilans dhi. Vaccine Carier dan Pengukur Suhu Kulkas (free tage)
1 paket 123.000.000
15 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta
1 kegiatan
5.800.000 15 Penyediaan Vaccine Refrigerator
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Vaccine Refrigerator di Puskesmas Wilayah Kota Gunungsitoli (dhi. UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Selatan, Idanoi, Utara dan Alo'oa)
4 Puskesm
as
240.000.000
101
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 Pengadaan
Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Spare part pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)
1 paket 100.000.000
17 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM)
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM)
1 kegiatan
25.000.000
18 Peningkatan Kapasitas medis, paramedis, tenaga mikroskopis tatalaksana malaria
Kota Gunungsitoli
Tersedianya tenaga medis, paramedis, tenaga mikroskopis tatalaksana malaria
1 kegiatan
46.600.000
19 Penyelenggaraan Kampanye pada Program Pencegahan dan Pangendalian Penyakit Menular (P2PM)
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Kampanye pada Program Pencegahan dan Pangendalian Penyakit Menular (P2PM)
1 Kegiatan
19.156.000
20 Bantuan transportasi kader Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular
Kota Gunungsitoli
Tersedianya transportasi kader Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan
226 Kader
135.600.000
102
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan Kesehatan Lingkungan (P2PM dan Kesling)
Kesehatan Lingkungan (P2PM dan Kesling)
21 Sosialisasi program kerja kader Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan (P2PM dan Kesling)
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Sosialisasi program kerja kader Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan (P2PM dan Kesling)
1 Kegiatan
97.402.000
22 Surveilans Penyakit
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Surveilans Kipi, Surveilans Penyakit Menular dan Surveilans Penyakit Tidak Menular (PTM)
14 jenis 50.000.000
23 Pelaksanaan Imunisasi Rutin
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pengambilan vaksin dan monitoring Pelaksanaan imunisasi rutin
1 kegiatan
162.360.000
24 Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pengambilan vaksin dan monitoring pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
1 kegiatan
13.550.000
103
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 Penanganan KLB/
Wabah/ Bencana Kota
Gunungsitoli Terlaksananya Penanganan KLB/ Wabah/ Bencana di Kota Gunungsitoli
10 jenis 14.000.000
26 Pertemuan evaluasi imunisasi rutin
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pertemuan evaluasi imunisasi rutin
1 kegiatan
10.200.000
27 Fasilitasi Pelaksanaan Catch Up Campaign Campak dan Rubella (Measles Rubella/MR)
Kota Gunungsitoli
Terfasilitasinya Pelaksanaan Catch Up Campaign Campak dan Rubella (Measles Rubella/MR)
1 kegiatan
71.313.000
28 Peningkatan kapasitas petugas surveilans puskesmas dan pustu
Kota Gunungsitoli
Tersedianya petugas surveilans yang terlatih di puskesmas dan pustu
1 kegiatan
28.879.500
29 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Spare part pada Kegiatan Imunisasi dan Surveilans
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Spare part pada Kegiatan Imunisasi dan Surveilans dhi. Vaccine Carier dan Pengukur Suhu Kulkas (free tage)
1 paket 123.000.000
17 Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Persentase Faskes yang memenuhi Permenkes No.75 Tahun 2014 (%)
70% 14 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan
Persentase Faskes yang memenuhi Permenkes No.75 Tahun 2014 (%)
70%
104
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
Jaringannya
1 Pembangunan Baru Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Terbangunnya UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi II
2 unit 15.000.000.000 1 Pembangunan Baru Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Terbangunnya UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi II
2 unit 15.000.000.000
2 Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Terehabilitasi dan bertambahnya ruangan puskesmas di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi, UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Utara dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli
3 Unit 12.500.000.000 2 Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Terehabilitasi dan bertambahnya ruangan puskesmas di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi, UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Utara dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli
3 Unit 12.500.000.000
3 Renovasi dan Penambahan Gedung Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Terenovasi dan bertambahnya ruangan puskesmas di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Selatan
1 Unit 1.500.000.000 3 Renovasi dan Penambahan Gedung Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Terenovasi dan bertambahnya ruangan puskesmas di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Selatan
1 Unit 1.500.000.000
4 Pembangunan Rumah Dinas Medis
Kota Gunungsitoli
Tersedianya rumah dinas medis (dokter) di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Alo'oa, UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II dan UPTD Puskesmas
3 Unit 1.650.000.000 4 Pembangunan Rumah Dinas Medis
Kota Gunungsitoli
Tersedianya rumah dinas medis (dokter) di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Alo'oa, UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II dan UPTD Puskesmas
3 Unit 1.650.000.000
105
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kec. Gunungsitoli Idanoi II
Kec. Gunungsitoli Idanoi II
5 Pembangunan Rumah Dinas Paramedis
Kota Gunungsitoli
Tersedianya rumah dinas paramedis (perawat) di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Alo'oa, UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi II
3 Unit 1.350.000.000 5 Pembangunan Rumah Dinas Paramedis
Kota Gunungsitoli
Tersedianya rumah dinas paramedis (perawat) di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Alo'oa, UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi II
3 Unit 1.350.000.000
6 Pembangunan gedung Unit Tranfusi Darah (UTD)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya gedung Unit Tranfusi Darah (UTD) Kota Gunungsitoli
1 unit 2.000.000.000 6 Pembangunan gedung Unit Tranfusi Darah (UTD)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya gedung Unit Tranfusi Darah (UTD) Kota Gunungsitoli
1 unit 2.000.000.000
7 Pengadaan Puskesmas Keliling
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Puskesmas Keliling Double Gardan di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi II
2 unit 900.000.000 7 Pengadaan Puskesmas Keliling
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Puskesmas Keliling Double Gardan di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi II
2 unit 900.000.000
8 Pengadaan Mobil Ambulance
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Mobil Ambulance Transport Double Gardan di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli, Kec. Gunungsitoli Idanoi, Kec. Gunungsitoli Utara,
7 unit 4.900.000.000 8 Pengadaan Mobil Ambulance
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Mobil Ambulance Transport Double Gardan di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli, Kec. Gunungsitoli Idanoi, Kec. Gunungsitoli
7 unit 4.900.000.000
106
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kec. Gunungsitoli Alo'oa, Kec. Gunungsitoli Barat, Kec. Gunungsitoli II, Kec. Gunungsitoli Idanoi II
Utara, Kec. Gunungsitoli Alo'oa, Kec. Gunungsitoli Barat, Kec. Gunungsitoli II, Kec. Gunungsitoli Idanoi II
9 Pengadaan Puskesmas Keliling Roda 2 Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Tersedianya kendaraan khusus roda 2 untuk program kesehatan di puskesmas
32 unit 800.000.000 9 Pengadaan Genset Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Genset di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Selatan, Kec. Gunungsitoli, Kec. Gunungsitoli Idanoi, Kec. Gunungsitoli Utara, Kec. Gunungsitoli Alo'oa, Kec. Gunungsitoli Barat, Kec. Gunungsitoli II, Kec. Gunungsitoli Idanoi II
8 unit 1.200.000.000
10 Pengadaan Genset Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Genset di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Selatan, Kec. Gunungsitoli, Kec. Gunungsitoli Idanoi, Kec. Gunungsitoli Utara, Kec. Gunungsitoli Alo'oa, Kec. Gunungsitoli Barat, Kec. Gunungsitoli II, Kec. Gunungsitoli Idanoi II
8 unit 1.200.000.000 10 Pengadaan Prasarana Air Bersih Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Tersedianya instalasi air bersih puskesmas di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II, Kec. Gunungsitoli Idanoi II
2 paket 200.000.000
107
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 Pengadaan
Prasarana Air Bersih Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Tersedianya instalasi air bersih puskesmas di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II, Kec. Gunungsitoli Idanoi II
2 paket 200.000.000 11 Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Instalasi Pengeolaan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas wilayah Kota Gunungsitoli
8 Unit 4.800.000.000
12 Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Instalasi Pengeolaan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas wilayah Kota Gunungsitoli
8 Unit 4.800.000.000 12 Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Public Service Center (PSC) 119
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Perangkat Sistem Informasi Public Service Center (PSC) 119
1 Paket 100.000.000
13 Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Public Service Center (PSC) 119
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Perangkat Sistem Informasi Public Service Center (PSC) 119
1 Paket 100.000.000 13 Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas wilayah Kota Gunungsitoli
6 Paket 300.000.000
14 Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas wilayah Kota Gunungsitoli
6 Paket 300.000.000 14 Pengadaan Alat Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Peralatan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya
1 paket 13.184.700.000
15 Pengadaan Alat Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Peralatan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya
1 paket 13.184.700.000 15 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Puskesmas Pembantu
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Puskesmas Pembantu di Pustu Madolaoli, Pustu Hiligodu Ulu
2 unit 1.450.000.000
16 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Puskesmas Pembantu
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Puskesmas Pembantu di Pustu Madolaoli,
2 unit 1.450.000.000 16 Lanjutan Pembangunan Sarana Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Sarana Kesehatan di Puskesmas
1 unit 650.000.000
108
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pustu Hiligodu Ulu Pembantu
Onowaembo Kec. Gunungsitoli
