PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABANKEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBONPROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INDIKATOR KINERJA KUNCI
(IKK)LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBONPROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAHDAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI LPPD
TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah in i:Nama : Dr. DENI NURCAHYA, ST., M. SiNIP : 19711021 200501 1 003Pangkat : Pembina Tingkat IJabatan : Kepala Dinas Lingkungan HidupMenyatakan bahwa data yang kami kirimkan untuk penyusunan LPPD, LKPJ Kepala Daerah dan IKK LPPD Tahun Anggaran 2020 adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
KEPAIt\ U l \
Dr. DENI
Februari 2021\?A\LINGKUNGAN HIDUP,m I
CAHYA, ST., M. SiPembina Tingkat I / IV b
NIP. 19711021 200501 1 003
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2020
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAHDAN
A. PENDAHULUAN1. Gambaran Umum Kabupaten Cirebon
Dinas Lingkungan Hidupmenangani Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Cirebon.
2. Visi Dan Misi Kabupaten CirebonDalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2020,
Dinas Lingkungan Hidup memiliki target kinerja yang telah ditetapkan dalam
RKPD Tahun Anggaran 2020. Berikut merupakan capaian kinerja dalam RKPD Tahun Anggaran 2020 yang merupakan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2020
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAHDAN
A. PENDAHULUAN1. Gambaran Umum Kabupaten Cirebon
Dinas Lingkungan Hidupmenangani Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten
Cirebon.
2. Visi Dan Misi Kabupaten CirebonDalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2020,
Dinas Lingkungan Hidup memiliki target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2020. Berikut merupakan capaian kinerja dalam RKPD
Tahun Anggaran 2020 yang merupakan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan
Hidup.
Target Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 Dan 2020NO IN D IK A TO R SA TUAN TA R G E T 2019 C A PA IA N 2019 TA R G E T 2020 C A PA IA N 2020 KET.
LA YANAN U R U SA N W A JIB NON DASAR5 L IN G K U N G A N H ID U P
P e rse n ta se h a s il p e m a n ta u a n k u a lita s a ir yang m e m e n u h i baku m u tu
% 4 8 ,3 0 4 5 ,2 4 4 8 ,5 4 35 ,24
P e rs e n ta s e has il p e m a n ta u a n k u a lita s u d a ra yang m e m e n u h i baku m u tu % 7 5 ,22 8 2 ,28 7 5 ,72 7 8 ,48
P e rse n ta se S D A ya n g te rk o n s e rv a s i % 4 ,5 - 9 2 ,2 7P e rse n ta se m a s y a ra k a t ya n g m e n g a k s e s data in fo rm a s i L in g ku n g a n h idup % 100 100 100 100
N ila i D o ku m e n In fo rm a s i K in e rja P e n g e lo la a n L in g kun g a n H idup N A -
N irw a c itraT a n tra
-
L u a sa n k e te rs e d ia a n R TH Ha 6 0 .1 7 0 2 7 ,7 6 1 21 .559 2 7 ,7 8 .P e rs e n ta s e C a ku p a n P e la ya n a n S a m p a h dan P e rs e n ta s e p e n g u ra n g a n tim b u la n sa m p a h % 7,35 7 ,37 10,51 11 ,03
P e rs e n ta s e P e la y a n a n sa m p a h % 6,1 6,1 7 ,50 8,91
P e rse n ta se p e n g u ra n g a n sa m p a h % 1,25 1,27 3,01 2 ,12
3. Kebijakan Umum Dan Pengelolaan KeuanganPada Tahun Anggaran 2020, Dinas Lingkungan Hidup mengelola anggaran
yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp.36,645,013,320,- dengan realisasi sejumlah Rp.33,293,395,726,- atau 90,85%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp.3,351,617,594,-. Berikut rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun
Anggaran 2020.
Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Lingkungan HidupTahun Anggaran 2020
K O D EREK .
U R A IA NJU M LA H
(R p )
R E A LIS A S I(R P )
SISA
_ _ (R p )_______
PE R SEN (%)
4. P E N D A P A T A ND A E R A H
1 .6 7 2 .5 9 0 .4 0 0 2 .3 2 4 .3 9 2 .5 0 0 13 8 ,9 7
4 .1 . P E N D A P A T A N A S L I D A E R A H
1 .6 7 2 .5 9 0 .4 0 0 2 .3 2 4 .3 9 2 .5 0 0 13 8 ,9 7
4 .1 .2 . H A S H R E T R IB U S I D A E R A H
1 .6 7 2 .5 9 0 .4 0 0 2 .3 2 4 .3 9 2 .5 0 0 1 3 8 ,9 7
4 .1 .2 .01 R e tr ib u s i J a s a U m u m 1 .6 7 2 .5 9 0 .4 0 0 2 .3 2 4 .3 9 2 .5 0 0 13 8 ,9 7
4 .1 .2 .0 1 .02
R e tr ib u s i P e la y a n a n P e rs a m p a h a n / K e b e rs ih a n
1 .6 7 2 .5 9 0 .4 0 0 2 .3 2 4 .3 9 2 .5 0 0 13 8 ,9 7
JU M LA H PE N D A P A TA N 1.672.590.400 2 .324 .392 .500 138,975. B E L A N J A 3 6 .6 4 5 .0 1 3 .3 2 0 3 3 .2 9 3 .3 9 5 .7 2 6 3 .3 5 1 .6 1 7 .5 9 4 9 0 ,8 5
5.1. B E L A N J A T ID A K L A N G S U N G
6 ,6 5 8 ,8 1 8 ,5 2 0 5 ,9 4 2 ,1 0 1 ,2 1 1 7 1 6 ,7 1 7 ,3 0 9 8 9 .2 4
5 .1 .1 . B E L A N J A P E G A W A I 6 ,6 5 8 ,8 1 8 ,5 2 0 5 ,9 4 2 ,1 0 1 ,2 1 1 7 1 6 ,7 1 7 ,3 0 9 8 9 .2 45.2 . B E L A N J A L A N G S U N G 2 9 ,9 8 6 ,1 9 4 ,8 0 0 2 7 ,3 5 1 ,2 9 4 ,5 1 5 2 ,6 3 4 ,9 0 0 ,2 8 5 91.21
5 .2 .1 . B E L A N J A P E G A W A I 6 .8 2 5 .3 0 5 .0 0 0 6 .3 7 9 .5 4 2 .0 0 0 4 4 5 .7 6 3 .0 0 0 9 3 ,4 75 .2 .2 . B E L A N J A B A R A N G
D A N J A S A1 6 .0 3 7 .2 7 0 .7 4 0 1 4 .2 1 3 .0 8 1 .5 1 5 1 .8 2 4 .1 8 9 .2 2 5 8 8 ,6 3
5 .2 .3 . B E L A N J A M O D A L 7 .1 2 3 .6 1 9 .0 6 0 6 .7 5 8 .6 7 1 .0 0 0 3 6 4 .9 4 8 .0 6 0 9 4 ,8 8JU M LA H B E LA N JA 36.645 .013 .320 33 .293 .395 .726 3 .351 .617 .594 9 0 ,8 5
S U R P L U S / (D E FIS IT ) (34 .972 .422 .920) (30 .969 .003 .226) (4 .003 .419 .694) 88,55
Selain mengelolah Anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon, Dinas Lingkungan Hidup tidak memperoleh Anggaran yang berasal dari APBN atau APBD Provinsi Jawa Barat.
