Bilancio previsionale 2012 del Comune di Altavilla Silentina
UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA - 31-03-2015... · RAVVISATO che ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 18...
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UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA
DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
31.03.2015
7 N.
DEL
Approvazione dello schema di bilancio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017.
OGGETTO:
COMUNE DI LANUSEI COMUNE DI ELINI COMUNE DI ARZANA COMUNE DI LOCERI COMUNE DI BARI SARDO COMUNE DI ILBONO
L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di marzo alle ore 11:31 nella sala delle Adunanze assembleari dell'Unione Comuni d'Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Presiede la seduta Ferreli Davide nella sua qualità di Presidente pro tempore sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:
ASSENTEPRESENTEQUALIFICA
XFERRELI DAVIDE PRESIDENTE DELL' UNIONE
XFANNI PAOLO SEBASTIANO VICEPRESIDENTE
BUSIA GIOVANNINA COMPONENTE X
XDEIANA IVO ALBERTO COMPONENTE
MELIS MARCO COMPONENTE X
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Partecipa la Dott.Ssa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Segretario Dell' Unione;
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delleleggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parerefavorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
il responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
il responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità Contabile;
X
X
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
VISTI
---- l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
---- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 con il quale il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province, dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015 è stato differito al 31 marzo 2015;
---- il decreto ministeriale del 16 marzo 2015 che differisce ulteriormente, dal 31 marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione.
RICHIAMATI gli articoli di cui alla parte II, titolo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e relativi allegati, nonché della relazione previsionale e programmatica;
RAVVISATO che ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;
VISTI lo schema del Bilancio di Previsione annuale per l’esercizio finanziario 2015, lo schema del Bilancio di previsione pluriennale 2015/2017, nonché la relazione previsionale e programmatica ad essi relativa;
DATO ATTO che i suddetti schemi sono stati predisposti nel rispetto dei principi di cui all’articolo 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni
• N. 7 del 07/02/2011 “Approvazione tariffe assistenza domiciliare e scolastica specialistica”
• N. 8 del 07/02/2011 “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada”
• N. 20 del 23/07/2012 “Sanzioni In Materia di Tutela Del Paesaggio”
VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 1 del 20/01/2015 con la quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2015/2017 successivamente integrata con deliberazione n. 5 del 27/03/2015;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile riportato in calce alla presente deliberazione per frane parte integrante e sostanziale; VISTI: - Il D. Lgs 267/2000; - la legge regionale 12/2005; - lo statuto dell’Unione; - il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
Tutto ciò premesso e considerato, con votazione espressa all’unanimità in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 allegato sotto la lett. A per farne parte integrante e sostanziale con le seguenti risultanze:
Tit. I Entrate tributarie 0,00 Tit. I Spese correnti 7.769.484,00
Tit. II
Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici 7.484.683,00 Tit. II Spese in conto capitale 77.999,00
Tit. III Entrate extratributarie 362.800,00 7.847.483,00
Tit. IV
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 0,00
Tit. VEntrate derivanti da accensioni di prestiti 1.639.515,00 Tit. III Spese per rimborso di prestiti 1.639.515,00
Tit. VI Entrate da servizi per conto di terzi 500.000,00 Tit. IVSpese per servizi per conto di terzi 500.000,00
Totale 9.986.998,00 Totale 9.986.998,00
0,00 0,00
9.986.998,00 9.986.998,00
Entrate Spese
Totale complessivo entrate Totale complessivo spese
Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione
3. di approvare altresì gli allegati schemi del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica ad essi relativa allegati rispettivamente sotto la lett. B e C per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di confermare per l’anno 2015 le tariffe e la destinazione dei proventi come disposto dalle seguenti deliberazioni:
- N. 7 del 07/02/2011 “Approvazione tariffe assistenza domiciliare e scolastica specialistica”
- N. 8 del 07/02/2011 “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada”
- N. 20 del 23/07/2012 “Sanzioni In Materia di Tutela Del Paesaggio”
5. di trasmettere i suddetti schemi all’organo di revisione economico-finanziaria per il parere prescritto dall’articolo 239 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
6. di presentare, ai sensi del comma 1 dell’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale all'Assemblea unitamente agli allegati.
DOPODICHE’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dei legge, stante l’urgenza di
provvedere.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO DELL' UNIONE
F.TO DAVIDE FERRELI F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS
IL PRESIDENTE
F.to Rag. Luisanna Rosa Sioni
PARERI DI CUI ALL’ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
31/03/2015
F.to Rag. Luisanna Rosa Sioni
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabilePARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
31/03/2015
IL SEGRETARIO DELL' UNIONE
F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS
Il sottoscritto Segretario dell'Unione, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni,
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 10/04/2015 n. 91 del reg. all’Albo pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori, ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione. (Prot. n. 1.633 del 10/04/2015).
Elini, lì 10/04/2015
X
Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art.. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n°______________del___________________(art. 33 della L. R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n° ____________ _____in data ________________________:per______________________________________________________________________________________________
Elini, lì 31/03/2015 IL SEGRETARIO DELL' UNIONE
F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS
F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS
L' IL SEGRETARIO DELL' UNIONE
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.
Elini, lì 15/04/2015
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
Eliini
Via pompei , n. 27
01295910911
BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2015
PARTE ENTRATA
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015
Stampa per Codice di Bilancio
R I S O R S A Accertamentiult. eser.chiuso
Previsionidefinitive anno
in corso
P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A
V A R I A Z I O N I SOMMERISULTANTICod. e Num. Denominazione Aumento Diminuzione
Note
1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00.0000
Avanzo di amministrazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTOALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.