17 Lanjutan Pembangunan Sarana Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Sarana Kesehatan di Puskesmas Pembantu Onowaembo Kec. Gunungsitoli
1 unit 650.000.000 17 Manajemen Pemeliharaan alat kesehatan
Kota Gunungsitoli
Terpeliharanya peralatan kesehatan di puskesmas dan jaringannya
1 kegiatan
100.000.000
18 Manajemen Pemeliharaan alat kesehatan
Kota Gunungsitoli
Terpeliharanya peralatan kesehatan di puskesmas dan jaringannya
1 kegiatan
100.000.000 18 Pengadaan/ Perbaikan Meteran/ Instalasi Listrik Pustu dan Poskesdes
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pengadaan/ Perbaikan Meteran/ Instalasi Listrik Pustu dan Poskesdes di Wilayah Kota Gunungsitoli
18 sarana
kesehatan
123.000.000
19 Pengadaan/ Perbaikan Meteran/ Instalasi Listrik Pustu dan Poskesdes
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pengadaan/ Perbaikan Meteran/ Instalasi Listrik Pustu dan Poskesdes di Wilayah Kota Gunungsitoli
18 sarana kesehatan
123.000.000 19 Pengadaan/ Perbaikan Meteran/ Instalasi Listrik/ Penambahan Daya Listrik Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Penambahan Daya Listrik Puskesmas di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi, UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Utara dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Alo'oa
1 paket 100.000.000
20 Pengadaan/ Perbaikan Meteran/ Instalasi Listrik/ Penambahan
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Penambahan Daya Listrik Puskesmas di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli
1 paket 100.000.000 20 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Poskesdes
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Poskesdes di Poskesdes
1 unit 20.000.000
109
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Daya Listrik Puskesmas
Idanoi, UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Utara dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Alo'oa
Sisobahili II Tanoseo Kec. Gunungsitoli Selatan
21 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Poskesdes
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Poskesdes di Poskesdes Sisobahili II Tanoseo Kec. Gunungsitoli Selatan
1 unit 20.000.000 21 Perencanaan pengembangan fisik sarana kesehatan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan fisik sarana kesehatan Kota Gunungsitoli
1 dokumen
50.000.000
22 Pengadaan incenerator
Kota Gunungsitoli
Tersedianya incenarator di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
1 unit 270.000.000 22 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran (APAR) di Seluruh Puskesmas
12 unit 50.000.000
23 Perencanaan pengembangan fisik sarana kesehatan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan fisik sarana kesehatan Kota Gunungsitoli
1 dokumen
50.000.000 23 Pembangunan Rumah Dinas Medis dan Paramedis di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Medis dan Paramedis di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
1 Unit 600.000.000
24 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran (APAR) di Seluruh Puskesmas
12 unit 50.000.000
18 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Persentase Kota memiliki 1 RSUD (%)
100% 15 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Persentase Kota memiliki 1 RSUD (%)
100%
110
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Studi Kelayakan
Rumah Sakit Kota
Gunungsitoli Tersedianya dokumen kajian tentang kelayakan Rumah Sakit
1 dokumen
250.000.000 1 Studi Kelayakan Rumah Sakit
Kota Gunungsitoli
Tersedianya dokumen kajian tentang kelayakan Rumah Sakit
1 dokumen
250.000.000
2 Master Plan Rumah Sakit
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Master Plan Rumah Sakit
1 dokumen
250.000.000 2 Master Plan Rumah Sakit
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Master Plan Rumah Sakit
1 dokumen
250.000.000
19 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Persentase Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi Akreditasi (%)
66% 16 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi Akreditasi (%)
66%
1 Penyusunan Profil Kesehatan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Tersedianya profil Kesehatan Kota Gunungsitoli
1 dokumen
25.000.000 1 Pendampingan Pasca Akreditasi bagi Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pendampingan dan Workshop Pasca Akreditasi Puskesmas
1 kegiatan
690.000.000
2 Penyelenggaran Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
1 kegiatan
20.000.000 2 Akreditasi Klinik Pratama/ Akreditasi Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Akreditasi Klinik Pratama/ Akreditasi Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi
2 Sarana 20.000.000
3 Pendampingan Pasca Akreditasi bagi Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pendampingan dan Workshop Pasca Akreditasi Puskesmas
1 kegiatan
690.000.000 3 Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kota Gunungsitoli
1 Keg 30.000.000
111
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Standarisasi
Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) bagi Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Tersedianya standar pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas
1 Keg 20.000.000
5 Penetapan Indikator Kinerja Klinis Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) bagi Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Indikator kinerja klinis Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas
1 Keg 20.000.000
6 Fasilitasi Tim Penyusunan Panduan Praktik Klinik (PPK) di Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Tersusunnya dokumen Panduan Praktik Klinik (PPK) di Puskesmas
1 Keg 20.000.000
7 Fasilitasi Tim Penyusunan Pedoman Pelayanan Klinis Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Tersusunnya dokumen Pedoman Pelayanan Klinis di Puskesmas
1 Keg 20.000.000
8 Akreditasi Klinik Pratama/ Akreditasi Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Akreditasi Klinik Pratama/ Akreditasi Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi
2 Sarana 20.000.000
112
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 Penyelenggaraan
Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kota Gunungsitoli
1 Keg 30.000.000
20 Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Angka Kematian Ibu / 100.000KH
280 17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Angka Kematian Ibu / 100.000KH
280
Angka Kematian Bayi / 1.000KH
20,5 Angka Kematian Bayi / 1.000KH
20,5
1 Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)
Kota Gunungsitoli
Jumlah Bidan yang dilatih APN
10 orang 20.000.000 1 Pelatihan Midwifery Update (MU)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Biaya Pelatihan Midwifery Update (MU)
10 orang 10.000.000
2 Pelatihan Midwifery Update (MU)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Biaya Pelatihan Midwifery Update (MU)
10 orang 10.000.000 2 Audit Maternal Perinatal (AMP)
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Audit Maternal Perinatal (AMP)
1 dokumen
AMP
35.000.000
3 Audit Maternal Perinatal (AMP)
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Audit Maternal Perinatal (AMP)
1 dokumen
AMP
35.000.000 3 Pelatihan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar (PONED)
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pelatihan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar (PONED)
14 orang 50.000.000
4 Pelatihan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar (PONED)
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pelatihan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar (PONED)
14 orang 50.000.000
113
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 Pelatihan
Penerapan Kelas Ibu Hamil dan Balita
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya pelatihan penerapan kelas ibu hamil dan balita di Puskesmas dan jaringannya
20 orang 15.000.000
6 Pengadaan Buku KIA
Kota Gunungsitoli
Tersedianya buku KIA 1 paket 15.000.000
7 Penyelenggaraan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
6 pusk 2.500.000
8 Bantuan transportasi kader Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Bantuan transportasi kader Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
810 Kader
486.000.000
21 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Angka Kematian Balita/ 1.000 KH
20 18 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Angka Kematian Balita/ 1.000 KH
20
1 Lomba Bayi/Balita Sehat Lingkup Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya lomba bayi/balita sehat lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
18 bayi/ balita
20.000.000 1 Lomba Bayi/Balita Sehat Lingkup Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya lomba bayi/balita sehat lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
18 bayi/ balita
20.000.000
2 Penjaringan anak balita
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Penjaringan anak balita di Kota Gunungsitoli
13.600 balita
20.000.000
3 Monitoring dan evaluasi Pelayanan kesehatan balita
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pelayanan kesehatan balita
6 kec 25.000.000
114
No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Cttn
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Kota Gunungsitoli
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
1 Kegiatan
25.750.000
Jumlah Total Seluruhnya 98.135.852.664 Jumlah Total Seluruhnya 95.082.353.664
115
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan masukan dari musrenbang dan
kinerja pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah tahun berjalan. Dengan demikian,
penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan merupakan daftar prioritas
kegiatan yang telah melalui tahap sinkronisasi prioritas pembangunan kecamatan
melalui musrenbang dengan rencana kerja Dinas Kesehatan. Substansi program
dan kegiatan pembangunan kesehatan merupakan pemberdayaan dan
keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat dalam memberdayakan sumber
daya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dari beberapa prioritas
pengembangan kesehatan di Kota Gunungsitoli, dalam tahapan musrenbang isu
pokok usulan yang paling banyak mencuat adalah Pemenuhan Sarana Prasarana
Puskesmas serta Rehabiltasi, Penataan dan Pembangunan Puskesmas. Oleh
karena itu untuk Tahun 2019, diusulkan Pembangunan Baru Puskesmas
sebanyak 2 Unit yakni UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II yang akan
dilaksanakan pembangunannya di Desa Hilihao Kecamatan Gunungsitoli dan
UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi II yang akan dilaksanakan
pembangunannya di Desa Onowaembo Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi,
Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang akan dilaksanakan di
UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli serta Pengadaan/ Perbaikan Meteran/
Instalasi Listrik/ Penambahan Daya Listrik Puskesmas. Dalam hal usulan
program/kegiatan pada Tahun 2019 alokasi anggaran paling besar diserap oleh
pembangunan fisik serta pemenuhan sarana dan prasarana Fasilitas Pelayanan
Kesehatan di Kota Gunungsitoli.
Usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019
seperti terlihat pada Tabel 2.7. di bawah ini, telah melalui beberapa tahapan
penyeleksian oleh pemangku kepentingan dan disesuaikan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kota Gunungsitoli.
116
Tabel 2.7. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2019 Kota Gunungsitoli
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Cttn
1 2 3 4 5 6 I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran (%) 92,00%
1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Gunungsitoli
Tersedianya kebutuhan materai dan biaya jasa titipan kilat
2 jenis
2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya rekening air, rekening listrik dan rekening internet kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya
3 jenis
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/ operasional
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Pengurusan STNK dan Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Kesehatan, UPTD.Instalasi Farmasi, UPTD.Puskesmas dan Jaringannya
135 unit
4 Penyediaan alat tulis kantor Kota Gunungsitoli
Tersedianya alat tulis kantor Dinas Kesehatan
65 jenis
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya cetak, penggandaan dan fotocopy surat-surat kantor di Dinas Kesehatan
3 jenis
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Kota Gunungsitoli
Tersedianya komponen instalasi listrik di Kantor Dinas Kesehatan
10 jenis
7 Penyediaan peralatan kebersihan kantor
Kota Gunungsitoli
Tersedianya peralatan dan Bahan Pembersih kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
21 jenis
8 Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Gunungsitoli
Tersedianya peralatan rumah tangga di Kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
10 jenis
9 Penyediaan makanan dan minuman Kota Gunungsitoli
Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan makanan dan minuman rapat di Dinas Kesehatan
Teh manis 1.000 gls, Kopi susu 1.000 gls, Aqua botol
plastik ukuran 600 ml 3.000 btl, Nasi kotak (biasa) 360
ktk, Kue 1.100 bh
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya untuk menghadiri rapat, konsultasi dan kegiatan lain ke luar daerah
45 orang/ tahun
11 Monitoring/survey/pendataan/ pengawasan/evaluasi/rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk melakukan koordinasi, monitoring dan atau kegiatan yang insidentil dalam daerah
400 orang/ tahun
117
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Cttn
1 2 3 4 5 6 12 Penyediaan jasa administrasi umum Kota
Gunungsitoli Tersedianya insentif pejabat pengelola administrasi keuangan
61 orang
13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya surat kabar di Dinas Kesehatan
1 jenis
14 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Instalasi Farmasi
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran di UPTD Instalasi Farmasi dengan baik
8 jenis
15 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga kebersihan Kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, Puskesmas dan Instalasi Farmasi
10 orang
16 Penyediaan Jasa Supir/ Kernet/ Operator Alat berat
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga supir kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Instalasi Farmasi
15 orang
17 Penyediaan jasa Analis Kesehatan Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga analis kesehatan di sarana kesehatan lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
6 orang
18 Penyediaan jasa Paramedis Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga Paramedis di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
4 orang
19 Penyediaan jasa Rekam Medis Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga rekam medis di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
4 orang
20 Penyediaan jasa Kesehatan Lingkungan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga kesehatan lingkungan di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
4 orang
21 Penyediaan jasa perawat gigi Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga perawat gigi di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
4 orang
22 Penyediaan jasa Medis Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga medis di di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
22 orang
23 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga keamanan di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Instalasi Farmasi
14 orang
24 Penyediaan Juru Masak Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga juru masak di puskesmas
4 Orang
25 Penyediaan Jasa Tenaga Farmasi Kota Gunungsitoli
Tersedianya upah tenaga farmasi di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
4 Orang
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Cakupan ketersediaan sarana
dan prasarana aparatur (%) 78,00%
1 Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor
Kota Gunungsitoli
Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor Dinas Kesehatan
3 jenis
2 Pengadaan meubelair Kota Gunungsitoli
Tersedianya meubelair Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
2 jenis
3 Pemeliharaan rutin/berkala Kota Ketersediaan barang, alat, bahan 6 unit
118
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Cttn
1 2 3 4 5 6 kendaraan dinas/operasional Gunungsitoli bakar minyak untuk operasional
kendaraan dinas 4 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor Kota
Gunungsitoli Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan
5 jenis
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
1 paket
6 Penyediaan Instalasi Internet Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Instalasi Internet Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
1 paket
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Rasio peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur (%) 85,00%
1 Penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga medis dan paramedis
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya penetapan angka kredit point jabatan fungsional tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya tepat waktu
2 semester
2 Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Pelatihan/ Magang/ Kursus/ Sosialisasi Dalam dan Luar Daerah
Kota Gunungsitoli
Tersedianya pejabat/staf/petugas di dinas kesehatan dan jajarannya yang mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Sosialisasi/ Pelatihan/ Magang dan lain sebagainya
4 Jenis
3 Manajemen Pelayanan Perizinan Bidang Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya manajemen pelayanan perizinan di bidang kesehatan
1 kegiatan
4 Menajemen Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Biaya Menajemen Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
1 kegiatan
IV Program Obat dan perbekalan
kesehatan Persentase ketersediaan obat
dan vaksin di Puskesmas (%) 80,00%
Persentase obat yang memenuhi syarat (%)
100,00%
1 Penyediaan Obat dan BMHP Kota Gunungsitoli
Terpenuhinya kebutuhan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di unit- unit pelayanan kesehatan
200 jenis
2 Fasilitasi Pengambilan dan Pendistribusian Obat Perbekalan Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pengambilan barang dhi. Obat/perbekkes dan lain-lain dari provinsi dan pendistribusian barang dhi. Obat, perbekkes, dan barang lainnya ke unit-unit pelayanan kesehatan
1 Kegiatan
V Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan Makanan Persentase Pengelolaan TPM
laik Sehat (%) 65,00%
1 Pemeriksaan Berkala Kualitas Air Minum di Laboratorium Terakreditasi
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya monitoring/ pemeriksaan berkala kualitas air minum di laboratorium terakreditasi
55 DAMIU
VI Program Upaya Kesehatan Masyarakat Prevalensi Kesakitan (%) 16,00%
119
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Cttn
1 2 3 4 5 6 1 Pelaksanaan P3K pada hari besar
Keagamaan/ Nasional /Kegiatan besar lainnya
Kota Gunungsitoli
Masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan hari besar dapat mendapatkan pertolongan pertama secara cepat dan tepat
1 tahun
2 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terfasilitasinya Premi BPJS terhadap Masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan
12.000 orang
3 Pelayanan Kesehatan bagi Calon Jemaah Haji
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pelayanan/ pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji
15 orang
4 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
12 Bulan
5 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
12 Bulan
6 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
12 Bulan
7 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
12 Bulan
8 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
12 Bulan
9 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
12 Bulan
10 Bantuan Operasional Kesehatan Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, UPTD Puskesmas Lingkup Kota Gunungsitoli dan UPTD Instalasi Farmasi
3 kegiatan
11 Jaminan Persalinan Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) di wilayah Kota Gunungsitoli
6 pusk
12 Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya penjaringan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
1 kegiatan
13 Bantuan transportasi kader Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (P2PTM dan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya bantuan transportasi kader Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
226 Kader
120
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Cttn
1 2 3 4 5 6 Keswa) (P2PTM dan Keswa)
14 Pelayanan Kesehatan Dokter Spesialis
Kota Gunungsitoli
Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan dokter spesialis di UPTD Puskesmas Lingkup Kota Gunungsitoli
2 orang
15 Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dhi. bahan makanan pasien dan pendamping di Puskesmas Rawat Inap
4 Pusk
16 Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
1 kegiatan
17 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
1 kegiatan
18 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
1 kegiatan
19 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
1 kegiatan
20 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
1 kegiatan
21 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
1 kegiatan
22 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
1 kegiatan
23 Pengelolaan Dana Restribusi Pelayanan Kesehatan Pasien Umum
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Pengelolaan Dana Restribusi Pelayanan Kesehatan Pasien Umum dalam bentuk jasa pelayanan kesehatan
6 Pusk
24 Penyediaan Posbindu KIT Kota Gunungsitoli
Tersedianya Posbindu KIT di Wilayah Kota Gunungsitoli sebanyak 101 Desa/ Kel.
