세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차...

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세출예산사업명세서 부서: 복지정책과 정책: 지역주민의 복지증진 단위: 저소득층 생활안정 도모 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 위생정책과 복지정책과 127,530,457 118,634,623 8,895,834 86,616,423 2,969,308 8,187,222 29,757,504 지역주민의 복지증진 8,657,178 8,595,575 61,603 2,234,753 325,381 6,097,044 저소득층 생활안정 도모 6,428,648 6,276,124 152,524 1,509,540 14,576 4,904,532 종합사회복지관 지원 4,170,650 3,976,550 194,100 307 민간이전 4,065,650 3,876,550 189,100 10 사회복지시설법정운영비보조 4,065,650 3,876,550 189,100 ◎종합사회복지관 운영(8개소) 4,065,650 4,065,650,000402 민간자본이전 105,000 100,000 5,000 01 민간자본사업보조(자체재원) 105,000 100,000 5,000 ◎청주사회복지관 기능보강사업 55,000 ◎청주종합사회복지관 기능보강사업 50,000 55,000,00050,000,000긴급 복지 지원 1,547,500 1,501,250 46,250 1,238,000 309,500 307 민간이전 1,547,500 1,501,250 46,250 1,238,000 309,500 01 의료및구료비 1,547,500 1,501,250 46,250 ◎긴급복지 지원사업 1,547,500 1,547,500,0001,238,000 309,500 청주행복네트워크 운영 지원 230,000 200,000 30,000 307 민간이전 230,000 200,000 30,000 11 사회복지사업보조 230,000 200,000 30,000 ◎청주행복네트워크 운영 230,000 230,000,000*1개소 365! 두드림 읍면동 인적안전망 구축 16,000 16,000 0 201 일반운영비 16,000 16,000 0 01 사무관리비 10,000 10,000 0 ◎복지이()장 활동 가이드북 제작 5,000 3,125* 1,600

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과

정책: 지역주민의 복지증진

단위: 저소득층 생활안정 도모 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 위생정책과

복지정책과 127,530,457 118,634,623 8,895,834

국 86,616,423

지 2,969,308

도 8,187,222

시 29,757,504

지역주민의 복지증진 8,657,178 8,595,575 61,603

국 2,234,753

도 325,381

시 6,097,044

저소득층 생활안정 도모 6,428,648 6,276,124 152,524

국 1,509,540

도 14,576

시 4,904,532

종합사회복지관 지원 4,170,650 3,976,550 194,100

307 민간이전 4,065,650 3,876,550 189,100

10 사회복지시설법정운영비보조 4,065,650 3,876,550 189,100

◎종합사회복지관 운영(8개소)

4,065,6504,065,650,000원

402 민간자본이전 105,000 100,000 5,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 105,000 100,000 5,000

◎청주사회복지관 기능보강사업 55,000

◎청주종합사회복지관 기능보강사업

50,000

55,000,000원

50,000,000원

긴급 복지 지원 1,547,500 1,501,250 46,250

국 1,238,000

시 309,500

307 민간이전 1,547,500 1,501,250 46,250

국 1,238,000

시 309,500

01 의료및구료비 1,547,500 1,501,250 46,250

◎긴급복지 지원사업 1,547,5001,547,500,000원

국 1,238,000

시 309,500

청주행복네트워크 운영 지원 230,000 200,000 30,000

307 민간이전 230,000 200,000 30,000

11 사회복지사업보조 230,000 200,000 30,000

◎청주행복네트워크 운영

230,000230,000,000원 * 1개소

365! 두드림 읍면동 인적안전망 구축 16,000 16,000 0

201 일반운영비 16,000 16,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

◎복지이(통)장 활동 가이드북 제작

5,0003,125원 * 1,600명

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부서: 복지정책과

정책: 지역주민의 복지증진

단위: 저소득층 생활안정 도모 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎복지이(통)장 읍면동 협의체 교육

4,000

◎후원 기탁 유공자 감사패 1,000

4,000원 * 1,000명

100,000원 * 10개

03 행사운영비 6,000 6,000 0

◎복지사각지대 해소 사례발굴대회

6,0006,000,000원 * 1회

위기가구 사례관리 37,400 37,400 0

국 18,700

도 3,740

시 14,960

201 일반운영비 11,000 11,000 0

국 5,500

도 1,100

시 4,400

01 사무관리비 11,000 11,000 0

◎사례관리 홍보 6,500

○회의 입간판 1,00050,000원 * 20개

국 500

도 100

시 400

○회의자료 1,5005,000원 * 300부

국 750

도 150

시 600

○홍보물 제작 4,0001,000원 * 4,000부

국 2,000

도 400

시 1,600

◎통합사례관리사 교육훈련비

4,500300,000원 * 15명

국 2,250

도 450

시 1,800

301 일반보상금 26,400 26,400 0

국 13,200

도 2,640

시 10,560

01 사회보장적수혜금 24,400 24,400 0

◎위기가구 자활프로그램 활동지원

24,40024,400,000원

국 12,200

도 2,440

시 9,760

09 행사실비보상금 2,000 2,000 0

◎사례관리회의 참석자 보상

2,00025,000원 * 10명 * 8회

국 1,000

도 200

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부서: 복지정책과

정책: 지역주민의 복지증진

단위: 저소득층 생활안정 도모 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 800

민생안정 추진 62,898 180,724 △117,826

101 인건비 62,898 180,724 △117,826

04 기간제근로자등보수 62,898 63,324 △426

◎통합사례관리사 지원(2명) 62,898

○급여 49,325

○출장여비 3,360

○연장근로수당

3,708

○4대보험료 5,705

○명절휴가비 800

2,055,180원 * 2명 * 12월

140,000원 * 2명 * 12월

15,450원 * 10시간 * 2명 * 12월

237,700원 * 2명 * 12월

200,000원 * 2명 * 2회

읍면동 사례관리 지원 361,200 361,200 0

국 252,840

도 10,836

시 97,524

201 일반운영비 180,600 144,480 36,120

국 126,420

도 5,418

시 48,762

01 사무관리비 158,463 136,740 21,723

◎읍면동 사례관리 홍보 158,4633,685,180원 * 43개소

국 110,924

도 4,754

시 42,785

02 공공운영비 22,137 7,740 14,397

◎안전지킴이 사용료

22,13742,900원 * 43개소 * 12월

국 15,496

도 664

시 5,977

301 일반보상금 180,600 216,720 △36,120

국 126,420

도 5,418

시 48,762

01 사회보장적수혜금 180,600 216,720 △36,120

◎위기가구 자활프로그램 활동지원

180,6004,200,000원 * 43개소

국 126,420

도 5,418

시 48,762

시각장애인 각막이식 수술지원 3,000 3,000 0

301 일반보상금 3,000 3,000 0

01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0

◎시각장애인 각막이식 수술지원

3,000500,000원 * 6명

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부서: 복지정책과

정책: 지역주민의 복지증진

단위: 노숙자관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

노숙자관리 1,219,030 1,209,951 9,079

국 725,213

도 310,805

시 183,012

도시노숙자 보호시설 183,012 175,800 7,212

307 민간이전 183,012 175,800 7,212

10 사회복지시설법정운영비보조 183,012 175,800 7,212

◎한마음실직자지원센터 운영

183,012183,012,000원 * 1개소

노숙인시설 운영지원 1,036,018 986,721 49,297

국 725,213

도 310,805

307 민간이전 1,036,018 986,721 49,297

국 725,213

도 310,805

10 사회복지시설법정운영비보조 1,036,018 986,721 49,297

◎성덕원 운영 1,036,0181,036,018,000원

국 725,213

도 310,805

복지재단설립 운영 1,009,500 1,109,500 △100,000

복지재단 운영 1,009,500 1,109,500 △100,000

207 연구개발비 9,500 9,500 0

01 연구용역비 9,500 9,500 0

◎청주복지재단 경영평가 9,5009,500,000원 * 1회

306 출연금 1,000,000 1,100,000 △100,000

01 출연금 1,000,000 1,100,000 △100,000

◎청주복지재단 운영 1,000,0001,000,000,000원

국가 보훈 관리 및 지원 7,368,276 7,559,349 △191,073

도 436,920

시 6,931,356

유공자 예우 및 단체지원 7,176,600 7,395,050 △218,450

도 436,920

시 6,739,680

보훈단체 운영 및 보조 6,661,000 7,320,050 △659,050

301 일반보상금 5,868,000 6,647,400 △779,400

01 사회보장적수혜금 5,868,000 6,647,400 △779,400

◎참전유공자 명예수당 및 사망위로금 지원 4,770,000

○명예수당(6.25참전,월남참전,전몰군경유족)

4,680,000

○사망위로금 90,000

◎독립유공자 보훈명예수당 지원 78,000

○보훈명예수당 78,000

100,000원 * 3,900명 * 12월

300,000원 * 25명 * 12월

100,000원 * 65명 * 12월

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부서: 복지정책과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 유공자 예우 및 단체지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎국가보훈대상자 보훈예우수당 1,020,000

○보훈예우수당 1,020,00050,000원 * 1,700명 * 12월

307 민간이전 646,000 582,650 63,350

02 민간경상사업보조 480,000 432,000 48,000

◎삼일절 및 광복절 유공자 위로사업

23,000

◎상이군경 복지회관 이용자 급식 지원사업

96,000

◎상이군경 복지회관 시설 이용 지원사업

10,000

◎호국보훈의달 기념사업 138,000

◎수중 정화활동 사업 4,000

◎시민 안보고취 사업 5,000

◎전몰군경유족회 청주시지회 사업

17,000

◎무공수훈자회 청주시지회 사업 17,000

◎고엽제전우회 청주시지회 사업 15,000

◎전몰군경미망인회 청주시지회 사업

17,000

◎상이군경회 청주시지회 사업 17,000

◎월남전참전자회 청주시지회 사업

17,000

◎6.25참전유공자회 청주시지회 사업

17,000

◎특수임무유공자회 청주시지회 사업

15,000

◎광복회 청주시지회 사업 10,000

◎청주시 재향군인회 사업(안보현장 견학)

17,000

◎3.1절 100주년 독립유공자 유족 해외 사적지

순례 45,000

11,500,000원 * 2회

6,000원 * 16,000명

10,000,000원

15,000원 * 9,200명

4,000,000원

5,000,000원

17,000,000원

17,000,000원

15,000,000원

17,000,000원

17,000,000원

17,000,000원

17,000,000원

15,000,000원

10,000,000원

17,000,000원

1,500,000원 * 30명

03 민간단체법정운영비보조 166,000 150,650 15,350

◎전몰군경유족회 청주시지회 운영

16,200

◎무공수훈자회 청주시지회 운영 16,200

◎고엽제전우회 청주시지회 운영 18,200

◎전몰군경미망인회 청주시지회 운영

16,200

◎상이군경회 청주시지회 운영 16,200

◎월남전참전자회 청주시지회 운영

16,200

◎6.25참전유공자회 청주시지회 운영

16,200

◎특수임무유공자회 청주시지회 운영

18,200

◎광복회 청주시지회 운영 16,200

16,200,000원

16,200,000원

18,200,000원

16,200,000원

16,200,000원

16,200,000원

16,200,000원

18,200,000원

16,200,000원

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부서: 복지정책과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 유공자 예우 및 단체지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎청주시 재향군인회 운영 16,20016,200,000원

402 민간자본이전 147,000 90,000 57,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 147,000 90,000 57,000

◎특수임무유공자회 재난구조선 견인차 구입

47,000

◎청주시 보훈회관 리모델링 100,000

47,000,000원 * 1대

100,000,000원

독립유공자 의료비 지원 54,600 45,000 9,600

도 10,920

시 43,680

301 일반보상금 54,600 45,000 9,600

도 10,920

시 43,680

01 사회보장적수혜금 54,600 45,000 9,600

◎독립유공자 의료비 지원 54,60054,600,000원

도 10,920

시 43,680

재향군인의 날 행사 15,000 10,000 5,000

307 민간이전 15,000 10,000 5,000

04 민간행사사업보조 15,000 10,000 5,000

◎재향군인의날 기념행사 15,00015,000,000원 * 1회

보훈가족 한마음 화합행사 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0

◎보훈가족 한마음 화합행사

20,00020,000,000원 * 1회

참전유공자 명예수당 지원사업 426,000 0 426,000

도 426,000

301 일반보상금 426,000 0 426,000

도 426,000

01 사회보장적수혜금 426,000 0 426,000

◎참전유공사 명예수당 지원

426,00010,000원 * 3,550명 * 12월

도 426,000

현충시설관리 및 보훈행사 지원 191,676 164,299 27,377

충혼탑관리 및 보훈행사 지원 109,676 83,199 26,477

101 인건비 8,016 7,229 787

04 기간제근로자등보수 8,016 7,229 787

◎충혼탑(사직, 오창)관리 인부임

8,01666,800원 * 4명 * 30일

201 일반운영비 43,360 22,670 20,690

01 사무관리비 33,150 11,650 21,500

◎참배 화환 3,750150,000원 * 5회 * 5개소

Page 7: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 복지정책과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 현충시설관리 및 보훈행사 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎호국보훈의달 보훈유공자 표창패

1,000

◎충혼탑 참배 관리용품 구입

1,800

◎충혼탑 태극기 교체비용 2,800

◎충혼탑 화장실용품 구입

1,800

◎보훈 홍보영상 기록물 제작 22,000

100,000원 * 10명

150,000원 * 12회

700,000원 * 4회

50,000원 * 3종 * 12회

22,000,000원

02 공공운영비 1,920 1,920 0

◎충혼탑화장실 전기 및 상하수도요금, 정화조

청소료 1,920160,000원 * 12월

03 행사운영비 8,290 9,100 △810

◎현충일 행사 운영 8,290

○플래카드 700

○조화리본 400

○조화(정문용) 600

○종이모자(썬캡)제작 1,000

○생화(참배용) 800

○초청장 유인비 1,600

○의자임차 2,000

○앰프임차 1,190

70,000원 * 10개

2,000원 * 200개

150,000원 * 4개

500원 * 2,000개

2,000원 * 400송이

1,000원 * 2종 * 800부

1,000원 * 2,000개

1,190,000원 * 1회

301 일반보상금 33,300 33,300 0

09 행사실비보상금 33,300 33,300 0

◎보훈가족 호국정신 함양 전적지 및 국립묘지

참배 31,500

◎현충일 행사 참가자 보상

1,800

45,000원 * 700명

300,000원 * 6개단체

401 시설비및부대비 25,000 20,000 5,000

01 시설비 25,000 20,000 5,000

◎충혼탑 환경정비(조경) 10,000

◎현충시설 유지관리(시설보수 및 세척)

10,000

◎충혼탑 계단 및 대리석 보수공사

5,000

10,000,000원

10,000,000원

5,000,000원

6.25 기념행사 30,000 30,000 0

307 민간이전 30,000 30,000 0

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0

◎6.25 기념행사 30,00030,000,000원 * 1회

한봉수선생 탄신제 및 글짓기 대회 8,000 8,000 0

307 민간이전 8,000 8,000 0

04 민간행사사업보조 8,000 8,000 0

◎한봉수선생 탄신제 및 글짓기 대회

8,0008,000,000원 * 1회

Page 8: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 복지정책과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 현충시설관리 및 보훈행사 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

신홍식선생 추모제 3,000 3,000 0

307 민간이전 3,000 3,000 0

04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0

◎신홍식선생 추모제 3,0003,000,000원 * 1회

조장하선생 추모제 1,000 1,000 0

307 민간이전 1,000 1,000 0

04 민간행사사업보조 1,000 1,000 0

◎조장하선생 추모제 1,0001,000,000원 * 1회

조동식선생 추모제 2,000 2,000 0

307 민간이전 2,000 2,000 0

04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0

◎조동식선생 추모제 2,0002,000,000원 * 1회

김제환선생 추모제 1,500 1,500 0

307 민간이전 1,500 1,500 0

04 민간행사사업보조 1,500 1,500 0

◎김제환선생 추모제 1,5001,500,000원 * 1회

단재 신채호 탄신제 및 추모제 6,000 6,000 0

307 민간이전 6,000 6,000 0

04 민간행사사업보조 6,000 6,000 0

◎단재 신채호 탄신제 및 추모제

6,0006,000,000원 * 1회

손병희선생 탄신제 6,000 6,000 0

307 민간이전 6,000 6,000 0

04 민간행사사업보조 6,000 6,000 0

◎손병희선생 탄신제 6,0006,000,000원 * 1회

북이면 삼일절 기념행사 4,500 4,500 0

307 민간이전 4,500 4,500 0

04 민간행사사업보조 4,500 4,500 0

◎북이면 삼일절 기념행사 4,5004,500,000원 * 1회

옥산면 삼일절 기념행사 2,000 2,000 0

307 민간이전 2,000 2,000 0

04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0

◎옥산면 삼일절 기념행사 2,0002,000,000원 * 1회

문의면 3.1운동 기념행사 9,000 8,100 900

307 민간이전 9,000 8,100 900

04 민간행사사업보조 9,000 8,100 900

◎문의면 3.1운동 기념행사 9,0009,000,000원 * 1회

Page 9: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 복지정책과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 현충시설관리 및 보훈행사 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

미원면 3.1운동 기념행사 9,000 9,000 0

307 민간이전 9,000 9,000 0

04 민간행사사업보조 9,000 9,000 0

◎미원면 3.1운동 기념행사 9,0009,000,000원 * 1회

일반사회복지 추진 13,464,248 11,929,590 1,534,658

국 3,847,553

지 2,643,840

도 1,114,770

시 5,858,085

복지사업 기본여건 조성 4,405,975 4,480,397 △74,422

지 2,643,840

도 341,922

시 1,420,213

일반복지사업 추진 14,500 30,888 △16,388

201 일반운영비 12,500 7,500 5,000

01 사무관리비 12,500 7,500 5,000

◎민간복지시설 최고관리자 워크숍 5,000

○교육교재 4,530

○현수막 70

○강사수당 400

◎충무계획서 제작 2,000

◎국업무보고서 제작 4,500

◎복지상담실 민원인 잡지 및 화분교체

1,000

10,000원 * 453권

70,000원 * 1조

400,000원 * 1명

100,000원 * 20부

10,000원 * 150부 * 3회

1,000,000원

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

◎사회복지업무추진 2,0002,000,000원

지역사회복지 기반 구축 9,560 31,560 △22,000

201 일반운영비 600 600 0

02 공공운영비 600 600 0

◎재해구호물자 통합정보시시템 통신요금

60050,000원 * 12월

203 업무추진비 8,000 10,000 △2,000

03 시책추진업무추진비 8,000 10,000 △2,000

◎복지관련 현안 및 민원해소 추진

8,0008,000,000원

307 민간이전 960 960 0

01 의료및구료비 960 960 0

◎행려자 귀가 차량비 96010,000원 * 8명 * 12월

지역사회보장협의체 운영 126,751 165,675 △38,924

307 민간이전 126,751 165,675 △38,924

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부서: 복지정책과

정책: 일반사회복지 추진

단위: 복지사업 기본여건 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 30,000 80,000 △50,000

◎지역사회보장협의체 사업 30,00030,000,000원

03 민간단체법정운영비보조 96,751 85,675 11,076

◎지역사회보장협의체 운영 96,75196,751,000원

저소득층 학생 교육비 신청 · 접수 지원(도교육청) 20,250 18,360 1,890

101 인건비 20,250 18,360 1,890

04 기간제근로자등보수 20,250 18,360 1,890

◎저소득층 초·중·고 학생교육비 신청·접수

지원 20,2502,250,000원 * 1인 * 9개소

사회복지협의회 사업추진 179,000 203,000 △24,000

307 민간이전 179,000 179,000 0

02 민간경상사업보조 10,000 25,000 △15,000

◎사회복지협의회 사업 10,00010,000,000원

03 민간단체법정운영비보조 115,000 100,000 15,000

◎사회복지협의회 운영 115,000115,000,000원

11 사회복지사업보조 54,000 54,000 0

◎민간사회복지사 처우개선사업 54,000

○민간사회복지사 심리상담

30,000

○사회복지시설 종사자 역량강화 교육

24,000

200,000원 * 150회

3,000,000원 * 8회

사회복지협의회 사업지원 10,000 0 10,000

도 2,000

시 8,000

307 민간이전 10,000 0 10,000

도 2,000

시 8,000

02 민간경상사업보조 10,000 0 10,000

◎사회복지협의회 운영사업 지원 10,00010,000,000원

도 2,000

시 8,000

청주시 사회복지대회 15,000 0 15,000

307 민간이전 15,000 0 15,000

04 민간행사사업보조 15,000 0 15,000

◎청주시 사회복지대회 15,00015,000,000원

지역사회서비스 투자사업 3,776,914 3,776,914 0

지 2,643,840

도 339,922

시 793,152

201 일반운영비 43,643 28,643 15,000

지 30,550

도 3,928

시 9,165

Page 11: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 복지정책과

정책: 일반사회복지 추진

단위: 복지사업 기본여건 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 40,143 25,143 15,000

◎지역사회서비스 투자사업 홍보용품 제작 및

사무용품구입 40,14340,143,000원

지 28,100

도 3,613

시 8,430

02 공공운영비 3,500 3,500 0

◎지역사회서비스 투자사업 우편요금

3,5003,500,000원

지 2,450

도 315

시 735

202 여비 8,400 14,400 △6,000

지 5,880

도 756

시 1,764

01 국내여비 8,400 14,400 △6,000

◎제공기관 실태점검 여비 8,4008,400,000원

지 5,880

도 756

시 1,764

308 자치단체등이전 3,724,871 0 3,724,871

지 2,607,410

도 335,238

시 782,223

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 3,724,871 0 3,724,871

◎지역사회서비스 투자사업 제공비용 예탁금

3,724,8713,724,871,000원

지 2,607,410

도 335,238

시 782,223

푸드뱅크(마켓) 운영 254,000 254,000 0

307 민간이전 254,000 254,000 0

11 사회복지사업보조 254,000 254,000 0

◎푸드뱅크 운영비 160,000

◎푸드마켓 운영비 94,000

20,000,000원 * 8개소

94,000,000원 * 1개소

복지시설 기반조성 9,058,273 7,449,193 1,609,080

국 3,847,553

도 772,848

시 4,437,872

사회복지시설 운영지원 9,000 9,000 0

203 업무추진비 9,000 9,000 0

03 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0

◎사회복지 지원업무추진 9,0009,000,000원

사회복지시설 종사자 장려(처우개선)수당 지원 1,541,400 1,596,000 △54,600

Page 12: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 복지정책과

정책: 일반사회복지 추진

단위: 복지시설 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 1,541,400 1,596,000 △54,600

11 사회복지사업보조 1,541,400 1,596,000 △54,600

◎사회복지시설종사자 처우개선 수당지급

1,541,40070,000원 * 1,835명 * 12월

사회복지시설 종사자 대우수당 지원 2,576,160 2,576,160 0

도 772,848

시 1,803,312

307 민간이전 2,576,160 2,576,160 0

도 772,848

시 1,803,312

11 사회복지사업보조 2,576,160 2,576,160 0

◎사회복지시설종사자 대우수당

2,576,1602,576,160,000원

도 772,848

시 1,803,312

사회복지시설 사회복무요원 지원 4,931,713 3,268,033 1,663,680

국 3,847,553

시 1,084,160

301 일반보상금 4,931,713 3,268,033 1,663,680

국 3,847,553

시 1,084,160

08 사회복무요원보상금 4,931,713 3,268,033 1,663,680

◎사회복지시설 사회복무 공익요원 중식비

1,084,160

◎사회복지시설 사회복무 공익요원 봉급

3,249,472

7,000원 * 704명 * 250일 * 88%

3,249,472,000원

국 3,249,472

◎사회복지시설 사회복무 공익요원 피복비

139,296139,296,000원

국 139,296

◎사회복지시설 사회복무 공익요원 교통비

458,785458,785,000원

국 458,785

국민기초생활 내실화 97,219,533 89,917,929 7,301,604

국 80,296,444

지 325,468

도 6,238,849

시 10,358,772

저소득층 기반조성 75,471,281 75,058,049 413,232

국 60,871,114

지 325,468

도 4,692,523

시 9,582,176

자활센터 운영 616,099 577,718 38,381

국 431,269

시 184,830

307 민간이전 569,499 577,718 △8,219

Page 13: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활 내실화

단위: 저소득층 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 398,649

시 170,850

10 사회복지시설법정운영비보조 569,499 577,718 △8,219

◎청주지역자활센터 운영비(표준형)

303,806303,806,000원

국 212,664

시 91,142

◎청원지역자활센터 운영비(기본형)

