RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA PERUBAHAN)
KECAMATAN WEDI
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019
KECAMATAN WEDI, KABUPATEN KLATEN.
Jalan Jend. A. Yani No. 1 Telp. (0272) 321406
Klaten 57461
1
KATA PENGANTAR
Kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang
telah memberikan bimbingan sehingga kami dapat menyusun Rancangan Akhir
Rencana Kerja (RENJA ) Perubahan Tahun 2019 Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten.
Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan ini merupakan pedoman dan acuan
untuk perencanaan pembangunan dalam melaksanakan Program Kegiatan
Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten di Tahun 2019 yang dibuat berdasarkan Surat
Edaran Bupati Klaten Nomor 050/346/31 tanggal 8 Mei 2019. Juga sebagai
penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan program
kerja dengan menampung aspirasi dan kebutuhan di Tahun 2019 yang merupakan
prioritas.
Kami berharap Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan ini dapat menjadi
pegangan bagi semua pihak untuk memberikan koreksi maupun saran masukan ke
arah yang positif demi kemajuan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan
di wilayah Kecamatan Wedi serta kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan
yang ada di Kecamatan Wedi. Semoga Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Wedi
Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dan digunakan sebagai bahan
pembahasan Forum Perangkat Daerah untuk menetapkan Rencana Kerja Perubahan
Tahun 2019 Kecamatan Wedi.
Klaten, 2 Juli 2019
C A M A T W E D I
KUKUH RIYADI, SH, MH
Pembina Tk. I NIP. 19630420 199203 1 009
2
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ……………………………………………………………................ 1
Daftar Isi ……………………………………………………………………................. 2
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………… 3
1.1 Latar Belakang …………………………………………………… 3
1.2 Landasan Hukum ……………………………………............ 4
1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………. 7
1.4 Sistematika Penulisan............................................ 7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TERIWULAN II ………. 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wedi sampai dengan Triwulan II………………………………………………
9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD dan Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah……………………………………………………………….
9
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH .................................................... 13
BAB IV PENUTUP .................................................................... 16
4.1 Hal – Hal Penting yang perlu mendapat Perhatian….. 16
4.2 Kaidah Pelaksanaan…………….………………………………. 16
4.3 Rencana Tindak Lanjut………………………………………… 17
LAMPIRAN …………………………………………………………………………………..
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG.
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Wedi Tahun 2019
berpedoman pada Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Pangjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Jangka Mernengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 050/346/31 tanggal
8 Mei 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ( RKPD ) dan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA )
Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.
Dengan memperhatikan Ketentuan Undang – Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ),
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan
dalam rangka menjaga kosistensi antara Perencanaan dan Penganggaran serta
mengakomodir perkembangan dinamika kondisi pembangunan daerah Tahun
2019, maka perlu disusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 yang di dalamnya
tidak terlepas pada Perubahan Rencana Kerja (RENJA ) Perangkat Daerah
Tahun 2019.
Berpedoman perkembangan dinamika pembangunan di Kecamatan
Wedi dan adanya kebutuhan yang mendesak guna menunjang kelancaran
pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamataan Wedi, dan adanya hasil
evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Wedi sampai
dengan Triwulan II Tahun 2019, maka dipandang perlu untuk diadakan
perubahan program kegiatan untuk mengakomodir kebutuhan yang ada yang
dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Wedi Tahun
2019
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Wedi Tahun 2019 merupakan
dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari RKPD Perubahan
Kabupaten Klaten Tahun 2019, .
4
Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dibuat bertahap sesuai
dengan ketentuan yang ada. Dari Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja
yang merupakan ajuan awal dari Perubahan Rencana Kerja untuk dibahas di
Tingkat Forum Perangkat Daerah, disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi
kondisi. Hasil pembahasan disusun kembali menjadi Rancangan Perubahan
Rencana Kerja. Rancangan Perubahan Rencana Kerja kembali dibahas di
Tingkat Forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA
disesuaikan dengan Prioritas. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam
Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan setelah
diadakan pembahasan dalam Rancangan Akhir ditetapkan sebagai Rencana
Kerja Perubahan.
Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Kecamatan Wedi disusun
berdasarkan hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah sebagai pedoman dan
arah penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang memuat kajian
terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian
Kinerja s/d. Triwulan II tahun berjalan serta Realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Wedi pada tahun-tahun sebelumnya.,
I.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat
Daerah Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Tahun 2019 berdasarkan ketentuan,
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Klaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
5
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintahn Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
6
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-
2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun
Anggaran 2019;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor ... Tahun 2019 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018;
30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Klaten;
31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Klaten;
32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kecamatan di Kabupaten
Klaten;
7
33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;
34. Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
35. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan RKPD
Perubahan 2019.
36. Surat Edaran Nomor : 050/346/31 tentang Pedoman Penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan dari Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan
Perangkat Daerah Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
a. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan
kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
b. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan
periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja
kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
d. Menjamaiin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
pengangggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
e. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan
prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Dengan mempedomani Ketentuan Peraturan Mendteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daera, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan
Kecamatan Wedi disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
8
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERJALAN ( 2019 ).
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wedi sampai dengan
Triwulan II
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu – isu
Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah.
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
BAB IV PENUTUP
4.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian
4.2 Kaidah Pelaksanaan.
4.3 Rencana Tindak Lanjut.
LAMPIRAN – LAMPIRAN.
9
BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERJALAN ( 2019 )
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WEDI SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II
Tahun 2019 merupakan tahun ke-empat dari pelaksanaan Renstra
Kecamatan Wedi yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2021.
Pelaksanaan Renja Tahun 2019 Kecamatan Wedi sampai dengan Triwulan II
perlu diadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program
kegiatan Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II juga untuk mengetahui
seberapa hasil pencapaian pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan
dalam Renja terhadap Renstra 2016 – 2021 berdasarkan realisasi pelaksannaan
Renja Kecamatan Wedi Tahun sebelumnya.
Program Kegiatan Tahun 2019 di Kecamatan Wedi sebanyak 12
program dan 43 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 690.000.000,-
sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 370.498.000,- yang
terdiri dari 43 program 36 kegiatan. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program
kegiatan sampai Triwulan II adalah sebagai berikut :
Pelaksanaan Renja Kecamatan Wedi sampai dengan Triwulan II Tahun
2019 dapat dilihat dalam Form I : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana
Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019
Kabupaten Klaten.
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU – ISU
PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT
DAERAH.
Bagian ini berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan
Wedi berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun
terhadap IKK ( Indikator Kinerja Kunci ) sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU ( Indikator Kinerja Utama ) yang ditetapkan
10
Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Wedi dapat dilihat dari
beberapa Indikator Kinerja :
Prosentaase Penyelenggaraan Pelayanan Admiinistrasi Perkantoran.
Prosentase Kondisi Sarana Prasarana kondisi baik,
Prosentase tersusunnya dokumen LKjIP.
Prosentase terfasilitasinya pengelolaan budaya.
Prosentase terlaksananya pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
Prosentase terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.
Prosentase terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Keagamaan.
Prosentase Peningkatan Pengelolaan Logistik.
Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.
Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Katentraman dan Ketertiban Umum.
Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Tata Pemerintahan Kecamatan.
Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan.
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan
Wedi secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian
perlu diadakan analisis dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Wedi sampai dengan Triwulan II untuk
mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan
Renja Tahun 2019. Sehingga pelaksanaanan program kegiatan selanjutnya
dapat berjalan dengan lebih baik, sesuai dengan yang telah ditetapkan /
ditargetkan dalam Perubahan Renja Kecamatan Wedi Tahun 2019.
Dari Analisa diatas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
Kecamatan Wedi berdasarkan analisa kinerja yang ada beberapa permasalahan
/ hambatan, antara lain :
1. Keterbatasan anggaran dan adanya peraturan yang terus berkembang yang
disesuaikan dengan perkembangan keadaan..seperti adanya penambahan
kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.
