PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
4.01. - INSPEKTORAT
4.01.01. - INSPEKTORATHalaman : 910
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
1 6 5 432 7
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA DAERAH 11.891.768.000,00 11.911.638.000,00 19.870.000,00 0,17 4.01.4.01.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.298.585.000,00 3.318.455.000,00 19.870.000,00 0,60 4.01.4.01.01.00.00.5.1.
BELANJA PEGAWAI 3.298.585.000,00 3.318.455.000,00 19.870.000,00 0,60 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.
Gaji dan Tunjangan 1.909.585.000,00 1.969.110.575,00 59.525.575,00 3,12 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.444.507.680,00 1.482.227.175,00 37.719.495,00 2,61 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga 131.066.481,00 143.850.228,00 12.783.747,00 9,75 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Jabatan 139.230.000,00 136.990.000,00 (2.240.000,00) (1,61)4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional 102.900.000,00 112.505.000,00 9.605.000,00 9,33 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional Umum 21.320.000,00 20.995.000,00 (325.000,00) (1,52)4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Beras 67.367.981,00 69.785.723,00 2.417.742,00 3,59 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.152.900,00 2.730.030,00 (422.870,00) (13,41)4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.07.
Pembulatan Gaji 39.958,00 27.419,00 (12.539,00) (31,38)4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.08.
Tambahan Penghasilan PNS 1.389.000.000,00 1.349.344.425,00 (39.655.575,00) (2,85)4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 1.389.000.000,00 1.349.344.425,00 (39.655.575,00) (2,85)4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.02.05.
BELANJA LANGSUNG 8.593.183.000,00 8.593.183.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.00.00.5.2.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.959.978.600,00 1.959.978.600,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.660.000,00 50.660.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.02.
Lokasi : inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Terwujudnya fasilitasi secara komprehensif
terhadap pelaksanaan tupoksi perencana
pembangunan ; 100%
Keluaran : Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan ; 11 jenis
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 911
1 6 5 432 7
:Hasil Presentase ketercapaian program kinerjperangat daerah ;
100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 50.660.000,00 50.660.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.02.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 50.660.000,00 50.660.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak 42.660.000,00 42.660.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.02.5.2.2.06.02.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
47.760.000,00 47.760.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.03.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Terwujudnya fasilitasi secara komprehensif
terhadap tupoksi perencana pembangunan ; 100%
Keluaran : Jumlah Media ; 5 Jenis
:Hasil Presentase Ketercapaian Program Kinerja Perangkat
Daerah ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 47.760.000,00 47.760.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 42.760.000,00 42.760.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.03.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bacaan 42.760.000,00 42.760.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.03.5.2.2.01.09.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.03.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.03.5.2.2.06.02.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 463.230.000,00 463.230.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.05.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Terwujudnya Fasilitasi Secara Komprehensif
Terhadap Tupoksi Perencana Pembangunan ;
100%
Keluaran : Jumlah Makanan dan Minuman ; 175 dus Makanan dan
Minuman,
1.130 paket Prasmanan dan Coffe Break
:Hasil Presentase Ketercapaian Program Kinerja Perangkat
Daerah ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 912
1 6 5 432 7
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 463.230.000,00 463.230.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.05.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 463.230.000,00 463.230.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.05.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Harian 66.680.000,00 66.680.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.05.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.05.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 380.800.000,00 380.800.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.05.5.2.2.11.03.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 1.145.008.600,00 1.145.008.600,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.06.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Terwujudnya fasilitasi secara komprehensif
terhadap tupoksi perencana pembangunan ; 100%
Keluaran : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ; 428 kali
:Hasil Presentase Ketercapaian Program Kinerja Perangkat
Daerah ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 1.145.008.600,00 1.145.008.600,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.06.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 1.145.008.600,00 1.145.008.600,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.06.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.524.000,00 23.524.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.06.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.121.484.600,00 1.121.484.600,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.06.5.2.2.15.02.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 234.120.000,00 234.120.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.07.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Terwujudnya fasilitasi secara komprehensif
terhadap tupoksi perencana pembangunan ; 100%
Keluaran : Jumlah Orang ; 20 Orang
:Hasil Presentase Ketercapaian Program Kinerja Perangkat
Daerah ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 44.100.000,00 5.700.000,00 14,84 4.01.4.01.01.01.07.5.2.1.
Honorarium PNS 38.400.000,00 44.100.000,00 5.700.000,00 14,84 4.01.4.01.01.01.07.5.2.1.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 11.400.000,00 17.100.000,00 5.700.000,00 50,00 4.01.4.01.01.01.07.5.2.1.01.02.
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.07.5.2.1.01.06.
BELANJA BARANG DAN JASA 195.720.000,00 190.020.000,00 (5.700.000,00) (2,91)4.01.4.01.01.01.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.07.5.2.2.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 913
1 6 5 432 7
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.07.5.2.2.01.05.
Belanja Jasa Kantor 194.000.000,00 188.300.000,00 (5.700.000,00) (2,94)4.01.4.01.01.01.07.5.2.2.03.
