TENTANG ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA … · a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun...
Transcript of TENTANG ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA … · a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun...
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2014
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LANGSA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa telah menyempurnakan Rancangan
Qanun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur
Aceh Nomor 903-04 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun
Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Tahun 2014; b.
bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang Anggaran, Pendapatan, dan
Belanja Kota Langsa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b di atas perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
4. Undang-Undang ...
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4633); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah ...
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5340); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
28. Peraturan Menteri ...
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
DAN WALIKOTA LANGSA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA (APBK) LANGSA TAHUN 2010.
Pasal 1
Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah Rp. 709.788.102.597,-
2. Belanja Daerah: Rp. 719.109.901.106,-
Surplus / (Defisit) Rp. (9.321.798.509,-)
3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Rp 10.563.738.509
b. Pengeluaran Rp 1.241.940.000
Pembiayaan Netto: Rp. 9.321.798.509,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan: Rp. -
Pasal 2
1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri
dari: a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 69.070.631.087,-
b. Dana Perimbangan Rp. 478.522.109.401,-
c. Lain Lain Pendapatan Yang Sah Rp. 162.195.362.109,-
2. Pendapatan ...
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari: a. Pendapatan Pajak Daerah Rp. 6.509.914.000,-
b. Retribusi Daerah Rp. 11.841.022.958,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan Rp. 341.835.870,-
d. Penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah Rp. 1.400.000.000,-
e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Rp. 48.977.858.259,-
3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Dana Bagi Hasil Rp. 26.399.774.401,-
b. Dana Alokasi Umum Rp. 419.767.005.000,-
c. Dana Alokasi Khusus Rp. 32.355.330.000,-
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 12.885.625.748,-
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Rp. 67.643.450.000,-
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi/dari Pemerintah Daerah
lainnya
Rp. 81.666.286.361,-
d. Pendapatan Lainnya Rp. -
Pasal 3
1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 358.698.310.267,-
b. Belanja Langsung Rp. 360.411.590.839,-
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari:
a. Belanja Pegawai Rp. 334.140.937.267,-
b. Belanja Bunga Rp. -
c. Belanja Subsidi Rp. -
d. Belanja Hibah Rp. 3.500.000.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 7.429.773.000,-
f. Belanja Bagi Hasil Rp. -
g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 11.627.600.000,-
h. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,-
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari:
a. Belanja Pegawai Rp. 91.149.226.035,-
b. Belanja Barang dan Jasa Rp.119.836.113.832,-
c. Belanja Modal Rp.149.426.250.972,-
Pasal 4
1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri
dari :
a. Penerimaan Rp. 10.563.738.509,-
b. Pengeluaran Rp. 1.241.940.000,-
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Sisa Lebih ...
a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 10.563.738.509,-
b. Pencairan Dana Cadangan Rp. -
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan Rp. -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. -
e. Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Rp. -
f. Penerimaan Piutang Daerah Rp. -
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Pembentukan Dana Cadangan Rp. -
b. Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah Rp. 1.000.000.000,-
c. Pembayaran Pokok Utang Rp. 241.940.000,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah Rp. -
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini,
terdiri dari: 1. Lampiran I
Ringkasan APBK;
2. Lampiran II
Ringkasan APBK menurut urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 3. Lampiran III
Rincian APBK menurut Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV
Rekapitulasi Belanja menurut urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V
Rekapitulasi Belanja Kota untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII
Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI
Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII
Daftar Dana Cadangan;
13. Lampiran XIII
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Pasal 6
Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBK. Pasal 7 ...
Pasal 7
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.
Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 17 Januari 2014 M 16 Rabiul Awal 1435 H
WALIKOTA LANGSA,
USMAN ABDULLAH
Diundangkan di Langsa
pada tanggal 17 Januari 2014 M 16 Rabiul Awal 1435 H
SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,
MUHAMMAD SYAHRIL
LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 1
Lampiran I
Nomor
Tanggal
Peraturan Walikota Langsa
:
:
02 Tahun 2014
1 Januari 2014
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
1 PENDAPATAN 709.788.102.597,00
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 69.070.631.087,00
1 . 1 . 1 6.509.914.000,00 Pendapatan Pajak Daerah
1 . 1 . 2 11.841.022.958,00 Hasil Retribusi Daerah
1 . 1 . 3 341.835.870,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1 . 1 . 4 1.400.000.000,00 Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah
1 . 1 . 5 48.977.858.259,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 478.522.109.401,00
1 . 2 . 1 26.399.774.401,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1 . 2 . 2 419.767.005.000,00 Dana Alokasi Umum
1 . 2 . 3 32.355.330.000,00 Dana Alokasi Khusus
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 162.195.362.109,00
1 . 3 . 3 12.885.625.748,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1 . 3 . 4 67.643.450.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1 . 3 . 5 81.666.286.361,00 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
2 BELANJA 719.109.901.106,00
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 358.698.310.267,00
2 . 1 . 1 334.140.937.267,00 Belanja Pegawai
2 . 1 . 4 3.500.000.000,00 Belanja Hibah
2 . 1 . 5 7.429.773.000,00 Belanja Bantuan Sosial
2 . 1 . 7 11.627.600.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2 . 1 . 8 2.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 360.411.590.839,00
2 . 2 . 1 91.149.226.035,00 Belanja Pegawai
2 . 2 . 2 119.836.113.832,00 Belanja Barang dan Jasa
2 . 2 . 3 149.426.250.972,00 Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT) (9.321.798.509,00)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.563.738.509,00
3 . 1 . 1 10.563.738.509,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.241.940.000,00
3 . 2 . 2 1.000.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3 . 2 . 3 241.940.000,00 Pembayaran Pokok Utang
PEMBIAYAAN NETTO 9.321.798.509,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
Langsa, 1 Januari 2014
WALIKOTA LANGSA
Tgk. USMAN ABDULLAH, SE
Halaman 1 RINGKASAN PENJABARAN APBD
Lampiran Ia
Nomor
Tanggal
Peraturan Walikota Langsa
:
:
2 Tahun 2014
17 Januari 2014
RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4 PENDAPATAN 709.788.102.597,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 69.070.631.087,00
Pendapatan Pajak Daerah4 . 1 . 1 6.509.914.000,00
332.715.000,00 Pajak Hotel4 . 1 . 1 . 01
332.715.000,00 Pajak Hotel4 . 1 . 1 . 01 . 14 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010
175.595.000,00 Pajak Restoran4 . 1 . 1 . 02
175.595.000,00 Restoran4 . 1 . 1 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010
25.000.000,00 Pajak Hiburan4 . 1 . 1 . 03
25.000.000,00 Pajak Hiburan4 . 1 . 1 . 03 . 20 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2010
291.604.000,00 Pajak Reklame4 . 1 . 1 . 04
291.604.000,00 Pajak Reklame4 . 1 . 1 . 04 . 11 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
3.900.000.000,00 Pajak Penerangan Jalan4 . 1 . 1 . 05
3.900.000.000,00 Pajak Penerangan Jalan PLN4 . 1 . 1 . 05 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
20.000.000,00 Pajak Parkir4 . 1 . 1 . 07
20.000.000,00 Pajak Parkir4 . 1 . 1 . 07 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010
15.000.000,00 Pajak Air Bawah Tanah4 . 1 . 1 . 08
15.000.000,00 Pajak Air Bawah Tanah4 . 1 . 1 . 08 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
50.000.000,00 Pajak Sarang Burung Walet4 . 1 . 1 . 09
50.000.000,00 Pajak Sarang Burung Walet4 . 1 . 1 . 09 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
100.000.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan4 . 1 . 1 . 11
100.000.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan4 . 1 . 1 . 11 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
800.000.000,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan4 . 1 . 1 . 13
800.000.000,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan4 . 1 . 1 . 13 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2013
800.000.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan4 . 1 . 1 . 15
800.000.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan4 . 1 . 1 . 15 . 01
Halaman 1 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Hasil Retribusi Daerah4 . 1 . 2 11.841.022.958,00
10.320.718.158,00 Retribusi Jasa Umum4 . 1 . 2 . 01
9.076.342.158,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan4 . 1 . 2 . 01 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
150.606.000,00 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan4 . 1 . 2 . 01 . 02 Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2010
120.000.000,00 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil4 . 1 . 2 . 01 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
480.000.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum4 . 1 . 2 . 01 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
238.950.000,00 Retribusi Pelayanan Pasar4 . 1 . 2 . 01 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
28.320.000,00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor4 . 1 . 2 . 01 . 07 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
1.500.000,00 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran4 . 1 . 2 . 01 . 08 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
75.000.000,00 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus4 . 1 . 2 . 01 . 11 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
150.000.000,00 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi4 . 1 . 2 . 01 . 13 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2010
1.100.200.000,00 Retribusi Jasa Usaha4 . 1 . 2 . 02
720.200.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah4 . 1 . 2 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010
200.000.000,00 Retribusi Terminal4 . 1 . 2 . 02 . 04 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
180.000.000,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir4 . 1 . 2 . 02 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
366.604.800,00 Retribusi Perizinan Tertentu4 . 1 . 2 . 03
250.000.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan4 . 1 . 2 . 03 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
102.604.800,00 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian4 . 1 . 2 . 03 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
5.000.000,00 Retribusi Izin Trayek4 . 1 . 2 . 03 . 04 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
9.000.000,00 Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan4 . 1 . 2 . 03 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
53.500.000,00 Retribusi Lainnya4 . 1 . 2 . 04
5.000.000,00 Retribusi Pengujian Kapal Perikanan4 . 1 . 2 . 04 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
25.500.000,00 Retribusi Rumah Potong Hewan4 . 1 . 2 . 04 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
23.000.000,00 Retribusi Tempat Pemeriksaan Hewan4 . 1 . 2 . 04 . 07 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan4 . 1 . 3 341.835.870,00
341.835.870,00 Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank4 . 1 . 3 . 04
341.835.870,00 Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank4 . 1 . 3 . 04 . 01
Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah4 . 1 . 4 1.400.000.000,00
1.400.000.000,00 Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah4 . 1 . 4 . 01
1.400.000.000,00 Penerimaan Zakat4 . 1 . 4 . 01 . 01
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah4 . 1 . 5 48.977.858.259,00
216.525.259,00 Penerimaan Jasa Giro4 . 1 . 5 . 02
216.525.259,00 Jasa Giro Kas Daerah4 . 1 . 5 . 02 . 01
500.000.000,00 Penerimaan Bunga Deposito4 . 1 . 5 . 03
Halaman 2 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
500.000.000,00 Rekening Deposito Pada Bank ......4 . 1 . 5 . 03 . 01
1.500.000.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian4 . 1 . 5 . 10
1.500.000.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian Belanja Lainnya4 . 1 . 5 . 10 . 06
46.761.333.000,00 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)4 . 1 . 5 . 15
46.761.333.000,00 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)4 . 1 . 5 . 15 . 01 Keputusan Walikota No. 306 / 900 / 2012
4 . 2 DANA PERIMBANGAN 478.522.109.401,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak4 . 2 . 1 26.399.774.401,00
17.806.806.493,00 Bagi Hasil Pajak4 . 2 . 1 . 01
9.956.352.060,00 Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan4 . 2 . 1 . 01 . 01 PMK No. 205 / PMK.07 / 2012
7.850.454.433,00 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri
4 . 2 . 1 . 01 . 03 PMK No. 202 / PMK.07 / 2013
8.592.967.908,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam4 . 2 . 1 . 02
8.092.377,00 Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan4 . 2 . 1 . 02 . 02 PMK No. 2 / PMK.07 / 2012
289.738.431,00 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan4 . 2 . 1 . 02 . 07 PMK No. 258 / PMK.07 / 2010
1.729.051.000,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi4 . 2 . 1 . 02 . 08 PMK No. 8 dan 78 / PMK.07 / 2012
6.527.308.000,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi4 . 2 . 1 . 02 . 09 PMK No. 8 dan 78 / PMK.07 / 2012
38.778.100,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum4 . 2 . 1 . 02 . 11 PMK No. 23 / PMK.07 / 2013
Dana Alokasi Umum4 . 2 . 2 419.767.005.000,00
419.767.005.000,00 Dana Alokasi Umum4 . 2 . 2 . 01
419.767.005.000,00 Dana Alokasi Umum4 . 2 . 2 . 01 . 01 Sumber Informasi Dana Transfer Daerah (SIMTRADA)
Dana Alokasi Khusus4 . 2 . 3 32.355.330.000,00
32.355.330.000,00 Dana Alokasi Khusus4 . 2 . 3 . 01
10.542.740.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan4 . 2 . 3 . 01 . 01 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
5.063.300.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan4 . 2 . 3 . 01 . 02 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
5.405.400.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan4 . 2 . 3 . 01 . 03 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
1.270.420.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi4 . 2 . 3 . 01 . 04 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
1.146.200.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum4 . 2 . 3 . 01 . 05 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
1.541.060.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi4 . 2 . 3 . 01 . 06 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
2.564.100.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan4 . 2 . 3 . 01 . 07 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
2.928.140.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian4 . 2 . 3 . 01 . 08 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
678.810.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup4 . 2 . 3 . 01 . 09 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
794.460.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana4 . 2 . 3 . 01 . 10 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
420.700.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Bidang Keselamatan Transportasi Darat4 . 2 . 3 . 01 . 15 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Halaman 3 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 162.195.362.109,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya4 . 3 . 3 12.885.625.748,00
12.885.625.748,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi4 . 3 . 3 . 01
2.905.301.023,00 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor4 . 3 . 3 . 01 . 01
3.822.157.415,00 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor4 . 3 . 3 . 01 . 03
6.142.569.691,00 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor4 . 3 . 3 . 01 . 05
15.597.619,00 Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan4 . 3 . 3 . 01 . 07
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus4 . 3 . 4 67.643.450.000,00
67.643.450.000,00 Dana Penyesuaian4 . 3 . 4 . 01
1.971.000.000,00 Dana Penyesuaian Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD4 . 3 . 4 . 01 . 01 PMK Nomor 42 / PMK.07 / 2013
65.672.450.000,00 Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD4 . 3 . 4 . 01 . 02 PMK Nomor 101 / PMK.07 / 2013
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya4 . 3 . 5 81.666.286.361,00
81.666.286.361,00 Bantuan Keuangan Dari Provinsi4 . 3 . 5 . 01
81.666.286.361,00 Transfer Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh4 . 3 . 5 . 01 . 07 Surat Gubernur Aceh No. 050/12841 Tahun 2013
5 BELANJA 719.109.901.106,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 358.698.310.267,00
Belanja Pegawai5 . 1 . 1 334.140.937.267,00
244.478.435.549,00 Gaji Dan Tunjangan5 . 1 . 1 . 01
183.300.467.808,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi5 . 1 . 1 . 01 . 01
15.926.161.012,00 Tunjangan Keluarga5 . 1 . 1 . 01 . 02
6.109.964.810,00 Tunjangan Jabatan5 . 1 . 1 . 01 . 03
14.649.996.721,00 Tunjangan Fungsional5 . 1 . 1 . 01 . 04
3.509.011.981,00 Tunjangan Fungsional Umum5 . 1 . 1 . 01 . 05
11.995.779.849,00 Tunjangan Beras5 . 1 . 1 . 01 . 06
3.389.253.632,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus5 . 1 . 1 . 01 . 07
34.666.336,00 Pembulatan Gaji5 . 1 . 1 . 01 . 08
3.500.000.000,00 Iuran Asuransi Kesehatan5 . 1 . 1 . 01 . 09
48.132.000,00 Uang Paket5 . 1 . 1 . 01 . 10
17.721.900,00 Tunjangan Panitia Musyawarah5 . 1 . 1 . 01 . 11
35.078.400,00 Tunjangan Komisi5 . 1 . 1 . 01 . 12
17.721.900,00 Tunjangan Panitia Anggaran5 . 1 . 1 . 01 . 13
7.125.300,00 Tunjangan Badan Kehormatan5 . 1 . 1 . 01 . 14
10.413.900,00 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya5 . 1 . 1 . 01 . 15
1.550.400.000,00 Tunjangan Perumahan5 . 1 . 1 . 01 . 16
Halaman 4 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
25.000.000,00 Uang Duka Wafat/Tewas5 . 1 . 1 . 01 . 17
240.660.000,00 Uang Jasa Pengabdian5 . 1 . 1 . 01 . 18
110.880.000,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK5 . 1 . 1 . 01 . 19
87.729.725.000,00 Tambahan Penghasilan PNS5 . 1 . 1 . 02
68.847.750.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja5 . 1 . 1 . 02 . 01
18.881.975.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya5 . 1 . 1 . 02 . 06
930.000.000,00 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH5 . 1 . 1 . 03
630.000.000,00 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD5 . 1 . 1 . 03 . 01
300.000.000,00 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH5 . 1 . 1 . 03 . 02
1.002.776.718,00 Biaya Pemungutan Pajak Daerah5 . 1 . 1 . 04
1.002.776.718,00 Biaya Pemungutan PBB5 . 1 . 1 . 04 . 01
Belanja Hibah5 . 1 . 4 3.500.000.000,00
3.500.000.000,00 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi5 . 1 . 4 . 05
3.500.000.000,00 Badan/Lembaga/Organisasi Swasta ......5 . 1 . 4 . 05 . 01
Belanja Bantuan Sosial5 . 1 . 5 7.429.773.000,00
7.429.773.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat5 . 1 . 5 . 03
7.429.773.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada ......5 . 1 . 5 . 03 . 01
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa5 . 1 . 7 11.627.600.000,00
11.127.600.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya5 . 1 . 7 . 04
11.127.600.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa ......5 . 1 . 7 . 04 . 03
500.000.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik5 . 1 . 7 . 05
500.000.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik ......5 . 1 . 7 . 05 . 01 Permendagri No. 21 Thn 2011
Belanja Tidak Terduga5 . 1 . 8 2.000.000.000,00
2.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga5 . 1 . 8 . 01
2.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga5 . 1 . 8 . 01 . 01
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 360.411.590.839,00
Belanja Pegawai5 . 2 . 1 91.149.226.035,00
24.615.002.600,00 Honorarium PNS5 . 2 . 1 . 01
24.368.122.600,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 1 . 01 . 01
209.850.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 1 . 01 . 02
23.230.000,00 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan5 . 2 . 1 . 01 . 03
Halaman 5 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
13.800.000,00 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis5 . 2 . 1 . 01 . 04
39.205.963.740,00 Honorarium Non PNS5 . 2 . 1 . 02
2.235.085.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber5 . 2 . 1 . 02 . 01
35.299.973.740,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap5 . 2 . 1 . 02 . 02
1.670.905.000,00 Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan5 . 2 . 1 . 02 . 03
100.000.000,00 Uang Lembur5 . 2 . 1 . 03
100.000.000,00 Uang Lembur PNS5 . 2 . 1 . 03 . 01
6.508.684.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5 . 2 . 1 . 05
4.629.561.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga5 . 2 . 1 . 05 . 01
1.879.123.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat5 . 2 . 1 . 05 . 02
20.719.575.695,00 Belanja Pegawai Operasional Badan Layanan Umum5 . 2 . 1 . 08
20.719.575.695,00 Belanja Pegawai Operasional Badan Layanan Umum5 . 2 . 1 . 08 . 01
Belanja Barang dan Jasa5 . 2 . 2 119.836.113.832,00
7.170.546.285,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 2 . 01
3.029.994.495,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 2 . 01 . 01
148.150.000,00 Belanja Dokumen/Administrasi Tender5 . 2 . 2 . 01 . 02
842.421.350,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)5 . 2 . 2 . 01 . 03
134.755.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya5 . 2 . 2 . 01 . 04
648.384.190,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5 . 2 . 2 . 01 . 05
117.420.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas5 . 2 . 2 . 01 . 06
3.620.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran5 . 2 . 2 . 01 . 07
17.000.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas5 . 2 . 2 . 01 . 08
2.228.801.250,00 Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan5 . 2 . 2 . 01 . 09
4.484.859.720,00 Belanja Bahan/Material5 . 2 . 2 . 02
115.300.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan5 . 2 . 2 . 02 . 01
323.073.000,00 Belanja Bahan/Bibit Tanaman5 . 2 . 2 . 02 . 02
1.510.000.000,00 Belanja Bibit Ternak5 . 2 . 2 . 02 . 03
2.179.386.720,00 Belanja Bahan Obat-Obatan5 . 2 . 2 . 02 . 04
335.200.000,00 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk5 . 2 . 2 . 02 . 05
21.900.000,00 Belanja Bahan Makanan5 . 2 . 2 . 02 . 06
9.114.051.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 2 . 03
472.780.000,00 Belanja Telepon5 . 2 . 2 . 03 . 01
137.859.000,00 Belanja Air5 . 2 . 2 . 03 . 02
6.543.145.000,00 Belanja Listrik5 . 2 . 2 . 03 . 03
1.500.000,00 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang5 . 2 . 2 . 03 . 04
434.480.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 2 . 03 . 05
Halaman 6 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
547.853.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit5 . 2 . 2 . 03 . 06
37.740.000,00 Belanja Paket/Pengiriman5 . 2 . 2 . 03 . 07
230.000.000,00 Belanja Sertifikasi5 . 2 . 2 . 03 . 08
10.000.000,00 Belanja Jasa Transaksi Keuangan5 . 2 . 2 . 03 . 09
2.400.000,00 Belanja Jasa Pemeriksaan / Pengobatan Kesehatan5 . 2 . 2 . 03 . 12
148.150.000,00 Belanja Jasa Propoganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi5 . 2 . 2 . 03 . 13
30.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor5 . 2 . 2 . 03 . 14
499.700.000,00 Belanja Jasa Peliputan Media Massa5 . 2 . 2 . 03 . 15
18.444.000,00 Belanja Jasa Penyewaan5 . 2 . 2 . 03 . 16
620.800.000,00 Belanja Premi Asuransi5 . 2 . 2 . 04
620.800.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan5 . 2 . 2 . 04 . 01
5.289.466.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5 . 2 . 2 . 05
1.318.700.000,00 Belanja Jasa Service5 . 2 . 2 . 05 . 01
370.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang5 . 2 . 2 . 05 . 02
3.130.166.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas5 . 2 . 2 . 05 . 03
470.600.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan5 . 2 . 2 . 05 . 05
5.156.438.428,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan5 . 2 . 2 . 06
3.543.461.098,00 Belanja Cetak5 . 2 . 2 . 06 . 01
1.612.977.330,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.247.290.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 2 . 07
110.000.000,00 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas5 . 2 . 2 . 07 . 01
2.078.040.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat5 . 2 . 2 . 07 . 02
59.250.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 2 . 07 . 03
137.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas5 . 2 . 2 . 08
137.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat5 . 2 . 2 . 08 . 01
726.160.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor5 . 2 . 2 . 10
73.910.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi5 . 2 . 2 . 10 . 01
500.000,00 Belanja Sewa Proyektor5 . 2 . 2 . 10 . 03
3.000.000,00 Belanja Sewa Generator5 . 2 . 2 . 10 . 04
460.850.000,00 Belanja Sewa Tenda5 . 2 . 2 . 10 . 05
173.500.000,00 Belanja Sewa Sound System5 . 2 . 2 . 10 . 07
14.400.000,00 Belanja Sewa OHP/infokus/LCD/TV/HDTV5 . 2 . 2 . 10 . 08
8.202.039.820,00 Belanja Makanan Dan Minuman5 . 2 . 2 . 11
617.794.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai5 . 2 . 2 . 11 . 01
1.620.618.820,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 2 . 11 . 02
1.915.165.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu5 . 2 . 2 . 11 . 03
2.084.812.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas5 . 2 . 2 . 11 . 04
Halaman 7 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.478.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Anak Panti Asuhan5 . 2 . 2 . 11 . 05
5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Pasien5 . 2 . 2 . 11 . 06
480.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH5 . 2 . 2 . 11 . 07
594.178.125,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya5 . 2 . 2 . 12
15.100.000,00 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH5 . 2 . 2 . 12 . 01
151.000.000,00 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)5 . 2 . 2 . 12 . 02
288.078.125,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)5 . 2 . 2 . 12 . 04
75.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)5 . 2 . 2 . 12 . 05
65.000.000,00 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)5 . 2 . 2 . 12 . 06
21.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja5 . 2 . 2 . 13
21.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan5 . 2 . 2 . 13 . 01
436.160.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu5 . 2 . 2 . 14
2.700.000,00 Belanja Pakaian KORPRI5 . 2 . 2 . 14 . 01
9.500.000,00 Belanja Pakaian Adat Daerah5 . 2 . 2 . 14 . 02
26.400.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional5 . 2 . 2 . 14 . 03
116.200.000,00 Belanja Pakaian Olahraga5 . 2 . 2 . 14 . 04
281.360.000,00 Belanja Pakaian Seragam Khusus5 . 2 . 2 . 14 . 05
15.258.134.380,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 2 . 15
4.017.786.580,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5 . 2 . 2 . 15 . 01
11.240.347.800,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 2 . 15 . 02
1.125.000.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS5 . 2 . 2 . 16
525.000.000,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S15 . 2 . 2 . 16 . 02
600.000.000,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S25 . 2 . 2 . 16 . 03
1.901.766.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS5 . 2 . 2 . 17
784.266.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan5 . 2 . 2 . 17 . 01
577.500.000,00 Belanja Sosialisasi5 . 2 . 2 . 17 . 02
540.000.000,00 Belanja Bimbingan Teknis5 . 2 . 2 . 17 . 03
6.329.198.750,00 Belanja Pemeliharaan5 . 2 . 2 . 20
3.936.250.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung5 . 2 . 2 . 20 . 03
1.648.548.750,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor5 . 2 . 2 . 20 . 04
22.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Berat5 . 2 . 2 . 20 . 05
211.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor5 . 2 . 2 . 20 . 06
48.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Air Bermotor5 . 2 . 2 . 20 . 08
150.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Rambu Rambu5 . 2 . 2 . 20 . 11
132.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau5 . 2 . 2 . 20 . 12
175.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran5 . 2 . 2 . 20 . 14
5.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan5 . 2 . 2 . 20 . 17
Halaman 8 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
8.837.912.744,00 Belanja Jasa Konsultansi5 . 2 . 2 . 21
660.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian5 . 2 . 2 . 21 . 01
6.053.665.184,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan5 . 2 . 2 . 21 . 02
2.124.247.560,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision)5 . 2 . 2 . 21 . 03
19.707.670.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga5 . 2 . 2 . 23
16.790.340.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat5 . 2 . 2 . 23 . 01
2.917.330.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga5 . 2 . 2 . 23 . 02
1.400.000.000,00 Belanja Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)5 . 2 . 2 . 25
1.400.000.000,00 Belanja Penyaluran Zakat5 . 2 . 2 . 25 . 01
21.075.942.080,00 Belanja Barang Dan Jasa Operasional Badan Layanan Umum5 . 2 . 2 . 27
21.075.942.080,00 Belanja Barang Dan Jasa Operasional Badan Layanan Umum5 . 2 . 2 . 27 . 01
Belanja Modal5 . 2 . 3 149.426.250.972,00
855.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah5 . 2 . 3 . 01
340.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor5 . 2 . 3 . 01 . 01
140.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik5 . 2 . 3 . 01 . 04
75.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar5 . 2 . 3 . 01 . 06
300.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman5 . 2 . 3 . 01 . 20
388.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat5 . 2 . 3 . 02
190.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Crane5 . 2 . 3 . 02 . 06
198.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Sampah5 . 2 . 3 . 02 . 10
2.946.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor5 . 2 . 3 . 03
725.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus5 . 2 . 3 . 03 . 05
500.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck5 . 2 . 3 . 03 . 06
392.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Boks5 . 2 . 3 . 03 . 08
375.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up5 . 2 . 3 . 03 . 09
170.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans5 . 2 . 3 . 03 . 10
784.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor5 . 2 . 3 . 03 . 12
24.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor5 . 2 . 3 . 04
24.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Barang/Handtruck/Troli5 . 2 . 3 . 04 . 06
100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor5 . 2 . 3 . 05
100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel5 . 2 . 3 . 05 . 04
136.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel5 . 2 . 3 . 08
136.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong5 . 2 . 3 . 08 . 05
287.694.955,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor5 . 2 . 3 . 10
Halaman 9 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
16.970.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik5 . 2 . 3 . 10 . 01
10.237.500,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung5 . 2 . 3 . 10 . 02
38.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy5 . 2 . 3 . 10 . 04
61.046.830,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak5 . 2 . 3 . 10 . 05
2.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid5 . 2 . 3 . 10 . 06
1.710.625,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas5 . 2 . 3 . 10 . 07
21.955.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas5 . 2 . 3 . 10 . 08
21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik5 . 2 . 3 . 10 . 10
35.880.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi5 . 2 . 3 . 10 . 11
77.895.000,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Data/Profil/Monografi5 . 2 . 3 . 10 . 12
2.450.406.015,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 3 . 11
493.984.800,00 Belanja Modal Pengadaan Almari5 . 2 . 3 . 11 . 02
12.540.000,00 Belanja Modal Pengadaan Brankas5 . 2 . 3 . 11 . 03
166.959.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet5 . 2 . 3 . 11 . 04
17.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan White Board5 . 2 . 3 . 11 . 05
855.972.460,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan5 . 2 . 3 . 11 . 07
112.349.755,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran5 . 2 . 3 . 11 . 08
110.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Fogging5 . 2 . 3 . 11 . 09
680.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Generator Listrik5 . 2 . 3 . 11 . 10
750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Penyemprot/Sprayer5 . 2 . 3 . 11 . 11
3.856.565.246,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer5 . 2 . 3 . 12
122.377.600,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server5 . 2 . 3 . 12 . 01
805.520.100,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC5 . 2 . 3 . 12 . 02
604.622.350,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book5 . 2 . 3 . 12 . 03
313.482.756,00 Belanja Modal Pengadaan Printer5 . 2 . 3 . 12 . 04
42.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner5 . 2 . 3 . 12 . 05
2.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display5 . 2 . 3 . 12 . 06
1.669.365.190,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer5 . 2 . 3 . 12 . 08
73.321.250,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk,
Speaker)
5 . 2 . 3 . 12 . 09
210.876.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet5 . 2 . 3 . 12 . 10
12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan PC Tablet5 . 2 . 3 . 12 . 11
3.159.735.776,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair5 . 2 . 3 . 13
892.246.796,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja5 . 2 . 3 . 13 . 01
132.595.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat5 . 2 . 3 . 13 . 02
90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Makan5 . 2 . 3 . 13 . 03
312.226.100,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja5 . 2 . 3 . 13 . 04
2.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat5 . 2 . 3 . 13 . 05
295.010.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur5 . 2 . 3 . 13 . 07
Halaman 10 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
172.407.880,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa5 . 2 . 3 . 13 . 08
13.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang5 . 2 . 3 . 13 . 09
1.250.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meubelair Lainnya5 . 2 . 3 . 13 . 10
735.494.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur5 . 2 . 3 . 14
4.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas5 . 2 . 3 . 14 . 01
19.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas5 . 2 . 3 . 14 . 02
42.964.000,00 Belanja Modal Pengadaan Dispenser5 . 2 . 3 . 14 . 04
538.380.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kulkas5 . 2 . 3 . 14 . 05
12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring5 . 2 . 3 . 14 . 06
89.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat Air5 . 2 . 3 . 14 . 07
8.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air5 . 2 . 3 . 14 . 08
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih5 . 2 . 3 . 14 . 09
5.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur Lainnya5 . 2 . 3 . 14 . 10
803.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga5 . 2 . 3 . 15
12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias5 . 2 . 3 . 15 . 01
1.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja5 . 2 . 3 . 15 . 02
495.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden5 . 2 . 3 . 15 . 04
293.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Karpet/Permadani Dan Alas Lantai Lainnya5 . 2 . 3 . 15 . 05
838.189.934,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio5 . 2 . 3 . 16
225.174.544,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera5 . 2 . 3 . 16 . 01
57.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Handycam5 . 2 . 3 . 16 . 02
40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Proyektor5 . 2 . 3 . 16 . 03
5.190.000,00 Belanja Modal Pengadaan Audio Recorder5 . 2 . 3 . 16 . 04
507.625.390,00 Belanja Modal Pengadaan OHP/infokus/LCD/TV/HDTV5 . 2 . 3 . 16 . 05
3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System5 . 2 . 3 . 16 . 06
103.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi5 . 2 . 3 . 17
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Telepon5 . 2 . 3 . 17 . 01
10.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Faximili5 . 2 . 3 . 17 . 02
29.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)5 . 2 . 3 . 17 . 04
51.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Wireless5 . 2 . 3 . 17 . 08
7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Antena Parabola5 . 2 . 3 . 17 . 10
127.433.340,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur5 . 2 . 3 . 18
1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Timbangan5 . 2 . 3 . 18 . 01
117.933.340,00 Belanja Modal Pengadaan Alat GPS5 . 2 . 3 . 18 . 04
3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kompas/Peralatan Navigasi5 . 2 . 3 . 18 . 05
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur5 . 2 . 3 . 18 . 06
5.290.565.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran5 . 2 . 3 . 19
Halaman 11 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.040.565.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum5 . 2 . 3 . 19 . 01
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kebidanan Dan Penyakit Kandungan5 . 2 . 3 . 19 . 07
600.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Neurologi5 . 2 . 3 . 19 . 10
600.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi5 . 2 . 3 . 19 . 15
765.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium5 . 2 . 3 . 20
40.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia5 . 2 . 3 . 20 . 03
725.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah5 . 2 . 3 . 20 . 09
45.461.095.100,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan5 . 2 . 3 . 21
45.461.095.100,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan5 . 2 . 3 . 21 . 01
5.140.448.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan5 . 2 . 3 . 22
5.140.448.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang5 . 2 . 3 . 22 . 03
22.125.183.589,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air5 . 2 . 3 . 23
1.650.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk5 . 2 . 3 . 23 . 02
11.639.451.589,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan5 . 2 . 3 . 23 . 03
5.729.112.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi5 . 2 . 3 . 23 . 05
2.006.620.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum5 . 2 . 3 . 23 . 06
300.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pintu Air5 . 2 . 3 . 23 . 08
800.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Limbah5 . 2 . 3 . 23 . 09
152.135.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon5 . 2 . 3 . 25
152.135.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon5 . 2 . 3 . 25 . 02
48.398.444.217,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan5 . 2 . 3 . 26
23.192.544.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor5 . 2 . 3 . 26 . 01
485.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bersejarah5 . 2 . 3 . 26 . 05
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan5 . 2 . 3 . 26 . 07
24.710.900.217,00 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya5 . 2 . 3 . 26 . 08
1.005.460.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan5 . 2 . 3 . 27
200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi5 . 2 . 3 . 27 . 06
33.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan5 . 2 . 3 . 27 . 10
659.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum5 . 2 . 3 . 27 . 13
4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan Ketatanegaraan5 . 2 . 3 . 27 . 15
1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia5 . 2 . 3 . 27 . 17
4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan5 . 2 . 3 . 27 . 19
19.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan5 . 2 . 3 . 27 . 21
85.360.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya5 . 2 . 3 . 27 . 26
494.230.800,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan5 . 2 . 3 . 28
6.230.800,00 Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto5 . 2 . 3 . 28 . 01
Halaman 12 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama5 . 2 . 3 . 28 . 06
485.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Purbakala5 . 2 . 3 . 28 . 07
569.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman5 . 2 . 3 . 29
18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang5 . 2 . 3 . 29 . 01
551.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanaman5 . 2 . 3 . 29 . 03
1.796.720.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan5 . 2 . 3 . 30
14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter5 . 2 . 3 . 30 . 12
97.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan5 . 2 . 3 . 30 . 13
1.685.720.000,00 Belanja Modal Pengadaan Traffic Light/Warning Light/Rambu Rambu Lalulintas5 . 2 . 3 . 30 . 14
415.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Perikanan5 . 2 . 3 . 31
415.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Perikanan5 . 2 . 3 . 31 . 01
1.000.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Operasional Badan Layanan Umum5 . 2 . 3 . 35
1.000.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Operasional Badan Layanan Umum5 . 2 . 3 . 35 . 01
SURPLUS / (DEFISIT) (9.321.798.509,00)
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.563.738.509,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya6 . 1 . 1 10.563.738.509,00
10.563.738.509,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya6 . 1 . 1 . 07
10.563.738.509,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya6 . 1 . 1 . 07 . 01
6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.241.940.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah6 . 2 . 2 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)6 . 2 . 2 . 02
1.000.000.000,00 BUMD ......6 . 2 . 2 . 02 . 01
Pembayaran Pokok Utang6 . 2 . 3 241.940.000,00
241.940.000,00 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga6 . 2 . 3 . 11
241.940.000,00 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga6 . 2 . 3 . 11 . 01
PEMBIAYAAN NETTO 9.321.798.509,00
Halaman 13 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
Halaman 14 RINGKASAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
2 Tahun 2014
17 Januari 2014
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 709.788.102.597,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 69.070.631.087,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1
Pendapatan Pajak Daerah 6.509.914.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1
332.715.000,00 Pajak Hotel1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01
Pajak Hotel 332.715.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 14 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010
175.595.000,00 Pajak Restoran1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02
Restoran 175.595.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010
25.000.000,00 Pajak Hiburan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03
Pajak Hiburan 25.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 20 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2010
291.604.000,00 Pajak Reklame1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04
Pajak Reklame 291.604.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 11 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
3.900.000.000,00 Pajak Penerangan Jalan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05
Pajak Penerangan Jalan PLN 3.900.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
20.000.000,00 Pajak Parkir1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07
Pajak Parkir 20.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010
15.000.000,00 Pajak Air Bawah Tanah1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08
Pajak Air Bawah Tanah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
50.000.000,00 Pajak Sarang Burung Walet1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09
Pajak Sarang Burung Walet 50.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
100.000.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 100.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012
800.000.000,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 800.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2013
800.000.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 15
Pajak Bumi dan Bangunan 800.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 15 . 01
Hasil Retribusi Daerah 11.841.022.958,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Halaman 1PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
10.320.718.158,00 Retribusi Jasa Umum1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Kesehatan 9.076.342.158,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 150.606.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 02 Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2010
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 120.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 480.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Retribusi Pelayanan Pasar 238.950.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 28.320.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 1.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 08 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 75.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 11 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 150.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 13 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2010
1.100.200.000,00 Retribusi Jasa Usaha1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 720.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010
Retribusi Terminal 200.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
Retribusi Tempat Khusus Parkir 180.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
366.604.800,00 Retribusi Perizinan Tertentu1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 250.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 102.604.800,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
Retribusi Izin Trayek 5.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 04 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan 9.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
53.500.000,00 Retribusi Lainnya1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04
Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
Retribusi Rumah Potong Hewan 25.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 06 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
Retribusi Tempat Pemeriksaan Hewan 23.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 07 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 341.835.870,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3
341.835.870,00 Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04
Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank 341.835.870,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04 . 01
Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah 1.400.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
1.400.000.000,00 Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01
Penerimaan Zakat 1.400.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 01
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 48.977.858.259,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5
216.525.259,00 Penerimaan Jasa Giro1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 02
Jasa Giro Kas Daerah 216.525.259,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 02 . 01
500.000.000,00 Penerimaan Bunga Deposito1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 03
Rekening Deposito Pada Bank ...... 500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 03 . 01
1.500.000.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 10
Halaman 2PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pendapatan Dari Pengembalian Belanja Lainnya 1.500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 10 . 06
46.761.333.000,00 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 15
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 46.761.333.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 15 . 01 Keputusan Walikota No. 306 / 900 / 2012
DANA PERIMBANGAN 478.522.109.401,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 26.399.774.401,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1
17.806.806.493,00 Bagi Hasil Pajak1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan 9.956.352.060,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01 PMK No. 205 / PMK.07 / 2012
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
7.850.454.433,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03 PMK No. 202 / PMK.07 / 2013
8.592.967.908,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02
Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan 8.092.377,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02 PMK No. 2 / PMK.07 / 2012
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan 289.738.431,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07 PMK No. 258 / PMK.07 / 2010
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 1.729.051.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08 PMK No. 8 dan 78 / PMK.07 / 2012
Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi 6.527.308.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 09 PMK No. 8 dan 78 / PMK.07 / 2012
Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum 38.778.100,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 11 PMK No. 23 / PMK.07 / 2013
Dana Alokasi Umum 419.767.005.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2
419.767.005.000,00 Dana Alokasi Umum1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01
Dana Alokasi Umum 419.767.005.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01 Sumber Informasi Dana Transfer Daerah (SIMTRADA)
Dana Alokasi Khusus 32.355.330.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3
32.355.330.000,00 Dana Alokasi Khusus1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan 10.542.740.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 01 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 5.063.300.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 02 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan 5.405.400.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 03 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi 1.270.420.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 04 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum 1.146.200.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 05 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi 1.541.060.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 06 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan 2.564.100.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 07 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian 2.928.140.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 08 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup 678.810.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 09 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana 794.460.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 10 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Dana Alokasi Khusus Bidang Bidang Keselamatan Transportasi Darat 420.700.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 15 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 162.195.362.109,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 12.885.625.748,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3
12.885.625.748,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 2.905.301.023,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3.822.157.415,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03
Halaman 3PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 6.142.569.691,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan 15.597.619,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 67.643.450.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4
67.643.450.000,00 Dana Penyesuaian1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01
Dana Penyesuaian Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD 1.971.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 01 PMK Nomor 42 / PMK.07 / 2013
Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD 65.672.450.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 02 PMK Nomor 101 / PMK.07 / 2013
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 81.666.286.361,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5
81.666.286.361,00 Bantuan Keuangan Dari Provinsi1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 . 01
Transfer Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh 81.666.286.361,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 . 01 . 07 Surat Gubernur Aceh No. 050/12841 Tahun 2013
BELANJA 719.109.901.106,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 358.698.310.267,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
358.698.310.267,00 Non Kegiatan1.02 . 1.02.01 . 00 . 00
Belanja Pegawai 334.140.937.267,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
244.478.435.549,00 Gaji Dan Tunjangan1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 183.300.467.808,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Tunjangan Keluarga 15.926.161.012,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Jabatan 6.109.964.810,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Fungsional 14.649.996.721,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional Umum 3.509.011.981,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Beras 11.995.779.849,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.389.253.632,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Pembulatan Gaji 34.666.336,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Iuran Asuransi Kesehatan 3.500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09
Uang Paket 48.132.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10
Tunjangan Panitia Musyawarah 17.721.900,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11
Tunjangan Komisi 35.078.400,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12
Tunjangan Panitia Anggaran 17.721.900,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13
Tunjangan Badan Kehormatan 7.125.300,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 10.413.900,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15
Tunjangan Perumahan 1.550.400.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16
Uang Duka Wafat/Tewas 25.000.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17
Uang Jasa Pengabdian 240.660.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 18
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK 110.880.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19
87.729.725.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 68.847.750.000,00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 18.881.975.000,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Halaman 4PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
930.000.000,00 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta
KDH/WKDH
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD 630.000.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 01
Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH 300.000.000,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02
1.002.776.718,00 Biaya Pemungutan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04
Biaya Pemungutan PBB 1.002.776.718,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04 . 01
Belanja Hibah 3.500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4
3.500.000.000,00 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta ...... 3.500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01
Belanja Bantuan Sosial 7.429.773.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5
7.429.773.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03
Belanja Bantuan Sosial Kepada ...... 7.429.773.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
11.627.600.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7
11.127.600.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa
Lainnya
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa ...... 11.127.600.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 03
500.000.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik ...... 500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01
Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8
2.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01
Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01
BELANJA LANGSUNG 360.411.590.839,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2
70.106.877.139,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.02 . 01
159.015.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01 . 1.01.02 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 159.015.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
128.315.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 128.315.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
30.700.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 30.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
7.610.088.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 7.487.953.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
7.487.953.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 437.500.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Halaman 5PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Air 134.515.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Listrik 6.517.485.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 237.253.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Paket/Pengiriman 1.200.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Jasa Propoganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi 140.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Peliputan Media Massa 20.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja Modal 122.135.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3
122.135.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon 122.135.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25 . 02
140.800.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 04
Belanja Barang dan Jasa 140.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2
140.800.000,00 Belanja Premi Asuransi1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 04
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 140.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01
213.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.21 . 01 . 07
Belanja Pegawai 173.800.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
113.800.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 103.800.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 10.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
60.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transaksi Keuangan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09
10.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
630.497.190,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08
Belanja Barang dan Jasa 630.497.190,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
630.497.190,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 6PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 630.497.190,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
1.304.840.750,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.06 . 1.06.01 . 01 . 09
Belanja Barang dan Jasa 1.304.840.750,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07
1.303.640.750,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1.303.640.750,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
1.665.227.041,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 1.665.227.041,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.665.227.041,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.665.227.041,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.944.845.798,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa 1.944.845.798,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.944.845.798,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.314.961.798,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 629.884.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
836.421.350,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa 836.421.350,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
836.421.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 836.421.350,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
9.053.938.910,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
Belanja Barang dan Jasa 460.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Pengisian Tabung Gas 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08
84.200.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 84.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05
20.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
348.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 200.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 148.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02
Belanja Modal 8.593.738.910,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Halaman 7PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
24.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Barang/Handtruck/Troli 24.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 04 . 06
100.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong 100.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 08 . 05
235.799.955,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 16.970.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 01
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 10.237.500,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 02
Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy 38.800.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak 61.046.830,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 05
Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid 2.200.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 06
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas 1.710.625,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 07
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 21.955.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08
Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik 21.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 10
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 35.880.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 11
Belanja Modal Pengadaan Papan Data/Profil/Monografi 26.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12
2.319.226.260,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 493.984.800,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Brankas 12.540.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 03
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 166.959.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja Modal Pengadaan White Board 17.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 855.972.460,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 1.920.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08
Belanja Modal Pengadaan Alat Fogging 110.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat Generator Listrik 660.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 10
2.055.765.246,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 73.377.600,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 723.520.100,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 554.822.350,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Printer 293.482.756,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Scaner 42.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 05
Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 2.100.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 06
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 119.365.190,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse,
Keyboard, Hardisk, Speaker)
73.321.250,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet 160.876.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10
Belanja Modal Pengadaan PC Tablet 12.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 11
1.803.284.375,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Halaman 8PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 755.795.395,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 132.595.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02
Belanja Modal Pengadaan Meja Makan 90.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 03
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 312.226.100,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 2.250.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 275.010.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07
Belanja Modal Pengadaan Sofa 172.407.880,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang 13.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09
Belanja Modal Pengadaan Meubelair Lainnya 50.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10
206.409.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 4.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 19.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 02
Belanja Modal Pengadaan Dispenser 42.964.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kulkas 38.395.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05
Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 06
Belanja Modal Pengadaan
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat Air
60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 07
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 8.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 08
Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur Lainnya 5.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 10
803.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 01
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 1.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 02
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden 495.850.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04
Belanja Modal Pengadaan Karpet/Permadani Dan Alas Lantai Lainnya 293.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 05
771.989.934,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Kamera 190.974.544,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01
Belanja Modal Pengadaan Handycam 57.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 02
Belanja Modal Pengadaan Proyektor 8.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03
Belanja Modal Pengadaan Audio Recorder 5.190.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04
Belanja Modal Pengadaan OHP/infokus/LCD/TV/HDTV 507.625.390,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05
Belanja Modal Pengadaan Sound System 3.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 06
77.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17
Belanja Modal Pengadaan Telepon 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01
Belanja Modal Pengadaan Faximili 10.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02
Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04
Belanja Modal Pengadaan Wireless 39.700.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 08
Belanja Modal Pengadaan Antena Parabola 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 10
Halaman 9PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
122.933.340,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 18
Belanja Modal Pengadaan Alat GPS 117.933.340,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 18 . 04
Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 18 . 06
30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 25
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon 30.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 25 . 02
29.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan 29.100.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 10
9.230.800,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto 6.230.800,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01
Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06
4.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter 4.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30 . 12
79.900.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
Belanja Barang dan Jasa 50.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
50.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 35.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07
Belanja Pengisian Tabung Gas 15.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08
Belanja Modal 29.100.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
29.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat Air
29.100.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 14 . 07
354.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.01 . 1.01.02 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa 333.400.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
333.400.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 333.400.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Modal 21.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 10
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan Ketatanegaraan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 15
Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 17
Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 19
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21
Halaman 10PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.215.254.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Belanja Barang dan Jasa 3.215.254.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
3.215.254.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 546.694.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 498.525.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.680.135.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 4.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan Dan Minuman Pasien 5.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan Dan Minuman Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta
KDH/WKDH
480.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
8.089.985.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.01 . 1.01.02 . 01 . 18
Belanja Barang dan Jasa 8.089.985.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
8.089.985.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 766.605.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.323.380.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
34.807.864.100,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.02 . 01 . 19
Belanja Pegawai 34.121.864.100,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
12.309.371.500,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.209.291.500,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 76.850.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 23.230.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
21.712.492.600,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21.712.492.600,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
100.000.000,00 Uang Lembur1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur PNS 100.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01
Belanja Barang dan Jasa 686.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
678.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 560.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 48.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 70.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
41.649.493.360,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.02 . 1.02.01 . 02
13.028.992.860,00 Pembangunan Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
Halaman 11PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 5.108.362.860,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
4.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
1.751.162.860,00 Belanja Jasa Konsultansi1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.670.694.700,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 80.468.160,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
3.341.200.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 2.786.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 554.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02
Belanja Modal 7.920.630.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
194.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 194.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03
7.726.630.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 7.237.630.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 489.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
2.539.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 05
Belanja Modal 2.539.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
2.539.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus 725.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 05
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck 500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 06
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Boks 392.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 08
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 250.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda
Motor
672.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12
186.704.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.02 . 1.02.02 . 02 . 21
Belanja Barang dan Jasa 186.704.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 100.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01
3.444.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Penyewaan 3.444.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16
Halaman 12PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
50.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 50.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01
33.260.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 15.260.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Tenda 18.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
3.416.245.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
Belanja Barang dan Jasa 3.321.245.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.620.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1.620.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07
580.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 520.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
2.600.250.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 2.567.250.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 33.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
89.375.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 74.375.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 15.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
50.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Modal 95.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
70.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 70.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06
25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 25.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
4.789.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.02 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa 4.789.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
4.521.100.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 1.317.500.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Penggantian Suku Cadang 370.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 2.363.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 470.600.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
267.900.000,00 Belanja Pemeliharaan1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20
Halaman 13PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pemeliharaan Alat Berat 22.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 197.400.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Air Bermotor 48.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08
15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 25
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
17.674.551.500,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
Belanja Pegawai 39.657.500,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
39.657.500,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39.657.500,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 2.104.280.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
126.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 74.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 52.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
1.961.080.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 344.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1.617.080.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02
Belanja Modal 15.530.614.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
38.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan2.05 . 2.05.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 22
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang 38.800.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 22 . 03
15.491.814.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 15.491.814.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
601.878.125,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.03 . 03
586.878.125,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
Belanja Barang dan Jasa 586.878.125,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
525.178.125,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Halaman 14PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH 15.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 151.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 288.078.125,00 1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 65.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06
6.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
55.700.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian KORPRI 2.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 01
Belanja Pakaian Adat Daerah 9.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02
Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja Pakaian Olahraga 6.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Seragam Khusus 29.500.000,00 1.20 . 1.20.23 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05
15.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.02 . 1.02.02 . 03 . 05
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Seragam Khusus 15.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05
1.514.174.400,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.22 . 05
1.156.504.400,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20 . 1.20.22 . 05 . 01
Belanja Pegawai 383.646.000,00 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
146.536.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 146.536.000,00 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
207.110.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 192.110.000,00 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
30.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 30.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 772.858.400,00 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
80.420.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.260.000,00 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 8.360.000,00 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 64.200.000,00 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
113.425.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 109.075.000,00 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Halaman 15PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 4.350.000,00 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
91.700.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 91.700.000,00 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
19.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 7.600.000,00 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa OHP/infokus/LCD/TV/HDTV 11.400.000,00 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08
177.963.400,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.350.000,00 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 173.613.400,00 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
9.600.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.600.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
240.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.750.000,00 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 219.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
40.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 40.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
357.670.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.19 . 1.19.01 . 05 . 02
Belanja Pegawai 82.740.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
33.690.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.690.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
49.050.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.250.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 30.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 274.930.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
34.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 30.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
9.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Halaman 16PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13.230.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 11.830.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
205.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.20 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 205.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
142.564.264,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06
142.564.264,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
Belanja Pegawai 89.270.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
89.270.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.270.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 53.294.264,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
8.019.264,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 8.019.264,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
14.925.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 9.175.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
12.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
17.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
947.951.000,00 Program Keluarga Berencana1.12 . 1.11.02 . 15
475.650.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin1.12 . 1.11.02 . 15 . 01
Belanja Barang dan Jasa 475.650.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
78.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 78.000.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
397.650.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 397.650.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02
398.256.000,00 Pelayanan KIE1.12 . 1.11.02 . 15 . 02
Halaman 17PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 398.256.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
398.256.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.11.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 398.256.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
50.245.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.12 . 1.11.02 . 15 . 05
Belanja Pegawai 22.545.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
8.295.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.295.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
14.250.000,00 Honorarium Non PNS1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.800.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 950.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 10.500.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 27.700.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
4.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.010.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 2.240.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
14.050.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 14.050.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
1.100.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 1.100.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
4.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.800.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
23.800.000,00 Pelayanan Penyuluhan Keluarga Berencana1.12 . 1.11.02 . 15 . 08
Belanja Pegawai 20.200.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
20.200.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.11.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.200.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
3.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.12 . 1.11.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 3.600.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
795.235.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
1.11 . 1.11.02 . 15
55.665.000,00 Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Di
Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1.11 . 1.11.02 . 15 . 01
Halaman 18PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 8.015.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
8.015.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.015.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 47.650.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
1.800.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.200.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 600.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 700.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
25.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 25.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
21.200.000,00 Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.11 . 1.11.02 . 15 . 03
Belanja Pegawai 9.245.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
4.445.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.445.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
4.800.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 11.955.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
2.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.550.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.150.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.695.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 945.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Halaman 19PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 800.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.160.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
38.370.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.11 . 1.11.02 . 15 . 04
Belanja Pegawai 8.775.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
6.075.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.075.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
2.700.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.700.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 29.595.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
21.225.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.225.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 20.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
1.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.100.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
1.470.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.470.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
680.000.000,00 Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak Di Bidang Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05
Belanja Pegawai 399.900.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
44.400.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
500.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
355.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 355.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 280.100.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
8.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 20PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 7.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 1.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Propoganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi 6.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
4.850.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.250.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 600.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
24.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 12.350.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
116.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 91.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
118.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 118.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
39.950.249.500,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15
35.381.311.500,00 Pembangunan Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
Belanja Pegawai 115.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
115.000.000,00 Honorarium PNS1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 85.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 30.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 1.425.856.400,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
1.425.856.400,00 Belanja Jasa Konsultansi1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 945.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 480.856.400,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Modal 33.840.455.100,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
33.840.455.100,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 33.840.455.100,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01
4.568.938.000,00 Pembangunan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
Belanja Modal 4.568.938.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
4.568.938.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 22
Halaman 21PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang 4.568.938.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 22 . 03
350.000.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan1.07 . 1.07.01 . 15
350.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, danau dan
Penyeberangan
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06
Belanja Modal 350.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3
350.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 350.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
18.330.000,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan2.03 . 2.07.01 . 15
18.330.000,00 Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Dibidang
Pertambangan
2.03 . 2.07.01 . 15 . 04
Belanja Pegawai 13.980.000,00 2.03 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
13.980.000,00 Honorarium PNS2.03 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.980.000,00 2.03 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 4.350.000,00 2.03 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.03 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 2.03 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
3.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.03 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 2.03 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.03 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.03 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 350.000,00 2.03 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
86.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15
86.000.000,00 Pengembangan Data Base Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 08
Belanja Pegawai 78.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
78.000.000,00 Honorarium PNS1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 78.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
1.237.274.929,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15
136.451.401,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 19
Belanja Modal 136.451.401,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3
136.451.401,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 13
Halaman 22PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 136.451.401,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
36.061.028,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 15 . 57
Belanja Pegawai 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1
4.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 32.061.028,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2
4.561.028,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.561.028,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
6.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
4.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
17.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 17.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
336.200.000,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 58
Belanja Pegawai 10.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1
10.500.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 135.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2
135.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 135.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Modal 190.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 3
190.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 190.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
180.000.000,00 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 65
Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2
180.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 180.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 66
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2
Halaman 23PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
47.062.500,00 Festival Kompetensi dan Kreativitas Anak dan Guru TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
Belanja Pegawai 17.370.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1
14.070.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.070.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
3.300.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 29.692.500,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2
3.727.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.727.500,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
3.100.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
10.025.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 10.025.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
6.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
491.500.000,00 Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
Belanja Pegawai 316.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1
316.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 316.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01
Belanja Barang dan Jasa 175.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2
175.500.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 175.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Halaman 24PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
116.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi1.06 . 1.06.01 . 15
116.000.000,00 Pelatihan Pengumpulan dan Penyusunan Data/Informasi Berbasis
Tekhnologi
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09
Belanja Pegawai 76.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
25.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
51.100.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 28.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 22.700.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 39.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
6.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
10.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
12.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
6.984.856.500,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15
5.566.590.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 02
Belanja Pegawai 5.416.590.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
345.150.000,00 Honorarium PNS1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 345.150.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
5.071.440.000,00 Honorarium Non PNS1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.071.440.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 150.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
1.220.266.500,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04
Halaman 25PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 609.166.500,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 1.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
607.666.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 607.666.500,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Modal 611.100.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3
480.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 300.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 180.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06
116.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 56.100.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 60.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Pengadaan Traffic Light/Warning Light/Rambu Rambu
Lalulintas
15.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 30 . 14
198.000.000,00 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 05
Belanja Modal 198.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
198.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat1.08 . 1.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 02
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Sampah 198.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 02 . 10
1.790.650.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa1.25 . 1.20.03 . 15
165.700.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 02
Belanja Pegawai 58.700.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
58.700.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 58.700.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 107.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
23.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 23.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
52.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 50.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 26PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
286.000.000,00 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 06
Belanja Barang dan Jasa 286.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
226.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 226.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
60.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 60.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
1.338.950.000,00 Perencanaan Dan Pengembangan Prasarana Kehumasan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07
Belanja Pegawai 414.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
378.000.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 378.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
36.000.000,00 Honorarium Non PNS1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 36.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 924.950.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
77.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 60.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
535.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 100.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Jasa Peliputan Media Massa 435.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
235.950.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 229.950.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 7.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20
Halaman 27PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
165.045.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata2.04 . 1.18.02 . 15
165.045.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri2.04 . 1.18.02 . 15 . 05
Belanja Pegawai 52.695.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
12.495.000,00 Honorarium PNS2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.495.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
16.200.000,00 Honorarium Non PNS2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.700.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.500.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
24.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 24.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 112.350.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
13.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.500.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 5.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Listrik 6.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
34.350.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 32.850.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
28.750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 3.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Tenda 16.750.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Sound System 9.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
5.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.050.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.750.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.450.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
8.340.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan1.04 . 1.03.01 . 15
8.340.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat1.04 . 1.03.01 . 15 . 07
Halaman 28PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 150.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Modal 8.190.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3
8.190.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 8.190.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
1.870.390.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah1.20 . 1.20.04 . 15
201.660.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
Belanja Pegawai 100.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
50.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
50.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 50.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 101.660.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
14.860.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 6.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 8.860.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
15.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
68.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 64.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
60.000.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
60.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 30.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 30.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
156.150.000,00 Rapat-Rapat Paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
Belanja Pegawai 49.700.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
30.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Halaman 29PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
19.700.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 19.700.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 106.450.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
16.550.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.550.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
10.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
23.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 10.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Tenda 10.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa OHP/infokus/LCD/TV/HDTV 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08
27.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 27.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
26.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
83.500.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Belanja Pegawai 25.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
10.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
15.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
14.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 9.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
9.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Halaman 30PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
28.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
965.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
Belanja Barang dan Jasa 965.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
480.000.000,00 Belanja Premi Asuransi1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 480.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01
485.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Bimbingan Teknis 485.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03
404.080.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
Belanja Barang dan Jasa 404.080.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
19.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 16.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
382.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 382.080.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
637.482.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15
186.512.000,00 Penyiapan Tenaga Pengendali Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 01
Belanja Pegawai 161.532.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
161.532.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 161.532.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 24.980.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
2.980.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 980.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Halaman 31PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
44.000.000,00 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1.19 . 1.19.03 . 15 . 03
Belanja Pegawai 40.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
40.000.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 3.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
383.740.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.19 . 1.19.03 . 15 . 05
Belanja Pegawai 300.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
270.000.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 270.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
30.000.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 83.740.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
12.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 6.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
7.440.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Air 840.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Listrik 3.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
4.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
17.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Halaman 32PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
39.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 25.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 14.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06
9.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.19 . 1.19.03 . 15 . 06
Belanja Pegawai 7.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
7.000.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1.500.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 500.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
14.230.000,00 Pengembangan Wawasan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10
Belanja Pegawai 7.560.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
7.560.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.560.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 6.670.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
3.570.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.570.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
1.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
2.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 700.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 1.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
1.119.583.800,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan1.22 . 1.22.01 . 15
404.204.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan
Masyarakat
1.22 . 1.22.01 . 15 . 02
Belanja Pegawai 119.015.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
54.040.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 54.040.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
44.975.000,00 Honorarium Non PNS1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 11.550.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Halaman 33PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 20.300.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 13.125.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
20.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 20.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 178.189.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
8.964.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 8.964.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
8.575.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 6.075.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
22.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 22.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
13.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 13.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
24.150.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.250.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 10.500.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 8.400.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
10.500.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Seragam Khusus 10.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05
