ALEPH Akvizice
Objednávka seriálu
Akviziční proces1. Vytvoření BIB záznamu2. Vytvoření objednávky, odeslání objednávky dodavateli, vázání částky v
rozpočtu3. Registrace došlých faktur od dodavatele a jejich navázání na rozpočty4. Registrace úplného nebo částečného dodání dokumentů do knihovny5. Urgence6. Vytváření zpráv, statistik
V systému Aleph je nutné nejdříve vytvořit: Záznamy dodavateleů Rozpočty Nastavit parametry akvizice (měny, tisky, rozpočty, způsoby nabytí, periodicity seriálů,
objednávkové skupiny atd.)
U seriálových objednávek zapisujeme předplatné a parametry vydávání (periodicita, ve které mají očekávaná čísla přijít do knihovny)
Akvizice - objednávka Před vytvořením objednávky je nutné mít vytvořen záznam dodavatele, u
kterého chci dokumenty objednat
Objednávku mohu vytvářet pouze pro dodavatele, pro nějž mám vytvořenou 2. úroveň (KNAV je správcem záznamů dodavatelů, dílčí knihovny si vytvářejí 2. úroveň hlavního záznamu dodavatele). KNAV si také musí vytvořit svou 2. úroveň dodavatele
Jednotlivé dílčí knihovny si nemohou prohlížet, editovat, mazat objednávky jiných dílčích knihoven
Systém hlídá, zda jsme v objednávce vybrali svou dílčí knihovnu a zda jsme vybrali dodavatele, u nějž máme vytvořenou 2. úroveň
Typy objednávek Monografická Seriálová Trvalá (např. pro evidenci edic, dílových dokumentů)
Objednávka seriáluObjednávku vytváříme ke konkrétnímu BIB záznamu
POSTUP: BIB záznam existuje - Najdu přes Hledání (dalekohled) v modulu Akvizice (případně lišta seriál –
ISSN, název, č. BIB záznamu)- Najdu přes Hledání v modulu Katalogizace – překliknu se do Akvizice
BIB záznam neexistuje - Vytvořím ho v katalogizaci, překliknu se do Akvizice- Vytvořím záznam v modulu Akvizice pomocí volby Objednávka –
Katalogizovat Objednávku – stručný zápis několika katalogizačních údajů
K vytvořenému BIB záznamu mohu vytvořit objednávku
Modul AkviziceVyhledávací lišty
ZáložkyNabídky jednotlivých záložek
Seznam objednávek k danému záznamu
Konkrétní údaje objednávky
Modře vysvícené údaje o záznamu, ve kterém se nacházím
Modul AkviziceLišta seriály
Lišta objednávka
Lišta faktura
Objednávka
Faktura
Správa (dodavatelé, rozpočty, měny)
Správa seriálůRejstřík objednávek
Vyhledávání
Nalezený záznam v modulu Katalogizace – proklik do akvizice
Modul Akvizice – Vyhledávání (dalekohled) – tlačítka na přepnutí do akvizice/seriálů – na seznam objednávek či správy seriálů
Vytvoření nové seriálové objednávky
Přidat – vytvořím objednávku – nabídne se okno s výběrem typu objednávky - seriályDuplikovat – zduplikuji existujícíTisk/Storno – nabídka typů tisku Odeslat – odešlu objednávku dodavateli
Údaje o konkrétní objednávce
Kód čítače – je možné navolit prefix před číslem objednávky (např. ústavu), poté se použije pro číslování objednávek vlastní čítač čísel objednávek pro danou dílčí knihovnu
Seznam již vytvořených objednávek k danému seriálu (BIB záznamu)
Objednávka seriálu – karta 2. Všeobecné informace
ID navrhovatele – propojení s výpůjčkou (čtenář, zaměstnanec atd.)
Nejdříve je nutné vybrat dílčí knihovnu, na té závisí nabídka ostatních údajů
Číslo objednávky generuje čítač. Lze nastavit čítač pro konkrétní dílčí knihovnu s vlastní řadou čísel
Např. jednotlivá odd. knihovny, která vytváří objednávky
Objednávka seriálu – karta 3. Dodavatel
Do objednávky se natáhnou i ostatní údaje dodavatele
Typ odeslání objednávky – určuje, zda odešlu dodavateli seznam objednávek (kód LI) nebo se vygeneruje dopis pro každou zvlášť (kód LE)
Datum urgence se automaticky vypočítá z údajů o zpoždění dodání v dodavateli
Objednávka seriálu – karta 3. Dodavatel
Pole v kartě 3. Dodavatel
•Datum urgence – datum urgence se automaticky vypočítá z údajů o zpoždění dodání v dodavateli, kde zadám počet dnů, které bude dodavatel potřebovat, aby dokument dodal (uzel správa – dodavatelé), např. pokud je v dodavateli zpoždění dodání 0 – urgence se po odeslání dodavateli nastaví na další den, pokud do zpoždění dodání napíšu 14, urgence se začne generovat po 14 dnech
• Zahájení předplatného, ukončení předplatného - Zadáme data, mezi kterými bude knihovna dostávat seriál
• Cyklus rozpočtů – uvedeme, pokud používáme rozpočty. Zde jsou definovány cykly pro roční rozpočty, v nichž bude vázána částka pro předplatné takto: Jestliže zadáme "1", pak bude částka vázána v každém ročním rozpočtu ihned po jeho otevření. Jestliže zadáme "2", pak bude částka vázána každý druhý rok, při zadání "3" každý třetí rok atd. (Souvisí se spouštěním služby Obnovení vázaných částek pro seriálové a trvalé objednávky)
• Datum prodloužení - Datum, kdy by mělo být předplatné prodlouženo nebo zrušeno.