265,693265,693,000원

국 185,985

시 79,708

402 민간자본이전 46,600 0 46,600

국 32,620

시 13,980

02 민간자본사업보조(이전재원) 46,600 0 46,600

◎청주지역자활센터 환경개선 23,30323,303,000원

국 16,312

시 6,991

◎청원지역자활센터 환경개선 23,29723,297,000원

국 16,308

시 6,989

자활사업 활성화 추진사업 40,000 0 40,000

도 16,000

시 24,000

307 민간이전 40,000 0 40,000

도 16,000

시 24,000

02 민간경상사업보조 40,000 0 40,000

◎청주지역자활센터 자활사업 활성화 추진사업(

표준형) 21,00021,000,000원

도 8,400

시 12,600

◎청원지역자활센터 자활사업 활성화 추진사업(

기본형) 19,00019,000,000원

도 7,600

시 11,400

자활근로사업 2,476,640 1,845,926 630,714

국 2,228,976

도 74,299

시 173,365

301 일반보상금 589,340 405,926 183,414

국 530,406

도 17,680

시 41,254

01 사회보장적수혜금 589,340 405,926 183,414

◎자활근로사업비 352,603352,603,000원

국 317,343

도 10,578

Page 14: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활 내실화

단위: 저소득층 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 24,682

◎자활장려금 236,737236,737,000원

국 213,063

도 7,102

시 16,572

307 민간이전 1,887,300 1,440,000 447,300

국 1,698,570

도 56,619

시 132,111

05 민간위탁금 1,887,300 1,440,000 447,300

◎자활근로사업 민간위탁 1,887,3001,887,300,000원

국 1,698,570

도 56,619

시 132,111

가사간병방문도우미 사업 464,954 372,857 92,097

지 325,468

도 41,846

시 97,640

308 자치단체등이전 464,954 0 464,954

지 325,468

도 41,846

시 97,640

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 464,954 0 464,954

◎가사간병 방문도우미 지원사업

464,954464,954,000원

지 325,468

도 41,846

시 97,640

의료급여기금부담금 6,476,052 5,627,071 848,981

308 자치단체등이전 6,476,052 5,627,071 848,981

07 자치단체간부담금 6,476,052 5,627,071 848,981

◎의료급여기금 시비부담금 6,476,0526,476,052,000원

저소득층 국민건강 보험료, 노인장기요양보험료 지원 470,400 294,000 176,400

301 일반보상금 470,400 294,000 176,400

01 사회보장적수혜금 470,400 294,000 176,400

◎저소득층 국민건강보험료 및 노인장기요양보

험료 470,4007,000원 * 5,600명 * 12월

생계급여 63,010,325 63,035,000 △24,675

국 56,709,292

도 4,410,723

시 1,890,310

301 일반보상금 63,010,325 63,035,000 △24,675

국 56,709,292

도 4,410,723

시 1,890,310

01 사회보장적수혜금 63,010,325 63,035,000 △24,675

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부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활 내실화

단위: 저소득층 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎생계급여 63,010,32563,010,325,000원

국 56,709,292

도 4,410,723

시 1,890,310

해산장제급여 563,794 384,596 179,198

국 507,414

도 16,914

시 39,466

301 일반보상금 563,794 384,596 179,198

국 507,414

도 16,914

시 39,466

01 사회보장적수혜금 563,794 384,596 179,198

◎해산장제급여 563,794563,794,000원

국 507,414

도 16,914

시 39,466

교육급여 159,899 157,020 2,879

308 자치단체등이전 159,899 157,020 2,879

08 교육기관에대한보조 159,899 157,020 2,879

◎교육급여 159,899159,899,000원

사회보장정보시스템 활용 12,200 12,200 0

201 일반운영비 12,200 12,200 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

◎기초생활보장사업안내 리플릿 제작

2,000100원 * 20,000부

02 공공운영비 10,200 10,200 0

◎행복e-음 e-그린 우편시스템 이용

10,200500원 * 1,700명 * 12월

근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장

Ⅰ)

189,869 230,157 △40,288

국 170,882

시 18,987

307 민간이전 189,869 230,157 △40,288

국 170,882

시 18,987

11 사회복지사업보조 189,869 230,157 △40,288

◎희망키움통장Ⅰ사업 189,869189,869,000원

국 170,882

시 18,987

근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장

Ⅱ)

673,791 910,449 △236,658

국 552,509

도 121,282

307 민간이전 673,791 910,449 △236,658

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부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활 내실화

단위: 저소득층 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 552,509

도 121,282

11 사회복지사업보조 673,791 910,449 △236,658

◎희망키움통장Ⅱ사업 673,791673,791,000원

국 552,509

도 121,282

근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움

통장)

272,625 141,740 130,885

국 245,362

도 8,179

시 19,084

307 민간이전 272,625 141,740 130,885

국 245,362

도 8,179

시 19,084

11 사회복지사업보조 272,625 141,740 130,885

◎청년희망키움통장사업 272,625272,625,000원

국 245,362

도 8,179

시 19,084

근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장) 28,233 41,474 △13,241

국 25,410

시 2,823

307 민간이전 28,233 41,474 △13,241

국 25,410

시 2,823

11 사회복지사업보조 28,233 41,474 △13,241

◎내일키움통장사업 28,23328,233,000원

국 25,410

시 2,823

사할린한인 주민지원 16,400 16,400 0

도 3,280

시 13,120

301 일반보상금 16,400 16,400 0

도 3,280

시 13,120

01 사회보장적수혜금 16,400 16,400 0

◎장례식비 6,0002,000,000원 * 3명

도 1,200

시 4,800

◎항공료(왕복) 10,400800,000원 * 13명

도 2,080

시 8,320

저소득층 주거안정 21,748,252 14,859,880 6,888,372

국 19,425,330

도 1,546,326

시 776,596

Page 17: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활 내실화

단위: 저소득층 주거안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

주거급여 21,520,367 14,745,880 6,774,487

국 19,368,330

도 1,506,426

시 645,611

301 일반보상금 19,620,367 13,545,880 6,074,487

국 17,658,330

도 1,373,426

시 588,611

01 사회보장적수혜금 19,620,367 13,545,880 6,074,487

◎주거급여 19,620,36719,620,367,000원

국 17,658,330

도 1,373,426

시 588,611

403 자치단체등자본이전 1,900,000 1,200,000 700,000

국 1,710,000

도 133,000

시 57,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 1,900,000 1,200,000 700,000

◎수선유지급여 1,900,0001,900,000,000원

국 1,710,000

도 133,000

시 57,000

농어촌장애인 주택개조사업 114,000 114,000 0

국 57,000

도 39,900

시 17,100

402 민간자본이전 114,000 114,000 0

국 57,000

도 39,900

시 17,100

03 민간위탁사업비 114,000 0 114,000

◎농어촌장애인 주택개조사업 114,000

○건축부문 설계용역비(총 공사비 * 8.42%)

9,0009,000,000원

국 4,500

도 3,150

시 1,350

○주택개조비용 105,000105,000,000원

국 52,500

도 36,750

시 15,750

긴급지원주택 주거지원 사업 26,000 0 26,000

201 일반운영비 26,000 0 26,000

01 사무관리비 24,000 0 24,000

◎긴급지원주택 임대료 및 관리비

24,000100,000원 * 20호 * 12월

Page 18: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활 내실화

단위: 저소득층 주거안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 공공운영비 2,000 0 2,000

◎긴급지원주택 소규모 수선비 지원

2,000100,000원 * 20호

주거복지센터 운영 87,885 0 87,885

201 일반운영비 2,200 0 2,200

01 사무관리비 2,200 0 2,200

◎청주형 주거복지네트워크 운영 2,2002,200,000원

301 일반보상금 800 0 800

09 행사실비보상금 800 0 800

◎주거복지네트워크 운영 실비보상

8008,000원 * 10명 * 10회

307 민간이전 61,067 0 61,067

05 민간위탁금 61,067 0 61,067

◎주거복지센터 민간위탁금 61,06761,067,000원

401 시설비및부대비 3,000 0 3,000

01 시설비 3,000 0 3,000

◎주거복지센터 리모델링 공사

3,0003,000,000원 * 1개소

405 자산취득비 20,818 0 20,818

01 자산및물품취득비 20,818 0 20,818

◎주거복지센터 물품 구입 20,818

○냉난방기(99㎡이하) 4,000

○사무용 책상(실무자) 400

○이동식서랍장 400

○사무용 의자(실무자) 600

○컴퓨터 2,800

○프린터(A4전용 흑백) 600

○전자복사기 5,500

○팩스기 600

○캐비닛 1,500

○민원용 테이블 200

○민원용 의자 750

○파티션 300

○회의용 테이블(원형 조립형)

1,968

○회의용 의자 1,200

2,000,000원 * 2대

200,000원 * 2개

200,000원 * 2개

300,000원 * 2개

1,400,000원 * 2대

600,000원 * 1대

5,500,000원 * 1대

600,000원 * 1대

300,000원 * 5개

200,000원 * 1개

150,000원 * 5개

100,000원 * 3대

246,000원 * 8개

150,000원 * 8개

행정운영경비(복지정책과) 728,520 580,613 147,907

국 237,673

도 71,302

시 419,545

기본경비 68,744 113,853 △45,109

Page 19: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 복지정책과

정책: 행정운영경비(복지정책과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기본경비 68,744 113,853 △45,109

201 일반운영비 27,896 27,896 0

01 사무관리비 27,896 27,896 0

◎기본업무 수행활동경비(기준경비)

11,000

◎급량비(기준경비)

16,896

500,000원 * 22명

8,000원 * 22명 * 8일 * 12월

202 여비 29,568 29,568 0

01 국내여비 29,568 29,568 0

◎기준경비

29,56820,000원 * 22명 * 8일 * 12월 * 70%

203 업무추진비 11,280 11,280 0

01 기관운영업무추진비 6,000 6,000 0

◎기준액(4급) 6,0006,000,000원

04 부서운영업무추진비 5,280 5,280 0

◎기준경비 5,280

○30인 이하 4,800

○30인 초과 480

400,000원 * 12월

5,000원 * 8명 * 12월

인력운영비 659,776 466,760 193,016

국 237,673

도 71,302

시 350,801

민생안정 추진(국고) 475,346 466,760 8,586

국 237,673

도 71,302

시 166,371

101 인건비 475,346 466,760 8,586

국 237,673

도 71,302

시 166,371

03 무기계약근로자보수 475,346 466,760 8,586

◎통합사례관리사 지원(15명) 475,346

○급여 377,626377,626,000원

국 188,813

도 56,644

시 132,169

○근속수당 21,00021,000,000원

국 10,500

도 3,150

시 7,350

○급량비 23,40023,400,000원

국 11,700

도 3,510

시 8,190

○장려수당 9,0009,000,000원

Page 20: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 복지정책과

정책: 행정운영경비(복지정책과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 4,500

도 1,350

시 3,150

○가족수당 22,32022,320,000원

국 11,160

도 3,348

시 7,812

○자녀학비보조수당 5,0005,000,000원

국 2,500

도 750

시 1,750

○4대보험료 10,00010,000,000원

국 5,000

도 1,500

시 3,500

○연가보상비 7,0007,000,000원

국 3,500

도 1,050

시 2,450

인력운영비 184,430 0 184,430

101 인건비 184,430 0 184,430

02 기타직보수 1,949 0 1,949

◎시간선택제임기제 초과근무수당

1,9498,117원 * 1명 * 20시간 * 12월

03 무기계약근로자보수 182,481 0 182,481

◎통합사례과리사 지원(15명) 117,400

○퇴직적립금 27,000

○명절휴가비 37,300

○연장(휴일)근로수당 53,100

◎일반공무직(사회복지사) 43,839

○기본급(나급11) 29,696

○근속수당 1,485

○급량비 1,560

○장려수당 600

○가족수당 480

○명절휴가비 2,475

○초과근무수당 6,171

○연가보상비 1,372

◎국장실 비서요원 21,242

○인건비 20,842

○명절휴가비 400

27,000,000원

37,300,000원

53,100,000원

2,474,610원 * 12월

123,730원 * 12월

130,000원 * 12월

50,000원 * 12월

40,000원 * 12월

1,237,300원 * 2회

17,140원 * 30시간 * 12월

91,440원 * 15일

66,800원 * 1명 * 26일 * 12월

200,000원 * 2회

재무활동(복지정책과) 92,702 51,567 41,135

내부거래지출 92,702 51,567 41,135

의료급여기금 특별회계 전출금 92,702 51,567 41,135

Page 21: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 복지정책과

정책: 재무활동(복지정책과)

단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

701 기타회계등전출금 92,702 51,567 41,135

01 기타회계전출금 92,702 51,567 41,135

◎의료급여기금 특별회계 전출금 92,70292,702,000원

Page 22: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 위생정책과

노인장애인과 353,907,686 299,484,336 54,423,350

국 197,550,841

기 210,988

도 29,569,176

시 126,576,681

노인복지증진 258,988,357 217,130,487 41,857,870

국 147,914,102

기 210,988

도 22,538,134

시 88,325,133

노인복지 기반조성 256,825,995 214,274,645 42,551,350

국 147,307,144

기 210,988

도 22,463,356

시 86,844,507

노인복지일반 사항 1,056,500 1,022,500 34,000

201 일반운영비 10,500 10,500 0

01 사무관리비 10,500 10,500 0

◎노인의집 전세권설정 등 제수수료

500

◎노인행사 표창패 제작 10,000

250,000원 * 2건

100,000원 * 100명

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

◎노인,장애인업무 추진 2,0002,000,000원

307 민간이전 1,044,000 1,010,000 34,000

11 사회복지사업보조 1,044,000 1,010,000 34,000

◎노인의 날 및 경로의 달(10월) 노인위문

1,044,00010,000원 * 104,400명

가출노인 일시보호 3,780 3,780 0

307 민간이전 3,780 3,780 0

05 민간위탁금 3,780 3,780 0

◎가출노인 일시보호 3,78052,500원 * 12명 * 6일

노인 자율봉사활동 지원 25,200 25,200 0

307 민간이전 25,200 25,200 0

11 사회복지사업보조 25,200 25,200 0

◎노인봉사활동(2개소) 25,20025,200,000원

경로당운영 전담인력 지원 126,796 118,108 8,688

도 25,358

시 101,438

307 민간이전 126,796 118,108 8,688

도 25,358

시 101,438

11 사회복지사업보조 126,796 118,108 8,688

Page 23: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎경로당 순회프로그램 관리 인력지원

126,79631,699,000원 * 2개소 *2명

도 25,358

시 101,438

경로당 운영비지원 1,656,720 1,638,000 18,720

307 민간이전 1,656,720 1,638,000 18,720

11 사회복지사업보조 1,656,720 1,638,000 18,720

◎경로당운영비 1,656,720130,000원 * 1,062개소 * 12월

경로당 냉난방비(양곡비포함) 등 지원 2,267,270 2,035,300 231,970

국 566,817

도 510,136

시 1,190,317

301 일반보상금 373,670 335,800 37,870

국 93,417

도 84,076

시 196,177

01 사회보장적수혜금 373,670 335,800 37,870

◎경로당양곡비 373,670373,670,000원

국 93,417

도 84,076

시 196,177

307 민간이전 1,893,600 1,699,500 194,100

국 473,400

도 426,060

시 994,140

11 사회복지사업보조 1,893,600 1,699,500 194,100

◎경로당냉방비 210,400210,400,000원

국 52,600

도 47,340

시 110,460

◎경로당난방비 1,683,2001,683,200,000원

국 420,800

도 378,720

시 883,680

경로당운영비지원(신문구독료지원) 62,820 61,800 1,020

도 9,423

시 53,397

201 일반운영비 62,820 61,800 1,020

도 9,423

시 53,397

01 사무관리비 62,820 61,800 1,020

◎경로당운영비지원(신문구독료지원)

62,82060,000원 * 1,047개소

도 9,423

시 53,397

경로당 운영비 지원(경로당회장 교육비 지원) 24,900 24,900 0

Page 24: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 4,980

시 19,920

307 민간이전 24,900 24,900 0

도 4,980

시 19,920

11 사회복지사업보조 24,900 24,900 0

◎경로당회장 교육비 지원 24,900100,000원 * 249명

도 4,980

시 19,920

경로당 지키미사업 54,000 0 54,000

도 16,200

시 37,800

307 민간이전 54,000 0 54,000

도 16,200

시 37,800

11 사회복지사업보조 54,000 0 54,000

◎경로당 지키미 사업 54,00054,000,000원

도 16,200

시 37,800

9988 행복나누미 사업 1,503,791 1,452,455 51,336

도 451,137

시 1,052,654

307 민간이전 1,503,791 1,452,455 51,336

도 451,137

시 1,052,654

11 사회복지사업보조 1,503,791 1,452,455 51,336

◎9988 행복나누미 사업 1,503,7911,503,791,000원

도 451,137

시 1,052,654

대한노인회 시지회 사무국 운영지원 56,312 53,054 3,258

도 11,264

시 45,048

307 민간이전 56,312 53,054 3,258

도 11,264

시 45,048

11 사회복지사업보조 56,312 53,054 3,258

◎대한노인회 운영지원 56,31228,156,000원 * 2개소

도 11,264

시 45,048

노인단체 운영지원 263,160 388,571 △125,411

307 민간이전 263,160 277,806 △14,646

11 사회복지사업보조 263,160 277,806 △14,646

◎대한노인회 청주시지회 운영 263,160

○상당서원구지회(24분회) 134,680

○흥덕청원구지회(21분회) 128,480

134,680,000원

128,480,000원

Page 25: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

노인단체 행사지원 7,200 7,200 0

301 일반보상금 7,200 7,200 0

09 행사실비보상금 7,200 7,200 0

◎노인행사 참가자 여비

7,20020,000원 * 30명 * 6회 * 2개소

가정의달 어버이날 기념행사비 지원 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

◎가정의달 어버이날 기념행사비 지원

5,0005,000,000원 * 1회

노인의날 기념행사 50,000 50,000 0

307 민간이전 50,000 50,000 0

04 민간행사사업보조 50,000 50,000 0

◎노인의날 기념행사 50,00050,000,000원 * 1회

게이트볼 대회 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

◎게이트볼 대회 10,0005,000,000원 * 2개소

노인그라운드 골프대회 2,000 2,000 0

307 민간이전 2,000 2,000 0

04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0

◎노인그라운드 골프대회 2,0002,000,000원 * 1개소

시니어클럽 운영 1,620,000 1,500,000 120,000

307 민간이전 1,620,000 1,500,000 120,000

10 사회복지시설법정운영비보조 1,620,000 1,500,000 120,000

◎시니어클럽 운영 1,620,000270,000,000원 * 6개소

노인복지 증진(일자리창출) 2,441,500 2,432,760 8,740

201 일반운영비 6,800 6,800 0

01 사무관리비 6,800 6,800 0

◎노인일자리 사업추진 부대경비 6,800

○노인일자리 사업추진 강사료 2,400

○노인일자리 사업추진 프린터 토너

4,400

2,400,000원

220,000원 * 20개

301 일반보상금 2,434,700 2,425,960 8,740

09 행사실비보상금 7,600 7,600 0

◎지역노인일자리사업 간담회 7,6008,000원 * 950명

12 기타보상금 2,427,100 2,418,360 8,740

◎지역노인일자리사업(950명) 2,427,1002,427,100,000원

Page 26: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

노인일자리 운영(공익형(지역형)) 10,935,350 7,255,110 3,680,240

국 5,467,675

도 546,768

시 4,920,907

307 민간이전 10,935,350 7,255,110 3,680,240

국 5,467,675

도 546,768

시 4,920,907

11 사회복지사업보조 10,935,350 7,255,110 3,680,240

◎노인일자리 운영(공익활동(지역형))

10,935,35010,935,350,000원

국 5,467,675

도 546,768

시 4,920,907

노인일자리 운영(시장형) 1,621,500 1,845,900 △224,400

국 810,750

도 81,075

시 729,675

307 민간이전 1,621,500 1,845,900 △224,400

국 810,750

도 81,075

시 729,675

11 사회복지사업보조 1,621,500 1,845,900 △224,400

◎노인일자리 운영(시장형) 1,621,5001,621,500,000원

국 810,750

도 81,075

시 729,675

노인일자리 운영(인력파견형) 38,400 60,000 △21,600

국 19,200

도 1,920

시 17,280

307 민간이전 38,400 60,000 △21,600

국 19,200

도 1,920

시 17,280

11 사회복지사업보조 38,400 60,000 △21,600

◎노인일자리 운영(인력파견형) 38,40038,400,000원

국 19,200

도 1,920

시 17,280

노인일자리 운영(수행기관 전담인력) 1,066,806 736,632 330,174

국 533,403

도 53,340

시 480,063

307 민간이전 1,066,806 736,632 330,174

국 533,403

도 53,340

시 480,063

Page 27: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 1,066,806 736,632 330,174

◎노인일자리지원(수행기관전담인력)

1,066,8061,066,806,000원

국 533,403

도 53,340

시 480,063

노인일자리 운영(노노케어 12개월,9988행복지키미) 2,720,000 2,315,400 404,600

국 1,360,000

도 272,000

시 1,088,000

307 민간이전 2,720,000 2,315,400 404,600

국 1,360,000

도 272,000

시 1,088,000

11 사회복지사업보조 2,720,000 2,315,400 404,600

◎노인일자리 운영(노노케어 12개월,9988행복지

키미) 2,720,0002,720,000,000원

국 1,360,000

도 272,000

시 1,088,000

노인일자리 운영(노노케어 9개월,9988행복지키미) 1,634,520 1,539,430 95,090

국 817,260

도 81,726

시 735,534

307 민간이전 1,634,520 1,539,430 95,090

국 817,260

도 81,726

시 735,534

11 사회복지사업보조 1,634,520 1,539,430 95,090

◎노인일자리운영(노노케어 9개월, 9988행복지

키미) 1,634,5201,634,520,000원

국 817,260

도 81,726

시 735,534

노인일자리 운영(사회서비스형) 3,320,356 0 3,320,356

국 1,660,178

도 166,018

시 1,494,160

307 민간이전 3,320,356 0 3,320,356

국 1,660,178

도 166,018

시 1,494,160

11 사회복지사업보조 3,320,356 0 3,320,356

◎ 노인일자리 운영(사회서비스형)

3,320,3563,320,356,000원

국 1,660,178

도 166,018

시 1,494,160

Page 28: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

노인일자리 지원(도자체) 533,690 533,690 0

도 266,845

시 266,845

307 민간이전 533,690 533,690 0

도 266,845

시 266,845

11 사회복지사업보조 533,690 533,690 0

◎노인일자리사업(도자체) 533,690533,690,000원

도 266,845

시 266,845

독거노인,중증장애인 응급안전알림서비스 운영 421,977 464,076 △42,099

기 210,988

도 42,198

시 168,791

307 민간이전 421,977 464,076 △42,099

기 210,988

도 42,198

시 168,791

11 사회복지사업보조 421,977 464,076 △42,099

◎독거노인,중증장애인 응급안전알림서비스 운

영 421,977421,977,000원

기 210,988

도 42,198

시 168,791

독거노인 친구만들기 시범사업 150,000 100,000 50,000

국 105,000

도 13,500

시 31,500

307 민간이전 150,000 100,000 50,000

국 105,000

도 13,500

시 31,500

11 사회복지사업보조 150,000 100,000 50,000

◎독거노인친구만들기사업 150,000150,000,000원

국 105,000

도 13,500

시 31,500

노인돌봄기본서비스 2,519,800 1,437,398 1,082,402

국 1,762,930

도 227,061

시 529,809

307 민간이전 2,519,800 1,437,398 1,082,402

국 1,762,930

도 227,061

시 529,809

11 사회복지사업보조 2,519,800 1,437,398 1,082,402

◎노인돌봄기본서비스(국비) 2,519,8002,519,800,000원

Page 29: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 1,762,930

도 227,061

시 529,809

노인돌봄종합서비스 1,161,900 1,108,971 52,929

국 813,300

도 104,580

시 244,020

308 자치단체등이전 1,161,900 1,108,971 52,929

국 813,300

도 104,580

시 244,020

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,161,900 1,108,971 52,929

◎노인돌봄종합서비스 지원 1,161,9001,161,900,000원

국 813,300

도 104,580

시 244,020

단기가사서비스 지원 4,624 3,710 914

국 3,250

도 416

시 958

308 자치단체등이전 4,624 3,710 914

국 3,250

도 416

시 958

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 4,624 3,710 914

◎단기가사서비스 4,6244,624,000원

국 3,250

도 416

시 958

저소득 재가노인식사 배달사업 634,200 634,200 0

307 민간이전 634,200 634,200 0

11 사회복지사업보조 634,200 634,200 0

◎저소득재가노인식사배달사업(722명)

634,200634,200,000원

경로식당 무료급식 사업 906,800 979,650 △72,850

307 민간이전 906,800 979,650 △72,850

11 사회복지사업보조 906,800 979,650 △72,850

◎경로식당무료급식사업(13개소)