86.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 80.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
5.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Modal 107.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
107.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 107.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
95.379.800,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa1.22 . 1.22.01 . 15 . 03
Belanja Pegawai 56.710.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
19.360.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.560.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 13.800.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04
Halaman 34PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
37.350.000,00 Honorarium Non PNS1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5.400.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 31.950.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 38.669.800,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
8.352.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.132.800,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.220.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
3.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
4.417.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 4.417.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
19.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.800.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.600.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
620.000.000,00 Pemberdayaan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Fasilitas
Umum
1.22 . 1.20.11 . 15 . 05
Belanja Barang dan Jasa 620.000.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
620.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 620.000.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
220.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2.01 . 2.05.01 . 15
220.000.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis2.01 . 2.05.01 . 15 . 02
Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Bahan/Material2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman 100.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02
120.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 120.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
151.940.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi1.16 . 1.20.03 . 15
151.940.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi1.16 . 1.20.03 . 15 . 10
Belanja Pegawai 76.940.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
18.940.000,00 Honorarium PNS1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.940.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Halaman 35PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
58.000.000,00 Honorarium Non PNS1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 58.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Penyewaan 15.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
30.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 30.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
24.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
521.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang1.05 . 1.03.01 . 15
521.000.000,00 Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL1.05 . 1.03.01 . 15 . 02
Belanja Pegawai 21.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
21.000.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
500.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.05 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 500.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
28.810.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan2.06 . 2.07.01 . 15
28.810.000,00 Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga
Perlindungan Konsumen
2.06 . 2.07.01 . 15 . 01
Belanja Pegawai 19.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
18.200.000,00 Honorarium PNS2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.200.000,00 2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
800.000,00 Honorarium Non PNS2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 800.000,00 2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 9.810.000,00 2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Halaman 36PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
150.000,00 Belanja Jasa Kantor2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Propoganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi 150.000,00 2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
3.360.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 3.360.000,00 2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 300.000,00 2.06 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
137.750.000,00 Program Kerjasama Pembangunan1.06 . 1.06.01 . 16
137.750.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.06 . 1.06.01 . 16 . 05
Belanja Pegawai 37.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
37.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 37.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 100.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
43.750.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 39.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
4.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
45.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
2.265.778.100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial1.13 . 1.13.01 . 16
1.714.282.500,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07
Belanja Pegawai 33.712.500,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
32.512.500,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.512.500,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
1.200.000,00 Honorarium Non PNS1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Halaman 37PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.200.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.680.570.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
16.600.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Listrik 6.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 3.600.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Jasa Peliputan Media Massa 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
5.950.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.450.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
750.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 750.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
4.270.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 4.270.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
1.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
1.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
1.640.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1.640.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
146.495.600,00 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sikronisasi Pelaksanaan
Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan
1.13 . 1.13.01 . 16 . 09
Belanja Pegawai 134.595.600,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
128.055.600,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 128.055.600,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
6.540.000,00 Honorarium Non PNS1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 800.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 5.740.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Halaman 38PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 11.900.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
2.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.750.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
4.550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.050.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 3.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
1.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.600.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
405.000.000,00 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap
Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
Belanja Barang dan Jasa 405.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
150.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 150.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
250.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 250.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
11.201.103.411,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16
11.201.103.411,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
Belanja Pegawai 25.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
25.000.000,00 Honorarium Non PNS1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 25.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 605.651.822,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
125.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 125.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
420.651.822,00 Belanja Jasa Konsultansi1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 320.651.822,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Halaman 39PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
60.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 60.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02
Belanja Modal 10.570.451.589,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
10.570.451.589,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 10.570.451.589,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03
1.298.800.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1.09 . 1.20.03 . 16
1.298.800.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01
Belanja Pegawai 28.800.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
25.800.000,00 Honorarium PNS1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.800.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
3.000.000,00 Honorarium Non PNS1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 415.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 5.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
230.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Sertifikasi 230.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08
10.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
75.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 75.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
48.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
30.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 30.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01
Belanja Modal 855.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
855.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01
Halaman 40PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 340.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 01
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik 140.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 04
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar 75.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 06
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman 300.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 20
3.081.938.700,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya1.17 . 1.20.03 . 16
1.433.427.000,00 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya1.17 . 1.20.03 . 16 . 01
Belanja Pegawai 1.104.050.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
540.000.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 540.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
59.050.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 52.850.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
505.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 505.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 329.377.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
183.202.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.060.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 7.500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 164.642.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
1.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
16.325.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 13.525.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.800.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.800.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.800.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
53.350.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 22.150.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Generator 3.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04
Belanja Sewa Tenda 15.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Sound System 13.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Halaman 41PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
51.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 51.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
22.200.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Seragam Khusus 22.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05
61.300.000,00 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah1.17 . 1.20.03 . 16 . 04
Belanja Pegawai 29.400.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
24.000.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
5.400.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.400.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 31.900.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
14.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.860.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 150.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 240.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 12.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
10.450.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 9.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.250.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
7.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 7.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
1.119.500.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah
Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
1.17 . 1.18.02 . 16 . 05
Belanja Pegawai 52.500.000,00 1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
52.500.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 52.500.000,00 1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Modal 1.067.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3
485.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bersejarah 485.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 05
485.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Purbakala 485.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07
97.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan 97.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 30 . 13
Halaman 42PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
57.503.750,00 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata1.17 . 1.01.01 . 16 . 06
Belanja Pegawai 27.300.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
27.300.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.300.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 30.203.750,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
5.333.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.133.750,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 4.200.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
3.670.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.670.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
9.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9.000.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
10.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 10.600.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
1.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.600.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
246.000.000,00 Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah1.17 . 1.20.03 . 16 . 07
Belanja Pegawai 116.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
61.000.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
55.000.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 40.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 15.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
22.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 16.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
39.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 7.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 32.500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
4.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
Halaman 43PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
9.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 8.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
55.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
164.207.950,00 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program
Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.01.01 . 16 . 10
Belanja Pegawai 108.315.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
4.515.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.515.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
103.800.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 103.800.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 55.892.950,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
7.713.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.937.950,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.276.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
3.564.000,00 Belanja Jasa Kantor1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 720.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Air 504.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Listrik 1.260.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 1.080.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
3.750.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.750.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.707.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 507.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
25.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Halaman 44PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.158.000,00 Belanja Pemeliharaan1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 2.158.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
4.025.750.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata2.04 . 1.18.02 . 16
761.750.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata2.04 . 1.18.02 . 16 . 02
Belanja Pegawai 24.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
24.000.000,00 Honorarium Non PNS2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 24.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
7.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 7.500.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
32.900.000,00 Belanja Bahan/Material2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 11.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05
Belanja Bahan Makanan 21.900.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
28.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.600.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Modal 668.750.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3
750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Alat Penyemprot/Sprayer 750.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 11
650.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 650.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang 18.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01
3.264.000.000,00 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata2.04 . 1.18.02 . 16 . 06
Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
64.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi2.04 . 1.18.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 64.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Modal 3.200.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3
3.200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan2.04 . 1.18.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.200.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01
1.176.670.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah2.07 . 2.07.01 . 16
111.800.000,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan
Klaster Industeri
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02
Belanja Pegawai 26.800.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Halaman 45PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
26.800.000,00 Honorarium PNS2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.800.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
12.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 7.500.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.750.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 1.750.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
16.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01
1.064.870.000,00 Fasilitasi Pembinaan Industri Kecil dan Menengah2.07 . 2.07.01 . 16 . 07
Belanja Pegawai 55.720.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
13.420.000,00 Honorarium PNS2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.420.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
42.300.000,00 Honorarium Non PNS2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 27.750.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.300.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 11.250.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 1.009.150.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
73.425.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.300.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.200.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 68.925.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
6.150.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 3.150.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
25.400.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25.400.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Halaman 46PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 2.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Tenda 1.400.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
48.525.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.750.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 46.775.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
17.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.250.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
835.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 835.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
118.936.500,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan1.22 . 1.22.01 . 16
40.786.500,00 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 02
Belanja Pegawai 8.900.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
4.500.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
4.400.000,00 Honorarium Non PNS1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.400.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 31.886.500,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
6.180.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.680.500,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 2.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
2.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.600.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
3.906.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 3.906.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.200.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
78.150.000,00 Pelaksanaan Pembinaan dan Perlombaan Administrasi Pemerintah Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 08
Belanja Pegawai 25.750.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
25.750.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 47PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.750.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 52.400.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
35.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.800.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 32.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
2.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.100.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
4.500.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Seragam Khusus 4.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05
8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.600.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
389.600.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 16
40.700.000,00 Pengembangan Produsi Ramah Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 11
Belanja Modal 40.700.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3
40.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium1.08 . 1.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 20
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia 40.700.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 20 . 03
348.900.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.08 . 1.08.01 . 16 . 16
Belanja Pegawai 123.900.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
109.900.000,00 Honorarium PNS1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 109.900.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
14.000.000,00 Honorarium Non PNS1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
125.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 125.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
100.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 50.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
13.870.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja1.14 . 1.13.01 . 16
Halaman 48PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13.870.000,00 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 01
Belanja Pegawai 9.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
9.000.000,00 Honorarium PNS1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 4.870.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
3.870.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.870.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
2.155.200.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16
372.500.000,00 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota
Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01
Belanja Pegawai 215.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
40.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
25.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 25.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
150.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 150.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 157.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
5.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
60.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
90.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 90.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
567.000.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
Belanja Pegawai 58.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Halaman 49PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
33.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
25.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 25.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 509.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pengamanan Kantor 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
300.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 300.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
60.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
80.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 80.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
88.000.000,00 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 03
Belanja Pegawai 65.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
65.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
2.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Halaman 50PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
375.200.000,00 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
Belanja Pegawai 264.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
35.600.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
228.500.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 227.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 111.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
10.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 9.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
6.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
18.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
74.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 74.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
537.500.000,00 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 05
Belanja Pegawai 68.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
46.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
22.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 22.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 469.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
7.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Halaman 51PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
55.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 55.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
40.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
350.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 350.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
90.000.000,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06
Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
20.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
70.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
125.000.000,00 Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan
Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07
Belanja Pegawai 73.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
35.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
38.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 38.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
4.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
30.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Halaman 52PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
226.850.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan1.18 . 1.18.02 . 16
100.000.000,00 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan1.18 . 1.18.02 . 16 . 03
Belanja Pegawai 41.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
9.000.000,00 Honorarium PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
32.000.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 32.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
6.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.265.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4.835.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
15.300.000,00 Belanja Bahan/Material1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 15.300.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
19.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 19.600.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
16.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
93.000.000,00 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan1.18 . 1.18.02 . 16 . 07
Belanja Pegawai 58.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
7.000.000,00 Honorarium PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
51.000.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 11.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 40.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
18.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 14.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Halaman 53PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
7.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 7.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
33.850.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Masyarakat Dalam Kegiatan
Kepemudaan
1.18 . 1.18.02 . 16 . 10
Belanja Pegawai 11.800.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
7.000.000,00 Honorarium PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
4.800.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.800.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 2.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 22.050.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
3.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 3.250.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
6.200.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Seragam Khusus 6.200.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05
9.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.600.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
361.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ1.07 . 1.07.01 . 16
211.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan1.07 . 1.07.01 . 16 . 04
Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
17.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 10.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 7.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Modal 194.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3
194.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 194.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Halaman 54PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
150.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Rambu Rambu 150.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11
193.073.000,00 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan2.02 . 2.05.01 . 16
193.073.000,00 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
2.02 . 2.05.01 . 16 . 05
Belanja Barang dan Jasa 193.073.000,00 2.02 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
193.073.000,00 Belanja Bahan/Material2.02 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman 193.073.000,00 2.02 . 2.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02
2.156.352.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16
47.950.000,00 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
Belanja Pegawai 8.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
8.750.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 39.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
35.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 35.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
4.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 4.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
305.485.000,00 Perbaikan Gizi Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 05
Belanja Pegawai 109.720.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
109.720.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 48.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 61.720.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 195.765.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
9.535.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.685.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 5.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
8.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
19.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 19.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Halaman 55PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12.880.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 12.880.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
145.950.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 145.950.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
1.568.369.000,00 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 07
Belanja Barang dan Jasa 1.568.369.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
1.568.369.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.568.369.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
17.398.000,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
Belanja Pegawai 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
4.000.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 13.398.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
925.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 925.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.170.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.170.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.303.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.303.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
23.610.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Belanja Pegawai 19.110.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
19.110.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.110.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
97.700.000,00 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
Belanja Barang dan Jasa 96.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
Halaman 56PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
11.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 11.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
10.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05
75.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 75.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Modal 1.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3
1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 18
Belanja Modal Pengadaan Timbangan 1.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01
33.280.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
Belanja Barang dan Jasa 33.280.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
33.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.280.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
8.320.000,00 Peningkatan Pengetahuan Medis dan Paramedis1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
Belanja Pegawai 6.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
1.250.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
5.000.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 2.070.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
680.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 680.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
550.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
840.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 840.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
54.240.000,00 Peningkatan Kesehatan Sekolah1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
Belanja Pegawai 12.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1
3.900.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
9.000.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02
Halaman 57PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 9.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 41.340.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2
26.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 26.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
1.300.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
14.040.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 14.040.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
10.717.440.620,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun1.01 . 1.01.01 . 16
488.311.000,00 Pembangunan Gedung Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
Belanja Barang dan Jasa 488.311.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
488.311.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 16.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 472.311.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
4.957.290.000,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
Belanja Barang dan Jasa 241.290.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
241.290.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 241.290.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Modal 4.716.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
4.716.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 4.716.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
52.612.800,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 05
Belanja Barang dan Jasa 52.612.800,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
52.612.800,00 Belanja Jasa Konsultansi1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 52.612.800,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
728.000.000,00 Pembangunan Ruang Ibadah1.01 . 1.01.01 . 16 . 11
Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
28.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 28.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Modal 700.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3
700.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 700.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Halaman 58PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
360.000.000,00 Pembanguna Sarana Air Bersih dan Sanitary1.01 . 1.01.01 . 16 . 14
Belanja Modal 360.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3
360.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 360.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
735.360.000,00 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 15
Belanja Modal 735.360.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3
735.360.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi 200.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 06
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 450.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya 85.360.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 26
585.000.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
Belanja Modal 585.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3
585.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 20
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah 585.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09
1.200.000.000,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
Belanja Modal 1.200.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3
1.200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meubelair Lainnya 1.200.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10
270.000.000,00 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 22
Belanja Modal 270.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3
270.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 270.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
314.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44
Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2
39.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 39.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Modal 275.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3
275.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 275.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
41.170.000,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 16 . 57
Belanja Pegawai 27.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1
2.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02
Halaman 59PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
25.500.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 25.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 13.670.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2
1.520.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.020.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
300.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.400.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
1.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
4.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 4.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
3.200.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 3.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
216.425.239,00 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
Belanja Pegawai 22.260.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1
22.260.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.260.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 194.165.239,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2
465.239,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 465.239,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
100.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.880.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.880.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
90.820.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 90.820.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
21.833.337,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB
dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan
Non-Islam Setara SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
Halaman 60PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 21.833.337,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2
1.143.337,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.143.337,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
4.200.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
9.050.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 9.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
7.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.040.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
24.437.660,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
Belanja Pegawai 11.870.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1
9.870.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.870.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
2.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 12.567.660,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2
1.417.660,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.417.660,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.430.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 2.430.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
6.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.720.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
24.437.660,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
Belanja Pegawai 11.870.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1
9.870.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.870.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
2.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 12.567.660,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2
Halaman 61PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.417.660,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.417.660,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.430.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.430.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
6.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.720.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
73.183.900,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
Belanja Pegawai 43.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1
26.180.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.180.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
17.570.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 17.570.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 29.433.900,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2
1.710.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.710.400,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
3.766.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.046.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.720.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
8.417.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.417.500,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
3.300.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
5.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.040.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
4.200.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 4.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
413.704.324,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
Belanja Pegawai 196.275.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1
Halaman 62PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
135.275.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 135.275.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
21.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 21.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
40.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 217.429.324,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2
9.879.324,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.779.324,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 6.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
5.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
14.600.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 14.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
21.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 21.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
74.550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 29.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 45.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
12.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 12.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
43.850.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 23.850.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Seragam Khusus 20.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05
35.150.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 35.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
211.674.700,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78
Belanja Pegawai 161.407.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1
161.407.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 161.407.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 50.267.700,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2
Halaman 63PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6.199.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.199.200,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
17.100.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 17.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
10.088.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.088.500,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
16.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.880.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
113.000.000,00 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan2.02 . 2.05.01 . 17
113.000.000,00 Pengawasan Pengamanan Hutan Kota Langsa2.02 . 2.05.01 . 17 . 06
Belanja Pegawai 38.000.000,00 2.02 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
38.000.000,00 Honorarium PNS2.02 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.000.000,00 2.02 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 2.02 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor2.02 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 30.000.000,00 2.02 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
45.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.02 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 45.000.000,00 2.02 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
123.815.000,00 Program Pembinaan Anak Terlantar1.13 . 1.13.01 . 17
48.815.000,00 Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar1.13 . 1.13.01 . 17 . 03
Belanja Pegawai 8.015.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
8.015.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.015.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
2.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
37.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Halaman 64PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
75.000.000,00 Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar1.13 . 1.13.01 . 17 . 05
Belanja Pegawai 44.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
10.000.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
34.500.000,00 Honorarium Non PNS1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 34.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
26.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 26.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
700.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 200.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
6.198.930.051,00 Program Pendidikan Menengah1.01 . 1.01.01 . 17
39.000.000,00 Penambahan Ruang Guru Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 04
Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
39.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.01 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 39.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
728.776.401,00 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula1.01 . 1.01.01 . 17 . 08
Belanja Barang dan Jasa 44.267.184,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
44.267.184,00 Belanja Jasa Konsultansi1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 44.267.184,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Modal 684.509.217,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3
684.509.217,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 684.509.217,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
247.500.000,00 Pembanguna Sarana Air Bersih dan Sanitary1.01 . 1.01.01 . 17 . 14
Belanja Modal 247.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3
247.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26
Halaman 65PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 247.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
140.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 20
Belanja Modal 140.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3
140.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 . 20
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah 140.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09
112.440.250,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 17 . 57
Belanja Pegawai 76.440.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1
10.360.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.360.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
30.080.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 28.580.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
36.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 36.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 36.000.250,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2
4.410.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.660.250,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
6.150.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 3.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
18.640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 18.640.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
31.063.000,00 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
Belanja Pegawai 16.160.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1
16.160.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.160.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 14.903.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2
1.203.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 66PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 1.203.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
3.340.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 3.640.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
6.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.720.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
170.167.400,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 17 . 69
Belanja Pegawai 120.169.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1
77.969.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 77.969.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
42.200.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 42.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 49.998.400,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2
3.656.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.656.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
4.700.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
17.940.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 11.940.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
23.702.400,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.702.400,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
288.024.000,00 Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
Belanja Pegawai 133.230.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1
94.570.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 94.570.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
29.060.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 19.060.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
9.600.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 05
Halaman 67PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 9.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 154.794.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2
6.841.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.841.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
68.818.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 67.318.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
12.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
2.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
13.615.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 13.615.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
51.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 51.520.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
162.509.000,00 Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) Tingkat SMA/MA dan SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
Belanja Pegawai 149.761.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1
71.200.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 71.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
78.561.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 78.561.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01
Belanja Barang dan Jasa 12.748.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2
2.352.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.352.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
2.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
7.896.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.790.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 5.106.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
44.450.000,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
Belanja Pegawai 27.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1
Halaman 68PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
15.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 17.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2
1.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
4.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
2.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 2.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
4.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 4.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
4.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
4.235.000.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan Menengah1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
Belanja Pegawai 4.235.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1
4.235.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 4.235.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01
664.687.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya1.17 . 1.18.02 . 17
603.875.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.18.02 . 17 . 01
Belanja Pegawai 156.950.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
18.500.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.500.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
138.450.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 105.700.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 17.750.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 15.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 446.925.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Halaman 69PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
33.775.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.900.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 9.375.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 20.500.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
24.750.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 20.450.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 4.300.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
47.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 5.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Tenda 15.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Sound System 27.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
28.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4.200.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 17.100.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
212.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38.800.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 174.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
5.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 5.500.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 17
94.800.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 94.800.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
60.812.000,00 Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan1.17 . 1.18.02 . 17 . 03
Belanja Pegawai 20.500.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
7.500.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
13.000.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 5.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 40.312.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
20.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.600.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 15.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Halaman 70PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
9.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 7.850.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.750.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
3.112.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 1.862.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
2.632.436.421,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 17
1.564.890.521,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama1.19 . 1.19.01 . 17 . 01
Belanja Pegawai 1.053.805.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
168.900.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 168.900.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
664.905.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 307.455.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 357.450.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
220.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 220.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 511.085.521,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
17.785.521,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 11.705.521,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.680.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.400.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Listrik 2.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
28.100.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 19.600.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 8.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
8.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 8.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
2.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08
Halaman 71PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
157.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 10.500.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Tenda 120.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Sound System 27.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
109.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.720.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 100.980.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
62.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
124.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 124.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
1.067.545.900,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya
Bangsa
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03
Belanja Pegawai 396.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
96.400.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 96.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
194.600.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 174.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 20.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
105.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 105.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 671.545.900,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
167.105.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 19.605.900,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 20.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 127.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
66.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 55.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 10.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
91.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 91.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Halaman 72PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
46.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 45.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Sound System 1.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
142.440.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 94.500.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 47.940.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
69.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 69.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05
68.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 68.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
21.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
155.500.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan1.06 . 1.20.03 . 17
155.500.000,00 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah1.06 . 1.20.03 . 17 . 01
Belanja Pegawai 90.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
55.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
35.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 30.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
13.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 13.500.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
10.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Halaman 73PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Modal 10.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan 10.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 07
262.395.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.05 . 1.03.01 . 17
262.395.000,00 Pengawasan Pemanfaatan Ruang1.05 . 1.03.01 . 17 . 05
Belanja Pegawai 60.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
60.000.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 150.500.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
24.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 19.500.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
100.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Modal 51.895.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3
51.895.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Papan Data/Profil/Monografi 51.895.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12
5.970.396.310,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17
148.500.000,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja1.20 . 1.20.05 . 17 . 01
Belanja Pegawai 93.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
93.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 93.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Halaman 74PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
7.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
13.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
133.049.460,00 Penyusunan Standar Satuan Harga1.20 . 1.20.05 . 17 . 02
Belanja Pegawai 73.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
73.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 60.049.460,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
5.049.460,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.049.460,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
20.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 15.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
135.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 03
Belanja Pegawai 89.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
89.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
19.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 18.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Halaman 75PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
1.420.150.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
Belanja Pegawai 817.150.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
817.150.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 817.150.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 603.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
95.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 95.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
318.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 300.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 18.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
40.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 40.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
150.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 135.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
633.250.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
Belanja Pegawai 424.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
424.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 424.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 209.250.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
40.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 40.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
82.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 65.250.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 17.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
82.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Halaman 76PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 62.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
231.586.850,00 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 12
Belanja Pegawai 125.800.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1
113.800.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 113.800.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
12.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 105.786.850,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2
15.786.850,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.786.850,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
55.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 55.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
184.300.000,00 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 14
Belanja Pegawai 116.800.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1
101.800.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 101.800.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
15.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 15.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
20.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 15.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
15.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 77PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 15.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
183.800.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 15
Belanja Pegawai 128.800.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1
113.800.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 113.800.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
15.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 15.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
17.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 12.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
4.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
16.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 15.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
603.900.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 16
Belanja Pegawai 330.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1
330.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 330.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 273.900.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
45.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 45.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
73.900.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 56.400.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 17.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Halaman 78PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
25.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
130.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 95.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
954.240.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 19
Belanja Pegawai 186.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1
162.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 162.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
24.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 24.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 768.240.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
39.690.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 39.690.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
143.300.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 133.300.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
27.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 27.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
558.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 453.250.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 105.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
662.400.000,00 Peningkatan Manajemen Penatausahaan Perbendaharaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 22
Belanja Pegawai 307.400.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1
307.400.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 307.400.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 355.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2
80.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 80.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
170.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 150.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 20.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
30.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 79PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
75.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
78.770.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan1.20 . 1.20.03 . 17 . 26
Belanja Pegawai 61.390.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1
61.390.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61.390.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 17.380.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2
2.880.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.880.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
10.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
171.450.000,00 Penghapusan Aset / Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 28
Belanja Pegawai 120.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1
120.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 120.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 51.450.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
3.950.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.950.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
35.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15
Halaman 80PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
325.000.000,00 Sensus Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 29
Belanja Pegawai 150.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1
150.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 150.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2
7.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
12.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 7.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 10.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
145.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 120.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
105.000.000,00 Pendataan Aset Eks BRR1.20 . 1.20.05 . 17 . 30
Belanja Pegawai 65.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1
65.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
27.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
339.210.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan1.11 . 1.11.02 . 17
Halaman 81PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
300.000.000,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan1.11 . 1.11.02 . 17 . 08
Belanja Pegawai 18.750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
18.750.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 9.750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 9.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 281.250.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
2.080.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.080.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
2.350.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.050.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.970.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.970.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
272.850.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 272.850.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
39.210.000,00 Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan Nasional1.11 . 1.11.02 . 17 . 10
Belanja Pegawai 3.710.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
3.710.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.710.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
2.650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.950.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 700.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
1.050.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
2.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 2.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Halaman 82PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 800.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
16.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 16.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
10.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 10.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
363.965.765,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa1.22 . 1.22.01 . 17
162.800.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 02
Belanja Pegawai 49.840.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
16.840.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.840.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
33.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 33.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 112.960.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
67.560.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.560.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 66.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
2.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.700.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 700.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.100.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
8.500.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Seragam Khusus 8.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05
22.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
10.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
58.745.625,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BKPG dan ADG1.22 . 1.22.01 . 17 . 05
Belanja Pegawai 38.080.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
31.480.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.480.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Halaman 83PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6.600.000,00 Honorarium Non PNS1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.600.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 20.665.625,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
855.625,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 855.625,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.910.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 410.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
142.420.140,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lomba Desa Terbersih1.22 . 1.22.01 . 17 . 06
Belanja Pegawai 118.880.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
28.880.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.880.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
90.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 90.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 23.540.140,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
11.590.140,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.590.140,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 10.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
2.950.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.350.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 600.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
4.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.100.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.100.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
4.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.800.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
1.363.533.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 17
Halaman 84PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.117.250.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan
Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan
2.01 . 2.05.01 . 17 . 03
Belanja Barang dan Jasa 92.250.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
92.250.000,00 Belanja Jasa Konsultansi2.01 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 51.250.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 41.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Modal 1.025.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3
1.025.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan2.01 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.025.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01
246.283.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah2.01 . 2.05.01 . 17 . 07
Belanja Pegawai 19.200.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1
19.200.000,00 Honorarium Non PNS2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 19.200.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 227.083.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 2.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
2.400.000,00 Belanja Jasa Kantor2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pemeriksaan / Pengobatan Kesehatan 2.400.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12
12.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 7.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
8.640.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 8.640.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
6.720.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 6.720.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
29.435.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Seragam Khusus 29.435.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05
165.888.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 165.888.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
82.500.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17
82.500.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02
Belanja Pegawai 75.600.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Halaman 85PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
7.200.000,00 Honorarium PNS1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
68.400.000,00 Honorarium Non PNS1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 68.400.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.400.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
508.587.500,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma1.13 . 1.13.01 . 18
8.587.500,00 Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan1.13 . 1.13.01 . 18 . 01
Belanja Pegawai 7.087.500,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
7.087.500,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.087.500,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 700.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
500.000.000,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma1.13 . 1.13.01 . 18 . 04
Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
500.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 500.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
20.455.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
1.12 . 1.11.02 . 18
20.455.000,00 Penyuluhan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Aparatur Pemerintah
Peduli KB
1.12 . 1.11.02 . 18 . 02
Belanja Pegawai 13.405.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
13.405.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.405.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 7.050.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Halaman 86PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
475.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 475.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.200.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.200.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
875.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 875.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
4.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 4.500.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
1.620.266.000,00 Program Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18
1.412.426.000,00 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
Belanja Pegawai 625.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
625.800.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 125.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 500.000.000,00 1.01 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 786.626.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
323.375.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 17.375.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 300.000.000,00 1.01 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
135.800.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 100.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 35.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
69.400.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 19.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 50.000.000,00 1.01 . 1.20.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
2.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
188.201.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 188.201.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
17.850.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 17.850.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
50.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Halaman 87PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
50.840.000,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
Belanja Pegawai 13.840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
13.840.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.300.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
9.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
4.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
14.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 14.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
6.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
57.000.000,00 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal1.01 . 1.20.24 . 18 . 12
Belanja Pegawai 31.100.000,00 1.01 . 1.20.24 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1
7.500.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.20.24 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 1.01 . 1.20.24 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
23.600.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.20.24 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.600.000,00 1.01 . 1.20.24 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 20.000.000,00 1.01 . 1.20.24 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 25.900.000,00 1.01 . 1.20.24 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.20.24 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 400.000,00 1.01 . 1.20.24 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Jasa Peliputan Media Massa 800.000,00 1.01 . 1.20.24 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
13.700.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.20.24 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.100.000,00 1.01 . 1.20.24 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 11.600.000,00 1.01 . 1.20.24 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
4.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.20.24 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07
Halaman 88PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.000.000,00 1.01 . 1.20.24 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.20.24 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 7.000.000,00 1.01 . 1.20.24 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
100.000.000,00 Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan Siswa Dalam Pendidikan
Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1
6.000.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
90.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
533.042.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri2.06 . 2.07.01 . 18
32.542.000,00 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk2.06 . 2.07.01 . 18 . 03
Belanja Pegawai 26.952.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
26.952.000,00 Honorarium PNS2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.952.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 5.590.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
2.253.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.428.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 825.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
1.440.000,00 Belanja Jasa Kantor2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 1.440.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
217.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 217.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.680.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1.680.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
500.500.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi dan Promosi2.06 . 2.07.01 . 18 . 08
Belanja Pegawai 75.600.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1
Halaman 89PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
60.000.000,00 Honorarium PNS2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
15.600.000,00 Honorarium Non PNS2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.600.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 424.900.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2
106.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 100.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
8.000.000,00 Belanja Jasa Kantor2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 1.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Air 2.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Listrik 5.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
4.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
175.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 175.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
24.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 10.500.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 14.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
82.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 80.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 25.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
37.850.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi1.24 . 1.01.02 . 18
37.850.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi
Pemerintah/Swasta
1.24 . 1.01.02 . 18 . 03
Belanja Pegawai 17.250.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
10.550.000,00 Honorarium PNS1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.550.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
6.700.000,00 Honorarium Non PNS1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.700.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 3.000.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Halaman 90PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.500.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 4.500.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
3.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.500.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
1.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Proyektor 500.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03
Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
4.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 4.900.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
1.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.200.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
360.000.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 18
360.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan
Tepat Guna
2.01 . 2.05.01 . 18 . 02
Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
360.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga2.01 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 360.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
194.200.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam
Pembangunan
1.11 . 1.11.02 . 18
194.200.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan1.11 . 1.11.02 . 18 . 01
Belanja Pegawai 123.593.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
650.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 650.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
112.220.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 112.220.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
10.723.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 10.723.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 70.607.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
9.007.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 91PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 6.007.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 3.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
7.150.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.600.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.550.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 1.200.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
29.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 29.250.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
24.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
6.548.140.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 18
6.489.940.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
Belanja Modal 6.489.940.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3
6.489.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 6.489.940.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01
58.200.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
Belanja Modal 58.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3
58.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 22
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang 58.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 22 . 03
1.896.325.000,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo1.13 . 1.13.01 . 19
1.896.325.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo1.13 . 1.13.01 . 19 . 03
Belanja Pegawai 279.300.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
279.300.000,00 Honorarium Non PNS1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 279.300.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 1.617.025.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
1.478.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Anak Panti Asuhan 1.478.250.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05
135.525.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Seragam Khusus 135.525.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05
3.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.250.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
237.500.000,00 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan2.06 . 2.07.01 . 19
Halaman 92PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
150.000.000,00 Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan
Asongan
2.06 . 2.07.01 . 19 . 03
Belanja Modal 150.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3
150.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan2.06 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 150.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01
87.500.000,00 Kegiatan Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan2.06 . 2.07.01 . 19 . 04
Belanja Pegawai 9.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
9.000.000,00 Honorarium PNS2.06 . 2.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 2.06 . 2.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.06 . 2.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.06 . 2.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 500.000,00 2.06 . 2.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Modal 75.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3
75.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan2.06 . 2.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 75.000.000,00 2.06 . 2.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
1.902.233.028,00 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 19
1.795.333.778,00 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
Belanja Pegawai 100.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
100.000.000,00 Honorarium PNS1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 24.613.778,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
24.613.778,00 Belanja Jasa Konsultansi1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 24.613.778,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Modal 1.670.720.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
1.670.720.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Pengadaan Traffic Light/Warning Light/Rambu Rambu
Lalulintas
1.670.720.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 30 . 14
106.899.250,00 Pelatihan dan Pendidikan Dasar Pengaturan Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
Belanja Pegawai 50.870.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1
Halaman 93PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5.670.000,00 Honorarium PNS1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.670.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
45.200.000,00 Honorarium Non PNS1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.200.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 30.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 56.029.250,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
6.629.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 6.629.250,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
44.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 44.400.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
70.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak1.11 . 1.11.02 . 19
70.000.000,00 Pelaksanaan Fasilitas Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak
Kekerasan
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04
Belanja Pegawai 57.350.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
18.950.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.950.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
38.400.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 28.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 9.900.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 12.650.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
3.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 350.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
2.700.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 1.600.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Halaman 94PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
699.179.755,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19
50.000.000,00 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Manual Pencegahan Bahaya
Kebakaran
1.04 . 1.04.02 . 19 . 02
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.04 . 1.04.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 50.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
649.179.755,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 08
Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2
19.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 19.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Modal 630.179.755,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3
407.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 125.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 03 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 170.250.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 03 . 10
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda
Motor
112.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12
36.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong 36.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 08 . 05
130.429.755,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 110.429.755,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08
Belanja Modal Pengadaan Alat Generator Listrik 20.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11 . 10
20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 20.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07
14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 17
Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 14.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04
3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 18
Belanja Modal Pengadaan Kompas/Peralatan Navigasi 3.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 18 . 05
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 10.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01
9.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter 9.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 30 . 12
1.598.660.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 19
1.598.660.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 19 . 02
Halaman 95PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 54.140.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
54.140.000,00 Honorarium PNS2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 54.140.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 686.520.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
4.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.750.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
4.750.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.750.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
39.620.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 39.620.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
59.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 33.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 26.400.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
570.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 570.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Modal 858.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3
119.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 50.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 49.800.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Printer 20.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
66.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Kamera 34.200.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01
Belanja Modal Pengadaan Proyektor 32.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03
12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17
Belanja Modal Pengadaan Wireless 12.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17 . 08
660.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 660.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05
298.950.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar1.06 . 1.06.01 . 19
124.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan1.06 . 1.06.01 . 19 . 07
Belanja Pegawai 47.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1
47.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 96PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 47.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 77.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
9.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 9.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
8.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
55.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
174.950.000,00 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan1.06 . 1.03.01 . 19 . 09
Belanja Pegawai 63.500.000,00 1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
63.500.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 63.500.000,00 1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 111.450.000,00 1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
13.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 13.500.000,00 1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
16.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.500.000,00 1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 12.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
6.050.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.050.000,00 1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
75.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.400.000,00 1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 66.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
63.200.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan2.01 . 2.05.01 . 20
63.200.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 20 . 01
Belanja Pegawai 23.200.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
8.800.000,00 Honorarium PNS2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.800.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
14.400.000,00 Honorarium Non PNS2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Halaman 97PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.400.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
6.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
14.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
1.460.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga1.18 . 1.18.02 . 20
1.460.000.000,00 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah1.18 . 1.18.02 . 20 . 04
Belanja Pegawai 105.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
105.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 105.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 1.355.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
4.675.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 4.675.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
17.500.000,00 Belanja Bahan/Material1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 17.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Peliputan Media Massa 2.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
14.025.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 11.525.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
281.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 281.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
17.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 17.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
524.550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 512.550.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
33.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.750.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Halaman 98PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
460.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 320.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 140.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02
1.428.190.000,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan2.05 . 2.05.01 . 20
73.000.000,00 Pengembangan Bibit Ikan Unggul2.05 . 2.05.01 . 20 . 01
Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
73.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 73.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
1.355.190.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan2.05 . 2.05.01 . 20 . 03
Belanja Barang dan Jasa 1.355.190.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
1.355.190.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1.355.190.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
1.017.790.942,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20
677.533.442,00 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi1.01 . 1.01.01 . 20 . 03
Belanja Pegawai 250.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
230.300.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 70.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 158.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
19.800.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 19.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 427.433.442,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
34.189.442,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 28.225.442,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 764.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
56.291.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 50.891.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
106.900.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 106.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
41.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10
Halaman 99PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Sound System 41.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
189.053.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 189.053.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