Objednávka seriálu – karta 4. Množství a cena
Konečná cena = cena podle ceníku +/- slevy/přirážky
Slevy a přirážky - dotáhnou se ze záznamu dodavatele
Implicitní údaje – vztahuje se na celý formulář: Karta 1.: Číslo objednávky 1,2, Objednávková skupina , Status objednávky, Dílčí knihovna, Způsob nabytí, Druh dokumentu ;Karta 2.: formát dokumentu, druh dokumentu, DK, způsob nabytí, objednávková skupina; Karta 3. Dodavatel – doporučujeme před nastavením impl. údajů dodavatele z formuláře vymazatKarta 4. Počet exemplářů
Celková cena = počet exemplářů x cena za exemplář, vyplní se automaticky
Vázat částku - navázání na rozpočty
Lokální cena - vyplní systém (Cena v měně dodavatele X Slevy/přirážky X Směnný kurs měny = Cena v lokální měně)
Přidat – uložím objednávku
Cena podle ceníku – cena do zatížení rozpočtu, pokud nevyplníme, systém doplní celkovou cenu
Statusy objednávek Statusy objednávek:
Po vyplnění a uložení objednávky má objednávka status NEW. Poklikem na tlačítko Odeslat se změní status na RSV (pro seznam objednávek) nebo SV – odesláno dodavateli (pro jednotlivý dopis, viz dále). Jestliže je status dodání dokumentů úplný a faktura byla zaplacena (status platby je Placena), systém automaticky aktualizuje status na CLS - objednávka je uzavřena Je možné nastavit další statusy objednávek Statusy objednávek je možné měnit ručně
Postup po objednání dokumentů Vytvoříme předplatná a parametry vydávání. Jednotlivá čísla zaregistrujeme dodání v Uzlu Registrace – Evidence dodání a zaevidujeme do fondu (vytvoříme jednotku) Evidence faktur - můžeme zaevidovat fakturu, dodanou dodavatelem Pokud byl k objednávce připojen rozpočet, částka se po vytvoření obj. v rozpočtu rezervuje, po evidenci faktury se odečte Dle nastavení ve Správě v kartě Dodavatel systém hlídá, zda bylo číslo dodáno včas a po spuštění služby Urgencí vygeneruje podle zadání urgenční dopisy pro dodavatele (nebo jen zprávy o tom, že objednané číslo dosud nebylo dodáno) U trvalých objednávek (dílovky, edice) lze nastavit průběžné generování urgencí/zpráv (denně až 1x ročně)
Odeslání objednávky – jednotlivý dopis
Objednávka má status NEW. Po odeslání se změní na SV – Odesláno dodavateli
Odeslání seznamu objednávek – menu ALEPH – Služby – Odesílání seznamu objednávek dodavateli
Objednávka zasílaná jako seznam musí mít status RSV – připraveno na odeslání dodavateli. Status NEW na RSV změním buď ručně v objednávce v Kartě 2. či klikem na Odeslat – systém zahlásí, že mám poslat obj. seznam procedurou acq-14 (odesílání seznamu objednávek dodavateli) a změní status objednávky na RSV
Odeslání objednávky – seznam obj.Uvedeme:- název výstupního souboru (bez podtržítek, čísel, diakritiky, mezer, velkých písmen)- z rejstříku (tři tečky) můžeme vybrat kód dodavatele -vybereme dílčí knihovnu – DŮLEŽITÉ!!-Aktualizovat databázi – ANO – systém přidělí objednávce status SV - odesláno dodavateli-zatrhneme-li „do historie“, budeme si moci příště tlačítkem Zobrazit historii vyvolat předešlý dotaz a můžeme ho jen upravit, )nemusíme zadávat všechny údaje znovu)-Potvrdíme tlačítkem Odeslat
Seznam objednávek najdeme ve správci úloh v KNA50 pod názvem výstupního souboru
Odeslání objednávky – seznam –správce úloh
1. Zkontroluji, zda jsem v bázi KNA50. 2. V dolní části okna najdu soubor – přesunu pomocí šipky (např. k archivaci) 3. zkontroluji konfiguraci tisku 4. Zkontroluji typ nastavení 5.Mohu potvrdit - tlačítko Tisknout
Rejstřík objednávek
Statusy objednávek (nejpoužívanější):NEW - nováRSV – připraveno k odeslání dodavateliSV – odesláno dodavateliCLS – objednávka je uzavřena (dokumenty jsou dodány)
Rejstřík nových a zrušených objednávek
Statusy nových a zrušených objednávek:NEW - nováLC – zrušeno knihovnouVC – zrušeno dodavatelemCNB - zrušeno bez rozpočtu(neobsahuje smazané objednávky!)