906,800906,800,000원

노인여가문화 지원 480,671 464,250 16,421

307 민간이전 480,671 464,250 16,421

11 사회복지사업보조 480,671 464,250 16,421

◎노인대학운영지원(읍면) 440,671

○운영비(15개소) 239,858239,858,000원

Page 30: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○급식비 200,813

◎노인대학 운영지원(노인회)

40,000

3,500원 * 2,295명 * 25회

20,000,000원 * 2개소

중앙공원 어르신 여가프로그램 운영 25,000 25,000 0

307 민간이전 25,000 25,000 0

11 사회복지사업보조 25,000 25,000 0

◎중앙공원 어르신 노인여가프로그램 운영지원

25,00025,000,000원

기초연금 189,654,151 163,821,700 25,832,451

국 132,757,906

도 11,379,249

시 45,516,996

301 일반보상금 189,654,151 163,821,700 25,832,451

국 132,757,906

도 11,379,249

시 45,516,996

01 사회보장적수혜금 189,654,151 163,821,700 25,832,451

◎기초연금 189,654,151189,654,151,000원

국 132,757,906

도 11,379,249

시 45,516,996

노인복지관 운영 2,765,000 2,650,000 115,000

307 민간이전 2,765,000 2,650,000 115,000

05 민간위탁금 2,765,000 2,650,000 115,000

◎노인복지관운영비(5개소)

2,765,000553,000,000원 * 5개소

노인양로시설 운영지원 847,564 855,451 △7,887

국 593,294

도 76,281

시 177,989

307 민간이전 847,564 855,451 △7,887

국 593,294

도 76,281

시 177,989

10 사회복지시설법정운영비보조 847,564 855,451 △7,887

◎노인양로시설 운영지원 847,564847,564,000원

국 593,294

도 76,281

시 177,989

노인요양시설 운영 지원 15,289,560 12,035,405 3,254,155

도 8,103,467

시 7,186,093

301 일반보상금 15,289,560 12,035,405 3,254,155

도 8,103,467

시 7,186,093

Page 31: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 15,289,560 12,035,405 3,254,155

◎노인요양시설 지원 15,289,56015,289,560,000원

도 8,103,467

시 7,186,093

개인운영 복지시설 운영지원 25,200 28,200 △3,000

도 7,560

시 17,640

307 민간이전 25,200 28,200 △3,000

도 7,560

시 17,640

10 사회복지시설법정운영비보조 25,200 28,200 △3,000

◎개인운영 복지시설 운영지원(5개소)

25,20025,200,000원

도 7,560

시 17,640

노인주간보호시설 프로그램 운영 139,340 133,000 6,340

307 민간이전 139,340 133,000 6,340

11 사회복지사업보조 139,340 133,000 6,340

◎미원돌봄의 집 운영비

139,340139,340,000원 * 1개소

재가노인서비스기관 지원 8,395,275 4,286,300 4,108,975

301 일반보상금 7,303,905 3,283,200 4,020,705

01 사회보장적수혜금 7,303,905 3,283,200 4,020,705

◎재가급여 지원 7,303,9057,303,905,000원

307 민간이전 1,091,370 1,003,100 88,270

10 사회복지시설법정운영비보조 1,091,370 1,003,100 88,270

◎재가노인복지시설 운영지원(7개소)

1,091,370155,910,000원 * 7개소

재가장기요양기관 지역사회자원연계 72,362 58,544 13,818

국 36,181

도 10,854

시 25,327

307 민간이전 72,362 58,544 13,818

국 36,181

도 10,854

시 25,327

11 사회복지사업보조 72,362 58,544 13,818

◎재가장기요양기관 지역사회자원연계

72,36272,362,000원

국 36,181

도 10,854

시 25,327

독거노인 통합지원센터 운영 225,000 2,000 223,000

307 민간이전 195,000 0 195,000

Page 32: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

05 민간위탁금 195,000 0 195,000

◎독거노인 통합지원센터 운영 195,000195,000,000원

405 자산취득비 30,000 0 30,000

01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000

◎독거노인 통합지원센터 차량구입

30,00015,000,000원 * 2대

시설운영 기반조성 1,098,900 559,237 539,663

국 606,958

도 74,778

시 417,164

청남시니어클럽 기능보강 28,000 0 28,000

401 시설비및부대비 28,000 0 28,000

01 시설비 28,000 0 28,000

◎청남시니어클럽 1층 화장실 기능보강

28,00028,000,000원

청주시노인종합복지관 기능보강 34,000 143,697 △109,697

401 시설비및부대비 34,000 143,697 △109,697

01 시설비 34,000 142,669 △108,669

◎당구장 지붕교체 공사 34,00034,000,000원 * 1개소

청주내덕노인복지관 기능보강 102,680 106,787 △4,107

401 시설비및부대비 102,680 106,787 △4,107

01 시설비 102,680 104,705 △2,025

◎내덕생활체육공원 법면 보강공사

102,680102,680,000원

노인요양시설 기능보강(국고) 260,060 47,716 212,344

국 130,030

도 39,009

시 91,021

402 민간자본이전 260,060 47,716 212,344

국 130,030

도 39,009

시 91,021

02 민간자본사업보조(이전재원) 260,060 47,716 212,344

◎노인요양시설 기능보강 260,060260,060,000원

국 130,030

도 39,009

시 91,021

노인복지시설 노후시설 개선 78,000 78,001 △1

201 일반운영비 78,000 78,001 △1

02 공공운영비 78,000 78,001 △1

◎복지시설(노인, 장애인, 장사) 시설유지비(21

개소) 78,00078,000,000원

Page 33: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

치매전담형 시설확충사업(국고) 596,160 0 596,160

국 476,928

도 35,769

시 83,463

402 민간자본이전 596,160 0 596,160

국 476,928

도 35,769

시 83,463

02 민간자본사업보조(이전재원) 596,160 0 596,160

◎치매전담실 증개축 477,0001개소 * 477,000,000원

국 381,600

도 28,620

시 66,780

◎치매전담실 개보수 119,1601개소 * 119,160,000원

국 95,328

도 7,149

시 16,683

장묘문화 개선 1,063,462 2,296,605 △1,233,143

장례식장 운영 503,231 391,300 111,931

307 민간이전 360,000 360,000 0

05 민간위탁금 360,000 360,000 0

◎장례식장 민간위탁 360,000

○근무자 인건비 및 운영비 300,000

○상무이사 인건비 60,000

300,000,000원

60,000,000원

401 시설비및부대비 136,231 22,000 114,231

01 시설비 136,231 22,000 114,231

◎장례식장 시설 개선공사

136,231136,231,000원 * 1식

405 자산취득비 7,000 9,300 △2,300

01 자산및물품취득비 7,000 9,300 △2,300

◎시신안치용 리프트 7,0007,000,000원 * 1대

목련공원 기능보강 260,231 174,305 85,926

401 시설비및부대비 260,231 174,305 85,926

01 시설비 260,231 174,305 85,926

◎제3봉안당 2층 안치단 구매설치 243,231

○안치단(개인단) 164,031

○안치단(부부단) 79,200

◎수목형 자연장지 기능보강공사

17,000

73,000원 * 2,247기

110,000원 * 720기

17,000,000원 * 1개소

가덕 매화공원 주변 지역주민을 위한 주민숙원사업비

지원

300,000 300,000 0

401 시설비및부대비 300,000 300,000 0

Page 34: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 장묘문화 개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 시설비 300,000 300,000 0

◎가덕매화공원 주민숙원사업비 300,000300,000,000원

장애인복지 구현 94,857,295 82,096,053 12,761,242

국 49,636,739

도 7,031,042

시 38,189,514

장애인복지 기반조성 65,191,668 51,888,857 13,302,811

국 36,062,648

도 5,055,255

시 24,073,765

장애인연금 16,288,997 14,553,590 1,735,407

국 11,402,298

도 1,466,010

시 3,420,689

301 일반보상금 16,288,997 14,553,590 1,735,407

국 11,402,298

도 1,466,010

시 3,420,689

01 사회보장적수혜금 16,288,997 14,553,590 1,735,407

◎장애연금지급 16,288,99716,288,997,000원

국 11,402,298

도 1,466,010

시 3,420,689

장애수당(기초) 1,596,329 1,591,423 4,906

국 1,117,430

도 335,229

시 143,670

301 일반보상금 1,596,329 1,591,423 4,906

국 1,117,430

도 335,229

시 143,670

01 사회보장적수혜금 1,596,329 1,591,423 4,906

◎장애수당(기초) 1,596,3291,596,329,000원

국 1,117,430

도 335,229

시 143,670

장애수당(차상위 등) 1,171,105 1,165,485 5,620

국 819,773

도 245,933

시 105,399

301 일반보상금 1,171,105 1,165,485 5,620

국 819,773

도 245,933

시 105,399

01 사회보장적수혜금 1,171,105 1,165,485 5,620

◎장애수당(차상위 등) 1,171,1051,171,105,000원

국 819,773

Page 35: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 245,933

시 105,399

장애인권익보호 사업 415,960 415,960 0

201 일반운영비 41,760 41,760 0

01 사무관리비 41,760 41,760 0

◎장애인복지카드 원스톱발급 지원(배송 및 부

대비용) 25,760

◎장애인자동차고속도로 통행료 할인카드 발급

비용 16,000

3,220원 * 8,000건

4,000원 * 4,000매

307 민간이전 374,200 374,200 0

11 사회복지사업보조 374,200 374,200 0

◎장애인단체 역량강화 지원

75,200

◎수어교실 운영 6,000

◎장애인보장구 긴급지원사업 운영

30,000

◎장애인콜센터 운영 40,000

◎신장장애인 차량이송사업 운영

20,000

◎신장장애인 복지수련회 운영

3,000

◎장애인 심부름차량 운영

10,000

◎점자시정소식지 발간사업 6,000

◎재가장애인재택고용사업 운영

74,000

◎장애인직업재활시설협회 종사자 역량강화사업

15,000

◎청주시장애인가족지원사업

75,000

◎장애인복지시설협회 종사자 역량강화

20,000

75,200,000원 * 1개소

6,000,000원 * 1개소

30,000,000원 * 1개소

40,000,000원 * 1개소

20,000,000원 * 1개소

3,000,000원 * 1개소

10,000,000원 * 1개소

500,000원 * 12회

74,000,000원 * 1개소

15,000,000원 * 1회

75,000,000원 * 1개소

20,000,000원 * 1회

장애인복지행사 참가 지원 6,000 6,000 0

301 일반보상금 6,000 6,000 0

09 행사실비보상금 6,000 6,000 0

◎휠체어마라톤대회 참가여비 2,000

◎지적장애인 복지대회 참가여비

2,000

◎전국지체장애인날 행사 참가여비

2,000

50,000원 * 40명

50,000원 * 40명

50,000원 * 40명

장애인교육, 치료지원사업 133,400 163,400 △30,000

307 민간이전 133,400 163,400 △30,000

11 사회복지사업보조 133,400 163,400 △30,000

◎음악치료센터 운영 10,00010,000,000원 * 1개소

Page 36: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎장애인 무료컴퓨터교육 운영

9,600

◎농아인축구교실 운영 20,000

◎발달장애인 부모대학 운영

4,800

◎장애아동 계절학교 운영 7,600

◎장애가정 청소년 학습지원사업 운영

38,000

◎시각장애인 점자교육사업 운영

4,000

◎장애인자녀 방과후 보호프로그램 운영

14,400

◎장애아동 자연학습체험 운영

25,000

800,000원 * 1개소 * 12월

20,000,000원 * 1개소

4,800,000원 * 1개소

3,800,000원 * 2회

38,000,000원 * 1개소

4,000,000원 * 1개소

1,200,000원 * 1개소 * 12월

25,000,000원 * 1개소

장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원 20,000 20,000 0

도 8,000

시 12,000

301 일반보상금 20,000 20,000 0

도 8,000

시 12,000

01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0

◎장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원

20,00020,000,000원

도 8,000

시 12,000

장애인거주시설 청소년 문화체험비 등 지원 6,420 6,420 0

도 2,568

시 3,852

307 민간이전 6,420 6,420 0

도 2,568

시 3,852

11 사회복지사업보조 6,420 6,420 0

◎장애인거주시설 청소년 문화체험비 등 지원

6,4206,420,000원

도 2,568

시 3,852

중증장애인 무료급식 지원 20,000 20,000 0

도 6,000

시 14,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

도 6,000

시 14,000

11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

◎중증장애인 무료급식 20,00020,000,000원

도 6,000

시 14,000

Page 37: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시각장애인가정 가스자동화 차단기 지원사업 9,000 9,000 0

도 4,500

시 4,500

307 민간이전 9,000 9,000 0

도 4,500

시 4,500

11 사회복지사업보조 9,000 9,000 0

◎시각장애인 가스자동화 차단기 지원

9,0009,000,000원

도 4,500

시 4,500

장애인등급심사제도운영 9,950 9,950 0

국 4,975

도 3,482

시 1,493

301 일반보상금 9,950 9,950 0

국 4,975

도 3,482

시 1,493

01 사회보장적수혜금 9,950 9,950 0

◎장애인등급심사제도운영 9,9509,950,000원

국 4,975

도 3,482

시 1,493

장애인가족지원센터 운영 235,100 200,000 35,100

307 민간이전 235,100 200,000 35,100

05 민간위탁금 235,100 200,000 35,100

◎청주시 장애인가족지원센터운영

235,100235,100,000원 * 1개소

지체장애인 편의시설 지원센터 운영 137,100 132,000 5,100

307 민간이전 137,100 132,000 5,100

11 사회복지사업보조 137,100 132,000 5,100

◎지체장애인편의시설 기초지원센터 운영

137,100137,100,000원

장애인교육비 지원 82,300 82,300 0

도 32,920

시 49,380

307 민간이전 82,300 82,300 0

도 32,920

시 49,380

11 사회복지사업보조 82,300 82,300 0

◎장애인교육비지원 82,30082,300,000원

도 32,920

시 49,380

장애인의료비 지원 595,445 299,500 295,945

Page 38: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 476,356

도 83,362

시 35,727

308 자치단체등이전 595,445 299,500 295,945

국 476,356

도 83,362

시 35,727

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 595,445 299,500 295,945

◎장애인의료비 지원 595,445595,445,000원

국 476,356

도 83,362

시 35,727

장애인보조기기 교부사업 29,420 29,420 0

국 23,536

도 4,119

시 1,765

301 일반보상금 29,420 29,420 0

국 23,536

도 4,119

시 1,765

01 사회보장적수혜금 29,420 29,420 0

◎장애인 보조기기 지원 29,42029,420,000원

국 23,536

도 4,119

시 1,765

청각장애인 인공달팽이관 수술지원 7,000 7,000 0

301 일반보상금 7,000 7,000 0

01 사회보장적수혜금 7,000 7,000 0

◎청각장애인 인공달팽이관 수술지원

7,0007,000,000원 * 1명

여성장애인 출산지원금(자체) 15,000 15,000 0

301 일반보상금 15,000 15,000 0

01 사회보장적수혜금 15,000 15,000 0

◎여성장애인 출산지원금(자체)

15,0001,500,000원 * 10명

여성장애인 출산비용 지원 42,000 42,000 0

국 29,400

도 3,780

시 8,820

301 일반보상금 42,000 42,000 0

국 29,400

도 3,780

시 8,820

01 사회보장적수혜금 42,000 42,000 0

◎여성장애인 출산비용 지원 42,00042,000,000원

국 29,400

Page 39: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 3,780

시 8,820

장애인활동지원사업 27,282,478 19,593,458 7,689,020

국 19,097,736

도 1,636,948

시 6,547,794

308 자치단체등이전 27,282,478 19,593,458 7,689,020

국 19,097,736

도 1,636,948

시 6,547,794

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 27,282,478 19,593,458 7,689,020

◎장애인활동지원사업 27,282,47827,282,478,000원

국 19,097,736

도 1,636,948

시 6,547,794

장애인활동보조 가산급여 52,514 31,223 21,291

국 36,760

도 3,151

시 12,603

308 자치단체등이전 52,514 31,223 21,291

국 36,760

도 3,151

시 12,603

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 52,514 31,223 21,291

◎중증장애인활동보조 가산급여 52,51452,514,000원

국 36,760

도 3,151

시 12,603

중증장애인활동보조 추가지원(보조) 578,534 689,501 △110,967

도 173,560

시 404,974

308 자치단체등이전 578,534 689,501 △110,967

도 173,560

시 404,974

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 578,534 689,501 △110,967

◎중증장애인활동보조 추가지원 578,534578,534,000원

도 173,560

시 404,974

중증장애인 활동보조 24시간 지원 306,996 72,824 234,172

도 92,099

시 214,897

308 자치단체등이전 306,996 72,824 234,172

도 92,099

시 214,897

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 306,996 72,824 234,172

◎중증장애인활동보조 24시간지원

306,996306,996,000원

Page 40: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 92,099

시 214,897

장애인한부모가정 지원 111,974 77,473 34,501

도 33,592

시 78,382

308 자치단체등이전 111,974 77,473 34,501

도 33,592

시 78,382

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 111,974 77,473 34,501

◎장애인한부모가정 지원 111,974111,974,000원

도 33,592

시 78,382

장애인활동지원 추가지원사업(주간활동) 93,312 0 93,312

도 27,994

시 65,318

308 자치단체등이전 93,312 0 93,312

도 27,994

시 65,318

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 93,312 0 93,312

◎장애인활동지원 추가지원사업(주간활동)

93,31293,312,000원

도 27,994

시 65,318

중증장애인활동지원서비스 추가지원(자체) 1,819,584 1,471,968 347,616

308 자치단체등이전 1,819,584 1,471,968 347,616

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,819,584 1,471,968 347,616

◎독거장애인 및 장애인부부세대

1,073,088

◎희귀난치성 및 지적발달장애세대

746,496

12,960원 * 60시간 * 115명 * 12월

12,960원 * 60시간 * 80명 * 12월

발달장애인 주간활동서비스 지원(국비) 460,937 0 460,937

국 322,656

도 27,656

시 110,625

308 자치단체등이전 460,937 0 460,937

국 322,656

도 27,656

시 110,625

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 460,937 0 460,937

◎발달장애인 주간활동서비스 지원(국비)

460,937460,937,000원

국 322,656

도 27,656

시 110,625

발달장애인 방과후 돌봄서비스 205,143 0 205,143

국 143,600

Page 41: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 12,309

시 49,234

308 자치단체등이전 205,143 0 205,143

국 143,600

도 12,309

시 49,234

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 205,143 0 205,143

◎발달장애인 방과후 돌봄서비스

205,143205,143,000원

국 143,600

도 12,309

시 49,234

발달장애인 공공후견 지원사업 14,500 0 14,500

국 11,600

도 870

시 2,030

307 민간이전 14,500 0 14,500

국 11,600

도 870

시 2,030

11 사회복지사업보조 14,500 0 14,500

◎발달장애인 공공후견 지원 14,50014,500,000원

국 11,600

도 870

시 2,030

발달장애인 부모상담지원 4,197 1,929 2,268

국 2,938

도 378

시 881

308 자치단체등이전 4,197 1,929 2,268

국 2,938

도 378

시 881

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 4,197 1,929 2,268

◎발달장애인 부모상담 지원 4,1974,197,000원

국 2,938

도 378

시 881

발달재활서비스 지원 1,274,400 1,272,697 1,703

국 892,080

도 114,696

시 267,624

308 자치단체등이전 1,274,400 1,272,697 1,703

국 892,080

도 114,696

시 267,624

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,274,400 1,272,697 1,703

Page 42: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎장애아동 발달재활서비스 지원

1,274,4001,274,400,000원

국 892,080

도 114,696

시 267,624

언어발달 바우처 사업 15,621 2,173 13,448

국 10,935

도 1,406

시 3,280

308 자치단체등이전 15,621 2,173 13,448

국 10,935

도 1,406

시 3,280

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 15,621 2,173 13,448

◎장애인부모가정아동 언어발달서비스 지원

15,62115,621,000원

국 10,935

도 1,406

시 3,280

성인장애인 평생교육기관 운영(도비) 140,000 140,000 0

도 42,000

시 98,000

307 민간이전 140,000 140,000 0

도 42,000

시 98,000

11 사회복지사업보조 140,000 140,000 0

◎성인장애인 평생교육기관 운영

140,000140,000,000원

도 42,000

시 98,000

여성장애인 교육지원(국고) 40,516 40,041 475

국 28,361

도 3,647

시 8,508

307 민간이전 40,516 40,041 475

국 28,361

도 3,647

시 8,508

11 사회복지사업보조 40,516 40,041 475

◎여성장애인 교육지원사업 40,51640,516,000원

국 28,361

도 3,647

시 8,508

여성장애인 평생교육 확대(도비) 30,000 30,000 0

도 12,000

시 18,000

307 민간이전 30,000 30,000 0

Page 43: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 12,000

시 18,000

11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0

◎여성장애인 평생교육 확대 30,00030,000,000원

도 12,000

시 18,000

여성장애인 가사도우미 사업 112,500 112,500 0

307 민간이전 112,500 112,500 0

11 사회복지사업보조 112,500 112,500 0

◎여성장애인 가사도우미 사업지원

112,500112,500,000원

장애인복지일반 사항 420 420 0

201 일반운영비 420 420 0

02 공공운영비 420 420 0

◎구)장애인종합복지센터 전기요금

360

◎구)장애인종합복지센터 수도요금

60

30,000원 * 12월

5,000원 * 12월

장애인의 날 행사 30,000 20,000 10,000

307 민간이전 30,000 20,000 10,000

04 민간행사사업보조 30,000 20,000 10,000

◎장애인의 날 기념행사 30,00030,000,000원 * 1회

흰지팡이날 행사 7,000 4,500 2,500

307 민간이전 7,000 4,500 2,500

04 민간행사사업보조 7,000 4,500 2,500

◎제40회 기념 흰지팡이날 행사 지원

7,0007,000,000원 * 1회

6.3농아인의 날 행사 11,000 5,400 5,600

307 민간이전 11,000 5,400 5,600

04 민간행사사업보조 11,000 5,400 5,600

◎6.3.농아인의 날 행사 지원(20주년 기념사업)

11,00011,000,000원 * 1회

장애인 교통문화예술제 행사 4,500 4,500 0

307 민간이전 4,500 4,500 0

04 민간행사사업보조 4,500 4,500 0

◎장애인 교통문화예술제 행사 지원

4,5004,500,000원 * 1회

농아인 한마음캠프 3,000 3,000 0

307 민간이전 3,000 3,000 0

04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0

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부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎농아인 한마음 캠프 행사 지원

3,0003,000,000원 * 1회

장애인 극기체험 행사 4,000 4,000 0

307 민간이전 4,000 4,000 0

04 민간행사사업보조 4,000 4,000 0

◎장애인 극기체험 행사 지원

4,0004,000,000원 * 1회

신장장애인 걷기행사 3,000 3,000 0

307 민간이전 3,000 3,000 0

04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0

◎신장장애인 걷기행사 지원

3,0003,000,000원 * 1회

시각장애인 복지대회 3,000 3,000 0

307 민간이전 3,000 3,000 0

04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0

◎시각장애인 복지대회 지원

3,0003,000,000원 * 1회

교통사고 줄이기 행사 3,000 3,000 0

307 민간이전 3,000 3,000 0

04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0

◎교통사고 줄이기 행사 지원

3,0003,000,000원 * 1회

장애인 힐링콘서트 25,000 20,000 5,000

307 민간이전 25,000 20,000 5,000

04 민간행사사업보조 25,000 20,000 5,000

◎장애인 아름다운 힐링콘서트 행사 지원

25,00025,000,000원 * 1회

장애인 일반형일자리(전일제)사업 지원(국고) 1,636,080 1,363,106 272,974

국 818,040

도 245,412

시 572,628

101 인건비 1,636,080 1,363,106 272,974

국 818,040

도 245,412

시 572,628

04 기간제근로자등보수 1,636,080 1,363,106 272,974

◎장애인일반형 일자리사업 지원(66명)

1,636,0801,636,080,000원

국 818,040

도 245,412

시 572,628

장애인 일반형일자리(시간제)사업 지원(국고) 310,034 234,759 75,275

국 155,017

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부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 46,505

시 108,512

101 인건비 310,034 234,759 75,275

국 155,017

도 46,505

시 108,512

04 기간제근로자등보수 310,034 234,759 75,275

◎장애인 일반형 일자리 사업(25명)

310,034310,034,000원

국 155,017

도 46,505

시 108,512

장애인 복지일자리사업 지원(국고) 924,642 818,400 106,242

국 462,321

도 138,696

시 323,625

307 민간이전 924,642 818,400 106,242

국 462,321

도 138,696

시 323,625

11 사회복지사업보조 924,642 818,400 106,242

◎장애인복지일자리사업 지원(161명)