TITOLO 2
Contributi e trasferimenti correnti dallo StatoCATEGORIA 1
2011050 25.280,16 35.655,00 0,00 -22.664,00 12.991,00
2.01.1050
Trasferimento dello Stato per altri scopi
1 25.280,16 35.655,00 0,00 -22.664,00 12.991,00TOTALE CATEGORIA
Contributi e trasferimenti correnti dalla RegioneCATEGORIA 2
2021130 694.543,58 354.962,60 410.890,00 -63.184,60 702.668,00
2.02.1130
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
2 694.543,58 354.962,60 347.705,40 0,00 702.668,00TOTALE CATEGORIA
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblicoCATEGORIA 5
2051160 5.566.846,81 7.263.836,47 527.818,50 -1.022.630,97 6.769.024,00
2.05.1160
Contrib e trasferim da altri enti settore pubblico
5 5.566.846,81 7.263.836,47 0,00 -494.812,47 6.769.024,00TOTALE CATEGORIA
TITOLO 2
1 25.280,16 35.655,00 0,00 -22.664,00 12.991,00TOTALE CATEGORIA
2 694.543,58 354.962,60 347.705,40 0,00 702.668,00TOTALE CATEGORIA
5 5.566.846,81 7.263.836,47 0,00 -494.812,47 6.769.024,00TOTALE CATEGORIA
2 6.286.670,55 7.654.454,07 0,00 -169.771,07 7.484.683,00TOTALE TITOLO
ENTRATE EXTRATRIBUTARIETITOLO 3
Proventi dei servizi pubbliciCATEGORIA 1
3012000 64.722,08 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
3.01.2000
Proventi da sanzioni al codice della strada
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BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015
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Cod. e Num. Denominazione
Accertamentiult. eser.chiuso
Previsionidefinitive anno
in corso
P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A
Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
3012005 7.153,56 50.000,00 0,00 -40.000,00 10.000,00
3.01.2005
Proventi da sanzioni in materia paesaggistica
3012010 2.572,08 5.000,00 0,00 -4.000,00 1.000,00
3.01.2010
Diritti
3012020 181.899,94 200.800,00 200.800,00 -200.800,00 200.800,00
3.01.2020
Proventi di servizi a domanda individuale
1 256.347,66 405.800,00 0,00 -44.000,00 361.800,00TOTALE CATEGORIA
Interessi su anticipazioni e creditiCATEGORIA 3
3032210 22,58 0,00 0,00 0,00 0,00
3.03.2210
Interessi attivi
3 22,58 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE CATEGORIA
Proventi diversi.CATEGORIA 5
3052430 15.028,12 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.05.2430
Altre entrate
5 15.028,12 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00TOTALE CATEGORIA
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BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015
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Cod. e Num. Denominazione
Accertamentiult. eser.chiuso
Previsionidefinitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
TITOLO 3
1 256.347,66 405.800,00 0,00 -44.000,00 361.800,00TOTALE CATEGORIA
3 22,58 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE CATEGORIA
5 15.028,12 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00TOTALE CATEGORIA
3 271.398,36 406.800,00 0,00 -44.000,00 362.800,00TOTALE TITOLO
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Previsionidefinitive anno
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Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITITITOLO 4
Trasferimenti di capitale dalla RegioneCATEGORIA 3
4033120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.03.3120
Trasferimenti di capitale dalla Regione
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE CATEGORIA
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblicoCATEGORIA 4
4043130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04.3130
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE CATEGORIA
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Cod. e Num. Denominazione
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Previsionidefinitive anno
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Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
TITOLO 4
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE CATEGORIA
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE CATEGORIA
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO
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Previsionidefinitive anno
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Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITITITOLO 5
Anticipazioni di cassaCATEGORIA 1
5010510 0,00 1.831.539,00 0,00 -192.024,00 1.639.515,00
5.01.0510
Anticipazioni di cassa
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Previsionidefinitive anno
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Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
TITOLO 5
1 0,00 1.831.539,00 0,00 -192.024,00 1.639.515,00TOTALE CATEGORIA
5 0,00 1.831.539,00 0,00 -192.024,00 1.639.515,00TOTALE TITOLO
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Previsionidefinitive anno
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Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZITITOLO 6
6.01.0000 81.956,04 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
6.01.0000
Ritenute Prevvidenziali e assistenziali
6.02.0000 150.372,25 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
6.02.0000
Ritenute Erariali
6.03.0000 26.842,55 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
6.03.0000
Altre Ritenute al personale per conto terzi
6.05.0000 9.544,20 20.000,00 100.000,00 0,00 120.000,00
6.05.0000
Rimborso spese per conto terzi
6.06.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.06.0000
Rimborso per anticipazione di fondi per il servizio economato
6 268.715,04 400.000,00 100.000,00 0,00 500.000,00TOTALE TITOLO
815/04/2015 - SIONI Pag.
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Cod. e Num. Denominazione
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Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
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RIEPILOGO FINALE
2 6.286.670,55 7.654.454,07 0,00 -169.771,07 7.484.683,00TOTALE TITOLO
3 271.398,36 406.800,00 0,00 -44.000,00 362.800,00TOTALE TITOLO
5 0,00 1.831.539,00 0,00 -192.024,00 1.639.515,00TOTALE TITOLO
6 268.715,04 400.000,00 100.000,00 0,00 500.000,00TOTALE TITOLO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
6.826.783,95 10.292.793,07 0,00 -305.795,07 9.986.998,00TOTALE ENTRATA
6.826.783,95 10.292.793,07 0,00 -305.795,07 9.986.998,00TOTALE GENERALE ENTRATA
915/04/2015 - SIONI Pag.
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PARTE USCITA
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I N T E R V E N T O Impegnii ult.eser. chiuso
Previsionidefinitive anno
in corso
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V A R I A Z I O N I SOMMERISULTANTICod. e Num. Denominazione Aumento Diminuzione
Note
SPESE CORRENTITITOLO 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOFUNZIONE 1
Organi istituzionali, partecipazione e decentramentoSERVIZIO 1
1010103 28.961,25 38.357,00 0,00 0,00 38.357,00
1.01.01.03
Prestazioni di servizi
1 28.961,25 38.357,00 0,00 0,00 38.357,00TOTALE SERVIZIO
Segreteria generale, personale e organizzazioneSERVIZIO 2
1010201 27.529,97 27.946,00 627,37 -627,37 27.946,00
1.01.02.01
Personale
1010202 1.517,95 2.000,00 2.100,00 -2.000,00 2.100,00
1.01.02.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1010203 13.642,54 20.164,00 22.678,00 -20.164,00 22.678,00
1.01.02.03
Prestazioni di servizi
1010205 22.223,00 30.000,00 20.000,00 -7.578,00 42.422,00
1.01.02.05
Trasferimenti
1010207 1.814,00 1.852,00 0,00 0,00 1.852,00
1.01.02.07
Imposte e tasse
2 66.727,46 81.962,00 15.036,00 0,00 96.998,00TOTALE SERVIZIO
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestioneSERVIZIO 3
1010303 965,94 10.500,00 0,00 -500,00 10.000,00
1.01.03.03
Prestazioni di servizi
1010305 41.382,00 45.777,00 0,00 0,00 45.777,00
1.01.03.05
Trasferimenti
3 42.347,94 56.277,00 0,00 -500,00 55.777,00TOTALE SERVIZIO
Ufficio tecnicoSERVIZIO 6
1010602 546,49 1.500,00 3.000,00 -1.500,00 3.000,00
1.01.06.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
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BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015
I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Denominazione
Impegnii ult.eser. chiuso
Previsionidefinitive anno
in corso
P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A
Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
1010603 8.047,02 1.650,00 29.983,00 -650,00 30.983,00
1.01.06.03
Prestazioni di servizi
1010605 41.641,00 44.394,00 10.737,00 0,00 55.131,00
1.01.06.05
Trasferimenti
6 50.234,51 47.544,00 41.570,00 0,00 89.114,00TOTALE SERVIZIO
Altri servizi generaliSERVIZIO 8
1010803 115.133,47 32.715,00 37.640,00 -27.823,00 42.532,00
1.01.08.03
Prestazioni di servizi
1010805 0,00 50.000,00 0,00 -40.000,00 10.000,00
1.01.08.05
Trasferimenti
1010810 0,00 0,00 27.027,00 0,00 27.027,00
1.01.08.10
Fondo svalutazione crediti
1010811 0,00 4.617,00 28.663,00 0,00 33.280,00
1.01.08.11
Fondo di riserva
8 115.133,47 87.332,00 25.507,00 0,00 112.839,00TOTALE SERVIZIO
1 303.404,63 311.472,00 81.613,00 0,00 393.085,00TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALEFUNZIONE 3
Polizia municipaleSERVIZIO 1
1030101 595.956,57 612.464,00 140.903,00 -144.594,00 608.773,00
1.03.01.01
Personale
1030102 18.779,60 26.620,00 22.620,00 -26.620,00 22.620,00
1.03.01.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1030103 35.665,81 31.334,00 52.866,00 -31.334,00 52.866,00
1.03.01.03