Pengelolaan Anggaran APBN dan APBD Provinsi Pada Dinas Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran 2020No S u m b er A n gg aran A nggaran
(RP)R ealisasi
(Rp)S isa (R p) % Ket.
1 A P B N
NIH IL1.1 K e m e n te r ia n x x x2 A P B D P ro v J a b a r2.1 D in a s x x x
B. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Untuk capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, selanjutnya dapat dilihat pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tercantum dalam laporan ini.
2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah DaerahKinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon diukur dari pencapaian Target Misi
Bupati yang tertuang dalam perencanaan yang terukur. Target misi Bupati tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) serta
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berikut merupakan capaian atas target kinerja Tahun 2019 dan 2020.
NO IN D IK A TO R • SA TU A N T A R G E T2019
C A PA IA N2019
T A R G E T2020
C A P A IA N2020
23
M ISI K A B U P A TE N C IR EB O N M AJU
In d e k s K u a lita s L in g k u n g a n H id u p (IK L H )
P o in 5 0 ,5 8 5 3 ,5 0 50,81 5 3 ,3 8
C. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUANPenyelenggaraan atas tugas pembantuan merupakan implementasi dari
sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah, dari pemerintah
provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan.
Pemberian anggaran Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Adapun tujuan pemberian Tugas Pembantuan tersebut adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan,
membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
1. Tugas Pembantuan Yang DiterimaAnggaran Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Lingkungan Hidup pada
Tahun Anggaran 2020 bersumber dari Kementerian dan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar NIHIL.
DAFTAR PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUPTAHUN ANGGARAN 2020
NoBidangUrusan
Instansi Pemberi Tugas Dasar Pelaksanaan
Penugasan (TP)Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Alokasi % Realisasi % Realisasi
(%)Pembantuan Kegiatan (KP) CapaianKegiatan
1(2) (3)
Kementerian/W .
PeraturanMenteri/LP(5) ...........
Program....(6)
NIHIL(7). (8)
NIHIL(9) (10)
NIHIL(1 1 )
LPNK........ NKNo..... Tahun....... Ttg..............
Kegiatan....Keluaran (Output)....RincianKegiatan......
2 Dinas.....Prov. PeraturanGubernur Program.... NIHIL NIHIL NIHILJabar No. ... Tahun...
Ttg.............Kegiatan....Keluaran (Output)....RincianKegiatan......
3
KETERANGAN :Kolom (1) diisi nomor urutKolom (2) diisi bidang urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankanKolom (3) diisi kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian/ Perangkat Daerah ProvinsiJawa Barat yang memberikan penugasan (TP)Kolom (4) diisi Peraturan Menteri/ lembaga pemerintah non kementerian peraturan gubernur tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar
pelaksanaan tugas pembantuanKolom (5) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/JuknisKolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan bupati tentang penetapan perangkat daerah pelaksana
tugas pembantuan provinsiKolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPAKolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiahKolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentaseKolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkanKolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan
2. Permasalahan dan SolusiKarena tidak mendapat Tugas Pembantuan, maka Dinas Lingkungan Hidup tidak menghadapi beberapa permasalahan dan tidak harus melakukan solusi-solusi
yang berkaitan dengan Tugas Pembantuan.3. Saran dan Tindak Lanjut
Untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan tidak ada saran dan tindak lanjut yang
disampaikan.4. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan
Tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
D. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANDinas Lingkungan Hidup melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu
urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan Urusan Lingkungan Hidup.
Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun
Anggaran 2020 dilaksanakan melalui 5 (lima) Program dan 18 (delapan belas) Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.2,541,151,300,- dan terealisasi sebesar Rp. 1,959,693,596,- sisa sebesar Rp.581,457,704,- atau tercapai sebesar 77,12%.
Sementara Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2020
dilaksanakan melalui 5 (lima) Program dan 21 (dua puluh satu) Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.27,445,043,500,- dan terealisasi sebesar Rp.25,391,600,919,- sisa sebesar Rp.2,053,442,581,- atau tercapai sebesar 92,52%.
Urusan pemerintahan yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup terinci sebagai berikut:
Belanja Urusan, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran 2020
URAIAN JUMLAH(Rp)
REALISASI(Rp)
SISA(Rp)
PERSEN(%)
BELANJA 36.645.013.320 33.293.395.726 3.351.617.594 90,85BELANJA LANGSUNG 29,986,194,800 27,351,294,515 2,634,900,285 91.21%BELANJA NON URUSANProgram PelayananAdministrasiPerkantoran
1,117,354,300 744,240,100 373,114,200 66.61%
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
180,000,000 135,802,963 44,197,037 75.45%
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
85,000,000 78,035,900 6,964,100 91.81%
URAIAN JUMLAH^ m ..
REALISASI(Rp)
SISA(Rp)
PERSEN(%)
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
87,610,000 87,440,000 170,000 99.81%
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
91,000,000 76,140,500 14,859,500 83.67%
Kegiatan Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan
294,793,800 132,180,300 162,613,500 44.84%
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
23;928,400 21,950,000 1,978,400 91.73%
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11,262,100 9,755,300 1,506,800 86.62%
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
149,400,000 131,870,000 17,530,000 88.27%
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
71,360,000 16,435,000 54,925,000 23.03%
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
123,000,000 54,630,137 68,369,863 44.41%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,003,273,600 856,044,420 147,229,180 85.33%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
369,723,600 319,037,020 50,686,580 86.29%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
220,830,000 177,853,400 42,976,600 80.54%
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
412,720,000 359,154,000 53,566,000 87.02%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3121380,000 251,987,500 60,392,500 80.67%
Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
312,380,000 251,987,500 60,392,500 80.67%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
60,067,000 59,739,034 327,966 99.45%
Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
27,075,000 26,747,034 327,966 98.79%
URAIAN JUMLAH(Rp)
REALISASI(Rp)
SISA(Rp)
PERSEN<%)
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
16,496,000 16,496,000 0 100.00%
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
16,496,000 16,496,000 0 100.00%
ProgramPengembangan Sistem Perencanaan sektoral
48;976,400 47,682,542 393,858 99.18%
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral
48,076,400 47,682,542 393,858 99.18%
BELANJA URUSAN LINGKUNGAN HIDUPProgramPengembangan KinerjaPengelolaanPersampahan
20,526,067,100 19,061,841,629 1,464,225,471 92.87%
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
6.384.982.000 6.136.104.540 248.877.460 96,10%
Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
6.134.871.300 5.631.304.206 503.567.094 91,79%
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
4.379.396.000 3.921.120.296 458.275.704 89,54%
Kegiatan Peningkatan Operasi Pemrosesan Akhir Sampah
3.626.817.800 3.373.312.587 253.505.213 93,01%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
997,574,300 944,161,049 53,413,251 94.65%
Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
16.499.500 15.249.500 1.250.000 92,42%
Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
100.000.000 98.344.550 1.655.450 98,34%
Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
138.125.000 132.312.120 5.812.880 95,79%
Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan
238.800.000 227.573.534 11.226.466 95,30%
URAIAN JUMLAH (Rp) ■
REALISASI(Rp)
SISA(R p L
PERSEN(%)
Kegiatan Peningkatan Peringkat KinerjaPerusahaan (Proper)
105.000.000 104.697.144 302.856 99,71%
Kegiatan KoordinasiPengelolaanProkasih/Superkasih
60.350.000 60.350.000 0 100,00%
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
92.499.800 92.499.800 0 100,00%
Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL
160.300.000 134.563.781 25.736.219 83,94%
Kegiatan Koordinasi Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan
86.000.000 78.570.620 7.429.380 91,36%
Kegiatan Penanganan Limbah Home Industri
“ - - -
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
14,430,000 14,430,000 0 100.00%
Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber- Sumber Air
14.430.000 14.430.000 0 100,00%
Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan IklimKegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDAProgram Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
425,000,000 373,251,144 51,748,856 87.82%
Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
200.000.000 199.051.144 948.856 99,53%
KegiatanPengembangan Data dan Informasi Lingkungan
225.000.000 174.200.000 50.800.000 77,42%
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5.481.972.100 4.997.917.097 484.055.003 91,17%
URAIAN JUMLAH (Rp) .