924,642924,642,000원

국 462,321

도 138,696

시 323,625

시각장애인 안마사 파견사업(국고) 158,957 156,110 2,847

국 127,166

도 9,537

시 22,254

307 민간이전 158,957 156,110 2,847

국 127,166

도 9,537

시 22,254

11 사회복지사업보조 158,957 156,110 2,847

◎시각장애인안마사 파견사업(10명)

158,957158,957,000원

국 127,166

도 9,537

시 22,254

발달장애인 요양보호사보조 사업(국고) 159,340 0 159,340

국 79,670

도 23,901

시 55,769

307 민간이전 159,340 0 159,340

국 79,670

도 23,901

시 55,769

Page 46: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 159,340 0 159,340

◎발달장애인요양보호사보조(10명)

159,340159,340,000원

국 79,670

도 23,901

시 55,769

발달장애인근로자 직무지도원 파견사업(도비) 29,783 0 29,783

도 5,957

시 23,826

307 민간이전 29,783 0 29,783

도 5,957

시 23,826

11 사회복지사업보조 29,783 0 29,783

◎발달장애인근로자 직무지도원 파견(1명)

29,78329,783,000원

도 5,957

시 23,826

장애인 일감만들어주기지원센터 운영(도비) 136,320 116,400 19,920

도 54,528

시 81,792

307 민간이전 136,320 116,400 19,920

도 54,528

시 81,792

11 사회복지사업보조 136,320 116,400 19,920

◎장애인일감만들어주기지원센터 운영(2개소)

136,320136,320,000원

도 54,528

시 81,792

장애인 건강증진활동사업(도비) 20,000 20,000 0

도 8,000

시 12,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

도 8,000

시 12,000

11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

◎장애인 건강증진활동사업 20,00020,000,000원

도 8,000

시 12,000

장애인복지관 운영 3,217,748 3,070,170 147,578

307 민간이전 3,217,748 3,070,170 147,578

05 민간위탁금 1,458,120 0 1,458,120

◎장애인복지관 운영지원(청주시장애인복지관)

1,458,1201,458,120,000원

10 사회복지시설법정운영비보조 1,759,628 3,070,170 △1,310,542

◎장애인복지관 운영지원(혜원장애인복지관)

1,759,6281,759,628,000원

Page 47: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

장애인재가복지봉사센터 운영 152,093 150,700 1,393

307 민간이전 152,093 150,700 1,393

10 사회복지시설법정운영비보조 152,093 150,700 1,393

◎장애인재가복지봉사센터 운영지원(1개소)

152,093152,093,000원

장애인생활이동지원센터 운영 330,384 320,493 9,891

307 민간이전 330,384 320,493 9,891

10 사회복지시설법정운영비보조 330,384 320,493 9,891

◎장애인생활이동지원 운영지원(1개소)

330,384330,384,000원

장애인주간보호시설 운영 2,988,492 1,726,986 1,261,506

307 민간이전 2,988,492 1,726,986 1,261,506

05 민간위탁금 648,900 0 648,900

◎청주시장애인주간보호시설 운영지원(1개소)

648,900648,900,000원

10 사회복지시설법정운영비보조 2,339,592 1,726,986 612,606

◎주간보호시설 운영지원(7개소)

2,339,5922,339,592,000원

수어통역센터 운영 311,620 306,310 5,310

307 민간이전 311,620 306,310 5,310

10 사회복지시설법정운영비보조 311,620 306,310 5,310

◎수어통역센터 운영지원(1개소)

311,620311,620,000원

장애인재활의원 운영 660,823 643,310 17,513

307 민간이전 660,823 643,310 17,513

10 사회복지시설법정운영비보조 660,823 643,310 17,513

◎장애인재활의원 운영지원(1개소)

660,823660,823,000원

점자도서관 운영(도비) 481,700 451,280 30,420

도 144,510

시 337,190

307 민간이전 481,700 451,280 30,420

도 144,510

시 337,190

10 사회복지시설법정운영비보조 481,700 451,280 30,420

◎점자도서관 운영지원(1개소) 481,700481,700,000원

도 144,510

시 337,190

장애인어울림한마당 행사지원 12,000 12,000 0

307 민간이전 12,000 12,000 0

04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0

Page 48: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎장애인어울림한마당 12,00012,000,000원 * 1회

신장장애인 투석비 및 이식검사비 지원 35,000 0 35,000

307 민간이전 35,000 0 35,000

01 의료및구료비 35,000 0 35,000

◎신장장애인 투석비 및 이식검사비 지원 35,000

○투석비용 지원 30,000

○이식검사비 지원 5,000

50,000원 * 50명 * 12월

500,000원 * 10명

중증장애인 365 돌봄센터 운영 102,000 0 102,000

307 민간이전 102,000 0 102,000

11 사회복지사업보조 102,000 0 102,000

◎중증장애인 365 돌봄센터 운영

102,000102,000,000원 * 1개소

청각장애인 시각경보기 설치사업 42,000 0 42,000

307 민간이전 42,000 0 42,000

11 사회복지사업보조 42,000 0 42,000

◎청각장애인 시각경보기 설치

42,0001,000,000원 * 42가구

장애인 친화음식점 지정 20,000 0 20,000

307 민간이전 20,000 0 20,000

11 사회복지사업보조 20,000 0 20,000

◎장애인 친화음식점 설치

20,0002,000,000원 * 10개소

신체장애인 자활대회 5,000 0 5,000

307 민간이전 5,000 0 5,000

04 민간행사사업보조 5,000 0 5,000

◎신체장애인협회 자활대회 5,0005,000,000원 * 1회

시설운영 기반조성 29,665,627 30,207,196 △541,569

국 13,574,091

도 1,975,787

시 14,115,749

장애인거주시설 실비입소 이용료 지원 226,512 226,512 0

국 158,558

도 20,386

시 47,568

307 민간이전 226,512 226,512 0

국 158,558

도 20,386

시 47,568

11 사회복지사업보조 226,512 226,512 0

◎장애인복지시설실비이용료(2개소)

226,512226,512,000원

국 158,558

Page 49: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 20,386

시 47,568

장애인거주시설 운영 17,109,777 16,037,772 1,072,005

국 11,976,844

도 1,539,880

시 3,593,053

307 민간이전 17,109,777 16,037,772 1,072,005

국 11,976,844

도 1,539,880

시 3,593,053

10 사회복지시설법정운영비보조 17,109,777 16,037,772 1,072,005

◎장애인거주시설 운영 17,109,77717,109,777,000원

국 11,976,844

도 1,539,880

시 3,593,053

장애인단기거주시설 운영 329,701 315,851 13,850

307 민간이전 329,701 315,851 13,850

10 사회복지시설법정운영비보조 329,701 315,851 13,850

◎장애인단기거주시설 운영지원 329,701329,701,000원

장애인공동생활가정 운영 1,402,981 1,300,561 102,420

307 민간이전 1,402,981 1,300,561 102,420

10 사회복지시설법정운영비보조 1,402,981 1,300,561 102,420

◎장애인공동생활가정 운영지원

1,402,9811,402,981,000원

개인운영 장애인거주시설 지원 225,225 225,225 0

도 45,046

시 180,179

307 민간이전 225,225 225,225 0

도 45,046

시 180,179

10 사회복지시설법정운영비보조 225,225 225,225 0

◎개인운영 장애인거주시설 지원

225,225225,225,000원

도 45,046

시 180,179

충청북도수레바퀴자립상담실 설치운영 55,000 50,000 5,000

도 16,500

시 38,500

307 민간이전 55,000 50,000 5,000

도 16,500

시 38,500

11 사회복지사업보조 55,000 50,000 5,000

◎충북수레바퀴 자립상담실 운영지원

55,00055,000,000원

도 16,500

Page 50: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 38,500

장애인거주시설 기능보강(보조) 62,436 74,202 △11,766

국 31,218

도 9,365

시 21,853

402 민간자본이전 62,436 74,202 △11,766

국 31,218

도 9,365

시 21,853

02 민간자본사업보조(이전재원) 62,436 74,202 △11,766

◎장애인거주시설 기능보강(이전재원)

62,43662,436,000원

국 31,218

도 9,365

시 21,853

중증장애인자립생활센터 운영(국고) 466,410 460,035 6,375

국 186,564

도 83,953

시 195,893

307 민간이전 466,410 460,035 6,375

국 186,564

도 83,953

시 195,893

11 사회복지사업보조 466,410 460,035 6,375

◎중증장애인자립생활센터 지원 466,410466,410,000원

국 186,564

도 83,953

시 195,893

중증장애인자립생활센터 지원(도비) 180,000 170,000 10,000

도 72,000

시 108,000

307 민간이전 180,000 170,000 10,000

도 72,000

시 108,000

11 사회복지사업보조 180,000 170,000 10,000

◎중증장애인자립생활센터 지원 180,000180,000,000원

도 72,000

시 108,000

정신요양시설 운영지원 1,322,578 1,251,485 71,093

국 925,805

도 132,258

시 264,515

307 민간이전 1,322,578 1,251,485 71,093

국 925,805

도 132,258

시 264,515

10 사회복지시설법정운영비보조 1,322,578 1,251,485 71,093

Page 51: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎정신요양시설 운영 1,322,5781,322,578,000원

국 925,805

도 132,258

시 264,515

정신요양시설 기능보강 214,214 0 214,214

국 107,107

시 107,107

402 민간자본이전 214,214 0 214,214

국 107,107

시 107,107

02 민간자본사업보조(이전재원) 214,214 0 214,214

◎정신요양시설 기능보강 214,214214,214,000원

국 107,107

시 107,107

장애인 체험홈 운영 26,400 28,800 △2,400

307 민간이전 26,400 28,800 △2,400

11 사회복지사업보조 26,400 28,800 △2,400

◎장애인거주시설 체험홈 운영지원

26,400100,000원 * 22개소 * 12월

장애인직업재활시설 기능보강(국고) 332,390 3,327,736 △2,995,346

국 166,195

도 49,859

시 116,336

402 민간자본이전 332,390 1,824,736 △1,492,346

국 166,195

도 49,859

시 116,336

02 민간자본사업보조(이전재원) 332,390 1,824,736 △1,492,346

◎충북재활원보호작업장(개보수공사)

26,20026,200,000원

국 13,100

도 3,930

시 9,170

◎충북재활원보호작업장(장비보강)

24,89024,890,000원

국 12,445

도 3,734

시 8,711

◎춤추는향기나무춤추는북카페(장비보강)

127,600127,600,000원

국 63,800

도 19,140

시 44,660

◎희망일굼터(장비보강) 78,70078,700,000원

국 39,350

도 11,805

시 27,545

Page 52: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎프란치스코의집(장비보강) 75,00075,000,000원

국 37,500

도 11,250

시 26,250

장애인직업재활시설 운영 7,342,076 6,486,283 855,793

307 민간이전 7,342,076 6,486,283 855,793

05 민간위탁금 518,273 0 518,273

◎장애인직업적응훈련시설 운영지원(1개소)

518,273518,273,000원

10 사회복지시설법정운영비보조 6,823,803 6,486,283 337,520

◎장애인직업재활시설 운영지원(14개소)

6,823,8036,823,803,000원

장애인지역사회재활시설 기능보강 68,658 69,700 △1,042

402 민간자본이전 68,658 69,700 △1,042

01 민간자본사업보조(자체재원) 68,658 69,700 △1,042

◎혜원장애인복지관 개보수(목욕탕방수공사)

19,975

◎수어통역센터 노후차량 교체

29,000

◎우리누리주간보호센터 개보수(담장교체공사)

19,683

19,975,000원 * 1개소

29,000,000원 * 1대

19,683,000원 * 1개소

장애인직업적응훈련시설 건립 136,054 0 136,054

201 일반운영비 6,000 0 6,000

01 사무관리비 6,000 0 6,000

◎블라인드(방염용)설치 6,0006,000,000원 * 1식

405 자산취득비 130,054 0 130,054

01 자산및물품취득비 130,054 0 130,054

◎청주시장애인직업적응훈련시설 내부집기류 구

입 72,741

○라운지용 의자 1,720

○응접탁자(1200*600*450) 1,505

○연결쇼파(1000*730*750) 1,000

○연결쇼파(1600*730*750) 580

○코너연결쇼파(890*890*750)

190

○사무용 책상(관리자) 600

○사무용 의자(관리자) 500

○이동식 서랍 1,800

○5단 캐비닛(800*410*1980)

315

○6단 캐비닛(800*415*2220)

2,480

○1인용 옷장 178

215,000원 * 8개

301,000원 * 5개

200,000원 * 5개

290,000원 * 2개

190,000원 * 1개

600,000원 * 1개

500,000원 * 1개

200,000원 * 9개

315,000원 * 1개

310,000원 * 8개

177,100원 * 1개

Page 53: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○2인용 옷장 280

○원형 테이블 195

○회의용 의자 1,800

○사무용 책상(실무자) 1,400

○사무용 의자(실무자) 2,100

○캐비닛(200*750*1150) 896

○파티션(1000*66*1170) 172

○파티션((800*66*1170) 2,385

○포스트(H:1170) 201

○마감바((H:1170) 110

○배선벨트(W:1000) 38

○배선벨트(W:800) 222

○씽크대(상하장) 550

○씽크대 750

○식탁 2,938

○식탁의자 3,120

○부식창고 선반장 4,250

○회의용 테이블 273

○1인용 책상(학생용) 7,720

○학생용 의자 6,760

○사물함(782*400*1200) 3,700

○캐비닛(800*415*1150) 2,301

○이동식 칠판 1,708

○교탁 1,140

○수강용 테이블 5,264

○수강용 의자 6,000

○이동식 거울 2,400

○장의자 3,200

◎컴퓨터 및 가전제품 구입 32,100

○개인용컴퓨터 11,200

○노트북 3,000

○비디오프로젝터 7,000

○프린터(A3겸용칼라) 3,500

○프린터(A4전용흑백) 1,200

○텔레비젼(50인치) 4,800

○냉장고(300ℓ 이하) 1,400

◎주방용품 구입 25,213

○잔반처리대 290

○잔반통/걸름망 270

○배기후드(렌지용) 1,220

○랙건조작업대 220

○워터릴 495

280,000원 * 1개

195,000원 * 1개

150,000원 * 12개

200,000원 * 7개

300,000원 * 7개

128,000원 * 7개

172,000원 * 1개

159,000원 * 15개

28,600원 * 7개

11,000원 * 10개

37,800원 * 1개

36,900원 * 6개

550,000원 * 1조

250,000원 * 3조

226,000원 * 13개

60,000원 * 52개

850,000원 * 5개

273,000원 * 1개

193,000원 * 40개

169,000원 * 40개

185,000원 * 20개

177,000원 * 13개

427,000원 * 4개

190,000원 * 6개

263,200원 * 20개

150,000원 * 40개

600,000원 * 4개

400,000원 * 8개

1,400,000원 * 8대

1,500,000원 * 2대

3,500,000원 * 2대

3,500,000원 * 1대

600,000원 * 2대

1,200,000원 * 4대

700,000원 * 2대

290,000원 * 1대

270,000원 *1대

1,220,000원 * 1대

220,000원 * 1대

495,000원 * 1대

Page 54: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○발판소독기 110

○식수케이스 1,650

○담금세정대 550

○식기세척기(도어형) 3,500

○식기소독고 2,050

○가스렌지(테이블렌지포함)

1,452

○다단식취사기 2,400

○이동작업대 320

○다단식선반 960

○복합살균소독기 2,948

○캐비넷작업대 1,200

○세정대(2종) 870

○소쿠리운반카 460

○다단식 선반 540

○냉동냉장고 3,198

○자외선컵 살균소독기 510

110,000원 * 1대

1,650,000원 * 1대

550,000원 * 1대

3,500,000원 * 1대

2,050,000원 * 1대

1,452,000원 * 1대

2,400,000원 * 1대

320,000원 * 1대

480,000원 * 2대

2,948,000원 * 1대

600,000원 * 2대

870,000원 * 1대

230,000원 * 2대

540,000원 * 1대

3,198,000원 * 1대

510,000원 * 1대

장애인주간보호시설 건립 121,615 0 121,615

201 일반운영비 5,345 0 5,345

01 사무관리비 5,345 0 5,345

◎블라인드(방염용)설치 5,3455,345,000원

405 자산취득비 116,270 0 116,270

01 자산및물품취득비 116,270 0 116,270

◎청주시장애인주간보호시설 내부집기류 구입 57,303

○1인용 책상(학생용) 5,790

○2인 사물함(782*840*1,200)

1,850

○2인 사물함(800*610*1,850)

280

○이동식서랍장 2,800

○6단 캐비닛 5,890

○교사용책상 2,040

○교탁 380

○캐비닛(200*750*1150) 256

○마감바(H=1170) 33

○마감바(H=970) 86

○배선벨트(W=800) 37

○배선벨트(W=1000) 643

○부식창고 선반장 4,250

○사무용의자(실무자) 4,200

○사무용책상(실무자) 400

○식탁 2,938

193,000원 * 30개

185,000원 * 10개

280,000원 * 1개

200,000원 * 14개

310,000원 * 19개

170,000원 * 12개

190,000원 * 2개

128,000원 * 2개

11,000원 * 3개

7,800원 * 11개

36,900원 * 1개

37,800원 * 17개

850,000원 * 5개

300,000원 * 14개

200,000원 * 2개

226,000원 * 13개

Page 55: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○식탁의자 3,120

○씽크대 250

○씽크대(상,하장) 550

○의료용 침대 2,600

○학생용 의자 5,070

○이동식칠판 854

○장의자 4,800

○캐비닛 2,400

○파티션(1000*66*1170) 172

○파티션(800*66*1170) 954

○파티션(1000*66*970) 931

○파티션(800*66*970) 1,936

○포스트(H=1170) 86

○포스트(H=970) 234

○회의용 의자 1,200

○회의용 테이블 273

◎컴퓨터 및 가전제품 구입 40,500

○냉장고(300ℓ 이하) 1,400

○노트북 3,000

○비디오프로젝터 7,000

○컴퓨터 19,600

○텔레비젼(50인치) 3,600

○프린터(A3겸용칼라) 3,500

○프린터(A4전용흑백) 2,400

◎주방용품 구입 18,467

○배기후드(렌지용) 1,217

○잔반처리대 290

○잔반통/걸름망 270

○담금세정대 550

○식기소독고 2,050

○다단식취사기 2,400

○가스테이블렌지(2구) 820

○가스낮은렌지(1구) 570

○냉동냉장고(간냉식) 2,032

○다단식선반 480

○복합살균소독기 2,948

○소쿠리운반카 230

○세정대(2조) 520

○캐비닛작업대 600

○자외선컵살균소독기 510

○컵회수카 631

○워터릴 495

60,000원 * 52개

250,000원 * 1조

550,000원 * 1조

1,300,000원 * 2개

169,000원 * 30개

427,000원 * 2개

400,000원 * 12개

300,000원 * 8개

172,000원 * 1개

159,000원 * 6개

133,000원 * 7개

121,000원 * 16개

28,600원 * 3개

25,900원 * 9개

150,000원 * 8개

273,000원 * 1개

700,000원 * 2대

1,500,000원 * 2대

3,500,000원 * 2대

1,400,000원 * 14대

1,200,000원 * 3대

3,500,000원 * 1대

600,000원 * 4대

1,217,000원 * 1대

290,000원 * 1대

270,000원 * 1대

550,000원 * 1대

2,050,000원 * 1대

2,400,000원 * 1대

820,000원 * 1대

570,000원 * 1대

2,031,200원 * 1대

480,000원 * 1대

2,948,000원 * 1대

230,000원 * 1대

520,000원 * 1대

600,000원 * 1대

510,000원 * 1대

630,023원 * 1대

495,000원 * 1대

Page 56: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지 구현

단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○발판소독기 191

○식수케이스 1,663

191,000원 * 1대

1,663,000원 * 1대

장애인거주시설 LED 교체지원 43,600 0 43,600

국 21,800

도 6,540

시 15,260

402 민간자본이전 43,600 0 43,600

국 21,800

도 6,540

시 15,260

02 민간자본사업보조(이전재원) 43,600 0 43,600

◎장애인거주시설 LED 교체지원(국고)

43,60043,600,000원

국 21,800

도 6,540

시 15,260

행정운영경비(노인장애인과) 62,034 57,796 4,238

기본경비 62,034 57,796 4,238

기본경비 62,034 57,796 4,238

201 일반운영비 22,824 21,556 1,268

01 사무관리비 22,824 21,556 1,268

◎기본업무수행활동비(기준경비)

9,000

◎급량비(기준경비)

13,824

500,000원 * 18명

8,000원 * 18명 * 8일 * 12월

202 여비 34,560 32,640 1,920

01 국내여비 34,560 32,640 1,920

◎국내여비(기준경비)

34,56020,000원 * 18명 * 8일 * 12월

203 업무추진비 3,600 3,600 0

04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0

◎기준액(20인이하) 3,600300,000원 * 12월

405 자산취득비 1,050 0 1,050

01 자산및물품취득비 1,050 0 1,050

◎회의용의자 1,050150,000원 * 7개

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 위생정책과

여성청소년과 29,335,463 25,871,630 3,463,833

국 3,690,888

기 8,036,954

도 3,815,072

시 13,792,549

여성.건강가족 25,034,534 19,435,717 5,598,817

국 3,508,866

기 7,001,797

도 3,514,113

시 11,009,758

여성복지증진 4,537,417 3,893,534 643,883

국 559,675

기 1,461,690

도 623,518

시 1,892,534

여성친화도시조성 75,500 98,450 △22,950

201 일반운영비 33,020 38,090 △5,070

01 사무관리비 31,020 34,090 △3,070

◎2019년도 여성청소년가족실시계획 제본

1,200

◎찾아가는 양성평등교육 강사수당

4,800

◎찾아가는 양성평등교육 운영 1,710

○위촉장 300

○현수막 210

○교육 및 홍보자료 1,200

◎여성친화기업 인증제 추진 12,700

○현판제작 8,000

○협약서 100

○협약서 케이스 200

○성희롱 성매매 예방교육

4,400

◎여성친화도시홍보물 제작 6,000

○리플릿 제작 6,000

◎가족사랑 인증샷 컨테스트 및 사진전 2,470

○현수막 70

○액자 1,800

○인화료 600

◎여성친화 시민참여단 운영 2,140

○교육강사수당 700

○교육현수막 140

○교육자료 800

○우수 여성친화 시민참여단 시상 상패 제작

500

60,000원 * 20권

120,000원 * 40회

10,000원 * 30매

70,000원 * 3매

1,000원 * 1,200부

400,000원 * 20개소

5,000원 * 20장

10,000원 * 20개

220,000원 * 20개소

2,000원 * 3,000부

70,000원 * 1매

30,000원 * 60개

10,000원 * 60개

350,000원 * 2회

70,000원 * 2회

2,000원 * 400부

100,000원 * 5개

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부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 행사운영비 2,000 4,000 △2,000

◎성인지(젠더)전문가단 역량강화 워크숍

2,0002,000,000원 * 1회

203 업무추진비 7,000 7,000 0

03 시책추진업무추진비 7,000 7,000 0

◎여성정책 시책추진비 2,000

◎여성청소년 현안 및 민원해소 추진

5,000

2,000,000원

5,000,000원

301 일반보상금 5,480 3,360 2,120

09 행사실비보상금 480 3,360 △2,880

◎여성친화도시 추진단 회의 참석자 식비

4808,000원 * 30명 * 2회

12 기타보상금 5,000 0 5,000

◎여성친화 시민참여단 활동실비

5,00010,000원 * 20명 * 25회

402 민간자본이전 30,000 30,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 30,000 30,000 0

◎여성친화인증기업 지원

30,0003,000,000원 * 10개소

새일센터 지정 운영 790,619 840,768 △50,149

국 549,675

시 240,944

307 민간이전 790,619 840,768 △50,149

국 549,675

시 240,944

02 민간경상사업보조 790,619 840,768 △50,149

◎새일여성인턴제 171,000171,000,000원

국 136,800

시 34,200

◎직업교육훈련 206,131206,131,000원

국 206,131

◎새일센터 운영비 413,488413,488,000원

국 206,744

시 206,744

여성취업지원 기관 지원 21,600 21,600 0

도 4,320

시 17,280

307 민간이전 21,600 21,600 0

도 4,320

시 17,280

02 민간경상사업보조 21,600 21,600 0

◎새일센터 종사자 처우개선비 지원

21,60021,600,000원

도 4,320

시 17,280

Page 59: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

여성인턴제운영 355,284 325,000 30,284

도 71,156

시 284,128

101 인건비 355,284 306,800 48,484

도 71,156

시 284,128

04 기간제근로자등보수 355,284 306,800 48,484

◎여성인턴 인건비 등 355,284355,284,000원

도 71,156

시 284,128

가정방문아이돌봄서비스 326,000 326,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

◎여성일자리 사업 홍보 2,000

○홍보책자 2,0001,000원 * 2,000부

307 민간이전 324,000 324,000 0

11 사회복지사업보조 324,000 324,000 0

◎일가정양립지원 사업(가정방문보육바우처)

