세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차...

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과

정책: 지역주민의 복지증진

단위: 저소득층 생활안정 도모 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 위생정책과

복지정책과 127,530,457 118,634,623 8,895,834

국 86,616,423

지 2,969,308

도 8,187,222

시 29,757,504

지역주민의 복지증진 8,657,178 8,595,575 61,603

국 2,234,753

도 325,381

시 6,097,044

저소득층 생활안정 도모 6,428,648 6,276,124 152,524

국 1,509,540

도 14,576

시 4,904,532

종합사회복지관 지원 4,170,650 3,976,550 194,100

307 민간이전 4,065,650 3,876,550 189,100

10 사회복지시설법정운영비보조 4,065,650 3,876,550 189,100

◎종합사회복지관 운영(8개소)

4,065,6504,065,650,000원

402 민간자본이전 105,000 100,000 5,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 105,000 100,000 5,000

◎청주사회복지관 기능보강사업 55,000

◎청주종합사회복지관 기능보강사업

50,000

55,000,000원

50,000,000원

긴급 복지 지원 1,547,500 1,501,250 46,250

국 1,238,000

시 309,500

307 민간이전 1,547,500 1,501,250 46,250

국 1,238,000

시 309,500

01 의료및구료비 1,547,500 1,501,250 46,250

◎긴급복지 지원사업 1,547,5001,547,500,000원

국 1,238,000

시 309,500

청주행복네트워크 운영 지원 230,000 200,000 30,000

307 민간이전 230,000 200,000 30,000

11 사회복지사업보조 230,000 200,000 30,000

◎청주행복네트워크 운영

230,000230,000,000원 * 1개소

365! 두드림 읍면동 인적안전망 구축 16,000 16,000 0

201 일반운영비 16,000 16,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

◎복지이(통)장 활동 가이드북 제작

5,0003,125원 * 1,600명

부서: 복지정책과

정책: 지역주민의 복지증진

단위: 저소득층 생활안정 도모 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎복지이(통)장 읍면동 협의체 교육

4,000

◎후원 기탁 유공자 감사패 1,000

4,000원 * 1,000명

100,000원 * 10개

03 행사운영비 6,000 6,000 0

◎복지사각지대 해소 사례발굴대회

6,0006,000,000원 * 1회

위기가구 사례관리 37,400 37,400 0

국 18,700

도 3,740

시 14,960

201 일반운영비 11,000 11,000 0

국 5,500

도 1,100

시 4,400

01 사무관리비 11,000 11,000 0

◎사례관리 홍보 6,500

○회의 입간판 1,00050,000원 * 20개

국 500

도 100

시 400

○회의자료 1,5005,000원 * 300부

국 750

도 150

시 600

○홍보물 제작 4,0001,000원 * 4,000부

국 2,000

도 400

시 1,600

◎통합사례관리사 교육훈련비

4,500300,000원 * 15명

국 2,250

도 450

시 1,800

301 일반보상금 26,400 26,400 0

국 13,200

도 2,640

시 10,560

01 사회보장적수혜금 24,400 24,400 0

◎위기가구 자활프로그램 활동지원

24,40024,400,000원

국 12,200

도 2,440

시 9,760

09 행사실비보상금 2,000 2,000 0

◎사례관리회의 참석자 보상

2,00025,000원 * 10명 * 8회

국 1,000

도 200

부서: 복지정책과

정책: 지역주민의 복지증진

단위: 저소득층 생활안정 도모 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 800

민생안정 추진 62,898 180,724 △117,826

101 인건비 62,898 180,724 △117,826

04 기간제근로자등보수 62,898 63,324 △426

◎통합사례관리사 지원(2명) 62,898

○급여 49,325

○출장여비 3,360

○연장근로수당

3,708

○4대보험료 5,705

○명절휴가비 800

2,055,180원 * 2명 * 12월

140,000원 * 2명 * 12월

15,450원 * 10시간 * 2명 * 12월

237,700원 * 2명 * 12월

200,000원 * 2명 * 2회

읍면동 사례관리 지원 361,200 361,200 0

국 252,840

도 10,836

시 97,524

201 일반운영비 180,600 144,480 36,120

국 126,420

도 5,418

시 48,762

01 사무관리비 158,463 136,740 21,723

◎읍면동 사례관리 홍보 158,4633,685,180원 * 43개소

국 110,924

도 4,754

시 42,785

02 공공운영비 22,137 7,740 14,397

◎안전지킴이 사용료

22,13742,900원 * 43개소 * 12월

국 15,496

도 664

시 5,977

301 일반보상금 180,600 216,720 △36,120

국 126,420

도 5,418

시 48,762

01 사회보장적수혜금 180,600 216,720 △36,120

◎위기가구 자활프로그램 활동지원

180,6004,200,000원 * 43개소

국 126,420

도 5,418

시 48,762

시각장애인 각막이식 수술지원 3,000 3,000 0

301 일반보상금 3,000 3,000 0

01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0

◎시각장애인 각막이식 수술지원

3,000500,000원 * 6명

부서: 복지정책과

정책: 지역주민의 복지증진

단위: 노숙자관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

노숙자관리 1,219,030 1,209,951 9,079

국 725,213

도 310,805

시 183,012

도시노숙자 보호시설 183,012 175,800 7,212

307 민간이전 183,012 175,800 7,212

10 사회복지시설법정운영비보조 183,012 175,800 7,212

◎한마음실직자지원센터 운영

183,012183,012,000원 * 1개소

노숙인시설 운영지원 1,036,018 986,721 49,297

국 725,213

도 310,805

307 민간이전 1,036,018 986,721 49,297

국 725,213

도 310,805

10 사회복지시설법정운영비보조 1,036,018 986,721 49,297

◎성덕원 운영 1,036,0181,036,018,000원

국 725,213

도 310,805

복지재단설립 운영 1,009,500 1,109,500 △100,000

복지재단 운영 1,009,500 1,109,500 △100,000

207 연구개발비 9,500 9,500 0

01 연구용역비 9,500 9,500 0

◎청주복지재단 경영평가 9,5009,500,000원 * 1회

306 출연금 1,000,000 1,100,000 △100,000

01 출연금 1,000,000 1,100,000 △100,000

◎청주복지재단 운영 1,000,0001,000,000,000원

국가 보훈 관리 및 지원 7,368,276 7,559,349 △191,073

도 436,920

시 6,931,356

유공자 예우 및 단체지원 7,176,600 7,395,050 △218,450

도 436,920

시 6,739,680

보훈단체 운영 및 보조 6,661,000 7,320,050 △659,050

301 일반보상금 5,868,000 6,647,400 △779,400

01 사회보장적수혜금 5,868,000 6,647,400 △779,400

◎참전유공자 명예수당 및 사망위로금 지원 4,770,000

○명예수당(6.25참전,월남참전,전몰군경유족)

4,680,000

○사망위로금 90,000

◎독립유공자 보훈명예수당 지원 78,000

○보훈명예수당 78,000

100,000원 * 3,900명 * 12월

300,000원 * 25명 * 12월

100,000원 * 65명 * 12월

부서: 복지정책과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 유공자 예우 및 단체지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎국가보훈대상자 보훈예우수당 1,020,000

○보훈예우수당 1,020,00050,000원 * 1,700명 * 12월

307 민간이전 646,000 582,650 63,350

02 민간경상사업보조 480,000 432,000 48,000

◎삼일절 및 광복절 유공자 위로사업

23,000

◎상이군경 복지회관 이용자 급식 지원사업

96,000

◎상이군경 복지회관 시설 이용 지원사업

10,000

◎호국보훈의달 기념사업 138,000

◎수중 정화활동 사업 4,000

◎시민 안보고취 사업 5,000

◎전몰군경유족회 청주시지회 사업

17,000

◎무공수훈자회 청주시지회 사업 17,000

◎고엽제전우회 청주시지회 사업 15,000

◎전몰군경미망인회 청주시지회 사업

17,000

◎상이군경회 청주시지회 사업 17,000

◎월남전참전자회 청주시지회 사업

17,000

◎6.25참전유공자회 청주시지회 사업

17,000

◎특수임무유공자회 청주시지회 사업

15,000

◎광복회 청주시지회 사업 10,000

◎청주시 재향군인회 사업(안보현장 견학)

17,000

◎3.1절 100주년 독립유공자 유족 해외 사적지

순례 45,000

11,500,000원 * 2회

6,000원 * 16,000명

10,000,000원

15,000원 * 9,200명

4,000,000원

5,000,000원

17,000,000원

17,000,000원

15,000,000원

17,000,000원

17,000,000원

17,000,000원

17,000,000원

15,000,000원

10,000,000원

17,000,000원

1,500,000원 * 30명

03 민간단체법정운영비보조 166,000 150,650 15,350

◎전몰군경유족회 청주시지회 운영

16,200

◎무공수훈자회 청주시지회 운영 16,200

◎고엽제전우회 청주시지회 운영 18,200

◎전몰군경미망인회 청주시지회 운영

16,200

◎상이군경회 청주시지회 운영 16,200

◎월남전참전자회 청주시지회 운영

16,200

◎6.25참전유공자회 청주시지회 운영

16,200

◎특수임무유공자회 청주시지회 운영

18,200

◎광복회 청주시지회 운영 16,200

16,200,000원

16,200,000원

18,200,000원

16,200,000원

16,200,000원

16,200,000원

16,200,000원

18,200,000원

16,200,000원

부서: 복지정책과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 유공자 예우 및 단체지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎청주시 재향군인회 운영 16,20016,200,000원

402 민간자본이전 147,000 90,000 57,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 147,000 90,000 57,000

◎특수임무유공자회 재난구조선 견인차 구입

47,000

◎청주시 보훈회관 리모델링 100,000

47,000,000원 * 1대

100,000,000원

독립유공자 의료비 지원 54,600 45,000 9,600

도 10,920

시 43,680

301 일반보상금 54,600 45,000 9,600

도 10,920

시 43,680

01 사회보장적수혜금 54,600 45,000 9,600

◎독립유공자 의료비 지원 54,60054,600,000원

도 10,920

시 43,680

재향군인의 날 행사 15,000 10,000 5,000

307 민간이전 15,000 10,000 5,000

04 민간행사사업보조 15,000 10,000 5,000

◎재향군인의날 기념행사 15,00015,000,000원 * 1회

보훈가족 한마음 화합행사 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0

◎보훈가족 한마음 화합행사

20,00020,000,000원 * 1회

참전유공자 명예수당 지원사업 426,000 0 426,000

도 426,000

301 일반보상금 426,000 0 426,000

도 426,000

01 사회보장적수혜금 426,000 0 426,000

◎참전유공사 명예수당 지원

426,00010,000원 * 3,550명 * 12월

도 426,000

현충시설관리 및 보훈행사 지원 191,676 164,299 27,377

충혼탑관리 및 보훈행사 지원 109,676 83,199 26,477

101 인건비 8,016 7,229 787

04 기간제근로자등보수 8,016 7,229 787

◎충혼탑(사직, 오창)관리 인부임

8,01666,800원 * 4명 * 30일

201 일반운영비 43,360 22,670 20,690

01 사무관리비 33,150 11,650 21,500

◎참배 화환 3,750150,000원 * 5회 * 5개소

부서: 복지정책과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 현충시설관리 및 보훈행사 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎호국보훈의달 보훈유공자 표창패

1,000

◎충혼탑 참배 관리용품 구입

1,800

◎충혼탑 태극기 교체비용 2,800

◎충혼탑 화장실용품 구입

1,800

◎보훈 홍보영상 기록물 제작 22,000

100,000원 * 10명

150,000원 * 12회

700,000원 * 4회

50,000원 * 3종 * 12회

22,000,000원

02 공공운영비 1,920 1,920 0

◎충혼탑화장실 전기 및 상하수도요금, 정화조

청소료 1,920160,000원 * 12월

03 행사운영비 8,290 9,100 △810

◎현충일 행사 운영 8,290

○플래카드 700

○조화리본 400

○조화(정문용) 600

○종이모자(썬캡)제작 1,000

○생화(참배용) 800

○초청장 유인비 1,600

○의자임차 2,000

○앰프임차 1,190

70,000원 * 10개

2,000원 * 200개

150,000원 * 4개

500원 * 2,000개

2,000원 * 400송이

1,000원 * 2종 * 800부

1,000원 * 2,000개

1,190,000원 * 1회

301 일반보상금 33,300 33,300 0

09 행사실비보상금 33,300 33,300 0

◎보훈가족 호국정신 함양 전적지 및 국립묘지

참배 31,500

◎현충일 행사 참가자 보상

1,800

45,000원 * 700명

300,000원 * 6개단체

401 시설비및부대비 25,000 20,000 5,000

01 시설비 25,000 20,000 5,000

◎충혼탑 환경정비(조경) 10,000

◎현충시설 유지관리(시설보수 및 세척)

10,000

◎충혼탑 계단 및 대리석 보수공사

5,000

10,000,000원

10,000,000원

5,000,000원

6.25 기념행사 30,000 30,000 0

307 민간이전 30,000 30,000 0

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0

◎6.25 기념행사 30,00030,000,000원 * 1회

한봉수선생 탄신제 및 글짓기 대회 8,000 8,000 0

307 민간이전 8,000 8,000 0

04 민간행사사업보조 8,000 8,000 0

◎한봉수선생 탄신제 및 글짓기 대회

8,0008,000,000원 * 1회

부서: 복지정책과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 현충시설관리 및 보훈행사 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

신홍식선생 추모제 3,000 3,000 0

307 민간이전 3,000 3,000 0

04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0

◎신홍식선생 추모제 3,0003,000,000원 * 1회

조장하선생 추모제 1,000 1,000 0

307 민간이전 1,000 1,000 0

04 민간행사사업보조 1,000 1,000 0

◎조장하선생 추모제 1,0001,000,000원 * 1회

조동식선생 추모제 2,000 2,000 0

307 민간이전 2,000 2,000 0

04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0

◎조동식선생 추모제 2,0002,000,000원 * 1회

김제환선생 추모제 1,500 1,500 0

307 민간이전 1,500 1,500 0

04 민간행사사업보조 1,500 1,500 0

◎김제환선생 추모제 1,5001,500,000원 * 1회

단재 신채호 탄신제 및 추모제 6,000 6,000 0

307 민간이전 6,000 6,000 0

04 민간행사사업보조 6,000 6,000 0

◎단재 신채호 탄신제 및 추모제

6,0006,000,000원 * 1회

손병희선생 탄신제 6,000 6,000 0

307 민간이전 6,000 6,000 0

04 민간행사사업보조 6,000 6,000 0

◎손병희선생 탄신제 6,0006,000,000원 * 1회

북이면 삼일절 기념행사 4,500 4,500 0

307 민간이전 4,500 4,500 0

04 민간행사사업보조 4,500 4,500 0

◎북이면 삼일절 기념행사 4,5004,500,000원 * 1회

옥산면 삼일절 기념행사 2,000 2,000 0

307 민간이전 2,000 2,000 0

04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0

◎옥산면 삼일절 기념행사 2,0002,000,000원 * 1회

문의면 3.1운동 기념행사 9,000 8,100 900

307 민간이전 9,000 8,100 900

04 민간행사사업보조 9,000 8,100 900

◎문의면 3.1운동 기념행사 9,0009,000,000원 * 1회

부서: 복지정책과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 현충시설관리 및 보훈행사 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

미원면 3.1운동 기념행사 9,000 9,000 0

307 민간이전 9,000 9,000 0

04 민간행사사업보조 9,000 9,000 0

◎미원면 3.1운동 기념행사 9,0009,000,000원 * 1회

일반사회복지 추진 13,464,248 11,929,590 1,534,658

국 3,847,553

지 2,643,840

도 1,114,770

시 5,858,085

복지사업 기본여건 조성 4,405,975 4,480,397 △74,422

지 2,643,840

도 341,922

시 1,420,213

일반복지사업 추진 14,500 30,888 △16,388

201 일반운영비 12,500 7,500 5,000

01 사무관리비 12,500 7,500 5,000

◎민간복지시설 최고관리자 워크숍 5,000

○교육교재 4,530

○현수막 70

○강사수당 400

◎충무계획서 제작 2,000

◎국업무보고서 제작 4,500

◎복지상담실 민원인 잡지 및 화분교체

1,000

10,000원 * 453권

70,000원 * 1조

400,000원 * 1명

100,000원 * 20부

10,000원 * 150부 * 3회

1,000,000원

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

◎사회복지업무추진 2,0002,000,000원

지역사회복지 기반 구축 9,560 31,560 △22,000

201 일반운영비 600 600 0

02 공공운영비 600 600 0

◎재해구호물자 통합정보시시템 통신요금

60050,000원 * 12월

203 업무추진비 8,000 10,000 △2,000

03 시책추진업무추진비 8,000 10,000 △2,000

◎복지관련 현안 및 민원해소 추진

8,0008,000,000원

307 민간이전 960 960 0

01 의료및구료비 960 960 0

◎행려자 귀가 차량비 96010,000원 * 8명 * 12월

지역사회보장협의체 운영 126,751 165,675 △38,924

307 민간이전 126,751 165,675 △38,924

부서: 복지정책과

정책: 일반사회복지 추진

단위: 복지사업 기본여건 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 30,000 80,000 △50,000

◎지역사회보장협의체 사업 30,00030,000,000원

03 민간단체법정운영비보조 96,751 85,675 11,076

◎지역사회보장협의체 운영 96,75196,751,000원

저소득층 학생 교육비 신청 · 접수 지원(도교육청) 20,250 18,360 1,890

101 인건비 20,250 18,360 1,890

04 기간제근로자등보수 20,250 18,360 1,890

◎저소득층 초·중·고 학생교육비 신청·접수

지원 20,2502,250,000원 * 1인 * 9개소

사회복지협의회 사업추진 179,000 203,000 △24,000

307 민간이전 179,000 179,000 0

02 민간경상사업보조 10,000 25,000 △15,000

◎사회복지협의회 사업 10,00010,000,000원

03 민간단체법정운영비보조 115,000 100,000 15,000

◎사회복지협의회 운영 115,000115,000,000원

11 사회복지사업보조 54,000 54,000 0

◎민간사회복지사 처우개선사업 54,000

○민간사회복지사 심리상담

30,000

○사회복지시설 종사자 역량강화 교육

24,000

200,000원 * 150회

3,000,000원 * 8회

사회복지협의회 사업지원 10,000 0 10,000

도 2,000

시 8,000

307 민간이전 10,000 0 10,000

도 2,000

시 8,000

02 민간경상사업보조 10,000 0 10,000

◎사회복지협의회 운영사업 지원 10,00010,000,000원

도 2,000

시 8,000

청주시 사회복지대회 15,000 0 15,000

307 민간이전 15,000 0 15,000

04 민간행사사업보조 15,000 0 15,000

◎청주시 사회복지대회 15,00015,000,000원

지역사회서비스 투자사업 3,776,914 3,776,914 0

지 2,643,840

도 339,922

시 793,152

201 일반운영비 43,643 28,643 15,000

지 30,550

도 3,928

시 9,165

부서: 복지정책과

정책: 일반사회복지 추진

단위: 복지사업 기본여건 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 40,143 25,143 15,000

◎지역사회서비스 투자사업 홍보용품 제작 및

사무용품구입 40,14340,143,000원

지 28,100

도 3,613

시 8,430

02 공공운영비 3,500 3,500 0

◎지역사회서비스 투자사업 우편요금

3,5003,500,000원

지 2,450

도 315

시 735

202 여비 8,400 14,400 △6,000

지 5,880

도 756

시 1,764

01 국내여비 8,400 14,400 △6,000

◎제공기관 실태점검 여비 8,4008,400,000원

지 5,880

도 756

시 1,764

308 자치단체등이전 3,724,871 0 3,724,871

지 2,607,410

도 335,238

시 782,223

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 3,724,871 0 3,724,871

◎지역사회서비스 투자사업 제공비용 예탁금

3,724,8713,724,871,000원

지 2,607,410

도 335,238

시 782,223

푸드뱅크(마켓) 운영 254,000 254,000 0

307 민간이전 254,000 254,000 0

11 사회복지사업보조 254,000 254,000 0

◎푸드뱅크 운영비 160,000

◎푸드마켓 운영비 94,000

20,000,000원 * 8개소

94,000,000원 * 1개소

복지시설 기반조성 9,058,273 7,449,193 1,609,080

국 3,847,553

도 772,848

시 4,437,872

사회복지시설 운영지원 9,000 9,000 0

203 업무추진비 9,000 9,000 0

03 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0

◎사회복지 지원업무추진 9,0009,000,000원

사회복지시설 종사자 장려(처우개선)수당 지원 1,541,400 1,596,000 △54,600

부서: 복지정책과

정책: 일반사회복지 추진

단위: 복지시설 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 1,541,400 1,596,000 △54,600

11 사회복지사업보조 1,541,400 1,596,000 △54,600

◎사회복지시설종사자 처우개선 수당지급

1,541,40070,000원 * 1,835명 * 12월

사회복지시설 종사자 대우수당 지원 2,576,160 2,576,160 0

도 772,848

시 1,803,312

307 민간이전 2,576,160 2,576,160 0

도 772,848

시 1,803,312

11 사회복지사업보조 2,576,160 2,576,160 0

◎사회복지시설종사자 대우수당

2,576,1602,576,160,000원

도 772,848

시 1,803,312

사회복지시설 사회복무요원 지원 4,931,713 3,268,033 1,663,680

국 3,847,553

시 1,084,160

301 일반보상금 4,931,713 3,268,033 1,663,680

국 3,847,553

시 1,084,160

08 사회복무요원보상금 4,931,713 3,268,033 1,663,680

◎사회복지시설 사회복무 공익요원 중식비

1,084,160

◎사회복지시설 사회복무 공익요원 봉급

3,249,472

7,000원 * 704명 * 250일 * 88%

3,249,472,000원

국 3,249,472

◎사회복지시설 사회복무 공익요원 피복비

139,296139,296,000원

국 139,296

◎사회복지시설 사회복무 공익요원 교통비

458,785458,785,000원

국 458,785

국민기초생활 내실화 97,219,533 89,917,929 7,301,604

국 80,296,444

지 325,468

도 6,238,849

시 10,358,772

저소득층 기반조성 75,471,281 75,058,049 413,232

국 60,871,114

지 325,468

도 4,692,523

시 9,582,176

자활센터 운영 616,099 577,718 38,381

국 431,269

시 184,830

307 민간이전 569,499 577,718 △8,219

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활 내실화

단위: 저소득층 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 398,649

시 170,850

10 사회복지시설법정운영비보조 569,499 577,718 △8,219

◎청주지역자활센터 운영비(표준형)

303,806303,806,000원

국 212,664

시 91,142

◎청원지역자활센터 운영비(기본형)

265,693265,693,000원

국 185,985

시 79,708

402 민간자본이전 46,600 0 46,600

국 32,620

시 13,980

02 민간자본사업보조(이전재원) 46,600 0 46,600

◎청주지역자활센터 환경개선 23,30323,303,000원

국 16,312

시 6,991

◎청원지역자활센터 환경개선 23,29723,297,000원

국 16,308

시 6,989

자활사업 활성화 추진사업 40,000 0 40,000

도 16,000

시 24,000

307 민간이전 40,000 0 40,000

도 16,000

시 24,000

02 민간경상사업보조 40,000 0 40,000

◎청주지역자활센터 자활사업 활성화 추진사업(

표준형) 21,00021,000,000원

도 8,400

시 12,600

◎청원지역자활센터 자활사업 활성화 추진사업(

기본형) 19,00019,000,000원

도 7,600

시 11,400

자활근로사업 2,476,640 1,845,926 630,714

국 2,228,976

도 74,299

시 173,365

301 일반보상금 589,340 405,926 183,414

국 530,406

도 17,680

시 41,254

01 사회보장적수혜금 589,340 405,926 183,414

◎자활근로사업비 352,603352,603,000원

국 317,343

도 10,578

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활 내실화

단위: 저소득층 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 24,682

◎자활장려금 236,737236,737,000원

국 213,063

도 7,102

시 16,572

307 민간이전 1,887,300 1,440,000 447,300

국 1,698,570

도 56,619

시 132,111

05 민간위탁금 1,887,300 1,440,000 447,300

◎자활근로사업 민간위탁 1,887,3001,887,300,000원

국 1,698,570

도 56,619

시 132,111

가사간병방문도우미 사업 464,954 372,857 92,097

지 325,468

도 41,846

시 97,640

308 자치단체등이전 464,954 0 464,954

지 325,468

도 41,846

시 97,640

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 464,954 0 464,954

◎가사간병 방문도우미 지원사업

464,954464,954,000원

지 325,468

도 41,846

시 97,640

의료급여기금부담금 6,476,052 5,627,071 848,981

308 자치단체등이전 6,476,052 5,627,071 848,981

07 자치단체간부담금 6,476,052 5,627,071 848,981

◎의료급여기금 시비부담금 6,476,0526,476,052,000원

저소득층 국민건강 보험료, 노인장기요양보험료 지원 470,400 294,000 176,400

301 일반보상금 470,400 294,000 176,400

01 사회보장적수혜금 470,400 294,000 176,400

◎저소득층 국민건강보험료 및 노인장기요양보

험료 470,4007,000원 * 5,600명 * 12월

생계급여 63,010,325 63,035,000 △24,675

국 56,709,292

도 4,410,723

시 1,890,310

301 일반보상금 63,010,325 63,035,000 △24,675

국 56,709,292

도 4,410,723

시 1,890,310

01 사회보장적수혜금 63,010,325 63,035,000 △24,675

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활 내실화

단위: 저소득층 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎생계급여 63,010,32563,010,325,000원

