BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Tabel 6.1
Tabel 6.2
Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangkaraya
Misi Kedua
Visi:
Misi 2. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota tujuan wisata dan jasa untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakatTujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya kelancarandistribusi barang dan jasa danpenggunaan produk dalam negeri Peningkatan kelancaran distribusi barangdan jasa dan penggunaan produk dalamnegeri Pengembangan produkunggulan daerah secara kreatifdan inovatif ditunjang denganpemasaran yang baik,Meningkatkanlapangan kerja Meningkatnya ketersediaanlapangan kerja. Meningkatkan tumbuhnya industri kecildan menengah Penguatan modalpengembangan industri kecildan menengah dan jasaberbasis pariwisataMeningkatkanpertumbuhan sektorindustri dan jasaberbasis pariwisataMeningkatkan unit usaha IndustriKecil dan Menengah Meningkatkan kualitas dan kuantitas IKMdan mutu produk IKM Peningkatan pertumbuhanekonomi
yang ramahlingkungan. Meningkatnya kontribusi hasilindustri kecil dan jasa berbasispariwisata yang ramah lingkunganterhadap perekonomian daerahMeningkatkan Program Revitalisasi danPenumbuhan Industri Kecil Menengah Meningkatnya Program
Revitalisasi dan PenumbuhanIndustri Kecil Menengah
Meningkatkan danmenciptakanjaringan pasarproduk unggulanMeningkatnya kontribusi sektorperdagangan dan jasa terhadapperekonomian daerah Meningkatkan kerjasama dengansektor swasta untuk peningkatanperekonomian daerah Peningkatan Program Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan Program
Perlindungan Konsumen danPengamanan Perdagangan
Terwujudnya Peningkatan Daya SaingKoperasi ,Usaha Mikro Kecil danMenengah yang mandiri dan inovatifberdasarkan ekonomi kerakyatan.
Mengembangkan produk-produk UMKM danKoperasi yang berdaya saing.
Meningkatkan Akses Permodalan Koperasidan UMKM.
Meningkatkan Pengembangan KualitasKelembagaan Koperasi dan UMKM.
Peningkatan ProgramPengembangan Promosi ProdukUMKM dan Koperasi.
Peningkatan Program PerluasanSumber pembiayaan.
Peningkatan ProgramPeningkatan PengembanganKualitas Kelembagaan Koperasidan UMKM.
Manajemen PengembanganKoperasi.
Terbentuknya iklim yang kondusifbagi penanaman modal untukkegiatan pembangunan sesuaidengan potensi sumberdaya alamserta pola tata ruang daerah Memberdayakan koperasi dan UsahaMikro Kecil dan Menengah sertaMengembangkan kewirausahaan Peningkatan ProgramPeningkatan KualitasKelembagaan Koperasi
Peningkatan ProgramPengembangan Kewirausahaandan keunggulan kompetitifusaha kecil menengah danKoperasi.