300,000

◎여성 보육전문인력 양성(가정방문보육전문인

력양성) 24,000

300,000,000원 * 1개소

400,000원 * 30명 * 2회

징검다리여성창업지원사업 40,000 40,000 0

307 민간이전 40,000 40,000 0

02 민간경상사업보조 40,000 40,000 0

◎징검다리 여성창업지원 사업 40,00040,000,000원

여성안심택배서비스 25,000 50,000 △25,000

201 일반운영비 25,000 50,000 △25,000

01 사무관리비 20,000 50,000 △30,000

◎안심택배서비스운영(6개소) 20,00020,000,000원

02 공공운영비 5,000 0 5,000

◎안심택배서비스 시설장비유지비 5,0005,000,000원

양성평등주간행사 15,530 16,530 △1,000

201 일반운영비 3,530 4,530 △1,000

01 사무관리비 3,530 4,530 △1,000

◎현수막 1,530

○대형 1,000

○중형 250

○소형 280

◎표창패(양성평등유공) 2,000

1,000,000원 * 1개

250,000원 * 1개

70,000원 * 4개

100,000원 * 20개

307 민간이전 12,000 12,000 0

Page 60: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0

◎양성평등주간 행사 12,00012,000,000원 * 1회

여성단체회원 및 지도자교육 11,600 11,600 0

301 일반보상금 1,600 1,600 0

09 행사실비보상금 1,600 1,600 0

◎여성단체회원 교육참가 여비 1,600

○중앙교육 800

○지방교육 800

40,000원 * 20명

20,000원 * 40명

307 민간이전 10,000 10,000 0

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

◎여성지도자 리더십 교육 10,00010,000,000원 * 1회

여성단체운영 37,406 37,406 0

307 민간이전 37,406 37,406 0

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

◎여성결혼이민자 행복시민 만들기

5,0005,000,000원 * 1개소

03 민간단체법정운영비보조 32,406 32,406 0

◎청주시여성단체협의회 운영

32,40632,406,000원 * 1개소

시민알뜰센터운영 18,888 18,888 0

307 민간이전 18,888 18,888 0

02 민간경상사업보조 18,888 18,888 0

◎시민알뜰센터운영 18,88818,888,000원 * 1개소

직장내성희롱예방및성별영향평가 교육 18,020 16,820 1,200

201 일반운영비 18,020 16,820 1,200

01 사무관리비 18,020 16,820 1,200

◎성희롱,성폭력,성매매,가정폭력 예방 교육 특

강 5,500

○강사수당(특강Ⅲ) 3,200

-기본 2,400

-초과 800

○현수막(대형) 800

○교육자료 1,500

◎성희롱,성폭력,성매매,가정폭력 예방 홍보물 5,500

○홍보물 4,500

○안내판 1,000

◎성인지 및 성별영향분석평가 교육 7,020

○강사수당 5,040

-기본 1,440

-초과 3,600

300,000원 * 8회

200,000원 * 4회

400,000원 * 2회

1,000원 * 1,500부

1,500원 * 3,000부

100,000원 * 10개

120,000원 * 1시간 * 12회

100,000원 * 3시간 * 12회

Page 61: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○현수막 480

○교육자료 1,500

40,000원 * 12회

1,000원 * 1,500부

성폭력 및 성매매 예방교육 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0

◎성폭력 및 성매매 예방교육

5,0001,000,000원 * 5개소

가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 196,598 188,668 7,930

기 140,618

도 27,990

시 27,990

307 민간이전 196,598 188,668 7,930

기 140,618

도 27,990

시 27,990

11 사회복지사업보조 196,598 188,668 7,930

◎가정폭력피해자 보호시설 운영지원

178,858178,858,000원

기 125,200

도 26,829

시 26,829

◎가정폭력피해자 보호시설 비수급자생계비

10,00010,000,000원

기 10,000

◎가정폭력피해자 직업훈련비 7,7407,740,000원

기 5,418

도 1,161

시 1,161

가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 70,801 69,715 1,086

기 49,561

도 10,620

시 10,620

307 민간이전 70,801 69,715 1,086

기 49,561

도 10,620

시 10,620

11 사회복지사업보조 70,801 69,715 1,086

◎가정폭력피해자 치료회복 프로그램

54,85654,856,000원

기 38,400

도 8,228

시 8,228

◎가정폭력피해자 의료비 15,94515,945,000원

기 11,161

도 2,392

시 2,392

가정폭력상담소 운영 114,191 82,908 31,283

Page 62: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 57,096

도 28,547

시 28,548

307 민간이전 114,191 82,908 31,283

기 57,096

도 28,547

시 28,548

11 사회복지사업보조 114,191 82,908 31,283

◎가정폭력상담소 운영 114,191114,191,000원

기 57,096

도 28,547

시 28,548

통합상담소 운영 171,781 135,418 36,363

기 85,891

도 42,945

시 42,945

307 민간이전 171,781 135,418 36,363

기 85,891

도 42,945

시 42,945

11 사회복지사업보조 171,781 135,418 36,363

◎통합상담소 운영 171,781171,781,000원

기 85,891

도 42,945

시 42,945

폭력피해여성 주거지원 운영지원 33,922 31,410 2,512

기 23,745

도 5,088

시 5,089

307 민간이전 33,922 31,410 2,512

기 23,745

도 5,088

시 5,089

11 사회복지사업보조 33,922 31,410 2,512

◎폭력피해여성 주거지원 운영 33,92233,922,000원

기 23,745

도 5,088

시 5,089

폭력피해여성 주거지원 임대보증금(추가지원) 3,000 0 3,000

기 3,000

307 민간이전 3,000 0 3,000

기 3,000

11 사회복지사업보조 3,000 0 3,000

◎폭력피해여성 주거지원 임대보증금(추가지원)

3,0003,000,000원

기 3,000

가정폭력가해자 교정치료 프로그램 19,194 52,890 △33,696

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부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 13,436

도 2,879

시 2,879

307 민간이전 19,194 52,890 △33,696

기 13,436

도 2,879

시 2,879

11 사회복지사업보조 19,194 52,890 △33,696

◎가정폭력가해자 교정치료 프로그램

19,19419,194,000원

기 13,436

도 2,879

시 2,879

성폭력상담소 운영지원 359,542 257,728 101,814

기 179,770

도 89,886

시 89,886

307 민간이전 359,542 257,728 101,814

기 179,770

도 89,886

시 89,886

11 사회복지사업보조 359,542 257,728 101,814

◎성폭력상담소 운영지원 359,542359,542,000원

기 179,770

도 89,886

시 89,886

성폭력피해자 보호시설 운영지원 482,112 432,792 49,320

기 340,035

도 71,038

시 71,039

307 민간이전 482,112 432,792 49,320

기 340,035

도 71,038

시 71,039

11 사회복지사업보조 482,112 432,792 49,320

◎성폭력피해자 보호시설 운영지원

482,112482,112,000원

기 340,035

도 71,038

시 71,039

성폭력 피해자 치료회복 프로그램 71,500 53,714 17,786

기 50,050

도 10,725

시 10,725

307 민간이전 71,500 53,714 17,786

기 50,050

도 10,725

시 10,725

Page 64: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 71,500 53,714 17,786

◎성폭력 피해자 치료회복 프로그램

71,50071,500,000원

기 50,050

도 10,725

시 10,725

성폭력 피해자 의료비 52,834 66,044 △13,210

기 36,984

도 7,925

시 7,925

307 민간이전 52,834 66,044 △13,210

기 36,984

도 7,925

시 7,925

11 사회복지사업보조 52,834 66,044 △13,210

◎성폭력 피해자 의료비 52,83452,834,000원

기 36,984

도 7,925

시 7,925

성폭력 피해자 간병비 1,400 1,600 △200

기 980

도 210

시 210

307 민간이전 1,400 1,600 △200

기 980

도 210

시 210

11 사회복지사업보조 1,400 1,600 △200

◎성폭력 피해자 간병비 1,4001,400,000원

기 980

도 210

시 210

해바라기센터 운영지원 374,676 312,920 61,756

기 262,273

도 56,202

시 56,201

307 민간이전 374,676 312,920 61,756

기 262,273

도 56,202

시 56,201

11 사회복지사업보조 374,676 312,920 61,756

◎해바라기센터 운영지원 374,676374,676,000원

기 262,273

도 56,202

시 56,201

성폭력 피해자 돌봄비용 등 지원 7,200 7,200 0

기 5,100

Page 65: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,050

시 1,050

307 민간이전 7,200 7,200 0

기 5,100

도 1,050

시 1,050

11 사회복지사업보조 7,200 7,200 0

◎성폭력피해자 돌봄비용 200200,000원

기 200

◎피해자 부대비용 7,0007,000,000원

기 4,900

도 1,050

시 1,050

해바라기센터, 성폭력피해자 보호시설 기능보강비 지

8,142 0 8,142

기 4,071

도 2,036

시 2,035

307 민간이전 8,142 0 8,142

기 4,071

도 2,036

시 2,035

11 사회복지사업보조 8,142 0 8,142

◎해바라기센터 기능보강 8,1428,142,000원

기 4,071

도 2,036

시 2,035

성매매피해자 상담소 운영 204,020 153,130 50,890

기 102,010

도 51,006

시 51,004

307 민간이전 204,020 153,130 50,890

기 102,010

도 51,006

시 51,004

11 사회복지사업보조 204,020 153,130 50,890

◎성매매피해자 상담소 운영 204,020204,020,000원

기 102,010

도 51,006

시 51,004

성매매피해자 지원시설운영 107,850 0 107,850

기 75,495

도 16,178

시 16,177

307 민간이전 107,850 0 107,850

기 75,495

도 16,178

시 16,177

Page 66: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 107,850 0 107,850

◎성매매피해자 지원시설 운영

107,850107,850,000원 * 1개소

기 75,495

도 16,178

시 16,177

성매매피해자 구조지원 사업 32,857 18,571 14,286

기 23,000

도 4,929

시 4,928

307 민간이전 32,857 18,571 14,286

기 23,000

도 4,929

시 4,928

11 사회복지사업보조 32,857 18,571 14,286

◎성매매피해자 구조지원 사업 32,85732,857,000원

기 23,000

도 4,929

시 4,928

성매매상담소 기능보강 17,150 10,000 7,150

기 8,575

도 4,288

시 4,287

402 민간자본이전 17,150 10,000 7,150

기 8,575

도 4,288

시 4,287

02 민간자본사업보조(이전재원) 17,150 10,000 7,150

◎성매매상담소 기능보강 17,15017,150,000원

기 8,575

도 4,288

시 4,287

장애아동청소년 성인권교육 20,000 20,000 0

국 10,000

도 5,000

시 5,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

국 10,000

도 5,000

시 5,000

11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

◎장애아동 청소년 성인권 교육 20,00020,000,000원

국 10,000

도 5,000

시 5,000

여성장애인사회참여확대지원 60,000 71,500 △11,500

307 민간이전 60,000 71,500 △11,500

Page 67: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 60,000 71,500 △11,500

◎공동작업장 운영비 60,00060,000,000원 * 1개소

여성폭력관련시설 처우개선비 9,600 0 9,600

도 2,880

시 6,720

307 민간이전 9,600 0 9,600

도 2,880

시 6,720

11 사회복지사업보조 9,600 0 9,600

◎여성폭력관련시설 종사자 처우개선비

9,600100,000원 * 8명 * 12월

도 2,880

시 6,720

여성폭력 관련 시설 운영비 지원 69,600 0 69,600

도 13,920

시 55,680

307 민간이전 69,600 0 69,600

도 13,920

시 55,680

11 사회복지사업보조 69,600 0 69,600

◎여성폭력 관련 시설 운영비 지원

69,60069,600,000원

도 13,920

시 55,680

세계한민족여성네트워크대회 개최 지원 309,000 0 309,000

도 92,700

시 216,300

307 민간이전 309,000 0 309,000

도 92,700

시 216,300

05 민간위탁금 309,000 0 309,000

◎제19회 세계한민족여성네트워크대회 개최

309,000309,000,000원

도 92,700

시 216,300

인구정책 시책 운영 998,914 403,637 595,277

도 444,600

시 554,314

인구정책 업무추진 12,600 48,837 △36,237

201 일반운영비 12,600 46,037 △33,437

01 사무관리비 12,600 45,500 △32,900

◎가족친화 UCC 네트워크 소식지 발행

5,000

◎가족친화 유공 대학(기업) 감사패 제작

1,000

2,500원 * 2,000매 * 1회

100,000원 * 10개소

Page 68: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 인구정책 시책 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎가족친화 UCC 네트워크 신규참여 대학(기업)

안내표지판 제작 3,000

◎UCC 네트워크 찾아가는 가족친화 교육 강사수

당 3,600

150,000원 * 20개소

300,000원 * 12회

아빠와 자녀가 함께하는 체험프로그램 20,000 20,000 0

201 일반운영비 20,000 20,000 0

03 행사운영비 20,000 20,000 0

◎아빠와 자녀가 함께하는 체험프로그램

20,00010,000,000원 * 2회

부부 소통을 위한 토크콘서트 10,000 16,000 △6,000

201 일반운영비 10,000 16,000 △6,000

03 행사운영비 10,000 16,000 △6,000

◎부부 소통을 위한 토크콘서트

10,00010,000,000원 * 1회

가족사랑 지역공감 행사 20,000 20,000 0

201 일반운영비 20,000 20,000 0

03 행사운영비 20,000 20,000 0

◎가족사랑 지역공감 행사 20,00020,000,000원 * 1회

미혼남녀 청춘캠프 8,000 18,000 △10,000

201 일반운영비 8,000 18,000 △10,000

03 행사운영비 8,000 18,000 △10,000

◎미혼남녀 청춘캠프 8,0008,000,000원 * 1회

건강한 결혼장려 문화 조성(충북행복결혼공제) 889,200 280,800 608,400

도 444,600

시 444,600

308 자치단체등이전 889,200 280,800 608,400

도 444,600

시 444,600

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 889,200 280,800 608,400

◎건강한 결혼장려 문화 조성(충북행복결혼공제

) 889,2003,600,000원 * 247명

도 444,600

시 444,600

가족친화 UCC 네트워크 워크숍 20,000 0 20,000

201 일반운영비 20,000 0 20,000

03 행사운영비 20,000 0 20,000

◎가족친화 UCC 네트워크 워크숍

20,00020,000,000원 * 1회

마을돌봄 프로그램 지원 19,114 0 19,114

101 인건비 5,314 0 5,314

04 기간제근로자등보수 5,314 0 5,314

Page 69: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 인구정책 시책 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎마을돌봄 프로그램 관리인부임

4,810

◎건강보험료 151

◎장기요양보험료 12

◎국민연금 217

◎고용보험 73

◎산재보험 51

25,050원 * 4명 * 48일

4,810,000원 * 3.12%

151,000원 * 7.38%

4,810,000원 * 4.5%

4,810,000원 * 1.5%

4,810,000원 * 1.05%

201 일반운영비 13,440 0 13,440

01 사무관리비 13,440 0 13,440

◎마을돌봄 프로그램 강사수당

13,44070,000원 * 48회 * 4개소

301 일반보상금 360 0 360

09 행사실비보상금 360 0 360

◎마을돌봄 프로그램 참여자 워크숍

3608,000원 * 15명 * 3회

가족기능향상 19,498,203 15,138,546 4,359,657

국 2,949,191

기 5,540,107

도 2,445,995

시 8,562,910

한부모가족 자녀양육비 등 지원(아동양육비) 5,538,835 2,376,300 3,162,535

기 4,431,067

도 553,884

시 553,884

301 일반보상금 5,538,835 2,376,300 3,162,535

기 4,431,067

도 553,884

시 553,884

01 사회보장적수혜금 5,538,835 2,376,300 3,162,535

◎한부모가족 아동양육비 등 지원(아동양육비)

5,538,8355,538,835,000원

기 4,431,067

도 553,884

시 553,884

청소년한부모 자립지원(아동양육비) 105,722 51,660 54,062

기 84,578

도 10,572

시 10,572

301 일반보상금 105,722 51,660 54,062

기 84,578

도 10,572

시 10,572

01 사회보장적수혜금 105,722 51,660 54,062

◎청소년한부모 자립지원(아동양육비 등)

105,722105,722,000원

기 84,578

Page 70: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 가족기능향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 10,572

시 10,572

권역별 미혼모부자 거점기관 운영 50,470 50,000 470

기 25,235

도 12,617

시 12,618

307 민간이전 50,470 50,000 470

기 25,235

도 12,617

시 12,618

11 사회복지사업보조 50,470 50,000 470

◎권역별미혼모.부자 거점기관 운영

50,47050,470,000원

기 25,235

도 12,617

시 12,618

한부모가족 복지시설 입소자 상담.치료비 지원 14,072 14,906 △834

기 7,036

도 3,518

시 3,518

307 민간이전 14,072 14,906 △834

기 7,036

도 3,518

시 3,518

11 사회복지사업보조 14,072 14,906 △834

◎한부모가족 복지시설 입소자 상담.치료비 지

원 14,07214,072,000원

기 7,036

도 3,518

시 3,518

공동생활가정형(매입임대) 주거지원 42,200 37,915 4,285

기 42,200

307 민간이전 42,200 37,915 4,285

기 42,200

11 사회복지사업보조 42,200 37,915 4,285

◎공동생활가정형(매입임대) 주거지원

42,20042,200,000원

기 42,200

한부모가족 난방비 지원(도비) 557,400 557,400 0

도 111,480

시 445,920

301 일반보상금 557,400 557,400 0

도 111,480

시 445,920

01 사회보장적수혜금 557,400 557,400 0

◎한부모가족 난방비 지원 557,400557,400,000원

도 111,480

Page 71: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 가족기능향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 445,920

한부모가족 고등학생 자녀교육비 지원(도비) 46,802 46,802 0

도 23,401

시 23,401

301 일반보상금 46,802 46,802 0

도 23,401

시 23,401

01 사회보장적수혜금 46,802 46,802 0

◎한부모가족 고등학생 자녀교육비 지원

46,80246,802,000원

도 23,401

시 23,401

한부모가족복지시설 운영 501,914 501,914 0

307 민간이전 501,914 501,914 0

10 사회복지시설법정운영비보조 501,914 501,914 0

◎한부모가족 복지시설 운영(3개소)

501,914501,914,000원

모자보호시설 퇴소자 자립정착금 지원 20,000 20,000 0

301 일반보상금 20,000 20,000 0

01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0

◎모자보호시설 퇴소자 자립정착금 지원

20,0002,000,000원 * 10세대

한부모가정세대주기술훈련비지원 60,000 60,000 0

301 일반보상금 60,000 60,000 0

01 사회보장적수혜금 60,000 60,000 0

◎한부모가정 세대주 기술훈련지원비

60,0002,000,000원 * 30명

한부모가족복지시설 기능보강 5,000 20,000 △15,000

401 시설비및부대비 5,000 20,000 △15,000

01 시설비 5,000 20,000 △15,000

◎한부모가족복지시설 기능보강(청주해오름마을

) 5,0005,000,000원 * 1개소

한부모가족 복지시설 아이돌봄서비스 지원 125,548 0 125,548

기 87,884

도 11,300

시 26,364

307 민간이전 125,548 0 125,548

기 87,884

도 11,300

시 26,364

11 사회복지사업보조 125,548 0 125,548

◎한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스 지원

125,548125,548,000원

기 87,884

Page 72: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 가족기능향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 11,300

시 26,364

해오름마을시설 운영지원 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

◎한부모가족 캠프 5,0005,000,000원 * 1회

건강가정·다문화가족지원센터 시설장비 유지비 2,013 1,983 30

201 일반운영비 2,013 1,983 30

02 공공운영비 2,013 1,983 30

◎건강가정·다문화가족지원센터 시설장비 유지

비 2,0132,384원 * 844㎡

가정의달 행사 지원 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0

◎가족사랑 한마당 행사 20,00020,000,000원 * 1회

아이돌봄 지원사업 4,000,000 2,219,780 1,780,220

국 2,800,000

도 360,000

시 840,000

307 민간이전 1,600,000 1,109,890 490,110

국 1,120,000

도 144,000

시 336,000

11 사회복지사업보조 1,600,000 1,109,890 490,110

◎아이돌봄 지원사업 1,600,0001,600,000,000원

국 1,120,000

도 144,000

시 336,000

308 자치단체등이전 2,400,000 1,109,890 1,290,110

국 1,680,000

도 216,000

시 504,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 2,400,000 1,109,890 1,290,110

◎아이돌봄 지원사업 2,400,0002,400,000,000원

국 1,680,000

도 216,000

시 504,000

아이돌봄지원센터 종사자 처우개선비 9,600 7,200 2,400

도 4,560

시 5,040

307 민간이전 9,600 7,200 2,400

도 4,560

시 5,040

11 사회복지사업보조 9,600 7,200 2,400

Page 73: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 가족기능향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎아이돌봄지원센터 종사자 처우개선비

9,6009,600,000원

도 4,560

시 5,040

취약위기가족 지원사업 174,500 249,998 △75,498

국 87,250

도 43,625

시 43,625

307 민간이전 174,500 249,998 △75,498

국 87,250

도 43,625

시 43,625

11 사회복지사업보조 174,500 249,998 △75,498

◎취약위기가족 지원사업 174,500174,500,000원

국 87,250

도 43,625

시 43,625

공동육아나눔터 운영(국고) 127,320 40,000 87,320

기 63,660

도 19,098

시 44,562

307 민간이전 127,320 40,000 87,320

기 63,660

도 19,098

시 44,562

11 사회복지사업보조 127,320 40,000 87,320

◎공동육아나눔터 운영(3개소) 127,320127,320,000원

기 63,660

도 19,098

시 44,562

다함께 돌봄 사업 106,881 0 106,881

국 61,941

도 17,976

시 26,964

307 민간이전 39,881 0 39,881

국 19,941

도 7,976

시 11,964

02 민간경상사업보조 39,881 0 39,881

◎다함께 돌봄 사업(경상보조) 39,88139,881,000원

국 19,941

도 7,976

시 11,964

402 민간자본이전 67,000 0 67,000

국 42,000

도 10,000

시 15,000

Page 74: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 가족기능향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간자본사업보조(이전재원) 67,000 0 67,000

◎다함께 돌봄 사업(자본보조) 67,00067,000,000원

국 42,000

도 10,000

시 15,000

외국인주민 지역사회 정착지원 23,000 23,300 △300

201 일반운영비 1,000 1,300 △300

01 사무관리비 1,000 1,300 △300

◎시정발전기여 내,외국인 표창패 제작

1,000100,000원 * 10명

307 민간이전 22,000 22,000 0

04 민간행사사업보조 22,000 22,000 0

◎다문화체험행사 20,000

◎외국인과 함께하는 전통문화체험

2,000

20,000,000원 * 1회

50,000원 * 40명

건강가정.다문화가족지원 통합센터 운영(국고) 388,800 363,350 25,450

기 194,400

도 58,320

시 136,080

307 민간이전 388,800 363,350 25,450

기 194,400

도 58,320

시 136,080

05 민간위탁금 388,800 363,350 25,450

◎건강가정·다문화가족지원센터 운영

388,800388,800,000원

기 194,400

도 58,320

시 136,080

다문화가족지원센터 운영(국고) 147,500 137,830 9,670

기 73,750

도 22,125

시 51,625

307 민간이전 147,500 137,830 9,670

기 73,750

도 22,125

시 51,625

05 민간위탁금 147,500 137,830 9,670

◎다문화가족지원센터 운영(청원)

147,500147,500,000원

기 73,750

도 22,125

시 51,625

다문화가족지원센터운영 80,000 80,000 0

307 민간이전 80,000 80,000 0

Page 75: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 가족기능향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 80,000 80,000 0

◎다문화가족지원센터 프로그램 운영지원(청주)

50,000

◎다문화가족지원센터 프로그램 운영지원(청원)

30,000

50,000,000원 * 1개소

30,000,000원 * 1개소

다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 22,800 25,200 △2,400

도 6,840

시 15,960

307 민간이전 22,800 25,200 △2,400

도 6,840

시 15,960

11 사회복지사업보조 22,800 25,200 △2,400

◎다문화가족지원센터 종사자 처우개선비

22,80022,800,000원

도 6,840

시 15,960

다문화가족 이중언어강사지원 53,700 48,448 5,252

기 37,590

도 4,833

시 11,277

307 민간이전 53,700 48,448 5,252

기 37,590

도 4,833

시 11,277

11 사회복지사업보조 53,700 48,448 5,252

◎다문화가족 이중언어강사지원(청주)

