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세입예산사업명세서 2019년도 본예산 일반회계 : 100 지방세수입 : 110 지방세 : 111 보통세 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감 657,998,499 614,320,823 43,677,676 100 지방세수입 181,300,000 172,900,000 8,400,000 110 지방세 181,300,000 172,900,000 8,400,000 111 보통세 177,300,000 168,000,000 9,300,000 111-03 주민세 7,300,000 7,100,000 200,000 [ 일반회계 ] 7,300,000 7,100,000 200,000 < 세정과 > 7,300,000 7,100,000 200,000 ○주민세 7,300,000 7,300,000,000111-04 재산세 63,000,000 58,500,000 4,500,000 [ 일반회계 ] 63,000,000 58,500,000 4,500,000 < 세정과 > 63,000,000 58,500,000 4,500,000 ○재산세 63,000,000 63,000,000,000111-05 자동차세 39,000,000 35,200,000 3,800,000 [ 일반회계 ] 39,000,000 35,200,000 3,800,000 < 세정과 > 39,000,000 35,200,000 3,800,000 ○자동차세 39,000,000 39,000,000,000111-07 담배소비세 14,000,000 15,500,000 1,500,000 [ 일반회계 ] 14,000,000 15,500,000 1,500,000 < 세정과 > 14,000,000 15,500,000 1,500,000 ○담배소비세 14,000,000 14,000,000,000111-09 지방소득세 54,000,000 51,700,000 2,300,000 [ 일반회계 ] 54,000,000 51,700,000 2,300,000 < 세정과 > 54,000,000 51,700,000 2,300,000 ○지방소득세 54,000,000 54,000,000,000113 지난년도수입 4,000,000 4,900,000 900,000 113-01 지난년도수입 4,000,000 4,900,000 900,000 [ 일반회계 ] 4,000,000 4,900,000 900,000 < 세정과 > 4,000,000 4,900,000 900,000 ○지난년도수입 4,000,000 4,000,000,000200 세외수입 48,725,263 46,235,094 2,490,169 210 경상적세외수입 36,383,068 34,409,040 1,974,028 211 재산임대수입 2,106,565 1,538,533 568,032 211-01 국유재산임대료 100,600 21,650 78,950 [ 일반회계 ] 100,600 21,650 78,950 < 도로과 > 100,000 21,000 79,000 -1-

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세 입 예 산 사 업 명 세 서2019년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

총 계 657,998,499 614,320,823 43,677,676

100 지방세수입 181,300,000 172,900,000 8,400,000

110 지방세 181,300,000 172,900,000 8,400,000

111 보통세 177,300,000 168,000,000 9,300,000

111-03 주민세 7,300,000 7,100,000 200,000

[ 일반회계 ] 7,300,000 7,100,000 200,000

< 세정과 > 7,300,000 7,100,000 200,000

○주민세 7,300,0007,300,000,000원

111-04 재산세 63,000,000 58,500,000 4,500,000

[ 일반회계 ] 63,000,000 58,500,000 4,500,000

< 세정과 > 63,000,000 58,500,000 4,500,000

○재산세 63,000,00063,000,000,000원

111-05 자동차세 39,000,000 35,200,000 3,800,000

[ 일반회계 ] 39,000,000 35,200,000 3,800,000

< 세정과 > 39,000,000 35,200,000 3,800,000

○자동차세 39,000,00039,000,000,000원

111-07 담배소비세 14,000,000 15,500,000 △1,500,000

[ 일반회계 ] 14,000,000 15,500,000 △1,500,000

< 세정과 > 14,000,000 15,500,000 △1,500,000

○담배소비세 14,000,00014,000,000,000원

111-09 지방소득세 54,000,000 51,700,000 2,300,000

[ 일반회계 ] 54,000,000 51,700,000 2,300,000

< 세정과 > 54,000,000 51,700,000 2,300,000

○지방소득세 54,000,00054,000,000,000원

113 지난년도수입 4,000,000 4,900,000 △900,000

113-01 지난년도수입 4,000,000 4,900,000 △900,000

[ 일반회계 ] 4,000,000 4,900,000 △900,000

< 세정과 > 4,000,000 4,900,000 △900,000

○지난년도수입 4,000,0004,000,000,000원

200 세외수입 48,725,263 46,235,094 2,490,169

210 경상적세외수입 36,383,068 34,409,040 1,974,028

211 재산임대수입 2,106,565 1,538,533 568,032

211-01 국유재산임대료 100,600 21,650 78,950

[ 일반회계 ] 100,600 21,650 78,950

< 도로과 > 100,000 21,000 79,000

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장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○국유재산임대료 100,000

< 철산1동 > 600 650 △50

○국민은행 CD기 사용료 부과 600

1,000,000원*100명

600,000원*1회

211-02 공유재산임대료 2,005,965 1,516,883 489,082

[ 일반회계 ] 2,005,965 1,516,883 489,082

< 회계과 > 130,000 130,000 0

○공유재산 임대료 130,000

< 지역경제과 > 8,700 9,200 △500

○광명전통시장 고객쉼터 임차료 7,300

○광명새마을시장 고객지원센터 임차료 1,400

< 문화체육과 > 528,968 119,113 409,855

○광명골프연습장 임대료 520,368

○광명시민체육관 임대료 8,600

< 복지정책과 > 2,650 2,499 151

○공유재산임대료 2,650

< 노인복지과 > 2,274 6,554 △4,280

○메모리얼파크 중계기 및 자판기 임대료 2,274

< 도로과 > 270,000 240,000 30,000

○공유재산임대료 270,000

< 하수과 > 806,641 772,187 34,454

○도유재산임대료 9,710

○운전연습장 임대료 792,470

○시유재산임대료 4,461

< 공원녹지과 > 98,336 92,900 5,436

○공원·녹지 점용료 89,536

○도덕산 캠핑장 임대료 8,800

< 시민보건과 > 905 1,060 △155

○공유재산임대료 905

< 교육청소년과 > 3,500 15,635 △12,135

○시군구재산임대료 3,500

< 평생학습원 > 7,010 7,010 0

○북카페 임대료 3,700

○여성비전센터 공유재산 사용료 수입 3,000

○ATM기 임대료 310

130,000,000원

7,300,000원

1,400,000원

520,368,000원*1회

8,600,000원

2,650,000원

2,274,000원

10,000,000원*27명

19,421,000원*50/100

198,117,500원*4분기

4,461,000원

89,536,000원

8,800,000원

905,290원

3,500,000원

3,700,000원*1회

3,000,000원

310,000원*1회

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장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 하안도서관 > 56,000 30,000 26,000

○공유재산 임대료 56,000

< 광명도서관 > 31,349 31,349 0

○구내식당 임대료 22,868

○자동판매기 임대료 909

○무인카드기기(복사기및프린터)임대료 1,972

○사물함 임대료 4,675

○카페 임대료 925

< 철산도서관 > 22,700 22,450 250

○식당 및 매점 임대료 14,000

○카페테리아 임대료 4,000

○개인별 사물함 임대용역료 1,650

○무인카드기기(복사기 및 프린터) 임대료 2,200

○자판기 임대료 800

○전기차충전기 임대료 50

< 소하도서관 > 36,904 36,904 0

○식당 및 매점 임대료 17,135

○카페테리아 임대료 16,282

○자동판매기 임대료 1,247

○개인별 사물함 임대료 1,288

○복사기 및 프린터 임대료 952

< 자원순환과 > 28 22 6

○자원회수시설내 부지 임대료 28

56,000,000원

22,868,000원

909,000원

1,972,000원

4,675,000원

925,000원

14,000,000원

4,000,000원

1,650,000원

2,200,000원

800,000원

50,000원

17,135,600원

16,282,750원

1,247,950원

1,288,450원

952,140원

125,000원*4.55㎡*0.05

212 사용료수입 13,715,186 13,114,333 600,853

212-01 도로사용료 1,260,700 1,030,000 230,700

[ 일반회계 ] 1,260,700 1,030,000 230,700

< 도로과 > 1,260,700 1,030,000 230,700

○계속도로 점용료 1,200,000

○일시도로 점용료 60,700

1,200,000,000원

60,700,000원

212-02 하천사용료 82,712 0 82,712

[ 일반회계 ] 82,712 0 82,712

< 하수과 > 82,712 0 82,712

○공유수면 사용료 82,71282,712,000원

212-08 기타사용료 12,371,774 12,084,333 287,441

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장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

[ 일반회계 ] 12,371,774 12,084,333 287,441

< 민원여권과 > 2,373 1,400 973

○주민등록전산자료사용료 2,373

< 지역경제과 > 20,300 22,000 △1,700

○광명전통시장 공영주차장 위탁임대료 20,300

< 문화체육과 > 3,882,784 4,152,411 △269,627

○광명문화원 및 광명문화극장 대관료 수입 8,000

○광명골프연습장 사용료 2,489,628

○국민체육센터 사용료 228,300

○노온정수장 다목적운동장 사용료 45,240

○광명시민체육관 사용료 718,561

○야구장 사용료 55,728

○테니스장 사용료 52,656

○족구장 사용료 3,180

○국궁장 사용료 7

○광명시민체육과 주차장 사용료 265,284

○업사이클아트센터 체험프로그램 수강료 15,000

○업사이클아트센터 시설 대관료 1,200

< 관광과 > 7,140,000 5,943,000 1,197,000

○동굴 입장료 5,400,000

○동굴 체험료 및 사용료 등 960,000

○코끼리차 아이샤 승차료 180,000

○광명동굴 주차장 사용료 600,000

< 노인복지과 > 840,000 840,000 0

○메모리얼파크 사용료 840,000

< 공원녹지과 > 192,456 198,252 △5,796

○도덕산 캠핑장 사용료 192,456

< 교육청소년과 > 1,500 30,000 △28,500

○수강료 1,500

< 평생학습원 > 215,000 232,000 △17,000

○시설대관료 12,000

○여성비전센터 수강료 190,000

○수강료 13,000

< 하안도서관 > 8,400 8,400 0

2,373,000원

20,300,000원

8,000,000원

207,469,000원*12월

19,025,000원*12월

3,770,000원*12월

59,880,110원*12월

4,644,083원*12월

4,388,000원*12월

265,000원*12월

654.000원*12월

22,107,080원*12월

1,250,000원*12월

100,000원*12월

450,000,000원*12월

80,000,000원*12월

15,000,000원*12월

50,000,000원*12월

70,000,000원*12월

16,038,000원*12월

1,500,000원

1,000,000원*12개월

190,000,000원

13,000,000원

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장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○임대시설 수도 및 가스 요금 부과 8,400

< 광명도서관 > 7,400 7,400 0

○임대시설 전기 및 상.하수도요금 부과 7,400

< 철산도서관 > 5,400 6,000 △600

○임대시설 전기 및 수도요금 부과 5,400

< 소하도서관 > 3,900 6,365 △2,465

○임대시설 수도요금 부과 3,900

< 자원순환과 > 42,308 542,308 △500,000

○폐기물수집운반업체 재활용품선별장 시설 사용료

24,088

○폐기물수집운반업체 재활용품선별장 주차장 사용료

18,220

< 철산2동 > 1,920 1,920 0

○탁구시설 사용료 수입 1,920

< 철산3동 > 6,000 6,000 0

○주민자치센터 시설사용료 6,000

< 철산4동 > 413 480 △67

○주민자치센터 다목적실 사용료 413

< 하안4동 > 640 800 △160

○주민자치센터 시설물 대여 640

< 소하2동 > 20 0 20

○주민자치센터 시설대여료 20

< 학온동 > 960 0 960

○주민자치센터 다목적실 사용료 수입 960

8,400,000원

7,400,000원

450,000원*12월

3,900,000원

24,088,000원

18,220,000원

160,000원*12월

500,000원*12월

103,250원*4분기

10,000원*64회

10,000원*2회

80,000원*12월

213 수수료수입 6,391,384 6,112,695 278,689

213-01 증지수입 1,048,023 1,151,511 △103,488

[ 일반회계 ] 1,048,023 1,151,511 △103,488

< 정보통신과 > 1,026 1,026 0

○무인민원발급기 수수료 수입(정보통신과 소관)