2. Masih adanya program kegiatan di SKPD Kecamatan Wedi yang tidak sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wedi.
11
3. Adanya kegiatan lain yang melibatkan secara langsung ASN Kecamatan
Wedi, seperti pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Sedangkan di Kecamatan Wedi
masih ada kekurangan ASN.
4. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Staf SKPD Kecamatan Wedi
dan Pemerintah Desa masih belum sesuai harapan, sehingga
mempengaruhi pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi
5. Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai untuk
mendukung tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan keamanan dan
kenyamnan kantor ( contoh seperti Laptop dan CCTV )
Dengan melihat permasalahan dan hambatan yang ada, maka agar
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Wedi dapat berjalan
dengan lebih baik dan lancar maka perlu diadakan Perubahan Rencana Kerja
SKPD Kecamatan Wedi Tahun 2019 untuk mengakomodir dan penyesuaian
dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan
Wedi di Tahun 2019.
Demi kelancaran dan ketepatan pelaksanaan program kegiatan yang
ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD Kecamatan Wedi ada tantangan yang
perlu mendapatkan perhatian dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 ini,
antara lain :
1. Untuk alokasi program kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan .
2. Meningkatkan Kompetensi ASN SKPD Kecamatan Wedi dan Pemerintah Desa
dengan jalan memberikan kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
sesuai dengan kebutuhan.
3. Penambahan alokasi staf /ASN di SKPD Kecamatan Wedi.
4. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana sesuai denqan
kebutuhan.
Dalam memperlancar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
Kecamatan Wedi, ditentukan isu – isu penting, sebgai berikut :
Profesionalisme pelayanan masyarakat secara optiml kepada masyarakat,
mampu memberikan pelayanan secara cepat, akurat dan memiliki legalitas
hokum yang berdasarkan prosedur serta tatanan/peraturan yang ada.
Meningkatkan Kapasitas ASN dengan mengikuti Workshop atupun
diklat/peltihan – pelatihan.
Penambahan kuantitas aparatur dengan mengangkat THL, karena
keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangaka kelancaran
12
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta pemberian pelayanan kepada
masyarakat.
Mengoptimalkan pola koordinasi internal di Kecamatan Wedi dengan Instansi
terkait maupun stakeholder yang ada.
Meningkatkan kordinasi, pembinaan dan fasilitasi kepada desa., untuk
meningkatkan tugas, fungsi desa.
Analisa Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Wedi merupakan tolok ukur
dari pencapaian pembangunan di Kecamatan Wedi dengan memperhatikan
kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah
Pusat serta pihak lain, pengukuran Kinerja tersebut merupakan implementasi
dari pencapaian Kinerja Kecamatan Wedi sesuai Renstra 2016 – 2021 yang
bersinergi dengan RKPD Kabupaten Klaten guna mencapai Visi dan Misi
Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021.
13
BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan hasil analisa kebutuhan dan dinamika didalam masyarakat serta
hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 SKPD Kecamatan Wedi serta prioritas
kebutuhan dipandang perlu untuk diadakan penambahan kegiatan serta dukungan
alokasi pendanaan untuk kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Perkantoran :
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan :
Bertambahnya kegiatan mempengaruhi semakin meningkatnya jumlah
barang cetakan dan penggandaan/foto copy sehingga perlu adanya
penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- sehingga total
anggaran kegiatan Penyediaan Baran Cetakan dan Penggandaan Tahun 2019
sebesar Rp. 4.800.000,- ( Empat juta delapan ratus ribu rupiah ).
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah :
Bertambahnya kegiatan study banding ke luar daerah mempengaruhi
anggaran yang ada yang perlu untuk diadakan penambahan alokasi sebesar
Rp.40.000.000,- sehingga total anggaran mencapai Rp. 50.000.000,- ( Lima
puluh juta rupiah ).
Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Dengan adanya kegiatan Pileg dan Pilpres di Tahun 2019 serta adanya
Pilkades 2 tahap, maka perlu diadakan penambahan alokasi dana
sebesar Rp.3.000.000,- Sehingga total anggaran untuk kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah menjadi Rp.16.000.000,- ( Enam
belas juta rupih ).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ;
Guna menambah kenyamanan, kelancaran serta keamanan kantor
Kecamatan Wedi sekiranya perlu dialokasikan anggaran untuk pengadaan
Laptop, CCTV dan Rak Estalase, dengan anggaran sebesar Rp.39.700.000,-
sehingga total anggaran untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
sebesar Rp. 58.500.000,- ( Lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah ).
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional :
14
Bertambahnya jumlah kendaraan dinas di SKPD Kecamatan Wedi menambah
biaya pajak kendaraan, sehingga perlu penambahan alokasi anggaran
sebesar Rp. 500.000,- Total anggaran menjadi Rp. 8.000.000,- ( Delapan
juta rupiah ).
Kegiatan Penataan Lingkungan Kantor :
Masih adanya halaman di luar pagar kantor Kecamatan Wedi yang belum ada
tamannya, sehingga perlu untuk dilanjutkan pembuatan taman yang telah
dilaksanakan Tahun 2018 , maka perlu untuk menambah Kegiatan Penataan
Lingkungan Kantor untuk pembuatan taman sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua
puluh lima juta rupiah ). Karena Kegiatan tersebut belum dianggarkan dalam
anggaran Tahun 2019 murni.
3. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketetiban Umum di Kecamatan :
Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Pelaksanaan Pilkades 2 tahap serta Pileg dan Pilpres di Tahun 2019
mempengaruhi kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan Peningkatan
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum khususnya untuk
gelar pasukan anggota Linmas guna meningkatkan peran serta anggota
Linmas dalam pengamanan Pilkades, Pileg dan Pilpres.
4. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Failitasi Administrasi Tata
Pemerintahan di Kecamatan :
Kegiatan Koordinasi Pengisian Perangkat Desa :
Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Tahap I sudah dilaksanakan untuk 18
desa di Tahun 2018 dan direncanakan di perubahan Tahun 2018 ada
kegiatan pengisian Perangkat Desa lagi untuk Perangkat desa yang purna
tugas/pensiun dan meninggal dunia. Tapi belum terlaksana, maka dalam
Perubahan Anggaran Tahun 2019 ini perlu dialokasikan anggaran untuk
Kegiatan Koordinasi Pengisian Perangkat Desa untuk 7 desa di wilayah
Kecamatan Wedi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh
juta rupiah ) yang belum dianggarkan dalam anggaran Tahun 2019 murni.
Sehubungan hal tersebut di atas, maka SKPD Kecamatan Wedi perlu
mengadakan perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2019 dengan disesuaikan
kebutuhan yang ada, yang akan dilaksanakan di tahun 2019 ini serta mengakomodir
15
kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Wedi yang belum direncanakan di
dalam Renja 2019
Untuk Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Tahun 2019 Kecamatan Wedi
dapat dilihat dalam Form II : Rencana Kerja Program dan Kegiatan pada Perubahan
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Kabupaten Klaten.
16
BAB IV
PENUTUP
4.1 HAL – HAL PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN
Dalam pencapaian target program/kegiatan yang telah direncanakan
masih menghadapi permasalahan/kendala yang perlu mendapatkan perhatian
diantaranya :
a. Kurangnya personil di Kecamatan Wedi, sehingga masih adanya pegawai
yang merangkap pekerjaan.
b. Masih adanya Pegawai/SDM yang kurang memahami tugas fungsi dan
kewajiban.
c. Masih adanya SDM yang menangani bidangnya tidak sesuai dengan
keahlian/kemampuannya
d. Masih adanya sarana prasarana yang kurang menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas.