국 56,709,292

도 4,410,723

시 1,890,310

해산장제급여 563,794 384,596 179,198

국 507,414

도 16,914

시 39,466

301 일반보상금 563,794 384,596 179,198

국 507,414

도 16,914

시 39,466

01 사회보장적수혜금 563,794 384,596 179,198

◎해산장제급여 563,794563,794,000원

국 507,414

도 16,914

시 39,466

교육급여 159,899 157,020 2,879

308 자치단체등이전 159,899 157,020 2,879

08 교육기관에대한보조 159,899 157,020 2,879

◎교육급여 159,899159,899,000원

사회보장정보시스템 활용 12,200 12,200 0

201 일반운영비 12,200 12,200 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

◎기초생활보장사업안내 리플릿 제작

2,000100원 * 20,000부

02 공공운영비 10,200 10,200 0

◎행복e-음 e-그린 우편시스템 이용

10,200500원 * 1,700명 * 12월

근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장

Ⅰ)

189,869 230,157 △40,288

국 170,882

시 18,987

307 민간이전 189,869 230,157 △40,288

국 170,882

시 18,987

11 사회복지사업보조 189,869 230,157 △40,288

◎희망키움통장Ⅰ사업 189,869189,869,000원

국 170,882

시 18,987

근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장

Ⅱ)

673,791 910,449 △236,658

국 552,509

도 121,282

307 민간이전 673,791 910,449 △236,658

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활 내실화

단위: 저소득층 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 552,509

도 121,282

11 사회복지사업보조 673,791 910,449 △236,658

◎희망키움통장Ⅱ사업 673,791673,791,000원

국 552,509

도 121,282

근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움

통장)

272,625 141,740 130,885

국 245,362

도 8,179

시 19,084

307 민간이전 272,625 141,740 130,885

국 245,362

도 8,179

시 19,084

11 사회복지사업보조 272,625 141,740 130,885

◎청년희망키움통장사업 272,625272,625,000원

국 245,362

도 8,179

시 19,084

근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장) 28,233 41,474 △13,241

국 25,410

시 2,823

307 민간이전 28,233 41,474 △13,241

국 25,410

시 2,823

11 사회복지사업보조 28,233 41,474 △13,241

◎내일키움통장사업 28,23328,233,000원

국 25,410

시 2,823

사할린한인 주민지원 16,400 16,400 0

도 3,280

시 13,120

301 일반보상금 16,400 16,400 0

도 3,280

시 13,120

01 사회보장적수혜금 16,400 16,400 0

◎장례식비 6,0002,000,000원 * 3명

도 1,200

시 4,800

◎항공료(왕복) 10,400800,000원 * 13명

도 2,080

시 8,320

저소득층 주거안정 21,748,252 14,859,880 6,888,372

국 19,425,330

도 1,546,326

시 776,596

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활 내실화

단위: 저소득층 주거안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

주거급여 21,520,367 14,745,880 6,774,487

국 19,368,330

도 1,506,426

시 645,611

301 일반보상금 19,620,367 13,545,880 6,074,487

국 17,658,330

도 1,373,426

시 588,611

01 사회보장적수혜금 19,620,367 13,545,880 6,074,487

◎주거급여 19,620,36719,620,367,000원

국 17,658,330

도 1,373,426

시 588,611

403 자치단체등자본이전 1,900,000 1,200,000 700,000

국 1,710,000

도 133,000

시 57,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 1,900,000 1,200,000 700,000

◎수선유지급여 1,900,0001,900,000,000원

국 1,710,000

도 133,000

시 57,000

농어촌장애인 주택개조사업 114,000 114,000 0

국 57,000

도 39,900

시 17,100

402 민간자본이전 114,000 114,000 0

국 57,000

도 39,900

시 17,100

03 민간위탁사업비 114,000 0 114,000

◎농어촌장애인 주택개조사업 114,000

○건축부문 설계용역비(총 공사비 * 8.42%)

9,0009,000,000원

국 4,500

도 3,150

시 1,350

○주택개조비용 105,000105,000,000원

국 52,500

도 36,750

시 15,750

긴급지원주택 주거지원 사업 26,000 0 26,000

201 일반운영비 26,000 0 26,000

01 사무관리비 24,000 0 24,000

◎긴급지원주택 임대료 및 관리비

24,000100,000원 * 20호 * 12월

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활 내실화

단위: 저소득층 주거안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 공공운영비 2,000 0 2,000

◎긴급지원주택 소규모 수선비 지원

2,000100,000원 * 20호

주거복지센터 운영 87,885 0 87,885

201 일반운영비 2,200 0 2,200

01 사무관리비 2,200 0 2,200

◎청주형 주거복지네트워크 운영 2,2002,200,000원

301 일반보상금 800 0 800

09 행사실비보상금 800 0 800

◎주거복지네트워크 운영 실비보상

8008,000원 * 10명 * 10회

307 민간이전 61,067 0 61,067

05 민간위탁금 61,067 0 61,067

◎주거복지센터 민간위탁금 61,06761,067,000원

401 시설비및부대비 3,000 0 3,000

01 시설비 3,000 0 3,000

◎주거복지센터 리모델링 공사

3,0003,000,000원 * 1개소

405 자산취득비 20,818 0 20,818

01 자산및물품취득비 20,818 0 20,818

◎주거복지센터 물품 구입 20,818

○냉난방기(99㎡이하) 4,000

○사무용 책상(실무자) 400

○이동식서랍장 400

○사무용 의자(실무자) 600

○컴퓨터 2,800

○프린터(A4전용 흑백) 600

○전자복사기 5,500

○팩스기 600

○캐비닛 1,500

○민원용 테이블 200

○민원용 의자 750

○파티션 300

○회의용 테이블(원형 조립형)

1,968

○회의용 의자 1,200

2,000,000원 * 2대

200,000원 * 2개

200,000원 * 2개

300,000원 * 2개

1,400,000원 * 2대

600,000원 * 1대

5,500,000원 * 1대

600,000원 * 1대

300,000원 * 5개

200,000원 * 1개

150,000원 * 5개

100,000원 * 3대

246,000원 * 8개

150,000원 * 8개

행정운영경비(복지정책과) 728,520 580,613 147,907

국 237,673

도 71,302

시 419,545

기본경비 68,744 113,853 △45,109

부서: 복지정책과

정책: 행정운영경비(복지정책과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기본경비 68,744 113,853 △45,109

201 일반운영비 27,896 27,896 0

01 사무관리비 27,896 27,896 0

◎기본업무 수행활동경비(기준경비)

11,000

◎급량비(기준경비)

16,896

500,000원 * 22명

8,000원 * 22명 * 8일 * 12월

202 여비 29,568 29,568 0

01 국내여비 29,568 29,568 0

◎기준경비

29,56820,000원 * 22명 * 8일 * 12월 * 70%

203 업무추진비 11,280 11,280 0

01 기관운영업무추진비 6,000 6,000 0

◎기준액(4급) 6,0006,000,000원

04 부서운영업무추진비 5,280 5,280 0

◎기준경비 5,280

○30인 이하 4,800

○30인 초과 480

400,000원 * 12월

5,000원 * 8명 * 12월

인력운영비 659,776 466,760 193,016

국 237,673

도 71,302

시 350,801

민생안정 추진(국고) 475,346 466,760 8,586

국 237,673

도 71,302

시 166,371

101 인건비 475,346 466,760 8,586

국 237,673

도 71,302

시 166,371

03 무기계약근로자보수 475,346 466,760 8,586

◎통합사례관리사 지원(15명) 475,346

○급여 377,626377,626,000원

국 188,813

도 56,644

시 132,169

○근속수당 21,00021,000,000원

국 10,500

도 3,150

시 7,350

○급량비 23,40023,400,000원

국 11,700

도 3,510

시 8,190

○장려수당 9,0009,000,000원

부서: 복지정책과

정책: 행정운영경비(복지정책과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 4,500

도 1,350

시 3,150

○가족수당 22,32022,320,000원

국 11,160

도 3,348

시 7,812

○자녀학비보조수당 5,0005,000,000원

국 2,500

도 750

시 1,750

○4대보험료 10,00010,000,000원

국 5,000

도 1,500

시 3,500

○연가보상비 7,0007,000,000원

국 3,500

도 1,050

시 2,450

인력운영비 184,430 0 184,430

101 인건비 184,430 0 184,430

02 기타직보수 1,949 0 1,949

◎시간선택제임기제 초과근무수당

1,9498,117원 * 1명 * 20시간 * 12월

03 무기계약근로자보수 182,481 0 182,481

◎통합사례과리사 지원(15명) 117,400

○퇴직적립금 27,000

○명절휴가비 37,300

○연장(휴일)근로수당 53,100

◎일반공무직(사회복지사) 43,839

○기본급(나급11) 29,696

○근속수당 1,485

○급량비 1,560

○장려수당 600

○가족수당 480

○명절휴가비 2,475

○초과근무수당 6,171

○연가보상비 1,372

◎국장실 비서요원 21,242

○인건비 20,842

○명절휴가비 400

27,000,000원

37,300,000원

53,100,000원

2,474,610원 * 12월

123,730원 * 12월

130,000원 * 12월

50,000원 * 12월

40,000원 * 12월

1,237,300원 * 2회

17,140원 * 30시간 * 12월

91,440원 * 15일

66,800원 * 1명 * 26일 * 12월

200,000원 * 2회

재무활동(복지정책과) 92,702 51,567 41,135

내부거래지출 92,702 51,567 41,135

의료급여기금 특별회계 전출금 92,702 51,567 41,135

부서: 복지정책과

정책: 재무활동(복지정책과)

단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

701 기타회계등전출금 92,702 51,567 41,135

01 기타회계전출금 92,702 51,567 41,135

◎의료급여기금 특별회계 전출금 92,70292,702,000원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 위생정책과

노인장애인과 353,907,686 299,484,336 54,423,350

국 197,550,841

기 210,988

도 29,569,176

시 126,576,681

노인복지증진 258,988,357 217,130,487 41,857,870

국 147,914,102

기 210,988

도 22,538,134

시 88,325,133

노인복지 기반조성 256,825,995 214,274,645 42,551,350

국 147,307,144

기 210,988

도 22,463,356

시 86,844,507

노인복지일반 사항 1,056,500 1,022,500 34,000

201 일반운영비 10,500 10,500 0

01 사무관리비 10,500 10,500 0

◎노인의집 전세권설정 등 제수수료

500

◎노인행사 표창패 제작 10,000

250,000원 * 2건

100,000원 * 100명

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

◎노인,장애인업무 추진 2,0002,000,000원

307 민간이전 1,044,000 1,010,000 34,000

11 사회복지사업보조 1,044,000 1,010,000 34,000

◎노인의 날 및 경로의 달(10월) 노인위문

1,044,00010,000원 * 104,400명

가출노인 일시보호 3,780 3,780 0

307 민간이전 3,780 3,780 0

05 민간위탁금 3,780 3,780 0

◎가출노인 일시보호 3,78052,500원 * 12명 * 6일

노인 자율봉사활동 지원 25,200 25,200 0

307 민간이전 25,200 25,200 0

11 사회복지사업보조 25,200 25,200 0

◎노인봉사활동(2개소) 25,20025,200,000원

경로당운영 전담인력 지원 126,796 118,108 8,688

도 25,358

시 101,438

307 민간이전 126,796 118,108 8,688

도 25,358

시 101,438

11 사회복지사업보조 126,796 118,108 8,688

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎경로당 순회프로그램 관리 인력지원

126,79631,699,000원 * 2개소 *2명

도 25,358

시 101,438

경로당 운영비지원 1,656,720 1,638,000 18,720

307 민간이전 1,656,720 1,638,000 18,720

11 사회복지사업보조 1,656,720 1,638,000 18,720

◎경로당운영비 1,656,720130,000원 * 1,062개소 * 12월

경로당 냉난방비(양곡비포함) 등 지원 2,267,270 2,035,300 231,970

국 566,817

도 510,136

시 1,190,317

301 일반보상금 373,670 335,800 37,870

국 93,417

도 84,076

시 196,177

01 사회보장적수혜금 373,670 335,800 37,870

◎경로당양곡비 373,670373,670,000원

국 93,417

도 84,076

시 196,177

307 민간이전 1,893,600 1,699,500 194,100

국 473,400

도 426,060

시 994,140

11 사회복지사업보조 1,893,600 1,699,500 194,100

◎경로당냉방비 210,400210,400,000원

국 52,600

도 47,340

시 110,460

◎경로당난방비 1,683,2001,683,200,000원

국 420,800

도 378,720

시 883,680

경로당운영비지원(신문구독료지원) 62,820 61,800 1,020

도 9,423

시 53,397

201 일반운영비 62,820 61,800 1,020

도 9,423

시 53,397

01 사무관리비 62,820 61,800 1,020

◎경로당운영비지원(신문구독료지원)

62,82060,000원 * 1,047개소

도 9,423

시 53,397

경로당 운영비 지원(경로당회장 교육비 지원) 24,900 24,900 0

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 4,980

시 19,920

307 민간이전 24,900 24,900 0

도 4,980

시 19,920

11 사회복지사업보조 24,900 24,900 0

◎경로당회장 교육비 지원 24,900100,000원 * 249명

도 4,980

시 19,920

경로당 지키미사업 54,000 0 54,000

도 16,200

시 37,800

307 민간이전 54,000 0 54,000

도 16,200

시 37,800

11 사회복지사업보조 54,000 0 54,000

◎경로당 지키미 사업 54,00054,000,000원

도 16,200

시 37,800

9988 행복나누미 사업 1,503,791 1,452,455 51,336

도 451,137

시 1,052,654

307 민간이전 1,503,791 1,452,455 51,336

도 451,137

시 1,052,654

11 사회복지사업보조 1,503,791 1,452,455 51,336

◎9988 행복나누미 사업 1,503,7911,503,791,000원

도 451,137

시 1,052,654

대한노인회 시지회 사무국 운영지원 56,312 53,054 3,258

도 11,264

시 45,048

307 민간이전 56,312 53,054 3,258

도 11,264

시 45,048

11 사회복지사업보조 56,312 53,054 3,258

◎대한노인회 운영지원 56,31228,156,000원 * 2개소

도 11,264

시 45,048

노인단체 운영지원 263,160 388,571 △125,411

307 민간이전 263,160 277,806 △14,646

11 사회복지사업보조 263,160 277,806 △14,646

◎대한노인회 청주시지회 운영 263,160

○상당서원구지회(24분회) 134,680

○흥덕청원구지회(21분회) 128,480

134,680,000원

128,480,000원

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

노인단체 행사지원 7,200 7,200 0

301 일반보상금 7,200 7,200 0

09 행사실비보상금 7,200 7,200 0

◎노인행사 참가자 여비

7,20020,000원 * 30명 * 6회 * 2개소

가정의달 어버이날 기념행사비 지원 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

◎가정의달 어버이날 기념행사비 지원

5,0005,000,000원 * 1회

노인의날 기념행사 50,000 50,000 0

307 민간이전 50,000 50,000 0

04 민간행사사업보조 50,000 50,000 0

◎노인의날 기념행사 50,00050,000,000원 * 1회

게이트볼 대회 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

◎게이트볼 대회 10,0005,000,000원 * 2개소

노인그라운드 골프대회 2,000 2,000 0

307 민간이전 2,000 2,000 0

04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0

◎노인그라운드 골프대회 2,0002,000,000원 * 1개소

시니어클럽 운영 1,620,000 1,500,000 120,000

307 민간이전 1,620,000 1,500,000 120,000

10 사회복지시설법정운영비보조 1,620,000 1,500,000 120,000

◎시니어클럽 운영 1,620,000270,000,000원 * 6개소

노인복지 증진(일자리창출) 2,441,500 2,432,760 8,740

201 일반운영비 6,800 6,800 0

01 사무관리비 6,800 6,800 0

◎노인일자리 사업추진 부대경비 6,800

○노인일자리 사업추진 강사료 2,400

○노인일자리 사업추진 프린터 토너

4,400

2,400,000원

220,000원 * 20개

301 일반보상금 2,434,700 2,425,960 8,740

09 행사실비보상금 7,600 7,600 0

◎지역노인일자리사업 간담회 7,6008,000원 * 950명

12 기타보상금 2,427,100 2,418,360 8,740

◎지역노인일자리사업(950명) 2,427,1002,427,100,000원

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

노인일자리 운영(공익형(지역형)) 10,935,350 7,255,110 3,680,240

국 5,467,675

도 546,768

시 4,920,907

307 민간이전 10,935,350 7,255,110 3,680,240

국 5,467,675

도 546,768

시 4,920,907

11 사회복지사업보조 10,935,350 7,255,110 3,680,240

◎노인일자리 운영(공익활동(지역형))

10,935,35010,935,350,000원

국 5,467,675

도 546,768

시 4,920,907

노인일자리 운영(시장형) 1,621,500 1,845,900 △224,400

국 810,750

도 81,075

시 729,675

307 민간이전 1,621,500 1,845,900 △224,400

국 810,750

도 81,075

시 729,675

11 사회복지사업보조 1,621,500 1,845,900 △224,400

◎노인일자리 운영(시장형) 1,621,5001,621,500,000원

국 810,750

도 81,075

시 729,675

노인일자리 운영(인력파견형) 38,400 60,000 △21,600

국 19,200

도 1,920

시 17,280

307 민간이전 38,400 60,000 △21,600

국 19,200

도 1,920

시 17,280

11 사회복지사업보조 38,400 60,000 △21,600

◎노인일자리 운영(인력파견형) 38,40038,400,000원

국 19,200

도 1,920

시 17,280

노인일자리 운영(수행기관 전담인력) 1,066,806 736,632 330,174

국 533,403

도 53,340

시 480,063

307 민간이전 1,066,806 736,632 330,174

국 533,403

도 53,340

시 480,063

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 1,066,806 736,632 330,174

◎노인일자리지원(수행기관전담인력)

1,066,8061,066,806,000원

국 533,403

도 53,340

시 480,063

노인일자리 운영(노노케어 12개월,9988행복지키미) 2,720,000 2,315,400 404,600

국 1,360,000

도 272,000

시 1,088,000

307 민간이전 2,720,000 2,315,400 404,600

국 1,360,000

도 272,000

시 1,088,000

11 사회복지사업보조 2,720,000 2,315,400 404,600

◎노인일자리 운영(노노케어 12개월,9988행복지

키미) 2,720,0002,720,000,000원

국 1,360,000

도 272,000

시 1,088,000

노인일자리 운영(노노케어 9개월,9988행복지키미) 1,634,520 1,539,430 95,090

국 817,260

도 81,726

시 735,534

307 민간이전 1,634,520 1,539,430 95,090

국 817,260

도 81,726

시 735,534

11 사회복지사업보조 1,634,520 1,539,430 95,090

◎노인일자리운영(노노케어 9개월, 9988행복지

키미) 1,634,5201,634,520,000원

국 817,260

도 81,726

시 735,534

노인일자리 운영(사회서비스형) 3,320,356 0 3,320,356

국 1,660,178

도 166,018

시 1,494,160

307 민간이전 3,320,356 0 3,320,356

국 1,660,178

도 166,018

시 1,494,160

11 사회복지사업보조 3,320,356 0 3,320,356

◎ 노인일자리 운영(사회서비스형)

3,320,3563,320,356,000원

국 1,660,178

도 166,018

시 1,494,160

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

노인일자리 지원(도자체) 533,690 533,690 0

도 266,845

시 266,845

307 민간이전 533,690 533,690 0

도 266,845

시 266,845

11 사회복지사업보조 533,690 533,690 0

◎노인일자리사업(도자체) 533,690533,690,000원

도 266,845

시 266,845

독거노인,중증장애인 응급안전알림서비스 운영 421,977 464,076 △42,099

기 210,988

도 42,198

시 168,791

307 민간이전 421,977 464,076 △42,099

기 210,988

도 42,198

시 168,791

11 사회복지사업보조 421,977 464,076 △42,099

◎독거노인,중증장애인 응급안전알림서비스 운

영 421,977421,977,000원

기 210,988

도 42,198

시 168,791

독거노인 친구만들기 시범사업 150,000 100,000 50,000

국 105,000

도 13,500

시 31,500

307 민간이전 150,000 100,000 50,000

국 105,000

도 13,500

시 31,500

11 사회복지사업보조 150,000 100,000 50,000

◎독거노인친구만들기사업 150,000150,000,000원

국 105,000

도 13,500

시 31,500

노인돌봄기본서비스 2,519,800 1,437,398 1,082,402

국 1,762,930

도 227,061

시 529,809

307 민간이전 2,519,800 1,437,398 1,082,402

국 1,762,930

도 227,061

시 529,809

11 사회복지사업보조 2,519,800 1,437,398 1,082,402

◎노인돌봄기본서비스(국비) 2,519,8002,519,800,000원

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 1,762,930

도 227,061

시 529,809

노인돌봄종합서비스 1,161,900 1,108,971 52,929

국 813,300

도 104,580

시 244,020

308 자치단체등이전 1,161,900 1,108,971 52,929

국 813,300

도 104,580

시 244,020

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,161,900 1,108,971 52,929

◎노인돌봄종합서비스 지원 1,161,9001,161,900,000원

국 813,300

도 104,580

시 244,020

단기가사서비스 지원 4,624 3,710 914

국 3,250

도 416

시 958

308 자치단체등이전 4,624 3,710 914

국 3,250

도 416

시 958

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 4,624 3,710 914

◎단기가사서비스 4,6244,624,000원

국 3,250

도 416

시 958

저소득 재가노인식사 배달사업 634,200 634,200 0

307 민간이전 634,200 634,200 0

11 사회복지사업보조 634,200 634,200 0

◎저소득재가노인식사배달사업(722명)

634,200634,200,000원

경로식당 무료급식 사업 906,800 979,650 △72,850

307 민간이전 906,800 979,650 △72,850

11 사회복지사업보조 906,800 979,650 △72,850

◎경로식당무료급식사업(13개소)

906,800906,800,000원

노인여가문화 지원 480,671 464,250 16,421

307 민간이전 480,671 464,250 16,421

11 사회복지사업보조 480,671 464,250 16,421

◎노인대학운영지원(읍면) 440,671

○운영비(15개소) 239,858239,858,000원

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○급식비 200,813

◎노인대학 운영지원(노인회)

40,000

3,500원 * 2,295명 * 25회

20,000,000원 * 2개소

중앙공원 어르신 여가프로그램 운영 25,000 25,000 0

307 민간이전 25,000 25,000 0

11 사회복지사업보조 25,000 25,000 0

◎중앙공원 어르신 노인여가프로그램 운영지원

25,00025,000,000원

기초연금 189,654,151 163,821,700 25,832,451

국 132,757,906

도 11,379,249

시 45,516,996

301 일반보상금 189,654,151 163,821,700 25,832,451

국 132,757,906

도 11,379,249

시 45,516,996

01 사회보장적수혜금 189,654,151 163,821,700 25,832,451

◎기초연금 189,654,151189,654,151,000원

국 132,757,906

도 11,379,249

시 45,516,996

노인복지관 운영 2,765,000 2,650,000 115,000

307 민간이전 2,765,000 2,650,000 115,000

05 민간위탁금 2,765,000 2,650,000 115,000

◎노인복지관운영비(5개소)

