Download - 세출예산사업명세서 · 2019-11-25 · 행복한학교생활지원 14,800. ... 어린이그림그리기대회지원 10,000 어린이동요제대회지원 2,000 어린이지원업무

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 어린이행복과

정책: 어린이 행복도시 조성

단위: 어린이 행복 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계

어린이행복과 100,979,707 80,832,574 20,147,133

국 46,183,842

도 34,473,462

시 20,322,403

어린이 행복도시 조성 808,861 558,838 250,023

도 15,000

시 793,861

어린이 행복 지원 808,861 558,838 250,023

도 15,000

시 793,861

군산시민 복지향상 19,788 19,788 0

203 업무추진비 19,788 19,788 0

03 시책추진업무추진비 19,788 19,788 0

○ 주요시책 및 주민복지 행정추진 19,788

어린이 정책업무 157,020 139,550 17,470

도 15,000

시 142,020

201 일반운영비 19,700 32,230 △12,530

01 사무관리비 19,700 22,230 △2,530

○ 아동친화도시컨퍼런스 참가비 1,500

○ 직원대상 아동권리 교육 1,200

○ 어린이행복예산서 발간 2,000

○ 어린이행복도시 홍보 10,000

○ 아동친화도시 지방정부협의회 연회비 5,000

202 여비 12,120 12,120 0

01 국내여비 12,120 12,120 0

○ 어린이 정책업무 추진 12,120

301 일반보상금 10,400 10,400 0

09 행사실비보상금 400 400 0

○ 아동권리 모니터링단 활동비 400

11 기타보상금 10,000 10,000 0

○ 어린이를 위한 위기가정 지원 10,000

307 민간이전 100,000 40,000 60,000

도 15,000

시 85,000

02 민간경상사업보조 100,000 40,000 60,000

○ 어린이행복 부모학교 운영 100,000

도 15,000

시 85,000

308 자치단체등이전 14,800 14,800 0

08 교육기관에대한보조 14,800 14,800 0

○ 행복한 학교생활 지원 14,800

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부서: 어린이행복과

정책: 어린이 행복도시 조성

단위: 어린이 행복 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

어린이행복도시추진위원회 운영 15,000 15,000 0

201 일반운영비 15,000 15,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○ 어린이행복도시추진위원회 참석수당 10,000

03 행사운영비 5,000 5,000 0

○ 어린이행복도시추진위원회 정책제안 세미나

등 5,000

아동영향평가 기반구축 3,500 3,500 0

201 일반운영비 3,500 3,500 0

01 사무관리비 3,500 3,500 0

○ 아동영향평가위원회 개최 1,500

○ 직원대상 아동영향평가 교육 2,000

어린이 어울마당 운영 13,000 13,000 0

201 일반운영비 13,000 13,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○ 어린이 어울마당 홍보 1,000

03 행사운영비 12,000 12,000 0

○ 어린이 그림그리기 대회 지원 10,000

○ 어린이동요제 대회 지원 2,000

어린이지원업무 10,500 10,500 0

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○ 어린이 지원업무 추진 5,000

202 여비 5,500 5,500 0

01 국내여비 5,500 5,500 0

○ 어린이 지원업무 추진 5,500

아동학대 예방사업 13,600 18,000 △4,400

307 민간이전 13,600 18,000 △4,400

11 사회복지사업보조 13,600 18,000 △4,400

○ 아동학대예방 순회교육 실시 등 13,600

어린이청소년 의회 운영 7,000 7,000 0

201 일반운영비 7,000 7,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○ 어린이 청소년 의회 운영 2,000

03 행사운영비 5,000 5,000 0

○ 어린이 청소년 의회 운영 5,000

어린이 행복도시 정책제안 운영 3,000 3,500 △500

201 일반운영비 3,000 3,000 0

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부서: 어린이행복과

정책: 어린이 행복도시 조성

단위: 어린이 행복 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 행사운영비 3,000 3,000 0

○ 어린이청소년 대상 정책제안 및 정책토론회

등 추진 3,000

어린이 행복도시 지원사업 55,000 55,000 0

201 일반운영비 55,000 55,000 0

03 행사운영비 55,000 55,000 0

○ 군산 어린이마라톤 추진 20,000

○ 어린이 장난감 나눔장터 추진 5,000

○ 어린이 숲체험 놀이교실 운영 20,000

○ 생생직업 체험교실 운영 10,000

어린이 안전도시 조성사업 8,000 8,000 0

201 일반운영비 8,000 8,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○ 어린이 안전도시 홍보물 제작, 캠페인 추진

등 3,000

03 행사운영비 5,000 5,000 0

○ 어린이 인권, 안전 순회교육 5,000

어린이 편익시설 증진사업 256,360 103,000 153,360

101 인건비 22,360 0 22,360

04 기간제근로자등보수 22,360 0 22,360

○ 소룡동 장난감도서관 운영 인건비 22,360

201 일반운영비 9,000 3,000 6,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

○ 소룡동 장난감도서관 운영 경비 5,000

02 공공운영비 4,000 0 4,000

○ 소룡동 장난감도서관 공공운영비 4,000

301 일반보상금 25,000 0 25,000

09 행사실비보상금 25,000 0 25,000

○ 어린이놀이터 놀이활동가 현장활동보상금 25,000

401 시설비및부대비 200,000 50,000 150,000

01 시설비 200,000 50,000 150,000

○ 어린이놀이터 환경개선사업 200,000

어린이 공연장 업무 75,000 59,000 16,000

201 일반운영비 56,000 56,000 0

01 사무관리비 6,000 6,000 0

○ 어린이공연장 업무추진 6,000

03 행사운영비 50,000 50,000 0

○ 기획공연 유치 50,000

202 여비 3,000 3,000 0

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부서: 어린이행복과

정책: 어린이 행복도시 조성

단위: 어린이 행복 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 국내여비 3,000 3,000 0

○ 어린이공연장 관리업무 추진 3,000

307 민간이전 6,000 0 6,000

05 민간위탁금 6,000 0 6,000

○ 어린이공연장 청소 등 유지관리 6,000

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

01 시설비 10,000 0 10,000

○ 어린이공연장 간판 설치 등 10,000

군산문화센터(어린이 공연장)관리 101,243 104,000 △2,757

101 인건비 22,243 27,000 △4,757

04 기간제근로자등보수 22,243 27,000 △4,757

○ 군산문화센터 주변정비 및 시설관리 22,243

201 일반운영비 50,000 50,000 0

02 공공운영비 50,000 50,000 0

○ 군산문화센터 운영 공공요금 50,000

206 재료비 4,000 2,000 2,000

01 재료비 4,000 2,000 2,000

○ 청소용품 및 화단정비 등 재료비 4,000

401 시설비및부대비 25,000 25,000 0

01 시설비 25,000 25,000 0

○ 군산문화센터 시설물 유지보수 25,000

사회복지사 복지카드 지원 70,850 0 70,850

301 일반보상금 70,850 0 70,850

01 사회보장적수혜금 70,850 0 70,850

○ 사회복지사 복지카드 지원 70,850

보육·가족 지원 100,123,771 80,227,441 19,896,330

국 46,183,842

도 34,458,462

시 19,481,467

어린이집 운영 지원 77,772,196 67,905,770 9,866,426

국 36,120,644

도 31,046,934

시 10,604,618

어린이집 운영비 91,496 88,856 2,640

도 15,571

시 75,925

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○ 보육지원 업무추진 5,000

202 여비 8,640 8,640 0

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 국내여비 8,640 8,640 0

○ 보육지원 업무추진 8,640

301 일반보상금 77,856 75,216 2,640

도 15,571

시 62,285

01 사회보장적수혜금 77,856 75,216 2,640

○ 장애 통합시설 치료사 인건비 77,856

도 15,571

시 62,285

공공형 어린이집 운영비 1,404,000 1,216,401 187,599

국 842,400

도 280,800

시 280,800

301 일반보상금 1,404,000 1,216,401 187,599

국 842,400

도 280,800

시 280,800

01 사회보장적수혜금 1,404,000 1,216,401 187,599

○ 공공형 어린이집 운영비 지원 1,404,000

국 842,400

도 280,800

시 280,800

시간제보육서비스 제공지원 65,708 104,603 △38,895

국 32,854

도 16,427

시 16,427

301 일반보상금 65,708 104,603 △38,895

국 32,854

도 16,427

시 16,427

01 사회보장적수혜금 65,708 104,603 △38,895

○ 시간제 보육료 및 제공(관리) 기관 지원 65,708

국 32,854

도 16,427

시 16,427

보육교직원 인건비 지원 9,725,522 9,858,809 △133,287

국 5,835,314

도 1,945,104

시 1,945,104

301 일반보상금 9,725,522 9,858,809 △133,287

국 5,835,314

도 1,945,104

시 1,945,104

01 사회보장적수혜금 9,725,522 9,858,809 △133,287

○ 보육교직원 인건비 지원 9,725,522

국 5,835,314

도 1,945,104

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 1,945,104

영유아 보육료 지원 28,535,000 27,669,921 865,079

국 21,400,000

도 2,854,000

시 4,281,000

301 일반보상금 28,535,000 27,669,921 865,079

국 21,400,000

도 2,854,000

시 4,281,000

01 사회보장적수혜금 28,535,000 27,669,921 865,079

○ 영유아 보육료 지원 28,535,000

국 21,400,000

도 2,854,000

시 4,281,000

3-5세 누리과정 보육료 23,721,684 14,038,320 9,683,364

도 23,721,684

301 일반보상금 23,721,684 14,038,320 9,683,364

도 23,721,684

01 사회보장적수혜금 23,721,684 14,038,320 9,683,364

○ 3 ~ 5세 누리과정 보육료 23,721,684

도 23,721,684

취학아동 방과후보육료 12,000 12,000 0

도 9,120

시 2,880

301 일반보상금 12,000 12,000 0

도 9,120

시 2,880

01 사회보장적수혜금 12,000 12,000 0

○ 취학아동 방과후 보육료(비장애아 방과후 보

육료) 12,000

도 9,120

시 2,880

어린이집 운영지원 166,432 144,357 22,075

국 99,860

도 33,286

시 33,286

301 일반보상금 166,432 144,357 22,075

국 99,860

도 33,286

시 33,286

01 사회보장적수혜금 166,432 144,357 22,075

○ 어린이집 운영지원(어린이집교재교구비) 121,900

국 73,140

도 24,380

시 24,380

○ 농어촌 및 장애아 전담 어린이집 차량운영비 18,732

국 11,240

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 3,746

시 3,746

○ 농어촌 법인 어린이집 지원 25,800

국 15,480

도 5,160

시 5,160

어린이집 차량운영비 5,400 5,033 367

도 1,620

시 3,780

301 일반보상금 5,400 5,033 367

도 1,620

시 3,780

01 사회보장적수혜금 5,400 5,033 367

○ 민간가정 농어촌어린이집 차량운영비 5,400

도 1,620

시 3,780

어린이집 환경개선 30,000 30,000 0

국 15,000

도 4,500

시 10,500

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

국 15,000

도 4,500

시 10,500

01 시설비 30,000 0 30,000

○ 어린이집 개보수 30,000

국 15,000

도 4,500

시 10,500

어린이집 운영 및 종사자 지원 933,685 665,695 267,990

도 44,000

시 889,685

301 일반보상금 926,185 656,695 269,490

도 44,000

시 882,185

01 사회보장적수혜금 926,185 656,695 269,490

○ 어린이집 안전공제회비 47,585

○ 어린이집 보육교사 처우개선비(명절) 335,000

○ 도서벽지 국공립어린이집 운영비 지원 12,000

○ 어린이집 보육교사 장기근속수당 254,000

○ 어린이집 실내 공기질 개선비 지원 57,600

○ 어린이집 냉난방비 220,000

도 44,000

시 176,000

307 민간이전 7,500 9,000 △1,500

11 사회복지사업보조 7,500 9,000 △1,500

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 보육교직원 역량강화 및 사업품평회 7,500

어린이집 교원 보수교육 13,000 19,581 △6,581

국 7,800

도 2,600

시 2,600

301 일반보상금 13,000 19,581 △6,581

국 7,800

도 2,600

시 2,600

01 사회보장적수혜금 13,000 19,581 △6,581

○ 어린이집 교원 보수교육 13,000

국 7,800

도 2,600

시 2,600

보육교직원 처우개선 지원 2,242,640 2,982,800 △740,160

국 1,345,584

도 448,528

시 448,528

301 일반보상금 2,242,640 2,982,800 △740,160

국 1,345,584

도 448,528

시 448,528

01 사회보장적수혜금 2,242,640 2,982,800 △740,160

○ 보육교직원 처우개선지원(근무환경개선비) 2,242,640

국 1,345,584

도 448,528

시 448,528

보육교직원 처우개선 지원(보조교사 지원) 1,274,892 0 1,274,892

국 764,936

도 254,978

시 254,978

301 일반보상금 1,274,892 0 1,274,892

국 764,936

도 254,978

시 254,978

01 사회보장적수혜금 1,274,892 0 1,274,892

○ 보육교직원 처우개선지원(보조교사) 1,167,840

국 700,704

도 233,568

시 233,568

○ 보육교직원 처우개선지원(6시 이후 보조교사

) 107,052

국 64,232

도 21,410

시 21,410

보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수

당)

139,367 0 139,367

국 66,896

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 20,905

시 51,566

301 일반보상금 139,367 0 139,367

국 66,896

도 20,905

시 51,566

01 사회보장적수혜금 139,367 0 139,367

○ 농어촌 보육교사 특별근무수당 139,367

국 66,896

도 20,905

시 51,566

원장및보육교사 처우개선 1,479,370 1,342,523 136,847

도 443,811

시 1,035,559

301 일반보상금 1,479,370 1,342,523 136,847

도 443,811

시 1,035,559

01 사회보장적수혜금 1,479,370 1,342,523 136,847

○ 원장 및 보육교사 처우개선비 1,479,370

도 443,811

시 1,035,559

가정양육수당 지원사업 7,600,000 9,238,720 △1,638,720

국 5,700,000

도 950,000

시 950,000

301 일반보상금 7,600,000 9,238,720 △1,638,720

국 5,700,000

도 950,000

시 950,000

01 사회보장적수혜금 7,600,000 9,238,720 △1,638,720

○ 가정양육수당지원사업 7,600,000

국 5,700,000

도 950,000

시 950,000

지방육아종합지원센터 지원 312,000 312,000 0

307 민간이전 312,000 312,000 0

05 민간위탁금 312,000 312,000 0

○ 육아종합지원센터 민간위탁금 312,000

지방육아종합지원센터 운영 20,000 20,000 0

국 10,000

시 10,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

국 10,000

시 10,000

02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 육아종합지원센터 부모교육사업 20,000

국 10,000

시 10,000

아동복지시설 지원 및 요보호아동 보호육성 21,078,921 11,150,121 9,928,800

국 9,370,871

도 3,303,797

시 8,404,253

생계급여 433,870 490,000 △56,130

국 390,483

도 30,371

시 13,016

301 일반보상금 433,870 490,000 △56,130

국 390,483

도 30,371

시 13,016

01 사회보장적수혜금 433,870 490,000 △56,130

○ 아동복지시설수급자 생계급여 433,870

국 390,483

도 30,371

시 13,016

아동복지시설 지원 4,374,192 3,824,191 550,001

도 654,789

시 3,719,403

201 일반운영비 3,100 3,100 0

01 사무관리비 3,100 3,100 0

○ 아동복지 업무추진 3,100

202 여비 5,832 5,832 0

01 국내여비 5,832 5,832 0

○ 아동복지 업무추진 5,832

301 일반보상금 4,365,260 3,815,259 550,001

도 654,789

시 3,710,471

01 사회보장적수혜금 4,365,260 3,815,259 550,001

○ 아동복지시설 운영 4,365,260

도 654,789

시 3,710,471

아동복지시설 생활아동지원 349,400 314,400 35,000

도 99,820

시 249,580

301 일반보상금 349,400 314,400 35,000

도 99,820

시 249,580

01 사회보장적수혜금 349,400 314,400 35,000

○ 아동복지시설 종사자 수당 128,160

도 38,448

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 아동복지시설 지원 및 요보호아동 보호육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 89,712

○ 퇴소아동 자립정착금 100,000

도 25,000

시 75,000

○ 아동복지시설 아동지원비 121,240

도 36,372

시 84,868

요보호아동 그룹홈 운영 620,316 616,644 3,672

국 248,126

도 186,095

시 186,095

301 일반보상금 620,316 616,644 3,672

국 248,126

도 186,095

시 186,095

01 사회보장적수혜금 620,316 616,644 3,672

○ 공동생활가정(그룹홈) 지원 620,316

국 248,126

도 186,095

시 186,095

공동생활가정 지원 2,700 2,700 0

301 일반보상금 2,700 2,700 0

01 사회보장적수혜금 2,700 2,700 0

○ 공동생활가정(그룹홈) 종사자 처우개선 수당 2,700

입양아동가족지원 241,191 248,525 △7,334

국 168,835

도 37,393

시 34,963

301 일반보상금 241,191 248,525 △7,334

국 168,835

도 37,393

시 34,963

01 사회보장적수혜금 241,191 248,525 △7,334

○ 입양아동양육수당 지원 177,900

국 124,530

도 26,685

시 26,685

○ 장애아동 입양 양육보조금 53,163

국 37,215

도 7,974

시 7,974

○ 입양숙려기간 모자지원사업 2,028

국 1,420

도 304

시 304

○ 입양비용지원 8,100

국 5,670

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 아동복지시설 지원 및 요보호아동 보호육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 2,430

입양가정 위탁아동 심리치료 지원 6,600 2,722 3,878

국 4,620

도 990

시 990

301 일반보상금 6,600 2,722 3,878

국 4,620

도 990

시 990

01 사회보장적수혜금 6,600 2,722 3,878

○ 입양 가정위탁아동 심리치료 지원 6,600

국 4,620

도 990

시 990

입양아동지원 10,867 10,107 760

도 3,260

시 7,607

301 일반보상금 10,867 10,107 760

도 3,260

시 7,607

01 사회보장적수혜금 10,867 10,107 760

○ 입양 축하금 5,000

도 1,500

시 3,500

○ 일반 입양아동 양육보조금 5,867

도 1,760

시 4,107

아동발달지원계좌 자치단체경상보조 239,204 178,111 61,093

국 167,444

도 35,880

시 35,880

301 일반보상금 239,204 178,111 61,093

국 167,444

도 35,880

시 35,880

01 사회보장적수혜금 239,204 178,111 61,093

○ 아동발달지원계좌 239,204

국 167,444

도 35,880

시 35,880

아동급식 지원 123,750 95,700 28,050

도 63,000

시 60,750

301 일반보상금 123,750 95,700 28,050

도 63,000

시 60,750

01 사회보장적수혜금 123,750 95,700 28,050

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 아동복지시설 지원 및 요보호아동 보호육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 학기중 급식지원(교육청특별회계) 42,750

도 42,750

○ 방학중 아동급식지원 81,000

도 20,250

시 60,750

요보호아동 보호 지원 103,000 111,530 △8,530

도 15,420

시 87,580

301 일반보상금 103,000 111,530 △8,530

도 15,420

시 87,580

01 사회보장적수혜금 103,000 111,530 △8,530

○ 가정위탁보호비 지원 77,400

도 7,740

시 69,660

○ 보호대상아동 생활안정 지원 25,600

도 7,680

시 17,920

어린이날 기념행사 32,000 35,170 △3,170

301 일반보상금 10,000 10,000 0

01 사회보장적수혜금 10,000 10,000 0

○ 아동복지시설 지원 10,000

307 민간이전 22,000 25,170 △3,170

11 사회복지사업보조 22,000 25,170 △3,170

○ 어린이날 기념행사 22,000

어린이 범죄예방 cctv 운영관리 191,500 121,000 70,500

201 일반운영비 79,500 66,000 13,500

02 공공운영비 79,500 66,000 13,500

○ 어린이 범죄예방 CCTV 공공요금(전기료, 통

신료 등) 79,500

401 시설비및부대비 112,000 55,000 57,000

01 시설비 112,000 55,000 57,000

○ 어린이 범죄예방 CCTV 신규설치 52,000

○ 어린이 범죄예방 저화질 및 노후화 CCTV 교

체 및 수리 등 60,000

지역아동센터 운영비 지원 3,102,956 2,910,038 192,918

국 1,551,478

도 620,591

시 930,887

301 일반보상금 3,102,956 2,910,038 192,918

국 1,551,478

도 620,591

시 930,887

01 사회보장적수혜금 3,102,956 2,910,038 192,918

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 아동복지시설 지원 및 요보호아동 보호육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 지역아동센터 운영비 지원 3,102,956

국 1,551,478

도 620,591

시 930,887

토요운영 지원 69,312 65,700 3,612

국 34,656

도 13,862

시 20,794

301 일반보상금 69,312 65,700 3,612

국 34,656

도 13,862

시 20,794

01 사회보장적수혜금 69,312 65,700 3,612

○ 토요운영 지원(지역아동센터) 69,312

국 34,656

도 13,862

시 20,794

특수목적형 지원 21,924 23,328 △1,404

국 10,962

도 4,385

시 6,577

301 일반보상금 21,924 23,328 △1,404

국 10,962

도 4,385

시 6,577

01 사회보장적수혜금 21,924 23,328 △1,404

○ 특수목적형 사업지원(지역아동센터) 21,924

국 10,962

도 4,385

시 6,577

지역아동센터 운영지원 2,131,788 2,087,255 44,533

도 430,130

시 1,701,658

101 인건비 21,600 19,227 2,373

04 기간제근로자등보수 21,600 19,227 2,373

○ 지역아동센터 친환경급식 전담영양사 인건비 21,600

201 일반운영비 3,500 3,500 0

01 사무관리비 3,500 3,500 0

○ 지역아동센터 업무추진 3,500

202 여비 3,888 3,888 0

01 국내여비 3,888 3,888 0

○ 지역아동센터 출장여비 3,888

301 일반보상금 2,090,200 2,022,240 67,960

도 430,130

시 1,660,070

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 아동복지시설 지원 및 요보호아동 보호육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 2,090,200 2,022,240 67,960

○ 지역아동센터 아동급식 지원 1,565,000

도 391,250

시 1,173,750

○ 지역아동센터 친환경급식 운영비 지원 21,000

○ 지역아동센터 종사자 특별수당 70,800

○ 지역아동센터 친환경급식 보전비 100,000

○ 급식조리사 미파견센터 인건비 지원 139,000

○ 지역아동센터 종사자 처우개선비 194,400

도 38,880

시 155,520

307 민간이전 12,600 9,000 3,600

11 사회복지사업보조 12,600 9,000 3,600

○ 어린이 한마음 축제 8,000

○ 찾아가는 지역아동센터 안전체험 교실 4,600

아동수당지급 8,814,351 0 8,814,351

국 6,794,267

도 1,002,811

시 1,017,273

101 인건비 132,222 0 132,222

국 92,556

도 13,222

시 26,444

04 기간제근로자등보수 132,222 0 132,222

○ 아동수당인력지원 132,222

국 92,556

도 13,222

시 26,444

201 일반운영비 12,406 0 12,406

국 8,684

도 1,241

시 2,481

01 사무관리비 12,406 0 12,406

○ 아동수당운영비 지원 12,406

국 8,684

도 1,241

시 2,481

301 일반보상금 8,669,723 0 8,669,723

국 6,693,027

도 988,348

시 988,348

01 사회보장적수혜금 8,669,723 0 8,669,723

○ 아동수당지원 8,669,723

국 6,693,027

도 988,348

시 988,348

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 아동복지시설 지원 및 요보호아동 보호육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지역아동보호전문기관운영 210,000 0 210,000

도 105,000

시 105,000

307 민간이전 210,000 0 210,000

도 105,000

시 105,000

10 사회복지시설법정운영비보조 210,000 0 210,000

○ 아동보호전문기관분소 운영비 210,000

도 105,000

시 105,000

드림스타트 사업 지원 1,272,654 1,171,550 101,104

국 692,327

도 107,731

시 472,596

아동복지교사 파견 지원 538,654 551,040 △12,386

국 269,327

도 107,731

시 161,596

101 인건비 538,654 551,040 △12,386

국 269,327

도 107,731

시 161,596

04 기간제근로자등보수 538,654 551,040 △12,386

○ 아동복지교사 지원 538,654

국 269,327

도 107,731

시 161,596

지역 드림스타트 통합사례관리 지원 684,000 558,510 125,490

국 423,000

시 261,000

101 인건비 424,000 314,000 110,000

국 232,000

시 192,000

04 기간제근로자등보수 424,000 314,000 110,000

○ 아동통합사례관리사 인건비 400,000

국 222,400

시 177,600

○ 사례관리사 가정방문여비 및 워크숍 참가보

상 24,000

국 9,600

시 14,400

201 일반운영비 88,000 80,010 7,990

국 88,000

01 사무관리비 35,000 33,010 1,990

○ 드림스타트 프로그램 및 업무추진 제경비 35,000

국 35,000

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 드림스타트 사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 공공운영비 12,000 11,000 1,000