4.2 KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Wedi Tahun 2019 merupakan
dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai penyesuaian dengan
kebutuhan yang ada/mendesak yang sekiranya perlu dilaksanakan di tahun
2019 agar pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kecamatan Wedi di Tahun
2019 ini bisa sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka perlu
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:
1. Rencana kerja Perubahan SKPD memuat Program dan Kegiatan SKPD dan
pagu pendanaan Perubahan Tahun 2019.
2. Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Wedi tahun 2019 merupakan
penjabaran dari Perubahan RKPD Kebupaten Klaten tahun 2019 dalam
rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program
dan kegiatan pemerintah kabupaten klaten.
3. SKPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja tahun
2019 dengan sebaik-baiknya.
4. Sebagai pedoman/acuan penyusunnan Rencana Kerja Anggaran Peruahan
(RKA-P) Tahun 2019.
5. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD di Tahun
yang akan datang
17
4.3 RENCANA TINDAK LANJUT
Untuk mencapai tujuan dan Sasaran pada Kantor Kecamatan Wedi
merencanakan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :
a. Agar segala program dan kegiatan yang sudah dinilai berhasil dalam
Pencapaian Kinerja untuk selalu dipertahankan dan selalu ditingkatkan.
Karena Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Klaten merupakan Organisasi Publik tugasnya memberikan Pelayanan
kepada Publik / Masyarakat yang mana kualitas pelayanan harus
diutamakan kaitannya dengan para pelanggan / Masyarakat.
b. Agar kepada semua karyawan / karyawati selalu meningkatkan diri untuk
dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga dalam perkembangan nanti
sebagai seorang aparatur dapat mengikuti perubahan jaman ini dengan
perkembangan ilmu dan teknologi yang lebih maju dan canggih. Dan
memahami tugas fungsi dan kewajiban masing – masing.
c. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas di Kantor Kecamatan Wedi.
d. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi dengan Pihak terkait guna
menciptakan kondusifitas wilayah.
CAMAT WEDI
KUKUH RIYADI, SH.MH
Pembina Tk I
NIP. 19630420 199203 1 009
FORM I
K Rp K Rp K Rp K Rp ) K Rp K Rp K Rp
2 311
4.01 4.01.16 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Prosentase Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% 596.902.500 55,21 329.550.000 100% 126.700.000 60,9% 77.131.500 60,90 61 60,9% 406.681.500 60,9 68,13
4.01 4.01.16 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat trerkirim 2450 9.000.000 700 4.000.000 165 1.000.000 165 1.000.000 100,00 100 165 5.000.000 865 55,56
4.01 4.01.16 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrikJumlah dan jenis rekening 3 101.100.000 3 47.557.000 3 19.800.000 3 9.900.000 100,00 50 3 57.457.000 3 56,83
4.01 4.01.16 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga Kebersihan Kantor 5 85.400.000 3 41.341.000 1 14.800.000 1 8.129.000 100,00 55 1 49.470.000 1 57,93
4.01 4.01.16 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK 75 44.550.000 87 20.545.000 36 8.000.000 30 5.670.000 83,33 71 30 26.215.000 75 58,84
4.01 4.01.16 01 11Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang dan
penggandaan50000 20.500.000 40962 9.192.000 10000 3.000.000 6110 1.833.000 61,10 61 6110 11.025.000 47072 53,78
4.01 4.01.16 01 12Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi
listrik 55 17.000.000 35 8.498.000 15 2.500.000 8 2.500.000 53,33 100 8 10.998.000 23 64,69
4.01 4.01.16 01 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan 20 16.000.000 19 6.707.000 6 3.000.000 6 3.000.000 100,00 100 6 9.707.000 25 60,67
4.01 4.01.16 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Per Undang UndanganJumlah dan jenis surat kabar 3 17.000.000 3 7.600.000 3 3.100.000 3 2.313.000 100,00 75 3 9.913.000 3 58,31
4.01 4.01.16 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat koordinasi 50 50.000.000 24 27.615.000 8 7.000.000 6 4.099.500 75,00 59 6 31.714.500 30 63,43
4.01 4.01.16 01 18Rapat - rapar koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Jumlah koordinasi/studi banding
ke luar daerah25 70.000.000 21 32.044.000 5 10.000.000 5 10.000.000 100,00 100 5 42.044.000 26 60,06
4.01 4.01.16 01 19Rapat - rapar koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Jumlah koordinasi, konultasi dan
pemantauan dalam daerah500 84.200.000 370 42.000.000 140 13.000.000 80 7.500.000 57,14 58 80 49.500.000 450 58,79
4.01 4.01.16 01 20 Penyediaan jasa pengamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor 10 152.500 6 70.487.000 2 28.000.000 2 14.358.000 100,00 51 2 84.845.000 8 55.636,07
4.01 4.01.16 01 29Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
Jumlah tenaga administrasi
kantor5 82.000.000 1 11.964.000 1 13.500.000 1 6.829.000 100,00 51 1 18.793.000 2 22,92
4.01 4.01.16 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prosentase sarana prasarana
kondisi baik100% 191.148.000 64,94 124.123.000 100% 54.300.000 0,924 50.153.500 92,40 92 92,4% 174.276.500 92,4 91,17
4.01 4.01.16 02 09 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Jumlah peralatan 22 148.000 12 49.425.000 3 18.800.000 3 18.800.000 100,00 100 3 68.225.000 15 46.097,97
Indikator Kinerja Program
(outcome / Kegiatan (output)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja PD Tahun
Berjalan yang dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d. Triwulan IIKet
Tingkat Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renstra PD s/d. Triwulan
II Tahun 2019 (%)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra PD s/d
Triwulan II Tahun 2019
Tingkat Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran s/d.
Triwulan II Renja PD
yang dievaluasi (%)
EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KEERJA ( RENJA ) PERANGKAT DAERAH
OPD: KECAMATAN WEDI
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 KABUPATEN KLATEN
10=9/4x100%9=5+74 5 6 8=7/6x100%7
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah / Program / Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra s/d. Renja PD Tahun
lalu (2018)
Target Renstra PD pada
Akhir Periode ( 2016 -
2021)
K Rp K Rp K Rp K Rp ) K Rp K Rp K Rp
Indikator Kinerja Program
(outcome / Kegiatan (output)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja PD Tahun
Berjalan yang dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d. Triwulan IIKet
Tingkat Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renstra PD s/d. Triwulan
II Tahun 2019 (%)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra PD s/d
Triwulan II Tahun 2019
Tingkat Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran s/d.