1,026

< 세정과 > 2,400 2,400 0

○인증기 증지수입 2,400

< 민원여권과 > 198,000 194,400 3,600

○인증기용 증지수입 198,000

< 토지정보과 > 10,800 0 10,800

85,570원*12월

200,000원*12월

16,500,000원*12월

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장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○인증기증지수입 10,800

< 차량등록사업소 > 367,200 472,716 △105,516

○자동차등록에 따른 인증기수입 367,200

< 도시농업과 > 800 900 △100

○농지원부등본발급 수수료 800

< 시민보건과 > 6,000 6,000 0

○증지수입 6,000

< 평생학습원 > 36 36 0

○무인민원발급 36

< 광명1동 > 16,548 16,548 0

○인증기 및 무인민원발급기 수입 16,548

< 광명2동 > 18,000 18,000 0

○인증기 및 무인민원발급기 수입 18,000

< 광명3동 > 18,000 18,000 0

○인증기 및 무인민원발급기 수입 18,000

< 광명4동 > 24,300 24,600 △300

○인증기 및 무인민원발급기수입 24,300

< 광명5동 > 17,244 17,244 0

○인증기 및 무인민원발급기 수입 17,244

< 광명6동 > 21,600 22,800 △1,200

○인증기 및 무인민원발급기 수입 21,600

< 광명7동 > 21,600 31,800 △10,200

○인증기 및 무인민원발급기 수입 21,600

< 철산1동 > 16,800 16,800 0

○인증기 및 무인민원발급기 수입 16,800

< 철산2동 > 22,416 22,416 0

○인증기 및 무인민원발급기 수입 22,416

< 철산3동 > 57,000 60,000 △3,000

○인증기 및 무인민원발급기 수입 57,000

< 철산4동 > 18,696 19,836 △1,140

○인증기 및 무인민원발급기 수입 18,696

< 하안1동 > 31,020 26,400 4,620

○인증기 및 무인민원발급기 수입 31,020

< 하안2동 > 25,920 25,920 0

900,000원*12월

30,600,000원*12월

800,000원

6,000,000원

36,000원

1,379,000원*12월

1,500,000원*12월

1,500,000원*12월

2,025,000원*12월

1,437,000원*12월

1,800,000원*12월

1,800,000원*12월

1,400,000원*12월

1,868,000원*12월

4,750,000원*12월

1,558,000원*12월

2,585,000원*12월

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장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○인증기 및 무인민원발급기 수입 25,920

< 하안3동 > 33,000 33,000 0

○인증기 및 무인민원발급기 수입 33,000

< 하안4동 > 21,492 23,796 △2,304

○인증기 및 무인민원발급기 수입 21,492

< 소하1동 > 41,325 41,325 0

○인증기 및 무인민원발급기 수입 41,325

< 소하2동 > 48,000 46,800 1,200

○인증기 및 무인민원발급기 수입 48,000

< 학온동 > 8,800 8,748 52

○인증기 및 무인민원발급기 수입 8,800

2,160,000원*12월

2,750,000원*12월

1,791,000원*12월

3,443,750원*12월

4,000,000원*12월

8,800,000원

213-02 쓰레기처리봉투판매수입 4,702,400 4,404,860 297,540

[ 일반회계 ] 4,702,400 4,404,860 297,540

< 자원순환과 > 4,700,000 4,400,000 300,000

○쓰레기종량제 규격봉투 판매수입 3,780,000

○대형폐기물스티커 판매수입 920,000

< 학온동 > 2,400 4,860 △2,460

○대형폐기물 스티커판매 수입 2,400

3,780,000,000원

920,000,000원

200,000원*12월

213-04 기타수수료 640,961 556,324 84,637

[ 일반회계 ] 640,961 556,324 84,637

< 민원여권과 > 244,980 208,740 36,240

○여권발급수수료 221,880

○팩스 및 전자정부 민원 수수료 23,100

< 토지정보과 > 79 0 79

○전자정부 민원수수료 79

< 도시농업과 > 100,000 100,000 0

○농지보존부담금 부과수수료 100,000

< 하수과 > 46,361 48,524 △2,163

○분뇨처리 수수료 46,361

< 도시정책과 > 7,833 0 7,833

○개발제한구역 보전부담금 징수위임수수료 7,833

< 시민보건과 > 230,000 188,000 42,000

○기타수수료 230,000

< 하안도서관 > 2,600 2,000 600

18,490,000원*12월

23,100,000원

6,600원*12월

100,000,000원

1,000원*46,361kl

7,833,000원

230,000,000원

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장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○자료대출회원증 분실 재발급 수수료 2,600

< 광명도서관 > 1,500 1,500 0

○자료대출회원증 분실 재발급 수수료 1,500

< 철산도서관 > 1,488 1,440 48

○회원증 재발급 수수료 1,488

< 소하도서관 > 1,320 1,320 0

○자료대출회원증 분실 재발급 수수료 1,320

< 자원순환과 > 4,800 4,800 0

○재활용센터 위탁 판매수입 수수료 4,800

2,600,000원

125,000원*12월

2,000원*62명*12월

2,000원*55명*12월

400,000원*12월

214 사업수입 5,211,785 4,883,291 328,494

214-01 사업장생산수입 5,099,585 4,771,031 328,554

[ 일반회계 ] 5,099,585 4,771,031 328,554

< 관광과 > 3,880,133 3,544,000 336,133

○광명동굴 부대시설 운영 수익금 3,880,133

< 자원순환과 > 1,219,452 1,227,031 △7,579

○자원회수시설 소각열 판매수입

1,214,952

○자원회수시설 고철(금속잔재물) 판매수입

4,500

3,880,133,000원

17,112원*142,000Gcal*50/100

30,000원*300톤*50/100

214-09 기타사업수입 112,200 112,260 △60

[ 일반회계 ] 112,200 112,260 △60

< 총무과 > 107,400 106,260 1,140

○시청부설 유료주차장 수입 107,400

< 관광과 > 4,800 6,000 △1,200

○투어버스 승차료 4,800

8,950,000원*12월

400,000원*12월

215 징수교부금수입 7,513,389 7,414,361 99,028

215-01 징수교부금수입 7,513,389 7,414,361 99,028

[ 일반회계 ] 7,513,389 7,414,361 99,028

< 세원관리과 > 7,304,790 7,195,890 108,900

○취득세 3,604,800

○등록면허세 216,900

○레저세 3,287,340

○지역자원시설세 159,750

○지난연도 수입 36,000

< 하수과 > 1,599 1,471 128

120,160,000,000원*3/100

7,230,000,000원*3/100

109,578,000,000원*3/100

5,325,000,000원*3/100

1,200,000,000원*3/100

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장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○하천점용료 1,599

< 환경관리과 > 207,000 207,000 0

○환경개선부담금 207,000

3,199,000원*50/100

2,300,000,000원*0.09

216 이자수입 1,444,759 1,345,827 98,932

216-01 공공예금이자수입 1,313,174 1,214,986 98,188

[ 일반회계 ] 1,313,174 1,214,986 98,188

< 기획예산과 > 600 400 200

○공공예금통장 이자수입 600

< 자치분권과 > 300 100 200

○공공예금 이자수입 300

< 홍보과 > 400 300 100

○공공예금이자수입 400

< 정보통신과 > 800 800 0

○공공예금 이자수입 800

< 회계과 > 1,100,500 430 1,100,070

○공공예금이자수입 1,100,500

< 세정과 > 200,000 1,200,000 △1,000,000

○공금예금이자 수입 200,000

< 민원여권과 > 157 100 57

○공공예금이자 157

< 토지정보과 > 200 0 200

○공공예금이자 200

< 차량등록사업소 > 30 20 10

○공공예금 이자수입 30

< 창업지원과 > 100 0 100

○공공예금 이자수입 100

< 지역경제과 > 140 140 0

○공공예금 이자수입 140

< 문화체육과 > 500 500 0

○공공예금이자 500

< 관광과 > 400 1,400 △1,000

○공공예금이자 400

< 복지정책과 > 200 480 △280

○공공예금이자수입 200

600,000원

300,000원

400,000원

800,000원

1,100,500,000원

200,000,000원

157,000원

200,000원

15,000원*2회

100,000원

70,000원*2회

500,000원

200,000원*2회

200,000원

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장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 216 이자수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 노인복지과 > 1,800 1,800 0

○공공예금이자 1,800

< 여성가족과 > 1,500 1,500 0

○결식아동 급식지원 전자카드 예치금 이자 1,500

< 보육정책과 > 163 211 △48

○공공예금(일상경비,법인카드결제계좌) 이자수입 163

< 위생과 > 200 80 120

○공공예금 이자수입 200

< 도로과 > 100 100 0

○공공예금 이자수입 100

< 하수과 > 522 234 288

○공공예금이자 522

< 지도민원과 > 100 100 0

○공공예금이자수입 100

< 도시정책과 > 120 120 0

○공공예금 이자수입 120

< 공원녹지과 > 663 395 268

○공공예금이자수입 663

< 도시재생과 > 80 60 20

○이자수입 80

< 첨단도시개발과 > 70 0 70

○이자수입 70

< 건설지원사업소 > 20 0 20

○공공예금이자 20

< 의회사무국 > 50 50 0

○예금이자 수입 50

< 시민보건과 > 600 1,740 △1,140

○공공예금 이자수입 600

< 건강생활과 > 2,000 1,600 400

○공공예금 이자수입 2,000

< 교육청소년과 > 51 51 0

○공공예금이자수입 51

< 평생학습원 > 60 600 △540

○공공예금 이자수입 60

1,800,000원

1,500,000원

163,000원

200,000원

50,000원*2회

522,000원

100,000원

120,000원

663,000원

80,000원

70,000원

20,000원

50,000원

600,000원

2,000,000원

51,000원

60,000원

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장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 216 이자수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 하안도서관 > 62 54 8

○공공예금이자 62

< 광명도서관 > 20 20 0

○공공예금이자수입 20

< 철산도서관 > 20 20 0

○공공예금이자 20

< 소하도서관 > 60 60 0

○공공예금이자수입 60

< 환경관리과 > 90 90 0

○공공예금이자수입 90

< 기후에너지과 > 100 0 100

○공공예금 이자수입 100

< 광명1동 > 16 16 0

○공공예금이자 수입 16

< 광명2동 > 20 20 0

○공공예금이자수입 20

< 광명3동 > 20 20 0

○공공예금이자 수입 20

< 광명4동 > 19 12 7

○예금이자 수입 19

< 광명5동 > 46 46 0

○공공예금 이자수입 46

< 광명6동 > 20 20 0

○공공예금이자수입 20

< 광명7동 > 20 28 △8

○공공예금 이자수입 20

< 철산1동 > 26 20 6

○공공예금이자수입 26

< 철산2동 > 10 10 0

○공공예금이자수입 10

< 철산3동 > 40 40 0

○공공예금 통장 이자발생액 40

< 철산4동 > 20 15 5

○ 공공예금 이자 수입 20

62,000원

10,000원*2회

5,000원*2건*2회

30,000원*2회

90,000원

100,000원

8,000원*2분기

10,000원*2회

10,000원*2회

9,500원*2회

23,000원*2회

10,000원*2회

10,000원*2회

13,000원*2회

5,000원*2회

20,000원*2회

10,000원*2회

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장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 216 이자수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 하안1동 > 20 20 0