○ 드림스타트사업 공공운영비 12,000

국 12,000

03 행사운영비 41,000 36,000 5,000

○ 드림스타트 프로그램 운영 41,000

국 41,000

202 여비 13,000 12,000 1,000

국 13,000

01 국내여비 13,000 12,000 1,000

○ 드림스타트직원 교육 및 출장여비 13,000

국 13,000

206 재료비 14,000 18,500 △4,500

국 7,000

시 7,000

01 재료비 14,000 18,500 △4,500

○ 드림스타트 프로그램 재료 구입 14,000

국 7,000

시 7,000

301 일반보상금 40,000 34,000 6,000

국 28,000

시 12,000

01 사회보장적수혜금 5,000 0 5,000

○ 드림스타트 프로그램 운영 5,000

국 3,000

시 2,000

11 기타보상금 35,000 34,000 1,000

○ 드림스타트 프로그램 강사수당 35,000

국 25,000

시 10,000

307 민간이전 105,000 100,000 5,000

국 55,000

시 50,000

11 사회복지사업보조 105,000 100,000 5,000

○ 드림스타트 프로그램 운영 105,000

국 55,000

시 50,000

아동복지 통합 서비스 지원 36,000 43,000 △7,000

201 일반운영비 35,000 42,000 △7,000

01 사무관리비 35,000 42,000 △7,000

○ 드림스타트 사무실 임차료 35,000

301 일반보상금 1,000 1,000 0

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

○ 드림스타트 프로그램 운영 1,000

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 드림스타트 사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

아이맘스카페 운영 및 관리 14,000 19,000 △5,000

201 일반운영비 9,000 9,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○ 아이맘스카페 및 장난감도서관 운영경비 5,000

02 공공운영비 4,000 4,000 0

○ 아이맘스카페 공공운영비 4,000

405 자산취득비 5,000 5,000 0

01 자산및물품취득비 5,000 5,000 0

○ 아이맘스카페 도서 및 장난감구입비 등 5,000

행정운영경비(어린이행복과) 47,075 46,295 780

기본경비 47,075 46,295 780

기본경비(어린이행복과) 47,075 46,295 780

201 일반운영비 25,500 25,500 0

01 사무관리비 25,500 25,500 0

○ 어린이행복 업무추진 25,500

202 여비 14,000 14,000 0

01 국내여비 14,000 14,000 0

○ 어린이행복 업무추진 14,000

203 업무추진비 7,575 6,795 780

01 기관운영업무추진비 3,015 2,805 210

○ 기관운영업무추진비 3,015

04 부서운영업무추진비 4,560 3,990 570

○ 부서운영업무추진비 4,560

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 호국정신함양 선양사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계

주민생활지원과 13,145,065 12,832,391 312,674

국 4,589,786

지 2,256,500

도 1,260,450

시 5,038,329

국가 보훈 관리 및 지원 1,789,571 3,035,751 △1,246,180

도 201,000

시 1,588,571

호국정신함양 선양사업 지원 1,789,571 3,035,751 △1,246,180

도 201,000

시 1,588,571

현충시설 운영 관리 128,721 149,321 △20,600

101 인건비 15,000 15,000 0

04 기간제근로자등보수 15,000 15,000 0

○ 군경합동묘지 운영관리 인부임 12,000

○ 군경합동묘지 수목전지 및 제초작업 3,000

201 일반운영비 26,143 26,143 0

01 사무관리비 14,363 14,363 0

○ 복지기획 업무추진 14,363

03 행사운영비 11,780 11,780 0

○ 보훈행사추진(3.1절, 현충일 등) 11,780

202 여비 14,918 14,918 0

01 국내여비 14,918 14,918 0

○ 복지기획 업무추진 14,918

206 재료비 1,500 1,500 0

01 재료비 1,500 1,500 0

○ 군경합동묘지 등 관리 재료비 1,500

301 일반보상금 6,160 6,160 0

09 행사실비보상금 3,160 3,160 0

○ 국경일 참석자 보상(3.1절, 현충일, 광복절) 3,160

11 기타보상금 3,000 3,000 0

○ 3.1절, 현충일 국가 유공자 포상 3,000

401 시설비및부대비 65,000 85,000 △20,000

01 시설비 65,000 85,000 △20,000

○ 군경합동묘지 관리 20,000

○ 군경합동묘지 기능보강 45,000

보훈단체 운영 지원 1,430,550 1,178,860 251,690

도 201,000

시 1,229,550

201 일반운영비 24,000 24,000 0

02 공공운영비 24,000 24,000 0

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부서: 주민생활지원과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 호국정신함양 선양사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 보훈회관 공공요금 24,000

301 일반보상금 1,239,100 962,170 276,930

도 201,000

시 1,038,100

01 사회보장적수혜금 1,239,100 962,170 276,930

○ 의사상자 수당 및 의사자 특별위로금 12,400

- 수당 2,400

- 특별위로금 10,000

○ 국가유공자 수당 1,224,000

- 수당(참전유공자 명예수당) 828,000

도 129,000

시 699,000

- 수당(국가보훈대상자 보훈수당) 390,000

도 72,000

시 318,000

- 수당(참전유공자 사망위로금) 6,000

○ 생계곤란 보훈가족 위문(설, 추석) 2,700

307 민간이전 167,450 192,690 △25,240

02 민간경상사업보조 53,250 75,970 △22,720

○ 애국지사 남정이종희 장군 추모비참배 1,000

○ 태극기달기운동전개 2,500

○ 무공수훈자회 현충사업 4,500

○ 전몰군경유족회 현충사업 3,100

○ 상이군경회 현충사업 3,500

○ 미망인회 현충사업 5,600

○ 수중정화봉사활동 4,000

○ 안보전적지순례 1,000

○ 6.25 참전유공자회 전적지순례 1,550

○ 월남전참전 54주년 기념 및 이주여성초청 안

보결의대회 12,300

○ 임실호국원참배 및 전적지방문 4,100

○ 제21차 고엽제의날 충혼위령제 및 전우만남

의 장 5,000

○ 제20주년 창립기념식 및 안보결의대회 2,600

○ 건강문화교실 1,000

○ 제68주기 전몰학도의용군 6.25 참전용사 현

충탑추모제 1,500

03 민간단체법정운영비보조 114,200 116,720 △2,520

○ 보훈단체 육성지원(10개 단체) 114,200

- 광복회 군산지회 5,300

- 무공수훈자회 11,100

- 전몰군경유족회 10,000

- 상이군경회 14,300

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부서: 주민생활지원과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 호국정신함양 선양사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

- 전몰군경미망인회 7,500

- 특수임무유공자회 4,300

- 6.25 참전유공자회 18,500

- 월남전참전자회 20,200

- 고엽제전우회 운영 및 환자후송비 20,000

- 재향군인회 3,000

구암동산 성역화 사업 198,000 1,682,170 △1,484,170

101 인건비 25,000 0 25,000

04 기간제근로자등보수 25,000 0 25,000

○ 3.1운동 체험교육관 관리 인부임 22,000

○ 3.1운동 체험교육관 등 시설정비 및 조경관

리 3,000

201 일반운영비 50,000 9,170 40,830

01 사무관리비 15,000 1,000 14,000

○ 3.1운동 체험교육관 운영 15,000

02 공공운영비 35,000 8,170 26,830

○ 3.1운동 체험교육관 공공요금 35,000

202 여비 2,000 0 2,000

01 국내여비 2,000 0 2,000

○ 3.1운동 체험교육관 업무추진 2,000

206 재료비 1,000 1,000 0

01 재료비 1,000 1,000 0

○ 3.1운동 체험교육관 관리 재료비 1,000

307 민간이전 60,000 0 60,000

05 민간위탁금 60,000 0 60,000

○ 3.1운동 체험교육관 청소용역 60,000

401 시설비및부대비 30,000 1,672,000 △1,642,000

01 시설비 30,000 1,630,000 △1,600,000

○ 군산3.1운동기념관 시설물 등 보수 30,000

405 자산취득비 30,000 0 30,000

01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000

○ 3.1운동 체험교육관 집기 등 구입 30,000

호국보훈기념행사 32,300 25,400 6,900

307 민간이전 32,300 25,400 6,900

11 사회복지사업보조 32,300 25,400 6,900

○ 3.1절 기념행사 10,400

○ 제68주년 6.25전쟁 기념행사 6,400

○ 제73주년 8.15 광복절기념 경축행사 6,500

○ 제91주년 옥구농민항일항쟁 기념행사 7,000

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부서: 주민생활지원과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 호국정신함양 선양사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 애국지사 춘고이인식 선생 추모제 2,000

노숙인 보호 및 지원 952,620 864,375 88,245

국 650,042

도 247,426

시 55,152

노숙인 시설 및 행여자 지원 952,620 864,375 88,245

국 650,042

도 247,426

시 55,152

노숙인 시설 관리 3,430 3,430 0

201 일반운영비 1,715 1,715 0

01 사무관리비 1,715 1,715 0

○ 노숙인보호 업무추진 1,715

202 여비 1,715 1,715 0

01 국내여비 1,715 1,715 0

○ 노숙인보호 업무추진 1,715

노숙인시설 운영비 731,581 678,665 52,916

국 512,107

도 219,474

307 민간이전 731,581 678,665 52,916

국 512,107

도 219,474

10 사회복지시설법정운영비보조 731,581 678,665 52,916

○ 노숙인시설 운영비 731,581

국 512,107

도 219,474

행여자 관리 19,600 19,600 0

301 일반보상금 9,600 9,600 0

01 사회보장적수혜금 9,600 9,600 0

○ 행여자 귀향여비 1,600

- 강원도, 제주도 600

- 기타 시도 1,000

○ 무연고 사망자 장의비 8,000

307 민간이전 10,000 10,000 0

01 의료및구료비 10,000 10,000 0

○ 행여환자 비급여분 진료비 10,000

생계급여 126,125 140,000 △13,875

국 113,513

도 8,829

시 3,783

301 일반보상금 126,125 140,000 △13,875

국 113,513

도 8,829

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부서: 주민생활지원과

정책: 노숙인 보호 및 지원

단위: 노숙인 시설 및 행여자 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 3,783

01 사회보장적수혜금 126,125 140,000 △13,875

○ 노숙인시설수급자 생계급여 126,125

국 113,513

도 8,829

시 3,783

노숙인시설 종사자 특별수당 23,040 22,680 360

도 6,912

시 16,128

307 민간이전 23,040 22,680 360

도 6,912

시 16,128

10 사회복지시설법정운영비보조 23,040 22,680 360

○ 노숙인복지시설(신애원) 종사자 특별수당 23,040

도 6,912

시 16,128

노숙인시설 기능보강 48,844 0 48,844

국 24,422

도 12,211

시 12,211

402 민간자본이전 48,844 0 48,844

국 24,422

도 12,211

시 12,211

02 민간자본사업보조(이전재원) 48,844 0 48,844

○ 생활관 파벽질감 도장공사 및 방수공사 등 43,604

국 21,802

도 10,901

시 10,901

○ 노숙인시설 CCTV 장비 보강 5,240

국 2,620

도 1,310

시 1,310

저소득층 맞춤형 사회서비스 지원 6,128,068 5,450,159 677,909

국 2,028,184

지 2,256,500

도 653,207

시 1,190,177

지역사회서비스투자사업 6,128,068 5,450,159 677,909

국 2,028,184

지 2,256,500

도 653,207

시 1,190,177

사회서비스 7,086 7,086 0

201 일반운영비 2,573 2,573 0

01 사무관리비 2,573 2,573 0

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 맞춤형 사회서비스 지원

단위: 지역사회서비스투자사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 사회서비스 업무추진 2,573

202 여비 4,513 4,513 0

01 국내여비 4,513 4,513 0

○ 사회서비스 업무추진 4,513

지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활) -> 통

합관리

3,223,570 2,935,714 287,856

지 2,256,500

도 322,357

시 644,713

201 일반운영비 2,800 2,800 0

지 1,960

도 280

시 560

01 사무관리비 2,800 2,800 0

○ 지역자율형사회서비스투자사업 운영비 2,800

지 1,960

도 280

시 560

307 민간이전 3,220,770 2,932,914 287,856

지 2,254,540

도 322,077

시 644,153

05 민간위탁금 3,220,770 2,932,914 287,856

○ 지역자율형사회서비스투자사업 예탁금(지역

사회서비스투자사업) 2,459,342

지 1,721,540

도 245,934

시 491,868

○ 지역자율형사회서비스투자사업 예탁금(가사

간병방문관리사지원) 761,428

지 533,000

도 76,143

시 152,285

발달재활서비스 바우처지원 822,413 823,439 △1,026

국 575,689

도 82,241

시 164,483

307 민간이전 822,413 823,439 △1,026

국 575,689

도 82,241

시 164,483

05 민간위탁금 822,413 823,439 △1,026

○ 발달재활서비스 바우처지원사업 예탁금 822,413

국 575,689

도 82,241

시 164,483

언어발달지원 바우처 지원 15,612 8,640 6,972

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 맞춤형 사회서비스 지원

단위: 지역사회서비스투자사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 10,929

도 1,561

시 3,122

307 민간이전 15,612 8,640 6,972

국 10,929

도 1,561

시 3,122

05 민간위탁금 15,612 8,640 6,972

○ 언어발달지원 바우처지원사업 예탁금 15,612

국 10,929

도 1,561

시 3,122

발달장애인 부모상담지원 3,884 7,680 △3,796

국 2,720

도 388

시 776

307 민간이전 3,884 7,680 △3,796

국 2,720

도 388

시 776

05 민간위탁금 3,884 7,680 △3,796

○ 발달장애인 부모심리상담지원사업 예탁금 3,884

국 2,720

도 388

시 776

노인돌봄종합서비스 단가 보조 2,044,376 1,662,034 382,342

국 1,431,063

도 245,325

시 367,988

307 민간이전 2,044,376 1,662,034 382,342

국 1,431,063

도 245,325

시 367,988

05 민간위탁금 2,044,376 1,662,034 382,342

○ 노인돌봄종합서비스 단가보조사업 예탁금 2,044,376

국 1,431,063

도 245,325

시 367,988

단기가사서비스 단가 보조 11,127 5,566 5,561

국 7,783

도 1,335

시 2,009

307 민간이전 11,127 5,566 5,561

국 7,783

도 1,335

시 2,009

05 민간위탁금 11,127 5,566 5,561

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 맞춤형 사회서비스 지원

단위: 지역사회서비스투자사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 단기가사서비스 단가보조사업 예탁금 11,127

국 7,783

도 1,335

시 2,009

저소득층 생활안정 지원 4,254,186 3,462,113 792,073

국 1,911,560

도 158,817

시 2,183,809

지역사회복지 지원 2,156,426 1,421,953 734,473

국 685,000

도 32,367

시 1,439,059

종합사회복지관 관리 41,521 41,521 0

201 일반운영비 18,862 18,862 0

01 사무관리비 18,862 18,862 0

○ 서비스연계 사무관리비 18,862

202 여비 5,659 5,659 0

01 국내여비 5,659 5,659 0

○ 서비스연계 업무추진 5,659

307 민간이전 17,000 17,000 0

10 사회복지시설법정운영비보조 17,000 17,000 0

○ 무료급식소 및 장애우 쉼터 운영비 17,000

종합사회복지관 지원 1,126,805 1,107,022 19,783

도 32,367

시 1,094,438

301 일반보상금 490,568 465,673 24,895

도 15,340

시 475,228

01 사회보장적수혜금 490,568 465,673 24,895

○ 군산종합사회복지관 운영비 432,768

○ 사회복지시설 종사자 특별수당 37,800

도 11,340

시 26,460

○ 사회복지관 지역복지프로그램 운영비 20,000

도 4,000

시 16,000

307 민간이전 606,146 593,702 12,444

도 8,000

시 598,146

05 민간위탁금 574,146 545,702 28,444

○ 나운종합사회복지관 운영비 574,146

11 사회복지사업보조 32,000 48,000 △16,000

○ 기초푸드뱅크사업 운영비 32,000

도 8,000

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 24,000

402 민간자본이전 30,091 47,647 △17,556

도 9,027

시 21,064

02 민간자본사업보조(이전재원) 30,091 47,647 △17,556

○ 사회복지관 기능보강사업 30,091

도 9,027

시 21,064

지역사회복지협의체 운영 86,900 55,610 31,290

307 민간이전 86,900 55,610 31,290

03 민간단체법정운영비보조 51,900 55,610 △3,710

○ 지역사회복지협의체 지원 51,900

11 사회복지사업보조 35,000 0 35,000

○ 제4기 군산시 지역사회보장계획 수립 35,000

사회복지협의회 지원 20,800 21,000 △200

307 민간이전 20,800 21,000 △200

11 사회복지사업보조 20,800 21,000 △200

○ 사회복지협의회 사업비 지원 20,800

희망복지박람회 37,000 38,400 △1,400

307 민간이전 37,000 38,400 △1,400

04 민간행사사업보조 37,000 38,400 △1,400

○ 희망복지박람회 37,000

사회복무제도 지원 685,000 0 685,000

국 685,000

301 일반보상금 685,000 0 685,000

국 685,000

08 사회복무요원보상금 685,000 0 685,000

○ 사회복무제도 지원 685,000

- 사회복무요원 봉급 584,000

국 584,000

- 사회복무요원 교통비 74,000

국 74,000

- 사회복무요원 피복비 27,000

국 27,000

사회복지 사회복무요원관리 158,400 158,400 0

301 일반보상금 158,400 158,400 0

08 사회복무요원보상금 158,400 158,400 0

○ 사회복지분야 사회복무요원중식비 158,400

저소득층지원 2,097,760 2,040,160 57,600

국 1,226,560

도 126,450

시 744,750

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득층지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

긴급복지 1,205,510 1,154,564 50,946

국 964,400

도 96,450

시 144,660

301 일반보상금 1,205,510 1,154,564 50,946

국 964,400

도 96,450

시 144,660

01 사회보장적수혜금 1,205,510 1,154,564 50,946

○ 긴급복지지원비 1,205,510

국 964,400

도 96,450

시 144,660

저소득층 주민생활 안정지원 320,000 290,000 30,000

301 일반보상금 320,000 290,000 30,000

01 사회보장적수혜금 320,000 290,000 30,000

○ 저소득층 주민생활 안정지원 170,000

○ 희망스터디 사업 150,000

시군구 통합사례관리 지원 18,900 18,900 0

국 9,450

시 9,450

201 일반운영비 6,900 6,900 0

국 3,450

시 3,450

01 사무관리비 6,900 6,900 0

○ 복지사각지대 발굴 및 시군구사례 관리사업

활성화 6,900

국 3,450

시 3,450

301 일반보상금 12,000 12,000 0

국 6,000

시 6,000

01 사회보장적수혜금 12,000 12,000 0

○ 시군구 사례관리대상자 지원 12,000

국 6,000

시 6,000

통합조사 24,427 23,927 500

201 일반운영비 13,055 12,555 500

01 사무관리비 10,555 10,555 0

○ 통합조사 사무관리비 10,555

02 공공운영비 2,500 2,000 500

○ 조사차량 유지보수 1,200

○ 조사차량 유류비 1,300

202 여비 11,372 11,372 0

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득층지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 국내여비 11,372 11,372 0

○ 통합조사 업무추진 11,372

희망복지지원 30,129 23,529 6,600

201 일반운영비 19,235 12,635 6,600

01 사무관리비 12,635 12,635 0

○ 희망복지지원 업무추진 12,635

02 공공운영비 6,600 0 6,600

○ 찾아가는 복지서비스 차량구입에 따른 보험

가입 6,600

202 여비 10,894 10,894 0

01 국내여비 10,894 10,894 0

○ 희망복지지원 업무추진 10,894

저소득층학생 교육비지원 14,254 14,000 254

101 인건비 12,544 12,320 224

04 기간제근로자등보수 12,544 12,320 224

○ 저소득층학생 교육비신청접수 추진 인건비

(교육비특별회계) 12,544

201 일반운영비 1,710 1,680 30

01 사무관리비 1,710 1,680 30

○ 저소득층학생 교육비신청접수 추진(교육비특

별회계) 1,710

통합관리 31,540 31,540 0

201 일반운영비 15,200 15,200 0

01 사무관리비 15,200 15,200 0

○ 통합관리 업무추진 15,200

202 여비 16,340 16,340 0

01 국내여비 16,340 16,340 0

○ 통합관리 업무추진 16,340

재해구호 30,000 30,000 0

도 30,000

201 일반운영비 16,150 2,500 13,650

도 16,150

01 사무관리비 16,150 2,500 13,650

○ 이재민 구호 일반수용비 16,150

도 16,150

301 일반보상금 7,100 2,000 5,100

도 7,100

09 행사실비보상금 1,500 0 1,500

○ 지역자율방재단 구호교육 참가보상금 1,500

도 1,500

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득층지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 기타보상금 5,600 2,000 3,600

○ 지역자율방재단 구호교육 교육비 5,600

도 5,600

302 이주및재해보상금 6,750 23,000 △16,250

도 6,750

02 민간인재해및복구활동보상금 6,750 23,000 △16,250

○ 민간인재해 및 복구활동보상금 6,750

도 6,750

고용복지지원 4,700 4,700 0

201 일반운영비 1,500 1,500 0

01 사무관리비 1,500 1,500 0

○ 고용복지지원 업무추진 1,500

202 여비 3,200 3,200 0

01 국내여비 3,200 3,200 0

○ 고용복지지원 업무추진 3,200

읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 226,800 126,000 100,800

국 158,760

시 68,040

201 일반운영비 64,800 36,000 28,800

국 45,360

시 19,440

01 사무관리비 64,800 36,000 28,800

○ 읍면동 사례관리대상자 운영지원 64,800

국 45,360

시 19,440

301 일반보상금 162,000 90,000 72,000

국 113,400

시 48,600

01 사회보장적수혜금 162,000 90,000 72,000

○ 읍면동 사례관리대상자 지원 162,000

국 113,400

시 48,600

통합사례관리지원 8,000 8,000 0

202 여비 8,000 8,000 0

01 국내여비 8,000 8,000 0

○ 통합사례관리 업무 추진 8,000

찾아가는 복지서비스 차량지원 183,500 315,000 △131,500

국 93,950

시 89,550

405 자산취득비 183,500 315,000 △131,500

국 93,950

시 89,550

01 자산및물품취득비 183,500 315,000 △131,500

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득층지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 찾아가는 복지서비스 차량구입 183,500

국 93,950

시 89,550

행정운영경비(주민생활지원과) 20,620 19,993 627

기본경비(주민생활지원과) 20,620 19,993 627

기본경비(주민생활지원과) 20,620 19,993 627

201 일반운영비 15,433 15,433 0

01 사무관리비 15,433 15,433 0

○ 주민생활지원과 사무관리비 15,433

203 업무추진비 5,187 4,560 627

04 부서운영업무추진비 5,187 4,560 627

○ 부서운영업무추진비 5,187

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과

정책: 저소득층 복지지원

단위: 국민기초생활보장 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계 어린이행복과 ~ 체육진흥과

복지지원과 185,556,607 158,234,140 27,322,467

국 125,663,950

기 32,494

도 16,993,844

시 42,866,319

저소득층 복지지원 44,761,585 43,653,131 1,108,454

국 40,066,953

도 2,934,415

시 1,760,217

국민기초생활보장 41,470,607 40,514,100 956,507

국 37,249,714

도 2,831,686

시 1,389,207

기초생활운영 19,525 18,525 1,000

201 일반운영비 7,985 6,985 1,000

01 사무관리비 7,985 6,985 1,000

○ 기초생활운영 7,985

202 여비 7,040 7,040 0

01 국내여비 7,040 7,040 0

○ 기초생활 업무 추진 7,040

203 업무추진비 4,500 4,500 0

03 시책추진업무추진비 4,500 4,500 0

○ 주요시책 및 복지지원행정 추진 4,500

기초생활보장 97,000 95,000 2,000

301 일반보상금 97,000 95,000 2,000

01 사회보장적수혜금 97,000 95,000 2,000

○ 저소득층 건강보험료 지원 97,000

생계급여 39,966,080 39,533,880 432,200

국 35,969,476

도 2,797,623

시 1,198,981

301 일반보상금 39,966,080 39,533,880 432,200

국 35,969,476

도 2,797,623

시 1,198,981

01 사회보장적수혜금 39,966,080 39,533,880 432,200

○ 국민기초생활수급자 생계급여 38,654,380

국 34,788,946

도 2,705,805

시 1,159,629

○ 장애인시설수급자 생계급여 292,610

국 263,349

도 20,482

시 8,779

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부서: 복지지원과

정책: 저소득층 복지지원

단위: 국민기초생활보장 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 노인시설수급자 생계급여 1,019,090