Triwulan II Renja PD
yang dievaluasi (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah / Program / Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra s/d. Renja PD Tahun
lalu (2018)
Target Renstra PD pada
Akhir Periode ( 2016 -
2021)
4.01 4.01.16 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantorJumlah gedung yang direhab 1 113.000.000 1 41.575.000 1 23.000.000 1 23.000.000 100,00 100 1 64.575.000 1 57,15
4.01 4.01.16 02 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalJumlah kendaraan dinas 8 46.000.000 19 20.623.000 8 7.500.000 11 4.353.500 137,50 58 11 24.976.500 11 54,30
4.01 4.01.16 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah peralataan yang
dipelihara70 32.000.000 18 12.500.000 5 5.000.000 4 4.000.000 80,00 80 4 16.500.000 22 51,56
-
4.01 4.01.16 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase tersusunnya
dokumen LKjIP100% 4.500.000 59,69 2.686.000 100% 1.500.000 100% 1.500.000 100,00 100 100% 4.186.000 100 93,02
4.01 4.01.16 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah dokumen 15 4.500.000 5 2.686.000 3 1.500.000 3 1.500.000 100,00 100 3 4.186.000 8 93,02
-
2.16 4.01.16 16Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Prosentase terfasilitasinya
penelolaan kekayaan budaya100% 405.000.000 70,05 283.700.000 100% 140.000.000 12,5% 30.000.000 12,50 21 12,5% 313.700.000 12,5 77,46
2.16 4.01.16 16 14 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian Jumlah tim kesenian 15 75.000.000 7 84.750.000 3 30.000.000 1 30.000.000 33,33 100 1 114.750.000 8 153,00
2.16 4.01.16 16 15Pengembangan kesenian dan
kebudayaan DaerahJumlah kegiatan 20 330.000.000 13 198.950.000 5 110.000.000 0 - - - 0 198.950.000 13 60,29
-
3.07 4.1.1601 16Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Prosentase terlaksananya
Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah
100% 17.500.000 57,143 10.000.000 100% 7.500.000 100% 6.550.000 100 87 100% 16.550.000 100 94,57
3.07 4.01.16 16 11Pengembangan produk unggulan
wilayahJumlah UMKM 95 17.500.000 38 10.000.000 19 7.500.000 19 6.550.000 100,00 87 19 16.550.000 57 94,57
2.13 4.01.16 22Program Pembinaan Pemuda dan
Olahraga
Prosentase terlaksananya
Pembinaan Pemuda dan
Olahraga
100% 167.800.000 77,13 129.426.000 100% 45.000.000 60% 11.325.000 60,00 25 60 140.751.000 60 83,88
2.13 4.01.16 22 01 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat
KecamatanJumlah kegiatan 20 83.500.000 8 64.676.000 4 25.000.000 3 11.325.000 75,00 45 3 76.001.000 11 91,02
2.13 4.01.16 22 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara
Peringatan HUT RIJumlah kegiatan upacara 5 84.300.000 3 64.750.000 1 20.000.000 0 0 - - 0 64.750.000 3 76,81
-
1.06 4.01.16 22 Program Peningkatan Keagamaan
Prosentase Terfasilitasi
kegiatan Peningkatan
Keagamaan
100% 66.000.000 81,82 54.000.000 100% 18.000.000 53% 10.500.000 53,00 58 53% 64.500.000 53 97,73
1.06 4.01.16 22 .07 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Jumlah kegiatan 60 66.000.000 32 54.000.000 12 18.000.000 7 10.500.000 58,33 58 7 64.500.000 39 97,73
-
K Rp K Rp K Rp K Rp ) K Rp K Rp K Rp
Indikator Kinerja Program
(outcome / Kegiatan (output)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja PD Tahun
Berjalan yang dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d. Triwulan IIKet
Tingkat Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renstra PD s/d. Triwulan
II Tahun 2019 (%)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra PD s/d
Triwulan II Tahun 2019
Tingkat Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran s/d.
Triwulan II Renja PD
yang dievaluasi (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah / Program / Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra s/d. Renja PD Tahun
lalu (2018)
Target Renstra PD pada
Akhir Periode ( 2016 -
2021)
1.06 4.01.16 26Program Peningkatan Pengelolaan
Logistik
Prosentase Peningkatan
Pengelolaan Logistik100% 30.000.000 33,33 10.000.000 100% 10.000.000 19,50% 1.951.000 19,50 20 19,5% 11.951.000 19,5 39,84
1.06 4.01.16 26 02 Pengadaan bahan logistik Jumlah jenis logistik bantuan 15 30.000.000 11 10.000.000 13 10.000.000 4 1.951.000 30,77 20 4 11.951.000 15 39,84
-
4.01 4.01.16 27
Program Peningkatan Koordinasi,
Pembinaan dan Fasilitasi
Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
Prosentase Peningkatan
Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
100% 1.052.500.000 25,83 271.837.000 100% 131.000.000 56% 73.388.500 56,00 56 56% 345.225.500 56 32,80
4.01 4.01.16 27 01
Peningkatan koordinasi administrasi
pemberdayaan masyarakat desa/kel
kecamatan
Jumlah kegiatan koordinasi 10 65.500.000 5 28.500.000 1 12.000.000 2 11.998.500 200,00 100 2 40.498.500 7 61,83
4.01 4.01.16 27 02
Peningkatan pembinaan administrasi
pemberdayaan masyarakat desa/kel
kecamatan
Jumlah kegiatan pembinaan 10 143.000.000 6 45.998.000 2 32.000.000 2 32.000.000 100,00 100 2 77.998.000 8 54,54
4.01 4.01.16 27 03
Peningkatan fasilitasi administrasi
pemberdayaan masyarakat desa/kel
kecamatan
Jumlah kegiatan fasilitasi 10 432.000.000 5 28.995.000 1 8.500.000 1 8.500.000 100,00 100 1 37.495.000 6 8,68
4.01 4.01.16 27 04Penunjang operasional penyampaian
bantuan keuanganJumlah kegiatan pemantauan 10 81.000.000 5 42.500.000 2 12.500.000 0 0 - - 0 42.500.000 5 52,47
4.01 4.01.16 27 05fasilitasi 10 program PKK tingkat
KecamatanJumnlah kegiatan fasilitasi PKK 10 140.000.000 5 64.996.000 1 25.000.000 1 14.890.000 100,00 60 1 79.886.000 6 57,06
4.01 4.01.16 27 06Penyusunan Profil
Desa/Kelurahan/KecamatanJumlah profil desa 19 31.000.000 38 11.973.000 19 6.000.000 19 6.000.000 100,00 100 19 17.973.000 57 57,98
4.01 4.01.16 27 08 Penyelenggaraan Sambang Warga Jumlah kegiatan 5 160.000.000 2 48.875.000 1 35.000.000 0 0 - - 0 48.875.000 2 30,55
-
4.01 4.01.16 28
Program Peningkatan Koordinasi,
Pembinaan dan Fasilitasi
Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di kecamatan
Prosentase Peningkatan
Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban
Umum di kecamatan
100% 354.500.000 29,43 104.328.000 100% 63.000.000 65,2% 41.059.800 65,20 65 65,2% 145.387.800 65,2 41,01
4.01 4.01.16 28 01
Peningkatan koordinasi administrasi
ketentraman dan ketertiban umum
kecamatanJumlah kegiatan koordinasi 10 165.500.000 5 51.830.000 2 37.500.000 2 23.059.800 100,00 61 2 74.889.800 7 45,25
4.01 4.01.16 28 02
Peningkatan pembinaan administrasi
ketentraman dan ketertiban umum
kecamatan
Jumlah kegiatan pembinaan 10 44.500.000 5 21.000.000 1 7.500.000 0 0 - - 0 21.000.000 5 47,19
K Rp K Rp K Rp K Rp ) K Rp K Rp K Rp
Indikator Kinerja Program
(outcome / Kegiatan (output)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja PD Tahun
Berjalan yang dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d. Triwulan IIKet
Tingkat Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renstra PD s/d. Triwulan
II Tahun 2019 (%)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renstra PD s/d
Triwulan II Tahun 2019
Tingkat Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran s/d.