Tabel 6.3
Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangkaraya
Misi Ketiga
Visi:
Misi 3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yangberkelanjutanTujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan ketersediaaninfrastuktur dasar Tersedianya infrastruktur dasarpendidikan dan kesehatan Memenuhi kebutuhaninfrastruktur dasar untuk Peningkatan pembangunan dan
pendidikan dan kesehatan meningkatkan aksesibilitasmasyarakat terhadap pelayanandasar pemeliharaan jalan daerah Peningkatan pembangunansarana dan prasaranapendidikan dan kesehatanMeningkatkan pemerataansarana dan prasaranapendukung pertumbuhanekonomi dan industri
Meningkatnya pemerataansarana dan prasaranapendukung pertumbuhanekonomi dan industri berbasispariwisata dan jasaMemenuhi kebutuhaninfrastruktur untuk meningkatkanperekonomian masyarakatberbasispariwisata dan jasa
Peningkatan pembangunaninfrastuktur penunjangperekonomian daerahMeningkat MutuLingkungan Meningkatnya ketaatanterhadap pemanfaatan tataruang wilayah Meningkatkan/ Mempertahankanluas ruang terbuka hijau dan ruangpublik lainnya Optimalnya Program PengelolaanRuang Terbuka Hijau
Meningkatkan kualitas air sesuaidengan standar baku mutulingkungan air bersih • Meningkatkan kinerjapenyediaan air bersih danpengolahan air limbah • Peningkatan kinerjapenyediaan air bersih danpengolahan air limbahMeningkatkan penegakanhukum lingkungan • Peningkatan kapasitas dankualitas SDM• Penegakan Hukum sesuaidengan Peraturan Perundang-undangan yang belaku
• Peningkatan pencegahan,pengendalian dan pengawasankerusakan lingkungan• Meningkatkan koordinasiperencanaan, monitoring,evaluasi dan pengendaliankebersihan lingkungan• Meningkatkan partisipasimasyarakat dalam menjagakebersihan lingkungan dankualitas lingkunganBerkurangnya kerusakan hutan Meningkatkan kegiatanperlindungan hutan Meningkatnyapenyelenggaraan pengendaliandan pemanfaatan kawasanhutan Pengendalian kebakaran hutandan lahan
Meningkatkan inventarisasi dandokumentasi sumber daya hutan Meningkatnya ProgramInventarisasi dan PemetaanSumber Daya hutanTerwujudnya konservasi daerahaliran sungai Meningkatkan fungsi DAS Optimalnya Program peningkatanfungsi dan daya dukung daerahaliran sungai (DAS)Menyusun struktur, pemanfaatan,dan pengelolaan DAS Terlaksananya ProgramPengelolaan SumberdayaPerairan (sungai)Meningkatkan pengelolaansampah yang tertangani hingga100% Meningkatkan kinerja pengelolaanpersampahan Optimalnya ProgramPengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan Terwujudnya Masterplanpengelolaan sampah Peningkatan Sarana danprasarana penanganan sampahMenurunnya tingkatpencemaran Meningkatkan pengendalian LH Optimalnya ProgramPengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidupPenurunan ISPU (Indeks StandarPencemaran Udara) • Peningkatan Sarana danPrasarana Pencegahan danPengendaliaan Kebakaranhutan• Peningkatan peduli lingkunganhidupMeningkatnya kemampuantanggap bencana Meningkatkan penyelenggaraantanggap bencana dan identifikasidini terhadap bencana Tewujudnya pelaksanaan kegiatanpenanggulangan bencana danearly warning systemMeningkatkan peranmasyarakat dalamkonservasi lingkungan Meningkatnya pemanfaatanlahan kritis untuk konservasi Meningkatkan pemanfaatan lahanhak milik dan hutan rakyat dengankonservasi lahan yang bernilai Optimalnya program rehabilitasilahan