국 917,181

도 71,336

시 30,573

교육급여 41,419 38,463 2,956

308 자치단체등이전 41,419 38,463 2,956

08 교육기관에대한보조 41,419 38,463 2,956

○ 국민기초생활수급자 교육급여 41,419

해산장제급여 250,785 247,932 2,853

국 225,710

도 17,555

시 7,520

301 일반보상금 250,785 247,932 2,853

국 225,710

도 17,555

시 7,520

01 사회보장적수혜금 250,785 247,932 2,853

○ 국민기초생활수급자 해산장제급여 250,785

국 225,710

도 17,555

시 7,520

양곡할인(차상위) 206,348 131,300 75,048

국 165,078

도 16,508

시 24,762

201 일반운영비 41,000 18,000 23,000

국 32,800

도 3,280

시 4,920

01 사무관리비 41,000 18,000 23,000

○ 차상위계층 할인 정부양곡 운송비 41,000

국 32,800

도 3,280

시 4,920

301 일반보상금 165,348 113,300 52,048

국 132,278

도 13,228

시 19,842

01 사회보장적수혜금 165,348 113,300 52,048

○ 차상위계층 할인 정부양곡 지원 165,348

국 132,278

도 13,228

시 19,842

양곡할인(기초수급자) 889,450 449,000 440,450

국 889,450

201 일반운영비 111,180 49,000 62,180

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부서: 복지지원과

정책: 저소득층 복지지원

단위: 국민기초생활보장 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 111,180

01 사무관리비 111,180 49,000 62,180

○ 국민기초생활수급자 할인 정부양곡 운송비 111,180

국 111,180

301 일반보상금 778,270 400,000 378,270

국 778,270

01 사회보장적수혜금 778,270 400,000 378,270

○ 국민기초생활수급자 할인 정부양곡 지원 778,270

국 778,270

자활복지 증진 3,290,978 3,139,031 151,947

국 2,817,239

도 102,729

시 371,010

자활복지 운영 8,995 8,703 292

201 일반운영비 5,204 4,912 292

01 사무관리비 5,204 4,912 292

○ 자활복지 운영 1,889

○ 자활기금시스템 유지관리비 1,890

○ 국민기초생활수급자 자립역량강화교육 1,425

202 여비 3,791 3,791 0

01 국내여비 3,791 3,791 0

○ 자활복지업무 추진 3,791

자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활지

원)

2,411,631 2,312,405 99,226

국 2,170,468

도 96,465

시 144,698

201 일반운영비 2,000 2,000 0

국 1,800

도 80

시 120

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○ 자활근로사업 추진 2,000

국 1,800

도 80

시 120

206 재료비 10,000 10,000 0

국 9,000

도 400

시 600

01 재료비 10,000 10,000 0

○ 자활근로사업 추진 재료비 10,000

국 9,000

도 400

시 600

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부서: 복지지원과

정책: 저소득층 복지지원

단위: 자활복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 477,926 801,941 △324,015

국 430,133

도 19,117

시 28,676

01 사회보장적수혜금 477,926 801,941 △324,015

○ 시 운영 자활근로사업 477,926

국 430,133

도 19,117

시 28,676

307 민간이전 1,921,705 1,498,464 423,241

국 1,729,535

도 76,868

시 115,302

05 민간위탁금 1,911,705 1,473,464 438,241

○ 지역자활센터 위탁근로사업 1,911,705

국 1,720,535

도 76,468

시 114,702

06 보험금 10,000 25,000 △15,000

○ 자활근로사업 산재보험료 10,000

국 9,000

도 400

시 600

근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장 지

원)

117,439 190,571 △73,132

국 105,780

시 11,659

307 민간이전 117,439 0 117,439

국 105,780

시 11,659

05 민간위탁금 117,439 0 117,439

○ 희망키움통장 지원 117,439

국 105,780

시 11,659

근로능력있는 수급자의 탈수급지원( 내일키움통장 지

원)

35,897 41,126 △5,229

국 32,341

시 3,556

307 민간이전 35,897 0 35,897

국 32,341

시 3,556

05 민간위탁금 35,897 0 35,897

○ 내일키움통장 지원 35,897

국 32,341

시 3,556

근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통

장지원)

108,226 0 108,226

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부서: 복지지원과

정책: 저소득층 복지지원

단위: 자활복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 97,112

시 11,114

307 민간이전 108,226 0 108,226

국 97,112

시 11,114

05 민간위탁금 108,226 0 108,226

○청년희망키움통장지원 108,226

국 97,112

시 11,114

지역자활센터 종사자 수당 지원 20,880 24,480 △3,600

도 6,264

시 14,616

301 일반보상금 20,880 24,480 △3,600

도 6,264

시 14,616

01 사회보장적수혜금 20,880 24,480 △3,600

○ 지역자활센터 종사자 특별수당 20,880

도 6,264

시 14,616

자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활센

터)

560,502 561,746 △1,244

국 392,352

시 168,150

301 일반보상금 560,502 561,746 △1,244

국 392,352

시 168,150

01 사회보장적수혜금 560,502 561,746 △1,244

○ 지역자활센터 운영비 560,502

국 392,352

시 168,150

자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(사례관

리)

27,408 0 27,408

국 19,186

시 8,222

301 일반보상금 27,408 0 27,408

국 19,186

시 8,222

01 사회보장적수혜금 27,408 0 27,408

○ 자활일자리사업 참여자 사례관리 27,408

국 19,186

시 8,222

장애인 복지 증진 21,617,124 18,940,721 2,676,403

국 11,665,427

도 2,691,862

시 7,259,835

장애인 복지증진 21,617,124 18,940,721 2,676,403

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부서: 복지지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 11,665,427

도 2,691,862

시 7,259,835

재활복지 운영 31,052 29,070 1,982

201 일반운영비 25,542 23,560 1,982

01 사무관리비 25,542 23,560 1,982

○ 재활복지 운영 3,240

○ 장애인 주차카드 구입 3,000

○ 장애인등록증 우편배송비 9,982

○ 장애인 활동지원 업무추진 7,220

○ 자격수급위원회 수당 등 2,100

202 여비 5,510 5,510 0

01 국내여비 5,510 5,510 0

○ 재활복지업무 추진 4,560

○ 장애인편의시설 지도단속 업무추진 950

장애수당(기초) 지급 1,016,257 1,010,524 5,733

국 711,379

도 121,951

시 182,927

301 일반보상금 1,016,257 1,010,524 5,733

국 711,379

도 121,951

시 182,927

01 사회보장적수혜금 1,016,257 1,010,524 5,733

○ 장애수당 지원(기초) 1,016,257

국 711,379

도 121,951

시 182,927

장애수당(차상위 등) 지급 770,715 737,511 33,204

국 539,500

도 92,486

시 138,729

301 일반보상금 770,715 737,511 33,204

국 539,500

도 92,486

시 138,729

01 사회보장적수혜금 770,715 737,511 33,204

○ 장애수당 지원(차상위) 770,715

국 539,500

도 92,486

시 138,729

장애인의료비 지원 288,624 293,958 △5,334

국 230,899

도 23,090

시 34,635

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부서: 복지지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

308 자치단체등이전 288,624 293,958 △5,334

국 230,899

도 23,090

시 34,635

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 288,624 293,958 △5,334

○ 장애인 의료비 지원 288,624

국 230,899

도 23,090

시 34,635

보조기구교부 13,358 14,380 △1,022

국 10,687

도 1,068

시 1,603

301 일반보상금 13,358 14,380 △1,022

국 10,687

도 1,068

시 1,603

01 사회보장적수혜금 13,358 14,380 △1,022

○ 장애인 재활보조기기 교부 13,358

국 10,687

도 1,068

시 1,603

장애인보장구 지원 36,000 36,000 0

301 일반보상금 36,000 36,000 0

01 사회보장적수혜금 36,000 36,000 0

○ 장애인 보장구 수리비 지원 36,000

저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 8,000 8,000 0

국 4,000

도 1,600

시 2,400

301 일반보상금 8,000 8,000 0

국 4,000

도 1,600

시 2,400

01 사회보장적수혜금 8,000 8,000 0

○ 장애인 등록진단비 지원 8,000

국 4,000

도 1,600

시 2,400

장애인단체지원 458,550 518,946 △60,396

도 86,717

시 371,833

301 일반보상금 201,250 74,156 127,094

도 58,717

시 142,533

01 사회보장적수혜금 201,250 74,156 127,094

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부서: 복지지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 시각장애인 점자교육비 지원 9,211

도 2,763

시 6,448

○ 장애인 신문보급비 지원 16,980

도 5,089

시 11,891

○ 지체장애인 편의시설지원센터 운영 55,101

도 14,877

시 40,224

○ 장애인편의시설 전수조사 119,958

도 35,988

시 83,970

307 민간이전 243,800 274,290 △30,490

도 28,000

시 215,800

02 민간경상사업보조 60,000 60,000 0

○ 군산 새만금 장애인 예술제 60,000

도 24,000

시 36,000

03 민간단체법정운영비보조 80,000 69,200 10,800

○ 장애인단체 운영비 60,000

○ 장애인연합단체 운영지원 20,000

도 4,000

시 16,000

11 사회복지사업보조 103,800 145,090 △41,290

○ 시각장애인열린군산 녹음화 사업 6,000

○ 전국장애인 기능경기대회 참가지원 2,500

○ 장애인 재활교육비 26,500

○ 장애인의 날 행사 지원 24,000

○ 장애인단체 선진지 견학 및 행사 지원 36,000

○ 지체장애인 영호남 교류사업 3,000

○ 휠체어, 컴퓨터 클린업 5,800

401 시설비및부대비 13,500 113,500 △100,000

01 시설비 13,500 113,500 △100,000

○ 장애인단체 사무실환경개선 및 노후시설유지

보수 13,500

장애인일자리지원(복지일자리) 401,280 344,736 56,544

국 200,640

도 80,256

시 120,384

301 일반보상금 401,280 344,736 56,544

국 200,640

도 80,256

시 120,384

01 사회보장적수혜금 401,280 344,736 56,544

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부서: 복지지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 장애인 복지일자리 지원 401,280

국 200,640

도 80,256

시 120,384

장애인일자리지원(일반형일자리) 871,494 518,643 352,851

국 435,747

도 174,299

시 261,448

301 일반보상금 871,494 518,643 352,851

국 435,747

도 174,299

시 261,448

01 사회보장적수혜금 871,494 518,643 352,851

○ 장애인 일반형 일자리 871,494

국 435,747

도 174,299

시 261,448

장애인일자리지원(시간제일자리) 134,148 115,248 18,900

국 67,073

도 26,829

시 40,246

301 일반보상금 134,148 115,248 18,900

국 67,073

도 26,829

시 40,246

01 사회보장적수혜금 134,148 115,248 18,900

○ 장애인 시간제 일자리 134,148

국 67,073

도 26,829

시 40,246

장애인연금 급여 지급 6,516,045 5,540,925 975,120

국 4,561,232

도 586,444

시 1,368,369

301 일반보상금 6,516,045 5,540,925 975,120

국 4,561,232

도 586,444

시 1,368,369

01 사회보장적수혜금 6,516,045 5,540,925 975,120

○ 장애연금 지급 6,516,045

국 4,561,232

도 586,444

시 1,368,369

여성장애인 출산비용지원 11,000 8,000 3,000

국 7,700

도 990

시 2,310

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부서: 복지지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 11,000 8,000 3,000

국 7,700

도 990

시 2,310

01 사회보장적수혜금 11,000 8,000 3,000

○ 장애인가정 출산지원금 지원 11,000

국 7,700

도 990

시 2,310

재가장애인 여성주거환경개선사업 5,800 5,000 800

402 민간자본이전 5,800 5,000 800

01 민간자본사업보조(자체재원) 5,800 5,000 800

○ 재가장애인 여성주거환경개선(CCTV) 5,800

장애인 출산비 지원(자체) 6,000 6,000 0

301 일반보상금 6,000 6,000 0

01 사회보장적수혜금 6,000 6,000 0

○ 장애인가정 출산지원금 지원(자체) 6,000

장애인 활동지원 급여지원 3,609,442 2,895,632 713,810

국 2,526,609

도 433,133

시 649,700

301 일반보상금 3,609,442 2,895,632 713,810

국 2,526,609

도 433,133

시 649,700

01 사회보장적수혜금 3,609,442 2,895,632 713,810

○ 장애인 활동지원 3,609,442

국 2,526,609

도 433,133

시 649,700

활동보조 가산급여 12,240 12,240 0

국 8,568

도 1,469

시 2,203

301 일반보상금 12,240 12,240 0

국 8,568

도 1,469

시 2,203

01 사회보장적수혜금 12,240 12,240 0

○ 장애인 활동지원(활동보조 가산지원) 12,240

국 8,568

도 1,469

시 2,203

장애인활동지원 도추가지원 111,683 124,240 △12,557

도 33,505

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부서: 복지지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 78,178

301 일반보상금 111,683 124,240 △12,557

도 33,505

시 78,178

01 사회보장적수혜금 111,683 124,240 △12,557

○ 장애인 활동지원(추가) 111,683

도 33,505

시 78,178

공공후견 비용 지원사업 6,000 300 5,700

국 4,800

도 360

시 840

307 민간이전 6,000 300 5,700

국 4,800

도 360

시 840

11 사회복지사업보조 6,000 300 5,700

○ 발달장애인 공공후견 심판청구 및 활동비용

지원 6,000

국 4,800

도 360

시 840

장애인 가족지원 인권센터 157,000 150,000 7,000

도 47,100

시 109,900

307 민간이전 157,000 150,000 7,000

도 47,100

시 109,900

11 사회복지사업보조 157,000 150,000 7,000

○ 장애인 가족지원 인권센터 운영 157,000

도 47,100

시 109,900

장애인거주시설 운영 지원 3,259,510 2,549,738 709,772

국 2,281,660

도 195,570

시 782,280

307 민간이전 3,259,510 2,549,738 709,772

국 2,281,660

도 195,570

시 782,280

10 사회복지시설법정운영비보조 3,259,510 2,549,738 709,772

○ 장애인거주시설 운영비(법인) 3,259,510

국 2,281,660

도 195,570

시 782,280

장애인거주시설 운영 도 지원 116,900 583,759 △466,859

도 11,690

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부서: 복지지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 105,210

307 민간이전 116,900 580,759 △463,859

도 11,690

시 105,210

10 사회복지시설법정운영비보조 116,900 580,759 △463,859

○ 장애인거주시설 운영비(개인) 116,900

도 11,690

시 105,210

장애인직업재활시설 운영비 399,290 357,684 41,606

도 79,858

시 319,432

307 민간이전 399,290 357,684 41,606

도 79,858

시 319,432

10 사회복지시설법정운영비보조 399,290 357,684 41,606

○ 장애인직업재활시설 운영비 399,290

도 79,858

시 319,432

장애인종합복지관 운영비 1,570,064 1,319,012 251,052

도 314,013

시 1,256,051

307 민간이전 1,570,064 1,319,012 251,052

도 314,013

시 1,256,051

10 사회복지시설법정운영비보조 1,570,064 1,319,012 251,052

○ 장애인종합복지관 운영비 1,570,064

도 314,013

시 1,256,051

장애인주간보호시설 운영비 684,293 674,314 9,979

도 136,859

시 547,434

307 민간이전 684,293 674,314 9,979

도 136,859

시 547,434

10 사회복지시설법정운영비보조 684,293 674,314 9,979

○ 장애인주간보호시설 운영비 61,080

도 12,216

시 48,864

○ 장애인주간보호시설 인건비 519,293

도 103,859

시 415,434

○ 장애인야간보호시설 운영비 103,920

도 20,784

시 83,136

수화통역센터 운영비 150,137 147,728 2,409

도 30,027

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부서: 복지지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 120,110

307 민간이전 150,137 147,728 2,409

도 30,027

시 120,110

10 사회복지시설법정운영비보조 150,137 147,728 2,409

○ 수화통역센터 운영비 150,137

도 30,027

시 120,110

장애인공동생활시설 운영비 250,000 189,705 60,295

도 25,000

시 225,000

307 민간이전 250,000 189,705 60,295

도 25,000

시 225,000

10 사회복지시설법정운영비보조 250,000 189,705 60,295

○ 장애인공동생활시설 운영비 250,000

도 25,000

시 225,000

장애인복지시설 종사자 특별수당 223,400 227,400 △4,000

도 67,020

시 156,380

307 민간이전 223,400 227,400 △4,000

도 67,020

시 156,380

10 사회복지시설법정운영비보조 223,400 227,400 △4,000

○ 장애인복지시설 종사자 특별수당 223,400

도 67,020

시 156,380

시각장애인안마사파견사업 93,666 91,284 2,382

국 74,933

도 7,493

시 11,240

301 일반보상금 93,666 91,284 2,382

국 74,933

도 7,493

시 11,240

01 사회보장적수혜금 93,666 91,284 2,382

○ 경로당 시각장애인 안마사 파견사업 93,666

국 74,933

도 7,493

시 11,240

장애인 평생교육센터 160,000 150,000 10,000

도 64,000

시 96,000

307 민간이전 160,000 150,000 10,000

도 64,000

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부서: 복지지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 96,000

11 사회복지사업보조 160,000 150,000 10,000

○ 장애인 평생교육센터 운영 160,000

도 64,000

시 96,000

장애인생활이동지원센터 운영비 245,176 239,294 5,882

도 49,035

시 196,141

307 민간이전 245,176 239,294 5,882

도 49,035

시 196,141

10 사회복지시설법정운영비보조 245,176 239,294 5,882

○ 장애인 생활이동지원센터 운영비 245,176

도 49,035

시 196,141

노인 복지 증진 115,628,812 92,315,942 23,312,870

국 73,931,570

기 32,494

도 11,367,567

시 30,297,181

경로복지증진 97,143,812 76,828,839 20,314,973

국 73,012,696

기 32,494

도 5,163,144

시 18,935,478

경로복지 운영 12,743 12,303 440

201 일반운영비 9,855 9,415 440

01 사무관리비 5,415 5,415 0

○ 경로복지 운영 3,610

○ 독거노인 보호 업무 추진 1,805

02 공공운영비 4,440 4,000 440

○ 오성노인대학(구 문화원) 공공요금 4,440

202 여비 2,888 2,888 0

01 국내여비 2,888 2,888 0

○ 경로복지업무 추진 2,888

노인복지관 운영지원 1,626,861 1,363,286 263,575

도 33,096

시 1,593,765

307 민간이전 1,441,861 1,233,286 208,575

도 33,096

시 1,408,765

05 민간위탁금 1,441,861 1,233,286 208,575

○ 군산노인종합복지관 운영비 790,452

○ 금강노인복지관 운영비 516,089

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부서: 복지지원과

정책: 노인 복지 증진

단위: 경로복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 노인복지관 종사자 특별수당 43,320

도 12,996

시 30,324

○ 노인맞춤형 운동처방서비스 관리자 42,000

도 12,600

시 29,400

○ 노인복지관 연계프로그램 운영지원 50,000

도 7,500

시 42,500

401 시설비및부대비 170,000 110,000 60,000

01 시설비 170,000 110,000 60,000

○ 군산노인종합복지관 기능보강 155,000

○ 오성노인대학(구 문화원) 기능보강 5,000

○ 금강노인복지관 기능보강 10,000

405 자산취득비 15,000 0 15,000

01 자산및물품취득비 15,000 0 15,000

○ 오성노인대학 프로그램 운영 집기구입 15,000

경로우대시책 지원 300,070 300,230 △160

도 21,065

시 279,005

301 일반보상금 1,210 2,480 △1,270

09 행사실비보상금 1,210 2,480 △1,270

○ 노인건강진단 참가자 보상금 1,210

307 민간이전 298,860 297,750 1,110

도 21,065

시 277,795

03 민간단체법정운영비보조 104,260 100,000 4,260

○ 노인회 등 활성화 사업 84,260

도 21,065

시 63,195

○ 노인회 운영비 및 인건비지원 20,000

11 사회복지사업보조 194,600 197,750 △3,150

○ 경로당활성화 기능강화 39,000

○ 노인친화도시 건설 55,000

○ 어버이날 행사지원 23,000

○ 노인의날 행사지원 23,000

○ 노인대학 활성화 30,700

- 노인대학 운영비(강사료 등) 7,500

- 노인대학 현장학습비 9,000

- 노인대학 급식비 14,200

○ 평생학습, 평생청춘 14,900

○ 건강노인교실 800

○ 운동 활성화 8,200

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부서: 복지지원과

정책: 노인 복지 증진

단위: 경로복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

저소득 노인지원 615,490 508,990 106,500

도 100,729

시 514,761

301 일반보상금 608,768 502,268 106,500

도 99,720

시 509,048

01 사회보장적수혜금 608,768 502,268 106,500

○ 저소득 재가노인 식사배달사업 163,080

도 40,770

시 122,310

○ 경로식당 무료급식비 지원 390,188

도 56,250

시 333,938

○ 경로식당 조리원 보강 46,500

○ 거동불편 노인보행기 지원사업 9,000

도 2,700

시 6,300

307 민간이전 6,722 6,722 0

도 1,009

시 5,713

01 의료및구료비 6,722 6,722 0

○ 노인 건강진단비 6,722

도 1,009

시 5,713

시니어클럽 운영지원 227,920 227,920 0

도 24,376

시 203,544

307 민간이전 227,920 227,920 0

도 24,376

시 203,544

05 민간위탁금 227,920 227,920 0

○ 시니어클럽 운영비 220,000

도 22,000

시 198,000

○ 시니어클럽 종사자 특별수당 7,920

도 2,376

시 5,544

독거노인사회관계활성화사업 지원 50,000 50,000 0

국 35,000

시 15,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

국 35,000

시 15,000

11 사회복지사업보조 50,000 50,000 0

○ 독거노인 친구만들기 50,000

국 35,000

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부서: 복지지원과

정책: 노인 복지 증진

단위: 경로복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 15,000

노인돌봄기본서비스사업 지원 884,166 701,682 182,484

국 618,916

도 106,100

시 159,150

301 일반보상금 884,166 701,682 182,484

국 618,916

도 106,100

시 159,150

01 사회보장적수혜금 884,166 701,682 182,484

○ 노인돌봄 기본서비스사업 지원 884,166

국 618,916

도 106,100

시 159,150

노인돌봄서비스관리자 자격수당 지원(도비) 1,800 1,200 600

도 540

시 1,260

301 일반보상금 1,800 1,200 600

도 540

시 1,260

01 사회보장적수혜금 1,800 1,200 600

○ 노인돌봄서비스관리자 자격수당 1,800

도 540

시 1,260

노인돌봄기본서비스사업 활동비 지원(시비) 160,800 111,600 49,200

301 일반보상금 160,800 111,600 49,200

01 사회보장적수혜금 160,800 111,600 49,200

○ 노인돌봄 기본서비스사업 활동비 160,800

기초연금 지급(지자체보조) 85,950,978 68,652,268 17,298,710

국 68,760,782

도 3,438,039

시 13,752,157

301 일반보상금 85,950,978 68,652,268 17,298,710

국 68,760,782

도 3,438,039

시 13,752,157

01 사회보장적수혜금 85,950,978 68,652,268 17,298,710

○ 기초연금 지원 85,950,978

국 68,760,782

도 3,438,039

시 13,752,157

경로식당 운영 지원 52,000 52,000 0

307 민간이전 52,000 52,000 0

05 민간위탁금 52,000 52,000 0

○ 군산경로식당 운영 52,000

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부서: 복지지원과

정책: 노인 복지 증진

단위: 경로복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) 7,195,996 4,787,300 2,408,696

국 3,597,998

도 1,439,199

시 2,158,799

101 인건비 81,848 59,532 22,316

국 40,924

도 16,370

시 24,554

04 기간제근로자등보수 81,848 59,532 22,316

○ 노인사회활동 전담인력 인건비 81,848

국 40,924

도 16,370

시 24,554

201 일반운영비 87,720 50,711 37,009

국 43,860

도 17,544

시 26,316

01 사무관리비 85,720 49,261 36,459

○ 노인사회활동지원사업 부대경비 85,720

국 42,860

도 17,144

시 25,716

03 행사운영비 2,000 1,450 550

○ 노인사회활동지원사업 발대식 및 교육 2,000

국 1,000

도 400

시 600

202 여비 5,000 5,000 0

국 2,500

도 1,000

시 1,500

01 국내여비 5,000 5,000 0

○ 노인사회활동지원사업 추진 5,000

국 2,500

도 1,000

시 1,500

301 일반보상금 7,021,428 4,672,057 2,349,371

국 3,510,714

도 1,404,285

시 2,106,429

01 사회보장적수혜금 7,020,428 4,671,057 2,349,371

○ 노인사회활동지원(인건비 및 부대경비) 6,733,960

국 3,366,980

도 1,346,791

시 2,020,189

○ 노인사회활동 수행기관 전담인력지원 286,468

국 143,234

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부서: 복지지원과

정책: 노인 복지 증진

단위: 경로복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 57,294

시 85,940

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

○ 노인사회활동사업 교육 등 참가보상금 1,000

국 500

도 200

시 300

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인

건비)

