DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DEPOK
PERENCANAAN PENATAAN INFRASTRUKTUR
TAHUN ANGGARAN 2019
Hotel Bumi Wiyata, 09 Januari 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SESUAI TUGAS & FUNGSI
MELAKSANAKAN MISI KOTA DEPOK :
Meningkatkan KualitasLayanan Publik
Yang Profesional dan Transparan
Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang MerataBerwawasan Lingkungan dan
Ramah Keluarga
01
04
VISI KOTA DEPOK TAHUN 2016-2021“KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS”
• Membantu Walikota melaksanakan UrusanPemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidangPekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TUGAS
•Perumusan kebijakan teknis bidang PekerjaanUmum dan Penataan Ruang ; meliputi Sumber DayaAir, Bina marga, Penataan Ruang dan JasaKonstruksi;
•Pelaksanaan kebijakan teknis bidang PekerjaanUmum dan Penataan Ruang ; meliputi Sumber DayaAir, Bina marga, Penataan Ruang dan JasaKonstruksi;
•Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai lingkuptugasnya;
•Pelaksanaan Administrasi Dinas;
•Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan olehWalikota terkait dengan tugas dan fungsinya
FUNGSI
Tugas dan Fungsi Dinas PUPR Kota Depok
(Peraturan Walikota Depok No. 69 Tahun 2016)
1. Membangun infrastruktur publik dan penataan Kota yang
nyaman dan ramah
2. Meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi dengan
meningkatkan sektor strategis domestik/lokal
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
4. Meningkatkan ketahanan keluarga dan sosial kemasyarakatan
yang ramah dan religius
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan berbasis
kewilayahan
6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
7. Meningkatkan kualitas SDM yang kokoh dan mandiri
Ket :
- T.A. 2019 : terdiri dari 15 Program dan 100 Kegiatan
- Kenaikan BTL sebesar 137,22 % untuk Gaji, THR dan Tunjangan
- Pagu BL 2019 sudah dikurangi rasionalisasi belanja honorarium PNSD (Rp 1.609.333.805,00)
PENDAPATANTARGET 2018
(Rp)
REALISASI 2018
(Rp)
TARGET 2019
(Rp)
Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah 181.140.000 163.140.000 (90,06%) 181.140.000
Rp % Rp %
TIDAK
LANGSUNG13.613.447.610 12.894.713.355 94,72% 18.680.557.570 137,22%
LANGSUNG 453.468.963.884 380.239.018.701 83,85% 348.187.469.564 76,78%
TOTAL 467.082.411.494 393.133.732.056 84,17% 366.868.027.134 78,54%
BELANJA
ANGGARAN
PERUBAHAN
TAHUN 2018 (Rp)
REALISASI KEUANGAN
2018 APBD 2019
TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET CAPAIAN REALISASI
20182018 2019
Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik
Meningkatnya infrastruktur dasar pembangunan
Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik
92,89% 94.54%94,72%
(547.63 km / 578,10 km)
Terwujudnya pembangunan kota berdasarkan perencanaan tata ruang kota
Persentase kesesuaian terhadap RTRW
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang kota
Persentase kesesuaian terhadap RTRW 50% 55% 65,54%
Tertanggulanginya banjir dan terjaganya ketahanan air kota
luas genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)
Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan air
Persentase tersedianya air untuk pertanian
80,04% 85.04% 100%
Tinggi permukaan air tanah
15,015m
15,020 m
23,933 m (159,39%)
Luas genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)
100,31 ha
89,16 ha
99,61 Ha(99,30%)
Meningkatnya akuntabilitas Dinas PUPR
Predikat SAKIP Dinas PUPR
Meningkatnya kualitas tata kelola dinas yang akuntabel
Predikat SAKIP Dinas PUPR
B B B
Persentase tertib administrasi aset
100% 100% 100%
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET PROGRAM REALISASI
TAHUN 2018HINGGA
TAHUN 2021
PERKIRAAN
TAHUN 2018
CAPAIAN HINGGA
TAHUN 2021
1Peningkatan administrasi
perkantoranPersentase penyediaan administrasi perkantoran 20% 100% 59.59% 59.59%
2Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Persentase penyediaan sarana dan prasarana
aparatur20% 100% 59.40% 59.40%
3Peningkatan kualitas sumber daya
aparatur
persentase pegawai yang mendapatkan