REALISASI(Rp)
SISA(Rp)
PERSEN<%>
Kegiatan Penataan RTH 3.277.240.900 3.020.857.547 256.383.353 92,18%Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2.204,731.200 1.977.059.550 227.671.650 89,67%
JUMLAH BELANJA 36.645.013.320 33.293.395.726 3.351.617.594 90,85%
Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2020 menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai berikut:
1. Urusan yang Melekat pada SKPD (Non Urusan)1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pelaksanaan urusan ini dalam rangka menunjang fungsi lini staf yang ada di SKPD khususnya pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup. Dalam rangka melaksanakan urusan in* Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 5 (lima) Program dan 18 (delapan belas) Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.
Program dan Kegiatan Non Urusan
Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020
NO U raian U rusan , SK P D , B id ang /B ag ian , P rogram dan
K egiatan
Jum lahAIokasi(Rp)
Jum lahRealisasi(Rp)
%
NON U R U SA NS E K R E TA R IA T
1 Program P elayanan A dm in is trasi Perkantoran
1 .117.354.300 744 .240 .100 66,61%
1 J a s a K o m u n ik a s i, S u m b e r D aya A ir dan L is tr ik
1 8 0 .0 0 0 .0 0 0 1 3 5 .8 0 2 .9 6 3 7 5 ,4 5 %
2 P e n y e d ia a n J a s a P e m e lih a ra a n dan P e riz in a n K e n d a ra a n
8 5 .0 0 0 .0 0 0 7 8 .0 3 5 .9 0 0 9 1 ,8 1 %
3 P e n y e d ia a n J a s a P e rb a ik a n P e ra la ta n K erja
8 7 .6 1 0 .0 0 0 8 7 .4 4 0 .0 0 0 9 9 ,8 1 %
4 P e n y e d ia a n A la t T u lis K a n to r 9 1 .0 0 0 .0 0 0 7 6 .1 4 0 .5 0 0 8 3 ,6 7 %5 P e n y e d ia a n B a ra n g C e ta k a n d a n
P e n g g a n d a a n2 9 4 .7 9 3 .8 0 0 1 3 2 .1 8 0 .3 0 0 4 4 ,8 4 %
6 P e n y e d ia a n K o m p o n e n In s ta la s i L is tr ik / P e n e ra n g a n
2 3 .9 2 8 .4 0 0 2 1 .9 5 0 .0 0 0 9 1 ,7 3 %
7 P e n y e d ia a n P e ra la ta n R u m a h T a n g g a 1 1 .2 6 2 .1 0 0 9 .7 5 5 .3 0 0 8 6 ,6 2 %8 P e n y e d ia a n B a h a n B a ca a n dan
P e ra tu ra n P e ru n d a n g -u n d a n g a n1 4 9 .4 0 0 .0 0 0 1 3 1 .8 7 0 .0 0 0 8 8 ,2 7 %
9 P e n y e d ia a n M a k a n a n d a n M in u m a n 7 1 .3 6 0 .0 0 0 1 6 .4 3 5 .0 0 0 2 3 ,0 3 %10 R a p a t-ra p a t K o o rd in a s i d a n K o n s u lta s i
ke L u a r D a e ra h 1 2 3 .0 0 0 .0 0 0 5 4 .6 3 0 .1 3 7 4 4 ,4 1 %
2 Program Pen ingkatan S arana dan Prasarana A para tu r 1 .003.273.600 856 .044 .420 85,33%
1 P e m e lih a ra a n R u tin /B e rk a la G e d u n g K a n to r
3 6 9 .7 2 3 .6 0 0 3 1 9 .0 3 7 .0 2 0 8 6 ,2 9 %
2 P e m e lih a ra a n R u tin /B e rk a la K e n d a ra a n D in a s /O p e ra s io n a l
2 2 0 .8 3 0 .0 0 0 1 7 7 .8 5 3 .4 0 0 8 0 ,5 4 %
3 R e h a b ilita s i S e d a n g /B e ra t G e d u n g K a n to r
4 1 2 .7 2 0 .0 0 0 3 5 9 .1 5 4 .0 0 0 8 7 ,0 2 %
NO U raian U rusan , SK P D , B id ang /B ag ian , P rogram dan
K egiatan
Jum lahAlokasi(Rp)
Jum lahRealisasi(Rp)
%
3 Program P en ingkatan D is ip lin A p ara tu r
312 .380 .000 251 .987 .500 80,67%
1 P e n q a d a a n P a k a ia n K e rja L a p a n g a n 3 1 2 .3 8 0 .0 0 0 2 5 1 .9 8 7 .5 0 0 8 0 ,6 7 %4 Program Pen ingkatan
P engem bangan S istem P elaporan C apaian K inerja dan K euangan
60.067 .000 59 .739 .034 99,45%
1 P e n y u s u n a n L a p o ra n C a p a ia n K in e rja d a n Ik h tis a r R e a lis a s i K in e r ja S K P D
2 7 .0 7 5 .0 0 0 2 6 .7 4 7 .0 3 4 9 8 ,7 9 %
2 P e n y u s u n a n L a p o ra n K e u a n g a n S e m e s te ra n
1 6 .4 9 6 .0 0 0 1 6 .4 9 6 .0 0 0 1 0 0 ,0 0 %
3 P e n y u s u n a n L a p o ra n K e u a n g a n A k h ir T a h u n
1 6 .4 9 6 .0 0 0 1 6 .4 9 6 .0 0 0 1 0 0 ,0 0 %
5 Program P engem bangan Sistem P erencanaan Sektora l
48 .076 .400 47 .682 .542 99,18%
1 P e n y u s u n a n D o k u m e n P e re n c a n a a n S e k to ra l
4 8 .0 7 6 .4 0 0 4 7 .6 8 2 .5 4 2 9 9 ,1 8 %
Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai
berikut:
(1) Program Pelayanan Administrasi PerkantoranAlokasi anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
sebesar Rp.1.117.354.300,- dan terealisasi sebesar Rp.744.240.100,- sisa sebesar Rp.373.114.200,- atau tercapai sebesar 66,61%. Program ini
dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasianggaran sebesar Rp. 180.000.000,- dan terealisasi sebesarRp.135.802.963,- sisa sebesar Rp.44.197.037,- atau tercapai sebesar 75,45%.Output kegiatan adalah jumlah jasa yang dibayar (telepon, air, listrik). Outcome kegiatan adalah terwujudnya administrasi perkantoran dan
sarana prasarana perkantoran.