Prestazioni di servizi
1030105 58.249,87 135.000,00 5.000,00 0,00 140.000,00
1.03.01.05
Trasferimenti
1030107 30.475,67 40.183,00 0,00 -261,00 39.922,00
1.03.01.07
Imposte e tasse
1 739.127,52 845.601,00 18.580,00 0,00 864.181,00TOTALE SERVIZIO
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in corso
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Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
3 739.127,52 845.601,00 18.580,00 0,00 864.181,00TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAFUNZIONE 4
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri serviziSERVIZIO 5
1040503 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.05.03
Prestazioni di servizi
1040505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.05.05
Trasferimenti
5 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE SERVIZIO
4 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVOFUNZIONE 6
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativoSERVIZIO 3
1060303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.03.03
Prestazioni di servizi
1060305 64.000,00 1.500,00 33.500,00 0,00 35.000,00
1.06.03.05
Trasferimenti
3 64.000,00 1.500,00 33.500,00 0,00 35.000,00TOTALE SERVIZIO
6 64.000,00 1.500,00 33.500,00 0,00 35.000,00TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTIFUNZIONE 8
Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessiSERVIZIO 1
1080103 2.030,49 4.522,00 40.700,00 -4.522,00 40.700,00
1.08.01.03
Prestazioni di servizi
1 2.030,49 4.522,00 36.178,00 0,00 40.700,00TOTALE SERVIZIO
Trasporti pubblici locali e servizi connessiSERVIZIO 3
1080303 77.164,30 80.000,00 8.800,00 0,00 88.800,00
1.08.03.03
Prestazioni di servizi
1080305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.03.05
Trasferimenti
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Previsionidefinitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
3 77.164,30 80.000,00 8.800,00 0,00 88.800,00TOTALE SERVIZIO
8 79.194,79 84.522,00 44.978,00 0,00 129.500,00TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTEFUNZIONE 9
Urbanistica e gestione del territorioSERVIZIO 1
1090103 0,00 30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00
1.09.01.03
Prestazioni di servizi
1 0,00 30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00TOTALE SERVIZIO
Servizi di protezione civileSERVIZIO 3
1090303 9.000,00 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00
1.09.03.03
Prestazioni di servizi
3 9.000,00 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00TOTALE SERVIZIO
Servizio smaltimento rifiutiSERVIZIO 5
1090503 0,00 207.308,00 631.000,00 -207.308,00 631.000,00
1.09.05.03
Prestazioni di servizi
5 0,00 207.308,00 423.692,00 0,00 631.000,00TOTALE SERVIZIO
9 9.000,00 237.308,00 467.692,00 0,00 705.000,00TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEFUNZIONE 10
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minoriSERVIZIO 1
1100103 285.000,00 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00
1.10.01.03
Prestazioni di servizi
1 285.000,00 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00TOTALE SERVIZIO
Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla personaSERVIZIO 4
1100401 285.916,27 376.258,00 75.275,04 -124.960,04 326.573,00
1.10.04.01
Personale
1100402 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.10.04.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
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Previsionidefinitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
1100403 1.216.329,30 1.950.687,60 404.220,00 -744.012,60 1.610.895,00
1.10.04.03
Prestazioni di servizi
1100405 3.377.548,30 3.760.094,50 41.288,00 -407.965,50 3.393.417,00
1.10.04.05
Trasferimenti
1100407 16.408,08 22.910,00 0,00 -1.577,00 21.333,00
1.10.04.07
Imposte e tasse
4 4.896.201,95 6.110.950,10 0,00 -757.732,10 5.353.218,00TOTALE SERVIZIO
10 5.181.201,95 6.398.950,10 0,00 -757.732,10 5.641.218,00TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVIFUNZIONE 12
Altri servizi produttiviSERVIZIO 6
1120603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.12.06.03
Prestazioni di servizi
1120605 2.000,00 2.712,00 0,00 -1.212,00 1.500,00
1.12.06.05
Trasferimenti
6 2.000,00 2.712,00 0,00 -1.212,00 1.500,00TOTALE SERVIZIO
12 2.000,00 2.712,00 0,00 -1.212,00 1.500,00TOTALE FUNZIONE
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Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
TITOLO 1
1 303.404,63 311.472,00 81.613,00 0,00 393.085,00TOTALE FUNZIONE
3 739.127,52 845.601,00 18.580,00 0,00 864.181,00TOTALE FUNZIONE
4 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE FUNZIONE
6 64.000,00 1.500,00 33.500,00 0,00 35.000,00TOTALE FUNZIONE
8 79.194,79 84.522,00 44.978,00 0,00 129.500,00TOTALE FUNZIONE
9 9.000,00 237.308,00 467.692,00 0,00 705.000,00TOTALE FUNZIONE
10 5.181.201,95 6.398.950,10 0,00 -757.732,10 5.641.218,00TOTALE FUNZIONE
12 2.000,00 2.712,00 0,00 -1.212,00 1.500,00TOTALE FUNZIONE
1 6.387.928,89 7.882.065,10 0,00 -112.581,10 7.769.484,00TOTALE TITOLO
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Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO 2
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOFUNZIONE 1
Organi istituzionali, partecipazione e decentramentoSERVIZIO 1
2010105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.01.05
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE SERVIZIO
Altri servizi generaliSERVIZIO 8
2010805 57.027,50 3.800,00 18.000,00 0,00 21.800,00
2.01.08.05
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
2010806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.08.06
Incarichi professionali esterni
8 57.027,50 3.800,00 18.000,00 0,00 21.800,00TOTALE SERVIZIO
1 57.027,50 3.800,00 18.000,00 0,00 21.800,00TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALEFUNZIONE 3
Polizia municipaleSERVIZIO 1
2030101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.01.01
Acquisizione di beni immobili
2030105 48.550,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
2.03.01.05
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
2030106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.01.06
Incarichi professionali esterni
1 48.550,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00TOTALE SERVIZIO
3 48.550,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTIFUNZIONE 8
Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessiSERVIZIO 1
2080105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.08.01.05
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
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Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE SERVIZIO
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEFUNZIONE 9
Urbanistica e gestione del territorioSERVIZIO 1
2090101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.01.01
Acquisizione di beni immobili
2090105 0,00 40.000,00 0,00 -40.000,00 0,00
2.09.01.05
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
2090106 0,00 140.000,00 0,00 -140.000,00 0,00
2.09.01.06
Incarichi professionali esterni
1 0,00 180.000,00 0,00 -180.000,00 0,00TOTALE SERVIZIO
Servizi di protezione civileSERVIZIO 3
2090305 49.908,12 0,00 34.199,00 0,00 34.199,00
2.09.03.05
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
3 49.908,12 0,00 34.199,00 0,00 34.199,00TOTALE SERVIZIO
Servizio smaltimento rifiutiSERVIZIO 5
2090505 0,00 7.000,00 0,00 -7.000,00 0,00
2.09.05.05
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
2090506 0,00 4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00
2.09.05.06
Incarichi professionali esterni
5 0,00 11.000,00 0,00 -11.000,00 0,00TOTALE SERVIZIO
9 49.908,12 191.000,00 0,00 -156.801,00 34.199,00TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEFUNZIONE 10
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minoriSERVIZIO 1
2100101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10.01.01
Acquisizione di beni immobili
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE SERVIZIO
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Impegnii ult.eser. chiuso
Previsionidefinitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla personaSERVIZIO 4
2100405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10.04.05
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
2100407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10.04.07
Trasferimenti di capitale
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE SERVIZIO
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVIFUNZIONE 12
Altri servizi produttiviSERVIZIO 6
2120607 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.06.07
Trasferimenti di capitale
6 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE SERVIZIO
12 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE FUNZIONE
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Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
TITOLO 2
1 57.027,50 3.800,00 18.000,00 0,00 21.800,00TOTALE FUNZIONE
3 48.550,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00TOTALE FUNZIONE
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE FUNZIONE
9 49.908,12 191.000,00 0,00 -156.801,00 34.199,00TOTALE FUNZIONE
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE FUNZIONE
12 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE FUNZIONE
2 162.785,62 194.800,00 0,00 -116.801,00 77.999,00TOTALE TITOLO
1015/04/2015 - SIONI Pag.