pengembangan kompetensi50% 50% 70.09% 140%
4Peningkatan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuanganNilai SAKIP B BB B 90%
5Peningkatan kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana pelayananPembangunan fasilitas pelayanan publik 3 unit 3 unit 3 unit 100%
6Pembangunan dan pengembangan
teknologi informatikaCakupan layanan e-goverment yang terintegrasi 0% 100% 0% 0%
7Peningkatan kualitas pengadaan
barang dan jasa
Persentase tenaga terampil jasa kontruksi yang
bersertifikat16.67% 41.67% 20.84% 50.00%
8 Peningkatan Kualitas Perencanaan Cakupan integrasi perencanaan 20% 100% 53% 53%
9Pembangunan dan Peningkatan
Jalan KotaBertambahnya panjang jalan kota (km) 1283 1,284 1283 0.00%
Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (km) 1,206.63 1,282.63 1,206.63 94.07%
10 Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik 89.41% 98.67% 89.41% 90.62%
Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi
baik95.49% 96.45% 95.49% 99.00%
11Peningkatan sarana dan prasarana
ke PU an
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana ke
PU an62.94% 80.00% 62.94% 100%
12Perencanaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian ruangPersentase instrumen RTR sesuai NSPM 42.86% 100% 42.86% 42.86%
Presentase kesesuaian lahan terbangun dan tidak
terbangun30.00% 75% 30% 40.00%
13
Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi dan jaringan
pengairan lainnya
Persentase panjang jaringan irigasi yang berfungsi
baik45.27% 50.55% 45.27% 89.55%
14Pengendalian sistem drainase
makro dan mikro yang terpaduJumlah drainase terbangun dan tertata baik 167,72 km 203,62 km 479,56 km 235.52%
15 Konservasi sumber daya air Jumlah situ yang direvitalisasi/ditata 8 14 16 114%
Tinggi permukaan air tanah 15,015 m 15,03 m 23,9 m - 62.89%
KODE PROG.
URAIAN (BELANJA LANGSUNG) ANGGARAN (Rp)
001. Peningkatan administrasi perkantoran 2.683.266.000
002. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.901.104.000
005. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur 343.660.000
006. Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 204.750.000
021. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan 593.110.000
022. Pembangunan dan pengembangan teknologi informatika 400.000.000
025. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa 260.000.000
028. Peningkatan Kualitas Perencanaan 1.158.690.000
097. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota 125.320.767.580
098. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan 26.486.742.300
099. Peningkatan sarana dan prasarana ke PU an 8.550.108.382
102. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian ruang 3.016.059.900
109. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya
16.672.612.000
110. Pengendalian sistem drainase makro dan mikro yang terpadu 126.901.850.646
111. Konservasi sumber daya air 33.694.748.766
TOTAL ANGGARAN 348.187.469.574
Rekapitulasi Pagu per PPK
Tahun Anggaran 2019
PPKJUMLAH
KEGPAGU INDIKATIF %
UPT 2 7 66.711.514.334 19,16%
SDA 18 66.223.948.914 19,02%
UPT 3 6 62.137.285.298 17,85%
UPT 1 7 58.707.559.250 16,86%
BINA MARGA 14 48.809.671.196 14,02%
PEMELIHARAAN JJ 16 26.486.742.300 7,61%
UPT WORKSHOP 4 8.550.108.382 2,46%
SEKRETARIAT 17 5.899.770.000 1,69%
TR&JK 11 4.660.869.900 1,34%
TOTAL 100 348.187.469.574 100,00%
NO. KEGIATAN PAGU
1 Peningkatan Jalan RT. 03 Rw. 07 Kel. Krukut Kec. Limo, 200m x 3,5m (Karya Bakti) 300.000.000
(Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Lingkungan RT. 03 RW. 07 Kel. Krukut (Karya Bakti))
2 Peningkatan Jalan Bakti ABRI Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos (TMMD) , (P=500xL=5m) 400.000.000
(Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Jalan Wilayah II ( TMMD Jalan Bakti
Abri ))
3Peningkatan Jalan Makam Rt. 03.Rw.02 Jl. Cepit Kp. Sawah Kel. Jatimulya Kec. Cilodong
(Karya Bakti), 150 m 150.000.000
(Peningkatan Jl. Makam RT.03/02 Jl. Cepit Kp. Sawah Kel. Jatimulya (Karya Bhakti TNI)
4Adpro Rp. 548500000 (Pengadaan Material untuk TMMD Kelurahan Sukamaju Baru , Rp.