Belanja Pengiriman 2.000.000,00 7.500.000,00 5.500.000,00 275,00 4.01.4.01.01.01.07.5.2.2.03.07.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 192.000.000,00 180.800.000,00 (11.200.000,00) (5,83)4.01.4.01.01.01.07.5.2.2.03.11.
PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.08.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Terwujudnya fasilitasi secara komprehensif
terhadap tupoksi perencana pembangunan ; 100%
Keluaran : Jumlah Orang ; 1 Orang
:Hasil Presentase Ketercapaian Program Kinerja Perangkat
Daerah ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.08.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.08.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kebersihan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.01.08.5.2.2.03.10.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
735.558.000,00 735.558.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.
PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
445.558.000,00 445.558.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.03.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi secara
komprehensif terhadap tupoksi perencana
pembangunan ; 100%
Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; 55 Jenis
ATK; 18 Jenis Bahan Pembersih; 76 Jenis Belanja Modal
:Hasil Presentase Ketercapaian Program Kinerja Perangkat
Daerah ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 178.658.000,00 178.658.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 178.658.000,00 178.658.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.03.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 166.718.500,00 166.718.500,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.03.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Pembersih 11.939.500,00 11.939.500,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.03.5.2.2.01.04.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 914
1 6 5 432 7
BELANJA MODAL 266.900.000,00 266.900.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.03.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur 43.150.000,00 43.150.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.03.5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur 43.150.000,00 43.150.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.03.5.2.3.04.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 83.750.000,00 83.750.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.03.5.2.3.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 83.750.000,00 83.750.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.03.5.2.3.06.01.
Belanja Modal Pengadaan Komputer 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.03.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.03.5.2.3.11.01.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.03.5.2.3.11.02.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
268.997.500,00 268.997.500,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.06.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Terwujudnya fasilitasi secara komprehensif
terhadap tupoksi perencana pembangunan ; 100%
Keluaran : Jumlah Kendaraan ; 15 unit
:Hasil Presentase Ketercapaian Program Kinerja Perangkat
Daerah ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 268.997.500,00 268.997.500,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 217.097.500,00 217.097.500,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.06.5.2.2.01.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 55.297.500,00 55.297.500,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.06.5.2.2.01.06.
Belanja Suku Cadang 161.800.000,00 161.800.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.06.5.2.2.01.11.
Belanja Pemeliharaan 51.900.000,00 51.900.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.06.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 51.900.000,00 51.900.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.06.5.2.2.20.02.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
21.002.500,00 21.002.500,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.07.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Terwujudnya fasilitasi terhadap sarana prasarana
aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas,
pokok dan fungsi perencana pembangunan ; 100%
Keluaran : Jumlah peralatan kerja ; 60 unit
:Hasil Persentase ketercapaian program kinerja perangkat daerah ;
100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 915
1 6 5 432 7
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 21.002.500,00 21.002.500,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.07.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 21.002.500,00 21.002.500,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.07.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.002.500,00 21.002.500,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.02.07.5.2.2.20.02.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.05.
PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.05.01.
Lokasi : inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Terwujudnya fasilitasi secara komprehensif
terhadap tupoksi perencana pembangunan ; 100%
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi ; 28 orang
:Hasil Prosentase ketercapaian program kinerja perangkat daerah ;
100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA BARANG DAN JASA 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.05.01.5.2.2.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.05.01.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.05.01.5.2.2.17.01.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.01.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi secara
komprehensif terhadap tupoksi perencana
pembangunan ; 100%
Keluaran : Jumlah Buku lapoaran ; 36 Buku
:Hasil Presentase ketercapaian program kinerja perangkat daerah ;
100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan Inspektorat ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 18.654.000,00 18.654.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.01.5.2.1.
Honorarium PNS 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 825.000,00 825.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.01.5.2.1.01.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 916
1 6 5 432 7
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.01.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 825.000,00 825.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.01.5.2.1.01.05.
Uang Lembur 9.504.000,00 9.504.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.01.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 9.504.000,00 9.504.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.01.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 1.346.000,00 1.346.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.01.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.346.000,00 1.346.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 596.000,00 596.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.01.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.02.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Terwujudnya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi
dalam Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan ; 100%
Keluaran : Jumlah Buku Laporan ; 60 buku
:Hasil Presentase Ketercapaian Program Kinerja Perangkat
Daerah ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 16.473.000,00 16.473.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.02.5.2.1.
Honorarium PNS 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.02.5.2.1.01.01.
Uang Lembur 8.973.000,00 8.973.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.02.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 8.973.000,00 8.973.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.02.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 3.527.000,00 3.527.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.02.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.527.000,00 3.527.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.007.000,00 1.007.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.02.5.2.2.06.02.
PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.03.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi secara
komprehensif terhadap tupoksi perencana
pembangunan ; 100%
Keluaran : Jumlha Buku Laporan ; 30 Buku
:Hasil Persentase ketercapaian program kinerja perangkat daerah ;
100 %
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 917
1 6 5 432 7
:Kelompok Sasaran Kegiatan Inspektorat ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 17.960.000,00 17.960.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.03.5.2.1.