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp.78.035.900,- sisa sebesar Rp.6.964.100,- atau tercapai sebesar 91,81%.
Output kegiatan adalah jumlah kendaraan roda 2, kendaraan roda 3, kendaraan roda 4 rtau lebih yang dibayar pajak STNK dan KIR.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran.
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan alokasianggaran sebesar Rp.87.610.000,- dan terealisasi sebesarRp.87.440.000,- sisa sebesar Rp.170.000,- atau tercapai sebesar
99,81%.
Output kegiatan adalah jumlah peralatan kerja yang diperbaiki dari
kerusakan.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya administrasi perkantoran dan
sarana prasarana perkantoran.
d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.76.140.500,- sisa
sebesar Rp. 14.859.500,- atau tercapai sebesar 83,67%.
Output kegiatan adalah jumlah alat tulis untuk kebutuhan kantor.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya administrasi perkantoran dan
sarana prasarana perkantoran.
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.294.793.800,- dan terealisasi sebesar
Rp.132.180.300,- sisa sebesar Rp.162.613.500,- atau tercapai sebesar 44,84%.
Output kegiatan adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan. Outcome kegiatan adalah terwujudnya administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran.
f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.928.400,- dan terealisasi sebesar Rp.21.950.000,- sisa sebesar Rp.1.978.400,- atau tercapai sebesar
91,73%.
Output kegiatan adalah jumlah komponen perlatan listrik/penerangan.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya administrasi perkantoran dan
sarana prasarana perkantoran.
g. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.262.100,- dan terealisasi sebesar Rp.9.755.300,- sisa sebesar Rp.1.506.800,- atau tercapai sebesar
86,62%.
Output kegiatan adalah jumlah peralatan rumah tangga.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya administrasi perkantoran dan
sarana prasarana perkantoran.
h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.149.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 131.870.000,- sisa sebesar Rp.17.530.000,- atau tercapai sebesar 88,27%.
Output kegiatan adalah jumlah bahan bacaan dan publikasi.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran.
i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.71.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp.16.435.000,- sisa sebesar Rp.54.925.000,- atau tercapai sebesar 23,03%.
Output kegiatan adalah jumlah makanan dan minuman untuk rapat / tamu.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya administrasi perkantoran dan
sarana prasarana perkantoran.
j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.123.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.54.630 137,- sisa sebesar Rp.68.369.863,- atau tercapai sebesar 44,41%.
Output kegiatan adalah jumlah pelaksanaan rapat konsultasi dan
koordinasi ke luar daerah.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Alokasi anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur sebesar Rp. 1.003.273.600,- dan terealisasi sebesar Rp.856.044.420,- sisa sebesar Rp.147.229.180,- atau tercapai sebesar 85,33%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.369.723.600,- dan terealisasi sebesar Rp.319.037.020,- sisa sebesar Rp.50.686.580,- atau tercapai sebesar 86,29%.
Output kegiatan adalah jumlah gedung kantor yang dirawat.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana penunjang kinerja aparatur.
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.220.830.000,- dan terealisasi
sebesar Rp.177.853.400,- sisa sebesar Rp.42.976.600,- atau tercapai sebesar 80,54%.
Output kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 yang dirawat.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana penunjang kinerja aparatur.
c. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan alokasianggaran sebesar Rp.412.720.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.359.154.000,- sisa sebesar Rp.53.566.000,- atau tercapai sebesar 87,02%.
Output kegiatan adalah jumlah gedung kantor yang direhab sedang / berat.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya sarana penunjang kinerja aparatur.
(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar
Rp.312.380.000,- dan terealisasi sebesar Rp.251.987.500,- dengan sisa sebesar Rp.60.392.500,- atau tercapai sebesar 80,67%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.312.380.000,- dan terealisasi sebesar Rp.251.987.500,- dengan sisa sebesar Rp.60.392.500,- atau tercapai sebesar 80,67%.
Output kegiatan adalah jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan.
Outcome kegiatan adalah meningkatnya disiplin pegawai.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp.60.067.000,- dan terealisasi sebesar Rp.59.739.034,- dengan sisa sebesar Rp.327.966,- atau tercapai sebesar 99,45%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.075.000,- dan terealisasi sebesar Rp.26.747.034,- dengan sisa sebesar Rp.327.966,- atau tercapai sebesar 98,79%.
Output kegiatan adalah jumlah penyusunan laporan tahunan (LPPD, LKPJ, LAKIP), laporan fisik keuangan triwulan, dan laporan monev program dan kegiatan.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan.
b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.16.496.000,- dan terealisasi sebesarRp. 16.496.000,- dengan sisa sebesar Rp.0,- atau tercapaisebesar 100,00%.
Output kegiatan adalah jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan.
c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 16.496.000,- dan terealisasi sebesarRp.16.496.000,- dengan sisa sebear Rp.0,- atau tercapaisebesar 100,00%.
Output kegiatan adalah jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
Outcome kegiatan adalah terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan.
(5) Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral.
Alokasi anggaran untuk Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoran sebesar Rp.48.076.400,- dan terealisasi sebesar
Rp.47.682.542,- dengan sisa sebesar Rp.393.858,- atau tercapai sebesar 99,18%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.076.400,- dan terealisasi sebesar Rp.47.682.542,- dengan sisa sebesar Rp.393.858,- atau tercapai sebesar 99,18%.
Output kegiatan adalah jumlah penyusunan laporan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra).
Outcome kegiatan adalah terwujudnya dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan.
2) Permasalahan dan Solusi
Dalam melaksanakan urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan), DinasLingkungan Hidup menghadapi beberapa masalah sebagai berikut:(1) Pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.294.793.800,- dan terealisasi sebesar Rp.132.180.300,- sisa sebesar Rp.162.613.500,- atau tercapai sebesar
44,84%, ini merupakan pengadaan karcis retribusi sampah yang tidak bisa terserap semua karena sampai dengan akhir Desember 2020 jumlah stok masih cukup banyak, terkait beberapa pasar yang tidak lagi di kelolah kebersihannya oleh kita.
(2) Pada Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.71.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp.16.435.000,- sisa sebesar Rp.54.925.000,- atau tercapai sebesar
23,03%, ini berkaitan dengan pembatasan sosial terutama tamu dan rapat-
rapat.(3) Pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.123.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.54.630.137,- sisa sebesar Rp.68.369.863,- atau tercapai sebesar 44,41%, ini juga terkait dengan pembatasan sosial dalam mobilitas perjalanan ainas.
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas,Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut:
(1) Menghitung kembali kebutuhan karcis retribusi yang harus di cetak untuk keperluan pemungutan retribusi terutama pasar yang di kelolah oleh Dinas
Lingkungan Hidup untuk kebersihannya.(2) Menyesuaikan kembali penganggaran makan dan minuman tamu atau
rapat-rapat di masa pandemi ini.(3) Menyesuaikan anggaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah di masa pandemi ini.
