BILANS NA PRIHODI - rebalans
Nivo na: Stavka
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski prihodiPrihodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Prihodi od dotacii Prihodi od donacii Prihodi od krediti Vkupni prihodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
113.176.000 122.899.8906.100.000 6.650.00013.362.00014.885.00057.983.85748.339.0006.282.0336.235.00037.617.000 38.622.000
0007.555.00071 7.555.000 0 0 0 7.555.0000 0 7.555.000DANO^NI PRIHODI
000711 650.000 650.000 0 0 0 0 0 650.000 650.000Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki
000713 1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0 1.250.000 1.250.000Danoci na imot
000717 5.150.000 5.150.000 0 0 0 0 0 5.150.000 5.150.000Danoci na specifi~ni uslugi
000718 505.000 505.000 0 0 0 0 0 505.000 505.000Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost
000420.00072 920.000 6.235.000 6.235.000 0 7.155.0000 0 6.655.000NEDANO^NI PRIHODI
000722 150.000 150.000 0 0 0 0 0 150.000 150.000Globi, sudski i administrativni taksi
006.235.000723 0 0 6.235.000 0 0 0 0 6.235.000 6.235.000Taksi i nadomestoci
000724 20.000 20.000 0 0 0 0 0 20.000 20.000Drugi vladini uslugi
000725 750.000 250.000 0 0 0 0 0 750.000 250.000Drugi nedano~ni prihodi
00012.150.00073 12.150.000 0 0 0 12.150.0000 0 12.150.000KAPITALNI PRIHODI
000733 12.150.000 12.150.000 0 0 0 0 0 12.150.000 12.150.000Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa
13.362.00014.885.00048.339.00018.497.00074 16.992.000 0 47.033 57.983.857 80.216.0000 0 89.889.890TRANSFERI I DONACII
048.339.00047.033741 16.992.000 18.497.000 0 57.983.857 0 0 0 65.331.000 76.527.890Transferi od drugi nivoa na vlast
13.255.00000742 0 0 0 0 13.255.000 0 0 13.255.000 13.255.000Donacii od stranstvo
107.00000744 0 0 0 0 1.630.000 0 0 1.630.000 107.000Tekovni donacii
000075 0 0 0 0 6.100.0006.100.000 6.650.000 6.650.000DOMA{NO ZADOL@UVAWE
000754 0 0 0 0 0 6.100.000 6.650.000 6.100.000 6.650.000Drugo doma{no zadol`uvawe
1
BILANS NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Stavka
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
113.176.000 122.899.8906.100.000 6.650.00014.885.00057.983.85748.339.0006.235.00037.617.000 38.622.000 6.282.033 13.362.000
40 PLATI I NADOMESTOCI 9.885.000 9.275.000 0 0 0 038.076.500 40.260.000 0 0 47.961.500 49.535.000
0401 Osnovni plati 6.226.000 5.616.000 0 26.799.100 29.011.600 0 0 0 0 33.025.100 34.627.600
0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 2.277.000 2.277.000 0 11.077.400 11.120.400 0 0 0 0 13.354.400 13.397.400
0404 Nadomestoci 1.382.000 1.382.000 0 200.000 128.000 0 0 0 0 1.582.000 1.510.000
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 75.000 75.000 0 0 0 00 0 0 0 75.000 75.000
0412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000
0413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000
42 STOKI I USLUGI 12.728.000 12.472.000 5.660.000 5.707.033 3.680.000 2.157.0005.757.500 6.810.776 0 0 27.825.500 27.146.809
145.000420 Patni i dnevni rashodi 140.000 157.000 145.000 45.000 70.000 60.000 17.000 0 0 390.000 389.000
470.000421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport
2.974.000 2.484.000 480.000 2.804.000 3.231.124 0 0 0 0 6.248.000 6.195.124
3.688.000423 Materijali i siten inventar 1.224.000 1.224.000 3.711.272 867.481 1.209.321 470.000 420.000 0 0 6.249.481 6.564.593
310.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.550.000 2.710.000 317.640 335.000 370.000 205.000 0 0 0 3.400.000 3.397.640
514.000425 Dogovorni uslugi 1.640.000 1.317.000 520.121 1.278.000 1.092.312 2.595.000 1.630.000 0 0 6.027.000 4.559.433
333.000426 Drugi tekovni rashodi 1.350.000 1.300.000 333.000 208.019 218.019 350.000 90.000 0 0 2.241.019 1.941.019
200.000427 Privremeni vrabotuvawa 2.850.000 3.280.000 200.000 220.000 620.000 0 0 0 0 3.270.000 4.100.000
45 KAMATNI PLA]AWA 485.000 580.000 0 0 0 00 0 0 0 485.000 580.000
0452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 485.000 580.000 0 0 0 0 0 0 0 485.000 580.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 2.550.000 1.750.000 0 0 6.600.000 6.600.000370.000 330.000 0 0 9.520.000 8.680.000
0463 Transferi do nevladini organizacii 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000
0464 Razni transferi 2.400.000 1.600.000 0 370.000 330.000 6.600.000 6.600.000 0 0 9.370.000 8.530.000
47 SOCIJALNI BENEFICII 230.000 230.000 0 0 0 00 0 0 0 230.000 230.000
0471 Socijalni nadomestoci 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0 0 230.000 230.000
48 KAPITALNI RASHODI 7.414.000 10.490.000 575.000 575.000 4.605.000 4.605.0004.135.000 10.583.081 6.100.000 6.650.000 22.829.000 32.903.081
200.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 360.000 420.000 200.000 2.260.000 3.347.996 2.605.000 2.605.000 0 0 5.425.000 6.572.996
300.000481 Grade`ni objekti 474.000 950.000 300.000 500.000 387.000 0 0 1.600.000 1.700.000 2.874.000 3.337.000
0482 Drugi grade`ni objekti 6.235.000 8.095.000 0 1.267.000 6.788.085 2.000.000 2.000.000 4.500.000 4.950.000 14.002.000 21.833.085
60.000483 Kupuvawe na mebel 280.000 310.000 60.000 100.000 0 0 0 0 0 440.000 370.000
15.000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 65.000 715.000 15.000 8.000 60.000 0 0 0 0 88.000 790.000
1
BILANS NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Stavka
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
113.176.000 122.899.8906.100.000 6.650.00014.885.00057.983.85748.339.0006.235.00037.617.000 38.622.000 6.282.033 13.362.000
49 OTPLATA NA GLAVNICA 4.250.000 3.750.000 0 0 0 00 0 0 0 4.250.000 3.750.000
0492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii 2.700.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000 2.400.000
0493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 1.550.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 1.550.000 1.350.000
2
BILANS NA KAPITALNI RASHODI - rebalans
Nivo na: Stavka
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
22.829.000 32.903.0816.100.000 6.650.0004.605.00010.583.0814.135.000575.0007.414.000 10.490.000 575.000 4.605.000
48 KAPITALNI RASHODI 7.414.000 10.490.000 575.000 575.000 4.605.000 4.605.0004.135.000 10.583.081 6.100.000 6.650.000 22.829.000 32.903.081
200.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 360.000 420.000 200.000 2.260.000 3.347.996 2.605.000 2.605.000 0 0 5.425.000 6.572.996
300.000481 Grade`ni objekti 474.000 950.000 300.000 500.000 387.000 0 0 1.600.000 1.700.000 2.874.000 3.337.000
0482 Drugi grade`ni objekti 6.235.000 8.095.000 0 1.267.000 6.788.085 2.000.000 2.000.000 4.500.000 4.950.000 14.002.000 21.833.085
60.000483 Kupuvawe na mebel 280.000 310.000 60.000 100.000 0 0 0 0 0 440.000 370.000
15.000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 65.000 715.000 15.000 8.000 60.000 0 0 0 0 88.000 790.000
1
BILANS NA TEKOVNO - OPERATIVNI RASHODI rebalans
Nivo na: Stavka
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
90.347.000 89.996.8090 010.280.00047.400.77644.204.0005.660.00030.203.000 28.132.000 5.707.033 8.757.000