101 Desa/ Kel
25 Penyediaan Cryoterapi Kota Gunungsitoli
Tersedianya Penyediaan Cryoterapi di Puskesmas Wilayah Kota Gunungsitoli (dhi. UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Selatan)
1 Puskesmas
VII Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin Persentase Kepesertaan SJSN
kesehatan (%) 85,00%
121
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Cttn
1 2 3 4 5 6 1 Pelayanan Bergerak Kota
Gunungsitoli Terlaksananya pelayanan bergerak untuk kegiatan sunat massal / pelayanan kesehatan di wilayah Kota Gunungsitoli
2 Jenis
VIII Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi kekurangan Gizi/
Underweight pada anak balita (%)
18,50%
Prevalensi stunting (pendek & sangat pendek) pada baduta (bawah dua tahun) (%)
34,00%
1 Penanganan pelayanan/ perawatan gizi buruk/ kurang
Kota Gunungsitoli
Tertanganinya 100% anak gizi buruk/ kurang di unit-unit pelayanan kesehatan
70 kasus
2 Penanganan pelayanan/ perawatan stunting pada anak bawah dua tahun (baduta)
Kota Gunungsitoli
Tertanganinya stunting pada anak bawah dua tahun (baduta)
30 Kasus
3 Pengadaan MP-ASI Kota Gunungsitoli
Tersedianya MP-ASI untuk bayi 6-11 bulan dan 12-24 bulan
1 Paket
4 Pengadaan PMT Bumil KEK Kota Gunungsitoli
Tersedianya PMT Bumil KEK 1 Paket
5 Penyediaan Alat Antropometri Kota Gunungsitoli
Tersedianya Alat Antropometri di Seluruh Puskesmas Wilayah Kota Gunungsitoli sebanyak 30 Set
6 Kecamatan
IX Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular Prevalensi TB/ 100.000
Penduduk 298
Prevalensi HIV (%) 0,70%
Jumlah Desa / Kelurahan mencapai Eliminasi Malaria
0,00%
1 Pengadaan vaksin VAR/SAR, Influensa dan meningitis
Kota Gunungsitoli
Tersedianya vaksin VAR dan Influensa
2 jenis
2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB Paru
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB Paru
1 kegiatan
3 Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas Pelaksana VCT HIV/ AIDS
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Petugas Puskesmas pada Pelaksanaan VCT HIV/ AIDS
1 kegiatan
4 Peningkatan Kapasitas Pengendalian Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) pada ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) dan IMS (Infeksi Menular Seksual)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya tenaga terlatih dalam Pengendalian Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) pada ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) dan IMS (Infeksi Menular Seksual)
1 kegiatan
5 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/ AIDS
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/ AIDS
1 paket
6 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
1 kegiatan
7 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
1 paket
122
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Cttn
1 2 3 4 5 6 8 Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Malaria Kota
Gunungsitoli Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
1 kegiatan
9 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
1 paket
10 Pelaksanaan Imunisasi Rutin Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pengambilan vaksin dan monitoring Pelaksanaan imunisasi rutin
1 kegiatan
11 Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pengambilan vaksin dan monitoring pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
1 kegiatan
12 Penanganan KLB/ Wabah/ Bencana Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Penanganan KLB/ Wabah/ Bencana di Kota Gunungsitoli
10 jenis
13 Fasilitasi Pelaksanaan Catch Up Campaign Campak dan Rubella (Measles Rubella/MR)
Kota Gunungsitoli
Terfasilitasinya Pelaksanaan Catch Up Campaign Campak dan Rubella (Measles Rubella/MR)
1 kegiatan
14 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Spare part pada Kegiatan Imunisasi dan Surveilans
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Spare part pada Kegiatan Imunisasi dan Surveilans dhi. Vaccine Carier dan Pengukur Suhu Kulkas (free tage)
1 paket
15 Penyediaan Vaccine Refrigerator Kota Gunungsitoli
Tersedianya Vaccine Refrigerator di Puskesmas Wilayah Kota Gunungsitoli (dhi. UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Selatan, Idanoi, Utara dan Alo'oa)
4 Puskesmas
X Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat Persentase Desa/ Kelurahan
memiliki UKBMD Minimal 5 Pokja (%)
60,00%
1 Sosialisasi Desa Siaga Aktif Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Sosialisasi Desa Siaga Aktif di Wilayah Kota Gunungsitoli
6 Desa
2 Pengembangan dan Pembinaan Desa Siaga
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengembangan dan Pembinaan Desa Siaga
6 Desa
3 Penyediaan Alat/Bahan Pendukung Program Promosi Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Alat/ Bahan Pendukung Program Promosi Kesehatan dhi Food Model, Phantom Gigi
2 Jenis
XI Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan Persentase Kecamatan yang
memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi Akreditasi (%)
66,00%
1 Pendampingan Pasca Akreditasi bagi Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pendampingan dan Workshop Pasca Akreditasi Puskesmas
1 kegiatan
2 Akreditasi Klinik Pratama/ Akreditasi Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Akreditasi Klinik Pratama/ Akreditasi Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi
2 Sarana
123
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Cttn
1 2 3 4 5 6 3 Penyelenggaraan Sistem
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kota Gunungsitoli
1 Keg
4 Akreditasi Puskesmas Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pendampingan dan Workshop Pasca Akreditasi Puskesmas
6 Puskesmas
XII Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
Persentase Faskes yang memenuhi Permenkes No.75 Thn 2014 (%)
70,00%
1 Pembangunan Baru Puskesmas Kota Gunungsitoli
Terbangunnya UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi II
2 unit
2 Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Terehabilitasi dan bertambahnya ruangan puskesmas di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi, UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Utara dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli
3 Unit
3 Renovasi dan Penambahan Gedung Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Terenovasi dan bertambahnya ruangan puskesmas di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Selatan
1 Unit
4 Pembangunan Rumah Dinas Medis Kota Gunungsitoli
Tersedianya rumah dinas medis (dokter) di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Alo'oa, UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi II
3 Unit
5 Pembangunan Rumah Dinas Paramedis
Kota Gunungsitoli
Tersedianya rumah dinas paramedis (perawat) di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Alo'oa, UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi II
3 Unit
6 Pembangunan gedung Unit Tranfusi Darah (UTD)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya gedung Unit Tranfusi Darah (UTD) Kota Gunungsitoli
1 unit
7 Pengadaan Puskesmas Keliling Kota Gunungsitoli
Tersedianya Puskesmas Keliling Double Gardan di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi II
2 unit
8 Pengadaan Mobil Ambulance Kota Gunungsitoli
Tersedianya Mobil Ambulance Transport Double Gardan di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli, Kec. Gunungsitoli Idanoi, Kec. Gunungsitoli Utara, Kec. Gunungsitoli Alo'oa, Kec. Gunungsitoli Barat, Kec. Gunungsitoli II, Kec. Gunungsitoli Idanoi II
7 unit
9 Pengadaan Genset Puskesmas Kota Gunungsitoli
Tersedianya Genset di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli
8 unit
124
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Cttn
1 2 3 4 5 6 Selatan, Kec. Gunungsitoli, Kec. Gunungsitoli Idanoi, Kec. Gunungsitoli Utara, Kec. Gunungsitoli Alo'oa, Kec. Gunungsitoli Barat, Kec. Gunungsitoli II, Kec. Gunungsitoli Idanoi II
10 Pengadaan Prasarana Air Bersih Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Tersedianya instalasi air bersih puskesmas di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II, Kec. Gunungsitoli Idanoi II
2 paket
11 Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Instalasi Pengeolaan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas wilayah Kota Gunungsitoli
8 Unit
12 Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Public Service Center (PSC) 119
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Perangkat Sistem Informasi Public Service Center (PSC) 119
1 Paket
13 Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas wilayah Kota Gunungsitoli
6 Paket
14 Pengadaan Alat Kesehatan Kota Gunungsitoli
Tersedianya Peralatan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya
1 paket
15 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Puskesmas Pembantu