Honorarium PNS 4.525.000,00 4.525.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.875.000,00 2.875.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.03.5.2.1.01.03.
Uang Lembur 13.435.000,00 13.435.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.03.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 13.435.000,00 13.435.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.03.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 7.040.000,00 7.040.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.03.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 5.856.000,00 5.856.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 5.856.000,00 5.856.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.03.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.184.000,00 1.184.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 684.000,00 684.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.06.03.5.2.2.06.02.
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN
KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
58.855.000,00 58.855.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.15.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR
PENGAWASAN
58.855.000,00 58.855.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.15.01.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Temuan Audit Yang Bersifat Material
Nihil ; 100%
Keluaran : Jumlah SOP ; 20 SOP
:Hasil 1. Persentase Tindak Lanjut Audit Internal
2. Persentase Tindak Lanjut Audit Eksternal
3. Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat ; 1.
100 %
2. 80 %
3. 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 20.409.000,00 20.409.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.15.01.5.2.1.
Honorarium PNS 13.320.000,00 13.320.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.15.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.15.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.15.01.5.2.1.01.02.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 918
1 6 5 432 7
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.15.01.5.2.1.01.05.
Uang Lembur 7.089.000,00 7.089.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.15.01.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 7.089.000,00 7.089.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.15.01.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 38.446.000,00 38.446.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.15.01.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.446.000,00 3.446.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.15.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.15.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 646.000,00 646.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.15.01.5.2.2.06.02.
Belanja Jasa Konsultansi 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.15.01.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.15.01.5.2.2.21.01.
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
4.069.334.800,00 3.179.334.800,00 (890.000.000,00) (21,87)4.01.4.01.01.16.
PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA
BERKALA
1.365.856.000,00 965.856.000,00 (400.000.000,00) (29,29)4.01.4.01.01.16.01.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Temuan Audit yang bersifat Material
Nihil ; 100%
Keluaran : Dokumen LHP ; 86 LHP
:Hasil 1. Persentase tindak lanjut audit internal
2. Persentase tindak lanjut audit eksternal
3. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat ; 1. 100
2. 85
3. 100
:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gresik ; 59
:Latar Belakang Perubahan Adanya pengurangan Obyek
Pengawasan ; Dari 118 OP menjadi
86 OP
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 684.600.000,00 600.800.000,00 (83.800.000,00) (12,24)4.01.4.01.01.16.01.5.2.1.
Honorarium PNS 684.600.000,00 600.800.000,00 (83.800.000,00) (12,24)4.01.4.01.01.16.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 29.700.000,00 20.100.000,00 (9.600.000,00) (32,32)4.01.4.01.01.16.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 100,00 4.01.4.01.01.16.01.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 654.900.000,00 537.500.000,00 (117.400.000,00) (17,93)4.01.4.01.01.16.01.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 681.256.000,00 365.056.000,00 (316.200.000,00) (46,41)4.01.4.01.01.16.01.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 38.120.000,00 38.416.000,00 296.000,00 0,78 4.01.4.01.01.16.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak 36.275.000,00 36.275.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.01.5.2.2.06.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 919
1 6 5 432 7
Belanja Penggandaan 1.845.000,00 2.141.000,00 296.000,00 16,04 4.01.4.01.01.16.01.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 19.200.000,00 4.800.000,00 (14.400.000,00) (75,00)4.01.4.01.01.16.01.5.2.2.07.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.200.000,00 4.800.000,00 (14.400.000,00) (75,00)4.01.4.01.01.16.01.5.2.2.07.03.
Belanja Perjalanan Dinas 623.936.000,00 321.840.000,00 (302.096.000,00) (48,42)4.01.4.01.01.16.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 616.136.000,00 310.740.000,00 (305.396.000,00) (49,57)4.01.4.01.01.16.01.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.800.000,00 11.100.000,00 3.300.000,00 42,31 4.01.4.01.01.16.01.5.2.2.15.02.
PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
799.664.800,00 919.664.800,00 120.000.000,00 15,01 4.01.4.01.01.16.02.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Temuan Audit yang bersifat Material
Nihil ; 100%
Keluaran : Jumlah LHP ; 100 LHP
:Hasil 1. Persentase tindak lanjut audit internal
2. Persentase tindak lanjut audit eksternal
3. Peresentase tindak lanjut pengaduan masyarakat ; 1. 100
2. 85
3. 100
:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gresik ; 59
:Latar Belakang Perubahan Adanya penambahan pembayaran
honorarium tenaga ahli dan saksi ahli ;
100 LHP
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 608.650.000,00 701.275.000,00 92.625.000,00 15,22 4.01.4.01.01.16.02.5.2.1.