2,765,000553,000,000원 * 5개소

노인양로시설 운영지원 847,564 855,451 △7,887

국 593,294

도 76,281

시 177,989

307 민간이전 847,564 855,451 △7,887

국 593,294

도 76,281

시 177,989

10 사회복지시설법정운영비보조 847,564 855,451 △7,887

◎노인양로시설 운영지원 847,564847,564,000원

국 593,294

도 76,281

시 177,989

노인요양시설 운영 지원 15,289,560 12,035,405 3,254,155

도 8,103,467

시 7,186,093

301 일반보상금 15,289,560 12,035,405 3,254,155

도 8,103,467

시 7,186,093

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 15,289,560 12,035,405 3,254,155

◎노인요양시설 지원 15,289,56015,289,560,000원

도 8,103,467

시 7,186,093

개인운영 복지시설 운영지원 25,200 28,200 △3,000

도 7,560

시 17,640

307 민간이전 25,200 28,200 △3,000

도 7,560

시 17,640

10 사회복지시설법정운영비보조 25,200 28,200 △3,000

◎개인운영 복지시설 운영지원(5개소)

25,20025,200,000원

도 7,560

시 17,640

노인주간보호시설 프로그램 운영 139,340 133,000 6,340

307 민간이전 139,340 133,000 6,340

11 사회복지사업보조 139,340 133,000 6,340

◎미원돌봄의 집 운영비

139,340139,340,000원 * 1개소

재가노인서비스기관 지원 8,395,275 4,286,300 4,108,975

301 일반보상금 7,303,905 3,283,200 4,020,705

01 사회보장적수혜금 7,303,905 3,283,200 4,020,705

◎재가급여 지원 7,303,9057,303,905,000원

307 민간이전 1,091,370 1,003,100 88,270

10 사회복지시설법정운영비보조 1,091,370 1,003,100 88,270

◎재가노인복지시설 운영지원(7개소)

1,091,370155,910,000원 * 7개소

재가장기요양기관 지역사회자원연계 72,362 58,544 13,818

국 36,181

도 10,854

시 25,327

307 민간이전 72,362 58,544 13,818

국 36,181

도 10,854

시 25,327

11 사회복지사업보조 72,362 58,544 13,818

◎재가장기요양기관 지역사회자원연계

72,36272,362,000원

국 36,181

도 10,854

시 25,327

독거노인 통합지원센터 운영 225,000 2,000 223,000

307 민간이전 195,000 0 195,000

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

05 민간위탁금 195,000 0 195,000

◎독거노인 통합지원센터 운영 195,000195,000,000원

405 자산취득비 30,000 0 30,000

01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000

◎독거노인 통합지원센터 차량구입

30,00015,000,000원 * 2대

시설운영 기반조성 1,098,900 559,237 539,663

국 606,958

도 74,778

시 417,164

청남시니어클럽 기능보강 28,000 0 28,000

401 시설비및부대비 28,000 0 28,000

01 시설비 28,000 0 28,000

◎청남시니어클럽 1층 화장실 기능보강

28,00028,000,000원

청주시노인종합복지관 기능보강 34,000 143,697 △109,697

401 시설비및부대비 34,000 143,697 △109,697

01 시설비 34,000 142,669 △108,669

◎당구장 지붕교체 공사 34,00034,000,000원 * 1개소

청주내덕노인복지관 기능보강 102,680 106,787 △4,107

401 시설비및부대비 102,680 106,787 △4,107

01 시설비 102,680 104,705 △2,025

◎내덕생활체육공원 법면 보강공사

102,680102,680,000원

노인요양시설 기능보강(국고) 260,060 47,716 212,344

국 130,030

도 39,009

시 91,021

402 민간자본이전 260,060 47,716 212,344

국 130,030

도 39,009

시 91,021

02 민간자본사업보조(이전재원) 260,060 47,716 212,344

◎노인요양시설 기능보강 260,060260,060,000원

국 130,030

도 39,009

시 91,021

노인복지시설 노후시설 개선 78,000 78,001 △1

201 일반운영비 78,000 78,001 △1

02 공공운영비 78,000 78,001 △1

◎복지시설(노인, 장애인, 장사) 시설유지비(21

개소) 78,00078,000,000원

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

치매전담형 시설확충사업(국고) 596,160 0 596,160

국 476,928

도 35,769

시 83,463

402 민간자본이전 596,160 0 596,160

국 476,928

도 35,769

시 83,463

02 민간자본사업보조(이전재원) 596,160 0 596,160

◎치매전담실 증개축 477,0001개소 * 477,000,000원

국 381,600

도 28,620

시 66,780

◎치매전담실 개보수 119,1601개소 * 119,160,000원

국 95,328

도 7,149

시 16,683

장묘문화 개선 1,063,462 2,296,605 △1,233,143

장례식장 운영 503,231 391,300 111,931

307 민간이전 360,000 360,000 0

05 민간위탁금 360,000 360,000 0

◎장례식장 민간위탁 360,000

○근무자 인건비 및 운영비 300,000

○상무이사 인건비 60,000

300,000,000원

60,000,000원

401 시설비및부대비 136,231 22,000 114,231

01 시설비 136,231 22,000 114,231

◎장례식장 시설 개선공사

136,231136,231,000원 * 1식

405 자산취득비 7,000 9,300 △2,300

01 자산및물품취득비 7,000 9,300 △2,300

◎시신안치용 리프트 7,0007,000,000원 * 1대

목련공원 기능보강 260,231 174,305 85,926

401 시설비및부대비 260,231 174,305 85,926

01 시설비 260,231 174,305 85,926

◎제3봉안당 2층 안치단 구매설치 243,231

○안치단(개인단) 164,031

○안치단(부부단) 79,200

◎수목형 자연장지 기능보강공사

17,000

73,000원 * 2,247기

110,000원 * 720기

17,000,000원 * 1개소

가덕 매화공원 주변 지역주민을 위한 주민숙원사업비

지원

300,000 300,000 0

401 시설비및부대비 300,000 300,000 0

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 장묘문화 개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 시설비 300,000 300,000 0

◎가덕매화공원 주민숙원사업비 300,000300,000,000원

장애인복지 구현 94,857,295 82,096,053 12,761,242

국 49,636,739

도 7,031,042

시 38,189,514

장애인복지 기반조성 65,191,668 51,888,857 13,302,811

국 36,062,648

도 5,055,255

시 24,073,765

장애인연금 16,288,997 14,553,590 1,735,407

국 11,402,298

도 1,466,010

시 3,420,689

301 일반보상금 16,288,997 14,553,590 1,735,407

국 11,402,298

도 1,466,010

시 3,420,689

01 사회보장적수혜금 16,288,997 14,553,590 1,735,407

◎장애연금지급 16,288,99716,288,997,000원

국 11,402,298

도 1,466,010

시 3,420,689

장애수당(기초) 1,596,329 1,591,423 4,906

국 1,117,430

도 335,229

시 143,670

301 일반보상금 1,596,329 1,591,423 4,906

국 1,117,430

도 335,229

시 143,670

01 사회보장적수혜금 1,596,329 1,591,423 4,906

◎장애수당(기초) 1,596,3291,596,329,000원

국 1,117,430

도 335,229

시 143,670

장애수당(차상위 등) 1,171,105 1,165,485 5,620

국 819,773

도 245,933

시 105,399

301 일반보상금 1,171,105 1,165,485 5,620

국 819,773

도 245,933

시 105,399

01 사회보장적수혜금 1,171,105 1,165,485 5,620

◎장애수당(차상위 등) 1,171,1051,171,105,000원

국 819,773

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 245,933

시 105,399

장애인권익보호 사업 415,960 415,960 0

201 일반운영비 41,760 41,760 0

01 사무관리비 41,760 41,760 0

◎장애인복지카드 원스톱발급 지원(배송 및 부

대비용) 25,760

◎장애인자동차고속도로 통행료 할인카드 발급

비용 16,000

3,220원 * 8,000건

4,000원 * 4,000매

307 민간이전 374,200 374,200 0

11 사회복지사업보조 374,200 374,200 0

◎장애인단체 역량강화 지원

75,200

◎수어교실 운영 6,000

◎장애인보장구 긴급지원사업 운영

30,000

◎장애인콜센터 운영 40,000

◎신장장애인 차량이송사업 운영

20,000

◎신장장애인 복지수련회 운영

3,000

◎장애인 심부름차량 운영

10,000

◎점자시정소식지 발간사업 6,000

◎재가장애인재택고용사업 운영

74,000

◎장애인직업재활시설협회 종사자 역량강화사업

15,000

◎청주시장애인가족지원사업

75,000

◎장애인복지시설협회 종사자 역량강화

20,000

75,200,000원 * 1개소

6,000,000원 * 1개소

30,000,000원 * 1개소

40,000,000원 * 1개소

20,000,000원 * 1개소

3,000,000원 * 1개소

10,000,000원 * 1개소

500,000원 * 12회

74,000,000원 * 1개소

15,000,000원 * 1회

75,000,000원 * 1개소

20,000,000원 * 1회

장애인복지행사 참가 지원 6,000 6,000 0

301 일반보상금 6,000 6,000 0

09 행사실비보상금 6,000 6,000 0

◎휠체어마라톤대회 참가여비 2,000

◎지적장애인 복지대회 참가여비

2,000

◎전국지체장애인날 행사 참가여비

2,000

50,000원 * 40명

50,000원 * 40명

50,000원 * 40명

장애인교육, 치료지원사업 133,400 163,400 △30,000

307 민간이전 133,400 163,400 △30,000

11 사회복지사업보조 133,400 163,400 △30,000

◎음악치료센터 운영 10,00010,000,000원 * 1개소

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎장애인 무료컴퓨터교육 운영

9,600

◎농아인축구교실 운영 20,000

◎발달장애인 부모대학 운영

4,800

◎장애아동 계절학교 운영 7,600

◎장애가정 청소년 학습지원사업 운영

38,000

◎시각장애인 점자교육사업 운영

4,000

◎장애인자녀 방과후 보호프로그램 운영

14,400

◎장애아동 자연학습체험 운영

25,000

800,000원 * 1개소 * 12월

20,000,000원 * 1개소

4,800,000원 * 1개소

3,800,000원 * 2회

38,000,000원 * 1개소

4,000,000원 * 1개소

1,200,000원 * 1개소 * 12월

25,000,000원 * 1개소

장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원 20,000 20,000 0

도 8,000

시 12,000

301 일반보상금 20,000 20,000 0

도 8,000

시 12,000

01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0

◎장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원

20,00020,000,000원

도 8,000

시 12,000

장애인거주시설 청소년 문화체험비 등 지원 6,420 6,420 0

도 2,568

시 3,852

307 민간이전 6,420 6,420 0

도 2,568

시 3,852

11 사회복지사업보조 6,420 6,420 0

◎장애인거주시설 청소년 문화체험비 등 지원

6,4206,420,000원

도 2,568

시 3,852

중증장애인 무료급식 지원 20,000 20,000 0

도 6,000

시 14,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

도 6,000

시 14,000

11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

◎중증장애인 무료급식 20,00020,000,000원

도 6,000

시 14,000

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시각장애인가정 가스자동화 차단기 지원사업 9,000 9,000 0

도 4,500

시 4,500

307 민간이전 9,000 9,000 0

도 4,500

시 4,500

11 사회복지사업보조 9,000 9,000 0

◎시각장애인 가스자동화 차단기 지원

9,0009,000,000원

도 4,500

시 4,500

장애인등급심사제도운영 9,950 9,950 0

국 4,975

도 3,482

시 1,493

301 일반보상금 9,950 9,950 0

국 4,975

도 3,482

시 1,493

01 사회보장적수혜금 9,950 9,950 0

◎장애인등급심사제도운영 9,9509,950,000원

국 4,975

도 3,482

시 1,493

장애인가족지원센터 운영 235,100 200,000 35,100

307 민간이전 235,100 200,000 35,100

05 민간위탁금 235,100 200,000 35,100

◎청주시 장애인가족지원센터운영

235,100235,100,000원 * 1개소

지체장애인 편의시설 지원센터 운영 137,100 132,000 5,100

307 민간이전 137,100 132,000 5,100

11 사회복지사업보조 137,100 132,000 5,100

◎지체장애인편의시설 기초지원센터 운영

137,100137,100,000원

장애인교육비 지원 82,300 82,300 0

도 32,920

시 49,380

307 민간이전 82,300 82,300 0

도 32,920

시 49,380

11 사회복지사업보조 82,300 82,300 0

◎장애인교육비지원 82,30082,300,000원

도 32,920

시 49,380

장애인의료비 지원 595,445 299,500 295,945

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 476,356

도 83,362

시 35,727

308 자치단체등이전 595,445 299,500 295,945

국 476,356

도 83,362

시 35,727

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 595,445 299,500 295,945

◎장애인의료비 지원 595,445595,445,000원

국 476,356

도 83,362

시 35,727

장애인보조기기 교부사업 29,420 29,420 0

국 23,536

도 4,119

시 1,765

301 일반보상금 29,420 29,420 0

국 23,536

도 4,119

시 1,765

01 사회보장적수혜금 29,420 29,420 0

◎장애인 보조기기 지원 29,42029,420,000원

국 23,536

도 4,119

시 1,765

청각장애인 인공달팽이관 수술지원 7,000 7,000 0

301 일반보상금 7,000 7,000 0

01 사회보장적수혜금 7,000 7,000 0

◎청각장애인 인공달팽이관 수술지원

7,0007,000,000원 * 1명

여성장애인 출산지원금(자체) 15,000 15,000 0

301 일반보상금 15,000 15,000 0

01 사회보장적수혜금 15,000 15,000 0

◎여성장애인 출산지원금(자체)

15,0001,500,000원 * 10명

여성장애인 출산비용 지원 42,000 42,000 0

국 29,400

도 3,780

시 8,820

301 일반보상금 42,000 42,000 0

국 29,400

도 3,780

시 8,820

01 사회보장적수혜금 42,000 42,000 0

◎여성장애인 출산비용 지원 42,00042,000,000원

국 29,400

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 3,780

시 8,820

장애인활동지원사업 27,282,478 19,593,458 7,689,020

국 19,097,736

도 1,636,948

시 6,547,794

308 자치단체등이전 27,282,478 19,593,458 7,689,020

국 19,097,736

도 1,636,948

시 6,547,794

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 27,282,478 19,593,458 7,689,020

◎장애인활동지원사업 27,282,47827,282,478,000원

국 19,097,736

도 1,636,948

시 6,547,794

장애인활동보조 가산급여 52,514 31,223 21,291

국 36,760

도 3,151

시 12,603

308 자치단체등이전 52,514 31,223 21,291

국 36,760

도 3,151

시 12,603

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 52,514 31,223 21,291

◎중증장애인활동보조 가산급여 52,51452,514,000원

국 36,760

도 3,151

시 12,603

중증장애인활동보조 추가지원(보조) 578,534 689,501 △110,967

도 173,560

시 404,974

308 자치단체등이전 578,534 689,501 △110,967

도 173,560

시 404,974

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 578,534 689,501 △110,967

◎중증장애인활동보조 추가지원 578,534578,534,000원

도 173,560

시 404,974

중증장애인 활동보조 24시간 지원 306,996 72,824 234,172

도 92,099

시 214,897

308 자치단체등이전 306,996 72,824 234,172

도 92,099

시 214,897

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 306,996 72,824 234,172

◎중증장애인활동보조 24시간지원

306,996306,996,000원

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 92,099

시 214,897

장애인한부모가정 지원 111,974 77,473 34,501

도 33,592

시 78,382

308 자치단체등이전 111,974 77,473 34,501

도 33,592

시 78,382

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 111,974 77,473 34,501

◎장애인한부모가정 지원 111,974111,974,000원

도 33,592

시 78,382

장애인활동지원 추가지원사업(주간활동) 93,312 0 93,312

도 27,994

시 65,318

308 자치단체등이전 93,312 0 93,312

도 27,994

시 65,318

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 93,312 0 93,312

◎장애인활동지원 추가지원사업(주간활동)

93,31293,312,000원

도 27,994

시 65,318

중증장애인활동지원서비스 추가지원(자체) 1,819,584 1,471,968 347,616

308 자치단체등이전 1,819,584 1,471,968 347,616

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,819,584 1,471,968 347,616

◎독거장애인 및 장애인부부세대

1,073,088

◎희귀난치성 및 지적발달장애세대

746,496

12,960원 * 60시간 * 115명 * 12월

12,960원 * 60시간 * 80명 * 12월

발달장애인 주간활동서비스 지원(국비) 460,937 0 460,937

국 322,656

도 27,656

시 110,625

308 자치단체등이전 460,937 0 460,937

국 322,656

도 27,656

시 110,625

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 460,937 0 460,937

◎발달장애인 주간활동서비스 지원(국비)

460,937460,937,000원

국 322,656

도 27,656

시 110,625

발달장애인 방과후 돌봄서비스 205,143 0 205,143

국 143,600

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 12,309

시 49,234

308 자치단체등이전 205,143 0 205,143

국 143,600

도 12,309

시 49,234

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 205,143 0 205,143

◎발달장애인 방과후 돌봄서비스

205,143205,143,000원

국 143,600

도 12,309

시 49,234

발달장애인 공공후견 지원사업 14,500 0 14,500

국 11,600

도 870

시 2,030

307 민간이전 14,500 0 14,500

국 11,600

도 870

시 2,030

11 사회복지사업보조 14,500 0 14,500

◎발달장애인 공공후견 지원 14,50014,500,000원

국 11,600

도 870

시 2,030

발달장애인 부모상담지원 4,197 1,929 2,268

국 2,938

도 378

시 881

308 자치단체등이전 4,197 1,929 2,268

국 2,938

도 378

시 881

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 4,197 1,929 2,268

◎발달장애인 부모상담 지원 4,1974,197,000원

국 2,938

도 378

시 881

발달재활서비스 지원 1,274,400 1,272,697 1,703

국 892,080

도 114,696

시 267,624

308 자치단체등이전 1,274,400 1,272,697 1,703

국 892,080

도 114,696

시 267,624

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,274,400 1,272,697 1,703

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎장애아동 발달재활서비스 지원

1,274,4001,274,400,000원

국 892,080

도 114,696

시 267,624

언어발달 바우처 사업 15,621 2,173 13,448

국 10,935

도 1,406

시 3,280

308 자치단체등이전 15,621 2,173 13,448

국 10,935

도 1,406

시 3,280

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 15,621 2,173 13,448

◎장애인부모가정아동 언어발달서비스 지원

15,62115,621,000원

국 10,935

도 1,406

시 3,280

성인장애인 평생교육기관 운영(도비) 140,000 140,000 0

도 42,000

시 98,000

307 민간이전 140,000 140,000 0

도 42,000

시 98,000

11 사회복지사업보조 140,000 140,000 0

◎성인장애인 평생교육기관 운영

140,000140,000,000원

도 42,000

시 98,000

여성장애인 교육지원(국고) 40,516 40,041 475

국 28,361

도 3,647

시 8,508

307 민간이전 40,516 40,041 475

국 28,361

도 3,647

시 8,508

11 사회복지사업보조 40,516 40,041 475

◎여성장애인 교육지원사업 40,51640,516,000원

국 28,361

도 3,647

시 8,508

여성장애인 평생교육 확대(도비) 30,000 30,000 0

도 12,000

시 18,000

307 민간이전 30,000 30,000 0

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 12,000

시 18,000

11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0

◎여성장애인 평생교육 확대 30,00030,000,000원

도 12,000

시 18,000

여성장애인 가사도우미 사업 112,500 112,500 0

307 민간이전 112,500 112,500 0

11 사회복지사업보조 112,500 112,500 0

◎여성장애인 가사도우미 사업지원

112,500112,500,000원

장애인복지일반 사항 420 420 0

201 일반운영비 420 420 0

02 공공운영비 420 420 0

◎구)장애인종합복지센터 전기요금

360

◎구)장애인종합복지센터 수도요금

60

30,000원 * 12월

5,000원 * 12월

장애인의 날 행사 30,000 20,000 10,000

307 민간이전 30,000 20,000 10,000

04 민간행사사업보조 30,000 20,000 10,000

◎장애인의 날 기념행사 30,00030,000,000원 * 1회

흰지팡이날 행사 7,000 4,500 2,500

307 민간이전 7,000 4,500 2,500

04 민간행사사업보조 7,000 4,500 2,500

◎제40회 기념 흰지팡이날 행사 지원

7,0007,000,000원 * 1회

6.3농아인의 날 행사 11,000 5,400 5,600

307 민간이전 11,000 5,400 5,600

04 민간행사사업보조 11,000 5,400 5,600

◎6.3.농아인의 날 행사 지원(20주년 기념사업)

11,00011,000,000원 * 1회

장애인 교통문화예술제 행사 4,500 4,500 0

307 민간이전 4,500 4,500 0

04 민간행사사업보조 4,500 4,500 0

◎장애인 교통문화예술제 행사 지원

4,5004,500,000원 * 1회

농아인 한마음캠프 3,000 3,000 0

307 민간이전 3,000 3,000 0

04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎농아인 한마음 캠프 행사 지원

3,0003,000,000원 * 1회

장애인 극기체험 행사 4,000 4,000 0

307 민간이전 4,000 4,000 0

04 민간행사사업보조 4,000 4,000 0

◎장애인 극기체험 행사 지원

4,0004,000,000원 * 1회

신장장애인 걷기행사 3,000 3,000 0

307 민간이전 3,000 3,000 0

04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0

◎신장장애인 걷기행사 지원

3,0003,000,000원 * 1회

시각장애인 복지대회 3,000 3,000 0

307 민간이전 3,000 3,000 0

04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0

◎시각장애인 복지대회 지원

3,0003,000,000원 * 1회

교통사고 줄이기 행사 3,000 3,000 0

307 민간이전 3,000 3,000 0

04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0

◎교통사고 줄이기 행사 지원

3,0003,000,000원 * 1회

장애인 힐링콘서트 25,000 20,000 5,000

307 민간이전 25,000 20,000 5,000

04 민간행사사업보조 25,000 20,000 5,000

◎장애인 아름다운 힐링콘서트 행사 지원

25,00025,000,000원 * 1회

장애인 일반형일자리(전일제)사업 지원(국고) 1,636,080 1,363,106 272,974

국 818,040

도 245,412

시 572,628

101 인건비 1,636,080 1,363,106 272,974

국 818,040

도 245,412

시 572,628

04 기간제근로자등보수 1,636,080 1,363,106 272,974

◎장애인일반형 일자리사업 지원(66명)

1,636,0801,636,080,000원

국 818,040

도 245,412

시 572,628

장애인 일반형일자리(시간제)사업 지원(국고) 310,034 234,759 75,275

국 155,017

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 46,505

시 108,512

101 인건비 310,034 234,759 75,275

국 155,017

도 46,505

시 108,512

04 기간제근로자등보수 310,034 234,759 75,275

◎장애인 일반형 일자리 사업(25명)

310,034310,034,000원

국 155,017

도 46,505

시 108,512

장애인 복지일자리사업 지원(국고) 924,642 818,400 106,242

국 462,321

도 138,696

시 323,625

307 민간이전 924,642 818,400 106,242

국 462,321

도 138,696

시 323,625

11 사회복지사업보조 924,642 818,400 106,242

◎장애인복지일자리사업 지원(161명)

924,642924,642,000원

국 462,321

도 138,696

시 323,625

시각장애인 안마사 파견사업(국고) 158,957 156,110 2,847

국 127,166

도 9,537

시 22,254

307 민간이전 158,957 156,110 2,847

국 127,166

도 9,537

시 22,254

11 사회복지사업보조 158,957 156,110 2,847

◎시각장애인안마사 파견사업(10명)

158,957158,957,000원

국 127,166

도 9,537

시 22,254

발달장애인 요양보호사보조 사업(국고) 159,340 0 159,340

국 79,670

도 23,901

시 55,769

307 민간이전 159,340 0 159,340

국 79,670

도 23,901

시 55,769

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 159,340 0 159,340

◎발달장애인요양보호사보조(10명)

159,340159,340,000원

국 79,670

도 23,901

시 55,769

발달장애인근로자 직무지도원 파견사업(도비) 29,783 0 29,783

도 5,957

시 23,826

307 민간이전 29,783 0 29,783

도 5,957

시 23,826

11 사회복지사업보조 29,783 0 29,783

◎발달장애인근로자 직무지도원 파견(1명)