ekonomiMeningkatnya pemberdayaanmasyarakat dalam konservasilingkungan Mendorong lahirnya gerakankonservasi dan kearifan lokalterhadap pengelolaan sumber dayaalam Terwujudnya peningkatankesadaran masyarakatterhadap pengelolaanlingkungan hidup Meningkatnya kepatuhanmasyarakat terhadap regulasitentang konservasi danlingkungan hidup Meningkatnya pelaksanaanProgram Peningkatan Kualitasdan Akses Informasi SumberDaya dan Lingkungan Hidup Meningkatnya pelaksanaanProgram Pengawasan danPemantauan LingkunganHidup
Tabel 6.4
Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangkaraya
Misi Keempat
Visi:Misi 4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Mewujudkan akuntabilitasdan transparansi dalampenyelenggaraanpemerintahanMeningkatnya mutu pelayananpublik kepada masyarakat Meningkatkan kualitas SDMAparatur pelayanan publik Prioritas Ketersediaan SDMberkualitas
Meningkatkan sarana danprasarana pelayanan Prioritas ketersediaan sarana danprasarana unit pelayanan terpaduMemberikan wawasan kepadamasyarakat tentangprosedur/mekanismepelayananPrioritas pelayanan publik yangoptimal
Terwujudnya akuntabilitas yangbaik dalam penyelenggaraanpemerintahan Meningkatkan kinerjaperangkat daerah Penilaian akuntabilitas kinerja danpengelolaan keuangan daerah yangbaikMeningkatkan efektifitas danproduktifitas kelembagaan Penataan kelembagaan daerahMeningkatkan penyelenggaraane gov dalam pemerintahan Terselenggaranya aplikasi e govdalam penyelenggaraanpemerintahahMenciptakan regulasi yangmendukung ikliminvestasi berbasispendidikan, pariwisatadan jasaTerwujudnya regulasi dankepastian hukum yangmendukung iklim usaha berbasispendidikan, pariwisata dan jasa
Menciptakan regulasi dankepastian hukum yangmendukung iklim usaha Terwujudnya regulasi perijinandan regulasi investasi yang efisienMemberikan pelayanankepada masyarakat secaramaksimal berdasarkanSPM dan SOP
Terwujudnya standar pelayananminimal dan standar operasionalprosedur satuan kerja perangkatdaerah dalam pelayanan kepadamasyarakatMenyusun standar pelayananminimal dan standaroperasional prosedur satuankerja perangkat daerah
Terwujudnya standar pelayananminimal dan standar operasionalprosedurdi setiap SKPD
Tabel 6.5
Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangkaraya
Misi Kelima
Visi:
Misi 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, dan damai dengan menjunjung tinggi filosofi HumabetangTujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan partisipasimasyarakat dalampembangunan Meningkatnya pemberdayaanmasyarakat dan desa Mengembangkan danMemberdayakan masyarakatpedesaan Optimalnya ProgramPeningkatan Pemberdayaan danPartisipasi Masyarakat dalamPembangunanPengarustamaan gender dalampembangunan Meningkatkan Indekskesetaraan gender Optimalnya Program KesetaraanGender dan PemberdayaanPerempuanMeningkatnya peran pemudadalam pembangunan Meningkatkan pembinaan danpelibatan pemuda dalampembangunan Optimalnya pembinaanorganisasi kepemudaanMeningkatkan kehidupan sosialdan budayadengan menjunjungtinggi filosofi Huma betang Meningkatnya partisipasimasyarakat dalampengamalandanpelestarian nilaiseni dan budaya daerahMeningkatkan sarana kesenianserta pembinaan danperlindungan seni budayadaerah
Meningkatnya pelestarian senidan budaya melalui ProgramPengembangan Nilai-NilaiBudaya, Seni dan PerfilmanMeningkatan jumlah Benda,Situs dan Kawasan CagarBudaya Yang Dilestarikan Meningkatnyapengembangan kemitraandan Pengelolaan KekayaanBudaya
Meningkatnya prestasi seni,budaya, dan olah raga. Menyelenggarakan ajangpeningkatan prestasi seni,budaya, dan olah raga. Meningkatnya penyelenggaraanpembinaan dan perlombaanbidang seni, budaya, dan olahraga.