○공공예금 이자수입 20

< 하안2동 > 16 16 0

○공공예금 이자수입 16

< 하안3동 > 30 30 0

○공공예금 이자수입 30

< 하안4동 > 16 15 1

○공공예금 이자수입 16

< 소하1동 > 17 17 0

○공공예금 이자수입 17

< 소하2동 > 21 30 △9

○공공예금이자수입 21

< 학온동 > 19 12 7

○공공예금이자수입 19

10,000원*2회

8,000원*2회

15,000원*2회

16,000원

17,000원

10,500원*2회

19,000원

216-06 기타이자수입 131,585 130,841 744

[ 일반회계 ] 131,585 130,841 744

< 기획예산과 > 22,000 20,000 2,000

○광명도시공사 대행사업비 이자수입 22,000

< 총무과 > 1,100 691 409

○공공예금이자수입 1,100

< 세정과 > 3,000 5,000 △2,000

○기타이자수입 3,000

< 문화체육과 > 965 965 0

○기타이자 965

< 복지정책과 > 200 60 140

○기타이자수입 200

< 노인복지과 > 8,000 15,000 △7,000

○보조금 정산 이자수입 8,000

< 여성가족과 > 700 700 0

○통장예금이자 700

< 보육정책과 > 71,813 62,355 9,458

○기타이자수입 71,813

< 안전총괄과 > 120 120 0

○공공예금 이자수입 120

22,000,000원

1,100,000원

3,000,000원

965,000원

200,000원

8,000,000원

700,000원

71,813,000원

120,000원

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장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 216 이자수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 시민보건과 > 2,000 200 1,800

○사업비 예탁이자 2,000

< 건강생활과 > 400 700 △300

○기타이자 수입 400

< 교육청소년과 > 16,000 16,000 0

○기타이자수입 16,000

< 평생학습원 > 220 6,000 △5,780

○보조금 이자수입 220

< 하안도서관 > 49 32 17

○기타이자수입 49

< 환경관리과 > 5,000 3,000 2,000

○기타이자수입 5,000

< 광명1동 > 1 1 0

○보조금 이자수입 1

< 광명5동 > 6 6 0

○기타이자수입 6

< 하안1동 > 4 4 0

○기타이자수입 4

< 하안3동 > 5 5 0

○지방보조금 예금이자수입 5

< 하안4동 > 1 1 0

○기타이자수입(세입·세출외현금관리, 지방보조금정산 등)

1

< 소하2동 > 1 1 0

○보조금 정산 예금이자수입 1

2,000,000원

400,000원

16,000,000원

220,000원

49,000원

5,000,000원

500원*2회

3,000원*2회

2,000원*2회

5,000원*1회

1,000원

1,000원*1회

220 임시적세외수입 12,342,195 11,826,054 516,141

221 재산매각수입 1 1 0

221-03 공유재산매각수입금 1 1 0

[ 일반회계 ] 1 1 0

< 회계과 > 1 1 0

○존치과목 11,000원

222 부담금 5,465,617 5,084,554 381,063

222-01 자치단체간부담금 5,365,617 4,984,554 381,063

[ 일반회계 ] 5,365,617 4,984,554 381,063

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장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 222 부담금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 자원순환과 > 5,365,617 4,984,554 381,063

○자원회수시설 민간위탁운영비 구로구 분담금

5,120,225

○자원회수시설 주민지원기금 구로구 분담금

245,392

10,240,450,000원*50/100

490,785,000원*50/100

222-02 일반부담금 100,000 100,000 0

[ 일반회계 ] 100,000 100,000 0

< 토지정보과 > 100,000 100,000 0

○개발부담금 100,000100,000,000원

223 과징금및과태료등 1,071,063 1,399,956 △328,893

223-01 과징금 171,043 430,557 △259,514

[ 일반회계 ] 171,043 430,557 △259,514

< 토지정보과 > 70,000 30,000 40,000

○부동산실권리자 명의등기법 위반 과징금 70,000

< 차량등록사업소 > 15,000 18,504 △3,504

○무보험 운행자 및 무단방치 차량 범칙금 12,000

○자동차이전등록위반 범칙금 3,000

< 도시농업과 > 17,693 10,000 7,693

○축산물위생관리법 위반 과징금 17,693

< 문화체육과 > 5,000 5,000 0

○게임산업에 관한 과징금 5,000

< 보육정책과 > 6,250 6,733 △483

○과징금(어린이집 운영정지 등) 6,250

< 위생과 > 4,500 8,000 △3,500

○공중위생관리법 위반 과징금 4,500

< 건강생활과 > 45,000 48,000 △3,000

○과징금 45,000

< 교육청소년과 > 3,900 4,320 △420

○과징금 3,900

< 기후에너지과 > 3,700 0 3,700

○전기공사업법 과징금 1,000

○승강기시설안전관리법 과징금 500

○전기공사업법 과태료 1,500

○전력기술관리법 과태료 200

○승강기시설안전관리법 과태료 500

70,000,000원

1,000,000원*12월

250,000원*12월

17,693,000원

5,000,000원

6,250,000원

4,500,000원

45,000,000원

325,000원*12월

1,000,000원*1회

500,000원*1회

500,000원*3회

100,000원*2회

500,000원*1회

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장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

223-02 이행강제금 200,000 224,840 △24,840

[ 일반회계 ] 200,000 224,840 △24,840

< 도시정책과 > 200,000 0 200,000

○개발제한지역 내 행위제한 위반 이행강제금 200,000200,000,000원

223-03 변상금 116,649 135,915 △19,266

[ 일반회계 ] 116,649 135,915 △19,266

< 회계과 > 30,000 45,000 △15,000

○공유재산 변상금 30,000

< 세정과 > 5 5 0

○지연이체 변상금 5

< 도로과 > 67,600 60,000 7,600

○변상금 67,600

< 하수과 > 19,044 30,910 △11,866

○변상금 19,044

30,000,000원

5,000원

1,040,000원*65명

47,612,000원*40/100

223-04 위약금 8,000 3,100 4,900

[ 일반회계 ] 8,000 3,100 4,900

< 회계과 > 8,000 3,100 4,900

○위약금 8,0008,000,000원

223-05 과태료 575,371 605,544 △30,173

[ 일반회계 ] 575,371 605,544 △30,173

< 민원여권과 > 3,300 3,300 0

○가족관계등록등에관한법률 위반 과태료 3,300

< 토지정보과 > 9,104 9,000 104

○외국인토지신고 위반과태료 1,100

○부동산등기특별조치법 위반과태료 204

○공인중개사법 위반과태료 800

○부동산거래신고 등에 관한 법률 위반과태료 7,000

< 차량등록사업소 > 281,040 268,080 12,960

○자동차 종합검사 과태료 117,000

○자동차등록 및 건설기계관리법 위반 과태료

44,040

○자동차 의무보험 과태료 120,000

< 도시농업과 > 8,870 7,000 1,870

○농약관리법 위반 과태료 2,000

3,300,000원

1,100,000원

204,000원

800,000원

7,000,000원

9,750,000원*12월

3,670,000원*12월

10,000,000원*12월

2,000,000원

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장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○축산물위생관리법 위반 과태료 4,915

○농수산물원산지표시 위반 과태료 1,955

< 노인복지과 > 8,000 4,000 4,000

○과태료 8,000

< 위생과 > 25,750 12,400 13,350

○식품위생법 위반 과태료 17,000

○공중위생관리법 위반 과태료 750

○건강기능식품에 관한 법률 위반 과태료 8,000

< 안전총괄과 > 2,000 2,000 0

○민방위기본법 위반 과태료

2,000

< 도로과 > 6,900 10,000 △3,100

○건설산업기본법 위반 과태료 6,900

< 지도민원과 > 164,300 224,300 △60,000

○불법광고물 과태료 100,000

○도로법 위반 과태료 2,000

○건설기계관리법 위반 2,000

○장애인 전용 주차구역 위반 과태료 60,000

○버스전용차로 통행위반과태료 300

< 건강생활과 > 7,000 10,000 △3,000

○과태료 7,000

< 환경관리과 > 2,000 2,000 0

○환경법 위반 과태료 2,000

< 자원순환과 > 36,000 30,538 5,462

○폐기물무단투기 과태료 36,000

< 광명1동 > 1,608 1,608 0

○주민등록법 및 가족관계 과태료수입 1,608

< 광명2동 > 1,500 1,800 △300

○주민등록 및 가족관계 과태료 수입 1,500

< 광명3동 > 1,800 1,800 0

○주민등록 및 가족관계과태료 수입 1,800

< 광명4동 > 1,680 1,740 △60

○주민등록 및 가족관계 과태료 수입 1,680

< 광명5동 > 1,524 1,524 0

4,915,000원

1,955,000원

8,000,000원

17,000,000원

750,000원

8,000,000원

(100,000원*10명)+(50,000원*20명)

6,900,000원

100,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

60,000,000원

300,000원

7,000,000원

2,000,000원

36,000,000원

134,000원*12월

125,000원*12월

150,000원*12월

140,000원*12월

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장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○주민등록 및 가족관계 과태료 수입 1,524

< 광명6동 > 900 1,800 △900

○주민등록 및 가족관계 과태료 수입 900

< 광명7동 > 960 1,440 △480

○주민등록 및 가족관계 과태료 수입 960

< 철산1동 > 420 480 △60

○주민등록 및 가족관계 과태료 수입 420

< 철산2동 > 1,800 1,800 0

○주민등록 및 가족관계 과태료 수입 1,800

< 철산3동 > 1,200 1,200 0

○주민등록 및 가족관계 과태료 수입 1,200

< 철산4동 > 948 840 108

○주민등록 및 가족관계 과태료 수입 948

< 하안1동 > 1,596 1,560 36

○주민등록 및 가족관계 과태료 수입 1,596

< 하안2동 > 540 516 24

○주민등록 및 가족관계 과태료 수입 480

○가족관계등록 위반과태료 60

< 하안3동 > 1,200 1,200 0

○주민등록 및 가족관계 과태료 수입 1,200

< 하안4동 > 396 336 60

○주민등록 및 가족관계 과태료 수입 396

< 소하1동 > 1,314 1,314 0

○주민등록 및 가족관계 과태료 수입 1,314

< 소하2동 > 1,500 1,800 △300

○주민등록 및 가족관계 과태료 수입 1,500

< 학온동 > 221 168 53

○주민등록 및 가족관계 과태료 수입 221

127,000원*12월

75,000원*12월

80,000원*12월

35,000원*12월

150,000원*12월

100,000원*12월

79,000원*12월

133,000원*12월

40,000원*12월

5,000원*12월

100,000원*12월

33,000원*12월

109,500원*12월

125,000원*12월

221,000원

224 기타수입 4,730,999 4,241,543 489,456

224-01 불용품매각대 2,599 2,669 △70

[ 일반회계 ] 2,599 2,669 △70

< 회계과 > 100 500 △400

○불용품매각대금 100

< 차량등록사업소 > 1,748 1,310 438

100,000원

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장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 224 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○불용품 매각대금 10