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015
I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Denominazione
Impegnii ult.eser. chiuso
Previsionidefinitive anno
in corso
P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A
Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITITITOLO 3
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOFUNZIONE 1
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestioneSERVIZIO 3
3010301 0,00 1.831.539,00 0,00 -192.024,00 1.639.515,00
3.01.03.01
Rimborso per anticipazioni di cassa
1115/04/2015 - SIONI Pag.
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015
I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Denominazione
Impegnii ult.eser. chiuso
Previsionidefinitive anno
in corso
P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A
Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
TITOLO 3
1 0,00 1.831.539,00 0,00 -192.024,00 1.639.515,00TOTALE FUNZIONE
3 0,00 1.831.539,00 0,00 -192.024,00 1.639.515,00TOTALE TITOLO
1215/04/2015 - SIONI Pag.
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015
I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Denominazione
Impegnii ult.eser. chiuso
Previsionidefinitive anno
in corso
P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A
Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZITITOLO 4
4000001 81.956,11 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
4.00.00.01
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
4000002 150.372,26 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4.00.00.02
Ritenute erariali
4000003 26.842,47 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.00.00.03
Altre ritenute al personale per conto di terzi
4000005 9.544,20 20.000,00 100.000,00 0,00 120.000,00
4.00.00.05
Spese per servizi per conto di terzi
4000006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.00.00.06
Anticipazione di fondi per il servizio economato
4 268.715,04 400.000,00 100.000,00 0,00 500.000,00TOTALE TITOLO
1315/04/2015 - SIONI Pag.
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015
I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Denominazione
Impegnii ult.eser. chiuso
Previsionidefinitive anno
in corso
P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A
Aumento Diminuzione
SOMMERISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
RIEPILOGO FINALE
1 6.387.928,89 7.882.065,10 0,00 -112.581,10 7.769.484,00TOTALE TITOLO
2 162.785,62 194.800,00 0,00 -116.801,00 77.999,00TOTALE TITOLO
3 0,00 1.831.539,00 0,00 -192.024,00 1.639.515,00TOTALE TITOLO
4 268.715,04 400.000,00 100.000,00 0,00 500.000,00TOTALE TITOLO
6.819.429,55 10.308.404,10 0,00 -321.406,10 9.986.998,00TOTALE GENERALE USCITA
1415/04/2015 - SIONI Pag.
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
Eliini
Via pompei , n. 27
01295910911
BILANCIO PLURIENNALE
TRIENNIO 2015 - 2017
PARTE ENTRATA
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
RISORSEAccertamenti
ultimo esercizioAnno 2015
Previsioniesercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Anno 2016 Anno 2017ANNOTAZIONI
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2015 - 2017
TOTALE
TITOLO: 0
CATEGORIA: 0
0Avanzo di Amministrazione
0,00 0,00 CO
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA: 00,00 0,00 CO
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE TITOLO: 00,00 0,00 CO
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'TITOLO: 2
Contributi e trasferimenti correnti dallo StatoCATEGORIA: 1
1050Trasferimento dello Stato per altri scopi
25.280,16 35.655,00 CO
T
12.991,00
12.991,00
12.991,00
12.991,00
12.991,00
12.991,00
38.973,00
38.973,00
TOTALE CATEGORIA: 125.280,16 35.655,00 CO
T
12.991,00
12.991,00
12.991,00
12.991,00
12.991,00
12.991,00
38.973,00
38.973,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla RegioneCATEGORIA: 2
1130Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
694.543,58 354.962,60 CO
T
702.668,00
702.668,00
500.416,00
500.416,00
500.416,00
500.416,00
1.703.500,00
1.703.500,00
TOTALE CATEGORIA: 2694.543,58 354.962,60 CO
T
702.668,00
702.668,00
500.416,00
500.416,00
500.416,00
500.416,00
1.703.500,00
1.703.500,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblicoCATEGORIA: 5
1160Contrib e trasferim da altri enti settore pubblico
5.566.846,81 7.263.836,47 CO
T
6.769.024,00
6.769.024,00
6.800.721,00
6.800.721,00
6.800.721,00
6.800.721,00
20.370.466,00
20.370.466,00
TOTALE CATEGORIA: 55.566.846,81 7.263.836,47 CO
T
6.769.024,00
6.769.024,00
6.800.721,00
6.800.721,00
6.800.721,00
6.800.721,00
20.370.466,00
20.370.466,00
TOTALE TITOLO: 26.286.670,55 7.654.454,07 CO
T
7.484.683,00
7.484.683,00
7.314.128,00
7.314.128,00
7.314.128,00
7.314.128,00
22.112.939,00
22.112.939,00
15/04/2015 - SIONI Pag. 1
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
RISORSEAccertamenti
ultimo esercizioAnno 2015
Previsioniesercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Anno 2016 Anno 2017ANNOTAZIONI
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2015 - 2017
TOTALE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIETITOLO: 3
Proventi dei servizi pubbliciCATEGORIA: 1
2000Proventi da sanzioni al codice della strada
64.722,08 150.000,00 CO
T
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
450.000,00
450.000,00
2005Proventi da sanzioni in materia paesaggistica
7.153,56 50.000,00 CO
T
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
2010Diritti
2.572,08 5.000,00 CO
T
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
2020Proventi di servizi a domanda individuale
181.899,94 200.800,00 CO
T
200.800,00
200.800,00
200.800,00
200.800,00
200.800,00
200.800,00
602.400,00
602.400,00
TOTALE CATEGORIA: 1256.347,66 405.800,00 CO
T
361.800,00
361.800,00
361.800,00
361.800,00
361.800,00
361.800,00
1.085.400,00
1.085.400,00
Interessi su anticipazioni e creditiCATEGORIA: 3
2210Interessi attivi
22,58 0,00 CO
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA: 322,58 0,00 CO
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proventi diversi.CATEGORIA: 5
2430Altre entrate
15.028,12 1.000,00 CO
T
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
TOTALE CATEGORIA: 515.028,12 1.000,00 CO
T
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
TOTALE TITOLO: 3271.398,36 406.800,00 CO
T
362.800,00
362.800,00
362.800,00
362.800,00
362.800,00
362.800,00
1.088.400,00
1.088.400,00
15/04/2015 - SIONI Pag. 2
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
RISORSEAccertamenti