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUAN DAERAH
Tabel 7.1 Sasaran dan Program Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara
No Sasaran Strategi ArahKebijakan
IndikatorKinerja
(Outcome)
CapaianKinerja
ProgramPembangunan
Daerah
BidangUrusan
SKPDPenanggungjawab
Kondisi
Awal
Kondisi
Akhir21 Meningkatnya kualitasdankreatifitasSDMpariwisatadan UKM
Peningkatankualitas dankreatifitas SDMseni, budayadan pariwisataPenyiapansumber dayamanusia yangmemilikikompetensi
JumlahSumberdayaManusiaKesenianProgrampengembangankemitraan Pariwisata DISBUDPAR
22 Meningkatnya kelancarandistribusibarang danjasa danpenggunaanprodukdalam negeri
Peningkatankelancarandistribusibarang dan jasadanpenggunaanproduk dalamnegeri
Pengembanganprodukunggulandaerah secarakreatif daninovatifditunjangdenganpemasaranyang baik,
●PenurunanTingkat Inflasi
6,85 % 3,85 % Programpengembanganperluasanperdagangandalam negeriPerdagangan DISPERINDAG
23 Meningkatnyaketersediaanlapangankerja.Meningkatkantumbuhnyaindustri kecildan menengah
Penguatan danpengembanganKelompokindustri kecildan menengahdan jasaberbasispariwisata
●JumlahkelompokUsaha IKMpendukungpariwisata
1Kelompok
6Kelompok
PengembanganIndustri Kecildan Menengah. Industri DISPERINDAG
24 Menurunkanangkaketergantungan.Meningkatkanperluasanlapangan kerjaMeningkatkankompetensipenduduk usiaproduktif
Peningkatanfasilitasipenduduk usiakerja terhadaplapangan kerjaPeningkatanpelatihan danpengembanganusia kerja25 Meningkatnyapertumbuhan ekonomi
Meningkatkankualitas dankuantitas IKMdan mutuproduk IKMPeningkatanpertumbuhankualitas dankuantitas IKM.
●JumlahIndustri Kecildan Menengah● Jumlah IKMyangmendapatkanpelatihanIndustripendukungUKM
228
900Orang
278
1300Orang
ProgramPengembanganSentra-sentraIndustriPotensial.Industri DISPERINDAG
26 Meningkatnya distribusipendapatanantar sektorantargolonganpenduduk
MengurangikesenjanganpembangunandaerahMeningkatnyaaksesibilitasbarang dan jasa
27 Meningkatnya kontribusihasil industrikecil dan jasaberbasispariwisatayang ramahlingkunganterhadapperekonomian daerah
Meningkatkanunit usahaIndustri Kecildan MenengahMeningkatnyaProgramRevitalisasi danPenumbuhanIndustri KecilMenengah
Kontribusipertumbuhansektor industri 4,38 % 5, 23% ProgramPembinaandanPengawasanIKMIndustri DISPERINDAG
TerwujudnyaPeningkatanDaya SaingKoperasi,Usaha MikroKecil danMenengahyang mandiridan inovatifberdasarkanekonomikerakyatan.
Mengembangkan produk-produkUMKM danKoperasi yangberdaya saing.
MeningkatkanAksesPermodalanKoperasi danUMKM.
MeningkatkanPengembanganKualitas
PeningkatanProgramPengembanganPromosi ProdukUMKM.
PeningkatanProgramPerluasanSumberpembiayaan.
PeningkatanProgramPeningkatan
●Jumlah KUKMyang difasilitasimengikutiPameran skalaNasional, danSkala Lokal.Jumlah UMKMdan Koperasiyang mendapatbantuan dariPemerintah/Pemda.
Jumlah peserta
20Orang150Orang
10Koperasi
150Orang
40Orang300Orang
35Koperasi
600Orang
ProgramPengembanganPromosi ProdukUMKM.
PeningkatanProgram PerluasanSumberpembiayaan.
PeningkatanProgramPeningkatan
Koperasidan UKM DISPERINDAG
KelembagaanKoperasi danUMKM.
PengembanganKualitasKelembagaanKoperasi danUMKM.
ManajemenPengembanganKoperasi.
DiklatPerkoperasian.
PengembanganKualitasKelembagaanKoperasi danUMKM.
28 Meningkatnya kontribusisektorperdagangandan jasaterhadapperekonomian daerah
Meningkatkankerjasamadengan sektorswasta untukpeningkatanperekonomiandaerah
PeningkatanProgramEfisiensiPerdaganganDalam Negeri●KontribusiPDRB sektorperdagangan.