○폐번호판 매각대금 1,738

< 교육청소년과 > 20 20 0

○불용품매각대 20

< 평생학습원 > 300 300 0

○불용품 매각 300

< 환경관리과 > 44 44 0

○불용물품매각대금 44

< 광명1동 > 20 20 0

○불용품 매각대 20

< 광명2동 > 100 100 0

○불용품 매각대 100

< 광명4동 > 10 0 10

○불용품 매각대금 10

< 광명5동 > 36 36 0

○불용품매각대금 36

< 광명7동 > 10 28 △18

○불용품매각대 10

< 철산1동 > 30 30 0

○불용품매각대 30

< 철산3동 > 30 30 0

○불용물품 매각대금 30

< 철산4동 > 20 20 0

○불용물품매각대금 20

< 하안1동 > 30 30 0

○불용물품매각대금 30

< 하안3동 > 60 60 0

○불용물품 매각대금 60

< 하안4동 > 4 20 △16

○불용품 매각대 4

< 소하1동 > 10 10 0

○불용물품 매각대금 10

< 소하2동 > 8 100 △92

○불용품 매각대금수입 8

10,000원*1회

1,738,000원*1회

20,000원

300,000원

44,000원

20,000원*1분기

100,000원*1회

10,000원*1회

36,500원*1회

10,000원*1회

10,000원*3회

30,000원*1회

20,000원*1회

30,000원*1회

60,000원

4,000원*1회

10,000원*1회

4,000원*2회

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장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 224 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 학온동 > 19 11 8

○불용품 매각대금 수입 1919,000원

224-06 그외수입 4,728,400 4,238,874 489,526

[ 일반회계 ] 4,728,400 4,238,874 489,526

< 기획예산과 > 56,000 0 56,000

○그외수입(보조금 제휴카드 기금) 55,000

○그외수입 1,000

< 회계과 > 150,000 150,000 0

○그외수입 150,000

< 세정과 > 2,280,000 2,280,000 0

○지방자치단체 금고 출연 등 협력사업비 250,000

○그외수입(지방소비세) 2,000,000

○그외수입(주행세이자수입) 10,000

○그외수입 20,000

< 토지정보과 > 160,000 140,400 19,600

○지적재조사조정금 160,000

< 도시농업과 > 15,000 13,000 2,000

○시민주말농장 참가비 15,000

< 문화체육과 > 1,070,000 1,070,000 0

○경륜수익금 1,000,000

○시립예술단 비상임보상(외부출연) 70,000

< 보육정책과 > 474,603 227,670 246,933

○그외수입(과년도 보조금 반환 등) 474,603

< 지도민원과 > 1,000 1,000 0

○불법광고물 및 정비 간판 매각 대금 1,000

< 시민보건과 > 150,000 5,000 145,000

○그외 수입 150,000

< 건강생활과 > 1,000 0 1,000

○그외수입 1,000

< 교육청소년과 > 300,000 300,000 0

○그외수입 300,000

< 평생학습원 > 22,000 22,000 0

○보조금 잔액 반납 등 12,000

○공유재산 부담금 및 손해보험료 수입 10,000

55,000,000원

1,000,000원

150,000,000원

250,000,000원

2,000,000,000원

10,000,000원

20,000,000원

160,000,000원

15,000,000원

1,000,000,000원

70,000,000원

474,603,000원

1,000,000원

150,000,000원

1,000,000원

300,000,000원

12,000,000원

10,000,000원

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장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 224 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 하안도서관 > 310 310 0

○분실도서 변상금 300

○유류구매카드 포인트 반납 10

< 광명도서관 > 210 210 0

○분실도서 변상금 200

○유류구매카드 포인트 반납 10

< 철산도서관 > 670 310 360

○분실도서 현금변상금 660

○유류구매카드 포인트 반납 10

< 소하도서관 > 310 310 0

○유류구매카드 포인트 반납 10

○분실도서 변상금 300

< 환경관리과 > 22,300 0 22,300

○매연 저감장치 매각대금 15,000

○매연 저감장치 보조금 회수금 5,000

○기타이자수입 2,000

○라돈측정기 대여료 300

< 기후에너지과 > 23,300 23,000 300

○매연 저감장치 매각대금 15,000

○매연 저감장치 보조금 회수금 5,000

○기타이자수입 3,000

○라돈측정기 대여료 300

< 광명1동 > 6 6 0

○공공유류 포인트 적립금 6

< 광명2동 > 150 120 30

○법인카드 적립 포인트 반납 50

○체육회 보조금 통장 이자반납 100

< 광명3동 > 60 20 40

○유류규매카드 포인트 반납 60

< 광명5동 > 48 48 0

○공공조달유류구매카드 적립포인트 환급액 48

< 광명7동 > 200 480 △280

○그외 수입 200

< 철산1동 > 50 100 △50

300,000원

10,000원

10,000원*20건

10,000원

15,000원*44건

10,000원*1회

10,000원*1회

15,000원*20건

15,000,000원

5,000,000원

2,000,000원

300,000원

15,000,000원

5,000,000원

3,000,000원

300,000원

3,000원*2분기

50,000원*1회

100,000원*1회

60,000원*1회

24,000원*2회

100,000원*2회

- 20 -

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장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 224 기타수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○주민센터 다목적실 사용료 30

○법인 신용카드포인트 반납 20

< 철산2동 > 120 120 0

○법인 신용카드 포인트 반납 수입 120

< 철산3동 > 900 200 700

○그밖의 기타수입 900

< 하안3동 > 30 30 0

○법인카드 적립포인트 반납 30

< 하안4동 > 20 10 10

○법인신용카드 적립포인트 환급액 20

< 소하2동 > 113 30 83

○법인카드 적립포인트 환급액 113

10,000원*3시간

10,000원*2개

120,000원*1회

300,000원*3회

30,000원*1회

10,000원*2회

56,500원*2회

225 지난연도수입 1,074,515 1,100,000 △25,485

225-01 지난연도수입 1,074,515 1,100,000 △25,485

[ 일반회계 ] 1,074,515 1,100,000 △25,485

< 회계과 > 10,000 15,000 △5,000

○지난연도수입 10,000

< 토지정보과 > 80,000 60,000 20,000

○지난연도수입 80,000

< 차량등록사업소 > 540,000 500,400 39,600

○지난년도 수입 540,000

< 문화체육과 > 10,000 10,000 0

○지난연도 수입 10,000

< 관광과 > 915 915 0

○코끼리차소송비용회수 915

< 노인복지과 > 1,000 535 465

○지난년도수입 1,000

< 보육정책과 > 10,000 10,000 0

○지난연도수입 10,000

< 위생과 > 5,000 3,000 2,000

○지난연도수입 5,000

< 안전총괄과 > 3,000 2,500 500

○지난연도수입 3,000

< 도로과 > 70,000 68,000 2,000

10,000,000원

80,000,000원

45,000,000원*12월

10,000,000원

915,000원

1,000,000원

10,000,000원

5,000,000원

3,000,000원

- 21 -

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장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○지난연도 수입 70,000