29,78329,783,000원

도 5,957

시 23,826

장애인 일감만들어주기지원센터 운영(도비) 136,320 116,400 19,920

도 54,528

시 81,792

307 민간이전 136,320 116,400 19,920

도 54,528

시 81,792

11 사회복지사업보조 136,320 116,400 19,920

◎장애인일감만들어주기지원센터 운영(2개소)

136,320136,320,000원

도 54,528

시 81,792

장애인 건강증진활동사업(도비) 20,000 20,000 0

도 8,000

시 12,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

도 8,000

시 12,000

11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

◎장애인 건강증진활동사업 20,00020,000,000원

도 8,000

시 12,000

장애인복지관 운영 3,217,748 3,070,170 147,578

307 민간이전 3,217,748 3,070,170 147,578

05 민간위탁금 1,458,120 0 1,458,120

◎장애인복지관 운영지원(청주시장애인복지관)

1,458,1201,458,120,000원

10 사회복지시설법정운영비보조 1,759,628 3,070,170 △1,310,542

◎장애인복지관 운영지원(혜원장애인복지관)

1,759,6281,759,628,000원

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

장애인재가복지봉사센터 운영 152,093 150,700 1,393

307 민간이전 152,093 150,700 1,393

10 사회복지시설법정운영비보조 152,093 150,700 1,393

◎장애인재가복지봉사센터 운영지원(1개소)

152,093152,093,000원

장애인생활이동지원센터 운영 330,384 320,493 9,891

307 민간이전 330,384 320,493 9,891

10 사회복지시설법정운영비보조 330,384 320,493 9,891

◎장애인생활이동지원 운영지원(1개소)

330,384330,384,000원

장애인주간보호시설 운영 2,988,492 1,726,986 1,261,506

307 민간이전 2,988,492 1,726,986 1,261,506

05 민간위탁금 648,900 0 648,900

◎청주시장애인주간보호시설 운영지원(1개소)

648,900648,900,000원

10 사회복지시설법정운영비보조 2,339,592 1,726,986 612,606

◎주간보호시설 운영지원(7개소)

2,339,5922,339,592,000원

수어통역센터 운영 311,620 306,310 5,310

307 민간이전 311,620 306,310 5,310

10 사회복지시설법정운영비보조 311,620 306,310 5,310

◎수어통역센터 운영지원(1개소)

311,620311,620,000원

장애인재활의원 운영 660,823 643,310 17,513

307 민간이전 660,823 643,310 17,513

10 사회복지시설법정운영비보조 660,823 643,310 17,513

◎장애인재활의원 운영지원(1개소)

660,823660,823,000원

점자도서관 운영(도비) 481,700 451,280 30,420

도 144,510

시 337,190

307 민간이전 481,700 451,280 30,420

도 144,510

시 337,190

10 사회복지시설법정운영비보조 481,700 451,280 30,420

◎점자도서관 운영지원(1개소) 481,700481,700,000원

도 144,510

시 337,190

장애인어울림한마당 행사지원 12,000 12,000 0

307 민간이전 12,000 12,000 0

04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎장애인어울림한마당 12,00012,000,000원 * 1회

신장장애인 투석비 및 이식검사비 지원 35,000 0 35,000

307 민간이전 35,000 0 35,000

01 의료및구료비 35,000 0 35,000

◎신장장애인 투석비 및 이식검사비 지원 35,000

○투석비용 지원 30,000

○이식검사비 지원 5,000

50,000원 * 50명 * 12월

500,000원 * 10명

중증장애인 365 돌봄센터 운영 102,000 0 102,000

307 민간이전 102,000 0 102,000

11 사회복지사업보조 102,000 0 102,000

◎중증장애인 365 돌봄센터 운영

102,000102,000,000원 * 1개소

청각장애인 시각경보기 설치사업 42,000 0 42,000

307 민간이전 42,000 0 42,000

11 사회복지사업보조 42,000 0 42,000

◎청각장애인 시각경보기 설치

42,0001,000,000원 * 42가구

장애인 친화음식점 지정 20,000 0 20,000

307 민간이전 20,000 0 20,000

11 사회복지사업보조 20,000 0 20,000

◎장애인 친화음식점 설치

20,0002,000,000원 * 10개소

신체장애인 자활대회 5,000 0 5,000

307 민간이전 5,000 0 5,000

04 민간행사사업보조 5,000 0 5,000

◎신체장애인협회 자활대회 5,0005,000,000원 * 1회

시설운영 기반조성 29,665,627 30,207,196 △541,569

국 13,574,091

도 1,975,787

시 14,115,749

장애인거주시설 실비입소 이용료 지원 226,512 226,512 0

국 158,558

도 20,386

시 47,568

307 민간이전 226,512 226,512 0

국 158,558

도 20,386

시 47,568

11 사회복지사업보조 226,512 226,512 0

◎장애인복지시설실비이용료(2개소)

226,512226,512,000원

국 158,558

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 20,386

시 47,568

장애인거주시설 운영 17,109,777 16,037,772 1,072,005

국 11,976,844

도 1,539,880

시 3,593,053

307 민간이전 17,109,777 16,037,772 1,072,005

국 11,976,844

도 1,539,880

시 3,593,053

10 사회복지시설법정운영비보조 17,109,777 16,037,772 1,072,005

◎장애인거주시설 운영 17,109,77717,109,777,000원

국 11,976,844

도 1,539,880

시 3,593,053

장애인단기거주시설 운영 329,701 315,851 13,850

307 민간이전 329,701 315,851 13,850

10 사회복지시설법정운영비보조 329,701 315,851 13,850

◎장애인단기거주시설 운영지원 329,701329,701,000원

장애인공동생활가정 운영 1,402,981 1,300,561 102,420

307 민간이전 1,402,981 1,300,561 102,420

10 사회복지시설법정운영비보조 1,402,981 1,300,561 102,420

◎장애인공동생활가정 운영지원

1,402,9811,402,981,000원

개인운영 장애인거주시설 지원 225,225 225,225 0

도 45,046

시 180,179

307 민간이전 225,225 225,225 0

도 45,046

시 180,179

10 사회복지시설법정운영비보조 225,225 225,225 0

◎개인운영 장애인거주시설 지원

225,225225,225,000원

도 45,046

시 180,179

충청북도수레바퀴자립상담실 설치운영 55,000 50,000 5,000

도 16,500

시 38,500

307 민간이전 55,000 50,000 5,000

도 16,500

시 38,500

11 사회복지사업보조 55,000 50,000 5,000

◎충북수레바퀴 자립상담실 운영지원

55,00055,000,000원

도 16,500

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 38,500

장애인거주시설 기능보강(보조) 62,436 74,202 △11,766

국 31,218

도 9,365

시 21,853

402 민간자본이전 62,436 74,202 △11,766

국 31,218

도 9,365

시 21,853

02 민간자본사업보조(이전재원) 62,436 74,202 △11,766

◎장애인거주시설 기능보강(이전재원)

62,43662,436,000원

국 31,218

도 9,365

시 21,853

중증장애인자립생활센터 운영(국고) 466,410 460,035 6,375

국 186,564

도 83,953

시 195,893

307 민간이전 466,410 460,035 6,375

국 186,564

도 83,953

시 195,893

11 사회복지사업보조 466,410 460,035 6,375

◎중증장애인자립생활센터 지원 466,410466,410,000원

국 186,564

도 83,953

시 195,893

중증장애인자립생활센터 지원(도비) 180,000 170,000 10,000

도 72,000

시 108,000

307 민간이전 180,000 170,000 10,000

도 72,000

시 108,000

11 사회복지사업보조 180,000 170,000 10,000

◎중증장애인자립생활센터 지원 180,000180,000,000원

도 72,000

시 108,000

정신요양시설 운영지원 1,322,578 1,251,485 71,093

국 925,805

도 132,258

시 264,515

307 민간이전 1,322,578 1,251,485 71,093

국 925,805

도 132,258

시 264,515

10 사회복지시설법정운영비보조 1,322,578 1,251,485 71,093

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎정신요양시설 운영 1,322,5781,322,578,000원

국 925,805

도 132,258

시 264,515

정신요양시설 기능보강 214,214 0 214,214

국 107,107

시 107,107

402 민간자본이전 214,214 0 214,214

국 107,107

시 107,107

02 민간자본사업보조(이전재원) 214,214 0 214,214

◎정신요양시설 기능보강 214,214214,214,000원

국 107,107

시 107,107

장애인 체험홈 운영 26,400 28,800 △2,400

307 민간이전 26,400 28,800 △2,400

11 사회복지사업보조 26,400 28,800 △2,400

◎장애인거주시설 체험홈 운영지원

26,400100,000원 * 22개소 * 12월

장애인직업재활시설 기능보강(국고) 332,390 3,327,736 △2,995,346

국 166,195

도 49,859

시 116,336

402 민간자본이전 332,390 1,824,736 △1,492,346

국 166,195

도 49,859

시 116,336

02 민간자본사업보조(이전재원) 332,390 1,824,736 △1,492,346

◎충북재활원보호작업장(개보수공사)

26,20026,200,000원

국 13,100

도 3,930

시 9,170

◎충북재활원보호작업장(장비보강)

24,89024,890,000원

국 12,445

도 3,734

시 8,711

◎춤추는향기나무춤추는북카페(장비보강)

127,600127,600,000원

국 63,800

도 19,140

시 44,660

◎희망일굼터(장비보강) 78,70078,700,000원

국 39,350

도 11,805

시 27,545

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎프란치스코의집(장비보강) 75,00075,000,000원

국 37,500

도 11,250

시 26,250

장애인직업재활시설 운영 7,342,076 6,486,283 855,793

307 민간이전 7,342,076 6,486,283 855,793

05 민간위탁금 518,273 0 518,273

◎장애인직업적응훈련시설 운영지원(1개소)

518,273518,273,000원

10 사회복지시설법정운영비보조 6,823,803 6,486,283 337,520

◎장애인직업재활시설 운영지원(14개소)

6,823,8036,823,803,000원

장애인지역사회재활시설 기능보강 68,658 69,700 △1,042

402 민간자본이전 68,658 69,700 △1,042

01 민간자본사업보조(자체재원) 68,658 69,700 △1,042

◎혜원장애인복지관 개보수(목욕탕방수공사)

19,975

◎수어통역센터 노후차량 교체

29,000

◎우리누리주간보호센터 개보수(담장교체공사)

19,683

19,975,000원 * 1개소

29,000,000원 * 1대

19,683,000원 * 1개소

장애인직업적응훈련시설 건립 136,054 0 136,054

201 일반운영비 6,000 0 6,000

01 사무관리비 6,000 0 6,000

◎블라인드(방염용)설치 6,0006,000,000원 * 1식

405 자산취득비 130,054 0 130,054

01 자산및물품취득비 130,054 0 130,054

◎청주시장애인직업적응훈련시설 내부집기류 구

입 72,741

○라운지용 의자 1,720

○응접탁자(1200*600*450) 1,505

○연결쇼파(1000*730*750) 1,000

○연결쇼파(1600*730*750) 580

○코너연결쇼파(890*890*750)

190

○사무용 책상(관리자) 600

○사무용 의자(관리자) 500

○이동식 서랍 1,800

○5단 캐비닛(800*410*1980)

315

○6단 캐비닛(800*415*2220)

2,480

○1인용 옷장 178

215,000원 * 8개

301,000원 * 5개

200,000원 * 5개

290,000원 * 2개

190,000원 * 1개

600,000원 * 1개

500,000원 * 1개

200,000원 * 9개

315,000원 * 1개

310,000원 * 8개

177,100원 * 1개

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○2인용 옷장 280

○원형 테이블 195

○회의용 의자 1,800

○사무용 책상(실무자) 1,400

○사무용 의자(실무자) 2,100

○캐비닛(200*750*1150) 896

○파티션(1000*66*1170) 172

○파티션((800*66*1170) 2,385

○포스트(H:1170) 201

○마감바((H:1170) 110

○배선벨트(W:1000) 38

○배선벨트(W:800) 222

○씽크대(상하장) 550

○씽크대 750

○식탁 2,938

○식탁의자 3,120

○부식창고 선반장 4,250

○회의용 테이블 273

○1인용 책상(학생용) 7,720

○학생용 의자 6,760

○사물함(782*400*1200) 3,700

○캐비닛(800*415*1150) 2,301

○이동식 칠판 1,708

○교탁 1,140

○수강용 테이블 5,264

○수강용 의자 6,000

○이동식 거울 2,400

○장의자 3,200

◎컴퓨터 및 가전제품 구입 32,100

○개인용컴퓨터 11,200

○노트북 3,000

○비디오프로젝터 7,000

○프린터(A3겸용칼라) 3,500

○프린터(A4전용흑백) 1,200

○텔레비젼(50인치) 4,800

○냉장고(300ℓ 이하) 1,400

◎주방용품 구입 25,213

○잔반처리대 290

○잔반통/걸름망 270

○배기후드(렌지용) 1,220

○랙건조작업대 220

○워터릴 495

280,000원 * 1개

195,000원 * 1개

150,000원 * 12개

200,000원 * 7개

300,000원 * 7개

128,000원 * 7개

172,000원 * 1개

159,000원 * 15개

28,600원 * 7개

11,000원 * 10개

37,800원 * 1개

36,900원 * 6개

550,000원 * 1조

250,000원 * 3조

226,000원 * 13개

60,000원 * 52개

850,000원 * 5개

273,000원 * 1개

193,000원 * 40개

169,000원 * 40개

185,000원 * 20개

177,000원 * 13개

427,000원 * 4개

190,000원 * 6개

263,200원 * 20개

150,000원 * 40개

600,000원 * 4개

400,000원 * 8개

1,400,000원 * 8대

1,500,000원 * 2대

3,500,000원 * 2대

3,500,000원 * 1대

600,000원 * 2대

1,200,000원 * 4대

700,000원 * 2대

290,000원 * 1대

270,000원 *1대

1,220,000원 * 1대

220,000원 * 1대

495,000원 * 1대

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○발판소독기 110

○식수케이스 1,650

○담금세정대 550

○식기세척기(도어형) 3,500

○식기소독고 2,050

○가스렌지(테이블렌지포함)

1,452

○다단식취사기 2,400

○이동작업대 320

○다단식선반 960

○복합살균소독기 2,948

○캐비넷작업대 1,200

○세정대(2종) 870

○소쿠리운반카 460

○다단식 선반 540

○냉동냉장고 3,198

○자외선컵 살균소독기 510

110,000원 * 1대

1,650,000원 * 1대

550,000원 * 1대

3,500,000원 * 1대

2,050,000원 * 1대

1,452,000원 * 1대

2,400,000원 * 1대

320,000원 * 1대

480,000원 * 2대

2,948,000원 * 1대

600,000원 * 2대

870,000원 * 1대

230,000원 * 2대

540,000원 * 1대

3,198,000원 * 1대

510,000원 * 1대

장애인주간보호시설 건립 121,615 0 121,615

201 일반운영비 5,345 0 5,345

01 사무관리비 5,345 0 5,345

◎블라인드(방염용)설치 5,3455,345,000원

405 자산취득비 116,270 0 116,270

01 자산및물품취득비 116,270 0 116,270

◎청주시장애인주간보호시설 내부집기류 구입 57,303

○1인용 책상(학생용) 5,790

○2인 사물함(782*840*1,200)

1,850

○2인 사물함(800*610*1,850)

280

○이동식서랍장 2,800

○6단 캐비닛 5,890

○교사용책상 2,040

○교탁 380

○캐비닛(200*750*1150) 256

○마감바(H=1170) 33

○마감바(H=970) 86

○배선벨트(W=800) 37

○배선벨트(W=1000) 643

○부식창고 선반장 4,250

○사무용의자(실무자) 4,200

○사무용책상(실무자) 400

○식탁 2,938

193,000원 * 30개

185,000원 * 10개

280,000원 * 1개

200,000원 * 14개

310,000원 * 19개

170,000원 * 12개

190,000원 * 2개

128,000원 * 2개

11,000원 * 3개

7,800원 * 11개

36,900원 * 1개

37,800원 * 17개

850,000원 * 5개

300,000원 * 14개

200,000원 * 2개

226,000원 * 13개

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○식탁의자 3,120

○씽크대 250

○씽크대(상,하장) 550

○의료용 침대 2,600

○학생용 의자 5,070

○이동식칠판 854

○장의자 4,800

○캐비닛 2,400

○파티션(1000*66*1170) 172

○파티션(800*66*1170) 954

○파티션(1000*66*970) 931

○파티션(800*66*970) 1,936

○포스트(H=1170) 86

○포스트(H=970) 234

○회의용 의자 1,200

○회의용 테이블 273

◎컴퓨터 및 가전제품 구입 40,500

○냉장고(300ℓ 이하) 1,400

○노트북 3,000

○비디오프로젝터 7,000

○컴퓨터 19,600

○텔레비젼(50인치) 3,600

○프린터(A3겸용칼라) 3,500

○프린터(A4전용흑백) 2,400

◎주방용품 구입 18,467

○배기후드(렌지용) 1,217

○잔반처리대 290

○잔반통/걸름망 270

○담금세정대 550

○식기소독고 2,050

○다단식취사기 2,400

○가스테이블렌지(2구) 820

○가스낮은렌지(1구) 570

○냉동냉장고(간냉식) 2,032

○다단식선반 480

○복합살균소독기 2,948

○소쿠리운반카 230

○세정대(2조) 520

○캐비닛작업대 600

○자외선컵살균소독기 510

○컵회수카 631

○워터릴 495

60,000원 * 52개

250,000원 * 1조

550,000원 * 1조

1,300,000원 * 2개

169,000원 * 30개

427,000원 * 2개

400,000원 * 12개

300,000원 * 8개

172,000원 * 1개

159,000원 * 6개

133,000원 * 7개

121,000원 * 16개

28,600원 * 3개

25,900원 * 9개

150,000원 * 8개

273,000원 * 1개

700,000원 * 2대

1,500,000원 * 2대

3,500,000원 * 2대

1,400,000원 * 14대

1,200,000원 * 3대

3,500,000원 * 1대

600,000원 * 4대

1,217,000원 * 1대

290,000원 * 1대

270,000원 * 1대

550,000원 * 1대

2,050,000원 * 1대

2,400,000원 * 1대

820,000원 * 1대

570,000원 * 1대

2,031,200원 * 1대

480,000원 * 1대

2,948,000원 * 1대

230,000원 * 1대

520,000원 * 1대

600,000원 * 1대

510,000원 * 1대

630,023원 * 1대

495,000원 * 1대

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○발판소독기 191

○식수케이스 1,663

191,000원 * 1대

1,663,000원 * 1대

장애인거주시설 LED 교체지원 43,600 0 43,600

국 21,800

도 6,540

시 15,260

402 민간자본이전 43,600 0 43,600

국 21,800

도 6,540

시 15,260

02 민간자본사업보조(이전재원) 43,600 0 43,600

◎장애인거주시설 LED 교체지원(국고)

43,60043,600,000원

국 21,800

도 6,540

시 15,260

행정운영경비(노인장애인과) 62,034 57,796 4,238

기본경비 62,034 57,796 4,238

기본경비 62,034 57,796 4,238

201 일반운영비 22,824 21,556 1,268

01 사무관리비 22,824 21,556 1,268

◎기본업무수행활동비(기준경비)

9,000

◎급량비(기준경비)

13,824

500,000원 * 18명

8,000원 * 18명 * 8일 * 12월

202 여비 34,560 32,640 1,920

01 국내여비 34,560 32,640 1,920

◎국내여비(기준경비)

34,56020,000원 * 18명 * 8일 * 12월

203 업무추진비 3,600 3,600 0

04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0

◎기준액(20인이하) 3,600300,000원 * 12월

405 자산취득비 1,050 0 1,050

01 자산및물품취득비 1,050 0 1,050

◎회의용의자 1,050150,000원 * 7개

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 위생정책과

여성청소년과 29,335,463 25,871,630 3,463,833

국 3,690,888

기 8,036,954

도 3,815,072

시 13,792,549

여성.건강가족 25,034,534 19,435,717 5,598,817

국 3,508,866

기 7,001,797

도 3,514,113

시 11,009,758

여성복지증진 4,537,417 3,893,534 643,883

국 559,675

기 1,461,690

도 623,518

시 1,892,534

여성친화도시조성 75,500 98,450 △22,950

201 일반운영비 33,020 38,090 △5,070

01 사무관리비 31,020 34,090 △3,070

◎2019년도 여성청소년가족실시계획 제본

1,200

◎찾아가는 양성평등교육 강사수당

4,800

◎찾아가는 양성평등교육 운영 1,710

○위촉장 300

○현수막 210

○교육 및 홍보자료 1,200

◎여성친화기업 인증제 추진 12,700

○현판제작 8,000

○협약서 100

○협약서 케이스 200

○성희롱 성매매 예방교육

4,400

◎여성친화도시홍보물 제작 6,000

○리플릿 제작 6,000

◎가족사랑 인증샷 컨테스트 및 사진전 2,470

○현수막 70

○액자 1,800

○인화료 600

◎여성친화 시민참여단 운영 2,140

○교육강사수당 700

○교육현수막 140

○교육자료 800

○우수 여성친화 시민참여단 시상 상패 제작

500

60,000원 * 20권

120,000원 * 40회

10,000원 * 30매

70,000원 * 3매

1,000원 * 1,200부

400,000원 * 20개소

5,000원 * 20장

10,000원 * 20개

220,000원 * 20개소

2,000원 * 3,000부

70,000원 * 1매

30,000원 * 60개

10,000원 * 60개

350,000원 * 2회

70,000원 * 2회

2,000원 * 400부

100,000원 * 5개

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 행사운영비 2,000 4,000 △2,000

◎성인지(젠더)전문가단 역량강화 워크숍

2,0002,000,000원 * 1회

203 업무추진비 7,000 7,000 0

03 시책추진업무추진비 7,000 7,000 0

◎여성정책 시책추진비 2,000

◎여성청소년 현안 및 민원해소 추진

5,000

2,000,000원

5,000,000원

301 일반보상금 5,480 3,360 2,120

09 행사실비보상금 480 3,360 △2,880

◎여성친화도시 추진단 회의 참석자 식비

4808,000원 * 30명 * 2회

12 기타보상금 5,000 0 5,000

◎여성친화 시민참여단 활동실비

5,00010,000원 * 20명 * 25회

402 민간자본이전 30,000 30,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 30,000 30,000 0

◎여성친화인증기업 지원

30,0003,000,000원 * 10개소

새일센터 지정 운영 790,619 840,768 △50,149

국 549,675

시 240,944

307 민간이전 790,619 840,768 △50,149

국 549,675

시 240,944

02 민간경상사업보조 790,619 840,768 △50,149

◎새일여성인턴제 171,000171,000,000원

국 136,800

시 34,200

◎직업교육훈련 206,131206,131,000원

국 206,131

◎새일센터 운영비 413,488413,488,000원

국 206,744

시 206,744

여성취업지원 기관 지원 21,600 21,600 0

도 4,320

시 17,280

307 민간이전 21,600 21,600 0

도 4,320

시 17,280

02 민간경상사업보조 21,600 21,600 0

◎새일센터 종사자 처우개선비 지원

21,60021,600,000원

도 4,320

시 17,280

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

여성인턴제운영 355,284 325,000 30,284

도 71,156

시 284,128

101 인건비 355,284 306,800 48,484

도 71,156

시 284,128

04 기간제근로자등보수 355,284 306,800 48,484

◎여성인턴 인건비 등 355,284355,284,000원

도 71,156

시 284,128

가정방문아이돌봄서비스 326,000 326,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

◎여성일자리 사업 홍보 2,000

○홍보책자 2,0001,000원 * 2,000부

307 민간이전 324,000 324,000 0

11 사회복지사업보조 324,000 324,000 0

◎일가정양립지원 사업(가정방문보육바우처)