Triwulan II Renja PD
yang dievaluasi (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah / Program / Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra s/d. Renja PD Tahun
lalu (2018)
Target Renstra PD pada
Akhir Periode ( 2016 -
2021)
4.01 4.01.16 28 03
Peningkatan fasilitasi administrasi
ketentraman dan ketertiban umum
kecamatan
Jumlah kegiatan Fasilitasi 10 144.500.000 5 31.498.000 1 18.000.000 1 18.000.000 100,00 100 1 49.498.000 6 34,25
-
4.01 4.01.16 29
Program Peningkatan Koordinasi,
Pembinaan dan Fasilitasi
Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
Prosentase Peningkatan
Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
100% 385.600.000 49,02 189.007.000 100% 82.000.000 72,5% 59.439.300 72,50 72 72,5% 248.446.300 72,5 64,43
4.01 4.01.16 29 01Peningkatan koordinasi administrasi tata
pemerintahan kecamatanJumlah kegiatan koordinasi 10 82.600.000 6 42.000.000 2 16.000.000 2 13.439.800 100,00 84 2 55.439.800 8 67,12
4.01 4.01.16 29 02Peningkatan pembinaan administrasi
tata pemerintahan kecamatanJumlah kegiatan pembinaan 10 62.000.000 5 29.941.000 1 10.000.000 1 10.000.000 100,00 100 1 39.941.000 6 64,42
4.01 4.01.16 29 03Peningkatan fasilitasi administrasi tata
pemerintahan kecamatanJumlah kegiatan fasilitasi 10 73.000.000 5 33.973.000 1 9.000.000 1 9.000.000 100,00 100 1 42.973.000 6 58,87
4.01 4.01.16 29 04 Intensifikasi PBB tingkat KecamatanJumlah kegiatan intensifikasi
PBB10 64.000.000 5 29.093.000 1 9.000.000 1 9.000.000 100,00 100 1 38.093.000 6 59,52
4.01 4.01.16 29 07 Lomba Tertib Administrasi Desa Jumlah desa yang dinilai 19 72.000.000 19 45.000.000 19 15.000.000 0 - - - 0 45.000.000 19 62,50
x 4.01.16 29 08 Koordinasi Pengisian Kepala DesaJumlah desa yang melaksanakan
Pilkades19 32.000.000 19 9.000.000 18 23.000.000 14 17.999.500 77,78 78 14 26.999.500 15 84,37
-
4.01 4.01.16 27Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Prosentase Peningkatan
Kualitas Perencanaan100% 33.500.000 65,59 21.973.000 100% 11.000.000 68,2% 7.500.000 68,20 68 68,2% 29.473.000 68,2 87,98
4.01 4.01.16 27 02Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja
SKPDJumlah dokumen Renja 35 23.000.000 15 15.000.000 8 7.500.000 8 7.500.000 100,00 100 8 22.500.000 23 97,83
4.01 4.01.16 27 03Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan SKPDJumlah dokumen hasil monev 10 10.500.000 4 6.973.000 2 3.500.000 0 0 - - 0 6.973.000 4 66,41
-
100% 3.304.950.500 46,31 1.530.630.000 100% 690.000.000 53.7% 370.498.600 53,70% 53,7 53,7% 1.901.128.600 53,7 57,52
Klaten, 2 Juli 2019
CAMAT WEDI
KUKUH RIYADI, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630420 199203 1 009
Perangkat Daerah : Kecamatan Wedi
Sebelum Sesudah sebelum sesudah sebelum sesudah sebelum sesudah sebelum sesudah
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
4.01 4.01.16 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Layanan
Administrasi Kantor dengan
baik
Prosentase Layanan
Administrasi Kantor dengan
baik
100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 193.100.000 171.500.000 DAU DAU (21.600.000)
4.01 4.01.16 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim Jumlah surat terkirim 165 165 Kec. Wedi Kec. Wedi 1.000.000 1.000.000 DAU DAU -
4.01 4.01.16 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrikJumlah dan jenis rekening Jumlah dan jenis rekening 3 3 Kec. Wedi Kec. Wedi 18.000.000 19.800.000 DAU DAU 1.800.000
4.01 4.01.16 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah tenaga kebersihan kantor jumlah tenaga kebersihan kantor 1 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 25.000.000 14.800.000 DAU DAU (10.200.000)
4.01 4.01.16 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis ATK Jumlah Jenis ATK 35 35 Kec. Wedi Kec. Wedi 8.000.000 8.000.000 DAU DAU -
4.01 4.01.16 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah barang dan
penggandaan
Jumlah barang dan
penggandaan 10.000 10.000 Kec. Wedi Kec. Wedi 4.000.000 4.800.000 DAU DAU 800.000
bertambahnya
kegiatan
4.01 4.01.16 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi
listrik Jumlah jenis komponen instalasi
listrik 8 8 Kec. Wedi Kec. Wedi 2.500.000 2.500.000 DAU DAU -
4.01 4.01.16 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan Jumlah peralatan dan
perlengkapan 8 8 Kec. Wedi Kec. Wedi 2.500.000 3.000.000 DAU DAU 500.000
4.01 4.01.16 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per
Undang UndanganJumlah dan jenis surat kabar Jumlah dan jenis surat kabar 3 3 Kec. Wedi Kec. Wedi 3.100.000 3.100.000 DAU DAU -
4.01 4.01.16 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi 8 8 Kec. Wedi Kec. Wedi 7.000.000 7.000.000 DAU DAU -
4.01 4.01.16 01 18Rapat - rapar koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah koordinasi/studi banding
ke luar daerah
Jumlah koordinasi/studi banding
ke luar daerah10 10 Luar Kab. Klaten
Luar Kab.
Klaten 12.000.000 50.000.000 DAU DAU 38.000.000
Bertambahnya
kegiatan sstudy
banding ke luar
daerah
4.01 4.01.16 01 19 Rapat - rapar koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah koordinasi, konultasi dan
pemantauan dalam daerah
Jumlah koordinasi, konultasi dan
pemantauan dalam daerah135 135 Kec. Wedi Kec. Wedi 20.000.000 16.000.000 DAU DAU (4.000.000)
Meningkatnya
pemantauan situasi
wilayah dengan
adanya Pilkades 2
Tahap dan Pemilu
4.01 4.01.16 01 20 Penyediaan jasa pengamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor 2 2 Kec. Wedi Kec. Wedi 45.000.000 28.000.000 DAU DAU (17.000.000)
1
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Form : II
PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
KABUPATEN KLATEN
Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Capaian Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
2020
Ket
4.01 4.01.16 01 29Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran /
teknis perkantoran
Jumlah tenaga administrasi
kantor
Jumlah tenaga administrasi
kantor 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 45.000.000 13.500.000 DAU DAU (31.500.000)
4.01 4.01.16 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Prosentase sarana prasarana
kondisi baik
Prosentase sarana prasarana
kondisi baik100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 405.000.000 419.500.000 DAU DAU 14.500.000
4.01 4.01.16 02 03 Pembangunan gedung kantor Gedung kantor PKK terbangun Gedung kantor PKK terbangun 1 Kec. Wedi 300.000.000 300.000.000 -
Untuk memberikan
tempat kegiatan PKK
4.01 4.01.16 02 09 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan Jumlah peralatan 2 7 Kec. Wedi Kec. Wedi 15.000.000 58.500.000 DAU DAU 43.500.000
Untuk lebih
meningkatkan
pelayanan dan
keamanan kantor
4.01 4.01.16 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung yang direhab Jumlah gedung yang direhab 1 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 25.000.000 23.000.000 DAU DAU (2.000.000)
4.01 4.01.16 02 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalJumlah kendaraan dinas Jumlah kendaraan dinas 8 8 Kec. Wedi Kec. Wedi 10.000.000 8.000.000 DAU DAU (2.000.000)