Honorarium PNS 608.650.000,00 701.275.000,00 92.625.000,00 15,22 4.01.4.01.01.16.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 29.400.000,00 17.725.000,00 (11.675.000,00) (39,71)4.01.4.01.01.16.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 8.250.000,00 2.750.000,00 (5.500.000,00) (66,67)4.01.4.01.01.16.02.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 21.000.000,00 85.800.000,00 64.800.000,00 308,57 4.01.4.01.01.16.02.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 550.000.000,00 595.000.000,00 45.000.000,00 8,18 4.01.4.01.01.16.02.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 191.014.800,00 218.389.800,00 27.375.000,00 14,33 4.01.4.01.01.16.02.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.669.800,00 9.599.800,00 930.000,00 10,73 4.01.4.01.01.16.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.169.800,00 2.099.800,00 930.000,00 79,50 4.01.4.01.01.16.02.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) (20,00)4.01.4.01.01.16.02.5.2.2.07.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) (20,00)4.01.4.01.01.16.02.5.2.2.07.03.
Belanja Perjalanan Dinas 172.345.000,00 200.790.000,00 28.445.000,00 16,50 4.01.4.01.01.16.02.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 172.345.000,00 200.790.000,00 28.445.000,00 16,50 4.01.4.01.01.16.02.5.2.2.15.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 920
1 6 5 432 7
PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH
534.366.000,00 374.366.000,00 (160.000.000,00) (29,94)4.01.4.01.01.16.03.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Temuan Audit yang bersifat Material
Nihil ; 100%
Keluaran : Jumlah LHP ; 80 LHP
:Hasil 1. Persentase tindak lanjut audit internal
2. Persentase tindak lanjut audit eksternal
3. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat ; 1. 100
2. 50
3. 100
:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gresik ; 59
:Latar Belakang Perubahan Adanya pengurangan jumlah obyek
monev ; 80 LHP
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 346.650.000,00 261.500.000,00 (85.150.000,00) (24,56)4.01.4.01.01.16.03.5.2.1.
Honorarium PNS 346.650.000,00 261.500.000,00 (85.150.000,00) (24,56)4.01.4.01.01.16.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 25.500.000,00 17.500.000,00 (8.000.000,00) (31,37)4.01.4.01.01.16.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.03.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 30.150.000,00 9.000.000,00 (21.150.000,00) (70,15)4.01.4.01.01.16.03.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 280.000.000,00 224.000.000,00 (56.000.000,00) (20,00)4.01.4.01.01.16.03.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 187.716.000,00 112.866.000,00 (74.850.000,00) (39,87)4.01.4.01.01.16.03.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.648.000,00 7.647.000,00 (1.001.000,00) (11,57)4.01.4.01.01.16.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak 7.500.000,00 6.000.000,00 (1.500.000,00) (20,00)4.01.4.01.01.16.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.148.000,00 1.647.000,00 499.000,00 43,47 4.01.4.01.01.16.03.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 6.400.000,00 4.800.000,00 (1.600.000,00) (25,00)4.01.4.01.01.16.03.5.2.2.07.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.400.000,00 4.800.000,00 (1.600.000,00) (25,00)4.01.4.01.01.16.03.5.2.2.07.03.
Belanja Perjalanan Dinas 172.668.000,00 100.419.000,00 (72.249.000,00) (41,84)4.01.4.01.01.16.03.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 172.668.000,00 100.419.000,00 (72.249.000,00) (41,84)4.01.4.01.01.16.03.5.2.2.15.01.
INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 36.025.000,00 36.025.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.04.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Temuan Audit yang bersifat Material
Nihil ; 100%
Keluaran : Jumlah Dokumen ; 36 Buah
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 921
1 6 5 432 7
:Hasil 1. Persentase tindak lanjut audit internal
2. Persentase tindak lanjut audit eksternal
3. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat ; 1. 100
2. 80
3. 100
:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gresik ; 59
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 28.764.000,00 28.764.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.04.5.2.1.
Honorarium PNS 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.04.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.04.5.2.1.01.01.
Uang Lembur 21.264.000,00 21.264.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.04.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 21.264.000,00 21.264.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.04.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 7.261.000,00 7.261.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.04.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 3.090.000,00 3.090.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.04.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.090.000,00 3.090.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.04.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.171.000,00 4.171.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.04.5.2.2.06.
Belanja Cetak 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 371.000,00 371.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.04.5.2.2.06.02.
TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 645.077.000,00 195.077.000,00 (450.000.000,00) (69,76)4.01.4.01.01.16.05.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Temuan Audit yang bersifat Material
Nihil ; 100%
Keluaran : Jumlah Laporan TLHP APIP ; 43 Lap
:Hasil 1. Persentase tindak lanjut audit internal
2. Persentase tindak lanjut audit eksternal
3. Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat ; 1.
100
2. 80
3. 100
:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gresik ; 59
:Latar Belakang Perubahan Efisiensi ; 43 Laporan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 316.175.000,00 124.750.000,00 (191.425.000,00) (60,54)4.01.4.01.01.16.05.5.2.1.
Honorarium PNS 316.175.000,00 124.750.000,00 (191.425.000,00) (60,54)4.01.4.01.01.16.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 21.175.000,00 17.250.000,00 (3.925.000,00) (18,54)4.01.4.01.01.16.05.5.2.1.01.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 922
1 6 5 432 7
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 295.000.000,00 107.500.000,00 (187.500.000,00) (63,56)4.01.4.01.01.16.05.5.2.1.01.05.