48,400 40,224 8,176

기 24,200

시 24,200

301 일반보상금 48,400 40,224 8,176

기 24,200

시 24,200

01 사회보장적수혜금 48,400 40,224 8,176

○ 독거노인, 중증장애인 응급안전서비스사업(

인건비) 48,400

기 24,200

시 24,200

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장

비 통신비 및 유지보수 비용)

13,228 6,348 6,880

기 6,614

시 6,614

301 일반보상금 13,228 6,348 6,880

기 6,614

시 6,614

01 사회보장적수혜금 13,228 6,348 6,880

○ 독거노인, 중증장애인 응급안전서비스사업(

장비통신) 13,228

기 6,614

시 6,614

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기

관 운영비)

3,360 10,488 △7,128

기 1,680

시 1,680

301 일반보상금 3,360 10,488 △7,128

기 1,680

시 1,680

01 사회보장적수혜금 3,360 10,488 △7,128

○ 독거노인, 중증장애인 응급안전서비스사업(

기관운영비) 3,360

기 1,680

시 1,680

노인복지시설 지원 18,485,000 15,487,103 2,997,897

국 918,874

도 6,204,423

시 11,361,703

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부서: 복지지원과

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

복지시설 운영 36,359 8,359 28,000

201 일반운영비 8,110 5,110 3,000

01 사무관리비 5,110 5,110 0

○ 복지시설 운영 3,610

○ 국유재산 대부료 1,500

02 공공운영비 3,000 0 3,000

○ 관용차량 유류비 및 차량소모품비 3,000

202 여비 3,249 3,249 0

01 국내여비 3,249 3,249 0

○ 복지시설업무 추진 3,249

405 자산취득비 25,000 0 25,000

01 자산및물품취득비 25,000 0 25,000

○ 업무용 관용차량 구입비 25,000

노인복지시설 지원 13,352,827 10,670,595 2,682,232

도 5,749,536

시 7,603,291

301 일반보상금 13,352,827 10,670,595 2,682,232

도 5,749,536

시 7,603,291

01 사회보장적수혜금 13,352,827 10,670,595 2,682,232

○ 재가노인복지시설 종사자 특별수당 55,446

도 16,634

시 38,812

○ 노인생활시설 종사자 특별수당 443,028

도 132,909

시 310,119

○ 재가시설 운영비 및 공단예탁금 5,608,511

도 560,851

시 5,047,660

○ 노인데이케어센터 운영 82,368

도 24,710

시 57,658

○ 노인생활시설 및 공단예탁금 7,163,474

도 5,014,432

시 2,149,042

양로시설 운영비 지원 451,451 414,651 36,800

국 316,016

도 27,087

시 108,348

301 일반보상금 451,451 414,651 36,800

국 316,016

도 27,087

시 108,348

01 사회보장적수혜금 451,451 414,651 36,800

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부서: 복지지원과

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 노인무료양로시설지원 451,451

국 316,016

도 27,087

시 108,348

노인요양시설확충(기능보강) 사업 722,590 234,140 488,450

국 361,295

도 108,388

시 252,907

402 민간자본이전 722,590 234,140 488,450

국 361,295

도 108,388

시 252,907

02 민간자본사업보조(이전재원) 722,590 234,140 488,450

○ 시온의 집 개보수 435,696

국 217,848

도 65,354

시 152,494

○ 보현노인전문요양원 개보수 278,134

국 139,067

도 41,720

시 97,347

○ 보현노인전문요양원 화재안전창 설치 8,760

국 4,380

도 1,314

시 3,066

건전한 장묘문화 정착 484,651 786,389 △301,738

101 인건비 48,000 101,000 △53,000

04 기간제근로자등보수 48,000 101,000 △53,000

○ 명절맞이 공설묘지 제초작업 12,000

○ 장사시설 업무(기간제 인건비 등) 36,000

201 일반운영비 270,802 257,500 13,302

01 사무관리비 27,650 27,500 150

○ 대기배출 검사수수료 13,400

○ 승화원 무인경비 수수료 3,000

○ 승화원 물품 구입 6,350

○ 장사시설 운영 관련 2,050

○ 현업근무자 피복비 2,850

02 공공운영비 243,152 230,000 13,152

○ 장사시설 공공운영비 243,152

- 장사시설 공공요금 및 제세 50,000

- 냉, 난방 연료비 1,000

- 시설장비 유지비(모터, 펌프, CCTV 등 수

리) 20,000

- 전기안전관리 대행용역 7,630

- 승강기 안전관리 대행용역 2,522

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부서: 복지지원과

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

- 승화원 LNG 요금 162,000

202 여비 1,349 1,349 0

01 국내여비 1,349 1,349 0

○ 묘지관련 출장여비 1,349

206 재료비 100,500 263,740 △163,240

01 재료비 100,500 263,740 △163,240

○ 주연소로 세라믹 모듈교체 33,000

○ 로내대차 교체 22,500

○ 열 전도계 교체 3,000

○ 관 받침대 구입 12,000

○ 바이패스관 교체 20,000

○ 화장시설 기계 및 전기부품 교체 10,000

307 민간이전 24,000 22,800 1,200

05 민간위탁금 24,000 22,800 1,200

○ 오식도 공설묘지 민간위탁금 24,000

401 시설비및부대비 40,000 20,000 20,000

01 시설비 40,000 20,000 20,000

○ 추모관, 화장장 LED 전기공사 20,000

○ 장사시설(추모관, 화장장, 공설묘지) 개보수 20,000

경로당,모정,마을회관 시설지원 1,358,000 1,649,500 △291,500

401 시설비및부대비 463,000 201,500 261,500

01 시설비 460,000 200,000 260,000

○ 시 소유 경로당 개보수 100,000

○ 나포면 서왕경로당 신축 160,000

○ 옥도면 개야도경로당 신축 200,000

03 시설부대비 3,000 1,500 1,500

○ 시설부대비 3,000

402 민간자본이전 895,000 1,448,000 △553,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 895,000 1,330,000 △435,000

○ 읍면동 경로당 개보수 95,000

○ 읍면동 경로당 신축 800,000

경로당 운영지원 1,110,470 884,840 225,630

도 174,474

시 935,996

307 민간이전 1,055,470 822,370 233,100

도 174,474

시 880,996

10 사회복지시설법정운영비보조 1,055,470 822,370 233,100

○ 경로당 운영비 362,700

도 65,232

시 297,468

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부서: 복지지원과

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 경로당 냉난방비 485,970

도 87,882

시 398,088

○ 경로당 간식비 지원 206,800

도 21,360

시 185,440

402 민간자본이전 55,000 51,670 3,330

01 민간자본사업보조(자체재원) 55,000 51,670 3,330

○ 경로당 집기 구입 55,000

경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 968,652 838,629 130,023

국 241,563

도 144,938

시 582,151

201 일반운영비 18,996 8,856 10,140

국 4,749

도 2,850

시 11,397

01 사무관리비 18,996 8,856 10,140

○ 경로당 양곡, 운송비 지원사업 18,996

국 4,749

도 2,850

시 11,397

301 일반보상금 142,456 142,456 0

국 35,614

도 21,368

시 85,474

01 사회보장적수혜금 142,456 142,456 0

○ 경로당 양곡비지원사업 142,456

국 35,614

도 21,368

시 85,474

307 민간이전 807,200 687,317 119,883

국 201,200

도 120,720

시 485,280

10 사회복지시설법정운영비보조 807,200 687,317 119,883

○ 경로당 동절기 난방비 지원사업 756,900

국 188,625

도 113,175

시 455,100

○ 경로당 하절기 냉방비 지원사업 50,300

국 12,575

도 7,545

시 30,180

행정운영경비(복지지원과) 43,200 40,826 2,374

인력운영비(복지지원과) 19,227 17,594 1,633

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부서: 복지지원과

정책: 행정운영경비(복지지원과)

단위: 인력운영비(복지지원과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

인력운영비(복지지원과) 19,227 17,594 1,633

101 인건비 19,227 17,594 1,633

01 보수 19,227 17,594 1,633

○ 휴일근무수당(화장장) 19,227

기본경비(복지지원과) 23,973 23,232 741

기본경비(복지지원과) 23,973 23,232 741

201 일반운영비 15,343 15,343 0

01 사무관리비 15,343 15,343 0

○ 복지지원과 운영 15,343

202 여비 3,899 3,899 0

01 국내여비 3,899 3,899 0

○ 복지지원업무 추진 3,899

203 업무추진비 4,731 3,990 741

04 부서운영업무추진비 4,731 3,990 741

○ 부서운영업무추진비 4,731

재무활동(복지지원과) 3,505,886 3,283,520 222,366

내부거래지출(복지지원과) 3,505,886 3,283,520 222,366

의료급여기금특별회계 전출 3,442,046 3,241,880 200,166

701 기타회계등전출금 3,442,046 3,241,880 200,166

01 기타회계전출금 3,442,046 3,241,880 200,166

○ 의료급여기금특별회계 전출 3,442,046

장사시설 주변지역 주민지원 기금 전출 63,840 41,640 22,200

702 기금전출금 63,840 41,640 22,200

01 기금전출금 63,840 41,640 22,200

○ 장사시설주변 지역주민 지원금 63,840

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가족청소년과

정책: 여성 복지 증진

단위: 양성평등 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계

가족청소년과 10,730,437 10,355,231 375,206

국 1,536,769

기 1,951,400

도 1,506,083

시 5,736,185

여성 복지 증진 3,923,153 4,102,569 △179,416

국 448,630

기 1,043,799

도 807,475

시 1,623,249

양성평등 2,320,594 2,544,964 △224,370

국 167,998

기 682,040

도 345,095

시 1,125,461

돌봄교실 지원 195,532 195,532 0

202 여비 8,032 8,032 0

01 국내여비 8,032 8,032 0

○ 여성정책 업무추진 여비 8,032

308 자치단체등이전 187,500 187,500 0

08 교육기관에대한보조 187,500 187,500 0

○ 엄마품 온종일돌봄교실 지원 187,500

청소년 한부모 자립지원 사업 11,500 5,000 6,500

기 9,200

도 1,150

시 1,150

301 일반보상금 11,500 5,000 6,500

기 9,200

도 1,150

시 1,150

01 사회보장적수혜금 11,500 5,000 6,500

○ 청소년한부모 자립지원 11,500

기 9,200

도 1,150

시 1,150

저소득 한부모가정 지원 1,391,300 591,500 799,800

기 667,840

도 251,980

시 471,480

301 일반보상금 1,391,300 591,500 799,800

기 667,840

도 251,980

시 471,480

01 사회보장적수혜금 1,391,300 591,500 799,800

○ 저소득 한부모가정 교육비 8,000

도 4,000

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부서: 가족청소년과

정책: 여성 복지 증진

단위: 양성평등 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 4,000

○ 생활자립지원 사업 548,500

도 164,500

시 384,000

○ 한부모가족 자녀 양육비 등(아동양육비, 학

용품비, 생활보조금 등) 834,800

기 667,840

도 83,480

시 83,480

모자복지시설 지원 453,922 444,018 9,904

도 72,223

시 381,699

301 일반보상금 453,922 444,018 9,904

도 72,223

시 381,699

01 사회보장적수혜금 453,922 444,018 9,904

○ 모자복지시설 운영비 402,352

도 60,352

시 342,000

○ 모자복지시설 종사자수당 11,520

도 3,456

시 8,064

○ 모자복지시설 퇴소자 자립정착금 24,000

도 3,600

시 20,400

○ 모자복지시설 세대김장비 4,800

도 1,440

시 3,360

○ 모자복지시설 가족기능강화 가족캠프지원 11,250

도 3,375

시 7,875

모자복지시설 지원(지자체) 10,000 0 10,000

기 5,000

도 2,000

시 3,000

301 일반보상금 10,000 0 10,000

기 5,000

도 2,000

시 3,000

01 사회보장적수혜금 10,000 0 10,000

○ 시설 입소자 상담 치료 지원 10,000

기 5,000

도 2,000

시 3,000

생계급여 186,665 148,000 38,665

국 167,998

도 13,067

시 5,600

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부서: 가족청소년과

정책: 여성 복지 증진

단위: 양성평등 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 186,665 148,000 38,665

국 167,998

도 13,067

시 5,600

01 사회보장적수혜금 186,665 148,000 38,665

○ 모자복지시설수급자 생계급여 126,125

국 113,512

도 8,829

시 3,784

○ 여성복지시설수급자 생계급여 60,540

국 54,486

도 4,238

시 1,816

여성 지도 육성 68,750 65,510 3,240

도 3,700

시 65,050

301 일반보상금 5,450 5,370 80

09 행사실비보상금 5,450 5,370 80

○ 전북여성대회 참석자 보상 750

○ 도 양성평등주간기념행사 참석자 보상 1,000

○ 여성대회 참석자 실비보상 1,200

○ 각종 도단위 행사 참석자 보상 500

○ 자매도시 여성단체 참석자 보상 2,000

307 민간이전 63,300 60,140 3,160

도 3,700

시 59,600

03 민간단체법정운영비보조 15,000 12,000 3,000

○ 여성단체협의회 운영지원 15,000

11 사회복지사업보조 48,300 48,140 160

○ 여성단체역량강화사업 13,800

도 3,700

시 10,100

○ 여성한마음대회 9,700

○ 여성단체 해외교류사업 10,000

○ 여성지도자교육 4,000

○ 양성평등주간 기념행사 6,800

○ 함께하는 양성평등 모두가 행복한 세상 4,000

양성평등 및 성별영향 평가 2,925 2,400 525

도 975

시 1,950

201 일반운영비 2,925 2,400 525

도 975

시 1,950

01 사무관리비 2,925 2,400 525

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부서: 가족청소년과

정책: 여성 복지 증진

단위: 양성평등 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 양성평등 및 성별영향평가 교육 추진(강사료

등) 2,925

도 975

시 1,950

여성교육 및 여성취업지원센타 운영 969,528 947,214 22,314

국 278,232

도 343,296

시 348,000

여성사회대학 운영 205,104 200,104 5,000

201 일반운영비 118,050 113,050 5,000

01 사무관리비 18,050 18,050 0

○ 여성사회대학 운영 18,050

02 공공운영비 100,000 95,000 5,000

○ 여성사회대학 공공운영비 100,000

202 여비 5,054 5,054 0

01 국내여비 5,054 5,054 0

○ 여성교육 업무추진 5,054

301 일반보상금 60,000 60,000 0

11 기타보상금 60,000 60,000 0

○ 여성사회대학 강사수당 60,000

307 민간이전 22,000 22,000 0

05 민간위탁금 20,000 20,000 0

○ 여성사회대학 청소용역비 20,000

11 사회복지사업보조 2,000 2,000 0

○ 신개념 돌봄 전문가 양성프로젝트 2,000

여성인력개발센터 운영 330,000 330,000 0

도 270,000

시 60,000

307 민간이전 310,000 310,000 0

도 260,000

시 50,000

11 사회복지사업보조 310,000 310,000 0

○ 여성인력개발센터 운영지원 310,000

도 260,000

시 50,000

402 민간자본이전 20,000 20,000 0

도 10,000

시 10,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 20,000 20,000 0

○ 여성친화기업 환경개선사업 20,000

도 10,000

시 10,000

경력단절여성 취업지원 34,000 34,000 0

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부서: 가족청소년과

정책: 여성 복지 증진

단위: 여성교육 및 여성취업지원센타 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 12,200

시 21,800

307 민간이전 34,000 34,000 0

도 12,200

시 21,800

11 사회복지사업보조 34,000 34,000 0

○ 여성취업인식 전환교육 및 기업체 네트워크

구축사업 10,000

도 5,000

시 5,000

○ 취업설계사 활동비 24,000

도 7,200

시 16,800

새일센터 지정운영 400,424 383,110 17,314

국 278,232

도 61,096

시 61,096

307 민간이전 400,424 383,110 17,314

국 278,232

도 61,096

시 61,096

11 사회복지사업보조 400,424 383,110 17,314

○ 경력단절여성 새일여성인턴제 105,000

국 84,000

도 10,500

시 10,500

○ 경력단절여성 직업교육훈련비 93,040

국 93,040

○ 새일센터 운영지원 202,384

국 101,192

도 50,596

시 50,596

여성폭력 피해자 보호 및 지원 633,031 610,391 22,640

국 2,400

기 361,759

도 119,084

시 149,788

가정폭력 상담소 운영지원 93,200 73,690 19,510

기 41,454

도 23,815

시 27,931

301 일반보상금 93,200 73,690 19,510

기 41,454

도 23,815

시 27,931

01 사회보장적수혜금 93,200 73,690 19,510

○ 가정폭력 상담소 운영비 93,200

기 41,454

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부서: 가족청소년과

정책: 여성 복지 증진

단위: 여성폭력 피해자 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 23,815

시 27,931

가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 160,873 142,750 18,123

기 111,642

도 23,481

시 25,750

301 일반보상금 160,873 142,750 18,123

기 111,642

도 23,481

시 25,750

01 사회보장적수혜금 160,873 142,750 18,123

○ 가정폭력피해자 보호시설 운영비 148,688

기 100,113

도 23,153

시 25,422

○ 가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 10,000

기 10,000

○ 가정폭력피해자 직업훈련비 2,185

기 1,529

도 328

시 328

가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(기능보강) 6,000 9,900 △3,900

기 3,000

도 1,500

시 1,500

402 민간자본이전 6,000 9,900 △3,900

기 3,000

도 1,500

시 1,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 6,000 9,900 △3,900

○ 가정폭력 피해자 보호시설 기능보강 6,000

기 3,000

도 1,500

시 1,500

성폭력.가정폭력 상담소 운영지원 81,422 73,688 7,734

기 37,805

도 20,646

시 22,971

301 일반보상금 81,422 73,688 7,734

기 37,805

도 20,646

시 22,971

01 사회보장적수혜금 81,422 73,688 7,734

○ 성폭력상담소 운영비 81,422

기 37,805

도 20,646

시 22,971

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부서: 가족청소년과

정책: 여성 복지 증진

단위: 여성폭력 피해자 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

성폭력피해자 보호시설 운영지원 129,319 120,392 8,927

기 85,071

도 20,268

시 23,980

301 일반보상금 129,319 120,392 8,927

기 85,071

도 20,268

시 23,980

01 사회보장적수혜금 129,319 120,392 8,927

○ 성폭력피해자 보호시설 운영비 125,839

기 81,591

도 20,268

시 23,980

○ 성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 3,480

기 3,480

여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육 3,288 3,289 △1

기 1,644

도 822

시 822

301 일반보상금 3,288 3,289 △1

기 1,644

도 822

시 822

01 사회보장적수혜금 3,288 3,289 △1

○ 여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육 3,288

기 1,644

도 822

시 822

여성폭력 관련시설 운영지원 29,880 34,160 △4,280

도 8,964

시 20,916

301 일반보상금 29,880 29,160 720

도 8,964

시 20,916

01 사회보장적수혜금 29,880 29,160 720

○ 여성복지시설 종사자 수당 29,880

도 8,964

시 20,916

성폭력 관련시설 운영지원 5,000 4,500 500

301 일반보상금 1,000 500 500

11 기타보상금 1,000 500 500

○ 성희롱 예방교육 강사수당 1,000

307 민간이전 4,000 4,000 0

11 사회복지사업보조 4,000 4,000 0

○ 월간지 '웃음꽃 피는 가정' 발행 2,000

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부서: 가족청소년과

정책: 여성 복지 증진

단위: 여성폭력 피해자 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 행복아! 살자 2,000

가정폭력 피해자 치료회복 프로그램

및 의료비 지원

24,272 22,029 2,243

기 16,990

도 3,641

시 3,641

301 일반보상금 5,700 3,458 2,242

기 3,990

도 855

시 855

01 사회보장적수혜금 5,700 3,458 2,242

○ 가정폭력피해자 의료비 5,700

기 3,990

도 855

시 855

307 민간이전 18,572 18,571 1

기 13,000

도 2,786

시 2,786

11 사회복지사업보조 18,572 18,571 1

○ 가정폭력피해자 치료회복 18,572

기 13,000

도 2,786

시 2,786

성폭력 피해자 의료비.간병비 지원 16,133 16,133 0

기 11,293

도 2,420

시 2,420

301 일반보상금 16,133 16,133 0

기 11,293

도 2,420

시 2,420

01 사회보장적수혜금 16,133 16,133 0

○ 성폭력 피해자 의료 및 간병비 지원 16,133

기 11,293

도 2,420

시 2,420

성폭력피해자 치료.회복 프로그램 운영 16,114 16,114 0

기 11,280

도 2,417

시 2,417

307 민간이전 16,114 16,114 0

기 11,280

도 2,417

시 2,417

11 사회복지사업보조 16,114 16,114 0

○ 성폭력피해자 치료회복 16,114

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부서: 가족청소년과

정책: 여성 복지 증진

단위: 여성폭력 피해자 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 11,280

도 2,417

시 2,417

가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 35,000 54,034 △19,034

기 24,500

도 5,250

시 5,250

307 민간이전 35,000 54,034 △19,034

기 24,500

도 5,250

시 5,250

11 사회복지사업보조 35,000 54,034 △19,034

○ 가정폭력가해자 교정치료 35,000

기 24,500

도 5,250

시 5,250

성폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영 19,400 19,418 △18

기 13,580

도 2,910

시 2,910

307 민간이전 19,400 19,418 △18

기 13,580

도 2,910

시 2,910

11 사회복지사업보조 19,400 19,418 △18

○ 성폭력가해자 교정치료 19,400

기 13,580

도 2,910

시 2,910

아동여성안전지역연대운영 7,000 7,240 △240

기 3,500

도 1,750

시 1,750

307 민간이전 7,000 7,240 △240

기 3,500

도 1,750

시 1,750

11 사회복지사업보조 7,000 7,240 △240

○ 아동여성안전지역연대운영 7,000

기 3,500

도 1,750

시 1,750

아동안전지도제작 지원 4,800 6,724 △1,924

국 2,400

도 1,200

시 1,200

307 민간이전 4,800 6,724 △1,924

Page 65: 세출예산사업명세서 · 2019-11-25 · 행복한학교생활지원 14,800. ... 어린이그림그리기대회지원 10,000 어린이동요제대회지원 2,000 어린이지원업무

부서: 가족청소년과

정책: 여성 복지 증진

단위: 여성폭력 피해자 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 2,400

도 1,200

시 1,200

11 사회복지사업보조 4,800 6,724 △1,924

○ 아동안전지도제작 지원 4,800

국 2,400

도 1,200

시 1,200

폭력피해자 지원 1,330 1,330 0

201 일반운영비 1,330 1,330 0

01 사무관리비 1,330 1,330 0

○ 아동, 여성보호연대 운영위원회 수당 1,330

자원봉사 관리 642,753 806,253 △163,500

국 30,121

도 29,899

시 582,733

자원봉사관리 642,753 806,253 △163,500

국 30,121

도 29,899

시 582,733

자원봉사 관리 72,136 73,136 △1,000

201 일반운영비 32,721 32,721 0

01 사무관리비 25,721 25,721 0

○ 자원봉사 업무추진 25,721

02 공공운영비 7,000 7,000 0

○ 이동목욕차량 유류비 및 제경비 7,000

202 여비 5,415 5,415 0

01 국내여비 5,415 5,415 0

○ 자원봉사 업무추진 5,415

206 재료비 23,000 23,000 0

01 재료비 23,000 23,000 0

○ 저소득 독거세대 반찬지원 23,000

301 일반보상금 11,000 12,000 △1,000

11 기타보상금 11,000 11,000 0

○ 이동목욕차량 봉사자 활동비 지원 6,000

○ 재해발생 등 자원봉사자 활동 지원 5,000

자원봉사센터지원 510,375 462,995 47,380

도 17,850

시 492,525

307 민간이전 510,375 462,995 47,380

도 17,850

시 492,525

Page 66: 세출예산사업명세서 · 2019-11-25 · 행복한학교생활지원 14,800. ... 어린이그림그리기대회지원 10,000 어린이동요제대회지원 2,000 어린이지원업무

부서: 가족청소년과

정책: 자원봉사 관리

단위: 자원봉사관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 510,375 462,995 47,380