Bertambahnya jumlah
kendaraan dinas
4.01 4.01.16 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah peralatan yang dipelihara Jumlah peralatan yang dipelihara 2 2 Kec. Wedi Kec. Wedi 5.000.000 5.000.000 DAU DAU -
4.01 4.01.16 02 42 Penataan Lingkungan Kantor 0 Jumlah taman yang dibuat 0 1 Hal Kantor Kec
Wedi - 25.000.000 DAU 25.000.000
Melanjutkan
pembuatan taman
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung yang direhab 0 Kec. Wedi 50.000.000 (50.000.000)
4.01 4.01.16 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase tersusunnya
dokumen LKjIP
Prosentase tersusunnya
dokumen LKjIP100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 1.500.000 1.500.000 DAU DAU -
4.01 4.01.16 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPDJumlah dokumen Jumlah dokumen 3 3 Kec. Wedi Kec. Wedi 1.500.000 1.500.000 DAU DAU -
1.06 4.01.16 22 Program Peningkatan Keagamaan
Prosentase terfasilitasinya
kegiatan peningkatan
keagamaan
Prosentase terfasilitasinya
kegiatan peningkatan
keagamaan
100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 18.000.000 18.000.000 DAU DAU -
1.06 4.01.16 22 .07 Pembinaan keagamaan tingkat kecamatan Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan 12 12 Kec. Wedi Kec. Wedi 18.000.000 18.000.000 DAU DAU -
1.06 4.01.16 26 Program Peningkatan Pengelolaan LogistikProsentase peningkatan
pengelolaan logistik
Prosentase peningkatan
pengelolaan logistik100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 10.000.000 10.000.000 DAU DAU -
1.06 4.01.16 26 02 Pengadaan bahan logistik Jumlah jenis logistik bantuan Jumlah jenis logistik bantuan 11 11 Kec. Wedi Kec. Wedi 10.000.000 10.000.000 DAU DAU -
2.13 4.01.16 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Prosentase terlaksananya
pembinaan pemuda dan olah
raga
Prosentase terlaksananya
pembinaan pemuda dan olah
raga
100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 45.000.000 45.000.000 DAU DAU -
2.13 4.01.16 22 01Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat
KecamatanJumlah kegiatan Jumlah kegiatan 4 4 Kec. Wedi Kec. Wedi 25.000.000 25.000.000 DAU DAU -
2.13 4.01.16 22 02Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara
Peringatan HUT RIJumlah kegiatan upacara HUT RI Jumlah kegiatan upacara HUT RI 1 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 20.000.000 20.000.000 DAU DAU -
2.16 4.01.16 16 Program Pengelolaan Kekayaan BudayaProsentase terfasilitasinya
pengelolaankekayaan budaya
Prosentase terfasilitasinya
pengelolaankekayaan budaya100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 140.000.000 140.000.000 DAU DAU -
2.16 4.01.16 16 14 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional Jumlah Tim kesenian Jumlah Tim kesenian 3 3 Kab. Klaten Kab. Klaten 30.000.000 30.000.000 DAU DAU -
2.16 4.01.16 16 15 Pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan 5 5 Kab Klaten dan
Kec. Wedi
Kab Klaten dan
Kec. Wedi 110.000.000 110.000.000 DAU DAU -
3.07 4.1.1601 16Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Prosentase terlaksananya
pengembangan industri kecil
dan menengah
Pengembangan UMKM 100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 5.000.000 7.500.000 DAU DAU 2.500.000 -
3.07 4.01.16 16 11 Pengembangan produk unggulan wilayah Jumlah UMKM Jumlah UMKM 19 19 Kec. Wedi Kec. Wedi 5.000.000 7.500.000 DAU DAU 2.500.000
4.01 4.01.16 27
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
Prosentase peningkatan
koordinasi, pembinaan dan
fsilitasi administrasi
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
Prosentase peningkatan
koordinasi, pembinaan dan
fsilitasi administrasi
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 126.500.000 131.000.000 DAU DAU 4.500.000
4.01 4.01.16 27 01 Peningkatan koordinasi adm. PMDJumlah kegiatan koordinasi adm.
PMD
Jumlah kegiatan koordinasi adm.
PMD2 2 19 desa 19 desa 12.500.000 12.000.000 DAU DAU (500.000)
4.01 4.01.16 27 02 Peningkatan pembinaan adm. PMDJumlah kegiatan pembinaan
adm. PMD
Jumlah kegiatan pembinaan
adm. PMD2 2 19 desa 19 desa 32.000.000 32.000.000 DAU DAU -
4.01 4.01.16 27 03 Peningkatan fasilitasi adm. PMDJumlah kegiatan fasilitasi adm.
PMD
Jumlah kegiatan fasilitasi adm.
PMD2 2 19 desa 19 desa 8.500.000 8.500.000 DAU DAU -
4.01 4.01.16 27 04Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuanganJumlah kegiatan pemantauan Jumlah kegiatan pemantauan 2 3 19 desa 19 desa 12.500.000 12.500.000 DAU DAU -
4.01 4.01.16 27 05 fasilitasi 10 program pokok PKK tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan fasilitasi PKK Jumlah kegiatan fasilitasi PKK 1 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 25.000.000 25.000.000 DAU DAU -
4.01 4.01.16 27 06 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Jumlah dokumen profil Jumlah dokumen profil 19 19 Kec. Wedi Kec. Wedi 6.000.000 6.000.000 DAU DAU -
4.01 4.01.16 27 08 Penyelenggaraan Sambang Warga Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 30.000.000 35.000.000 DAU DAU 5.000.000
4.01 4.01.16 28
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di kecamatan
Prosentase peningkatan
koordinasi, pembinaan dan
fsilitasi administrasi
Ketentraman dan Ketertiban
Umum di Kecamatan
Prosentase peningkatan
koordinasi, pembinaan dan
fsilitasi administrasi
Ketentraman dan Ketertiban
Umum di Kecamatan
100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 60.000.000 69.500.000 DAU DAU 9.500.000
4.01 4.01.16 28 01 Peningkatan koordinasai adm. TrantibumJumlah kegiatan koordinasi adm.
Trantibum
Jumlah kegiatan koordinasi adm.
Trantibum2 2 19 desa 19 desa 37.500.000 37.500.000 DAU DAU -
4.01 4.01.16 28 02 Peningkatan pembinaan adm. TrantibumJumlah kegiatan pembinaan
adm. Trantibum
Jumlah kegiatan pembinaan
adm. Trantibum2 2 19 desa 19 desa 7.500.000 7.500.000 DAU DAU -
4.01 4.01.16 28 03Peningkatan fasilitasi adm. Trantibum dan Fasilitasi
Pilihan Gub / Pileg / Pil Pres dan Pilkades
Jumlah kegiatan fasilitasi adm.
Trantibum
Jumlah kegiatan fasilitasi adm.
Trantibum2 2 19 desa 19 desa 15.000.000 24.500.000 DAU DAU 9.500.000
Peningkatan Peran
Serta Linmas dalam
pelaksanaan Pilkades
Tahap 3
4.01 4.01.16 29Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Prosentase peningkatan
koordinasi, pembinaan dan
fsilitasi administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
Prosentase peningkatan
koordinasi, pembinaan dan
fsilitasi administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
100% 100% 19 desa dan
Kec. Wedi
19 desa dan
Kec. Wedi 71.500.000 89.000.000 DAU DAU 17.500.000
4.01 4.01.16 29 01 Peningkatan koordinas adm. TapemJumlah kegiatan koordinasi
Tapem
Jumlah kegiatan koordinasi
Tapem2 2
19 desa dan
Kec. Wedi
19 dea dan
Kec. Wedi 16.000.000 16.000.000 DAU DAU -
4.01 4.01.16 29 02 Peningkatan pembinaan adm. TapemJumlah kegiatan pembinaan
adm. Tapem
Jumlah kegiatan pembinaan
adm. Tapem2 2 19 desa 19 desa 10.000.000 10.000.000 DAU DAU -
4.01 4.01.16 29 03Peningkatan fasilitasi adm. Tapem dan Fasilitasi
Pilgub/Pileg/Pilpres dan Pilkades
Jumlah kegiatan fasilitasi adm.
Tapem
Jumlah kegiatan fasilitasi adm.
