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COMUNE DI LAVARONE
27/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
1
PARTE I - ENTRATA
AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
VINCOLATO
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
FONDO AMMORTAMENTO
NON VINCOLATO
di cui:
0,00 186.175,00 175,00 186.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.108,00
0,00
46.067,00
0,00
140.108,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186.000,00
0,00
0,00
0,00
139.933,00
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
1
1
1
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE
CATEGORIA 2^ - TASSE
CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
01
02
03
1
1
1
1
1
1
1
1
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I. -
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - LIQUIDAZ. ED ACCERTAMENTI -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE
01
01
01
01
02
02
02
03
0003
0004
0010
0015
0090
0095
0100
0155
1.328.650,21
0,00
81.139,45
6.100,00
14.995,42
0,00
414.000,00
625,00
1.300.000,00
170.000,00
50.000,00
6.100,00
17.500,00
330.500,00
0,00
600,00
0,00
170.000,00
25.000,00
0,00
0,00
10.845,00
0,00
200,00
1.780.000,00
0,00
25.000,00
6.100,00
19.500,00
319.655,00
0,00
400,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^ - IMPOSTE
TOTALE CATEGORIA 2^ - TASSE
TOTALE CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
1.415.889,66
428.995,42
625,00
1.526.100,00
348.000,00
600,00
0,00
8.845,00
200,00
1.811.100,00
339.155,00
400,00
285.000,00
0,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO I
1.415.889,66
428.995,42
625,00
1.526.100,00
348.000,00
600,00
0,00
8.845,00
200,00
1.811.100,00
339.155,00
400,00
285.000,00
0,00
0,00
1
1
1
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE
CATEGORIA 2^ - TASSE
CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
01
02
03
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Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
2
PARTE I - ENTRATA
1.845.510,08 1.874.700,00 0,00 2.150.655,00 275.955,00TOTALE TITOLO I
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
3
PARTE I - ENTRATA
284.639,51 896.154,00 205.158,00 690.996,00 0,00TOTALE TITOLO II
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DATRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHEIN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONIDELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA
2
2
CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
01
02
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO
FONDO ORDINARIO AD ESAURIMENTO
FONDO PEREQUATIVO
FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI
CONTRIBUTI IN CONTO ANNUALITA' SU LEGGI DI SETTORE
UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI MINORI
TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA
TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI LA CULTURA E BENI CULTURALITRASFERIMENTI DALLA PAT PER FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
TRASFERIMENTI PER FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE
TRASFERIMENTI PER FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
0205
0230
0235
0240
0255
0260
0280
0285
0295
0310
0320
1.624,00
23.999,23
28.500,00
103.572,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
4.000,00
36.999,70
15.944,58
1.624,00
24.000,00
587.791,00
106.172,00
24.167,00
0,00
87.000,00
6.400,00
4.000,00
45.000,00
10.000,00
0,00
0,00
145.791,00
11.800,00
24.167,00
0,00
7.000,00
6.400,00
0,00
0,00
10.000,00
1.624,00
24.000,00
442.000,00
94.372,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
4.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
TOTALE CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
1.624,00
283.015,51
1.624,00
894.530,00
0,00
205.158,00
1.624,00
689.372,00
0,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO II
1.624,00
283.015,51
1.624,00
894.530,00
0,00
205.158,00
1.624,00
689.372,00
0,00
0,00
2
2
CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATOCATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
01
02
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
4
PARTE I - ENTRATA
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
3
3
3
CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE
CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
01
02
03
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
RISORSE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONERISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: GESTIONE DEI BANI DEMANIALI E PATRIMONIALIRISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALIRISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: UFFICIO TECNICO
RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVARISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADARISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: SCUOLA MATERNA
RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO; BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHERISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSIRISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO
RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO DELLE ACQUE - FOGNATURARISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE: DEPURAZIONERISORSE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO
RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANIRISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO; BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHEPROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI
PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TERRENI
PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BOSCHI
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
0605
0620
0621
0625
0630
0655
0660
0685
0720
0750
0755
0760
0775
0785
0795
0685
0950
0955
0960
441,50
49.214,00
6.000,00
2.840,70
892,68
7.822,02
12.989,16
25.000,00
488,00
284.986,95
63.999,47
78.960,48
29.433,45
16.289,26
3.200,00
0,00
62.467,33
15.535,00
182.105,05
1.000,00
61.000,00
7.000,00
2.700,00
1.000,00
8.000,00
13.000,00
25.000,00
600,00
270.000,00
71.000,00
100.000,00
34.000,00
16.000,00
1.500,00
0,00
60.000,00
24.000,00
250.000,00
500,00
30.000,00
2.000,00
0,00
300,00
2.500,00
1.000,00
0,00
0,00
4.000,00
11.000,00
21.000,00
18.000,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
89.000,00
500,00
31.000,00
5.000,00
3.000,00
700,00
5.500,00
12.000,00
25.000,00
800,00
266.000,00
60.000,00
79.000,00
16.000,00
16.000,00
1.400,00
400,00
64.000,00
24.000,00
161.000,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
4.000,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
TOTALE CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE
582.557,67
260.107,38
611.800,00
334.000,00
89.900,00
84.600,00
521.900,00
249.400,00
0,00
0,00
COMUNE DI LAVARONE
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
5
PARTE I - ENTRATA
1.002.831,94 1.069.095,00 175.271,00 893.824,00 0,00TOTALE TITOLO III
3
3
CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'
CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI
04
05
3
3
3
3
3
3
3
3
3
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI
DIVIDENDI QUOTE AZIONARIE
CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA CULTURAE I BENI CULTURALI
RISORSE DELLA GESTIONE DI ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINSITRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOCONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA CULTURAE I BENI CULTURALICONCROSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SOCIALEIVA A CREDITO
ALTRI PROVENTI NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI, DA BENI DELL'ENTE ECC.
03
04
04
05
05
05
05
05
05
1020
1105
1400
0865
1300
1400
1510
1620
1625
527,41
5.952,32
5.194,00
4.000,00
63.478,36
693,60
0,00
0,00
80.321,20
400,00
6.000,00
5.000,00
6.500,00
79.000,00
500,00
0,00
0,00
25.895,00
100,00
0,00
0,00
4.500,00
20.900,00
0,00
0,00
0,00
15.871,00
300,00
6.000,00
6.000,00
2.000,00
58.100,00
39.100,00
0,00
1.000,00
10.024,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
38.600,00
0,00
1.000,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
TOTALE CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'
TOTALE CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI
527,41
11.146,32
148.493,16
400,00
11.000,00
111.895,00
100,00
0,00
1.671,00
300,00
12.000,00
110.224,00
0,00
1.000,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO III
582.557,67
260.107,38
527,41
11.146,32
148.493,16
611.800,00
334.000,00
400,00
11.000,00
111.895,00
89.900,00
84.600,00
100,00
0,00
1.671,00
521.900,00
249.400,00
300,00
12.000,00
110.224,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
3
3
3
3
3
CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE
CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI
01
02
03
04
05
COMUNE DI LAVARONE
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
6
PARTE I - ENTRATA
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PERRISCOSSIONE DI CREDITI
4
4
4
4
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
01
02
03
04
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI PATRIMONIALIALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