ultimo esercizioAnno 2015
Previsioniesercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Anno 2016 Anno 2017ANNOTAZIONI
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2015 - 2017
TOTALE
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITITITOLO: 4
Trasferimenti di capitale dalla RegioneCATEGORIA: 3
3120Trasferimenti di capitale dalla Regione
0,00 0,00 CO
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA: 30,00 0,00 CO
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblicoCATEGORIA: 4
3130TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
0,00 0,00 CO
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA: 40,00 0,00 CO
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE TITOLO: 40,00 0,00 CO
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15/04/2015 - SIONI Pag. 3
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
RISORSEAccertamenti
ultimo esercizioAnno 2015
Previsioniesercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Anno 2016 Anno 2017ANNOTAZIONI
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2015 - 2017
TOTALE
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITITITOLO: 5
Anticipazioni di cassaCATEGORIA: 1
510Anticipazioni di cassa
0,00 1.831.539,00 CO
T
1.639.515,00
1.639.515,00
1.639.515,00
1.639.515,00
1.639.515,00
1.639.515,00
4.918.545,00
4.918.545,00
TOTALE CATEGORIA: 10,00 1.831.539,00 CO
T
1.639.515,00
1.639.515,00
1.639.515,00
1.639.515,00
1.639.515,00
1.639.515,00
4.918.545,00
4.918.545,00
TOTALE TITOLO: 50,00 1.831.539,00 CO
T
1.639.515,00
1.639.515,00
1.639.515,00
1.639.515,00
1.639.515,00
1.639.515,00
4.918.545,00
4.918.545,00
15/04/2015 - SIONI Pag. 4
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
RISORSEAccertamenti
ultimo esercizioAnno 2015
Previsioniesercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Anno 2016 Anno 2017ANNOTAZIONI
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATA TRIENNIO 2015 - 2017
TOTALE
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE0,00 0,00 CO
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE TITOLO 10,00 0,00 CO
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE TITOLO 26.286.670,55 7.654.454,07 CO
T
7.484.683,00
7.484.683,00
7.314.128,00
7.314.128,00
7.314.128,00
7.314.128,00
22.112.939,00
22.112.939,00
TOTALE TITOLO 3271.398,36 406.800,00 CO
T
362.800,00
362.800,00
362.800,00
362.800,00
362.800,00
362.800,00
1.088.400,00
1.088.400,00
TOTALE TITOLO 40,00 0,00 CO
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE TITOLO 50,00 1.831.539,00 CO
T
1.639.515,00
1.639.515,00
1.639.515,00
1.639.515,00
1.639.515,00
1.639.515,00
4.918.545,00
4.918.545,00
TOTALE GENERALE ENTRATA6.558.068,91 9.892.793,07 CO
T
9.486.998,00
9.486.998,00
9.316.443,00
9.316.443,00
9.316.443,00
9.316.443,00
28.119.884,00
28.119.884,00
15/04/2015 - SIONI Pag. 5
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
Eliini
Via pompei , n. 27
01295910911
BILANCIO PLURIENNALE
TRIENNIO 2015 - 2017
PARTE USCITA
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
INTERVENTIImpegni ultimo
esercizioAnno 2015
Previsioniesercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Anno 2016 Anno 2017ANNOTAZIONI
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2015 - 2017
TOTALE
SPESE CORRENTITITOLO: 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOFUNZIONE: 1
Organi istituzionali, partecipazione e decentramentoSERVIZIO: 1
Prestazioni di servizi
28.961,25 38.357,00 CO
SV
T
38.357,00
0,00
38.357,00
28.357,00
0,00
28.357,00
18.357,00
0,00
18.357,00
85.071,00
0,00
85.071,00
TOTALE SERVIZIO: 1
28.961,25 38.357,00 CO
SV
T
38.357,00
0,00
38.357,00
28.357,00
0,00
28.357,00
18.357,00
0,00
18.357,00
85.071,00
0,00
85.071,00
Segreteria generale, personale e organizzazioneSERVIZIO: 2
Personale
27.529,97 27.946,00 CO
SV
T
27.946,00
0,00
27.946,00
27.946,00
0,00
27.946,00
27.946,00
0,00
27.946,00
83.838,00
0,00
83.838,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1.517,95 2.000,00 CO
SV
T
2.100,00
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
2.100,00
6.300,00
0,00
6.300,00
Prestazioni di servizi
13.642,54 20.164,00 CO
SV
T
22.678,00
0,00
22.678,00
22.678,00
0,00
22.678,00
22.678,00
0,00
22.678,00
68.034,00
0,00
68.034,00
Trasferimenti
22.223,00 30.000,00 CO
SV
T
42.422,00
0,00
42.422,00
42.422,00
0,00
42.422,00
42.422,00
0,00
42.422,00
127.266,00
0,00
127.266,00
Imposte e tasse
1.814,00 1.852,00 CO
SV
T
1.852,00
0,00
1.852,00
1.852,00
0,00
1.852,00
1.852,00
0,00
1.852,00
5.556,00
0,00
5.556,00
15/04/2015 - SIONI Pag. 1
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
INTERVENTIImpegni ultimo
esercizioAnno 2015
Previsioniesercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Anno 2016 Anno 2017ANNOTAZIONI
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2015 - 2017
TOTALE
TOTALE SERVIZIO: 2
66.727,46 81.962,00 CO
SV
T
96.998,00
0,00
96.998,00
96.998,00
0,00
96.998,00
96.998,00
0,00
96.998,00
290.994,00
0,00
290.994,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestioneSERVIZIO: 3
Prestazioni di servizi
965,94 10.500,00 CO
SV
T
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
Trasferimenti
41.382,00 45.777,00 CO
SV
T
45.777,00
0,00
45.777,00
45.777,00
0,00
45.777,00
45.777,00
0,00
45.777,00
137.331,00
0,00
137.331,00
TOTALE SERVIZIO: 3
42.347,94 56.277,00 CO
SV
T
55.777,00
0,00
55.777,00
55.777,00
0,00
55.777,00
55.777,00
0,00
55.777,00
167.331,00
0,00
167.331,00
Ufficio tecnicoSERVIZIO: 6
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
546,49 1.500,00 CO
SV
T
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
Prestazioni di servizi
8.047,02 1.650,00 CO
SV
T
30.983,00
0,00
30.983,00
6.800,00
0,00
6.800,00
6.800,00
0,00
6.800,00
44.583,00
0,00
44.583,00
Trasferimenti
41.641,00 44.394,00 CO
SV
T
55.131,00
0,00
55.131,00
55.131,00
0,00
55.131,00
55.131,00
0,00
55.131,00
165.393,00
0,00
165.393,00
TOTALE SERVIZIO: 6
50.234,51 47.544,00 CO
SV
T
89.114,00
0,00
89.114,00
64.931,00
0,00
64.931,00
64.931,00
0,00
64.931,00
218.976,00
0,00
218.976,00
15/04/2015 - SIONI Pag. 2
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
INTERVENTIImpegni ultimo
esercizioAnno 2015
Previsioniesercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Anno 2016 Anno 2017ANNOTAZIONI
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2015 - 2017
TOTALE
Altri servizi generaliSERVIZIO: 8
Prestazioni di servizi
115.133,47 32.715,00 CO
SV
T
42.532,00
0,00
42.532,00
22.532,00
0,00
22.532,00
22.532,00
0,00
22.532,00
87.596,00
0,00
87.596,00