300,000

◎여성 보육전문인력 양성(가정방문보육전문인

력양성) 24,000

300,000,000원 * 1개소

400,000원 * 30명 * 2회

징검다리여성창업지원사업 40,000 40,000 0

307 민간이전 40,000 40,000 0

02 민간경상사업보조 40,000 40,000 0

◎징검다리 여성창업지원 사업 40,00040,000,000원

여성안심택배서비스 25,000 50,000 △25,000

201 일반운영비 25,000 50,000 △25,000

01 사무관리비 20,000 50,000 △30,000

◎안심택배서비스운영(6개소) 20,00020,000,000원

02 공공운영비 5,000 0 5,000

◎안심택배서비스 시설장비유지비 5,0005,000,000원

양성평등주간행사 15,530 16,530 △1,000

201 일반운영비 3,530 4,530 △1,000

01 사무관리비 3,530 4,530 △1,000

◎현수막 1,530

○대형 1,000

○중형 250

○소형 280

◎표창패(양성평등유공) 2,000

1,000,000원 * 1개

250,000원 * 1개

70,000원 * 4개

100,000원 * 20개

307 민간이전 12,000 12,000 0

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0

◎양성평등주간 행사 12,00012,000,000원 * 1회

여성단체회원 및 지도자교육 11,600 11,600 0

301 일반보상금 1,600 1,600 0

09 행사실비보상금 1,600 1,600 0

◎여성단체회원 교육참가 여비 1,600

○중앙교육 800

○지방교육 800

40,000원 * 20명

20,000원 * 40명

307 민간이전 10,000 10,000 0

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

◎여성지도자 리더십 교육 10,00010,000,000원 * 1회

여성단체운영 37,406 37,406 0

307 민간이전 37,406 37,406 0

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

◎여성결혼이민자 행복시민 만들기

5,0005,000,000원 * 1개소

03 민간단체법정운영비보조 32,406 32,406 0

◎청주시여성단체협의회 운영

32,40632,406,000원 * 1개소

시민알뜰센터운영 18,888 18,888 0

307 민간이전 18,888 18,888 0

02 민간경상사업보조 18,888 18,888 0

◎시민알뜰센터운영 18,88818,888,000원 * 1개소

직장내성희롱예방및성별영향평가 교육 18,020 16,820 1,200

201 일반운영비 18,020 16,820 1,200

01 사무관리비 18,020 16,820 1,200

◎성희롱,성폭력,성매매,가정폭력 예방 교육 특

강 5,500

○강사수당(특강Ⅲ) 3,200

-기본 2,400

-초과 800

○현수막(대형) 800

○교육자료 1,500

◎성희롱,성폭력,성매매,가정폭력 예방 홍보물 5,500

○홍보물 4,500

○안내판 1,000

◎성인지 및 성별영향분석평가 교육 7,020

○강사수당 5,040

-기본 1,440

-초과 3,600

300,000원 * 8회

200,000원 * 4회

400,000원 * 2회

1,000원 * 1,500부

1,500원 * 3,000부

100,000원 * 10개

120,000원 * 1시간 * 12회

100,000원 * 3시간 * 12회

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○현수막 480

○교육자료 1,500

40,000원 * 12회

1,000원 * 1,500부

성폭력 및 성매매 예방교육 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0

◎성폭력 및 성매매 예방교육

5,0001,000,000원 * 5개소

가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 196,598 188,668 7,930

기 140,618

도 27,990

시 27,990

307 민간이전 196,598 188,668 7,930

기 140,618

도 27,990

시 27,990

11 사회복지사업보조 196,598 188,668 7,930

◎가정폭력피해자 보호시설 운영지원

178,858178,858,000원

기 125,200

도 26,829

시 26,829

◎가정폭력피해자 보호시설 비수급자생계비

10,00010,000,000원

기 10,000

◎가정폭력피해자 직업훈련비 7,7407,740,000원

기 5,418

도 1,161

시 1,161

가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 70,801 69,715 1,086

기 49,561

도 10,620

시 10,620

307 민간이전 70,801 69,715 1,086

기 49,561

도 10,620

시 10,620

11 사회복지사업보조 70,801 69,715 1,086

◎가정폭력피해자 치료회복 프로그램

54,85654,856,000원

기 38,400

도 8,228

시 8,228

◎가정폭력피해자 의료비 15,94515,945,000원

기 11,161

도 2,392

시 2,392

가정폭력상담소 운영 114,191 82,908 31,283

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 57,096

도 28,547

시 28,548

307 민간이전 114,191 82,908 31,283

기 57,096

도 28,547

시 28,548

11 사회복지사업보조 114,191 82,908 31,283

◎가정폭력상담소 운영 114,191114,191,000원

기 57,096

도 28,547

시 28,548

통합상담소 운영 171,781 135,418 36,363

기 85,891

도 42,945

시 42,945

307 민간이전 171,781 135,418 36,363

기 85,891

도 42,945

시 42,945

11 사회복지사업보조 171,781 135,418 36,363

◎통합상담소 운영 171,781171,781,000원

기 85,891

도 42,945

시 42,945

폭력피해여성 주거지원 운영지원 33,922 31,410 2,512

기 23,745

도 5,088

시 5,089

307 민간이전 33,922 31,410 2,512

기 23,745

도 5,088

시 5,089

11 사회복지사업보조 33,922 31,410 2,512

◎폭력피해여성 주거지원 운영 33,92233,922,000원

기 23,745

도 5,088

시 5,089

폭력피해여성 주거지원 임대보증금(추가지원) 3,000 0 3,000

기 3,000

307 민간이전 3,000 0 3,000

기 3,000

11 사회복지사업보조 3,000 0 3,000

◎폭력피해여성 주거지원 임대보증금(추가지원)

3,0003,000,000원

기 3,000

가정폭력가해자 교정치료 프로그램 19,194 52,890 △33,696

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 13,436

도 2,879

시 2,879

307 민간이전 19,194 52,890 △33,696

기 13,436

도 2,879

시 2,879

11 사회복지사업보조 19,194 52,890 △33,696

◎가정폭력가해자 교정치료 프로그램

19,19419,194,000원

기 13,436

도 2,879

시 2,879

성폭력상담소 운영지원 359,542 257,728 101,814

기 179,770

도 89,886

시 89,886

307 민간이전 359,542 257,728 101,814

기 179,770

도 89,886

시 89,886

11 사회복지사업보조 359,542 257,728 101,814

◎성폭력상담소 운영지원 359,542359,542,000원

기 179,770

도 89,886

시 89,886

성폭력피해자 보호시설 운영지원 482,112 432,792 49,320

기 340,035

도 71,038

시 71,039

307 민간이전 482,112 432,792 49,320

기 340,035

도 71,038

시 71,039

11 사회복지사업보조 482,112 432,792 49,320

◎성폭력피해자 보호시설 운영지원

482,112482,112,000원

기 340,035

도 71,038

시 71,039

성폭력 피해자 치료회복 프로그램 71,500 53,714 17,786

기 50,050

도 10,725

시 10,725

307 민간이전 71,500 53,714 17,786

기 50,050

도 10,725

시 10,725

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 71,500 53,714 17,786

◎성폭력 피해자 치료회복 프로그램

71,50071,500,000원

기 50,050

도 10,725

시 10,725

성폭력 피해자 의료비 52,834 66,044 △13,210

기 36,984

도 7,925

시 7,925

307 민간이전 52,834 66,044 △13,210

기 36,984

도 7,925

시 7,925

11 사회복지사업보조 52,834 66,044 △13,210

◎성폭력 피해자 의료비 52,83452,834,000원

기 36,984

도 7,925

시 7,925

성폭력 피해자 간병비 1,400 1,600 △200

기 980

도 210

시 210

307 민간이전 1,400 1,600 △200

기 980

도 210

시 210

11 사회복지사업보조 1,400 1,600 △200

◎성폭력 피해자 간병비 1,4001,400,000원

기 980

도 210

시 210

해바라기센터 운영지원 374,676 312,920 61,756

기 262,273

도 56,202

시 56,201

307 민간이전 374,676 312,920 61,756

기 262,273

도 56,202

시 56,201

11 사회복지사업보조 374,676 312,920 61,756

◎해바라기센터 운영지원 374,676374,676,000원

기 262,273

도 56,202

시 56,201

성폭력 피해자 돌봄비용 등 지원 7,200 7,200 0

기 5,100

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,050

시 1,050

307 민간이전 7,200 7,200 0

기 5,100

도 1,050

시 1,050

11 사회복지사업보조 7,200 7,200 0

◎성폭력피해자 돌봄비용 200200,000원

기 200

◎피해자 부대비용 7,0007,000,000원

기 4,900

도 1,050

시 1,050

해바라기센터, 성폭력피해자 보호시설 기능보강비 지

8,142 0 8,142

기 4,071

도 2,036

시 2,035

307 민간이전 8,142 0 8,142

기 4,071

도 2,036

시 2,035

11 사회복지사업보조 8,142 0 8,142

◎해바라기센터 기능보강 8,1428,142,000원

기 4,071

도 2,036

시 2,035

성매매피해자 상담소 운영 204,020 153,130 50,890

기 102,010

도 51,006

시 51,004

307 민간이전 204,020 153,130 50,890

기 102,010

도 51,006

시 51,004

11 사회복지사업보조 204,020 153,130 50,890

◎성매매피해자 상담소 운영 204,020204,020,000원

기 102,010

도 51,006

시 51,004

성매매피해자 지원시설운영 107,850 0 107,850

기 75,495

도 16,178

시 16,177

307 민간이전 107,850 0 107,850

기 75,495

도 16,178

시 16,177

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 107,850 0 107,850

◎성매매피해자 지원시설 운영

107,850107,850,000원 * 1개소

기 75,495

도 16,178

시 16,177

성매매피해자 구조지원 사업 32,857 18,571 14,286

기 23,000

도 4,929

시 4,928

307 민간이전 32,857 18,571 14,286

기 23,000

도 4,929

시 4,928

11 사회복지사업보조 32,857 18,571 14,286

◎성매매피해자 구조지원 사업 32,85732,857,000원

기 23,000

도 4,929

시 4,928

성매매상담소 기능보강 17,150 10,000 7,150

기 8,575

도 4,288

시 4,287

402 민간자본이전 17,150 10,000 7,150

기 8,575

도 4,288

시 4,287

02 민간자본사업보조(이전재원) 17,150 10,000 7,150

◎성매매상담소 기능보강 17,15017,150,000원

기 8,575

도 4,288

시 4,287

장애아동청소년 성인권교육 20,000 20,000 0

국 10,000

도 5,000

시 5,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

국 10,000

도 5,000

시 5,000

11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

◎장애아동 청소년 성인권 교육 20,00020,000,000원

국 10,000

도 5,000

시 5,000

여성장애인사회참여확대지원 60,000 71,500 △11,500

307 민간이전 60,000 71,500 △11,500

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 60,000 71,500 △11,500

◎공동작업장 운영비 60,00060,000,000원 * 1개소

여성폭력관련시설 처우개선비 9,600 0 9,600

도 2,880

시 6,720

307 민간이전 9,600 0 9,600

도 2,880

시 6,720

11 사회복지사업보조 9,600 0 9,600

◎여성폭력관련시설 종사자 처우개선비

9,600100,000원 * 8명 * 12월

도 2,880

시 6,720

여성폭력 관련 시설 운영비 지원 69,600 0 69,600

도 13,920

시 55,680

307 민간이전 69,600 0 69,600

도 13,920

시 55,680

11 사회복지사업보조 69,600 0 69,600

◎여성폭력 관련 시설 운영비 지원

69,60069,600,000원

도 13,920

시 55,680

세계한민족여성네트워크대회 개최 지원 309,000 0 309,000

도 92,700

시 216,300

307 민간이전 309,000 0 309,000

도 92,700

시 216,300

05 민간위탁금 309,000 0 309,000

◎제19회 세계한민족여성네트워크대회 개최

309,000309,000,000원

도 92,700

시 216,300

인구정책 시책 운영 998,914 403,637 595,277

도 444,600

시 554,314

인구정책 업무추진 12,600 48,837 △36,237

201 일반운영비 12,600 46,037 △33,437

01 사무관리비 12,600 45,500 △32,900

◎가족친화 UCC 네트워크 소식지 발행

5,000

◎가족친화 유공 대학(기업) 감사패 제작

1,000

2,500원 * 2,000매 * 1회

100,000원 * 10개소

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 인구정책 시책 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎가족친화 UCC 네트워크 신규참여 대학(기업)

안내표지판 제작 3,000

◎UCC 네트워크 찾아가는 가족친화 교육 강사수

당 3,600

150,000원 * 20개소

300,000원 * 12회

아빠와 자녀가 함께하는 체험프로그램 20,000 20,000 0

201 일반운영비 20,000 20,000 0

03 행사운영비 20,000 20,000 0

◎아빠와 자녀가 함께하는 체험프로그램

20,00010,000,000원 * 2회

부부 소통을 위한 토크콘서트 10,000 16,000 △6,000

201 일반운영비 10,000 16,000 △6,000

03 행사운영비 10,000 16,000 △6,000

◎부부 소통을 위한 토크콘서트

10,00010,000,000원 * 1회

가족사랑 지역공감 행사 20,000 20,000 0

201 일반운영비 20,000 20,000 0

03 행사운영비 20,000 20,000 0

◎가족사랑 지역공감 행사 20,00020,000,000원 * 1회

미혼남녀 청춘캠프 8,000 18,000 △10,000

201 일반운영비 8,000 18,000 △10,000

03 행사운영비 8,000 18,000 △10,000

◎미혼남녀 청춘캠프 8,0008,000,000원 * 1회

건강한 결혼장려 문화 조성(충북행복결혼공제) 889,200 280,800 608,400

도 444,600

시 444,600

308 자치단체등이전 889,200 280,800 608,400

도 444,600

시 444,600

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 889,200 280,800 608,400

◎건강한 결혼장려 문화 조성(충북행복결혼공제

) 889,2003,600,000원 * 247명

도 444,600

시 444,600

가족친화 UCC 네트워크 워크숍 20,000 0 20,000

201 일반운영비 20,000 0 20,000

03 행사운영비 20,000 0 20,000

◎가족친화 UCC 네트워크 워크숍

20,00020,000,000원 * 1회

마을돌봄 프로그램 지원 19,114 0 19,114

101 인건비 5,314 0 5,314

04 기간제근로자등보수 5,314 0 5,314

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 인구정책 시책 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎마을돌봄 프로그램 관리인부임

4,810

◎건강보험료 151

◎장기요양보험료 12

◎국민연금 217

◎고용보험 73

◎산재보험 51

25,050원 * 4명 * 48일

4,810,000원 * 3.12%

151,000원 * 7.38%

4,810,000원 * 4.5%

4,810,000원 * 1.5%

4,810,000원 * 1.05%

201 일반운영비 13,440 0 13,440

01 사무관리비 13,440 0 13,440

◎마을돌봄 프로그램 강사수당

13,44070,000원 * 48회 * 4개소

301 일반보상금 360 0 360

09 행사실비보상금 360 0 360

◎마을돌봄 프로그램 참여자 워크숍

3608,000원 * 15명 * 3회

가족기능향상 19,498,203 15,138,546 4,359,657

국 2,949,191

기 5,540,107

도 2,445,995

시 8,562,910

한부모가족 자녀양육비 등 지원(아동양육비) 5,538,835 2,376,300 3,162,535

기 4,431,067

도 553,884

시 553,884

301 일반보상금 5,538,835 2,376,300 3,162,535

기 4,431,067

도 553,884

시 553,884

01 사회보장적수혜금 5,538,835 2,376,300 3,162,535

◎한부모가족 아동양육비 등 지원(아동양육비)

5,538,8355,538,835,000원

기 4,431,067

도 553,884

시 553,884

청소년한부모 자립지원(아동양육비) 105,722 51,660 54,062

기 84,578

도 10,572

시 10,572

301 일반보상금 105,722 51,660 54,062

기 84,578

도 10,572

시 10,572

01 사회보장적수혜금 105,722 51,660 54,062

◎청소년한부모 자립지원(아동양육비 등)

105,722105,722,000원

기 84,578

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 가족기능향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 10,572

시 10,572

권역별 미혼모부자 거점기관 운영 50,470 50,000 470

기 25,235

도 12,617

시 12,618

307 민간이전 50,470 50,000 470

기 25,235

도 12,617

시 12,618

11 사회복지사업보조 50,470 50,000 470

◎권역별미혼모.부자 거점기관 운영

50,47050,470,000원

기 25,235

도 12,617

시 12,618

한부모가족 복지시설 입소자 상담.치료비 지원 14,072 14,906 △834

기 7,036

도 3,518

시 3,518

307 민간이전 14,072 14,906 △834

기 7,036

도 3,518

시 3,518

11 사회복지사업보조 14,072 14,906 △834

◎한부모가족 복지시설 입소자 상담.치료비 지

원 14,07214,072,000원

기 7,036

도 3,518

시 3,518

공동생활가정형(매입임대) 주거지원 42,200 37,915 4,285

기 42,200

307 민간이전 42,200 37,915 4,285

기 42,200

11 사회복지사업보조 42,200 37,915 4,285

◎공동생활가정형(매입임대) 주거지원

42,20042,200,000원

기 42,200

한부모가족 난방비 지원(도비) 557,400 557,400 0

도 111,480

시 445,920

301 일반보상금 557,400 557,400 0

도 111,480

시 445,920

01 사회보장적수혜금 557,400 557,400 0

◎한부모가족 난방비 지원 557,400557,400,000원

도 111,480

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 가족기능향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 445,920

한부모가족 고등학생 자녀교육비 지원(도비) 46,802 46,802 0

도 23,401

시 23,401

301 일반보상금 46,802 46,802 0

도 23,401

시 23,401

01 사회보장적수혜금 46,802 46,802 0

◎한부모가족 고등학생 자녀교육비 지원

46,80246,802,000원

도 23,401

시 23,401

한부모가족복지시설 운영 501,914 501,914 0

307 민간이전 501,914 501,914 0

10 사회복지시설법정운영비보조 501,914 501,914 0

◎한부모가족 복지시설 운영(3개소)

501,914501,914,000원

모자보호시설 퇴소자 자립정착금 지원 20,000 20,000 0

301 일반보상금 20,000 20,000 0

01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0

◎모자보호시설 퇴소자 자립정착금 지원

20,0002,000,000원 * 10세대

한부모가정세대주기술훈련비지원 60,000 60,000 0

301 일반보상금 60,000 60,000 0

01 사회보장적수혜금 60,000 60,000 0

◎한부모가정 세대주 기술훈련지원비

60,0002,000,000원 * 30명

한부모가족복지시설 기능보강 5,000 20,000 △15,000

401 시설비및부대비 5,000 20,000 △15,000

01 시설비 5,000 20,000 △15,000

◎한부모가족복지시설 기능보강(청주해오름마을

) 5,0005,000,000원 * 1개소

한부모가족 복지시설 아이돌봄서비스 지원 125,548 0 125,548

기 87,884

도 11,300

시 26,364

307 민간이전 125,548 0 125,548

기 87,884

도 11,300

시 26,364

11 사회복지사업보조 125,548 0 125,548

◎한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스 지원

125,548125,548,000원

기 87,884

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 가족기능향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 11,300

시 26,364

해오름마을시설 운영지원 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

◎한부모가족 캠프 5,0005,000,000원 * 1회

건강가정·다문화가족지원센터 시설장비 유지비 2,013 1,983 30

201 일반운영비 2,013 1,983 30

02 공공운영비 2,013 1,983 30

◎건강가정·다문화가족지원센터 시설장비 유지

비 2,0132,384원 * 844㎡

가정의달 행사 지원 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0

◎가족사랑 한마당 행사 20,00020,000,000원 * 1회

아이돌봄 지원사업 4,000,000 2,219,780 1,780,220

국 2,800,000

도 360,000

시 840,000

307 민간이전 1,600,000 1,109,890 490,110

국 1,120,000

도 144,000

시 336,000

11 사회복지사업보조 1,600,000 1,109,890 490,110

◎아이돌봄 지원사업 1,600,0001,600,000,000원

국 1,120,000

도 144,000

시 336,000

308 자치단체등이전 2,400,000 1,109,890 1,290,110

국 1,680,000

도 216,000

시 504,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 2,400,000 1,109,890 1,290,110

◎아이돌봄 지원사업 2,400,0002,400,000,000원

국 1,680,000

도 216,000

시 504,000

아이돌봄지원센터 종사자 처우개선비 9,600 7,200 2,400

도 4,560

시 5,040

307 민간이전 9,600 7,200 2,400

도 4,560

시 5,040

11 사회복지사업보조 9,600 7,200 2,400

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 가족기능향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎아이돌봄지원센터 종사자 처우개선비

9,6009,600,000원

도 4,560

시 5,040

취약위기가족 지원사업 174,500 249,998 △75,498

국 87,250

도 43,625

시 43,625

307 민간이전 174,500 249,998 △75,498

국 87,250

도 43,625

시 43,625

11 사회복지사업보조 174,500 249,998 △75,498

◎취약위기가족 지원사업 174,500174,500,000원

국 87,250

도 43,625

시 43,625

공동육아나눔터 운영(국고) 127,320 40,000 87,320

기 63,660

도 19,098

시 44,562

307 민간이전 127,320 40,000 87,320

기 63,660

도 19,098

시 44,562

11 사회복지사업보조 127,320 40,000 87,320

◎공동육아나눔터 운영(3개소) 127,320127,320,000원

기 63,660

도 19,098

시 44,562

다함께 돌봄 사업 106,881 0 106,881

국 61,941

도 17,976

시 26,964

307 민간이전 39,881 0 39,881

국 19,941

도 7,976

시 11,964

02 민간경상사업보조 39,881 0 39,881

◎다함께 돌봄 사업(경상보조) 39,88139,881,000원

국 19,941

도 7,976

시 11,964

402 민간자본이전 67,000 0 67,000

국 42,000

도 10,000

시 15,000

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 가족기능향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간자본사업보조(이전재원) 67,000 0 67,000

◎다함께 돌봄 사업(자본보조) 67,00067,000,000원

국 42,000

도 10,000

시 15,000

외국인주민 지역사회 정착지원 23,000 23,300 △300

201 일반운영비 1,000 1,300 △300

01 사무관리비 1,000 1,300 △300

◎시정발전기여 내,외국인 표창패 제작

1,000100,000원 * 10명

307 민간이전 22,000 22,000 0

04 민간행사사업보조 22,000 22,000 0

◎다문화체험행사 20,000

◎외국인과 함께하는 전통문화체험

2,000

20,000,000원 * 1회

50,000원 * 40명

건강가정.다문화가족지원 통합센터 운영(국고) 388,800 363,350 25,450

기 194,400

도 58,320

시 136,080

307 민간이전 388,800 363,350 25,450

기 194,400

도 58,320

시 136,080

05 민간위탁금 388,800 363,350 25,450

◎건강가정·다문화가족지원센터 운영

388,800388,800,000원

기 194,400

도 58,320

시 136,080

다문화가족지원센터 운영(국고) 147,500 137,830 9,670

기 73,750

도 22,125

시 51,625

307 민간이전 147,500 137,830 9,670

기 73,750

도 22,125

시 51,625

05 민간위탁금 147,500 137,830 9,670

◎다문화가족지원센터 운영(청원)

147,500147,500,000원

기 73,750

도 22,125

시 51,625

다문화가족지원센터운영 80,000 80,000 0

307 민간이전 80,000 80,000 0

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 가족기능향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 80,000 80,000 0

◎다문화가족지원센터 프로그램 운영지원(청주)

50,000

◎다문화가족지원센터 프로그램 운영지원(청원)

30,000

50,000,000원 * 1개소

30,000,000원 * 1개소

다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 22,800 25,200 △2,400

도 6,840

시 15,960

307 민간이전 22,800 25,200 △2,400

도 6,840

시 15,960

11 사회복지사업보조 22,800 25,200 △2,400

◎다문화가족지원센터 종사자 처우개선비

22,80022,800,000원

도 6,840

시 15,960

다문화가족 이중언어강사지원 53,700 48,448 5,252

기 37,590

도 4,833

시 11,277

307 민간이전 53,700 48,448 5,252

기 37,590

도 4,833

시 11,277

11 사회복지사업보조 53,700 48,448 5,252

◎다문화가족 이중언어강사지원(청주)

53,70053,700,000원

기 37,590

도 4,833

시 11,277

다문화가족 방문지도사지원 269,368 252,540 16,828

기 188,558

도 24,244

시 56,566

307 민간이전 269,368 252,540 16,828

기 188,558

도 24,244

시 56,566

11 사회복지사업보조 269,368 252,540 16,828

◎다문화가족 방문지도사지원(청주)