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Puskesmas Pembantu di Pustu Madolaoli, Pustu Hiligodu Ulu
2 unit
16 Lanjutan Pembangunan Sarana Kesehatan
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Sarana Kesehatan di Puskesmas Pembantu Onowaembo Kec. Gunungsitoli
1 unit
17 Manajemen Pemeliharaan alat kesehatan
Kota Gunungsitoli
Terpeliharanya peralatan kesehatan di puskesmas dan jaringannya
1 kegiatan
18 Pengadaan/ Perbaikan Meteran/ Instalasi Listrik Pustu dan Poskesdes
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pengadaan/ Perbaikan Meteran/ Instalasi Listrik Pustu dan Poskesdes di Wilayah Kota Gunungsitoli
18 sarana kesehatan
19 Pengadaan/ Perbaikan Meteran/ Instalasi Listrik/ Penambahan Daya Listrik Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Penambahan Daya Listrik Puskesmas di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi, UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Utara dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Alo'oa
1 paket
20 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Poskesdes
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Poskesdes di Poskesdes Sisobahili II Tanoseo Kec. Gunungsitoli Selatan
1 unit
21 Perencanaan pengembangan fisik sarana kesehatan
Kota Gunungsitoli
Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan fisik sarana kesehatan Kota Gunungsitoli
1 dokumen
22 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran (APAR) di Seluruh
12 unit
125
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Cttn
1 2 3 4 5 6 Puskesmas
23 Pembangunan Rumah Dinas Medis dan Paramedis di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Medis dan Paramedis di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
1 Unit
24 Penyediaan Bahan/Alat Pendukung Sarana dan Prasarana Puskesmas
Kota Gunungsitoli
Tersedianya bahan/ alat pendukung sarana dan prasarana puskesmas
5 Jenis
XIII Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Persentase Kota memiliki 1
RSUD 100,00%
1 Studi Kelayakan Rumah Sakit Kota Gunungsitoli
Tersedianya dokumen kajian tentang kelayakan Rumah Sakit
1 dokumen
2 Master Plan Rumah Sakit Kota Gunungsitoli
Tersedianya Master Plan Rumah Sakit
1 dokumen
XIV Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita Angka Kematian Balita/ 1.000
KH 20,00%
1 Lomba Bayi/Balita Sehat Lingkup Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya lomba bayi/balita sehat lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
18 bayi/ balita
XV Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lanjut Usia Persentase Desa/Kel yang
memiliki Posyandu Lansia (%) 35,00%
1 Lomba Kelompok Lansia Kota Gunungsitoli
Terlaksananya lomba kelompok lansia
1 kegiatan
XVI Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak Angka Kematian Ibu/100.000KH 280
Angka Kematian Bayi/1.000KH 20,50%
1 Pelatihan Midwifery Update (MU) Kota Gunungsitoli
Tersedianya Biaya Pelatihan Midwifery Update (MU)
10 orang
2 Audit Maternal Perinatal (AMP) Kota Gunungsitoli
Terlaksananya Audit Maternal Perinatal (AMP)
1 dokumen AMP
3 Pelatihan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar (PONED)
Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya Pelatihan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar (PONED)
14 orang
4 Penyelenggaraan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
Kota Gunungsitoli
Tersedianya alat peraga kesehatan ibu dan anak dalam rangka orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
1 Paket
XVII Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak dan Remaja Persentase Puskesmas
melaksanakan upaya kesehatan remaja (%)
40,00%
1 Pengadaan Alat UKS Kit Kota Gunungsitoli
Tersedianya alat UKS Kit di Puskesmas
12 Unit
XVIII Program Pengembangan Lingkungan
Sehat Persentase Desa/ Kelurahan
sehat (%) 0,00%
126
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Cttn
1 2 3 4 5 6 1 Penyediaan Sarana Prasarana
Kesehatan Lingkungan Kota
Gunungsitoli Tersedianya Sarana Prasarana Kesehatan Lingkungan (dhi. Kesling Kit, Sanitarian Kit dan Cetakan Jamban)
3 Jenis
DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR : 440/ 90 /K/2018
BAB III
DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018
127
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Dalam mewujudkan visi pembangunan kesehatan sesuai dengan renstra
Kementerian Kesehatan 2015-2019 ”Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong” dan menyelaraskan
tujuan pembangunan kesehatan Kota Gunungsitoli dengan tujuan Kementerian
Kesehatan pada tahun 2015-2019 yakni meningkatnya status kesehatan
masyarakat dan meningkatnya daya tanggap (responsiveness), perlindungan
masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan serta untuk
menjawab tantangan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam
pembangunan kesehatan di kota Gunungsitoli, maka ke dalam program-program
pembangunan kesehatan kota Gunungsitoli akan dijabarkan kegiatan-kegiatan
dengan skala prioritas Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli.
Dengan demikian diharapkan tujuan pembangunan kesehatan Kota
Gunungsitoli yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan dan
kemandirian untuk hidup sehat bagi setiap warga Gunungsitoli, agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang optimal, melalui terciptanya masyarakat
yang hidup dengan perilaku sehat dan dalam lingkungan sehat, serta memiliki
kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata
dapat tercapai.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Adapun tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kota Gunungsitoli Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
a. Tujuan 1. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan SDM kesehatan serta tata kelola
pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan status gizi masyarakat
4. Meningkatkan kualitas lingkungan
128
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
6. Meningkatkan status kesehatan dan pelayanan kesehatan keluarga
b. Sasaran 1. Meningkatnya kualitas manajemen pendukung, dengan indikator sasaran
sebagai berikut :
a. Rasio Dokter 0,20 Per 1.000 pddk
b. Rasio Paramedis 2,74 Per 1.000 pddk
2. Meningkatnya kualitas dan jaminan kesehatan bagi masyarakat, dengan
indikator sasaran sebagai berikut :
a. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100 %
b. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 100%
c. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100%
3. Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk
a. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (Kelas 1 SD dan 1
SMP) 100 %
b. Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) 100 %
c. Pelayanan kesehatan usia lanjut 100%
d. Umur Harapan Hidup (UHH) 75 Tahun
4. Meningkatnya status gizi pada ibu dan anak
a. Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada anak balita 18,5 %
b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta
(bawah dua tahun) 34 %
5. Mewujudkan lingkungan sehat serta meningkatnya promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat dan PHBS
a. Cakupan Desa Siaga Aktif 1,98 %
6. Meningkatnya pengendalian penyakit menular
a. Pelayanan kesehatan orang dengan TB 100 %
b. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 100 %
7. Meningkatnya kualitas sarana pelayanan kesehatan dan kemitraan dalam
pelayanan kesehatan
a. Rasio Puskesmas 0,06 Per 1.000 pddk
b. Rasio Poskesdes Terhadap Jumlah Desa/ Kelurahan 39,60 %
129
8. Meningkatnya pengendalian kesehatan ibu dan anak
a. Pelayanan kesehatan ibu hamil 100 %
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 100 %
c. Angka Kematian Ibu (AKI) 280 Per 100.000 KH
d. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100 %
e. Angka Kematian Bayi (AKB) 20,5 Per 1.000 KH
f. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) -19,5 Per 1.000 KH
g. Pelayanan kesehatan balita 100 %
h. Angka Kematian Balita (AKABA) 20 Per 1.000 KH
3.3 Rancangan Program dan Kegiatan
Perumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
Tahun 2019 telah mempertimbangkan program prioritas pembangunan daerah
yang berorientasi terhadap pencapaian target indikator kinerja daerah Tahun 2018
sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 dan
Renstra Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 serta disesuaikan
dengan garis-garis kebijakan Walikota Gunungsitoli di Bidang Kesehatan yakni
terarah pada pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang dapat
memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat.
Rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
yang akan dilaksanakan Tahun 2019 terdiri dari 18 program dan 125 kegiatan,
dengan total dana/pagu indikatif sebesar Rp. 97.569.253.664,- (sembilan puluh
tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga ribu enam
ratus enam puluh empat rupiah).