267.756.000,00 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
Belanja Pegawai 30.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
17.500.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
12.900.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 11.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 237.356.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
13.166.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.516.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 9.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
123.090.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 119.290.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 3.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
36.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 36.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
59.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 44.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
72.501.500,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 20 . 12
Belanja Pegawai 55.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1
14.600.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
40.600.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 40.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 17.301.500,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2
Halaman 100PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.601.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.601.500,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Propoganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
1.800.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
5.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
1.590.830.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20 . 1.20.07 . 20
1.096.560.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.096.560.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
1.096.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.096.560.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
93.800.000,00 Inverisasi Temuan Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 05
Belanja Pegawai 93.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1
93.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 93.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 800.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
36.500.000,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06
Belanja Pegawai 33.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
33.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 800.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.200.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
159.270.000,00 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif1.20 . 1.20.03 . 20 . 07
Belanja Pegawai 86.670.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
Halaman 101PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
86.670.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 86.670.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 72.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
3.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
21.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 21.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
43.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
170.000.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 08
Belanja Pegawai 50.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1
50.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2
120.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 120.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
34.700.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan1.20 . 1.20.03 . 20 . 09
Belanja Pegawai 15.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
15.600.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 19.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
3.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
10.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Halaman 102PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
1.583.972.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial1.13 . 1.20.23 . 21
1.583.972.000,00 Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat1.13 . 1.20.23 . 21 . 05
Belanja Pegawai 108.972.000,00 1.13 . 1.20.23 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
68.812.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.20.23 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 68.812.000,00 1.13 . 1.20.23 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
40.160.000,00 Honorarium Non PNS1.13 . 1.20.23 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 40.160.000,00 1.13 . 1.20.23 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.475.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
4.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
8.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 8.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
52.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 52.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
1.400.000.000,00 Belanja Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)1.13 . 1.20.23 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25
Belanja Penyaluran Zakat 1.400.000.000,00 1.13 . 1.20.23 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01
679.677.220,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat1.19 . 1.19.01 . 21
194.160.000,00 Penyuluhan Kepada Masyarakat1.19 . 1.19.01 . 21 . 01
Belanja Pegawai 150.240.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
150.240.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 150.240.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 43.920.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
5.520.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.520.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
8.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Halaman 103PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
16.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16.800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
13.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
44.180.500,00 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 02
Belanja Pegawai 16.140.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
10.040.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.040.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
6.100.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 4.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 28.040.500,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
13.490.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.500,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 10.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
2.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
1.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
2.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 1.750.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
4.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
3.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
304.054.220,00 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 03
Halaman 104PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 246.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
246.600.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 246.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 57.454.220,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
11.454.220,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.034.220,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.420.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
24.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 24.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
49.375.000,00 Penyuluhan Kepada Partai Politik, Ormas, OKP dan LSM1.19 . 1.19.01 . 21 . 06
Belanja Pegawai 20.900.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1
8.600.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
12.300.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.300.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 10.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 28.475.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
13.385.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.185.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 10.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
2.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
1.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Halaman 105PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.950.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.450.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
2.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.840.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
5.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
87.907.500,00 Penelitian dan Pengujian Lapangan Dokumen Kelengkapan
Pendaftaran Orkemas
1.19 . 1.19.01 . 21 . 12
Belanja Pegawai 69.840.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1
66.240.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 66.240.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
3.600.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 18.067.500,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2
5.067.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.067.500,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
33.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan1.01 . 1.01.02 . 21
33.000.000,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca1.01 . 1.01.02 . 21 . 02
Belanja Pegawai 13.550.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
10.550.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.550.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
3.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 19.450.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 106PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 1.500.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04
2.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.750.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.500.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
1.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
4.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 4.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
7.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 7.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
6.578.346.000,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap2.05 . 2.05.01 . 21
1.148.706.000,00 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan2.05 . 2.05.01 . 21 . 02
Belanja Barang dan Jasa 1.048.706.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
33.706.000,00 Belanja Jasa Konsultansi2.05 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 33.706.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
1.015.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga2.05 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1.015.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Modal 100.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3
100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan2.05 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 100.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01
5.429.640.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap2.05 . 2.05.01 . 21 . 06
Belanja Barang dan Jasa 3.638.640.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
97.740.000,00 Belanja Jasa Konsultansi2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 54.300.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 43.440.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
3.540.900.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 3.540.900.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Modal 1.791.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3
Halaman 107PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
190.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 02
Belanja Modal Pengadaan Crane 190.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 02 . 06
100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 05
Belanja Modal Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel 100.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 05 . 04
186.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 186.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01
900.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 900.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
415.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Perikanan2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 31
Belanja Modal Pengadaan Alat Perikanan 415.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01
195.000.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 21
140.000.000,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01
Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
140.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 140.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
55.000.000,00 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02
Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
55.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Bimbingan Teknis 55.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03
1.175.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga1.18 . 1.18.02 . 21
1.175.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga1.18 . 1.18.02 . 21 . 02
Belanja Barang dan Jasa 645.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
645.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.18 . 1.18.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 645.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Modal 530.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3
530.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.18 . 1.18.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 530.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
1.679.567.400,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 21
133.000.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
Belanja Pegawai 71.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1
65.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 108PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
6.500.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 6.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 61.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
17.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 9.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
13.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
49.900.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah1.06 . 1.20.03 . 21 . 11
Belanja Pegawai 16.300.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1
16.300.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.300.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.500.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
12.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 9.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.100.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
16.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
121.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana1.06 . 1.06.01 . 21 . 21
Belanja Pegawai 57.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1
Halaman 109PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
57.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
13.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
33.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
376.800.000,00 Penyusunan Dan Pembahasan Program dan Kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23
Belanja Pegawai 301.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1
301.800.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 301.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
30.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 20.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
30.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
510.860.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24
Belanja Pegawai 121.460.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1
121.460.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.460.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 91.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Belanja Barang dan Jasa 389.400.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 110PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 10.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
10.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
20.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 15.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
314.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 175.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 139.400.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
288.007.400,00 Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi
dan Nasional
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25
Belanja Pegawai 122.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1
69.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 69.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
53.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 53.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 166.007.400,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
15.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 12.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
15.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
119.507.400,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 119.507.400,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
200.000.000,00 Revisi RPJPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 27
Belanja Pegawai 100.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 1
Halaman 111PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
90.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 90.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
10.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
20.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
21.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 11.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
42.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
1.157.032.112,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22
243.162.223,00 Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 02
Belanja Pegawai 40.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
38.300.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
1.800.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 203.062.223,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
7.062.223,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.062.223,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
24.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Halaman 112PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 24.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
15.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
150.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 150.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
204.834.814,00 Pembinaan Dewan Pendidikan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05
Belanja Pegawai 112.800.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
112.800.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 112.800.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 77.034.814,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
6.365.814,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.589.814,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 2.276.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
3.360.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 1.560.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Listrik 1.800.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
5.113.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 2.880.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.233.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
13.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
33.946.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 33.946.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
14.250.000,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 14.250.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Modal 15.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3
Halaman 113PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 15.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
655.652.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
Belanja Pegawai 19.660.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1
19.660.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 17.260.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 554.992.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2
39.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 18.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 20.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
51.600.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 51.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
6.192.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.812.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.380.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
52.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 52.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
75.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 75.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
330.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 330.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Modal 81.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3
81.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 49.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 32.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
53.383.075,00 Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Serta Diskusi
Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08
Belanja Pegawai 37.790.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
11.260.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.260.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
26.530.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Halaman 114PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 26.530.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 15.593.075,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
1.953.075,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.953.075,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
3.800.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
3.040.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 3.040.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
81.000.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 22
38.600.000,00 Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 22 . 01
Belanja Pegawai 24.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
9.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
15.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 15.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
3.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.200.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
2.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 400.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
9.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 9.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
42.400.000,00 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 22 . 02
Belanja Pegawai 29.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
19.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 115PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
10.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 10.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
8.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 8.400.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
459.739.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 22
110.720.000,00 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Belanja Pegawai 90.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
90.900.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 90.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 19.820.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 1.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
18.620.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18.620.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
73.530.000,00 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
Belanja Barang dan Jasa 73.530.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
73.530.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 66.420.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 7.110.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
13.074.000,00 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Belanja Pegawai 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
600.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa 12.474.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
1.074.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.074.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Halaman 116PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
9.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
174.390.000,00 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
Belanja Pegawai 131.720.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1
131.720.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 117.520.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 42.670.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2
14.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 390.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 14.360.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
7.200.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 6.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
14.720.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 14.720.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
88.025.000,00 Peningkatan Imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Belanja Pegawai 63.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
63.300.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 13.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 49.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 24.725.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
3.880.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.880.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
3.645.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.645.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
17.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 17.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
1.510.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan2.01 . 2.05.01 . 22
1.510.000.000,00 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat2.01 . 2.05.01 . 22 . 03
Belanja Barang dan Jasa 1.510.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Halaman 117PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.510.000.000,00 Belanja Bahan/Material2.01 . 2.05.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bibit Ternak 1.510.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03
353.600.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22
109.100.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
Belanja Pegawai 53.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
53.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 53.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 56.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
4.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
40.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
52.500.000,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 12
Belanja Pegawai 11.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1
11.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 41.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
3.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Halaman 118PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
192.000.000,00 Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket PNPM1.06 . 1.03.01 . 22 . 13
Belanja Pegawai 55.500.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1
55.500.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.500.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 136.500.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 12.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
45.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 45.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 30.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
746.800.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi1.20 . 1.20.03 . 23
54.300.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik1.20 . 1.20.03 . 23 . 01
Belanja Pegawai 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
30.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 24.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 119PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
15.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
692.500.000,00 Pelayanan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik1.20 . 1.20.03 . 23 . 02
Belanja Pegawai 396.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
396.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 396.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 246.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
65.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 65.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
16.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 16.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
93.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 12.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 81.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
48.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 44.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
17.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 17.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Modal 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10
1.445.570.900,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan2.05 . 2.05.01 . 23
1.445.570.900,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pemasaran Hasil
Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 23 . 02
Belanja Barang dan Jasa 78.075.900,00 2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
78.075.900,00 Belanja Jasa Konsultansi2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 43.375.500,00 2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 34.700.400,00 2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Halaman 120PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal 1.367.495.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3
499.985.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan Kulkas 499.985.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05
393.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 393.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01
474.510.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 22
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang 474.510.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 22 . 03
139.700.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan2.01 . 2.05.01 . 23
76.700.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan2.01 . 2.05.01 . 23 . 03
Belanja Modal 76.700.000,00 2.01 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3
76.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan2.01 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 76.700.000,00 2.01 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01
63.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi
Peternakan
2.01 . 2.05.01 . 23 . 12
Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi2.01 . 2.05.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
13.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga2.01 . 2.05.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 13.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
244.500.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya1.06 . 1.06.01 . 23
154.500.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
Belanja Pegawai 54.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
52.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 52.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
2.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 100.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
40.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 28.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 12.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Halaman 121PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
90.000.000,00 Koordinasi perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM1.06 . 1.06.01 . 23 . 05
Belanja Pegawai 37.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1
37.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 37.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
15.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 9.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
8.884.409.048,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin1.02 . 1.02.01 . 24
8.884.409.048,00 Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu1.02 . 1.02.01 . 24 . 11
Belanja Pegawai 7.115.034.580,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1
7.115.034.580,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.115.034.580,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 1.769.374.468,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2
221.889.718,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 221.889.718,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
772.017.720,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 592.017.720,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 180.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05
38.206.630,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 16.999.300,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Halaman 122PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 21.207.330,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
29.233.820,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 29.233.820,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
708.026.580,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 708.026.580,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
1.723.391.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)1.08 . 1.08.01 . 24
1.621.391.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 05
Belanja Barang dan Jasa 675.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2
40.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Peliputan Media Massa 40.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
420.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 420.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
215.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 215.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Modal 945.891.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3
394.891.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 394.891.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
551.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Pengadaan Tanaman 551.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03
102.000.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 06
Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2
37.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 37.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
30.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman 30.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02
35.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau 35.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12
7.590.432.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24
500.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 02
Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2
500.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 500.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Halaman 123PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.190.432.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 06
Belanja Barang dan Jasa 294.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2
294.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 20.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 214.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 60.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Modal 3.895.932.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3
3.895.932.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 2.169.112.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 1.726.820.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06
2.900.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
Belanja Modal 2.900.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3
2.900.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 2.900.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05
850.000.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25
800.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
Belanja Modal 800.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
800.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Limbah 800.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 23 . 09
50.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskesdes1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
Belanja Modal 50.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kebidanan Dan Penyakit
Kandungan
50.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 . 19 . 07
522.331.925,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.24 . 25
522.331.925,00 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan
Pelayanan Publik
1.20 . 1.20.24 . 25 . 01
Belanja Pegawai 118.700.000,00 1.20 . 1.20.24 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
71.830.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.24 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 71.830.000,00 1.20 . 1.20.24 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
46.870.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.24 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 30.670.000,00 1.20 . 1.20.24 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Halaman 124PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 403.631.925,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
3.521.325,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.221.325,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
500.000,00 Belanja Bahan/Material1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
800.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.24 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 400.000,00 1.20 . 1.20.24 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Jasa Peliputan Media Massa 400.000,00 1.20 . 1.20.24 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
39.700.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.24 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 31.400.000,00 1.20 . 1.20.24 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 8.300.000,00 1.20 . 1.20.24 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
2.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.24 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
104.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 104.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
12.100.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 10.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Sound System 1.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
40.010.600,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.24 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 644.000,00 1.20 . 1.20.24 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 39.366.600,00 1.20 . 1.20.24 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
3.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
48.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
100.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
50.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
1.000.513.447,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26
Halaman 125PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
609.235.457,00 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02
Belanja Pegawai 493.820.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1
493.820.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 493.820.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 115.415.457,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
12.915.457,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 12.915.457,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
15.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
12.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
74.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
32.300.000,00 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.04 . 26 . 03
Belanja Pegawai 17.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1
5.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
11.500.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
2.800.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.200.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.600.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Halaman 126PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
34.825.500,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 04
Belanja Pegawai 19.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1
8.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
11.500.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 15.325.500,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2
2.125.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.125.500,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
9.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
4.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
106.800.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05
Belanja Pegawai 50.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1
50.400.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 41.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
19.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Modal 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27
Halaman 127PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21
217.352.490,00 Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konsultasi Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
Belanja Pegawai 183.380.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1
183.380.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 183.380.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 33.972.490,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2
4.322.490,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.322.490,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
26.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
12.706.190.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 26
4.400.000.000,00 Pembangunan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 01
Belanja Modal 4.400.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3
4.400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 4.400.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
1.500.000.000,00 Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 02
Belanja Modal 1.500.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3
1.500.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.02 . 1.02.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 1.500.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
6.806.190.000,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
Belanja Barang dan Jasa 25.625.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2
25.625.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 25.625.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Modal 6.780.565.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3
1.550.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 1.550.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08
5.230.565.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19
Halaman 128PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 4.030.565.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Neurologi 600.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 10
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi 600.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 15
1.650.000.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 26
1.650.000.000,00 Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 01
Belanja Modal 1.650.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3
1.650.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk 1.650.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 23 . 02
1.658.500.000,00 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 27
1.018.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,
VIP, Kelas I, II dan III)
1.02 . 1.02.02 . 27 . 04
Belanja Barang dan Jasa 1.018.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2
1.018.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 1.018.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
97.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang ICU, ICCU, NICU1.02 . 1.02.02 . 27 . 06
Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2
97.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau 97.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12
145.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Bersalin1.02 . 1.02.02 . 27 . 10
Belanja Barang dan Jasa 145.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2
145.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 145.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
75.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 16
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 50.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05
25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 25.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
175.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17
Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2
175.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran 175.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14
Halaman 129PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
147.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 20
Belanja Barang dan Jasa 147.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2
147.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 147.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
1.187.233.125,00 Program Pendidikan Kedinasan1.20 . 1.20.03 . 28
42.233.125,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis1.20 . 1.20.03 . 28 . 01
Belanja Pegawai 31.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1
20.950.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.950.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
10.300.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 10.983.125,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2
6.063.125,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.063.125,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
2.170.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.170.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
1.145.000.000,00 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme1.20 . 1.20.22 . 28 . 06
Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1
20.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 1.125.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
1.125.000.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 525.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16 . 02
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 600.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03
983.500.000,00 Program Pengendalian Banjir1.03 . 1.03.01 . 28
983.500.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai1.03 . 1.03.01 . 28 . 03
Belanja Barang dan Jasa 108.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2
Halaman 130PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
108.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 108.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Modal 875.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3
875.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 575.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pintu Air 300.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 08
29.800.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30
29.800.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 06
Belanja Modal 29.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 3
29.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 29.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06
1.138.454.207,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur1.20 . 1.20.22 . 30
303.590.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 01
Belanja Pegawai 260.250.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
255.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 255.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
5.250.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.250.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 43.340.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
12.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
30.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.840.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
90.000.000,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 02
Belanja Pegawai 42.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
42.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Halaman 131PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
18.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 18.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
55.180.900,00 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah1.20 . 1.20.22 . 30 . 05
Belanja Pegawai 39.200.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
39.200.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39.200.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 15.980.900,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
800.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 800.900,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
9.280.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 9.280.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
4.550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.050.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 3.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
1.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.350.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
47.700.000,00 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 06
Belanja Pegawai 38.600.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1
38.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
600.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 600.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2
3.900.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.22 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.900.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
1.200.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.22 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.200.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.22 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 132PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 3.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
123.100.000,00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi1.20 . 1.20.22 . 30 . 08
Belanja Pegawai 112.600.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1
112.600.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 112.600.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2
10.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 10.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
64.500.000,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 09
Belanja Pegawai 44.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1
44.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 20.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
10.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
381.840.007,00 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan
Organisasi Kelembagaan
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18
Belanja Pegawai 170.820.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1
140.820.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 140.820.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
30.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 211.020.007,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2
21.170.007,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.570.007,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
20.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 5.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07
Halaman 133PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
25.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
140.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 138.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
72.543.300,00 Pengumpulan Data, Input Data dan Proses SAPK1.20 . 1.20.22 . 30 . 23
Belanja Pegawai 27.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 23 . 5 . 2 . 1
27.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa 45.543.300,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2
40.383.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.22 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 40.183.300,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 200.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
700.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.22 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 300.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 400.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.22 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 960.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
123.636.560,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak1.02 . 1.02.01 . 32
123.636.560,00 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu1.02 . 1.02.01 . 32 . 03
Belanja Pegawai 123.636.560,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1
123.636.560,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 123.636.560,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
18.600.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Perizinan
1.20 . 1.20.21 . 33
18.600.000,00 Sosialisasi dan Pelatihan Penataan/ Penyempurnaan Sistem dan
Prosedur Perizinan
1.20 . 1.20.21 . 33 . 01
Belanja Pegawai 15.550.000,00 1.20 . 1.20.21 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1
9.600.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.21 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00 1.20 . 1.20.21 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Halaman 134PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5.950.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.21 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.450.000,00 1.20 . 1.20.21 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 1.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 1.20 . 1.20.21 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.21 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.21 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.050.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.21 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 1.050.000,00 1.20 . 1.20.21 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
42.795.517.775,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan1.02 . 1.02.02 . 33
42.795.517.775,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan1.02 . 1.02.02 . 33 . 01
Belanja Pegawai 20.719.575.695,00 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1
20.719.575.695,00 Belanja Pegawai Operasional Badan Layanan Umum1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 08
Belanja Pegawai Operasional Badan Layanan Umum 20.719.575.695,00 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01
Belanja Barang dan Jasa 21.075.942.080,00 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2
21.075.942.080,00 Belanja Barang Dan Jasa Operasional Badan Layanan Umum1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Barang Dan Jasa Operasional Badan Layanan Umum 21.075.942.080,00 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01
Belanja Modal 1.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3
1.000.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Operasional Badan Layanan Umum1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 35
Belanja Modal Pengadaan Alat Operasional Badan Layanan Umum 1.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01
264.912.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Ibu dan Balita1.02 . 1.02.01 . 34
16.457.000,00 Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak Balita1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
Belanja Pegawai 11.995.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1
1.995.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.995.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
10.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Barang dan Jasa 4.462.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Halaman 135PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.118.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 718.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.344.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 1.344.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
248.455.000,00 Peningkatan Kualitas dan Pengetahuan Tenaga Medis di Daerah1.02 . 1.02.01 . 34 . 02
Belanja Pegawai 113.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1
4.000.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
109.500.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 43.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 65.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa 134.955.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2
11.225.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 8.125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
5.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
42.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 42.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
49.905.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 49.905.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
26.325.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.325.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
SURPLUS / (DEFISIT) (9.321.798.509,00)
PEMBIAYAAN DAERAH1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.563.738.509,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 10.563.738.509,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1
10.563.738.509,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 10.563.738.509,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07 . 01
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.241.940.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2
Halaman 136PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2
1.000.000.000,00 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02
BUMD ...... 1.000.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 01
Pembayaran Pokok Utang 241.940.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3
241.940.000,00 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 11
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga 241.940.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 11 . 01
PEMBIAYAAN NETTO 9.321.798.509,00
Langsa, 17 Januari 2014
WALIKOTA LANGSA
Tgk. USMAN ABDULLAH, SE
Halaman 137PENJABARAN APBD - % . 0% . 0% Dinas Pendidikan Kota Langsa
Lampiran I
Nomor
Tanggal
:
:
1 Tahun 2014
17 Januari 2014
Qanun Kota Langsa
RINGKASAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
NOMOR
URUTURAIAN JUMLAH
1 2 3
1 PENDAPATAN 709.788.102.597,00
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 69.070.631.087,00
1 . 1 . 1 6.509.914.000,00 Pendapatan Pajak Daerah
1 . 1 . 2 11.841.022.958,00 Hasil Retribusi Daerah
1 . 1 . 3 341.835.870,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1 . 1 . 4 1.400.000.000,00 Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah
1 . 1 . 5 48.977.858.259,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 478.522.109.401,00
1 . 2 . 1 26.399.774.401,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1 . 2 . 2 419.767.005.000,00 Dana Alokasi Umum
1 . 2 . 3 32.355.330.000,00 Dana Alokasi Khusus
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 162.195.362.109,00
1 . 3 . 3 12.885.625.748,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1 . 3 . 4 67.643.450.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1 . 3 . 5 81.666.286.361,00 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
2 BELANJA 719.109.901.106,00
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 358.698.310.267,00
2 . 1 . 1 334.140.937.267,00 Belanja Pegawai
2 . 1 . 4 3.500.000.000,00 Belanja Hibah
2 . 1 . 5 7.429.773.000,00 Belanja Bantuan Sosial
2 . 1 . 7 11.627.600.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa
2 . 1 . 8 2.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 360.411.590.839,00
2 . 2 . 1 91.149.226.035,00 Belanja Pegawai
2 . 2 . 2 119.836.113.832,00 Belanja Barang dan Jasa
2 . 2 . 3 149.426.250.972,00 Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT) (9.321.798.509,00)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.563.738.509,00
3 . 1 . 1 10.563.738.509,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.241.940.000,00
3 . 2 . 2 1.000.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3 . 2 . 3 241.940.000,00 Pembayaran Pokok Utang
PEMBIAYAAN NETTO 9.321.798.509,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
Tgk. USMAN ABDULLAH, SE
WALIKOTA LANGSA
Langsa, 17 Januari 2014
Halaman 1RINGKASAN APBK
Nomor : 1 Tahun 2014
Lampiran II
Tanggal : 17 Januari 2014
Qanun Kota Langsa
TAHUN ANGGARAN 2014
RINGKASAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Pemerintah Kota Langsa
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
Urusan Wajib 709.469.752.597,00 685.909.906.193,00 335.159.553.197,00 350.750.352.996,00 1
Pendidikan 0,00 230.682.201.576,00 38.110.198.578,00 192.572.002.998,00 1.01
227.846.826.675,00 36.090.645.840,00 191.756.180.835,00 0,00 Dinas Pendidikan Kota Langsa1.01 . 1.01.01
1.323.540.087,00 507.717.924,00 815.822.163,00 0,00 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi1.01 . 1.01.02
204.834.814,00 204.834.814,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.01 . 1.20.03
1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Syariat Islam Kota Langsa1.01 . 1.20.11
57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat MPU Kota Langsa1.01 . 1.20.24
Kesehatan 55.837.675.158,00 135.888.132.827,00 80.945.302.883,00 54.942.829.944,00 1.02
45.362.293.594,00 18.609.961.108,00 26.752.332.486,00 9.076.342.158,00 Dinas Kesehatan Kota Langsa1.02 . 1.02.01
90.525.839.233,00 62.335.341.775,00 28.190.497.458,00 46.761.333.000,00 RSUD Kota Langsa1.02 . 1.02.02
Pekerjaan Umum 314.300.000,00 84.800.829.419,00 80.142.972.911,00 4.657.856.508,00 1.03
84.800.829.419,00 80.142.972.911,00 4.657.856.508,00 314.300.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa1.03 . 1.03.01
Perumahan 1.500.000,00 15.110.127.520,00 13.428.137.680,00 1.681.989.840,00 1.04
8.340.000.000,00 8.340.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa1.04 . 1.03.01
6.770.127.520,00 5.088.137.680,00 1.681.989.840,00 1.500.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa1.04 . 1.04.02
Penataan Ruang 0,00 783.395.000,00 783.395.000,00 0,00 1.05
783.395.000,00 783.395.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa1.05 . 1.03.01
Perencanaan Pembangunan 0,00 7.537.091.392,00 5.434.051.400,00 2.103.039.992,00 1.06
237.950.000,00 237.950.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa1.06 . 1.03.01
6.582.881.392,00 4.479.841.400,00 2.103.039.992,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa1.06 . 1.06.01
716.260.000,00 716.260.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.06 . 1.20.03
Perhubungan 1.092.320.000,00 7.249.537.122,00 4.804.629.228,00 2.444.907.894,00 1.07
7.249.537.122,00 4.804.629.228,00 2.444.907.894,00 1.092.320.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa1.07 . 1.07.01
Lingkungan Hidup 240.606.000,00 15.942.195.659,00 14.307.625.500,00 1.634.570.159,00 1.08
15.942.195.659,00 14.307.625.500,00 1.634.570.159,00 240.606.000,00 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa1.08 . 1.08.01
Pertanahan 0,00 1.298.800.000,00 1.298.800.000,00 0,00 1.09
1.298.800.000,00 1.298.800.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.09 . 1.20.03
Halaman 1 RINGKASAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
Kependudukan dan Catatan Sipil 120.000.000,00 3.061.217.566,00 1.223.190.000,00 1.838.027.566,00 1.10
3.061.217.566,00 1.223.190.000,00 1.838.027.566,00 120.000.000,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa1.10 . 1.10.01
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 4.282.908.325,00 2.056.856.790,00 2.226.051.535,00 1.11
4.282.908.325,00 2.056.856.790,00 2.226.051.535,00 0,00 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa1.11 . 1.11.02
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 968.406.000,00 968.406.000,00 0,00 1.12
968.406.000,00 968.406.000,00 0,00 0,00 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa1.12 . 1.11.02
Sosial 0,00 10.456.495.526,00 7.800.601.641,00 2.655.893.885,00 1.13
8.872.523.526,00 6.216.629.641,00 2.655.893.885,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa1.13 . 1.13.01
96.900.000,00 96.900.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.13 . 1.20.03
1.487.072.000,00 1.487.072.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa1.13 . 1.20.23
Ketenagakerjaan 0,00 96.370.000,00 96.370.000,00 0,00 1.14
96.370.000,00 96.370.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa1.14 . 1.13.01
Penanaman Modal 0,00 151.940.000,00 151.940.000,00 0,00 1.16
151.940.000,00 151.940.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.16 . 1.20.03
Kebudayaan 0,00 3.746.625.700,00 3.746.625.700,00 0,00 1.17
69.043.750,00 69.043.750,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan Kota Langsa1.17 . 1.01.01
1.784.187.000,00 1.784.187.000,00 0,00 0,00 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa1.17 . 1.18.02
1.893.394.950,00 1.893.394.950,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.17 . 1.20.03
Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 6.130.261.570,00 3.945.107.800,00 2.185.153.770,00 1.18
6.130.261.570,00 3.945.107.800,00 2.185.153.770,00 0,00 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa1.18 . 1.18.02
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 13.342.916.260,00 10.496.275.641,00 2.846.640.619,00 1.19
3.733.128.629,00 2.084.972.365,00 1.648.156.264,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)1.19 . 1.19.01
7.123.339.355,00 5.924.855.000,00 1.198.484.355,00 0,00 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa1.19 . 1.19.03
2.486.448.276,00 2.486.448.276,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.19 . 1.20.03
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
651.863.351.439,00 136.683.660.503,00 59.349.615.380,00 77.334.045.123,00 1.20
4.035.765.208,00 0,00 4.035.765.208,00 0,00 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa1.20 . 1.20.01
494.116.390,00 0,00 494.116.390,00 0,00 Walikota dan Wakil Walikota Langsa1.20 . 1.20.02
35.947.084.763,00 26.774.334.768,00 9.172.749.995,00 0,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.20 . 1.20.03
9.290.022.169,00 6.847.682.450,00 2.442.339.719,00 0,00 Sekretariat DPR Kota Langsa1.20 . 1.20.04
47.505.666.878,00 13.103.840.110,00 34.401.826.768,00 651.505.746.639,00 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa1.20 . 1.20.05
6.628.671.017,00 2.891.269.302,00 3.737.401.715,00 0,00 Inspektorat Kota Langsa1.20 . 1.20.07
3.545.849.318,00 1.533.547.055,00 2.012.302.263,00 0,00 Dinas Syariat Islam Kota Langsa1.20 . 1.20.11
2.126.036.850,00 453.321.625,00 1.672.715.225,00 0,00 Kecamatan Langsa Kota1.20 . 1.20.16
2.251.249.388,00 688.337.220,00 1.562.912.168,00 0,00 Kecamatan Langsa Barat1.20 . 1.20.17
Halaman 2 RINGKASAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
1.978.559.237,00 473.960.000,00 1.504.599.237,00 0,00 Kecamatan Langsa Timur1.20 . 1.20.18
1.870.175.912,00 462.640.000,00 1.407.535.912,00 0,00 Kecamatan Langsa Lama1.20 . 1.20.19
1.725.198.552,00 499.253.600,00 1.225.944.952,00 0,00 Kecamatan Langsa Baro1.20 . 1.20.20
1.627.713.590,00 515.229.000,00 1.112.484.590,00 357.604.800,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa1.20 . 1.20.21
16.054.355.231,00 3.631.604.250,00 12.422.750.981,00 0,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa1.20 . 1.20.22
612.309.000,00 548.009.000,00 64.300.000,00 0,00 Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa1.20 . 1.20.23
990.887.000,00 926.587.000,00 64.300.000,00 0,00 Sekretariat MPU Kota Langsa1.20 . 1.20.24
Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 5.868.294.228,00 4.240.951.065,00 1.627.343.163,00 1.22
221.475.000,00 221.475.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.22 . 1.20.03
620.000.000,00 620.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Syariat Islam Kota Langsa1.22 . 1.20.11
5.026.819.228,00 3.399.476.065,00 1.627.343.163,00 0,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa1.22 . 1.22.01
Kearsipan 0,00 37.850.000,00 37.850.000,00 0,00 1.24
37.850.000,00 37.850.000,00 0,00 0,00 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi1.24 . 1.01.02
Komunikasi dan Informatika 0,00 1.790.650.000,00 1.790.650.000,00 0,00 1.25
286.000.000,00 286.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa1.25 . 1.07.01
1.504.650.000,00 1.504.650.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.25 . 1.20.03
Urusan Pilihan 318.350.000,00 33.199.994.913,00 25.252.037.642,00 7.947.957.271,00 2
Pertanian 0,00 5.255.093.000,00 5.255.093.000,00 0,00 2.01
5.255.093.000,00 5.255.093.000,00 0,00 0,00 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa2.01 . 2.05.01
Kehutanan 0,00 306.073.000,00 306.073.000,00 0,00 2.02
306.073.000,00 306.073.000,00 0,00 0,00 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa2.02 . 2.05.01
Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 18.330.000,00 18.330.000,00 0,00 2.03
18.330.000,00 18.330.000,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa2.03 . 2.07.01
Pariwisata 0,00 4.190.795.000,00 4.190.795.000,00 0,00 2.04
4.190.795.000,00 4.190.795.000,00 0,00 0,00 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa2.04 . 1.18.02
Kelautan dan Perikanan 79.400.000,00 17.913.559.366,00 12.928.599.642,00 4.984.959.724,00 2.05
17.913.559.366,00 12.928.599.642,00 4.984.959.724,00 79.400.000,00 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa2.05 . 2.05.01
Perdagangan 0,00 799.352.000,00 799.352.000,00 0,00 2.06
799.352.000,00 799.352.000,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa2.06 . 2.07.01
Industri 238.950.000,00 4.716.792.547,00 1.753.795.000,00 2.962.997.547,00 2.07
4.716.792.547,00 1.753.795.000,00 2.962.997.547,00 238.950.000,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa2.07 . 2.07.01
709.788.102.597,00 358.698.310.267,00 360.411.590.839,00 719.109.901.106,00 JUMLAH
SURPLUS / (DEFISIT) (9.321.798.509,00)
Halaman 3 RINGKASAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHPEMBIAYAAN
PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO
SILPA TAB
1 2 3 4 5 6
Urusan Wajib 10.563.738.509,00 9.321.798.509,00 1.241.940.000,00 1
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
10.563.738.509,00 9.321.798.509,00 1.241.940.000,00 1.20
9.321.798.509,00 1.241.940.000,00 10.563.738.509,00 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa1.20 . 1.20.05
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00
Halaman 4 RINGKASAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Nomor : 1 Tahun 2014
Lampiran IIa
Tanggal : 17 Januari 2014
Qanun Kota Langsa
RINGKASAN APBK MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
0,00 227.915.870.425,00 36.159.689.590,00 191.756.180.835,00 Dinas Pendidikan Kota Langsa1.01.01
227.846.826.675,00 36.090.645.840,00 191.756.180.835,00 0,00 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
69.043.750,00 69.043.750,00 0,00 0,00 1.17 Urusan Wajib Kebudayaan
0,00 1.361.390.087,00 545.567.924,00 815.822.163,00 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi1.01.02
1.323.540.087,00 507.717.924,00 815.822.163,00 0,00 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
37.850.000,00 37.850.000,00 0,00 0,00 1.24 Urusan Wajib Kearsipan
9.076.342.158,00 45.362.293.594,00 18.609.961.108,00 26.752.332.486,00 Dinas Kesehatan Kota Langsa1.02.01
45.362.293.594,00 18.609.961.108,00 26.752.332.486,00 9.076.342.158,00 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
46.761.333.000,00 90.525.839.233,00 62.335.341.775,00 28.190.497.458,00 RSUD Kota Langsa1.02.02
90.525.839.233,00 62.335.341.775,00 28.190.497.458,00 46.761.333.000,00 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
314.300.000,00 94.162.174.419,00 89.504.317.911,00 4.657.856.508,00 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa1.03.01
84.800.829.419,00 80.142.972.911,00 4.657.856.508,00 314.300.000,00 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
8.340.000.000,00 8.340.000.000,00 0,00 0,00 1.04 Urusan Wajib Perumahan
783.395.000,00 783.395.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Penataan Ruang
237.950.000,00 237.950.000,00 0,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
1.500.000,00 6.770.127.520,00 5.088.137.680,00 1.681.989.840,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa1.04.02
6.770.127.520,00 5.088.137.680,00 1.681.989.840,00 1.500.000,00 1.04 Urusan Wajib Perumahan
0,00 6.582.881.392,00 4.479.841.400,00 2.103.039.992,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa1.06.01
6.582.881.392,00 4.479.841.400,00 2.103.039.992,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
1.092.320.000,00 7.535.537.122,00 5.090.629.228,00 2.444.907.894,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa1.07.01
7.249.537.122,00 4.804.629.228,00 2.444.907.894,00 1.092.320.000,00 1.07 Urusan Wajib Perhubungan
286.000.000,00 286.000.000,00 0,00 0,00 1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
240.606.000,00 15.942.195.659,00 14.307.625.500,00 1.634.570.159,00 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa1.08.01
15.942.195.659,00 14.307.625.500,00 1.634.570.159,00 240.606.000,00 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Halaman 1 RINGKASAN APBK MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
120.000.000,00 3.061.217.566,00 1.223.190.000,00 1.838.027.566,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa1.10.01
3.061.217.566,00 1.223.190.000,00 1.838.027.566,00 120.000.000,00 1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
0,00 5.251.314.325,00 3.025.262.790,00 2.226.051.535,00 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa1.11.02
4.282.908.325,00 2.056.856.790,00 2.226.051.535,00 0,00 1.11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
968.406.000,00 968.406.000,00 0,00 0,00 1.12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
0,00 8.968.893.526,00 6.312.999.641,00 2.655.893.885,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa1.13.01
8.872.523.526,00 6.216.629.641,00 2.655.893.885,00 0,00 1.13 Urusan Wajib Sosial
96.370.000,00 96.370.000,00 0,00 0,00 1.14 Urusan Wajib Ketenagakerjaan
0,00 12.105.243.570,00 9.920.089.800,00 2.185.153.770,00 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa1.18.02
1.784.187.000,00 1.784.187.000,00 0,00 0,00 1.17 Urusan Wajib Kebudayaan
6.130.261.570,00 3.945.107.800,00 2.185.153.770,00 0,00 1.18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
4.190.795.000,00 4.190.795.000,00 0,00 0,00 2.04 Urusan Pilihan Pariwisata
0,00 3.733.128.629,00 2.084.972.365,00 1.648.156.264,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)1.19.01
3.733.128.629,00 2.084.972.365,00 1.648.156.264,00 0,00 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
0,00 7.123.339.355,00 5.924.855.000,00 1.198.484.355,00 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa1.19.03
7.123.339.355,00 5.924.855.000,00 1.198.484.355,00 0,00 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
0,00 4.035.765.208,00 0,00 4.035.765.208,00 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa1.20.01
4.035.765.208,00 0,00 4.035.765.208,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 494.116.390,00 0,00 494.116.390,00 Walikota dan Wakil Walikota Langsa1.20.02
494.116.390,00 0,00 494.116.390,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 44.521.787.803,00 35.349.037.808,00 9.172.749.995,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa1.20.03
204.834.814,00 204.834.814,00 0,00 0,00 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
716.260.000,00 716.260.000,00 0,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
1.298.800.000,00 1.298.800.000,00 0,00 0,00 1.09 Urusan Wajib Pertanahan
96.900.000,00 96.900.000,00 0,00 0,00 1.13 Urusan Wajib Sosial
151.940.000,00 151.940.000,00 0,00 0,00 1.16 Urusan Wajib Penanaman Modal
1.893.394.950,00 1.893.394.950,00 0,00 0,00 1.17 Urusan Wajib Kebudayaan
2.486.448.276,00 2.486.448.276,00 0,00 0,00 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
35.947.084.763,00 26.774.334.768,00 9.172.749.995,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian 221.475.000,00 221.475.000,00 0,00 0,00 1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.504.650.000,00 1.504.650.000,00 0,00 0,00 1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
0,00 9.290.022.169,00 6.847.682.450,00 2.442.339.719,00 Sekretariat DPR Kota Langsa1.20.04
Halaman 2 RINGKASAN APBK MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
9.290.022.169,00 6.847.682.450,00 2.442.339.719,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
651.505.746.639,00 47.505.666.878,00 13.103.840.110,00 34.401.826.768,00 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa1.20.05
47.505.666.878,00 13.103.840.110,00 34.401.826.768,00 651.505.746.639,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 6.628.671.017,00 2.891.269.302,00 3.737.401.715,00 Inspektorat Kota Langsa1.20.07
6.628.671.017,00 2.891.269.302,00 3.737.401.715,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 5.415.849.318,00 3.403.547.055,00 2.012.302.263,00 Dinas Syariat Islam Kota Langsa1.20.11
1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
3.545.849.318,00 1.533.547.055,00 2.012.302.263,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian 620.000.000,00 620.000.000,00 0,00 0,00 1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
0,00 2.126.036.850,00 453.321.625,00 1.672.715.225,00 Kecamatan Langsa Kota1.20.16
2.126.036.850,00 453.321.625,00 1.672.715.225,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 2.251.249.388,00 688.337.220,00 1.562.912.168,00 Kecamatan Langsa Barat1.20.17
2.251.249.388,00 688.337.220,00 1.562.912.168,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 1.978.559.237,00 473.960.000,00 1.504.599.237,00 Kecamatan Langsa Timur1.20.18
1.978.559.237,00 473.960.000,00 1.504.599.237,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 1.870.175.912,00 462.640.000,00 1.407.535.912,00 Kecamatan Langsa Lama1.20.19
1.870.175.912,00 462.640.000,00 1.407.535.912,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 1.725.198.552,00 499.253.600,00 1.225.944.952,00 Kecamatan Langsa Baro1.20.20
1.725.198.552,00 499.253.600,00 1.225.944.952,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
357.604.800,00 1.627.713.590,00 515.229.000,00 1.112.484.590,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa1.20.21
1.627.713.590,00 515.229.000,00 1.112.484.590,00 357.604.800,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 16.054.355.231,00 3.631.604.250,00 12.422.750.981,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa1.20.22
16.054.355.231,00 3.631.604.250,00 12.422.750.981,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 2.099.381.000,00 2.035.081.000,00 64.300.000,00 Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa1.20.23
1.487.072.000,00 1.487.072.000,00 0,00 0,00 1.13 Urusan Wajib Sosial
612.309.000,00 548.009.000,00 64.300.000,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
0,00 1.047.887.000,00 983.587.000,00 64.300.000,00 Sekretariat MPU Kota Langsa1.20.24
57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
990.887.000,00 926.587.000,00 64.300.000,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Halaman 3 RINGKASAN APBK MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHBELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
0,00 5.026.819.228,00 3.399.476.065,00 1.627.343.163,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa1.22.01
5.026.819.228,00 3.399.476.065,00 1.627.343.163,00 0,00 1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
79.400.000,00 23.474.725.366,00 18.489.765.642,00 4.984.959.724,00 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa2.05.01
5.255.093.000,00 5.255.093.000,00 0,00 0,00 2.01 Urusan Pilihan Pertanian
306.073.000,00 306.073.000,00 0,00 0,00 2.02 Urusan Pilihan Kehutanan
17.913.559.366,00 12.928.599.642,00 4.984.959.724,00 79.400.000,00 2.05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
238.950.000,00 5.534.474.547,00 2.571.477.000,00 2.962.997.547,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa2.07.01
18.330.000,00 18.330.000,00 0,00 0,00 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
799.352.000,00 799.352.000,00 0,00 0,00 2.06 Urusan Pilihan Perdagangan
4.716.792.547,00 1.753.795.000,00 2.962.997.547,00 238.950.000,00 2.07 Urusan Pilihan Industri
709.788.102.597,00 358.698.310.267,00 360.411.590.839,00 719.109.901.106,00 JUMLAH
SURPLUS / (DEFISIT) (9.321.798.509,00)
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPEMBIAYAAN
PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO
SILPA TAB
1 2 3 4 5 6
10.563.738.509,00 9.321.798.509,00 1.241.940.000,00 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa1.20.05
9.321.798.509,00 1.241.940.000,00 10.563.738.509,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00
Halaman 4 RINGKASAN APBK MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Lampiran IV
Nomor
Tanggal
:
:
1 Tahun 2014
17 Januari 2014
Qanun Kota Langsa
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pemerintah Kota Langsa
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
335.159.553.197,00 Urusan Wajib 137.969.581.590,00 89.864.101.535,00 107.325.870.072,00 1
38.110.198.578,00 Pendidikan 22.415.008.792,00 7.505.167.000,00 8.190.022.786,00 1.01
36.090.645.840,00 Dinas Pendidikan Kota Langsa 22.310.154.618,00 6.564.647.000,00 7.215.844.222,00 1.01 . 1.01.01
2.185.035.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.320.000,00 515.395.000,00 1.567.320.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01
14.385.000,00 0,00 14.385.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
527.800.000,00 0,00 527.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
85.800.000,00 0,00 85.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
96.800.000,00 0,00 96.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09
204.400.000,00 0,00 204.400.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
174.500.000,00 0,00 174.500.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
39.500.000,00 0,00 39.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
102.320.000,00 102.320.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13
51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
58.375.000,00 0,00 58.375.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
314.760.000,00 0,00 314.760.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
515.395.000,00 0,00 0,00 515.395.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
13.468.711.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.887.014.000,00 0,00 1.581.697.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
1.311.097.000,00 90.000.000,00 1.221.097.000,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
171.000.000,00 0,00 171.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
189.600.000,00 0,00 189.600.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
11.797.014.000,00 11.797.014.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
1.237.274.929,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 326.451.401,00 347.870.000,00 562.953.528,00 1.01 . 1.01.01 . 15
136.451.401,00 136.451.401,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 19
36.061.028,00 0,00 32.061.028,00 4.000.000,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 15 . 57
336.200.000,00 190.000.000,00 135.700.000,00 10.500.000,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 58
180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 65
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 66
47.062.500,00 0,00 29.692.500,00 17.370.000,00 Festival Kompetensi dan Kreativitas Anak dan Guru TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
491.500.000,00 0,00 175.500.000,00 316.000.000,00 Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.717.440.620,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8.841.360.000,00 474.932.000,00 1.401.148.620,00 1.01 . 1.01.01 . 16
488.311.000,00 0,00 488.311.000,00 0,00 Pembangunan Gedung Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
4.957.290.000,00 4.716.000.000,00 241.290.000,00 0,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
52.612.800,00 0,00 52.612.800,00 0,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 05
728.000.000,00 700.000.000,00 28.000.000,00 0,00 Pembangunan Ruang Ibadah1.01 . 1.01.01 . 16 . 11
360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 Pembanguna Sarana Air Bersih dan Sanitary1.01 . 1.01.01 . 16 . 14
735.360.000,00 735.360.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 15
585.000.000,00 585.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 22
314.000.000,00 275.000.000,00 39.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44
41.170.000,00 0,00 13.670.000,00 27.500.000,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 16 . 57
216.425.239,00 0,00 194.165.239,00 22.260.000,00 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
21.833.337,00 0,00 21.833.337,00 0,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
24.437.660,00 0,00 12.567.660,00 11.870.000,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
24.437.660,00 0,00 12.567.660,00 11.870.000,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
73.183.900,00 0,00 29.433.900,00 43.750.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
413.704.324,00 0,00 217.429.324,00 196.275.000,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
211.674.700,00 0,00 50.267.700,00 161.407.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78
6.198.930.051,00 Program Pendidikan Menengah 1.072.009.217,00 4.757.760.000,00 369.160.834,00 1.01 . 1.01.01 . 17
39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Penambahan Ruang Guru Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 04
728.776.401,00 684.509.217,00 44.267.184,00 0,00 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula1.01 . 1.01.01 . 17 . 08
247.500.000,00 247.500.000,00 0,00 0,00 Pembanguna Sarana Air Bersih dan Sanitary1.01 . 1.01.01 . 17 . 14
140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 20
112.440.250,00 0,00 36.000.250,00 76.440.000,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 17 . 57
31.063.000,00 0,00 14.903.000,00 16.160.000,00 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
170.167.400,00 0,00 49.998.400,00 120.169.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 17 . 69
288.024.000,00 0,00 154.794.000,00 133.230.000,00 Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
162.509.000,00 0,00 12.748.000,00 149.761.000,00 Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) Tingkat SMA/MA dan SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
44.450.000,00 0,00 17.450.000,00 27.000.000,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
4.235.000.000,00 0,00 0,00 4.235.000.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan Menengah1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
313.266.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 35.440.000,00 277.826.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
162.426.000,00 0,00 146.826.000,00 15.600.000,00 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
50.840.000,00 0,00 37.000.000,00 13.840.000,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
100.000.000,00 0,00 94.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan Siswa Dalam Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
1.017.790.942,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 335.700.000,00 682.090.942,00 1.01 . 1.01.01 . 20
Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
677.533.442,00 0,00 427.433.442,00 250.100.000,00 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi1.01 . 1.01.01 . 20 . 03
267.756.000,00 0,00 237.356.000,00 30.400.000,00 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
72.501.500,00 0,00 17.301.500,00 55.200.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 20 . 12
952.197.298,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 81.000.000,00 97.550.000,00 773.647.298,00 1.01 . 1.01.01 . 22
243.162.223,00 0,00 203.062.223,00 40.100.000,00 Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 02
655.652.000,00 81.000.000,00 554.992.000,00 19.660.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
53.383.075,00 0,00 15.593.075,00 37.790.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah Tentang
Berbagai Isu Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08
507.717.924,00 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 89.854.174,00 186.420.000,00 231.443.750,00 1.01 . 1.01.02
426.717.924,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89.854.174,00 172.870.000,00 163.993.750,00 1.01 . 1.01.02 . 01
1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01 . 1.01.02 . 01 . 01
30.453.000,00 0,00 30.453.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08
16.190.750,00 0,00 16.190.750,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01 . 1.01.02 . 01 . 09
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12
89.854.174,00 89.854.174,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 13
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.01 . 1.01.02 . 01 . 15
10.850.000,00 0,00 10.850.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.02 . 01 . 17
60.800.000,00 0,00 60.800.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.01 . 1.01.02 . 01 . 18
172.870.000,00 0,00 0,00 172.870.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.02 . 01 . 19
48.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 48.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02
48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.02 . 02 . 24
33.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 13.550.000,00 19.450.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21
33.000.000,00 0,00 19.450.000,00 13.550.000,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca1.01 . 1.01.02 . 21 . 02
204.834.814,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa 15.000.000,00 112.800.000,00 77.034.814,00 1.01 . 1.20.03
204.834.814,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 15.000.000,00 112.800.000,00 77.034.814,00 1.01 . 1.20.03 . 22
204.834.814,00 15.000.000,00 77.034.814,00 112.800.000,00 Pembinaan Dewan Pendidikan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05
1.250.000.000,00 Dinas Syariat Islam Kota Langsa 0,00 610.200.000,00 639.800.000,00 1.01 . 1.20.11
1.250.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 610.200.000,00 639.800.000,00 1.01 . 1.20.11 . 18
1.250.000.000,00 0,00 639.800.000,00 610.200.000,00 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan1.01 . 1.20.11 . 18 . 03
57.000.000,00 Sekretariat MPU Kota Langsa 0,00 31.100.000,00 25.900.000,00 1.01 . 1.20.24
57.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 31.100.000,00 25.900.000,00 1.01 . 1.20.24 . 18
57.000.000,00 0,00 25.900.000,00 31.100.000,00 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal1.01 . 1.20.24 . 18 . 12
Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
80.945.302.883,00 Kesehatan 18.271.651.000,00 31.850.373.335,00 30.823.278.548,00 1.02
18.609.961.108,00 Dinas Kesehatan Kota Langsa 3.841.986.000,00 8.643.263.640,00 6.124.711.468,00 1.02 . 1.02.01
2.247.409.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 380.240.000,00 792.190.000,00 1.074.979.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
339.485.000,00 0,00 339.485.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
101.000.000,00 0,00 101.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
466.440.000,00 380.240.000,00 86.200.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
195.794.000,00 0,00 195.794.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
224.000.000,00 0,00 224.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
792.190.000,00 0,00 0,00 792.190.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
3.623.503.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.610.246.000,00 39.657.500,00 973.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
2.501.246.000,00 2.460.246.000,00 41.000.000,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
229.000.000,00 0,00 229.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
602.100.000,00 0,00 602.100.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
291.157.500,00 150.000.000,00 101.500.000,00 39.657.500,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
2.156.352.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.500.000,00 160.730.000,00 1.994.122.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
47.950.000,00 0,00 39.200.000,00 8.750.000,00 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
305.485.000,00 0,00 195.765.000,00 109.720.000,00 Perbaikan Gizi Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 05
1.568.369.000,00 0,00 1.568.369.000,00 0,00 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 07
17.398.000,00 0,00 13.398.000,00 4.000.000,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
23.610.000,00 0,00 4.500.000,00 19.110.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
97.700.000,00 1.500.000,00 96.200.000,00 0,00 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
33.280.000,00 0,00 33.280.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
8.320.000,00 0,00 2.070.000,00 6.250.000,00 Peningkatan Pengetahuan Medis dan Paramedis1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
54.240.000,00 0,00 41.340.000,00 12.900.000,00 Peningkatan Kesehatan Sekolah1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
459.739.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 286.520.000,00 173.219.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22
110.720.000,00 0,00 19.820.000,00 90.900.000,00 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
73.530.000,00 0,00 73.530.000,00 0,00 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
13.074.000,00 0,00 12.474.000,00 600.000,00 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
174.390.000,00 0,00 42.670.000,00 131.720.000,00 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
88.025.000,00 0,00 24.725.000,00 63.300.000,00 Peningkatan Imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
8.884.409.048,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 7.115.034.580,00 1.769.374.468,00 1.02 . 1.02.01 . 24
Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.884.409.048,00 0,00 1.769.374.468,00 7.115.034.580,00 Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu1.02 . 1.02.01 . 24 . 11
850.000.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
850.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25
800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskesdes1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
123.636.560,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 0,00 123.636.560,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 32
123.636.560,00 0,00 0,00 123.636.560,00 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu1.02 . 1.02.01 . 32 . 03
264.912.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Ibu dan Balita 0,00 125.495.000,00 139.417.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34
16.457.000,00 0,00 4.462.000,00 11.995.000,00 Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak Balita1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
248.455.000,00 0,00 134.955.000,00 113.500.000,00 Peningkatan Kualitas dan Pengetahuan Tenaga Medis di Daerah1.02 . 1.02.01 . 34 . 02
62.335.341.775,00 RSUD Kota Langsa 14.429.665.000,00 23.207.109.695,00 24.698.567.080,00 1.02 . 1.02.02
4.703.134.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 749.100.000,00 2.487.534.000,00 1.466.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
480.000.000,00 0,00 480.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02 . 1.02.02 . 01 . 09
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 12
720.000.000,00 720.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 13
29.100.000,00 29.100.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.02 . 1.02.02 . 01 . 14
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15
160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18
2.987.534.000,00 0,00 500.000.000,00 2.487.534.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
457.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 457.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.02 . 1.02.02 . 02 . 21
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 22
132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 24
15.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 15.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.02 . 1.02.02 . 03 . 05
12.706.190.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
12.680.565.000,00 0,00 25.625.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26
4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 01
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 02
6.806.190.000,00 6.780.565.000,00 25.625.000,00 0,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
1.658.500.000,00 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
0,00 0,00 1.658.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27
1.018.500.000,00 0,00 1.018.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II
dan III)
1.02 . 1.02.02 . 27 . 04
Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang ICU, ICCU, NICU1.02 . 1.02.02 . 27 . 06
145.500.000,00 0,00 145.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Bersalin1.02 . 1.02.02 . 27 . 10
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 16
175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17
147.500.000,00 0,00 147.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 20
42.795.517.775,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan 1.000.000.000,00 20.719.575.695,00 21.075.942.080,00 1.02 . 1.02.02 . 33
42.795.517.775,00 1.000.000.000,00 21.075.942.080,00 20.719.575.695,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan1.02 . 1.02.02 . 33 . 01
80.142.972.911,00 Pekerjaan Umum 69.602.646.689,00 744.238.000,00 9.796.088.222,00 1.03
80.142.972.911,00 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 69.602.646.689,00 744.238.000,00 9.796.088.222,00 1.03 . 1.03.01
1.236.538.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.500.000,00 604.238.000,00 548.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
83.500.000,00 83.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
266.000.000,00 0,00 266.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
604.238.000,00 0,00 0,00 604.238.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
10.953.210.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.640.430.000,00 0,00 6.312.780.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
5.712.130.000,00 1.981.430.000,00 3.730.700.000,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
621.000.000,00 0,00 621.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
4.620.080.000,00 2.659.000.000,00 1.961.080.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 42
39.950.249.500,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 38.409.393.100,00 115.000.000,00 1.425.856.400,00 1.03 . 1.03.01 . 15
35.381.311.500,00 33.840.455.100,00 1.425.856.400,00 115.000.000,00 Pembangunan Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
4.568.938.000,00 4.568.938.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
11.201.103.411,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 10.570.451.589,00 25.000.000,00 605.651.822,00 1.03 . 1.03.01 . 16
11.201.103.411,00 10.570.451.589,00 605.651.822,00 25.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
6.548.140.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 6.548.140.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18
6.489.940.000,00 6.489.940.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
58.200.000,00 58.200.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
7.590.432.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
6.795.932.000,00 0,00 794.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24
Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 02
4.190.432.000,00 3.895.932.000,00 294.500.000,00 0,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 06
2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
1.650.000.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
1.650.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 26
1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 01
983.500.000,00 Program Pengendalian Banjir 875.000.000,00 0,00 108.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28
983.500.000,00 875.000.000,00 108.500.000,00 0,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai1.03 . 1.03.01 . 28 . 03
29.800.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 29.800.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 30
29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 06
13.428.137.680,00 Perumahan 9.117.679.755,00 3.662.310.000,00 648.147.925,00 1.04
8.340.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 8.190.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1.04 . 1.03.01
8.340.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan 8.190.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15
8.340.000.000,00 8.190.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat1.04 . 1.03.01 . 15 . 07
5.088.137.680,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa 927.679.755,00 3.662.310.000,00 498.147.925,00 1.04 . 1.04.02
3.878.557.925,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.500.000,00 3.662.310.000,00 178.747.925,00 1.04 . 1.04.02 . 01
23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.04 . 1.04.02 . 01 . 01
29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.04 . 1.04.02 . 01 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 08
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.04 . 1.04.02 . 01 . 09
15.447.925,00 0,00 15.447.925,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 10
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.04 . 1.04.02 . 01 . 11
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 12
37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 13
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.04 . 1.04.02 . 01 . 15
32.800.000,00 0,00 32.800.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.04 . 1.04.02 . 01 . 17
48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.04 . 1.04.02 . 01 . 18
3.662.310.000,00 0,00 0,00 3.662.310.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.04 . 1.04.02 . 01 . 19
510.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 260.000.000,00 0,00 250.400.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02
29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 22
209.400.000,00 0,00 209.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.04 . 1.04.02 . 02 . 24
272.000.000,00 260.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 42
699.179.755,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 630.179.755,00 0,00 69.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 02
649.179.755,00 630.179.755,00 19.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 08
783.395.000,00 Penataan Ruang 51.895.000,00 81.000.000,00 650.500.000,00 1.05
Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
783.395.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 51.895.000,00 81.000.000,00 650.500.000,00 1.05 . 1.03.01
521.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 21.000.000,00 500.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 15
521.000.000,00 0,00 500.000.000,00 21.000.000,00 Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL1.05 . 1.03.01 . 15 . 02
262.395.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 51.895.000,00 60.000.000,00 150.500.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17
262.395.000,00 51.895.000,00 150.500.000,00 60.000.000,00 Pengawasan Pemanfaatan Ruang1.05 . 1.03.01 . 17 . 05
5.434.051.400,00 Perencanaan Pembangunan 1.234.439.000,00 1.776.755.000,00 2.422.857.400,00 1.06
237.950.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 0,00 77.000.000,00 160.950.000,00 1.06 . 1.03.01
45.950.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 0,00 21.500.000,00 24.450.000,00 1.06 . 1.03.01 . 19
45.950.000,00 0,00 24.450.000,00 21.500.000,00 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan1.06 . 1.03.01 . 19 . 09
192.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 55.500.000,00 136.500.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22
192.000.000,00 0,00 136.500.000,00 55.500.000,00 Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket PNPM1.06 . 1.03.01 . 22 . 13
4.479.841.400,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa 1.224.439.000,00 1.471.995.000,00 1.783.407.400,00 1.06 . 1.06.01
2.177.384.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.024.439.000,00 462.595.000,00 690.350.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
74.400.000,00 0,00 74.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
53.450.000,00 0,00 53.450.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.06 . 1.06.01 . 01 . 09
52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
1.024.439.000,00 1.024.439.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
399.500.000,00 0,00 399.500.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
470.595.000,00 0,00 8.000.000,00 462.595.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
270.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.000.000,00 0,00 70.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
40.800.000,00 0,00 40.800.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 42
116.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi 0,00 76.100.000,00 39.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15
116.000.000,00 0,00 39.900.000,00 76.100.000,00 Pelatihan Pengumpulan dan Penyusunan Data/Informasi Berbasis Tekhnologi1.06 . 1.06.01 . 15 . 09
137.750.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 37.000.000,00 100.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16
137.750.000,00 0,00 100.750.000,00 37.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.06 . 1.06.01 . 16 . 05
253.000.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 0,00 89.000.000,00 164.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19
Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
124.000.000,00 0,00 77.000.000,00 47.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan1.06 . 1.06.01 . 19 . 07
129.000.000,00 0,00 87.000.000,00 42.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan1.06 . 1.06.01 . 19 . 09
1.118.807.400,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 652.300.000,00 466.507.400,00 1.06 . 1.06.01 . 21
133.000.000,00 0,00 61.500.000,00 71.500.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
121.000.000,00 0,00 64.000.000,00 57.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana1.06 . 1.06.01 . 21 . 21
376.800.000,00 0,00 75.000.000,00 301.800.000,00 Penyusunan Dan Pembahasan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23
288.007.400,00 0,00 166.007.400,00 122.000.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional1.06 . 1.06.01 . 21 . 25
200.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Revisi RPJPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 27
161.600.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 64.000.000,00 97.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22
109.100.000,00 0,00 56.100.000,00 53.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
52.500.000,00 0,00 41.500.000,00 11.000.000,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 12
244.500.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0,00 91.000.000,00 153.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23
154.500.000,00 0,00 100.500.000,00 54.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
90.000.000,00 0,00 53.000.000,00 37.000.000,00 Koordinasi perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM1.06 . 1.06.01 . 23 . 05
716.260.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa 10.000.000,00 227.760.000,00 478.500.000,00 1.06 . 1.20.03
155.500.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 10.000.000,00 90.000.000,00 55.500.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17
155.500.000,00 10.000.000,00 55.500.000,00 90.000.000,00 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah1.06 . 1.20.03 . 17 . 01
560.760.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 137.760.000,00 423.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21
49.900.000,00 0,00 33.600.000,00 16.300.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah1.06 . 1.20.03 . 21 . 11
510.860.000,00 0,00 389.400.000,00 121.460.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24
4.804.629.228,00 Perhubungan 2.248.720.000,00 1.469.085.000,00 1.086.824.228,00 1.07
4.804.629.228,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa 2.248.720.000,00 1.469.085.000,00 1.086.824.228,00 1.07 . 1.07.01
1.919.976.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.000.000,00 1.318.215.000,00 567.761.200,00 1.07 . 1.07.01 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
194.000.000,00 0,00 194.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.07 . 1.07.01 . 01 . 09
23.661.200,00 0,00 23.661.200,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 13
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
104.000.000,00 0,00 104.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
1.496.215.000,00 0,00 178.000.000,00 1.318.215.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
271.420.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 271.420.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02
41.620.000,00 0,00 41.620.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
229.800.000,00 0,00 229.800.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
350.000.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 350.000.000,00 0,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 15
350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan1.07 . 1.07.01 . 15 . 06