53,70053,700,000원

기 37,590

도 4,833

시 11,277

다문화가족 방문지도사지원 269,368 252,540 16,828

기 188,558

도 24,244

시 56,566

307 민간이전 269,368 252,540 16,828

기 188,558

도 24,244

시 56,566

11 사회복지사업보조 269,368 252,540 16,828

◎다문화가족 방문지도사지원(청주)

146,928146,928,000원

기 102,850

도 13,224

시 30,854

◎다문화가족 방문지도사지원(청원)

122,440122,440,000원

기 85,708

도 11,020

Page 76: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 가족기능향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 25,712

다문화가족 통번역지원(국고) 107,040 88,896 18,144

기 74,928

도 16,056

시 16,056

307 민간이전 107,040 88,896 18,144

기 74,928

도 16,056

시 16,056

11 사회복지사업보조 107,040 88,896 18,144

◎다문화가족 통번역지원(청주) 80,28080,280,000원

기 56,196

도 12,042

시 12,042

◎다문화가족 통번역지원(청원) 26,76026,760,000원

기 18,732

도 4,014

시 4,014

다문화가족 통번역지원(도비) 26,760 24,222 2,538

도 13,380

시 13,380

307 민간이전 26,760 24,222 2,538

도 13,380

시 13,380

11 사회복지사업보조 26,760 24,222 2,538

◎다문화가족 통번역지원(청원) 26,76026,760,000원

도 13,380

시 13,380

다문화가족자녀 언어발달(국고) 91,950 79,833 12,117

기 64,365

도 8,276

시 19,309

307 민간이전 91,950 79,833 12,117

기 64,365

도 8,276

시 19,309

11 사회복지사업보조 91,950 79,833 12,117

◎다문화가족자녀 언어발달(청주)

61,30061,300,000원

기 42,910

도 5,517

시 12,873

◎다문화가족자녀 언어발달(청원)

30,65030,650,000원

기 21,455

도 2,759

시 6,436

다문화가족 한국어교육지원(국고) 44,326 44,324 2

Page 77: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 가족기능향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 31,029

도 3,990

시 9,307

307 민간이전 44,326 44,324 2

기 31,029

도 3,990

시 9,307

11 사회복지사업보조 44,326 44,324 2

◎다문화가족 한국어교육지원(청주)

22,16322,163,000원

기 15,515

도 1,995

시 4,653

◎다문화가족 한국어교육지원(청원)

22,16322,163,000원

기 15,514

도 1,995

시 4,654

다문화가족 사례관리사지원 29,630 0 29,630

기 20,741

도 2,667

시 6,222

307 민간이전 29,630 0 29,630

기 20,741

도 2,667

시 6,222

11 사회복지사업보조 29,630 0 29,630

◎다문화가족 사례관리사지원 29,63029,630,000원

기 20,741

도 2,667

시 6,222

행복가족상담서비스 40,000 40,000 0

도 20,000

시 20,000

307 민간이전 40,000 40,000 0

도 20,000

시 20,000

11 사회복지사업보조 40,000 40,000 0

◎행복가족상담서비스(청주) 20,00020,000,000원

도 10,000

시 10,000

◎행복가족상담서비스(청원) 20,00020,000,000원

도 10,000

시 10,000

폭력피해이주여성 보호시설 운영지원 157,952 153,245 4,707

기 110,566

도 23,693

시 23,693

Page 78: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 여성.건강가족

단위: 가족기능향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 157,952 153,245 4,707

기 110,566

도 23,693

시 23,693

10 사회복지시설법정운영비보조 157,952 153,245 4,707

◎폭력피해 이주여성 보호시설 운영

157,952157,952,000원

기 110,566

도 23,693

시 23,693

폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강 3,600 0 3,600

기 2,520

도 540

시 540

402 민간자본이전 3,600 0 3,600

기 2,520

도 540

시 540

02 민간자본사업보조(이전재원) 3,600 0 3,600

◎폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강

3,6003,600,000원

기 2,520

도 540

시 540

출산장려금지원(자체) 1,144,500 1,336,500 △192,000

301 일반보상금 1,144,500 1,336,500 △192,000

01 사회보장적수혜금 1,144,500 1,336,500 △192,000

◎출산장려금 지원 1,144,500

○1자녀 1,050,000

○1자녀 다문화 추가지급 6,000

○2자녀 63,500

○3자녀 25,000

300,000원 * 3,500명

200,000원 * 30명

500,000원 * 127명

1,000,000원 * 25명

출산장려금지원(보조) 5,354,000 6,048,000 △694,000

도 1,069,000

시 4,285,000

301 일반보상금 5,354,000 6,048,000 △694,000

도 1,069,000

시 4,285,000

01 사회보장적수혜금 5,354,000 6,048,000 △694,000

◎출산장려금지원 5,354,0005,354,000,000원

도 1,069,000

시 4,285,000

청소년사업 4,246,321 6,332,953 △2,086,632

국 182,022

기 1,035,157

도 300,959

Page 79: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 2,728,183

청소년 보호 2,249,602 1,924,035 325,567

국 139,122

기 1,009,437

도 252,254

시 848,789

청소년 통합지원체계구축 189,400 184,600 4,800

기 94,700

시 94,700

307 민간이전 189,400 138,450 50,950

기 94,700

시 94,700

11 사회복지사업보조 189,400 138,450 50,950

◎청소년통합지원체계구축(청주센터)

94,70094,700,000원

기 47,350

시 47,350

◎청소년통합지원체계구축(서청주센터)

94,70094,700,000원

기 47,350

시 47,350

학교 밖 청소년 지원 252,900 234,000 18,900

기 177,030

시 75,870

307 민간이전 252,900 175,500 77,400

기 177,030

시 75,870

02 민간경상사업보조 252,900 175,500 77,400

◎학교 밖 청소년지원(청주센터)

122,310122,310,000원 * 1개소

기 85,617

시 36,693

◎학교 밖 청소년지원(서청주센터)

130,590130,590,000원 * 1개소

기 91,413

시 39,177

학교 밖 청소년 지원(자체) 21,384 0 21,384

307 민간이전 21,384 0 21,384

02 민간경상사업보조 21,384 0 21,384

◎청주시 학교 밖 청소년지원센터 운영

21,38421,384,000원

학교 밖 청소년 지원 위원회 및 사업운영 980 1,220 △240

201 일반운영비 500 500 0

01 사무관리비 500 500 0

◎학교 밖 청소년지원 위원회 운영 500500,000원

Page 80: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 480 720 △240

09 행사실비보상금 480 720 △240

◎학교 밖 청소년지원위원회 후견인 실비 보상

4808,000원 * 15명 * 4회

청소년특별지원 사업 9,300 9,300 0

기 6,510

시 2,790

301 일반보상금 9,300 9,300 0

기 6,510

시 2,790

01 사회보장적수혜금 9,300 9,300 0

◎청소년특별지원사업 운영 9,3009,300,000원

기 6,510

시 2,790

청소년건강지원 266,244 112,177 154,067

국 133,122

도 66,561

시 66,561

301 일반보상금 266,244 0 266,244

국 133,122

도 66,561

시 66,561

01 사회보장적수혜금 266,244 0 266,244

◎청소년건강지원사업 266,244266,244,000원

국 133,122

도 66,561

시 66,561

학교폭력 원스톱 지원센터 27,000 26,386 614

기 13,500

시 13,500

307 민간이전 27,000 26,386 614

기 13,500

시 13,500

11 사회복지사업보조 27,000 26,386 614

◎학교폭력 원스톱 지원센터(청주청소년상담복

지센터 지원) 27,00027,000,000원

기 13,500

시 13,500

동반자프로그램운영지원 217,450 157,626 59,824

기 108,725

시 108,725

307 민간이전 217,450 122,365 95,085

기 108,725

시 108,725

02 민간경상사업보조 217,450 122,365 95,085

Page 81: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎청소년 동반자 프로그램 운영(청주센터)

117,270117,270,000원 * 1개소

기 58,635

시 58,635

◎청소년 동반자 프로그램 운영(서청주센터)

100,180100,180,000원 * 1개소

기 50,090

시 50,090

청소년 방과후 활동지원 319,004 303,064 15,940

기 159,502

도 47,851

시 111,651

307 민간이전 319,004 303,064 15,940

기 159,502

도 47,851

시 111,651

11 사회복지사업보조 319,004 303,064 15,940

◎방과후 아카데미 운영

319,004159,502,000원 * 2개소

기 159,502

도 47,851

시 111,651

청소년 선도.보호사업 35,000 35,000 0

307 민간이전 35,000 35,000 0

11 사회복지사업보조 35,000 35,000 0

◎청소년 선도보호사업(법무부법사랑위원청주지

역연합회)지원 15,000

◎청소년보호사업 추진 20,000

15,000,000원 * 1개소

10,000,000원 * 2개소

청소년유해환경감시단 운영 12,000 12,000 0

국 6,000

도 3,000

시 3,000

307 민간이전 12,000 12,000 0

국 6,000

도 3,000

시 3,000

02 민간경상사업보조 12,000 12,000 0

◎청소년 유해환경감시단 운영

12,0004,000,000원 * 3개단체

국 6,000

도 3,000

시 3,000

청소년쉼터 운영지원 898,940 848,662 50,278

기 449,470

도 134,842

시 314,628

307 민간이전 898,940 848,662 50,278

Page 82: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 449,470

도 134,842

시 314,628

05 민간위탁금 898,940 848,662 50,278

◎청소년쉼터 운영 지원 898,940

○남단기 청소년쉼터 운영(15~20인 미만)

297,424297,424,000원 * 1개소

기 148,712

도 44,614

시 104,098

○여단기 청소년쉼터 운영(15~20인 미만)

297,424297,424,000원 * 1개소

기 148,712

도 44,614

시 104,098

○일시 청소년쉼터 운영

304,092304,092,000원 * 1개소

기 152,046

도 45,614

시 106,432

청소년육성 1,996,719 4,408,918 △2,412,199

국 42,900

기 25,720

도 48,705

시 1,879,394

청소년 행사 지원 209,902 316,482 △106,580

201 일반운영비 49,692 71,692 △22,000

01 사무관리비 14,692 14,692 0

◎청소년행사 홍보 현수막 제작

560

◎청소년 선도용 현수막 제작 280

◎청소년 유해환경 감시용 스티커 제작

600

◎모범청소년 표창장 제작 2,000

◎청소년증 발급수수료 10,832

○공급대금 10,400

○등기배송료 432

◎청소년보호법위반 과징금 체납처분수수료 200

○대법원수입증지 200

◎청소년지도위원 교육 강사수당

220

70,000원 * 8회

70,000원 * 4회

3,000원 * 200부

10,000원 * 200매

5,200원 * 2,000매

4,500원 * 8회 * 12월

2,000원 * 100건

220,000원 * 1명 * 1회

02 공공운영비 35,000 35,000 0

◎청소년광장 공공요금 7,800

○상하수도 1,200

○전기 6,600

◎청소년수련관 건물 유지관리비

8,000

100,000원 * 12월

550,000원 * 12월

8,000,000원 * 1개소

Page 83: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎청소년수련관 교통유발부담금 2,200

◎상당청소년문화의집 건물 유지관리비

1,000

◎청소년수련원 건물 유지관리비

5,000

◎충효단 건물 유지관리비

1,000

◎청소년광장 소규모시설(음향, 전기, 수도 등)

유지관리비 10,000

2,200,000원

1,000,000원 * 1개소

5,000,000원 * 1개소

1,000,000원 * 1개소

10,000,000원

301 일반보상금 35,210 28,790 6,420

04 자율방범대실비지원 24,000 24,000 0

◎해병전우회 자율방범순찰대 운영지원

24,0004,000원 * 25명 * 20일 * 12월

06 민간인국외여비 6,660 0 6,660

◎청소년국제교류 인솔자 여비(독일)

6,6603,330,000원 * 2명

09 행사실비보상금 4,050 4,290 △240

◎청소년지도위원 교육참가자 여비

3,800

◎도민교육대상자 실비보상(청소년지도자과정)

250

20,000원 * 190명

25,000원 * 10명

12 기타보상금 500 500 0

◎청소년 유해환경 신고 포상금

500100,000원 * 5건

307 민간이전 122,000 207,000 △85,000

02 민간경상사업보조 122,000 207,000 △85,000

◎청소년 지킴이 대안교육 운영지원

12,000

◎청소년 자살예방프로그램 운영지원

50,000

◎지역 초중고교와 대학교 연계 프로그램 운영

50,000

◎청소년 국제교류사업(독일) 10,000

12,000,000원

50,000,000원

50,000,000원

10,000,000원

401 시설비및부대비 3,000 3,000 0

01 시설비 3,000 3,000 0

◎청소년광장 보수 3,0003,000,000원

청소년수련시설 운영 1,000,500 984,815 15,685

307 민간이전 905,000 825,000 80,000

05 민간위탁금 905,000 825,000 80,000

◎청소년 수련관 운영 555,000

◎청소년 수련원 운영 245,000

◎상당청소년문화의집 운영

105,000

555,000,000원 * 1개소

245,000,000원 * 1개소

105,000,000원 * 1개소

401 시설비및부대비 93,000 142,000 △49,000

Page 84: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 시설비 93,000 142,000 △49,000

◎시특법대상시설물(청소년수련관) 안전점검 10,000

○정기점검용역 10,000

◎시특법대상시설물(청소년수련원) 안전점검 7,000

○정기점검용역 7,000

◎청소년수련관 기능보강공사 17,000

○청소년수련관 창호 실리콘공사

17,000

◎청소년수련원 기능보강공사 50,000

○청소년수련원 모험시설(세줄타기)보수공사

50,000

◎상당청소년문화의집 기능보강공사 9,000

○청소년문화의집 방수공사(주차장벽, 화단부

) 9,000

5,000,000원 * 2회

3,500,000원 * 2회

17,000,000원 * 1개소

50,000,000원 * 1개소

9,000,000원 * 1개소

405 자산취득비 2,500 11,815 △9,315

02 도서구입비 2,500 2,500 0

◎청소년수련관 도서구입 1,250

◎상당청소년문화의집 도서구입

1,250

12,500원 * 100권

12,500원 * 100권

청소년수련시설 지도사배치 지원 53,004 77,966 △24,962

기 22,320

시 30,684

307 민간이전 53,004 77,966 △24,962

기 22,320

시 30,684

02 민간경상사업보조 53,004 77,966 △24,962

◎공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 53,004

○배치지도사 인건비(2급)

44,6401,860,000원 * 2명 * 12월

기 22,320

시 22,320

○배치지도사 4대보험료 및 퇴직연금 8,364

-건강보험료 1,393

-장기요양보험료 103

-국민연금 2,009

-고용보험 670

-산재보험 469

-퇴직연금 3,720

44,640,000원 * 3.12%

1,393,000원 * 7.38%

44,640,000원 * 4.50%

44,640,000원 * 1.50%

44,640,000원 * 1.05%

1,860,000원 * 2명

청소년수련시설 운영위원회 운영 4,000 4,000 0

기 2,000

시 2,000

307 민간이전 4,000 4,000 0

기 2,000

시 2,000

Page 85: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 4,000 4,000 0

◎청소년수련시설 운영위원회 운영지원

4,0002,000,000원 * 2개소

기 2,000

시 2,000

청주청소년상담복지센터 운영지원 177,468 176,675 793

307 민간이전 177,468 154,355 23,113

05 민간위탁금 177,468 154,355 23,113

◎청주시 청소년상담복지센터 운영지원

177,468177,468,000원 * 1개소

서청주청소년상담복지센터 운영지원 162,295 153,780 8,515

307 민간이전 162,295 73,170 89,125

05 민간위탁금 162,295 73,170 89,125

◎청소년상담복지센터 운영지원

162,295162,295,000원 * 1개소

청소년 어울림마당 운영지원 71,250 70,500 750

국 28,500

도 12,825

시 29,925

307 민간이전 71,250 70,500 750

국 28,500

도 12,825

시 29,925

04 민간행사사업보조 71,250 70,500 750

◎청소년어울림마당 운영지원

71,25071,250,000원 * 1개소

국 28,500

도 12,825

시 29,925

지역청소년참여위원회 운영 2,800 2,800 0

기 1,400

시 1,400

307 민간이전 2,800 2,800 0

기 1,400

시 1,400

02 민간경상사업보조 2,800 2,800 0

◎지역청소년 참여위원회 운영

2,8002,800,000원 * 1개단체

기 1,400

시 1,400

청소년 동아리 활동지원 30,000 30,000 0

국 12,000

도 5,400

시 12,600

307 민간이전 30,000 30,000 0

Page 86: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 12,000

도 5,400

시 12,600

02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0

◎청소년 동아리활동 지원

30,0001,250,000원 * 24개 동아리

국 12,000

도 5,400

시 12,600

청소년공부방운영 22,000 47,000 △25,000

301 일반보상금 3,000 9,000 △6,000

12 기타보상금 3,000 9,000 △6,000

◎청소년공부방 자원봉사자 실비보상

3,00010,000원 * 1개소 * 1명 * 25일 * 12월

307 민간이전 19,000 38,000 △19,000

02 민간경상사업보조 19,000 38,000 △19,000

◎청소년공부방 운영비 19,0009,500,000원 * 2개소

청소년교류 지원 50,000 50,000 0

도 15,000

시 35,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

도 15,000

시 35,000

02 민간경상사업보조 50,000 50,000 0

◎국제 한중 청소년 무술문화교류

50,00050,000,000원 * 1회

도 15,000

시 35,000

충·효·예 전통예절교실 3,500 3,500 0

307 민간이전 3,500 3,500 0

04 민간행사사업보조 3,500 3,500 0

◎충·효·예 전통예절교실 3,5003,500,000원 * 1회

청소년수상훈련캠프 2,500 2,500 0

307 민간이전 2,500 2,500 0

04 민간행사사업보조 2,500 2,500 0

◎청소년수상훈련캠프 2,5002,500,000원 * 1회

걸스카우트 환경캠프 3,500 3,500 0

307 민간이전 3,500 3,500 0

04 민간행사사업보조 3,500 3,500 0

◎걸스카우트 환경캠프 3,5003,500,000원 * 1회

수능시험후 사회적응 프로그램 운영 7,000 7,000 0

307 민간이전 7,000 7,000 0

Page 87: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 7,000 7,000 0

◎수능시험후 사회적응프로그램 운영

7,0007,000,000원 * 1회

청소년과학캠프 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

◎청소년과학캠프 5,0005,000,000원 * 1회

청풍명월 청소년 효 한마음축제 13,000 13,000 0

307 민간이전 13,000 13,000 0

04 민간행사사업보조 13,000 13,000 0

◎청풍명월 청소년 효 한마음축제

13,00013,000,000원 * 1회

전국청소년 푸른꿈 육성대회 4,000 4,000 0

307 민간이전 4,000 4,000 0

04 민간행사사업보조 4,000 4,000 0

◎청소년 푸른꿈육성대회 4,0004,000,000원 * 1회

청소년 문화 · 스포츠 교류활동 7,000 7,000 0

307 민간이전 7,000 7,000 0

04 민간행사사업보조 7,000 7,000 0

◎청소년 문화, 스포츠 교류활동

7,0003,500,000원 * 2회

직지배 전국청소년 무예한마당 3,000 3,000 0

307 민간이전 3,000 3,000 0

04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0

◎직지배 전국청소년무예한마당

3,0003,000,000원 * 1회

불우청소년 자매결연사업 15,000 15,000 0

307 민간이전 15,000 15,000 0

04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0

◎불우 모범청소년 자매결연사업

15,0005,000,000원 * 3개 단체

한청문화제 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

◎한청문화제 10,00010,000,000원 * 1회

수능 후 청소년 페스티벌 행사 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

◎청소년 페스티벌 행사 10,00010,000,000원 * 1회

Page 88: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

청소년 도전 청주사랑 19,000 19,000 0

307 민간이전 19,000 19,000 0

02 민간경상사업보조 19,000 19,000 0

◎청소년 도전 청주사랑 운영

19,00019,000,000원 * 1회

학교 밖 청소년 수학여행 12,000 12,000 0

307 민간이전 12,000 6,000 6,000

02 민간경상사업보조 12,000 6,000 6,000

◎학교 밖 청소년 수학여행 지원사업(청주시)

6,000

◎학교 밖 청소년 수학여행 지원사업(서청주)

6,000

6,000,000원

6,000,000원

학교 밖 청소년 인턴제 12,600 12,600 0

307 민간이전 12,600 6,300 6,300

02 민간경상사업보조 12,600 6,300 6,300

◎학교 밖 청소년 인턴제 운영(청주센터)

6,300

◎학교 밖 청소년 인턴제 운영(서청주)

6,300

6,300,000원

6,300,000원

청소년시설 종사자 처우개선 51,600 40,800 10,800

도 15,480

시 36,120

307 민간이전 51,600 36,000 15,600

도 15,480

시 36,120

11 사회복지사업보조 51,600 36,000 15,600

◎청소년시설 종사자 처우개선 51,600

○청소년수련시설 처우개선

20,400100,000원 * 17명 * 12월

도 6,120

시 14,280

○청주시청소년상담복지센터 처우개선

13,200100,000원 * 11명 * 12월

도 3,960

시 9,240

○서청주청소년상담복지센터 처우개선

10,800100,000원 * 9명 * 12월

도 3,240

시 7,560

○청소년방과후아카데미 처우개선

7,200100,000원 * 6명 * 12월

도 2,160

시 5,040

학교밖 청소년 공동작업장 운영 25,000 25,000 0

307 민간이전 25,000 25,000 0

Page 89: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 여성청소년과

정책: 청소년사업

단위: 청소년육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 25,000 25,000 0

◎학교 밖 청소년 공동작업장 운영

25,00025,000,000원 * 1개소

청소년 문화의 날 운영 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

◎학교 밖 청소년 문화의 날 운영 5,0005,000,000원

공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 4,800 0 4,800

국 2,400

시 2,400

307 민간이전 4,800 0 4,800

국 2,400

시 2,400

02 민간경상사업보조 4,800 0 4,800

◎청소년 수련관 프로그램 지원

4,8004,800,000원 * 1개소

국 2,400

시 2,400

행정운영경비(여성청소년과) 54,608 102,960 △48,352

기본경비 54,608 38,276 16,332

기본경비 54,608 38,276 16,332

201 일반운영비 20,288 16,268 4,020

01 사무관리비 20,288 13,948 6,340

◎기본업무수행경비 8,000

◎급량비(기준경비)

12,288

500,000원 * 16명

8,000원 * 16명 * 8일 * 12월

202 여비 30,720 19,008 11,712

01 국내여비 30,720 19,008 11,712

◎기준경비 30,72020,000원 * 16명 * 8일 * 12월

203 업무추진비 3,600 3,000 600

04 부서운영업무추진비 3,600 3,000 600

◎기준액(20인 이하) 3,600300,000원 * 12월

Page 90: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 위생정책과

아동보육과 298,117,110 266,469,288 31,647,822

국 153,210,709

기 961,646

도 78,652,583

시 65,292,172

아동 친화, 보육 297,647,137 266,469,288 31,177,849

국 152,954,376

기 961,646

도 78,645,104

시 65,086,011

아동복지기반조성 76,855,242 53,195,451 23,659,791

국 43,279,662

기 961,646

도 7,271,243

시 25,342,691

아동친화도시 조성 63,420 0 63,420

201 일반운영비 17,420 0 17,420

01 사무관리비 12,420 0 12,420

◎아동 권리교육 3,180

○아동 권리교육 강사비 1,400

○아동 권리교육 교재비 1,500

○아동 권리교육 홍보 현수막

280

◎찾아가는 아동권리교육 2,240

○찾아가는 아동권리교육 강사비

1,200

○찾아가는 아동권리교육 교재비

900

○찾아가는 아동권리교육 홍보 현수막(배너)

140

◎아동친화도시 조성 홍보물 제작 7,000

○홍보물품 제작 3,000

○리플렛 제작 4,000

350,000원 * 4회

3,000원 * 500부

70,000원 * 4개

120,000원 * 10회

3,000원 * 300부

70,000원 * 2개

3,000원 * 1,000개

2,000원 * 2,000개

02 공공운영비 5,000 0 5,000

◎아동친화도시 지방정부협의회 가입 및 연회비

5,0005,000,000원

203 업무추진비 2,000 0 2,000

03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000

◎시책추진업무추진비 2,0002,000,000원

207 연구개발비 44,000 0 44,000

01 연구용역비 44,000 0 44,000

◎아동친화도시 기반 조성을 위한 연구용역 44,000

○아동실태조사 연구용역

22,00022,000,000원 * 1회

Page 91: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○주민참여조사 연구용역

22,00022,000,000원 * 1회

아동복지시설 운영 7,842,273 7,682,427 159,846

307 민간이전 7,842,273 7,682,427 159,846

11 사회복지사업보조 7,842,273 7,682,427 159,846

◎아동복지시설 운영 7,842,2737,842,273,000원

요보호아동 그룹홈 운영지원 1,317,360 928,589 388,771

기 526,944

도 237,120

시 553,296

307 민간이전 1,317,360 928,589 388,771

기 526,944

도 237,120

시 553,296

10 사회복지시설법정운영비보조 1,317,360 928,589 388,771

◎요보호아동 그룹홈 운영지원(16개소)