874762000)
952.562.000
5Normalisasi Dainase RT. 03 Rw.04 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan (Karya bakti) , 200 m,
Rp.40Jt
6Normalisasi Drainase RT. 01 Rw. 12 Jl. Ridwan Rais Kel. Beji Timur Kec. Beji ( Karya
Bakti) , 150 m, Rp. 40jt
7Normalisasi Drainase RT. 02 Rw.14 Kp. Jati Kel. Cilangkap Kec. Tapos ( Karya Bakti), 150
m, Rp. 40Jt
8Normalisasi Drainase Saluran Air Panjang, Kelurahan Sukamaju baru Kec. Tapos (TMMD),
150 meter, Rp. 200jt
9Normalisasi Kali Tengah Rw. 01 Rw. 12 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung ( Karya
Bakti), 300m x 5 m
10 Normalisasi Setu Palden RT. 02 Rw. 06 Kel. Beji Kec. Beji ( Karya Bakti) , 150 m, Rp. 40jt
11Normalisasi Sungai Cimpaeun (Pembersihan rumput) Kel. Cimpaeun Kec. Tapos (Karya
Bakti) , 500 m, Rp. 40Jt
12 Pengadaan Material untuk TMMD Kelurahan Sukamaju Baru , Rp. 874762000
TOTAL 1.802.562.000
1.Peningkatan Jalan Lingkungan P2WKSS 3.447.759.392
1.1. Kel.Bojong Pondok Terong 995.590.680
1.2. Kel.Cipayung 2.452.168.712
2.Drainase Lingkungan P2WKSS 6.442.249.856
2.1. Kel.Bojong Pondok Terong 2.308.763.520
2.2. Kel.Cipayung 4.133.486.336
TOTAL KEBUTUHAN PAGU 9.890.009.248
BANTUAN KEUANGAN GUBERNUR PROVINSI UNTUK
PEMBANGUNAN FISIK DI KOTA DEPOK T.A. 2019
NO LOKUS, JENIS PENANGANAN USULAN PAGU KET
1 Penataan Situ dan Normalisasi Situ Rawa Besar 10.400.000.000 DKI
2 Penataan Situ dan Normalisasi Situ Pladen 15.600.000.000 DKI
3 Penataan Situ dan Normalisasi Situ Sawangan 2.100.000.000 DKI
4 Pengadaan Amphibi, 4 Unit 14.000.000.000 DKI
5 Peningkatan Jalan Gas Alam (Lanjutan) 4.000.000.000 DKI
6 Rehabilitasi Jl. Radar AURI 2.500.000.000 DKI
7 Penurapan dan Normalisasi Kali Laya, 1,6 Km 11.550.000.000 JABAR
8 Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Engram, 1,5 Km 1.606.500.000 JABAR
9 Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Situ Ciriung, 0,5
Km
732.500.000 JABAR
No. Kegiatan Paket Pagu
1 Peningkatan Jalan Wilayah I 4 1.679.400.000
2 Pembangunan Jembatan Wilayah I 3 900.000.000
3 Prasarana Lingkungan Kecamatan
Bojongsari
46 6.922.569.440
4 Rehabilitasi Jalan Wilayah I 1 233.000.000
5 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan
Penanggulan Saluran Irigasi
12 1.870.000.000
6 Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah I 7 3.433.335.120
7 Penataan Sistem Drainase Utama Kota
Depok
5 1.850.000.000
8 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana
Jalan Lingkungan Kecamatan Bojongsari,
Sawangan, Limo dan Cinere
47 7.502.223.000
9 Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) 8 3.850.000.000
10 Pengendalian Penataan Sempadan Air 2 200.000.000
11 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai
Resapan Air
1 700.000.000
Jumlah 29.140.527.560
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN BOJONGSARI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN SAWANGAN
No. Kegiatan Paket Pagu
1 Peningkatan Jalan Wilayah I 3 1.453.800.000
2 Pembangunan Jembatan Wilayah I 5 3.650.000.000
3 Prasarana Lingkungan Kecamatan Sawangan 68 11.377.015.000
4 Rehabilitasi Jalan Wilayah I 2 466.000.000
5 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan
Penanggulan Saluran Irigasi
13 1.700.000.000
6 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan
Irigasi