○ 자원봉사센터 운영비 및 사업비 510,375

도 17,850

시 492,525

전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 13,346 13,064 282

국 6,673

도 2,669

시 4,004

307 민간이전 13,346 13,064 282

국 6,673

도 2,669

시 4,004

11 사회복지사업보조 13,346 13,064 282

○ 전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원 13,346

국 6,673

도 2,669

시 4,004

자원봉사 코디네이터 지원·육성 46,896 42,058 4,838

국 23,448

도 9,380

시 14,068

307 민간이전 46,896 42,058 4,838

국 23,448

도 9,380

시 14,068

11 사회복지사업보조 46,896 42,058 4,838

○ 자원봉사 코디네이터 지원 육성 46,896

국 23,448

도 9,380

시 14,068

청소년 보호 및 육성 2,993,902 2,393,409 600,493

국 31,286

기 486,431

도 294,579

시 2,181,606

청소년 보호 및 육성 2,993,902 2,393,409 600,493

국 31,286

기 486,431

도 294,579

시 2,181,606

청소년 선도 및 보호 83,500 104,900 △21,400

201 일반운영비 28,700 19,100 9,600

01 사무관리비 28,700 19,100 9,600

○ 청소년 업무 운영비 21,000

- 청소년증 발급 등(청소년박람회 현장발급

분포함) 20,000

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부서: 가족청소년과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

- 홍보물 제작 1,000

○ 학교밖 청소년 교육자료 제작 2,500

○ 성년의날 관련 홍보물 제작 3,800

○ 군산시 청소년상 상패제작 1,400

301 일반보상금 1,500 1,500 0

11 기타보상금 1,500 1,500 0

○ 청소년 유해환경 신고자 포상금 1,500

307 민간이전 53,300 84,300 △31,000

11 사회복지사업보조 53,300 84,300 △31,000

○ 청소년의달 청소년한마음대회 11,300

○ 법사랑위원 군산시협의회 지원 39,500

○ 2018 문화야 펀,펀하게 놀자 2,500

청소년 교류활동 5,000 14,400 △9,400

201 일반운영비 5,000 14,400 △9,400

03 행사운영비 5,000 14,400 △9,400

○ 자매도시 청소년 상호 문화교류 5,000

청소년 학습공간 및 대화의 장 마련 223,770 215,770 8,000

도 32,000

시 191,770

307 민간이전 206,770 196,770 10,000

도 32,000

시 174,770

11 사회복지사업보조 206,770 196,770 10,000

○ 청소년진로탐색 프로그램 지원 6,000

도 6,000

○ 청소년상담복지센터 상담사업 지원 21,000

도 21,000

○ 청소년상담복지센터 운영 173,520

○ 청소년 진로탐색 및 학교폭력예방교육 6,250

도 5,000

시 1,250

401 시설비및부대비 13,000 13,000 0

01 시설비 13,000 13,000 0

○ 청소년시설 보수공사 13,000

405 자산취득비 4,000 6,000 △2,000

01 자산및물품취득비 4,000 6,000 △2,000

○ 청소년상담복지센터 자산취득비 4,000

청소년 문화의 집 운영 200,000 200,000 0

307 민간이전 200,000 200,000 0

05 민간위탁금 200,000 200,000 0

○ 청소년 문화의 집 운영 200,000

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부서: 가족청소년과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

청소년성문화센터 운영 122,068 116,540 5,528

기 61,034

도 18,310

시 42,724

101 인건비 107,786 106,258 1,528

기 53,893

도 16,168

시 37,725

04 기간제근로자등보수 107,786 106,258 1,528

○ 청소년성문화센터 기간제근로자 인건비 107,786

기 53,893

도 16,168

시 37,725

201 일반운영비 14,282 10,282 4,000

기 7,141

도 2,142

시 4,999

01 사무관리비 10,282 6,282 4,000

○ 청소년성문화센터 운영비 10,282

기 5,141

도 1,542

시 3,599

02 공공운영비 4,000 4,000 0

○ 청소년성문화센터 공공운영비 4,000

기 2,000

도 600

시 1,400

청소년 성문화센터 리모델링사업 500,000 0 500,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

01 시설비 500,000 0 500,000

○ 청소년성문화센터 리모델링 공사비 500,000

방과후 아카데미 운영지원 3,610 3,610 0

202 여비 3,610 3,610 0

01 국내여비 3,610 3,610 0

○ 청소년 업무추진 3,610

청소년 방과후 아카데미 운영 303,064 300,476 2,588

기 151,532

도 45,460

시 106,072

307 민간이전 303,064 300,476 2,588

기 151,532

도 45,460

시 106,072

11 사회복지사업보조 303,064 300,476 2,588

○ 청소년 방과후 아카데미 운영 303,064

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부서: 가족청소년과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 151,532

도 45,460

시 106,072

청소년 동아리 지원 18,750 18,749 1

국 7,500

도 3,750

시 7,500

307 민간이전 18,750 18,749 1

국 7,500

도 3,750

시 7,500

11 사회복지사업보조 18,750 18,749 1

○ 청소년 동아리 지원 18,750

국 7,500

도 3,750

시 7,500

청소년 동아리 지원(자체) 20,000 4,800 15,200

301 일반보상금 20,000 0 20,000

11 기타보상금 20,000 0 20,000

○ 청소년 동아리 활동 지원 강사수당 20,000

청소년어울림마당 지원 24,084 27,750 △3,666

국 9,684

도 4,816

시 9,584

307 민간이전 24,084 27,750 △3,666

국 9,684

도 4,816

시 9,584

11 사회복지사업보조 24,084 27,750 △3,666

○ 청소년 어울림마당 지원 24,084

국 9,684

도 4,816

시 9,584

청소년동반자사업프로그램운영 70,522 68,862 1,660

기 35,261

시 35,261

307 민간이전 70,522 68,862 1,660

기 35,261

시 35,261

11 사회복지사업보조 70,522 68,862 1,660

○ 청소년 동반자 사업 프로그램운영 70,522

기 35,261

시 35,261

지역사회 청소년통합지원체계 구축 92,300 90,100 2,200

기 46,150

시 46,150

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부서: 가족청소년과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 92,300 90,100 2,200

기 46,150

시 46,150

11 사회복지사업보조 92,300 90,100 2,200

○ 지역사회청소년통합지원체계운영(CYS-Net) 92,300

기 46,150

시 46,150

청소년유해환경 감시단 지원 7,000 8,500 △1,500

국 3,500

시 3,500

307 민간이전 7,000 8,500 △1,500

국 3,500

시 3,500

11 사회복지사업보조 7,000 8,500 △1,500

○ 청소년유해 환경 감시단 지원 7,000

국 3,500

시 3,500

지역청소년 참여기구 운영 4,800 4,800 0

기 2,400

시 2,400

307 민간이전 4,800 4,800 0

기 2,400

시 2,400

11 사회복지사업보조 4,800 4,800 0

○ 지역청소년참여위원회 운영 2,800

기 1,400

시 1,400

○ 청소년 수련시설 청소년운영위원회 운영 2,000

기 1,000

시 1,000

청소년지도사 배치지원 53,752 51,720 2,032

기 21,876

시 31,876

307 민간이전 53,752 51,720 2,032

기 21,876

시 31,876

11 사회복지사업보조 53,752 51,720 2,032

○ 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원

(기본급 및 4대보험료) 53,752

기 21,876

시 31,876

청소년수련관 시설 유지관리 3,610 375,000 △371,390

202 여비 3,610 3,610 0

01 국내여비 3,610 3,610 0

○ 각종 시설 점검 3,610

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부서: 가족청소년과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

청소년 수련관 운영 500,000 460,000 40,000

307 민간이전 500,000 460,000 40,000

05 민간위탁금 500,000 460,000 40,000

○ 청소년수련관운영 위탁금 500,000

공공청소년 수련시설 프로그램 운영 8,000 6,000 2,000

기 4,000

시 4,000

307 민간이전 8,000 6,000 2,000

기 4,000

시 4,000

11 사회복지사업보조 8,000 6,000 2,000

○ 청소년수련시설 프로그램 운영 8,000

기 4,000

시 4,000

학교밖 청소년 지원 117,550 117,000 550

기 82,285

시 35,265

307 민간이전 117,550 117,000 550

기 82,285

시 35,265

11 사회복지사업보조 117,550 117,000 550

○ 학교밖 청소년 통합지원프로그램 운영 117,550

기 82,285

시 35,265

학교밖 청소년지원센터 운영 5,000 10,000 △5,000

405 자산취득비 5,000 10,000 △5,000

01 자산및물품취득비 5,000 10,000 △5,000

○ 학교밖 청소년지원센터 자산취득비 5,000

청소년쉼터 운영지원 151,786 149,260 2,526

기 75,893

도 22,768

시 53,125

307 민간이전 151,786 149,260 2,526

기 75,893

도 22,768

시 53,125

11 사회복지사업보조 151,786 149,260 2,526

○ 청소년쉼터 운영 151,786

기 75,893

도 22,768

시 53,125

학교폭력 운영 지원 22,600 36,600 △14,000

201 일반운영비 11,000 23,000 △12,000

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부서: 가족청소년과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 11,000 23,000 △12,000

○ 학교폭력 예방운영 11,000

307 민간이전 11,600 13,600 △2,000

11 사회복지사업보조 11,600 13,600 △2,000

○ 학교폭력 예방활동지원 8,000

○ 학교폭력예방 청소년한마당 3,600

청소년 특별지원 8,572 8,572 0

기 6,000

도 1,286

시 1,286

301 일반보상금 8,572 8,572 0

기 6,000

도 1,286

시 1,286

01 사회보장적수혜금 8,572 8,572 0

○ 청소년 특별지원 8,572

기 6,000

도 1,286

시 1,286

제14회 대한민국 청소년 박람회 380,000 0 380,000

도 150,000

시 230,000

202 여비 5,000 0 5,000

01 국내여비 5,000 0 5,000

○ 제14회 청소년박람회 추진 5,000

307 민간이전 375,000 0 375,000

도 150,000

시 225,000

04 민간행사사업보조 375,000 0 375,000

○ 제14회 대한민국청소년박람회 375,000

도 150,000

시 225,000

청소년 건강지원 21,204 0 21,204

국 10,602

도 3,181

시 7,421

201 일반운영비 21,204 0 21,204

국 10,602

도 3,181

시 7,421

01 사무관리비 21,204 0 21,204

○ 저소득층 여성청소년 위생용품지원 21,204

국 10,602

도 3,181

시 7,421

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부서: 가족청소년과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지역청소년 참여기구 운영(도비) 40,000 0 40,000

도 12,000

시 28,000

307 민간이전 40,000 0 40,000

도 12,000

시 28,000

11 사회복지사업보조 40,000 0 40,000

○ 청소년참여 활성화 지원사업 40,000

도 12,000

시 28,000

청소년쉼터 운영지원(도비) 3,360 0 3,360

도 1,008

시 2,352

307 민간이전 3,360 0 3,360

도 1,008

시 2,352

11 사회복지사업보조 3,360 0 3,360

○ 청소년쉼터 종사자 특별수당 3,360

도 1,008

시 2,352

가족·다문화 복지 증진 3,070,582 2,956,953 113,629

국 1,026,732

기 408,170

도 370,230

시 1,265,450

건강가정 및 다문화정책 지원 3,070,582 2,956,953 113,629

국 1,026,732

기 408,170

도 370,230

시 1,265,450

건강가정 및 다문화 정책지원 11,011 13,011 △2,000

201 일반운영비 5,415 5,415 0

01 사무관리비 5,415 5,415 0

○ 가족다문화정책 업무 추진 5,415

202 여비 5,596 5,596 0

01 국내여비 5,596 5,596 0

○ 가족다문화정책 업무 추진 5,596

다문화가족 도비지원사업 282,047 272,395 9,652

도 92,808

시 189,239

307 민간이전 282,047 272,395 9,652

도 92,808

시 189,239

11 사회복지사업보조 282,047 272,395 9,652

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부서: 가족청소년과

정책: 가족·다문화 복지 증진

단위: 건강가정 및 다문화정책 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 다문화가족지원센터 종사자 인건비 27,409

도 10,964

시 16,445

○ 글로벌 마을학당 운영(마을학당, 어울림문화

지원, 행복플러스사업) 121,038

도 44,784

시 76,254

○ 다문화가족지원센터 종사자 수당 19,800

도 5,940

시 13,860

○ 결혼이민자 대학학비 지원 7,000

도 2,800

시 4,200

○ 결혼이민자 학력 지원 14,800

도 5,920

시 8,880

○ 결혼이민자 직업훈련교육 지원 10,000

도 4,000

시 6,000

○ 다문화가족 고향나들이 지원 72,000

도 14,400

시 57,600

○ 다문화 청소년 진로지원 10,000

도 4,000

시 6,000

건강가정및 다문화가족 지원센터 운영(다문화) 172,900 163,134 9,766

기 86,450

도 25,935

시 60,515

307 민간이전 172,900 163,134 9,766

기 86,450

도 25,935

시 60,515

11 사회복지사업보조 172,900 163,134 9,766

○ 다문화가족지원센터운영 172,900

기 86,450

도 25,935

시 60,515

한국어교육운영 22,162 22,162 0

기 15,514

도 2,216

시 4,432

307 민간이전 22,162 22,162 0

기 15,514

도 2,216

시 4,432

11 사회복지사업보조 22,162 22,162 0

○ 한국어 교육운영 22,162

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부서: 가족청소년과

정책: 가족·다문화 복지 증진

단위: 건강가정 및 다문화정책 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 15,514

도 2,216

시 4,432

다문화가족 사례관리 지원 29,104 28,500 604

기 20,373

도 2,910

시 5,821

307 민간이전 29,104 28,500 604

기 20,373

도 2,910

시 5,821

11 사회복지사업보조 29,104 28,500 604

○ 다문화가족 사례관리 지원 29,104

기 20,373

도 2,910

시 5,821

자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 142,740 138,450 4,290

기 99,918

도 14,274

시 28,548

307 민간이전 142,740 138,450 4,290

기 99,918

도 14,274

시 28,548

11 사회복지사업보조 142,740 138,450 4,290

○ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지

원 142,740

기 99,918

도 14,274

시 28,548

결혼이민자통번역 서비스 지원 44,448 34,464 9,984

기 31,113

도 4,445

시 8,890

307 민간이전 44,448 34,464 9,984

기 31,113

도 4,445

시 8,890

11 사회복지사업보조 44,448 34,464 9,984

○ 결혼 이민자통번역 서비스 지원 44,448

기 31,113

도 4,445

시 8,890

다문화가족 자녀 언어발달지원 85,110 83,213 1,897

기 59,577

도 8,511

시 17,022

307 민간이전 85,110 83,213 1,897

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부서: 가족청소년과

정책: 가족·다문화 복지 증진

단위: 건강가정 및 다문화정책 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 59,577

도 8,511

시 17,022

11 사회복지사업보조 85,110 83,213 1,897

○ 다문화가족 자녀 언어발달지원 85,110

기 59,577

도 8,511

시 17,022

건강가정및 다문화가족 지원센터 운영(건강) 190,450 179,694 10,756

기 95,225

도 38,090

시 57,135

307 민간이전 190,450 179,694 10,756

기 95,225

도 38,090

시 57,135

11 사회복지사업보조 190,450 179,694 10,756

○ 건강가정지원센터 운영 190,450

기 95,225

도 38,090

시 57,135

아이돌봄지원사업 1,466,760 1,331,000 135,760

국 1,026,732

도 176,011

시 264,017

307 민간이전 1,466,760 1,331,000 135,760

국 1,026,732

도 176,011

시 264,017

11 사회복지사업보조 1,466,760 1,331,000 135,760

○ 아이돌보미 지원사업 1,466,760

국 1,026,732

도 176,011

시 264,017

유모차 무상대여 2,600 2,600 0

도 780

시 1,820

307 민간이전 2,600 2,600 0

도 780

시 1,820

11 사회복지사업보조 2,600 2,600 0

○ 유모차 무상대여 2,600

도 780

시 1,820

출산 장려 추진사업 621,250 610,750 10,500

도 4,250

시 617,000

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부서: 가족청소년과

정책: 가족·다문화 복지 증진

단위: 건강가정 및 다문화정책 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 611,250 608,750 2,500

도 2,250

시 609,000

01 사회보장적수혜금 611,250 608,750 2,500

○ 육아용품 지급 11,250

도 2,250

시 9,000

○ 출산장려금 지급 600,000

307 민간이전 10,000 2,000 8,000

도 2,000

시 8,000

11 사회복지사업보조 10,000 2,000 8,000

○ 아이낳기좋은세상 군산시운동본부 운영 10,000

도 2,000

시 8,000

행정운영경비(가족청소년과) 80,047 76,047 4,000

기 13,000

도 3,900

시 63,147

기본경비(가족청소년과) 50,047 50,047 0

기본경비(가족청소년과) 50,047 50,047 0

201 일반운영비 38,025 38,025 0

01 사무관리비 37,725 37,725 0

○ 가족청소년운영 사무관리비 37,725

02 공공운영비 300 300 0

○ 공공요금 및 제세 300

202 여비 8,032 8,032 0

01 국내여비 8,032 8,032 0

○ 당면업무추진 여비 8,032

203 업무추진비 3,990 3,990 0

04 부서운영업무추진비 3,990 3,990 0

○ 부서운영업무추진비 3,990

인력운영비 30,000 26,000 4,000

기 13,000

도 3,900

시 13,100

인력운영비(청소년성문화센터 운영) 30,000 26,000 4,000

기 13,000

도 3,900

시 13,100

101 인건비 30,000 26,000 4,000

기 13,000

도 3,900

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부서: 가족청소년과

정책: 행정운영경비(가족청소년과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 13,100

03 무기계약근로자보수 30,000 26,000 4,000

○ 청소년성문화센터 무기계약근로자 인건비 30,000

기 13,000

도 3,900

시 13,100

재무활동(가족청소년과) 20,000 20,000 0

보전지출(가족청소년과) 20,000 20,000 0

기금전출금 20,000 20,000 0

702 기금전출금 20,000 20,000 0

01 기금전출금 20,000 20,000 0

○ 양성평등기금 전출 20,000

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 식품위생과

정책: 식품·위생 관리

단위: 공중위생 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계

식품위생과 857,221 874,760 △17,539

국 324,929

도 115,864

시 416,428

식품·위생 관리 804,501 820,570 △16,069

국 324,929

도 115,864

시 363,708

공중위생 관리 19,318 57,818 △38,500

도 3,600

시 15,718

먹는물 공동시설 환경정비 1,000 1,000 0

206 재료비 1,000 1,000 0

01 재료비 1,000 1,000 0

○ 장군산약수터 자외선 살균기 필터 구입 등 1,000

공중위생업소 관리 18,318 16,818 1,500

도 3,600

시 14,718

201 일반운영비 6,318 6,318 0

01 사무관리비 6,318 6,318 0

○ 공중 및 문화콘텐츠업 정기교육 자료제작 등 1,805

○ 불법게임기 등 압류물 수거 운반 4,513

301 일반보상금 12,000 10,500 1,500

도 3,600

시 8,400

11 기타보상금 12,000 10,500 1,500

○ 공중위생 명예감시원 활동비 12,000

도 3,600

시 8,400

접객문화 향상 및 군산 특화음식 개발 71,451 63,700 7,751

도 4,665

시 66,786

모범음식점 지정 및 지원 47,200 45,200 2,000

201 일반운영비 47,200 45,200 2,000

01 사무관리비 15,200 15,200 0

○ 모범음식점, 맛집 위생용품 지원 15,200

02 공공운영비 32,000 30,000 2,000

○ 모범음식점, 맛집 상수도요금 감면 지원 32,000

군산 맛집 선정 6,200 6,000 200

201 일반운영비 4,200 4,200 0

01 사무관리비 4,200 4,200 0

○ 맛집 표지판 제작 등 1,000

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부서: 식품위생과

정책: 식품·위생 관리

단위: 접객문화 향상 및 군산 특화음식 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 맛집 선정 심사위원 수당 700

○ 모범음식점 및 맛집 홍보책자 제작 등 2,500

301 일반보상금 2,000 1,800 200

09 행사실비보상금 2,000 1,800 200

○ 맛집 평가 시식비 1,000

○ 맛집 평가 현지교통비 1,000

맛의거리 및 대표음식발굴 2,500 0 2,500

201 일반운영비 2,500 0 2,500

01 사무관리비 2,500 0 2,500

○ 맛의거리 및 대표음식 홍보사업 추진 2,500

음식점 위생등급 평가지원 15,551 0 15,551

도 4,665

시 10,886

201 일반운영비 795 0 795

도 238

시 557

01 사무관리비 795 0 795

○ 음식점 위생등급 표지판 제작 지원 795

도 238

시 557

307 민간이전 14,756 0 14,756

도 4,427

시 10,329

05 민간위탁금 14,756 0 14,756

○ 음식점 위생등급 지정평가 위탁 14,756

도 4,427

시 10,329

시민건강을 위한 부정불량식품 유통방지 713,732 699,052 14,680

국 324,929

도 107,599

시 281,204

어린이급식관리지원센터 설치 운영 600,000 600,000 0

국 300,000

도 90,000

시 210,000

307 민간이전 600,000 600,000 0

국 300,000

도 90,000

시 210,000

05 민간위탁금 600,000 600,000 0

○ 어린이급식관리지원센터 설치 운영 600,000

국 300,000

도 90,000

시 210,000

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부서: 식품위생과

정책: 식품·위생 관리

단위: 시민건강을 위한 부정불량식품 유통방지 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

어린이기호식품 전담관리원 운영 21,260 21,260 0

국 10,630

도 3,189

시 7,441

301 일반보상금 21,260 21,260 0

국 10,630

도 3,189

시 7,441

11 기타보상금 21,260 21,260 0

○ 어린이기호식품 전담관리원 활동비 21,260

국 10,630

도 3,189

시 7,441

합동단속 및 지자체 위생관리 지원 10,098 10,338 △240

국 5,049

시 5,049

201 일반운영비 4,038 4,038 0

국 2,019

시 2,019

02 공공운영비 4,038 4,038 0

○ 식품안전지도단속용 장비(갤럭시탭) 사용료 4,038

국 2,019

시 2,019

202 여비 1,860 2,000 △140

국 930

시 930

01 국내여비 1,860 2,000 △140

○ 식품안전 지도단속 여비 1,860

국 930

시 930

206 재료비 1,400 1,500 △100

국 700

시 700

01 재료비 1,400 1,500 △100

○ 유통식품 수거검사 재료 구입 1,400

국 700

시 700

301 일반보상금 2,800 2,800 0

국 1,400

시 1,400

11 기타보상금 2,800 2,800 0

○ 시니어 감시원 활동비 2,800

국 1,400

시 1,400

합동단속 등 사후관리 강화(수거비,검사비) 5,700 5,180 520

국 2,850

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부서: 식품위생과

정책: 식품·위생 관리

단위: 시민건강을 위한 부정불량식품 유통방지 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 2,850

202 여비 700 480 220

국 350

시 350

01 국내여비 700 480 220

○ 건강기능식품 수거검사 여비 700

국 350

시 350

206 재료비 5,000 4,700 300

국 2,500

시 2,500

01 재료비 5,000 4,700 300

○ 건강기능식품 수거검사 재료 구입 5,000

국 2,500

시 2,500

식품안전 지도관리 48,035 48,035 0

도 14,410

시 33,625

201 일반운영비 6,000 6,000 0

도 1,800

시 4,200

01 사무관리비 6,000 6,000 0

○ 식품안전사고예방지원사업 6,000

도 1,800

시 4,200

206 재료비 8,035 8,035 0

도 2,410

시 5,625

01 재료비 8,035 8,035 0

○ 식중독 진단 컨설팅사업 8,035

도 2,410

시 5,625

301 일반보상금 34,000 34,000 0

도 10,200

시 23,800

11 기타보상금 34,000 34,000 0

○ 소비자 식품위생감시원 활동비 34,000

도 10,200

시 23,800

식품 등의 수거검사 17,439 14,239 3,200

201 일반운영비 12,939 9,739 3,200

01 사무관리비 3,339 3,339 0

○ 어린이 기호식품 안전보호구역 표지판 제작

등 3,339

02 공공운영비 9,600 6,400 3,200

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부서: 식품위생과

정책: 식품·위생 관리

단위: 시민건강을 위한 부정불량식품 유통방지 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 관용차량 유지관리비(3대) 9,600