< 하수과 > 60,000 60,000 0

○지난연도수입 60,000

< 지도민원과 > 45,000 35,000 10,000

○지난연도수입 45,000

< 도시정책과 > 230,000 110,000 120,000

○지난연도수입 230,000

< 건강생활과 > 1,000 1,000 0

○지난연도수입 1,000

< 교육청소년과 > 3,500 3,500 0

○지난연도수입 3,500

< 자원순환과 > 5,100 0 5,100

○지난연도수입 5,100

70,000,000원

60,000,000원

45,000,000원

230,000,000원

1,000,000원

3,500,000원

5,100,000원

300 지방교부세 72,464,000 72,464,000 0

310 지방교부세 72,464,000 72,464,000 0

311 지방교부세 72,464,000 72,464,000 0

311-01 보통교부세 72,464,000 72,464,000 0

[ 일반회계 ] 72,464,000 72,464,000 0

< 기획예산과 > 72,464,000 72,464,000 0

○보통교부세 72,464,00072,464,000,000원

400 조정교부금등 78,259,000 69,669,000 8,590,000

420 시ㆍ군조정교부금등 78,259,000 69,669,000 8,590,000

421 시ㆍ군조정교부금등 78,259,000 69,669,000 8,590,000

421-01 시ㆍ군일반조정교부금 78,259,000 69,669,000 8,590,000

[ 일반회계 ] 78,259,000 69,669,000 8,590,000

< 기획예산과 > 78,259,000 69,669,000 8,590,000

○조정교부금 78,259,00078,259,000,000원

500 보조금 227,798,234 197,485,727 30,312,507

510 국고보조금등 175,353,402 151,915,381 23,438,021

511 국고보조금등 175,353,402 151,915,381 23,438,021

511-01 국고보조금 165,584,762 141,599,454 23,985,308

[ 일반회계 ] 165,584,762 141,599,454 23,985,308

< 자치분권과 > 42,525 37,747 4,778

○북한이탈주민지원 시군지역협의회 회의 운영비 3,3003,300,000원

- 22 -

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○북한이탈주민지원 업무추진 1,500

○자원봉사 코디네이터 지원 27,656

○자원봉사자 보험료 지원 10,069

< 정보통신과 > 1,950 7,794 △5,844

○시군구 공통기반 노후장비 교체 리스료 1,950

< 세원관리과 > 25,122 33,029 △7,907

○국고보조금(개별주택가격공시사업) 25,122

< 민원여권과 > 130,703 127,780 2,923

○여권발급 32,730

○가족관계등록사무 97,973

< 토지정보과 > 43,457 32,434 11,023

○지적재조사사업 23,023

○개별공시지가 국비지원 20,434

< 일자리창출과 > 512,545 349,320 163,225

○공시제 인센티브사업 80,000

○경력단절여성 취업지원(여성부) 취업상담사 인건비

54,300

○경력단절여성 취업지원(여성부) 취업상담사 인건비(총무과

) 12,048

○경력단절여성 취업지원(여성부) 4대보험료 및 퇴직금

12,240

○경력단절여성 취업지원(여성부) 활동경비 1,800

○경력단절여성 취업지원(여성부) 비정규직 처우개선비

6,900

○경력단절여성 취업지원(여성부) 취업연계 및 사후관리지원

사업 16,000

○경력단절여서 취업지원(여성부) 성과운영비 7,360

○경력단절여성 취업지원(여성부) 새일여성인턴제 운영비

93,600

○경력단절여성 직업교육훈련비 110,600

○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 117,697

< 지역경제과 > 33,700 33,700 0

○마을기업 육성사업 5,000

○사회적기업 사업개발비 지원 28,700

< 도시농업과 > 219,918 258,737 △38,819

○양곡관리 경상보조 1,100

1,500,000원

27,656,000원

10,069,000원

1,950,000원

25,122,000원

32,730,000원

97,973,000원

23,023,000원

20,434,000원

80,000,000원

54,300,000원

12,048,000원

12,240,000원

1,800,000원

6,900,000원

16,000,000원

7,360,000원

93,600,000원

110,600,000원

117,697,000원

5,000,000원

28,700,000원

1,100,000원

- 23 -

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○쌀소득보전고정직접지불금 28,679

○토지개량제 지원 13,103

○유기질비료 지원 93,076

○가축전염병 예방접종 약품비 7,386

○돼지써코바이러스 백신 공급 593

○구제역예방접종(전업농) 665

○쌀직불금 행정경비 지원 3,190

○밭농업 직불금 20,000

○차량무선인식장치(GPS) 통신료 1,485

○살처분 보상금 지원사업 6,400

○소 귀표부착비 지원 1,224

○학생승마체험 19,200

○전국 일제소독의 날 지원 4,311

○소 브루셀라병, 결핵병 채혈비 600

○유기동물 입양비 지원 1,600

○길고양이 중성화 사업 6,000

○구제역 예방백신 접종시술비 지원 1,500

○농지이용실태조사 조사원 인건비 1,366

○학생 생활승마 8,000

○축산차량 GPS단말기(상시 전원공급) 지원 440

< 관광과 > 3,746,000 44,000 3,702,000

○문화관광해설사운영 46,000

○목구조전망타워조성 3,700,000

< 복지정책과 > 2,555,511 2,367,628 187,883

○긴급복지지원사업 1,226,000

○통합사례관리사 지원 79,188

○시 사례관리사업 운영비 지원 4,500

○시 사례관리사업 사업비 지원 4,500

○동 사례관리사업 운영비 지원 48,825

○동 사례관리사업 운영비 지원(통신료) 4,095

○동 사례관리사업 사업비 지원 52,920

○사회복지직 인건비 115,500

○사회복무요원 지급 경비 1,019,983

< 노인복지과 > 93,416,732 80,923,831 12,492,901

28,679,000원

13,103,000원

93,076,000원

7,386,000원

593,000원

665,000원

3,190,000원

20,000,000원

1,485,000원

6,400,000원

1,224,000원

19,200,000원

4,311,000원

600,000원

1,600,000원

6,000,000원

1,500,000원

1,366,000원

8,000,000원

440,000원

46,000,000원

3,700,000,000원

1,226,000,000원

79,188,000원

4,500,000원

4,500,000원

48,825,000원

4,095,000원

52,920,000원

115,500,000원

1,019,983,000원

- 24 -

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○생계급여 15,531,129

○해산장제급여 172,893

○양곡할인(차상위) 73,175

○양곡할인(기초수급자) 467,476

○자활근로 자체사업 160,000

○지역자활센터운영 174,070

○자활근로 위탁사업 1,381,792

○자활장려금 163,416

○지역자활센터 환경개선 16,294

○자활사례관리 19,482

○희망키움통장 59,283

○희망키움통장Ⅱ 321,981

○청년희망키움통장 110,140

○통장사례관리 26,089

○내일키움통장 16,727

○임차급여 8,246,856

○수선유지급여 42,857

○여성장애인 출산비용 지원 6,300

○장애수당(기초) 지급 331,242

○장애수당(차상위 등) 224,069

○장애인의료비 189,005

○장애인재활보조기구 4,119

○저소득장애인 진단비및 검사비 지급 1,240

○발달재활서비스 바우처 지원 448,756

○장애인활동지원사업(국비사업) 5,259,897

○중증장애인 활동보조 가산급여 8,732

○장애인복지일자리사업 172,638

○장애인행정도우미지원 396,626

○장애인시간제 일자리 62,007

○장애인연금 급여지급 3,425,042

○언어발달지원 바우처 5,617

○발달장애인 부모심리상담지원 6,000

○발달장애인 공공후견 비용지원 895

○발달장애인 요양보호사 보조사업 40,246

15,531,129,000원

172,893,000원

73,175,000원

467,476,000원

160,000,000원

174,070,000원

1,381,792,000원

163,416,000원

16,294,000원

19,482,000원

59,283,000원

321,981,000원

110,140,000원

26,089,000원

16,727,000원

8,246,856,000원

42,857,000원

6,300,000원

331,242,000원

224,069,000원

189,005,000원

4,119,000원

1,240,000원

448,756,000원

5,259,897,000원

8,732,000원

172,638,000원

396,626,000원

62,007,000원

3,425,042,000원

5,617,000원

6,000,000원

895,000원

40,246,000원

- 25 -

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○광명 장애청년 챔버오케스트라 사업 69,000

○광명 발달장애인 현장실습형 직업전환사업 82,000

○기초연금 지급 52,791,677

○노인돌봄종합서비스 340,280

○노인돌봄 단기가사서비스 4,800

○노인돌봄기본서비스사업지원 553,910

○노인일자리 및 사회활동 참여자 지원 1,421,920

○노인일자리 및 사회활동 전담인력 인건비 122,772

○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 51,190

○노인양로시설(예닮마을)운영비 374,857

○노인요양.양로.재가시설 기능보강사업 21,136

○독거노인,중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원

17,099

< 여성가족과 > 19,156,294 11,587,832 7,568,462

○저소득 한부모가족 양육비 지원 1,366,704

○결혼이민자 한국어교육 운영 15,514

○아이돌봄지원 1,028,779

○다문화가족지원센터 운영 92,500

○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원

85,708

○다문화가족 사례관리 지원 41,482

○결혼이민자 통번역서비스 18,732

○다문화가족 자녀 언어발달 지원 21,455

○성폭력피해자 의료비 지원 1,330

○가정폭력상담소운영 57,096

○가정폭력피해자 의료비 지원 5,670

○입양아동 양육수당 지급 107,100

○아동발달지원계좌 지원 102,332

○입양기관비용지원 7,560

○아동양육비지원 (청소년한부모) 23,792

○여성폭력시설 종사자 보수교육 400

○아동복지교사 지원 178,347

○드림스타트 사업 지원 375,000

○다함께 돌봄센터 운영 19,950

69,000,000원

82,000,000원

52,791,677,000원

340,280,000원

4,800,000원

553,910,000원

1,421,920,000원

122,772,000원

51,190,000원

374,857,000원

21,136,000원

17,099,000원

1,366,704,000원

15,514,000원

1,028,779,000원

92,500,000원

85,708,000원

41,482,000원

18,732,000원

21,455,000원

1,330,000원

57,096,000원

5,670,000원

107,100,000원

102,332,000원

7,560,000원

23,792,000원

400,000원

178,347,000원

375,000,000원

19,950,000원

- 26 -

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○다함께 돌봄센터 설치 42,000

○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 10,500

○지역아동센터 특수목적사업 지원 17,785

○지역아동센터 토요운영사업 지원 5,472

○우수 지역아동센터 지원 33,280

○입양숙려기간 모자지원 490

○장애입양아동 양육보조금 6,352

○요호보아동그룹홈 형태보호 164,670

○지역아동센터운영비지원 906,420

○아동수당지원 14,017,594

○입양,가정위탁아동 심리치료비 지원 1,540

○광명아동보호전문기관 운영 237,450

○성폭력상담소 운영 53,756

○지역아동센터 환경개선 지원 60,000

○요보호아동 자립지원 1,351

○보호종료아동자립수당지원 18,900

○한부모가족 복지시설 지원 27,272

○아동수당 보장결정자 우편요금 2,011

< 보육정책과 > 40,375,351 40,859,171 △483,820

○클로버 부모교육 11,000

○어린이집 환경개선 37,847

○국공립법인 교직원 인건비 3,700,200

○영아전담등 교직원 인건비(시간연장형,장애아통합)