2 510.000.000
7 Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah I 5 1.455.886.000
8 Penataan Sistem Drainase Utama Kota Depok 2 700.000.000
9 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana Jalan
Lingkungan Kecamatan Bojongsari,
Sawangan, Limo dan Cinere
35 7.121.213.000
10 Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) 12 4.600.000.000
11 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai
Resapan Air
4 1.100.000.000
Jumlah 34.133.914.151
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN CINERE
No. Kegiatan Paket Pagu
1 Peningkatan Jalan Wilayah I 3 1.371.000.000
2 Pembangunan Jembatan Wilayah I 1 2.834.682.547
3 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cinere 26 3.186.539.000
4 Rehabilitasi Jalan Wilayah I 1 233.000.000
5 Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah I 2 648.625.000
6 Penataan Sistem Drainase Utama Kota
Depok
3 600.000.000
7 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana
Jalan Lingkungan Kecamatan Bojongsari,
Sawangan, Limo dan Cinere
22 4.527.001.000
8 Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) 1 200.000.000
Jumlah 13.600.847.606
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN LIMO
NO. Kegiatan Paket Pagu
1 Peningkatan Jalan Wilayah I 1 300.000.000
2 Pembangunan Jembatan Wilayah I 2 950.000.000
3 Prasarana Lingkungan Kecamatan Limo 30 3.984.033.000
4 Rehabilitasi Jalan Wilayah I 2 471.825.000
5 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan
Penanggulan Saluran Irigasi
4 586.000.000
6 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan
Irigasi
2 650.000.000
7 Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah I 1 299.677.000
8 Penataan Sistem Drainase Utama Kota Depok 6 1.050.500.000
9 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana Jalan
Lingkungan Kecamatan Bojongsari,
Sawangan, Limo dan Cinere
46 8.333.344.280
10 Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) 4 600.000.000
11 Pengendalian Penataan Sempadan Air 2 200.000.000
Jumlah 17.425.379.380
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN BEJI
No. Kegiatan Paket Pagu
1 Peningkatan Jalan Wilayah II 1 523.800.000
2 Pembangunan Jembatan Wilayah II 2 775.000.000
3 Prasarana Lingkungan Kecamatan Beji 42 5.523.226.980
4 Rehabilitasi Jalan Wilayah II 2 524.250.000
5 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan
Penanggulan Saluran Irigasi
2 600.000.000
6 Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah II 4 1.275.898.000
7 Penataan Sistem Drainase Utama Kota
Depok
5 2.450.000.000
8 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana
Jalan Lingkungan Kecamatan Beji,
Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cipayung
34 5.493.307.530
9 Pengendalian Penataan Sempadan Air 1 100.000.000
Jumlah 17.265.482.510
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN PANCORANMAS
No. Kegiatan Paket Pagu
1 Peningkatan Jalan Wilayah I 2 600.000.000
2 Pembangunan Jembatan Wilayah I 1 1.500.000.000 3 Prasarana Lingkungan Kecamatan Pancoran
Mas
46 6.391.406.640
4 Rehabilitasi Jalan Wilayah I 3 717.640.000
5 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan
Penanggulan Saluran Irigasi
4 475.000.000
6 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana
Jalan Lingkungan Kecamatan Beji,
Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cipayung
58 10.786.635.770
7 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai
Resapan Air
1 2.600.000.000
Jumlah 23.070.682.410
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN CIPAYUNG
No. Kegiatan Paket Pagu
1 Pembangunan Jembatan Wilayah I 1 2.000.000.000
2 Prasarana Lingkungan Kecamatan
Cipayung
44 6.718.788.030
3 Rehabilitasi Jalan Wilayah I 2 466.000.000
4 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan
Penanggulan Saluran Irigasi
2 950.000.000
5 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan
Irigasi
1 180.000.000
6 Penataan Sistem Drainase Utama Kota
Depok
9 2.500.000.000
7 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana
Jalan Lingkungan Kecamatan Beji,
Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cipayung
61 13.916.287.860
8 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai
Resapan Air
1 300.000.000
Jumlah 27.031.075.890
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN SUKMAJAYA
No. Kegiatan Paket Pagu
1 Peningkatan Jalan Wilayah II 4 2.318.400.000
2 Pembangunan Jembatan Wilayah II 5 1.920.318.085
3 Prasarana Lingkungan Kecamatan
Sukmajaya
40 4.929.467.360
4 Rehabilitasi Jalan Wilayah II 2 524.250.000
5 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan
Penanggulan Saluran Irigasi
7 875.000.000
6 Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah II 4 1.613.527.000
7 Penataan Sistem Drainase Utama Kota
Depok
1 200.000.000
8 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana
Jalan Lingkungan Kecamatan Beji,
Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cipayung
38 5.105.382.620
9 Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) 1 200.000.000
10 Pengendalian Penataan Sempadan Air 1 200.000.000
11 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai
Resapan Air
1 200.000.000
Jumlah 18.086.345.065
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN CILODONG
No. Kegiatan Paket Pagu
1 Peningkatan Jalan Wilayah II 4 4.620.000.000
2 Pembangunan Jembatan Wilayah II 4 1.250.000.000
3 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cilodong 44 5.940.209.670
4 Rehabilitasi Jalan Wilayah II 2 524.250.000
5 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan
Penanggulan Saluran Irigasi
15 1.950.000.000
6 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan
Irigasi
1 300.000.000
7 Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah II 5 1.520.479.000
8 Penataan Sistem Drainase Utama Kota Depok 3 475.000.000
9 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana Jalan
Lingkungan Kecamatan Cilodong, Tapos dan
Cimanggis
33 4.244.875.350
10 Pengendalian Penataan Sempadan Air 1 100.000.000
11 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai
Resapan Air
1 150.000.000
Jumlah 21.074.814.020
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN TAPOS
No. Kegiatan Paket Pagu
1 Peningkatan Jalan Wilayah II 2 1.150.200.000
2 Prasarana Lingkungan Kecamatan Tapos 78 9.473.047.970
3 Rehabilitasi Jalan Wilayah II 3 786.375.000
4 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan
Penanggulan Saluran Irigasi
10 1.680.000.000
5 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan
Irigasi
1 150.000.000