361.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 194.000.000,00 0,00 167.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16
211.000.000,00 194.000.000,00 17.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan1.07 . 1.07.01 . 16 . 04
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
1.902.233.028,00 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.670.720.000,00 150.870.000,00 80.643.028,00 1.07 . 1.07.01 . 19
1.795.333.778,00 1.670.720.000,00 24.613.778,00 100.000.000,00 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
106.899.250,00 0,00 56.029.250,00 50.870.000,00 Pelatihan dan Pendidikan Dasar Pengaturan Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
14.307.625.500,00 Lingkungan Hidup 2.328.641.000,00 5.677.518.000,00 6.301.466.500,00 1.08
14.307.625.500,00 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa 2.328.641.000,00 5.677.518.000,00 6.301.466.500,00 1.08 . 1.08.01
4.337.578.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.950.000,00 137.028.000,00 4.055.600.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
3.417.800.000,00 0,00 3.417.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
85.300.000,00 0,00 85.300.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.08 . 1.08.01 . 01 . 09
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
144.950.000,00 144.950.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
137.028.000,00 0,00 0,00 137.028.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
872.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 388.000.000,00 0,00 484.200.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02
388.000.000,00 388.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 03
36.500.000,00 0,00 36.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
447.700.000,00 0,00 447.700.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
6.984.856.500,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 809.100.000,00 5.416.590.000,00 759.166.500,00 1.08 . 1.08.01 . 15
5.566.590.000,00 0,00 150.000.000,00 5.416.590.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 02
1.220.266.500,00 611.100.000,00 609.166.500,00 0,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 04
198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 05
389.600.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 40.700.000,00 123.900.000,00 225.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16
Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.700.000,00 40.700.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Produsi Ramah Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 11
348.900.000,00 0,00 225.000.000,00 123.900.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.08 . 1.08.01 . 16 . 16
1.723.391.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 945.891.000,00 0,00 777.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24
1.621.391.000,00 945.891.000,00 675.500.000,00 0,00 Penataan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 05
102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 06
1.298.800.000,00 Pertanahan 855.000.000,00 28.800.000,00 415.000.000,00 1.09
1.298.800.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa 855.000.000,00 28.800.000,00 415.000.000,00 1.09 . 1.20.03
1.298.800.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
855.000.000,00 28.800.000,00 415.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16
1.298.800.000,00 855.000.000,00 415.000.000,00 28.800.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01
1.223.190.000,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 31.950.000,00 380.850.000,00 810.390.000,00 1.10
1.223.190.000,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa 31.950.000,00 380.850.000,00 810.390.000,00 1.10 . 1.10.01
1.047.790.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.950.000,00 302.850.000,00 712.990.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
40.990.000,00 0,00 40.990.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.10 . 1.10.01 . 01 . 09
115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
31.950.000,00 31.950.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
104.000.000,00 0,00 104.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
302.850.000,00 0,00 0,00 302.850.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
89.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 89.400.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 22
14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
86.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 78.000.000,00 8.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15
86.000.000,00 0,00 8.000.000,00 78.000.000,00 Pengembangan Data Base Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 08
2.056.856.790,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.000.000,00 962.743.000,00 1.090.113.790,00 1.11
2.056.856.790,00 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota
Langsa
4.000.000,00 962.743.000,00 1.090.113.790,00 1.11 . 1.11.02
531.061.790,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.000.000,00 333.405.000,00 193.656.790,00 1.11 . 1.11.02 . 01
2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.11 . 1.11.02 . 01 . 01
51.300.000,00 0,00 51.300.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.11 . 1.11.02 . 01 . 02
Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.069.244,00 0,00 4.069.244,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 08
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.11 . 1.11.02 . 01 . 09
21.839.886,00 0,00 21.839.886,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 10
19.477.660,00 0,00 19.477.660,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 01 . 11
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 12
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 13
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.11 . 1.11.02 . 01 . 15
2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 01 . 17
64.320.000,00 0,00 64.320.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.11 . 1.11.02 . 01 . 18
333.405.000,00 0,00 0,00 333.405.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.11 . 1.11.02 . 01 . 19
127.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 127.150.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02
7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.11 . 1.11.02 . 02 . 22
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.11 . 1.11.02 . 02 . 24
795.235.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 425.935.000,00 369.300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15
55.665.000,00 0,00 47.650.000,00 8.015.000,00 Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Di Bidang Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
1.11 . 1.11.02 . 15 . 01
21.200.000,00 0,00 11.955.000,00 9.245.000,00 Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
1.11 . 1.11.02 . 15 . 03
38.370.000,00 0,00 29.595.000,00 8.775.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.11 . 1.11.02 . 15 . 04
680.000.000,00 0,00 280.100.000,00 399.900.000,00 Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak Di Bidang Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05
339.210.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 22.460.000,00 316.750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17
300.000.000,00 0,00 281.250.000,00 18.750.000,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan1.11 . 1.11.02 . 17 . 08
39.210.000,00 0,00 35.500.000,00 3.710.000,00 Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan Nasional1.11 . 1.11.02 . 17 . 10
194.200.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam
Pembangunan
0,00 123.593.000,00 70.607.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18
194.200.000,00 0,00 70.607.000,00 123.593.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan1.11 . 1.11.02 . 18 . 01
70.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 57.350.000,00 12.650.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19
70.000.000,00 0,00 12.650.000,00 57.350.000,00 Pelaksanaan Fasilitas Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan1.11 . 1.11.02 . 19 . 04
968.406.000,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 56.150.000,00 912.256.000,00 1.12
968.406.000,00 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota
Langsa
0,00 56.150.000,00 912.256.000,00 1.12 . 1.11.02
947.951.000,00 Program Keluarga Berencana 0,00 42.745.000,00 905.206.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15
475.650.000,00 0,00 475.650.000,00 0,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin1.12 . 1.11.02 . 15 . 01
398.256.000,00 0,00 398.256.000,00 0,00 Pelayanan KIE1.12 . 1.11.02 . 15 . 02
50.245.000,00 0,00 27.700.000,00 22.545.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.12 . 1.11.02 . 15 . 05
23.800.000,00 0,00 3.600.000,00 20.200.000,00 Pelayanan Penyuluhan Keluarga Berencana1.12 . 1.11.02 . 15 . 08
Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.455.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang
Mandiri
0,00 13.405.000,00 7.050.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18
20.455.000,00 0,00 7.050.000,00 13.405.000,00 Penyuluhan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Aparatur Pemerintah Peduli KB1.12 . 1.11.02 . 18 . 02
7.800.601.641,00 Sosial 22.639.800,00 1.264.614.600,00 6.513.347.241,00 1.13
6.216.629.641,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa 22.639.800,00 1.155.642.600,00 5.038.347.241,00 1.13 . 1.13.01
986.499.041,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.639.800,00 648.432.000,00 315.427.241,00 1.13 . 1.13.01 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
51.577.241,00 0,00 51.577.241,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.13 . 1.13.01 . 01 . 09
53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 12
22.639.800,00 22.639.800,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 13
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.13 . 1.13.01 . 01 . 14
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
648.432.000,00 0,00 0,00 648.432.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.13 . 1.13.01 . 01 . 19
435.625.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 435.625.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02
313.225.000,00 0,00 313.225.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
122.400.000,00 0,00 122.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
2.265.778.100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 168.308.100,00 2.097.470.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16
1.714.282.500,00 0,00 1.680.570.000,00 33.712.500,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial Bagi PMKS
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07
146.495.600,00 0,00 11.900.000,00 134.595.600,00 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sikronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
1.13 . 1.13.01 . 16 . 09
405.000.000,00 0,00 405.000.000,00 0,00 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat
dan Kejadian Luar Biasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
123.815.000,00 Program Pembinaan Anak Terlantar 0,00 52.515.000,00 71.300.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17
48.815.000,00 0,00 40.800.000,00 8.015.000,00 Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar1.13 . 1.13.01 . 17 . 03
75.000.000,00 0,00 30.500.000,00 44.500.000,00 Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar1.13 . 1.13.01 . 17 . 05
508.587.500,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 0,00 7.087.500,00 501.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18
8.587.500,00 0,00 1.500.000,00 7.087.500,00 Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan1.13 . 1.13.01 . 18 . 01
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma1.13 . 1.13.01 . 18 . 04
1.896.325.000,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 0,00 279.300.000,00 1.617.025.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19
1.896.325.000,00 0,00 1.617.025.000,00 279.300.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo1.13 . 1.13.01 . 19 . 03
Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
96.900.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 21.900.000,00 75.000.000,00 1.13 . 1.20.03
96.900.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 21.900.000,00 75.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21
96.900.000,00 0,00 75.000.000,00 21.900.000,00 Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat1.13 . 1.20.03 . 21 . 05
1.487.072.000,00 Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa 0,00 87.072.000,00 1.400.000.000,00 1.13 . 1.20.23
1.487.072.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 87.072.000,00 1.400.000.000,00 1.13 . 1.20.23 . 21
1.487.072.000,00 0,00 1.400.000.000,00 87.072.000,00 Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat1.13 . 1.20.23 . 21 . 05
96.370.000,00 Ketenagakerjaan 0,00 84.600.000,00 11.770.000,00 1.14
96.370.000,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa 0,00 84.600.000,00 11.770.000,00 1.14 . 1.13.01
13.870.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 9.000.000,00 4.870.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16
13.870.000,00 0,00 4.870.000,00 9.000.000,00 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 01
82.500.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 75.600.000,00 6.900.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17
82.500.000,00 0,00 6.900.000,00 75.600.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial1.14 . 1.13.01 . 17 . 02
151.940.000,00 Penanaman Modal 0,00 76.940.000,00 75.000.000,00 1.16
151.940.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 76.940.000,00 75.000.000,00 1.16 . 1.20.03
151.940.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 76.940.000,00 75.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15
151.940.000,00 0,00 75.000.000,00 76.940.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi1.16 . 1.20.03 . 15 . 10
3.746.625.700,00 Kebudayaan 1.067.000.000,00 1.615.015.000,00 1.064.610.700,00 1.17
69.043.750,00 Dinas Pendidikan Kota Langsa 0,00 31.815.000,00 37.228.750,00 1.17 . 1.01.01
69.043.750,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 31.815.000,00 37.228.750,00 1.17 . 1.01.01 . 16
57.503.750,00 0,00 30.203.750,00 27.300.000,00 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata1.17 . 1.01.01 . 16 . 06
11.540.000,00 0,00 7.025.000,00 4.515.000,00 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1.17 . 1.01.01 . 16 . 10
1.784.187.000,00 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa 1.067.000.000,00 229.950.000,00 487.237.000,00 1.17 . 1.18.02
1.119.500.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.067.000.000,00 52.500.000,00 0,00 1.17 . 1.18.02 . 16
1.119.500.000,00 1.067.000.000,00 0,00 52.500.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala,
Museum dan Peninggalan Bawah Air
1.17 . 1.18.02 . 16 . 05
664.687.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 177.450.000,00 487.237.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17
603.875.000,00 0,00 446.925.000,00 156.950.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.18.02 . 17 . 01
60.812.000,00 0,00 40.312.000,00 20.500.000,00 Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan1.17 . 1.18.02 . 17 . 03
1.893.394.950,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 1.353.250.000,00 540.144.950,00 1.17 . 1.20.03
1.893.394.950,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 1.353.250.000,00 540.144.950,00 1.17 . 1.20.03 . 16
1.433.427.000,00 0,00 329.377.000,00 1.104.050.000,00 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya1.17 . 1.20.03 . 16 . 01
61.300.000,00 0,00 31.900.000,00 29.400.000,00 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah1.17 . 1.20.03 . 16 . 04
Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
246.000.000,00 0,00 130.000.000,00 116.000.000,00 Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah1.17 . 1.20.03 . 16 . 07
152.667.950,00 0,00 48.867.950,00 103.800.000,00 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1.17 . 1.20.03 . 16 . 10
3.945.107.800,00 Kepemudaan dan Olah Raga 789.570.000,00 615.990.000,00 2.539.547.800,00 1.18
3.945.107.800,00 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa 789.570.000,00 615.990.000,00 2.539.547.800,00 1.18 . 1.18.02
971.957.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 259.570.000,00 400.190.000,00 312.197.800,00 1.18 . 1.18.02 . 01
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.18 . 1.18.02 . 01 . 01
59.020.000,00 0,00 59.020.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.18 . 1.18.02 . 01 . 02
7.198.000,00 0,00 7.198.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.18 . 1.18.02 . 01 . 09
33.529.800,00 0,00 33.529.800,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 10
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 12
259.570.000,00 259.570.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.18 . 1.18.02 . 01 . 15
6.650.000,00 0,00 6.650.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 01 . 17
156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.18 . 1.18.02 . 01 . 18
400.190.000,00 0,00 0,00 400.190.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.18 . 1.18.02 . 01 . 19
111.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 111.300.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02
7.350.000,00 0,00 7.350.000,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.18 . 1.18.02 . 02 . 03
72.750.000,00 0,00 72.750.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.18 . 1.18.02 . 02 . 22
31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.18 . 1.18.02 . 02 . 24
226.850.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 110.800.000,00 116.050.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16
100.000.000,00 0,00 59.000.000,00 41.000.000,00 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan1.18 . 1.18.02 . 16 . 03
93.000.000,00 0,00 35.000.000,00 58.000.000,00 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan1.18 . 1.18.02 . 16 . 07
33.850.000,00 0,00 22.050.000,00 11.800.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Masyarakat Dalam Kegiatan Kepemudaan1.18 . 1.18.02 . 16 . 10
1.460.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 105.000.000,00 1.355.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20
1.460.000.000,00 0,00 1.355.000.000,00 105.000.000,00 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah1.18 . 1.18.02 . 20 . 04
1.175.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 530.000.000,00 0,00 645.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 21
1.175.000.000,00 530.000.000,00 645.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga1.18 . 1.18.02 . 21 . 02
10.496.275.641,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 82.875.000,00 8.219.227.000,00 2.194.173.641,00 1.19
2.084.972.365,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas) 34.275.000,00 1.409.172.000,00 641.525.365,00 1.19 . 1.19.01
511.105.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.275.000,00 280.120.000,00 196.710.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01
2.010.000,00 0,00 2.010.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.19 . 1.19.01 . 01 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 12
34.275.000,00 34.275.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
112.000.000,00 0,00 112.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
280.120.000,00 0,00 0,00 280.120.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.01 . 01 . 19
58.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 58.800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
134.920.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 67.740.000,00 67.180.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05
134.920.000,00 0,00 67.180.000,00 67.740.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.19 . 1.19.01 . 05 . 02
554.482.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 439.092.000,00 115.390.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15
186.512.000,00 0,00 24.980.000,00 161.532.000,00 Penyiapan Tenaga Pengendali Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 01
353.740.000,00 0,00 83.740.000,00 270.000.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 05
14.230.000,00 0,00 6.670.000,00 7.560.000,00 Pengembangan Wawasan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 10
145.988.145,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 118.500.000,00 27.488.145,00 1.19 . 1.19.01 . 17
102.442.245,00 0,00 10.342.245,00 92.100.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama1.19 . 1.19.01 . 17 . 01
43.545.900,00 0,00 17.145.900,00 26.400.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa1.19 . 1.19.01 . 17 . 03
679.677.220,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat 0,00 503.720.000,00 175.957.220,00 1.19 . 1.19.01 . 21
194.160.000,00 0,00 43.920.000,00 150.240.000,00 Penyuluhan Kepada Masyarakat1.19 . 1.19.01 . 21 . 01
44.180.500,00 0,00 28.040.500,00 16.140.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 02
304.054.220,00 0,00 57.454.220,00 246.600.000,00 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 03
49.375.000,00 0,00 28.475.000,00 20.900.000,00 Penyuluhan Kepada Partai Politik, Ormas, OKP dan LSM1.19 . 1.19.01 . 21 . 06
87.907.500,00 0,00 18.067.500,00 69.840.000,00 Penelitian dan Pengujian Lapangan Dokumen Kelengkapan Pendaftaran Orkemas1.19 . 1.19.01 . 21 . 12
5.924.855.000,00 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa 48.600.000,00 5.478.750.000,00 397.505.000,00 1.19 . 1.19.03
5.584.055.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.600.000,00 5.401.750.000,00 168.705.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.19 . 1.19.03 . 01 . 01
15.305.000,00 0,00 15.305.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.19 . 1.19.03 . 01 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 08
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.19 . 1.19.03 . 01 . 09
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 10
9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.19 . 1.19.03 . 01 . 11
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 12
Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 13
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.19 . 1.19.03 . 01 . 15
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.19 . 1.19.03 . 01 . 17
96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.19 . 1.19.03 . 01 . 18
5.401.750.000,00 0,00 0,00 5.401.750.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.03 . 01 . 19
157.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.000.000,00 0,00 122.800.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 03
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 22
72.800.000,00 0,00 72.800.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.03 . 02 . 24
100.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 100.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 03
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.19 . 1.19.03 . 03 . 02
83.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 77.000.000,00 6.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15
44.000.000,00 0,00 4.000.000,00 40.000.000,00 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1.19 . 1.19.03 . 15 . 03
30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.19 . 1.19.03 . 15 . 05
9.000.000,00 0,00 2.000.000,00 7.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.19 . 1.19.03 . 15 . 06
2.486.448.276,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 1.331.305.000,00 1.155.143.276,00 1.19 . 1.20.03
2.486.448.276,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 1.331.305.000,00 1.155.143.276,00 1.19 . 1.20.03 . 17
1.462.448.276,00 0,00 500.743.276,00 961.705.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama1.19 . 1.20.03 . 17 . 01
1.024.000.000,00 0,00 654.400.000,00 369.600.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa1.19 . 1.20.03 . 17 . 03
59.349.615.380,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
7.924.865.554,00 22.363.435.600,00 29.061.314.226,00 1.20
26.774.334.768,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa 3.932.385.000,00 9.756.725.000,00 13.085.224.768,00 1.20 . 1.20.03
18.972.745.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.867.385.000,00 7.262.525.000,00 7.842.835.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01
37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.021.735.000,00 122.135.000,00 899.600.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
140.800.000,00 0,00 140.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 04
124.227.000,00 0,00 124.227.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
630.900.000,00 0,00 630.900.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
132.723.000,00 0,00 132.723.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
4.098.250.000,00 3.724.250.000,00 374.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
35.800.000,00 0,00 35.800.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
27.000.000,00 21.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
2.119.285.000,00 0,00 2.119.285.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
2.915.000.000,00 0,00 2.915.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
7.262.525.000,00 0,00 0,00 7.262.525.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.508.704.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 2.508.704.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02
36.704.000,00 0,00 36.704.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21
1.505.000.000,00 0,00 1.505.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
952.000.000,00 0,00 952.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 25
91.300.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 91.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03
91.300.000,00 0,00 91.300.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
142.564.264,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 89.270.000,00 53.294.264,00 1.20 . 1.20.03 . 06
142.564.264,00 0,00 53.294.264,00 89.270.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
2.155.200.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
0,00 763.600.000,00 1.391.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16
372.500.000,00 0,00 157.500.000,00 215.000.000,00 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi
Sosial dan Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01
567.000.000,00 0,00 509.000.000,00 58.000.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
88.000.000,00 0,00 22.500.000,00 65.500.000,00 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 03
375.200.000,00 0,00 111.100.000,00 264.100.000,00 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
537.500.000,00 0,00 469.500.000,00 68.000.000,00 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 05
90.000.000,00 0,00 70.000.000,00 20.000.000,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06
125.000.000,00 0,00 52.000.000,00 73.000.000,00 Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan Kemasyarakatan1.20 . 1.20.03 . 16 . 07
78.770.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 61.390.000,00 17.380.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17
78.770.000,00 0,00 17.380.000,00 61.390.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan1.20 . 1.20.03 . 17 . 26
193.970.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
0,00 102.270.000,00 91.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20
159.270.000,00 0,00 72.600.000,00 86.670.000,00 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif1.20 . 1.20.03 . 20 . 07
34.700.000,00 0,00 19.100.000,00 15.600.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan1.20 . 1.20.03 . 20 . 09
746.800.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50.000.000,00 426.000.000,00 270.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23
54.300.000,00 0,00 24.300.000,00 30.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik1.20 . 1.20.03 . 23 . 01
692.500.000,00 50.000.000,00 246.500.000,00 396.000.000,00 Pelayanan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik1.20 . 1.20.03 . 23 . 02
491.994.925,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 102.500.000,00 389.494.925,00 1.20 . 1.20.03 . 25
491.994.925,00 0,00 389.494.925,00 102.500.000,00 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik1.20 . 1.20.03 . 25 . 01
968.213.447,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000,00 747.100.000,00 206.113.447,00 1.20 . 1.20.03 . 26
609.235.457,00 0,00 115.415.457,00 493.820.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 02
34.825.500,00 0,00 15.325.500,00 19.500.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 04
106.800.000,00 15.000.000,00 41.400.000,00 50.400.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05
217.352.490,00 0,00 33.972.490,00 183.380.000,00 Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konsultasi Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
42.233.125,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 31.250.000,00 10.983.125,00 1.20 . 1.20.03 . 28
42.233.125,00 0,00 10.983.125,00 31.250.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis1.20 . 1.20.03 . 28 . 01
381.840.007,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 170.820.000,00 211.020.007,00 1.20 . 1.20.03 . 30
381.840.007,00 0,00 211.020.007,00 170.820.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Kelembagaan
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18
6.847.682.450,00 Sekretariat DPR Kota Langsa 125.876.800,00 2.068.865.000,00 4.652.940.650,00 1.20 . 1.20.04
4.303.592.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.876.800,00 1.877.165.000,00 2.300.550.650,00 1.20 . 1.20.04 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
294.000.000,00 0,00 294.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.04 . 01 . 09
77.891.050,00 0,00 77.891.050,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
102.515.000,00 0,00 102.515.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
19.144.600,00 0,00 19.144.600,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
125.876.800,00 125.876.800,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
1.203.000.000,00 0,00 1.203.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
1.877.165.000,00 0,00 0,00 1.877.165.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.04 . 01 . 19
306.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 306.400.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
221.400.000,00 0,00 221.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 24
335.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 335.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03
335.000.000,00 0,00 335.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02
1.870.390.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 174.700.000,00 1.695.690.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15
201.660.000,00 0,00 101.660.000,00 100.000.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
156.150.000,00 0,00 106.450.000,00 49.700.000,00 Rapat-Rapat Paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
83.500.000,00 0,00 58.500.000,00 25.000.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
965.000.000,00 0,00 965.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
404.080.000,00 0,00 404.080.000,00 0,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
32.300.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 17.000.000,00 15.300.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26
32.300.000,00 0,00 15.300.000,00 17.000.000,00 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.04 . 26 . 03
13.103.840.110,00 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa 3.234.125.000,00 5.259.580.000,00 4.610.135.110,00 1.20 . 1.20.05
4.926.213.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.122.125.000,00 2.233.130.000,00 1.570.958.800,00 1.20 . 1.20.05 . 01
Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
355.800.000,00 0,00 355.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
103.800.000,00 0,00 40.000.000,00 63.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 07
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.05 . 01 . 09
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
446.158.800,00 0,00 446.158.800,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
1.122.125.000,00 1.122.125.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
380.000.000,00 0,00 380.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
2.169.330.000,00 0,00 0,00 2.169.330.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
2.286.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.112.000.000,00 0,00 174.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02
2.087.000.000,00 2.087.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 05
115.000.000,00 25.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
5.891.626.310,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 3.026.450.000,00 2.865.176.310,00 1.20 . 1.20.05 . 17
148.500.000,00 0,00 55.000.000,00 93.500.000,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja1.20 . 1.20.05 . 17 . 01
133.049.460,00 0,00 60.049.460,00 73.000.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga1.20 . 1.20.05 . 17 . 02
135.000.000,00 0,00 46.000.000,00 89.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 03
1.420.150.000,00 0,00 603.000.000,00 817.150.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
633.250.000,00 0,00 209.250.000,00 424.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
231.586.850,00 0,00 105.786.850,00 125.800.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 12
184.300.000,00 0,00 67.500.000,00 116.800.000,00 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 14
183.800.000,00 0,00 55.000.000,00 128.800.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 15
603.900.000,00 0,00 273.900.000,00 330.000.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 16
954.240.000,00 0,00 768.240.000,00 186.000.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 19
662.400.000,00 0,00 355.000.000,00 307.400.000,00 Peningkatan Manajemen Penatausahaan Perbendaharaan1.20 . 1.20.05 . 17 . 22
171.450.000,00 0,00 51.450.000,00 120.000.000,00 Penghapusan Aset / Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 28
325.000.000,00 0,00 175.000.000,00 150.000.000,00 Sensus Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 29
105.000.000,00 0,00 40.000.000,00 65.000.000,00 Pendataan Aset Eks BRR1.20 . 1.20.05 . 17 . 30
2.891.269.302,00 Inspektorat Kota Langsa 116.974.969,00 594.070.000,00 2.180.224.333,00 1.20 . 1.20.07
791.524.177,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.974.969,00 287.020.000,00 387.529.208,00 1.20 . 1.20.07 . 01
3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
55.500.000,00 0,00 55.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
5.263.622,00 0,00 5.263.622,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 08
Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.07 . 01 . 09
24.614.998,00 0,00 24.614.998,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
34.034.338,00 0,00 34.034.338,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
7.016.250,00 0,00 7.016.250,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 12
116.974.969,00 116.974.969,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 13
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
204.000.000,00 0,00 204.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
287.020.000,00 0,00 0,00 287.020.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.07 . 01 . 19
128.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 128.200.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
31.078.125,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 31.078.125,00 1.20 . 1.20.07 . 03
31.078.125,00 0,00 31.078.125,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.07 . 03 . 02
267.607.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 77.550.000,00 190.057.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05
267.607.000,00 0,00 190.057.000,00 77.550.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20 . 1.20.07 . 05 . 01
1.396.860.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
0,00 176.500.000,00 1.220.360.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20
1.096.560.000,00 0,00 1.096.560.000,00 0,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01
93.800.000,00 0,00 800.000,00 93.000.000,00 Inverisasi Temuan Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 05
36.500.000,00 0,00 3.000.000,00 33.500.000,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06
170.000.000,00 0,00 120.000.000,00 50.000.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 08
195.000.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
0,00 0,00 195.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21
140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02
81.000.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
0,00 53.000.000,00 28.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22
38.600.000,00 0,00 14.600.000,00 24.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 22 . 01
42.400.000,00 0,00 13.400.000,00 29.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan1.20 . 1.20.07 . 22 . 02
1.533.547.055,00 Dinas Syariat Islam Kota Langsa 51.633.940,00 1.059.356.000,00 422.557.115,00 1.20 . 1.20.11
1.234.199.655,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.633.940,00 949.910.000,00 232.655.715,00 1.20 . 1.20.11 . 01
2.020.000,00 0,00 2.020.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
51.600.000,00 0,00 51.600.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
6.383.683,00 0,00 6.383.683,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.11 . 01 . 09
30.614.532,00 0,00 30.614.532,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.037.500,00 0,00 3.037.500,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 12
51.633.940,00 51.633.940,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.11 . 01 . 15
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 18
949.910.000,00 0,00 0,00 949.910.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.11 . 01 . 19
133.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 133.400.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 24
165.947.400,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 109.446.000,00 56.501.400,00 1.20 . 1.20.11 . 05
165.947.400,00 0,00 56.501.400,00 109.446.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20 . 1.20.11 . 05 . 01
453.321.625,00 Kecamatan Langsa Kota 17.281.625,00 249.080.000,00 186.960.000,00 1.20 . 1.20.16
364.121.625,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.281.625,00 249.080.000,00 97.760.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.16 . 01 . 01
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.16 . 01 . 09
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
14.910.000,00 0,00 14.910.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
17.281.625,00 17.281.625,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 13
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
249.080.000,00 0,00 0,00 249.080.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.16 . 01 . 19
48.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 48.200.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.16 . 02 . 21
43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
41.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 41.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 05
41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.16 . 05 . 02
688.337.220,00 Kecamatan Langsa Barat 205.107.220,00 237.080.000,00 246.150.000,00 1.20 . 1.20.17
478.937.220,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 135.107.220,00 237.080.000,00 106.750.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.17 . 01 . 01
23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 08
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.17 . 01 . 09
Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
14.900.000,00 0,00 14.900.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
135.107.220,00 135.107.220,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 13
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.17 . 01 . 15
5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.17 . 01 . 18
237.080.000,00 0,00 0,00 237.080.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.17 . 01 . 19
168.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,00 0,00 98.400.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.17 . 02 . 21
113.000.000,00 70.000.000,00 43.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 22
50.400.000,00 0,00 50.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.17 . 02 . 24
41.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 41.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 05
41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.17 . 05 . 02
473.960.000,00 Kecamatan Langsa Timur 37.196.000,00 238.404.000,00 198.360.000,00 1.20 . 1.20.18
367.760.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.196.000,00 238.404.000,00 92.160.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.18 . 01 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.18 . 01 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 08
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.18 . 01 . 09
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 10
13.660.000,00 0,00 13.660.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.18 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 12
37.196.000,00 37.196.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 13
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.18 . 01 . 15
5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.18 . 01 . 17
31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.18 . 01 . 18
238.404.000,00 0,00 0,00 238.404.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.18 . 01 . 19
65.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 65.200.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.18 . 02 . 21
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 22
55.200.000,00 0,00 55.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.18 . 02 . 24
41.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 41.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 05
41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.18 . 05 . 02
462.640.000,00 Kecamatan Langsa Lama 4.600.000,00 241.080.000,00 216.960.000,00 1.20 . 1.20.19
358.440.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.600.000,00 241.080.000,00 112.760.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01
Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.19 . 01 . 01
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.19 . 01 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 08
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.19 . 01 . 09
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 10
14.910.000,00 0,00 14.910.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.19 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 12
4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 13
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.19 . 01 . 15
5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.19 . 01 . 17
47.200.000,00 0,00 47.200.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.19 . 01 . 18
241.080.000,00 0,00 0,00 241.080.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.19 . 01 . 19
63.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 63.200.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.19 . 02 . 21
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 22
55.200.000,00 0,00 55.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.19 . 02 . 24
41.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 41.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 05
41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.19 . 05 . 02
499.253.600,00 Kecamatan Langsa Baro 0,00 277.793.600,00 221.460.000,00 1.20 . 1.20.20
397.653.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 277.793.600,00 119.860.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.20 . 01 . 01
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.20 . 01 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.20 . 01 . 09
18.285.000,00 0,00 18.285.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 10
14.910.000,00 0,00 14.910.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.20 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 12
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.20 . 01 . 15
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.20 . 01 . 17
33.965.000,00 0,00 33.965.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.20 . 01 . 18
277.793.600,00 0,00 0,00 277.793.600,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.20 . 01 . 19
60.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 60.600.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.20 . 02 . 21
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 22
45.600.000,00 0,00 45.600.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.20 . 02 . 24
41.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 41.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 05
41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.20 . 05 . 02
Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
515.229.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa 21.000.000,00 241.479.000,00 252.750.000,00 1.20 . 1.20.21
474.829.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.000.000,00 225.929.000,00 227.900.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.21 . 01 . 07
4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.21 . 01 . 09
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 13
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
115.929.000,00 0,00 0,00 115.929.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.21 . 01 . 19
21.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 21.800.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
18.600.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Perizinan
0,00 15.550.000,00 3.050.000,00 1.20 . 1.20.21 . 33
18.600.000,00 0,00 3.050.000,00 15.550.000,00 Sosialisasi dan Pelatihan Penataan/ Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Perizinan1.20 . 1.20.21 . 33 . 01
3.631.604.250,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa 42.785.000,00 1.122.614.000,00 2.466.205.250,00 1.20 . 1.20.22
965.440.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.785.000,00 342.314.000,00 580.341.050,00 1.20 . 1.20.22 . 01
2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.22 . 01 . 01
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.22 . 01 . 02
4.778.400,00 0,00 4.778.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 08
48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.22 . 01 . 09
92.942.650,00 0,00 92.942.650,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 10
22.370.000,00 0,00 22.370.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 12
42.785.000,00 42.785.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.22 . 01 . 15
38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.22 . 01 . 17
268.000.000,00 0,00 268.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.22 . 01 . 18
342.314.000,00 0,00 0,00 342.314.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.22 . 01 . 19
41.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 41.600.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 22
Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.22 . 02 . 24
722.950.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 196.650.000,00 526.300.000,00 1.20 . 1.20.22 . 05
722.950.000,00 0,00 526.300.000,00 196.650.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.20 . 1.20.22 . 05 . 01
1.145.000.000,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 20.000.000,00 1.125.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28
1.145.000.000,00 0,00 1.125.000.000,00 20.000.000,00 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme1.20 . 1.20.22 . 28 . 06
756.614.200,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 563.650.000,00 192.964.200,00 1.20 . 1.20.22 . 30
303.590.000,00 0,00 43.340.000,00 260.250.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 01
90.000.000,00 0,00 48.000.000,00 42.000.000,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 02
55.180.900,00 0,00 15.980.900,00 39.200.000,00 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah1.20 . 1.20.22 . 30 . 05
47.700.000,00 0,00 9.100.000,00 38.600.000,00 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 06
123.100.000,00 0,00 10.500.000,00 112.600.000,00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi1.20 . 1.20.22 . 30 . 08
64.500.000,00 0,00 20.500.000,00 44.000.000,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS1.20 . 1.20.22 . 30 . 09
72.543.300,00 0,00 45.543.300,00 27.000.000,00 Pengumpulan Data, Input Data dan Proses SAPK1.20 . 1.20.22 . 30 . 23
548.009.000,00 Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa 23.000.000,00 357.909.000,00 167.100.000,00 1.20 . 1.20.23
537.609.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23.000.000,00 357.909.000,00 156.700.000,00 1.20 . 1.20.23 . 01
1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.23 . 01 . 01
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.23 . 01 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 08
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.23 . 01 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 10
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.23 . 01 . 11
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 12
23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.23 . 01 . 15
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.23 . 01 . 17
62.000.000,00 0,00 62.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.23 . 01 . 18
357.909.000,00 0,00 0,00 357.909.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.23 . 01 . 19
2.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 2.400.000,00 1.20 . 1.20.23 . 02
2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.23 . 02 . 24
8.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 8.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 03
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.23 . 03 . 02
926.587.000,00 Sekretariat MPU Kota Langsa 112.900.000,00 659.400.000,00 154.287.000,00 1.20 . 1.20.24
842.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.900.000,00 628.200.000,00 100.900.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01
700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.24 . 01 . 01
10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.24 . 01 . 02
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 08
Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.24 . 01 . 09
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 10
7.100.000,00 0,00 7.100.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.24 . 01 . 11
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 12
112.900.000,00 112.900.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 13
5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.24 . 01 . 15
16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.24 . 01 . 17
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.24 . 01 . 18
628.200.000,00 0,00 0,00 628.200.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.24 . 01 . 19
15.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 15.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 22
21.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 21.500.000,00 1.20 . 1.20.24 . 03
21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.24 . 03 . 02
17.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 15.000.000,00 2.750.000,00 1.20 . 1.20.24 . 05
17.750.000,00 0,00 2.750.000,00 15.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.24 . 05 . 02
30.337.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 16.200.000,00 14.137.000,00 1.20 . 1.20.24 . 25
30.337.000,00 0,00 14.137.000,00 16.200.000,00 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik1.20 . 1.20.24 . 25 . 01
4.240.951.065,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.921.000.000,00 939.340.000,00 1.380.611.065,00 1.22
221.475.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa 107.000.000,00 55.675.000,00 58.800.000,00 1.22 . 1.20.03
221.475.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 107.000.000,00 55.675.000,00 58.800.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15
221.475.000,00 107.000.000,00 58.800.000,00 55.675.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat1.22 . 1.20.03 . 15 . 02
620.000.000,00 Dinas Syariat Islam Kota Langsa 0,00 0,00 620.000.000,00 1.22 . 1.20.11
620.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 620.000.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15
620.000.000,00 0,00 620.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Fasilitas Umum1.22 . 1.20.11 . 15 . 05
3.399.476.065,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa 1.814.000.000,00 883.665.000,00 701.811.065,00 1.22 . 1.22.01
791.265.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.000.000,00 522.165.000,00 243.100.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
35.500.000,00 0,00 35.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.22 . 1.22.01 . 01 . 09
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
112.000.000,00 0,00 112.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
522.165.000,00 0,00 0,00 522.165.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.22 . 1.22.01 . 01 . 19
1.847.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.788.000.000,00 0,00 59.200.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02
1.788.000.000,00 1.788.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 03
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
278.108.800,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 120.050.000,00 158.058.800,00 1.22 . 1.22.01 . 15
182.729.000,00 0,00 119.389.000,00 63.340.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 15 . 02
95.379.800,00 0,00 38.669.800,00 56.710.000,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa1.22 . 1.22.01 . 15 . 03
118.936.500,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 0,00 34.650.000,00 84.286.500,00 1.22 . 1.22.01 . 16
40.786.500,00 0,00 31.886.500,00 8.900.000,00 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 02
78.150.000,00 0,00 52.400.000,00 25.750.000,00 Pelaksanaan Pembinaan dan Perlombaan Administrasi Pemerintah Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 08
363.965.765,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 0,00 206.800.000,00 157.165.765,00 1.22 . 1.22.01 . 17
162.800.000,00 0,00 112.960.000,00 49.840.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 02
58.745.625,00 0,00 20.665.625,00 38.080.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BKPG dan ADG1.22 . 1.22.01 . 17 . 05
142.420.140,00 0,00 23.540.140,00 118.880.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lomba Desa Terbersih1.22 . 1.22.01 . 17 . 06
37.850.000,00 Kearsipan 0,00 17.250.000,00 20.600.000,00 1.24
37.850.000,00 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 0,00 17.250.000,00 20.600.000,00 1.24 . 1.01.02
37.850.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 0,00 17.250.000,00 20.600.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18
37.850.000,00 0,00 20.600.000,00 17.250.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta1.24 . 1.01.02 . 18 . 03
1.790.650.000,00 Komunikasi dan Informatika 0,00 472.700.000,00 1.317.950.000,00 1.25
286.000.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa 0,00 0,00 286.000.000,00 1.25 . 1.07.01
286.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 0,00 286.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15
286.000.000,00 0,00 286.000.000,00 0,00 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 06
1.504.650.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 472.700.000,00 1.031.950.000,00 1.25 . 1.20.03
1.504.650.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 472.700.000,00 1.031.950.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15
165.700.000,00 0,00 107.000.000,00 58.700.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 02
1.338.950.000,00 0,00 924.950.000,00 414.000.000,00 Perencanaan Dan Pengembangan Prasarana Kehumasan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07
25.252.037.642,00 Urusan Pilihan 11.456.669.382,00 1.285.124.500,00 12.510.243.760,00 2
5.255.093.000,00 Pertanian 1.959.700.000,00 96.540.000,00 3.198.853.000,00 2.01
5.255.093.000,00 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 1.959.700.000,00 96.540.000,00 3.198.853.000,00 2.01 . 2.05.01
220.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 0,00 220.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 15
Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis2.01 . 2.05.01 . 15 . 02
1.363.533.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 1.025.000.000,00 19.200.000,00 319.333.000,00 2.01 . 2.05.01 . 17
1.117.250.000,00 1.025.000.000,00 92.250.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil
Pertanian/Perkebunan
2.01 . 2.05.01 . 17 . 03
246.283.000,00 0,00 227.083.000,00 19.200.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah2.01 . 2.05.01 . 17 . 07
360.000.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 0,00 0,00 360.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 18
360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna2.01 . 2.05.01 . 18 . 02
1.598.660.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 858.000.000,00 54.140.000,00 686.520.000,00 2.01 . 2.05.01 . 19
1.598.660.000,00 858.000.000,00 686.520.000,00 54.140.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 19 . 02
63.200.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 0,00 23.200.000,00 40.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 20
63.200.000,00 0,00 40.000.000,00 23.200.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.05.01 . 20 . 01
1.510.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 0,00 0,00 1.510.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 22
1.510.000.000,00 0,00 1.510.000.000,00 0,00 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat2.01 . 2.05.01 . 22 . 03
139.700.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 76.700.000,00 0,00 63.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 23
76.700.000,00 76.700.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan2.01 . 2.05.01 . 23 . 03
63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Peternakan2.01 . 2.05.01 . 23 . 12
306.073.000,00 Kehutanan 0,00 38.000.000,00 268.073.000,00 2.02
306.073.000,00 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 0,00 38.000.000,00 268.073.000,00 2.02 . 2.05.01
193.073.000,00 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 0,00 0,00 193.073.000,00 2.02 . 2.05.01 . 16
193.073.000,00 0,00 193.073.000,00 0,00 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan2.02 . 2.05.01 . 16 . 05
113.000.000,00 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 0,00 38.000.000,00 75.000.000,00 2.02 . 2.05.01 . 17
113.000.000,00 0,00 75.000.000,00 38.000.000,00 Pengawasan Pengamanan Hutan Kota Langsa2.02 . 2.05.01 . 17 . 06
18.330.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 13.980.000,00 4.350.000,00 2.03
18.330.000,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa 0,00 13.980.000,00 4.350.000,00 2.03 . 2.07.01
18.330.000,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 0,00 13.980.000,00 4.350.000,00 2.03 . 2.07.01 . 15
18.330.000,00 0,00 4.350.000,00 13.980.000,00 Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan2.03 . 2.07.01 . 15 . 04
4.190.795.000,00 Pariwisata 3.868.750.000,00 76.695.000,00 245.350.000,00 2.04
4.190.795.000,00 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa 3.868.750.000,00 76.695.000,00 245.350.000,00 2.04 . 1.18.02
165.045.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 0,00 52.695.000,00 112.350.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15
165.045.000,00 0,00 112.350.000,00 52.695.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri2.04 . 1.18.02 . 15 . 05
4.025.750.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.868.750.000,00 24.000.000,00 133.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16
761.750.000,00 668.750.000,00 69.000.000,00 24.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata2.04 . 1.18.02 . 16 . 02
3.264.000.000,00 3.200.000.000,00 64.000.000,00 0,00 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata2.04 . 1.18.02 . 16 . 06
Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
12.928.599.642,00 Kelautan dan Perikanan 5.379.219.382,00 660.452.500,00 6.888.927.760,00 2.05
12.928.599.642,00 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 5.379.219.382,00 660.452.500,00 6.888.927.760,00 2.05 . 2.05.01
1.036.622.882,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.170.382,00 660.452.500,00 350.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
82.000.000,00 0,00 82.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.05 . 2.05.01 . 01 . 09
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12
26.170.382,00 26.170.382,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17
108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
660.452.500,00 0,00 0,00 660.452.500,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran2.05 . 2.05.01 . 01 . 19
2.439.869.860,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.094.554.000,00 0,00 345.315.860,00 2.05 . 2.05.01 . 02
1.286.169.860,00 1.177.954.000,00 108.215.860,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 03
452.000.000,00 452.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 05
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
182.400.000,00 0,00 182.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
494.300.000,00 464.600.000,00 29.700.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 42
1.428.190.000,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 0,00 0,00 1.428.190.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20
73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 Pengembangan Bibit Ikan Unggul2.05 . 2.05.01 . 20 . 01
1.355.190.000,00 0,00 1.355.190.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan2.05 . 2.05.01 . 20 . 03
6.578.346.000,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.891.000.000,00 0,00 4.687.346.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21
1.148.706.000,00 100.000.000,00 1.048.706.000,00 0,00 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan2.05 . 2.05.01 . 21 . 02
5.429.640.000,00 1.791.000.000,00 3.638.640.000,00 0,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap2.05 . 2.05.01 . 21 . 06
1.445.570.900,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1.367.495.000,00 0,00 78.075.900,00 2.05 . 2.05.01 . 23
1.445.570.900,00 1.367.495.000,00 78.075.900,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pemasaran Hasil Perikanan2.05 . 2.05.01 . 23 . 02
799.352.000,00 Perdagangan 225.000.000,00 130.552.000,00 443.800.000,00 2.06
799.352.000,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa 225.000.000,00 130.552.000,00 443.800.000,00 2.06 . 2.07.01
28.810.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 0,00 19.000.000,00 9.810.000,00 2.06 . 2.07.01 . 15
28.810.000,00 0,00 9.810.000,00 19.000.000,00 Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen2.06 . 2.07.01 . 15 . 01
533.042.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 0,00 102.552.000,00 430.490.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18
32.542.000,00 0,00 5.590.000,00 26.952.000,00 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk2.06 . 2.07.01 . 18 . 03
Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
500.500.000,00 0,00 424.900.000,00 75.600.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi dan Promosi2.06 . 2.07.01 . 18 . 08
237.500.000,00 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 225.000.000,00 9.000.000,00 3.500.000,00 2.06 . 2.07.01 . 19
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan2.06 . 2.07.01 . 19 . 03
87.500.000,00 75.000.000,00 3.500.000,00 9.000.000,00 Kegiatan Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan2.06 . 2.07.01 . 19 . 04
1.753.795.000,00 Industri 24.000.000,00 268.905.000,00 1.460.890.000,00 2.07
1.753.795.000,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa 24.000.000,00 268.905.000,00 1.460.890.000,00 2.07 . 2.07.01
519.125.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.000.000,00 186.385.000,00 308.740.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
54.400.000,00 0,00 54.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.07 . 2.07.01 . 01 . 09
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
155.840.000,00 0,00 155.840.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
186.385.000,00 0,00 0,00 186.385.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
58.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 58.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
1.176.670.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 82.520.000,00 1.094.150.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16
111.800.000,00 0,00 85.000.000,00 26.800.000,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster
Industeri
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02
1.064.870.000,00 0,00 1.009.150.000,00 55.720.000,00 Fasilitasi Pembinaan Industri Kecil dan Menengah2.07 . 2.07.01 . 16 . 07
360.411.590.839,00 149.426.250.972,00 119.836.113.832,00 91.149.226.035,00 JUMLAH
Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Lampiran V
Nomor
Tanggal
:
:
1 Tahun 2014
17 Januari 2014
Qanun Kota Langsa
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Pemerintah Kota Langsa
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAHMODALBARANG & JASAPEGAWAI
BELANJA LANGSUNG
URAIANKODEPEGAWAI NON PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
146.049.251.895,00 PELAYANAN UMUM 9.159.304.554,00 24.630.140.600,00 32.822.721.626,00 24.557.373.000,00 01 54.879.712.115,00
7.537.091.392,00 1.234.439.000,00 2.422.857.400,00 1.776.755.000,00 1 0,00 Perencanaan Pembangunan0601 2.103.039.992,00
136.683.660.503,00 7.924.865.554,00 29.061.314.226,00 22.363.435.600,00 1 24.557.373.000,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2001 52.776.672.123,00
37.850.000,00 0,00 20.600.000,00 17.250.000,00 1 0,00 Kearsipan2401 0,00
1.790.650.000,00 0,00 1.317.950.000,00 472.700.000,00 1 0,00 Komunikasi dan Informatika2501 0,00
13.342.916.260,00 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 82.875.000,00 8.219.227.000,00 2.194.173.641,00 0,00 03 2.846.640.619,00
13.342.916.260,00 82.875.000,00 2.194.173.641,00 8.219.227.000,00 1 0,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1903 2.846.640.619,00
42.375.341.263,00 EKONOMI 11.757.639.382,00 3.778.394.500,00 14.819.099.053,00 0,00 04 12.020.208.328,00
7.249.537.122,00 2.248.720.000,00 1.086.824.228,00 1.469.085.000,00 1 0,00 Perhubungan0704 2.444.907.894,00
96.370.000,00 0,00 11.770.000,00 84.600.000,00 1 0,00 Ketenagakerjaan1404 0,00
151.940.000,00 0,00 75.000.000,00 76.940.000,00 1 0,00 Penanaman Modal1604 0,00
5.868.294.228,00 1.921.000.000,00 1.380.611.065,00 939.340.000,00 1 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa2204 1.627.343.163,00
5.255.093.000,00 1.959.700.000,00 3.198.853.000,00 96.540.000,00 2 0,00 Pertanian0104 0,00
306.073.000,00 0,00 268.073.000,00 38.000.000,00 2 0,00 Kehutanan0204 0,00
18.330.000,00 0,00 4.350.000,00 13.980.000,00 2 0,00 Energi dan Sumberdaya Mineral0304 0,00
17.913.559.366,00 5.379.219.382,00 6.888.927.760,00 660.452.500,00 2 0,00 Kelautan dan Perikanan0504 4.984.959.724,00
799.352.000,00 225.000.000,00 443.800.000,00 130.552.000,00 2 0,00 Perdagangan0604 0,00
4.716.792.547,00 24.000.000,00 1.460.890.000,00 268.905.000,00 2 0,00 Industri0704 2.962.997.547,00
18.024.390.659,00 LINGKUNGAN HIDUP 3.235.536.000,00 5.787.318.000,00 7.366.966.500,00 0,00 05 1.634.570.159,00
783.395.000,00 51.895.000,00 650.500.000,00 81.000.000,00 1 0,00 Penataan Ruang0505 0,00
15.942.195.659,00 2.328.641.000,00 6.301.466.500,00 5.677.518.000,00 1 0,00 Lingkungan Hidup0805 1.634.570.159,00
1.298.800.000,00 855.000.000,00 415.000.000,00 28.800.000,00 1 0,00 Pertanahan0905 0,00
99.910.956.939,00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 78.720.326.444,00 4.406.548.000,00 10.444.236.147,00 0,00 06 6.339.846.348,00
84.800.829.419,00 69.602.646.689,00 9.796.088.222,00 744.238.000,00 1 0,00 Pekerjaan Umum0306 4.657.856.508,00
15.110.127.520,00 9.117.679.755,00 648.147.925,00 3.662.310.000,00 1 0,00 Perumahan0406 1.681.989.840,00
Halaman 1REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAHMODALBARANG & JASAPEGAWAI
BELANJA LANGSUNG
URAIANKODEPEGAWAI NON PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
136.856.538.827,00 KESEHATAN 18.271.651.000,00 31.906.523.335,00 31.735.534.548,00 0,00 07 54.942.829.944,00
135.888.132.827,00 18.271.651.000,00 30.823.278.548,00 31.850.373.335,00 1 0,00 Kesehatan0207 54.942.829.944,00
968.406.000,00 0,00 912.256.000,00 56.150.000,00 1 0,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1207 0,00
7.937.420.700,00 PARIWISATA DAN BUDAYA 4.935.750.000,00 1.691.710.000,00 1.309.960.700,00 0,00 08 0,00
3.746.625.700,00 1.067.000.000,00 1.064.610.700,00 1.615.015.000,00 1 0,00 Kebudayaan1708 0,00
4.190.795.000,00 3.868.750.000,00 245.350.000,00 76.695.000,00 2 0,00 Pariwisata0408 0,00
236.812.463.146,00 PENDIDIKAN 23.204.578.792,00 8.121.157.000,00 10.729.570.586,00 0,00 10 194.757.156.768,00
230.682.201.576,00 22.415.008.792,00 8.190.022.786,00 7.505.167.000,00 1 0,00 Pendidikan0110 192.572.002.998,00
6.130.261.570,00 789.570.000,00 2.539.547.800,00 615.990.000,00 1 0,00 Kepemudaan dan Olah Raga1810 2.185.153.770,00
17.800.621.417,00 PERLINDUNGAN SOSIAL 58.589.800,00 2.608.207.600,00 8.413.851.031,00 0,00 11 6.719.972.986,00
3.061.217.566,00 31.950.000,00 810.390.000,00 380.850.000,00 1 0,00 Kependudukan dan Catatan Sipil1011 1.838.027.566,00
4.282.908.325,00 4.000.000,00 1.090.113.790,00 962.743.000,00 1 0,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
1111 2.226.051.535,00
10.456.495.526,00 22.639.800,00 6.513.347.241,00 1.264.614.600,00 1 0,00 Sosial1311 2.655.893.885,00
719.109.901.106,00 149.426.250.972,00 119.836.113.832,00 91.149.226.035,00 24.557.373.000,00 334.140.937.267,00
Halaman 2REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 227.915.870.425,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 191.756.180.835,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
191.756.180.835,00 Non Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 191.756.180.835,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
117.155.778.335,00 Gaji Dan Tunjangan1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 92.029.308.525,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gol. IV : 1027 Org
13 Bln x 4.092.032.231,00 = 53.196.419.003,00
Gol. III : 867 Org
13 Bln x 2.426.047.724,00 = 31.538.620.412,00
Gol. II : 214 Org
13 Bln x 487.336.060,00 = 6.335.368.780,00
Gol. I : 2 Org
13 Bln x 3.669.672,00 = 47.705.736,00
Acres
1 Thn x 911.194.594,00 = 911.194.594,00
Tunjangan Keluarga 7.814.719.353,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Gol. IV
13 Bln x 340.173.676,00 = 4.422.257.788,00
Gol. III
13 Bln x 210.320.242,00 = 2.734.163.146,00
Gol. II
13 Bln x 41.513.979,00 = 539.681.727,00
Gol. I
13 Bln x 240.633,00 = 3.128.229,00
Acress
1 Thn x 115.488.463,00 = 115.488.463,00
Tunjangan Jabatan 278.504.226,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Gol. IV
13 Bln x 7.701.200,00 = 100.115.600,00
Gol. III
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13 Bln x 13.405.600,00 = 174.272.800,00
Acress
1 Thn x 4.115.826,00 = 4.115.826,00
Tunjangan Fungsional 9.616.240.095,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
Gol. IV
13 Bln x 436.090.670,00 = 5.669.178.710,00
Gol. III
13 Bln x 260.004.960,00 = 3.380.064.480,00
Gol. II
13 Bln x 32.651.000,00 = 424.463.000,00
Acress
1 Thn x 142.533.905,00 = 142.533.905,00
Tunjangan Fungsional Umum 437.277.022,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Gol. IV
13 Bln x 988.000,00 = 12.844.000,00
Gol. III
13 Bln x 12.506.000,00 = 162.578.000,00
Gol. II
13 Bln x 19.281.600,00 = 250.660.800,00
Gol. I
13 Bln x 364.000,00 = 4.732.000,00
Acress
1 Thn x 6.462.222,00 = 6.462.222,00
Tunjangan Beras 5.138.921.098,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras
1 Thn x 5.056.748.928,00 = 5.056.748.928,00
Acress
1 Thn x 82.172.170,00 = 82.172.170,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.827.645.401,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Thn x 1.827.645.401,00 = 1.827.645.401,00
Pembulatan Gaji 13.162.615,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji
1 Thn x 13.162.615,00 = 13.162.615,00
74.600.402.500,00 Tambahan Penghasilan PNS1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 67.643.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Tunjangan Profesi Guru PNSD (Sertifikasi)
1 Thn x 65.672.450.000,00 = 65.672.450.000,00
Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD (Non Sertifikasi)
1 Thn x 1.971.000.000,00 = 1.971.000.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 6.956.952.500,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
Esselon II b
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon III b
60 Org/Bln x 243.750,00 = 14.625.000,00
Esselon IV a
180 Org/Bln x 225.000,00 = 40.500.000,00
Esselon IV b
60 Org/Bln x 206.250,00 = 12.375.000,00
Esselon V a
300 Org/Bln x 187.500,00 = 56.250.000,00
Koordinator Pengawas
12 Org/Bln x 206.250,00 = 2.475.000,00
Pengawas
648 Org/Bln x 187.500,00 = 121.500.000,00
Kepala Sekolah SMP / SMA / SMK dan Sekolah Swasta
420 Org/Bln x 150.000,00 = 63.000.000,00
Wakil Kepala Sekolah SMP / SMA / SMK dan Sekolah
Swasta
1,416 Org/Bln x 112.500,00 = 159.300.000,00
Wali Kelas SMP / SMA / SMK dan Sekolah Swasta
6,024 Org/Bln x 75.000,00 = 451.800.000,00
Non Esselon Gol. IV
384 Org/Bln x 165.000,00 = 63.360.000,00
Non Esselon Gol. III
1,476 Org/Bln x 153.750,00 = 226.935.000,00
Non Esselon Gol. II
1,404 Org/Bln x 112.500,00 = 157.950.000,00
Non Esselon Gol. I
72 Org/Bln x 97.500,00 = 7.020.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai Guru
493,680 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 1.974.720.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai (Adm)
75,020 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 300.080.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
15 Org/Kali x 262.500,00 = 3.937.500,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
45 Org/Kali x 225.000,00 = 10.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV b
18 Org/Kali x 200.000,00 = 3.600.000,00
Bantuan Meugang Esselon V a
75 Org/Kali x 187.500,00 = 14.062.500,00
Bantuan Meugang Koordinator Pengawas
3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00
Bantuan Meugang Pengawas
162 Org/Kali x 187.500,00 = 30.375.000,00
Bantuan Meugang Kepala Sekolah
105 Org/Kali x 187.500,00 = 19.687.500,00
Bantuan Meugang Non Esselon
819 Org/Kali x 150.000,00 = 122.850.000,00
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bantuan Meugang Guru PNS Sekolah SD, PNS Sekolah
Swasta, PNS SMP Negeri dan PNS SMA / SMK Negeri
5,733 Org/Kali x 150.000,00 = 859.950.000,00
Insentif Guru Dalam Wilayah Kota Langsa
19,110 Org/Bln x 100.000,00 = 1.911.000.000,00
Biaya Paket Lebaran
2,135 Org x 150.000,00 = 320.250.000,00
BELANJA LANGSUNG 36.159.689.590,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2
2.185.035.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01
14.385.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 14.385.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
14.385.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 14.385.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Dinas Pendidikan SDN 57 Unit dan SD Percontohan 1
Unit
1 Thn x 5.105.000,00 = 5.105.000,00
TKN 4 Unit
1 Thn x 480.000,00 = 480.000,00
SMP
14 Sekolah/Thn x 275.000,00 = 3.850.000,00
SMA
5 Sekolah/Thn x 450.000,00 = 2.250.000,00
SMK
6 Sekolah/Thn x 450.000,00 = 2.700.000,00
527.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 527.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
527.800.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 59.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Dinas Pendidikan, SDN 57 Unit, SD Percontohan 1 Unit
1 Thn x 47.000.000,00 = 47.000.000,00
TK Negeri 4 Unit
1 Thn x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
SMA
5 Sekolah/Thn x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
SMK
6 Sekolah/Thn x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Air 2.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
Dinas Pendidikan
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Listrik 465.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Dinas Pendidikan
1 Thn x 109.000.000,00 = 109.000.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
SDN 57 Unit, SD Percontohan 1 Unit
1 Thn x 69.600.000,00 = 69.600.000,00
TKN 4 Unit
1 Thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
SMA 1
1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
SMA 2
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
SMA 3
1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
SMA 4
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
SMA 5
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
SMK 1
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
SMK 2
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
SMK 3
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
SMK 4
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
SMK 5
1 Thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
SMK 6
1 Thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
SMP 1
1 Thn x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
SMP 2
1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
SMP 3
1 Thn x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
SMP 4
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMP 5
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
SMP 6
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
SMP 7
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP 8
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
SMP 9
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SMP 10
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
SMP 11
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
SMP 12
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
SMP 13
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
SMP Teulaga Tujuh
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
85.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 85.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
85.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 85.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Dinas Pendidikan, SDN 57 Unit, SD Percontohan 1 Unit
dan TKN 4 Unit
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
SMA 1
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
SMA 2
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMA 3
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SMA 4
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMA 5
1 Thn x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
SMK 1
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMK 2
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SMK 3
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMK 4
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
SMK 5
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
SMK 6
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
SMP 1
1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
SMP 2
1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
SMP 3
1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
SMP 4
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP 5
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP 6
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP 7
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMP 8
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMP 9
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP 10
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
SMP 11
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
SMP 12
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
SMP 13
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
SMP Teulaga Tujuh
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
96.800.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 96.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
96.800.000,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 96.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Dinas Pendidikan
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
SMA 1
1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
SMA 2
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
SMA 3
1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
SMA 4
1 Thn x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
SMA 5
1 Thn x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
SMK 1
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
SMK 2
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SMK 3
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
SMK 4
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMK 5
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMK 6
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMP 1
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP 2
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP 3
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP 4
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
SMP 5
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
SMP 6
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
SMP 7
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
SMP 8
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
SMP 9
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP 10
1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
SMP 11
1 Thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
SMP 12
1 Thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
SMP 13
1 Thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
SMP Teulaga Tujuh
1 Thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
204.400.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 204.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
204.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 204.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Dinas Pendidikan, SDN 57 Unit, SD Percontohan 1 Unit
dan TKN 4 Unit
1 Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
SMA 1
1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
SMA 2
1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
SMA 3
1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
SMA 4
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SMA 5
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SMK 1
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SMK 2
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
SMK 3
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SMK 4
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SMK 5
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SMK 6
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SMP 1
1 Thn x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
SMP 2
1 Thn x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
SMP 3
1 Thn x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
SMP 4
Halaman 8PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
SMP 5
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
SMP 6
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
SMP 7
1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
SMP 8
1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
SMP 9
1 Thn x 4.550.000,00 = 4.550.000,00
SMP 10
1 Thn x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
SMP 11
1 Thn x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
SMP 12
1 Thn x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
SMP 13
1 Thn x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
SMP Teulaga Tujuh
1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
174.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 174.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
174.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 107.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Dinas Pendidikan
1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
TK Negeri 4 Unit
1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
SDN 57 Unit, SD Percontohan 1 Unit
1 Thn x 34.800.000,00 = 34.800.000,00
SMA
5 Sekolah /Thn x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
SMK
6 Sekolah/Thn x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
SMP 1
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP 2
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP 3
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP 4
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP 5
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP 6
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP 7
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP 8
Halaman 9PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP 9
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP 10
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP 11
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP 12
1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00
SMP 13
1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00
SMP Teulaga Tujuh
1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Penggandaan 66.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
SMA 5
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
SMK 1
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
SMK 2
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
SMK 3
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
SMK 4
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
SMK 5
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
SMK 6
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
SMP 1
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMP 2
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
SMP 3
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMP 4
1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00
SMP 5
1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00
SMP 6
1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00
SMP 7
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
SMP 8
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
SMP 9
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
SMP 10
1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
SMP 11
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
SMP 12
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
Halaman 10PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
SMP 13
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
SMP Teulaga Tujuh
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
Dinas Pendidikan
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
SMA 1
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
SMA 2
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
SMA 3
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMA 4
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
39.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
39.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 39.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
Dinas Pendidikan, SDN 57 Unit, SD Percontohan 1 Unit
dan TKN 4 Unit
1 Thn x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
SMP/SMA/SMK
25 Sekolah/Thn x 700.000,00 = 17.500.000,00
102.320.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 102.320.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
12.820.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 1.940.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 01
Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
Pengadaan Mesin Tik Manual
1 Unit x 1.940.000,00 = 1.940.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 10.880.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 11
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
Pengadaan Mesin Absensi (Finger Print)
2 Unit x 5.440.000,00 = 10.880.000,00
25.875.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 9.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Almari
Pengadaan Almari
3 Unit x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 16.875.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan
Pengadaan AC
3 Unit x 5.625.000,00 = 16.875.000,00
Halaman 11PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
36.625.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 18.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
Pengadaan Komputer
2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 13.625.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
Pengadaan Komputer Note Book
2 Unit x 6.812.500,00 = 13.625.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer
2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
27.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 18.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
Pengadaan Meja 1/2 Biro
15 Unit x 1.200.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 9.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
Pengadaan Kursi Kerja
15 Bh x 600.000,00 = 9.000.000,00
51.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
51.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 51.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Dinas Pendidikan, SDN 57 Unit, SD Percontohan 1 Unit
dan TKN 4 Unit
1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
SMA
5 Sekolah x 750.000,00 = 3.750.000,00
SMK
6 Sekolah x 750.000,00 = 4.500.000,00
SMP (14 Sekolah)
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
58.375.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 58.375.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
58.375.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 47.875.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Dinas Pendidikan
1 Thn x 11.637.500,00 = 16.625.000,00
SMP/SMA/SMK
25 Sekolah x 875.000,00 = 31.250.000,00
Halaman 12PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 10.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Dinas Pendidikan
1 Thn x 7.350.000,00 = 10.500.000,00
314.760.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 314.760.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
314.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dinas Pendidikan
1 Thn x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 303.560.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dinas Pendidikan
1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
SMA 1
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMA 2
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMA 3
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMA 4
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMA 5
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMK
6 Sekolah x 4.000.000,00 = 24.000.000,00
SMP 1
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMP 2
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMP 3
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMP 4
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP 5
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP 6
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP 7
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP 8
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP 9
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMP 10 dan Biaya Studi Banding
1 Thn x 18.560.000,00 = 18.560.000,00
SMP 11
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP 12
Halaman 13PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP 13
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP Teulaga Tujuh
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
515.395.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 515.395.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
430.000.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 430.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Tunjangan Kepala Dinas
12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Pejabat Penatausahaan Keuangan
12 Org/Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
81 Org/Bln x 650.000,00 = 52.650.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pembuat Daftar Gaji)
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
Staf Pengelola
45 Org/Bln x 250.000,00 = 11.250.000,00
Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
54 Org/Bln x 350.000,00 = 18.900.000,00
Pengurus Barang Sekolah SMP, SMA, SMK
243 Org/Bln x 150.000,00 = 36.450.000,00
Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (Tkt
SMP, SMA dan SMK)
243 Org/Bln x 250.000,00 = 60.750.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas Pendidikan
Operator Komputer Dinas Pendidikan
108 Org/Bln x 300.000,00 = 32.400.000,00
Operator Komputer SMA/SMK
144 Org/Bln x 150.000,00 = 21.600.000,00
Operator Komputer SMP
180 Org/Bln x 150.000,00 = 27.000.000,00
Honoraium Pelaksana Kegiatan Pramuka SMA/SMK
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Honoraium Pelaksana Pramuka SMP
1 Thn x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
Honoraium Pelaksana Kegiatan Administrasi Keuangan
1 Thn x 39.700.000,00 = 39.700.000,00
Penunjang Kegiatan Sekretaris
12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00
Penunjang Kegiatan Kabid
48 OB x 750.000,00 = 36.000.000,00
Halaman 14PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
85.395.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 85.395.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Petugas Cleaning Service
48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00
Petugas Jaga Malam
48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00
Supir Kepala Dinas
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Insentif Supir, Penjaga Malam dan Petugas Cleaning
Servis
108 Org/Bln x 75.000,00 = 8.100.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Supir, Petugas Jaga Malam
dan Petugas Cleaning Servis
1,980 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 7.920.000,00
Bantuan Meugang Supir, Petugas Jaga Malam dan
Petugas Cleaning Servis
27 Org/Kali x 75.000,00 = 2.025.000,00
Biaya Poding Petugas Jaga Malam
48 Org/Bln x 250.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Paket Lebaran
9 Org x 150.000,00 = 1.350.000,00
13.468.711.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.01 . 1.01.01 . 02
1.311.097.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.221.097.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
1.221.097.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.221.097.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Adm. Proyek
Tahun 2014
1 Keg x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Adm. Proyek
Kegiatan DAK Tahun Anggaran 2014 dan Perencanaan
OTSUS Tahun 2015
1 Keg x 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00
Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Adm. TK Kartika
1 Keg x 8.347.000,00 = 8.347.000,00
Belanja Modal 90.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 90.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya
Pembuatan MCK TK Keumala Bhayangkara
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
171.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 171.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Halaman 15PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
171.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 171.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Dinas Pendidikan
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
SMP 1
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
SMP 2
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
SMP 3
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
SMP 4
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SMP 5
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SMP 6
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SMP 7
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMP 8
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMP 9
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
SMP 10
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMP 11
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMP 12
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMP 13
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMP Teulaga Tujuh
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
SMA 1
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SMA 2
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SMA 3
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
SMA 4
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
SMA 5
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMK 1
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
SMK 2
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
SMK 3
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SMK 4
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
SMK 5
Halaman 16PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Penimbuanan SD Negeri 2 Seulalah..
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
189.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 189.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
189.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 35.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
Jasa Service Kendaraan Roda Dua
69 Unit x 400.000,00 = 27.600.000,00
Jasa Service Kendaraan Roda Empat
2 Unit x 3.800.000,00 = 7.600.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 129.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar/Gas dan Pelumas Kendaraan Roda
Dua
69 Unit x 1.700.000,00 = 117.300.000,00
Belanja Bahan Bakar/Gas dan Pelumas Kendaraan Roda
Empat
2 Unit x 6.200.000,00 = 12.400.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 24.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua
69 Unit x 300.000,00 = 20.700.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
11.797.014.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 Sumber Dana :
Belanja Modal 11.797.014.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
11.797.014.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 11.797.014.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Kantor
Rehab Bangunan Gedung Kantor
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Rehab TK Kartika XIV-5 Langsa
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Dana Alokasi Khusus Tahun 2014
Sekolah Dasar (SD)
1 Thn x 4.131.820.000,00 = 4.131.820.000,00
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
1 Keg x 3.168.022.000,00 = 3.168.022.000,00
Sekolah Menengah Atas (SMA)
1 Keg x 1.802.537.000,00 = 1.802.537.000,00
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
1 Keg x 2.494.635.000,00 = 2.494.635.000,00
1.237.274.929,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15
Halaman 17PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
136.451.401,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 Sumber Dana :
Belanja Modal 136.451.401,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3
136.451.401,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 136.451.401,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Pengadaan Mebeluer TK Negeri Pembina (OTSUS 2014)
Pengadaan Mebeleur
1 Keg x 136.451.401,00 = 136.451.401,00
36.061.028,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1
4.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Kegiatan Pelatihan Guru Paud (OTSUS 2014)
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 32.061.028,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2
4.561.028,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.561.028,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Kegiatan Pelatihan Guru Paud (OTSUS 2014)
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.561.028,00 = 4.561.028,00
6.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Kegiatan Pelatihan Guru Paud (OTSUS 2014)
Biaya Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Kegiatan Pelatihan Guru Paud (OTSUS 2014)
Biaya Penggandaan
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Kegiatan Pelatihan Guru Paud (OTSUS 2014)
Sewa Gedung
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
17.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 17.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Kegiatan Pelatihan Guru Paud (OTSUS 2014)
Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
336.200.000,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 10.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1
Halaman 18PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
10.500.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 135.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2
135.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 135.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Operasional PAUD
90 Sekolah x 1.500.000,00 = 135.000.000,00
Belanja Modal 190.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 3
190.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 190.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
Pengadaan Buku Interaktive PAUD
1 Keg x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
180.000.000,00 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2
180.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 180.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Kegiatan Penambahan Gizi Untuk Anak PAUDNI (OTSUS
2014)
Makanan Tambahan Peningkatan Gizi Anak
1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Kegiatan Evaluasi Lembaga PAUDNI (OTSUS 2014)
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Kegiatan Evaluasi Lembaga PAUDNI (OTSUS 2014)
Biaya Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Halaman 19PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Kegiatan Evaluasi Lembaga PAUDNI (OTSUS 2014)
Biaya Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Kegiatan Evaluasi Lembaga PAUDNI (OTSUS 2014)
Biaya Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
47.062.500,00 Festival Kompetensi dan Kreativitas Anak dan Guru TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 17.370.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1
14.070.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.070.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 14.070.000,00 = 14.070.000,00
3.300.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
Bantuan Juara dan Hadiah
1 Keg x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 29.692.500,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2
3.727.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.727.500,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
Biaya Alat tulis Kantor
1 Thn x 1.727.500,00 = 1.727.500,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Piala
4 Set x 500.000,00 = 2.000.000,00
3.100.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Halaman 20PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat
3 Keg x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
10.025.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 10.025.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Biaya Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 7.017.500,00 = 10.025.000,00
6.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 6.840.000,00 = 6.840.000,00
491.500.000,00 Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 316.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1
316.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 316.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01
Pemberian Insentif PAUDNI (OTSUS 2014)
Operasional Guru PAUDNI
250 Org x 1.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembinaan Gugus PAUD (OTSUS 2014)
Bantuan Operasional Gugus PAUD
1 Keg x 66.000.000,00 = 66.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 175.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2
175.500.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 175.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Bantuan APE Luar PAUDNI (OTSUS 2014)
Bantuan APE Luar PAUDNI
1 Keg x 115.500.000,00 = 115.500.000,00
Bantuan APE Dalam PAUDNI (OTSUS 2014)
Bantuan APE Dalam PAUDNI
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
69.043.750,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya1.17 . 1.01.01 . 16
57.503.750,00 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 27.300.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
27.300.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.300.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Lomba Kreatifitas Tari Tradisional Aceh
Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 15.750.000,00 = 15.750.000,00
Penunjang Kegiatan
1 Keg x 11.550.000,00 = 11.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 30.203.750,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Halaman 21PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5.333.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.133.750,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.133.750,00 = 1.133.750,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 4.200.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Biaya Bahan Perlengkapan Kegiatan
1 Keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
3.670.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.670.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Keg x 2.670.000,00 = 2.670.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
9.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9.000.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung
6 Kali x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
10.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 10.600.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Keg x 10.600.000,00 = 10.600.000,00
1.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.600.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
11.540.000,00 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program
Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 4.515.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
4.515.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.515.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Pendataan Sanggar Budaya Daerah
Panitia Pelaksanan Kegiatan
1 Keg x 4.515.000,00 = 4.515.000,00
Belanja Barang dan Jasa 7.025.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Halaman 22PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.525.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.525.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.525.000,00 = 1.525.000,00
1.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 500.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
10.717.440.620,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun1.01 . 1.01.01 . 16
488.311.000,00 Pembangunan Gedung Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 488.311.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
488.311.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 16.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (OTSUS 2014)
Biaya Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 2 Alur Dua
Langsa
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 472.311.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Kegiatan OTSUS 2014
Biaya Pengawasan Bidang Pendidikan
1 Keg x 472.311.000,00 = 472.311.000,00
4.957.290.000,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 241.290.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
241.290.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 241.290.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
Biaya Perencanaan Penambahan RKB SMPN 12 Langsa
1 Keg x 25.200.000,00 = 25.200.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (OTSUS 2014)
Biaya Perencanaan Penambahan RKB Lt. 2 SDN Birem
Puntong
1 Keg x 35.280.000,00 = 35.280.000,00
Halaman 23PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Perencanaan Penambahan RKB SMPN 13 Langsa
1 Keg x 25.200.000,00 = 25.200.000,00
Biaya Perencanaan Penambahan RKB Lt. 2 SMPN 3
Langsa
1 Keg x 39.690.000,00 = 39.690.000,00
Biaya Perencanaan Penambahan RKB Lt. 2 SMPN 9
Langsa
1 Keg x 52.920.000,00 = 52.920.000,00
Biaya Perencanaan Penambahan RKB SMPN 10 Langsa
1 Keg x 37.800.000,00 = 37.800.000,00
Biaya Perencanaan Penambahan RKB SMPN 11 Langsa
1 Keg x 25.200.000,00 = 25.200.000,00
Belanja Modal 4.716.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
4.716.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 4.716.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Pembangunan RKB Sekolah Kota Langsa (OTSUS 2014)
Pembangunan RKB SDN 2 Meurandeh
1 Keg x 470.400.000,00 = 470.400.000,00
Pembangunan RKB Lantai Dua SMPN 4 Langsa
1 Keg x 1.235.000.000,00 = 1.235.000.000,00
Pembangunan RKB Lantai Dua SMPN 9 Langsa
1 Keg x 1.587.600.000,00 = 1.587.600.000,00
Pembangunan RKB Lantai Dua SMPN 10 Langsa
1 Keg x 529.200.000,00 = 529.200.000,00
Pembangunan RKB Lantai Dua SMPN 5 Langsa
1 Keg x 793.800.000,00 = 793.800.000,00
Biaya Administrasi Proyek
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
52.612.800,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 52.612.800,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
52.612.800,00 Belanja Jasa Konsultansi1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 52.612.800,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
Biaya Perencanaan Pembangunan Ruang Bahasa SMPN
Teulaga Tujuh
1 Keg x 26.306.400,00 = 26.306.400,00
Biaya Perencanaan Pembangunan Ruang Praktikum
Komputer SMPN Teulaga Tujuh
1 Keg x 26.306.400,00 = 26.306.400,00
728.000.000,00 Pembangunan Ruang Ibadah1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
28.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 28.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (OTSUS 2014)
Biaya Perencanaan Pembangunan Musholla SMPN 4
Langsa
Halaman 24PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
Belanja Modal 700.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3
700.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 700.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
OTSUS 2014
Pembangunan Musholla SMPN 1 Langsa (Lanjutan)
1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
Pembangunan Musholla SMPN 4 Langsa
1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
360.000.000,00 Pembanguna Sarana Air Bersih dan Sanitary1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 Sumber Dana :
Belanja Modal 360.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3
360.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 360.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Pembangunan MCK Sekolah (OTSUS 2014)
MCK SDN 11 Langsa
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
MCK SDN 1 Matang Seulimeng
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
MCK SDN Langsa Lama
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
MCK SDN Birem Puntong
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
MCK SDN 2 Alur Dua
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
MCK SMPN 3 Langsa
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
MCK SMPN 4 Langsa
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
MCK SMPN 9 Langsa
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
735.360.000,00 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 Sumber Dana :
Belanja Modal 735.360.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3
735.360.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi 200.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 06
Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi
Pengadaan Atlas Tematik Kota Langsa..
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 450.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
Pengadaan Buku Interaktif TK..
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pengadaan Buku SMKN 5 Langsa..
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pengadaan Buku SMKN 6 Langsa..