1,317,3601,317,360,000원

기 526,944

도 237,120

시 553,296

요보호아동그룹홈 종사자 처우개선비 지원 57,600 46,800 10,800

도 23,040

시 34,560

307 민간이전 57,600 46,800 10,800

도 23,040

시 34,560

11 사회복지사업보조 57,600 46,800 10,800

◎요보호아동그룹홈 처우개선비 지원

57,600100,000원 * 48명 * 12월

도 23,040

시 34,560

공동생활가정(그룹홈)난방비 지원 9,500 8,000 1,500

307 민간이전 9,500 8,000 1,500

11 사회복지사업보조 9,500 8,000 1,500

◎공동생활가정 난방비 지원

9,500500,000원 * 19개소

학대피해아동쉼터 운영 518,835 464,310 54,525

기 207,534

도 93,390

시 217,911

307 민간이전 518,835 464,310 54,525

기 207,534

도 93,390

시 217,911

11 사회복지사업보조 518,835 464,310 54,525

Page 92: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎요보호아동 학대피해아동 쉼터운영(3개소)

518,835518,835,000원

기 207,534

도 93,390

시 217,911

아동복지시설 아동 체험학습비 9,750 9,000 750

307 민간이전 9,750 9,000 750

11 사회복지사업보조 9,750 9,000 750

◎아동복지시설 아동체험학습비 지원 9,750

○아동양육시설 5,000

○공동생활가정 4,750

1,000,000원 * 5개소

250,000원 * 19개소

시설아동참고서 지원 53,760 54,444 △684

도 21,504

시 32,256

307 민간이전 53,760 54,444 △684

도 21,504

시 32,256

11 사회복지사업보조 53,760 54,444 △684

◎시설아동 참고서 지원(263명) 53,76053,760,000원

도 21,504

시 32,256

어린이날 행사 73,750 77,400 △3,650

201 일반운영비 2,000 2,400 △400

03 행사운영비 2,000 2,400 △400

◎어린이날행사 추진비 2,000

○표창장 제작 2,00010,000원 * 200개

307 민간이전 71,750 75,000 △3,250

04 민간행사사업보조 71,750 75,000 △3,250

◎어린이날 행사 71,750

○어린이큰잔치행사 61,750

○어린이날 부대행사 10,000

61,750,000원 * 1회

10,000,000원 * 1회

가정위탁양육지원 432,000 464,400 △32,400

301 일반보상금 432,000 464,400 △32,400

01 사회보장적수혜금 432,000 464,400 △32,400

◎가정위탁양육지원 432,000150,000원 * 240명 * 12월

소년소녀가정지원 2,880 4,320 △1,440

301 일반보상금 2,880 4,320 △1,440

01 사회보장적수혜금 2,880 4,320 △1,440

◎소년소녀가정지원 2,880120,000원 * 2명 * 12월

소년소녀가정 및 시설퇴소아동 등 자립지원 500,000 500,000 0

301 일반보상금 500,000 500,000 0

Page 93: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 500,000 500,000 0

◎소년소녀가정 및 시설퇴소아동 자립지원금(13

0명) 500,000500,000,000원

보호종료아동 자립수당 185,891 0 185,891

국 148,713

도 11,153

시 26,025

301 일반보상금 185,891 0 185,891

국 148,713

도 11,153

시 26,025

01 사회보장적수혜금 185,891 0 185,891

◎보호종료아동 자립수당(72명) 185,891185,891,000원

국 148,713

도 11,153

시 26,025

경계선아동 자립지원 39,584 0 39,584

국 31,667

도 2,375

시 5,542

307 민간이전 39,584 0 39,584

국 31,667

도 2,375

시 5,542

11 사회복지사업보조 39,584 0 39,584

◎경계선아동 자립지원(72명) 39,58439,584,000원

국 31,667

도 2,375

시 5,542

입양아동양육수당지원 304,200 294,306 9,894

기 212,940

도 27,378

시 63,882

301 일반보상금 304,200 294,306 9,894

기 212,940

도 27,378

시 63,882

01 사회보장적수혜금 304,200 294,306 9,894

◎입양아동양육수당지원

304,200150,000원 * 169명 * 12월

기 212,940

도 27,378

시 63,882

장애아동입양양육보조금 13,224 19,901 △6,677

기 9,258

도 1,190

시 2,776

Page 94: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 13,224 19,901 △6,677

기 9,258

도 1,190

시 2,776

01 사회보장적수혜금 13,224 19,901 △6,677

◎장애아동입양양육보조금(2명) 13,22413,224,000원

기 9,258

도 1,190

시 2,776

입양숙려기간 모자지원 700 12,286 △11,586

기 490

도 63

시 147

301 일반보상금 700 12,286 △11,586

기 490

도 63

시 147

01 사회보장적수혜금 700 12,286 △11,586

◎입양숙려기간 모자지원 700700,000원 * 1명

기 490

도 63

시 147

입양비용지원 6,400 11,800 △5,400

기 4,480

도 576

시 1,344

301 일반보상금 6,400 11,800 △5,400

기 4,480

도 576

시 1,344

01 사회보장적수혜금 6,400 11,800 △5,400

◎입양비용지원(3명) 6,4006,400,000원

기 4,480

도 576

시 1,344

입양 축하금 지원 14,000 25,000 △11,000

도 4,200

시 9,800

301 일반보상금 14,000 25,000 △11,000

도 4,200

시 9,800

01 사회보장적수혜금 14,000 25,000 △11,000

◎입양축하금 지원(13명) 14,00014,000,000원

도 4,200

시 9,800

결함가정아동보호 42,000 109,200 △67,200

도 12,600

Page 95: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 29,400

301 일반보상금 42,000 109,200 △67,200

도 12,600

시 29,400

01 사회보장적수혜금 42,000 109,200 △67,200

◎결함가정아동보호 42,00070,000원 * 50명 * 12월

도 12,600

시 29,400

아동수당 지원사업 49,177,167 27,318,363 21,858,804

국 39,340,408

도 2,951,028

시 6,885,731

201 일반운영비 19,326 31,467 △12,141

국 13,529

도 1,739

시 4,058

01 사무관리비 19,326 31,467 △12,141

◎아동수당 사업추진비(운영비) 19,32619,326,000원

국 13,529

도 1,739

시 4,058

301 일반보상금 49,157,841 27,113,715 22,044,126

국 39,326,879

도 2,949,289

시 6,881,673

01 사회보장적수혜금 49,157,841 27,113,715 22,044,126

◎아동수당 지원사업(40,965명)

49,157,84149,157,841,000원

국 39,326,879

도 2,949,289

시 6,881,673

아동보호전문기관운영(자치단체간 부담금) 230,337 210,244 20,093

308 자치단체등이전 230,337 210,244 20,093

07 자치단체간부담금 230,337 210,244 20,093

◎아동보호전문기관운영 230,337230,337,000원

아동보호전문기관 대우수당(자치단체간 부담금) 21,791 18,459 3,332

308 자치단체등이전 21,791 18,459 3,332

07 자치단체간부담금 21,791 18,459 3,332

◎아동보호전문기관 대우수당 21,79121,791,000원

가정위탁지원센터운영(자치단체간 부담금) 213,134 189,611 23,523

308 자치단체등이전 213,134 189,611 23,523

07 자치단체간부담금 213,134 189,611 23,523

◎가정위탁지원센터운영 213,134213,134,000원

가정위탁지원센터 대우수당(자치단체간 부담금) 7,655 7,041 614

Page 96: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

308 자치단체등이전 7,655 7,041 614

07 자치단체간부담금 7,655 7,041 614

◎가정위탁지원센터 대우수당 7,6557,655,000원

아동복지시설 냉방비 지원 18,800 18,400 400

307 민간이전 18,800 18,400 400

11 사회복지사업보조 18,800 18,400 400

◎아동복지시설(지역아동센터,그룹홈) 냉방비

지원 18,800100,000원 * 94개소 * 2월

아동발달지원계좌 481,790 464,185 17,605

국 337,253

도 43,361

시 101,176

301 일반보상금 481,790 464,185 17,605

국 337,253

도 43,361

시 101,176

01 사회보장적수혜금 481,790 464,185 17,605

◎디딤씨앗통장 지원(1,374명) 481,790481,790,000원

국 337,253

도 43,361

시 101,176

아동급식지원(총괄) 5,091,500 4,764,200 327,300

301 일반보상금 2,250,000 2,400,120 △150,120

01 사회보장적수혜금 2,250,000 2,400,120 △150,120

◎아동급식지원(방학중)

2,250,0005,000원 * 5,000명 * 90일

307 민간이전 2,841,500 2,364,080 477,420

11 사회복지사업보조 2,841,500 2,364,080 477,420

◎아동급식지원(지역아동센터)

2,805,000

◎아동급식지원(저소득가정아동)

36,500

5,000원 * 2,200명 * 255일

5,000원 * 20명 * 365일

아동급식 확대지원(학기중) 2,775,425 2,302,420 473,005

도 2,775,425

301 일반보상금 2,775,425 2,302,420 473,005

도 2,775,425

01 사회보장적수혜금 2,775,425 2,302,420 473,005

◎아동급식 확대지원(학기중)

2,775,4255,000원 * 5,843명 * 95일

도 2,775,425

지역아동센터 운영비 지원 4,743,920 4,514,880 229,040

국 2,371,960

도 711,588

시 1,660,372

Page 97: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 4,743,920 4,514,880 229,040

국 2,371,960

도 711,588

시 1,660,372

10 사회복지시설법정운영비보조 4,743,920 4,514,880 229,040

◎지역아동센터 기본운영비(75개소)

4,743,9204,743,920,000원

국 2,371,960

도 711,588

시 1,660,372

지역아동센터 환경개선 지원 420,000 0 420,000

국 210,000

도 63,000

시 147,000

402 민간자본이전 420,000 0 420,000

국 210,000

도 63,000

시 147,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 420,000 0 420,000

◎지역아동센터 환경개선지원(22개소)

420,000420,000,000원

국 210,000

도 63,000

시 147,000

우수지역아동센터 지원 182,913 178,560 4,353

국 91,457

도 27,437

시 64,019

307 민간이전 182,913 178,560 4,353

국 91,457

도 27,437

시 64,019

10 사회복지시설법정운영비보조 182,913 178,560 4,353

◎우수지역아동센터 지원(74개소)

182,913182,913,000원

국 91,457

도 27,437

시 64,019

특수목적형 지역아동센터 추가지원 87,696 80,388 7,308

국 43,848

도 13,154

시 30,694

307 민간이전 87,696 80,388 7,308

국 43,848

도 13,154

시 30,694

10 사회복지시설법정운영비보조 87,696 80,388 7,308

Page 98: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎특수목적형 지역아동센터 지원

87,696609,000원 * 12개소 * 12월

국 43,848

도 13,154

시 30,694

토요운영 지역아동센터 추가지원 72,960 76,608 △3,648

국 36,480

도 10,944

시 25,536

307 민간이전 72,960 76,608 △3,648

국 36,480

도 10,944

시 25,536

10 사회복지시설법정운영비보조 72,960 76,608 △3,648

◎토요운영 지역아동센터 지원

72,960304,000원 * 20개소 * 12월

국 36,480

도 10,944

시 25,536

지역아동센터 운영지원(운영비 추가지원) 50,700 50,700 0

도 20,280

시 30,420

307 민간이전 50,700 50,700 0

도 20,280

시 30,420

10 사회복지시설법정운영비보조 50,700 50,700 0

◎지역아동센터 운영지원(운영비 추가지원)(75

개소) 50,70050,700,000원

도 20,280

시 30,420

지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 202,800 210,000 △7,200

도 81,120

시 121,680

307 민간이전 202,800 0 202,800

도 81,120

시 121,680

11 사회복지사업보조 202,800 0 202,800

◎지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(169명)

202,800202,800,000원

도 81,120

시 121,680

지역아동센터 희망오름큰잔치 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

◎지역아동센터 희망오름큰잔치

10,00010,000,000원 * 1회

Page 99: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지역아동센터 작품전시회 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

◎지역아동센터 작품전시회 5,0005,000,000원 * 1회

아동복지교사 파견지원 928,773 919,578 9,195

국 464,384

도 139,317

시 325,072

101 인건비 928,773 918,918 9,855

국 464,384

도 139,317

시 325,072

04 기간제근로자등보수 928,773 918,918 9,855

◎아동복지교사(전일제/단시간) 인건비 지원(64

명) 928,773928,773,000원

국 464,384

도 139,317

시 325,072

아동복지관운영 142,262 146,424 △4,162

201 일반운영비 139,275 137,437 1,838

01 사무관리비 14,437 14,877 △440

◎프로그램 홍보물 제작 1,500

◎업무대행수수료 6,750

○전기 안전관리 2,400

○승강기 안전관리 1,800

○승강기 정기점검 150

○소방시설 정기점검 2,400

◎위탁교육비 230

○공공기관 소방안전관리자 교육

200

○승강기 관리자 교육 30

◎정수기 유지관리비 720

◎저수조 청소대행수수료 600

◎정화조 청소 585

◎청사 방역소독 992

◎무인경비 용역비 2,400

◎아동복지교사 교육 강사수당

660

300,000원 * 5종

200,000원 * 12월

150,000원 * 12월

150,000원 * 1회

200,000원 * 12월

200,000원 * 1명 * 1회

30,000원 * 1명 * 1회

20,000원 * 3대 * 12월

600,000원 * 1회

11,700원 * 50톤 * 1회

150원 * 1,653㎡ * 4회

200,000원 * 12월

220,000원 * 3회

02 공공운영비 91,838 89,560 2,278

◎통신회선 사용료 11,640

○전화요금 240

○인터넷 회선사용료 11,400

◎전기요금 32,400

10,000원 * 2회선 * 12월

950,000원 * 12월

2,700,000원 * 12월

Page 100: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎상·하수도요금 3,600

◎케이블TV 수신료 540

◎한국소방안전협회비 60

◎아동복지관 청사부지 예초 및 관목 전정

4,000

◎아동복지관 건축물 유지보수

3,944

◎아동복지관 청소대행 용역비

35,654

300,000원 * 12월

15,000원 * 3대 * 12월

60,000원 * 1회

4,000,000원

2,384원 * 1,654㎡

2,971,150원 * 12월

03 행사운영비 33,000 33,000 0

◎아동복지관 프로그램 운영

33,0008,250,000원 * 4개

206 재료비 1,747 1,747 0

01 재료비 1,747 1,747 0

◎아동복지관 운영 물품 1,747

○화장지 1,000

○쓰레기봉투 447

○전기자재(형광등) 300

3,470원 * 4롤 * 6개소 * 12월

1,860원 * 20매 * 12월

15,000원 * 20개

301 일반보상금 1,240 1,240 0

09 행사실비보상금 1,240 1,240 0

◎아동복지관 운영위원회 회의참석자 급식비

240

◎프로그램 자원봉사자 등 실비보상

1,000

8,000원 * 15명 * 2회

10,000원 * 100명

취약계층 아동통합서비스 지원 203,492 860,207 △656,715

국 203,492

201 일반운영비 149,772 156,170 △6,398

국 149,772

01 사무관리비 31,844 32,348 △504

◎기본업무수행경비 6,000500,000원 * 12월

국 6,000

◎홍보책자 및 홍보물 제작

12,56012,560원 * 1,000매

국 12,560

◎드림스타트사업 홍보현수막 50050,000원 * 10개

국 500

◎슈퍼비전 참석수당 1,200100,000원 * 3명 * 4회

국 1,200

◎운영위원회 수당 2,800100,000원 * 14명 * 2회

국 2,800

◎드림스타트 직원 특근급량비

5,1848,000원 * 9명 * 6일 * 12월

국 5,184

◎드림스타트 전문화교육비(위탁교육)

3,600150,000원 * 12명 * 2일

Page 101: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 3,600

02 공공운영비 10,015 10,015 0

◎통합전산시스템유지관리비 831831,000원

국 831

◎관용차량 유지관리비 1,400700,000원 * 2대

국 1,400

◎자동차보험 1,500750,000원 * 2대

국 1,500

◎자동차세(환경개선부담금 포함)

500250,000원 * 2대

국 500

◎관용차량 유류비

5,7841,350원 * 63L * 2대 * 34회

국 5,784

03 행사운영비 107,913 113,807 △5,894

◎신체.건강 프로그램 운영 16,64416,644,000원

국 16,644

◎인지.언어 프로그램 운영 56,86156,861,000원

국 56,861

◎정서.행동 프로그램 운영 34,40834,408,000원

국 34,408

202 여비 1,800 20,160 △18,360

국 1,800

01 국내여비 1,800 20,160 △18,360

◎드림스타트사업 전문인력 국내여비

1,08020,000원 * 9명 * 6회

국 1,080

◎드림스타트사업 전문화교육 여비

72060,000원 * 12명

국 720

301 일반보상금 13,420 21,220 △7,800

국 13,420

01 사회보장적수혜금 4,500 4,500 0

◎방역서비스 지원 4,50050,000원 * 90가구

국 4,500

09 행사실비보상금 8,920 16,720 △7,800

◎자원봉사자 실비보상 3,6003,000원 * 20명 * 60회

국 3,600

◎프로그램 참여자 식대 5,3208,000원 * 665명

국 5,320

307 민간이전 38,500 337,000 △298,500

국 38,500

01 의료및구료비 38,500 37,000 1,500

◎의료비 및 진단비 32,50032,500,000원

국 32,500

◎영양제지원사업 6,0006,000,000원

Page 102: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 6,000

취약계층 아동지원 300,000 0 300,000

307 민간이전 300,000 0 300,000

02 민간경상사업보조 300,000 0 300,000

◎아동발달지원사업 80,000

◎시소와그네 영유아통합지원사업

220,000

80,000,000원 * 1개소

220,000,000원 * 1개소

보육의 공공성 강화 220,791,895 213,273,837 7,518,058

국 109,674,714

도 71,373,861

시 39,743,320

영유아보육료지원사업(국고) 92,400,427 85,204,120 7,196,307

국 69,300,319

도 11,550,054

시 11,550,054

301 일반보상금 92,400,427 85,204,120 7,196,307

국 69,300,319

도 11,550,054

시 11,550,054

01 사회보장적수혜금 92,400,427 85,204,120 7,196,307

◎영유아보육료지원(15,123명)

92,400,42792,400,427,000원

국 69,300,319

도 11,550,054

시 11,550,054

누리과정 운영지원(도비) 46,613,000 47,877,712 △1,264,712

도 46,613,000

301 일반보상금 37,613,000 38,877,712 △1,264,712

도 37,613,000

01 사회보장적수혜금 37,613,000 38,877,712 △1,264,712

◎누리과정 운영지원(보육료 및 처우개선)(1,00

5명) 37,613,00037,613,000,000원

도 37,613,000

307 민간이전 9,000,000 9,000,000 0

도 9,000,000

11 사회복지사업보조 9,000,000 9,000,000 0

◎누리과정 운영지원(1,005명)

9,000,0009,000,000,000원

도 9,000,000

방과후 보육료 지원(도비) 13,064 14,252 △1,188

도 10,451

시 2,613

301 일반보상금 13,064 14,252 △1,188

도 10,451

시 2,613

Page 103: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 13,064 14,252 △1,188

◎방과후 보육료지원 13,06413,064,000원

도 10,451

시 2,613

어린이집 미이용아동양육지원(국고) 23,319,728 28,546,386 △5,226,658

국 17,489,796

도 2,914,966

시 2,914,966

301 일반보상금 23,319,728 28,546,386 △5,226,658

국 17,489,796

도 2,914,966

시 2,914,966

01 사회보장적수혜금 23,319,728 28,546,386 △5,226,658

◎어린이집 미이용아동 양육지원(가정양육수당)

(11,501명) 23,319,72823,319,728,000원

국 17,489,796

도 2,914,966

시 2,914,966

보육교직원 인건비 지원(국고) 18,552,616 18,028,758 523,858

국 11,131,570

도 3,710,523

시 3,710,523

307 민간이전 18,552,616 18,028,758 523,858

국 11,131,570

도 3,710,523

시 3,710,523

11 사회복지사업보조 18,552,616 18,028,758 523,858

◎어린이집 종사자 인건비 지원(977명)

18,552,61618,552,616,000원

국 11,131,570

도 3,710,523

시 3,710,523

어린이집 보조교사 지원(국고) 6,197,916 3,187,560 3,010,356

국 3,718,750

도 1,239,583

시 1,239,583

307 민간이전 6,197,916 3,187,560 3,010,356

국 3,718,750

도 1,239,583

시 1,239,583

11 사회복지사업보조 6,197,916 3,187,560 3,010,356

◎보조교사지원(531명) 6,197,9166,197,916,000원

국 3,718,750

도 1,239,583

시 1,239,583

시간차등형보육지원(국고) 386,000 365,854 20,146

국 193,000

Page 104: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 96,500

시 96,500

307 민간이전 386,000 345,854 40,146

국 193,000

도 96,500

시 96,500

11 사회복지사업보조 386,000 345,854 40,146

◎시간차등형보육지원(8개소) 386,000386,000,000원

국 193,000

도 96,500

시 96,500

교사근무환경개선비 지원(국고) 7,113,430 6,627,370 486,060

국 4,268,058

도 1,422,686

시 1,422,686

301 일반보상금 7,113,430 6,627,370 486,060

국 4,268,058

도 1,422,686

시 1,422,686

01 사회보장적수혜금 7,113,430 6,627,370 486,060

◎교사근무환경개선비 지원(2,695명)

7,113,4307,113,430,000원

국 4,268,058

도 1,422,686

시 1,422,686

교재교구비 지원(국고) 315,701 308,244 7,457

국 189,421

도 63,140

시 63,140

307 민간이전 315,701 308,244 7,457

국 189,421

도 63,140

시 63,140

11 사회복지사업보조 315,701 308,244 7,457

◎교재교구비 지원(562개소) 315,701315,701,000원

국 189,421

도 63,140

시 63,140

차량운영비 지원(국고) 95,054 106,246 △11,192

국 57,032

도 19,011

시 19,011

307 민간이전 95,054 106,246 △11,192

국 57,032

도 19,011

시 19,011

11 사회복지사업보조 95,054 106,246 △11,192

Page 105: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎차량운영비 지원(40개소) 95,05495,054,000원

국 57,032

도 19,011

시 19,011

농어촌소재법인어린이집지원(국고) 66,756 76,550 △9,794

국 40,054

도 13,351

시 13,351

307 민간이전 66,756 76,550 △9,794

국 40,054

도 13,351

시 13,351

11 사회복지사업보조 66,756 76,550 △9,794

◎농어촌소재 법인어린이집지원(29개소)

66,75666,756,000원

국 40,054

도 13,351

시 13,351

농촌보육교사 특별근무수당(국고) 1,534,174 1,516,515 17,659

국 920,504

도 306,835

시 306,835

301 일반보상금 1,534,174 1,516,515 17,659

국 920,504

도 306,835

시 306,835

01 사회보장적수혜금 1,534,174 1,516,515 17,659

◎농촌보육교사 특별근무수당(1,162명)

1,534,1741,534,174,000원

국 920,504

도 306,835

시 306,835

어린이집교사 처우개선비지원(도비) 4,191,630 4,100,110 91,520

도 1,676,652

시 2,514,978

301 일반보상금 4,191,630 4,100,110 91,520

도 1,676,652

시 2,514,978

01 사회보장적수혜금 4,191,630 4,100,110 91,520

◎보육교직원 처우개선비(4,786명)

4,191,6304,191,630,000원

도 1,676,652

시 2,514,978

보육교직원 장기근속수당지원(도비) 413,250 410,000 3,250

도 123,975

시 289,275

301 일반보상금 413,250 410,000 3,250

Page 106: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 123,975

시 289,275

01 사회보장적수혜금 413,250 410,000 3,250

◎보육교직원 장기근속수당지원(1,097명)

413,250413,250,000원

도 123,975

시 289,275

보육교사 처우개선비 증액 지원(자체) 4,626,000 4,716,000 △90,000

301 일반보상금 4,626,000 4,716,000 △90,000

01 사회보장적수혜금 4,626,000 4,716,000 △90,000

◎어린이집 보육교사 처우개선비(농촌보육교사

특별근무수당 지원자)

900,000

◎어린이집 보육교사 처우개선비(농촌보육교사

특별근무수당 미지원자)