798,000

○대체교사 인건비 316,000

○보조교사 인건비 1,960,000

○공공형 어린이집 운영비 465,220

○시간제보육 운영 82,000

○교재교구비 87,234

○교사 근무환경 개선비 1,539,000

○교사겸직원장 지원비 109,200

○어린이집 교원 보수교육 8,550

○부모 모니터링 운영지원 8,000

○0~2세 보육료 24,572,100

42,000,000원

10,500,000원

17,785,000원

5,472,000원

33,280,000원

490,000원

6,352,000원

164,670,000원

906,420,000원

14,017,594,000원

1,540,000원

237,450,000원

53,756,000원

60,000,000원

1,351,000원

18,900,000원

27,272,000원

2,011,000원

11,000,000원

37,847,000원

3,700,200,000원

798,000,000원

316,000,000원

1,960,000,000원

465,220,000원

82,000,000원

87,234,000원

1,539,000,000원

109,200,000원

8,550,000원

8,000,000원

24,572,100,000원

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○가정양육수당 6,681,000

< 위생과 > 9,646 9,846 △200

○유해물질 집중관리 사업 2,000

○공공요금(갤럭시탭) 1,346

○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원 5,000

○시니어감시원 활동비 600

○건강기능식품관리 700

< 안전총괄과 > 9,302 8,690 612

○재난대응 안전한국훈련 3,891

○민방위 안보교육 강사수당 2,340

○민방위기술지원대 등 전문교육 960

○국가민방위 재난안전교육원 입교자 여비 162

○민방위의 날 훈련 경비 570

○지원민방위연합대 교육비 729

○마을단위 지역특성화 훈련 650

< 도로과 > 685,000 632,000 53,000

○밤일안로 42번길 도로확장공사 650,000

○하안동 463번지 일원 도로개선공사 35,000

< 공원녹지과 > 374,746 380,590 △5,844

○산불방지대책(국도비보조/경상) 115,757

○산림병해충방제 173,039

○조림사업 18,075

○숲가꾸기사업(정책숲 가꾸기 사업) 44,162

○산불방지대책(국도비보조/자본) 20,968

○사방사업 2,745

< 시민보건과 > 88,000 220,040 △132,040

○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 88,000

< 건강생활과 > 43,523 36,838 6,685

○재가암환자 관리사업 5,082

○지역사회 조사 감시체계 구축 31,315

○주요감염병 표본감시의료기관 운영비 1,620

○재가 한센인 생계비 지원 1,906

○한센인피해사건 피해자 생활지원 3,600

< 교육청소년과 > 35,280 83,402 △48,122

6,681,000,000원

2,000,000원

1,346,000원

5,000,000원

600,000원

700,000원

3,891,000원

2,340,000원

960,000원

162,000원

570,000원

729,000원

650,000원

650,000,000원

35,000,000원

115,757,000원

173,039,000원

18,075,000원

44,162,000원

20,968,000원

2,745,000원

88,000,000원

5,082,000원

31,315,000원

1,620,000원

1,906,000원

3,600,000원

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○초등돌봄교실 과일간식지원 35,280

< 평생학습원 > 10,000 8,450 1,550

○문해교육 지원사업 10,000

< 하안도서관 > 1,038,448 1,026,830 11,618

○공공도서관 연장개관 운영지원 38,448

○현충도서관 건립 1,000,000

< 광명도서관 > 38,448 27,310 11,138

○공공도서관 개관시간 연장 운영지원 38,448

< 철산도서관 > 25,632 19,327 6,305

○공공도서관 연장개관 운영지원 25,632

< 소하도서관 > 38,448 28,270 10,178

○공공도서관 개관시간 연장 38,448

< 환경관리과 > 80,040 5,040 75,000

○슬레이트 처리지원 5,040

○지자체 대기오염측정망 확충사업 75,000

< 기후에너지과 > 2,056,979 1,590,687 466,292

○운행경유차 배출가스 저감사업 1,320,020

○탄소포인트 인센티브 지급 6,000

○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 3,000

○전기자동차 구매지원 468,000

○가정용 저녹스보일러 보급사업 8,000

○수소연료전지차 구매지원 22,500

○보증기간 경과장치 성능유지 관리 11,759

○전기이륜차 구매지원 27,500

○어린이통학차량 LPG차 전환지원 17,500

○저녹스버너 보급사업 27,580

○서민층 가스시설 개선 3,920

○전력효율향상사업 136,200

○승강기 사고대응 합동훈련 5,000

< 자원순환과 > 791,462 537,671 253,791

○노인일자리 지원 791,462

35,280,000원

10,000,000원

38,448,000원

1,000,000,000원

38,448,000원

25,632,000원

38,448,000원

5,040,000원

75,000,000원

1,320,020,000원

6,000,000원

3,000,000원

468,000,000원

8,000,000원

22,500,000원

11,759,000원

27,500,000원

17,500,000원

27,580,000원

3,920,000원

136,200,000원

5,000,000원

791,462,000원

511-02 국가균형발전특별회계보조금 2,828,716 3,691,632 △862,916

[ 일반회계 ] 2,828,716 3,691,632 △862,916

< 일자리창출과 > 154,000 119,000 35,000

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○지역공동체일자리사업 인건비 154,000

< 지역경제과 > 218,800 218,800 0

○지역산업 마케팅지원[국내전시회 참가지원] 9,000

○사회적기업 사회보험료 지원 44,800

○사회적기업 일자리창출사업 165,000

< 문화체육과 > 510,000 0 510,000

○시립광명야구장 및 다목적구장 야간조명 설치

300,000

○시민체육관 냉난방 설비 교체 210,000

< 관광과 > 11,000 0 11,000

○다국어 관광안내지도 제작 및 보급 9,000

○관광안내표지판 신설 및 보수 2,000

< 노인복지과 > 1,390,981 1,398,981 △8,000

○지역사회서비스투자사업 1,363,600

○가사간병방문도우미사업 27,381

< 도시정책과 > 4,935 0 4,935

○개발제한구역 관리비 4,935

< 시민보건과 > 490,000 255,851 234,149

○산모 신생아 건강관리사 지원사업 490,000

< 광명도서관 > 49,000 0 49,000

○새싹작은도서관 조성(리모델링) 49,000

154,000,000원

9,000,000원

44,800,000원

165,000,000원

300,000,000원

210,000,000원

9,000,000원

2,000,000원

1,363,600,000원

27,381,000원

4,935,000원

490,000,000원

49,000,000원

511-03 기금 6,939,924 6,624,295 315,629

[ 일반회계 ] 6,939,924 6,624,295 315,629

< 일자리창출과 > 82,186 81,820 366

○경력단절여성 고용촉진사업(노동부) 직업상담사 인건비(총

무과) 24,096

○경력단절여성 고용촉진사업(노동부) 직업상담사 인건비

24,480

○경력단절여성 고용촉진사업(노동부) 집단상담 프로그램 운

영비 33,610

< 문화체육과 > 802,540 686,143 116,397

○스포츠강좌이용권 사업 90,160

○일반 생활체육지도자 배치(인건비) 67,020

○어르신 생활체육지도자 배치(인건비) 134,040

24,096,000원

24,480,000원

33,610,000원

90,160,000원

67,020,000원

134,040,000원

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○장애인 생활체육지도자 배치 인건비 27,288

○통합 문화이용권사업 424,848

○장애인스포츠강좌이용권 사업 23,184

○가상현실 스포츠실 보급 사업 36,000

< 시민보건과 > 2,828,299 2,746,677 81,622

○예방접종등록센터 운영비 12,910

○B형간염 수직감염예방 지원 4,832

○어린이 예방접종 1,463,504

○성인 예방접종 417,879

○어린이집 초등학생 예방접종 257,511

○암 조기 검진사업 188,194

○암환자 의료비 지원 187,842

○지역사회통합건강증진사업 137,591

○모자보건사업 기간제보수 5,600

○선천성 대사이상검사 및 환아관리 20,000

○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원사업 41,000

○신생아난청조기진단사업 12,000

○난임부부 시술비(체외수정)지원 12,000

○일반건강검진 지원 31,067

○영유아건강검진 지원 2,989

○영유아발달장애 정밀검사 지원 2,080

○의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비 1,000

○표준모자보건수첩 제작(임산부아동건강관리) 1,500

○청소년산모 임신출산 의료비지원 1,800

○고위험 임산부 의료비 지원 27,000

< 건강생활과 > 2,432,216 2,410,122 22,094

○희귀난치성질환자 의료비지원사업 203,000

○기초정신건강복지센터 지원 144,000

○아동청소년 정신보건사업 25,450

○자살예방 문화조성 국비지원 운영 15,270

○치매치료관리비 지원 52,197

○치매안심센터운영(행사운영비 포함) 355,200

○치매안심센터운영(총무과) 633,600

○지역사회 통합건강증진사업 184,077

27,288,000원

424,848,000원

23,184,000원

36,000,000원

12,910,000원

4,832,000원

1,463,504,000원

417,879,000원

257,511,000원

188,194,000원

187,842,000원

137,591,000원

5,600,000원

20,000,000원

41,000,000원

12,000,000원

12,000,000원

31,067,000원

2,989,000원

2,080,000원

1,000,000원

1,500,000원

1,800,000원

27,000,000원

203,000,000원

144,000,000원

25,450,000원

15,270,000원

52,197,000원

355,200,000원

633,600,000원

184,077,000원

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장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○지역사회중심금연지원서비스 146,490

○사례관리전달체계개선(방문건강관리) 54,135

○보건소 만성질환 전문가 육성 1,460

○고혈압 당뇨병 등록관리 사업 516,715

○에이즈 및 성병예방사업 31,091

○보건소결핵관리사업 34,706

○보건소 등 결핵환자 관리사업 17,173

○의료관련감염 표본감시기관 운영비 지원 8,000

○생물테러 대비대응 역량강화 1,260

○지역 재난현장 출동의료팀 운영지원 1,400

○구조 및 응급처치교육 3,550

○자동심장충격기 보급지원 사업 2,500

○중증치매노인 공공후견사업 942

< 교육청소년과 > 614,056 495,816 118,240

○꿈드림센터 운영 지원 91,413

○청소년방과후 아카데미 운영지원(2개소) 156,002

○청소년지도사 배치 지원 33,480

○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(3개소) 8,100

○청소년운영위원회 운영 2,000

○시군 차세대위원회 운영 1,400

○시군 청소년통합지원체계 구축지원 50,110

○청소년동반자 운영 46,434

○청소년특별지원 7,000

○청소년 건강지원사업 32,340

○학교우유급식 지원 176,277

○청소년 우수동아리 지원 9,500

< 환경관리과 > 180,627 200,121 △19,494

○석면피해자 보상금 122,400

○배출 삭감시설 모니터링 비용 1,227

○총량관리계획 이행평가 비용 57,000

146,490,000원

54,135,000원

1,460,000원

516,715,000원

31,091,000원

34,706,000원

17,173,000원

8,000,000원

1,260,000원

1,400,000원

3,550,000원

2,500,000원

942,000원

91,413,000원

156,002,000원

33,480,000원

8,100,000원

2,000,000원

1,400,000원

50,110,000원

46,434,000원

7,000,000원

32,340,000원

176,277,000원

9,500,000원

122,400,000원

1,227,000원

57,000,000원

520 시ㆍ도비보조금등 52,444,832 45,570,346 6,874,486

521 시ㆍ도비보조금등 52,444,832 45,570,346 6,874,486

521-01 시ㆍ도비보조금등 52,444,832 45,570,346 6,874,486

[ 일반회계 ] 52,444,832 45,570,346 6,874,486

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

< 기획예산과 > 13,191 12,340 851

○경기도 및 광명시 사회조사(보조) 13,191

< 자치분권과 > 10,664 10,664 0

○도정유공자(새마을지도자) 장학금 2,776

○도정유공자(자율방범대원) 장학금 1,388

○북한이탈주민 소통, 화합 및 인식개선사업 6,500

< 정보통신과 > 25,350 33,000 △7,650

○공공무선인터넷 구축사업 25,350

< 세정과 > 178,224 0 178,224

○체납자 실태조사사업 178,224

< 일자리창출과 > 265,024 298,592 △33,568

○일자리센터 상담사 인건비(일자리센터+총무과)

153,000

○경력단절여성 취업지원(여성부) 취업상담사 인건비

27,150

○경력단절여성 취업지원(여성부) 취업상담사 인건비(총무과

) 6,024

○경력단절여성 취업지원(여성부) 4대보험료 및 퇴직금

6,120

○경력단절여성 취업지원(여성부) 활동경비 900

○경력단절여성 취업지원(여성부) 비정규직 처우개선비

3,450

○경력단절여성 취업지원(여성부) 취업연계 및 사후관리지원

사업 8,000

○경력단절여성 취업지원(여성부) 성과운영비 3,680

○경력단절여성 취업지원(여성부) 새일여성인턴제 운영비

11,700

○중장년여성 취업지원 15,000

○경력단절여성 디딤돌 취업지원 30,000

< 창업지원과 > 2,984,100 0 2,984,100

○청년배당 2,984,100

< 지역경제과 > 101,345 30,345 71,000

○가구문화의 거리 행사지원 12,000

○사회적기업 사업개발비 지원 1,845

○사회적경제 창업교육 지원사업 12,500

○마을공동체 만들기 공모사업(공동체활동) 65,000

13,191,000원

2,776,000원

1,388,000원

6,500,000원

25,350,000원

178,224,000원

153,000,000원

27,150,000원

6,024,000원

6,120,000원

900,000원

3,450,000원

8,000,000원

3,680,000원

11,700,000원

15,000,000원

30,000,000원

2,984,100,000

12,000,000원

1,845,000원

12,500,000원

65,000,000원

- 33 -

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○마을공동체 만들기 공모사업(공간조성) 10,000