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya 85.360.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 26
Halaman 25PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penggandaan Buku Instrumens, Pengawas Menejerial
Akademi SD,SMP,SMA/SMK (OTSUS 2014)
Penggandaan Buku Instrumens, Pengawas Menejerial
Akademi SD,SMP,SMA/SMK
1 Keg x 85.360.000,00 = 85.360.000,00
585.000.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 Sumber Dana :
Belanja Modal 585.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3
585.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 20
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah 585.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09
Pengadaan Alat Lab Multimedia Sekolah (OTSUS 2014)
Alat Lab Multimedia SDN 1 Langsa
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Alat Lab Multimedia SDN 5 Langsa
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Alat Lab Multimedia SDN 11 Langsa
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Alat Lab Multimedia SDN 12 Langsa
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Alat Lab Multimedia SDN 15 Langsa
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Alat Lab Multimedia SDN Seuriget
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Alat Lab Multimedia SDN Sukarejo
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Alat Lab Multimedia SDN Sidorejo
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Alat Lab Multimedia SDN Sungai Lueng
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Alat Lab Multimedia SDN 1 Paya Bujok Tunong
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Alat Lab Multimedia SDN Sungai Pauh
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Alat Lab Multimedia SMPN 4 Langsa
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Alat Lab Multimedia SMPN 8 Langsa
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.200.000.000,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 Sumber Dana :
Belanja Modal 1.200.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3
1.200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meubelair Lainnya 1.200.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10
Pengadaaan Mebelair Sekolah (OTSUS 2014)
Pengadaan Meubiler SDN 1 Langsa
1 Keg x 64.000.000,00 = 64.000.000,00
Pengadaan Meubiler SDN 1 Matang Seulimeng
1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
Pengadaan Meubiler SDN 1 Alur Dua
1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
Pengadaan Meubiler SDN Gp. Teungoh
Halaman 26PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
Pengadaan Meubiler SDN Alur Pineung
1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
Pengadaan Meubiler SMP
1 Keg x 144.000.000,00 = 144.000.000,00
Pengadaan Meubiler SMP Negeri 7 5 RKB
1 Keg x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
Pengadaaan Mebelair Sekolah (APBK 2014)
Pengadaan Meubiler SD Negeri 11 6 RKB
1 Keg x 96.000.000,00 = 96.000.000,00
Pengadaan Meubiler SD Negeri 12 6 RKB
1 Keg x 96.000.000,00 = 96.000.000,00
Pengadaan Meubiler SD Negeri 1 6 RKB
1 Keg x 96.000.000,00 = 96.000.000,00
Pengadaan Meubiler SD Negeri Sungai Lueng 6 RKB
1 Keg x 96.000.000,00 = 96.000.000,00
Pengadaan Meubiler SD Negeri 1 Mtg Seulimeng 6 RKB
1 Keg x 96.000.000,00 = 96.000.000,00
Pengadaan Meubiler SD Negeri Gp. Baru 5 RKB
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Pengadaan Meubiler SMP Negeri 6 5 RKB
1 Keg x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
270.000.000,00 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 Sumber Dana :
Belanja Modal 270.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3
270.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 270.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Kantin
Sekolah (OTSUS 2014)
Kantin SDN 2 Karang Anyer
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Kantin SDN Kebun Baru 1 Langsa
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Kantin SDN 2 Alur Dua
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Kantin SDN Birem Puntong
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Kantin SDN 2 Kebun Lama
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Kantin SDN 1 Paya Bujok
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
314.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2
39.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 39.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
Biaya Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 5
Langsa
1 Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
Halaman 27PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2
Langsa
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Biaya Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 8
Langsa
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Biaya Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 16
Langsa
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Biaya Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Alue
Pineung
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (OTSUS 2014)
Biaya Perencanaan Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas
SDN 9 Langsa
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Modal 275.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3
275.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 275.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung
Kantor (OTSUS 2014)
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 5 Langsa
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 9 Langsa
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
41.170.000,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 27.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1
2.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Kegiatan Olimpiade Guru SD, SMP dan SMA/SMK (OTSUS
2014)
Tim Penilai dan Pembuat Soal
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
25.500.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 25.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
OTSUS 2014
Hadiah Uang Pemenang
1 Keg x 25.500.000,00 = 25.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 13.670.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2
1.520.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.020.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
OTSUS 2014
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.020.000,00 = 1.020.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Halaman 28PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
OTSUS 2014
Biaya Dokumentasi
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
300.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
OTSUS 2014
Penggandaan
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.400.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
OTSUS 2014
Sewa Gedung
3 Hari x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
OTSUS 2014
Sewa Sound System
3 Hari x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 4.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
OTSUS 2014
Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
1 Keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
3.200.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 3.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
OTSUS 2014
PIALA
1 Keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
216.425.239,00 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 22.260.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1
22.260.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.260.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan THB
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tes Hasil Belajar
1 Keg x 22.260.000,00 = 22.260.000,00
Belanja Barang dan Jasa 194.165.239,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2
465.239,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 465.239,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
Biaya Alat tulis Kantor
1 Thn x 465.239,00 = 465.239,00
Halaman 29PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
100.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.880.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.880.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Biaya Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 2.016.000,00 = 2.880.000,00
90.820.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 90.820.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Pelaksanaan Try Out (OTSUS 2014)
Tingkat SD
1 Keg x 42.910.000,00 = 42.910.000,00
Tingkat SMP
1 Keg x 47.910.000,00 = 47.910.000,00
21.833.337,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB
dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan
Non-Islam Setara SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 21.833.337,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2
1.143.337,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.143.337,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
Biaya Alat tulis Kantor
1 Thn x 1.143.337,00 = 1.143.337,00
4.200.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
1 Keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
9.050.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 9.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Biaya Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 6.335.000,00 = 9.050.000,00
7.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.040.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 30PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 5.040.000,00 = 5.040.000,00
24.437.660,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 11.870.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1
9.870.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.870.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan
Paket A
1 Keg x 9.870.000,00 = 9.870.000,00
2.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap
Honorarium Penunjang Kegiatan
2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 12.567.660,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2
1.417.660,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.417.660,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
Biaya Alat tulis Kantor
1 Thn x 1.417.660,00 = 1.417.660,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.430.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 2.430.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Makanan dan Minuman Harian Pegawai
1 Keg x 1.701.000,00 = 2.430.000,00
6.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.720.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4 Keg x 1.680.000,00 = 6.720.000,00
24.437.660,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 11.870.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1
9.870.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.870.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 31PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan
Paket B
1 Keg x 9.870.000,00 = 9.870.000,00
2.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap
Honorarium Penunjang Kegiatan
2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 12.567.660,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2
1.417.660,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.417.660,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
Biaya Alat tulis Kantor
1 Thn x 1.417.660,00 = 1.417.660,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.430.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.430.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Biaya Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 1.701.000,00 = 2.430.000,00
6.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.720.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4 Keg x 1.680.000,00 = 6.720.000,00
73.183.900,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 43.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1
26.180.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.180.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Panitia Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP
1 Keg x 11.725.000,00 = 11.725.000,00
Panitia Lomba Olimpiade Sains SD dan SMP
1 Keg x 12.530.000,00 = 12.530.000,00
Panitia Pendataan Bea Siswa Miskin SD dan SMP
1 Keg x 1.925.000,00 = 1.925.000,00
17.570.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 02
Halaman 32PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 17.570.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Penunjang Kegiatan Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP
1 Keg x 9.800.000,00 = 9.800.000,00
Penunjang Kegiatan Olimpiade Sains SD/MI
1 Keg x 2.590.000,00 = 2.590.000,00
Penunjang Kegiatan Olimpiade Sains SMP/Mts
1 Keg x 5.180.000,00 = 5.180.000,00
Belanja Barang dan Jasa 29.433.900,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2
1.710.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.710.400,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
Biaya Alat tulis Kantor
1 Thn x 1.710.400,00 = 1.710.400,00
3.766.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.046.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Keg x 2.046.000,00 = 2.046.000,00
Belanja Penggandaan 1.720.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
1 Keg x 1.720.000,00 = 1.720.000,00
3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat
2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
8.417.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.417.500,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Biaya Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 8.417.500,00 = 8.417.500,00
3.300.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja Pakaian Batik Tradisional
Pakaian Batik Tradisional
11 Psg x 300.000,00 = 3.300.000,00
5.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.040.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 5.040.000,00 = 5.040.000,00
Halaman 33PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.200.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 4.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Piala
14 Set x 300.000,00 = 4.200.000,00
413.704.324,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 196.275.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1
135.275.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 135.275.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP
Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 20.405.000,00 = 20.405.000,00
Penunjang Kegiatan
1 Keg x 28.455.000,00 = 28.455.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 22.260.000,00 = 22.260.000,00
Belanja Penunjang Kegiatan
1 Keg x 64.155.000,00 = 64.155.000,00
21.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 21.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Antar Pelajar SD, SMP
dan SMA/SMK (OTSUS 2014)
Tim Juri
1 Keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
40.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Antar Pelajar SD, SMP
dan SMA/SMK (OTSUS 2014)
Bantuan Juara
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 217.429.324,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2
9.879.324,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.779.324,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.048.128,00 = 1.048.128,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 731.196,00 = 731.196,00
Kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Antar Pelajar SD, SMP
dan SMA/SMK (OTSUS 2014)
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Halaman 34PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Antar Pelajar SD, SMP
dan SMA/SMK (OTSUS 2014)
Biaya Dokumentasi
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 6.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP
Biaya Bahan Perlengkapan Kegiatan
1 Keg x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
5.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP
Cetak
1 Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP
Cetak
1 Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
Kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Antar Pelajar SD, SMP
dan SMA/SMK (OTSUS 2014)
Cetak Spanduk
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Antar Pelajar SD, SMP
dan SMA/SMK (OTSUS 2014)
Penggandaan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
14.600.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 14.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP
Sewa Gedung
1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP
Sewa Gedung
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Antar Pelajar SD, SMP
dan SMA/SMK (OTSUS 2014)
Sewa Gedung
7 Hari x 800.000,00 = 5.600.000,00
21.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 21.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP
Sewa Sound Sistem
1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP
Sewa Sound Sistem
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Antar Pelajar SD, SMP
dan SMA/SMK (OTSUS 2014)
Sewa Sound System
7 Hari x 500.000,00 = 3.500.000,00
Halaman 35PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
74.550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 29.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP
Makanan dan Minuman Pegawai
1 Keg x 6.916.000,00 = 6.916.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP
Makanan dan Minuman Pegawai
1 Keg x 22.134.000,00 = 22.134.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 45.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Antar Pelajar SD, SMP
dan SMA/SMK (OTSUS 2014)
Biaya Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 45.500.000,00 = 45.500.000,00
12.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 12.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP
Pakaian Kerja Lapangan
1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
43.850.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 23.850.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP
Pengadaan Pakaian Olahraga
1 Keg x 23.850.000,00 = 23.850.000,00
Belanja Pakaian Seragam Khusus 20.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05
Kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Antar Pelajar SD, SMP
dan SMA/SMK (OTSUS 2014)
Pakaian Seragam
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
35.150.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 35.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP
Piala
33 Set x 350.000,00 = 11.550.000,00
Kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Antar Pelajar SD, SMP
dan SMA/SMK (OTSUS 2014)
PIALA
1 Keg x 13.600.000,00 = 13.600.000,00
Alat-alat Olah Raga
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
211.674.700,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 161.407.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1
161.407.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 161.407.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 36PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Nasional
(UAS) dan UN SD/MI
1 Keg x 78.250.000,00 = 78.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Nasional
(UAS) dan UN SMP/MTs
1 Keg x 83.157.000,00 = 83.157.000,00
Belanja Barang dan Jasa 50.267.700,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2
6.199.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.199.200,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
Biaya Alat tulis Kantor
1 Keg x 6.199.200,00 = 6.199.200,00
17.100.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 17.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan
1 Keg x 17.100.000,00 = 17.100.000,00
10.088.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.088.500,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Biaya Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 10.088.500,00 = 10.088.500,00
16.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.880.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 16.880.000,00 = 16.880.000,00
6.198.930.051,00 Program Pendidikan Menengah1.01 . 1.01.01 . 17
39.000.000,00 Penambahan Ruang Guru Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 04 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
39.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.01 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 39.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (OTSUS 2014)
Biaya Perencanaan Pembangunan Ruang Kantor SMKN 6
Langsa
1 Keg x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
728.776.401,00 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 44.267.184,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
44.267.184,00 Belanja Jasa Konsultansi1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 44.267.184,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (OTSUS 2014)
Biaya Perencanaan Pembangunan Aula SMKN 6 Langsa
Halaman 37PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 44.267.184,00 = 44.267.184,00
Belanja Modal 684.509.217,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3
684.509.217,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 684.509.217,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Serba Guna
(OTSUS 2014)
Pembangunan Aula SMKN 6 Langsa
1 Keg x 684.509.217,00 = 684.509.217,00
247.500.000,00 Pembanguna Sarana Air Bersih dan Sanitary1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 Sumber Dana :
Belanja Modal 247.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3
247.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 247.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi MCK (OTSUS 2014)
Pembangunan MCK SMAN 1 Langsa
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Pembangunan MCK SMAN 4 Langsa
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Pembangunan MCK SMKN 1 Langsa
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Pembangunan MCK SMKN 3 Langsa
1 Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
Pembangunan MCK SMKN 4 Langsa
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Pembangunan MCK SMKN 5 Langsa
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
140.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 Sumber Dana :
Belanja Modal 140.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3
140.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 . 20
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah 140.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09
Pengadaan Perlengkapan Sekolah (OTSUS 2014)
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1 Keg x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
112.440.250,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 76.440.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1
10.360.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.360.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kurikulum
2013
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 8.260.000,00 = 8.260.000,00
Penunjang Kegiatan
1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
30.080.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02
Halaman 38PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 28.580.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 21.780.000,00 = 21.780.000,00
Pelaksanaan Olimpiade Guru Program Rutin Nasional
Tingkat Kota Langsa (OTSUS 2014)
Tim Juri
16 Org x 300.000,00 = 4.800.000,00
Pembuat Naskah Tes OSN Guru
4 Org x 500.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Pelaksanaan Olimpiade Guru Program Rutin Nasional
Tingkat Kota Langsa (OTSUS 2014)
Upah Tenaga Kebersihan
2 Hari x 750.000,00 = 1.500.000,00
36.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 36.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Pelaksanaan Olimpiade Guru Program Rutin Nasional
Tingkat Kota Langsa (OTSUS 2014)
Bantuan Juara I SMA
4 OH x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
Bantuan Juara II SMA
4 OH x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
Bantuan Juara III SMA
4 OH x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
Bantuan Juara I SMK
4 OH x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
Bantuan Juara II SMK
4 OH x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
Bantuan Juara III SMK
4 OH x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 36.000.250,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2
4.410.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.660.250,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.370.250,00 = 2.370.250,00
Pelaksanaan Olimpiade Guru Program Rutin Nasional
Tingkat Kota Langsa (OTSUS 2014)
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.290.000,00 = 1.290.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Pelaksanaan Olimpiade Guru Program Rutin Nasional
Tingkat Kota Langsa (OTSUS 2014)
Biaya Dokumentasi
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
6.150.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Halaman 39PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Pelaksanaan Olimpiade Guru Program Rutin Nasional
Tingkat Kota Langsa (OTSUS 2014)
Cetak
1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
Belanja Penggandaan 3.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan
1 Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
Pelaksanaan Olimpiade Guru Program Rutin Nasional
Tingkat Kota Langsa (OTSUS 2014)
Fhoto Copy
1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
18.640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 18.640.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Biaya Makanan dan Minuman Peserta/ Panitia/Petugas
1 Keg x 10.580.000,00 = 10.580.000,00
Pelaksanaan Olimpiade Guru Program Rutin Nasional
Tingkat Kota Langsa (OTSUS 2014)
Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 8.060.000,00 = 8.060.000,00
800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
31.063.000,00 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 16.160.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1
16.160.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.160.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan
Paket C
1 Keg x 13.160.000,00 = 13.160.000,00
Penunjang Kegiatan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 14.903.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2
Halaman 40PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.203.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.203.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
Biaya Alat tulis Kantor
1 Thn x 1.203.000,00 = 1.203.000,00
3.340.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 1.840.000,00 = 1.840.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 3.640.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Biaya Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 3.640.000,00 = 3.640.000,00
6.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.720.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4 Keg x 1.680.000,00 = 6.720.000,00
170.167.400,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 120.169.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1
77.969.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 77.969.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Nasional
(UN) Tingkat SMA/MA dan SMK
1 Keg x 32.560.000,00 = 32.560.000,00
Penunjang Kegiatan
1 Keg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00
Insentif
1 Keg x 28.609.000,00 = 28.609.000,00
42.200.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 42.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
1 Keg x 42.200.000,00 = 42.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 49.998.400,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2
Halaman 41PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.656.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.656.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
Biaya Alat tulis Kantor
1 Keg x 3.656.000,00 = 3.656.000,00
4.700.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
Belanja Penggandaan 2.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
17.940.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Biaya Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 11.940.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Biaya Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 11.940.000,00 = 11.940.000,00
23.702.400,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.702.400,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 23.702.400,00 = 23.702.400,00
288.024.000,00 Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 133.230.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1
94.570.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 94.570.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 35.840.000,00 = 35.840.000,00
Penunjang Kegiatan
1 Keg x 58.730.000,00 = 58.730.000,00
29.060.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 19.060.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional Siswa Kelas III
SMA/MA dan SMK (OTSUS 2014)
Pengawas SMA/MA
260 OH x 30.000,00 = 7.800.000,00
Pengawas SMK
Halaman 42PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
42 OH x 30.000,00 = 1.260.000,00
Pentugas Try Out Sekolah
24 OH x 250.000,00 = 6.000.000,00
Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas dan Keterampilan
SiswaTingkat Provinsi dan Nasional (OTSUS 2014)
Tim Juri
16 OH x 250.000,00 = 4.000.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas dan Keterampilan
SiswaTingkat Provinsi dan Nasional (OTSUS 2014)
Uang Saku Peserta Ke Lomba Tk. Provinsi
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Uang Saku Guru Pendamping
2 OH x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
9.600.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 9.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas dan Keterampilan
SiswaTingkat Provinsi dan Nasional (OTSUS 2014)
Bantuan Juara I
4 Keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
Bantuan Juara II
4 Keg x 800.000,00 = 3.200.000,00
Bantuan Juara III
4 Keg x 600.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 154.794.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2
6.841.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.841.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.129.000,00 = 2.129.000,00
Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional Siswa Kelas III
SMA/MA dan SMK (OTSUS 2014)
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas dan Keterampilan
SiswaTingkat Provinsi dan Nasional (OTSUS 2014)
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.462.000,00 = 1.462.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional Siswa Kelas III
SMA/MA dan SMK (OTSUS 2014)
Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas dan Keterampilan
SiswaTingkat Provinsi dan Nasional (OTSUS 2014)
Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
68.818.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06
Halaman 43PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional Siswa Kelas III
SMA/MA dan SMK (OTSUS 2014)
Cetak Sepanduk
2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas dan Keterampilan
SiswaTingkat Provinsi dan Nasional (OTSUS 2014)
Cetak
1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
Belanja Penggandaan 67.318.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan
1 Keg x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional Siswa Kelas III
SMA/MA dan SMK (OTSUS 2014)
Penggandaan Naskah dan LJK Tk. SMA/MA
2,370 Set x 21.000,00 = 49.770.000,00
Penggandaan Naskah dan LJK Tk. SMK
786 Set x 18.000,00 = 14.148.000,00
12.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas dan Keterampilan
SiswaTingkat Provinsi dan Nasional (OTSUS 2014)
Sewa Gedung
2 Hari x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas dan Keterampilan
SiswaTingkat Provinsi dan Nasional (OTSUS 2014)
Sewa Sound System
2 Hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
13.615.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 13.615.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 7.905.000,00 = 7.905.000,00
Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional Siswa Kelas III
SMA/MA dan SMK (OTSUS 2014)
Biaya Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 3.072.000,00 = 3.072.000,00
Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas dan Keterampilan
SiswaTingkat Provinsi dan Nasional (OTSUS 2014)
Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 2.638.000,00 = 2.638.000,00
51.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15
Halaman 44PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 51.520.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 51.520.000,00 = 51.520.000,00
162.509.000,00 Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) Tingkat SMA/MA dan SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 149.761.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1
71.200.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 71.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Sekolah
Tingkat SMA/MA
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Insentif
1 Keg x 61.200.000,00 = 61.200.000,00
78.561.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 78.561.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga
1 Keg x 78.561.000,00 = 78.561.000,00
Belanja Barang dan Jasa 12.748.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2
2.352.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.352.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
Biaya Alat tulis Kantor
1 Keg x 2.352.000,00 = 2.352.000,00
2.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
Belanja Penggandaan 2.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan
1 Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
7.896.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.790.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Biaya Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.790.000,00 = 2.790.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 5.106.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Biaya Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 5.106.000,00 = 5.106.000,00
Halaman 45PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
44.450.000,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 27.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1
12.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)
Tingkat SD/MI dan SMA/SMK (OTSUS 2014)
Tim Juri
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
15.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)
Tingkat SD/MI dan SMA/SMK (OTSUS 2014)
Bantuan Juara
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 17.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2
1.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)
Tingkat SD/MI dan SMA/SMK (OTSUS 2014)
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)
Tingkat SD/MI dan SMA/SMK (OTSUS 2014)
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)
Tingkat SD/MI dan SMA/SMK (OTSUS 2014)
Penggandaan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
4.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)
Tingkat SD/MI dan SMA/SMK (OTSUS 2014)
Sewa Gedung
5 Hari x 800.000,00 = 4.000.000,00
2.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 2.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)
Tingkat SD/MI dan SMA/SMK (OTSUS 2014)
Sewa Sound System
Halaman 46PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5 Hari x 500.000,00 = 2.500.000,00
4.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 4.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)
Tingkat SD/MI dan SMA/SMK (OTSUS 2014)
Makanan dan Minuman Peserta / Panitia / Petugas
1 Keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
4.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)
Tingkat SD/MI dan SMA/SMK (OTSUS 2014)
Piala
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.235.000.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan Menengah1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 4.235.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1
4.235.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 4.235.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01
Bantuan Operasional Pendidikan Menengah (OTSUS 2014)
Dana Bantuan Operasional SMA
1 Keg x 2.200.000.000,00 = 2.200.000.000,00
Dana Bantuan Operasional Untuk SMK
1 Keg x 1.848.000.000,00 = 1.848.000.000,00
Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk MAS
1 Keg x 187.000.000,00 = 187.000.000,00
313.266.000,00 Program Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18
162.426.000,00 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 15.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
15.600.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 15.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Pelatihan Lifeskill Menjahit, Kerajinan Tangan, Tatarias
Pengantin dan Komputer untuk Anak Paket B dan C
(OTSUS 2014)
Honorarium Narasumber
1 Keg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 146.826.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
11.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Pelatihan Lifeskill Menjahit, Kerajinan Tangan, Tatarias
Pengantin dan Komputer untuk Anak Paket B dan C
(OTSUS 2014)
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Halaman 47PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pelatihan Lifeskill Menjahit, Kerajinan Tangan, Tatarias
Pengantin dan Komputer untuk Anak Paket B dan C
(OTSUS 2014)
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
7.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Pelatihan Lifeskill Menjahit, Kerajinan Tangan, Tatarias
Pengantin dan Komputer untuk Anak Paket B dan C
(OTSUS 2014)
Cetak
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Pelatihan Lifeskill Menjahit, Kerajinan Tangan, Tatarias
Pengantin dan Komputer untuk Anak Paket B dan C
(OTSUS 2014)
Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
19.400.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 19.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Pelatihan Lifeskill Menjahit, Kerajinan Tangan, Tatarias
Pengantin dan Komputer untuk Anak Paket B dan C
(OTSUS 2014)
Sewa Gedung
1 Keg x 19.400.000,00 = 19.400.000,00
2.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Pelatihan Lifeskill Menjahit, Kerajinan Tangan, Tatarias
Pengantin dan Komputer untuk Anak Paket B dan C
(OTSUS 2014)
Sewa Sound Sistem
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
39.576.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 39.576.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Pelatihan Lifeskill Menjahit, Kerajinan Tangan, Tatarias
Pengantin dan Komputer untuk Anak Paket B dan C
(OTSUS 2014)
Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 39.576.000,00 = 39.576.000,00
17.850.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 17.850.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Pelatihan Lifeskill Menjahit, Kerajinan Tangan, Tatarias
Pengantin dan Komputer untuk Anak Paket B dan C
(OTSUS 2014)
Pakaian Olah Raga
1 Keg x 17.850.000,00 = 17.850.000,00
Halaman 48PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
50.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Pelatihan Lifeskill Menjahit, Kerajinan Tangan, Tatarias
Pengantin dan Komputer untuk Anak Paket B dan C
(OTSUS 2014)
Biaya Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
50.840.000,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 13.840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
13.840.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (OTSUS 2014)
Honorarium Tenaga Ahli
1 Keg x 3.840.000,00 = 3.840.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (OTSUS 2014)
Uang Saku Peserta Kegiatan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (OTSUS 2014)
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.300.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (OTSUS 2014)
Cetak
1 Keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
9.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (OTSUS 2014)
Sewa Penginapan
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (OTSUS 2014)
Sewa Tenda
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
14.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 14.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (OTSUS 2014)
Halaman 49PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Makanan dan Minuman Peserta / Panitia / Petugas
1 Keg x 14.700.000,00 = 14.700.000,00
6.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (OTSUS 2014)
Belanja Pakaian Batik
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
100.000.000,00 Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan Siswa Dalam Pendidikan
Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1
6.000.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pramuka)
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
90.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.017.790.942,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20
677.533.442,00 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 250.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
230.300.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 70.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Halaman 50PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pelatihan Bagi Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA dan
SMK (OTSUS 2014)
Honorarium Tutor
48 OH x 200.000,00 = 9.600.000,00
Pelaksanaan pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas
berprestasi (OTSUS 2014)
Tim Juri
12 Org x 250.000,00 = 3.000.000,00
Pembuat Naskah Tes
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Pelaksanaan pelatihan calon kepala sekolah TK, SD, SMP.
SMA/SMK (OTSUS 2014)
Honorarium Tutor
160 JK x 200.000,00 = 32.000.000,00
Pelaksanaan pelatihan guru mata pelajaran kurikulum 2013
tingkat SMA/SMK (OTSUS 2014)
Honor Tutor
1 Keg x 25.600.000,00 = 25.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Pelatihan Bagi Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA dan
SMK (OTSUS 2014)
Protokol Kegiatan
1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
Pelaksanaan pelatihan calon kepala sekolah TK, SD, SMP.
SMA/SMK (OTSUS 2014)
Protokol Kegiatan
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
Pelaksanaan pelatihan guru mata pelajaran kurikulum 2013
tingkat SMA/SMK (OTSUS 2014)
Protokol Kegiatan
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 158.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Pelatihan Bagi Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA dan
SMK (OTSUS 2014)
Uang Saku Peserta
240 OH x 50.000,00 = 12.000.000,00
Pelaksanaan pelatihan guru dalam memenuhi Standar
kompetensi untuk SD dan SLTP (OTSUS 2014)
Uang Saku Peserta SD
868 OH x 50.000,00 = 43.400.000,00
Uang Saku Peserta SMP
476 OH x 50.000,00 = 23.800.000,00
Pelaksanaan pelatihan calon kepala sekolah TK, SD, SMP.
SMA/SMK (OTSUS 2014)
Uang Saku Peserta
500 OH x 50.000,00 = 25.000.000,00
Pelaksanaan pelatihan guru mata pelajaran kurikulum 2013
tingkat SMA/SMK (OTSUS 2014)
Uang Saku Peserta
640 OH x 85.000,00 = 54.400.000,00
19.800.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 19.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Halaman 51PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pelaksanaan pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas
berprestasi (OTSUS 2014)
Bantuan Juara
1 Keg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 427.433.442,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
34.189.442,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 28.225.442,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Pelatihan Bagi Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA dan
SMK (OTSUS 2014)
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.763.000,00 = 2.763.000,00
Pelaksanaan pelatihan guru dalam memenuhi Standar
kompetensi untuk SD dan SLTP (OTSUS 2014)
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 15.033.442,00 = 15.033.442,00
Pelaksanaan pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas
berprestasi (OTSUS 2014)
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 928.000,00 = 928.000,00
Pelaksanaan pelatihan calon kepala sekolah TK, SD, SMP.
SMA/SMK (OTSUS 2014)
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.458.000,00 = 3.458.000,00
Pelaksanaan pelatihan guru mata pelajaran kurikulum 2013
tingkat SMA/SMK (OTSUS 2014)
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 6.043.000,00 = 6.043.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Pelatihan Bagi Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA dan
SMK (OTSUS 2014)
Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pelaksanaan pelatihan guru dalam memenuhi Standar
kompetensi untuk SD dan SLTP (OTSUS 2014)
Dokumentasi
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Pelaksanaan pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas
berprestasi (OTSUS 2014)
Dokumentasi
1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
Pelaksanaan pelatihan calon kepala sekolah TK, SD, SMP.
SMA/SMK (OTSUS 2014)
Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pelaksanaan pelatihan guru mata pelajaran kurikulum 2013
tingkat SMA/SMK (OTSUS 2014)
Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 764.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Pelaksanaan pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas
berprestasi (OTSUS 2014)
Halaman 52PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
1 Keg x 764.000,00 = 764.000,00
56.291.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Pelatihan Bagi Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA dan
SMK (OTSUS 2014)
Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pelaksanaan pelatihan guru dalam memenuhi Standar
kompetensi untuk SD dan SLTP (OTSUS 2014)
Cetak
1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
Pelaksanaan pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas
berprestasi (OTSUS 2014)
Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pelaksanaan pelatihan calon kepala sekolah TK, SD, SMP.
SMA/SMK (OTSUS 2014)
Cetak
1 Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Pelaksanaan pelatihan guru mata pelajaran kurikulum 2013
tingkat SMA/SMK (OTSUS 2014)
Cetak
1 Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
Belanja Penggandaan 50.891.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Pelatihan Bagi Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA dan
SMK (OTSUS 2014)
Penggandaan
2 Akt x 3.995.500,00 = 7.991.000,00
Pelaksanaan pelatihan guru dalam memenuhi Standar
kompetensi untuk SD dan SLTP (OTSUS 2014)
Penggandaan
1 Keg x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
Pelaksanaan pelatihan calon kepala sekolah TK, SD, SMP.
SMA/SMK (OTSUS 2014)
Penggandaan
2 Akt x 5.350.000,00 = 10.700.000,00
Pelaksanaan pelatihan guru mata pelajaran kurikulum 2013
tingkat SMA/SMK (OTSUS 2014)
Penggandaan
1 Keg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
106.900.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 106.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Pelatihan Bagi Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA dan
SMK (OTSUS 2014)
Sewa Penginapan Tutor
9 OH x 300.000,00 = 2.700.000,00
Sewa Gedung Kegiatan
6 Hari x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
Pelaksanaan pelatihan guru dalam memenuhi Standar
kompetensi untuk SD dan SLTP (OTSUS 2014)
Halaman 53PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Sewa Gedung
14 Hari x 2.000.000,00 = 28.000.000,00
Pelaksanaan pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas
berprestasi (OTSUS 2014)
Sewa Gedung
2 Hari x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
Pelaksanaan pelatihan calon kepala sekolah TK, SD, SMP.
SMA/SMK (OTSUS 2014)
Sewa Penginapan
20 OH x 300.000,00 = 6.000.000,00
Sewa Gedung
10 Hari x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
Pelaksanaan pelatihan guru mata pelajaran kurikulum 2013
tingkat SMA/SMK (OTSUS 2014)
Sewa Penginapan
64 OH x 300.000,00 = 19.200.000,00
Sewa Gedung
16 Hari x 1.500.000,00 = 24.000.000,00
41.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 41.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Pelatihan Bagi Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA dan
SMK (OTSUS 2014)
Sewa Sound System
6 Hari x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
Pelaksanaan pelatihan guru dalam memenuhi Standar
kompetensi untuk SD dan SLTP (OTSUS 2014)
Sewa Sound System
14 Hari x 500.000,00 = 7.000.000,00
Pelaksanaan pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas
berprestasi (OTSUS 2014)
Sound System
2 Hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Pelaksanaan pelatihan calon kepala sekolah TK, SD, SMP.
SMA/SMK (OTSUS 2014)
Sound System
10 Hari x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
Pelaksanaan pelatihan guru mata pelajaran kurikulum 2013
tingkat SMA/SMK (OTSUS 2014)
Sewa Sound System
16 Hari x 1.000.000,00 = 16.000.000,00
189.053.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 189.053.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Pelatihan Bagi Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA dan
SMK (OTSUS 2014)
Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 22.396.000,00 = 22.396.000,00
Pelaksanaan pelatihan guru dalam memenuhi Standar
kompetensi untuk SD dan SLTP (OTSUS 2014)
Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 79.500.000,00 = 79.500.000,00
Halaman 54PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pelaksanaan pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas
berprestasi (OTSUS 2014)
Makanan dan Minuman Peserta / Panitia / Petugas
1 Keg x 8.108.000,00 = 8.108.000,00
Pelaksanaan pelatihan calon kepala sekolah TK, SD, SMP.
SMA/SMK (OTSUS 2014)
Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 27.892.000,00 = 27.892.000,00
Pelaksanaan pelatihan guru mata pelajaran kurikulum 2013
tingkat SMA/SMK (OTSUS 2014)
Biaya Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 51.157.000,00 = 51.157.000,00
267.756.000,00 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 30.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
17.500.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan NUPTK
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolaan
NUPTK
1 Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
Operasional
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
12.900.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 11.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
Pendataan dan Pemetaan Guru dan Siswa tingkat TK/RA ,
SD/MI, SMP/MTs ,SMA/MA/SMK Negeri/Swasta (data Base)
OTSUS 2014
Honorarium Narasumber
48 OH x 200.000,00 = 9.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Pendataan dan Pemetaan Guru dan Siswa tingkat TK/RA ,
SD/MI, SMP/MTs ,SMA/MA/SMK Negeri/Swasta (data Base)
OTSUS 2014
Protokol Kegiatan
12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 237.356.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
13.166.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.516.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
Biaya Alat tulis Kantor
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Pendataan dan Pemetaan Guru dan Siswa tingkat TK/RA ,
SD/MI, SMP/MTs ,SMA/MA/SMK Negeri/Swasta (data Base)
OTSUS 2014
Halaman 55PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.016.000,00 = 1.016.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Pendataan dan Pemetaan Guru dan Siswa tingkat TK/RA ,
SD/MI, SMP/MTs ,SMA/MA/SMK Negeri/Swasta (data Base)
OTSUS 2014
Dokumentasi
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 9.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Pendataan dan Pemetaan Guru dan Siswa tingkat TK/RA ,
SD/MI, SMP/MTs ,SMA/MA/SMK Negeri/Swasta (data Base)
OTSUS 2014
Tas
122 Buah x 75.000,00 = 9.150.000,00
123.090.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 119.290.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 118.590.000,00 = 118.590.000,00
Pendataan dan Pemetaan Guru dan Siswa tingkat TK/RA ,
SD/MI, SMP/MTs ,SMA/MA/SMK Negeri/Swasta (data Base)
OTSUS 2014
Cetak
1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
Belanja Penggandaan 3.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Pendataan dan Pemetaan Guru dan Siswa tingkat TK/RA ,
SD/MI, SMP/MTs ,SMA/MA/SMK Negeri/Swasta (data Base)
OTSUS 2014
Penggandaan
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
36.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 36.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Pendataan dan Pemetaan Guru dan Siswa tingkat TK/RA ,
SD/MI, SMP/MTs ,SMA/MA/SMK Negeri/Swasta (data Base)
OTSUS 2014
Sewa Gedung
6 Hari x 6.000.000,00 = 36.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Pendataan dan Pemetaan Guru dan Siswa tingkat TK/RA ,
SD/MI, SMP/MTs ,SMA/MA/SMK Negeri/Swasta (data Base)
OTSUS 2014
Sewa Sound System
6 Hari x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
59.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 56PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 44.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Pendataan dan Pemetaan Guru dan Siswa tingkat TK/RA ,
SD/MI, SMP/MTs ,SMA/MA/SMK Negeri/Swasta (data Base)
OTSUS 2014
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 44.100.000,00 = 44.100.000,00
72.501.500,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 55.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1
14.600.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Hardiknas
Panitia Pelaksanan Kegiatan
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Hardikda
Panitia Pelaksanan Kegiatan
1 Keg x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
40.600.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 40.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Hardiknas
Honorarium Pegwai Honorer/Tidak Tetap
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Hardikda
Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1 Keg x 36.600.000,00 = 36.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 17.301.500,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2
1.601.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.601.500,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Hardiknas
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 800.750,00 = 800.750,00
Hardikda
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 800.750,00 = 800.750,00
2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Propoganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Hardiknas
Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Hardikda
Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Halaman 57PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.800.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Hardiknas
Cetak
1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
Hardikda
Cetak
1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Hardiknas
Sewa Meja dan Kursi
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Hardikda
Sewa Meja dan Kursi
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Hardiknas
Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.950.000,00 = 2.950.000,00
Hardikda
Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.950.000,00 = 2.950.000,00
952.197.298,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22
243.162.223,00 Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 40.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
38.300.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pelaksanaan Pesantren Kilat
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 13.300.000,00 = 13.300.000,00
1.800.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 203.062.223,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
7.062.223,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.062.223,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Halaman 58PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat tulis Kantor
Biaya Alat tulis Kantor
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Pelaksanaan Pesantren Kilat
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 562.223,00 = 562.223,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Perlengkapan Kegiatan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
24.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 24.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Makanan dan Minuman Peserta
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
150.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 150.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Pelaksanaan Pesantren Kilat
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
655.652.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 19.660.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1
19.660.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 17.260.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Halaman 59PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pelatihan Penyusunan Program Tingkat TK,SD,SMP dan
SMA/SMK (OTSUS 2014)
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
32 OH x 240.000,00 = 7.680.000,00
Pelatihan Penyusunan Laporan TK,SD,SMP dan SMA/SMK
(OTSUS 2014)
Honorarium Narasumber
32 OH x 240.000,00 = 7.680.000,00
Website Dinas Pendidikan Kota Langsa (OTSUS 2014)
Honorarium Tenaga Ahli
1 Keg x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Pelatihan Penyusunan Program Tingkat TK,SD,SMP dan
SMA/SMK (OTSUS 2014)
Honorarium Protokol Kegiatan
12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00
Pelatihan Penyusunan Laporan TK,SD,SMP dan SMA/SMK
(OTSUS 2014)
Honorarium Protokol
12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 554.992.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2
39.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 18.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Profil Pendidikan
(OTSUS 2014)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Pelatihan Penyusunan Program Tingkat TK,SD,SMP dan
SMA/SMK (OTSUS 2014)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.875.000,00 = 5.875.000,00
Pelatihan Penyusunan Laporan TK,SD,SMP dan SMA/SMK
(OTSUS 2014)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.875.000,00 = 5.875.000,00
Website Dinas Pendidikan Kota Langsa (OTSUS 2014)
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pengelolaan Webside Dinas Pendidikan Kota Langsa
(OTSUS 2014)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Pelatihan Penyusunan Program Tingkat TK,SD,SMP dan
SMA/SMK (OTSUS 2014)
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Pelatihan Penyusunan Laporan TK,SD,SMP dan SMA/SMK
(OTSUS 2014)
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Halaman 60PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 20.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Pelatihan Penyusunan Program Tingkat TK,SD,SMP dan
SMA/SMK (OTSUS 2014)
Belanja Tas
135 Bh x 75.000,00 = 10.125.000,00
Pelatihan Penyusunan Laporan TK,SD,SMP dan SMA/SMK
(OTSUS 2014)
Belanja Tas
135 Bh x 75.000,00 = 10.125.000,00
51.600.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 51.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Website Dinas Pendidikan Kota Langsa (OTSUS 2014)
Belanja Jasa Internet/Speedy
12 Bln x 1.800.000,00 = 21.600.000,00
Webside Dinas Pendidikan
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
6.192.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.812.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Profil Pendidikan
(OTSUS 2014)
Belanja Cetak Profil Dinas Pendidikan Kota Langsa
10 Eks x 150.000,00 = 1.500.000,00
Pelatihan Penyusunan Program Tingkat TK,SD,SMP dan
SMA/SMK (OTSUS 2014)
Belanja Cetak
1 Keg x 1.156.000,00 = 1.156.000,00
Pelatihan Penyusunan Laporan TK,SD,SMP dan SMA/SMK
(OTSUS 2014)
Belanja Cetak
1 Keg x 1.156.000,00 = 1.156.000,00
Belanja Penggandaan 2.380.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Profil Pendidikan
(OTSUS 2014)
Belanja Penggandaan
1 Keg x 830.000,00 = 830.000,00
Pelatihan Penyusunan Program Tingkat TK,SD,SMP dan
SMA/SMK (OTSUS 2014)
Belanja Penggandaan
1 Keg x 625.000,00 = 625.000,00
Pelatihan Penyusunan Laporan TK,SD,SMP dan SMA/SMK
(OTSUS 2014)
Belanja Penggandaan
1 Keg x 625.000,00 = 625.000,00
Pengelolaan Webside Dinas Pendidikan Kota Langsa
(OTSUS 2014)
Belanja Penggandaan
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
52.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 52.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Halaman 61PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pelatihan Penyusunan Program Tingkat TK,SD,SMP dan
SMA/SMK (OTSUS 2014)
Sewa Gedung
4 Hr x 6.500.000,00 = 26.000.000,00
Pelatihan Penyusunan Laporan TK,SD,SMP dan SMA/SMK
(OTSUS 2014)
Belanja Sewa Gedung
4 Hr x 6.500.000,00 = 26.000.000,00
75.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 75.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Profil Pendidikan
(OTSUS 2014)
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Pelatihan Penyusunan Program Tingkat TK,SD,SMP dan
SMA/SMK (OTSUS 2014)
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
1 Keg x 29.600.000,00 = 29.600.000,00
Pelatihan Penyusunan Laporan TK,SD,SMP dan SMA/SMK
(OTSUS 2014)
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
1 Keg x 29.600.000,00 = 29.600.000,00
Pengelolaan Webside Dinas Pendidikan Kota Langsa
(OTSUS 2014)
Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
330.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 330.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
Penyusunan Masterplan Srana Dan Prasarana Pendidikan
Kota Langsa
1 Keg x 330.000.000,00 = 330.000.000,00
Belanja Modal 81.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3
81.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 49.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01
Website Dinas Pendidikan Kota Langsa (OTSUS 2014)
Pengadaan Komputer Mainframe/ Server
1 Unit x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 32.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Website Dinas Pendidikan Kota Langsa (OTSUS 2014)
Pengadaan Komputer
2 Unit x 16.000.000,00 = 32.000.000,00
53.383.075,00 Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Serta Diskusi
Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 37.790.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
11.260.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 62PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.260.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan
Kompetensi Tenaga Pengawas
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 8.260.000,00 = 8.260.000,00
Penunjang Kegiatan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
26.530.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 26.530.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 26.530.000,00 = 26.530.000,00
Belanja Barang dan Jasa 15.593.075,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
1.953.075,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.953.075,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantro
1 Keg x 1.953.075,00 = 1.953.075,00
3.800.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.040.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 3.040.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Biaya Makanan dan Minuman Peserta/ Panitia/Petugas
1 Keg x 2.128.000,00 = 3.040.000,00
800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (227.915.870.425,00)
Halaman 63PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 64PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 02 . 01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 1.361.390.087,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 815.822.163,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1
815.822.163,00 Non Kegiatan1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 815.822.163,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
750.337.163,00 Gaji Dan Tunjangan1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 576.551.104,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Acres
1 Thn x 8.520.459,00 = 8.520.459,00
Gol. III : 10 Org
13 Bln x 29.867.585,00 = 388.278.605,00
Gol. II : 6 Org
13 Bln x 13.827.080,00 = 179.752.040,00
Tunjangan Keluarga 47.116.900,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Gol. III
13 Bln x 2.499.149,00 = 32.488.937,00
Gol. II
13 Bln x 1.071.158,00 = 13.925.054,00
Acress
1 Thn x 702.909,00 = 702.909,00
Tunjangan Jabatan 46.931.976,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Gol. III
13 Bln x 3.556.800,00 = 46.238.400,00
Acress
1 Thn x 693.576,00 = 693.576,00
Tunjangan Fungsional Umum 27.514.214,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Gol. III
13 Bln x 962.000,00 = 12.506.000,00
Gol. II
13 Bln x 1.123.200,00 = 14.601.600,00
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Acress
1 Thn x 406.614,00 = 406.614,00
Tunjangan Beras 44.565.181,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras
1 Thn x 43.893.864,00 = 43.893.864,00
Acress
1 Thn x 671.317,00 = 671.317,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.527.920,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Thn x 7.527.920,00 = 7.527.920,00
Pembulatan Gaji 129.868,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji
1 Thn x 129.868,00 = 129.868,00
65.485.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 65.485.000,00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon IV a
48 Org/Bln x 225.000,00 = 10.800.000,00
Non Esselon Gol. III
84 Org/Bln x 153.750,00 = 12.915.000,00
Non Esselon Gol. II
84 org/Bln x 112.500,00 = 9.450.000,00
Biaya makanan dan Minuman Pegawai
4,180 Org/bln/hr x 4.000,00 = 16.720.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
12 Org/Kali x 225.000,00 = 2.700.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
42 Org/Kali x 150.000,00 = 6.300.000,00
Biaya Paket Lebaran
17 Org x 150.000,00 = 2.550.000,00
BELANJA LANGSUNG 545.567.924,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2
426.717.924,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.02 . 01
1.700.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.700.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
30.453.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 30.453.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
30.453.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 3.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Belanja Telepon
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Listrik 20.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Belanja Listrik
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 7.453.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faximili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV
Satelit
Biaya Faksimili
1 Thn x 853.000,00 = 853.000,00
Biaya Internet
1 Thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
16.190.750,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 16.190.750,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
16.190.750,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 16.190.750,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 16.190.750,00 = 16.190.750,00
19.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
19.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 19.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
12.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 Sumber Dana :
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.500.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Penggandaan 8.500.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan/Fotocopy
1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
Biaya Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
89.854.174,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 89.854.174,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
2.910.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 2.910.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Almari
Lemari Arsip
1 Unit x 2.910.000,00 = 2.910.000,00
11.967.374,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 7.275.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
Pengadaan Laptop
1 Unit x 7.275.000,00 = 7.275.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 4.692.374,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer
2 Unit x 2.346.187,00 = 4.692.374,00
44.976.800,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 38.730.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
Pengadaan Meja Kerja
3 Unit x 2.910.000,00 = 8.730.000,00
Pengadaan Meubiler
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 6.246.800,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
Pengadaan Kursi Kerja
10 Unit x 624.680,00 = 6.246.800,00
30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden 30.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden
Pengadaan Tirai/Gorden
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Biaya Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
10.850.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 10.850.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
10.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.600.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Biaya Makanan Dan Minuman Rapat
1 Thn x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5.250.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Biaya Makanan Dan Minuman Tamu
1 Thn x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
60.800.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 60.800.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
60.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.800.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 12.800.000,00 = 12.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Luar Daerah
1 Thn x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
172.870.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 172.870.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
68.850.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.700.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pejabat Penatausahaan Keuangan
12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
Bendahara Gaji
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Staf Administrasi
24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00
PPTK
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Pengurus Barang
12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
Penunjang Kegiatan Kepala Kantor
12 OB x 1.125.000,00 = 13.500.000,00
Penunjang Kegiatan Administrasi Keuangan
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Bantuan Penunjang Kegiatan Subbag dan Kasie
48 OB x 450.000,00 = 21.600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.150.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa
1 Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang
1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
104.020.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 104.020.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Petugas Kebersihan
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Petugas Jaga Malam
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Makan dan Minum Petugas Jaga Malam dan Cleaning
Service
440 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 1.760.000,00
Makan dan Minum Supir Mobil Pustaka Keliling
440 OB x 4.000,00 = 1.760.000,00
Bantuan Meugang Cleaning Service, Petugas Jaga
Malam, dan Supir
12 Org/Kali x 75.000,00 = 900.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Supir Mobil Pustaka Keliling
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Paket Lebaran
4 Org x 150.000,00 = 600.000,00
Insentif
Penjaga Malam dan CS
24 OB x 75.000,00 = 1.800.000,00
Operator Komputer
48 OB x 200.000,00 = 9.600.000,00
Petugas Pustaka Keliling
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
72 OB x 250.000,00 = 18.000.000,00
Petugas Pustaka
48 OB x 250.000,00 = 12.000.000,00
Petugas Pustaka Gampong
192 OB x 150.000,00 = 28.800.000,00
Petugas Pengantar Surat
12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
48.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.01 . 1.01.02 . 02
48.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
48.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 15.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat
4 Unit/Thn x 3.800.000,00 = 15.200.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 24.800.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Empat
4 Unit/Thn x 6.200.000,00 = 24.800.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
4 Unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
37.850.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi1.24 . 1.01.02 . 18
37.850.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi
Pemerintah/Swasta
1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 17.250.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
10.550.000,00 Honorarium PNS1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.550.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi UU NO. 4
Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya
Rekam
Panitia Sosialisasi
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan
3 OB x 350.000,00 = 1.050.000,00
Staf Administrasi Kegiatan
6 OB x 250.000,00 = 1.500.000,00
6.700.000,00 Honorarium Non PNS1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.700.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Instruktur
6 OJ x 350.000,00 = 2.100.000,00
Moderator
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6 OJ x 200.000,00 = 1.200.000,00
Honorarium MC, Qori, Dirijen dan Baca Doa
1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 3.000.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
Uang Saku Peserta
30 Org x 100.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.500.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 4.500.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Perlengkapan Peserta Sosialisasi
30 OP x 150.000,00 = 4.500.000,00
3.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.500.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
Sewa Gedung
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Proyektor 500.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03
Belanja Sewa Proyektor
Sewa Proyektor
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound System
Sewa Sound System
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 4.900.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Makanan dan Minuman Peserta
1 Keg x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
1.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.200.000,00 1.24 . 1.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 8PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Transportasi Instruktur
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
33.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan1.01 . 1.01.02 . 21
33.000.000,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 13.550.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
10.550.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.550.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Panitia Sosialisasi
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan
3 OB x 350.000,00 = 1.050.000,00
Staf Administrasi Kegiatan
6 OB x 250.000,00 = 1.500.000,00
3.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Tim Penilai
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 19.450.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 1.500.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
Pengumuman Lewat Radio
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.750.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Penggandaan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.500.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
Sewa Gedung
Halaman 9PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Sewa Dekorasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound System
Sewa Sound System
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 4.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Makanan dan Minuman Peserta
1 Keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
7.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 7.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Hadiah Perlombaan
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Piala
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.361.390.087,00)
Halaman 10PENJABARAN APBK - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 9.076.342.158,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.076.342.158,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 9.076.342.158,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
9.076.342.158,00 Retribusi Jasa Umum1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Kesehatan 9.076.342.158,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Retribusi Pelayanan Badan Pelayanan Jaminan Sosial
1 Thn x 8.457.396.000,00 = 8.457.396.000,00
Pemeriksaan Laboratorium Jamaah Haji
1 Thn x 2.436.000,00 = 2.436.000,00
Retribusi Puskesmas Dalam Wilayah Kota Langsa
1 Thn x 13.077.550,00 = 13.077.550,00
Penghasilan Puskesmas Dari Dana JKN
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Retribusi Pelayanan Jamkesmas
1 Thn x 429.796.048,00 = 429.796.048,00
Retribusi Pelayanan Jampersal
1 Thn x 123.636.560,00 = 123.636.560,00
BELANJA 45.362.293.594,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.752.332.486,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
26.752.332.486,00 Non Kegiatan1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 26.752.332.486,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
24.587.562.486,00 Gaji Dan Tunjangan1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 18.958.488.614,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gol. IV : 29 Org
13 Bln x 100.410.543,00 = 1.305.337.059,00
Gol. III : 294 Org
13 Bln x 848.799.346,00 = 11.034.391.498,00
Gol. II : 211 Org
13 Bln x 485.666.454,00 = 6.313.663.902,00
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Gol. I : 1 Org
13 Bln x 1.824.136,00 = 23.713.768,00
Acres
1 Thn x 281.382.387,00 = 281.382.387,00
Tunjangan Keluarga 1.475.218.444,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Gol. IV
13 Bln x 9.453.458,00 = 122.894.954,00
Gol. III
13 Bln x 66.475.335,00 = 864.179.355,00
Gol. II
13 Bln x 35.624.311,00 = 463.116.043,00
Gol. I
13 Bln x 248.218,00 = 3.226.834,00
Acress
1 Thn x 21.801.258,00 = 21.801.258,00
Tunjangan Jabatan 164.742.214,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Gol. IV
13 Bln x 5.746.000,00 = 74.698.000,00
Gol. III
13 Bln x 6.739.200,00 = 87.609.600,00
Acress
1 Thn x 2.434.614,00 = 2.434.614,00
Tunjangan Fungsional 2.370.787.874,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
Gol. IV
13 Bln x 25.492.500,00 = 331.402.500,00
Gol. III
13 Bln x 108.325.100,00 = 1.408.226.300,00
Gol. II
13 Bln x 45.855.600,00 = 596.122.800,00
Acress
1 Thn x 35.036.274,00 = 35.036.274,00
Tunjangan Fungsional Umum 122.613.218,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Gol. III
13 Bln x 4.617.600,00 = 60.028.800,00
Gol. II
13 Bln x 4.492.800,00 = 58.406.400,00
Gol. I
13 Bln x 182.000,00 = 2.366.000,00
Acress
1 Thn x 1.812.018,00 = 1.812.018,00
Tunjangan Beras 1.236.270.954,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras
1 Thn x 1.216.502.784,00 = 1.216.502.784,00
Acress
1 Thn x 19.768.170,00 = 19.768.170,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 254.957.866,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Thn x 254.957.866,00 = 254.957.866,00
Pembulatan Gaji 4.483.302,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji
1 Thn x 4.483.302,00 = 4.483.302,00
2.164.770.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 2.164.770.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Dinas Kesehatan
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon III b
48 Org/Bln x 243.750,00 = 11.700.000,00
Esselon IV a
144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00
Non Esselon Gol. III
468 Org/Bln x 153.750,00 = 71.955.000,00
Non Esselon Gol. II
360 Org/Bln x 112.500,00 = 40.500.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
19,140 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 76.560.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
12 Org/Kali x 262.500,00 = 3.150.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
207 Org/Kali x 150.000,00 = 31.050.000,00
Biaya Paket Lebaran
80 Org x 150.000,00 = 12.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
Dokter Gigi
24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00
Dokter Umum
48 Org/Bln x 750.000,00 = 36.000.000,00
SKP / SKM
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Paramedis
900 Org/Bln x 187.500,00 = 168.750.000,00
Non Para Medis
180 Org/Bln x 131.250,00 = 23.625.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
21,340 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 85.360.000,00
Bantuan Meugang Kepala Puskesmas
3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
288 Org/Kali x 150.000,00 = 43.200.000,00
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Paket Lebaran
97 Org x 150.000,00 = 14.550.000,00
Puskesmas Langsa Timur
Dokter Ahli
24 Org/Bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
Dokter Gigi
24 org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00
Dokter Umum
108 org/Bln x 750.000,00 = 81.000.000,00
SKP / SKM
48 Org/Bln x 375.000,00 = 18.000.000,00
Non Paramedis
144 Org/Bln x 131.250,00 = 18.900.000,00
Paramedis
960 Org/Bln x 187.500,00 = 180.000.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
23,980 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 95.920.000,00
Bantuan Meugang Kepala Puskesmas
3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
324 Org/Kali x 150.000,00 = 48.600.000,00
Biaya Paket Lebaran
109 Org x 150.000,00 = 16.350.000,00
Puskesmas Langsa Baro
Dokter Gigi
12 Org/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00
Dokter Umum
48 Org/Bln x 750.000,00 = 36.000.000,00
SKM / SKP / SST
36 Org/Bln x 375.000,00 = 13.500.000,00
Paramedis
732 Org/Bln x 187.500,00 = 137.250.000,00
Non Paramedis
144 Org/Bln x 131.250,00 = 18.900.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
18,480 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 73.920.000,00
Bantuan Meugang Kepala Puskesmas
3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
249 Org/Kali x 150.000,00 = 37.350.000,00
Biaya Paket Lebaran
84 Org x 150.000,00 = 12.600.000,00
Puskesmas Langsa Kota
Dokter Umum / Gigi
60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00
SKP / SKM
48 Org/Bln x 375.000,00 = 18.000.000,00
Paramedis
1,152 Org/Bln x 187.500,00 = 216.000.000,00
Non Paramedis
96 Org/Bln x 131.250,00 = 12.600.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
25,300 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 101.200.000,00
Bantuan Meugang Kepala Puskesmas
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
342 Org/Kali x 150.000,00 = 51.300.000,00
Biaya Paket Lebaran
115 Org x 150.000,00 = 17.250.000,00
Puskesmas Langsa Lama
Dokter Umum
48 Org/Bln x 750.000,00 = 36.000.000,00
SKP / SKM
60 Org/Bln x 375.000,00 = 22.500.000,00
Paramedis
288 Org/Bln x 187.500,00 = 54.000.000,00
Non Paramedis
12 Org/Bln x 131.250,00 = 1.575.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
7,920 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 31.680.000,00
Bantuan Meugang Kepala Puskesmas
3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
51 Org/Kali x 150.000,00 = 7.650.000,00
Biaya Paket Lebaran
36 Org x 150.000,00 = 5.400.000,00
BELANJA LANGSUNG 18.609.961.108,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
2.247.409.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01
9.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
9.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 9.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
339.485.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 339.485.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
339.485.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 39.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Dinas Kesehatan Kota Langsa dan Puskesmas Dalam
Wilayah Kota Langsa
1 Thn x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
Belanja Air 20.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
Dinas Kesehatan Kota Langsa dan Puskesmas Dalam
Wilayah Kota Langsa
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Listrik 280.485.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Dinas Kesehatan Kota Langsa, Puskesmas, Pustu dan
Poskesdes Dalam Wilayah Kota Langsa
1 Thn x 230.485.000,00 = 230.485.000,00
Penambahan Daya Listrik Kantor Dinkes
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
17.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
17.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 17.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Dinas Kesehatan Kota Langsa
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
31.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
31.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 31.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Dinas Kesehatan Kota Langsa
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Dinas Kesehatan Kota Langsa
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
101.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