40 PLATI I NADOMESTOCI 9.885.000 9.275.000 0 0 0 038.076.500 40.260.000 0 0 47.961.500 49.535.000
0401 Osnovni plati 6.226.000 5.616.000 0 26.799.100 29.011.600 0 0 0 0 33.025.100 34.627.600
0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 2.277.000 2.277.000 0 11.077.400 11.120.400 0 0 0 0 13.354.400 13.397.400
0404 Nadomestoci 1.382.000 1.382.000 0 200.000 128.000 0 0 0 0 1.582.000 1.510.000
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 75.000 75.000 0 0 0 00 0 0 0 75.000 75.000
0412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000
0413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000
42 STOKI I USLUGI 12.728.000 12.472.000 5.660.000 5.707.033 3.680.000 2.157.0005.757.500 6.810.776 0 0 27.825.500 27.146.809
145.000420 Patni i dnevni rashodi 140.000 157.000 145.000 45.000 70.000 60.000 17.000 0 0 390.000 389.000
470.000421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport
2.974.000 2.484.000 480.000 2.804.000 3.231.124 0 0 0 0 6.248.000 6.195.124
3.688.000423 Materijali i siten inventar 1.224.000 1.224.000 3.711.272 867.481 1.209.321 470.000 420.000 0 0 6.249.481 6.564.593
310.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.550.000 2.710.000 317.640 335.000 370.000 205.000 0 0 0 3.400.000 3.397.640
514.000425 Dogovorni uslugi 1.640.000 1.317.000 520.121 1.278.000 1.092.312 2.595.000 1.630.000 0 0 6.027.000 4.559.433
333.000426 Drugi tekovni rashodi 1.350.000 1.300.000 333.000 208.019 218.019 350.000 90.000 0 0 2.241.019 1.941.019
200.000427 Privremeni vrabotuvawa 2.850.000 3.280.000 200.000 220.000 620.000 0 0 0 0 3.270.000 4.100.000
45 KAMATNI PLA]AWA 485.000 580.000 0 0 0 00 0 0 0 485.000 580.000
0452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 485.000 580.000 0 0 0 0 0 0 0 485.000 580.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 2.550.000 1.750.000 0 0 6.600.000 6.600.000370.000 330.000 0 0 9.520.000 8.680.000
0463 Transferi do nevladini organizacii 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000
0464 Razni transferi 2.400.000 1.600.000 0 370.000 330.000 6.600.000 6.600.000 0 0 9.370.000 8.530.000
47 SOCIJALNI BENEFICII 230.000 230.000 0 0 0 00 0 0 0 230.000 230.000
0471 Socijalni nadomestoci 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0 0 230.000 230.000
49 OTPLATA NA GLAVNICA 4.250.000 3.750.000 0 0 0 00 0 0 0 4.250.000 3.750.000
0492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii 2.700.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000 2.400.000
0493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 1.550.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 1.550.000 1.350.000
1
Fun.sta.O P I S
B U X E T
BuxetSamofinan.aktivnosti Dotacii Donacii Krediti
Fun.kod
BUXETSKI RASHODI PO FUNKCII NA ELS
Nivo na: STAVKA
VKUPNO
122.899.89038.622.000 6.282.033 57.983.857 13.362.000 6.650.000
701 OP{TI JAVNI SLU@BI 23.665.000 0 0 10.642.000 1.700.000 36.007.000
IZVT[NI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSISKI I FISKALNIRABOTI, NADVORE[NI RABOTI
7011 20.715.000 0 0 107.000 1.700.000 22.522.000
OP[TI USLUGI7013 2.950.000 0 0 10.535.000 0 13.485.000
702 ODBRANA 140.000 0 0 0 0 140.000
CIVILNA ODBRANA7022 140.000 0 0 0 0 140.000
704 EKONOMSKI RABOTI 7.775.000 0 0 2.000.000 4.950.000 14.725.000
RUDARSTVO, ZANAET^ISTVO I GRADE@NI[TVO7044 700.000 0 0 0 0 700.000
TRANSPORT7045 6.900.000 0 0 2.000.000 4.950.000 13.850.000
OSTANATI INDUSTRII7047 175.000 0 0 0 0 175.000
705 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA 3.160.000 0 0 0 0 3.160.000
UPRAVUVAWE SO OTPADOCITE7051 655.000 0 0 0 0 655.000
UPRAVUVAWE SO OTPADNI VODI7052 1.440.000 0 0 0 0 1.440.000
ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA7056 1.065.000 0 0 0 0 1.065.000
706 @IVEALI[TA I RAZVOJ NA ZAEDNICATA 3.882.000 0 0 520.000 0 4.402.000
RAZVOJ NA ZAEDNICATA7062 1.562.000 0 0 520.000 0 2.082.000
VODOSNABDUVAWE7063 200.000 0 0 0 0 200.000
OSVETLUVAWE NA ULICI7064 1.900.000 0 0 0 0 1.900.000
DRUGI @IVEALI[TA I RAZVOJ NA ZAEDNICATA7066 220.000 0 0 0 0 220.000
708 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 0 194.393 3.223.892 0 0 3.418.285
USLUGI ZA KULTURA7082 0 194.393 3.223.892 0 0 3.418.285
709 OBRAZOVANIE 0 5.527.640 54.759.965 200.000 0 60.487.605
PEDAGO[KO I OSNOVNO OBRAZOVANIE7091 0 5.527.640 54.759.965 200.000 0 60.487.605
710 SOCIJALNA ZA[TITA 0 560.000 0 0 0 560.000
DRUGA SOCIJALNA ZA[TITA7109 0 560.000 0 0 0 560.000
1
Fun.kodO P I S
B U X E T
BuxetSamofinan.aktivnosti Dotacii Donacii Krediti
Potpr.VKUPNO
FUNKCIONALNI RASHODI
Nivo na: POTPROGRAMI
122.899.8906.650.00038.622.000 6.282.033 57.983.857 13.362.000
7011 IZVT[NI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSISKI I FISKALNIRABOTI, NADVORE[NI RABOTI
20.715.000 0 0 107.000 1.700.000 22.522.000
SOVET NA OP{TINAA00 1.170.000 0 0 0 0 1.170.000
IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMIA10 100.000 0 0 0 0 100.000
GRADONA^ALNIKD00 7.032.000 0 0 107.000 0 7.139.000
OP[TINSKA ADMINISTRACIJAE00 10.853.000 0 0 0 0 10.853.000
KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINAEA0 1.560.000 0 0 0 1700000 3.260.000
7013 OP[TI USLUGI 2.950.000 0 0 10.535.000 0 13.485.000
PREKUGRANI^NA SORABOTKAMB0 2.950.000 0 0 10.535.000 0 13.485.000
7022 CIVILNA ODBRANA 140.000 0 0 0 0 140.000
ZA[TITA I SPASUVAWEQ00 140.000 0 0 0 0 140.000
7044 RUDARSTVO, ZANAET^ISTVO I GRADE@NI[TVO 700.000 0 0 0 0 700.000
UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI)FA0 700.000 0 0 0 0 700.000
7045 TRANSPORT 6.900.000 0 0 2.000.000 4.950.000 13.850.000
ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI IREGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT
J60 825.000 0 0 0 0 825.000
IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICIJD0 6.015.000 0 0 2.000.000 4950000 12.965.000
IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJAJF0 60.000 0 0 0 0 60.000
7047 OSTANATI INDUSTRII 175.000 0 0 0 0 175.000
POTTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA TURIZMOTG20 175.000 0 0 0 0 175.000
7051 UPRAVUVAWE SO OTPADOCITE 655.000 0 0 0 0 655.000
JAVNA ^ISTOTAJ40 5.000 0 0 0 0 5.000
JAVNA ^ISTOTA (KAPITALNI RASHODI)JK0 650.000 0 0 0 0 650.000
7052 UPRAVUVAWE SO OTPADNI VODI 1.440.000 0 0 0 0 1.440.000
IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NAOTPADNI VODI
JI0 1.440.000 0 0 0 0 1.440.000
7056 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA 1.065.000 0 0 0 0 1.065.000
ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILOJ70 600.000 0 0 0 0 600.000
PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI)JM0 150.000 0 0 0 0 150.000
ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODAR10 315.000 0 0 0 0 315.000
7062 RAZVOJ NA ZAEDNICATA 1.562.000 0 0 520.000 0 2.082.000
URBANISTI^KO PLANIRAWEF10 347.000 0 0 0 0 347.000
PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJG10 100.000 0 0 520.000 0 620.000
ODR@UVAWE NA URBANA OPREMAJ00 50.000 0 0 0 0 50.000
1
Fun.kodO P I S
B U X E T
BuxetSamofinan.aktivnosti Dotacii Donacii Krediti
Potpr.VKUPNO
FUNKCIONALNI RASHODI
Nivo na: POTPROGRAMI
