ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОБЛИВСКОГО РАЙОНАНА 2014 – 2016 ГОДЫ
Структура налоговых доходов бюджета Обливского района в 2014 году
1,8 %
Налоги на совокупный
налог
Акцизы по подакцизным
товарам (продукции),
производимым на территории
РФ
Остальные налоговые
доходыНалог на доходы
физических лиц
10,3 %
9,9 %
78,0 %
Динамика расходов бюджета Обливского района в
2013 – 2016 годах
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год400
420
440
460
480
500
520
460,5
482,7
507,0
439,0
мл
н.
руб
лей
Динамика дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.0
10
20
30
40
50
60
70
80
млн. рублей 75,9
25,7
49,6
32,4
42,0
69,761,4
73,2
Основа формирования
проекта бюджета
Обливского района на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов
Прогноз социально-
экономического развития
Обливского района на 2014-
2016 годы (Решение собрания
депутатов №183 от 23.09.2013 г.)
Бюджетное послание Президента РФ от 13 июня 2013 года «О
бюджетной политике в 2014 – 2016 годах»
Основные направления бюджетной политики Обливского района на
2014–2016 годы (постановление № 357
от 1.10.2013)
Муниципальные программы Обливского
района
Основные параметры проекта Решения «О бюджете Обливского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Решение от 25.12.12 №155(первона-чально утверж-денный)
Решение от 25.12.12 № 155 (первона-чально утверж-денный)
Проект Решения
Изменение
Решение от 25.12.12 № 155 (первона-чально утверж-денный)
Проект Решения
Изменение
Проект Решения
I. Доходы, всего
439,0
428,3
459,0
30,7
450,8
482,7
31,9
507,0
из них:
налоговые и неналоговые доходы
82,1
92,4
75,1
-
17,3
100,1
80,2
-19,9
81
безвозмездные поступления из областного бюджета
356,9 335,9 383,9 48,0 350,7 402,5 51,8 426,0
II. Расходы, всего
439,0
428,4
460,5
32,2
450,8
482,7
31,9
507,0
III. Дефицит (-), профицит (+)
0,0
0,0
-1,5
-1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
VI. Источники финансирования дефицита
0,0
0,0
1,5
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
млн. рублей
90%
10%
Структура доходов от уплаты акцизов на
нефтепродукты КБО в 2014 г.
Область местный бюджет
33%
1%
63%
3%
Структура доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в
бюджет Обливского района2014 г.Дизельное топливо
Моторные маслаавтомобильный бензинпрямогонный бензин
Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Обливского района
0
10
20
30
40
50
60
70
Фак
т
2012
Пер
вона
чаль
ные
бюдж
етны
е
назн
ачен
ия
2013
Про
ект
2014
Про
ект
2015
Про
ект
2016
млн. рублей
58,2
68,1
52,057,3 57,6
Проект бюджета На 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов направлен на решение следующих ключевых
задач:обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в целях
гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств
повышение эффективности бюджетной политики , в том числе за счет роста эффективности бюджетных расходов, обеспечения адресности социальной
помощи, проведения структурных реформ в социальной сфере
соответствие финансовых возможностей Обливского района ключевым направлениям развития
повышение роли бюджетной политики для поддержки экономического роста
повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса
Приоритизация расходов
местного бюджета
Бюджет развития-формирование
институтов развития, вложения в инфраструктуру, государственная
поддержка отдельных отраслей
экономики
Реализация Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года, от 1 июня
2012 года №761, от 28 декабря 2012 года
№1688 Улучшение условий жизни и
самочувсивия населения
Обливского района ,
выполнение социальных
обязательств перед
гражданами, предоставление
качественных муниципальных
услуг
Финансовое обеспечение муниципальной программы Обливского района «Управление муниципальными
финансами» на 2014 – 2016 г.г.
2014 год2015 год
2016 год
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Содержание аппарата Фнансового отдела
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений
тыс. рублей
6344,9 6285,
3 6289,2
11879,6
13162,9
14298,5
Расходы бюджета Обливского района на 2014 год
Всего460,5
млн. рублей
Содержание учреждений 274,7, млн. руб. 59,7%
Дорожный фонд 9,9млн. руб. 2,1 %
Инвестиционные расходы
(без дорожного
фонда) 5,1 млн. руб.
1,1%
Государственная
поддержка отрасли
экономики 1,2 млн. руб.
0,3%
Резервный фонд 0,5 млн. руб.
0,1%Дотация сельским
поселениям 11,9 млн. руб.
2,6%
Целевые мероприятия
и иные расходы 4,2
млн. руб. 0,9%
Содержание аппарата
управления, органов власти 50,7 млн. руб.
11,0 %
Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан 15,5 млн. руб.
3,4%
Меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан 86,8 млн.
руб. 18,8%
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
Top Related