Tapem2 2 19 desa 19 desa 15.000.000 9.000.000 DAU DAU (6.000.000)
4.01 4.01.16 29 04 Intensifikasi PBB tingkat KecamatanJumlah kegiatan intensifikasi
PBB
Jumlah kegiatan intensifikasi
PBB2 2 19 desa 19 desa 7.500.000 9.000.000 DAU DAU 1.500.000
4.01 4.01.16 29 07 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa Jumlah desa yang dinilai Jumlah desa yang dinilai 1 1 19 desa 19 desa 15.000.000 15.000.000 DAU DAU -
4.01 4.01.16 29 08 Koordinasi Pemilihan Kepala DesaJumlah Desa yang
melaksanakan Pilkades
Jumlah Desa yang
melaksanakan Pilkades18 desa 18 desa Kec. Wedi Kec. Wedi 8.000.000 23.000.000 DAU DAU 15.000.000
4.01 4.01.16 29 09 Koordinasi Pengisian Perangkt Desa 0
Jumlah desa yang
melaksanakan Pengisian
Perangkat Desa
0 7 desa Kec. Wedi Kec. Wedi - 7.000.000 DAU DAU 7.000.000
Adanya Perangkat
Desa yang memasuki
purna tugas
4.01 4.01.16 27 Program Peningkatan Kualitas PerencanaanProsentase penyusunan
perencanaan tepat waktu
Prosentase penyusunan
perencanaan tepat waktu100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 11.000.000 11.000.000 DAU DAU -
4.01 4.01.16 27 01 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen Rencana Kerja Jumlah dokumen perencanaan 7 7 Kec. Wedi Kec. Wedi 7.500.000 7.500.000 DAU DAU -
4.01 4.01.16 27 02Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan SKPD
Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan
Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan4 4 Kec. Wedi Kec. Wedi 3.500.000 3.500.000 DAU DAU -
J U M L A H 1.086.600.000 1.113.500.000 26.900.000
Klaten, 2 Juli 2019.
CAMAT WEDI
KUKUH RIYADI, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630420 199203 1 009
KET
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
Meningkatnya
Profesionalisme
Aparatur di
kecamatan Wedi
Indeks
Profesionalisme
ASN
84,07 25% 50% 75% 100%
Indeks Kepuasan
Masyarakat ( IKM )83,93 25% 50% 75% 100%
2
Meningkatnya
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum dan
Otonomi Daerah
Nilai Evaluasi
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (EKPPD)
3 25% 50% 75% 100%
Prosentase desa
dengan pelaporan
ADD tertib dan baik
66% 0% 0% 0% 100%
Prosentase usulan
kegiatan
masyarakat pada
Musrenbang tingkat
Kecamatan yang
masuk dalam RKP
di Kecamatan Wedi
8% 25% 50% 75% 100%
Prosentase Angka
Kriminalitas92% 25% 50% 75% 100%
Prosentase
Pengumpulan LPJ
ADD yang tepat
waktu
70% 0% 0% 0% 100%
SASARAN
STRATEGISNo
INDIKATOR
KINERJA UTAMA /
INDIKATOR
KINERJA
URAIAN
KEGIATAN
AKTIVITAS
RENCANA AKSI TAHUN 2019
JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET
TARGET
KINERJA
SASARAN
KET
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SASARAN
STRATEGISNo
INDIKATOR
KINERJA UTAMA /
INDIKATOR
KINERJA
URAIAN
KEGIATAN
AKTIVITAS
JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET
TARGET
KINERJA
SASARAN
Prosentase
Pengumpulan LPJ
DD yang tepat
waktu
70% 100%
Prosentase
Pengumpulan LPJ
Bantuan Keuangan
/Hibah yang tepat
waktu
90% 0 0 0 100%
Prosentase Desa/
Kelurahan yang
melaksanakan
Musrenbang
100% 100% 0 0 0
Prosentase usulan
kegiatan
musrenbang
Kecamatan yang
terealisasi di dalam
APBD di
Kecamatan Wedi
8% 25% 50% 75% 100%
Cakupan Petugas
Perlindungan
Masyarakat
70% 25% 50% 75% 100%
Prosentase Desa
yang menyusun
RAPBDes tepat
waktu
70% 100% 0 0 0
Prosentase
kesesuaian
kegiatan APBDes
dengan kegiatan
RKPDes
80% 25% 50% 75% 100%
KET
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SASARAN
STRATEGISNo
INDIKATOR
KINERJA UTAMA /
INDIKATOR
KINERJA
URAIAN
KEGIATAN
AKTIVITAS
JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET
TARGET
KINERJA
SASARAN
Prosentase
Kelembagaan
(BPD, LPMD
/LPMK, PKK,
Karang Taruna dan
Kelompok Tani) di
Desa/Kelurahan
yang aktif
80% 25% 50% 75% 100%
Pelayanan adm.
Perkantoran
Penyediaan
jasa surat
menyurat
Jumlah surat
terkirim
165 pembelian
perangko kilat
khusus
58 107
Penyediaan
jasa
komunikasi
sumber daya
air dan listrik
Jumlah
rekening
3 Terbayarnya
rekening
telpon listrik
dan air
3 0 0 0
Penyediaan
jasa
kebersihan
kantor
Jumlah
tenaga
kebersihan
1 Menjaga
kebersihan
kantor
1 0 0 0
Penyediaan
ATKJumlah jenis
ATK
36 Pembelian
ATK
9 21 0 6
Penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah
cetakan/peng
gandaan/foto
copy
16000 Fotocopy 3280 4510 4820 3390
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/peneran
gan kantor
Jumlah jenis
komponen
instalasi
listrik
15 Pembelian
instalasi listrik
0 5 10 0
KET
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SASARAN
STRATEGISNo
INDIKATOR
KINERJA UTAMA /
INDIKATOR
KINERJA
URAIAN
KEGIATAN
AKTIVITAS
JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET
TARGET
KINERJA
SASARAN
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Jumlah
perlatan dan
perlengkapan
6 Pembelian
peralatan dan
perlengkapan
kantor
0
4 2 0
Penyediaan
bahan bacaan
dan
perundang-
undangan
Jumlah jenis
bahan
bacaan
3 Penyediaan
bahan bacaan
Solo Pos,
Joglo Pos,
Suara
Merdeka
3 0 0 0
Penyediaan
makanan dan
minuman
Jumlah rapat 8 Penyediaan
makanan dan
minuman
untuk rapat
2 4 0 2
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
luar daerah
Jumlah
perjalanan
dinas luar
daerah
36 Perjalanan
dinas ke uar
daerah
0 1 1 34
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi
dalam daerah
Jumlah
perjalanan
dinas dalam
daerah
154 Perjalanan
dinas dalam
daerah
18 67 38 31
Penyediaan
jasa
pengamanan
kantor
Jumlah
tenaga
keamanan
2 penjaga
keamanan
kantor
2 0 0 0
Penyediaan
jasa tenaga
asministrasi/te
knis
perkantoran
Jumlah
tenaga
administrasi
perkantoran
1 Melaksanaka
n administrasi
perkantoran
1 0 0 0
KET
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SASARAN
STRATEGISNo
INDIKATOR
KINERJA UTAMA /
INDIKATOR
KINERJA
URAIAN
KEGIATAN
AKTIVITAS
JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET
TARGET
KINERJA
SASARAN
Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Pengadaan
peralatan
gedung kantor
Jumlah
peralatan
6 Pembelian
kamera,
laptop,
printer, LCD,
AC, Kipas
angin
0 3 0 3
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah
gedung
1 Perbaikan
kamar mandi
0 0 1 0
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/
operasional
Jumlah
kendaraaan
11 Servis, ganti
suku cadang
dan pajak
11 0 0
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor
Jumlah
peralatan
yang
dipelihara
2 Pemeliharaan
komputer dan
sound sistem
1 0 4 0
Rehabilitasi
sedang/berat
gedung kantor
Jumlah
gedung
kantor
terehabilitasi
1 Rehap tempat
parkir, rehap
paving
0 0 0 1
Penataan
lingkungan
kantor
Jumlah taman
yang dibuat
1 Pembuatan
taman
0 0 0 1
Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja SKPD
Jumlah
dokumen
3 Penyusunan
LKjIP dan
Laporan
Tahunan
Keuangan
3 0 0 0
KET
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SASARAN
STRATEGISNo
INDIKATOR
KINERJA UTAMA /
INDIKATOR
KINERJA
URAIAN
KEGIATAN
AKTIVITAS
JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET
TARGET
KINERJA
SASARAN
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya
Fasilitasi dan
pengiriman
Tim Kesenian
Jumlah Tim
terkirim
3 Pengiriman
Tim
Gambyong,
Gejog lesung.