122.899.8906.650.00038.622.000 6.282.033 57.983.857 13.362.000
URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI)JN0 1.065.000 0 0 0 0 1.065.000
7063 VODOSNABDUVAWE 200.000 0 0 0 0 200.000
IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWEJG0 200.000 0 0 0 0 200.000
7064 OSVETLUVAWE NA ULICI 1.900.000 0 0 0 0 1.900.000
JAVNO OSVETLUVAWEJ30 1.900.000 0 0 0 0 1.900.000
7066 DRUGI @IVEALI[TA I RAZVOJ NA ZAEDNICATA 220.000 0 0 0 0 220.000
DRUGI KOMUNALNI USLUGIJ80 220.000 0 0 0 0 220.000
7082 USLUGI ZA KULTURA 0 194.393 3.223.892 0 0 3.418.285
BIBLIOTEKARSTVOK10 0 63.272 1.203.000 0 0 1.266.272
MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOSTK20 0 116.121 2.007.580 0 0 2.123.701
MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOSTK30 0 0 13.312 0 0 13.312
KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO (KAPITALNI TRO[OCI)KA0 0 15.000 0 0 0 15.000
7091 PEDAGO[KO I OSNOVNO OBRAZOVANIE 0 5.527.640 54.759.965 200.000 0 60.487.605
OSNOVNO OBRAZOVANIEN10 0 237.640 42.165.081 0 0 42.402.721
DETSKI GRADINKIV10 0 5.290.000 12.594.884 200.000 0 18.084.884
7109 DRUGA SOCIJALNA ZA[TITA 0 560.000 0 0 0 560.000
KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKIVA0 0 560.000 0 0 0 560.000
2
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
SOVET NA OP{TINAA0 1.170.000 1.170.000 00 0 0 00 0 0 1.170.0001.170.000
PRIHODI :
RASHODI :40 PLATI I NADOMESTOCI 1.140.000 1.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.140.000 1.140.000
401 Osnovni plati 115.000 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000115.000
404 Nadomestoci 1.025.000 1.025.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.025.0001.025.000
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000
412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00025.000
42 STOKI I USLUGI 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000
420 Patni i dnevni rashodi 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0005.000
A00 SOVET NA OP{TINA 1.170.000 1.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.170.000 1.170.000
A00 SOVET NA OP{TINA 1.170.000 1.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.170.000 1.170.000
40 PLATI I NADOMESTOCI 1.140.000 1.140.000 0 0 0 0 0 0 1.140.0000 0 1.140.000
401 Osnovni plati 115.000 115.000 0 00 0 0 00 0 115.000 115.000
404 Nadomestoci 1.025.000 1.025.000 0 00 0 0 00 0 1.025.000 1.025.000
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 25.0000 0 25.000
412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 25.000 25.000 0 00 0 0 00 0 25.000 25.000
42 STOKI I USLUGI 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 5.0000 0 5.000
420 Patni i dnevni rashodi 5.000 5.000 0 00 0 0 00 0 5.000 5.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMIA1 100.000 100.000 00 0 0 00 0 0 100.000100.000
PRIHODI :
RASHODI :46 SUBVENCII I TRANSFERI 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000
463 Transferi do nevladini organizacii 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000100.000
A10 IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000
A10 IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 100.0000 0 100.000
463 Transferi do nevladini organizacii 100.000 100.000 0 00 0 0 00 0 100.000 100.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
GRADONA^ALNIKD0 7.755.000 7.032.000 00 0 0 107.0001.630.000 0 0 7.139.0009.385.000
PRIHODI :
RASHODI :40 PLATI I NADOMESTOCI 980.000 980.000 0 0 0 0 0 0 0 0 980.000 980.000
401 Osnovni plati 715.000 715.000 0 0 0 0 0 0 0 0 715.000715.000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 248.000 248.000 0 0 0 0 0 0 0 0 248.000248.000
404 Nadomestoci 17.000 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 17.00017.000
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00050.000
42 STOKI I USLUGI 4.245.000 4.322.000 0 0 0 0 1.630.000 107.000 0 0 5.875.000 4.429.000
420 Patni i dnevni rashodi 45.000 62.000 0 0 0 0 60.000 17.000 0 0 79.000105.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 400.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000400.000
423 Materijali i siten inventar 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 050.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 0 0 0 0 205.000 0 0 0 0205.000
425 Dogovorni uslugi 250.000 180.000 0 0 0 0 965.000 0 0 0 180.0001.215.000
426 Drugi tekovni rashodi 700.000 550.000 0 0 0 0 350.000 90.000 0 0 640.0001.050.000
427 Privremeni vrabotuvawa 2.850.000 3.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.280.0002.850.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 2.250.000 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.250.000 1.450.000
463 Transferi do nevladini organizacii 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00050.000
464 Razni transferi 2.200.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400.0002.200.000
47 SOCIJALNI BENEFICII 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 230.000 230.000
471 Socijalni nadomestoci 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 230.000230.000
D00 GRADONA^ALNIK 7.755.000 7.032.000 0 0 0 0 1630000 107000 0 0 9.385.000 7.139.000
D00 GRADONA^ALNIK 7.755.000 7.032.000 0 0 0 0 1.630.000 107.000 0 0 9.385.000 7.139.000
40 PLATI I NADOMESTOCI 980.000 980.000 0 0 0 0 0 0 980.0000 0 980.000
401 Osnovni plati 715.000 715.000 0 00 0 0 00 0 715.000 715.000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 248.000 248.000 0 00 0 0 00 0 248.000 248.000
404 Nadomestoci 17.000 17.000 0 00 0 0 00 0 17.000 17.000
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 50.0000 0 50.000
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 50.000 50.000 0 00 0 0 00 0 50.000 50.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
42 STOKI I USLUGI 4.245.000 4.322.000 0 0 0 0 0 0 5.875.0001630000 107000 4.429.000
420 Patni i dnevni rashodi 45.000 62.000 0 00 0 60.000 017.000 0 105.000 79.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 400.000 250.000 0 00 0 0 00 0 400.000 250.000
423 Materijali i siten inventar 0 0 0 00 0 50.000 00 0 50.000 0
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 0 00 0 205.000 00 0 205.000 0
425 Dogovorni uslugi 250.000 180.000 0 00 0 965.000 00 0 1.215.000 180.000
426 Drugi tekovni rashodi 700.000 550.000 0 00 0 350.000 090.000 0 1.050.000 640.000
427 Privremeni vrabotuvawa 2.850.000 3.280.000 0 00 0 0 00 0 2.850.000 3.280.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 2.250.000 1.450.000 0 0 0 0 0 0 2.250.0000 0 1.450.000
463 Transferi do nevladini organizacii 50.000 50.000 0 00 0 0 00 0 50.000 50.000
464 Razni transferi 2.200.000 1.400.000 0 00 0 0 00 0 2.200.000 1.400.000
47 SOCIJALNI BENEFICII 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0 230.0000 0 230.000
471 Socijalni nadomestoci 230.000 230.000 0 00 0 0 00 0 230.000 230.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
OP[TINSKA ADMINISTRACIJAE0 11.393.000 10.853.000 00 0 0 00 0 0 10.853.00011.393.000
PRIHODI :
RASHODI :40 PLATI I NADOMESTOCI 7.759.000 7.149.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.759.000 7.149.000