206 재료비 4,500 4,500 0

01 재료비 4,500 4,500 0

○ 유통식품 수거검사 재료 구입 4,000

○ 식중독검사용 물품 구입 등 500

식품 HACCP 컨설팅비 지원사업 11,200 0 11,200

국 6,400

시 4,800

307 민간이전 11,200 0 11,200

국 6,400

시 4,800

02 민간경상사업보조 11,200 0 11,200

○ 식품 HACCP 컨설팅비 지원(2개소) 11,200

국 6,400

시 4,800

행정운영경비(식품위생과) 52,720 54,190 △1,470

기본경비(식품위생과) 52,720 54,190 △1,470

기본경비(식품위생과) 52,720 54,190 △1,470

201 일반운영비 24,300 25,200 △900

01 사무관리비 24,000 24,000 0

○ 식품위생 업무 추진 등 24,000

02 공공운영비 300 1,200 △900

○ 공공요금 등 300

202 여비 25,000 25,000 0

01 국내여비 25,000 25,000 0

○ 식품위생 업무 추진 25,000

203 업무추진비 3,420 3,990 △570

04 부서운영업무추진비 3,420 3,990 △570

○ 부서운영업무추진비 3,420

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 전통문화재의 계승 발전 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계 어린이행복과 ~ 체육진흥과

문화예술과 13,956,130 15,952,559 △1,996,429

국 2,660,992

지 1,342,400

도 1,664,780

시 8,287,958

문화예술 진흥 12,087,423 13,075,915 △988,492

국 2,660,992

지 542,400

도 1,164,780

시 7,719,251

전통문화재의 계승 발전 489,622 895,054 △405,432

도 47,294

시 442,328

전통윤리 선양 79,300 19,600 59,700

도 10,000

시 69,300

307 민간이전 29,300 19,600 9,700

도 10,000

시 19,300

02 민간경상사업보조 29,300 19,600 9,700

○ 춘·추계 석전대제(옥구, 임피향교) 20,000

도 10,000

시 10,000

○ 단군 성묘제(옥구향교) 3,100

○ 향교 전통행사 지원(옥구, 임피향교) 4,000

○ 윤리선양사업(옥구, 임피향교) 2,200

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

○ 옥구향교 충효체험관 신축공사 설계용역 50,000

군산의 문화유산 보존 203,900 700,500 △496,600

도 18,000

시 185,900

207 연구개발비 60,000 70,000 △10,000

도 18,000

시 42,000

01 연구용역비 60,000 70,000 △10,000

○ 동국사 소장 일제강점기 문화유산 학술조사 60,000

도 18,000

시 42,000

307 민간이전 125,900 127,500 △1,600

02 민간경상사업보조 52,600 54,000 △1,400

○ 문화학교 운영 5,800

○ 문화원 보조사업 46,800

03 민간단체법정운영비보조 64,000 64,000 0

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 전통문화재의 계승 발전 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 문화원 운영비 64,000

04 민간행사사업보조 9,300 9,500 △200

○ 중동 당산제 4,300

○ 석가탄신일 연등 재현행사 5,000

308 자치단체등이전 3,000 3,000 0

07 자치단체간부담금 3,000 3,000 0

○ 고운 최치원 인문관광 도시 연합 협의회 부

담금 3,000

401 시설비및부대비 15,000 500,000 △485,000

01 시설비 15,000 500,000 △485,000

○ 최치원관련 안내판 설치 15,000

문화재의 효율적 관리 65,223 62,773 2,450

101 인건비 7,000 7,000 0

04 기간제근로자등보수 7,000 7,000 0

○ 문화재주변 제초작업 등 인부임 7,000

201 일반운영비 24,823 24,213 610

01 사무관리비 24,823 24,213 610

○ 문화재 관리업무 추진 3,123

○ 문화재 홍보 리플릿 및 안내책자 제작 3,500

○ 목조문화재 전기ㆍ소방안전점검 4,000

○ 문화재 영향평가 7,200

○ 문화재 무인경비 용역비 7,000

202 여비 4,000 2,160 1,840

01 국내여비 4,000 2,160 1,840

○ 문화재 관리업무 추진 4,000

206 재료비 3,000 3,000 0

01 재료비 3,000 3,000 0

○ 문화재관리 재료구입비 3,000

301 일반보상금 26,400 26,400 0

11 기타보상금 26,400 26,400 0

○ 문화재관리자 보상금(9개소) 26,400

무형문화재 보존 33,800 31,400 2,400

도 13,520

시 20,280

301 일반보상금 28,800 26,400 2,400

도 11,520

시 17,280

11 기타보상금 28,800 26,400 2,400

○ 무형문화재 전수활동 지원 24,000

도 9,600

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 전통문화재의 계승 발전 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 14,400

○ 무형문화재 전수장학금 4,800

도 1,920

시 2,880

307 민간이전 5,000 5,000 0

도 2,000

시 3,000

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

○ 무형문화재 공개행사 보조 5,000

도 2,000

시 3,000

향교일요학교 운영 8,709 8,709 0

도 3,484

시 5,225

307 민간이전 8,709 8,709 0

도 3,484

시 5,225

02 민간경상사업보조 8,709 8,709 0

○ 향교일요학교 운영비(옥구, 임피향교) 8,709

도 3,484

시 5,225

목조문화재 U-안전관리시스템 구축 2,290 2,072 218

도 2,290

201 일반운영비 2,290 2,072 218

도 2,290

02 공공운영비 2,290 2,072 218

○ 목조문화재 U-안전관리시스템 유지보수 2,290

도 2,290

오성문화제 19,000 20,000 △1,000

307 민간이전 19,000 20,000 △1,000

04 민간행사사업보조 19,000 20,000 △1,000

○ 오성문화제 19,000

최호장군 추모제 19,000 20,000 △1,000

307 민간이전 19,000 20,000 △1,000

04 민간행사사업보조 19,000 20,000 △1,000

○ 최호장군 추모제 19,000

정월대보름 민속놀이 행사 19,000 20,000 △1,000

307 민간이전 19,000 20,000 △1,000

04 민간행사사업보조 19,000 20,000 △1,000

○ 정월대보름놀이 민속행사 19,000

항일의병(임병찬) 추모제 9,400 10,000 △600

307 민간이전 9,400 10,000 △600

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 전통문화재의 계승 발전 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 9,400 10,000 △600

○ 항일의병(임병찬) 추모제 9,400

진포대첩 재현행사 30,000 0 30,000

307 민간이전 30,000 0 30,000

04 민간행사사업보조 30,000 0 30,000

○ 진포대첩재현행사 30,000

체험문화시설 육성 4,514,484 4,260,420 254,064

국 1,951,992

지 422,400

도 877,926

시 1,262,166

문화재 보수 525,100 410,100 115,000

도 234,500

시 290,600

201 일반운영비 3,000 0 3,000

01 사무관리비 3,000 0 3,000

○ 문화재보수 기술지도 자문수당 3,000

401 시설비및부대비 522,100 410,100 112,000

도 234,500

시 287,600

01 시설비 519,000 408,000 111,000

○ 군산 선유도 고려유적 정밀발굴조사 110,000

도 55,000

시 55,000

○ 이영춘 가옥 보수정비 160,000

도 80,000

시 80,000

○ 상주사 대웅전 주변정비 90,000

도 45,000

시 45,000

○ 최호장군 유지 주변정비 45,000

도 22,500

시 22,500

○ 은적사 석가여래삼존상 주변정비 64,000

도 32,000

시 32,000

○ 소규모 문화재보수 50,000

03 시설부대비 3,100 2,100 1,000

○ 문화재 보수업무 추진 3,100

채만식문학상 지원 16,500 16,500 0

201 일반운영비 6,500 6,500 0

01 사무관리비 6,500 6,500 0

○ 채만식 문학상 선정 업무추진 6,500

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 체험문화시설 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 10,000 10,000 0

11 기타보상금 10,000 10,000 0

○ 채만식 문학상 10,000

전통사찰보수정비 146,000 0 146,000

국 73,000

도 36,500

시 36,500

402 민간자본이전 146,000 0 146,000

국 73,000

도 36,500

시 36,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 146,000 0 146,000

○ 불주사 전통사찰 방재시스템 구축 146,000

국 73,000

도 36,500

시 36,500

전통사찰 방재시스템 유지보수 8,384 6,820 1,564

국 4,192

도 2,096

시 2,096

401 시설비및부대비 8,384 6,820 1,564

국 4,192

도 2,096

시 2,096

01 시설비 8,384 6,820 1,564

○ 성흥사 전통사찰 방재시스템 유지보수 2,916

국 1,458

도 729

시 729

○ 지장암 전통사찰 방재시스템 유지보수 5,468

국 2,734

도 1,367

시 1,367

생생문화재 사업(전국) 132,500 80,000 52,500

국 53,000

도 23,850

시 55,650

201 일반운영비 122,500 80,000 42,500

국 49,000

도 22,050

시 51,450

03 행사운영비 122,500 80,000 42,500

○ 생생문화재 사업 122,500

국 49,000

도 22,050

시 51,450

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 체험문화시설 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

207 연구개발비 10,000 0 10,000

국 4,000

도 1,800

시 4,200

01 연구용역비 10,000 0 10,000

○ 생생문화재사업평가 10,000

국 4,000

도 1,800

시 4,200

향교 서원 문화재 활용 사업(전국) 76,000 90,000 △14,000

국 38,000

도 11,400

시 26,600

307 민간이전 76,000 90,000 △14,000

국 38,000

도 11,400

시 26,600

02 민간경상사업보조 76,000 90,000 △14,000

○ 살아숨쉬는 서원향교 활용사업 76,000

국 38,000

도 11,400

시 26,600

문화재 야행 프로그램(전국) 720,000 600,000 120,000

국 360,000

도 108,000

시 252,000

201 일반운영비 720,000 600,000 120,000

국 360,000

도 108,000

시 252,000

03 행사운영비 720,000 600,000 120,000

○ 군산야행행사 추진(2회) 720,000

국 360,000

도 108,000

시 252,000

지역행복생활권 연계협력 528,000 528,000 0

지 422,400

도 31,680

시 73,920

307 민간이전 406,725 528,000 △121,275

지 325,380

도 24,403

시 56,942

02 민간경상사업보조 406,725 528,000 △121,275

○ 쌀수탈 근대역사 교육벨트 조성사업 406,725

지 325,380

도 24,403

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 체험문화시설 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 56,942

401 시설비및부대비 31,275 0 31,275

지 25,020

도 1,877

시 4,378

01 시설비 31,275 0 31,275

○ 쌀수탈 근대역사 교육벨트 조성사업 31,275

지 25,020

도 1,877

시 4,378

405 자산취득비 90,000 0 90,000

지 72,000

도 5,400

시 12,600

01 자산및물품취득비 90,000 0 90,000

○ 쌀수탈 근대역사 교육벨트 조성사업 물품구

입 90,000

지 72,000

도 5,400

시 12,600

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 2,194,000 2,529,000 △335,000

국 1,382,800

도 405,600

시 405,600

401 시설비및부대비 2,194,000 2,529,000 △335,000

국 1,382,800

도 405,600

시 405,600

01 시설비 2,194,000 2,529,000 △335,000

○ 군산 산북동 화석산지 보호각 건립 1,429,000

국 1,000,300

도 214,350

시 214,350

○ 구 조선식량영단 군산출장소 보수정비 500,000

국 250,000

도 125,000

시 125,000

○ 문화재 경관조명(동국사 대웅전) 60,000

국 30,000

도 15,000

시 15,000

○ 군산 신흥동 일본식가옥 주변정비 105,000

국 52,500

도 26,250

시 26,250

○ 군산 해망굴 보수정비 60,000

국 30,000

도 15,000

시 15,000

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 체험문화시설 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 군산 구 임피역 정밀실측조사용역 40,000

국 20,000

도 10,000

시 10,000

지역문화유산교육사업 112,000 0 112,000

국 41,000

도 24,300

시 46,700

201 일반운영비 82,000 0 82,000

국 41,000

도 12,300

시 28,700

03 행사운영비 82,000 0 82,000

○ 지역문화유산 교육사업 82,000

국 41,000

도 12,300

시 28,700

308 자치단체등이전 30,000 0 30,000

도 12,000

시 18,000

08 교육기관에대한보조 30,000 0 30,000

○ 전북농악 1시군 1전승학교 지정운영 30,000

도 12,000

시 18,000

군산시민문화회관 활용방안 연구 56,000 0 56,000

207 연구개발비 56,000 0 56,000

01 연구용역비 56,000 0 56,000

○ 군산시민문화회관 활용방안 연구 56,000

지역문화예술활동 활성화 지원 6,722,991 7,401,077 △678,086

국 709,000

도 185,560

시 5,828,431

문화예술공연 활성화 452,648 395,058 57,590

201 일반운영비 17,718 17,718 0

01 사무관리비 13,718 13,718 0

○ 예술진흥 업무추진 13,718

03 행사운영비 4,000 4,000 0

○ 각종 문화예술행사 4,000

202 여비 7,600 7,600 0

01 국내여비 7,600 7,600 0

○ 예술진흥 업무추진 7,600

203 업무추진비 9,000 9,000 0

03 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 지역문화예술활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 문화예술 활성화 업무추진 9,000

307 민간이전 418,330 350,740 67,590

02 민간경상사업보조 318,330 250,740 67,590

○ 찾아가는 문화활동사업 9,000

○ 예총(9개 지부) 육성지원 54,000

○ 우리가락 우리예술교육사업 12,500

○ 영화촬영 로케이션 지원사업 50,000

○ 시민문화교실 8,300

○ 성년행사(옥구향교) 4,500

○ 인성예절교육 5,700

○ 옥구향교 기로연 2,080

○ 임피향교 기로연 2,300

○ 군산새만금 전국시조경창대회 6,500

○ 제21회 한여름밤의 문화공연 3,100

○ 제10회 군산시읍면동 농악경연대회 7,000

○ 다정명전(청소년 및 일반인 차겨루기대회) 3,400

○ 제37회 전북 시군농악대회참가 4,600

○ 제7회 새만금문화예술가요제 3,000

○ 악기로 소통하는 우리가족 1,700

○ 한중사진문화 교류전 5,900

○ 2018 시대의 춤을 만나다(한국춤백년화) 5,800

○ 제9회 군산여성위원회 회원전 2,000

○ 제12회 환경미술협회 회원전 2,200

○ 제15회 도원회 회원전 1,000

○ 제11회 서가협회 회원전 1,170

○ 제24회 한중미술교류전 4,000

○ 군산홍차여행(군산티월드 카페쇼) 3,000

○ 제28회 회원전 및 깃발전 2,300

○ 제12회 국풍우리문화예술제 2,300

○ 제28회 대한민국 새만금 서예문인화대전 3,000

○ 원도심 활성화를 위한 국악공연 1,800

○ 중국동영시 사진작가전시전 3,000

○ 벚꽃맞이 풍물한마당 3,000

○ 시민과 함께하는 사물놀이페스티벌(동남풍의

동고동락) 1,500

○ 제12회 군산구상작가회 회원전 3,000

○ 김금희 소담소리아트 감동콘서트 2,800

○ 2018 한중문학교류(연대) 4,000

○ 제27회 새만금 벚꽃아가씨 선발대회 15,480

○ 토요음악회와 함께하는 초청음악회 2,500

○ 숲속의 토요음악회 2,500

○ 예술인 한마당(예술인의 밤) 4,800

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 지역문화예술활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 제8회 실버합창단 정기연주회 2,800

○ 4대종교 대화합의 합창제 2,800

○ 도시문화재생프로젝트 3,000

○ 군산예총 창립 50주년 기념사업 45,000

○ 2018 문학상 수상자 초청 문학강연 2,000

○ 군산시민과 함께하는 제4회 정기연주회 5,000

○ 제1회 행복나눔 콘서트 3,000

03 민간단체법정운영비보조 50,000 50,000 0

○ 군산예총 운영비 50,000

04 민간행사사업보조 50,000 50,000 0

○ 토요상설 야외문화공연 50,000

군산시립예술단 운영 활성화 4,679,243 5,697,236 △1,017,993

301 일반보상금 4,477,243 5,667,236 △1,189,993

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 4,477,243 5,667,236 △1,189,993

○ 시립교향악단 봉급 1,876,725

○ 시립교향악단 직책수당 99,720

○ 시립합창단 봉급 1,143,349

○ 시립합창단 직책수당 62,820

○ 시립예술단 명절수당 57,742

○ 연금의무보험 부담금 등 1,046,887

- 연금부담금 386,160

- 연금부담보전금 185,857

- 퇴직수당부담금 248,364

- 재해보상부담금 7,724

- 건강(장기요양) 보험부담금 150,758

- 고용보험료 부담금 68,024

○ 정기연주회 공연비 100,000

○ 기타공연보상 60,000

- 작은음악회 등 공연보상금 30,000

- 음향 및 조명장비 임차 30,000

○ 악기수리(임차) 및 소모품구입 10,000

○ 사무실 공공요금 및 운영비 20,000

405 자산취득비 2,000 30,000 △28,000

01 자산및물품취득비 2,000 30,000 △28,000

○ 시립합창단 노트북 구입 2,000

406 기타자본이전 200,000 0 200,000

01 기타자본이전 200,000 0 200,000

○ 시립예술단 지휘자 숙소 전세자금 200,000

문화예술지원 및 향유확대 208,200 150,700 57,500

도 49,560

시 158,640

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 지역문화예술활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 196,200 137,700 58,500

도 49,560

시 146,640

02 민간경상사업보조 137,700 137,700 0

○ 생활문화예술동호회 사업지원 82,500

도 33,000

시 49,500

○ 문화기획자 양성지원 55,200

도 16,560

시 38,640

04 민간행사사업보조 58,500 0 58,500

○ 군산 - 서천 역사영화제 30,000

○ 2018 세계축제협회(IFEA) 한국지부 연차총회

및 피너클어워드 시상식개최 28,500

308 자치단체등이전 12,000 12,000 0

07 자치단체간부담금 12,000 12,000 0

○ 주민 시네마스쿨 교육 운영비 12,000

작은미술관 문화사업 지원 48,000 48,000 0

도 19,200

시 28,800

307 민간이전 48,000 48,000 0

도 19,200

시 28,800

02 민간경상사업보조 48,000 48,000 0

○ 전문인력 인건비 및 프로그램 운영비 48,000

도 19,200

시 28,800

전국판소리무용경연대회 26,500 30,000 △3,500

307 민간이전 26,500 30,000 △3,500

04 민간행사사업보조 26,500 30,000 △3,500

○ 제17회 군산새만금 전국판소리 무용대회 26,500

국제예술제 90,000 0 90,000

도 45,000

시 45,000

307 민간이전 90,000 0 90,000

도 45,000

시 45,000

04 민간행사사업보조 90,000 0 90,000

○ 국제예술제 90,000

도 45,000

시 45,000

청소년예술제 9,400 10,000 △600

307 민간이전 9,400 10,000 △600

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 지역문화예술활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 9,400 0 9,400

○ 제23회 청소년예술제 9,400

전국학생 전통예술경연대회 15,000 15,000 0

307 민간이전 15,000 15,000 0

04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0

○ 제28회 전국학생 전통예술경연대회 15,000

진포예술제 169,000 171,670 △2,670

307 민간이전 169,000 171,670 △2,670

04 민간행사사업보조 169,000 171,670 △2,670

○ 제50회 진포예술제 169,000

군산관광 전국사진공모전 27,000 30,000 △3,000

307 민간이전 27,000 30,000 △3,000

04 민간행사사업보조 27,000 30,000 △3,000

○ 제13회 군산관광 전국사진공모전 27,000

군산시 해외 문화예술교류 공연 24,000 30,000 △6,000

307 민간이전 24,000 30,000 △6,000

04 민간행사사업보조 24,000 30,000 △6,000

○ 해외문화예술 교류사업 24,000

통합문화체육관광이용권 974,000 820,000 154,000

국 709,000

도 71,800

시 193,200

307 민간이전 974,000 820,000 154,000

국 709,000

도 71,800

시 193,200

02 민간경상사업보조 974,000 820,000 154,000

○ 통합문화이용권 지원사업 974,000

국 709,000

도 71,800

시 193,200

문화예술의 거리 조성 300,000 300,000 0

지 120,000

도 54,000

시 126,000

문화특화지역 조성 사업 300,000 300,000 0

지 120,000

도 54,000

시 126,000

307 민간이전 300,000 300,000 0

지 120,000

도 54,000

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화예술의 거리 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 126,000

05 민간위탁금 300,000 300,000 0

○ 군산시민예술촌 운영 300,000

지 120,000

도 54,000

시 126,000

채만식문학관운영 60,326 100,826 △40,500

문학관유지관리 59,326 60,826 △1,500

101 인건비 20,000 17,500 2,500

04 기간제근로자등보수 20,000 17,500 2,500

○ 문학관 시설정비 및 조경관리 7,000

○ 문학학예사 기간제보수 13,000

201 일반운영비 25,318 27,818 △2,500

01 사무관리비 6,318 6,318 0

○ 문학관 운영관리 3,818

○ 문학관 홍보물 제작 2,500

02 공공운영비 19,000 18,000 1,000

○ 문학관운영 공공운영비 19,000

202 여비 1,508 1,508 0

01 국내여비 1,508 1,508 0

○ 문학관관련 업무추진 1,508

206 재료비 4,000 3,000 1,000

01 재료비 4,000 3,000 1,000

○ 조경관리 재료구입 4,000

401 시설비및부대비 7,500 10,000 △2,500

01 시설비 7,500 10,000 △2,500

○ 채만식문학관 시설보수(옥상바닥 방수사업

등) 7,500

405 자산취득비 1,000 0 1,000

01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000

○ 시청각실용 노트북 구입 1,000

채만식 문화사업 1,000 40,000 △39,000

301 일반보상금 1,000 0 1,000

11 기타보상금 1,000 0 1,000

○ 채만식문학상 수상자 초청강연회 1,000

근대문화중심도시 조성 1,750,700 2,211,167 △460,467

지 800,000

도 500,000

시 450,700

근대역사경관사업 1,750,700 2,211,167 △460,467

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부서: 문화예술과

정책: 근대문화중심도시 조성

단위: 근대역사경관사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지 800,000

도 500,000

시 450,700

근대역사경관사업 150,700 977,300 △826,600

101 인건비 27,600 20,000 7,600

04 기간제근로자등보수 27,600 0 27,600

○ 안내센터 및 시설물관리 인부임 27,600

201 일반운영비 88,000 78,000 10,000

01 사무관리비 48,000 0 48,000

○ 국유재산(철도부지) 사용료 40,000

○ 근대역사체험공간 관리 및 업무추진 3,000

○ 근대경관 자문수당 5,000

02 공공운영비 40,000 0 40,000

○ 공공요금 및 제세 등 40,000

202 여비 4,800 4,800 0

01 국내여비 4,800 0 4,800

○ 근대역사경관 업무추진 4,800

401 시설비및부대비 30,300 863,500 △833,200

01 시설비 30,000 0 30,000

○ 근대역사체험공간 임대건물 유지관리보수 30,000

03 시설부대비 300 0 300

○ 근대마을조성사업 시설부대비 300

문화관광자원개발 1,600,000 1,203,000 397,000

지 800,000

도 500,000

시 300,000

401 시설비및부대비 1,600,000 1,203,000 397,000

지 800,000

도 500,000

시 300,000

01 시설비 1,597,000 0 1,597,000

○ 대표관광지육성 1,597,000

지 800,000

도 500,000

시 297,000

03 시설부대비 3,000 0 3,000

○ 대표관광지육성 시설부대비 3,000

행정운영경비(문화예술과) 118,007 141,477 △23,470

인력운영경비(문화예술과) 6,587 31,287 △24,700

인력운영비(문화예술과) 6,587 31,287 △24,700

101 인건비 6,587 31,287 △24,700

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부서: 문화예술과

정책: 행정운영경비(문화예술과)

단위: 인력운영경비(문화예술과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 보수 6,587 31,287 △24,700