101.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 69.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Dinas Kesehatan
Cetak Rutin
1 Thn x 47.000.000,00 = 47.000.000,00
Puskesmas
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Penggandaan 32.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Dinas Kesehatan Kota Langsa
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi
Belanja Penggandaan Pengawasan Obat dan Makanan
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
29.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
29.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 29.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
Dinas Kesehatan Kota Langsa
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
466.440.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 86.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Pengisian Tabung Gas 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08
Belanja Pengisian Tabung Gas
Pengisian Tabung Gas
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
84.200.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 84.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
Bahan Kimia/ Racun Nyamuk
200 Ltr x 45.000,00 = 9.000.000,00
Racun Jentik Nyamuk
6 Kaleng x 4.200.000,00 = 25.200.000,00
Bahan Racun Fogging
200 Ltr x 250.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Modal 380.240.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
32.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 01
Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
Pengadaan Mesin Tik
1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghacur Kertas
Pengadaan Mesin Penghacur Kertas
3 Unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 11
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
Pengadaan Mesin Absensi untuk Puskesmas
5 Unit x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
194.735.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 54.735.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Almari
Pengadaan Lemari Gantung
1 Paket x 19.400.000,00 = 19.400.000,00
Pengadaan Rak Obat Gudang Farmasi
20 Unit x 1.500.000,00 = 30.000.000,00
Pengadaan Lemari Obat Untuk PUSTU
1 Unit x 2.910.000,00 = 2.910.000,00
Pengadaan Lemari Arsip PUSTU
Halaman 8PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Unit x 2.425.000,00 = 2.425.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan
AC Puskesmas
10 Unit x 3.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Fogging 110.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat Fogging
Pengadaan Alat Fogging
2 Unit x 55.000.000,00 = 110.000.000,00
110.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 100.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Pustu
10 Unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Dinas Kesehatan, Puskesmas Dan Pustu
10 Unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
27.110.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 6.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
Meja 1/2 Biro
5 Unit x 1.300.000,00 = 6.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
Kursi Kerja
5 Unit x 600.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 12.610.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur
Tempat Tidur Pasien
1 Unit x 6.790.000,00 = 6.790.000,00
Tempat Tidur Rumah Paramedis
2 Set x 2.910.000,00 = 5.820.000,00
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang 5.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang
Pengadaan Rak Televisi
1 Bh x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
6.395.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 01
Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas
Pengadaan Tabung Gas
2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 1.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 02
Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas
Pengadaan Kompor Gas
2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kulkas 3.395.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05
Halaman 9PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
Pengadaan Kulkas
1 Unit x 3.395.000,00 = 3.395.000,00
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden
Pengadaan Tirai/Gorden
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
12.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 12.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Dinas Kesehatan Kota Langsa
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
195.794.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 195.794.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
195.794.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 150.294.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Makan Minum Petugas Jaga Rawat Inap Puskesmas Langsa
Kota
Petugas Pagi
236 Oh x 10.000,00 = 2.360.000,00
Petugas Sore
728 Oh x 10.000,00 = 7.280.000,00
Petugas Malam
728 Oh x 15.000,00 = 10.920.000,00
Dokter Pagi
118 Oh x 15.000,00 = 1.770.000,00
Dokter Sore
364 Oh x 15.000,00 = 5.460.000,00
Dokter Malam
364 Oh x 20.000,00 = 7.280.000,00
Petugas Pagi Satpol PP
236 Oh x 7.000,00 = 1.652.000,00
Petugas Sore Satpol PP
728 Oh x 7.000,00 = 5.096.000,00
Halaman 10PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Petugas Malam Satpol PP
728 Oh x 10.000,00 = 7.280.000,00
Makan Minum Petugas Jaga Rawat Inap Puskesmas Langsa
Timur
Petugas Pagi
354 Oh x 10.000,00 = 3.540.000,00
Petugas Sore
1,092 Oh x 10.000,00 = 10.920.000,00
Petugas Malam
1,092 Oh x 15.000,00 = 16.380.000,00
Dokter Pagi
118 Oh x 15.000,00 = 1.770.000,00
Dokter Sore
364 Oh x 15.000,00 = 5.460.000,00
Dokter Malam
364 Oh x 20.000,00 = 7.280.000,00
Petugas Pagi Satpol PP
236 Oh x 7.000,00 = 1.652.000,00
Petugas Sore Satpol PP
728 Oh x 7.000,00 = 5.096.000,00
Petugas Malam Satpol PP
728 Oh x 10.000,00 = 7.280.000,00
Makan Minum Petugas Jaga Rawat Inap Puskesmas Langsa
Lama
Ptugas Pagi
236 Oh x 10.000,00 = 2.360.000,00
Petugas Sore
728 Oh x 10.000,00 = 7.280.000,00
Petugas Malam
728 Oh x 15.000,00 = 10.920.000,00
Dokter Pagi
118 Oh x 15.000,00 = 1.770.000,00
Dokter Sore
364 Oh x 15.000,00 = 5.460.000,00
Dokter Malam
364 Oh x 20.000,00 = 7.280.000,00
Petugas Pagi Satpol PP
236 Oh x 7.000,00 = 1.652.000,00
Petuga Sore Satpol PP
728 Oh x 7.000,00 = 5.096.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 34.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Dinas Kesehatan Kota Langsa
1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
Puskesmas Langsa Lama
Halaman 11PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Dinas Kesehatan Kota Langsa
1 Thn x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Pasien 5.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja Makanan dan Minuman Pasien
Puskesmas Langsa Timur
120 Ob x 45.000,00 = 5.400.000,00
224.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 224.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
224.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dinas Kesehatan Kota Langsa
1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 200.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
792.190.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 792.190.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
337.400.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 337.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tunjangan Kegiatan Kepala Dinas
12 Ob x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Honorarium Tunjangan Sekretaris dan Kepala Bidang
48 Org/Bln x 375.000,00 = 18.000.000,00
Honorarium Tunjangan Kepala Puskesmas
60 Ob x 275.000,00 = 16.500.000,00
Honorarium Tunjangan Pegawai PTT
948 Org/Bln x 75.000,00 = 71.100.000,00
Kunjungan Part Time Dokter Spesialis Ke Puskesmas
Langsa Timur (2 Org)
96 Ob x 450.000,00 = 43.200.000,00
Honorarium Tunjangan Pegawai Daerah Terpencil
36 Ob x 150.000,00 = 5.400.000,00
Honorarium Operator Komputer Dinas Kesehatan
72 Ob x 200.000,00 = 14.400.000,00
Honorarium Operator Komputer Puskesmas (5
Kecamatan)
120 Ob x 200.000,00 = 24.000.000,00
Pengurus Barang
12 Ob x 600.000,00 = 7.200.000,00
Pejabat Penatausahaan Keuangan
12 Ob x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
Halaman 12PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PPTK APBK
12 Ob x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
Staf PPTK Barang dan Jasa
24 Ob x 450.000,00 = 10.800.000,00
Pengurus Gaji
12 Ob x 600.000,00 = 7.200.000,00
Penunjang Kegiatan Kerjasama PMI Dan Dinas
Kesehatan Kota Langsa
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan
24 Ob x 900.000,00 = 21.600.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Ob x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
Bendahara Penerimaan
12 Ob x 625.000,00 = 7.500.000,00
454.790.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 454.790.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Dinas Kesehatan Kota Langsa
Cleaning Service
72 Ob x 500.000,00 = 36.000.000,00
Petugas Jaga Malam
24 Ob x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Penjaga Malam dan
Cleaning Service
1,980 Ob x 4.000,00 = 7.920.000,00
Biaya Makanan dan Minuman PTT
19,800 OB x 4.000,00 = 79.200.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
27 Ob x 75.000,00 = 2.025.000,00
Biaya Meugang Pegawai PTT
270 Ob x 75.000,00 = 20.250.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
24 Ob x 250.000,00 = 6.000.000,00
Poding Petugas Penjaga Gudang Farmasi
24 Ob x 250.000,00 = 6.000.000,00
Petugas Radiologi Puskesmas Langsa Timur
24 Ob x 250.000,00 = 6.000.000,00
Supir
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bantuan Paket Lebaran
127 Org x 150.000,00 = 19.050.000,00
Puskesmas Langsa Kota
Cleaning Service
36 Ob x 500.000,00 = 18.000.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Cleaning Service
880 Ob x 4.000,00 = 3.520.000,00
Biaya Meugang Cleaning Service
12 Ob x 75.000,00 = 900.000,00
Supir
12 Ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
Cleaning Service
Halaman 13PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
72 Ob x 500.000,00 = 36.000.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Petugas Loundry, Masak
Diet Dan Cleaning Service
2,640 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 10.560.000,00
Biaya Meugang Petugas Loundry, Masak Diet Dan
Cleaning Service
36 Org/Kali x 75.000,00 = 2.700.000,00
Petugas Loundry
24 Ob x 500.000,00 = 12.000.000,00
Petugas Masak Diet Pasien
36 Ob x 500.000,00 = 18.000.000,00
Supir
12 Ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
Cleaning Service
24 Ob x 500.000,00 = 12.000.000,00
Petugas Jaga Malam
12 Ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Penjaga Malam dan
Cleaning Service
880 Obh x 4.000,00 = 3.520.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
12 Ok x 75.000,00 = 900.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00
Supir
12 Ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
Cleaning Service
36 Ob x 500.000,00 = 18.000.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Petugas Jaga Malam dan
Cleaning Service
880 Obh x 4.000,00 = 3.520.000,00
Biaya Meugang, Supir dan Cleaning Service
12 Ob x 75.000,00 = 900.000,00
Supir
12 Ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
Cleaning Service
36 Ob x 500.000,00 = 18.000.000,00
Petugas Jaga Malam
12 Ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Petugas Jaga Malam dan
Cleaning Service
1,100 Ob x 4.000,00 = 4.400.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
15 Ok x 75.000,00 = 1.125.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00
Supir
12 Ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
Insentif Pegawai Honorer
Dinas Kesehatan Kota Langsa
108 Ob x 75.000,00 = 8.100.000,00
Halaman 14PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Puskesmas Langsa Kota
48 Ob x 75.000,00 = 3.600.000,00
Puskesmas Langsa Timur
132 Ob x 75.000,00 = 9.900.000,00
Puskesmas Langsa Baro
60 Ob x 75.000,00 = 4.500.000,00
Puskesmas Langsa Barat
48 Ob x 75.000,00 = 3.600.000,00
Puskesmas Langsa Lama
48 Ob x 75.000,00 = 3.600.000,00
Operator Petugas Incenerator
36 Ob x 150.000,00 = 5.400.000,00
Operator Petugas Ipal
24 Ob x 150.000,00 = 3.600.000,00
3.623.503.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.02 . 1.02.01 . 02
2.501.246.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Kegiatan APBK
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Kegiatan APBK
Penggandaan
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Kegiatan APBK
Makanan dan Minuman Kegiatan Pelelangan dan Proyek
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Kegiatan APBK
Biaya Pengawasan
1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Modal 2.460.246.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
2.460.246.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 2.460.246.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Kegiatan APBK
Pembuatan Jalan Masuk Untuk Puskesmas Pembantu
Alur Merbau
1 Keg x 14.550.000,00 = 14.550.000,00
Halaman 15PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembuatan Taman Dinas Kesehatan
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Perbaikan/Pemasangan Paving Blok Puskesmas Langsa
Kota
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pembuatan Taman Puskesmas Langsa Timur
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pembangunan Musholla Puskesmas Langsa Timur
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pemasangan Paving Blok Puskesmas Langsa Lama
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembuatan Taman Puskesmas Langsa Lama
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pembangunan Musholla Puskesmas Langsa Lama
1 Keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
Pembuatan Taman Puskesmas Langsa Barat
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pembangunan Musholla Puskesmas Langsa Barat
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pembangunan Musholla Dinas Kesehatan
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pemasangan Paving Block Kantor Dinkes
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Kegiatan DAK
Pembangunan Poskesdes Desa Lhok Banie (Relokasi
Pusong)
1 Unit x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
Pembangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU) Kuala
Langsa
1 Unit x 720.696.000,00 = 720.696.000,00
Pembangunan Rumah Pelindung Instalasi Pengolahan
Air Limbah Puskesmas Wilayah Kota Langsa
2 Unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00
229.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 229.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
229.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 229.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Dinas Kesehatan Kota Langsa/Gudang Farmasi
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Rehab Ringan Poskesdes/Polindes Dalam Wilayah Kota
Langsa
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)
2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Halaman 16PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
INCINERATOR (Unit Pengolah Limbah Padat)
3 Unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
602.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 602.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
602.100.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 140.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Dua
Dinas Kesehatan Kota Langsa
45 Unit/Thn x 400.000,00 = 18.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
20 Unit/Thn x 400.000,00 = 8.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
20 Unit/Thn x 400.000,00 = 8.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
20 Unit/Thn x 400.000,00 = 8.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
20 Unit/Thn x 400.000,00 = 8.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
15 Unit/Thn x 400.000,00 = 6.000.000,00
Kendaraan Fogging
1 Unit/Thn x 400.000,00 = 400.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat
Dinas Kesehatan Kota Langsa
10 Unit/Thn x 3.800.000,00 = 38.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
2 Unit/Thn x 3.800.000,00 = 7.600.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Unit/Thn x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Unit/Thn x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Unit/Thn x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
Puskesmas Langsa Timur
2 Unit/Thn x 3.800.000,00 = 7.600.000,00
Ambulance/Puskesmas Keliling
5 Unit/Thn x 3.800.000,00 = 19.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 376.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan
Roda Dua
Dinas Kesehatan Kota Langsa
45 Unit/Thn x 1.700.000,00 = 76.500.000,00
Puskesmas Langsa Kota
20 Unit/Thn x 1.700.000,00 = 34.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
20 Unit/Thn x 1.700.000,00 = 34.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
20 Unit/Thn x 1.700.000,00 = 34.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
20 Unit/Thn x 1.700.000,00 = 34.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
15 Unit/Thn x 1.700.000,00 = 25.500.000,00
Halaman 17PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kendaraan Fogging
1 Thn x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan
Roda Empat
Dinas Kesehatan Kota Langsa
10 Unit/Thn x 6.200.000,00 = 62.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
2 Unit/Thn x 6.200.000,00 = 12.400.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Unit/Thn x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Unit/Thn x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Unit/Thn x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
Puskesmas Langsa Timur
2 Unit/Thn x 6.200.000,00 = 12.400.000,00
Ambulance/Puskesmas Keliling
5 Unit/Thn x 6.200.000,00 = 31.000.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 86.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua
Dinas Kesehatan Kota Langsa
45 Unit/Thn x 300.000,00 = 13.500.000,00
Puskesmas Langsa Kota
20 Unit/Thn x 300.000,00 = 6.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
20 Unit/Thn x 300.000,00 = 6.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
20 Unit/Thn x 300.000,00 = 6.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
20 Unit/Thn x 300.000,00 = 6.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
15 Unit/Thn x 300.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
Dinas Kesehatan Kota Langsa
10 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
Puskesmas Langsa Kota
2 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Langsa Baro
1 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas Langsa Barat
1 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas Langsa Lama
1 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas Langsa Timur
2 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Ambulance/Puskesmas Keliling
5 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
291.157.500,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 39.657.500,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
39.657.500,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39.657.500,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Halaman 18PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPTK Kegiatan DAK
9 Ob x 467.500,00 = 4.207.500,00
Staf Pengelola DAK
18 Ob x 275.000,00 = 4.950.000,00
Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (DAK)
5 Ok x 3.000.000,00 = 15.000.000,00
Honorarium Panitia Kegiatan Kelompok Kerja (POKJA)
2 Ok x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Kegiatan Petugas Pengawas Teknis
Kontruksi (PHO)
3 OP x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
Honorarium Kegiatan Petugas Pemeriksa dan Penerima
Barang
4 OP x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Kegiatan Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa (DAK)
1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 101.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor (DAK)
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Penggandaan (DAK)
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makanan dan Minuman Rapat (DAK)
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
84.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
Biaya Perencanaan Teknis DAK
1 Keg x 49.500.000,00 = 49.500.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 35.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (Supervision)
Biaya Pengawasan Teknis DAK
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Belanja Modal 150.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
150.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26
Halaman 19PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 150.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Kantor
Rehab Puskesmas Langsa Barat
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Rehab Puskesmas Langsa Baro
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.156.352.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16
47.950.000,00 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 8.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
8.750.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 39.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
35.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 35.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Reagen Untuk Jemaah Haji
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 4.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Makanan dan Minuman Penyelenggara Kegiatan Calon
Jemaah Haji
2 Tahap x 2.100.000,00 = 4.200.000,00
305.485.000,00 Perbaikan Gizi Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 109.720.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
109.720.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 48.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Fasilitator Provinsi Pelatihan Penyelenggara Pemberian
MP-ASI Dan Pemantauan Pertumbuhan
1 Keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
Fasilitator Nasional Pelatihan Managemen Data
Antropometri
1 Keg x 38.400.000,00 = 38.400.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 61.720.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Biaya Transportasi Dan Akomodasi Pelatihan
Penyelenggaraan MP-ASI Dan Pemantauan
Pertumbuhan
1 Keg x 48.960.000,00 = 48.960.000,00
Halaman 20PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Transportasi Dan Akomodasi Pelatihan
Management Data Antropometri
1 Keg x 12.760.000,00 = 12.760.000,00
Belanja Barang dan Jasa 195.765.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
9.535.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.685.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Pelatihan Penyelenggaraan Pemberian MP-ASI Dan
Pemantauan Pertumbuhan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Pelatihan Management Data Antropometri
1 Keg x 1.685.000,00 = 1.685.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 5.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Pelatihan Penyelenggaraan Pemberian MP-ASI Dan
Pemantauan Pertumbuhan
1 Keg x 5.850.000,00 = 5.850.000,00
8.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 8.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Pelatihan Penyelenggaraan Pemberian MP-ASI Dan
Pemantauan Pertumbuhan
1 Keg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
19.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 19.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Pelatihan Penyelenggaraan Pemberian MP-ASI Dan
Pemantauan Pertumbuhan
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Pelatihan Management Data Antropometri
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
12.880.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 12.880.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Pelatihan Penyelenggaraan Pemberian MP-ASI dan
Pemantauan Pertumbuhan
1 Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
Pelatihan Management Data Antropometri
1 Keg x 2.380.000,00 = 2.380.000,00
145.950.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 145.950.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Bahan Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang Dan Gizi
Buruk
1 Keg x 133.770.000,00 = 133.770.000,00
Bahan Makanan Tambahan BUMIL KEK
Halaman 21PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 12.180.000,00 = 12.180.000,00
1.568.369.000,00 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.568.369.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
1.568.369.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.568.369.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
Kegiatan DAK 2014
Belanja Obat-Obatan
1 Keg x 1.568.369.000,00 = 1.568.369.000,00
17.398.000,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
4.000.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
8 Ok x 500.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 13.398.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
925.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 925.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 925.000,00 = 925.000,00
1.170.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.170.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Penggandaan
1 Keg x 1.170.000,00 = 1.170.000,00
2.303.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.303.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
94 Oh x 24.500,00 = 2.303.000,00
9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Transport Narasumber
16 Oh x 100.000,00 = 1.600.000,00
Transport Peserta
74 Oh x 100.000,00 = 7.400.000,00
23.610.000,00 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 19.110.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
Halaman 22PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
19.110.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.110.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
12 Ob x 550.000,00 = 6.600.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Otsus
12 Ob x 467.500,00 = 5.610.000,00
Staf Pengelola Otsus
24 OB x 287.500,00 = 6.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor Proyek Otsus
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Penggandaan Kegiatan Otsus
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
97.700.000,00 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 96.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
11.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 11.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Batok Kelapa
800 Kg x 1.500,00 = 1.200.000,00
Ampas Kayu
500 Kg x 5.000,00 = 2.500.000,00
Drum
10 Bh x 250.000,00 = 2.500.000,00
Kaporit
10 Kaleng x 500.000,00 = 5.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
Pemeriksaan Sampel Air
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
75.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 75.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Cetak Media Promosi Kesehatan
Halaman 23PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Modal 1.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3
1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 18
Belanja Modal Pengadaan Timbangan 1.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01
Belanja Modal Pengadaan Timbangan
Timbangan
1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
33.280.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 33.280.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
33.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.280.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Monitoring dan Evaluasi
Monev Bidang Pelayanan Kesehatan
1 Thn x 12.640.000,00 = 12.640.000,00
Monev Bidang Kesehatan Masyarakat
1 Thn x 15.040.000,00 = 15.040.000,00
Monev Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
1 Thn x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
8.320.000,00 Peningkatan Pengetahuan Medis dan Paramedis1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 6.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
1.250.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Panitia Peningkatan Pengetahuan Medis Dan Paramedis
Dalam Penggunaan Obat Rasional
1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
5.000.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Narasumber
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.070.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
680.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 680.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 680.000,00 = 680.000,00
550.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak Spanduk
1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
Halaman 24PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Fotocopy
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
840.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 840.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 840.000,00 = 840.000,00
54.240.000,00 Peningkatan Kesehatan Sekolah1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 12.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1
3.900.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelatihan Konselor Sebaya
1 Keg x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
9.000.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 9.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Narasumber
18 Ok x 500.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 41.340.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2
26.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 26.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Bahan Pelatihan Dokter Kecil dan Konselor Sebaya
2 Keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
Penyediaan UKS Kit dan UKGS Kit
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.300.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
14.040.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 14.040.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta/Panitia/Narasumber
Halaman 25PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 9.828.000,00 = 14.040.000,00
459.739.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 22
110.720.000,00 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 90.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
90.900.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 90.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Petugas Fogging
1,080 OK x 75.000,00 = 81.000.000,00
Petugas Jumantik
132 Oh/Kali x 75.000,00 = 9.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 19.820.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 1.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
Service Mesin Fogging
6 Kl x 200.000,00 = 1.200.000,00
18.620.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18.620.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Poding Petugas Fogging
1,080 Oh x 14.000,00 = 15.120.000,00
73.530.000,00 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 73.530.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
73.530.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 66.420.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Bensin
1,080 Ltr x 6.500,00 = 7.020.000,00
Solar
10,800 Ltr x 5.500,00 = 59.400.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 7.110.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Batere
720 Bh x 4.000,00 = 2.880.000,00
Masker
18 Ktk x 130.000,00 = 2.340.000,00
Handscund
18 Ktk x 105.000,00 = 1.890.000,00
13.074.000,00 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Halaman 26PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
600.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyakit ISPA, DIARE
Dan TB
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 12.474.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Penemuan Penderita Pneumonia Balita
Bahan Pelatihan
20 Kali/Jumlah/Org x 100.000,00 = 2.000.000,00
1.074.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.074.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Penemuan Penderita Diare
Belanja Cetak Kartu Logistik
2,148 Pkt x 500,00 = 1.074.000,00
9.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Filariasis dan Rabies
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Penemuan Penderita Diare
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah PSM (LS/LP)
25 OT x 100.000,00 = 2.500.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengiriman
Logistik Puskesmas
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Penemuan Penderita Pneumonia Balita
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyuluh
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
174.390.000,00 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 131.720.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1
131.720.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Pencegahan Meningkatnya Penyakit Malaria (Kegiatan
OTSUS Tahun 2014)
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/|Narasumber
1 Keg x 14.200.000,00 = 14.200.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 117.520.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Pencegahan Meningkatnya Penyakit Malaria (Kegiatan
OTSUS Tahun 2014)
Halaman 27PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Transportasi
1 Keg x 113.520.000,00 = 113.520.000,00
Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Kusta (Kegiatan
OTSUS Tahun 2014)
Biaya Transportasi
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 42.670.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2
14.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 390.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Pencegahan Meningkatnya Penyakit Malaria (Kegiatan
OTSUS Tahun 2014)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Kusta (Kegiatan
OTSUS Tahun 2014)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 90.000,00 = 90.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 14.360.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Pencegahan Meningkatnya Penyakit Malaria (Kegiatan
OTSUS Tahun 2014)
Material Kegiatan MFS
1 Paket x 14.360.000,00 = 14.360.000,00
7.200.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Pencegahan Meningkatnya Penyakit Malaria (Kegiatan
OTSUS Tahun 2014)
Cetak Spanduk dan Dokumentasi
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
Belanja Penggandaan 6.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Pencegahan Meningkatnya Penyakit Malaria (Kegiatan
OTSUS Tahun 2014)
Belanja Penggandaan
1 Keg x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
Pencegahan Meningkatnya Penyakit Malaria (Kegiatan
OTSUS Tahun 2014)
Sewa Gedung Pelatihan
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
14.720.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 14.720.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Pencegahan Meningkatnya Penyakit Malaria (Kegiatan
OTSUS Tahun 2014)
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 12.320.000,00 = 12.320.000,00
Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Kusta (Kegiatan
OTSUS Tahun 2014)
Halaman 28PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
88.025.000,00 Peningkatan Imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 63.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
63.300.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 13.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 49.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Biaya Transportasi
1 Keg x 49.800.000,00 = 49.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 24.725.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
3.880.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.880.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.880.000,00 = 3.880.000,00
3.645.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.645.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Belanja Cetak
1 Keg x 3.645.000,00 = 3.645.000,00
17.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 17.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta /Panitia/Petugas
1 Keg x 17.200.000,00 = 17.200.000,00
8.884.409.048,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin1.02 . 1.02.01 . 24
8.884.409.048,00 Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 7.115.034.580,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1
7.115.034.580,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.115.034.580,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Pelayanan Dasar (BPJS)
1 Keg x 6.765.916.800,00 = 6.765.916.800,00
Honorarium Pelayanan Dasar (Jamkesmas)
1 Thn x 349.117.780,00 = 349.117.780,00
Belanja Barang dan Jasa 1.769.374.468,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2
221.889.718,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 29PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 221.889.718,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor (BPJS)
1 Keg x 181.147.920,00 = 181.147.920,00
Alat Tulis Kantor (Jamkesmas)
1 Thn x 40.741.798,00 = 40.741.798,00
772.017.720,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 592.017.720,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja Bahan Obat Obatan
Belanja Bahan Obat Obatan (BPJS)
1 Keg x 592.017.720,00 = 592.017.720,00
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 180.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk (BPJS)
1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
38.206.630,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 16.999.300,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak (BPJS)
1 Keg x 5.636.980,00 = 5.636.980,00
Biaya Cetak (Jamkesmas)
1 Thn x 11.362.320,00 = 11.362.320,00
Belanja Penggandaan 21.207.330,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan (BPJS)
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Penggandaan (Jamkesmas)
1 Thn x 9.207.330,00 = 9.207.330,00
29.233.820,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 29.233.820,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Jamkesmas)
1 Thn x 16.583.820,00 = 16.583.820,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BPJS)
1 Keg x 12.650.000,00 = 12.650.000,00
708.026.580,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 708.026.580,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (BPJS)
1 Keg x 708.026.580,00 = 708.026.580,00
850.000.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25
800.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 Sumber Dana :
Belanja Modal 800.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
Halaman 30PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
800.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Limbah 800.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 23 . 09
Kegiatan DAK
Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas
Dalam Wilayah Kota Langsa
2 Unit x 400.000.000,00 = 800.000.000,00
50.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskesdes1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 Sumber Dana :
Belanja Modal 50.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kebidanan Dan Penyakit
Kandungan
50.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 . 19 . 07
Kegiatan DAK
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
Kebidanan Dan Penyakit Kandungan
1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
123.636.560,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak1.02 . 1.02.01 . 32
123.636.560,00 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 123.636.560,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1
123.636.560,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 123.636.560,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Pelayanan Dasar (Jampersal)
1 Keg x 123.636.560,00 = 123.636.560,00
264.912.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Ibu dan Balita1.02 . 1.02.01 . 34
16.457.000,00 Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak Balita1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 11.995.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1
1.995.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.995.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 1.995.000,00 = 1.995.000,00
10.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
Hadiah Lomba Balita Sehat 2014
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 4.462.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Halaman 31PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.118.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 718.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 718.000,00 = 718.000,00
Belanja Penggandaan 400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.344.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 1.344.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 1.344.000,00 = 1.344.000,00
248.455.000,00 Peningkatan Kualitas dan Pengetahuan Tenaga Medis di Daerah1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 113.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1
4.000.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Pelatihan PONED Bagi Bidan Desa dan Tim Puskesmas
Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Pelatihan Asfiksia
Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
109.500.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 43.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Pelatihan PONED Bagi Bidan Desa dan Tim Puskesmas Dan
Asfiksia
Honorarium Narasumber Lokal
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Narasumber Luar
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak (Kegiatan OTSUS
Tahun 2014)
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 38.400.000,00 = 38.400.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 65.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak (Kegiatan OTSUS
Tahun 2014)
Biaya Transportasi Dan Akomodasi
1 Keg x 65.600.000,00 = 65.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 134.955.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2
11.225.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 32PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 3.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Pelatihan Asfiksia
ATK Peserta Pelatihan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak (Kegiatan OTSUS
Tahun 2014)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 8.125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Pelatihan PONED Bagi Bidan Desa dan Tim Puskesmas
Bahan Pelatihan
1 Keg x 3.125.000,00 = 3.125.000,00
Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak (Kegiatan OTSUS
Tahun 2014)
Bahan Perlengkapan Kegiatan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak (Kegiatan OTSUS
Tahun 2014)
Belanja Cetak
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Pelatihan Asfiksia
Penggandaan Bahan Pelatihan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
42.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 42.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Pelatihan PONED Bagi Bidan Desa dan Tim Puskesmas
Sewa Gedung
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Pelatihan Asfiksia
Sewa Gedung
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak (Kegiatan OTSUS
Tahun 2014)
Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
49.905.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 49.905.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Pelatihan PONED Bagi Bidan Desa dan Tim Puskesmas
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 5.670.000,00 = 8.100.000,00
Pelatihan Asfiksia
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 3.013.500,00 = 4.305.000,00
Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak (Kegiatan OTSUS
Tahun 2014)
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Halaman 33PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 37.500.000,00 = 37.500.000,00
26.325.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.325.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Pelatihan PONED Bagi Bidan Desa dan Tim Puskesmas
Transportasi Narasumber Lokal
1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
Transportasi Narasumber Luar
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
Transportasi Panitia
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Transportasi Peserta
125 Org/Hr x 75.000,00 = 9.375.000,00
Pelatihan Asfiksia
Transportasi Narasumber Lokal
1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
Transportasi Narasumber Luar
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
Transportasi Panitia
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Transportasi Peserta
90 Org/Hr x 75.000,00 = 6.750.000,00
Pemantauan Pasca Pelatihan MTBS
Transport Petugas
1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Pemantauan Pasca Pelatihan SDIDTK
Transport Petugas
1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (36.285.951.436,00)
Halaman 34PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Kota Langsa
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 46.761.333.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 46.761.333.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 46.761.333.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5
46.761.333.000,00 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 15
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 46.761.333.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 15 . 01 Keputusan Walikota No. 306 / 900 / 2012
Penerimaan Pendapatan BLUD
1 Thn x 46.761.333.000,00 = 46.761.333.000,00
BELANJA 90.525.839.233,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.190.497.458,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1
28.190.497.458,00 Non Kegiatan1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 28.190.497.458,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
24.672.407.458,00 Gaji Dan Tunjangan1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 18.819.452.110,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gol. II : 162 Org
13 Bln x 363.105.360,00 = 4.720.369.680,00
Gol. I : 6 Org
13 Bln x 10.693.794,00 = 139.019.322,00
Acres
1 Thn x 281.325.542,00 = 281.325.542,00
Gol. IV : 51 Org
13 Bln x 192.489.322,00 = 2.502.361.186,00
Gol. III : 305 Org
13 Bln x 859.721.260,00 = 11.176.376.380,00
Tunjangan Keluarga 1.563.034.665,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Gol. IV
13 Bln x 16.705.759,00 = 217.174.867,00
Gol. III
13 Bln x 68.348.712,00 = 888.533.256,00
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Gol. II
13 Bln x 31.946.961,00 = 415.310.493,00
Gol. I
13 Bln x 1.455.155,00 = 18.917.015,00
Acress
1 Thn x 23.099.034,00 = 23.099.034,00
Tunjangan Jabatan 275.073.526,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Gol. IV
13 Bln x 6.474.000,00 = 84.162.000,00
Gol. III
13 Bln x 14.372.800,00 = 186.846.400,00
Acress
1 Thn x 4.065.126,00 = 4.065.126,00
Tunjangan Fungsional 2.161.013.104,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
Gol. IV
13 Bln x 49.182.500,00 = 639.372.500,00
Gol. III
13 Bln x 94.919.650,00 = 1.233.955.450,00
Gol. II
13 Bln x 19.673.000,00 = 255.749.000,00
Acress
1 Thn x 31.936.154,00 = 31.936.154,00
Tunjangan Fungsional Umum 310.203.894,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Gol. IV
13 Bln x 197.600,00 = 2.568.800,00
Gol. III
13 Bln x 4.810.000,00 = 62.530.000,00
Gol. II
13 Bln x 17.409.600,00 = 226.324.800,00
Gol. I
13 Bln x 1.092.000,00 = 14.196.000,00
Acress
1 Thn x 4.584.294,00 = 4.584.294,00
Tunjangan Beras 1.272.001.328,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras
1 Thn x 1.251.661.824,00 = 1.251.661.824,00
Acress
1 Thn x 20.339.504,00 = 20.339.504,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 267.826.950,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Thn x 267.826.950,00 = 267.826.950,00
Pembulatan Gaji 3.801.881,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji
1 Thn x 3.801.881,00 = 3.801.881,00
3.518.090.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 3.518.090.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
Dokter Ahli
264 Org/Bln x 3.500.000,00 = 924.000.000,00
Dokter Gigi
72 Org/Bln x 1.250.000,00 = 90.000.000,00
Dokter Umum
132 Org/Bln x 1.250.000,00 = 165.000.000,00
Magister Kesehatan
72 Org/Bln x 375.000,00 = 27.000.000,00
Apoteker
36 Org/Bln x 375.000,00 = 13.500.000,00
SKP/SKM/Psikologi
852 Org/Bln x 375.000,00 = 319.500.000,00
Para Medis
3,720 Org/Bln x 243.750,00 = 906.750.000,00
Non Para Medis
1,356 Org/Bln x 131.250,00 = 177.975.000,00
Esselon IIb
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon IIIa
24 Org/Bln x 262.500,00 = 6.300.000,00
Esselon IIIb
72 Org/Bln x 243.750,00 = 17.550.000,00
Esselon IVa
144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00
Biaya Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
123,860 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 495.440.000,00
Bantuan Meugang Esselon IIb
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon IIIa
6 Org/Kali x 300.000,00 = 1.800.000,00
Bantuan Meugang Esselon IIIb
18 Org/Kali x 262.500,00 = 4.725.000,00
Bantuan Meugang Esselon IVa
36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
1,632 Org/Kali x 150.000,00 = 244.800.000,00
Biaya Paket Lebaran
525 Org x 150.000,00 = 78.750.000,00
BELANJA LANGSUNG 62.335.341.775,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2
4.703.134.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.02 . 01
500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
480.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 480.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
480.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 5.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Belanja Telepon
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Air 5.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
Belanja Air
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Listrik 470.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Belanja Listrik
1 Thn x 470.000.000,00 = 470.000.000,00
100.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 100.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Instalasi Depo Kebersihan
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
25.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 25.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Mobiler
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
125.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
125.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 125.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor (SIMRS/IT)
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
40.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
40.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 40.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
720.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 720.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 320.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
Pengadaan Meubiler Poliklinik RSUD..
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pengadaan Meja Kerja
100 Bh x 1.200.000,00 = 120.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 80.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
Pengadaan Kursi Kerja
100 Bh x 800.000,00 = 80.000.000,00
320.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan OHP/infokus/LCD/TV/HDTV 320.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05
Belanja Modal Pengadaan OHP/Infokus/LCD/TV/HDTV
Pengadaan TV
1 Keg x 320.000.000,00 = 320.000.000,00
29.100.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 Sumber Dana :
Belanja Modal 29.100.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
29.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat Air
29.100.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 14 . 07
Belanja Modal Pengadaan
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat
Air
Pengadaan Alat Dapur
1 Thn x 29.100.000,00 = 29.100.000,00
36.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
36.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 36.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Surat Kabar dan Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Iklan
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
160.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
160.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 160.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Luar Daerah
1 Thn x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
2.987.534.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 2.487.534.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
651.204.000,00 Honorarium PNS1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 645.204.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 OB x 592.000,00 = 7.104.000,00
Bendahara Penerimaan
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
Staf Administrasi
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Pengurus Barang
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Tunjangan Direktur RSUD
12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Tunjangan Wakil Direktur RSUD
24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
Tunjangan Kepala Bagian/Kepala Bidang
72 OB x 500.000,00 = 36.000.000,00
Tunjangan Ka. Sub Bag/ Ka. Sub bid
144 OB x 250.000,00 = 36.000.000,00
Honorarium Tunjangan Khusus Dokter Ahli Part Time
Dokter Ahli Part Time Bedah Vaskuler
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
48 OB x 400.000,00 = 19.200.000,00
Dokter Ahli Part Time Anestesi
48 OB x 400.000,00 = 19.200.000,00
Dokter Ahli Part Time Jiwa
48 OB x 400.000,00 = 19.200.000,00
Dokter Ahli Part Time Interna
48 OB x 400.000,00 = 19.200.000,00
Dokter Ahli Part Time Patologi Klinik
48 OB x 400.000,00 = 19.200.000,00
Dokter Ahli Part Time Neurologi
48 OB x 400.000,00 = 19.200.000,00
Dokter Ahli Part Time Cardiologi
48 OB x 400.000,00 = 19.200.000,00
Dokter Ahli Part Time Bedah
96 OB x 400.000,00 = 38.400.000,00
Honorarium Tunjangan Dokter Jaga
Dokter Jaga Spesialis
192 OB x 800.000,00 = 153.600.000,00
Dokter Jaga
72 OB x 600.000,00 = 43.200.000,00
Menko
60 OB x 360.000,00 = 21.600.000,00
Bidan Jaga
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Honorarium Tunjangan Khusus Untuk Petugas IT (SIMRS)
Penanggung Jawab IT (SIMRS)
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Petugas IT (SIMRS)
96 OB x 500.000,00 = 48.000.000,00
Operator Telepon
24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00
Operator Penyusunan Program
24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 6.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
20 OB x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.836.330.000,00 Honorarium Non PNS1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.836.330.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Tenaga Imam, Pemusaran Jenazah dan
Kerohanian
12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00
Bantuan Tenaga Harian Lepas/Tidak Tetap Satpam
420 Org/Bln x 650.000,00 = 273.000.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Imam Musholla,
Pemusaraan Jenazah dan Kerohanian
220 OB x 4.000,00 = 880.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Satpam
7,700 OB x 4.000,00 = 30.800.000,00
Bantuan Meugang Tenaga Harian Lepas / Tidak Satpam
105 OB x 75.000,00 = 7.875.000,00
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Meugang Imam Musholla, Pemusaraan Jenazah
dan Kerohanian
3 OB x 75.000,00 = 225.000,00
Biaya Poding Perawat Jaga Malam
24,820 Org/Hr x 20.000,00 = 496.400.000,00
Biaya Poding Bidan Jaga Malam
1,460 Org/Hr x 20.000,00 = 29.200.000,00
Biaya Poding Petugas Keamanan Dalam
4,380 Org/Hr x 20.000,00 = 87.600.000,00
Biaya Poding Petugas IPSRS
1,095 Org/Hr x 20.000,00 = 21.900.000,00
Biaya Poding Petugas Oksigen
365 OH x 20.000,00 = 7.300.000,00
Biaya Poding Petugas Gizi
1,460 Org/Hr x 20.000,00 = 29.200.000,00
Biaya Poding Petugas Kebersihan
730 Org/Hr x 20.000,00 = 14.600.000,00
Biaya Poding Dokter Jaga IGD
730 Org/Hr x 35.000,00 = 25.550.000,00
Biaya Poding Supir Jaga
1,095 Org/Hr x 20.000,00 = 21.900.000,00
Biaya Poding Petugas Rekam Medik
2,920 Org/Hr x 20.000,00 = 58.400.000,00
Biaya Poding Petugas Laboraturium IGD
365 Org/Hr x 20.000,00 = 7.300.000,00
Biaya Poding Petugas Jaga Apotik
730 Org/Hr x 20.000,00 = 14.600.000,00
Biaya Poding Petugas Laboraturium
730 Org/Hr x 20.000,00 = 14.600.000,00
Biaya Poding Petugas Radiologi
730 Org/Hr x 20.000,00 = 14.600.000,00
Biaya Poding Petugas Kamar Jenazah
730 Org/Hr x 20.000,00 = 14.600.000,00
Biaya Poding Kasir IGD dan Apotik
1,095 Org/Hr x 20.000,00 = 21.900.000,00
Biaya Buka Puasa / Sahur
3,450 Org/Hr x 25.000,00 = 86.250.000,00
Penguburan Pasien Tidak Mampu
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Insentif Imam Musholla, Pemusaraan Jenazah dan
Kerohanian
12 Org/Bln x 75.000,00 = 900.000,00
Insentif Petugas Satpam
420 Org/Bln x 75.000,00 = 31.500.000,00
Insentif Petugas Instalasi Gizi
1 Thn x 86.000.000,00 = 86.000.000,00
Honorarium Dokter Spesialis (Kontrak)
84 Org/Bln x 5.000.000,00 = 420.000.000,00
Bantuan Paket Lebaran
43 Org x 150.000,00 = 6.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
500.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21
Halaman 8PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 500.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
AMDAL Rumah Sakit Regional
1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
457.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.02 . 1.02.02 . 02
125.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 100.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja Bahan Baku Bangunan
Penimbunan Halaman Rumah Dokter RSUD
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 25.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01
Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas
Sewa Rumah Dokter
5 Orang x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
200.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 200.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
132.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 132.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
132.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 41.800.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat
11 Unit/Thn x 3.800.000,00 = 41.800.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 68.200.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Empat
11 Unit/Thn x 6.200.000,00 = 68.200.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 22.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
11 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 22.000.000,00
15.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02 . 1.02.02 . 03
Halaman 9PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
15.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Seragam Khusus 15.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05
Belanja Pakaian Seragam Khusus
Pakaian Jubah Operasi
40 Bh x 150.000,00 = 6.000.000,00
Seragam Operasi
40 Bh x 100.000,00 = 4.000.000,00
Baju Pasien
50 Bh x 100.000,00 = 5.000.000,00
12.706.190.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 26
4.400.000.000,00 Pembangunan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 Sumber Dana :
Belanja Modal 4.400.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3
4.400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 4.400.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya
(OTSUS 2014)
Pembangunan Gedung Perawatan Tahap III (Lanjutan)
1 Keg x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00
Pengadaan Central Gas Medis IBS
1 Keg x 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00
Rehab Ringan Gedung Perawatan THT/Mata Lawang
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.500.000.000,00 Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 02 Sumber Dana :
Belanja Modal 1.500.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3
1.500.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.02 . 1.02.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 1.500.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya
(OTSUS 2014)
Rehab Berat Poliklinik dan Gedung Kantor RSUD
1 Keg x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
6.806.190.000,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 25.625.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2
25.625.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 25.625.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Kegiatan APBK
Pengadaan DUK Bolong Besar
15 Bh x 100.000,00 = 1.500.000,00
Pengadaan DUK Bolong Sedang
15 Bh x 75.000,00 = 1.125.000,00
Halaman 10PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tilam Busa
10 Bh x 650.000,00 = 6.500.000,00
Sepre
25 Bh x 100.000,00 = 2.500.000,00
Skor
25 Bh x 40.000,00 = 1.000.000,00
Sarung Bantal
100 Bh x 30.000,00 = 3.000.000,00
Secrem Ruangan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal 6.780.565.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3
1.550.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 1.550.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer (OTSUS 2014)
pengadaan UPS (2 Unit)
1 Keg x 1.550.000.000,00 = 1.550.000.000,00
5.230.565.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 4.030.565.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01
Dana Alokasi Khusus Tahun 2014
Pengadaan Alat Kesehatan / Kedokteran Umum
1 Keg x 1.830.565.000,00 = 1.830.565.000,00
Dana APBK 2014
Pengadaan Alat Alat Laboratorium Kedokteran
1 Keg x 2.200.000.000,00 = 2.200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Neurologi 600.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 10
Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Kedokteran Neurologi
Pengadaan Alat EEG
1 Unit x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi 600.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 15
Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Kedokteran Radiologi
Pengadaan Printer CT-SCAN
1 Unit x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
1.658.500.000,00 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 27
1.018.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,
VIP, Kelas I, II dan III)
1.02 . 1.02.02 . 27 . 04 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.018.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2
1.018.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 1.018.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Rehab Ringan Ruang Perawatan I.A
1 Keg x 145.500.000,00 = 145.500.000,00
Rehab Ringan Ruang Perawatan RPBB
1 Keg x 145.500.000,00 = 145.500.000,00
Rehab Ringan Ruang Perawatan II.B
1 Keg x 145.500.000,00 = 145.500.000,00
Rehab Ringan Ruang Perawatan III
Halaman 11PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 145.500.000,00 = 145.500.000,00
Rehab Ringan Ruang Perawatan RPBA
1 Keg x 145.500.000,00 = 145.500.000,00
Rehab Ringan Ruang Perawatan I.B
1 Keg x 145.500.000,00 = 145.500.000,00
Rehab Ringan Ruangan Perawatan Anak
1 Keg x 145.500.000,00 = 145.500.000,00
97.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang ICU, ICCU, NICU1.02 . 1.02.02 . 27 . 06 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2
97.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau 97.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12
Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau
Belanja Pemeliharaan Taman Gedung ICU
1 Keg x 97.000.000,00 = 97.000.000,00
145.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Bersalin1.02 . 1.02.02 . 27 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 145.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2
145.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 145.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Rehab Ringan Ruangan Perawatan Bersalin
1 Keg x 145.500.000,00 = 145.500.000,00
75.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 50.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
Pengadaan Tawas, Kaporit dan Racun Api
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 25.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
175.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2
175.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran 175.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran
Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran
1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Halaman 12PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kalibrasi Alat
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
147.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 147.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2
147.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 147.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan / Mainenance SIMRS
1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Pemeliharaan Komputer
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pemeliharaan Printer
1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
Pemeliharaan Mesin Tik
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
42.795.517.775,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan1.02 . 1.02.02 . 33
42.795.517.775,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 20.719.575.695,00 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1
20.719.575.695,00 Belanja Pegawai Operasional Badan Layanan Umum1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 08
Belanja Pegawai Operasional Badan Layanan Umum 20.719.575.695,00 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01
Belanja Pegawai Operasional Badan Layanan Umum
Belanja Pegawai Operasional Badan Layanan Umum
1 Thn x 20.719.575.695,00 = 20.719.575.695,00
Belanja Barang dan Jasa 21.075.942.080,00 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2
21.075.942.080,00 Belanja Barang Dan Jasa Operasional Badan Layanan Umum1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27
Belanja Barang Dan Jasa Operasional Badan Layanan Umum 21.075.942.080,00 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01
Belanja Barang Dan Jasa Operasional Badan Layanan
Umum
Belanja Barang Dan Jasa Operasional Badan Layanan
Umum
1 Thn x 21.075.942.080,00 = 21.075.942.080,00
Belanja Modal 1.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3
1.000.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Operasional Badan Layanan Umum1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 35
Belanja Modal Pengadaan Alat Operasional Badan Layanan Umum 1.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01
Belanja Modal Pengadaan Alat Operasional Badan Layanan
Umum
Pengadaan Alat Operasional Badan Layanan Umum
1 Thn x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (43.764.506.233,00)
Halaman 13PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 14PENJABARAN APBK - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
2 Tahun 2014
17 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 314.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 314.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 314.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
314.300.000,00 Retribusi Jasa Usaha1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 314.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Berat)
1 Thn x 314.300.000,00 = 314.300.000,00
BELANJA 94.162.174.419,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.657.856.508,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.657.856.508,00 Non Kegiatan1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 4.657.856.508,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
4.328.894.008,00 Gaji Dan Tunjangan1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.288.072.962,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gol. IV : 4 Org
13 Bln x 16.366.078,00 = 212.759.014,00
Gol. III : 53 Org
13 Bln x 154.253.340,00 = 2.005.293.420,00
Gol. II : 34 Org
13 Bln x 79.048.711,00 = 1.027.633.243,00
Acres
1 Thn x 42.387.285,00 = 42.387.285,00
Tunjangan Keluarga 351.042.511,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Gol. IV
13 Bln x 2.227.010,00 = 28.951.130,00
Gol. III
13 Bln x 15.911.365,00 = 206.847.745,00
Gol. II
13 Bln x 8.465.832,00 = 110.055.816,00
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Acress
1 Thn x 5.187.820,00 = 5.187.820,00
Tunjangan Jabatan 216.065.486,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Gol. IV
13 Bln x 4.435.600,00 = 57.662.800,00
Gol. III
13 Bln x 11.939.200,00 = 155.209.600,00
Acress
1 Thn x 3.193.086,00 = 3.193.086,00
Tunjangan Fungsional Umum 172.870.776,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Gol. IV
13 Bln x 197.600,00 = 2.568.800,00
Gol. III
13 Bln x 6.541.600,00 = 85.040.800,00
Gol. II
13 Bln x 6.364.800,00 = 82.742.400,00
Acress
1 Thn x 2.518.776,00 = 2.518.776,00
Tunjangan Beras 257.258.695,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
1 Thn x 253.145.088,00 = 253.145.088,00
Acress
1 Thn x 4.113.607,00 = 4.113.607,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 42.757.396,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Thn x 42.757.396,00 = 42.757.396,00
Pembulatan Gaji 826.182,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 826.182,00 = 826.182,00
328.962.500,00 Tambahan Penghasilan PNS1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 328.962.500,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon III b
60 Org/Bln x 243.750,00 = 14.625.000,00
Esselon IV a
204 Org/Bln x 225.000,00 = 45.900.000,00
Non Esselon Gol. IV
12 Org/Bln x 165.000,00 = 1.980.000,00
Non Esselon Gol. III
384 Org/Bln x 153.750,00 = 59.040.000,00
Non Esselon Gol. II
456 Org/Bln x 112.500,00 = 51.300.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
22,220 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 88.880.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III. a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon III. b
15 Org/Kali x 262.500,00 = 3.937.500,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
210 Org/Kali x 150.000,00 = 31.500.000,00
Biaya Paket Lebaran
101 Org x 150.000,00 = 15.150.000,00
BELANJA LANGSUNG 89.504.317.911,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.236.538.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
93.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
93.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 8.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Listrik 75.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Belanja Jasa Propoganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi 10.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Propaganda, Kehumasan, Pameran dan
Dokumentasi
Biaya Jasa Propaganda, Kehumasan, Pameran dan
Dokumentasi
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 12.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
25.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 25.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
57.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
57.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 57.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Biaya Alat Tulis Kantor (Pembangunan Jaringan Air
Bersih/Air Minum)
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Biaya Alat Tulis Kantor (Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong)
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Biaya Alat Tulis Kantor (Pembangunan Jalan)
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
60.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
60.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 23.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
Biaya Cetak (Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air
Minum)
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Biaya Cetak (Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong)
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Biaya Cetak (Pembangunan Jalan)
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 37.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan/Fotocopy
1 Thn x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
Biaya Penggandaan (Pembangunan Jaringan Air
Bersih/Air Minum)
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Penggandaan (Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong)
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Biaya Penggandaan (Pembangunan Jalan)
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
8.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
8.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 8.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
Biaya Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
83.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 83.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
24.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 15.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Almari
Pengadaan Lemari Arsip Kaca
3 Unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 9.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan
Pengadaan AC
2 Unit x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
59.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 20.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Pengadaan Komputer/PC
Pengadaan Komputer/PC
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pengadaan Komputer/PC (Kegiatan Paket BOP)
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 25.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook
Pengadaan Komputer Notebook
2 Unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
Pengadaan Komputer Notebook (Laptop) (Keg. BOP)
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 14.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer Model A3
2 Unit x 5.500.000,00 = 11.000.000,00
Pengadaan Printer Model A4
1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Biaya Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
18.300.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
18.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Biaya Makanan Dan Minuman Rapat
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong-gorong)
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (Pembangunan
Jalan)
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 6.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Biaya Makanan Dan Minuman Tamu
1 Thn x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
Biaya Makanan Dan Minuman Tamu (Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong-gorong)
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Biaya Makanan Dan Minuman Tamu (Pembangunan
Jalan)
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
266.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 266.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
266.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 250.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pembangunan
Jaringan Air Bersih/Air Minum)
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong-gorong)
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pembangunan
Jalan)
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
604.238.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 604.238.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
451.178.000,00 Honorarium PNS1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 451.178.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penunjang Kegiatan Kepala PU
12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
KPA
84 Org/Bln x 750.000,00 = 63.000.000,00
PPK
12 OB x 724.000,00 = 8.688.000,00
Bendahara Pembantu Pengeluaran
72 Org/Bln x 400.000,00 = 28.800.000,00
PPTK
120 Org/Bln x 500.000,00 = 60.000.000,00
Staf Administrasi
120 Org/Bln x 400.000,00 = 48.000.000,00
Staf Teknis
168 Org/Bln x 400.000,00 = 67.200.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00
Bendahara Gaji
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Pengurus Barang
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Bendahara Penerimaan
12 OB x 565.000,00 = 6.780.000,00
Penunjang Kegiatan Sekretariat
1 Thn x 24.610.000,00 = 24.610.000,00
Penunjang Kegiatan Tim Verifikasi / Pengelola Keuangan
1 Thn x 37.800.000,00 = 37.800.000,00
Operator Komputer
144 Org/Bln x 250.000,00 = 36.000.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Bina Program
1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
153.060.000,00 Honorarium Non PNS1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 153.060.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Cleaning Servise
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Petugas Jaga Malam
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Makan Minum Cleaning Service, Supir dan Petugas Jaga
Malam
2,640 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 10.560.000,00
Meugang Cleaning Service, Supir dan Petugas Jaga
Malam
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
36 Org/Kali x 75.000,00 = 2.700.000,00
Poding Jaga Malam
48 Org/Bln x 250.000,00 = 12.000.000,00
Insentif Cleaning Service, Supir dan Petugas Jaga Malam
144 Org/Bln x 75.000,00 = 10.800.000,00
Insentif Operator Alat Berat
120 OB x 300.000,00 = 36.000.000,00
Petugas Supir
24 Org/Bln x 800.000,00 = 19.200.000,00
Bantuan Paket Lebaran
12 Org x 150.000,00 = 1.800.000,00
10.953.210.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.03 . 1.03.01 . 02
5.712.130.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.730.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
389.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 385.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
Biaya Perencanaan Kegiatan Pembuatan Ruangan Sholat
dan Ruang Ganti Atlet di Gedung PBSI Mtg Seulimeng
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
DED Pusat Jajanan Kuliner Eks Stasiun Kereta Api Kota
Langsa
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
DED Pasar Jajanan Kuliner Gp. Jawa Kota Langsa
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
DED Eksterior Gedung Kantor Walikota Langsa
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
DED Eksterior Gedung Kantor DPRK Langsa
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
DED Eksterior Gedung Pendopo Kota Langsa
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
DED Pembangunan Gerbang Batas Kota Langsa -
Pemkab Aceh Timur
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
DED Rehabilitasi Mesjid Sungai Pauh Kec. Langsa Barat
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Biaya Perencanaan Pembangunan Rumah Relokasi
Pusong
1 Keg x 49.500.000,00 = 49.500.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 4.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan
Biaya Pengawasan Kegiatan Pembuatan Ruangan Sholat
dan Ruang Ganti Atlet di Gedung PBSI Mtg Seulimeng
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.341.200.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 2.786.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pembangunan Gedung Balee MEUSAPAT Gp. Mtg
Seulimeng
Halaman 8PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
Penimbunan Tanah Pembangunan Musholla Al-Ikhlas
Dusun Nelayan Gp. Sungai Pauh Pusaka
1 keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembangunan Pagar Musholla Gp. Daulat (Lanjutan)
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembangunan TPA Mistanul Jannah Gp. Mutia
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pembangunan Talud & Penimbunan TPA Babul Ilmi Gp.
Kuala Langsa
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Kegiatan APBK Tahun 2014
Pemasangan Paving Block Yayasan Kartika Jaya Taman
Kanak Kanak Kartika XIV-1
1 Keg x 98.000.000,00 = 98.000.000,00
Pembangunan Pagar Kantor Geuchik Gp. PB. Teungoh
1 Keg x 148.800.000,00 = 148.800.000,00
Pembuatan MCK Plus dan WC Umum Telaga Tujuh
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pembangunan Pintu Gerbang Meunasah Jln. TM. Zein
Gampong Daulat
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pembangunan Pagar dan Gerbang TPU Gp. Seunebok
Antara Kec. Langsa Timur
1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
Pembangunan Bale Telaga Tujuh
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pemasangan Paving Block Mesjid Gp. Blang
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pembangunan Pintu Gerbang Mesjid Gp. Teungoh
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pembangunan Pagar Kantor Geuchik Gp. Meutia
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Pembuatan Pagar Kantor Geuchik Lhok Banie
(Lanjutan)..
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembuatan Pagar Mesjid Desa Teulaga Tujuh..
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Pembuatan Balai Pengajian Dayah Manzilul Huda Desa
Lengkong..
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Pembuatan Pagar Mushalla Dusun Rukun Lorong I Desa
Karang Anyar..
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pembuatan Pagar Dayah Baitul Hijrah Gp. Blang
Seunibong Kec. Langsa Kota..
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pembangunan Balai Pengajian Darul Muttaqiin Gp. Asam
Peutek..
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Penimbunan Halaman TPQ Perumnas PB. Seuleumak..
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Pembangunan MCK Mushala Dsn Amaliah Gp. Jawa
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Halaman 9PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Rehab Meunasah Taqwa Dusun Amaliah Gp. Jawa
(Kewajiban Tahun Anggaran 2013 Yang Belum
Terbayar)
1 Keg x 14.800.000,00 = 14.800.000,00
Penimbunan Tanah Kuburan Gp. Tualang Teungoh
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Penimbunan Tanah Kuburan Pusong Di Alue Beurawe
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa..
1 Keg x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 554.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02
Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
Pembangunan Gedung Perpustakaan Kodim 0104/A.Tim
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pembangunan Pos Propos Dan Ruang Sel Tahanan
Kodim 0104/A. Tim
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Pemasangan Kramik Gedung Pertemuan Kodim 0104/A.
Tim
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Peninggian dan Pemasangan Kramik Aula Hanafiah
Kodim 0104/A. Tim
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Penimbunan Halaman Polsek Langsa Barat
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Pembangunan Pagar Pembatas & Pengecatan Stadion
Langsa (Kewajiban Tahun Anggaran 2013 Yang Belum
Terbayar)
1 Keg x 94.800.000,00 = 94.800.000,00
Rehab Parkir Kantor Kejaksaan(Kewajiban Tahun
Anggaran 2013 Yang Belum Terbayar)
1 Keg x 34.800.000,00 = 34.800.000,00
Belanja Modal 1.981.430.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
1.981.430.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 1.981.430.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pembangunan Gedung Pemuda Kota Langsa (Tahap II)
1 Keg x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
Pembangunan Gedung Sekretariat Bersama Mahasiswa
Kota Langsa (Tahap II)
1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
Kegiatan APBK 2014
Pembangunan Areal Parkir Pasar Jajanan Titi Kembar
1 Keg x 77.600.000,00 = 77.600.000,00
Pembuatan Ruangan Sholat dan Ruang Ganti Atlet di
Gedung PBSI Mtg Seulimeng'
1 Keg x 138.330.000,00 = 138.330.000,00
Pembangunan MCK/Ruang Ganti Pakaian Karate Mtg
Seulimeng'
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Pembuatan Lapangan Takraw'
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Halaman 10PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembuatan Paving Blok Poskesdes Alue Dua Bakaran
Batee'
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Pembangunan Ruang Rapat Paripurna DPRK (Kewajiban
Tahun Anggaran 2013 Yang Belum Terbayar)
1 Keg x 145.500.000,00 = 145.500.000,00
621.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 621.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
621.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 209.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Dua
5 Unit/Thn x 400.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat
2 Unit/Thn x 3.800.000,00 = 7.600.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Alat Berat
1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 370.900.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Dua
5 Unit/Thn x 1.700.000,00 = 8.500.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Empat
2 Unit/Thn x 6.200.000,00 = 12.400.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak Peruntukan Land Clearing
Dan Pembentukan Badan Jalan Lingkar
1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 40.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Alat Berat
1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua
5 Unit/Thn x 300.000,00 = 1.500.000,00
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Empat
2 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.620.080.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.961.080.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
1.961.080.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 344.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Rehab Rumah Kaum Dhuafa..
1 Keg x 84.000.000,00 = 84.000.000,00
Rehab Mushalla Al-Yaqin Dsn Jawa Baru Kel. Gp. Jawa
Kec. Langsa Kota..
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Rehab Atap Madrasah Aliyah Swasta Gp. Teungoh..