401 Osnovni plati 5.390.000 4.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.780.0005.390.000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 2.029.000 2.029.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.029.0002.029.000
404 Nadomestoci 340.000 340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 340.000340.000
42 STOKI I USLUGI 3.434.000 3.504.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.434.000 3.504.000
420 Patni i dnevni rashodi 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 90.00090.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 874.000 784.000 0 0 0 0 0 0 0 0 784.000874.000
423 Materijali i siten inventar 1.090.000 1.090.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.090.0001.090.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 450.000 510.000 0 0 0 0 0 0 0 0 510.000450.000
425 Dogovorni uslugi 430.000 430.000 0 0 0 0 0 0 0 0 430.000430.000
426 Drugi tekovni rashodi 500.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000500.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
464 Razni transferi 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000200.000
E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 11.393.000 10.853.000 0 0 0 0 0 0 0 0 11.393.000 10.853.000
E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 11.393.000 10.853.000 0 0 0 0 0 0 0 0 11.393.000 10.853.000
40 PLATI I NADOMESTOCI 7.759.000 7.149.000 0 0 0 0 0 0 7.759.0000 0 7.149.000
401 Osnovni plati 5.390.000 4.780.000 0 00 0 0 00 0 5.390.000 4.780.000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 2.029.000 2.029.000 0 00 0 0 00 0 2.029.000 2.029.000
404 Nadomestoci 340.000 340.000 0 00 0 0 00 0 340.000 340.000
42 STOKI I USLUGI 3.434.000 3.504.000 0 0 0 0 0 0 3.434.0000 0 3.504.000
420 Patni i dnevni rashodi 90.000 90.000 0 00 0 0 00 0 90.000 90.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 874.000 784.000 0 00 0 0 00 0 874.000 784.000
423 Materijali i siten inventar 1.090.000 1.090.000 0 00 0 0 00 0 1.090.000 1.090.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 450.000 510.000 0 00 0 0 00 0 450.000 510.000
425 Dogovorni uslugi 430.000 430.000 0 00 0 0 00 0 430.000 430.000
426 Drugi tekovni rashodi 500.000 600.000 0 00 0 0 00 0 500.000 600.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 200.0000 0 200.000
464 Razni transferi 200.000 200.000 0 00 0 0 00 0 200.000 200.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINAEA 994.000 1.560.000 00 0 0 00 1.600.000 1.700.000 3.260.0002.594.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 994.000 1.560.000 0 0 0 0 0 0 1.600.000 1.700.000 2.594.000 3.260.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 140.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000140.000
481 Grade`ni objekti 474.000 950.000 0 0 0 0 0 0 1.600.000 1.700.000 2.650.0002.074.000
482 Drugi grade`ni objekti 85.000 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 85.00085.000
483 Kupuvawe na mebel 280.000 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 310.000280.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00015.000
EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 994.000 1.560.000 0 0 0 0 0 0 1.600.000 1.700.000 2.594.000 3.260.000
EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 994.000 1.560.000 0 0 0 0 0 0 1.600.000 1.700.000 2.594.000 3.260.000
48 KAPITALNI RASHODI 994.000 1.560.000 0 0 0 0 1600000 1700000 2.594.0000 0 3.260.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 140.000 200.000 0 00 0 0 00 0 140.000 200.000
481 Grade`ni objekti 474.000 950.000 0 00 0 0 1.700.0000 1.600.000 2.074.000 2.650.000
482 Drugi grade`ni objekti 85.000 85.000 0 00 0 0 00 0 85.000 85.000
483 Kupuvawe na mebel 280.000 310.000 0 00 0 0 00 0 280.000 310.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 15.000 15.000 0 00 0 0 00 0 15.000 15.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
URBANISTI^KO PLANIRAWEF1 600.000 347.000 00 0 0 00 0 0 347.000600.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 600.000 347.000 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 347.000
425 Dogovorni uslugi 600.000 347.000 0 0 0 0 0 0 0 0 347.000600.000
F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 600.000 347.000 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 347.000
F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 600.000 347.000 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 347.000
42 STOKI I USLUGI 600.000 347.000 0 0 0 0 0 0 600.0000 0 347.000
425 Dogovorni uslugi 600.000 347.000 0 00 0 0 00 0 600.000 347.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNITRO[OCI)
FA 50.000 700.000 00 0 0 00 0 0 700.00050.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 50.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 700.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 50.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 700.00050.000
FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNITRO[OCI)
50.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 700.000
FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI)50.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 700.000
48 KAPITALNI RASHODI 50.000 700.000 0 0 0 0 0 0 50.0000 0 700.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 50.000 700.000 0 00 0 0 00 0 50.000 700.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJG1 100.000 100.000 00 0 0 520.000520.000 0 0 620.000620.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 100.000 100.000 0 0 0 0 520.000 520.000 0 0 620.000 620.000
425 Dogovorni uslugi 40.000 40.000 0 0 0 0 520.000 520.000 0 0 560.000560.000
426 Drugi tekovni rashodi 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00060.000
G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 100.000 100.000 0 0 0 0 520000 520000 0 0 620.000 620.000
G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 100.000 100.000 0 0 0 0 520.000 520.000 0 0 620.000 620.000
42 STOKI I USLUGI 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 620.000520000 520000 620.000
425 Dogovorni uslugi 40.000 40.000 0 00 0 520.000 0520.000 0 560.000 560.000
426 Drugi tekovni rashodi 60.000 60.000 0 00 0 0 00 0 60.000 60.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
POTTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA TURIZMOTG2 175.000 175.000 00 0 0 00 0 0 175.000175.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 175.000 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 175.000 175.000
425 Dogovorni uslugi 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000100.000
426 Drugi tekovni rashodi 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 75.00075.000
G20 POTTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA TURIZMOT 175.000 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 175.000 175.000
G20 POTTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA TURIZMOT 175.000 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 175.000 175.000
42 STOKI I USLUGI 175.000 175.000 0 0 0 0 0 0 175.0000 0 175.000