RISORSA TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALITRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICATRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTILA CULTURA E I BENI CULTURALITRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER FUNZIONI INERENTI IL SETTORESPORTIVO E RICREATIVOTRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTIIL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTITRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTILA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTETRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALETRASFERIMENTI DI CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVIANTICIPO TRASFERIM. PAT PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR., DI GESTIONE E DI CONTROLLO
01
01
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
1705
1720
0555
1900
1935
1940
1945
1955
1960
1965
1975
1976
1920
1.998,00
22.500,00
0,00
495.595,43
0,00
0,00
69.000,00
0,00
322.639,07
6.400,00
28.212,94
0,00
0,00
368.942,00
22.000,00
0,00
383.166,00
0,00
42.800,00
0,00
25.055,00
30.187,00
0,00
570.000,00
0,00
1.245,00
128.942,00
12.000,00
0,00
148.166,00
0,00
0,00
0,00
25.055,00
30.187,00
0,00
0,00
0,00
1.245,00
240.000,00
10.000,00
13.700,00
235.000,00
0,00
285.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580.000,00
1.410.000,00
0,00
0,00
0,00
13.700,00
0,00
0,00
242.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.410.000,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
TOTALE CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
TOTALE CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
24.498,00
0,00
921.847,44
390.942,00
0,00
1.051.208,00
140.942,00
0,00
0,00
250.000,00
13.700,00
2.510.000,00
0,00
13.700,00
1.458.792,00
COMUNE DI LAVARONE
27/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
7
PARTE I - ENTRATA
1.205.232,80 1.574.864,00 0,00 2.907.700,00 1.332.836,00TOTALE TITOLO IV
4 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 05
4
4
4
4
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTILA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI EDILIZIE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SANZIONI URBANISTICHE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
04
05
05
05
1960
2700
2705
2715
0,00
258.887,36
0,00
0,00
9.813,00
111.656,00
10.000,00
0,00
9.813,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.000,00
10.000,00
0,00
0,00
12.344,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
TOTALE CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
0,00
258.887,36
11.058,00
121.656,00
11.058,00
0,00
0,00
134.000,00
0,00
12.344,00
RIASSUNTO TITOLO IV
24.498,00
0,00
921.847,44
0,00
258.887,36
390.942,00
0,00
1.051.208,00
11.058,00
121.656,00
140.942,00
0,00
0,00
11.058,00
0,00
250.000,00
13.700,00
2.510.000,00
0,00
134.000,00
0,00
13.700,00
1.458.792,00
0,00
12.344,00
4
4
4
4
4
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICOCATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
01
02
03
04
05
COMUNE DI LAVARONE
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
8
PARTE I - ENTRATA
0,00 600.000,00 0,00 750.000,00 150.000,00TOTALE TITOLO V
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DAACCENSIONE DI PRESTITI
5
5
CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
01
03
5
5
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
MUTUI E PRESTITI PER INVESTIMENTI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI
01
03
3010
3535
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
150.000,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA
TOTALE CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
150.000,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO V
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
150.000,00
0,00
5
5
CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
01
03
COMUNE DI LAVARONE
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
9
PARTE I - ENTRATA
6
6
6
6
6
6
6
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
DEPOSITI CAUZIONALI
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATODEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
01
02
03
04
05
06
07
264.526,03
187.331,21
1.419,07
2.170,50
119.760,91
17.600,00
0,00
350.000,00
300.000,00
6.000,00
30.000,00
100.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
300.000,00
6.000,00
30.000,00
100.000,00
20.000,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
6
6
6
6
6
6
6
01
02
03
04
05
06
07
592.807,72 806.000,00 0,00 1.256.000,00 450.000,00TOTALE TITOLO VI
6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
10
PARTE I - ENTRATA
RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DATRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHEIN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONIDELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PERRISCOSSIONE DI CREDITI