Seluruh program dan kegiatan yang diusulkan berpatokan pada rancangan
awal RKPD 2019, akan tetapi karena memperhatikan prioritas dan kebutuhan
yang mendesak serta hal-hal lain yang menjadi pertimbangan sehinggga ada
beberapa kegiatan yang disesuaikan kembali dan dirumuskan kedalam Rencana
Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2019 seperti yang
tertuang pada Tabel 3.1. di bawah ini :
130
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kota Gunungsitoli
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019 CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. URUSAN WAJIB
02. KESEHATAN I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)
92,00% 93,00%
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan materai dan biaya jasa titipan kilat
Kota Gunungsitoli 2 jenis 8.000.000 2 jenis 8.400.000
2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Tersedianya biaya rekening air, rekening listrik dan rekening internet kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya
Kota Gunungsitoli 3 jenis 200.000.000 3 jenis 210.000.000
131
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan/ operasional
Tersedianya Pengurusan STNK dan Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Kesehatan, UPTD.Instalasi Farmasi, UPTD.Puskesmas dan Jaringannya
Kota Gunungsitoli 135 unit 30.000.000 135 unit 31.500.000
4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Kesehatan
Kota Gunungsitoli 65 jenis 60.000.000 65 jenis 63.000.000
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya biaya cetak, penggandaan dan fotocopy surat-surat kantor di Dinas Kesehatan
Kota Gunungsitoli 3 jenis 30.000.000 3 jenis 31.500.000
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik di Kantor Dinas Kesehatan
Kota Gunungsitoli 10 jenis 3.000.000 10 jenis 3.150.000
7 Penyediaan peralatan kebersihan kantor
Tersedianya peralatan dan Bahan Pembersih kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 21 jenis 3.000.000 21 jenis 3.150.000
8 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga di Kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 10 jenis 3.000.000 10 jenis 3.150.000
9 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan makanan dan minuman rapat di Dinas Kesehatan
Kota Gunungsitoli Teh manis 1.000 gls, Kopi susu 1.000 gls, Aqua botol
plastik ukuran 600 ml 3.000 btl,
60.000.000 Teh manis 1.000 gls, Kopi susu 1.000 gls, Aqua botol
plastik ukuran 600 ml 3.000 btl, Nasi kotak
63.000.000
132
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nasi kotak (biasa) 360
ktk, Kue 1.100 bh
(biasa) 360 ktk, Kue 1.100 bh
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya untuk menghadiri rapat, konsultasi dan kegiatan lain ke luar daerah
Kota Gunungsitoli 45 orang/ tahun
250.000.000 45 orang/ tahun
262.500.000
11 Monitoring/survey/pendataan/ pengawasan/evaluasi/rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk melakukan koordinasi, monitoring dan atau kegiatan yang insidentil dalam daerah
Kota Gunungsitoli 400 orang/ tahun
42.050.000 400 orang/ tahun
44.152.500
12 Penyediaan jasa administrasi umum
Tersedianya insentif pejabat pengelola administrasi keuangan
Kota Gunungsitoli 61 orang 350.000.000 61 orang 367.500.000
13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar di Dinas Kesehatan
Kota Gunungsitoli 1 jenis 6.600.000 1 jenis 6.930.000
14 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Instalasi Farmasi
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran di UPTD Instalasi Farmasi dengan baik
Kota Gunungsitoli 8 jenis 97.000.000 8 jenis 101.850.000
15 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya upah tenaga kebersihan Kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, Puskesmas dan Instalasi Farmasi
Kota Gunungsitoli 10 orang 180.000.000 10 orang 189.000.000
133
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 Penyediaan Jasa Supir/ Kernet/
Operator Alat berat Tersedianya upah tenaga supir kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Instalasi Farmasi
Kota Gunungsitoli 15 orang 287.400.000 15 orang 301.770.000
17 Penyediaan jasa Analis Kesehatan
Tersedianya upah tenaga analis kesehatan di sarana kesehatan lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 6 orang 172.800.000 6 orang 181.440.000
18 Penyediaan jasa Paramedis Tersedianya upah tenaga Paramedis di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 4 orang 115.200.000 4 orang 120.960.000
19 Penyediaan jasa Rekam Medis Tersedianya upah tenaga rekam medis di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 4 orang 115.200.000 4 orang 120.960.000
20 Penyediaan jasa Kesehatan Lingkungan
Tersedianya upah tenaga kesehatan lingkungan di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 4 orang 115.200.000 4 orang 120.960.000
21 Penyediaan jasa perawat gigi Tersedianya upah tenaga perawat gigi di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 4 orang 115.200.000 4 orang 120.960.000
134
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 Penyediaan jasa Medis Tersedianya upah tenaga
medis di di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 22 orang 1.452.000.000 22 orang 1.524.600.000
23 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Tersedianya upah tenaga keamanan di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Instalasi Farmasi
Kota Gunungsitoli 14 orang 319.200.000 14 orang 335.160.000
24 Penyediaan Juru Masak Tersedianya upah tenaga juru masak di puskesmas
Kota Gunungsitoli 4 Orang 81.600.000 4 Orang 85.680.000
25 Penyediaan Jasa Tenaga Farmasi
Tersedianya upah tenaga farmasi di Sarana Kesehatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 4 Orang 115.200.000 4 Orang 120.960.000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)
78,00% 79,00%
1 Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor Dinas Kesehatan
Kota Gunungsitoli 3 jenis 116.600.000 3 jenis 122.430.000
2 Pengadaan meubelair Tersedianya meubelair Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 2 jenis 20.000.000 2 jenis 21.000.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Ketersediaan barang, alat, bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan dinas
Kota Gunungsitoli 6 unit 175.000.000 6 unit 183.750.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan
Kota Gunungsitoli 5 jenis 40.000.000 5 jenis 42.000.000
135
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 1 paket 50.000.000 1 paket 52.500.000
6 Penyediaan Instalasi Internet Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
Tersedianya Instalasi Internet Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 1 paket 10.000.000 1 paket 10.500.000
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rasio peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)
85,00% 90,00%
1 Penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga medis dan paramedis
Terlaksananya penetapan angka kredit point jabatan fungsional tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya tepat waktu
Kota Gunungsitoli 2 semester 30.000.000 2 semester 31.500.000
2 Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Pelatihan/ Magang/ Kursus/ Sosialisasi Dalam dan Luar Daerah
Tersedianya pejabat/staf/petugas di dinas kesehatan dan jajarannya yang mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Sosialisasi/ Pelatihan/ Magang dan lain sebagainya
Kota Gunungsitoli 4 Jenis 566.500.000 4 Jenis 594.825.000
3 Manajemen Pelayanan Perizinan Bidang Kesehatan
Tersedianya biaya manajemen pelayanan perizinan di bidang kesehatan
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 10.000.000 1 kegiatan 10.500.000
4 Menajemen Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
Tersedianya Biaya Menajemen Uji Kompetensi
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 26.865.000 1 kegiatan 28.208.250
136
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jabatan Fungsional Kesehatan
IV Program Obat dan perbekalan kesehatan Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas (%)
80,00% 80,00%
Persentase obat yang memenuhi syarat (%)
100,00% 100,00%
1 Penyediaan Obat dan BMHP Terpenuhinya kebutuhan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di unit- unit pelayanan kesehatan
Kota Gunungsitoli 200 jenis 2.200.000.000 200 jenis 2.310.000.000
2 Fasilitasi Pengambilan dan Pendistribusian Obat Perbekalan Kesehatan
Terlaksananya Pengambilan barang dhi. Obat/perbekkes dan lain-lain dari provinsi dan pendistribusian barang dhi. Obat, perbekkes, dan barang lainnya ke unit-unit pelayanan kesehatan
Kota Gunungsitoli 1 Kegiatan 78.000.000 1 Kegiatan 81.900.000
V Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Persentase Pengelolaan TPM laik Sehat (%)
65,00% 70,00%
1 Pemeriksaan Berkala Kualitas Air Minum di Laboratorium Terakreditasi
Terlaksananya monitoring/ pemeriksaan berkala kualitas air minum di laboratorium terakreditasi
Kota Gunungsitoli 55 DAMIU 84.000.000 55 DAMIU 88.200.000
VI Program Upaya Kesehatan Masyarakat Prevalensi Kesakitan (%) 16,00% 15,00% 1 Pelaksanaan P3K pada hari
besar Keagamaan/ Nasional /Kegiatan besar lainnya
Masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan hari besar dapat mendapatkan pertolongan pertama secara cepat dan tepat
Kota Gunungsitoli 1 tahun 30.000.000 1 tahun 31.500.000
137
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli
Terfasilitasinya Premi BPJS terhadap Masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan
Kota Gunungsitoli 12.000 orang
3.442.761.000 12.000 orang 3.614.899.050
3 Pelayanan Kesehatan bagi Calon Jemaah Haji
Terlaksananya pelayanan/ pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji
Kota Gunungsitoli 15 orang 5.000.000 15 orang 5.250.000
4 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 12 Bulan 3.238.632.000 12 Bulan 3.400.563.600
5 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
Kota Gunungsitoli 12 Bulan 1.235.952.000 12 Bulan 1.297.749.600
6 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
Kota Gunungsitoli 12 Bulan 1.620.288.000 12 Bulan 1.701.302.400
7 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
Kota Gunungsitoli 12 Bulan 1.251.690.000 12 Bulan 1.314.274.500
138
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 Pengelolaan Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
Kota Gunungsitoli 12 Bulan 576.288.000 12 Bulan 605.102.400
9 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
Kota Gunungsitoli 12 Bulan 622.842.000 12 Bulan 653.984.100
10 Bantuan Operasional Kesehatan Terselenggaranya kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, UPTD Puskesmas Lingkup Kota Gunungsitoli dan UPTD Instalasi Farmasi
Kota Gunungsitoli 3 kegiatan 4.351.510.000 3 kegiatan 4.569.085.500
11 Jaminan Persalinan Terselenggaranya kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) di wilayah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 6 pusk 1.478.007.000 6 pusk 1.551.907.350
12 Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Terlaksananya penjaringan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 75.000.000 1 kegiatan 78.750.000
13 Bantuan transportasi kader Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Tersedianya bantuan transportasi kader Pencegahan dan
Kota Gunungsitoli 226 Kader 135.600.000 226 Kader 142.380.000
139
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kesehatan Jiwa (P2PTM dan Keswa)
Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (P2PTM dan Keswa)
14 Pelayanan Kesehatan Dokter Spesialis
Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan dokter spesialis di UPTD Puskesmas Lingkup Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 2 orang 194.400.000 2 orang 204.120.000
15 Pelayanan Kesehatan Rawat Inap
Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dhi. bahan makanan pasien dan pendamping di Puskesmas Rawat Inap
Kota Gunungsitoli 4 Pusk 72.000.000 4 Pusk 75.600.000
16 Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
Terselenggaranya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 181.200.000 1 kegiatan 190.260.000
17 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 504.547.379 1 kegiatan 529.774.748
18 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 213.148.505 1 kegiatan 223.805.930
19 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 279.429.918 1 kegiatan 293.401.414
140
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
20 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 235.486.509 1 kegiatan 247.260.834
21 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 89.780.068 1 kegiatan 94.269.071
22 Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
Terselenggaranya Pengelolaan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 117.178.285 1 kegiatan 123.037.199
23 Pengelolaan Dana Restribusi Pelayanan Kesehatan Pasien Umum
Tersedianya Pengelolaan Dana Restribusi Pelayanan Kesehatan Pasien Umum dalam bentuk jasa pelayanan kesehatan