Trasferimenti
0,00 50.000,00 CO
SV
T
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
Fondo svalutazione crediti
0,00 0,00 CO
SV
T
27.027,00
0,00
27.027,00
41.290,00
0,00
41.290,00
52.552,00
0,00
52.552,00
120.869,00
0,00
120.869,00
Fondo di riserva
0,00 4.617,00 CO
SV
T
33.280,00
0,00
33.280,00
34.097,00
0,00
34.097,00
32.835,00
0,00
32.835,00
100.212,00
0,00
100.212,00
TOTALE SERVIZIO: 8
115.133,47 87.332,00 CO
SV
T
112.839,00
0,00
112.839,00
107.919,00
0,00
107.919,00
117.919,00
0,00
117.919,00
338.677,00
0,00
338.677,00
TOTALE FUNZIONE: 1
303.404,63 311.472,00 CO
SV
T
393.085,00
0,00
393.085,00
353.982,00
0,00
353.982,00
353.982,00
0,00
353.982,00
1.101.049,00
0,00
1.101.049,00
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALEFUNZIONE: 3
Polizia municipaleSERVIZIO: 1
Personale
595.956,57 612.464,00 CO
SV
T
608.773,00
0,00
608.773,00
608.773,00
0,00
608.773,00
608.773,00
0,00
608.773,00
1.826.319,00
0,00
1.826.319,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
18.779,60 26.620,00 CO
SV
T
22.620,00
0,00
22.620,00
22.620,00
0,00
22.620,00
22.620,00
0,00
22.620,00
67.860,00
0,00
67.860,00
15/04/2015 - SIONI Pag. 3
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
INTERVENTIImpegni ultimo
esercizioAnno 2015
Previsioniesercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Anno 2016 Anno 2017ANNOTAZIONI
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2015 - 2017
TOTALE
Prestazioni di servizi
35.665,81 31.334,00 CO
SV
T
52.866,00
0,00
52.866,00
43.866,00
0,00
43.866,00
43.866,00
0,00
43.866,00
140.598,00
0,00
140.598,00
Trasferimenti
58.249,87 135.000,00 CO
SV
T
140.000,00
0,00
140.000,00
140.000,00
0,00
140.000,00
140.000,00
0,00
140.000,00
420.000,00
0,00
420.000,00
Imposte e tasse
30.475,67 40.183,00 CO
SV
T
39.922,00
0,00
39.922,00
39.922,00
0,00
39.922,00
39.922,00
0,00
39.922,00
119.766,00
0,00
119.766,00
TOTALE SERVIZIO: 1
739.127,52 845.601,00 CO
SV
T
864.181,00
0,00
864.181,00
855.181,00
0,00
855.181,00
855.181,00
0,00
855.181,00
2.574.543,00
0,00
2.574.543,00
TOTALE FUNZIONE: 3
739.127,52 845.601,00 CO
SV
T
864.181,00
0,00
864.181,00
855.181,00
0,00
855.181,00
855.181,00
0,00
855.181,00
2.574.543,00
0,00
2.574.543,00
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAFUNZIONE: 4
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri serviziSERVIZIO: 5
Prestazioni di servizi
10.000,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasferimenti
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE SERVIZIO: 5
10.000,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15/04/2015 - SIONI Pag. 4
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
INTERVENTIImpegni ultimo
esercizioAnno 2015
Previsioniesercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Anno 2016 Anno 2017ANNOTAZIONI
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2015 - 2017
TOTALE
TOTALE FUNZIONE: 4
10.000,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVOFUNZIONE: 6
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativoSERVIZIO: 3
Prestazioni di servizi
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasferimenti
64.000,00 1.500,00 CO
SV
T
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
105.000,00
0,00
105.000,00
TOTALE SERVIZIO: 3
64.000,00 1.500,00 CO
SV
T
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
105.000,00
0,00
105.000,00
TOTALE FUNZIONE: 6
64.000,00 1.500,00 CO
SV
T
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
105.000,00
0,00
105.000,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTIFUNZIONE: 8
Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessiSERVIZIO: 1
Prestazioni di servizi
2.030,49 4.522,00 CO
SV
T
40.700,00
0,00
40.700,00
3.522,00
0,00
3.522,00
3.522,00
0,00
3.522,00
47.744,00
0,00
47.744,00
TOTALE SERVIZIO: 1
2.030,49 4.522,00 CO
SV
T
40.700,00
0,00
40.700,00
3.522,00
0,00
3.522,00
3.522,00
0,00
3.522,00
47.744,00
0,00
47.744,00
15/04/2015 - SIONI Pag. 5
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
INTERVENTIImpegni ultimo
esercizioAnno 2015
Previsioniesercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Anno 2016 Anno 2017ANNOTAZIONI
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2015 - 2017
TOTALE
Trasporti pubblici locali e servizi connessiSERVIZIO: 3
Prestazioni di servizi
77.164,30 80.000,00 CO
SV
T
88.800,00
0,00
88.800,00
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
80.000,00
248.800,00
0,00
248.800,00
Trasferimenti
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE SERVIZIO: 3
77.164,30 80.000,00 CO
SV
T
88.800,00
0,00
88.800,00
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
80.000,00
248.800,00
0,00
248.800,00
TOTALE FUNZIONE: 8
79.194,79 84.522,00 CO
SV
T
129.500,00
0,00
129.500,00
83.522,00
0,00
83.522,00
83.522,00
0,00
83.522,00
296.544,00
0,00
296.544,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTEFUNZIONE: 9
Urbanistica e gestione del territorioSERVIZIO: 1
Prestazioni di servizi
0,00 30.000,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE SERVIZIO: 1
0,00 30.000,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Servizi di protezione civileSERVIZIO: 3
Prestazioni di servizi
9.000,00 0,00 CO
SV
T
74.000,00
0,00
74.000,00
74.000,00
0,00
74.000,00
74.000,00
0,00
74.000,00
222.000,00
0,00
222.000,00
15/04/2015 - SIONI Pag. 6
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
INTERVENTIImpegni ultimo
esercizioAnno 2015
Previsioniesercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Anno 2016 Anno 2017ANNOTAZIONI
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2015 - 2017
TOTALE
TOTALE SERVIZIO: 3
9.000,00 0,00 CO
SV
T
74.000,00
0,00
74.000,00
74.000,00
0,00
74.000,00
74.000,00
0,00
74.000,00
222.000,00
0,00
222.000,00
Servizio smaltimento rifiutiSERVIZIO: 5
Prestazioni di servizi
0,00 207.308,00 CO
SV
T
631.000,00
0,00
631.000,00
630.000,00
0,00
630.000,00
630.000,00
0,00
630.000,00
1.891.000,00
0,00
1.891.000,00
TOTALE SERVIZIO: 5
0,00 207.308,00 CO
SV
T
631.000,00
0,00
631.000,00
630.000,00
0,00
630.000,00
630.000,00
0,00
630.000,00
1.891.000,00
0,00
1.891.000,00
TOTALE FUNZIONE: 9
9.000,00 237.308,00 CO
SV
T
705.000,00
0,00
705.000,00
704.000,00
0,00
704.000,00
704.000,00
0,00
704.000,00
2.113.000,00
0,00
2.113.000,00
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEFUNZIONE: 10
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minoriSERVIZIO: 1
Prestazioni di servizi
285.000,00 288.000,00 CO
SV
T
288.000,00
0,00
288.000,00
288.000,00
0,00
288.000,00
288.000,00