● KontribusiRetribusi SektorPerdaganganterhadap PAD
10,52%
950 jt
12,52%
1.140jt
ProgramEfisiensiPerdaganganDalam Negeri.Perdagangan DISPERINDAG
PeningkatanProgramPerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan●Persentasepenyelesaianpengaduankonsumen.● Jumlah AlatUTTP yangditerra ulang
4 / 8(50 % )kasus
200Buah
14/20(70 %)kasus
250Buah
ProgramPerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan.Perlindungan Konsumen DISPERINDAG
29 Meningkatnya jumlah Meningkatkankerjasama Meningkatnya Program
investasi investasi didaerah PeningkatanIklimInvestasi danRealisasiInvestasi30 Terbentuknya iklim yangkondusifbagipenanamanmodal untukkegiatanpembangunan sesuaidenganpotensisumberdayaalam sertapola tataruang daerah
Memberdayakan koperasidan UsahaMikro KecildanMenengahsertaMengembangkankewirausahaan
PeningkatanProgramPeningkatanKualitasKelembagaanKoperasi Peningkatan
ProgramPengembanganKewirausahaandan keunggulankompetitifusaha kecilmenengah danKoperasi.
●Persentasekoperasi Aktif● Persentasekoperasi yangmelaksanakanRAT.
●JumlahKoperasi, Sehatdan Berkualitas
65 %
25 %
40 Kop15 Kop
80 %
50 %
60 Kop30 Kop
ProgrampeningkatanKualitasKelembagaanKoperasiKoperasi danUKM DISPERINDAG
31 TersedianyainfrastrukturdasarpendidikandankesehatanMemenuhikebutuhaninfrastrukturdasar untukmeningkatkanaksesibilitasmasyarakatterhadap
Peningkatanpembangunandanpemeliharaanjalan daerah
pelayanandasar Peningkatanpembangunansarana danprasaranapendidikan dankesehatan32 Meningkatnyapemerataansarana danprasaranapendukungpertumbuhan ekonomidan industriberbasispariwisatadan jasa
Memenuhikebutuhaninfrastrukturuntukmeningkatkanperekonomianmasyarakatberbasispariwisata danjasa
Peningkatanpembangunaninfrastukturpenunjangperekonomiandaerah
33 Meningkatnya ketaatanterhadappemanfaatantata ruangwilayahMeningkatkan/Mempertahankan luas ruangterbuka hijaudan ruangpublik lainnya
OptimalnyaProgramPengelolaanRuang TerbukaHijau34 Meningkatkan kualitas airsesuaidenganstandar bakumutu
• Meningkatkan kinerjapenyediaanair bersihdanpengolahan• Peningkatankinerjapenyediaanair bersihdanpengolahan
lingkunganair bersih air limbah air limbah35 Meningkatkan penegakanhukumlingkungan
Peningkatankapasitas dankualitas SDM • Meningkatkan partisipasimasyarakatdalammenjagakebersihanlingkungandan kualitaslingkungan• Meningkatkan koordinasiperencanaan,monitoring,evaluasi danpengendalian kebersihanlingkunganPenegakanHukum sesuaidenganPeraturanPerundang-undangan yangbelaku
• Peningkatanpencegahan,pengendalian danpengawasankerusakanlingkungan36 Berkurangnya kerusakanhutan MeningkatkankegiatanperlindunganhutanMeningkatnyapenyelenggaraan pengendaliandan
pemanfaatankawasan hutanPengendaliankebakaranhutan dan lahanMeningkatkaninventarisasidandokumentasisumber dayahutanMeningkatnyaProgramInventarisasidan PemetaanSumber Dayahutan37 Terwujudnya konservasidaerah aliransungai
Meningkatkanfungsi DAS OptimalnyaProgrampeningkatanfungsi dan dayadukung daerahaliran sungai(DAS)Menyusunstruktur,pemanfaatan,danpengelolaanDAS Terlaksananya ProgramPengelolaanSumberdayaPerairan(sungai)38 Meningkatkanpengelolaansampah yangtertanganihingga 100%
Meningkatkankinerjapengelolaanpersampahan OptimalnyaProgramPengembangan KinerjaPengelolaanPersampahan