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DAACCENSIONE DI PRESTITI
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
1.845.510,08
284.639,51
1.002.831,94
1.205.232,80
0,00
592.807,72
1.874.700,00
896.154,00
1.069.095,00
1.574.864,00
600.000,00
806.000,00
0,00
205.158,00
175.271,00
0,00
0,00
0,00
2.150.655,00
690.996,00
893.824,00
2.907.700,00
750.000,00
1.256.000,00
275.955,00
0,00
0,00
1.332.836,00
150.000,00
450.000,00
TOTALE ENTRATE 4.931.022,05 6.820.813,00 0,00 8.649.175,00 1.828.362,00
AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 186.175,00 175,00 186.000,00 0,00
4.931.022,05 7.006.988,00 0,00 8.835.175,00 1.828.187,00TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
COMUNE DI LAVARONE
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
11
PARTE II - SPESA
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
01
01
01
01
01
02
03
04
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
02
03
07
01
02
03
05
06
07
01
02
03
07
5.867,67
61.035,86
4.500,00
179.403,50
20.894,94
198.169,97
1.760,10
400,00
13.899,86
44.999,62
1.944,08
200,00
3.000,00
6.918,00
59.950,00
4.500,00
185.500,00
22.400,00
213.692,00
2.500,00
0,00
23.000,00
43.000,00
2.000,00
200,00
3.000,00
582,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.150,00
0,00
8.500,00
9.000,00
67.892,00
800,00
0,00
9.000,00
1.500,00
500,00
0,00
500,00
7.500,00
52.800,00
5.000,00
177.000,00
13.400,00
145.800,00
1.700,00
0,00
14.000,00
41.500,00
1.500,00
200,00
2.500,00
TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
71.403,53
414.528,37
50.143,70
71.368,00
447.092,00
48.200,00
0,00
0,00
0,00
6.068,00
95.192,00
2.500,00
65.300,00
351.900,00
45.700,00
COMUNE DI LAVARONE
27/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
12
PARTE II - SPESA
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
01
01
01
05
06
07
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
06
06
06
06
07
07
07
07
01
02
03
05
07
08
02
03
06
07
01
02
03
07
01
02
03
07
63.826,53
4.829,77
91.300,00
4.978,97
4.100,00
0,00
2.986,22
156.825,11
9.800,00
1.000,00
125.887,15
1.459,85
14.083,58
8.500,00
90.593,32
4.852,09
500,00
5.200,00
63.000,00
4.000,00
1.300,00
5.000,00
4.000,00
570.292,00
3.000,00
226.000,00
10.100,00
1.000,00
136.000,00
2.500,00
28.000,00
10.000,00
90.000,00
5.000,00
1.000,00
5.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293.708,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
500,00
2.500,00
1.000,00
0,00
0,00
39.500,00
5.700,00
0,00
18.000,00
0,00
11.500,00
3.000,00
11.000,00
800,00
200,00
1.200,00
61.500,00
4.000,00
800,00
2.500,00
3.000,00
864.000,00
3.000,00
186.500,00
4.400,00
1.000,00
118.000,00
2.500,00
16.500,00
7.000,00
79.000,00
4.200,00
800,00
4.000,00
TOTALE SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
TOTALE SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
169.035,27
170.611,33
149.930,58
101.145,41
647.592,00
240.100,00
176.500,00
101.200,00
288.208,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.200,00
32.500,00
13.200,00
935.800,00
194.900,00
144.000,00
88.000,00
COMUNE DI LAVARONE
27/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
13
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
03
04
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
01
03
04
04
08
01
01
02
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
01
01
01
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
08
08
08
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
07
09
11
01
02
07
01
02
03
06
07
02
03
06
5.000,00
0,00
0,00
57.261,90
3.263,90
5.000,00
67.920,59
15.937,31
3.998,96
55.000,00
4.800,00
1.977,93
5.975,34
0,00
12.500,00
0,00
0,00
48.500,00
3.500,00
3.000,00
63.000,00
18.500,00
2.000,00
48.300,00
4.200,00
2.000,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
53.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
5.500,00
300,00
0,00
0,00
500,00
0,00
23.300,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.000,00
0,00
53.000,00
43.000,00
3.200,00
3.000,00
66.000,00
18.000,00
2.000,00
25.000,00
4.500,00
2.000,00
6.000,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE
TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
5.000,00
65.525,80
147.656,86
7.953,27
12.500,00
55.000,00
136.000,00
9.500,00
41.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
20.500,00
1.500,00
54.000,00
49.200,00
115.500,00
8.000,00
TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
TOTALE FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE
1.131.798,19
65.525,80
1.744.552,00
55.000,00
135.048,00
0,00
0,00
5.800,00