6 Penataan Sistem Drainase Utama Kota
Depok
1 100.000.000
7 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana
Jalan Lingkungan Kecamatan Cilodong,
Tapos dan Cimanggis
56 7.734.068.000
8 Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) 4 550.000.000
9 Pengendalian Penataan Sempadan Air 1 200.000.000
10 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai
Resapan Air
1 300.000.000
Jumlah 22.123.690.970
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN CIMANGGIS
No. Kegiatan Paket Pagu
1 Peningkatan Jalan Wilayah II 6 2.671.800.000
2 Prasarana Lingkungan Kecamatan
Cimanggis
89 11.518.980.540
3 Rehabilitasi Jalan Wilayah II 2 524.250.000
4 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan
Penanggulan Saluran Irigasi
3 500.000.000
5 Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah II 5 1.518.139.000
6 Penataan Sistem Drainase Utama Kota
Depok
7 3.000.000.000
7 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana
Jalan Lingkungan Kecamatan Cilodong,
Tapos dan Cimanggis
96 15.918.250.230
8 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai
Resapan Air
4 1.500.000.000
Jumlah 37.151.419.770
Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Yang sudah dilakukan DPUPR Kota Depok :
- Adanya Kegiatan Swakelola Masyarakat
- Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 4 ayat (1) : Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, meliputi :
b. Drainase dan Selokan
Pasal 4 ayat (2) : Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan
sarana prasarana transportasi, meliputi :
a. Jalan Pemukiman
b. Jalan Poros Kelurahan; dan/atau
c. Sarana prasarana transportasi lainnya
Kendala yang perlu disikapi :
1. Aset Jalan menjadi belanja modal
2. Kesiapan SDM
3. Kesiapan pelaku Jasa Konstruksi (Perencanaan, Pelaksanaan dan Supervisi)
SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
BIDANGPEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
UPAYA PENGENDALIAN BANJIR TAHUN 2019
1. Penataan dan Normalisasi Kali Cabang Timur, Kel.Kemiri Muka, Nilai Rp. 500.000.000
2. Penurapan Kali Baru Rw.05 Lanjutan Kel.Jatijajar, Kec.Tapos, Nilai Rp. 500.000.000
3. Penurapan Cabang Barat, Rw.007, Nilai Rp. 400.000.000
4. Rehabilitasi Bangunan Bendung BCR.2, Kel.Bedahan, Nilai Rp. 500.000.000
5. Penurapan Irigasi Tersier Kiri Cabang Barat Rw.01,04,012, Kel.Grogol, Nilai Rp.
400.000.000
6. Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan Air, Nilai Rp. 500.000.000
7. Penataan Saluran Drainase Utama Perum Reni Jaya RW. 07-08 Kel. Pondok Petir
(Lanjutan), Nilai Rp.1.000.000.000
8. Penataan Saluran Drainase Utama Kav. DPR , Kel. Serua, Nilai Rp.500.000.000
9. Penurapan Selokan Tengah Kiri dan Kanan Kp. Lio RT 009/008, Kel. Bojong Pondok
Terong, Nilai Rp.1.000.000.000
10. Penataan Saluran H. Martan,Kel. Tugu (Lanjutan), Nilai Rp.500.000.000
11. Pemasangan Box Culvert PPI , Kel.Cisalak Pasar, Nilai Rp.1.500.000.000
12. Penurapan Tebing Jl. Dukuh 06, Kel. Pondok Cina, Nilai Rp.500.000.000
13. Penurapan Tebing Makam Pondok Cina II Kel. Pondok Cina, Nilai Rp.1.000.000.000
14. Penurapan Makam Pondok Cina Jl.Alfurqon Rw. 05,Kel.Pondok Cina, Nilai
Rp.500.000.000
15. Penurapan Rw.02, Kel.Sawangan, Nilai Rp.500.000.000
UPAYA PENGENDALIAN BANJIR TAHUN 2019 (Lanjutan)