○ 휴일근무수당 6,587

- 채만식문학관 6,587

기본경비(문화예술과) 111,420 110,190 1,230

기본경비(문화예술과) 111,420 110,190 1,230

201 일반운영비 90,000 87,300 2,700

01 사무관리비 30,000 27,300 2,700

○ 문화정책 업무추진 일반운영비 30,000

02 공공운영비 60,000 60,000 0

○ 문화예술과 관련 공공요금 등 60,000

202 여비 18,000 18,000 0

01 국내여비 18,000 18,000 0

○ 문화정책 업무추진 18,000

203 업무추진비 3,420 3,990 △570

04 부서운영업무추진비 3,420 3,990 △570

○ 부서운영 업무추진비 3,420

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계

관광진흥과 9,178,007 9,133,883 44,124

지 1,782,000

기 369,700

도 607,710

시 6,418,597

관광산업 진흥 9,071,221 9,027,667 43,554

지 1,782,000

기 369,700

도 607,710

시 6,311,811

관광마케팅 1,908,360 743,859 1,164,501

지 7,000

기 369,700

도 546,510

시 985,150

테마별 특화된 관광홍보 82,500 56,900 25,600

201 일반운영비 82,500 56,900 25,600

01 사무관리비 80,000 55,000 25,000

○ 테마별 특화된 관광홍보물 제작 80,000

02 공공운영비 2,500 1,900 600

○ 관광홍보물 발송 택배 운송비 2,500

군산관광 홍보 130,000 122,869 7,131

201 일반운영비 130,000 122,869 7,131

01 사무관리비 130,000 122,869 7,131

○ 수도권 및 광역권 새만금 군산관광 홍보 80,000

○ 군산관광 기념품 제작 50,000

관광안내체계구축(다국어 안내지도 제작) 14,000 14,000 0

지 7,000

시 7,000

201 일반운영비 14,000 14,000 0

지 7,000

시 7,000

01 사무관리비 14,000 14,000 0

○ 다국어 안내지도 제작 14,000

지 7,000

시 7,000

새만금 시티투어버스 운영 117,000 117,000 0

201 일반운영비 117,000 117,000 0

01 사무관리비 47,000 47,000 0

○ 군산역사문화탐방 여행서비스 연계 및 시티

투어 홍보물 제작 7,000

○ 군산역사문화탐방 미션지 제작 20,000

○ 군산역사문화탐방 여행서비스 연계 및 시티

투어 이용료 20,000

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 행사운영비 70,000 70,000 0

○ 군산역사문화탐방 여행서비스 연계 및 시티

투어 운영비 70,000

국내외 관광객유치 지원 20,000 15,000 5,000

301 일반보상금 20,000 15,000 5,000

11 기타보상금 20,000 15,000 5,000

○ 관광객 유치 인센티브 지원 20,000

외국어 통역안내원 및 문화관광 해설사 활동지원 2,750 58,250 △55,500

201 일반운영비 2,750 2,750 0

01 사무관리비 2,750 2,750 0

○ 해설사, 지도사 상해보험료 1,800

○ 핸드마이크 유지관리비 950

문화관광해설사 육성 287,220 235,800 51,420

기 54,700

도 46,510

시 186,010

301 일반보상금 287,220 235,800 51,420

기 54,700

도 46,510

시 186,010

11 기타보상금 287,220 235,800 51,420

○ 문화관광해설사 활동지원 287,220

기 54,700

도 46,510

시 186,010

대표관광지 육성 500,000 0 500,000

도 500,000

201 일반운영비 359,000 0 359,000

도 359,000

01 사무관리비 259,000 0 259,000

○ 대표관광지 홍보마케팅 259,000

도 259,000

03 행사운영비 100,000 0 100,000

○ 대표관광지 콘텐츠 육성 100,000

도 100,000

202 여비 6,000 0 6,000

도 6,000

01 국내여비 6,000 0 6,000

○ 대표관광지 국내여비 6,000

도 6,000

301 일반보상금 20,000 0 20,000

도 20,000

11 기타보상금 20,000 0 20,000

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 해설사 다양화 20,000

도 20,000

307 민간이전 15,000 0 15,000

도 15,000

02 민간경상사업보조 15,000 0 15,000

○ 대표관광지 홍보마케팅 15,000

도 15,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

도 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

○ 대표관광지 콘텐츠 육성 100,000

도 100,000

금강권 관광협의회 공동사업추진 30,000 30,000 0

308 자치단체등이전 30,000 30,000 0

07 자치단체간부담금 30,000 30,000 0

○ 금강권 관광협의회 공동사업추진 30,000

전북관광 패스라인 구축 22,040 22,040 0

308 자치단체등이전 22,040 22,040 0

07 자치단체간부담금 22,040 22,040 0

○ 전북관광 패스라인 구축사업 22,040

스마트관광 플랫폼 구축 36,000 18,000 18,000

201 일반운영비 36,000 18,000 18,000

02 공공운영비 36,000 18,000 18,000

○ 스마트플랫폼 회선, 전기 사용료 및 유지보

수비 36,000

관광마케팅업무 추진 9,000 9,000 0

203 업무추진비 9,000 9,000 0

03 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0

○ 관광진흥업무 추진 9,000

전라북도 관광협회 특별회비 5,000 5,000 0

201 일반운영비 5,000 5,000 0

02 공공운영비 5,000 5,000 0

○ 전라북도 관광협회 특별회비 5,000

대한민국 테마여행 10선 530,000 0 530,000

기 265,000

시 265,000

401 시설비및부대비 530,000 0 530,000

기 265,000

시 265,000

01 시설비 530,000 0 530,000

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 관광환경 개선사업 530,000

기 265,000

시 265,000

대한민국 테마여행 10선(경상) 100,000 0 100,000

기 50,000

시 50,000

201 일반운영비 100,000 0 100,000

기 50,000

시 50,000

01 사무관리비 100,000 0 100,000

○ 광역연계사업 100,000

기 50,000

시 50,000

국내외 관광홍보 마케팅 실시 22,850 0 22,850

201 일반운영비 22,850 0 22,850

01 사무관리비 2,850 0 2,850

○ 아시아태평양 도시관광진흥기구(TPO) 사업

추진 2,850

03 행사운영비 20,000 0 20,000

○ 해외공동마케팅사업(TPO Travel Trade) 참가 20,000

축제운영 997,681 1,405,739 △408,058

지 35,000

도 15,000

시 947,681

축제마케팅업무 추진 50,000 69,850 △19,850

201 일반운영비 42,000 61,850 △19,850

01 사무관리비 7,000 9,850 △2,850

○ 축제마케팅 업무 추진 7,000

02 공공운영비 5,000 5,000 0

○ 시간여행축제 홈페이지, 모바일앱 유지보수

및 SNS 마케팅 5,000

03 행사운영비 30,000 47,000 △17,000

○ 내나라 여행박람회 등 국내외 관광전 참가비 30,000

202 여비 8,000 8,000 0

01 국내여비 8,000 8,000 0

○ 축제마케팅 국내출장 3,000

○ 내나라 여행박람회 등 각종 관광전 및 설명

회 참석 2,000

○ 타시군 사례 견학 및 마케팅 활동 추진 3,000

군산시간여행축제 609,000 500,000 109,000

201 일반운영비 308,400 500,000 △191,600

01 사무관리비 4,800 0 4,800

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 축제운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 축제 물품 보관 창고 임차 4,800

02 공공운영비 3,600 0 3,600

○ 관용차량 유류비 3,600

03 행사운영비 300,000 500,000 △200,000

○ 군산시간여행축제 300,000

307 민간이전 300,000 0 300,000

04 민간행사사업보조 300,000 0 300,000

○ 군산시간여행축제 300,000

405 자산취득비 600 0 600

01 자산및물품취득비 600 0 600

○ 제습기 구입 600

축제위원회 운영 24,000 32,000 △8,000

201 일반운영비 4,000 4,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

○ 축제위원회 운영 2,000

○ 대표축제추진위원회 운영 2,000

207 연구개발비 20,000 28,000 △8,000

01 연구용역비 20,000 28,000 △8,000

○ 축제평가 조사용역비 20,000

도보여행코스 개발관리 197,556 126,764 70,792

도 15,000

시 182,556

101 인건비 117,792 73,000 44,792

04 기간제근로자등보수 117,792 73,000 44,792

○ 도보여행코스 관리 인부임 117,792

201 일반운영비 50,764 30,764 20,000

도 10,000

시 40,764

01 사무관리비 14,764 14,764 0

○ 도보여행코스 홍보물 제작 6,000

○ 무인경비 시스템 수수료 8,764

02 공공운영비 6,000 6,000 0

○ 구불길시설 유지관리비 6,000

03 행사운영비 30,000 10,000 20,000

○ 전북천리길 생태문화 체험행사 30,000

도 10,000

시 20,000

202 여비 1,000 1,000 0

01 국내여비 1,000 1,000 0

○ 구불길 관련 업무 추진 1,000

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 축제운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

206 재료비 8,000 22,000 △14,000

01 재료비 8,000 22,000 △14,000

○ 도보여행코스 관리 재료비 8,000

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

도 5,000

시 15,000

01 시설비 20,000 0 20,000

○ 전북천리길 지원사업 20,000

도 5,000

시 15,000

탐방로 안내체계 구축 70,000 70,000 0

지 35,000

시 35,000

401 시설비및부대비 70,000 70,000 0

지 35,000

시 35,000

01 시설비 70,000 70,000 0

○ 탐방로 안내체계 구축 70,000

지 35,000

시 35,000

군산관광 스탬프투어 추진 7,125 7,125 0

201 일반운영비 7,125 7,125 0

01 사무관리비 7,125 7,125 0

○ 군산관광 스탬프투어 여권 제작 등 7,125

선유도 해수욕장 개장행사 40,000 0 40,000

201 일반운영비 40,000 0 40,000

03 행사운영비 40,000 0 40,000

○ 해수욕장 개장식 및 썸머페스티벌 행사 40,000

관광개발 1,623,643 4,035,143 △2,411,500

지 200,000

시 1,423,643

관광개발업무 추진 5,143 5,143 0

201 일반운영비 2,573 2,573 0

01 사무관리비 2,573 2,573 0

○ 관광개발 업무추진 2,573

202 여비 2,570 2,570 0

01 국내여비 2,570 2,570 0

○ 관광개발 업무추진 2,570

은파관광지 조성사업 추진 150,000 265,000 △115,000

201 일반운영비 150,000 265,000 △115,000

01 사무관리비 150,000 145,000 5,000

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 은파관광지 목적외 사용료 150,000

은파관광지 조성사업 부지 매입 501,000 0 501,000

401 시설비및부대비 501,000 0 501,000

01 시설비 500,000 0 500,000

○ 은파관광지 조성 토지매입비 500,000

03 시설부대비 1,000 0 1,000

○ 은파관광지 조성 토지매입 추진 1,000

은파관광지 정비 65,000 1,365,000 △1,300,000

401 시설비및부대비 65,000 1,365,000 △1,300,000

01 시설비 65,000 1,365,000 △1,300,000

○ 은파관광지 사후환경영향성 조사 65,000

관광지개발(은파관광지) 502,500 1,500,000 △997,500

401 시설비및부대비 502,500 1,500,000 △997,500

01 시설비 500,000 1,497,000 △997,000

○ 관광지개발(은파관광지) 500,000

03 시설부대비 2,500 3,000 △500

○ 관광지개발(은파관광지) 2,500

문화관광자원개발(내항주변야간경관조성사업) 400,000 400,000 0

지 200,000

시 200,000

401 시설비및부대비 400,000 400,000 0

지 200,000

시 200,000

01 시설비 398,500 398,500 0

○ 내항주변 야간경관 조성사업 398,500

지 200,000

시 198,500

03 시설부대비 1,500 1,500 0

○ 내항주변 야간경관 조성사업 1,500

해양관광 3,473,801 2,158,115 1,315,686

지 1,500,000

도 46,200

시 1,927,601

해양관광업무 추진 73,501 19,074 54,427

도 16,200

시 57,301

201 일반운영비 16,501 16,501 0

01 사무관리비 16,501 16,501 0

○ 해양관광업무 추진 3,000

○ 관광지 내 공중화장실 관리 11,401

○ 해수욕장 유지 및 관리 2,100

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 해양관광 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

202 여비 3,000 2,573 427

01 국내여비 3,000 2,573 427

○ 해양관광 업무 추진 3,000

405 자산취득비 54,000 0 54,000

도 16,200

시 37,800

01 자산및물품취득비 54,000 0 54,000

○ 해수욕장 백사장 청소장비 구입 54,000

도 16,200

시 37,800

선유도 해수욕장 관리 153,500 312,931 △159,431

도 30,000

시 123,500

101 인건비 14,000 67,931 △53,931

04 기간제근로자등보수 14,000 67,931 △53,931

○ 해수욕장 청결 유지관리 인부임 10,000

○ 해수욕장 안전구역설치 및 철거인부임 1,500

○ 기간제근로자 4대보험료 2,500

201 일반운영비 37,000 13,000 24,000

도 6,000

시 31,000

01 사무관리비 12,000 0 12,000

○ 해수욕장 안전관리 용품 구입(소방교부세) 12,000

도 6,000

시 6,000

02 공공운영비 25,000 13,000 12,000

○ 해수욕장 및 주요시설 유지관리비 25,000

206 재료비 4,000 4,000 0

01 재료비 4,000 4,000 0

○ 해수욕장 위험표지 설치자재(부표, 로프, 안

전간판 등) 4,000

307 민간이전 48,000 47,000 1,000

도 24,000

시 24,000

05 민간위탁금 48,000 47,000 1,000

○ 해수욕장 안전관리 대행(소방교부세) 48,000

도 24,000

시 24,000

401 시설비및부대비 50,500 181,000 △130,500

01 시설비 50,000 180,000 △130,000

○ 공공편익시설물 보수 및 설치 50,000

03 시설부대비 500 1,000 △500

○ 시설부대비 500

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 해양관광 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

고군산군도 관광편익시설 조성 663,000 299,000 364,000

401 시설비및부대비 633,000 299,000 334,000

01 시설비 600,000 267,000 333,000

○ 고군산관광 편익시설 조성공사 600,000

02 감리비 30,000 30,000 0

○ 감리비 30,000

03 시설부대비 3,000 2,000 1,000

○ 시설부대비 3,000

405 자산취득비 30,000 0 30,000

01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000

○ 고군산 종합관광안내센터 물품구입 30,000

해양관광자원시설지원(비응항주변 해양체험 편익시설

조성공사)

1,950,000 600,000 1,350,000

지 1,300,000

시 650,000

401 시설비및부대비 1,950,000 600,000 1,350,000

지 1,300,000

시 650,000

01 시설비 1,948,000 598,000 1,350,000

○ 비응항주변 해양체험 편익시설 조성공사 1,948,000

지 1,300,000

시 648,000

03 시설부대비 2,000 2,000 0

○ 시설부대비 2,000

금강호 관광지 조성사업 추진 208,800 203,800 5,000

201 일반운영비 142,300 142,300 0

01 사무관리비 142,300 142,300 0

○ 금강호관광지 농어촌공사 부지 임차료 142,300

401 시설비및부대비 66,500 61,500 5,000

01 시설비 66,000 61,000 5,000

○ 사후환경영향조사 46,000

○ 공공시설물 유지보수 20,000

03 시설부대비 500 500 0

○ 시설부대비 500

오토캠핑장 운영관리 25,000 120,310 △95,310

201 일반운영비 25,000 14,000 11,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○ 국유재산 대부료 등 10,000

02 공공운영비 15,000 14,000 1,000

○ 전기요금 및 수도요금 등 10,000

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 해양관광 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 오수처리장 관리비 5,000

고군산군도 수변공원 및 포토존 조성사업 400,000 0 400,000

지 200,000

시 200,000

401 시설비및부대비 400,000 0 400,000

지 200,000

시 200,000

01 시설비 398,000 0 398,000

○ 고군산군도 수변공원 및 포토존 조성 398,000

지 200,000

시 198,000

03 시설부대비 2,000 0 2,000

○ 고군산군도 수변공원 및 포토존 조성 2,000

관광시설 1,067,736 684,811 382,925

지 40,000

시 1,027,736

관광시설업무 추진 5,668 5,668 0

201 일반운영비 1,805 1,805 0

01 사무관리비 1,805 1,805 0

○ 관광시설업무 추진 1,805

202 여비 3,863 3,863 0

01 국내여비 3,863 3,863 0

○ 관광시설업무 추진 3,863

관광안내체계구축(관광안내기반시설 정비 및 신설 추

진)

80,000 120,000 △40,000

지 40,000

시 40,000

401 시설비및부대비 80,000 120,000 △40,000

지 40,000

시 40,000

01 시설비 79,000 119,000 △40,000

○ 관광안내도 및 안내표지판 정비 및 신설 79,000

지 39,500

시 39,500

03 시설부대비 1,000 1,000 0

○ 시설부대비 1,000

지 500

시 500

관광지 시설물 유지보수(단가계약)추진 101,000 100,900 100

401 시설비및부대비 101,000 100,900 100

01 시설비 100,000 100,000 0

○ 관광지 시설물 유지보수 100,000

03 시설부대비 1,000 900 100

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광시설 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 시설부대비 1,000

은파관광지 관리사무소 등 운영 관리 추진 325,200 156,537 168,663

101 인건비 159,800 131,237 28,563

04 기간제근로자등보수 159,800 131,237 28,563

○ 은파호수공원 유지관리 인부임 159,800

201 일반운영비 154,000 16,000 138,000

01 사무관리비 16,000 16,000 0

○ 은파호수공원 화장실 관리(9개소) 10,000

○ 은파관리사무소 무인경비시스템 수수료 2,000

○ 조경휴게소 등 체육시설물 관리 4,000

02 공공운영비 138,000 0 138,000

○ 관용차량 유지관리비(유류대 등) 3,000

○ CCTV 회선 사용료 1,000

○ 전기안전관리 대행 수수료 2,000

○ 전기설비 정기검사 수수료 2,000

○ 은파호수공원 화장실 등 공공요금 및 유지관

리비 130,000

206 재료비 10,000 7,500 2,500

01 재료비 10,000 7,500 2,500

○ 은파호수공원 초화류 및 관목 식재관리 10,000

405 자산취득비 1,400 1,800 △400

01 자산및물품취득비 1,400 1,800 △400

○ 은파호수공원 예초기 구입 600

○ 은파호수공원 기간제 근로자 냉장고 구입 800

관광지 편익시설 설치추진 441,500 203,500 238,000

401 시설비및부대비 441,500 203,500 238,000

01 시설비 440,000 202,000 238,000

○ 물빛다리 구조 안전검사 등 100,000

○ 음악분수 시설유지비 100,000

○ 은파호수공원내 수목 유지관리 및 제초 등 10,000

○ 관광지 편익시설 보수 및 설치 80,000

○ 은파호수공원 물빛다리 경관조명 교체 등 150,000

03 시설부대비 1,500 1,500 0

○ 시설부대비 1,500

금강호 및 오성산 화장실 관리 추진 30,000 27,118 2,882

101 인건비 13,000 11,715 1,285

04 기간제근로자등보수 13,000 11,715 1,285

○ 금강호 및 오성산 화장실 관리운영 인부임 13,000

201 일반운영비 17,000 15,403 1,597

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광시설 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 2,000 1,805 195

○ 오성산, 금강호 화장실 관리 2,000

02 공공운영비 15,000 13,598 1,402

○ 오성산, 금강호 화장실 공공요금 및 유지관

리 15,000

관광안내소 운영관리 추진 84,368 71,088 13,280

101 인건비 54,080 35,000 19,080

04 기간제근로자등보수 54,080 35,000 19,080

○ 새만금 관광안내소 관리 인부임 54,080

201 일반운영비 30,288 36,088 △5,800

01 사무관리비 13,288 13,288 0

○ 새만금 관광안내소 화장실 관리 2,708

○ 관광안내소 운영 7,220

○ 관광안내소 무인경비 시스템 수수료(새만금,

군산) 3,360

02 공공운영비 17,000 22,800 △5,800

○ 관광안내소 6개소 유지관리비 17,000

행정운영경비(관광진흥과) 91,786 91,216 570

인력운영비(관광진흥과) 11,515 11,515 0

인력운영비(관광진흥과) 11,515 11,515 0

101 인건비 11,515 11,515 0

01 보수 6,515 6,515 0

○ 은파호수공원 휴일근무수당(현업) 6,515

03 무기계약근로자보수 5,000 5,000 0

○ 군산관광 홍보(선유도 등) 및 촬영팀 등 지

원추진 5,000

기본경비(관광진흥과) 80,271 79,701 570

기본경비(관광진흥과) 80,271 79,701 570

201 일반운영비 53,157 53,157 0

01 사무관리비 53,157 53,157 0

○ 관광진흥 업무 추진 53,157

202 여비 22,554 22,554 0

01 국내여비 22,554 22,554 0

○ 관광진흥 업무추진 12,608

○ 해수욕장 개장 시정 안내소 근무자 9,946

203 업무추진비 4,560 3,990 570

04 부서운영업무추진비 4,560 3,990 570

○ 부서운영 업무추진비 4,560

재무활동(관광진흥과) 15,000 15,000 0

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부서: 관광진흥과

정책: 재무활동(관광진흥과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

보전지출 15,000 15,000 0

보전지출 15,000 15,000 0

311 차입금이자상환 15,000 15,000 0

01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환 15,000 15,000 0

○ 고군산군도 편익시설 조성사업 이자상환 15,000

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계

체육진흥과 12,557,519 13,515,097 △957,578

국 18,000

지 300,000

기 469,869

도 1,264,052

시 10,505,598

체육진흥 8,687,134 11,014,666 △2,327,532

국 18,000

지 300,000

기 469,869

도 1,264,052

시 6,635,213

체육활성화 추진 5,175,480 4,792,666 382,814

국 18,000

기 295,869

도 764,052

시 4,097,559

엘리트 체육 및 생활체육 활성화 지원 72,146 72,146 0

201 일반운영비 45,477 45,477 0

01 사무관리비 45,477 45,477 0

○ 체육대회 등 홍보물 제작 17,550

○ 스포츠마케팅 업무추진 8,069

○ 각종 체육대회 등 소모품 구입 9,789

○ 청원경찰 급여품 구입 등 1,500

○ 사무용품 구입 등 8,569

202 여비 8,569 8,569 0

01 국내여비 8,569 8,569 0

○ 체육대회 관련 출장여비 8,569

203 업무추진비 9,000 9,000 0

03 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0

○ 체육대회관련 업무추진비 9,000

301 일반보상금 9,100 9,100 0

09 행사실비보상금 9,100 9,100 0

○ 전국체전 등 각종체육대회 참가보상 9,100

군산새만금 국제마라톤대회 850,000 850,000 0

도 100,000

시 750,000

201 일반운영비 250,000 250,000 0

01 사무관리비 250,000 250,000 0

○ 군산새만금 국제마라톤대회 중계료 250,000

307 민간이전 600,000 600,000 0

도 100,000

시 500,000

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부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 600,000 600,000 0

○ 군산새만금 국제마라톤대회 600,000

도 100,000

시 500,000

금석배 전국학생축구대회 400,000 385,000 15,000

도 90,000

시 310,000

307 민간이전 400,000 385,000 15,000

도 90,000

시 310,000

02 민간경상사업보조 400,000 385,000 15,000

○ 금석배 전국학생축구대회 400,000

도 90,000

시 310,000

프로경기개최지원 171,000 150,000 21,000

307 민간이전 171,000 150,000 21,000

02 민간경상사업보조 171,000 150,000 21,000

○ 프로경기 군산개최 지원 171,000

군산새만금 전국동호인 테니스대회 12,800 9,960 2,840

307 민간이전 12,800 9,960 2,840

02 민간경상사업보조 12,800 9,960 2,840

○ 군산새만금배 전국 테니스대회 12,800

군산시장배 전국중학교 야구대회 14,700 14,700 0

307 민간이전 14,700 14,700 0

02 민간경상사업보조 14,700 14,700 0

○ 군산시장기 전국우수중학교 초청 야구대회 14,700

군산새만금배 전국동호인 탁구대회 9,700 10,700 △1,000

307 민간이전 9,700 10,700 △1,000

02 민간경상사업보조 9,700 10,700 △1,000

○ 군산새만금 전국동호인 탁구대회 9,700

군산새만금기 전국공무원야구대회 14,600 18,000 △3,400

도 5,000

시 9,600

307 민간이전 14,600 18,000 △3,400

도 5,000

시 9,600

02 민간경상사업보조 14,600 18,000 △3,400

○ 군산새만금기 전국공무원 야구대회 14,600

도 5,000

시 9,600

군산새만금배 전국배드민턴대회 40,000 39,800 200

도 20,000

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부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 20,000

307 민간이전 40,000 39,800 200

도 20,000

시 20,000

02 민간경상사업보조 40,000 39,800 200

○ 군산새만금배 전국배드민턴대회 40,000

도 20,000

시 20,000

전국 우수고교초청 야구대회 25,000 25,000 0

307 민간이전 25,000 25,000 0

02 민간경상사업보조 25,000 25,000 0

○ 전국 우수고교초청 야구대회 25,000

군산새만금전국걷기대회 40,000 40,000 0

도 20,000

시 20,000

307 민간이전 40,000 40,000 0

도 20,000

시 20,000

02 민간경상사업보조 40,000 40,000 0

○ 군산새만금배 전국걷기대회 40,000

도 20,000

시 20,000

군산새만금철인3종경기 150,000 40,000 110,000

도 50,000

시 100,000

307 민간이전 150,000 40,000 110,000

도 50,000

시 100,000

02 민간경상사업보조 150,000 40,000 110,000

○ 군산새만금배 국제철인3종경기 150,000

도 50,000

시 100,000

직장운동경기부 22,000 22,000 0

307 민간이전 22,000 22,000 0

02 민간경상사업보조 22,000 22,000 0

○ 전라북도조정협회 활성화지원 22,000

군산시장기 종목별 체육대회 71,300 62,800 8,500

307 민간이전 71,300 62,800 8,500

02 민간경상사업보조 71,300 62,800 8,500

○ 군산시장기 종목별대회 71,300

군산시장기 직장클럽 축구대회 24,000 22,740 1,260

307 민간이전 24,000 22,740 1,260

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부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 24,000 22,740 1,260