0,00
288.000,00
864.000,00
0,00
864.000,00
TOTALE SERVIZIO: 1
285.000,00 288.000,00 CO
SV
T
288.000,00
0,00
288.000,00
288.000,00
0,00
288.000,00
288.000,00
0,00
288.000,00
864.000,00
0,00
864.000,00
Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla personaSERVIZIO: 4
Personale
285.916,27 376.258,00 CO
SV
T
326.573,00
0,00
326.573,00
326.573,00
0,00
326.573,00
326.573,00
0,00
326.573,00
979.719,00
0,00
979.719,00
15/04/2015 - SIONI Pag. 7
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
INTERVENTIImpegni ultimo
esercizioAnno 2015
Previsioniesercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Anno 2016 Anno 2017ANNOTAZIONI
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2015 - 2017
TOTALE
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
0,00 1.000,00 CO
SV
T
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
Prestazioni di servizi
1.216.329,30 1.950.687,60 CO
SV
T
1.610.895,00
0,00
1.610.895,00
1.586.620,00
0,00
1.586.620,00
1.586.620,00
0,00
1.586.620,00
4.784.135,00
0,00
4.784.135,00
Trasferimenti
3.377.548,30 3.760.094,50 CO
SV
T
3.393.417,00
0,00
3.393.417,00
3.381.417,00
0,00
3.381.417,00
3.381.417,00
0,00
3.381.417,00
10.156.251,00
0,00
10.156.251,00
Imposte e tasse
16.408,08 22.910,00 CO
SV
T
21.333,00
0,00
21.333,00
21.333,00
0,00
21.333,00
21.333,00
0,00
21.333,00
63.999,00
0,00
63.999,00
TOTALE SERVIZIO: 4
4.896.201,95 6.110.950,10 CO
SV
T
5.353.218,00
0,00
5.353.218,00
5.316.943,00
0,00
5.316.943,00
5.316.943,00
0,00
5.316.943,00
15.987.104,00
0,00
15.987.104,00
TOTALE FUNZIONE: 10
5.181.201,95 6.398.950,10 CO
SV
T
5.641.218,00
0,00
5.641.218,00
5.604.943,00
0,00
5.604.943,00
5.604.943,00
0,00
5.604.943,00
16.851.104,00
0,00
16.851.104,00
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVIFUNZIONE: 12
Altri servizi produttiviSERVIZIO: 6
Prestazioni di servizi
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasferimenti
2.000,00 2.712,00 CO
SV
T
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
4.500,00
0,00
4.500,00
15/04/2015 - SIONI Pag. 8
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
INTERVENTIImpegni ultimo
esercizioAnno 2015
Previsioniesercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Anno 2016 Anno 2017ANNOTAZIONI
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2015 - 2017
TOTALE
TOTALE SERVIZIO: 6
2.000,00 2.712,00 CO
SV
T
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
4.500,00
0,00
4.500,00
TOTALE FUNZIONE: 12
2.000,00 2.712,00 CO
SV
T
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
4.500,00
0,00
4.500,00
TOTALE TITOLO: 1
6.387.928,89 7.882.065,10 CO
SV
T
7.769.484,00
0,00
7.769.484,00
7.638.128,00
0,00
7.638.128,00
7.638.128,00
0,00
7.638.128,00
23.045.740,00
0,00
23.045.740,00
15/04/2015 - SIONI Pag. 9
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
INTERVENTIImpegni ultimo
esercizioAnno 2015
Previsioniesercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Anno 2016 Anno 2017ANNOTAZIONI
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2015 - 2017
TOTALE
SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO: 2
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOFUNZIONE: 1
Organi istituzionali, partecipazione e decentramentoSERVIZIO: 1
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO: 1
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altri servizi generaliSERVIZIO: 8
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
57.027,50 3.800,00 SV 21.800,00 38.800,00 38.800,00 99.400,00
Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO: 8
57.027,50 3.800,00 CO
SV
T
0,00
21.800,00
21.800,00
0,00
38.800,00
38.800,00
0,00
38.800,00
38.800,00
0,00
99.400,00
99.400,00
TOTALE FUNZIONE: 1
57.027,50 3.800,00 CO
SV
T
0,00
21.800,00
21.800,00
0,00
38.800,00
38.800,00
0,00
38.800,00
38.800,00
0,00
99.400,00
99.400,00
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALEFUNZIONE: 3
Polizia municipaleSERVIZIO: 1
Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
48.550,00 0,00 SV 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO: 1
48.550,00 0,00 CO
SV
T
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
22.000,00
15/04/2015 - SIONI Pag. 10
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
INTERVENTIImpegni ultimo
esercizioAnno 2015
Previsioniesercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Anno 2016 Anno 2017ANNOTAZIONI
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2015 - 2017
TOTALE
TOTALE FUNZIONE: 3
48.550,00 0,00 CO
SV
T
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
22.000,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTIFUNZIONE: 8
Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessiSERVIZIO: 1
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO: 1
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE FUNZIONE: 8
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEFUNZIONE: 9
Urbanistica e gestione del territorioSERVIZIO: 1
Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 40.000,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
Incarichi professionali esterni 0,00 140.000,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO: 1
0,00 180.000,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Servizi di protezione civileSERVIZIO: 3
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
49.908,12 0,00 SV 34.199,00 0,00 0,00 34.199,00
TOTALE SERVIZIO: 3
49.908,12 0,00 CO
SV
T
0,00
34.199,00
34.199,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.199,00
34.199,00
15/04/2015 - SIONI Pag. 11
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
INTERVENTIImpegni ultimo
esercizioAnno 2015
Previsioniesercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Anno 2016 Anno 2017ANNOTAZIONI
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2015 - 2017
TOTALE
Servizio smaltimento rifiutiSERVIZIO: 5
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 7.000,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
Incarichi professionali esterni 0,00 4.000,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO: 5
0,00 11.000,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE FUNZIONE: 9
49.908,12 191.000,00 CO
SV
T
0,00
34.199,00
34.199,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.199,00
34.199,00
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEFUNZIONE: 10
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minoriSERVIZIO: 1
Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO: 1
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla personaSERVIZIO: 4