TerwujudnyaMasterplanpengelolaansampah PeningkatanSarana danprasaranapenanganansampah39 Menurunnyatingkatpencemaran MeningkatkanpengendalianLH OptimalnyaProgramPengendalianpencemarandan perusakanlingkunganhidupPenurunanISPU (IndeksStandarPencemaranUdara)• PeningkatanSarana danPrasaranaPencegahandanPengendaliaan Kebakaranhutan• Peningkatanpedulilingkungan
hidup40 MeningkatnyakemampuantanggapbencanaMeningkatkanpenyelenggaraan tanggapbencana danidentifikasi diniterhadapbencana
Tewujudnyapelaksanaankegiatanpenanggulangan bencana danearly warningsystem41 Meningkatnyapemanfaatanlahan kritisuntukkonservasiMeningkatkanpemanfaatanlahan hak milikdan hutanrakyat dengankonservasilahan yangbernilaiekonomi
Optimalnyaprogramrehabilitasilahan
42 Meningkatnyapemberdayaanmasyarakatdalamkonservasilingkungan
Mendoronglahirnyagerakankonservasi dankearifan lokalterhadappengelolaansumber dayaalam
• Terwujudnyapeningkatankesadaranmasyarakatterhadappengelolaanlingkungan Meningkatnyakepatuhanmasyarakatterhadapregulasi
tentangkonservasidanlingkunganhidup MeningkatnyapelaksanaanProgramPeningkatanKualitas danAksesInformasiSumberDaya danLingkunganHidup MeningkatnyapelaksanaanProgramPengawasandanPemantauanLingkunganHidup43 Meningkatnya mutupelayananpublik
Meningkatkankualitas SDMAparaturpelayananPrioritasKetersediaanSDMberkualitas
kepadamasyarakat publikMeningkatkansarana danprasaranapelayananPrioritasketersediaansarana danprasarana unitpelayananterpaduMemberikanwawasankepadamasyarakattentangprosedur/mekanismepelayanan
Prioritaspelayananpublik yangoptimal
44 Terwujudnyaakuntabilitasyang baikdalampenyelenggaraanpemerintahan
MeningkatkankinerjaperangkatdaerahPenilaianakuntabilitaskinerja danpengelolaankeuangandaerah yangbaik
Meningkatkanefektifitas danproduktifitaskelembagaanPenataankelembagaandaerahMeningkatkanpenyelenggaraan e gov dalam Terselenggaranya aplikasi egov dalam
pemerintahan penyelenggaraan pemerintahah45 Terwujudnya regulasidankepastianhukum yangmendukungiklim usahaberbasispendidikan,pariwisatadan jasa
Menciptakanregulasi dankepastianhukum yangmendukungiklim usahaTerwujudnyaregulasiperijinandan regulasiinvestasi yangefisien
46 Terwujudnya standarpelayananminimal danstandaroperasionalprosedursatuan kerjaperangkatdaerahdalampelayanankepadamasyarakat
Menyusunstandarpelayananminimal danstandaroperasionalprosedursatuan kerjaperangkatdaerah
Terwujudnyastandarpelayananminimal danstandaroperasionalprosedurdisetiap SKPD
47 Meningkatnyapemberdayaanmasyarakatdan desaMengembangkan danMemberdayakan masyarakatpedesaan
OptimalnyaProgramPeningkatanPemberdayaandan PartisipasiMasyarakat
dalamPembangunan48 Pengarustamaan genderdalampembangunanMeningkatkanIndekskesetaraangender
OptimalnyaProgramKesetaraanGender danPemberdayaanPerempuan49 Meningkatnya peranpemudadalampembangunanMeningkatkanpembinaan danpelibatanpemuda dalampembangunan
Optimalnyapembinaanorganisasikepemudaan50 Meningkatnya partisipasimasyarakatdalampengamalandanpelestarian nilai senidan budayadaerah
Meningkatkansaranakesenian sertapembinaan danperlindunganseni budayadaerah
Meningkatnyapelestarian senidan budayamelaluiProgramPengembanganNilai-NilaiBudaya, Senidan PerfilmanMeningkatanjumlah Benda,Situs danKawasan CagarBudaya YangDilestarikanMeningkatnyapengembangankemitraan danPengelolaanKekayaanBudaya51 Meningkatnya prestasi Menyelenggarakan ajang Meningkatnyapenyelenggaraa
seni, budaya,dan olahraga. peningkatanprestasi seni,budaya, danolah raga.n pembinaandanperlombaanbidang seni,budaya, danolah raga.