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Halaman 11PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Rehab Meunasah Istiqamah Asrama Gajah II Gp. Jawa
Belakang Kec. Langsa Kota
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Rehab MCK Mesjid Asrama Hanura
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1.617.080.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02
Belanja Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
Rehabilitasi Aula Markas SubDenpom IM/1-2 Langsa
1 Keg x 158.000.000,00 = 158.000.000,00
Rehabilitasi Kantor Koperasi Kodim 0104/A.Tim
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Penimbunan Halaman Komplek Kejaksaan
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Rehab Kantor Aula Kejaksaan
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pembuatan Kantor/Ruangan Subbaglak Bag. Sumda
Polres Langsa
1 Keg x 887.000.000,00 = 887.000.000,00
Rehabilitasi / Sekat Rumah Dinas Waka polres'
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembuatan Pagar Polsek Kota Langsa (Lanjutan)
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Rehab Lapangan Tembak (Tiang Beton dan Rangka Atap
Baja Ringan)
1 Keg x 72.080.000,00 = 72.080.000,00
Belanja Modal 2.659.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
2.659.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 2.659.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Kegiatan APBK 2014
Rehabilitasi Kantor PU Eks Kantor PU Aceh Timur
1 Keg x 194.000.000,00 = 194.000.000,00
Rehabilitasi Gedung Eks Labor
1 Keg x 97.000.000,00 = 97.000.000,00
Rehabilitasi Gedung Woorkshop Eks Arakundo
1 Keg x 145.500.000,00 = 145.500.000,00
Rehabilitasi Gedung Pendopo Kota Langsa
1 Keg x 485.000.000,00 = 485.000.000,00
Rehabilitasi Gedung Eks Kantor DPRD Aceh Timur
1 Keg x 485.000.000,00 = 485.000.000,00
Rehabilitasi Gedung Eks Kantor Bupati Aceh Timur
1 Keg x 485.000.000,00 = 485.000.000,00
Rehabilitasi Gedung Balee Juang Kota Langsa
1 Keg x 485.000.000,00 = 485.000.000,00
Rehabilitasi Rumah Dinas Eks Sekretaris Daerah Aceh
Timur
1 Keg x 242.500.000,00 = 242.500.000,00
Rehabilitasi Kantor Geuchik Peukan Langsa
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
39.950.249.500,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15
35.381.311.500,00 Pembangunan Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 Sumber Dana :
Halaman 12PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 115.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
115.000.000,00 Honorarium PNS1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 85.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Panitia Tim PHO dan FHO
3 Keg x 15.000.000,00 = 45.000.000,00
Tim Pemeriksaan Barang Dinas PU Kota Langsa
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Tim Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 30.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.425.856.400,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
1.425.856.400,00 Belanja Jasa Konsultansi1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 945.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Kegiatan APBK 2014
Perencanaan Teknis/Detail Engineering Design Bina
Marga DAK 2015
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Perencanaan Teknis/Detail Engineering Design Bina
Marga APBK 2014
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Perencanaan Teknis/Detail Engineering Jembatan OTSUS
2014
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Perencanaan Teknis/Detail Engineering Design Bina
Marga OTSUS 2015
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
DED Jalan Dua Jalur Jln Rel Blang Paseh - Birem
Puntong
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
DED Jalan Dua jalur Simpang Tiga Kebun Baru -
Lapangan Golf
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
DED Jalan Lingkar Selatan ( Timbang Langsa -
Geudubang )
1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Penyusunan DED Revitalisasi Kawasan Jalan Jend. A.
Yani (Sp. Komodor - Sp. Tugu)
1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 480.856.400,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Kegiatan APBK 2014
Pengawasan Teknis Bina Marga DAK / APBK 2014
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pengawasan Bidang Bina Marga
1 Keg x 380.856.400,00 = 380.856.400,00
Halaman 13PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal 33.840.455.100,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
33.840.455.100,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 33.840.455.100,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01
Kegiatan APBK 2014
Pengaspalan Jalan Dusun Pertanian Sukarejo
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pengaspalan Jalan Lorong SD Inpres (Belakang Samsat)
Gp. Matang Seulimeng
1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Pengaspalan Jalan Gang SD Inpres Dusun Makmur
Indah Alue Dua Bakaran Batee
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pengaspalan Jalan Gang Antara Gp. Timbang Langsa
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pengaspalan Jalan Dusun Melati Matang Ceungai
1 Keg x 194.000.000,00 = 194.000.000,00
Pengaspalan Jalan Lorong Tgk Imum Ali Gampong
Teungoh
1 Keg x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
Pengaspalan Jalan Gembira Dusun Malahayati Seuriget
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pengaspalan Jalan Pusara ( Lanjutan ) Seuriget
1 Keg x 232.606.000,00 = 232.606.000,00
Pengaspalan Ulang Gg Bahagia Dusun Melati PB Blang
Paseh
1 Keg x 224.000.000,00 = 224.000.000,00
Pengaspalan Jalan Titi Gantung Gp. Sidodadi
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pengaspalan Jalan Dusun Lestari Pondok Kemuning
1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pengaspalan Jalan Dusun Mawar II Gp. Seulalah
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pengaspalan Jalan Dusun Persatuan Gp. Baroh Langsa
lama
1 Keg x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
Pengaspalan Ulang Jalan Gg. Seni Gampong Baro
1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
Pengaspalan Jalan Lor. Mustika Sungai Pauh Firdaus
1 Keg x 142.105.000,00 = 142.105.000,00
Pengaspalan Jalan. Dusun Cut Nyak Dhin Jalan. Block
H,I,J,K,L,M, dan Lorong Mesjid Serambi Indah
1 Keg x 194.000.000,00 = 194.000.000,00
Pengaspalan Jalan Pendidikan Dsn Imum Abu PB.
Beuramoe
1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Pengaspalan Lor. Mushalla Babussalam - Lor. Ahmad
Ibrahim Dusun I - Lor Tgk Naim Matang Seulimeng
1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Pengaspalan Jalan Barona Lor II Blang Seunibong
1 Keg x 211.848.000,00 = 211.848.000,00
Pengaspalan Jalan Gg. Alwasliyah Dusun Alwasliyah PB.
Blang Paseh
Halaman 14PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 174.600.000,00 = 174.600.000,00
Pengaspalan Jalan Lor. Tripida (Lanjutan) Tualang
Teungoh
1 Keg x 273.000.000,00 = 273.000.000,00
Pengaspalan Jalan Lor. Peutua Husin Tualang Teungoh
1 Keg x 198.850.000,00 = 198.850.000,00
Pengaspalan Jalan Syiah Kuala Gg. Subur Dsn IV dan
Jalan. HM. Amin Gg. Muchtar Juned Dsn IV Gampong
Meutia
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pengaspalan Jalan. Mhd. Daud Dusun III Gampong
Daulat
1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Pengaspalan Jalan Aji Umar Dusun Mesjid Alue Beurawe
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pengaspalan Jalan Tgk. Yahya Gg. Al Hikmah Gp. PB
Tunong
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pembuatan Rabat Beton Lrg Barona Dsn Sentosa Gp.
Blang
1 Keg x 104.760.000,00 = 104.760.000,00
Pembuatan Rabat Beton Lrg. Teratai Gp. Timbang
Langsa
1 Keg x 160.050.000,00 = 160.050.000,00
Pembuatan Rabat Beton Dusun Amaliah Gampong Jawa
( Lanjutan )
1 Keg x 87.867.450,00 = 87.867.450,00
Pembuatan Jalan Setapak RT 7 Dusun Kesatuan Sungai
Pauh Pusaka
1 Keg x 175.206.250,00 = 175.206.250,00
Pengaspalan Jalan Dusun Mawar Gp. Matang Panyang
1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
Pengaspalan Jalan Gg. Keluarga Gp. Jawa
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Perkerasan Jalan Lorong Guru Ibrahim Dusun Nelayan
Birem Puntong
1 Keg x 146.925.900,00 = 146.925.900,00
Perkerasan Jalan KUD Alue Pineung
1 Keg x 130.600.800,00 = 130.600.800,00
Perkerasan Jalan Polindes Dusun Utama PB. Tunong
1 Keg x 76.183.800,00 = 76.183.800,00
Perkerasan Jalan Meunasah Dusun Ilham Gp. Kapa
1 Keg x 38.091.900,00 = 38.091.900,00
Perkerasan Jalan Lorong Lek Waset Dusun Perikanan
Buket Meutuah
1 Keg x 54.417.000,00 = 54.417.000,00
Perkerasan Jalan Hasyim Tu Alue Pinang Timue
1 Keg x 77.600.000,00 = 77.600.000,00
Perkerasan Jalan Samping SMP 13 Gp. Sungai Pauh
1 Keg x 77.600.000,00 = 77.600.000,00
Perkerasan Jalan lorong Dusun Almahdi Batee Puteh
1 Keg x 145.500.000,00 = 145.500.000,00
Perkerasan Jalan Lor. Dusun Bahagia III Meurandeh
Tengah
Halaman 15PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 121.250.000,00 = 121.250.000,00
Perkerasan Jalan Dusun Tepian Dayah dan Dusun
Samudra Gp. Meurandeh
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Peningkatan Jalan Samping Mesjid Rahmah Dusun
Bahagia PB. Tunong
1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Penimbunan Jalan Samping Kantor Geuchik Kuala
Langsa
1 Keg x 97.000.000,00 = 97.000.000,00
Pengaspalan Halaman SMK 2 Negeri Langsa
1 Keg x 194.000.000,00 = 194.000.000,00
Pengaspalan Jalan Link. Stadion Langsa
1 Keg x 145.500.000,00 = 145.500.000,00
Pembangunan Jalan Dilingkungan Kampus Cot Kala dan
Unsam
1 Keg x 388.000.000,00 = 388.000.000,00
Rabat Beton Bahu Jalan Jln. Peutua Bayeun Lr. Tgk
Ahmad Lk. I Gp. Matang Seulimeng
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Perkerasan Jalan Ihsan PB. Beuramoe
1 Keg x 48.500.000,00 = 48.500.000,00
Pengaspalan Jalan Perumahan baru Asrama Hanura PB
Seuleumak
1 Keg x 194.000.000,00 = 194.000.000,00
Perkerasan Jalan Masuk ke TPA
1 Keg x 194.000.000,00 = 194.000.000,00
Pembuatan Jalan setapak ( Paving Block ) Kantor
Geuchik Pasar tradisional
1 Keg x 77.600.000,00 = 77.600.000,00
Pembuatan Rabat Beton Jln Malikul Adil Gp. Matang
Seulimeng
1 Keg x 48.500.000,00 = 48.500.000,00
Pengaspalan Gg Balam BTN Alue Beurawe
1 Keg x 97.000.000,00 = 97.000.000,00
Pengaspalan Gg Manggis Dsn Pendidikan Gp. PB
Seuleumak
1 Keg x 161.990.000,00 = 161.990.000,00
Pengaspalan Jalan Lorong Kebun Desa Dusun Seulanga
Geudubang Jawa.
1 Keg x 288.090.000,00 = 288.090.000,00
Pengaspalan Jalan Dusun Ilham - Dusun Samudera Gp.
Kapa.
1 Keg x 287.896.000,00 = 287.896.000,00
Pembuatan Jalan Polindes Dusun Makmur Meurandeh
Aceh.
1 Keg x 249.290.000,00 = 249.290.000,00
Pengaspalan Jalan Blang Askes Dusun Delima Gp.
Sungai Pauh.
1 Keg x 405.460.000,00 = 405.460.000,00
Pengaspalan Jalan Ronaldo Dusun Peutuah Rahim Gp.
PB. Beuramoe
1 Keg x 250.260.000,00 = 250.260.000,00
Pengaspalan Jalan Tgk. Piah Sungai Pauh Tanjung
Halaman 16PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 218.250.000,00 = 218.250.000,00
Pengaspalan Jalan Peringgan Gp. Blang Seunibong
1 Keg x 265.489.000,00 = 265.489.000,00
Pengaspalan Jalan Dusun Rahayu Gp.Pondok
Keumuning
1 Keg x 308.460.000,00 = 308.460.000,00
Pengaspalan Jalan Perdamaian Balai Desa Dsn Setia Gp.
Karang Anyar
1 Keg x 290.000.000,00 = 290.000.000,00
Pengaspalan Jalan Malahayati menuju Komplek
Kejaksaan Gp. Pb Seulemak
1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Penimbunan Jalan Gg. Mardikum Dsn. Cendana Gp.
Geudubang Jawa..
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Perkerasan Jalan Islah Dsn. Nelayan Relokasi Pusong
Gp. Lhokbanie..
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Penimbunan Jalan Samping Askes Gp. Sungai Pauh..
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembangunan Rabat Beton Lr. III Gp. Seulalah Baru..
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Lanjutan Pembuatan Jalan setapak dsn. Sadar Jl.
Cendana Sidodadi..
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Pembuatan Rabat Beton Lr. Tgk Datok Dsn 3 Gp.
Matang Seulimeng..
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengerasan Lorong Sejahtera Gp. Meurandeh Aceh..
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Pembuatan Jalan dan penimbunan Desa Gedubang
Aceh..
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembuatan Rabat Beton Dusun Cendana Lor I Desa
Seulalah Baru..
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pembuatan Rabat Beton Dusun Kenanga Lor. 3 Desa
Seulalah Baru..
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Penimbunan Jln. Dsn. Pendidikan Gp. Pondok
Keumuning Kec. Langsa Lama..
1 Keg x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
Penimbunan Jln. Padat Karya Ds Alue Dua Kecamatan
Langsa Baro..
1 Keg x 37.625.000,00 = 37.625.000,00
Penimbunan Jln. Rasyid Usman, Jln. Abadi dan Jalan
Nek Bang Gp. Alue Beurawe Kec. Langsa Kota..
1 Keg x 86.375.000,00 = 86.375.000,00
Pembuatan Jalan setapak dsn. Satria Lor. Sejahtera Gp.
S. Pauh..
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Penimbunan Jalan & Rabat Beton Ds Karang Anyer..
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pembuatan Rabat Beton Lor. B PB. Tunong..
Halaman 17PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pembuatan Jalan Setapak Lor. Bagus Jl. P. Makam Alue
Berawe..
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Pengerasan Jalan Alur Pinang Gg. Cempaka..
1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
Pembuatan Rabat Beton Gang Glugur Lor. D Dusun
Damai Lorong D Gampong PB. Tunong Kec. Langsa
Baro..
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Pembuatan Rabat Beton Block PJKA Baru Gp. Tualang
Teungoh Langsa Kota..
1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
Pengerasan Jalan Buyung Gp. Geudubang Aceh'
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Pengerasan Jalan Samping SD dan Pengerasan Jalan
Bukit Kompleks Guru Perumnas
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembuatan Rabat Beton Dusun Setia'
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengerasan Jalan Gg. Melati Gp. Sungai Pauh Tanjung'
1 Keg x 52.000.000,00 = 52.000.000,00
Pengaspalan Jalan Di Lokasi Gang Kasmo Gp.
Geudubang Jawa'
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pengerasan Jalan Inpres Gg. Ahmad Dayu Dusun Damai
Gp. Geudubang Jawa'
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Penimbunan Badan Jalan Pulo Iboih Lhok Banie
Relokasi'
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Penimbunan Jalan Dusun Hijrah Lhok Banie Relokasi'
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengerasan Jalan Ampun Raden Gp. Geudubang Aceh'
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembuatan Rabat Beton Dusun Mulia Gp. Sidorejo'
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Penimbunan Jalan Gang Keluarga Tembus PB. Tunong'
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Penimbunan Jalan Kurnia Dusun Lampoh Bijeh PB.
Seulemak (Lanjutan)'
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Perkerasan Jalan Lr. Ummiyah Lk. V Mtg Seulimeng
1 Keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
Perkerasan Jalan Tgk Husin Ali Dsn Rahmad Gp. Sei
Lueng
1 Keg x 93.000.000,00 = 93.000.000,00
Pengaspalan Jalan Hang Tuah Lr Indra Patra PB
Seuleumak
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pembuatan Jalan Setapak Gg Sekata Blang Pase
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Pembuatan Rabat Beton Bahu Jalan Komplek Pertokoan
Kota Langsa
Halaman 18PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pembuatan Rabat Beton Jalan Prof. A. Madjib Ibrahim
Gg Pribadi Lk. 2 Gp. Mtg Seulimeng
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Penimbunan dan Pelebaran Jalan Pemerintah Depan
PAUD BUNAIYYAH Gp. Birem Puntong
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Pembuatan Rabat Beton Lor. Setia Lingk. Alwasliyah Gp.
Blang Paseh'
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pembuatan Rabat Beton Lr Peutua Husein Gg Kenari Gp.
Tualang Teungoh
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Pembuatan Jalan Setapak Lor. BBC Gp. Jawa Tengah'
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Peningkatan Jalan Abu Muda Gp. PB. Teungoh
(Kewajiban Tahun Anggaran 2013 Yang Belum
Terbayar)
1 Keg x 36.188.000,00 = 36.188.000,00
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pengaspalan Lorong Tanjung Rambut Gp. Simpang Wie
1 Keg x 479.600.000,00 = 479.600.000,00
Pengaspalan Lorong Hana ta Sangka Gp. Alue Pineung
1 Keg x 419.650.000,00 = 419.650.000,00
Pengaspalan Jalan Dusun Upaya - Jalan Dusun Karya
Tani Gp. Seunebok Antara (Lanjutan)
1 Keg x 1.099.000.000,00 = 1.099.000.000,00
Pengaspalan Jalan Induk Alue Merbau - Matang Ceungai
Gp. Matang Ceungai
1 Keg x 900.000.000,00 = 900.000.000,00
Pengaspalan Jalan Dusun Keluarga Gp. Buket Meudang
Ara (Lanjutan)
1 Keg x 850.000.000,00 = 850.000.000,00
Pengaspalan Jalan Peutua Bahrum Gp. Buket Pulo
1 Keg x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
Pengaspalan Jalan Utama Dusun Melati Gp. Buket Rata
1 Keg x 395.000.000,00 = 395.000.000,00
Pengaspalan Jalan Dusun Makmur / Samudra Gp. Asam
Peutik (Lanjutan)
1 Keg x 950.000.000,00 = 950.000.000,00
Pengaspalan Jalan Lorong Pepaya Gp. Sidorejo
1 Keg x 950.000.000,00 = 950.000.000,00
Pengaspalan Jalan Tengah Jalan Iskandar Muda - Teuku
Umar Gp. Peukan Langsa
1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
Pengaspalan Jalan Frytama Asri Gp. Birem Puntong
1 Keg x 419.650.000,00 = 419.650.000,00
Pengaspalan Jl. Petua Bayeun - SMP 4 Gp. Mtg.
Seulimeng (Lanjutan)
1 Keg x 443.600.000,00 = 443.600.000,00
Pengaspalan Jalan Mesjid Tuha Gp. PB. Teungoh
1 Keg x 599.500.000,00 = 599.500.000,00
Penimbunan Jalan Gang Macan dan Gang Yono Dusun
Ramai Indah Gp. Alue Dua Bakaran Batee
Halaman 19PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 426.360.000,00 = 426.360.000,00
Perkerasan Jalan Alur Rimo Dusun IV Nias Gp. Pondok
Kelapa
1 Keg x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
Perkerasan Jalan Dusun Rahmat Gp. PB. Seulemak
1 Keg x 392.700.000,00 = 392.700.000,00
Perkerasan Jalan Lorong Meunasah Dusun Perikanan Gp.
Buket Meutuah
1 Keg x 448.800.000,00 = 448.800.000,00
Perkerasan Jalan Dusun Suka Damai - Dusun Suka Maju
Gp. Matang Seutui
1 Keg x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
Perkerasan Jalan Baru Dusun Keunanga Gp. Seulalah
Baru
1 Keg x 421.000.000,00 = 421.000.000,00
Perkerasan Jalan Dusun Bhakti Gp. Batee Puteh
1 Keg x 368.500.000,00 = 368.500.000,00
Perkerasan dan Pengaspalan Dusun Balee Gp. Simpang
Lhee
1 Keg x 201.960.000,00 = 201.960.000,00
Pembuatan Rabat Beton Dusun Nuri Gp. Pondok Pabrik
1 Keg x 247.500.000,00 = 247.500.000,00
Pembangunan Jalan Setapak RT 6 Dusun Nelayan Gp.
Sungai Pauh Pusaka
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pengerasan Jalan Sudirman Ujung Lor. Peutuah Piah 2
dan 3 Gp. Mtg Seulimeng
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pengaspalan Jalan Lor Family Dayah Syahir Nuwi Gp.
Mtg Seulimeng
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Penimbunan Jalan Sudirman Lorong Buntu / Mancang
Gp. Mtg Seulimeng
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Perkerasan Jalan Yusuf Yasin Dusun Balee Krueng Gp.
Teungoh
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pengaspalan Jalan Inpres Dusun Bahagia, Kawatan dan
Dayah Gp. Meurandeh Dayah
1 Keg x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
Pengaspalan Ulang Jalan Sido Mulyo (Jalan Utama
Gampong) Gp. Lengkong
1 Keg x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
Pengaspalan Ulang Jalan Dusun Firdaus - Jalan Peutua
Salimin Gp. Alue Pineung Timue
1 Keg x 750.000.000,00 = 750.000.000,00
Pengaspalan Ulang Jalan Gang Bhakti Gp. Baro
1 Keg x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
Pembuatan Jalan Setapak Dusun Samudera Gp.
Meurandeh - Kloneng
1 Keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
Pembuatan Jalan Setapak dan Box Culvert Dusun Merak
Paya 1 Gp. Sukajadi Kebun Ireng
1 Keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
Halaman 20PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembuatan Rabat Beton Lorong Rambe Dusun Mulia Gp.
Sidorejo
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pengaspalan Jalan Dusun Tj. Jati Gp. Seulalah
1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
Pengaspalan Jalan Lr. Pusaka Gp. Sungai Pauh Firdaus
1 Keg x 351.100.000,00 = 351.100.000,00
4.568.938.000,00 Pembangunan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 Sumber Dana :
Belanja Modal 4.568.938.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
4.568.938.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 22
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang 4.568.938.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 22 . 03
Kegiatan APBK 2014
Pembuatan Plat Beton Jalan Lilawangsa Dusun Seulanga
(Depan Rumah M. Rusli Usman) Gedubang Jawa
1 Keg x 25.123.000,00 = 25.123.000,00
Pembuatan Plat Beton Dusun Nelayan Sukarejo
1 Keg x 30.555.000,00 = 30.555.000,00
Pembuatan Plat Beton Dusun Melati (2 Unit) Buket Rata
1 Keg x 67.900.000,00 = 67.900.000,00
Pembuatan Plat Beton Dusun Nelayan Lhok Banie
1 Keg x 29.100.000,00 = 29.100.000,00
Pembuatan Plat Beton Dsn Cut Meutia dan Cut Nyak
Dhien (5 Unit) Serambi Indah
1 Keg x 145.500.000,00 = 145.500.000,00
Pembuatan Plat Beton Jln. P. Polem Gp. Jawa
1 Keg x 46.560.000,00 = 46.560.000,00
Pembuatan Jembatan Beton Jalan Usaha Tani dusun
Makmur Gp Asam Peutik
1 Keg x 142.590.000,00 = 142.590.000,00
Pembuatan Jembatan Dusun Merak Suka Jadi Kebun
Ireng
1 Keg x 291.000.000,00 = 291.000.000,00
Pembuatan Jembatan Beton Jln. TM Bahrum Dusun
Timur PB. Teungoh
1 Keg x 164.900.000,00 = 164.900.000,00
Pembuatan Jembatan Gg. Polindes Dusun Utama PB.
Tunong
1 Keg x 72.750.000,00 = 72.750.000,00
Pembuatan Plat Beton Lingkungan Utama ujung blang
PB. Seuleumak
1 Keg x 19.400.000,00 = 19.400.000,00
Pembangunan Jembatan Lr. Rahmad - Lampoe Bijeh Gp.
PB. Seulemak
1 Keg x 291.000.000,00 = 291.000.000,00
Pembuatan Plat Beton Gg. Antara Gp. Jawa, dan Rabat
Beton
1 Keg x 16.490.000,00 = 16.490.000,00
Pembuatan Plat Beton Jln. Depan SD Perumnas PB.
Seuleumak Langsa Baro
1 Keg x 33.950.000,00 = 33.950.000,00
Halaman 21PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembuatan Plat Beton Jln. Utama Dusun Meurandeh
Tengah ( darurat )
1 Keg x 24.250.000,00 = 24.250.000,00
Pembuatan Jembatan Meurandeh Tengah ( Darurat )
1 Keg x 63.050.000,00 = 63.050.000,00
Pembuatan Plat Beton Jln. Araniri
1 Keg x 77.600.000,00 = 77.600.000,00
Pembuatan Box culvert Simpang TM. Zein Jln. Iskandar
Muda
1 Keg x 48.500.000,00 = 48.500.000,00
Pembuatan Plat Beton Lor. Utama I Dsn Pendidikan PB
Seuleumak
1 Keg x 17.460.000,00 = 17.460.000,00
Pembangunan Plat Beton Kantor Legiun Veteran
1 Keg x 38.800.000,00 = 38.800.000,00
Pembuatan Plat Beton Jl Rumah Potong Gp. Seuriget
1 Keg x 17.460.000,00 = 17.460.000,00
Pembuatan Plat Beton Jalan Paya Guru Lingk. II Gp. Mtg
Seulimeng..
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pembuatan Plat Beton Jalan Malikul Adil Gp. Matang
Seulimeng..
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pembuatan Plat Beton Jalan Mesjid Dsn Mesjid Gp. Alue
Beurawe..
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pembuatan Plat Beton Jalan Imum Daud Dsn. Bata Gp.
Alue Beurawe..
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pembuatan Plat Beton Jalan Cendana Lor. Keluarga Ds
Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro..
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Pembuatan Plat Beton di BTN S.Pauh depan Mushalla
Al-Hidayah Gp. S.Pauh..
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Pembuatan Plat Beton Sukajadi Makmur Dsn Trom Kec.
Langsa Baro..
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pembuatan Plat Beton Jalan Rahmad Gp. PB. Seulemak
Kec Langsa Baro'
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Pembuatan Plat Beton Lorong Meunasah Teupin Gp.
Sungai Pauh Tanjung'
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pembuatan Plat Beton Dusun Nangka Blok PJKA Gp.
Tualang Teungoh'
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Pembuatan Plat Beton Lorong Bunli Dusun Ramai Indah
Gp. Bakaran Batee'
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pembuatan Plat Beton Pulo Iboih Lhok Banie Relokasi
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pembuatan Jembatan Papan Km. 3 Sungai Pauh Pusaka'
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Halaman 22PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembuatan Plat Beton Gp. PB. Tunong
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Pembuatan Plat Beton Panti Asuhan Gp. Jawa Belakang
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pembuatan Titi Penghubung di lingkungan Gp. Teulaga
Tujuh (Lanjutan)
1 Keg x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
Pembangunan Jembatan Dusun Makmur Gp. Karang
Anyar (2 Unit)
1 Keg x 480.000.000,00 = 480.000.000,00
Jembatan Dusun Melati Gp. Matang Panyang
1 Keg x 1.400.000.000,00 = 1.400.000.000,00
Pembangunan Jembatan Gp. Geudubang
Aceh-Lengkong (Dpn Dapur Bata)
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
8.340.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan1.04 . 1.03.01 . 15
8.340.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 150.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Kegiatan Otsus Tahun 2014
DED Pembangunan kawasan relokasi eks PJKA (Timbang
Langsa)
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Belanja Modal 8.190.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3
8.190.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 8.190.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pembangunan Rumah Sehat Sederhana
126 Unit x 65.000.000,00 = 8.190.000.000,00
521.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang1.05 . 1.03.01 . 15
521.000.000,00 Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL1.05 . 1.03.01 . 15 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 21.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
21.000.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
500.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.05 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 500.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Halaman 23PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
(Langsa Baru)
1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
11.201.103.411,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16
11.201.103.411,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 25.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
25.000.000,00 Honorarium Non PNS1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 25.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 605.651.822,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
125.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 125.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak Untuk Pemeliharaan Saluran
Induk dan Lahan Terlantar
1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
420.651.822,00 Belanja Jasa Konsultansi1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
Perencanaan Teknis / DED Kegiatan DAK Cipta Karya
Tahun 2014
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Perencanaan Teknis / DED Kegiatan Otsus Cipta Karya
Tahun 2015
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 320.651.822,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Kegiatan APBK Tahun 2014
Pengawasan Bidang Cipta Karya Kegiatan APBK 2014
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pengawasan Bidang Cipta Karya
1 Keg x 280.651.822,00 = 280.651.822,00
60.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 60.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02
Belanja Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
Pembuatan Penutup Saluran Lembaga Permasyarakatan
Gp. Jawa
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Modal 10.570.451.589,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
10.570.451.589,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 10.570.451.589,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03
Kegiatan APBK 2014
Halaman 24PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembuatan Saluran Beton Jalan Rel Dsn Ikhlas
Gampong Blang
1 Keg x 69.840.000,00 = 69.840.000,00
Pembuatan Saluran Beton Lorong Tengah Dsn Damai
Gampong Blang
1 Keg x 43.650.000,00 = 43.650.000,00
Pembuatan Saluran Jalan Iskandar Muda Peukan Langsa
1 Keg x 144.045.000,00 = 144.045.000,00
Pembuatan Saluran Lorong Dusun Balee Krueng Lor.
Mesjid Gampong Teungoh
1 Keg x 43.650.000,00 = 43.650.000,00
Pembuatan Saluran Beton Lorong Samudra Gp. Lhok
Banie
1 Keg x 87.300.000,00 = 87.300.000,00
Pembuatan Saluran Beton Jln. Auladi dan Jln. Lengkong
Atas (Lanjutan)
1 Keg x 130.950.000,00 = 130.950.000,00
Pembuatan Saluran Beton Dusun III Loh Ds Sukajadi
Makmur
1 Keg x 130.950.000,00 = 130.950.000,00
Pembuatan Saluran Jalan Kebun Baru Kiri Kanan Dusun
I Keude Rambe Gp. Geudubang Aceh
1 Keg x 323.010.000,00 = 323.010.000,00
Pembuatan Saluran Dusun Rajawali Gp. Pondok Pabrik
1 Keg x 32.737.500,00 = 32.737.500,00
Pembuatan Saluran Dusun Melati Gp. Seulalah Baru
1 Keg x 43.650.000,00 = 43.650.000,00
Pembuatan Saluran Dusun Cendana Gp. Seulalah Baru
1 Keg x 65.475.000,00 = 65.475.000,00
Pembuatan Saluran Jalan Mesjid - Dusun Amal Gp.
Sidodadi
1 Keg x 87.300.000,00 = 87.300.000,00
Pembuatan Saluran Beton Dusun Nelayan Gp. Sukarejo
1 Keg x 43.650.000,00 = 43.650.000,00
Pembuatan Saluran Beton Jln. Peutua Dolah Gp. Sungai
Pauh Tanjung
1 Keg x 174.600.000,00 = 174.600.000,00
Pembuatan Saluran Beton Dusun Rahma Gp. Blang
1 Keg x 65.475.000,00 = 65.475.000,00
Pembuatan Saluran Beton Lr.Sejahtera Dusun Utama PB.
Seuleumak
1 Keg x 194.000.000,00 = 194.000.000,00
Pembuatan saluran Beton Dusun Petua A Rani Gampong
Simpang Lhee
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pembuatan Saluran Jln Fakinah sampai Jln A.Yani (
Samping Ayam Penyet Pak Ulis )
1 Keg x 135.800.000,00 = 135.800.000,00
Pembuatan Saluran Beton Dusun Damai Indah Gp. Alue
Dua (Disamping Dayah)
1 Keg x 194.000.000,00 = 194.000.000,00
Pembuatan Saluran Beton Gp. Meurandeh Aceh
(Lanjutan)
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Halaman 25PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembuatan Saluran Beton Jln TPA Dusun Rukun Gp.
Blang
1 Keg x 65.475.000,00 = 65.475.000,00
Pembuatan Saluran Beton Jln. Dusun Rukun Gp. Blang
1 Keg x 38.800.000,00 = 38.800.000,00
Pembuatan Saluran Induk Dusun Mulia Karang Anyar
1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Pembuatan Saluran Beton Asrama Guru Dusun Bahagia
PB. Tunong
1 Keg x 32.737.500,00 = 32.737.500,00
Pembuatan Saluran ( Pengairan Air sawah ) Dusun
Nelayan Cinta Raja
1 Keg x 242.500.000,00 = 242.500.000,00
Pembuatan Saluran Tanggul Dusun Analisa PB. Tunong
1 Keg x 35.938.500,00 = 35.938.500,00
Pembuatan Saluran Beton Dan Pintu Klep Dsn Amaliah
Gampong Jawa
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pembuatan Saluran Beton Jalan Kuburan Gp. Seuriget
1 Keg x 130.950.000,00 = 130.950.000,00
Rehab Saluran Sekunder Jln imum Daud Dsn Bata Gp.
Alue Beurawe
1 Keg x 29.100.000,00 = 29.100.000,00
Pembuatan Saluran Beton Jln. Rel Lr. Family PB.
Seuleumak
1 Keg x 43.650.000,00 = 43.650.000,00
Pembuatan Saluran Beton Lr. Utama Ujung Blang PB.
Seuleumak
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Rehabilisasi Saluran Jln. Petuah Bayen Gp. Matang
Seulimeng
1 Keg x 76.100.000,00 = 76.100.000,00
Pembangunan Saluran Drainase Induk PLT Simpang Wie
1 Keg x 29.100.000,00 = 29.100.000,00
Pembuatan Saluran Beton Jln. Perumnas - Alue Dua (
Durian I Ujung )
1 Keg x 24.250.000,00 = 24.250.000,00
Pembuatan Saluran Beton Jln. Pepaya II Dusun
Perumnas
1 Keg x 38.800.000,00 = 38.800.000,00
Pembuatan Saluran Beton Gp. PB. Beuramoe Dusun
Petua Dolah Kec. Langsa Barat
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pemeliharaan Saluran Dalam Wilayah Kota Langsa
(Swakelola)
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembuatan Saluran Beton Jln. Barona ( Belakang
Gudang Song liong ) Blang seunibong
1 Keg x 145.500.000,00 = 145.500.000,00
Pembuatan Saluran Beton Lor. Utama I Dsn Pendidikan
PB Seuleumak
1 Keg x 97.000.000,00 = 97.000.000,00
Pembuatan Parit Beton Dusun Setia Lor C Gp. Karang
Anyer
Halaman 26PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 67.900.000,00 = 67.900.000,00
Pembuatan Parit Beton Gp. Pondok Kelapa..
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pembuatan Parit Beton Lor. Tgk. Kali Amin Dusun 4 Gp.
Matang Seulimeng..
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pembuatan Parit Beton Dusun I Desa Lengkong..
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Pembuatan Parit Dusun 2 Lor. Utama Desa Seulalah
Baru..
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Normalisasi Saluran Buket Meutuah Alur Merbau..
1 Keg x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
Pembuatan Parit Lorong B PB. Tunong..
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pembuatan Saluran Beton Jalan A. Yani Gp. Jawa'
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Pembuatan Parit Beton Lor. Peutuah Hamid Gp.
Timbang Langsa'
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pembuatan Parit Beton Dusun Nelayan Gp. Timbang
Langsa'
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pembuatan Saluran Beton Lor Kurnia Simpang/Ujung
PB. Seulemak'
1 Keg x 78.000.000,00 = 78.000.000,00
Pembuatan Saluran Induk Jalan Tripida Gp. Tualang
Teungoh..
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembuatan Saluran Beton Jalan Rel Lor. Insan Cita Gp.
Birem Puntong..
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pembuatan Saluran Beton Desa Karang Anyar..
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Pembuatan Parit Beton dan Plat Beton di belakang TPA
Al-Ikhlas dsn 5 BTN Asamera Gp. Matang Seulimeng..
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Pembuatan Saluran Beton Jln Malahayati Gp. Jawa
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembangunan Saluran Beton Gp. Baroh Langsa Lama
(Kewajiban Tahun Anggaran 2013 Yang Belum
Terbayar)
1 Keg x 56.810.000,00 = 56.810.000,00
Dana Alokasi Khusus Tahun 2014
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
di Taman Bambu Runcing Kecamatan Langsa Kota
1 Keg x 294.000.000,00 = 294.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
di Gp. Serambi Indah Kecamatan Langsa Baro
1 Keg x 280.233.000,00 = 280.233.000,00
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
di Desa Alur Dua Bakaran Batee Di kecamatan Langsa
baro
1 Keg x 280.235.000,00 = 280.235.000,00
Halaman 27PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
di Gampong Baroh Langsa Lama Kecamatan Langsa
Lama
1 Keg x 280.233.000,00 = 280.233.000,00
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
di Gampong Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat
1 Keg x 280.233.000,00 = 280.233.000,00
Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
di Gampong Meutia Kecamatan Langsa Kota
1 Keg x 280.233.000,00 = 280.233.000,00
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pembuatan Saluran Beton Dsn. Pahlawan Gp. Baroh
Langsa Lama
1 Keg x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
Pembuatan Parit Beton Jalan Pendidikan Gang Gelatik
Dusun Teladan Indah Murai Jln. SD Impres Gang Mawar
dan Gang Garuda Gp. Alue Dua
1 Keg x 627.591.089,00 = 627.591.089,00
Pembangunan Sambungan Saluran - Blang Manie Dusun
Setia Bakti Gp. Lhok Banie
1 Keg x 270.000.000,00 = 270.000.000,00
Pembuatan Parit Baru Dusun Purnama Desa Meurandeh
Teungah
1 Keg x 225.000.000,00 = 225.000.000,00
Pembangunan Parit Beton Dusun Ramai Indah Desa
Bakaran Batee
1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembangunan Parit Beton Jalan Lila Wangsa Dusun
Bahagia Gp. PB. Tunong
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembangunan Parit Beton Jalan Raja Dusun Peutuah
Puteh Gp. Buket Meudang Ara
1 Keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
Pembangunan Drainase Dusun Samudera Gp. Meurande
1 Keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
Pembuatan Parit Beton Dusun kejora Gp. Meurandeh
Tengah
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembangunan Parit Lueng Raja Desa Mtg Seulimeng
1 Keg x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
Pembuatan Parit Beton Lorong Rambe Dusun Mulia Gp.
Sidorejo
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
262.395.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.05 . 1.03.01 . 17
262.395.000,00 Pengawasan Pemanfaatan Ruang1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 60.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
60.000.000,00 Honorarium PNS1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BKPRD
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Halaman 28PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi
Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 150.500.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
24.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 19.500.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Cetak Spanduk
66 Gampong x 250.000,00 = 16.500.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Penggandaan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
DED Pembangunan dan Penataan Kawasan Central
Bisnis Distrik (CBD)..
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Modal 51.895.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3
51.895.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Papan Data/Profil/Monografi 51.895.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12
Belanja Modal Pengadaan Papan Data/Profil/Monografi
Billboard / Papan Reklame
1 Keg x 51.895.000,00 = 51.895.000,00
6.548.140.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 18
6.489.940.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 Sumber Dana :
Halaman 29PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal 6.489.940.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3
6.489.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 6.489.940.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01
Kegiatan APBK 2014
Pemeliharaan Jalan Dalam Wilayah Kota Langsa (
Swakelola )
1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Rehabilitasi Jalan Petua Makam Gp. Alue Beurawe
Langsa Kota
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Rehabilitasi Jalan Gg Keluarga Gp. Jawa Muka II
1 Keg x 194.000.000,00 = 194.000.000,00
Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2014
Rehabilitasi jalan Kebun Baru
1 Keg x 1.572.000.000,00 = 1.572.000.000,00
Rehabilitasi Jalan Sp. Uyok - Cinta Raja
1 Keg x 4.373.940.000,00 = 4.373.940.000,00
58.200.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 Sumber Dana :
Belanja Modal 58.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3
58.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 22
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang 58.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 22 . 03
Kegiatan APBK 2014
Rehabilitasi Jembatan Dusun Melati PB. Blang Paseh
1 Keg x 58.200.000,00 = 58.200.000,00
45.950.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar1.06 . 1.03.01 . 19
45.950.000,00 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 21.500.000,00 1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
21.500.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.500.000,00 1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Sekretariat Pelaksan Kegiatan
1 Keg x 21.500.000,00 = 21.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 24.450.000,00 1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 30PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.050.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.050.000,00 1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
192.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi1.06 . 1.03.01 . 22
192.000.000,00 Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket PNPM1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 55.500.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1
55.500.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.500.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Sekretariat Pelaksan Kegiatan PNPM
1 Keg x 55.500.000,00 = 55.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 136.500.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 12.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit
Belanja Internet
12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 31PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah
1 Keg x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
45.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 45.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Seminar / Pelatihan / Sosialisasi
3 Keg x 15.000.000,00 = 45.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 30.000.000,00 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Izin Mendirikan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
7.590.432.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24
500.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2
500.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 500.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Rencana Induk Sistim Penyediaan Air Minum (RISPAM)
1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.190.432.000,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 294.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2
294.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 20.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
Adminstrasi Proyek
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 214.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
Perencanaan Pengairan Otsus 2015
Halaman 32PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Perencanaan Jaringan Air Minum Kawasan MBR Kec.
Langsa Baro - Barat
1 Keg x 49.500.000,00 = 49.500.000,00
Perencanaan DAK/APBK 2015
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 60.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (Supervision)
Pengawasan Pengairan APBK/DAK 2014
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Modal 3.895.932.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3
3.895.932.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 2.169.112.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05
Kegiatan APBK 2014
Perbaikan Pintu Air Dusun Cendana dan Dusun Melati
Gp. Seulalah Baru
1 Keg x 97.000.000,00 = 97.000.000,00
Pembangunan Pintu Air Dusun Teupin Gp. Cinta Raja
1 Keg x 97.000.000,00 = 97.000.000,00
Pembangunan saluran induk (Konstruksi Talud) dusun
tanjung rambut Gp.Simpang Wie
1 Keg x 145.500.000,00 = 145.500.000,00
Pembangunan Talud Dusun Peutuah Puteh dan Dusun
Medang Gp. Buket Meudang Ara
1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembuatan Pintu Air di Gp. Bakaran Bate
1 Keg x 72.750.000,00 = 72.750.000,00
Pemeliharaan Irigasi D.I. Meurandeh dan D.I Buket
Meutuah
1 Keg x 19.400.000,00 = 19.400.000,00
Rehab Talud Penahan Badan Jalan Rodi Gp. Asam Peutik
Kecamatan Langsa Timur'
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Rehab Talud Penahan Badan Jalan Gp. Suka rakyat
Kecamatan Langsa Lama'
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Dana Alokasi Khusus Tahun 2014
Peningkatan Saluran Irigasi Dusun Dayah Desa
Meurandeh, Saluran Skunder Jaringan
1 Keg x 102.000.000,00 = 102.000.000,00
Peningkatan Talud Dusun Dayah desa Meurandeh dayah
D.1 Meurandeh
1 Keg x 224.000.000,00 = 224.000.000,00
Peningkatan Talud Parit Induk Meurandeh Dsn Tepin
Dayah D.1 Meurandeh
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Desa Sukarejo
1 Keg x 199.500.000,00 = 199.500.000,00
Peningkatan Saluran Desa Cinta Raja D.1 Buket Meutuah
1 Keg x 251.962.000,00 = 251.962.000,00
Halaman 33PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Peningkatan dan Normalisasi Saluran Induk Desa
Meurandeh dan Simpang Wie D.1 Meurandeh (
Swakelola )
1 Keg x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
Peningkatan Saluran Irigasi dan Sumur Bor Desa Bukit
Pulo
1 Keg x 225.000.000,00 = 225.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 1.726.820.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06
Kegiatan APBK 2014
Pembuatan Sumur Bor untuk Pengairan Sawah dusun
Setia dan Dusun Damai dan Kerangkeng Pengaman
Buket Pulo
1 Keg x 291.000.000,00 = 291.000.000,00
Dana Alokasi Khusus Tahun 2014
Peningkatan Jaringan Pipa Distribusi dan SR Di
Kecamatan Langsa Kota
1 Keg x 252.164.000,00 = 252.164.000,00
Peningkatan Jaringan Pipa Distribusi dan SR Di
Kecamatan Langsa Barat
1 Keg x 252.164.000,00 = 252.164.000,00
Peningkatan Jaringan Pipa Distribusi dan SR Di
Kecamatan Langsa Timur
1 Keg x 252.164.000,00 = 252.164.000,00
Peningkatan Jaringan Pipa Distribusi dan SR Di
Kecamatan Langsa Lama
1 Keg x 252.164.000,00 = 252.164.000,00
Peningkatan Jaringan Pipa Distribusi dan SR Di
Kecamatan Langsa Baro
1 Keg x 252.164.000,00 = 252.164.000,00
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pembangunan Tower dan Filter Air Bersih untuk Masjid /
Musholla ( 5 Lokasi )
1 Keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
2.900.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 Sumber Dana :
Belanja Modal 2.900.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3
2.900.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 2.900.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder DI Paya
Keutengga Dusun Jeruk Gp. Alue Merbau
1 Keg x 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00
Pembangunan Saluran Induk (Konstruksi Talud) DI
Keutengga Gp. Sungai Lueng
1 Keg x 1.700.000.000,00 = 1.700.000.000,00
1.650.000.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 26
1.650.000.000,00 Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 Sumber Dana :
Belanja Modal 1.650.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3
Halaman 34PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.650.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk 1.650.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 23 . 02
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Rehabilitasi Waduk Matang Seutui
1 Keg x 950.000.000,00 = 950.000.000,00
Normalisasi Waduk Alue Gampu (Tahap 1)
1 Keg x 700.000.000,00 = 700.000.000,00
983.500.000,00 Program Pengendalian Banjir1.03 . 1.03.01 . 28
983.500.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 108.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2
108.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 108.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pengawasan Bidang Pengairan
1 Keg x 108.500.000,00 = 108.500.000,00
Belanja Modal 875.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3
875.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 575.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pembangunan Talud Alur Buaya Gp. Sukajadi Makmur
1 Keg x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
Pembuatan Tanggul Desa Alue Dua Bakaran Batee
1 Keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pintu Air 300.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 08
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pembangunan Pintu Air Jembatan Titi Manira dan Rehap
Tanggul Sungai Gp. Sidodadi
1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
29.800.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30
29.800.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 Sumber Dana :
Belanja Modal 29.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 3
29.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 29.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air
Minum
Perbaikan Sanitasi Berbasis Masyarakat Mushalla Al
Ikhlas Dusun Rahayu Gp. Pondok Kemuning (Kewajiban
Tahun Anggaran 2013 Yang Belum Terbayar)
1 Keg x 29.800.000,00 = 29.800.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (93.847.874.419,00)
Halaman 35PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 36PENJABARAN APBK - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Perumahan
Organisasi : 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 02 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 1.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 1.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.500.000,00 Retribusi Jasa Umum1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 1.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 08 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Racun Api)
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
BELANJA 6.770.127.520,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.681.989.840,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1
1.681.989.840,00 Non Kegiatan1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.681.989.840,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.539.129.840,00 Gaji Dan Tunjangan1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.104.216.304,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gol. II : 7 Org
13 Bln x 15.628.672,00 = 203.172.736,00
Acres
1 Thn x 16.318.467,00 = 16.318.467,00
Gol. IV : 3 Org
13 Bln x 12.237.477,00 = 159.087.201,00
Gol. III : 19 Org
13 Bln x 55.818.300,00 = 725.637.900,00
Tunjangan Keluarga 112.244.521,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Gol. IV
13 Bln x 1.657.466,00 = 21.547.058,00
Gol. III
13 Bln x 5.131.172,00 = 66.705.236,00
Gol. II
13 Bln x 1.717.957,00 = 22.333.441,00
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Acress
1 Thn x 1.658.786,00 = 1.658.786,00
Tunjangan Jabatan 152.117.238,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Gol. IV
13 Bln x 4.435.600,00 = 57.662.800,00
Gol. III
13 Bln x 7.092.800,00 = 92.206.400,00
Acress
1 Thn x 2.248.038,00 = 2.248.038,00
Tunjangan Fungsional Umum 37.600.472,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Gol. III
13 Bln x 1.539.200,00 = 20.009.600,00
Gol. II
13 Bln x 1.310.400,00 = 17.035.200,00
Acress
1 Thn x 555.672,00 = 555.672,00
Tunjangan Beras 111.544.527,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras
1 Thn x 109.864.251,00 = 109.864.251,00
Acress
1 Thn x 1.680.276,00 = 1.680.276,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 21.153.489,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Thn x 21.153.489,00 = 21.153.489,00
Pembulatan Gaji 253.289,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji
1 Thn x 253.289,00 = 253.289,00
142.860.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 142.860.000,00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
108 Org/Bln x 262.500,00 = 28.350.000,00
Esselon IV a
144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00
Non Esselon Gol. III
48 Org/Bln x 153.750,00 = 7.380.000,00
Non Esselon Gol. II
120 Org/Bln x 112.500,00 = 13.500.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
7,920 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 31.680.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
18 Org/Kali x 300.000,00 = 5.400.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
42 Org/Kali x 150.000,00 = 6.300.000,00
Biaya Paket Lebaran
35 Org x 150.000,00 = 5.250.000,00
BELANJA LANGSUNG 5.088.137.680,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2
3.878.557.925,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.04 . 1.04.02 . 01
23.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 20.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
Belanja Jasa Pengiriman Peralatan Bencana dari BNPB di
Jakarta
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
29.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
29.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 1.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Belanja Telepon
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Air 4.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
Belanja Air
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Listrik 24.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Belanja Listrik
1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
7.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.04 . 1.04.02 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.04 . 1.04.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 7.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
15.447.925,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 15.447.925,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
15.447.925,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.447.925,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Thn x 15.447.925,00 = 15.447.925,00
7.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.506.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Thn x 3.506.000,00 = 3.506.000,00
Belanja Penggandaan 3.494.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan/Fotocopy
1 Thn x 3.494.000,00 = 3.494.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 6.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
Biaya Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
37.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 37.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong 1.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 08 . 05
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong
Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik 4.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 10
Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik
Pengadaan Neon Box BPBD
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Papan Data/Profil/Monografi 5.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 12
Belanja Modal Pengadaan Papan Data/Profil/Monografi
Pengadaan Papan Nama Kantor dan Dharma Wanita
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Printer 2.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer
2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
9.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 9.900.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur
Pengadaan Tilam / Tempat Tidur
30 Unit x 330.000,00 = 9.900.000,00
600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan Dispenser 600.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04
Belanja Modal Pengadaan Dispenser
Pengadaan Dispenser
2 Unit x 300.000,00 = 600.000,00
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Kamera 5.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kamera
Pengadaan Kamera Digital
1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pengadaan Kamera CCTV
1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan OHP/infokus/LCD/TV/HDTV 5.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05
Belanja Modal Pangadaan OHP/Infokus/LCD/TV/HDTV
Pengadaan TV 32 Inchi
1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter 4.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30 . 12
Belanja Modal Pengadaan Sentelop/Senter
Pengadaan Senter Besar
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5 Unit x 600.000,00 = 3.000.000,00
Pengadaan Senter Kecil
5 Unit x 300.000,00 = 1.500.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Biaya Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
32.800.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 32.800.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
32.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 30.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
Biaya Makanan dan Minuman Buka Puasa/Sahur
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Biaya Makanan Dan Minuman Rapat
1 Thn x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.400.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Biaya Makanan Dan Minuman Tamu
1 Thn x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
48.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
48.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 44.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
3.662.310.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 3.662.310.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
695.480.000,00 Honorarium PNS1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 684.080.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 Org/Bln x 625.000,00 = 7.500.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
Bendahara Gaji
12 Org/Bln x 225.000,00 = 2.700.000,00
Staf Administrasi
12 Org/Bln x 325.000,00 = 3.900.000,00
Bendahara Penerimaan
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
PPTK
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan
Tunjangan Kepala Badan
12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Tunjangan Sekretaris
12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Tunjangan Kabid
36 OB x 900.000,00 = 32.400.000,00
Tunjangan Kasie
108 OB x 700.000,00 = 75.600.000,00
Tunjangan Staf Golongan III
48 OB x 300.000,00 = 14.400.000,00
Tunjangan Staf Golongan II
60 OB x 250.000,00 = 15.000.000,00
Koordinator Operasional
72 Org/Bln x 500.000,00 = 36.000.000,00
Tunjangan Khusus Danru dan Wadandru DAMKAR
(A,B,C)
108 OB x 250.000,00 = 27.000.000,00
Tunjangan Khusus Supir
264 OB x 250.000,00 = 66.000.000,00
Biaya Pengamanan Operasional Bencana
1 Thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
Operator Komputer
72 OB x 300.000,00 = 21.600.000,00
Pengantar Surat
12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
Petugas Retribusi
24 OB x 100.000,00 = 2.400.000,00
Danru Tim Reaksi Cepat (TRC A,B,C)
36 OB x 250.000,00 = 9.000.000,00
Danru Tim Bencana (A,B,C)
36 OB x 250.000,00 = 9.000.000,00
Danru Tim Medical First Responden
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Operasional Bencana
1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Penunjang Tenaga Operasional
2,616 Ob x 80.000,00 = 209.280.000,00
Petugas Peralatan Bencana
12 Ob x 750.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium tim Koordinator Bencana Kecamatan
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 11.400.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Honorarium Pejabat / Panitia Pengadaan Barang dan
Jasa
12 OB x 275.000,00 = 3.300.000,00
Honorarium Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
36 OB x 225.000,00 = 8.100.000,00
2.966.830.000,00 Honorarium Non PNS1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.966.830.000,00 1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Petugas Tenaga Operasional
2,616 Org/Bln x 820.000,00 = 2.145.120.000,00
Petugas Jaga Malam
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Tenaga Cleaning Service
72 OB x 500.000,00 = 36.000.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Honorer, CS, dan Petugas
Tenaga Operasional
49,720 Org/Bln/Hari x 4.000,00 = 198.880.000,00
Biaya Meugang Tenaga Honorer, CS, dan Tenaga
Operasional
678 Org/Kali x 75.000,00 = 50.850.000,00
Uang Poding
27,468 OH x 10.000,00 = 274.680.000,00
Insentif Tenaga Operasional, Petugas Jaga Malam dan
Cleaning Service
2,712 Org/Bln x 75.000,00 = 203.400.000,00
Poding Penjaga Malam
24 Ob x 250.000,00 = 6.000.000,00
Bantuan Paket Lebaran
226 Org x 150.000,00 = 33.900.000,00
Petugas Pusdalops PB BNPB
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
510.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.04 . 1.04.02 . 02
29.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
29.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.04 . 1.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 29.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pengadaan Pintu Rolling Door Pos Pemadam Kebakaran
2 Bh x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
209.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 209.400.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Halaman 8PENJABARAN APBK - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
119.400.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 21.400.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Dua
6 Unit/Thn x 400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat
5 Unit/Thn x 3.800.000,00 = 19.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 86.200.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Armada Kebakaran
9 Unit x 5.000.000,00 = 45.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Dua
6 Unit/Thn x 1.700.000,00 = 10.200.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Empat
5 Unit/Thn x 6.200.000,00 = 31.000.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 11.800.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua
6 Unit/Thn x 300.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
5 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
90.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 90.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Armada Kebakaran
9 Unit x 10.000.000,00 = 90.000.000,00
272.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 42 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.04 . 1.04.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 8.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Biaya Perencanaan Kegiatan Fisik Pada BPBD Kota
Langsa
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 4.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
Biaya Pengawasan Kegiatan Fisik Pada BPBD Kota
Langsa
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Modal 260.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
260.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.04 . 1.04.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 260.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Halaman 9PENJABARAN APBK - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung
Kantor
Pembuatan Pagar Kantor BPBD Sepanjang 50 Meter
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pembuatan Gudang Penyimpanan Racun Api Ukuran 2 x
2 Meter2
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pembuatan Gudang Peralatan Bencana Ukuran 8 x 6
Meter2
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Rehab Pagar Musholla
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Rehab Kamar Mandi
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pembuatan Bak Air Musholla
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pembangunan Tandon Air Tower dan Sumur Bor
1 Keg x 170.000.000,00 = 170.000.000,00
699.179.755,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19
50.000.000,00 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Manual Pencegahan Bahaya
Kebakaran
1.04 . 1.04.02 . 19 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.04 . 1.04.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 50.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Sosialisasi Dan Pelatihan Medis (Medical Response) Bagi
Tenaga Operasional BPBD Kota Langsa
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Sosialisasi dan Pelatihan SAR pada BPBD Kota Langsa
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
649.179.755,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2
19.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 19.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
OTSUS 2014
Rompi Pelampung Ukuran L
40 Unit x 150.000,00 = 6.000.000,00
Masker Anti Asap
5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
Kantung Mayat
20 Unit x 200.000,00 = 4.000.000,00
Ban Pelampung
20 Unit x 200.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Modal 630.179.755,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3
407.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 125.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 03 . 09
Halaman 10PENJABARAN APBK - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
OTSUS 2014
Mobil Pick Up
1 Unit x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 170.250.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 03 . 10
OTSUS 2014
Mobil Ambulans
1 Unit x 170.250.000,00 = 170.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda
Motor
112.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12
OTSUS 2014
Sepeda Motor
4 Unit x 28.000.000,00 = 112.000.000,00
36.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong 36.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 08 . 05
OTSUS 2014
Cinso Srell
2 Unit x 18.000.000,00 = 36.000.000,00
130.429.755,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 110.429.755,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08
OTSUS 2014
Steling Steel Wire Rope Nikon Steel Galvanized
2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
Katrol/Kotrek Bobot 20 Ton
1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Tabung Racun Api Untuk Pemadam 6 Kg
20 Unit x 700.000,00 = 14.000.000,00
Tabung Racun Api Untuk Pemadam 3 Kg
35 Unit x 350.000,00 = 12.250.000,00
Kegiatan APBK 2014
Pengadaan Alat Cabang Tiga Pembagi Air (Way
Connection) Uk. 1,5 Inch
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Pengadaan Alat Cabang Tiga Pembagi Air (Way
Connection) Uk. 2,5 Inch
1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
Pengadaan Selang 1,5 Inchi
3 Unit x 4.102.560,00 = 12.307.680,00
Pengadaan Selang 2,5 Inchi
3 Unit x 5.624.025,00 = 16.872.075,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Generator Listrik 20.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 11 . 10
OTSUS 2014
Genset
4 Unit x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 20.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07
OTSUS 2014
Pelbed/Kasur Lipat Orange
20 Unit x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
Halaman 11PENJABARAN APBK - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 17
Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 14.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04
OTSUS 2014
Handy Talky Radio
10 Unit x 1.400.000,00 = 14.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 18
Belanja Modal Pengadaan Kompas/Peralatan Navigasi 3.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 18 . 05
OTSUS 2014
GPS Kompas
3 Unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 10.000.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01
OTSUS 2014
Peralatan Medis
2 Set x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
9.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter 9.500.000,00 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 30 . 12
OTSUS 2014
Senter Kepala
50 Unit x 100.000,00 = 5.000.000,00
Senter Toyosati
30 Unit x 150.000,00 = 4.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.768.627.520,00)
Halaman 12PENJABARAN APBK - 1 . 04 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 6.582.881.392,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.103.039.992,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.103.039.992,00 Non Kegiatan1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 2.103.039.992,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.921.349.992,00 Gaji Dan Tunjangan1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.443.471.775,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gol. II : 10 Org
13 Bln x 22.637.988,00 = 294.293.844,00
Acress
1 Thn x 21.332.095,00 = 21.332.095,00
Gol. IV : 5 Org
13 Bln x 19.252.836,00 = 250.286.868,00
Gol. III : 23 Org
13 Bln x 67.504.536,00 = 877.558.968,00
Tunjangan Keluarga 128.385.429,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Gol. IV
13 Bln x 2.620.525,00 = 34.066.825,00
Gol. III
13 Bln x 4.920.380,00 = 63.964.940,00
Gol. II
13 Bln x 2.188.950,00 = 28.456.350,00
Acress
1 Thn x 1.897.314,00 = 1.897.314,00
Tunjangan Jabatan 164.940.799,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Gol. IV
13 Bln x 5.801.250,00 = 75.416.250,00
Gol. III
13 Bln x 6.699.000,00 = 87.087.000,00
Acress
1 Thn x 2.437.549,00 = 2.437.549,00
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Fungsional Umum 58.328.498,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Gol. IV
13 Bln x 199.500,00 = 2.593.500,00
Gol. III
13 Bln x 2.331.000,00 = 30.303.000,00
Gol. II
13 Bln x 1.890.000,00 = 24.570.000,00
Acress
1 Thn x 861.998,00 = 861.998,00
Tunjangan Beras 100.321.716,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras
1 Thn x 98.194.176,00 = 98.194.176,00
Acress
1 Thn x 2.127.540,00 = 2.127.540,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 25.534.092,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Thn x 25.534.092,00 = 25.534.092,00
Pembulatan Gaji 367.683,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji
1 Thn x 367.683,00 = 367.683,00
181.690.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 181.690.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon III b
48 Org/Bln x 243.750,00 = 11.700.000,00
Esselon IV a
180 Org/Bln x 225.000,00 = 40.500.000,00
Non Esselon Gol. IV
24 Org/Bln x 165.000,00 = 3.960.000,00
Non Esselon Gol. III
156 Org/Bln x 153.750,00 = 23.985.000,00
Non Esselon Gol. II
156 Org/Bln x 112.500,00 = 17.550.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
10,780 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 43.120.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
12 Org/Kali x 262.500,00 = 3.150.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
45 Org/Kali x 225.000,00 = 10.125.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
78 Org/Kali x 150.000,00 = 11.700.000,00
Biaya Paket Lebaran
49 Org x 150.000,00 = 7.350.000,00
BELANJA LANGSUNG 4.479.841.400,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2
2.177.384.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.06 . 1.06.01 . 01
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
74.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 74.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
74.400.000,00 Belanja Jasa Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Belanja Telepon
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Listrik 54.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Belanja Listrik
1 Thn x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 14.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimil/Internet/Intranet/TV Kabel/TV
Satelit
Belanja Rekening Internet
1 Thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
53.450.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 53.450.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
52.250.000,00 Belanja Pemeliharaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 52.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 52.250.000,00 = 52.250.000,00
52.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
52.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 52.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Thn x 52.000.000,00 = 52.000.000,00
57.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
57.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 23.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
Belanja Penggandaan 34.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan/Fotocopy
1 Thn x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
Biaya Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.024.439.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 1.024.439.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
61.046.830,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak 61.046.830,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 05
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Alat-alat laboratorium GIS (Otsus 2014)
Pengadaan Plotter
1 Unit x 61.046.830,00 = 61.046.830,00
60.794.960,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 4.630.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Almari
Pengadaan Lemari Arsip 2 Pintu
1 Bh x 4.630.000,00 = 4.630.000,00
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 31.260.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
Pengadaan Filling Kabinet
3 Unit x 2.100.000,00 = 6.300.000,00
Alat-alat laboratorium GIS (Otsus 2014)
Pengadaan Filling Cabinet
5 Unit x 4.992.000,00 = 24.960.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 24.904.960,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Alat-alat laboratorium GIS (Otsus 2014)
Pengadaan AC
2 Unit x 9.230.000,00 = 18.460.000,00
Pengadaan Exhaust Fan
2 Unit x 900.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan (APBK
2014)
Pengadaan AC 1 PK
1 Unit x 4.644.960,00 = 4.644.960,00
587.969.890,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 63.377.600,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01
Alat-alat laboraturium GIS (Otsus 2014)
Server
1 Unit x 63.377.600,00 = 63.377.600,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 138.541.300,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Pengadaan Komputer
4 Unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
Alat-alat laboratorium GIS (Otsus 2014)
Pengadaan Komputer
5 Unit x 19.708.260,00 = 98.541.300,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 157.943.550,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer/ Notebook
Pengadaan Komputer/ Notebook
5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
Alat-alat laboratorium GIS (Otsus 2014)
Pengadaan Laptop
5 Unit x 21.588.710,00 = 107.943.550,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 55.145.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer
3 Unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
Alat-alat laboratorium GIS (Otsus 2014)
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengadaan Printer A3
6 Unit x 5.141.500,00 = 30.849.000,00
Pengadaan Printer Laser Jet
4 Unit x 4.199.000,00 = 16.796.000,00
Belanja Modal Pengadaan Scaner 42.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 05
Alat-alat laboratorium GIS (Otsus 2014)
Pengadaan Alat Scaner A3
1 Unit x 42.900.000,00 = 42.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 57.465.190,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
Pengadaan UPS
8 Unit x 2.000.000,00 = 16.000.000,00
Alat-alat laboratorium GIS (Otsus 2014)
Pengadaan UPS
1 Unit x 41.465.190,00 = 41.465.190,00
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse,
Keyboard, Hardisk, Speaker)
56.281.250,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09
Alat-alat laboratorium GIS (Otsus 2014)
Hard Drive External 3,5"
4 Unit x 2.522.325,00 = 10.089.300,00
Software Arc View GIS
1 Paket x 32.900.000,00 = 32.900.000,00
Software Windows Server 2008
1 Paket x 10.531.950,00 = 10.531.950,00
Software Anti Virus Server + Client
6 Paket x 460.000,00 = 2.760.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet 4.316.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10
Alat-alat laboratorium GIS (Otsus 2014)
Pengadaan Microtic
1 Unit x 3.172.000,00 = 3.172.000,00
Wireless Antena
2 Unit x 572.000,00 = 1.144.000,00
Belanja Modal Pengadaan PC Tablet 12.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 11
Alat-alat laboratorium GIS (Otsus 2014)
Pengadaan Tablet
3 Unit x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
66.592.190,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 17.617.250,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Alat-alat laboratorium GIS (Otsus 2014)
Pengadaan Meja Komputer
15 Unit x 781.950,00 = 11.729.250,00
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (APBK 2014)
Pengadaan Meja 1 Biro
2 Bh x 2.944.000,00 = 5.888.000,00
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 29.440.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
Pengadaan Meja Rapat Model U
1 Unit x 29.440.000,00 = 29.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 11.524.500,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Alat-alat laboratorium GIS (Otsus 2014)
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengadaan Kursi Kerja
15 Unit x 768.300,00 = 11.524.500,00
Belanja Modal Pengadaan Sofa 8.010.440,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08
Belanja Modal Pengadaan Sofa
Pengadaan Kursi Tamu
1 Set x 8.010.440,00 = 8.010.440,00
24.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden 24.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden
1 Keg x 24.600.000,00 = 24.600.000,00
105.501.790,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Kamera 21.301.200,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01
Belanja Pengadaan Kamera Digital
Pengadaan Kamera Digital
2 Unit x 4.833.000,00 = 9.666.000,00
Alat-alat laboratorium GIS (Otsus 2014)
Pengadaan Kamera Digital
2 Unit x 5.817.600,00 = 11.635.200,00
Belanja Modal Pengadaan Handycam 4.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 02
Belanja Pengadaan Handycam
Pengadaan Handycam
1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan OHP/infokus/LCD/TV/HDTV 80.200.590,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05
Alat-alat laboratorium GIS (Otsus 2014)
Pengadaan Infocus
2 Unit x 24.550.500,00 = 49.101.000,00
Pengadaan Proyek Screen Tripod
2 Unit x 4.669.995,00 = 9.339.990,00
Belanja Modal Pengadaan OHP/Infokus/LCD/TV/HDTV
(APBK 2014)
Pengadaan Proyektor/ OHP Multimedia
1 Unit x 13.002.000,00 = 13.002.000,00
Pengadaan Layar OHP
1 Unit x 2.160.000,00 = 2.160.000,00
Pengadaan TV 32 Inch
2 Unit x 3.298.800,00 = 6.597.600,00
117.933.340,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 18
Belanja Modal Pengadaan Alat GPS 117.933.340,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 18 . 04
Alat-alat laboratorium GIS (Otsus 2014)
Pengadaan GPS
20 Unit x 5.896.667,00 = 117.933.340,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Surat Kabar/Majalah
Biaya Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
27.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
27.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Biaya Makanan Dan Minuman Rapat
1 Thn x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Biaya Makanan Dan Minuman Tamu
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
399.500.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 399.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
399.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 384.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Luar Daerah
1 Thn x 384.500.000,00 = 384.500.000,00
470.595.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 462.595.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
395.980.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 395.980.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK Rutin
12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
PPK SKPD
12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00
Bendahara Gaji
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Staf Administrasi
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Pengurus Barang
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
KPA Dana Otsus dan Migas 2014
12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
PPTK Proyek Dana Otsus dan Migas 2014
Halaman 8PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
Staf Administrasi Proyek Dana Otsus dan Migas 2014
24 OB x 350.000,00 = 8.400.000,00
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Keg.