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO: 4
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE FUNZIONE: 10
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15/04/2015 - SIONI Pag. 12
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
INTERVENTIImpegni ultimo
esercizioAnno 2015
Previsioniesercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Anno 2016 Anno 2017ANNOTAZIONI
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2015 - 2017
TOTALE
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVIFUNZIONE: 12
Altri servizi produttiviSERVIZIO: 6
Trasferimenti di capitale 7.300,00 0,00 SV 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO: 6
7.300,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE FUNZIONE: 12
7.300,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE TITOLO: 2 162.785,62 194.800,00 SV 77.999,00 38.800,00 38.800,00 155.599,00
15/04/2015 - SIONI Pag. 13
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
INTERVENTIImpegni ultimo
esercizioAnno 2015
Previsioniesercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Anno 2016 Anno 2017ANNOTAZIONI
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2015 - 2017
TOTALE
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITITITOLO: 3
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOFUNZIONE: 1
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestioneSERVIZIO: 3
Rimborso per anticipazioni di cassa
0,00 1.831.539,00 CO
SV
T
1.639.515,00
0,00
1.639.515,00
1.639.515,00
0,00
1.639.515,00
1.639.515,00
0,00
1.639.515,00
4.918.545,00
0,00
4.918.545,00
TOTALE SERVIZIO: 3
0,00 1.831.539,00 CO
SV
T
1.639.515,00
0,00
1.639.515,00
1.639.515,00
0,00
1.639.515,00
1.639.515,00
0,00
1.639.515,00
4.918.545,00
0,00
4.918.545,00
TOTALE FUNZIONE: 1
0,00 1.831.539,00 CO
SV
T
1.639.515,00
0,00
1.639.515,00
1.639.515,00
0,00
1.639.515,00
1.639.515,00
0,00
1.639.515,00
4.918.545,00
0,00
4.918.545,00
TOTALE TITOLO: 3
0,00 1.831.539,00 CO
SV
T
1.639.515,00
0,00
1.639.515,00
1.639.515,00
0,00
1.639.515,00
1.639.515,00
0,00
1.639.515,00
4.918.545,00
0,00
4.918.545,00
15/04/2015 - SIONI Pag. 14
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
INTERVENTIImpegni ultimo
esercizioAnno 2015
Previsioniesercizio in corso
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
Anno 2016 Anno 2017ANNOTAZIONI
BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2015 - 2017
TOTALE
TOTALE TITOLO 1
6.387.928,89 7.882.065,10 CO
SV
T
7.769.484,00
0,00
7.769.484,00
7.638.128,00
0,00
7.638.128,00
7.638.128,00
0,00
7.638.128,00
23.045.740,00
0,00
23.045.740,00
TOTALE TITOLO 2 162.785,62 194.800,00 SV 77.999,00 38.800,00 38.800,00 155.599,00
TOTALE TITOLO 3
0,00 1.831.539,00 CO
SV
T
1.639.515,00
0,00
1.639.515,00
1.639.515,00
0,00
1.639.515,00
1.639.515,00
0,00
1.639.515,00
4.918.545,00
0,00
4.918.545,00
TOTALE
6.550.714,51 9.908.404,10 CO
SV
T
9.408.999,00
77.999,00
9.486.998,00
9.277.643,00
38.800,00
9.316.443,00
9.277.643,00
38.800,00
9.316.443,00
27.964.285,00
155.599,00
28.119.884,00
DISAVANZO
0,00 0,00 CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE GENERALE SPESA
6.550.714,51 9.908.404,10 CO
SV
T
9.408.999,00
77.999,00
9.486.998,00
9.277.643,00
38.800,00
9.316.443,00
9.277.643,00
38.800,00
9.316.443,00
27.964.285,00
155.599,00
28.119.884,00
15/04/2015 - SIONI Pag. 15
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
Eliini
Via pompei , n. 27
01295910911
BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2015
QUADRI RIASSUNTIVI
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
BILANCIO PLURIENNALE - TRIENNIO 2015 / 2017
2015
7.769.484,00
77.999,00
S P E S A
SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE Spese FInali 7.847.483,00
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1.639.515,00
Tit. 1
Tit. 2
Tit. 3
2015
0,00
7.484.683,00
362.800,00
0,00
E N T R A T A
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTIE TRASFERIMENTI CORRENTI DELLOSTATO, DELLA REGIONE E DI ALTRIENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTOALL'ESERCIZIO DI FUNZIONIDELEGATE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE DERIVANTI DAALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTIDICAPITALE E DA RISCOSSIONI DICREDITI
TOTALE Entrate FInali 7.847.483,00
ENTRATE DERIVANTI DAACCENSIONE DI PRESTITI
1.639.515,00
Tit. 1
Tit. 2
Tit. 3
Tit. 4
Tit. 5
TOTALE TOTALE9.486.998,00 9.486.998,00
Avanzo di Amministrazione Disavanzo di Amministrazione0,00 0,00
T O T A L E E N T RA T E T O T A L E S P E S E9.486.998,00 9.486.998,00
2016
7.638.128,00
38.800,00
7.676.928,00
1.639.515,00
9.316.443,00
0,00
9.316.443,00
2017
7.638.128,00
38.800,00
7.676.928,00
1.639.515,00
9.316.443,00
0,00
9.316.443,00
2016
0,00
7.314.128,00
362.800,00
0,00
7.676.928,00
1.639.515,00
9.316.443,00
0,00
9.316.443,00
2017
0,00
7.314.128,00
362.800,00
0,00
7.676.928,00
1.639.515,00
9.316.443,00
0,00
9.316.443,00
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA
BILANCIO PLURIENNALE - TRIENNIO 2015 / 2017
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I 2015 Note sugli Equilibri
A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
Entrate Titoli I + II + III
* La differenza di € 77.999,00
Spese Correnti Titolo I
Differenza
Quote di Capitale Amm.to Mutui
Differenza *
B) EQUILIBRIO FINALE
Entrate Finali Av. + Tit I + II + III + IV
Spese Finali Disav. + Titoli I + II
Finanziare
Impiegare
Saldo Netto da {
( + )
( - )
( - )
( - )
( - )
( + )
( + )
Quote Oneri di urbanizzazione1)
2) Mutuo per debiti fuori bilancio
3) Avanzo di amm. per debiti fuori bilancio
7.847.483,00
7.769.484,00
77.999,00
0,00
77.999,00
7.847.483,00
7.847.483,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
7.676.928,00
7.638.128,00
38.800,00
0,00
38.800,00
7.676.928,00
7.676.928,00
0,00
0,00
2017
7.676.928,00
7.638.128,00
38.800,00
0,00
38.800,00
7.676.928,00
7.676.928,00
0,00
0,00
38.800,00
0,00
0,00
0,00
38.800,00
0,00
0,00
0,00
é finanziata con le seguenti entrate:
* La differenza di € é finanziata con le seguenti entrate:
1) Quote Oneri di urbanizzazione
2) Mutuo per debiti fuori bilancio
3) Avanzo di amm. per debiti fuori bilancio
* La differenza di € é finanziata con le seguenti entrate:
Quote Oneri di urbanizzazione1)
2) Mutuo per debiti fuori bilancio
Avanzo di amm. per debiti fuori bilancio3)
2015
2016
2017
Eliini, 15/04/2015
IL SEGRETARIO IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RAPPRESENTANTE LEGALE
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