16. Penurapan Kali Angke RW. 11, Kel. Pondok Petir (Lanjutan) 500.000.000
17. Penurapan Kali AngkeRW. 12, Kel. Pondok Petir 500.000.000
18. Penurapan Kali CaringinII Rw.11, Kel.Pengasinan 500.000.000
19. Penurapan dan Normalisasi Kali Caringin II Rw.12, Kel. Pengasinan 500.000.000
20. Revitalisasi Situ Buatan Perum Sawangan Elok RW. 11 , Kel. Duren Seribu 500.000.000
21. Peninggian dan normalisasi Outlet Situ Rawa Kalong Kel.Curug Lanjutan 500.000.000
22. Penurapan Outlet Situ Gadog 400.000.000
23. Outlet Situ Kel.Jatijajar, Kec.Tapos 400.000.000
24. Pembuatan Saluran Gendong Situ Buatan Perum Nuansa Asri Rw.11, Kel.Cinangka
(Lanjutan) 400.000.000
25. Konservasi Bidang SDA Pembuatan Sumur Imbuhan 1.000.000.000
26. Pembangunan Saluran drainase Jl tole Iskandar kel sukmajaya, Nilai Rp. 500.000.000
27. Drainase Lingkungan Permukiman Kp. Pitara Rt03/06 Kel Rangkapan Jaya , Nilai Rp.
312.900.000
28. Penataan Saluran Drainase Utama Perum Reni Jaya RW. 07-08 Kel. Pondok Petir
(Lanjutan), Nilai Rp.1.000.000.000
29. Penurapan Selokan Tengah Kiri dan Kanan Kp. Lio RT 009/008, Kel. Bojong Pondok
Terong, Nilai Rp.1.000.000.000
30. Konservasi Bidang SDA Pembuatan Sumur Imbuhan 1.000.000.000
Penanganan untuk menanggulangi banjir dan atau
genangan pada beberapa lokasi yang terjadi di kota Depok,
antara lain sebagai berikut:
1. Pembuatan sumur imbuhan dan sumur resapan, sehingga
diharapkan debit air tidak semuanya mengalir dan
diharapkan dapat meresap kedalam tanah melalui sumur
imbuhan dan sumur resapan
2. Sebanyak 4 lokasi perlu disiapkan kegiatan folder,
kegiatan ini memerlukan waktu dan biaya yang relatif
besar, seperti akan adanya pembebasan lahan. Adapun
lokasi-lokasi, antara lain:
Kampung Lio RT 03 RW 19 Kel. Depok Kec.Pancoran Mas
Perum Villa Pamulang RW 04, 07, 08, dan 12 Kel. Pondok
Petir
Perumahan Taman Cimanggis Indah
Kampung Utan Rw. 01, 02, 03, 05 06 dan 07, Kel. Krukut
Kec. Cinere
*
Rencana Pengurangan Kemacetan Tahun 2019 :
• Peningkatan Jalan Legok Semun (Lanjutan),
• Peningkatan Jl raya Pasir Putih (Lanjutan),
• Peningkatan Jalan Sawangan Golf,
• Peningkatan Jalan. Pasar Reni Jaya menuju Pos Polisi
(Lanjutan),
• Peningkatan Jalan Maat, Kelurahan Duren Seribu,
• Peningkatan Jalan Raya Gandul,
• Peningkatan Jl. Jakarta Kelurahan Cinere,
• Peningkatan Jl. Merdeka (lanjutan),
• Peningkatan Jalan Gama Setia Komplek Pelni (Lanjutan)
• Peningkatan Jalan Kemang Raya -Raden Saleh (Lanjutan)
*
Rencana Pengurangan Kemacetan Tahun 2019 (Lanjutan)
• Peningkatan Jl. Kemakmuran - Sentosa (Lanjutan),
• Peningkatan Jalan Abd Gani 1 (Lanjutan),
• Peningkatan Jalan Wilayah KOSTRAD,
• Peningkatan Jalan Palakali 02/07 (Lanjutan),
• Peningkatan Jalan Tanah baru (Lanjutan),
• Peningkatan Jalan Gas Alam (Lanjutan),
• Peningkatan Jl Hambali-Nusantara (Lanjutan),
• Peningkatan Jl. Nusantara Kelurahan Harjamukti,
• Peningkatan Jalan Leuwinanggung (Lanjutan),
• Pembangunan Jalan Kemakmuran - Sentosa (Lanjutan),
• Peningkatan Jl. Abdul Gani Raya
*
Rencana Pembangunan Jembatan Tahun 2019
• Pembangunan Jembatan Bulak Barat, Pasir Putih, Sawangan,
• Pembangunan Jembatan SMPN 21 Kecamatan Cinere,
• Pembangunan Jembatan Serong,
• Pembangunan Jembatan Jalan Raya Citayam,
• Pembangunan Jembatan Kali Caringin I Jalan H Soma,
• Pembangunan Jembatan Jl. SDN krukut 01,
• Pembangunan Jembatan Kali Kupet,
• Pembangunan jembatan Jl. Masjid Al Islah RT 01 Rw 03, kel
Cisalak,
• Pembangunan Jembatan Outlet Situ Cilodong, Jl Abd Gani
Raya RW 04 Kel Kali Baru,
• Pembangunan Jembatan Jl. Raya Tanah Baru gg Pertanian 2
kel. Tanah Baru, Kec. Beji**,
Top Related