3,726,000

60,000원 * 1,250명 * 12월

90,000원 * 3,450명 * 12월

공공형 어린이집 운영지원(국고) 3,104,518 2,441,363 663,155

국 1,862,710

도 620,904

시 620,904

307 민간이전 3,104,518 2,441,363 663,155

국 1,862,710

도 620,904

시 620,904

11 사회복지사업보조 3,104,518 2,441,363 663,155

◎공공형 어린이집 운영(58개소)

3,104,5183,104,518,000원

국 1,862,710

도 620,904

시 620,904

장애아전문 어린이집 운전원 인건비(도비) 83,808 75,552 8,256

도 41,904

시 41,904

307 민간이전 83,808 75,552 8,256

도 41,904

시 41,904

11 사회복지사업보조 83,808 75,552 8,256

◎장애아전담어린이집 운전원 인건비 지원

83,8081,746,000원 * 4개소 * 12월

도 41,904

시 41,904

읍면 법인어린이집 운전원 인건비 지원(도비) 28,800 33,600 △4,800

도 11,520

시 17,280

307 민간이전 28,800 33,600 △4,800

도 11,520

시 17,280

Page 107: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 28,800 33,600 △4,800

◎읍면 법인어린이집 운전원 인건비 지원

28,800400,000원 * 6개소 * 12월

도 11,520

시 17,280

어린이집안전공제회 공제료 지원(도비) 76,275 76,567 △292

도 30,510

시 45,765

307 민간이전 76,275 76,567 △292

도 30,510

시 45,765

11 사회복지사업보조 76,275 76,567 △292

◎어린이집 안전공제회 공제료 지원(30,510명)

76,27576,275,000원

도 30,510

시 45,765

어린이집교직원 연수회 지원 41,500 41,500 0

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

◎보육유공 표창장 제작 1,00010,000원 * 100명

307 민간이전 40,500 40,500 0

11 사회복지사업보조 40,500 40,500 0

◎보육교직원 인성 및 힐링교육 지원

22,500

◎어린이집 보육 교직원 연수회 지원

18,000

7,500,000원 * 3회

6,000,000원 * 3회

시간연장형 어린이집 운영비 지원 152,700 152,700 0

307 민간이전 152,700 152,700 0

11 사회복지사업보조 152,700 152,700 0

◎24시간 어린이집 야간보육교사 급식비 지원

25,200

◎시간연장형 어린이집 냉난방비 지원

105,000

◎24시간어린이집 시간연장 냉난방비 지원

6,300

◎24시간어린이집 야간보육교사 인건비보조 지

원 16,200

12,000원 * 7개소 * 25일 * 12월

100,000원 * 175개소 * 6월

150,000원 * 7개소 * 6월

450,000원 * 3명 * 12월

어린이집안전점검수수료지원 21,000 21,000 0

307 민간이전 21,000 21,000 0

11 사회복지사업보조 21,000 21,000 0

◎어린이놀이시설 안전점검수수료 지원

21,000300,000원 * 70개소

보육사업지원 97,200 134,750 △37,550

Page 108: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 13,200 14,750 △1,550

01 사무관리비 13,200 14,750 △1,550

◎영운어린이집 임차료 5,000

◎내덕어린이집 임차료 7,000

◎국공립어린이집 공증수수료

700

◎우수 열린어린이집 지정서 제작

500

5,000,000원 * 1개소

7,000,000원 * 1개소

70,000원 * 10건 * 1개소

5,000원 * 100건

307 민간이전 84,000 120,000 △36,000

11 사회복지사업보조 84,000 120,000 △36,000

◎우수 열린어린이집 지원

84,0003,000,000원 * 28개소 * 1회

장애아동 문화체험비 지원 30,000 30,000 0

307 민간이전 30,000 30,000 0

11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0

◎장애아동 문화체험 활동비(5개소)

30,000200,000원 * 150명

어린이집 취사부 인건비 지원 552,000 600,000 △48,000

307 민간이전 552,000 600,000 △48,000

11 사회복지사업보조 552,000 600,000 △48,000

◎어린이집 취사부 인력지원

552,000200,000원 * 230개소 * 12월

어린이집 기능보강(국고) 472,000 250,000 222,000

국 236,000

도 118,000

시 118,000

402 민간자본이전 472,000 250,000 222,000

국 236,000

도 118,000

시 118,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 472,000 250,000 222,000

◎어린이집 기능보강(개보수)

450,00030,000,000원 * 15개소

국 225,000

도 112,500

시 112,500

◎어린이집 기능보강(장비비)

22,0002,000,000원 * 11개소

국 11,000

도 5,500

시 5,500

어린이집 개보수공사 90,000 150,000 △60,000

402 민간자본이전 90,000 150,000 △60,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 90,000 150,000 △60,000

Page 109: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎어린이집 기능보강 90,00030,000,000원 * 3개소

청주시육아종합지원센터 운영(국고) 20,000 20,000 0

국 10,000

시 10,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

국 10,000

시 10,000

11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

◎가정양육사업 지원 20,00020,000,000원

국 10,000

시 10,000

청주시 육아종합지원센터 운영(자체사업) 484,300 468,400 15,900

307 민간이전 460,000 460,000 0

05 민간위탁금 460,000 460,000 0

◎청주시 육아종합지원센터 운영

460,000460,000,000원

401 시설비및부대비 24,000 2,700 21,300

01 시설비 24,000 2,700 21,300

◎시설보강 24,000

○방수공사 6,000

○옥외놀이터 보수공사

18,000

6,000,000원 * 1개소

18,000,000원 * 1개소

405 자산취득비 300 5,700 △5,400

01 자산및물품취득비 300 5,700 △5,400

◎물품구입 300

○무선 청소기 300300,000원 * 1대

장난감 대여센터 운영 271,700 241,000 30,700

201 일반운영비 30,000 0 30,000

01 사무관리비 30,000 0 30,000

◎장난감 구입 30,00030,000,000원

307 민간이전 240,000 240,000 0

05 민간위탁금 240,000 240,000 0

◎장난감대여센터 운영 240,000

○오창점 120,000

○성화점 120,000

120,000,000원

120,000,000원

405 자산취득비 1,700 1,000 700

01 자산및물품취득비 1,700 1,000 700

◎물품구입(성화점) 1,700

○사무용 의자 300

○개인용 컴퓨터 1,400

300,000원 * 1대

1,400,000원 * 1대

공공형어린이집 기능보강 지원 15,000 24,000 △9,000

Page 110: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 15,000 24,000 △9,000

11 사회복지사업보조 15,000 24,000 △9,000

◎공공형어린이집 기능보강

15,0003,000,000원 * 5개소 * 1회

대체조리원(취사부) 지원 107,600 70,000 37,600

307 민간이전 107,600 70,000 37,600

11 사회복지사업보조 107,600 70,000 37,600

◎대체조리원(취사부) 지원 사업

107,600107,600,000원

공공형어린이집 환경개선비 지원(도비) 15,000 12,000 3,000

도 6,000

시 9,000

307 민간이전 15,000 12,000 3,000

도 6,000

시 9,000

11 사회복지사업보조 15,000 12,000 3,000

◎공공형어린이집 환경개선비 지원

15,0003,000,000원 * 5개소

도 6,000

시 9,000

보육교직원 인건비 지원(자체사업) 577,200 577,200 0

307 민간이전 577,200 577,200 0

11 사회복지사업보조 577,200 577,200 0

◎시간연장어린이집 인건비 지원

452,400

◎24시간 어린이집 인건비 지원

124,800

1,300,000원 * 29개소 * 12월

1,300,000원 * 2명 * 4개소 * 12월

시간차등형 보육지원(자체사업) 430,920 430,920 0

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

◎시간제보육 홍보물(자석안내물 등) 제작

3,000500원 * 6,000개

307 민간이전 427,920 427,920 0

11 사회복지사업보조 427,920 427,920 0

◎시간제보육 주간 보육료 지원

17,280

◎시간제보육 야간 보육료 지원

5,040

◎시간제보육 관리기관 인건비 및 운영비 등

37,200

◎시간제보육 제공기관 인건비 및 운영비(주간)

259,200

◎시간제보육 제공기관 인건비 및 운영비(야간)

109,200

3,000원 * 60건 * 8개소 * 12월

3,000원 * 20건 * 7개소 * 12월

3,100,000원 * 1개소 * 12월

2,700,000원 * 8개소 * 12월

1,300,000원 * 7개소 * 12월

Page 111: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

어린이집 차액보육료 지원 5,150,808 5,150,808 0

308 자치단체등이전 5,150,808 5,150,808 0

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,150,808 5,150,808 0

◎3세 보육료 차액지원

2,435,328

◎4~5세 보육료 차액지원

2,715,480

56,000원 * 3,624명 * 12월

38,000원 * 5,955명 * 12월

어린이집 확충사업(국고) 480,000 0 480,000

국 240,000

도 120,000

시 120,000

402 민간자본이전 480,000 0 480,000

국 240,000

도 120,000

시 120,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 480,000 0 480,000

◎어린이집 국공립확충사업(국고)(4개소)

480,000480,000,000원

국 240,000

도 120,000

시 120,000

어린이집 냉방비 지원 262,500 274,300 △11,800

307 민간이전 262,500 274,300 △11,800

11 사회복지사업보조 262,500 274,300 △11,800

◎어린이집 냉방비 지원(20인 이하)

126,000

◎어린이집 냉방비 지원(99인 이하)

114,000

◎어린이집 냉방비 지원(100인 이상)

22,500

300,000원 * 420개소 * 1회

400,000원 * 285개소 * 1회

500,000원 * 45개소 * 1회

어린이집 부모 모니터링단 운영 35,000 0 35,000

국 17,500

도 8,750

시 8,750

307 민간이전 35,000 0 35,000

국 17,500

도 8,750

시 8,750

11 사회복지사업보조 35,000 0 35,000

◎부모모니터링단 운영 지원(200개소)

35,00035,000,000원

국 17,500

도 8,750

시 8,750

어린이집 공기청정기 운영비 지원(도비) 504,504 0 504,504

도 100,901

Page 112: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 아동 친화, 보육

단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 403,603

307 민간이전 504,504 0 504,504

도 100,901

시 403,603

11 사회복지사업보조 504,504 0 504,504

◎어린이집 공기청정기 운영비 지원

504,50411,000원 * 3,822대 * 12월

도 100,901

시 403,603

어린이집 아이행복(보육) 도우미 지원 887,376 0 887,376

도 266,213

시 621,163

307 민간이전 887,376 0 887,376

도 266,213

시 621,163

11 사회복지사업보조 887,376 0 887,376

◎아이행복(보육)도우미 지원

887,376973,000원 * 76개소 * 12월

도 266,213

시 621,163

보육교직원 시간외근무수당 지원 961,440 0 961,440

도 288,432

시 673,008

301 일반보상금 961,440 0 961,440

도 288,432

시 673,008

01 사회보장적수혜금 961,440 0 961,440

◎보육교직원 시간외근무수당

961,44020,000원 * 4,006명 * 12월

도 288,432

시 673,008

행정운영경비(아동보육과) 469,973 0 469,973

국 256,333

도 7,479

시 206,161

기본경비 59,680 0 59,680

기본경비 59,680 0 59,680

201 일반운영비 24,520 0 24,520

01 사무관리비 24,520 0 24,520

◎기본업무수행경비(기준경비)

13,000

◎급량비(기준경비)

11,520

500,000원 * 26명

8,000원 * 15명 * 8일 * 12월

202 여비 28,800 0 28,800

01 국내여비 28,800 0 28,800

Page 113: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 행정운영경비(아동보육과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎국내여비(기준경비)

28,80020,000원 * 15명 * 8일 * 12월

203 업무추진비 4,800 0 4,800

04 부서운영업무추진비 4,800 0 4,800

◎기준액(30인이하) 4,800400,000원 * 12월

405 자산취득비 1,560 0 1,560

01 자산및물품취득비 1,560 0 1,560

◎회의용탁자 360

◎회의용의자 1,200

180,000원 * 2개

150,000원 * 8개

인력운영비 410,293 0 410,293

국 256,333

도 7,479

시 146,481

아동복지교사 파견지원(지역사회복지사) 50,666 0 50,666

국 24,933

도 7,479

시 18,254

101 인건비 50,666 0 50,666

국 24,933

도 7,479

시 18,254

03 무기계약근로자보수 50,666 0 50,666

◎지역사회복지사 인건비 지원(2명)

49,86624,933,000원 * 2명

국 24,933

도 7,479

시 17,454

◎명절휴가비 800200,000원 * 2명 * 2회

취약계층 아동통합서비스 지원(무기계약근로자) 359,627 0 359,627

국 231,400

시 128,227

101 인건비 359,627 0 359,627

국 231,400

시 128,227

03 무기계약근로자보수 359,627 0 359,627

◎기본급 187,2001,950,000원 * 8명 * 12월

국 187,200

◎기본급 23,400

◎기본급 29,160

◎시간외근무수당

23,415

1,950,000원 * 1명 * 12월

270,000원 * 9명 * 12월

16,260원 * 8명 * 15시간 * 12월

국 23,415

◎시간외근무수당

23,41516,260원 * 8명 * 15시간 * 12월

Page 114: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 아동보육과

정책: 행정운영경비(아동보육과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎시간외근무수당

5,854

◎근속수당 7,200

◎연가보상비 4,165

◎급량비 9,000

◎장려수당 4,200

◎반장수당 1,200

◎가족수당 3,120

◎자녀학비 1,600

◎명절휴가비 12,073

◎명절휴가비 1,600

◎4대보험 기관부담금 20,785

16,260원 * 1명 * 30시간 * 12월

120,000원 * 5명 * 12월

83,300원 * 5명 * 10일

150,000원 * 5명 * 12월

70,000원 * 5명 * 12월

100,000원 *1명 *12월

260,000원 * 12월

400,000원 * 1명 * 4월

1,207,220원 * 5명 * 2회

200,000원 * 4명 * 2회

20,785,000원

국 20,785

◎4대보험 기관부담금 2,2402,240,000

Page 115: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생정책과

정책: 시민건강증진

단위: 위생업소 활성화 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 위생정책과

위생정책과 2,347,759 2,393,572 △45,813

국 1,038,839

도 212,800

시 1,096,120

시민건강증진 2,172,512 2,223,855 △51,343

국 1,000,000

도 212,800

시 959,712

위생업소 활성화 지원 34,044 63,294 △29,250

공중위생업소 관리 16,100 45,350 △29,250

201 일반운영비 2,500 3,750 △1,250

01 사무관리비 2,500 3,750 △1,250

◎위생단체 정기총회 유공자 표창패 제작

2,500100,000원 * 25개

203 업무추진비 2,000 1,000 1,000

03 시책추진업무추진비 2,000 1,000 1,000

◎위생관련 현안업무 추진 2,0002,000,000원

301 일반보상금 11,600 11,600 0

09 행사실비보상금 1,600 1,600 0

◎청주시 위생단체협의회 참석자 급식비

1,6008,000원 * 50명 * 4회

12 기타보상금 10,000 10,000 0

◎명예공중위생감시원 활동비 지원

10,00050,000원 * 10명 * 20일

친절공중위생업소 관리 17,944 17,944 0

201 일반운영비 9,400 9,400 0

01 사무관리비 9,400 9,400 0

◎친절공중위생업소 관리용품 4,800

○지정증 300

○현판 4,500

◎친절공중위생업소 심사 의뢰 수당

1,600

◎위생업소 친절운동 실천 홍보물

3,000

10,000원 * 15개소 * 2회

150,000원 * 15개소 * 2회

20,000원 * 40개소 * 2회

500원 * 6,000매

301 일반보상금 8,544 8,544 0

12 기타보상금 8,544 8,544 0

◎친절공중위생업소 쓰레기봉투 지원

8,544890원 * 60매 * 80개소 * 2회

위생수준 선진화 및 안전화 2,138,468 2,160,561 △22,093

국 1,000,000

도 212,800

시 925,668

모범음식점 관리 77,800 107,961 △30,161

Page 116: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 위생정책과

정책: 시민건강증진

단위: 위생수준 선진화 및 안전화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 15,800 47,961 △32,161

01 사무관리비 15,800 47,961 △32,161

◎모범업소 지정기준 등 유인 500

◎모범업소 지정증 300

◎모범업소 현판 3,000

◎모범업소 홍보책자 제작 10,000

◎음식점위생등급제 홍보물 2,000

1,000원 * 500부

15,000원 * 20개소

150,000원 * 20개소

2,000원 * 5,000부

2,000원 * 1,000부

301 일반보상금 62,000 60,000 2,000

09 행사실비보상금 8,000 8,000 0

◎음식문화개선 선진지 견학

8,00040,000원 * 200명 * 1회

12 기타보상금 54,000 52,000 2,000

◎모범업소 위생용품 지원(쓰레기봉투 외)

54,000300,000원 * 180개소

식중독 예방 13,900 13,900 0

201 일반운영비 13,900 13,900 0

01 사무관리비 13,900 13,900 0

◎식중독 예방 및 좋은식단 실천 홍보물 제작 13,900

○현수막 1,400

○홍보물 12,500

70,000원 * 20개

500원 * 25,000매

식품 제조업소 관리 5,000 5,000 0

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

◎식품제조가공업소 관련 민원서식 등 유인

1,000

◎식품안전관련 책자 유인(업소배부용)

4,000

200원 * 1,000매 * 5종

10,000원 * 400부

어린이급식관리지원센터 운영 2,000,000 2,000,000 0

국 1,000,000

도 200,000

시 800,000

307 민간이전 2,000,000 2,000,000 0

국 1,000,000

도 200,000

시 800,000

02 민간경상사업보조 2,000,000 2,000,000 0

◎어린이 급식관리지원센터 운영

1,400,000700,000,000원 * 2개소

국 700,000

도 140,000

시 560,000

◎어린이 급식관리지원센터 운영(소규모전담)

600,000600,000,000원 * 1개소

국 300,000

Page 117: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 위생정책과

정책: 시민건강증진

단위: 위생수준 선진화 및 안전화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 60,000

시 240,000

식품HACCP 컨설팅비 지원사업 11,200 11,200 0

도 6,400

시 4,800

307 민간이전 11,200 11,200 0

도 6,400

시 4,800

02 민간경상사업보조 11,200 11,200 0

◎식품HACCP 컨설팅비 지원

11,2005,600,000원 * 2개소

도 6,400

시 4,800

찾아가는 어르신 건강 식생활 개선 체험교육 14,568 15,000 △432

201 일반운영비 5,280 5,280 0

01 사무관리비 5,280 5,280 0

◎강사수당 5,280120,000원 * 2명 * 22회

206 재료비 9,288 9,720 △432

01 재료비 9,288 9,720 △432

◎교육 식자재 구입 9,2889,000원 * 1,032명

음식문화개선 16,000 7,500 8,500

도 6,400

시 9,600

307 민간이전 16,000 7,500 8,500

도 6,400

시 9,600

02 민간경상사업보조 16,000 7,500 8,500

◎음식점시설개선(입식테이블 설치 지원)

16,000800,000원 * 20개소

도 6,400

시 9,600

식품위생관리 122,943 104,913 18,030

국 36,839

시 86,104

청주향토 음식 육성 28,300 4,400 23,900

청주 향토음식 관리 3,300 4,400 △1,100

201 일반운영비 900 1,200 △300

01 사무관리비 900 1,200 △300

◎충청북도 향토음식경연대회 참가업소 현수막

및 입간판 900150,000원 * 6개소

301 일반보상금 2,400 3,200 △800

12 기타보상금 2,400 3,200 △800

Page 118: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 위생정책과

정책: 식품위생관리

단위: 청주향토 음식 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎충청북도 향토음식 경연대회 참가업소 실비보

상 2,400400,000원 * 6개소

반찬등속 음식문화 체험행사 25,000 0 25,000

201 일반운영비 25,000 0 25,000

03 행사운영비 25,000 0 25,000

◎반찬등속 음식문화 체험행사

25,00025,000,000원 * 1회

안전식품 공급 및 감시활동 강화 94,643 100,513 △5,870

국 36,839

시 57,804

위생업소 및 부정 불량식품 관리 20,965 25,135 △4,170

201 일반운영비 10,145 10,795 △650

01 사무관리비 10,145 10,795 △650

◎위생업소 단속 서식 유인

3,000

◎불법행위 단속 급량비

4,000

◎부정불량식품 근절 홍보물

1,500

◎우수판매업소 지원 홍보물

1,295

◎소비자식품위생감시원 교육 350

○강사수당 350

- 기본료 230

- 초 과 120

500원 * 2,000매 * 3종

8,000원 * 5명 * 10일 * 10월

500원 * 1,000매 * 3종

37,000원 * 35개소

230,000원 * 1명 * 1회

120,000원 * 1명 * 1회

206 재료비 10,820 14,340 △3,520

01 재료비 10,820 14,340 △3,520

◎식중독 예방 간이검사 기자재 구입 3,820

○표면APT키트 3,520

○멸균팩 300

◎식품 수거 검사 7,000

352,000원 * 10박스

10,000원 * 30봉

5,000원 * 70종 * 20회

어린이기호식품 전담관리원 운영 35,400 35,400 0

국 17,700

시 17,700

301 일반보상금 35,400 35,400 0

국 17,700

시 17,700

12 기타보상금 35,400 35,400 0

◎어린이기호식품 전담관리원 활동비

35,40050,000원 * 59명 * 12월

국 17,700

시 17,700

식품안전 감시 및 대응 28,758 29,258 △500

국 14,379

Page 119: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 위생정책과

정책: 식품위생관리

단위: 안전식품 공급 및 감시활동 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 14,379

201 일반운영비 6,732 6,732 0

국 3,366

시 3,366

02 공공운영비 6,732 6,732 0

◎현장보고장비(갤럭시 탭)사용요금

6,7326,732,000원

국 3,366

시 3,366

202 여비 13,046 13,046 0

국 6,523

시 6,523

01 국내여비 13,046 13,046 0

◎취약지역 특별단속 및 합동단속 여비

13,04613,046,000원

국 6,523

시 6,523

206 재료비 2,980 2,980 0

국 1,490

시 1,490

01 재료비 2,980 2,980 0

◎식품 수거 검사 2,9805,960원 * 50종 * 10회

국 1,490

시 1,490

301 일반보상금 6,000 6,000 0

국 3,000

시 3,000

12 기타보상금 6,000 6,000 0

◎어르신(시니어)감시원 활동비

6,00050,000원 * 12명 * 10월

국 3,000

시 3,000

건강기능식품 관리 9,520 10,720 △1,200

국 4,760

시 4,760

202 여비 2,100 2,320 △220

국 1,050

시 1,050

01 국내여비 2,100 2,320 △220

◎건강기능식품 수거 여비 2,1002,100,000원

국 1,050

시 1,050

206 재료비 7,420 8,400 △980

국 3,710

시 3,710

01 재료비 7,420 8,400 △980

Page 120: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 위생정책과

정책: 식품위생관리

단위: 안전식품 공급 및 감시활동 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎건강기능식품 수거 검사

7,420132,500원 * 14종 * 4회

국 3,710

시 3,710

위생용품 안전관리 4,000 2,600 1,400

국 2,000

시 2,000

위생용품 안전관리 기반강화 4,000 2,600 1,400

국 2,000

시 2,000

위생용품 관리 4,000 2,600 1,400

국 2,000

시 2,000

202 여비 2,500 600 1,900

국 1,250

시 1,250

01 국내여비 2,500 600 1,900

◎위생용품 지도 점검 2,50020,000원 * 1명 * 125회

국 1,250

시 1,250

206 재료비 1,500 2,000 △500

국 750

시 750

01 재료비 1,500 2,000 △500

◎위생용품 수거 검사 1,50020,000원 * 75건

국 750

시 750

행정운영경비(위생정책과) 48,304 62,204 △13,900

기본경비 48,304 62,204 △13,900

기본경비 48,304 62,204 △13,900

201 일반운영비 17,752 17,752 0

01 사무관리비 17,752 17,752 0

◎기본업무수행활동비(기준경비)

7,000

◎급량비(기준경비)

10,752

500,000원 * 14명

8,000원 * 14명 * 8일 * 12월

202 여비 27,552 27,552 0

01 국내여비 10,752 27,552 △16,800

◎국내여비

10,75220,000원 * 7명 * 12월 * 8일 * 80%

02 월액여비 16,800 0 16,800

◎월액여비 16,800200,000원 * 7명 * 12월

203 업무추진비 3,000 3,000 0

04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0

Page 121: 세출예산사업명세서 - Cheongju · 초청장유인비 1,600 의자임차 2,000 앰프임차 1,190 70,000원*10개 2,000원*200개 150,000원*4개 500원*2,000개 2,000원*400송이

부서: 위생정책과

정책: 행정운영경비(위생정책과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎기준액(15인이하) 3,000250,000원 * 12월