Dan Jathilan
0 1 2 0
Pengembanga
n Kesenian
dan
Kebudayaan
daerah
Jumlah
pengembang
an
kebudayaan
daerah dan
event yang
diikuti
5 Melaksanaka
n Wayangan,
Kirab Budaya,
Mobil Hias,
Upacara Hari
jadi Klaten,
Lurik Carnifal
0 0 4 1
Pengembangan
Indusri Kecil dan
Menengah
Pengembanga
n produk
unggulan
wilayah
Jumlah
UMKM
19 Melaksanaka
n bazar bagi
19 UMKM
19 0 0 0
Pembinaan
Pemuda dan
Olahraga
Fasilitasi
kegiatan
olahraga
tingkat
kecamatan
Jumlah
kegiatan
olahraga
4 Melaksanaka
n senam,
lomba gethek,
jombor thon
dan gerak
jalan kepurun
0 2 1 1
Fasilitasi
penyelenggara
an Upacara
Peringatan
HUT RI
Jumlah
kegiatan
upacara HUT
RI
1 Melaksanaka
n kegiatan
upacara
peringatan
HUT RI
1
KET
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SASARAN
STRATEGISNo
INDIKATOR
KINERJA UTAMA /
INDIKATOR
KINERJA
URAIAN
KEGIATAN
AKTIVITAS
JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET
TARGET
KINERJA
SASARAN
Peningkatan
Keagamaan
Peningkatan
dan
Pembinaan
Keagamaan
Jumlah
Pembinaan
keagamaan
/pengajian
12 Melaksanaka
n
pengajian/pe
mbinaan
keagamaan
bagi Aparatur
Kecamatan,
Desa dan
Masyarkat
3 3 3 3
Peningkatan
Pengelolaan
Logistik
Pengadaan
bahan logisstik
Jumlah jenis
bahan
kebutuhan
pokok
13 Pembelian
bahan pokok
untuk warga
terdampak
bencana
4 0 0 0
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
Penyusunan
dan evaluasi
Renja SKPD
Jumlah
dokumen
perencanaan
8Menyusun
Renja, RKA,
DPA, KUA
PPAS murni
dan
perubahan
6 2
Monitoring,
Evaluasi dan
pengndalian
program/kegiat
an
Jumlah hasil
monev
4 Menyusun
laporan
triwulanan
1 1 1 1
Peningkatan
Koordinasi,
Pembinan dan
Fasilitasi Adm.
PMD di
Kecamatan
Peningkatan
koordinasi
Adm. PMD di
Kecamatan
Jumlah
kegiatan
koordinasi
Adm. PMD
1 Melaksanaka
n koordinasi
Adm. PMD ke
desa
1 0 0 0
KET
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SASARAN
STRATEGISNo
INDIKATOR
KINERJA UTAMA /
INDIKATOR
KINERJA
URAIAN
KEGIATAN
AKTIVITAS
JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET
TARGET
KINERJA
SASARAN
Peningkatan
Pembinaan
Adm. PMD di
Kecamatan
Jumlah
kegiatan
pembinaan
Adm. PMD
2 Melaksanaka
nn pembinaan
Adm. PMD ke
desa dan
,mengadakan
lomba desa
0 1 0 1
Peningkatan
Fasilitasi Adm.
PMD di
Kecamatan
Jumlah
kegiatan
fasilitasi Adm.
PMD
1 Meningkatkan
fasilitasi Adm.
PMD ke desa
0 1 0 0
Penunjang
operasional
penyampaian
bantuan
keuangan
Jumlah
kegiatan
pemantauan
penyampaian
bantuan
keuangan
2 Melaksanaka
n pemantauan
penyampaian
bantuan
keuangan
tepat sasaran
0 0 0 2
Fasilitasi 10
program PKK
tingkat
kecamatan
Jumlah
fasilitasi
kegiatan PKK
1 Memfasilitasi
kegiatan 10
program PKK
1 0 0 0
Penyusunan
profil
desa/Kel/keca
matan
Jumlah
dokumen
profil
desa/kec
19 Membina
sekdes untuk
menyusun
profil desa
0 19 0 0
Penyelenggar
aan sambang
warga
Jumlah
peserta
sambang
warga
500 memfasilitasi
sambang
warga Bupati
Klaten di wil.
Kec. Wedi
0 0 0 1
KET
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SASARAN
STRATEGISNo
INDIKATOR
KINERJA UTAMA /
INDIKATOR
KINERJA
URAIAN
KEGIATAN
AKTIVITAS
JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET
TARGET
KINERJA
SASARAN
Peningkatan
Koofdinasi,
Pembinaan dan
Fasilitasi Adm.
Trantibum
Peningkatan
koordinasi
Adm.
Trantibum
Jumlah
kegitan
koordinasi
Adm.
Trantibum
2 Melaksanaan
koordinasi
bidang
Traantibum ke
desa.
2 0 0 0
Peningkatan
Pembinaan
Adm.
Trantibum
Jumlah
kegiatan
Pembinaan
Adm.
Trantibum
1 Melaksanaka
n Pembinaan
Adm.
Trantibum ke
desa
0 0 0 1
Peningkatan
Fasilitasi Adm.
Traantibum
Jumlah
kegiatan
Fasilitasi
Sdm.
Trantibum
1 Melaksanaka
n Fasilitasi
Adm.
Trantibum ke
desa
0 1 0 0
Peningkatan
Koordinasi,
Pembinaan dan
Fasilitasi Adm.
Tata
Pemeintahan di
Kecamatan
Peningkatan
koordinasi
Adm. Tata
Pemerintahan
di Kecamatan
Jumlah
kegiatan
toordinasi
Tata
pemerintahan
2 Melaksanaka
n koordinsi
bidang Adm
tata
pemerintahn
ke desa
1 0 1 0
Peningkatan
Pembinaan
Adm. Tata
Pemerintahan
di Kecamatan
Jumlah
kegiatan
pembinnaan
Adm. Tata
pemerintahan
1 Melaksanaka
n pembinaan
bidang Adm
tata
pemerintahan
ke desa
0 1 0 0
KET
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SASARAN
STRATEGISNo
INDIKATOR
KINERJA UTAMA /
INDIKATOR
KINERJA
URAIAN
KEGIATAN
AKTIVITAS
JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET
TARGET
KINERJA
SASARAN
Peningkatan
Fasilitasi Adm.
Tata
pemerintahan
di Kecamatan
Jumlah
kegiatan
fasilitasi Adm.
tata
pemerintahan
0 Melaksanaka
n Fasiltasi
bidang Adm
tata
pemerintahan
ke desa
0 1 0 0
Intensifikasi
PBB tingkat
Kecamatan
Jumlah desa
lunas PBB
1 Melaksanaka
n intensifikasi
PBB
0 1 0 0
Fasilitasi
lomba tertib
administrasi
desa
Jumlah desa
yang
terfasilitasi
lomba
19 Mengadakan
lomba tertibn
administrasi
desa
0 0 19 0
Fasilitasi
Pemilihan
Kepala Desa
Jumlah desa
erfasilitasi
pilkades
18 Melaksanaka
n sosialisasi
Pilkades
14 0 0 4
NIP. 19630420 199203 1 009
Wedi, Juli 2019
C A M A T W E D I
KUKUH RIYADI, SH, MH
Pembina Tingkat I
Top Related