< 도시농업과 > 379,052 51,899 327,153

○농어민 신문 및 월간 친환경지 제공 1,897

○수출포장재(화훼) 보급 675

○G마크 포장재비 지원 1,300

○농식품 수출장려금 지원 855

○경기한우 명품화사업 280

○학생승마체험 7,680

○유기동물 처리비 등 15,600

○가축전염병 예방접종 약품비 2,564

○돼지써코바이러스 백신 공급 182

○구제역 예방접종(전업농) 85

○양봉산업육성 3,555

○보행관리기 지원 3,000

○농촌지도자 현지 연찬교육 지원 900

○농촌지도자회원 농업정보지 제공 3,780

○우수품종(벼종자) 지원 325

○살처분보상금 지원사업 800

○동물구조 등 인건비 지원 7,200

○동물등록제 비용 지원 13,200

○먹을거리 안전성검사 시료수거비 1,620

○차량무선인식장치(GPS) 통신료 223

○전국 일제소독의 날 지원 646

○구제역 백신접종 완화제 구입 254

○소 브루셀라병, 결핵병 채혈비 210

○구제역 예방백신 접종시술비 지원 225

○농작물 재해보험 가입지원 300

○반려동물 문화교실 7,500

○토양개량제 지원 2,808

○농업인 안전재해보험 가입지원 2,450

○유기질비료 지원 15,198

○유기동물 입양비 지원 720

○길고양이 중성화 사업 7,200

○어린이 건강과일 공급 273,354

10,000,000원

1,897,000원

675,000원

1,300,000원

855,000원

280,000원

7,680,000원

15,600,000원

2,564,000원

182,000원

85,000원

3,555,000원

3,000,000원

900,000원

3,780,000원

325,000원

800,000원

7,200,000원

13,200,000원

1,620,000원

223,000원

646,000원

254,000원

210,000원

225,000원

300,000원

7,500,000원

2,808,000원

2,450,000원

15,198,000원

720,000원

7,200,000원

273,354,000원

- 34 -

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○학생 생활승마 2,400

○축산차량 GPS단말기(상시 전원공급) 지원 66

< 문화체육과 > 200,174 439,120 △238,946

○스포츠강좌이용권 사업 19,320

○일반 생활체육지도자 배치(인건비) 33,510

○어르신 생활체육지도자 배치(인건비) 67,020

○장애인 생활체육지도자 배치 인건비 13,644

○도지정 무형문화재 전승지원 2,880

○아마추어 연극제 참가 지원 2,700

○찾아가는 문화활동 9,650

○통합 문화이용권 사업 29,378

○소외계층 템플스테이 지원사업 2,550

○경기도 민속예술제 참가 4,500

○장애인스포츠강좌이용권 사업 4,968

○일반.어르신 생활체육지도자 처우개선비 8,870

○장애인 생활체육지도자 처우개선비 1,184

< 관광과 > 100,000 100,000 0

○경기서남부권 관광활성화 공동사업 100,000

< 복지정책과 > 726,359 730,813 △4,454

○국가유공자 생활보조수당 273,600

○독립유공자 의료비 지원 11,100

○독립유공자 묘지 지원 1,000

○참전명예수당 204,000

○노숙인 보호 및 지원 480

○동 지역사회보장협의체 활성화 지원 5,400

○교육비 신청사업 인건비 1,980

○교육비 신청사업 운영비 270

○긴급복지지원사업 45,975

○위기가정 무한돌봄 사업 54,060

○무한돌봄센터 운영비 3,000

○무한돌봄센터 네트워크팀 운영지원 42,600

○민간사례관리사 지원 24,000

○시 사례관리사업 운영비 지원 675

○시 사례관리사업 사업비 지원 675

2,400,000원

66,000원

19,320,000원

33,510,000원

67,020,000원

13,644,000원

2,880,000원

2,700,000원

9,650,000원

29,378,000원

2,550,000원

4,500,000원

4,968,000원

8,870,000원

1,184,000원

100,000,000원

273,600,000원

11,100,000원

1,000,000원

204,000,000원

480,000원

5,400,000원

1,980,000원

270,000원

45,975,000원

54,060,000원

3,000,000원

42,600,000원

24,000,000원

675,000원

675,000원

- 35 -

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○동 사례관리사업 운영비 지원 3,138

○동 사례관리사업 운영비 지원(통신료) 264

○동 사례관리사업 사업비 지원 3,402

○G-푸드드림사업 7,200

○시군 푸드뱅크종사자 처우개선비 2,400

○사회복지협의회 사회복지정보센터 운영 10,500

○복지공동체 지원 7,100

○사회복지사 보수교육비 지원 6,840

○사회복지사 상해보험비 지원 1,700

○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원 15,000

< 노인복지과 > 11,136,256 9,694,446 1,441,810

○사회복지시설 공기청정기 렌탈비 13,392

○종합사회복지관 종사자 처우개선비 46,800

○생계급여 1,207,977

○해산장제급여 5,763

○양곡할인(차상위) 2,744

○저소득노인가구 건강보험료 지원 25,092

○자활근로 자체사업 12,000

○자활근로 위탁사업 103,634

○자활장려금 12,256

○자활사례관리 2,505

○지역자활센터운영 22,380

○지역자활센터 환경개선 2,095

○통장사례관리 운영 3,354

○지역자활센터종사자 특수근무수당지원 2,476

○지역자활센터 종사자 처우개선비 7,200

○자활교육훈련지원사업 2,780

○희망키움통장 1,976

○희망키움통장Ⅱ 10,733

○청년희망키움통장 3,671

○내일키움통장 558

○임차급여 641,422

○수선유지급여 3,333

○도비 장애수당 101,341

3,138,000원

264,000원

3,402,000원

7,200,000원

2,400,000원

10,500,000원

7,100,000원

6,840,000원

1,700,000원

15,000,000원

13,392,000원

46,800,000원

1,207,977,000원

5,763,000원

2,744,000원

25,092,000원

12,000,000원

103,634,000원

12,256,000원

2,505,000원

22,380,000원

2,095,000원

3,354,000원

2,476,000원

7,200,000원

2,780,000원

1,976,000원

10,733,000원

3,671,000원

558,000원

641,422,000원

3,333,000원

101,341,000원

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○장애인가구 냉난방비 70,374

○저소득장애인 의료비 지원 3,150

○여성장애인 출산비용 지원 405

○장애수당(기초)지급 21,294

○장애수당(차상위 등)지급 14,404

○저소득장애인 진단비 및 검사비 지급 186

○발달재활서비스 바우처 지원 28,849

○발달장애인 요양보호사 보조사업 6,037

○장애인활동지원사업(국비보조사업) 338,136

○중증장애인 활동보조 가산급여 561

○장애인활동지원사업(도자체사업) 187,154

○저소득장애인 무료신문보급 9,002

○장애인편의시설 기술지원센터 운영 19,500

○장애인맞춤형도우미 운영 39,600

○장애인복지일자리 직무지도원 파견사업 8,430

○장애인복지일자리사업 25,896

○장애인행정도우미지원 59,494

○장애인시간제 일자리 9,301

○장애인직업재활시설 운영(다니엘의 집) 51,910

○장애인직업재활시설(광명장애인보호작업장) 66,601

○장애인지역사회재활시설종사자수당 8,815

○장애인복지관운영 70,000

○장애인체육관운영 18,341

○장애인주간보호시설운영 10,000

○장애인 생활이동지원센터 운영 26,679

○수어통역센터 운영 22,524

○장애인단기보호시설 운영 13,938

○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 3,000

○중증장애인자립생활지원센터운영 45,000

○중증장애인자립생활정착금 지원 3,000

○장애인체험홈 운영 21,000

○장애인복지시설 종사자 처우개선비 58,200

○장애인복지시설 종사자 특수근무수당 5,040

○장애인복지시설운영지원(7종) 17,734

70,374,000원

3,150,000원

405,000원

21,294,000원

14,404,000원

186,000원

28,849,000원

6,037,000원

338,136,000원

561,000원

187,154,000원

9,002,000원

19,500,000원

39,600,000원

8,430,000원

25,896,000원

59,494,000원

9,301,000원

51,910,000원

66,601,000원

8,815,000원

70,000,000원

18,341,000원

10,000,000원

26,679,000원

22,524,000원

13,938,000원

3,000,000원

45,000,000원

3,000,000원

21,000,000원

58,200,000원

5,040,000원

17,734,000원

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○장애인복지시설입소자 지원(4종) 11,576

○개인운영장애인생활시설 지원 30,600

○장애인연금 급여지원 293,575

○언어발달지원 바우처 361

○발달장애인 부모심리상담지원 386

○장애인가족지원센터운영 63,000

○발달장애인 공공후견 비용지원 33

○기초생활수급노인 월동난방비 지원 101,250

○폐지줍는 노인 지원 14,290

○경로식당 무료급식 지원 42,185

○경로식당 취사원 인건비 9,960

○저소득 재가노인 식사배달 14,400

○기초연금 4,525,001

○노인돌봄종합서비스 21,874

○노인돌봄 단기가사 서비스 312

○노인돌봄기본서비스 사업지원 35,610

○노인일자리 및 사회활동 참여자 지원 213,288

○노인일자리 및 사회활동 전담인력 인건비 18,416

○노인일자리 수행기관 지원 20,190

○경로당 운영비 지원 21,762

○독거노인 카네이션하우스 지원 15,000

○노인요양.양로.재가시설 기능보강사업 21,136

○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 46,071

○노인양로시설(예닮마을)운영비 24,098

○재가노인복지시설 운영 810

○365어르신돌봄센터운영 21,000

○노인장기요양 재가급여 359,470

○노인장기요양 시설급여 1,560,400

○노인종합복지관 운영 52,000

○노인복지관 종사자 처우개선비 21,600

○노인주거.재가노인복지시설 종사자 처우개선비 6,000

○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 1,200

○노인상담센터 운영 9,000

○노인여가활동지원(경로당활성화사업비) 1,000

11,576,000원

30,600,000원

293,575,000원

361,000원

386,000원

63,000,000원

33,000원

101,250,000원

14,290,000원

42,185,000원

9,960,000원

14,400,000원

4,525,001,000원

21,874,000원

312,000원

35,610,000원

213,288,000원

18,416,000원

20,190,000원

21,762,000원

15,000,000원

21,136,000원

46,071,000원

24,098,000원

810,000원

21,000,000원

359,470,000원

1,560,400,000원

52,000,000원

21,600,000원

6,000,000원

1,200,000원

9,000,000원

1,000,000원

- 38 -

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○노인이용시설 종사자 특수근무수당 6,000

○노인양로.요양시설 특수근무수당 20,400

○노인일자리 지원시설 종사자 특수근무수당 지원 300

○노인양로.요양시설 기초생활수급자 지원 등 5,841

○노인복지신문보급 2,124

○노인성인식개선사업 5,700

< 여성가족과 > 3,637,499 2,558,146 1,079,353

○경기육아나눔터 운영 지원 15,660

○지역아동센터 문자알림서비스 5,022

○지역아동센터 환경개선 지원 9,000

○요보호아동 자립지원 174

○보호종료아동 자립지원수당지원 2,430

○한부모가족 복지지설 지원 6,772

○아동수당지원 1,588,896

○건강가정지원센터 운영 61,140

○저소득한부모가족 양육비지원 170,838

○저소득한부모가족 교육비지원 10,306

○아이돌봄지원 224,691

○결혼이민자 한국어 교육 5,040

○결혼이민자 한국어 교육 운영지원 997

○다문화가정자녀 방문학습지 지원 1,620

○결혼이민자 취업교원 지원 2,850

○결혼이민자 통번역서비스 1,204

○다문화가족 자녀 언어발달 지원 1,379

○중도입국자녀 한국사회 적응사업 2,100

○다문화신문 구독 지원 2,100

○다문화가족 서포터즈 운영 1,907

○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 900

○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 5,510

○다문화가족 사례관리지원 2,668

○입양,가정위탁아동 심리치료비 지원 99

○성폭력피해자 의료비 지원 285

○가정폭력상담소 운영 28,547

○가정폭력피해자의료비 지원 1,215

6,000,000원

20,400,000원

300,000원

5,841,000원

2,124,000원

5,700,000원

15,660,000원

5,022,000원

9,000,000원

174,000원

2,430,000원

6,772,000원

1,588,896,000원

61,140,000원

170,838,000원

10,306,000원

224,691,000원

5,040,000원

997,000원

1,620,000원

2,850,000원

1,204,000원

1,379,000원

2,100,000원

2,100,000원

1,907,000원

900,000원

5,510,000원

2,668,000원

99,000원

285,000원

28,547,000원

1,215,000원

- 39 -

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○가정폭력 및 성폭력, 성매매 예방교육 9,000

○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 2,250

○가정폭력상담소등 특수근무수당 지원 1,440

○여성권익시설 종사자 처우개선비 4,800

○여성시설(폭력)종사자보수교육 200

○입양아동 양육수당 지원 6,885

○입양기관비용지원 486

○아동발달지원계좌지원 6,579

○결식아동급식지원 480,517

○결식아동급식지원(전입금) 142,023

○아동복지시설 퇴소아동 자립지원정착금 5,000

○아동복지교사 지원 26,752

○장애통합지역아동센터 운영비 지원 7,560

○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 30,420