Kota Gunungsitoli 6 Pusk 85.000.000 6 Pusk 89.250.000
24 Penyediaan Posbindu KIT Tersedianya Posbindu KIT di Wilayah Kota Gunungsitoli sebanyak 101 Desa/ Kel.
Kota Gunungsitoli 101 Desa/ Kel
1.855.000.000 101 Desa/ Kel 1.947.750.000
25 Penyediaan Cryoterapi Tersedianya Penyediaan Kota Gunungsitoli 1 Pusk 85.200.000 1 Puskesmas 89.460.000
141
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cryoterapi di Puskesmas Wilayah Kota Gunungsitoli (dhi. UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Selatan)
VII Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Persentase Kepesertaan SJSN kesehatan (%)
90,00% 95,00%
1 Pelayanan Bergerak Terlaksananya pelayanan bergerak untuk kegiatan sunat massal / pelayanan kesehatan di wilayah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 2 Jenis 104.000.000 2 Jenis 109.200.000
VIII Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi kekurangan Gizi/ Underweight pada anak balita (%)
18,50% 18,20%
Prevalensi stunting (pendek & sangat pendek) pada baduta (bawah dua tahun) (%)
34,00% 33,00%
1 Penanganan pelayanan/ perawatan gizi buruk/ kurang
Tertanganinya 100% anak gizi buruk/ kurang di unit-unit pelayanan kesehatan
Kota Gunungsitoli 70 kasus 310.733.000 70 kasus 326.269.650
2 Penanganan pelayanan/ perawatan stunting pada anak bawah dua tahun (baduta)
Tertanganinya stunting pada anak bawah dua tahun (baduta)
Kota Gunungsitoli 30 Kasus 159.333.000 30 Kasus 167.299.650
3 Pengadaan MP-ASI Tersedianya MP-ASI untuk bayi 6-11 bulan dan 12-24 bulan
Kota Gunungsitoli 1 Paket 20.000.000 1 Paket 21.000.000
4 Pengadaan PMT Bumil KEK Tersedianya PMT Bumil KEK Kota Gunungsitoli 1 Paket 20.000.000 1 Paket 21.000.000
142
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 Penyediaan Alat Antropometri Tersedianya Alat
Antropometri di Seluruh Puskesmas Wilayah Kota Gunungsitoli sebanyak 30 Set
Kota Gunungsitoli 6 Kec 264.000.000 6 Kecamatan 277.200.000
IX Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Prevalensi TB/ 100.000 Penduduk
298 297
Prevalensi HIV (%) 0,70% 0,60% Jumlah Desa / Kelurahan
mencapai Eliminasi Malaria 0,00% 0,00%
1 Pengadaan vaksin VAR/SAR, Influensa dan meningitis
Tersedianya vaksin VAR dan Influensa
Kota Gunungsitoli 2 jenis 50.000.000 2 jenis 52.500.000
2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB Paru
Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB Paru
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 98.834.000 1 kegiatan 103.775.700
3 Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas Pelaksana VCT HIV/ AIDS
Tersedianya Petugas Puskesmas pada Pelaksanaan VCT HIV/ AIDS
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 49.608.000 1 kegiatan 52.088.400
4 Peningkatan Kapasitas Pengendalian Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) pada ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) dan IMS (Infeksi Menular Seksual)
Tersedianya tenaga terlatih dalam Pengendalian Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) pada ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) dan IMS (Infeksi Menular Seksual)
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 49.608.000 1 kegiatan 52.088.400
5 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/ AIDS
Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/ AIDS
Kota Gunungsitoli 1 paket 250.000.000 1 paket 262.500.000
143
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 138.650.000 1 kegiatan 145.582.500
7 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
Kota Gunungsitoli 1 paket 170.000.000 1 paket 178.500.000
8 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 19.000.000 1 kegiatan 19.950.000
9 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Sparepart pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria
Kota Gunungsitoli 1 paket 410.000.000 1 paket 430.500.000
10 Pelaksanaan Imunisasi Rutin Terlaksananya pengambilan vaksin dan monitoring Pelaksanaan imunisasi rutin
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 162.360.000 1 kegiatan 170.478.000
11 Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
Terlaksananya pengambilan vaksin dan monitoring pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 13.550.000 1 kegiatan 14.227.500
12 Penanganan KLB/ Wabah/ Bencana
Terlaksananya Penanganan KLB/ Wabah/ Bencana di Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 10 jenis 14.000.000 10 jenis 14.700.000
144
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 Fasilitasi Pelaksanaan Catch Up
Campaign Campak dan Rubella (Measles Rubella/MR)
Terfasilitasinya Pelaksanaan Catch Up Campaign Campak dan Rubella (Measles Rubella/MR)
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 71.313.000 1 kegiatan 74.878.650
14 Pengadaan Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Spare part pada Kegiatan Imunisasi dan Surveilans
Tersedianya Bahan/ Alat/ Obat/ Reagensia/ Spare part pada Kegiatan Imunisasi dan Surveilans dhi. Vaccine Carier dan Pengukur Suhu Kulkas (free tage)
Kota Gunungsitoli 1 paket 123.000.000 1 paket 129.150.000
15 Penyediaan Vaccine Refrigerator Tersedianya Vaccine Refrigerator di Puskesmas Wilayah Kota Gunungsitoli (dhi. UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Selatan, Idanoi, Utara dan Alo'oa)
Kota Gunungsitoli 4 Puskesmas
240.000.000 4 Puskesmas 252.000.000
X Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Desa/ Kelurahan memiliki UKBMD Minimal 5 Pokja (%)
60,00% 80,00%
1 Sosialisasi Desa Siaga Aktif Terselenggaranya Sosialisasi Desa Siaga Aktif di Wilayah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 6 Desa 22.450.000 6 Desa 23.572.500
2 Pengembangan dan Pembinaan Desa Siaga
Terselenggaranya Pengembangan dan Pembinaan Desa Siaga
Kota Gunungsitoli 6 Desa 26.860.000 6 Desa 28.203.000
3 Penyediaan Alat/Bahan Pendukung Program Promosi Kesehatan
Tersedianya Alat/ Bahan Pendukung Program Promosi Kesehatan dhi Food Model, Phantom Gigi
Kota Gunungsitoli 2 Jenis 14.700.000 2 Jenis 15.435.000
145
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 XI Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Kecamatan
yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi Akreditasi (%)
66,00% 100,00%
1 Pendampingan Pasca Akreditasi bagi Puskesmas
Terselenggaranya Pendampingan dan Workshop Pasca Akreditasi Puskesmas
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 690.000.000 1 kegiatan 724.500.000
2 Akreditasi Klinik Pratama/ Akreditasi Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi
Terselenggaranya Akreditasi Klinik Pratama/ Akreditasi Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi
Kota Gunungsitoli 2 Sarana 20.000.000 2 Sarana 21.000.000
3 Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Terselenggaranya Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 1 Keg 30.000.000 1 Keg 31.500.000
4 Akreditasi Puskesmas Terselenggaranya Pendampingan dan Workshop Pasca Akreditasi Puskesmas
Kota Gunungsitoli 6 Pusk 417.000.000 6 Puskesmas 437.850.000
XII Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
Persentase Faskes yang memenuhi Permenkes No.75 Thn 2014 (%)
70,00% 85,00%
1 Pembangunan Baru Puskesmas Terbangunnya UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi II
Kota Gunungsitoli 2 unit 15.000.000.000 2 unit 15.750.000.000
146
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Rehabilitasi dan Penambahan
Gedung Puskesmas Terehabilitasi dan bertambahnya ruangan puskesmas di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi, UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Utara dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 3 Unit 12.500.000.000 3 Unit 13.125.000.000
3 Renovasi dan Penambahan Gedung Puskesmas
Terenovasi dan bertambahnya ruangan puskesmas di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Selatan
Kota Gunungsitoli 1 Unit 1.500.000.000 1 Unit 1.575.000.000
4 Pembangunan Rumah Dinas Medis
Tersedianya rumah dinas medis (dokter) di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Alo'oa, UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi II
Kota Gunungsitoli 3 Unit 1.650.000.000 3 Unit 1.732.500.000
5 Pembangunan Rumah Dinas Paramedis
Tersedianya rumah dinas paramedis (perawat) di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Alo'oa, UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi II
Kota Gunungsitoli 3 Unit 1.350.000.000 3 Unit 1.417.500.000
147
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 Pembangunan gedung Unit