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program prioritas yang disertaiKebutuhan Pendanaan Kota Palangkaraya
Kode Bidang UrusanPemerintahan danProgram PrioritasPembangunan
Indikator KinerjaProgram
(Outcome)
KondisiKinerjaSasaran
AwalRPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPDPenang
gungJawab
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerjapada akhir periode
RPJMDtarget Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)1 Urusan Wajib1 01 Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah1 01 01 Program
PengembanganPromosi ProdukUMKM dan Koperasi
Jumlah KUKMyang difasilitasimengikuti Pameran- Skala Nasional- Skala Lokal
20150
430
170jt
430
180jt
430
250 jt
430
300 jt
430
350 jt
40300
1.250jt
DISPERINDAGKOP
1 01 02Program PeningkatanPerluasan Sumberpembiayaan.
Jumlah UMKM danKoperasi yangmendapat bantuandari Pemerintah /Pemda.
180jt
200jt
250 jt 300 jt 350 jt 1.280jt
10 5 5 5 5 5 35
1 01 03 Program PeningkatanPengembanganKualitasKelembagaanKoperasi dan UMKM.
Jumlah pesertaDiklatPerkoperasian
150 90 90 jt 90 100jt
90 110 jt 90 120 jt 90 130 jt 600 550 jt
1 01 04 Program peningkatanKualitasKelembagaan
- Jumlah KoperasiSehat
- Jumlah Koperasi
40
15
4
3
50 jt 4
3
55 jt 4
3
60 jt 4
3
65 4
3
70 jt 60
30
300 jt
Koperasi Berkualitas1 01 05 - Persentase
Koperasi Aktif
- Persentasekoperasi yangmelaksanakanRAT.
65
25
3
5
180jt
3
5
185jt
3
5
190 jt 3
5
195 jt 3
5
200 jt 80
5 0
950 jt
06 ProgramPengembanganKewirausahaan dankeunggulankompetitif usahakecil menengahdan Koperasi.
Jumlah UMKM danKoperasi yangmengikuti Diklatkewirausahaan.
300 30 45jt
30 50jt
30 55 jt 30 60jut
30 65 jt 450 275 jt
Kode Bidang UrusanPemerintahan danProgram PrioritasPembangunan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
KondisiKinerja Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periodeRPJMD
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 Urusan Pilihan1 01 Perdagangan1 01 01 Program
PengembanganPerluasanPerdagangan DalamNegeri
Penurunan tingkatInflasi (%)
6,85 0,30 180jt
0,30 250jt
0, 30 300 jt 0, 30 325 jt 0, 30 350 jt 5,35 1.405jt
02 ProgramPeningkatanEfisiensiPerdagangan DalamNegeri
- Kontribusi PDRBSektorPerdagangan (%)
- Kontribusi retribusiSektorPerdaganganterharap PAD (jt)
10,52
950
0,4
38
700jt
0,4
38
900jt
0,4
38
950 jt 0,4
38
975 jt 0,4
38
1.000jt
12,52
1.140
4.525jt
04 Program PerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan
- Persentasepenyelesaianpengaduankonsumen,
- Jumlah Alat UTTPyang di Tera Ulang
50
200
4
10
350jt
4
10
547jt
4
10
570 jt 4
10
600 jt 4
10
650 jt 70
250
2.717jt
Kode Bidang UrusanPemerintahan danProgram PrioritasPembangunan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
KondisiKinerja Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja
pada akhir periodeRPJMD
target Rp. Target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 Urusan Pilihan1 01 Industri1 01 01 Program
PengembanganIndustri kecil danmenengah
Jumlah kelompokusaha IKMpendukungpariwisata danIndustri Riil.