146,928146,928,000원

기 102,850

도 13,224

시 30,854

◎다문화가족 방문지도사지원(청원)

122,440122,440,000원

기 85,708

도 11,020

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 가족기능향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 25,712

다문화가족 통번역지원(국고) 107,040 88,896 18,144

기 74,928

도 16,056

시 16,056

307 민간이전 107,040 88,896 18,144

기 74,928

도 16,056

시 16,056

11 사회복지사업보조 107,040 88,896 18,144

◎다문화가족 통번역지원(청주) 80,28080,280,000원

기 56,196

도 12,042

시 12,042

◎다문화가족 통번역지원(청원) 26,76026,760,000원

기 18,732

도 4,014

시 4,014

다문화가족 통번역지원(도비) 26,760 24,222 2,538

도 13,380

시 13,380

307 민간이전 26,760 24,222 2,538

도 13,380

시 13,380

11 사회복지사업보조 26,760 24,222 2,538

◎다문화가족 통번역지원(청원) 26,76026,760,000원

도 13,380

시 13,380

다문화가족자녀 언어발달(국고) 91,950 79,833 12,117

기 64,365

도 8,276

시 19,309

307 민간이전 91,950 79,833 12,117

기 64,365

도 8,276

시 19,309

11 사회복지사업보조 91,950 79,833 12,117

◎다문화가족자녀 언어발달(청주)

61,30061,300,000원

기 42,910

도 5,517

시 12,873

◎다문화가족자녀 언어발달(청원)

30,65030,650,000원

기 21,455

도 2,759

시 6,436

다문화가족 한국어교육지원(국고) 44,326 44,324 2

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 가족기능향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 31,029

도 3,990

시 9,307

307 민간이전 44,326 44,324 2

기 31,029

도 3,990

시 9,307

11 사회복지사업보조 44,326 44,324 2

◎다문화가족 한국어교육지원(청주)

22,16322,163,000원

기 15,515

도 1,995

시 4,653

◎다문화가족 한국어교육지원(청원)

22,16322,163,000원

기 15,514

도 1,995

시 4,654

다문화가족 사례관리사지원 29,630 0 29,630

기 20,741

도 2,667

시 6,222

307 민간이전 29,630 0 29,630

기 20,741

도 2,667

시 6,222

11 사회복지사업보조 29,630 0 29,630

◎다문화가족 사례관리사지원 29,63029,630,000원

기 20,741

도 2,667

시 6,222

행복가족상담서비스 40,000 40,000 0

도 20,000

시 20,000

307 민간이전 40,000 40,000 0

도 20,000

시 20,000

11 사회복지사업보조 40,000 40,000 0

◎행복가족상담서비스(청주) 20,00020,000,000원

도 10,000

시 10,000

◎행복가족상담서비스(청원) 20,00020,000,000원

도 10,000

시 10,000

폭력피해이주여성 보호시설 운영지원 157,952 153,245 4,707

기 110,566

도 23,693

시 23,693

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 가족기능향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 157,952 153,245 4,707

기 110,566

도 23,693

시 23,693

10 사회복지시설법정운영비보조 157,952 153,245 4,707

◎폭력피해 이주여성 보호시설 운영

157,952157,952,000원

기 110,566

도 23,693

시 23,693

폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강 3,600 0 3,600

기 2,520

도 540

시 540

402 민간자본이전 3,600 0 3,600

기 2,520

도 540

시 540

02 민간자본사업보조(이전재원) 3,600 0 3,600

◎폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강

3,6003,600,000원

기 2,520

도 540

시 540

출산장려금지원(자체) 1,144,500 1,336,500 △192,000

301 일반보상금 1,144,500 1,336,500 △192,000

01 사회보장적수혜금 1,144,500 1,336,500 △192,000

◎출산장려금 지원 1,144,500

○1자녀 1,050,000

○1자녀 다문화 추가지급 6,000

○2자녀 63,500

○3자녀 25,000

300,000원 * 3,500명

200,000원 * 30명

500,000원 * 127명

1,000,000원 * 25명

출산장려금지원(보조) 5,354,000 6,048,000 △694,000

도 1,069,000

시 4,285,000

301 일반보상금 5,354,000 6,048,000 △694,000

도 1,069,000

시 4,285,000

01 사회보장적수혜금 5,354,000 6,048,000 △694,000

◎출산장려금지원 5,354,0005,354,000,000원

도 1,069,000

시 4,285,000

청소년사업 4,246,321 6,332,953 △2,086,632

국 182,022

기 1,035,157

도 300,959

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 2,728,183

청소년 보호 2,249,602 1,924,035 325,567

국 139,122

기 1,009,437

도 252,254

시 848,789

청소년 통합지원체계구축 189,400 184,600 4,800

기 94,700

시 94,700

307 민간이전 189,400 138,450 50,950

기 94,700

시 94,700

11 사회복지사업보조 189,400 138,450 50,950

◎청소년통합지원체계구축(청주센터)

94,70094,700,000원

기 47,350

시 47,350

◎청소년통합지원체계구축(서청주센터)

94,70094,700,000원

기 47,350

시 47,350

학교 밖 청소년 지원 252,900 234,000 18,900

기 177,030

시 75,870

307 민간이전 252,900 175,500 77,400

기 177,030

시 75,870

02 민간경상사업보조 252,900 175,500 77,400

◎학교 밖 청소년지원(청주센터)

122,310122,310,000원 * 1개소

기 85,617

시 36,693

◎학교 밖 청소년지원(서청주센터)

130,590130,590,000원 * 1개소

기 91,413

시 39,177

학교 밖 청소년 지원(자체) 21,384 0 21,384

307 민간이전 21,384 0 21,384

02 민간경상사업보조 21,384 0 21,384

◎청주시 학교 밖 청소년지원센터 운영

21,38421,384,000원

학교 밖 청소년 지원 위원회 및 사업운영 980 1,220 △240

201 일반운영비 500 500 0

01 사무관리비 500 500 0

◎학교 밖 청소년지원 위원회 운영 500500,000원

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 480 720 △240

09 행사실비보상금 480 720 △240

◎학교 밖 청소년지원위원회 후견인 실비 보상

4808,000원 * 15명 * 4회

청소년특별지원 사업 9,300 9,300 0

기 6,510

시 2,790

301 일반보상금 9,300 9,300 0

기 6,510

시 2,790

01 사회보장적수혜금 9,300 9,300 0

◎청소년특별지원사업 운영 9,3009,300,000원

기 6,510

시 2,790

청소년건강지원 266,244 112,177 154,067

국 133,122

도 66,561

시 66,561

301 일반보상금 266,244 0 266,244

국 133,122

도 66,561

시 66,561

01 사회보장적수혜금 266,244 0 266,244

◎청소년건강지원사업 266,244266,244,000원

국 133,122

도 66,561

시 66,561

학교폭력 원스톱 지원센터 27,000 26,386 614

기 13,500

시 13,500

307 민간이전 27,000 26,386 614

기 13,500

시 13,500

11 사회복지사업보조 27,000 26,386 614

◎학교폭력 원스톱 지원센터(청주청소년상담복

지센터 지원) 27,00027,000,000원

기 13,500

시 13,500

동반자프로그램운영지원 217,450 157,626 59,824

기 108,725

시 108,725

307 민간이전 217,450 122,365 95,085

기 108,725

시 108,725

02 민간경상사업보조 217,450 122,365 95,085

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎청소년 동반자 프로그램 운영(청주센터)

117,270117,270,000원 * 1개소

기 58,635

시 58,635

◎청소년 동반자 프로그램 운영(서청주센터)

100,180100,180,000원 * 1개소

기 50,090

시 50,090

청소년 방과후 활동지원 319,004 303,064 15,940

기 159,502

도 47,851

시 111,651

307 민간이전 319,004 303,064 15,940

기 159,502

도 47,851

시 111,651

11 사회복지사업보조 319,004 303,064 15,940

◎방과후 아카데미 운영

319,004159,502,000원 * 2개소

기 159,502

도 47,851

시 111,651

청소년 선도.보호사업 35,000 35,000 0

307 민간이전 35,000 35,000 0

11 사회복지사업보조 35,000 35,000 0

◎청소년 선도보호사업(법무부법사랑위원청주지

역연합회)지원 15,000

◎청소년보호사업 추진 20,000

15,000,000원 * 1개소

10,000,000원 * 2개소

청소년유해환경감시단 운영 12,000 12,000 0

국 6,000

도 3,000

시 3,000

307 민간이전 12,000 12,000 0

국 6,000

도 3,000

시 3,000

02 민간경상사업보조 12,000 12,000 0

◎청소년 유해환경감시단 운영

12,0004,000,000원 * 3개단체

국 6,000

도 3,000

시 3,000

청소년쉼터 운영지원 898,940 848,662 50,278

기 449,470

도 134,842

시 314,628

307 민간이전 898,940 848,662 50,278

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 449,470

도 134,842

시 314,628

05 민간위탁금 898,940 848,662 50,278

◎청소년쉼터 운영 지원 898,940

○남단기 청소년쉼터 운영(15~20인 미만)

297,424297,424,000원 * 1개소

기 148,712

도 44,614

시 104,098

○여단기 청소년쉼터 운영(15~20인 미만)

297,424297,424,000원 * 1개소

기 148,712

도 44,614

시 104,098

○일시 청소년쉼터 운영

304,092304,092,000원 * 1개소

기 152,046

도 45,614

시 106,432

청소년육성 1,996,719 4,408,918 △2,412,199

국 42,900

기 25,720

도 48,705

시 1,879,394

청소년 행사 지원 209,902 316,482 △106,580

201 일반운영비 49,692 71,692 △22,000

01 사무관리비 14,692 14,692 0

◎청소년행사 홍보 현수막 제작

560

◎청소년 선도용 현수막 제작 280

◎청소년 유해환경 감시용 스티커 제작

600

◎모범청소년 표창장 제작 2,000

◎청소년증 발급수수료 10,832

○공급대금 10,400

○등기배송료 432

◎청소년보호법위반 과징금 체납처분수수료 200

○대법원수입증지 200

◎청소년지도위원 교육 강사수당

220

70,000원 * 8회

70,000원 * 4회

3,000원 * 200부

10,000원 * 200매

5,200원 * 2,000매

4,500원 * 8회 * 12월

2,000원 * 100건

220,000원 * 1명 * 1회

02 공공운영비 35,000 35,000 0

◎청소년광장 공공요금 7,800

○상하수도 1,200

○전기 6,600

◎청소년수련관 건물 유지관리비

8,000

100,000원 * 12월

550,000원 * 12월

8,000,000원 * 1개소

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎청소년수련관 교통유발부담금 2,200

◎상당청소년문화의집 건물 유지관리비

1,000

◎청소년수련원 건물 유지관리비

5,000

◎충효단 건물 유지관리비

1,000

◎청소년광장 소규모시설(음향, 전기, 수도 등)

유지관리비 10,000

2,200,000원

1,000,000원 * 1개소

5,000,000원 * 1개소

1,000,000원 * 1개소

10,000,000원

301 일반보상금 35,210 28,790 6,420

04 자율방범대실비지원 24,000 24,000 0

◎해병전우회 자율방범순찰대 운영지원

24,0004,000원 * 25명 * 20일 * 12월

06 민간인국외여비 6,660 0 6,660

◎청소년국제교류 인솔자 여비(독일)

6,6603,330,000원 * 2명

09 행사실비보상금 4,050 4,290 △240

◎청소년지도위원 교육참가자 여비

3,800

◎도민교육대상자 실비보상(청소년지도자과정)

250

20,000원 * 190명

25,000원 * 10명

12 기타보상금 500 500 0

◎청소년 유해환경 신고 포상금

500100,000원 * 5건

307 민간이전 122,000 207,000 △85,000

02 민간경상사업보조 122,000 207,000 △85,000

◎청소년 지킴이 대안교육 운영지원

12,000

◎청소년 자살예방프로그램 운영지원

50,000

◎지역 초중고교와 대학교 연계 프로그램 운영

50,000

◎청소년 국제교류사업(독일) 10,000

12,000,000원

50,000,000원

50,000,000원

10,000,000원

401 시설비및부대비 3,000 3,000 0

01 시설비 3,000 3,000 0

◎청소년광장 보수 3,0003,000,000원

청소년수련시설 운영 1,000,500 984,815 15,685

307 민간이전 905,000 825,000 80,000

05 민간위탁금 905,000 825,000 80,000

◎청소년 수련관 운영 555,000

◎청소년 수련원 운영 245,000

◎상당청소년문화의집 운영

105,000

555,000,000원 * 1개소

245,000,000원 * 1개소

105,000,000원 * 1개소

401 시설비및부대비 93,000 142,000 △49,000

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 시설비 93,000 142,000 △49,000

◎시특법대상시설물(청소년수련관) 안전점검 10,000

○정기점검용역 10,000

◎시특법대상시설물(청소년수련원) 안전점검 7,000

○정기점검용역 7,000

◎청소년수련관 기능보강공사 17,000

○청소년수련관 창호 실리콘공사

17,000

◎청소년수련원 기능보강공사 50,000

○청소년수련원 모험시설(세줄타기)보수공사

50,000

◎상당청소년문화의집 기능보강공사 9,000

○청소년문화의집 방수공사(주차장벽, 화단부

) 9,000

5,000,000원 * 2회

3,500,000원 * 2회

17,000,000원 * 1개소

50,000,000원 * 1개소

9,000,000원 * 1개소

405 자산취득비 2,500 11,815 △9,315

02 도서구입비 2,500 2,500 0

◎청소년수련관 도서구입 1,250

◎상당청소년문화의집 도서구입

1,250

12,500원 * 100권

12,500원 * 100권

청소년수련시설 지도사배치 지원 53,004 77,966 △24,962

기 22,320

시 30,684

307 민간이전 53,004 77,966 △24,962

기 22,320

시 30,684

02 민간경상사업보조 53,004 77,966 △24,962

◎공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 53,004

○배치지도사 인건비(2급)

44,6401,860,000원 * 2명 * 12월

기 22,320

시 22,320

○배치지도사 4대보험료 및 퇴직연금 8,364

-건강보험료 1,393

-장기요양보험료 103

-국민연금 2,009

-고용보험 670

-산재보험 469

-퇴직연금 3,720

44,640,000원 * 3.12%

1,393,000원 * 7.38%

44,640,000원 * 4.50%

44,640,000원 * 1.50%

44,640,000원 * 1.05%

1,860,000원 * 2명

청소년수련시설 운영위원회 운영 4,000 4,000 0

기 2,000

시 2,000

307 민간이전 4,000 4,000 0

기 2,000

시 2,000

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 4,000 4,000 0

◎청소년수련시설 운영위원회 운영지원

4,0002,000,000원 * 2개소

기 2,000

시 2,000

청주청소년상담복지센터 운영지원 177,468 176,675 793

307 민간이전 177,468 154,355 23,113

05 민간위탁금 177,468 154,355 23,113

◎청주시 청소년상담복지센터 운영지원

177,468177,468,000원 * 1개소

서청주청소년상담복지센터 운영지원 162,295 153,780 8,515

307 민간이전 162,295 73,170 89,125

05 민간위탁금 162,295 73,170 89,125

◎청소년상담복지센터 운영지원

162,295162,295,000원 * 1개소

청소년 어울림마당 운영지원 71,250 70,500 750

국 28,500

도 12,825

시 29,925

307 민간이전 71,250 70,500 750

국 28,500

도 12,825

시 29,925

04 민간행사사업보조 71,250 70,500 750

◎청소년어울림마당 운영지원

71,25071,250,000원 * 1개소

국 28,500

도 12,825

시 29,925

지역청소년참여위원회 운영 2,800 2,800 0

기 1,400

시 1,400

307 민간이전 2,800 2,800 0

기 1,400

시 1,400

02 민간경상사업보조 2,800 2,800 0

◎지역청소년 참여위원회 운영

2,8002,800,000원 * 1개단체

기 1,400

시 1,400

청소년 동아리 활동지원 30,000 30,000 0

국 12,000

도 5,400

시 12,600

307 민간이전 30,000 30,000 0

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 12,000

도 5,400

시 12,600

02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0

◎청소년 동아리활동 지원

30,0001,250,000원 * 24개 동아리

국 12,000

도 5,400

시 12,600

청소년공부방운영 22,000 47,000 △25,000

301 일반보상금 3,000 9,000 △6,000

12 기타보상금 3,000 9,000 △6,000

◎청소년공부방 자원봉사자 실비보상

3,00010,000원 * 1개소 * 1명 * 25일 * 12월

307 민간이전 19,000 38,000 △19,000

02 민간경상사업보조 19,000 38,000 △19,000

◎청소년공부방 운영비 19,0009,500,000원 * 2개소

청소년교류 지원 50,000 50,000 0

도 15,000

시 35,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

도 15,000

시 35,000

02 민간경상사업보조 50,000 50,000 0

◎국제 한중 청소년 무술문화교류

50,00050,000,000원 * 1회

도 15,000

시 35,000

충·효·예 전통예절교실 3,500 3,500 0

307 민간이전 3,500 3,500 0

04 민간행사사업보조 3,500 3,500 0

◎충·효·예 전통예절교실 3,5003,500,000원 * 1회

청소년수상훈련캠프 2,500 2,500 0

307 민간이전 2,500 2,500 0

04 민간행사사업보조 2,500 2,500 0

◎청소년수상훈련캠프 2,5002,500,000원 * 1회

걸스카우트 환경캠프 3,500 3,500 0

307 민간이전 3,500 3,500 0

04 민간행사사업보조 3,500 3,500 0

◎걸스카우트 환경캠프 3,5003,500,000원 * 1회

수능시험후 사회적응 프로그램 운영 7,000 7,000 0

307 민간이전 7,000 7,000 0

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 7,000 7,000 0

◎수능시험후 사회적응프로그램 운영

7,0007,000,000원 * 1회

청소년과학캠프 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

◎청소년과학캠프 5,0005,000,000원 * 1회

청풍명월 청소년 효 한마음축제 13,000 13,000 0

307 민간이전 13,000 13,000 0

04 민간행사사업보조 13,000 13,000 0

◎청풍명월 청소년 효 한마음축제

13,00013,000,000원 * 1회

전국청소년 푸른꿈 육성대회 4,000 4,000 0

307 민간이전 4,000 4,000 0

04 민간행사사업보조 4,000 4,000 0

◎청소년 푸른꿈육성대회 4,0004,000,000원 * 1회

청소년 문화 · 스포츠 교류활동 7,000 7,000 0

307 민간이전 7,000 7,000 0

04 민간행사사업보조 7,000 7,000 0

◎청소년 문화, 스포츠 교류활동

7,0003,500,000원 * 2회

직지배 전국청소년 무예한마당 3,000 3,000 0

307 민간이전 3,000 3,000 0

04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0

◎직지배 전국청소년무예한마당

3,0003,000,000원 * 1회

불우청소년 자매결연사업 15,000 15,000 0

307 민간이전 15,000 15,000 0

04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0

◎불우 모범청소년 자매결연사업

15,0005,000,000원 * 3개 단체

한청문화제 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

◎한청문화제 10,00010,000,000원 * 1회

수능 후 청소년 페스티벌 행사 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

◎청소년 페스티벌 행사 10,00010,000,000원 * 1회

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

청소년 도전 청주사랑 19,000 19,000 0

307 민간이전 19,000 19,000 0

02 민간경상사업보조 19,000 19,000 0

◎청소년 도전 청주사랑 운영

19,00019,000,000원 * 1회

학교 밖 청소년 수학여행 12,000 12,000 0

307 민간이전 12,000 6,000 6,000

02 민간경상사업보조 12,000 6,000 6,000

◎학교 밖 청소년 수학여행 지원사업(청주시)

6,000

◎학교 밖 청소년 수학여행 지원사업(서청주)

6,000

6,000,000원

6,000,000원

학교 밖 청소년 인턴제 12,600 12,600 0

307 민간이전 12,600 6,300 6,300

02 민간경상사업보조 12,600 6,300 6,300

◎학교 밖 청소년 인턴제 운영(청주센터)

6,300

◎학교 밖 청소년 인턴제 운영(서청주)

6,300

6,300,000원

6,300,000원

청소년시설 종사자 처우개선 51,600 40,800 10,800

도 15,480

시 36,120

307 민간이전 51,600 36,000 15,600

도 15,480

시 36,120

11 사회복지사업보조 51,600 36,000 15,600

◎청소년시설 종사자 처우개선 51,600

○청소년수련시설 처우개선

20,400100,000원 * 17명 * 12월

도 6,120

시 14,280

○청주시청소년상담복지센터 처우개선

13,200100,000원 * 11명 * 12월

도 3,960

시 9,240

○서청주청소년상담복지센터 처우개선

10,800100,000원 * 9명 * 12월

도 3,240

시 7,560

○청소년방과후아카데미 처우개선

7,200100,000원 * 6명 * 12월

도 2,160

시 5,040

학교밖 청소년 공동작업장 운영 25,000 25,000 0

307 민간이전 25,000 25,000 0

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 25,000 25,000 0

◎학교 밖 청소년 공동작업장 운영

25,00025,000,000원 * 1개소

청소년 문화의 날 운영 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

◎학교 밖 청소년 문화의 날 운영 5,0005,000,000원

공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 4,800 0 4,800

국 2,400

시 2,400

307 민간이전 4,800 0 4,800

국 2,400

시 2,400

02 민간경상사업보조 4,800 0 4,800

◎청소년 수련관 프로그램 지원

4,8004,800,000원 * 1개소

국 2,400

시 2,400

행정운영경비(여성청소년과) 54,608 102,960 △48,352

기본경비 54,608 38,276 16,332

기본경비 54,608 38,276 16,332

201 일반운영비 20,288 16,268 4,020

01 사무관리비 20,288 13,948 6,340

◎기본업무수행경비 8,000

◎급량비(기준경비)

12,288

500,000원 * 16명

8,000원 * 16명 * 8일 * 12월

202 여비 30,720 19,008 11,712

01 국내여비 30,720 19,008 11,712

◎기준경비 30,72020,000원 * 16명 * 8일 * 12월

203 업무추진비 3,600 3,000 600

04 부서운영업무추진비 3,600 3,000 600

◎기준액(20인 이하) 3,600300,000원 * 12월

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 위생정책과

아동보육과 298,117,110 266,469,288 31,647,822

국 153,210,709

기 961,646

도 78,652,583

시 65,292,172

아동 친화, 보육 297,647,137 266,469,288 31,177,849

국 152,954,376

기 961,646

도 78,645,104

시 65,086,011

아동복지기반조성 76,855,242 53,195,451 23,659,791

국 43,279,662

기 961,646

도 7,271,243

시 25,342,691

아동친화도시 조성 63,420 0 63,420

201 일반운영비 17,420 0 17,420

01 사무관리비 12,420 0 12,420

◎아동 권리교육 3,180

○아동 권리교육 강사비 1,400

○아동 권리교육 교재비 1,500

○아동 권리교육 홍보 현수막

280

◎찾아가는 아동권리교육 2,240

○찾아가는 아동권리교육 강사비

1,200

○찾아가는 아동권리교육 교재비

900

○찾아가는 아동권리교육 홍보 현수막(배너)

140

◎아동친화도시 조성 홍보물 제작 7,000

○홍보물품 제작 3,000

○리플렛 제작 4,000

350,000원 * 4회

3,000원 * 500부

70,000원 * 4개

120,000원 * 10회

3,000원 * 300부

70,000원 * 2개

3,000원 * 1,000개

2,000원 * 2,000개

02 공공운영비 5,000 0 5,000

◎아동친화도시 지방정부협의회 가입 및 연회비

5,0005,000,000원

203 업무추진비 2,000 0 2,000

03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000

◎시책추진업무추진비 2,0002,000,000원

207 연구개발비 44,000 0 44,000

01 연구용역비 44,000 0 44,000

◎아동친화도시 기반 조성을 위한 연구용역 44,000

○아동실태조사 연구용역

22,00022,000,000원 * 1회

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○주민참여조사 연구용역

22,00022,000,000원 * 1회

아동복지시설 운영 7,842,273 7,682,427 159,846

307 민간이전 7,842,273 7,682,427 159,846

11 사회복지사업보조 7,842,273 7,682,427 159,846

◎아동복지시설 운영 7,842,2737,842,273,000원

요보호아동 그룹홈 운영지원 1,317,360 928,589 388,771

기 526,944

도 237,120

시 553,296

307 민간이전 1,317,360 928,589 388,771

기 526,944

도 237,120

시 553,296

10 사회복지시설법정운영비보조 1,317,360 928,589 388,771

◎요보호아동 그룹홈 운영지원(16개소)