3) Hal lain yang perlu untuk dilaporkanDalam melaksanakan urusan yang melekat di SKPD (Non Urusan), Dinas
Lingkungan Hidup perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
(1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon memiliki UPT yang salah satu di antaranya adalah UPT Laboratorium Lingkungan (Labling). Kepala UPT nya sudah dilantik dan aktif tetapi tidak mempunyai gedung kantor dan staff. Untuk pembangunan gedung UPT Labling membutuhkan anggaran, dan ini masih belum bisa kita anggarkan di APBD Kabupaten Cirebon.
2. Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pelaksanaan urusan ini dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintahan
yang merupakan tugas utama dari Dinas Lingkungan Hidup. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 5 (lima)
Program dan 21 (dua puluh satu) Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.
Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran 2020NO U raian U rusan , S K P D , B idang /B agian , Jum lah Jum lah %
Program dan K egiatan Alokasi(Rp) Realisasi(Rp)U R U S A N L IN G K U N G A N H IDUPD IN A S L IN G K U N G A N H IDUP
1 Program P engem bangan K inerja Pengelo laan P ersam pahan
20.526 .067 .100 19 .061 .841 .629 92,87%
1 P e n y e d ia a n P ra s a ra n a dan S a ra n a P e n g e lo la a n P e rs a m p a h a n
6 .3 8 4 .9 8 2 .0 0 0 6 .1 3 6 .1 0 4 .5 4 0 9 6 ,1 0 %
2 P e n in g k a ta n O p e ra s i d a n P e m e lih a ra a n P ra s a ra n a d a n S a ra n a P e rs a m p a h a n
6 .1 3 4 .8 7 1 .3 0 0 5 .6 3 1 .3 0 4 .2 0 6 9 1 ,7 9 %
3 P e n in g k a ta n P e ra n S e rta M a s y a ra k a t d a la m P e n g e lo la a n P e rs a m p a h a n
4 .3 7 9 .3 9 6 .0 0 0 3 .9 2 1 .1 2 0 .2 9 6 8 9 ,5 4 %
4 P e n in g k a ta n O p e ra s i P e m ro s e s a n A k h ir S a m p a h
3 .6 2 6 .8 1 7 .8 0 0 3 .3 7 3 .3 1 2 .5 8 7 9 3 ,0 1 %
2 Program Pengendalian , Pencem aran dan P erusakan L ingkungan H idup
997.574 .300 944 .161 .049 94,65%
1 K o o rd in a s i P e n ila ia n K o ta S e h a t/A d ip u ra 1 6 .4 9 9 .5 0 0 1 5 .2 4 9 .5 0 0 9 2 ,4 2 %2 P e m a n ta u a n K u a lita s L in g k u n g a n 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 9 8 .3 4 4 .5 5 0 9 8 ,3 4 %3 P e n g a w a s a n P e la k s a n a a n K e b ija k a n
B id a n g L in g k u n g a n H id u p1 3 8 .1 2 5 .0 0 0 1 3 2 .3 1 2 .1 2 0 9 5 ,7 9 %
4 P e n g k a jia n D a m p a k L in g k u n g a n 2 3 8 .8 0 0 .0 0 0 2 2 7 .5 7 3 .5 3 4 9 5 ,3 0 %5 P e n in g k a ta n P e r in g k a t K in e rja
P e ru s a h a a n (P ro p e r)1 0 5 .0 0 0 .0 0 0 1 0 4 .6 9 7 .1 4 4 9 9 ,7 1 %
6 K o o rd in a s i P e n g e lo la a n P ro k a s ih /S u p e rk a s ih
6 0 .3 5 0 .0 0 0 6 0 .3 5 0 .0 0 0 1 0 0 ,0 0 %
7 P e n y u s u n a n K e b ija k a n P e n g e n d a lia n P e n c e m a ra n d a n P e ru s a k a n L in g k u n g a n H id u p
9 2 .4 9 9 .8 0 0 9 2 .4 9 9 .8 0 0 1 0 0 ,0 0 %
8 K o o rd in a s i P e n y u s u n a n A M D A L 1 6 0 .3 0 0 .0 0 0 1 3 4 .5 6 3 .7 8 1 8 3 ,9 4 %9 K o o rd in a s i P os P e n g a d u a n S e n g k e ta
L in g k u n g a n8 6 .0 0 0 .0 0 0 7 8 .5 7 0 .6 2 0 9 1 ,3 6 %
10 P e n a n g a n a n L im b a h H o m e In d u s tri - - -
3 P erlindungan dan K onservas i S um ber Daya A lam
14.430 .000 14.430 .000 100,00%
1 K o n s e rv a s i S u m b e r D a ya A ir d a n P e n g e n d a lia n K e ru s a k a n S u m b e r- S u m b e r A ir
1 4 .4 3 0 .0 0 0 1 4 .4 3 0 .0 0 0 1 0 0 ,0 0 %
NO U raian U rusan , S K P D , b id an g /B ag ian , P rogram dan K egiatan
Jum lahAlokasi(Rp)
Jum lahRealisasi(Rp)
%
2 P e n g e n d a lia n D a m p a k P e ru b a h a n Ik lim - - -
3 P e n in g k a ta n P e ra n S e rta M a s y a ra k a t d a la m P e rlin d u n g a n d a n K o n s e rv a s i S D A
4 P en ingkatan K ualitas dan A kses In form asi S u m b er D aya A lam dan Lingkungan H idup
425 .000 .000 373 .251 .144 87,82%
1 P e n in g k a ta n E d u k a s i d a n K o m u n ik a s i M a s y a ra k a t di B id a n g L in g k u n g a n
2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 9 9 .0 5 1 .1 4 4 9 9 ,5 3 %
2 P e n g e m b a n g a n D a ta dan In fo rm a s i L in g k u n g a n
2 2 5 .0 0 0 .0 0 0 1 7 4 .2 0 0 .0 0 0 7 7 ,4 2 %
5 Pengelo laan R uang T erbuka H ijau (R TH )__
5 .481.972.100 4 .997 .917 .097 91,17%
1 P e n a ta a n R TH 3 .2 7 7 .2 4 0 .9 0 0 3 .0 2 0 .8 5 7 .5 4 7 9 2 ,1 8 %2 P e m e lih a ra a n R u a n g T e rb u k a H ijau
(R T H )2 .2 0 4 .7 3 1 .2 0 0 1 .9 7 7 .0 5 9 .5 5 0 8 9 ,6 7 %
Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:
(1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanAlokasi anggaran untuk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan sebesar Rp.20.526.067.100,- dan terealisasi sebesar Rp.19.061.841.629,- dengan sisa sebesar Rp. 1.464.225.471,- atau tercapai sebesar 92,87%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana PengelolaanPersampahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.384.982.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.136.104.540,- dengan sisa sebesar Rp.248.877.460,- atau tercapai sebesar 96,10%.
Output kegiatan adalah jumlah penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
Outcome kegiatan adalah prosentase cakupan pelayanan sampah dan timbulan sampah yang terkurangi.
b. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana danSarana Persampahan, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.6.134.871.300,- dan terealisasi sebesar Rp.5.631.304.206,- dengan sisa sebesar Rp.503.567.094,- atau tercapai sebesar 91,79%.