1.879.600,00
49.200,00
COMUNE DI LAVARONE
27/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
14
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
05
06
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
04
05
05
06
06
03
01
02
01
02
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
03
03
01
01
01
01
01
02
02
02
01
02
02
03
01
02
03
06
07
03
05
06
03
02
1.453,04
8.365,13
49.161,34
28.920,47
34.799,71
0,00
3.200,00
0,00
19.948,30
0,00
30.000,00
0,00
1.500,00
9.000,00
46.000,00
36.000,00
31.800,00
100,00
3.400,00
8.910,00
33.000,00
0,00
30.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.765,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
3.000,00
3.000,00
7.000,00
0,00
100,00
400,00
7.810,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
6.000,00
43.000,00
29.000,00
80.565,00
0,00
3.000,00
1.100,00
25.000,00
0,00
30.000,00
1.000,00
TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TOTALE SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI
9.818,17
116.081,52
19.948,30
30.000,00
10.500,00
117.300,00
41.910,00
30.000,00
0,00
38.265,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
15.810,00
0,00
7.500,00
155.565,00
26.100,00
30.000,00
TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
165.428,30
136.029,82
156.000,00
159.210,00
0,00
22.455,00
25.000,00
0,00
131.000,00
181.665,00
COMUNE DI LAVARONE
27/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
15
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 7 - TURISMO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
07
08
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
06
07
08
08
03
02
01
02
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
06
06
06
06
07
07
08
08
08
08
08
08
02
02
02
03
02
02
01
01
01
01
01
02
03
05
06
05
03
05
01
02
03
06
07
03
19.991,47
9.000,00
7.500,00
25.000,00
51.990,02
0,00
147.851,31
500,00
102.991,78
4.000,00
9.000,00
74.950,39
21.000,00
9.000,00
6.700,00
35.000,00
42.000,00
0,00
166.000,00
1.500,00
114.500,00
3.300,00
10.000,00
92.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
0,00
3.700,00
0,00
2.000,00
0,00
39.000,00
0,00
29.500,00
1.800,00
4.000,00
19.050,00
16.800,00
9.000,00
3.000,00
35.000,00
40.000,00
0,00
127.000,00
2.000,00
85.000,00
1.500,00
6.000,00
73.500,00
TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
TOTALE SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
TOTALE SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
36.491,47
25.000,00
51.990,02
264.343,09
37.200,00
35.000,00
42.000,00
295.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.400,00
0,00
2.000,00
73.800,00
29.800,00
35.000,00
40.000,00
221.500,00
TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
TOTALE FUNZIONE 7 - TURISMO
91.491,47
51.990,02
102.200,00
42.000,00
0,00
0,00
7.400,00
2.000,00
94.800,00
40.000,00
COMUNE DI LAVARONE
27/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
16
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 09
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
09
09
09
09
09
01
03
04
05
06
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
01
03
04
04
04
04
04
04
05
06
08
05
01
02
03
05
06
07
03
03
0,00
4.600,00
71.224,44
1.995,30
133.989,10
87.600,00
25.000,00
4.700,00
337.000,00
56.899,15
0,00
4.600,00
72.000,00
1.500,00
193.500,00
101.600,00
22.000,00
4.500,00
332.150,00
46.867,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
3.000,00
0,00
16.500,00
9.600,00
13.000,00
500,00
22.150,00
5.167,00
0,00
4.000,00
69.000,00
1.500,00
177.000,00
92.000,00
9.000,00
4.000,00
310.000,00
41.700,00
TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
TOTALE SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
74.950,39
0,00
4.600,00
324.508,84
337.000,00
56.899,15
92.550,00
0,00
4.600,00
395.100,00
332.150,00
46.867,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.050,00
0,00
600,00
42.600,00
22.150,00
5.167,00
73.500,00
0,00
4.000,00
352.500,00
310.000,00
41.700,00
TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI 339.293,48 387.850,00 0,00 92.850,00 295.000,00
COMUNE DI LAVARONE
27/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
17
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
10
11
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
10
10
10
10
10
01
02
03
04
05
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
10
10
10
10
10
10
10
10
10
01
01
02
03
03
04
04
05
05
02
03
03
02
03
03
05
02
06
4.309,09
87.200,00
0,00
500,00
12.264,79
5.993,64
0,00
1.654,84
1.400,00
4.000,00
84.000,00
1.500,00
500,00
15.000,00
5.000,00
0,00
1.200,00
220,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.900,00
0,00
0,00
1.500,00
1.000,00
0,00
890,00
220,00