BELANJA BARANG DAN JASA 328.902.000,00 70.327.000,00 (258.575.000,00) (78,62)4.01.4.01.01.16.05.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.230.000,00 2.493.000,00 (737.000,00) (22,82)4.01.4.01.01.16.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak 2.360.000,00 1.780.000,00 (580.000,00) (24,58)4.01.4.01.01.16.05.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 870.000,00 713.000,00 (157.000,00) (18,05)4.01.4.01.01.16.05.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)4.01.4.01.01.16.05.5.2.2.07.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)4.01.4.01.01.16.05.5.2.2.07.03.
Belanja Perjalanan Dinas 319.672.000,00 67.834.000,00 (251.838.000,00) (78,78)4.01.4.01.01.16.05.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 319.672.000,00 67.834.000,00 (251.838.000,00) (78,78)4.01.4.01.01.16.05.5.2.2.15.01.
KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH
KOMPREHENSIF
79.483.200,00 79.483.200,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.06.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Temuan Audit yang bersifat Material
Nihil ; 100%
Keluaran : Jumlah Buku Laporan ; 20 Buku
:Hasil 1. Persentase tindak lanjut audit internal
2. Persentase tindak lanjut audit eksternal
3. Presentase tindak lanjut Pengaduan Masyarakat ; 1. 100
2. 80
3. 100
:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gresik ; 59
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 71.270.000,00 71.270.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.06.5.2.1.
Honorarium PNS 31.850.000,00 31.850.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.06.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.06.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.06.5.2.1.01.03.
Uang Lembur 39.420.000,00 39.420.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.06.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 39.420.000,00 39.420.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.06.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 8.213.200,00 8.213.200,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.06.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 4.120.000,00 4.120.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.06.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 4.120.000,00 4.120.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.06.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.093.200,00 4.093.200,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.06.5.2.2.06.
Belanja Cetak 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.06.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.693.200,00 1.693.200,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.06.5.2.2.06.02.
EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN 51.181.000,00 51.181.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.07.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 923
1 6 5 432 7
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Temuan Audit yang bersifat Material
Nihil ; 100%
Keluaran : Jumlah Laporan yang direviu ; 2 kali
:Hasil 1. Persentase tindak lanjut audit internal
2. Persentase tindak lanjut audit eksternal
3. Presentase tindak lanjut Pengaduan Masyarakat ; 1. 100
2. 80
3. 100
:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gresik ; 59
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 47.465.000,00 47.465.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.07.5.2.1.
Honorarium PNS 34.325.000,00 34.325.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 8.475.000,00 8.475.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.07.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 25.850.000,00 25.850.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.07.5.2.1.01.03.
Uang Lembur 13.140.000,00 13.140.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.07.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 13.140.000,00 13.140.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.07.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 3.716.000,00 3.716.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.07.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.07.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.07.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.07.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 1.536.000,00 1.536.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.07.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.536.000,00 1.536.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.07.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.07.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.07.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.07.5.2.2.06.02.
REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH* 520.289.000,00 520.289.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.08.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Temuan Audit yang bersifat Material
Nihil ; 100%
Keluaran : Jumlah Evaluasi ; 20 buku
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 924
1 6 5 432 7
:Hasil 1. Persentase tindak lanjut audit internal
2. Persentase tindak lanjut audit eksternal
3. Presentase tindak lanjut Pengaduan Masyarakat ; 1. 100
2. 80
3. 100
:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gresik ; 59
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 282.516.000,00 282.516.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.08.5.2.1.
Honorarium PNS 277.200.000,00 277.200.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.08.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.08.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.08.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 41.100.000,00 41.100.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.08.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 194.750.000,00 194.750.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.08.5.2.1.01.05.
Uang Lembur 5.316.000,00 5.316.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.08.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 5.316.000,00 5.316.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.08.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 237.773.000,00 237.773.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.08.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.189.000,00 2.189.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.08.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.08.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 589.000,00 589.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.08.5.2.2.06.02.
Belanja Perjalanan Dinas 235.584.000,00 235.584.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.08.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 55.880.000,00 55.880.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.08.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 179.704.000,00 179.704.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.08.5.2.2.15.02.
PENYUSUNAN IKHTISAR REALISASI PENGAWASAN 37.392.800,00 37.392.800,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.09.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Temuan Audit yang bersifat Material
Nihil ; 100%
Keluaran : Jumlah Dokumen ; 20 buku
:Hasil 1. Persentase tindak lanjut audit internal
2. Persentase tindak lanjut audit eksternal
3. Presentase tindak lanjut pengaduan masyarakat ; 1. 100
2. 80
3. 100
:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 925
1 6 5 432 7
BELANJA PEGAWAI 29.430.000,00 29.430.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.09.5.2.1.
Honorarium PNS 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.09.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.09.5.2.1.01.01.
Uang Lembur 23.630.000,00 23.630.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.09.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 23.630.000,00 23.630.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.09.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 7.962.800,00 7.962.800,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.09.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.09.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.09.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.812.800,00 2.812.800,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.09.5.2.2.06.
Belanja Cetak 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.09.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 412.800,00 412.800,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.16.09.5.2.2.06.02.