Output kegiatan adalah peningkatan pelayanan pengelolaan sampah.
Outcome kegiatan adalah prosentase cakupan pelayanan sampah dan timbulan sampah yang terkurangi.
c. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.379.396.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.921.120.296,- dengan sisa sebesar Rp.458.275.704,- atau tercapai sebesar 89,54%.
Output kegiatan adalah jumlah desa yang mengelolah sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya.
Outcome kegiatan adalah prosentase cakupan pelayanan sampah dan timbulan sampah yang terkurangi..
d. Kegiatan Peningkatan Operasi Pemrosesan Akhir Sampah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.626.817.800,- dan terealisasi sebesar
Rp.3.373.312.587,- dengan sisa sebesar Rp.253.505.213,- atau tercapai sebesar 93,01%.
Output kegiatan adalah jumlah pengelolaan akhir sampah.
Outcome kegiatan adalah prosentase cakupan pelayanan sampah dan timbulan sampah yang terkurangi.
(2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Alokasi anggaran untuk program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungavi hidup sebesar Rp.997.574.300,- dan terealisasi sebesar Rp.944.161.049,- dengan sisa sebesar Rp.53.413.251,- atau tercapai sebesar 94,65%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 16.499.500,- dan terealisasi sebesar Rp.15.249.500,- dengan sisa sebesar Rp.1.250.000,- atau tercapai sebesar 92,42%.
Output kegiatan adalah jumlah penghargaan Adipura.Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu.
b. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.98.344.550,- dengan sisa sebesar Rp.1.655.450,- atau tercapai sebesar 98,34%. Output kegiatan adalah data base lingkungan.Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu.
c. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LingkunganHidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.138.125.000,- dan terealisasi sebesar Rp.132.312.120,- dengan sisa sebesarRp.5.812.880,- atau tercapai sebesar 95,79%.
Output kegiatan adalah jumlah kegiatan usaha (milik swasta maupun pemerintah daerah) yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan di bidang lingkungan.
Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu.
d. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.238.800.000, dan terealisasi sebesar Rp.227.573.534,- dengan sisa sebesar Rp.11.226.466,- atau tercapai sebesar 95,30%. Output kegiatan adalah jumlah dokumen kajian pengelolaan lingkungan hidup
Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu.
e. Kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.105.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 104.697.144,- dengan sisa sebesar Rp.302.856,- atau tercapai sebesar 99,71%.
Output kegiatan adalah jumlah perusahaan yang mendapat Properda. Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu.
f. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih, dengan alokasianggaran sebesar Rp.60.350.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.60.350.000,- dengan sisa sebesar Rp.0,- atau tercapaisebesar 100,00%.
Output kegiatan adalah jumlah DAS yang disepakati sebagai Prokasih. Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu.
g. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup Rp.92.499.800,- dan terealisasi sebesar Rp.92.499.800,- dengan sisa sebesar Rp.0,- atau tercapaisebesar 100,00%.Output kegiatan adalah jumlah peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup.
Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu.
h. Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 160.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 134.563.781 ,- dengan sisa sebesar Rp.25.736.219,- atau tercapai sebesar 83,94%. Output kegiatan adalah prosentase pelayanan penilaian dokumen lingkungan.
Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu.
i. Kegiatan Koordinasi Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.86.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.78.570.620,- dengan sisa sebesar Rp.7.429.380,- atau tercapai sebesar 91,36%.
Output kegiatan adalah jumlah sengketa lingkungan yang dilayani. Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu.
j. Kegiatan Penanganan Limbah Home Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- dengan sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 0,00%.Output kegiatan adalah jumlah kawasan pengelolaan limbah.
Outcome kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu..
(3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Alokasi anggaran untuk program perlindungan dan konservasi sumber
daya alam sebesar Rp.14.430.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.430.000,- dengan sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100,00%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.430.000,- dan terealisasi sebesar Rp.14.430.000,- dengan sisa sebesar Rp.0,- atau terecapai sebesar 100,00%.Output kegiatan adalah jumlah mata air yang dikonservasi.
Outcome kegiatan adalah prosentase sumber daya alam yang terkonservasi.
b. Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- dengan sisa sebesar Rp.00,- atau tercapai sebesar 0,00%.Output kegiatan adalah jumlah desa yang difasilitasi Proklim.
Outcome kegiatan adalah persentase sumber daya alarm yang terkonservasi.
c. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.O,- dan terealisasi sebesar Rp.O,- dengan sisa sebesar Rp.OO,- atau tercapai sebesar 0,00%.
Output kegiatan adalah jumlah kelompok masyarakat yang peduli sumber mata air.
Outcome kegiatan adalah persentase sumber daya alam yang terkonservasi.
(4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Alokasi anggaran untuk program peningkatan kualitas dan akases informasi sumber daya alam sebesar Rp.425.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.373.251.144,- dengan sisa sebesar Rp.51.748.856,- atau tercapai sebesar 87,82%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan
sebagai berikut:a. Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang
Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 199.051.144,- dengan sisa sebesar Rp.948.856,-
atau tercapai sebesar 99,53%.
Output kegiatan adalah jumlah sekolah berbudaya lingkungan yang dibina dan dibentuk.Outcome kegiatan adalah persentase masyarakat yang mengakses data informasi lingkungan hidup.
b. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.225.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.174.200.000,- dengan sisa sebesar Rp.50.800.000,- atau tercapai sebesar 77,42%.
Output kegiatan adalah jumlah penyusunan laporan Menuju Indonesia Hijau (MIH) dan Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIPLHD).Outcome kegiatan adalah persentase masyarakat yang mengakses data informasi lingkungan hidup.
(5) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Alokasi anggaran untuk program pengelolaan ruang terbuka hijau sebesar Rp.5.481.972.100,- dan terealisasi sebesar Rp.4.997.917.097,- dengan
sisa sebesar Rp.484.055.003,- atau tercapai sebesar 91,17%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Penata-jn RTH, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.277.240.900,- dan terealisasi sebesar Rp.3.020.857.547,- dengan sisa sebesar Rp.256.383.353,- atau tercapai sebesar 92,18%.
Output kegiatan adalah luas pembangunan RTH, pagardan gapura.
Outcome kegiatan adalah luasan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau.b. Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.2.204.731.200,- dan terealisasi sebesar Rp.1.977.059.550,- dengan sisa sebesar Rp.227.671.650,- atau tercapai sebesar 89,67%.
Output kegiatan adalah luas operasional pemeliharaan RTH.Outcome kegiatan adalah luasan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau.
2) Permasalahan dan Solusi
Dalam melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidupmenghadapi beberapa masalah sebagai berikut:
(1) Sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon masih belum mempunyai TPA Definitif. Sehingga pengelolaan sampah belum optimal.
(2) Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih kurang, jika dibandingkan dengan luas Kabupaten Cirebon. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan
lahan yang akan dijadikan RTH harus berstatus aset Pemkab Cirebon.(3) Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam belum optimal dilakukan.(4) Pengendalian dan Pemulihan Pencemaran belum bisa dilakukan secara
optimal, terutama yang berkaitan dengan pencemaran limbah home industry.