425 Dogovorni uslugi 100.000 100.000 0 00 0 0 00 0 100.000 100.000
426 Drugi tekovni rashodi 75.000 75.000 0 00 0 0 00 0 75.000 75.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
ODR@UVAWE NA URBANA OPREMAJ0 50.000 50.000 00 0 0 00 0 0 50.00050.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000
423 Materijali i siten inventar 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00050.000
J00 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000
J00 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000
42 STOKI I USLUGI 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 50.0000 0 50.000
423 Materijali i siten inventar 50.000 50.000 0 00 0 0 00 0 50.000 50.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
JAVNO OSVETLUVAWEJ3 2.050.000 1.900.000 00 0 0 00 0 0 1.900.0002.050.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 2.050.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.050.000 1.900.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.700.000 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.450.0001.700.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 350.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000350.000
J30 JAVNO OSVETLUVAWE 2.050.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.050.000 1.900.000
J30 JAVNO OSVETLUVAWE 2.050.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.050.000 1.900.000
42 STOKI I USLUGI 2.050.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 2.050.0000 0 1.900.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.700.000 1.450.000 0 00 0 0 00 0 1.700.000 1.450.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 350.000 450.000 0 00 0 0 00 0 350.000 450.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
JAVNA ^ISTOTAJ4 10.000 5.000 00 0 0 00 0 0 5.00010.000
PRIHODI :
RASHODI :45 KAMATNI PLA]AWA 10.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 5.000
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 10.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00010.000
J40 JAVNA ^ISTOTA 10.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 5.000
J40 JAVNA ^ISTOTA 10.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 5.000
45 KAMATNI PLA]AWA 10.000 5.000 0 0 0 0 0 0 10.0000 0 5.000
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 10.000 5.000 0 00 0 0 00 0 10.000 5.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA,ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT
J6 825.000 825.000 00 0 0 00 0 0 825.000825.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000800.000
45 KAMATNI PLA]AWA 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00025.000
J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA,ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT
825.000 825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 825.000 825.000
J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT825.000 825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 825.000 825.000
42 STOKI I USLUGI 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 800.0000 0 800.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 800.000 800.000 0 00 0 0 00 0 800.000 800.000
45 KAMATNI PLA]AWA 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 25.0000 0 25.000
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 25.000 25.000 0 00 0 0 00 0 25.000 25.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILOJ7 600.000 600.000 00 0 0 00 0 0 600.000600.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000600.000
J70 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000
J70 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000
42 STOKI I USLUGI 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 600.0000 0 600.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 600.000 600.000 0 00 0 0 00 0 600.000 600.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
DRUGI KOMUNALNI USLUGIJ8 220.000 220.000 00 0 0 00 0 0 220.000220.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000100.000
425 Dogovorni uslugi 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000120.000
J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000
J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000
42 STOKI I USLUGI 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 220.0000 0 220.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 100.000 100.000 0 00 0 0 00 0 100.000 100.000
425 Dogovorni uslugi 120.000 120.000 0 00 0 0 00 0 120.000 120.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNIPATI[TA I ULICI
JD 4.360.000 6.015.000 00 0 0 2.000.0002.000.000 4.500.000 4.950.000 12.965.00010.860.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 3.460.000 5.315.000 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 4.500.000 4.950.000 9.960.000 12.265.000
482 Drugi grade`ni objekti 3.460.000 5.315.000 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 4.500.000 4.950.000 12.265.0009.960.000
49 OTPLATA NA GLAVNICA 900.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000 700.000
493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 900.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000900.000
JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNIPATI[TA I ULICI
4.360.000 6.015.000 0 0 0 0 2000000 2000000 4.500.000 4.950.000 10.860.000 12.965.000
JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI4.360.000 6.015.000 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 4.500.000 4.950.000 10.860.000 12.965.000
48 KAPITALNI RASHODI 3.460.000 5.315.000 0 0 0 0 4500000 4950000 9.960.0002000000 2000000 12.265.000
482 Drugi grade`ni objekti 3.460.000 5.315.000 0 00 0 2.000.000 4.950.0002.000.000 4.500.000 9.960.000 12.265.000
49 OTPLATA NA GLAVNICA 900.000 700.000 0 0 0 0 0 0 900.0000 0 700.000
493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 900.000 700.000 0 00 0 0 00 0 900.000 700.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJAJF 60.000 60.000 00 0 0 00 0 0 60.00060.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00060.000
JF0 IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000
JF0 IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000
48 KAPITALNI RASHODI 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 60.0000 0 60.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 60.000 60.000 0 00 0 0 00 0 60.000 60.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWEJG 500.000 200.000 00 0 0 00 0 0 200.000500.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 500.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 200.000
482 Drugi grade`ni objekti 500.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000500.000
JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 500.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 200.000
JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 500.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 200.000
48 KAPITALNI RASHODI 500.000 200.000 0 0 0 0 0 0 500.0000 0 200.000
482 Drugi grade`ni objekti 500.000 200.000 0 00 0 0 00 0 500.000 200.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE IPRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI
JI 1.440.000 1.440.000 00 0 0 00 0 0 1.440.0001.440.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.440.000 1.440.000
482 Drugi grade`ni objekti 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.440.0001.440.000
JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE IPRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI
1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.440.000 1.440.000
JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.440.000 1.440.000
48 KAPITALNI RASHODI 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 1.440.0000 0 1.440.000
482 Drugi grade`ni objekti 1.440.000 1.440.000 0 00 0 0 00 0 1.440.000 1.440.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
JAVNA ^ISTOTA (KAPITALNI RASHODI)JK 650.000 650.000 00 0 0 00 0 0 650.000650.000
PRIHODI :
RASHODI :49 OTPLATA NA GLAVNICA 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 650.000 650.000
493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 650.000650.000
JK0 JAVNA ^ISTOTA (KAPITALNI RASHODI) 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 650.000 650.000
JK0 JAVNA ^ISTOTA (KAPITALNI RASHODI) 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 650.000 650.000
49 OTPLATA NA GLAVNICA 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 650.0000 0 650.000
493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 650.000 650.000 0 00 0 0 00 0 650.000 650.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI)JM 150.000 150.000 00 0 0 00 0 0 150.000150.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000
482 Drugi grade`ni objekti 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000150.000
JM0 PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI) 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000
JM0 PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI) 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000
48 KAPITALNI RASHODI 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 150.0000 0 150.000
482 Drugi grade`ni objekti 150.000 150.000 0 00 0 0 00 0 150.000 150.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI)JN 760.000 1.065.000 00 0 0 00 0 0 1.065.000760.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 760.000 1.065.000 0 0 0 0 0 0 0 0 760.000 1.065.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000160.000
482 Drugi grade`ni objekti 600.000 905.000 0 0 0 0 0 0 0 0 905.000600.000
JN0 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 760.000 1.065.000 0 0 0 0 0 0 0 0 760.000 1.065.000
JN0 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 760.000 1.065.000 0 0 0 0 0 0 0 0 760.000 1.065.000
48 KAPITALNI RASHODI 760.000 1.065.000 0 0 0 0 0 0 760.0000 0 1.065.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 160.000 160.000 0 00 0 0 00 0 160.000 160.000
482 Drugi grade`ni objekti 600.000 905.000 0 00 0 0 00 0 600.000 905.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
BIBLIOTEKARSTVOK1 0 0 63.27250.000 1.040.000 1.203.000 00 0 0 1.266.2721.090.000
PRIHODI :
RASHODI :40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 927.000 747.000 0 0 0 0 927.000 747.000
401 Osnovni plati 0 0 0 0 670.000 536.000 0 0 0 0 536.000670.000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 0 257.000 211.000 0 0 0 0 211.000257.000
42 STOKI I USLUGI 0 0 50.000 63.272 105.000 368.000 0 0 0 0 155.000 431.272
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 5.000 5.000 0 15.000 0 0 0 0 20.0005.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 0 0 0 0 37.000 106.000 0 0 0 0 106.00037.000
423 Materijali i siten inventar 0 0 18.000 31.272 40.000 148.000 0 0 0 0 179.27258.000
425 Dogovorni uslugi 0 0 14.000 14.000 23.000 84.000 0 0 0 0 98.00037.000
426 Drugi tekovni rashodi 0 0 13.000 13.000 5.000 15.000 0 0 0 0 28.00018.000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 8.000 88.000 0 0 0 0 8.000 88.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 28.0000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 0 0 8.000 60.000 0 0 0 0 60.0008.000
K10 BIBLIOTEKARSTVO 0 0 50.000 63.272 1.040.000 1.203.000 0 0 0 0 1.090.000 1.266.272
K10 BIBLIOTEKARSTVO 0 0 50.000 63.272 1.040.000 1.203.000 0 0 0 0 1.090.000 1.266.272
40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 927.000 747.000 0 0 927.0000 0 747.000
401 Osnovni plati 0 0 0 670.0000 536.000 0 00 0 670.000 536.000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 257.0000 211.000 0 00 0 257.000 211.000
42 STOKI I USLUGI 0 0 50.000 63.272 105.000 368.000 0 0 155.0000 0 431.272
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 5.000 05.000 15.000 0 00 0 5.000 20.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 0 0 0 37.0000 106.000 0 00 0 37.000 106.000
423 Materijali i siten inventar 0 0 18.000 40.00031.272 148.000 0 00 0 58.000 179.272
425 Dogovorni uslugi 0 0 14.000 23.00014.000 84.000 0 00 0 37.000 98.000
426 Drugi tekovni rashodi 0 0 13.000 5.00013.000 15.000 0 00 0 18.000 28.000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 8.000 88.000 0 0 8.0000 0 88.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 00 28.000 0 00 0 0 28.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 0 8.0000 60.000 0 00 0 8.000 60.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOSTK2 0 0 116.12190.000 1.240.000 2.007.580 00 0 0 2.123.7011.330.000
PRIHODI :
RASHODI :40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 997.500 1.168.000 0 0 0 0 997.500 1.168.000
401 Osnovni plati 0 0 0 0 728.100 824.600 0 0 0 0 824.600728.100
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 0 269.400 313.400 0 0 0 0 313.400269.400
404 Nadomestoci 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 30.0000
42 STOKI I USLUGI 0 0 90.000 116.121 242.500 714.580 0 0 0 0 332.500 830.701
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 10.000 10.000 5.000 15.000 0 0 0 0 25.00015.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 0 0 20.000 30.000 122.000 227.240 0 0 0 0 257.240142.000
423 Materijali i siten inventar 0 0 0 10.000 37.481 174.321 0 0 0 0 184.32137.481
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 0 0 5.000 80.000 0 0 0 0 80.0005.000
425 Dogovorni uslugi 0 0 20.000 26.121 50.000 135.000 0 0 0 0 161.12170.000
426 Drugi tekovni rashodi 0 0 40.000 40.000 23.019 83.019 0 0 0 0 123.01963.019
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 125.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 60.0000
481 Grade`ni objekti 0 0 0 0 0 65.000 0 0 0 0 65.0000
K20 MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST 0 0 90.000 116.121 1.240.000 2.007.580 0 0 0 0 1.330.000 2.123.701
K20 MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST 0 0 90.000 116.121 1.240.000 2.007.580 0 0 0 0 1.330.000 2.123.701
40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 997.500 1.168.000 0 0 997.5000 0 1.168.000
401 Osnovni plati 0 0 0 728.1000 824.600 0 00 0 728.100 824.600
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 269.4000 313.400 0 00 0 269.400 313.400
404 Nadomestoci 0 0 0 00 30.000 0 00 0 0 30.000