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
165.689.000,00 165.689.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.
PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN
APARATUR PENGAWASAN
65.689.000,00 65.689.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.01.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase APIP yang bersertifikasi Bidang
Pengawasan ; 100%
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Bimtek ; 3 Kali
:Hasil Tingkat Kapabilitas APIP ; 100%
:Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur Pengawasan ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 55.290.000,00 55.290.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.01.5.2.1.
Honorarium PNS 49.950.000,00 49.950.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.01.5.2.1.01.04.
Uang Lembur 5.340.000,00 5.340.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.01.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 5.340.000,00 5.340.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.01.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 10.399.000,00 10.399.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.01.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.01.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.01.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.01.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.229.000,00 7.229.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.01.5.2.2.06.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 926
1 6 5 432 7
Belanja Penggandaan 3.029.000,00 3.029.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.01.5.2.2.06.02.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI
PENGAWAS DAERAH
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.02.
Lokasi : inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase APIP yang bersertifikasi Bidang
Pengawasan ; 100%
Keluaran : Jumlah APIP yang Diikutkan Diklat ; 9 orang
:Hasil Tingkat Kapabilitas APIP ; 100 %
:Kelompok Sasaran Kegiatan APIP ; -
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.02.5.2.1.
Honorarium PNS 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.02.5.2.1.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 95.600.000,00 95.600.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.02.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.02.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.02.5.2.2.06.02.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 95.170.000,00 95.170.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.02.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 95.170.000,00 95.170.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.17.02.5.2.2.17.01.
PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN DAERAH 262.814.400,00 262.814.400,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.
PEMANTAUAN DAN PEMBENTUKAN SATGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) OPD
14.118.400,00 14.118.400,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.03.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase SKPD yang difasilitasi dalam
pelaksanaan SPIP ; 40 %
Keluaran : Jumlah SKPD yang memiliki Satgas SPIP ; 40 %
:Hasil Level Maturitas SPIP ; II
:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gresik ; 10 SKPD
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 12.303.000,00 12.303.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.03.5.2.1.
Honorarium PNS 6.175.000,00 6.175.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.03.5.2.1.01.03.
Uang Lembur 6.128.000,00 6.128.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.03.5.2.1.03.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 927
1 6 5 432 7
Uang Lembur PNS 6.128.000,00 6.128.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.03.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 1.815.400,00 1.815.400,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.03.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.03.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 535.400,00 535.400,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 55.400,00 55.400,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.03.5.2.2.06.02.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
215.538.000,00 215.538.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.04.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase SKPD yang difasilitasi dalam
pelaksanaan SPIP ; 40 %
Keluaran : Pelaksanaan Bimtek SPIP ; 1 kali
:Hasil Level Maturitas SPIP Mini ; II
:Kelompok Sasaran Kegiatan Seluruh OPD Kabupaten Gresik ; 60
SKPD
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 15.050.000,00 15.050.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.04.5.2.1.
Honorarium PNS 15.050.000,00 15.050.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.04.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.04.5.2.1.01.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.04.5.2.1.01.04.
BELANJA BARANG DAN JASA 200.488.000,00 200.488.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.04.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 24.450.000,00 24.450.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.04.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.04.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.04.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.04.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak dan Penggandaan 24.738.000,00 24.738.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.04.5.2.2.06.
Belanja Cetak 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 338.000,00 338.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.04.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 151.300.000,00 151.300.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.04.5.2.2.07.
Belanja Sewa Bangunan 151.300.000,00 151.300.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.04.5.2.2.07.02.
PEMETAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) OPD
33.158.000,00 33.158.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.05.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 928
1 6 5 432 7
:Capaian Program Persentase SKPD yang difasilitasi dalam
pelaksanaan SPIP ; 40%
Keluaran : Laporan Hasil Pemetaan SPIP ; 40 %
:Hasil Level Maturitas SPIP ; II
:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gresik ; 60 SKPD
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 29.887.000,00 29.887.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.05.5.2.1.
Honorarium PNS 22.775.000,00 22.775.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 10.275.000,00 10.275.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.05.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.05.5.2.1.01.04.
Uang Lembur 7.112.000,00 7.112.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.05.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 7.112.000,00 7.112.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.05.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 3.271.000,00 3.271.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.05.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.271.000,00 3.271.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.05.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 331.000,00 331.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.18.05.5.2.2.06.02.
PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI 1.149.953.200,00 2.039.953.200,00 890.000.000,00 77,39 4.01.4.01.01.19.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WBK WBBM 65.976.000,00 65.976.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.01.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Penyelenggara Negara/ ASN yang
melaporkan Harta Kekayaannya ; 40%
Keluaran : Usulan SKPD WBK WBBM ; 10 SKPD
:Hasil Level Maturitas SPIP ; II
:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gresik ; 50 SKPD
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 57.065.000,00 57.065.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.01.5.2.1.
Honorarium PNS 45.250.000,00 45.250.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.01.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.01.5.2.1.01.04.