○지역아동센터 학습도우미 지원 157,296

○홈방범서비스 지원사업 8,446

○지역아동센터 특수목적 사업지원 2,668

○지역아동센터 토요운영 사업지원 821

○우수지역아동센터 지원 4,992

○아동복지시설 체험활동비 지원 6,939

○청소년한부모자립지원 2,974

○장애입양아동 양육보조금 408

○가정위탁 양육보조금 9,900

○가정위탁아동 부가급여지원 2,129

○공동생활가정 종사자 특수근무수당지원 9,540

○요보호아동 그룹홈 형태보호 37,051

○지역아동센터 운영비지원 135,963

○지역아동센터 특기적성교육 강사지원 15,552

○지역아동센터 종사자 처우개선비 39,600

○공동생활가정 아동학습 활동비 지원 16,660

○저소득한부모가족 지원(도비) 99,132

○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 10,800

○행복한 부부 프로그램 3,000

○성폭력상담소 운영 26,878

9,000,000원

2,250,000원

1,440,000원

4,800,000원

200,000원

6,885,000원

486,000원

6,579,000원

480,517,000원

142,023,000원

5,000,000원

26,752,000원

7,560,000원

30,420,000원

157,296,000원

8,446,000원

2,668,000원

821,000원

4,992,000원

6,939,000원

2,974,000원

408,000원

9,900,000원

2,129,000원

9,540,000원

37,051,000원

135,963,000원

15,552,000원

39,600,000원

16,660,000원

99,132,000원

10,800,000원

3,000,000원

26,878,000원

- 40 -

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○광명아동보호전문기관운영 118,724

○공동생활가정 종사자 처우개선비 9,000

○다문화 소통프로그램 지원 7,500

○지역아동센터 공기청정기 렌탈비 3,132

○건강가정지원센터 및 통합센터 종사자 특수근무수당

6,840

○다문화이해교육 3,000

○아동수당 보장결정자 우편요금 259

○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 19,533

○미혼모가족복지시설 퇴소자 자립지원금 1,500

< 보육정책과 > 28,406,511 28,079,145 327,366

○어린이집 환경개선 18,924

○가정·민간 어린이집 개보수 5,400

○국공립법인 교직원 인건비 1,726,760

○영아전담등 인건비(시간연장형,장애아통합) 372,400

○대체교사 인건비 147,467

○보조교사 인건비 914,667

○어린이집 대체인력 인건비 22,236

○가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원 223,560

○공공형어린이집 조리원 인건비 68,040

○공공형어린이집 운영비 217,100

○공공형어린이집 운영활성화 81,072

○시간연장형 어린이집 운영비 74,880

○외국인근로자 자녀 보육지원 17,280

○0세아전용 어린이집 운영 지원 199,962

○시간제보육 운영 41,000

○영아 표준보육과정 프로그램 지원 121,500

○어린이집 공기청정기 지원 68,825

○교재교구비 40,698

○어린이집 교직원 처우개선비 878,652

○보육교사 처우개선비 추가 422,820

○교사근무환경 개선비 718,200

○교사겸직원장 지원비 50,960

○특수근무수당 119,628

118,724,000원

9,000,000원

7,500,000원

3,132,000원

6,840,000원

3,000,000원

259,000원

19,533,000원

1,500,000원

18,924,000원

5,400,000원

1,726,760,000원

372,400,000원

147,467,000원

914,667,000원

22,236,000원

223,560,000원

68,040,000원

217,100,000원

81,072,000원

74,880,000원

17,280,000원

199,962,000원

41,000,000원

121,500,000원

68,825,000원

40,698,000원

878,652,000원

422,820,000원

718,200,000원

50,960,000원

119,628,000원

- 41 -

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○어린이집 교원 보수교육 3,990

○부모모니터링 운영지원 4,000

○보육 컨설팅 25,000

○영유아 교통안전 실무교육용 교재교구 지원 6,000

○0~2세 보육료 5,733,490

○가정양육수당 1,558,900

○누리과정 운영 13,892,100

○누리과정 차액보육료 588,000

○육아종합지원센터 전문상담사 등 배치 40,000

○아이사랑놀이터 육아공동체 부모모임 운영비 3,000

< 안전총괄과 > 44,404 86,595 △42,191

○소방용수시설(소화전)설치 19,780

○안전문화운동 홍보활동 지원사업 6,420

○풍수해보험 사업 4,290

○자율방재단 활동지원 10,000

○재난대응 안전한국훈련 582

○민방위 안보교육 강사수당 1,638

○민방위기술지원대 등 전문교육 672

○국가민방위 재난안전교육원 입교자 여비 113

○민방위의 날 훈련 경비 399

○지원민방위연합대 교육비 510

< 도로과 > 5,700 0 5,700

○찾아가는 자전거 안전교육 5,700

< 공원녹지과 > 571,234 245,779 325,455

○산불방지대책(국도비보조/경상) 52,091

○산림병해충방제 49,982

○산불방지대책(도비보조) 4,500

○조림사업 5,422

○숲가꾸기사업(정책숲 가꾸기 사업) 13,249

○산불방지대책(국도비보조/자본) 9,436

○경로당 사회활동비(도시공원 청소비용) 10,530

○아이누리 상상놀이터 조성 120,000

○도시공원 생태숲 리모델링 150,000

○사방사업 824

3,990,000원

4,000,000원

25,000,000원

6,000,000원

5,733,490,000원

1,558,900,000원

13,892,100,000원

588,000,000원

40,000,000원

3,000,000원

19,780,000원

6,420,000원

4,290,000원

10,000,000원

582,000원

1,638,000원

672,000원

113,000원

399,000원

510,000원

5,700,000원

52,091,000원

49,982,000원

4,500,000원

5,422,000원

13,249,000원

9,436,000원

10,530,000원

120,000,000원

150,000,000원

824,000원

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○안양천 둔치 초화원 조성사업 100,000

○쌈지공원 55,200

< 시민보건과 > 1,552,820 856,703 696,117

○일반건강검진 지원 1,165

○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 10,000

○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원사업 20,500

○표준모자보건수첩 제작(임산부 아동 건강관리) 750

○신생아난청조기진단사업 6,000

○청소년산모 의료비 지원 900

○예방접종등록센터 운영비 3,873

○B형간염 수직감염예방지원 1,450

○암조기 검진사업 28,229

○고위험 임산부 의료비 지원 13,500

○난임부부 시술비(체외수정)지원 6,000

○저소득층 기저귀 조제분유 지원 44,000

○암환자 의료비 지원 28,176

○어린이 예방접종 439,051

○성인예방접종 125,364

○어린이집 초등학생 예방접종 77,253

○모자보건사업 기간제보수 2,800

○영유아건강검진 지원 374

○영유아 발달장애 정밀검사 지원 260

○의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비 125

○산후조리비 지원 743,050

< 건강생활과 > 204,146 210,582 △6,436

○기초정신건강복지센터 지원 93,300

○자살예방 문화조성 도비지원 운영 45,080

○치매치료관리비 지원 7,830

○치매안심센터운영(행사운영비 포함) 13,320

○보건소결핵관리사업 10,412

○치매안심센터운영(총무과) 23,760

○보건소 등 결핵환자 관리사업 5,152

○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 486

○생물테러 대비대응 역량강화 378

100,000,000원

55,200,000원

1,165,000원

10,000,000원

20,500,000원

750,000원

6,000,000원

900,000원

3,873,000원

1,450,000원

28,229,000원

13,500,000원

6,000,000원

44,000,000원

28,176,000원

439,051,000원

125,364,000원

77,253,000원

2,800,000원

374,000원

260,000원

125,000원

743,050,000원

93,300,000원

45,080,000원

7,830,000원

13,320,000원

10,412,000원

23,760,000원

5,152,000원

486,000원

378,000원

- 43 -

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○한센병 관리사업(도비) 1,886

○재가 한센인 생계비 지원 1,906

○지역 재난현장 출동의료팀 운영지원 600

○중증치매노인 공공후견사업 36

< 교육청소년과 > 1,293,446 1,375,092 △81,646

○학교 우유급식 지원 17,628

○친환경 축산물 지원 200,000

○친환경 농산물 지원 966,000

○초등돌봄교실 과일간식 지원 10,584

○청소년동반자 운영 지원 10,448

○학교 밖 청소년 프로그램 지원 37,350

○청소년공부방 운영(2개소) 9,450

○청소년 종합예술제(예선) 5,250

○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 6,600

○청소년지도위원 장학급 지원 1,388

○청소년 유해환경감시단 장학금 지원 1,388

○청소년 특별지원 450

○청소년 건강지원 16,170

○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비 3,600

○학교 밖 청소년 문화활동 지원 2,640

○시군 인성함양 프로그램 4,500

< 평생학습원 > 31,400 14,400 17,000

○도덕파크타운마을 운영사업 6,000

○하안그린마을 운영사업 3,000

○행복마을운영 6,000

○성인장애인 평생교육지원사업 5,400

○5060 신중년 교육 프로그램 지원 사업 11,000

< 하안도서관 > 32,289 43,084 △10,795

○공공도서관 연장개관 운영지원 19,224

○은빛독서 나눔이 6,765

○도서관 내 다문화서가 만들기 6,300

< 광명도서관 > 71,927 70,942 985

○공공도서관 개관시간 연장 운영지원 19,224

○작은도서관 운영지원 13,020

1,886,000원

1,906,000원

600,000원

36,000원

17,628,000원

200,000,000원

966,000,000원

10,584,000원

10,448,000원

37,350,000원

9,450,000원

5,250,000원

6,600,000원

1,388,000원

1,388,000원

450,000원

16,170,000원

3,600,000원

2,640,000원

4,500,000원

6,000,000원

3,000,000원

6,000,000원

5,400,000원

11,000,000원

19,224,000원

6,765,000원

6,300,000원

19,224,000원

13,020,000원

- 44 -

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장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

○작은도서관 도서지원 26,130

○사립 작은도서관 냉난방비 지원 10,658

○사립 작은도서관 냉난방 기기 지원(자본적) 2,895

< 철산도서관 > 37,816 12,079 25,737

○공공도서관 연장개관 운영지원 12,816

○공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 25,000

< 소하도서관 > 19,224 17,669 1,555

○공공도서관 개관시간 연장 19,224

< 환경관리과 > 63,215 64,144 △929

○대기오염측정망 유지관리비 15,000

○지자체 대기오염측정망 확충사업 37,500

○규모미만 다중이용시설 실내공기질 무료측정 사업비

1,596

○석면피해자 보상금 7,113

○슬레이트 처리지원 756

○석면슬레이트 지붕 그린루프 개량 지원사업 1,250

< 기후에너지과 > 231,143 165,053 66,090

○운행경유차 배출가스 저감사업 198,003

○보증기간 경과장치 성능유지 관리 1,764

○스마트홈 조성사업 12,186

○전력효율향상사업 18,440

○승강기 사고대응 합동훈련 750

< 자원순환과 > 122,319 94,651 27,668

○노인일자리 지원(어르신환경봉사대 운영) 118,719

○무단투기 신고포상금 600

○행복홀씨 및 도로입양사업 참여단체 지원 3,000

26,130,000원

10,658,000원

2,895,000원

12,816,000원

25,000,000원

19,224,000원

15,000,000원

37,500,000원

1,596,000원

7,113,000원

756,000원

1,250,000원

198,003,000원

1,764,000원

12,186,000원

18,440,000원

750,000원

118,719,000원

600,000원

3,000,000원

700 보전수입등및내부거래 49,452,002 55,567,002 △6,115,000

710 보전수입등 49,452,002 55,567,002 △6,115,000

711 잉여금 49,452,000 55,567,000 △6,115,000

711-01 순세계잉여금 49,452,000 55,567,000 △6,115,000

[ 일반회계 ] 49,452,000 55,567,000 △6,115,000

< 기획예산과 > 49,452,000 55,567,000 △6,115,000

○순세계잉여금 49,452,00049,452,000,000원

712 전년도이월금 2 2 0

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Page 46: 세입예산사업명세서 - gm.go.krgm.go.kr/upload/budget/2019_00/03.pdf · 세입예산사업 명세서 2019년도 ... 무인카드기기(복사기및프린터)임대료 2,200

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

712-01 국고보조금사용잔액 1 1 0

[ 일반회계 ] 1 1 0

< 세정과 > 1 1 0

○존치과목 11,000원

712-02 시ㆍ도비보조금사용잔액 1 1 0

[ 일반회계 ] 1 1 0

< 세정과 > 1 1 0

○존치과목 11,000원

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