Tranfusi Darah (UTD) Tersedianya gedung Unit Tranfusi Darah (UTD) Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 1 unit 2.000.000.000 1 unit 2.100.000.000
7 Pengadaan Puskesmas Keliling Tersedianya Puskesmas Keliling Double Gardan di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi II
Kota Gunungsitoli 2 unit 900.000.000 2 unit 945.000.000
8 Pengadaan Mobil Ambulance Tersedianya Mobil Ambulance Transport Double Gardan di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli, Kec. Gunungsitoli Idanoi, Kec. Gunungsitoli Utara, Kec. Gunungsitoli Alo'oa, Kec. Gunungsitoli Barat, Kec. Gunungsitoli II, Kec. Gunungsitoli Idanoi II
Kota Gunungsitoli 7 unit 4.900.000.000 7 unit 5.145.000.000
9 Pengadaan Genset Puskesmas Tersedianya Genset di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Selatan, Kec. Gunungsitoli, Kec. Gunungsitoli Idanoi, Kec. Gunungsitoli Utara, Kec. Gunungsitoli Alo'oa, Kec. Gunungsitoli Barat, Kec. Gunungsitoli II, Kec. Gunungsitoli Idanoi II
Kota Gunungsitoli 8 unit 1.200.000.000 8 unit 1.260.000.000
148
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pengadaan Prasarana Air Bersih
Puskesmas Tersedianya instalasi air bersih puskesmas di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli II, Kec. Gunungsitoli Idanoi II
Kota Gunungsitoli 2 paket 200.000.000 2 paket 210.000.000
11 Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
Tersedianya Instalasi Pengeolaan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas wilayah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 8 Unit 4.800.000.000 8 Unit 5.040.000.000
12 Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Public Service Center (PSC) 119
Tersedianya Perangkat Sistem Informasi Public Service Center (PSC) 119
Kota Gunungsitoli 1 Paket 100.000.000 1 Paket 105.000.000
13 Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas
Tersedianya Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas wilayah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 6 Paket 300.000.000 6 Paket 315.000.000
14 Pengadaan Alat Kesehatan Tersedianya Peralatan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya
Kota Gunungsitoli 1 paket 13.184.700.000 1 paket 13.843.935.000
15 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Puskesmas Pembantu
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Puskesmas Pembantu di Pustu Madolaoli, Pustu Hiligodu Ulu
Kota Gunungsitoli 2 unit 1.450.000.000 2 unit 1.522.500.000
16 Lanjutan Pembangunan Sarana Kesehatan
Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Sarana Kesehatan di Puskesmas Pembantu Onowaembo Kec. Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 1 unit 650.000.000 1 unit 682.500.000
149
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 Manajemen Pemeliharaan alat
kesehatan Terpeliharanya peralatan kesehatan di puskesmas dan jaringannya
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 100.000.000 1 kegiatan 105.000.000
18 Pengadaan/ Perbaikan Meteran/ Instalasi Listrik Pustu dan Poskesdes
Terlaksananya Pengadaan/ Perbaikan Meteran/ Instalasi Listrik Pustu dan Poskesdes di Wilayah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 18 sarana kesehatan
123.000.000 18 sarana kesehatan
129.150.000
19 Pengadaan/ Perbaikan Meteran/ Instalasi Listrik/ Penambahan Daya Listrik Puskesmas
Terlaksananya Penambahan Daya Listrik Puskesmas di UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Idanoi, UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Utara dan UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Alo'oa
Kota Gunungsitoli 1 paket 100.000.000 1 paket 105.000.000
20 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Poskesdes
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Poskesdes di Poskesdes Sisobahili II Tanoseo Kec. Gunungsitoli Selatan
Kota Gunungsitoli 1 unit 20.000.000 1 unit 21.000.000
21 Perencanaan pengembangan fisik sarana kesehatan
Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan fisik sarana kesehatan Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 52.500.000
22 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran (APAR) di Seluruh Puskesmas
Kota Gunungsitoli 12 unit 50.000.000 12 unit 52.500.000
23 Pembangunan Rumah Dinas Medis dan Paramedis di Desa Onowaembo Kecamatan
Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Medis dan Paramedis di
Kota Gunungsitoli 1 Unit 600.000.000 1 Unit 630.000.000
150
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gunungsitoli Idanoi Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
24 Penyediaan Bahan/Alat Pendukung Sarana dan Prasarana Puskesmas
Tersedianya bahan/ alat pendukung sarana dan prasarana puskesmas
Kota Gunungsitoli 5 Jenis 45.000.000 5 Jenis 47.250.000
XIII Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Persentase Kota memiliki 1 RSUD
100,00% 100,00%
1 Studi Kelayakan Rumah Sakit Tersedianya dokumen kajian tentang kelayakan Rumah Sakit
Kota Gunungsitoli 1 dokumen 250.000.000 1 dokumen 262.500.000
2 Master Plan Rumah Sakit Tersedianya Master Plan Rumah Sakit
Kota Gunungsitoli 1 dokumen 250.000.000 1 dokumen 262.500.000
XIV Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Angka Kematian Balita/ 1.000 KH
20,00% 15,00%
1 Lomba Bayi/Balita Sehat Lingkup Kota Gunungsitoli
Terselenggaranya lomba bayi/balita sehat lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli 18 bayi/ balita
20.000.000 18 bayi/ balita 21.000.000
XV Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
Persentase Desa/Kel yang memiliki Posyandu Lansia (%)
35,00% 40,00%
1 Lomba Kelompok Lansia Terlaksananya lomba kelompok lansia
Kota Gunungsitoli 1 kegiatan 30.000.000 1 kegiatan 31.500.000
XVI Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Angka Kematian Ibu/100.000 KH
280 275
Angka Kematian Bayi/1.000 KH
20,50% 20,00%
151
NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Pelatihan Midwifery Update (MU) Tersedianya Biaya Pelatihan
Midwifery Update (MU) Kota Gunungsitoli 10 orang 10.000.000 10 orang 10.500.000
2 Audit Maternal Perinatal (AMP) Terlaksananya Audit Maternal Perinatal (AMP)
Kota Gunungsitoli 1 dokumen AMP
35.000.000 1 dokumen AMP
36.750.000
3 Pelatihan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar (PONED)
Terselenggaranya Pelatihan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar (PONED)
Kota Gunungsitoli 14 orang 50.000.000 14 orang 52.500.000
4 Penyelenggaraan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
Tersedianya alat peraga kesehatan ibu dan anak dalam rangka orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
Kota Gunungsitoli 1 Paket 10.000.000 1 Paket 10.500.000
XVII Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja
Persentase Puskesmas melaksanakan upaya kesehatan remaja (%)
40,00% 80,00%
1 Pengadaan Alat UKS Kit Tersedianya alat UKS Kit di Puskesmas
Kota Gunungsitoli 12 Unit 60.000.000 12 Unit 63.000.000
XVIII Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Desa/ Kelurahan sehat (%)
0,00% 20,00%
1 Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan Lingkungan
Tersedianya Sarana Prasarana Kesehatan Lingkungan (dhi. Kesling Kit, Sanitarian Kit dan Cetakan Jamban)
Kota Gunungsitoli 3 Jenis 527.999.000 3 Jenis 554.398.950
JUMLAH SELURUHNYA ...................................................................
97.569.253.664 102.447.716.347
DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR : 440/ 90 /K/2018
BAB IV
DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018
mem
atas
haru
sum
dala
kese
umu
alok
kegi
Pemba
menuhi sala
kebutuha
us dipanda
ber daya
m upaya
ehatan m
umnya. Ole
asi angga
atan yang
angunan
ah satu ha
n pelayan
ang sebaga
manusia d
a penang
erupakan
eh karena
aran untu
diusulkan
kesehatan
ak dasar ra
an keseha
ai suatu in
dan pemba
ggulangan
indikator
itu besar h
k pemban
pada doku
BAB IVPENUTU
n pada
akyat, yaitu
atan. Oleh
vestasi da
angunan e
n kemisk
keberhas
harapan ka
ngunan k
umen pere
G
KK
WPN
V UP
akhirnya
u hak rakya
karena itu
alam mend
ekonomi, s
inan. Ke
silan pem
ami untuk p
kesehatan
encanaan i
Gunungsito
KEPALA DKOTA GUN
WILSER JPEMBINA NIP. 19770
merupaka
at untuk m
u, Pemban
dukung pen
erta memi
eberhasilan
mbangunan
pengangga
dapat m
ni. Terima
oli, 31 Juli
DINAS KESNUNGSITO
. NAPITUPTk. I
0708 20050
an upaya
memperoleh
ngunan kes
ningkatan
iliki peran
n pemba
n manusia
aran Tahu
membiayai
kasih.
2018
SEHATAN OLI,
PULU, S.S
02 1 001
152
untuk
h akses
sehatan
kualitas
penting
angunan
a pada
n 2019,
semua
Si.Apt, MPH