42 STOKI I USLUGI 0 0 90.000 116.121 242.500 714.580 0 0 332.5000 0 830.701
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 10.000 5.00010.000 15.000 0 00 0 15.000 25.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 0 0 20.000 122.00030.000 227.240 0 00 0 142.000 257.240
423 Materijali i siten inventar 0 0 0 37.48110.000 174.321 0 00 0 37.481 184.321
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 0 5.0000 80.000 0 00 0 5.000 80.000
425 Dogovorni uslugi 0 0 20.000 50.00026.121 135.000 0 00 0 70.000 161.121
426 Drugi tekovni rashodi 0 0 40.000 23.01940.000 83.019 0 00 0 63.019 123.019
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 0 125.000 0 0 00 0 125.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 00 60.000 0 00 0 0 60.000
481 Grade`ni objekti 0 0 0 00 65.000 0 00 0 0 65.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOSTK3 0 0 00 10.000 13.312 00 0 0 13.31210.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 0 0 0 0 10.000 13.312 0 0 0 0 10.000 13.312
425 Dogovorni uslugi 0 0 0 0 10.000 13.312 0 0 0 0 13.31210.000
K30 MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOST 0 0 0 0 10.000 13.312 0 0 0 0 10.000 13.312
K30 MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOST 0 0 0 0 10.000 13.312 0 0 0 0 10.000 13.312
42 STOKI I USLUGI 0 0 0 0 10.000 13.312 0 0 10.0000 0 13.312
425 Dogovorni uslugi 0 0 0 10.0000 13.312 0 00 0 10.000 13.312
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO(KAPITALNI TRO[OCI)
KA 0 0 15.00015.000 0 0 00 0 0 15.00015.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 15.00015.000
KA0 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO(KAPITALNI TRO[OCI)
0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000
KA0 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO (KAPITALNI TRO[OCI)0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 15.0000 0 15.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 15.000 015.000 0 0 00 0 15.000 15.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
PREKUGRANI^NA SORABOTKAMB 3.150.000 2.950.000 00 0 0 10.535.00010.535.000 0 0 13.485.00013.685.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 0 0 0 0 0 0 1.330.000 1.330.000 0 0 1.330.000 1.330.000
423 Materijali i siten inventar 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000 0 0 220.000220.000
425 Dogovorni uslugi 0 0 0 0 0 0 1.110.000 1.110.000 0 0 1.110.0001.110.000
45 KAMATNI PLA]AWA 450.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 550.000
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 450.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 550.000450.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 6.600.000 6.600.000 0 0 6.600.000 6.600.000
464 Razni transferi 0 0 0 0 0 0 6.600.000 6.600.000 0 0 6.600.0006.600.000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 0 0 2.605.000 2.605.000 0 0 2.605.000 2.605.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 0 0 0 2.605.000 2.605.000 0 0 2.605.0002.605.000
49 OTPLATA NA GLAVNICA 2.700.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000 2.400.000
492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii 2.700.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.0002.700.000
MB0 PREKUGRANI^NA SORABOTKA 3.150.000 2.950.000 0 0 0 0 10535000 10535000 0 0 13.685.000 13.485.000
MB0 PREKUGRANI^NA SORABOTKA 3.150.000 2.950.000 0 0 0 0 10.535.000 10.535.000 0 0 13.685.000 13.485.000
42 STOKI I USLUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 1.330.0001330000 1330000 1.330.000
423 Materijali i siten inventar 0 0 0 00 0 220.000 0220.000 0 220.000 220.000
425 Dogovorni uslugi 0 0 0 00 0 1.110.000 01.110.000 0 1.110.000 1.110.000
45 KAMATNI PLA]AWA 450.000 550.000 0 0 0 0 0 0 450.0000 0 550.000
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 450.000 550.000 0 00 0 0 00 0 450.000 550.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 6.600.0006600000 6600000 6.600.000
464 Razni transferi 0 0 0 00 0 6.600.000 06.600.000 0 6.600.000 6.600.000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 2.605.0002605000 2605000 2.605.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 00 0 2.605.000 02.605.000 0 2.605.000 2.605.000
49 OTPLATA NA GLAVNICA 2.700.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 2.700.0000 0 2.400.000
492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii 2.700.000 2.400.000 0 00 0 0 00 0 2.700.000 2.400.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
OSNOVNO OBRAZOVANIEN1 0 0 237.640230.000 34.377.000 42.165.081 00 0 0 42.402.72134.607.000
PRIHODI :
RASHODI :40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 25.110.000 27.260.000 0 0 0 0 25.110.000 27.260.000
401 Osnovni plati 0 0 0 0 17.400.000 19.650.000 0 0 0 0 19.650.00017.400.000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 0 7.510.000 7.555.000 0 0 0 0 7.555.0007.510.000
404 Nadomestoci 0 0 0 0 200.000 55.000 0 0 0 0 55.000200.000
42 STOKI I USLUGI 0 0 230.000 237.640 4.770.000 4.255.000 0 0 0 0 5.000.000 4.492.640
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 40.00040.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 0 0 40.000 40.000 2.235.000 2.215.000 0 0 0 0 2.255.0002.275.000
423 Materijali i siten inventar 0 0 130.000 130.000 790.000 730.000 0 0 0 0 860.000920.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 0 7.640 330.000 290.000 0 0 0 0 297.640330.000
425 Dogovorni uslugi 0 0 60.000 60.000 1.195.000 860.000 0 0 0 0 920.0001.255.000
426 Drugi tekovni rashodi 0 0 0 0 180.000 120.000 0 0 0 0 120.000180.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 0 0 0 0 370.000 280.000 0 0 0 0 370.000 280.000
464 Razni transferi 0 0 0 0 370.000 280.000 0 0 0 0 280.000370.000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 4.127.000 10.370.081 0 0 0 0 4.127.000 10.370.081
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 0 2.260.000 3.259.996 0 0 0 0 3.259.9962.260.000
481 Grade`ni objekti 0 0 0 0 500.000 322.000 0 0 0 0 322.000500.000
482 Drugi grade`ni objekti 0 0 0 0 1.267.000 6.788.085 0 0 0 0 6.788.0851.267.000
483 Kupuvawe na mebel 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0100.000
N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 0 0 230.000 237.640 34.377.000 42.165.081 0 0 0 0 34.607.000 42.402.721
N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 0 0 230.000 237.640 34.377.000 42.165.081 0 0 0 0 34.607.000 42.402.721
40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 25.110.000 27.260.000 0 0 25.110.0000 0 27.260.000
401 Osnovni plati 0 0 0 17.400.0000 19.650.000 0 00 0 17.400.000 19.650.000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 7.510.0000 7.555.000 0 00 0 7.510.000 7.555.000
404 Nadomestoci 0 0 0 200.0000 55.000 0 00 0 200.000 55.000
42 STOKI I USLUGI 0 0 230.000 237.640 4.770.000 4.255.000 0 0 5.000.0000 0 4.492.640
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 0 40.0000 40.000 0 00 0 40.000 40.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 0 0 40.000 2.235.00040.000 2.215.000 0 00 0 2.275.000 2.255.000