1,317,3601,317,360,000원

기 526,944

도 237,120

시 553,296

요보호아동그룹홈 종사자 처우개선비 지원 57,600 46,800 10,800

도 23,040

시 34,560

307 민간이전 57,600 46,800 10,800

도 23,040

시 34,560

11 사회복지사업보조 57,600 46,800 10,800

◎요보호아동그룹홈 처우개선비 지원

57,600100,000원 * 48명 * 12월

도 23,040

시 34,560

공동생활가정(그룹홈)난방비 지원 9,500 8,000 1,500

307 민간이전 9,500 8,000 1,500

11 사회복지사업보조 9,500 8,000 1,500

◎공동생활가정 난방비 지원

9,500500,000원 * 19개소

학대피해아동쉼터 운영 518,835 464,310 54,525

기 207,534

도 93,390

시 217,911

307 민간이전 518,835 464,310 54,525

기 207,534

도 93,390

시 217,911

11 사회복지사업보조 518,835 464,310 54,525

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎요보호아동 학대피해아동 쉼터운영(3개소)

518,835518,835,000원

기 207,534

도 93,390

시 217,911

아동복지시설 아동 체험학습비 9,750 9,000 750

307 민간이전 9,750 9,000 750

11 사회복지사업보조 9,750 9,000 750

◎아동복지시설 아동체험학습비 지원 9,750

○아동양육시설 5,000

○공동생활가정 4,750

1,000,000원 * 5개소

250,000원 * 19개소

시설아동참고서 지원 53,760 54,444 △684

도 21,504

시 32,256

307 민간이전 53,760 54,444 △684

도 21,504

시 32,256

11 사회복지사업보조 53,760 54,444 △684

◎시설아동 참고서 지원(263명) 53,76053,760,000원

도 21,504

시 32,256

어린이날 행사 73,750 77,400 △3,650

201 일반운영비 2,000 2,400 △400

03 행사운영비 2,000 2,400 △400

◎어린이날행사 추진비 2,000

○표창장 제작 2,00010,000원 * 200개

307 민간이전 71,750 75,000 △3,250

04 민간행사사업보조 71,750 75,000 △3,250

◎어린이날 행사 71,750

○어린이큰잔치행사 61,750

○어린이날 부대행사 10,000

61,750,000원 * 1회

10,000,000원 * 1회

가정위탁양육지원 432,000 464,400 △32,400

301 일반보상금 432,000 464,400 △32,400

01 사회보장적수혜금 432,000 464,400 △32,400

◎가정위탁양육지원 432,000150,000원 * 240명 * 12월

소년소녀가정지원 2,880 4,320 △1,440

301 일반보상금 2,880 4,320 △1,440

01 사회보장적수혜금 2,880 4,320 △1,440

◎소년소녀가정지원 2,880120,000원 * 2명 * 12월

소년소녀가정 및 시설퇴소아동 등 자립지원 500,000 500,000 0

301 일반보상금 500,000 500,000 0

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 500,000 500,000 0

◎소년소녀가정 및 시설퇴소아동 자립지원금(13

0명) 500,000500,000,000원

보호종료아동 자립수당 185,891 0 185,891

국 148,713

도 11,153

시 26,025

301 일반보상금 185,891 0 185,891

국 148,713

도 11,153

시 26,025

01 사회보장적수혜금 185,891 0 185,891

◎보호종료아동 자립수당(72명) 185,891185,891,000원

국 148,713

도 11,153

시 26,025

경계선아동 자립지원 39,584 0 39,584

국 31,667

도 2,375

시 5,542

307 민간이전 39,584 0 39,584

국 31,667

도 2,375

시 5,542

11 사회복지사업보조 39,584 0 39,584

◎경계선아동 자립지원(72명) 39,58439,584,000원

국 31,667

도 2,375

시 5,542

입양아동양육수당지원 304,200 294,306 9,894

기 212,940

도 27,378

시 63,882

301 일반보상금 304,200 294,306 9,894

기 212,940

도 27,378

시 63,882

01 사회보장적수혜금 304,200 294,306 9,894

◎입양아동양육수당지원

304,200150,000원 * 169명 * 12월

기 212,940

도 27,378

시 63,882

장애아동입양양육보조금 13,224 19,901 △6,677

기 9,258

도 1,190

시 2,776

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 13,224 19,901 △6,677

기 9,258

도 1,190

시 2,776

01 사회보장적수혜금 13,224 19,901 △6,677

◎장애아동입양양육보조금(2명) 13,22413,224,000원

기 9,258

도 1,190

시 2,776

입양숙려기간 모자지원 700 12,286 △11,586

기 490

도 63

시 147

301 일반보상금 700 12,286 △11,586

기 490

도 63

시 147

01 사회보장적수혜금 700 12,286 △11,586

◎입양숙려기간 모자지원 700700,000원 * 1명

기 490

도 63

시 147

입양비용지원 6,400 11,800 △5,400

기 4,480

도 576

시 1,344

301 일반보상금 6,400 11,800 △5,400

기 4,480

도 576

시 1,344

01 사회보장적수혜금 6,400 11,800 △5,400

◎입양비용지원(3명) 6,4006,400,000원

기 4,480

도 576

시 1,344

입양 축하금 지원 14,000 25,000 △11,000

도 4,200

시 9,800

301 일반보상금 14,000 25,000 △11,000

도 4,200

시 9,800

01 사회보장적수혜금 14,000 25,000 △11,000

◎입양축하금 지원(13명) 14,00014,000,000원

도 4,200

시 9,800

결함가정아동보호 42,000 109,200 △67,200

도 12,600

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 29,400

301 일반보상금 42,000 109,200 △67,200

도 12,600

시 29,400

01 사회보장적수혜금 42,000 109,200 △67,200

◎결함가정아동보호 42,00070,000원 * 50명 * 12월

도 12,600

시 29,400

아동수당 지원사업 49,177,167 27,318,363 21,858,804

국 39,340,408

도 2,951,028

시 6,885,731

201 일반운영비 19,326 31,467 △12,141

국 13,529

도 1,739

시 4,058

01 사무관리비 19,326 31,467 △12,141

◎아동수당 사업추진비(운영비) 19,32619,326,000원

국 13,529

도 1,739

시 4,058

301 일반보상금 49,157,841 27,113,715 22,044,126

국 39,326,879

도 2,949,289

시 6,881,673

01 사회보장적수혜금 49,157,841 27,113,715 22,044,126

◎아동수당 지원사업(40,965명)

49,157,84149,157,841,000원

국 39,326,879

도 2,949,289

시 6,881,673

아동보호전문기관운영(자치단체간 부담금) 230,337 210,244 20,093

308 자치단체등이전 230,337 210,244 20,093

07 자치단체간부담금 230,337 210,244 20,093

◎아동보호전문기관운영 230,337230,337,000원

아동보호전문기관 대우수당(자치단체간 부담금) 21,791 18,459 3,332

308 자치단체등이전 21,791 18,459 3,332

07 자치단체간부담금 21,791 18,459 3,332

◎아동보호전문기관 대우수당 21,79121,791,000원

가정위탁지원센터운영(자치단체간 부담금) 213,134 189,611 23,523

308 자치단체등이전 213,134 189,611 23,523

07 자치단체간부담금 213,134 189,611 23,523

◎가정위탁지원센터운영 213,134213,134,000원

가정위탁지원센터 대우수당(자치단체간 부담금) 7,655 7,041 614

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

308 자치단체등이전 7,655 7,041 614

07 자치단체간부담금 7,655 7,041 614

◎가정위탁지원센터 대우수당 7,6557,655,000원

아동복지시설 냉방비 지원 18,800 18,400 400

307 민간이전 18,800 18,400 400

11 사회복지사업보조 18,800 18,400 400

◎아동복지시설(지역아동센터,그룹홈) 냉방비

지원 18,800100,000원 * 94개소 * 2월

아동발달지원계좌 481,790 464,185 17,605

국 337,253

도 43,361

시 101,176

301 일반보상금 481,790 464,185 17,605

국 337,253

도 43,361

시 101,176

01 사회보장적수혜금 481,790 464,185 17,605

◎디딤씨앗통장 지원(1,374명) 481,790481,790,000원

국 337,253

도 43,361

시 101,176

아동급식지원(총괄) 5,091,500 4,764,200 327,300

301 일반보상금 2,250,000 2,400,120 △150,120

01 사회보장적수혜금 2,250,000 2,400,120 △150,120

◎아동급식지원(방학중)

2,250,0005,000원 * 5,000명 * 90일

307 민간이전 2,841,500 2,364,080 477,420

11 사회복지사업보조 2,841,500 2,364,080 477,420

◎아동급식지원(지역아동센터)

2,805,000

◎아동급식지원(저소득가정아동)

36,500

5,000원 * 2,200명 * 255일

5,000원 * 20명 * 365일

아동급식 확대지원(학기중) 2,775,425 2,302,420 473,005

도 2,775,425

301 일반보상금 2,775,425 2,302,420 473,005

도 2,775,425

01 사회보장적수혜금 2,775,425 2,302,420 473,005

◎아동급식 확대지원(학기중)

2,775,4255,000원 * 5,843명 * 95일

도 2,775,425

지역아동센터 운영비 지원 4,743,920 4,514,880 229,040

국 2,371,960

도 711,588

시 1,660,372

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 4,743,920 4,514,880 229,040

국 2,371,960

도 711,588

시 1,660,372

10 사회복지시설법정운영비보조 4,743,920 4,514,880 229,040

◎지역아동센터 기본운영비(75개소)

4,743,9204,743,920,000원

국 2,371,960

도 711,588

시 1,660,372

지역아동센터 환경개선 지원 420,000 0 420,000

국 210,000

도 63,000

시 147,000

402 민간자본이전 420,000 0 420,000

국 210,000

도 63,000

시 147,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 420,000 0 420,000

◎지역아동센터 환경개선지원(22개소)

420,000420,000,000원

국 210,000

도 63,000

시 147,000

우수지역아동센터 지원 182,913 178,560 4,353

국 91,457

도 27,437

시 64,019

307 민간이전 182,913 178,560 4,353

국 91,457

도 27,437

시 64,019

10 사회복지시설법정운영비보조 182,913 178,560 4,353

◎우수지역아동센터 지원(74개소)

182,913182,913,000원

국 91,457

도 27,437

시 64,019

특수목적형 지역아동센터 추가지원 87,696 80,388 7,308

국 43,848

도 13,154

시 30,694

307 민간이전 87,696 80,388 7,308

국 43,848

도 13,154

시 30,694

10 사회복지시설법정운영비보조 87,696 80,388 7,308

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎특수목적형 지역아동센터 지원

87,696609,000원 * 12개소 * 12월

국 43,848

도 13,154

시 30,694

토요운영 지역아동센터 추가지원 72,960 76,608 △3,648

국 36,480

도 10,944

시 25,536

307 민간이전 72,960 76,608 △3,648

국 36,480

도 10,944

시 25,536

10 사회복지시설법정운영비보조 72,960 76,608 △3,648

◎토요운영 지역아동센터 지원

72,960304,000원 * 20개소 * 12월

국 36,480

도 10,944

시 25,536

지역아동센터 운영지원(운영비 추가지원) 50,700 50,700 0

도 20,280

시 30,420

307 민간이전 50,700 50,700 0

도 20,280

시 30,420

10 사회복지시설법정운영비보조 50,700 50,700 0

◎지역아동센터 운영지원(운영비 추가지원)(75

개소) 50,70050,700,000원

도 20,280

시 30,420

지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 202,800 210,000 △7,200

도 81,120

시 121,680

307 민간이전 202,800 0 202,800

도 81,120

시 121,680

11 사회복지사업보조 202,800 0 202,800

◎지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(169명)

202,800202,800,000원

도 81,120

시 121,680

지역아동센터 희망오름큰잔치 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

◎지역아동센터 희망오름큰잔치

10,00010,000,000원 * 1회

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지역아동센터 작품전시회 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

◎지역아동센터 작품전시회 5,0005,000,000원 * 1회

아동복지교사 파견지원 928,773 919,578 9,195

국 464,384

도 139,317

시 325,072

101 인건비 928,773 918,918 9,855

국 464,384

도 139,317

시 325,072

04 기간제근로자등보수 928,773 918,918 9,855

◎아동복지교사(전일제/단시간) 인건비 지원(64

명) 928,773928,773,000원

국 464,384

도 139,317

시 325,072

아동복지관운영 142,262 146,424 △4,162

201 일반운영비 139,275 137,437 1,838

01 사무관리비 14,437 14,877 △440

◎프로그램 홍보물 제작 1,500

◎업무대행수수료 6,750

○전기 안전관리 2,400

○승강기 안전관리 1,800

○승강기 정기점검 150

○소방시설 정기점검 2,400

◎위탁교육비 230

○공공기관 소방안전관리자 교육

200

○승강기 관리자 교육 30

◎정수기 유지관리비 720

◎저수조 청소대행수수료 600

◎정화조 청소 585

◎청사 방역소독 992

◎무인경비 용역비 2,400

◎아동복지교사 교육 강사수당

660

300,000원 * 5종

200,000원 * 12월

150,000원 * 12월

150,000원 * 1회

200,000원 * 12월

200,000원 * 1명 * 1회

30,000원 * 1명 * 1회

20,000원 * 3대 * 12월

600,000원 * 1회

11,700원 * 50톤 * 1회

150원 * 1,653㎡ * 4회

200,000원 * 12월

220,000원 * 3회

02 공공운영비 91,838 89,560 2,278

◎통신회선 사용료 11,640

○전화요금 240

○인터넷 회선사용료 11,400

◎전기요금 32,400

10,000원 * 2회선 * 12월

950,000원 * 12월

2,700,000원 * 12월

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎상·하수도요금 3,600

◎케이블TV 수신료 540

◎한국소방안전협회비 60

◎아동복지관 청사부지 예초 및 관목 전정

4,000

◎아동복지관 건축물 유지보수

3,944

◎아동복지관 청소대행 용역비

35,654

300,000원 * 12월

15,000원 * 3대 * 12월

60,000원 * 1회

4,000,000원

2,384원 * 1,654㎡

2,971,150원 * 12월

03 행사운영비 33,000 33,000 0

◎아동복지관 프로그램 운영

33,0008,250,000원 * 4개

206 재료비 1,747 1,747 0

01 재료비 1,747 1,747 0

◎아동복지관 운영 물품 1,747

○화장지 1,000

○쓰레기봉투 447

○전기자재(형광등) 300

3,470원 * 4롤 * 6개소 * 12월

1,860원 * 20매 * 12월

15,000원 * 20개

301 일반보상금 1,240 1,240 0

09 행사실비보상금 1,240 1,240 0

◎아동복지관 운영위원회 회의참석자 급식비

240

◎프로그램 자원봉사자 등 실비보상

1,000

8,000원 * 15명 * 2회

10,000원 * 100명

취약계층 아동통합서비스 지원 203,492 860,207 △656,715

국 203,492

201 일반운영비 149,772 156,170 △6,398

국 149,772

01 사무관리비 31,844 32,348 △504

◎기본업무수행경비 6,000500,000원 * 12월

국 6,000

◎홍보책자 및 홍보물 제작

12,56012,560원 * 1,000매

국 12,560

◎드림스타트사업 홍보현수막 50050,000원 * 10개

국 500

◎슈퍼비전 참석수당 1,200100,000원 * 3명 * 4회

국 1,200

◎운영위원회 수당 2,800100,000원 * 14명 * 2회

국 2,800

◎드림스타트 직원 특근급량비

5,1848,000원 * 9명 * 6일 * 12월

국 5,184

◎드림스타트 전문화교육비(위탁교육)

3,600150,000원 * 12명 * 2일

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 3,600

02 공공운영비 10,015 10,015 0

◎통합전산시스템유지관리비 831831,000원

국 831

◎관용차량 유지관리비 1,400700,000원 * 2대

국 1,400

◎자동차보험 1,500750,000원 * 2대

국 1,500

◎자동차세(환경개선부담금 포함)

500250,000원 * 2대

국 500

◎관용차량 유류비

5,7841,350원 * 63L * 2대 * 34회

국 5,784

03 행사운영비 107,913 113,807 △5,894

◎신체.건강 프로그램 운영 16,64416,644,000원

국 16,644

◎인지.언어 프로그램 운영 56,86156,861,000원

국 56,861

◎정서.행동 프로그램 운영 34,40834,408,000원

국 34,408

202 여비 1,800 20,160 △18,360

국 1,800

01 국내여비 1,800 20,160 △18,360

◎드림스타트사업 전문인력 국내여비

1,08020,000원 * 9명 * 6회

국 1,080

◎드림스타트사업 전문화교육 여비

72060,000원 * 12명

국 720

301 일반보상금 13,420 21,220 △7,800

국 13,420

01 사회보장적수혜금 4,500 4,500 0

◎방역서비스 지원 4,50050,000원 * 90가구

국 4,500

09 행사실비보상금 8,920 16,720 △7,800

◎자원봉사자 실비보상 3,6003,000원 * 20명 * 60회

국 3,600

◎프로그램 참여자 식대 5,3208,000원 * 665명

국 5,320

307 민간이전 38,500 337,000 △298,500

국 38,500

01 의료및구료비 38,500 37,000 1,500

◎의료비 및 진단비 32,50032,500,000원

국 32,500

◎영양제지원사업 6,0006,000,000원

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 6,000

취약계층 아동지원 300,000 0 300,000

307 민간이전 300,000 0 300,000

02 민간경상사업보조 300,000 0 300,000

◎아동발달지원사업 80,000

◎시소와그네 영유아통합지원사업

220,000

80,000,000원 * 1개소

220,000,000원 * 1개소

보육의 공공성 강화 220,791,895 213,273,837 7,518,058

국 109,674,714

도 71,373,861

시 39,743,320

영유아보육료지원사업(국고) 92,400,427 85,204,120 7,196,307

국 69,300,319

도 11,550,054

시 11,550,054

301 일반보상금 92,400,427 85,204,120 7,196,307

국 69,300,319

도 11,550,054

시 11,550,054

01 사회보장적수혜금 92,400,427 85,204,120 7,196,307

◎영유아보육료지원(15,123명)

92,400,42792,400,427,000원

국 69,300,319

도 11,550,054

시 11,550,054

누리과정 운영지원(도비) 46,613,000 47,877,712 △1,264,712

도 46,613,000

301 일반보상금 37,613,000 38,877,712 △1,264,712

도 37,613,000

01 사회보장적수혜금 37,613,000 38,877,712 △1,264,712

◎누리과정 운영지원(보육료 및 처우개선)(1,00

5명) 37,613,00037,613,000,000원

도 37,613,000

307 민간이전 9,000,000 9,000,000 0

도 9,000,000

11 사회복지사업보조 9,000,000 9,000,000 0

◎누리과정 운영지원(1,005명)

9,000,0009,000,000,000원

도 9,000,000

방과후 보육료 지원(도비) 13,064 14,252 △1,188

도 10,451

시 2,613

301 일반보상금 13,064 14,252 △1,188

도 10,451

시 2,613

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 13,064 14,252 △1,188

◎방과후 보육료지원 13,06413,064,000원

도 10,451

시 2,613

어린이집 미이용아동양육지원(국고) 23,319,728 28,546,386 △5,226,658

국 17,489,796

도 2,914,966

시 2,914,966

301 일반보상금 23,319,728 28,546,386 △5,226,658

국 17,489,796

도 2,914,966

시 2,914,966

01 사회보장적수혜금 23,319,728 28,546,386 △5,226,658

◎어린이집 미이용아동 양육지원(가정양육수당)

(11,501명) 23,319,72823,319,728,000원

국 17,489,796

도 2,914,966

시 2,914,966

보육교직원 인건비 지원(국고) 18,552,616 18,028,758 523,858

국 11,131,570

도 3,710,523

시 3,710,523

307 민간이전 18,552,616 18,028,758 523,858

국 11,131,570

도 3,710,523

시 3,710,523

11 사회복지사업보조 18,552,616 18,028,758 523,858

◎어린이집 종사자 인건비 지원(977명)

18,552,61618,552,616,000원

국 11,131,570

도 3,710,523

시 3,710,523

어린이집 보조교사 지원(국고) 6,197,916 3,187,560 3,010,356

국 3,718,750

도 1,239,583

시 1,239,583

307 민간이전 6,197,916 3,187,560 3,010,356

국 3,718,750

도 1,239,583

시 1,239,583

11 사회복지사업보조 6,197,916 3,187,560 3,010,356

◎보조교사지원(531명) 6,197,9166,197,916,000원

국 3,718,750

도 1,239,583

시 1,239,583

시간차등형보육지원(국고) 386,000 365,854 20,146

국 193,000

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 96,500

시 96,500

307 민간이전 386,000 345,854 40,146

국 193,000

도 96,500

시 96,500

11 사회복지사업보조 386,000 345,854 40,146

◎시간차등형보육지원(8개소) 386,000386,000,000원

국 193,000

도 96,500

시 96,500

교사근무환경개선비 지원(국고) 7,113,430 6,627,370 486,060

국 4,268,058

도 1,422,686

시 1,422,686

301 일반보상금 7,113,430 6,627,370 486,060

국 4,268,058

도 1,422,686

시 1,422,686

01 사회보장적수혜금 7,113,430 6,627,370 486,060

◎교사근무환경개선비 지원(2,695명)

7,113,4307,113,430,000원

국 4,268,058

도 1,422,686

시 1,422,686

교재교구비 지원(국고) 315,701 308,244 7,457

국 189,421

도 63,140

시 63,140

307 민간이전 315,701 308,244 7,457

국 189,421

도 63,140

시 63,140

11 사회복지사업보조 315,701 308,244 7,457

◎교재교구비 지원(562개소) 315,701315,701,000원

국 189,421

도 63,140

시 63,140

차량운영비 지원(국고) 95,054 106,246 △11,192

국 57,032

도 19,011

시 19,011

307 민간이전 95,054 106,246 △11,192

국 57,032

도 19,011

시 19,011

11 사회복지사업보조 95,054 106,246 △11,192

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎차량운영비 지원(40개소) 95,05495,054,000원

국 57,032

도 19,011

시 19,011

농어촌소재법인어린이집지원(국고) 66,756 76,550 △9,794

국 40,054

도 13,351

시 13,351

307 민간이전 66,756 76,550 △9,794

국 40,054

도 13,351

시 13,351

11 사회복지사업보조 66,756 76,550 △9,794

◎농어촌소재 법인어린이집지원(29개소)

66,75666,756,000원

국 40,054

도 13,351

시 13,351

농촌보육교사 특별근무수당(국고) 1,534,174 1,516,515 17,659

국 920,504

도 306,835

시 306,835

301 일반보상금 1,534,174 1,516,515 17,659

국 920,504

도 306,835

시 306,835

01 사회보장적수혜금 1,534,174 1,516,515 17,659

◎농촌보육교사 특별근무수당(1,162명)

1,534,1741,534,174,000원

국 920,504

도 306,835

시 306,835

어린이집교사 처우개선비지원(도비) 4,191,630 4,100,110 91,520

도 1,676,652

시 2,514,978

301 일반보상금 4,191,630 4,100,110 91,520

도 1,676,652

시 2,514,978

01 사회보장적수혜금 4,191,630 4,100,110 91,520

◎보육교직원 처우개선비(4,786명)

4,191,6304,191,630,000원

도 1,676,652

시 2,514,978

보육교직원 장기근속수당지원(도비) 413,250 410,000 3,250

도 123,975

시 289,275

301 일반보상금 413,250 410,000 3,250

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 123,975

시 289,275

01 사회보장적수혜금 413,250 410,000 3,250

◎보육교직원 장기근속수당지원(1,097명)

413,250413,250,000원

도 123,975

시 289,275

보육교사 처우개선비 증액 지원(자체) 4,626,000 4,716,000 △90,000

301 일반보상금 4,626,000 4,716,000 △90,000

01 사회보장적수혜금 4,626,000 4,716,000 △90,000

◎어린이집 보육교사 처우개선비(농촌보육교사

특별근무수당 지원자)

900,000

◎어린이집 보육교사 처우개선비(농촌보육교사

특별근무수당 미지원자)