4.100,00
57.100,00
1.500,00
500,00
13.500,00
4.000,00
0,00
310,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
TOTALE SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
TOTALE SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
91.509,09
0,00
12.764,79
5.993,64
3.054,84
88.000,00
1.500,00
15.500,00
5.000,00
1.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.800,00
0,00
1.500,00
1.000,00
1.110,00
61.200,00
1.500,00
14.000,00
4.000,00
310,00
TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
723.007,99
113.322,36
778.717,00
111.420,00
0,00
0,00
70.517,00
30.410,00
708.200,00
81.010,00
COMUNE DI LAVARONE
27/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
18
PARTE II - SPESA
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
11
11
04
06
1
1
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
11
11
04
06
03
06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
TOTALE SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIASSUNTO TITOLO I
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
FUNZIONE 7 - TURISMO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
1.131.798,19
65.525,80
165.428,30
136.029,82
91.491,47
51.990,02
339.293,48
723.007,99
113.322,36
0,00
1.744.552,00
55.000,00
156.000,00
159.210,00
102.200,00
42.000,00
387.850,00
778.717,00
111.420,00
0,00
135.048,00
0,00
0,00
22.455,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
25.000,00
0,00
7.400,00
2.000,00
92.850,00
70.517,00
30.410,00
0,00
1.879.600,00
49.200,00
131.000,00
181.665,00
94.800,00
40.000,00
295.000,00
708.200,00
81.010,00
0,00
TOTALE TITOLO I 2.817.887,43 3.536.949,00 0,00 76.474,00 3.460.475,00
COMUNE DI LAVARONE
27/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
19
PARTE II - SPESA
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE
01
03
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE
01
01
01
01
03
01
02
06
08
01
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 2 - BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DELL'ENTEINTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHEINTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
02
06
06
08
08
01
01
02
03
10
05
05
06
06
10
07
0,00
71.069,34
13.660,00
0,00
16.109,78
40.000,00
28.606,44
0,00
0,00
4.000,00
16.000,00
80.000,00
60.000,00
0,00
10.000,00
68.000,00
15.000,00
245.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
16.000,00
45.000,00
40.000,00
0,00
0,00
20.300,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
20.000,00
0,00
10.000,00
47.700,00
20.000,00
240.000,00
0,00
6.000,00
TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
TOTALE SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE
84.729,34
16.109,78
68.606,44
0,00
4.000,00
156.000,00
10.000,00
83.000,00
245.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
101.000,00
0,00
15.300,00
5.000,00
0,00
55.000,00
10.000,00
67.700,00
240.000,00
6.000,00
TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
169.445,56 494.000,00 0,00 121.300,00 372.700,00
COMUNE DI LAVARONE
27/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
20
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
FUNZIONE 7 - TURISMO
04
05
06
07
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI
04
05
06
06
07
02
01
02
03
01
2
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 2 - BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DELL'ENTEINTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
INTERVENTO 2 - BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DELL'ENTEINTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
04
04
04
05
05
06
06
02
02
02
01
01
02
03
01
02
05
02
07
03
03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.140,60
69.000,00
0,00
2.000,00
34.000,00
35.000,00
40.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
34.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
355.000,00
20.000,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
TOTALE SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
0,00
0,00
13.140,60
69.000,00
36.000,00
75.000,00
30.000,00
0,00
0,00
305.000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
380.000,00
20.000,00
0,00
TOTALE FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE
TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
4.000,00
0,00
0,00
82.140,60
4.000,00
36.000,00
75.000,00
30.000,00
2.000,00
0,00
305.000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
10.000,00
6.000,00
0,00
380.000,00
20.000,00
COMUNE DI LAVARONE
27/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
21
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
08
09
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
07
08
09
09
09
02
01