1 1 150 jt 1 735jt
1 850 jt 1 900 jt 1 1.050 jt
6 3.685jt
02 ProgramPengembanganSentra-sentraIndustri Potensial.- Jumlah industri
kecil danmenengah
- Jumlah IKM yangmendapatkanpelatihan industripendukungpariwisata
228
900
10
80
450 jt 10
80
2.068 jt
10
80
2.150jt
10
80
2.250jt
10
80
2.350 jt
278
1.300
9.268jt
03 Program FasilitasiPeningkatan PromosiBagi IKM.
Jumlah IKM yangdifasilitasi mengikutipameran.
95 14 150 jt 14 395jt
14 450 jt 14 500 jt 14 550jt
163 2.440jt
04 Program Pembinaandan PengawasanIindustri kecil danmenengah
Kontribusipertumbuhan sektorindustri (%)
4,38 0,17 60 jt 0,17 65 jt 0,17 65 jt 0,17 65 jt 0,17 70 jt 5,23 325 jt
05 Program Tindak LanjutKerjasama DenganDaerah /Kota Lain
Peningkatan tenagaterampil dalamindustri (org)
35 35 125 jt 35 120jt
35 250 jt 35 300 jt 33 350jt
208 1.145jt
BAB IXPENETAPAN INDIKATOR KINERJA
Tabel 9.1Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap
Capian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
No Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kondisikinerja
Sasaran awalRPJMD
Target Capian Setiap tahun Kondisi kinerjaakhir RPJMD
Th 0 Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah15.1 Jumlah KUKM yang difasilitasi mengikuti Pameran
- skala Nasional- skala Lokal
20150
430
430
430
430
430
40300
15.2 Jumlah UMKM dan Koperasi yang mendapatkan bantuandari pemerintah daerah
10 5 5 5 5 5 35
15.3 - Jumlah Koperasi Sehat- Jumlah Koperasi Berkualitas
4015
43
43
43
43
43
6030
15.4 Persentase Koperasi Aktif 65 3 3 3 3 3 80 %
15.5 Jumlah UMKM dan Koperasi yang mengikuti Diklatkewirausahaan.
300 30 30 30 30 30 450
6 Perdagangan6.1 Penurunan Tingkat Inflasi (%) 6,45 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 5,356.2 - Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan(%)
- Retribusi Sektor Perdagangan terharap PAD (juta)10,52950
0,438
0,438
0,438
0,438
0,438
12,521.140
6.3 - Persentase penyelesaian pengaduan konsumen- Jumlah Alat UTTP yang di Tera Ulang
50200
410
410
410
410
410
70220
7 Perindustrian7.1 Jumlah kelompok usaha IKM pendukung pariwisata dan industri
riil1 1 1 1 1 1 6
7.2 Jumlah IKM 228 10 10 10 10 10 278
7.3 Kontribusi pertumbuhan sektor industri Terhadap PDRB (%) 4,38 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 5,23
7.4 Jumlah IKM yang difasilitasi mengikuti pameran. 95 14 14 14 14 14 163
8 Bencana AlamPeningkatan porsentase bencana yang tertangani dalamsatu tahunASPEK DAYA SAING DAERAHFokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian
1.1 Jumlah PADJumlah porsentase pertumbuhan ekonomi
2 Pertanian2.1 Nilai tukar petani2.2 Jalan Usaha Tani (km)
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur1 Perhubungan
1.1 Jumlah dermaga/Jetty (unit)2 Penataan Ruang
2.1 Presentase ketaatan terhadap tata ruang4 Lingkungan Hidup
4.1 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan airbersih
5 Komunikasi dan Informatika5.1 Rasio ketersediaan daya listrik5.2 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
Fokus Iklim Berinvestasi1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian
1.3 Lama proses perijinan1.4 Jumlah perijinan sesuai klasifikasi usaha1.5 Jumlah perda yang mendukung investasi
Fokus Sumber Daya ManusiaKetenagakerjaan
1.1 Rasio ketergantungan
Top Related