3,726,000

60,000원 * 1,250명 * 12월

90,000원 * 3,450명 * 12월

공공형 어린이집 운영지원(국고) 3,104,518 2,441,363 663,155

국 1,862,710

도 620,904

시 620,904

307 민간이전 3,104,518 2,441,363 663,155

국 1,862,710

도 620,904

시 620,904

11 사회복지사업보조 3,104,518 2,441,363 663,155

◎공공형 어린이집 운영(58개소)

3,104,5183,104,518,000원

국 1,862,710

도 620,904

시 620,904

장애아전문 어린이집 운전원 인건비(도비) 83,808 75,552 8,256

도 41,904

시 41,904

307 민간이전 83,808 75,552 8,256

도 41,904

시 41,904

11 사회복지사업보조 83,808 75,552 8,256

◎장애아전담어린이집 운전원 인건비 지원

83,8081,746,000원 * 4개소 * 12월

도 41,904

시 41,904

읍면 법인어린이집 운전원 인건비 지원(도비) 28,800 33,600 △4,800

도 11,520

시 17,280

307 민간이전 28,800 33,600 △4,800

도 11,520

시 17,280

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 28,800 33,600 △4,800

◎읍면 법인어린이집 운전원 인건비 지원

28,800400,000원 * 6개소 * 12월

도 11,520

시 17,280

어린이집안전공제회 공제료 지원(도비) 76,275 76,567 △292

도 30,510

시 45,765

307 민간이전 76,275 76,567 △292

도 30,510

시 45,765

11 사회복지사업보조 76,275 76,567 △292

◎어린이집 안전공제회 공제료 지원(30,510명)

76,27576,275,000원

도 30,510

시 45,765

어린이집교직원 연수회 지원 41,500 41,500 0

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

◎보육유공 표창장 제작 1,00010,000원 * 100명

307 민간이전 40,500 40,500 0

11 사회복지사업보조 40,500 40,500 0

◎보육교직원 인성 및 힐링교육 지원

22,500

◎어린이집 보육 교직원 연수회 지원

18,000

7,500,000원 * 3회

6,000,000원 * 3회

시간연장형 어린이집 운영비 지원 152,700 152,700 0

307 민간이전 152,700 152,700 0

11 사회복지사업보조 152,700 152,700 0

◎24시간 어린이집 야간보육교사 급식비 지원

25,200

◎시간연장형 어린이집 냉난방비 지원

105,000

◎24시간어린이집 시간연장 냉난방비 지원

6,300

◎24시간어린이집 야간보육교사 인건비보조 지

원 16,200

12,000원 * 7개소 * 25일 * 12월

100,000원 * 175개소 * 6월

150,000원 * 7개소 * 6월

450,000원 * 3명 * 12월

어린이집안전점검수수료지원 21,000 21,000 0

307 민간이전 21,000 21,000 0

11 사회복지사업보조 21,000 21,000 0

◎어린이놀이시설 안전점검수수료 지원

21,000300,000원 * 70개소

보육사업지원 97,200 134,750 △37,550

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 13,200 14,750 △1,550

01 사무관리비 13,200 14,750 △1,550

◎영운어린이집 임차료 5,000

◎내덕어린이집 임차료 7,000

◎국공립어린이집 공증수수료

700

◎우수 열린어린이집 지정서 제작

500

5,000,000원 * 1개소

7,000,000원 * 1개소

70,000원 * 10건 * 1개소

5,000원 * 100건

307 민간이전 84,000 120,000 △36,000

11 사회복지사업보조 84,000 120,000 △36,000

◎우수 열린어린이집 지원

84,0003,000,000원 * 28개소 * 1회

장애아동 문화체험비 지원 30,000 30,000 0

307 민간이전 30,000 30,000 0

11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0

◎장애아동 문화체험 활동비(5개소)

30,000200,000원 * 150명

어린이집 취사부 인건비 지원 552,000 600,000 △48,000

307 민간이전 552,000 600,000 △48,000

11 사회복지사업보조 552,000 600,000 △48,000

◎어린이집 취사부 인력지원

552,000200,000원 * 230개소 * 12월

어린이집 기능보강(국고) 472,000 250,000 222,000

국 236,000

도 118,000

시 118,000

402 민간자본이전 472,000 250,000 222,000

국 236,000

도 118,000

시 118,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 472,000 250,000 222,000

◎어린이집 기능보강(개보수)

450,00030,000,000원 * 15개소

국 225,000

도 112,500

시 112,500

◎어린이집 기능보강(장비비)

22,0002,000,000원 * 11개소

국 11,000

도 5,500

시 5,500

어린이집 개보수공사 90,000 150,000 △60,000

402 민간자본이전 90,000 150,000 △60,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 90,000 150,000 △60,000

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎어린이집 기능보강 90,00030,000,000원 * 3개소

청주시육아종합지원센터 운영(국고) 20,000 20,000 0

국 10,000

시 10,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

국 10,000

시 10,000

11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

◎가정양육사업 지원 20,00020,000,000원

국 10,000

시 10,000

청주시 육아종합지원센터 운영(자체사업) 484,300 468,400 15,900

307 민간이전 460,000 460,000 0

05 민간위탁금 460,000 460,000 0

◎청주시 육아종합지원센터 운영

460,000460,000,000원

401 시설비및부대비 24,000 2,700 21,300

01 시설비 24,000 2,700 21,300

◎시설보강 24,000

○방수공사 6,000

○옥외놀이터 보수공사

18,000

6,000,000원 * 1개소

18,000,000원 * 1개소

405 자산취득비 300 5,700 △5,400

01 자산및물품취득비 300 5,700 △5,400

◎물품구입 300

○무선 청소기 300300,000원 * 1대

장난감 대여센터 운영 271,700 241,000 30,700

201 일반운영비 30,000 0 30,000

01 사무관리비 30,000 0 30,000

◎장난감 구입 30,00030,000,000원

307 민간이전 240,000 240,000 0

05 민간위탁금 240,000 240,000 0

◎장난감대여센터 운영 240,000

○오창점 120,000

○성화점 120,000

120,000,000원

120,000,000원

405 자산취득비 1,700 1,000 700

01 자산및물품취득비 1,700 1,000 700

◎물품구입(성화점) 1,700

○사무용 의자 300

○개인용 컴퓨터 1,400

300,000원 * 1대

1,400,000원 * 1대

공공형어린이집 기능보강 지원 15,000 24,000 △9,000

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 15,000 24,000 △9,000

11 사회복지사업보조 15,000 24,000 △9,000

◎공공형어린이집 기능보강

15,0003,000,000원 * 5개소 * 1회

대체조리원(취사부) 지원 107,600 70,000 37,600

307 민간이전 107,600 70,000 37,600

11 사회복지사업보조 107,600 70,000 37,600

◎대체조리원(취사부) 지원 사업

107,600107,600,000원

공공형어린이집 환경개선비 지원(도비) 15,000 12,000 3,000

도 6,000

시 9,000

307 민간이전 15,000 12,000 3,000

도 6,000

시 9,000

11 사회복지사업보조 15,000 12,000 3,000

◎공공형어린이집 환경개선비 지원

15,0003,000,000원 * 5개소

도 6,000

시 9,000

보육교직원 인건비 지원(자체사업) 577,200 577,200 0

307 민간이전 577,200 577,200 0

11 사회복지사업보조 577,200 577,200 0

◎시간연장어린이집 인건비 지원

452,400

◎24시간 어린이집 인건비 지원

124,800

1,300,000원 * 29개소 * 12월

1,300,000원 * 2명 * 4개소 * 12월

시간차등형 보육지원(자체사업) 430,920 430,920 0

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

◎시간제보육 홍보물(자석안내물 등) 제작

3,000500원 * 6,000개

307 민간이전 427,920 427,920 0

11 사회복지사업보조 427,920 427,920 0

◎시간제보육 주간 보육료 지원

17,280

◎시간제보육 야간 보육료 지원

5,040

◎시간제보육 관리기관 인건비 및 운영비 등

37,200

◎시간제보육 제공기관 인건비 및 운영비(주간)

259,200

◎시간제보육 제공기관 인건비 및 운영비(야간)

109,200

3,000원 * 60건 * 8개소 * 12월

3,000원 * 20건 * 7개소 * 12월

3,100,000원 * 1개소 * 12월

2,700,000원 * 8개소 * 12월

1,300,000원 * 7개소 * 12월

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

어린이집 차액보육료 지원 5,150,808 5,150,808 0

308 자치단체등이전 5,150,808 5,150,808 0

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,150,808 5,150,808 0

◎3세 보육료 차액지원

2,435,328

◎4~5세 보육료 차액지원

2,715,480

56,000원 * 3,624명 * 12월

38,000원 * 5,955명 * 12월

어린이집 확충사업(국고) 480,000 0 480,000

국 240,000

도 120,000

시 120,000

402 민간자본이전 480,000 0 480,000

국 240,000

도 120,000

시 120,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 480,000 0 480,000

◎어린이집 국공립확충사업(국고)(4개소)

480,000480,000,000원

국 240,000

도 120,000

시 120,000

어린이집 냉방비 지원 262,500 274,300 △11,800

307 민간이전 262,500 274,300 △11,800

11 사회복지사업보조 262,500 274,300 △11,800

◎어린이집 냉방비 지원(20인 이하)

126,000

◎어린이집 냉방비 지원(99인 이하)

114,000

◎어린이집 냉방비 지원(100인 이상)

22,500

300,000원 * 420개소 * 1회

400,000원 * 285개소 * 1회

500,000원 * 45개소 * 1회

어린이집 부모 모니터링단 운영 35,000 0 35,000

국 17,500

도 8,750

시 8,750

307 민간이전 35,000 0 35,000

국 17,500

도 8,750

시 8,750

11 사회복지사업보조 35,000 0 35,000

◎부모모니터링단 운영 지원(200개소)

35,00035,000,000원

국 17,500

도 8,750

시 8,750

어린이집 공기청정기 운영비 지원(도비) 504,504 0 504,504

도 100,901

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 403,603

307 민간이전 504,504 0 504,504

도 100,901

시 403,603

11 사회복지사업보조 504,504 0 504,504

◎어린이집 공기청정기 운영비 지원

504,50411,000원 * 3,822대 * 12월

도 100,901

시 403,603

어린이집 아이행복(보육) 도우미 지원 887,376 0 887,376

도 266,213

시 621,163

307 민간이전 887,376 0 887,376

도 266,213

시 621,163

11 사회복지사업보조 887,376 0 887,376

◎아이행복(보육)도우미 지원

887,376973,000원 * 76개소 * 12월

도 266,213

시 621,163

보육교직원 시간외근무수당 지원 961,440 0 961,440

도 288,432

시 673,008

301 일반보상금 961,440 0 961,440

도 288,432

시 673,008

01 사회보장적수혜금 961,440 0 961,440

◎보육교직원 시간외근무수당

961,44020,000원 * 4,006명 * 12월

도 288,432

시 673,008

행정운영경비(아동보육과) 469,973 0 469,973

국 256,333

도 7,479

시 206,161

기본경비 59,680 0 59,680

기본경비 59,680 0 59,680

201 일반운영비 24,520 0 24,520

01 사무관리비 24,520 0 24,520

◎기본업무수행경비(기준경비)

13,000

◎급량비(기준경비)

11,520

500,000원 * 26명

8,000원 * 15명 * 8일 * 12월

202 여비 28,800 0 28,800

01 국내여비 28,800 0 28,800

부서: 아동보육과

정책: 행정운영경비(아동보육과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎국내여비(기준경비)

28,80020,000원 * 15명 * 8일 * 12월

203 업무추진비 4,800 0 4,800

04 부서운영업무추진비 4,800 0 4,800

◎기준액(30인이하) 4,800400,000원 * 12월

405 자산취득비 1,560 0 1,560

01 자산및물품취득비 1,560 0 1,560

◎회의용탁자 360

◎회의용의자 1,200

180,000원 * 2개

150,000원 * 8개

인력운영비 410,293 0 410,293

국 256,333

도 7,479

시 146,481

아동복지교사 파견지원(지역사회복지사) 50,666 0 50,666

국 24,933

도 7,479

시 18,254

101 인건비 50,666 0 50,666

국 24,933

도 7,479

시 18,254

03 무기계약근로자보수 50,666 0 50,666

◎지역사회복지사 인건비 지원(2명)

49,86624,933,000원 * 2명

국 24,933

도 7,479

시 17,454

◎명절휴가비 800200,000원 * 2명 * 2회

취약계층 아동통합서비스 지원(무기계약근로자) 359,627 0 359,627

국 231,400

시 128,227

101 인건비 359,627 0 359,627

국 231,400

시 128,227

03 무기계약근로자보수 359,627 0 359,627

◎기본급 187,2001,950,000원 * 8명 * 12월

국 187,200

◎기본급 23,400

◎기본급 29,160

◎시간외근무수당

23,415

1,950,000원 * 1명 * 12월

270,000원 * 9명 * 12월

16,260원 * 8명 * 15시간 * 12월

국 23,415

◎시간외근무수당

23,41516,260원 * 8명 * 15시간 * 12월

부서: 아동보육과

정책: 행정운영경비(아동보육과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎시간외근무수당

5,854

◎근속수당 7,200

◎연가보상비 4,165

◎급량비 9,000

◎장려수당 4,200

◎반장수당 1,200

◎가족수당 3,120

◎자녀학비 1,600

◎명절휴가비 12,073

◎명절휴가비 1,600

◎4대보험 기관부담금 20,785

16,260원 * 1명 * 30시간 * 12월

120,000원 * 5명 * 12월

83,300원 * 5명 * 10일

150,000원 * 5명 * 12월

70,000원 * 5명 * 12월

100,000원 *1명 *12월

260,000원 * 12월

400,000원 * 1명 * 4월

1,207,220원 * 5명 * 2회

200,000원 * 4명 * 2회

20,785,000원

국 20,785

◎4대보험 기관부담금 2,2402,240,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생정책과

정책: 시민건강증진

단위: 위생업소 활성화 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 위생정책과

위생정책과 2,347,759 2,393,572 △45,813

국 1,038,839

도 212,800

시 1,096,120

시민건강증진 2,172,512 2,223,855 △51,343

국 1,000,000

도 212,800

시 959,712

위생업소 활성화 지원 34,044 63,294 △29,250

공중위생업소 관리 16,100 45,350 △29,250

201 일반운영비 2,500 3,750 △1,250

01 사무관리비 2,500 3,750 △1,250

◎위생단체 정기총회 유공자 표창패 제작

2,500100,000원 * 25개

203 업무추진비 2,000 1,000 1,000

03 시책추진업무추진비 2,000 1,000 1,000

◎위생관련 현안업무 추진 2,0002,000,000원

301 일반보상금 11,600 11,600 0

09 행사실비보상금 1,600 1,600 0

◎청주시 위생단체협의회 참석자 급식비

1,6008,000원 * 50명 * 4회

12 기타보상금 10,000 10,000 0

◎명예공중위생감시원 활동비 지원

10,00050,000원 * 10명 * 20일

친절공중위생업소 관리 17,944 17,944 0

201 일반운영비 9,400 9,400 0

01 사무관리비 9,400 9,400 0

◎친절공중위생업소 관리용품 4,800

○지정증 300

○현판 4,500

◎친절공중위생업소 심사 의뢰 수당

1,600

◎위생업소 친절운동 실천 홍보물

3,000

10,000원 * 15개소 * 2회

150,000원 * 15개소 * 2회

20,000원 * 40개소 * 2회

500원 * 6,000매

301 일반보상금 8,544 8,544 0

12 기타보상금 8,544 8,544 0

◎친절공중위생업소 쓰레기봉투 지원

8,544890원 * 60매 * 80개소 * 2회

위생수준 선진화 및 안전화 2,138,468 2,160,561 △22,093

국 1,000,000

도 212,800

시 925,668

모범음식점 관리 77,800 107,961 △30,161

부서: 위생정책과

정책: 시민건강증진

단위: 위생수준 선진화 및 안전화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 15,800 47,961 △32,161

01 사무관리비 15,800 47,961 △32,161

◎모범업소 지정기준 등 유인 500

◎모범업소 지정증 300

◎모범업소 현판 3,000

◎모범업소 홍보책자 제작 10,000

◎음식점위생등급제 홍보물 2,000

1,000원 * 500부

15,000원 * 20개소

150,000원 * 20개소

2,000원 * 5,000부

2,000원 * 1,000부

301 일반보상금 62,000 60,000 2,000

09 행사실비보상금 8,000 8,000 0

◎음식문화개선 선진지 견학

8,00040,000원 * 200명 * 1회

12 기타보상금 54,000 52,000 2,000

◎모범업소 위생용품 지원(쓰레기봉투 외)

54,000300,000원 * 180개소

식중독 예방 13,900 13,900 0

201 일반운영비 13,900 13,900 0

01 사무관리비 13,900 13,900 0

◎식중독 예방 및 좋은식단 실천 홍보물 제작 13,900

○현수막 1,400

○홍보물 12,500

70,000원 * 20개

500원 * 25,000매

식품 제조업소 관리 5,000 5,000 0

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

◎식품제조가공업소 관련 민원서식 등 유인

1,000

◎식품안전관련 책자 유인(업소배부용)

4,000

200원 * 1,000매 * 5종

10,000원 * 400부

어린이급식관리지원센터 운영 2,000,000 2,000,000 0

국 1,000,000

도 200,000

시 800,000

307 민간이전 2,000,000 2,000,000 0

국 1,000,000

도 200,000

시 800,000

02 민간경상사업보조 2,000,000 2,000,000 0

◎어린이 급식관리지원센터 운영

1,400,000700,000,000원 * 2개소

국 700,000

도 140,000

시 560,000

◎어린이 급식관리지원센터 운영(소규모전담)

600,000600,000,000원 * 1개소

국 300,000

부서: 위생정책과

정책: 시민건강증진

단위: 위생수준 선진화 및 안전화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 60,000

시 240,000

식품HACCP 컨설팅비 지원사업 11,200 11,200 0

도 6,400

시 4,800

307 민간이전 11,200 11,200 0

도 6,400

시 4,800

02 민간경상사업보조 11,200 11,200 0

◎식품HACCP 컨설팅비 지원

11,2005,600,000원 * 2개소

도 6,400

시 4,800

찾아가는 어르신 건강 식생활 개선 체험교육 14,568 15,000 △432

201 일반운영비 5,280 5,280 0

01 사무관리비 5,280 5,280 0

◎강사수당 5,280120,000원 * 2명 * 22회

206 재료비 9,288 9,720 △432

01 재료비 9,288 9,720 △432

◎교육 식자재 구입 9,2889,000원 * 1,032명

음식문화개선 16,000 7,500 8,500

도 6,400

시 9,600

307 민간이전 16,000 7,500 8,500

도 6,400

시 9,600

02 민간경상사업보조 16,000 7,500 8,500

◎음식점시설개선(입식테이블 설치 지원)

16,000800,000원 * 20개소

도 6,400

시 9,600

식품위생관리 122,943 104,913 18,030

국 36,839

시 86,104

청주향토 음식 육성 28,300 4,400 23,900

청주 향토음식 관리 3,300 4,400 △1,100

201 일반운영비 900 1,200 △300

01 사무관리비 900 1,200 △300

◎충청북도 향토음식경연대회 참가업소 현수막

및 입간판 900150,000원 * 6개소

301 일반보상금 2,400 3,200 △800

12 기타보상금 2,400 3,200 △800

부서: 위생정책과

정책: 식품위생관리

단위: 청주향토 음식 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎충청북도 향토음식 경연대회 참가업소 실비보

상 2,400400,000원 * 6개소

반찬등속 음식문화 체험행사 25,000 0 25,000

201 일반운영비 25,000 0 25,000

03 행사운영비 25,000 0 25,000

◎반찬등속 음식문화 체험행사

25,00025,000,000원 * 1회

안전식품 공급 및 감시활동 강화 94,643 100,513 △5,870

국 36,839

시 57,804

위생업소 및 부정 불량식품 관리 20,965 25,135 △4,170

201 일반운영비 10,145 10,795 △650

01 사무관리비 10,145 10,795 △650

◎위생업소 단속 서식 유인

3,000

◎불법행위 단속 급량비

4,000

◎부정불량식품 근절 홍보물

1,500

◎우수판매업소 지원 홍보물

1,295

◎소비자식품위생감시원 교육 350

○강사수당 350

- 기본료 230

- 초 과 120

500원 * 2,000매 * 3종

8,000원 * 5명 * 10일 * 10월

500원 * 1,000매 * 3종

37,000원 * 35개소

230,000원 * 1명 * 1회

120,000원 * 1명 * 1회

206 재료비 10,820 14,340 △3,520

01 재료비 10,820 14,340 △3,520

◎식중독 예방 간이검사 기자재 구입 3,820

○표면APT키트 3,520

○멸균팩 300

◎식품 수거 검사 7,000

352,000원 * 10박스

10,000원 * 30봉

5,000원 * 70종 * 20회

어린이기호식품 전담관리원 운영 35,400 35,400 0

국 17,700

시 17,700

301 일반보상금 35,400 35,400 0

국 17,700

시 17,700

12 기타보상금 35,400 35,400 0

◎어린이기호식품 전담관리원 활동비

35,40050,000원 * 59명 * 12월

국 17,700

시 17,700

식품안전 감시 및 대응 28,758 29,258 △500

국 14,379

부서: 위생정책과

정책: 식품위생관리

단위: 안전식품 공급 및 감시활동 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 14,379

201 일반운영비 6,732 6,732 0

국 3,366

시 3,366

02 공공운영비 6,732 6,732 0

◎현장보고장비(갤럭시 탭)사용요금

6,7326,732,000원

국 3,366

시 3,366

202 여비 13,046 13,046 0

국 6,523

시 6,523

01 국내여비 13,046 13,046 0

◎취약지역 특별단속 및 합동단속 여비

13,04613,046,000원

국 6,523

시 6,523

206 재료비 2,980 2,980 0

국 1,490

시 1,490

01 재료비 2,980 2,980 0

◎식품 수거 검사 2,9805,960원 * 50종 * 10회

국 1,490

시 1,490

301 일반보상금 6,000 6,000 0

국 3,000

시 3,000

12 기타보상금 6,000 6,000 0

◎어르신(시니어)감시원 활동비

6,00050,000원 * 12명 * 10월

국 3,000

시 3,000

건강기능식품 관리 9,520 10,720 △1,200

국 4,760

시 4,760

202 여비 2,100 2,320 △220

국 1,050

시 1,050

01 국내여비 2,100 2,320 △220

◎건강기능식품 수거 여비 2,1002,100,000원

국 1,050

시 1,050

206 재료비 7,420 8,400 △980

국 3,710

시 3,710

01 재료비 7,420 8,400 △980

부서: 위생정책과

정책: 식품위생관리

단위: 안전식품 공급 및 감시활동 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎건강기능식품 수거 검사

7,420132,500원 * 14종 * 4회

국 3,710

시 3,710

위생용품 안전관리 4,000 2,600 1,400

국 2,000

시 2,000

위생용품 안전관리 기반강화 4,000 2,600 1,400

국 2,000

시 2,000

위생용품 관리 4,000 2,600 1,400

국 2,000

시 2,000

202 여비 2,500 600 1,900

국 1,250

시 1,250

01 국내여비 2,500 600 1,900

◎위생용품 지도 점검 2,50020,000원 * 1명 * 125회

국 1,250

시 1,250

206 재료비 1,500 2,000 △500

국 750

시 750

01 재료비 1,500 2,000 △500

◎위생용품 수거 검사 1,50020,000원 * 75건

국 750

시 750

행정운영경비(위생정책과) 48,304 62,204 △13,900

기본경비 48,304 62,204 △13,900

기본경비 48,304 62,204 △13,900

201 일반운영비 17,752 17,752 0

01 사무관리비 17,752 17,752 0

◎기본업무수행활동비(기준경비)

7,000

◎급량비(기준경비)

10,752

500,000원 * 14명

8,000원 * 14명 * 8일 * 12월

202 여비 27,552 27,552 0

01 국내여비 10,752 27,552 △16,800

◎국내여비

10,75220,000원 * 7명 * 12월 * 8일 * 80%

02 월액여비 16,800 0 16,800

◎월액여비 16,800200,000원 * 7명 * 12월

203 업무추진비 3,000 3,000 0

04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0

부서: 위생정책과

정책: 행정운영경비(위생정책과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎기준액(15인이하) 3,000250,000원 * 12월