Uang Lembur 11.815.000,00 11.815.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.01.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 11.815.000,00 11.815.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.01.5.2.1.03.01.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 929
1 6 5 432 7
BELANJA BARANG DAN JASA 8.911.000,00 8.911.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.01.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.01.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.01.5.2.2.01.08.
Belanja Jasa Kantor 2.048.000,00 2.048.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 2.048.000,00 2.048.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.01.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.313.000,00 6.313.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.01.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 688.000,00 688.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.01.5.2.2.06.02.
PENANGANAN GRATIFIKASI 57.722.000,00 522.722.000,00 465.000.000,00 805,59 4.01.4.01.01.19.02.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Penyelenggara Negara/ ASN yang
melaporkan Harta Kekayaannya ; 40%
Keluaran : Sosialisasi Gratifikasi ; 2 kali
:Hasil Level Maturitas SPIP ; III
:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gresik ; 50 SKPD
:Latar Belakang Perubahan Perubahan sosialisasi gratifikasi
terhadap para Kepala OPD, Kepala
Sekolah, Kepala Desa dan Anggota
DPRD ; 2 kali
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 46.064.000,00 77.534.000,00 31.470.000,00 68,32 4.01.4.01.01.19.02.5.2.1.
Honorarium PNS 31.886.000,00 60.993.000,00 29.107.000,00 91,28 4.01.4.01.01.19.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.622.000,00 1.800.000,00 (822.000,00) (31,35)4.01.4.01.01.19.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 6.600.000,00 34.100.000,00 27.500.000,00 416,67 4.01.4.01.01.19.02.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.02.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 13.944.000,00 15.933.000,00 1.989.000,00 14,26 4.01.4.01.01.19.02.5.2.1.01.05.
Honorarium Operasional Kegiatan 220.000,00 660.000,00 440.000,00 200,00 4.01.4.01.01.19.02.5.2.1.01.08.
Uang Lembur 14.178.000,00 16.541.000,00 2.363.000,00 16,67 4.01.4.01.01.19.02.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 14.178.000,00 16.541.000,00 2.363.000,00 16,67 4.01.4.01.01.19.02.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 11.658.000,00 445.188.000,00 433.530.000,00 3.718,73 4.01.4.01.01.19.02.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.630.000,00 96.130.000,00 88.500.000,00 1.159,90 4.01.4.01.01.19.02.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.02.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 500.000,00 19.000.000,00 18.500.000,00 3.700,00 4.01.4.01.01.19.02.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 7.080.000,00 77.080.000,00 70.000.000,00 988,70 4.01.4.01.01.19.02.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 0,00 16.807.000,00 16.807.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.02.5.2.2.03.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 930
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 0,00 16.807.000,00 16.807.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.02.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.028.000,00 12.341.000,00 8.313.000,00 206,38 4.01.4.01.01.19.02.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.900.000,00 7.150.000,00 5.250.000,00 276,32 4.01.4.01.01.19.02.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.128.000,00 5.191.000,00 3.063.000,00 143,94 4.01.4.01.01.19.02.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 0,00 274.500.000,00 274.500.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.02.5.2.2.07.
Belanja Sewa Bangunan 0,00 274.500.000,00 274.500.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.02.5.2.2.07.02.
Belanja Perjalanan Dinas 0,00 37.600.000,00 37.600.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.02.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 37.600.000,00 37.600.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.02.5.2.2.15.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 0,00 7.810.000,00 7.810.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.02.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 0,00 7.810.000,00 7.810.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.02.5.2.2.28.01.
PENGELOLAAN LHKPN 266.323.000,00 266.323.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Penyelenggara Negara/ ASN yang
melaporkan Harta Kekayaannya ; 40 %
Keluaran : Jumlah LHKPN ; 40 %
:Hasil Level Maturitas SPIP ; II
:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gresik ; 50 SKPD
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 28.749.000,00 28.749.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.1.
Honorarium PNS 21.660.000,00 21.660.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.1.01.04.
Honorarium Operasional Kegiatan 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.1.01.08.
Uang Lembur 7.089.000,00 7.089.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 7.089.000,00 7.089.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 237.574.000,00 237.574.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 30.700.000,00 30.700.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 3.090.000,00 3.090.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.090.000,00 3.090.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.2.03.11.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 931
1 6 5 432 7
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.2.07.
Belanja Sewa Bangunan 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.2.07.02.
Belanja Perjalanan Dinas 57.084.000,00 57.084.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 57.084.000,00 57.084.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.2.15.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.03.5.2.2.28.01.
SAPU BERSIH PUNGLI 480.408.000,00 830.408.000,00 350.000.000,00 72,85 4.01.4.01.01.19.04.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Penyelenggara Negara/ ASN yang
melaporkan Harta Kekayaannya ; 40%
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi ; 1 kali
:Hasil Level Maturitas SPIP ; II
:Kelompok Sasaran Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gresik ; -
:Latar Belakang Perubahan Penambahan kegiatan sosialisasi,
penambahan kekurangan honorarium
tim teknis ; 100%
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 380.403.000,00 563.171.000,00 182.768.000,00 48,05 4.01.4.01.01.19.04.5.2.1.