01
02
04
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
07
07
07
07
08
08
08
09
09
09
09
01
02
02
02
01
01
01
01
01
01
02
01
03
07
09
01
03
05
01
03
07
01
0,00
0,00
20.000,00
30.000,00
0,00
118.397,40
30.000,00
0,00
429.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
30.000,00
0,00
255.039,00
15.000,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
121.039,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
20.000,00
0,00
134.000,00
15.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI
TOTALE SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
TOTALE SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
0,00
50.000,00
148.397,40
429.000,00
0,00
0,00
65.000,00
270.039,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
121.039,00
45.000,00
0,00
0,00
55.000,00
149.000,00
30.000,00
0,00
TOTALE FUNZIONE 7 - TURISMO
TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
50.000,00
148.397,40
65.000,00
270.039,00
0,00
0,00
10.000,00
121.039,00
55.000,00
149.000,00
COMUNE DI LAVARONE
27/03/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
22
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 10
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
09
09
10
10
10
05
06
01
02
05
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 3 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
04
04
04
05
06
06
01
02
02
05
05
01
03
07
03
03
05
03
01
05
01
03
64.419,79
0,00
8.000,00
82.723,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630.000,00
0,00
10.000,00
20.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
710.000,00
0,00
30.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
TOTALE SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
72.419,79
82.723,38
0,00
0,00
0,00
0,00
640.000,00
20.000,00
30.000,00
0,00
22.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
30.000,00
0,00
12.000,00
0,00
740.000,00
11.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
584.143,17 765.000,00 16.000,00 0,00 781.000,00
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
23
PARTE II - SPESA
TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 0,00 22.000,00 0,00 12.000,00 10.000,00
RIASSUNTO TITOLO II
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
FUNZIONE 7 - TURISMO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
01
03
04
05
06
07
08
09
10
169.445,56
4.000,00
0,00
0,00
82.140,60
50.000,00
148.397,40
584.143,17
0,00
494.000,00
4.000,00
36.000,00
75.000,00
30.000,00
65.000,00
270.039,00
765.000,00
22.000,00
0,00
2.000,00
0,00
305.000,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
121.300,00
0,00
36.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
121.039,00
0,00
12.000,00
372.700,00
6.000,00
0,00
380.000,00
20.000,00
55.000,00
149.000,00
781.000,00
10.000,00
TOTALE TITOLO II 1.038.126,73 1.761.039,00 12.661,00 0,00 1.773.700,00
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
24
PARTE II - SPESA
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
01 03
3
3
INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
01
01
03
03
01
03
0,00
357.620,44
600.000,00
303.000,00
150.000,00
1.292.000,00
0,00
0,00
750.000,00
1.595.000,00
TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
357.620,44 903.000,00 1.442.000,00 0,00 2.345.000,00
TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
357.620,44 903.000,00 1.442.000,00 0,00 2.345.000,00
RIASSUNTO TITOLO III
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01 357.620,44 903.000,00 1.442.000,00 0,00 2.345.000,00
TOTALE TITOLO III 357.620,44 903.000,00 1.442.000,00 0,00 2.345.000,00
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
25
PARTE II - SPESA
4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
264.525,35
187.331,60
1.419,07
2.170,50
119.760,91
17.600,00
350.000,00
300.000,00
6.000,00
30.000,00
100.000,00
20.000,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
300.000,00
6.000,00
30.000,00
100.000,00
20.000,00
04
04
04
04
04
04
00
00
00
00
00
00
01
02
03
04
05
06
4
4
4
4
4
4
01
02
03
04
05
06
TOTALE TITOLO IV 592.807,43 806.000,00 450.000,00 0,00 1.256.000,00
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
26
PARTE II - SPESA
RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA
TITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
2.817.887,43
1.038.126,73
357.620,44
592.807,43
3.536.949,00
1.761.039,00
903.000,00
806.000,00
0,00
12.661,00
1.442.000,00
450.000,00
76.474,00
0,00
0,00
0,00
3.460.475,00
1.773.700,00
2.345.000,00
1.256.000,00
TOTALE SPESE 4.806.442,03 7.006.988,00 1.828.187,00 0,00 8.835.175,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 4.806.442,03 7.006.988,00 1.828.187,00 0,00 8.835.175,00