423 Materijali i siten inventar 0 0 130.000 790.000130.000 730.000 0 00 0 920.000 860.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 0 330.0007.640 290.000 0 00 0 330.000 297.640
425 Dogovorni uslugi 0 0 60.000 1.195.00060.000 860.000 0 00 0 1.255.000 920.000
426 Drugi tekovni rashodi 0 0 0 180.0000 120.000 0 00 0 180.000 120.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 0 0 0 0 370.000 280.000 0 0 370.0000 0 280.000
464 Razni transferi 0 0 0 370.0000 280.000 0 00 0 370.000 280.000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 4.127.000 10.370.081 0 0 4.127.0000 0 10.370.081
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 2.260.0000 3.259.996 0 00 0 2.260.000 3.259.996
481 Grade`ni objekti 0 0 0 500.0000 322.000 0 00 0 500.000 322.000
482 Drugi grade`ni objekti 0 0 0 1.267.0000 6.788.085 0 00 0 1.267.000 6.788.085
483 Kupuvawe na mebel 0 0 0 100.0000 0 0 00 0 100.000 0
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
ZA[RITA I SPASUVAWEQ0 140.000 140.000 00 0 0 00 0 0 140.000140.000
PRIHODI :
RASHODI :40 PLATI I NADOMESTOCI 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 6.000
401 Osnovni plati 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.0006.000
42 STOKI I USLUGI 134.000 134.000 0 0 0 0 0 0 0 0 134.000 134.000
423 Materijali i siten inventar 84.000 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 84.00084.000
425 Dogovorni uslugi 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00050.000
Q00 ZA[TITA I SPASUVAWE 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 140.000
Q00 ZA[TITA I SPASUVAWE 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 140.000
40 PLATI I NADOMESTOCI 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 6.0000 0 6.000
401 Osnovni plati 6.000 6.000 0 00 0 0 00 0 6.000 6.000
42 STOKI I USLUGI 134.000 134.000 0 0 0 0 0 0 134.0000 0 134.000
423 Materijali i siten inventar 84.000 84.000 0 00 0 0 00 0 84.000 84.000
425 Dogovorni uslugi 50.000 50.000 0 00 0 0 00 0 50.000 50.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODAR1 315.000 315.000 00 0 0 00 0 0 315.000315.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 315.000 315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 315.000 315.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000250.000
425 Dogovorni uslugi 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00050.000
426 Drugi tekovni rashodi 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00015.000
R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 315.000 315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 315.000 315.000
R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 315.000 315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 315.000 315.000
42 STOKI I USLUGI 315.000 315.000 0 0 0 0 0 0 315.0000 0 315.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 250.000 250.000 0 00 0 0 00 0 250.000 250.000
425 Dogovorni uslugi 50.000 50.000 0 00 0 0 00 0 50.000 50.000
426 Drugi tekovni rashodi 15.000 15.000 0 00 0 0 00 0 15.000 15.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
DETSKI GRADINKIV1 0 0 5.290.0005.290.000 11.672.000 12.594.884 200.000200.000 0 0 18.084.88417.162.000
PRIHODI :
RASHODI :40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 11.042.000 11.085.000 0 0 0 0 11.042.000 11.085.000
401 Osnovni plati 0 0 0 0 8.001.000 8.001.000 0 0 0 0 8.001.0008.001.000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 0 3.041.000 3.041.000 0 0 0 0 3.041.0003.041.000
404 Nadomestoci 0 0 0 0 0 43.000 0 0 0 0 43.0000
42 STOKI I USLUGI 0 0 5.290.000 5.290.000 630.000 1.459.884 200.000 200.000 0 0 6.120.000 6.949.884
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 130.000130.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 0 0 410.000 410.000 410.000 682.884 0 0 0 0 1.092.884820.000
423 Materijali i siten inventar 0 0 3.540.000 3.540.000 0 157.000 200.000 200.000 0 0 3.897.0003.740.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 310.000 310.000 0 0 0 0 0 0 310.000310.000
425 Dogovorni uslugi 0 0 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 420.000420.000
426 Drugi tekovni rashodi 0 0 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 280.000280.000
427 Privremeni vrabotuvawa 0 0 200.000 200.000 220.000 620.000 0 0 0 0 820.000420.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000
464 Razni transferi 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 50.0000
V10 DETSKI GRADINKI 0 0 5.290.000 5.290.000 11.672.000 12.594.884 200000 200000 0 0 17.162.000 18.084.884
V10 DETSKI GRADINKI 0 0 5.290.000 5.290.000 11.672.000 12.594.884 200.000 200.000 0 0 17.162.000 18.084.884
40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 11.042.000 11.085.000 0 0 11.042.0000 0 11.085.000
401 Osnovni plati 0 0 0 8.001.0000 8.001.000 0 00 0 8.001.000 8.001.000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 3.041.0000 3.041.000 0 00 0 3.041.000 3.041.000
404 Nadomestoci 0 0 0 00 43.000 0 00 0 0 43.000
42 STOKI I USLUGI 0 0 5.290.000 5.290.000 630.000 1.459.884 0 0 6.120.000200000 200000 6.949.884
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 130.000 0130.000 0 0 00 0 130.000 130.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 0 0 410.000 410.000410.000 682.884 0 00 0 820.000 1.092.884
423 Materijali i siten inventar 0 0 3.540.000 03.540.000 157.000 200.000 0200.000 0 3.740.000 3.897.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 310.000 0310.000 0 0 00 0 310.000 310.000
425 Dogovorni uslugi 0 0 420.000 0420.000 0 0 00 0 420.000 420.000
426 Drugi tekovni rashodi 0 0 280.000 0280.000 0 0 00 0 280.000 280.000
427 Privremeni vrabotuvawa 0 0 200.000 220.000200.000 620.000 0 00 0 420.000 820.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 0 0 0 0 0 50.000 0 0 00 0 50.000
464 Razni transferi 0 0 0 00 50.000 0 00 0 0 50.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
122.899.8906.100.000 6.650.000 113.176.00013.362.00014.885.00057.983.8576.282.03338.622.00037.617.000 6.235.000 48.339.000
KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKIVA 0 0 560.000560.000 0 0 00 0 0 560.000560.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 0 0 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0 560.000 560.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000200.000
481 Grade`ni objekti 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 300.000300.000
483 Kupuvawe na mebel 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 60.00060.000
VA0 KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKI 0 0 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0 560.000 560.000
VA0 KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKI 0 0 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0 560.000 560.000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 560.000 560.000 0 0 0 0 560.0000 0 560.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 200.000 0200.000 0 0 00 0 200.000 200.000
481 Grade`ni objekti 0 0 300.000 0300.000 0 0 00 0 300.000 300.000
483 Kupuvawe na mebel 0 0 60.000 060.000 0 0 00 0 60.000 60.000
Top Related