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas,Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut:
(1) Pada tahun 2021 ini melalui Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan, pengadaan tanah untuk lahan TPA di anggarkan kembali.
(2) Bekerja sama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk menginventarisir lahan-lahan kosong yang menjadi aset Pemkab, yang
bisa dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau, disamping kita melakukan program CSR.
(3) Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2020 sudah mulai melakukan konservasi, dengan melakukan penanaman pohon di sekitar mata air.
(4) Untuk mempercepat relokasi pengusaha batu alam di sekitar Kecamatan Dukupuntang, Dinas Lingkungan Hidup sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi terkait dengan Banprop.
3) Hal lain yang perlu untuk dilaporkan
Dalam melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
(1) Untuk penanganan masalah sampah, perlu diupayakan kerjasama dari
berbagai elemen masyarakat, karena tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan sampah masih sangat kurang.
3. Prestasi-prestasiPenghargaan Raksa Prasada Kategori Sekolah Berbudaya Lingkungan /
Adiwiyata Tahun 2020 Tingkat Propinsi Jawa Barat yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada:
1. SMPN 2 Sumber
2. SMPN 1 Talun
3. SMPN 1 Ciledug
4. SMKN 1 Susukan
E. TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ TAHUN 2019Berdasarkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Cirebon Tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon telah memberikan rekomendasi sebagai berikut.
1. Agar dilakukan peningkatan pengawasan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan secara periodik dan juga melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha sehingga diharapkan timbul kesadaran untuk melaksanakan kewajiban pelaporan dokumen lingkungan hidup.
2. Mengupayakan penambahan sdm pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.3. Dalam upaya penindakan pelanggaran lingkungan oleh perusahaan, diperlukan
koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).4. Melakukan pembukaan dan penataan TPA Gegesik yang sebelum nya tidak
aktif untuk dimanfaatkan kembali.5. Dinas Lingkungan Hidup harus mendapat anggaran yang cukup untuk
pengadaan alat berat dan penambahan personel kebersihan.
6. Penanganan sampah dari desa harus dilakukan dengan perencanaan yang matang sehingga keberadaan TPS3R di desa tidak sia-sia.
Sehubungan dengan rekomendasi tersebut, Bupati Cirebon telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
5. Dinas lingkungan hidup kabupaten cirebon pada tahun anggaran 2020 ini telah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pelaku usaha, dari target 250 pelaku usaha dapat terealisasi sebanyak 351 unit usaha. Juga melakukan pemantauan kualitas lingkungan secara periodik yaitu di musim kemarau dan
musim penghujan melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan. Sosialisasi kepada para pelaku usaha juga sudah dilakukan, disamping publikasi melalui media cetak tentang penaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan juga pengawasan secara langsung dan ada beberapa perusahaan yang secara sadar
melaporkan dokumen pengelolaan lingkungannya secara teratur dalam jangka waktu enam bulan sekali (laporan semester pengelolaan ukl/upl).
6. Pada pengadaan CPNS tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup telah mendapatkan
penambahan pegawai sebanyak 2 (dua) orang CPNS dan rencananya kita arahkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan bisa menjadi PPLH.
7. Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam upaya penindakan pelanggaran lingkungan oleh perusahaan dan
dalam setiap teguran yang di tujukan kepada perusahaan, tembusannya selalu disampaikan kepada instansi terkait.
8. TPA Gegesik untuk saat ini belum bisa difungsikan terkait dengan upaya Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 telah melakukan upaya penataan dan pemanfaatan lokasi tersebut, namun terjadi penolakan dari masyarakat sekitar
sehingga kami menutup kembali TPA Gegesik. Untuk selanjutnya kami merencanakan pada lokasi tersebut akan digunakan sebagai TPS 3R dan Stasiun Peralihan Antara untuk pelayanan wilayah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Gegesik.
9. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 telah
mencakup / merencanakan untuk adanya pengadaan alat berat, penambahan armada pengangkut sampah beserta personil pendukungnya.
10. Penanganan sampah di desa telah kami rencanakan dengan pola 3R sesuai kemampuan dari masing-masing desa, namun hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup dikarenakan kemampuan dari masing-masing desa sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, desa memiliki kewenangan untuk mengelolah sampah di tingkat desa.
F. PENUTUP
Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem
pertanggungjawaban secara periodik.Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dapat mencapainya sesuai dengan harapan tanpa ada kendala maupun
hambatan yang berarti. Namun tentunya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun yang akan datang diharapkan dapat lebih baik.
Oleh karena itu, berbagai kritik dan saran demi penyempurnaan laporan ini sangat diharapkan agar tujuan penyusunannya dapat tercapai lebih baik.
G. LAMPIRAN
NO URUSAN NOIKK IKK OUTCOME RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIANKINERJA
OUTCOME
NOIKK IKK OUTPUT RUMUS
CAPAIANKINERJAOUTPUT
KETERANGAN
U ru s a n
L in g k u n g a n
H id u p
1 In d e k s K u a lita s L in g k u n g a n
H id u p ( IK L H ) K a b u p a te n / K o ta
IK L H P ro v = ( IK A 3 0 % ) + ( IK D 3 0 % ) + (IT H
4 0 % ). IK A = In d e k s K u a lita s A ir
IK D = In d e k s K u a li ta s U d a ra
IT H = In d e k s T u tu p a n H u ta n
5 3 ,3 8 1 H a s il p e rh itu n g a n K a b u p a te n t e r h a d a p :a. In d e k s k u a lita s a ir ( IK A )
b. In d e k s K u a lita s U d a ra
( IK U )
c . In d e k s tu tu p a n h u ta n ( IT H )
IK A = 3 5 ,2 4 IK U = 7 8 ,4 8 IT H = 3 8 ,1 0
D ib u k tik a n d e n g a n
d o k u m e n te rk a it
2 T e r la k s a n a n y a P e n g e lo la a n
S a m p a h d i W ila y a h K a b /K o ta
T o ta l V o l s a m p a h y a n g d a p a t d ita n g a n i