○ 군산시장기 직장 및 클럽 축구대회 24,000

장애인체육회지원 121,600 90,500 31,100

307 민간이전 121,600 90,500 31,100

02 민간경상사업보조 34,600 32,500 2,100

○ 장애인체육대회 지원 16,000

○ 장애인생활체육단 운영지원 9,600

○ 전국장애인체육대회 참가지원 9,000

03 민간단체법정운영비보조 87,000 58,000 29,000

○ 장애인체육회운영 87,000

체육회지원 181,800 176,000 5,800

307 민간이전 181,800 176,000 5,800

02 민간경상사업보조 14,800 15,000 △200

○ 인공암장운영 4,800

○ 파크골프장운영 5,000

○ 문화센터물놀이장운영 5,000

03 민간단체법정운영비보조 167,000 161,000 6,000

○ 군산시체육회 운영지원 167,000

직장운동경기부 활성화 추진 1,043,473 1,010,473 33,000

202 여비 3,420 3,420 0

01 국내여비 3,420 3,420 0

○ 직장운동경기부 운영 3,420

301 일반보상금 1,010,053 1,007,053 3,000

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 1,010,053 1,007,053 3,000

○ 조정팀 운영비 666,076

- 강화훈련비 20,000

- 전지훈련비 15,000

- 대회출전비 20,000

- 모터보트 연료비 4,200

- 조정경기정 부품 및 수리비 4,000

- 조정훈련장 난방비 2,700

- 선수숙소 관리비(전기, 가스 등) 4,800

- 숙소 운영비 4,320

- 조정고 관리비(전기, 가스 등) 2,400

- 스포츠 상해보험 6,000

- 의약품 구입(응급약 및 테이핑) 2,000

- 각종 전국대회 우승 포상금 30,000

- 피복비 20,000

- 봉급 334,761

· 감독 43,304

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부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

· 코치 35,929

· 선수 255,528

- 정근수당 12,380

- 명절휴가비 37,140

- 장기근속 수당(10년 이상 ~ 15년 미만) 720

· 10년 이상 ~ 15년 미만 720

- 훈련수당 36,000

- 가족수당 960

- 급식비 및 직급보조비 24,000

- 지도자 직책수당 2,400

- 퇴직금 30,000

- 4대보험 사업자 부담금(건강, 노인, 고용,

산재, 국민연금) 52,295

○ 육상팀 운영비 343,977

- 강화훈련비 10,000

- 전지훈련비 10,000

- 대회출전비 10,000

- 선수숙소 관리비(전기, 가스 등) 4,800

- 숙소 운영비 2,400

- 스포츠 상해보험 3,120

- 의약품 구입(응급약 및 테이핑) 1,500

- 각종 전국대회 우승자 보상금 10,000

- 피복비 10,000

- 봉급 182,047

· 코치 38,335

· 선수 143,712

- 명절휴가비 18,205

- 정근수당 6,069

- 훈련수당 18,000

- 가족수당 480

- 급식비 및 직급보조비 12,000

- 지도자 직책수당 1,200

- 퇴직금 20,000

- 국민연금 사업자 부담금 10,710

- 건강보험료 사업자 부담금 6,902

- 노인장기요양보험 부담금 452

- 고용보험료 사업자 부담금 3,570

- 산재보험료 사업자 부담금 2,522

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비 30,000 0 30,000

○ 직장운동경기부 합숙소 리모델링비 30,000

생활체육교실 운영 49,100 49,100 0

Page 117: 세출예산사업명세서 · 2019-11-25 · 행복한학교생활지원 14,800. ... 어린이그림그리기대회지원 10,000 어린이동요제대회지원 2,000 어린이지원업무

부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 14,730

시 34,370

307 민간이전 49,100 49,100 0

도 14,730

시 34,370

02 민간경상사업보조 49,100 49,100 0

○ 생활체육교실 운영 49,100

도 14,730

시 34,370

일반생활체육지도자배치(활동지원) 153,648 153,648 0

기 76,824

시 76,824

307 민간이전 153,648 153,648 0

기 76,824

시 76,824

02 민간경상사업보조 153,648 153,648 0

○ 일반생활체육지도자 153,648

기 76,824

시 76,824

어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 128,040 153,648 △25,608

기 64,020

시 64,020

307 민간이전 128,040 153,648 △25,608

기 64,020

시 64,020

02 민간경상사업보조 128,040 153,648 △25,608

○ 어르신전담 생활체육지도자 128,040

기 64,020

시 64,020

유소년 축구교실 운영 10,140 8,400 1,740

도 3,020

시 7,120

307 민간이전 10,140 8,400 1,740

도 3,020

시 7,120

02 민간경상사업보조 10,140 8,400 1,740

○ 유소년축구교실 운영 10,140

도 3,020

시 7,120

생활체육 동호인리그 운영 71,500 71,500 0

도 21,500

시 50,000

307 민간이전 71,500 71,500 0

도 21,500

시 50,000

02 민간경상사업보조 71,500 71,500 0

Page 118: 세출예산사업명세서 · 2019-11-25 · 행복한학교생활지원 14,800. ... 어린이그림그리기대회지원 10,000 어린이동요제대회지원 2,000 어린이지원업무

부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 생활체육동호인 주말리그(8종목) 71,500

도 21,500

시 50,000

스포츠강좌이용권 지원 211,200 211,200 0

기 147,840

도 31,680

시 31,680

301 일반보상금 211,200 211,200 0

기 147,840

도 31,680

시 31,680

01 사회보장적수혜금 211,200 211,200 0

○ 스포츠강좌 이용권 사업 211,200

기 147,840

도 31,680

시 31,680

생활체육 광장지도자 사업 34,651 34,651 0

기 7,185

도 8,240

시 19,226

307 민간이전 34,651 34,651 0

기 7,185

도 8,240

시 19,226

02 민간경상사업보조 34,651 34,651 0

○ 생활체육 광장지도자 수당 34,651

기 7,185

도 8,240

시 19,226

지역대회개최지원 85,000 170,300 △85,300

도 5,000

시 80,000

307 민간이전 85,000 170,300 △85,300

도 5,000

시 80,000

02 민간경상사업보조 85,000 170,300 △85,300

○ 군산시 씨름왕 선발대회 2,500

○ 전라북도 씨름왕 선발대회 참가 2,500

○ 전북 역전마라톤 대회 5,000

○ 진포배 족구대회 4,000

○ 군산시장기 전국초등학교 야구대회 3,800

○ 군산시 전국 브라질리언 주짓수대회 4,000

○ 전라북도 국학기공 경연대회 7,000

○ 중국연대시축구협회 상호교류협약 초청대회 20,000

○ 새만금배 골프대회 7,000

○ 전라북도 어르신 체육대회 7,500

Page 119: 세출예산사업명세서 · 2019-11-25 · 행복한학교생활지원 14,800. ... 어린이그림그리기대회지원 10,000 어린이동요제대회지원 2,000 어린이지원업무

부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 2018 군산시 전국 자전거 대회 4,600

○ 전국 유소년 축구대회 10,000

도 5,000

시 5,000

○ 새만금 당구대회 2,300

○ 새만금 전국특공무술대회 4,800

군산새만금전국인라인마라톤대회 250,000 200,000 50,000

도 200,000

시 50,000

307 민간이전 250,000 200,000 50,000

도 200,000

시 50,000

02 민간경상사업보조 250,000 200,000 50,000

○ 군산새만금 전국인라인마라톤대회 250,000

도 200,000

시 50,000

해양레저스포츠교육프로그램(청소년해양레저스포츠종

합교실)

36,000 41,000 △5,000

국 18,000

시 18,000

307 민간이전 36,000 41,000 △5,000

국 18,000

시 18,000

02 민간경상사업보조 36,000 41,000 △5,000

○ 해양레포츠 교육프로그램 운영 36,000

국 18,000

시 18,000

직장, 클럽, 공무원야구대회 14,600 13,800 800

307 민간이전 14,600 13,800 800

02 민간경상사업보조 14,600 13,800 800

○ 군산시장기 직장클럽공무원야구대회 14,600

새만금배 전국태권도대회 40,000 40,000 0

도 20,000

시 20,000

307 민간이전 40,000 40,000 0

도 20,000

시 20,000

02 민간경상사업보조 40,000 40,000 0

○ 새만금배 전국 태권도 대회 40,000

도 20,000

시 20,000

전국 일구회기 초등학교 야구대회 8,000 8,000 0

도 8,000

307 민간이전 8,000 8,000 0

도 8,000

Page 120: 세출예산사업명세서 · 2019-11-25 · 행복한학교생활지원 14,800. ... 어린이그림그리기대회지원 10,000 어린이동요제대회지원 2,000 어린이지원업무

부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 8,000 8,000 0

○ 전국 일구회기 초등학교 야구대회(군산시 야

구협회) 8,000

도 8,000

투르드코리아 10,000 10,000 0

도 10,000

307 민간이전 10,000 10,000 0

도 10,000

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○ 투르드코리아 10,000

도 10,000

전국 웨이크보드대회 70,000 100,000 △30,000

도 20,000

시 50,000

307 민간이전 70,000 100,000 △30,000

도 20,000

시 50,000

02 민간경상사업보조 70,000 100,000 △30,000

○ 수상스키 웨이크보드대회 70,000

도 20,000

시 50,000

육상팀 차량운영비 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○ 육상팀 차량운영비 10,000

생활체육 동호인리그 왕중왕전 참가지원 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○ 생활체육 동호인리그 왕중왕전 참가지원 10,000

전북 여성생활체육대회 참가지원 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○ 전북 여성생활체육대회 참가지원 10,000

문화체육관광부장관배 전국 에어로빅대회 60,000 0 60,000

도 30,000

시 30,000

307 민간이전 60,000 0 60,000

도 30,000

시 30,000

02 민간경상사업보조 60,000 0 60,000

○문화체육관광부장관배 전국 에어로빅대회 60,000

도 30,000

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부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 30,000

전북 에어로빅스체육대회 참가지원 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

○ 전북 에어로빅스체육대회 참가지원 5,000

군산서천 체육교류전 17,000 12,000 5,000

307 민간이전 17,000 12,000 5,000

02 민간경상사업보조 17,000 12,000 5,000

○ 군산서천 체육교류전 17,000

실버대회 개최지원 24,600 0 24,600

307 민간이전 24,600 0 24,600

02 민간경상사업보조 24,600 0 24,600

○ 실버생활체육대회 개최지원 24,600

군산FC(U-15)유소년 축구단 운영 지원 70,000 0 70,000

307 민간이전 70,000 0 70,000

02 민간경상사업보조 70,000 0 70,000

○ 구단 운영(인건비 및 출전경비 등) 지원 70,000

골프대회개최지원 60,000 0 60,000

도 10,000

시 50,000

307 민간이전 60,000 0 60,000

도 10,000

시 50,000

02 민간경상사업보조 60,000 0 60,000

○ 전국 학생 골프대회 개최지원 60,000

도 10,000

시 50,000

전국 탁구대회 110,000 0 110,000

도 30,000

시 80,000

307 민간이전 110,000 0 110,000

도 30,000

시 80,000

02 민간경상사업보조 110,000 0 110,000

○ 대통령기 전국 탁구대회 110,000

도 30,000

시 80,000

군산새만금 전국 보디빌딩 대회 9,000 0 9,000

도 9,000

307 민간이전 9,000 0 9,000

도 9,000

Page 122: 세출예산사업명세서 · 2019-11-25 · 행복한학교생활지원 14,800. ... 어린이그림그리기대회지원 10,000 어린이동요제대회지원 2,000 어린이지원업무

부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 9,000 0 9,000

○ 군산새만금 전국 보디빌딩대회 9,000

도 9,000

체육진흥시설관리 296,000 0 296,000

101 인건비 16,000 0 16,000

04 기간제근로자등보수 16,000 0 16,000

○ 경기장 조경시설관리 인부임 4,000

○ 경기장 위생관리 인부임 12,000

206 재료비 30,000 0 30,000

01 재료비 30,000 0 30,000

○ 경기장 시설 유지보수 기계, 전기자재 구입 20,000

○ 인조잔디 보양 및 충진재 10,000

401 시설비및부대비 241,000 0 241,000

01 시설비 240,000 0 240,000

○ 대회개최 체육시설 보수보강 50,000

○ 경기장 화장실 설치공사 150,000

○ 유소년 축구골대 제작 설치 20,000

○ 경기장 관중석 보수 20,000

03 시설부대비 1,000 0 1,000

○ 시설부대비 1,000

405 자산취득비 9,000 0 9,000

01 자산및물품취득비 9,000 0 9,000

○ 선수보호 안전물품 구입 9,000

- 제세동기 9,000

제99회전국체전 및 전국장애인체전 운영지원 57,882 0 57,882

도 57,882

307 민간이전 57,882 0 57,882

도 57,882

02 민간경상사업보조 57,882 0 57,882

○ 전국체전 운영 지원 46,230

도 46,230

○ 전국장애인체전 운영 지원 11,652

도 11,652

체육인프라 구축 3,511,654 6,222,000 △2,710,346

지 300,000

기 174,000

도 500,000

시 2,537,654

공공체육시설 인프라구축 806,000 220,000 586,000

401 시설비및부대비 806,000 220,000 586,000

01 시설비 800,000 220,000 580,000

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부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육인프라 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 어청도 게이트볼장 조성공사 350,000

○ 옥서면 게이트볼장 조성공사 300,000

○ 임피면 게이트볼장 부대시설 보강공사 40,000

○ 월명씨름장 관중석 증축공사 50,000

○ 서수면 체육인프라 보강공사 60,000

03 시설부대비 6,000 0 6,000

○ 시설부대비 6,000

체육진흥시설지원 (장애인체육관 건립) 500,000 4,930,000 △4,430,000

도 500,000

401 시설비및부대비 500,000 4,930,000 △4,430,000

도 500,000

01 시설비 500,000 4,500,000 △4,000,000

○ 장애인체육관 건립 500,000

도 500,000

체육진흥시설지원 (학교운동장 생활체육시설) 875,654 350,000 525,654

308 자치단체등이전 875,654 350,000 525,654

08 교육기관에대한보조 875,654 350,000 525,654

○ 다목적강당 건립 875,654

- 군산남초 다목적강당(체육관) 건립 287,200

- 군산금광초 다목적강당(체육관) 건립 298,000

- 군산서흥중 다목적강당(체육관) 건립 290,454

체육진흥시설지원(학교운동장 생활체육시설)(보조) 100,000 0 100,000

지 100,000

308 자치단체등이전 100,000 0 100,000

지 100,000

08 교육기관에대한보조 100,000 0 100,000

○ 영광중 운동장 생활체육시설 지원 100,000

지 100,000

해양관광자원시설(새만금해양레포츠센터신축) 500,000 0 500,000

지 200,000

시 300,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

지 200,000

시 300,000

01 시설비 452,500 0 452,500

○ 새만금 해양레포츠센터 신축 452,500

지 200,000

시 252,500

02 감리비 40,700 0 40,700

○ 감리비 40,700

03 시설부대비 6,800 0 6,800

○ 시설부대비 6,800

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부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육인프라 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

소규모 야외운동기구 신설 및 보수 150,000 220,000 △70,000

401 시설비및부대비 150,000 220,000 △70,000

01 시설비 150,000 220,000 △70,000

○ 야외운동기구 신설 및 보수 150,000

2018년 제99회 전국체전 종목별 경기장 보수 580,000 0 580,000

기 174,000

시 406,000

401 시설비및부대비 580,000 0 580,000

기 174,000

시 406,000

01 시설비 580,000 0 580,000

○ 전국체전대비 카누경기장 보완공사 580,000

기 174,000

시 406,000

시민을 위한 체육인프라 활성 2,903,685 1,422,929 1,480,756

체육시설 운영 및 관리 1,887,400 996,492 890,908

체육시설운영 397,860 452,852 △54,992

101 인건비 138,360 158,500 △20,140

04 기간제근로자등보수 138,360 158,500 △20,140

○ 월명종합경기장 인부임 138,360

- 수영장 안전요원 인부임 55,000

- 시설관리 인부임 55,200

- 수영장 매표소 인부임 27,600

- 수영장 매표소 근무복 560

201 일반운영비 97,500 92,352 5,148

01 사무관리비 97,500 92,352 5,148

○ 월명수영장 셔틀버스 임차 57,000

○ 경기장 무인경비용역비 3,500

○ 체육시설운영 사무관리비 20,000

○ 월명종합경기장 국유재산 대부료 10,000

○ 수영장매표프로그램 유지관리비 2,000

○ 특고압 전기설비 안전진단 수수료 5,000

206 재료비 44,000 44,000 0

01 재료비 44,000 44,000 0

○ 경기장 소모품 구입 24,000

○ 인조잔디 충진재 구입 10,000

○ 화분 및 꽃 구입 10,000

307 민간이전 75,000 125,000 △50,000

05 민간위탁금 75,000 125,000 △50,000

○ 월명종합경기장 청소대행 용역 75,000

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부서: 체육진흥과

정책: 시민을 위한 체육인프라 활성

단위: 체육시설 운영 및 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

308 자치단체등이전 40,000 0 40,000

08 교육기관에대한보조 40,000 0 40,000

○ 기초수영교실운영 40,000

405 자산취득비 3,000 33,000 △30,000

01 자산및물품취득비 3,000 33,000 △30,000

○ 수영장 헬스기구 3,000

체육시설관리 749,040 543,640 205,400

202 여비 5,040 5,040 0

01 국내여비 5,040 5,040 0

○ 체육시설물 점검 및 보수 등 5,040

206 재료비 24,000 61,600 △37,600

01 재료비 24,000 61,600 △37,600

○ 수영장 약품 구입 10,000

○ 기계(위생), 전기, 보일러, 계측자재 등 구

입 14,000

401 시설비및부대비 720,000 475,000 245,000

01 시설비 720,000 475,000 245,000

○ 월명실내체육관 2, 3층 홀 보수공사 100,000

○ 월명종합경기장내 노후시설 보수공사 100,000

○ 주경기장내 노후 구조물 보수공사 300,000

○ 체육관 전광판 보강공사 80,000

○ 주경기장 음향방송장비 보강 90,000

○ 건축물 유지관리 점검용역 30,000

○ 월명종합경기장내 석면조사용역 10,000

○ 종합경기장 전기시설 유지관리 10,000

야외수영장 운영관리 596,500 0 596,500

101 인건비 233,000 0 233,000

04 기간제근로자등보수 233,000 0 233,000

○ 야외수영장 인부임 158,000

○ 어린이놀이시설 인부임 75,000

201 일반운영비 58,000 0 58,000

01 사무관리비 28,000 0 28,000

○ 유무인발급기 임차 10,000

○ 야외수영장 운영비 18,000

02 공공운영비 30,000 0 30,000

○ 야외수영장 공공운영비 30,000

202 여비 4,000 0 4,000

01 국내여비 4,000 0 4,000

○ 야외수영장 운영 추진 4,000

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부서: 체육진흥과

정책: 시민을 위한 체육인프라 활성

단위: 체육시설 운영 및 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

206 재료비 30,000 0 30,000

01 재료비 30,000 0 30,000

○ 야외수영장 약품구입 20,000

○ 기계(위생), 전기, 계측자재 등 10,000

307 민간이전 10,000 0 10,000

05 민간위탁금 10,000 0 10,000

○ 야외수영장 청소용역 10,000

401 시설비및부대비 251,500 0 251,500

01 시설비 250,000 0 250,000

○ 야외수영장 시설 보수공사 250,000

03 시설부대비 1,500 0 1,500

○ 야외수영장 시설부대비 1,500

405 자산취득비 10,000 0 10,000

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○ 안전감시대 10,000

야외체육시설 운영관리 144,000 0 144,000

101 인건비 25,000 0 25,000

04 기간제근로자등보수 25,000 0 25,000

○ 실내배드민턴장 인부임 25,000

201 일반운영비 12,000 0 12,000

01 사무관리비 2,000 0 2,000

○ 실내배드민턴장 업무추진 등 2,000

02 공공운영비 10,000 0 10,000

○ 체육시설유지관리비(기계, 구축물) 10,000

202 여비 2,000 0 2,000

01 국내여비 2,000 0 2,000

○ 야외체육시설 운영관리업무 추진 2,000

206 재료비 5,000 0 5,000

01 재료비 5,000 0 5,000

○ 실내배드민턴장 운영비품 구입 5,000

307 민간이전 50,000 0 50,000

05 민간위탁금 50,000 0 50,000

○ 실내배드민턴장 청소용역 50,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

○ 금강체육공원 시설물 개보수 50,000

국민체육센터운영 467,285 426,437 40,848

국민체육센터 운영관리 467,285 426,437 40,848

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부서: 체육진흥과

정책: 시민을 위한 체육인프라 활성

단위: 국민체육센터운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

101 인건비 9,000 8,294 706

04 기간제근로자등보수 9,000 8,294 706

○ 제초작업 인부임 3,500

○ 수목전지작업 인부임 1,000

○ 수영장 안전요원(하절기) 인부임 4,500

201 일반운영비 211,000 181,858 29,142

01 사무관리비 21,000 20,758 242

○ 운영 제경비 21,000

02 공공운영비 190,000 161,100 28,900

○ 국민체육센터 공공요금 190,000

202 여비 4,285 4,285 0

01 국내여비 4,285 4,285 0

○ 체육업무 추진여비 4,285

206 재료비 158,000 158,000 0

01 재료비 158,000 158,000 0

○ 수영장 유류대 130,000

○ 수영장 약품(소독제, 청관제 등) 구입 10,000

○ 수영장 여과필터 구입 15,000

○ 수영장 용품 구입 3,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

05 민간위탁금 50,000 50,000 0

○ 청소대행 용역 50,000

401 시설비및부대비 30,000 20,000 10,000

01 시설비 30,000 20,000 10,000

○ 수영장 노후시설물 보수 및 보강 30,000

405 자산취득비 5,000 4,000 1,000

01 자산및물품취득비 5,000 4,000 1,000

○ 헬스기구 구입 5,000

- 러닝머신 외 3,000

- 벤치프레스 외 2,000

장애인체육관 운영 549,000 0 549,000

장애인체육관 운영관리 549,000 0 549,000

101 인건비 54,000 0 54,000

04 기간제근로자등보수 54,000 0 54,000

○ 프로그램지도자 인건비 30,000

○ 시설주변 정리 일시사역 인부임 24,000

201 일반운영비 105,000 0 105,000

01 사무관리비 35,000 0 35,000

○ 운영제경비 15,000

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부서: 체육진흥과

정책: 시민을 위한 체육인프라 활성

단위: 장애인체육관 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 개관식운영비 20,000

02 공공운영비 70,000 0 70,000

○ 장애인체육관 공공요금 70,000

206 재료비 15,000 0 15,000

01 재료비 15,000 0 15,000

○ 장애인체육관 용품구입 15,000

307 민간이전 75,000 0 75,000

05 민간위탁금 75,000 0 75,000

○ 청소대행용역 75,000

405 자산취득비 300,000 0 300,000

01 자산및물품취득비 300,000 0 300,000

○ 장애인체육관 물품구입 300,000

- 체력단련실 운동기구 및 집기 200,000

- 소규모운동실 운동기구 구입 50,000

- 장애인체육관 사무집기 등 50,000

행정운영경비(체육진흥과) 966,700 1,077,502 △110,802

인력운영비(체육진흥과) 120,000 120,000 0

인력운영비(체육진흥과) 120,000 120,000 0

101 인건비 120,000 120,000 0

01 보수 120,000 120,000 0

○ 휴일근무수당 120,000

기본경비(체육진흥과) 846,700 957,502 △110,802

기본경비(체육진흥과) 846,700 957,502 △110,802

201 일반운영비 818,000 924,850 △106,850

01 사무관리비 30,000 39,000 △9,000

○ 체육시설 운영 사무관리비 30,000

02 공공운영비 788,000 885,850 △97,850

○ 체육시설 난방유 및 차량유지비 18,000

- 난방용 유류 12,500

- 차량 유류, 보일러 등 5,500

○ 도시가스비(실내체육관, 수영장) 200,000

○ 상하수도요금 240,000

○ 전기요금 330,000

202 여비 23,000 28,662 △5,662

01 국내여비 23,000 28,662 △5,662

○ 체육시설운영 추진 23,000

203 업무추진비 5,700 3,990 1,710

04 부서운영업무추진비 5,700 3,990 1,710

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부서: 체육진흥과

정책: 행정운영경비(체육진흥과)

단위: 기본경비(체육진흥과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 부서운영 업무추진비 5,700


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