Honorarium PNS 378.040.000,00 558.445.000,00 180.405.000,00 47,72 4.01.4.01.01.19.04.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 6.700.000,00 15.325.000,00 8.625.000,00 128,73 4.01.4.01.01.19.04.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 13.310.000,00 34.540.000,00 21.230.000,00 159,50 4.01.4.01.01.19.04.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 13.700.000,00 34.700.000,00 21.000.000,00 153,28 4.01.4.01.01.19.04.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 344.000.000,00 473.000.000,00 129.000.000,00 37,50 4.01.4.01.01.19.04.5.2.1.01.05.
Honorarium Operasional Kegiatan 330.000,00 880.000,00 550.000,00 166,67 4.01.4.01.01.19.04.5.2.1.01.08.
Uang Lembur 2.363.000,00 4.726.000,00 2.363.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.04.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 2.363.000,00 4.726.000,00 2.363.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.04.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 100.005.000,00 267.237.000,00 167.232.000,00 167,22 4.01.4.01.01.19.04.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.650.000,00 27.020.000,00 16.370.000,00 153,71 4.01.4.01.01.19.04.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.04.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 800.000,00 1.800.000,00 1.000.000,00 125,00 4.01.4.01.01.19.04.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 9.750.000,00 25.120.000,00 15.370.000,00 157,64 4.01.4.01.01.19.04.5.2.2.01.10.
Belanja Jasa Kantor 1.608.000,00 4.476.000,00 2.868.000,00 178,36 4.01.4.01.01.19.04.5.2.2.03.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 932
1 6 5 432 7
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.608.000,00 3.476.000,00 1.868.000,00 116,17 4.01.4.01.01.19.04.5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Publikasi 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.04.5.2.2.03.14.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.747.000,00 4.611.000,00 1.864.000,00 67,86 4.01.4.01.01.19.04.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.190.000,00 2.907.000,00 1.717.000,00 144,29 4.01.4.01.01.19.04.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.557.000,00 1.704.000,00 147.000,00 9,44 4.01.4.01.01.19.04.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 85.000.000,00 214.800.000,00 129.800.000,00 152,71 4.01.4.01.01.19.04.5.2.2.07.
Belanja Sewa Bangunan 85.000.000,00 214.800.000,00 129.800.000,00 152,71 4.01.4.01.01.19.04.5.2.2.07.02.
Belanja Perjalanan Dinas 0,00 16.330.000,00 16.330.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.04.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 16.330.000,00 16.330.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.04.5.2.2.15.02.
PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA
279.524.200,00 279.524.200,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)
:Capaian Program Persentase Penyelenggara Negara/ ASN yang
melaporkan Harta Kekayaannya ; 40 %
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi ; 3 kali
:Hasil Level Maturitas SPIP ; II
:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gresik ; 50 SKPD
:Latar Belakang Perubahan
:Penjelasan lain
BELANJA PEGAWAI 54.075.000,00 54.075.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.1.
Honorarium PNS 54.075.000,00 54.075.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.275.000,00 3.275.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.1.01.02.
Honorarium Peserta PNS 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.1.01.04.
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.1.01.05.
Honorarium Operasional Kegiatan 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.1.01.08.
BELANJA BARANG DAN JASA 225.449.200,00 225.449.200,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.2.01.08.
Belanja Perlengkapan Peserta 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.2.01.10.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.564.200,00 3.564.200,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.2.06.
Belanja Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.664.200,00 2.664.200,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.2.06.02.
Belanja Sewa 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.2.07.
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 933
1 6 5 432 7
Belanja Sewa Bangunan 145.200.000,00 145.200.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.2.07.03.
Belanja Perjalanan Dinas 60.935.000,00 60.935.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.155.000,00 3.155.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 57.780.000,00 57.780.000,00 0,00 0,00 4.01.4.01.01.19.05.5.2.2.15.02.
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAH DAN
PEMBANGUNAN DAERAH
0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.06.
BELANJA PEGAWAI 0,00 51.611.000,00 51.611.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.06.5.2.1.
Honorarium PNS 0,00 48.525.000,00 48.525.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.06.5.2.1.01.
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 5.025.000,00 5.025.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.06.5.2.1.01.01.
Honorarium Peserta PNS 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.06.5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.06.5.2.1.01.04.
Uang Lembur 0,00 3.086.000,00 3.086.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.06.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 0,00 3.086.000,00 3.086.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.06.5.2.1.03.01.
BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 23.389.000,00 23.389.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.06.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.06.5.2.2.01.
Belanja Dokumentasi 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.06.5.2.2.01.07.
Belanja Jasa Kantor 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.06.5.2.2.03.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.06.5.2.2.03.11.
Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 1.839.000,00 1.839.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.06.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 0,00 1.839.000,00 1.839.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.06.5.2.2.06.02.
Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.06.5.2.2.28.
Belanja Kehadiran Peserta 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 100,00 4.01.4.01.01.19.06.5.2.2.28.01.
Jumlah Belanja 11.891.768.000,00 11.911.638.000,00 19.870.000,00 0,17
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) %Penjelasan
Halaman : 934
1 6 5 432 7
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