................................................................x 1 0 0 %
T o ta l v o l t im b u n a n s a m p a h
2 5 ,4 5 t o n / 1 .1 9 8
to n x 1 0 0 % = 2 ,1 2 %
1 T e rs e d ia n y a d a ta d an
in fo rm a s i p e n a n g a n a n s a m p a h d i w ila y a h
k a b u p a te n /k o ta
1. T e rs e d ia n y a
in fo rm a s i te rk a it ra s io a n g k u ta n
p e n g e lo la a n s a m p a h te rh a d a p v o lu m e
t im b u la n s a m p a h
2. T e rs e d ia n y a in fo rm a s i te rk a it k a p a s ita s
T P A te rh a d a p v o lu m e t im b u la n s a m p a h
3. T e rs e d ia n y a in fo rm a s i te rk a it ju m la h
T P S T d ib a g i ju m la h s a m p a h p a d a m a s in g 2
lin g k u n g a n
1. R a s io
p e n g a n g k u ta n
s a m p a h = 8 ,9 1 %
2 . K a p a s ita s T P A
= 6 0 .0 0 0 ton
3 . T id a k ad a
in fo rm a s i
D ib u k tik a n
d e n g a n d o k u m e n te rk a it
3 K e ta a ta n p e n a n g g u n g ja w a b u s ah a
d a n /a ta u k e g ia ta n te rh a d a p iz in
l in g k u n g a n , iz in P P L H
d a n P U U LH y a n g d ite rb itk a n o le h
P e m e r in ta h D a e ra h K a b /K o ta
J u m la h p e n a n g g u n g ja w a b u s a h a / k e g ia ta n
y a n g m e la n g g a r te rh a d a p iz in l in g k u n g a n d an
iz in P P L H y a n g d ite rb itk a n
x 1 0 0 %
U s a h a / k e g ia ta n y a n g d ila k u k a n
p e m e r ik s a a n
1 6 3 / 2 7 6 x 1 0 0 %
= 5 9 %
1 D a ta iz in P P L H d a n P U U L H y a n g
d ite rb itk a n o le h p e m e r in ta h d a e ra h
k a b u p a te n /k o ta
Iz in l in g k u n g a n , iz in P P L H d a n P U U LH
y a n g d ite rb itx a n o le h P e m k a b
------------------ x 1 0 0 %
J u m la h u s u la n p e rm o h o n a n y a n g
te re g r is tra s i
1 0 7 / 1 0 7 x
1 0 0 % = 1 0 0 %
D ib u k tik a n
d e n g a n d o k u m e n te rk a it
2 R a s io p e ja b a t p e n g a w a s LH d i d a e ra h
(P P L H D ) d i K a b u p a te n /K o ta te rh a d a p
u s a h a y a n g iz in l in g k u n g a n , iz in P P L H d a n
P U U L H y a n g d ite rb itk a n o le h p e m e r in ta h
k a b u p a te n /k o ta
J u m la h P P L H D y a n g a da
- x 1 0 0 %
J u m la h k e g ia ta n d a n /a ta u u s a h a y a n g iz in
l in g k u n g a n , iz in P P L H d a n P U U L H y a n g
d ite rb itk a n o le h P e m k a b
T i d a k a d a D ib u k t ik a n d e n g a n
d o k u m e n te rk a it
NO URUSAN NOIKK IKK OUTCOME RUMUS/PERHITUNGAN
CAPAIANKINERJA
OUTCOME
NOIKK IKK OUTPUT RUMUS
CAPAIANKINERJAOUTPUT
KETERANGAN
3 P e n e ta p a n h a k M H A te rk a il d e n g a n P P L H
y a n g b e ra d a d i D a e ra h k a b u p a te n /k o ta
J u m la h M H A y a n g d ia k u i
x 1 0 0 %
J u m la h u s u la n M H A
M a s y a ra k a t H u k u m A d a t a d a la h W N I y a n g
m e m ilik i
k a ra k te r is t ik k h a s , h id u p
b e rk e lo m p o k s e c a ra h a rm o n is
s e s u a i h u k u m a d a tn y a , m e m ilik i
ik a ta n p a d a a s a l u s u l le lu h u r d a n a ta u
k e s a m a a n te m p a t t in g g a l, te rd a p a t
h u b u n g a n y a n g k u a t d e n g a n ta n a h d an
lin g k u n g a n h id u p s e r ta a d a n y a s is te m
n ila i y a n g m e n e n tu k a n p ra n a ta
e k o n o m i, p o lit ik , s o s ia l, b u d a y a , h u k u m d a n
m e m a n fa a tk a n s a tu w ila y a h te r te n tu s e c a ra
T i d a k a d a
» *
4 T e r fa s il ita s in y a k e g ia ta n p e n in g k a ta n
p e n g e ta h u a n d a n k e tra m p ila n m a s y a ra k a t
h u k u m a d a t te rk a it P P L H
J u m la h M H A y a n g m e n d a p a tk a n
p e la t ih a n
------------------ x 1 0 0 %
J u m la h M H A y a n g a d a
T i d a k a d a
5 J u m la h le m b a g a k e m a s y a ra k a ta n y a n g
d ib e r ik a n d ik ta t
J u m la h le m b a g a k e m a s y a ra k a ta n y a n g
d ib e r ik a n d ik ta t
x 1 0 0 %
R e n c a n a /ta rg e t le m b a g a k e m a s y a ra k a ta n
y a n g a k a n
r lih e r ik a n d ik la t
T i d a k a d a
6 P e n a n g a n a n P e n g a d u a n m a s y a ra k a t
te rk a it iz in
lin g k u n g a n , iz in P P L H d a n P U U LH y a n g
d i te rb itk a n o le h P e m e r in ta h d a e ra h
k a b u p a te n /k o ta , lo k a s i u s a h a d a n
d a m p a k n y a d i D a e ra h k a b u p a te n /k o ta
y a n g d ita n g a n i
P e n g a d u a n m a s y a ra k a t y a n g
d ita n g a n i
------------------ x 1 0 0 %
T o ta l ju m la h p e n g a d u a n m a s y a ra k a t y a n g
te re g is tra s i
2 / 2 x 1 0 0 % =
1 0 0 %
Sumber, Pebruari 2021
$ z / Kepala Dkias Lingkungan HidupKa^ppaten CirebonW
? //.......... .......JRCAHYA, ST., M. Si
ssL^NIP. 19711021 200501 1 003
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBONDINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Sunan Drajat No. 15 Telp. (0231) 321197 - 321792 Fax. 321025S U M B E R
SURAT KETERANGAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Dr. DENI NURCAHYA, ST., M. SiNIP : 19711021200501 1 003Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
Dengan ini menerangkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tidak memiliki Taman Hutan Rakyat (Tahura).
Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Cirebon, 15 Pebruari 2021
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon,
Dr. DENI NURCAHYA ST., M. SiNIP. 19711021 200501 1 003
G U B E R N U R J A W A B A R A T
| J t a g a m | f e t t g l { a r g a a t t
^ o m o r :op3-t /K«p Boo- 8k o / xo io
Gubemur Jawa Barat, dengan ini memberikan Penghargaankepada :
Kabupaten Cirebon/ / ^ J> 4 ( i '
SebagaiPenerima Penghargaan Raksa Prasada
Kategori Sekolah Befbudaya Lingkungan /AdiwiyataTahun 2020 •>.
^ ila tth u n g , l\ p ^ Jeivib er X c iO
RID WAN KAMIL
G U B E R N U R J A W A B A R A T
| 3 t a g a : m i g l j a r g a a t t
^J n m o r : oo3t*6/ Ktp-8oo - 6 ^0 / 2^20
Gubemur Jawa Barat, dengan ini memberikan Penghargaankepada :
l ( E t k iu sKabupaten Cirebon
SebagaiPenerima Penghargaan Raksa Prasada
Kategori Sekolah Berbudaya Lingkungan /AdiwiyataTahun 2020
Panfrung, *A O-e-Vctviber lo lb
RID WAN KAMIL
*5J ■ -I
I :i 11 |i
mnn mi ittcmi kepada i1' ....■
all'll !£ •ipj'/ii'S
h ■-'■.
mm
Im flllh lK li;
Wfm ill'llWJF wSm
’ K A-S g ift i
r '
jB f-.T.- j
1 # 1 ) S Sp| ■ .U v:Ig g g Kj n r Buis •*.- - fj*’ :v M
Efl ^ Atv*;ap^ivvjv;-!
|E8
Tv 1:
Top Related