Otsus Thn 2014
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Penunjang Kegiatan Pimpinan
12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Penunjang Kegiatan Esselon III.a
12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Penunjang Kegiatan Esselon III.b
48 Org/Bn x 1.250.000,00 = 60.000.000,00
Penunjang Kegiatan Esselon IV
132 Org/Bln x 750.000,00 = 99.000.000,00
Penunjang Kegiatan Golongan III
156 Org/Bln x 450.000,00 = 70.200.000,00
Penunjang Kegiatan Golongan II
120 Org/Bln x 350.000,00 = 42.000.000,00
Tunjangan Staf Pengelola Keuangan
36 OB x 280.000,00 = 10.080.000,00
66.615.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 66.615.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Penunjang Kegiatan Pegawai Honorer
144 0rg/Bln x 200.000,00 = 28.800.000,00
Petugas Jaga Malam
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Cleaning service
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Makan & Minum Harian Cleaning Service
660 OH x 4.000,00 = 2.640.000,00
Bantuan Meugang Cleaning Service
9 OK x 75.000,00 = 675.000,00
Operator Telepon
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Poding Jaga Malam
24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00
Insentif Cleaning service dan Penjaga Malam
36 OB x 75.000,00 = 2.700.000,00
Bantuan Paket Lebaran
4 Org x 150.000,00 = 600.000,00
Honor Pengantar Surat Tetap
12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Alat-alat laboratorium GIS (Otsus 2014)
Biaya Administrasi Proyek
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
270.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.06 . 1.06.01 . 02
Halaman 9PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 30.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
40.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
40.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 10.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Dua
7 Unit/Thn x 400.000,00 = 2.800.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat
2 Unit/Thn x 3.800.000,00 = 7.600.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 24.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Dua
7 Unit/Thn x 1.700.000,00 = 11.900.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Empat
2 Unit/Thn x 6.200.000,00 = 12.400.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua
7 Unit/Thn x 300.000,00 = 2.100.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
2 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 Sumber Dana :
Belanja Modal 200.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 200.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Kantor
Rehabilitasi Gedung Kantor Bappeda Kota Langsa
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
116.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi1.06 . 1.06.01 . 15
116.000.000,00 Pelatihan Pengumpulan dan Penyusunan Data/Informasi Berbasis
Tekhnologi
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 76.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Halaman 10PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
25.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Dasar GIS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
51.100.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 28.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honor Narasumber
80 Hari jam x 250.000,00 = 20.000.000,00
Sewa Penginapan 2 Orang x 10 Hari
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Transportasi
8 Org/Hari x 300.000,00 = 2.400.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 22.700.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium / Uang Saku Peserta Kegiatan
Uang Saku Kegiatan
300 Org/Hari x 50.000,00 = 15.000.000,00
Honor Modorator
1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
Transportasi Peserta
300 Org/Hari x 25.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 39.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
6.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 4.900.000,00 = 4.900.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
10.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung
10 Hari x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
12.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Halaman 11PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
137.750.000,00 Program Kerjasama Pembangunan1.06 . 1.06.01 . 16
137.750.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 37.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
37.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 37.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Operator Komputer
2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
PPTK
12 Org/Bln x 550.000,00 = 6.600.000,00
Staf Pengelola Keuangan
24 Org/Bln x 350.000,00 = 8.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 100.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
43.750.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 39.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 39.750.000,00 = 39.750.000,00
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Halaman 12PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
45.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
253.000.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar1.06 . 1.06.01 . 19
124.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 47.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1
47.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 47.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Operator Komputer
2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 77.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
9.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 9.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
55.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Halaman 13PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
129.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 42.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
42.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Operator Komputer
2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
13.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
57.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 14PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.118.807.400,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 21
133.000.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 71.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1
65.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Penyusunan RKPK 2015
1 Keg x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
6.500.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 6.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Penunjang Kegiatan
Lumsum Narasumber Provinsi
1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 61.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
17.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 9.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak RKPK Tahun 2015
45 Buku x 200.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Penggandaan 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
13.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Halaman 15PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Makanan dan Minuman Peserta Musrenbang
200 Org x 25.000,00 = 5.000.000,00
18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
121.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 57.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1
57.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Operator Komputer
2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
PPTK
12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
Staf Administrasi
24 OB x 350.000,00 = 8.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
13.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Halaman 16PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
33.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
376.800.000,00 Penyusunan Dan Pembahasan Program dan Kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 301.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1
301.800.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 301.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2 Keg x 45.000.000,00 = 90.000.000,00
Operator Komputer
8 Org/Keg x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
PPTK
12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00
Staf Administrasi
24 OB x 450.000,00 = 10.800.000,00
Honorarium Tim Panitia KUA dan PPAS Perubahan
Tahun 2014
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Honorarium Tim Panitia KUA dan PPAS Tahun 2015
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 20.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 17PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
288.007.400,00 Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi
dan Nasional
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 122.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1
69.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 69.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
Operator Komputer
4 OK x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
53.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 53.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Penunjang Kegiatan Musrenbang 2015
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Penunjang Kegiatan Musrenbang Gampong
66 Gampong x 500.000,00 = 33.000.000,00
Penunjang Kegiatan Musrenbang Kecamatan
5 Kecamatan x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 166.007.400,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 12.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Tempat
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 18PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
15.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makanan dan Minuman Musrenbang Kota Langsa
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
119.507.400,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 119.507.400,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 119.507.400,00 = 119.507.400,00
200.000.000,00 Revisi RPJPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 100.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 1
90.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 90.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Revisi RPJP
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
10.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Penunjang Kegiatan
Lumsum Narasumber Provinsi
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
50 Buku x 200.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 19PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
21.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 11.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Makanan dan Minuman Peserta Musrenbang
1 Keg x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
42.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
161.600.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22
109.100.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 53.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
53.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 53.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
Operator Komputer
2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
PPTK
12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
Staf Pengelola Keuangan
24 OB x 350.000,00 = 8.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 56.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 20PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
40.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 33.100.000,00 = 33.100.000,00
52.500.000,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 11.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1
11.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Operator Komputer
1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 41.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 21PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
244.500.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya1.06 . 1.06.01 . 23
154.500.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 54.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
52.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 52.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia RAD MDGs
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Honorarium Panitia RAD Pangan dan Gizi
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Honorarium Koordinasi Sosbud
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Operator Komputer RAD MDGs
2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Operator Komputer RAD Pangan dan Gizi, Koordinasi
Sosbud
2 Ok x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 100.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
40.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 28.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 28.500.000,00 = 28.500.000,00
Halaman 22PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 12.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
90.000.000,00 Koordinasi perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 37.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1
37.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 37.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Operator Komputer
2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
PPTK
12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
Staf Adm
24 OB x 350.000,00 = 8.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Penggandaan 9.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Halaman 23PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.582.881.392,00)
Halaman 24PENJABARAN APBK - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 1.092.320.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.092.320.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 1.092.320.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
658.320.000,00 Retribusi Jasa Umum1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 480.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Parkir
1 Thn x 480.000.000,00 = 480.000.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 28.320.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1 Thn x 28.320.000,00 = 28.320.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 150.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 13 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2010
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
420.000.000,00 Retribusi Jasa Usaha1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 40.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Bus)
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Retribusi Terminal 200.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
Terminal
1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir 180.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
Retribusi Tempat Khusus Parkir (RSUD)
1 Thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
14.000.000,00 Retribusi Perizinan Tertentu1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03
Retribusi Izin Trayek 5.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 04 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
Retribusi Izin Trayek
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan 9.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 05 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012
Pengujian Kapal Perikanan
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 7.535.537.122,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.444.907.894,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.444.907.894,00 Non Kegiatan1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 2.444.907.894,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.268.307.894,00 Gaji Dan Tunjangan1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.662.455.058,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gol. IV : 4 Org
13 Bln x 15.267.257,00 = 198.474.341,00
Gol. III : 23 Org
13 Bln x 69.916.710,00 = 908.917.230,00
Gol. II : 18 Org
13 Bln x 40.807.322,00 = 530.495.186,00
Accres
1 Thn x 24.568.301,00 = 24.568.301,00
Tunjangan Keluarga 181.026.110,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Gol. IV
13 Bln x 1.539.385,00 = 20.012.005,00
Gol. III
13 Bln x 8.715.807,00 = 113.305.491,00
Gol. II
13 Bln x 3.464.104,00 = 45.033.352,00
Acress
1 Thn x 2.675.262,00 = 2.675.262,00
Tunjangan Jabatan 191.638.902,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Gol. IV
13 Bln x 5.454.800,00 = 70.912.400,00
Gol. III
13 Bln x 9.068.800,00 = 117.894.400,00
Acress
1 Thn x 2.832.102,00 = 2.832.102,00
Tunjangan Fungsional 6.052.890,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
Gol. III
13 Bln x 457.600,00 = 5.948.800,00
Acress
1 Thn x 104.090,00 = 104.090,00
Tunjangan Fungsional Umum 64.771.616,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Gol. III
13 Bln x 1.539.200,00 = 20.009.600,00
Gol. II
13 Bln x 3.369.600,00 = 43.804.800,00
Acress
1 Thn x 957.216,00 = 957.216,00
Tunjangan Beras 134.643.741,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras
1 Thn x 132.615.504,00 = 132.615.504,00
Acress
1 Thn x 2.028.237,00 = 2.028.237,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 27.311.183,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Thn x 27.311.183,00 = 27.311.183,00
Pembulatan Gaji 408.394,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji
1 Thn x 408.394,00 = 408.394,00
176.600.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 176.600.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon III b
48 Org/Bln x 243.750,00 = 11.700.000,00
Esselon IV a
180 Org/Bln x 225.000,00 = 40.500.000,00
Non Esselon Gol. III
60 Org/Bln x 153.750,00 = 9.225.000,00
Non Esselon Gol. II
264 Org/Bln x 112.500,00 = 29.700.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
11,000 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 44.000.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
12 Org/Kali x 262.500,00 = 3.150.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
45 Org/Kali x 225.000,00 = 10.125.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
81 Org/Kali x 150.000,00 = 12.150.000,00
Biaya Paket Lebaran
50 Org x 150.000,00 = 7.500.000,00
BELANJA LANGSUNG 5.090.629.228,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.919.976.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.07 . 1.07.01 . 01
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
194.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 194.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
194.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Belanja Telepon
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Air 20.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
Belanja Air
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Air Kuala Langsa
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Listrik 108.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Belanja Listrik
1 Thn x 108.000.000,00 = 108.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 60.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV
Satelit
Belanja Internet
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
15.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 15.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
23.661.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 23.661.200,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
23.661.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 23.661.200,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Thn x 23.661.200,00 = 23.661.200,00
16.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
16.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Penggandaan 6.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan/Fotocopy
1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
10.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
Biaya Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
34.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 34.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
24.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 04
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Barang/Handtruck/Troli 24.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 04 . 06
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut
Barang/Handtruck/Troli
Pengadaan Alat Angkut Barang/Handtruck/Troli
Pelabuhan Kuala Langsa
8 Unit x 3.000.000,00 = 24.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17
Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 10.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04
Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)
Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 5 Unit
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Biaya Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
15.600.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
15.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 10.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
Biaya Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Biaya Makanan Dan Minuman Rapat
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2.100.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Biaya Makanan Dan Minuman Tamu
1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
104.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 104.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
104.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 80.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.496.215.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.318.215.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
406.700.000,00 Honorarium PNS1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 406.700.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPK
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
Honorarium Bendahara Penerimaan
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium PPTK
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
Honorarium Staf Administrasi
48 Org/Bln x 200.000,00 = 9.600.000,00
Honorarium Pengurus Barang
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Honorarium Penata dan Pengolah Administrasi
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Kepala Dinas
12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Operator Reapiter
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Koordinator Terminal
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Operator Jaringan
24 Org/Bln x 200.000,00 = 4.800.000,00
Operator Internet
24 Org/Bln x 200.000,00 = 4.800.000,00
Operator Komputer
108 Org/Bln x 300.000,00 = 32.400.000,00
Penunjang Kegiatan Sekretaris
12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Penunjang Kegiatan Kepala Bidang
48 Org/Bln x 750.000,00 = 36.000.000,00
Honorarium Petugas Pengantar Surat
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Honorarium Tim Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
1 Keg x 105.000.000,00 = 105.000.000,00
Honorarium Tim Penertiban Loket Loket Liar
1 Keg x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
911.515.000,00 Honorarium Non PNS1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 911.515.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Pegawai Kontrak Terminal Terpadu Kota
Langsa
852 Org/Bln x 500.000,00 = 426.000.000,00
Honorarium Cleaning Service
96 Org/Bln x 500.000,00 = 48.000.000,00
Petugas Jaga Malam
48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00
Juru Mudi/Nahkoda
12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00
Petugas Supir Bus
108 Org/Bln x 500.000,00 = 54.000.000,00
Petugas Traffic Light
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
ABK Kapal
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bantuan Meugang Pegawai Kontrak Terminal Terpadu,
Petugas Jaga Malam, Juru Mudi, ABK Kapal, Supir Bus,
Petugas Traffic Light dan Cleaning Service
291 Org/Kali x 75.000,00 = 21.825.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Pegawai Kontrak Terminal
Terpadu, Petugas Jaga Malam, Juru Mudi, ABK Kapal,
Supir Bus, Petugas Traffic Light dan Cleaning Service
21,340 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 85.360.000,00
Insentif Petugas Pos Terminal
360 Org/Bln x 160.000,00 = 57.600.000,00
Insentif Petugas Pelabuhan
288 Org/Bln x 160.000,00 = 46.080.000,00
Insentif Pegawai Kontrak Terminal Terpadu, Petugas
Jaga Malam, Juru Mudi, ABK Kapal, Supir Bus, Petugas
Traffic Light dan Cleaning Service
1,164 Org/Bln x 75.000,00 = 87.300.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
48 Org/Bln x 250.000,00 = 12.000.000,00
Insentif Koordinator Regu Bidang Darat
24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00
Bantuan Paket Lebaran
97 Org x 150.000,00 = 14.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 178.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
178.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 60.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
Sudy Kelayakan Galangan Kapal <200 GT
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Study Kelayakan Pelabuhan Kuala langsa sebagai
Pelabuhan CPO
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 48.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
DED RTH Terminal Bus Kota Langsa
1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 70.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (Supervision)
Sistem Informasi Pengawasan Bus AKAP, AKDP dan KIR
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Survey Investigasi Design Galangan Kapal <200 GT
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
271.420.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.07 . 1.07.01 . 02
41.620.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 41.620.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.620.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1.620.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
Halaman 8PENJABARAN APBK - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 4
Tabung
1 Thn x 1.620.000,00 = 1.620.000,00
40.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 40.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Rehab Pos Jaga Bidang Darat
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
229.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 229.800.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
100.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 10.400.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Dua
7 Unit/Thn x 400.000,00 = 2.800.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat
2 Unit/Thn x 3.800.000,00 = 7.600.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 84.300.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Dua
7 Unit/Thn x 1.700.000,00 = 11.900.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Empat
2 Unit/Thn x 6.200.000,00 = 12.400.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.100.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua
7 Unit/Thn x 300.000,00 = 2.100.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
2 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
129.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 81.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam
6 Unit x 13.500.000,00 = 81.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Air Bermotor 48.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Air Bermotor
Belanja Pemeliharaan Kenderaan Di Atas Air
1 Thn x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
350.000.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan1.07 . 1.07.01 . 15
Halaman 9PENJABARAN APBK - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
350.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, danau dan
Penyeberangan
1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 Sumber Dana :
Belanja Modal 350.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3
350.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 350.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya
(OTSUS 2014)
Pembangunan Pintu Gerbang Pelabuhan Kuala Langsa
1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
286.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa1.25 . 1.07.01 . 15
286.000.000,00 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 286.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
226.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 226.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV
Satelitte
Biaya Rekening Asti Net (LPSE)
1 Thn x 216.000.000,00 = 216.000.000,00
Biaya Website Kota Langsa
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 60.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
361.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ1.07 . 1.07.01 . 16
211.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
17.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 10.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
Biaya Perencanaan Rehabilitasi Dermaga Ponton,
Pembuatan Jalur Merah, Renovasi Pemeriksaan Barang
Dan Pemasangan Sekat Kaca Ruang Kedatangan /
Keberangkatan Pada Terminal Penumpang Pelabuhan
Kuala Langsa
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 7.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan
Halaman 10PENJABARAN APBK - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Pengawasan Rehabilitasi Dermaga Ponton,
Pembuatan Jalur Merah, Renovasi Pemeriksaan Barang
Dan Pemasangan Sekat Kaca Ruang Kedatangan /
Keberangkatan Pada Terminal Penumpang Pelabuhan
Kuala Langsa
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Modal 194.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3
194.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 194.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya
Rehabilitasi Dermaga Ponton, Pembuatan Jalur Merah,
Renovasi Pemeriksaan Barang Dan Pemasangan Sekat
Kaca Ruang Kedatangan / Keberangkatan Pada Terminal
Penumpang Pelabuhan Kuala Langsa
1 Keg x 194.000.000,00 = 194.000.000,00
150.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Rambu Rambu 150.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11
Belanja Pemeliharaan Rambu Rambu
Biaya Pemeliharaan Traffic Light
1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.902.233.028,00 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 19
1.795.333.778,00 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 100.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
100.000.000,00 Honorarium PNS1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penertiban
Terminal Bongkar Muat Barang Angkutan Liar
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 24.613.778,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
24.613.778,00 Belanja Jasa Konsultansi1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 24.613.778,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pengawasan Bidang Perhubungan
1 Keg x 24.613.778,00 = 24.613.778,00
Belanja Modal 1.670.720.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
1.670.720.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Pengadaan Traffic Light/Warning Light/Rambu Rambu
Lalulintas
1.670.720.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 30 . 14
Halaman 11PENJABARAN APBK - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Traffic Light/Warning
Light/Rambu Rambu Lalulintas
Pengadaan Traffic Light Persimpangan Pendopo
1 Keg x 480.150.000,00 = 480.150.000,00
Pengadaan Gate In Manless System dan Assesoris
Perlengkapan Lainnya
1 Keg x 232.800.000,00 = 232.800.000,00
Dana Alokasi Khusus Tahun 2014
Keselamatan Transportasi Darat
1 Keg x 462.770.000,00 = 462.770.000,00
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pembangunan TrafficLight Persimpangan Remi
1 Keg x 495.000.000,00 = 495.000.000,00
106.899.250,00 Pelatihan dan Pendidikan Dasar Pengaturan Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 50.870.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1
5.670.000,00 Honorarium PNS1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.670.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Dasar
Pengaturan Lalu Lintas
1 Keg x 5.670.000,00 = 5.670.000,00
45.200.000,00 Honorarium Non PNS1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Instruktur
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Honorarium Tutor
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.200.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honor Protokol
2 Org x 150.000,00 = 300.000,00
Honor Pembaca Ayat Suci Alqur'an
2 Org x 150.000,00 = 300.000,00
Honor Dirijen
2 Org x 150.000,00 = 300.000,00
Honor Pembaca Doa
2 Org x 150.000,00 = 300.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 30.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
Bantuan Uang Saku Peserta
300 Org x 100.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 56.029.250,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
6.629.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 6.629.250,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Belanja Bahan Pelengkap Kegiatan
Halaman 12PENJABARAN APBK - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 6.629.250,00 = 6.629.250,00
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/kantor/Tempat
Sewa Barak Peserta
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
44.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 44.400.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Konsumsi Peserta
1 Keg x 31.080.000,00 = 44.400.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.443.217.122,00)
Halaman 13PENJABARAN APBK - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
2 Tahun 2014
17 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 240.606.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 240.606.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 240.606.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
225.606.000,00 Retribusi Jasa Umum1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 150.606.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 02 Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2010
Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Perumahan, PKL,
Perusahaan/Tempat Usaha dan lain lain)
1 Thn x 150.606.000,00 = 150.606.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 75.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 11 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
15.000.000,00 Retribusi Jasa Usaha1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 15.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
BELANJA 15.942.195.659,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.634.570.159,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.634.570.159,00 Non Kegiatan1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.634.570.159,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.509.475.159,00 Gaji Dan Tunjangan1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.108.687.298,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gol. IV : 6 Org
13 Bln x 24.479.147,00 = 318.228.911,00
Gol. III : 17 Org
13 Bln x 50.054.795,00 = 650.712.335,00
Gol. II : 4 Org
13 Bln x 9.489.347,00 = 123.361.511,00
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Acress
1 Thn x 16.384.541,00 = 16.384.541,00
Tunjangan Keluarga 101.822.476,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Gol. IV
13 Bln x 2.747.355,00 = 35.715.615,00
Gol. III
13 Bln x 4.044.285,00 = 52.575.705,00
Gol. II
13 Bln x 925.107,00 = 12.026.391,00
Acress
1 Thn x 1.504.765,00 = 1.504.765,00
Tunjangan Jabatan 164.467.758,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Gol. IV
13 Bln x 8.075.600,00 = 104.982.800,00
Gol. III
13 Bln x 4.388.800,00 = 57.054.400,00
Acress
1 Thn x 2.430.558,00 = 2.430.558,00
Tunjangan Fungsional Umum 35.267.596,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Gol. III
13 Bln x 1.924.000,00 = 25.012.000,00
Gol. II
13 Bln x 748.800,00 = 9.734.400,00
Acress
1 Thn x 521.196,00 = 521.196,00
Tunjangan Beras 75.426.849,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
1 Thn x 73.779.048,00 = 73.779.048,00
Acress
1 Thn x 1.647.801,00 = 1.647.801,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 23.578.998,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Thn x 23.578.998,00 = 23.578.998,00
Pembulatan Gaji 224.184,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 224.184,00 = 224.184,00
125.095.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 125.095.000,00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon III b
48 Org/Bln x 243.750,00 = 11.700.000,00
Esselon IV a
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
108 Org/Bln x 225.000,00 = 24.300.000,00
Non Esselon Gol. III
120 Org/Org x 153.750,00 = 18.450.000,00
Non Esselon Gol. II
84 Org/Bln x 112.500,00 = 9.450.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
7,480 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 29.920.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
12 Org/Kali x 262.500,00 = 3.150.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
33 Org/Kali x 225.000,00 = 7.425.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
51 Org/Kali x 150.000,00 = 7.650.000,00
Biaya Paket Lebaran
30 Org x 150.000,00 = 4.500.000,00
BELANJA LANGSUNG 14.307.625.500,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2
4.337.578.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.08 . 1.08.01 . 01
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.417.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.417.800.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
3.417.800.000,00 Belanja Jasa Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 1.800.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Listrik 3.416.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Belanja Listrik Kantor
1 Thn x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
Belanja Listrik IPLT
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Listrik Lampu Jalan Umum
1 Thn x 3.375.000.000,00 = 3.375.000.000,00
85.300.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 85.300.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
85.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 85.300.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1 Thn x 85.300.000,00 = 85.300.000,00
10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
28.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
28.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 28.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
14.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
14.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan/Fotocopy
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
400.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
400.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 400.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pemasangan Meterisasi Di Komplek Terminal Terpadu
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pemasangan Lampu Di Samping Pendopo dan Gedung
Eks DPRD Aceh Timur
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
144.950.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 144.950.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
97.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong 97.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 08 . 05
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong (Pemeliharaan
RTH)
Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
1 Unit x 48.500.000,00 = 48.500.000,00
Pengadaan Mesin Pemotong Dahan Pohon (TELESCOPIC
CHAIN SHAW)
1 Unit x 43.650.000,00 = 43.650.000,00
Pengadaan Mesin Chain Shaw
1 Unit x 4.850.000,00 = 4.850.000,00
1.455.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 1.455.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
1 Unit x 1.455.000,00 = 1.455.000,00
12.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 4.850.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip
Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip 2 Pintu Yunica
1 Unit x 4.850.000,00 = 4.850.000,00
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 3.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet
2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 4.700.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan
Pengadaan AC 1,5 PK
1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Pengadaan Exhuose Fan
1 Unit x 700.000,00 = 700.000,00
24.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 9.700.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
1 Unit x 9.700.000,00 = 9.700.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 9.700.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
Pengadaan Komputer Note Book
1 Unit x 9.700.000,00 = 9.700.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 3.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer
2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 1.600.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan UPS
Pengadaan UPS
2 Unit x 800.000,00 = 1.600.000,00
9.945.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 4.050.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro
3 Unit x 1.350.000,00 = 4.050.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5.895.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
Pengadaan Kursi Kerja Tamu
1 Unit x 2.425.000,00 = 2.425.000,00
Pengadaan Kursi Putar Sandaran Tinggi
1 Unit x 970.000,00 = 970.000,00
Pengadaan Kursi Chitose
5 Unit x 500.000,00 = 2.500.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Biaya Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Biaya Makanan Dan Minuman Rapat
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
88.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
88.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 80.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Luar Daerah
1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
137.028.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 137.028.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
80.928.000,00 Honorarium PNS1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 80.928.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
12 OB x 724.000,00 = 8.688.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bendahara Penerimaan
12 OB x 345.000,00 = 4.140.000,00
Bendahara Gaji
12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
Staf Administrasi
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Pengurus Barang
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Penunjang Kegiatan Pimpinan
12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Penunjang Kegiatan Kabid Esselon III
60 OB x 500.000,00 = 30.000.000,00
56.100.000,00 Honorarium Non PNS1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 56.100.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Paket Lebaran
374 Org x 150.000,00 = 56.100.000,00
872.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.08 . 1.08.01 . 02
388.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 Sumber Dana :
Belanja Modal 388.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
194.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 194.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan
Pembuatan Parit Lingkungan IPLT Kota Langsa (DDUB)
1 Keg x 194.000.000,00 = 194.000.000,00
194.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 194.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan lainnya
Pembuatan Turunan Jalan Tempat Pembuangan Sampah
Kota Langsa
1 Keg x 194.000.000,00 = 194.000.000,00
36.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 36.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
36.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 36.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Biaya Rehap Atap Bangunan 3R di TPA Kota Langsa
1 Keg x 32.500.000,00 = 32.500.000,00
447.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 447.700.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
425.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 14.600.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Dua
8 Unit/Thn x 400.000,00 = 3.200.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat
3 Unit/Thn x 3.800.000,00 = 11.400.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 370.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
Biaya Penggantian Suku Cadang
1 Thn x 370.000.000,00 = 370.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 32.200.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Dua
8 Unit/Thn x 1.700.000,00 = 13.600.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Empat
3 Unit/Thn x 6.200.000,00 = 18.600.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.400.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua
8 Unit/Thn x 300.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
3 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
22.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Alat Berat 22.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05
Belanja Pemeliharaan Alat Berat
Pemeliharaan Alat Berat
1 Thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
6.984.856.500,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15
5.566.590.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 5.416.590.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
345.150.000,00 Honorarium PNS1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 345.150.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Mandor Kebersihan
156 OB x 200.000,00 = 31.200.000,00
Halaman 8PENJABARAN APBK - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Supir Truck
324 OB x 150.000,00 = 48.600.000,00
Petugas Truck dan Becak Sampah
720 OB x 75.000,00 = 54.000.000,00
Petugas LPJU
240 OB x 75.000,00 = 18.000.000,00
Petugas Komputer
96 OB x 112.500,00 = 10.800.000,00
Operator Alat Berat
12 OB x 187.500,00 = 2.250.000,00
Pengemudi Becak/Gerobak Sampah
84 OB x 75.000,00 = 6.300.000,00
Petugas Laboraturium Lingkungan
24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00
Petugas Bengkel
24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00
Pengamanan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan
1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
Biaya Operasional Alat Berat (Beko) BLHKP
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Biaya Operasional Kegiatan Gotong Royong
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembantu Operator Alat Berat
12 OB x 75.000,00 = 900.000,00
5.071.440.000,00 Honorarium Non PNS1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.071.440.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
Buruh Kebersihan
116,688 Org/Bln/Hr x 30.000,00 = 3.500.640.000,00
Sumbangan Beras Karyawan
112,200 Org/Bln /Kg x 6.500,00 = 729.300.000,00
Bantuan Meugang
1,122 Org/Kali x 150.000,00 = 168.300.000,00
Tambahan Penghasilan / Uang Lembur Karyawan
17,952 OT x 37.500,00 = 673.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
150.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 150.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Pengadaan Perlengkapan Kerja Karyawan
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pengadaan Bak Sampah (BLHKP)
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.220.266.500,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Barang dan Jasa 609.166.500,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 9PENJABARAN APBK - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 1.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Pemeliharaan Gerobak Sampah Dorong
5 Unit x 300.000,00 = 1.500.000,00
607.666.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 607.666.500,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas
Bahan Bakar Truck Sampah, Mesin Rumput, Truck Tinja,
Becak Sampah dan Minyak Operasional BLHKP
1 Thn x 607.666.500,00 = 607.666.500,00
Belanja Modal 611.100.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3
480.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 300.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan
Pembuatan Parit Belakang Kantor BLHKP
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pengerukan Parit Keliling TPA Kota Langsa
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 180.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air
Minum
Pembuatan Sumur Bor dan Instalasi Air di Kota Langsa
1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
116.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 56.100.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Kantor ( DAK 2014 )
Pengadaan Bank Sampah Dalam Wilayah Kota Langsa
1 Keg x 41.800.000,00 = 41.800.000,00
Pengadaan Bak Pemilah Sampah Di Pasar Pagi Kota
Langsa
1 Unit x 14.300.000,00 = 14.300.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 60.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya
Pembuatan Pintu Masuk TPA Kota Langsa
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Pengadaan Traffic Light/Warning Light/Rambu Rambu
Lalulintas
15.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 30 . 14
Belanja Modal Pengadaan Traffic Light/Warning
Light/Rambu Rambu Lalulintas
Pengadaan Traffic Cone
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
198.000.000,00 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal 198.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
Halaman 10PENJABARAN APBK - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
198.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat1.08 . 1.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 02
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Sampah 198.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 02 . 10 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Sampah
Pengadaan Mesin Pengolah Sampah 3R di TPA Kota
Langsa
1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
389.600.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 16
40.700.000,00 Pengembangan Produsi Ramah Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal 40.700.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3
40.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium1.08 . 1.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 20
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia 40.700.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 20 . 03 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia
Pengadaan Alat Pembuatan Bulang Biopori
1 Keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
Pengadaan Alat Komposter Dalam Wilayah Kota Langsa
1 Keg x 30.800.000,00 = 30.800.000,00
348.900.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 123.900.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
109.900.000,00 Honorarium PNS1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 109.900.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
Tim Penilai Dokumen UKL/UPL/AMDAL/DPLH/DELH
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Tim Penulis Buku Laporan Periodik Sampah
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Tim Penulis Buku SLHD
1 Keg x 11.900.000,00 = 11.900.000,00
Tim Panitia Lelang
1 Keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
Tim Penulis Buku Laporan Kualitas Air Langsa
1 Keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
Tim Penulis Buku Lakip
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Honorarium Tim Pemantau Lingkungan Dalam Rangka
Pencapaian ADIPURA
1 Keg x 24.500.000,00 = 24.500.000,00
14.000.000,00 Honorarium Non PNS1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Biaya Uji Laboratorium Untuk kasus Pencemaran
Lingkungan
1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
Halaman 11PENJABARAN APBK - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
125.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 125.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Kegiatan APBK
Sosialisasi tentang Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Langsa..
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Sosialisasi Qanun Tentang Pengelolaan Persampahan 2
titik..
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
Biaya Perencanaan
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 50.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (Supervision)
Biaya Pengawasan
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.723.391.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)1.08 . 1.08.01 . 24
1.621.391.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 675.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2
40.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Peliputan Media Massa 40.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja Jasa Peliputan Media Massa
Penyampaian Informasi/Sosialisasi/Database Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Untuk Masyarakat di Media Massa
1 Keg x 40.500.000,00 = 40.500.000,00
420.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 420.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Penyusunan Rencana Induk RTH Kota Langsa
1 Keg x 420.000.000,00 = 420.000.000,00
215.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 215.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Penimbunan Kuburan Gp. Blang
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Penimbunan Kuburan Gp. Blang Seunibong
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Penimbunan Kuburan Gp. Daulat
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Penimbunan Kuburan Gp. Alue Beurawe
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Penimbunan Kuburan Gp. Meutia
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Halaman 12PENJABARAN APBK - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembuatan Pagar Kuburan Gp. Meutia (Lanjutan)
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Belanja Modal 945.891.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3
394.891.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 394.891.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya
Renovasi Taman Kompleks Pendopo Kota Langsa
1 Keg x 97.000.000,00 = 97.000.000,00
Pembuatan Pintu Pagar Taman Bambu Runcing
1 Keg x 48.500.000,00 = 48.500.000,00
Pembuatan Taman Jl. A. Yani (Swakelola )
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya
(DAK 2014)
Pembuatan Taman Kehati di Depan MUQ Kota Langsa
1 Keg x 149.391.000,00 = 149.391.000,00
551.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Pengadaan Tanaman 551.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03
Belanja Modal Pengadaan Tanaman
Perintisan Pohon Dalam Wilayah Kota Langsa
1 Keg x 48.500.000,00 = 48.500.000,00
Penanaman Pohon di Bantaran Sungai Krueng Langsa
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tanaman (DAK 2014)
Penanaman Tanaman di Jalan T. Umar Kota Langsa
1 Keg x 148.500.000,00 = 148.500.000,00
Penanaman Tanaman Bambu Malibo di Dalam Komplek
Terminal Kota Langsa
1 Keg x 154.000.000,00 = 154.000.000,00
102.000.000,00 Pemeliharaan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2
37.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 37.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Bahan Perlengkapan Kegiatan
1 Keg x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman 30.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02
Belanja Bahan / Bibit Tanaman
Belanja Bibit Tanaman
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
35.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau 35.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12
Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau
Pemeliharaan Taman
Halaman 13PENJABARAN APBK - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (15.701.589.659,00)
Halaman 14PENJABARAN APBK - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 120.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 120.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 120.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
120.000.000,00 Retribusi Jasa Umum1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 120.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 03 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012
KTP dan Akte Catatan Sipil
1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
BELANJA 3.061.217.566,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.838.027.566,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.838.027.566,00 Non Kegiatan1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.838.027.566,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.696.062.566,00 Gaji Dan Tunjangan1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.240.221.326,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gol. IV : 6 Org
13 Bln x 23.024.457,00 = 299.317.941,00
Gol. III : 17 Org
13 Bln x 53.421.695,00 = 694.482.035,00
Gol. II : 8 Org
13 Bln x 17.545.612,00 = 228.092.956,00
Accres
1 Thn x 18.328.394,00 = 18.328.394,00
Tunjangan Keluarga 127.766.960,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Gol. IV
13 Bln x 3.037.311,00 = 39.485.043,00
Gol. III
13 Bln x 4.658.544,00 = 60.561.072,00
Gol. II
13 Bln x 1.987.128,00 = 25.832.664,00
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Acress
1 Thn x 1.888.181,00 = 1.888.181,00
Tunjangan Jabatan 174.348.174,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Gol. IV
13 Bln x 6.016.400,00 = 78.213.200,00
Gol. III
13 Bln x 7.196.800,00 = 93.558.400,00
Acress
1 Thn x 2.576.574,00 = 2.576.574,00
Tunjangan Fungsional Umum 35.061.754,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Gol. IV
13 Bln x 197.600,00 = 2.568.800,00
Gol. III
13 Bln x 962.000,00 = 12.506.000,00
Gol. II
13 Bln x 1.497.600,00 = 19.468.800,00
Acress
1 Thn x 518.154,00 = 518.154,00
Tunjangan Beras 93.871.340,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras
1 Thn x 92.457.288,00 = 92.457.288,00
Acress
1 Thn x 1.414.052,00 = 1.414.052,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 24.504.723,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Thn x 24.504.723,00 = 24.504.723,00
Pembulatan Gaji 288.289,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji
1 Thn x 288.289,00 = 288.289,00
141.965.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 141.965.000,00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon III b
48 Org/Bln x 243.750,00 = 11.700.000,00
Esselon IV a
144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00
Non Esselon Gol. III
84 Org/Bln x 153.750,00 = 12.915.000,00
Non Esselon Gol. II
120 Org/Bln x 112.500,00 = 13.500.000,00
Non Esselon Gol. I
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
36 Org/Bln x 97.500,00 = 3.510.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
8,360 Org/Hari/Bln x 4.000,00 = 33.440.000,00
Bantuan Meugang Esselon IIa
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon IIIa
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon IIIb
12 Org/Kali x 262.500,00 = 3.150.000,00
Bantuan Meugang Esselon IVa
36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
60 Org/Kali x 150.000,00 = 9.000.000,00
Biaya Paket Lebaran
38 Org x 150.000,00 = 5.700.000,00
BELANJA LANGSUNG 1.223.190.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.047.790.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
40.990.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 40.990.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
40.990.000,00 Belanja Jasa Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 3.600.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Belanja Telepon
1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Air 1.090.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
Belanja Air
1 Thn x 1.090.000,00 = 1.090.000,00
Belanja Listrik 32.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Belanja Listrik
1 Thn x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 3.600.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit
1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Paket/Pengiriman 700.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket / Pengiriman
Belanja Paket / Pengiriman
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00
16.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
16.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 16.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
38.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 38.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
38.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 38.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 38.500.000,00 = 38.500.000,00
115.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
115.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 115.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Thn x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
375.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
375.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 342.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Thn x 342.000.000,00 = 342.000.000,00
Belanja Penggandaan 33.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan/Fotocopy
1 Thn x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
7.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
7.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 7.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
Biaya Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
31.950.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 31.950.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
12.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 6.900.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
Filling Kabinet
3 Unit x 2.300.000,00 = 6.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 6.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan
AC Split 2 PK
1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Printer 4.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja modal Pengadaan Printer
Printer
3 Unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
14.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden 14.550.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden
Gorden
1 Keg x 14.550.000,00 = 14.550.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Biaya Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
7.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Biaya Makanan Dan Minuman Rapat
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Makanan Dan Minuman Tamu
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
104.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 104.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
104.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 96.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Luar Daerah
1 Thn x 96.000.000,00 = 96.000.000,00
302.850.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 302.850.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
283.540.000,00 Honorarium PNS1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 280.540.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pejabat Penatausahaan Keuangan
12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 OB x 770.000,00 = 9.240.000,00
Bendahara Penerimaan
12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
Bendahara Gaji
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Staf Administrasi
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Pengurus Barang
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Tim Penataan Arsip Kependudukan
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Tim Pendataan Akta Kelahiran
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Tim Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Tim Evaluasi dan Pelaporan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Kepala Dinas
12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Penunjang Kegiatan Sekretaris
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00
Penunjang Kegiatan Kepala Bidang
36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00
Penunjang Kegiatan Kasie
144 OB x 400.000,00 = 57.600.000,00
Penunjang Kegiatan Gol. III
60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00
Penunjang Kegiatan Gol. II
96 Org/Bln x 200.000,00 = 19.200.000,00
Penunjang Kegiatan Gol. I
24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00
Penunjang Kegiatan Adm. Keuangan
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Operator Komputer
120 OB x 300.000,00 = 36.000.000,00
Petugas Pelayanan KTP dan Akta
48 OB x 250.000,00 = 12.000.000,00
Petugas Penyusun Arsip
36 Ob x 200.000,00 = 7.200.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
19.310.000,00 Honorarium Non PNS1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 19.310.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Petugas Cleaning Service
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Petugas Jaga Malam
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Makan dan Minum Petugas Jaga Malam dan Cleaning
Service
440 OH x 4.000,00 = 1.760.000,00
Meugang Petugas Jaga Malam dan Cleaning Service
6 OB x 75.000,00 = 450.000,00
Bantuan Paket Lebaran
2 Org x 150.000,00 = 300.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Insentif Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00
89.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.10 . 1.10.01 . 02
75.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
75.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 75.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
14.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
14.400.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 4.200.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Dua
1 Unit/Thn x 400.000,00 = 400.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat
1 Unit/Thn x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 7.900.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Dua
1 Unit/Thn x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Empat
1 Unit/Thn x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.300.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua
1 Unit/Thn x 300.000,00 = 300.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
1 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
86.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15
86.000.000,00 Pengembangan Data Base Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 78.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
78.000.000,00 Honorarium PNS1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 78.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Petugas Registrasi Gampong
312 OB x 250.000,00 = 78.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.941.217.566,00)
Halaman 8PENJABARAN APBK - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 9PENJABARAN APBK - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi : 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 11 . 02 . 01 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 5.251.314.325,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.226.051.535,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1
2.226.051.535,00 Non Kegiatan1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 2.226.051.535,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.060.006.535,00 Gaji Dan Tunjangan1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.583.504.847,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gol. II : 17 Org
13 Bln x 38.220.227,00 = 496.862.951,00
Acress
1 Thn x 23.401.549,00 = 23.401.549,00
Gol. IV : 4 Org
13 Bln x 15.362.717,00 = 199.715.321,00
Gol. III : 21 Org
13 Bln x 66.425.002,00 = 863.525.026,00
Tunjangan Keluarga 112.433.460,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Gol. IV
13 Bln x 1.482.528,00 = 19.272.864,00
Gol. III
13 Bln x 4.067.668,00 = 52.879.684,00
Gol. II
13 Bln x 2.970.718,00 = 38.619.334,00
Acress
1 Thn x 1.661.578,00 = 1.661.578,00
Tunjangan Jabatan 166.937.862,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Gol. IV
13 Bln x 5.454.800,00 = 70.912.400,00
Gol. III
13 Bln x 7.196.800,00 = 93.558.400,00
Acress
1 Thn x 2.467.062,00 = 2.467.062,00
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Fungsional 23.191.532,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
Gol. III
13 Bln x 1.258.400,00 = 16.359.200,00
Gol. II
13 Bln x 499.200,00 = 6.489.600,00
Acress
1 Thn x 342.732,00 = 342.732,00
Tunjangan Fungsional Umum 49.745.150,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Gol. III
13 Bln x 962.000,00 = 12.506.000,00
Gol. II
13 Bln x 2.808.000,00 = 36.504.000,00
Acress
1 Thn x 735.150,00 = 735.150,00
Tunjangan Beras 97.664.122,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras
1 Thn x 96.192.936,00 = 96.192.936,00
Acress
1 Thn x 1.471.186,00 = 1.471.186,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 26.129.274,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Thn x 26.129.274,00 = 26.129.274,00
Pembulatan Gaji 400.288,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji
1 Thn x 400.288,00 = 400.288,00
166.045.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 166.045.000,00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon III b
48 Org/Bln x 243.750,00 = 11.700.000,00
Esselon IV a
132 Org/Bln x 225.000,00 = 29.700.000,00
Non Esselon Gol. III
144 Org/Bln x 153.750,00 = 22.140.000,00
Non Esselon Gol. II
204 Org/Bln x 112.500,00 = 22.950.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
10,120 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 40.480.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
12 Org/Kali x 262.500,00 = 3.150.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
33 Org/Kali x 225.000,00 = 7.425.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
87 Org/Kali x 150.000,00 = 13.050.000,00
Biaya Paket Lebaran
46 Org x 150.000,00 = 6.900.000,00
BELANJA LANGSUNG 3.025.262.790,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 . 5 . 2
531.061.790,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.11 . 1.11.02 . 01
2.850.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.850.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 2.850.000,00 = 2.850.000,00
51.300.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 51.300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
51.300.000,00 Belanja Jasa Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Belanja Telepon
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Air 3.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
Belanja Air
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Listrik 32.200.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Belanja Listrik
1 Thn x 32.200.000,00 = 32.200.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 9.600.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV
Satelit
Belanja Rekening Internet
1 Thn x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
Belanja Paket/Pengiriman
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
4.069.244,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.069.244,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.069.244,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4.069.244,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1 Thn x 4.069.244,00 = 4.069.244,00
9.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.11 . 1.11.02 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
9.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.11 . 1.11.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 9.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
21.839.886,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 21.839.886,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
21.839.886,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 21.839.886,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Thn x 21.839.886,00 = 21.839.886,00
19.477.660,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 19.477.660,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
19.477.660,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 12.877.660,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Thn x 12.877.660,00 = 12.877.660,00
Belanja Penggandaan 6.600.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan/Fotocopy
1 Thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
13.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
13.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 13.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
Biaya Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
1 Thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 4.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.11 . 1.11.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Printer 4.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Pengadaan Printer
Pengadaan Printer
4 Unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.11 . 1.11.02 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.11 . 1.11.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Biaya Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.800.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
2.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Biaya Makanan Dan Minuman Rapat
1 Thn x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.050.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Biaya Makanan Dan Minuman Tamu
1 Thn x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
64.320.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 64.320.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
64.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.320.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Luar Daerah
1 Thn x 60.320.000,00 = 60.320.000,00
333.405.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 333.405.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
168.350.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 154.700.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPK
12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00
Honorarium PPTK
24 Org/Bln x 450.000,00 = 10.800.000,00
Honorarium Staf Administrasi
96 Org/Bln x 375.000,00 = 36.000.000,00
Honorarium Operator Komputer
24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
Honorarium Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
Honorarium Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Kepala Badan
12 Ob x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Sekretaris
12 Ob x 800.000,00 = 9.600.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Kabid
48 Ob x 500.000,00 = 24.000.000,00
Honorarium Pengurus Barang
12 Ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
Honorarium Administrasi Keuangan
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 13.650.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1 Thn x 11.650.000,00 = 11.650.000,00
Tim Pemeriksa Barang
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
165.055.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 165.055.000,00 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Petugas Pos KB Desa
792 Org/Desa/Bln x 100.000,00 = 79.200.000,00
Honorarium Petugas Sub Pos KB Desa
792 Org/Desa/Bln x 75.000,00 = 59.400.000,00
Honorarium Petugas Jaga Malam
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Operasional PLKB
204 Org/Bln x 75.000,00 = 15.300.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Petugas Jaga Malam
220 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 880.000,00
Biaya Poding Petugas Jaga Malam
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Biaya Meugang Petugas Jaga Malam
3 Org/Kali x 75.000,00 = 225.000,00
Insentif Petugas Jaga Malam
12 Org/Bln x 75.000,00 = 900.000,00
Bantuan Paket Lebaran
1 Org x 150.000,00 = 150.000,00
127.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.11 . 1.11.02 . 02
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
7.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.11 . 1.11.02 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
7.150.000,00 Belanja Pemeliharaan1.11 . 1.11.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 7.150.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 7.150.000,00 = 7.150.000,00
120.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
120.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 27.200.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Dua
30 Unit/Thn x 400.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat
4 Unit/Thn x 3.800.000,00 = 15.200.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 75.800.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Dua
30 Unit/Thn x 1.700.000,00 = 51.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Empat
4 Unit/Thn x 6.200.000,00 = 24.800.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 17.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua
30 Unit/Thn x 300.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
4 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
947.951.000,00 Program Keluarga Berencana1.12 . 1.11.02 . 15
475.650.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Barang dan Jasa 475.650.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
78.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 78.000.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana PLKB
20 Bh x 3.900.000,00 = 78.000.000,00
397.650.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 397.650.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
Pengadaan BKB KIT
44 Bh x 4.537.500,00 = 199.650.000,00
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengadaan Obgyn Bed (13 Unit)
1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
398.256.000,00 Pelayanan KIE1.12 . 1.11.02 . 15 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Barang dan Jasa 398.256.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
398.256.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.11.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 398.256.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Pengadaan KIE KIT
35 Bh x 5.668.000,00 = 198.380.000,00
Pengadaan GENRE KIT
8 Bh x 24.984.500,00 = 199.876.000,00
50.245.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 22.545.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
8.295.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.295.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kelompok
PIK-R/M
Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 4.095.000,00 = 4.095.000,00
Pembinaan BKB, BKR dan BKL
Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
14.250.000,00 Honorarium Non PNS1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.800.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Narasumber
8 Org x 300.000,00 = 2.400.000,00
Transportasi Narasumber
8 Org x 50.000,00 = 400.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 950.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium MC,Pembaca Al-Quran dan Doa
3 Org x 200.000,00 = 600.000,00
Moderator dan Notulen
1 Org x 300.000,00 = 300.000,00
Pengantar Undangan
1 Org x 50.000,00 = 50.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 10.500.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium /Uang Saku Peserta Kegiatan
Uang Saku
35 Org x 250.000,00 = 8.750.000,00
Transportasi Peserta
35 Org x 50.000,00 = 1.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 27.700.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
4.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 8PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 2.010.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.010.000,00 = 1.010.000,00
Pembinaan BKB, BKR dan BKL
Alat Tulis Kantor
1 kEG x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 2.240.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Materi Peserta
1 Keg x 2.240.000,00 = 2.240.000,00
14.050.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 14.050.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Keg x 2.050.000,00 = 2.050.000,00
Pembinaan BKB, BKR dan BKL
Cetak
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.100.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 1.100.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound System
Kebersihan dan Biaya Sewa Sound System
2 Hari x 550.000,00 = 1.100.000,00
3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Biaya Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.800.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Pembinaan BKB, BKR dan BKL
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
23.800.000,00 Pelayanan Penyuluhan Keluarga Berencana1.12 . 1.11.02 . 15 . 08 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 20.200.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
20.200.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.11.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.200.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Kegiatan
1 Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
Honorarium Tim ke Kecamatan
30 Kec/Bln x 600.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Halaman 9PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.12 . 1.11.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 3.600.000,00 1.12 . 1.11.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Biaya Makan Tim Petugas Ke Kecamatan
180 Org/Kec/Bln x 20.000,00 = 3.600.000,00
795.235.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
1.11 . 1.11.02 . 15
55.665.000,00 Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Di
Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 8.015.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
8.015.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.015.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 8.015.000,00 = 8.015.000,00
Belanja Barang dan Jasa 47.650.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Biaya Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.800.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.200.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Penggandaan 600.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 700.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 10PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 25.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Biaya Pembinaan Desa P2WKSS
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Biaya Pembinaan Desa BKB
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Biaya Pembinaan Desa GSI
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
21.200.000,00 Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 9.245.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
4.445.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.445.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Anak Kota
Langsa
1 Keg x 4.445.000,00 = 4.445.000,00
4.800.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Tim Forum Anak Kota Langsa
1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 11.955.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
2.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
1.550.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.150.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
Belanja Penggandaan 400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
Halaman 11PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.695.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 945.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 945.000,00 = 945.000,00
4.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 800.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.160.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 4.160.000,00 = 4.160.000,00
38.370.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 8.775.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
6.075.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.075.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Anak
Nasional
1 Keg x 6.075.000,00 = 6.075.000,00
2.700.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.700.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Juri Lomba
9 Hr/Org x 300.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 29.595.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
21.225.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.225.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.225.000,00 = 1.225.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 20.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan Perlombaan Hari
Anak
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan Upacara
Peringatan Hari Anak
Halaman 12PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.100.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.470.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.470.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.470.000,00 = 1.470.000,00
4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
680.000.000,00 Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak Di Bidang Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 399.900.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
44.400.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Kesatuan
Gerak (HKG)
1 Keg x 44.400.000,00 = 44.400.000,00
500.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber HKG
Honor MC
1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
Honor Pembaca Al-Qur'an
1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00
Honor Pembaca Do'a
1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00
Honor Dirijen
Halaman 13PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
355.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 355.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
Hadiah Peringatan HKG
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Uang Pembinaan Untuk Gampong
66 Gampong x 5.000.000,00 = 330.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 280.100.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
8.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 7.400.000,00 = 7.400.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 1.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Belanja Sewa Dekorasi HKG
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Propoganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi 6.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Propaganda, Kehumasan, Pameran dan
Dokumentasi
Biaya Dokumentasi
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.850.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.250.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
Belanja Penggandaan 600.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat HKG
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
24.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 12.350.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Halaman 14PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Peringatan HKG
1 Keg x 12.350.000,00 = 12.350.000,00
116.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 91.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00
118.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 118.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Biaya Kegiatan Pokja I
1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
Biaya Kegiatan Pokja II
1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
Biaya Kegiatan Pokja III
1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
Biaya Kegiatan Pokja IV
1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
Biaya Kesekretariatan Kegiatan Pokja
1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
Biaya Kegiatan Rakon TP. PKK Kota Langsa , Kecamatan
dan Gampong
1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
Biaya Kegiatan TP.PKK Kecamatan
1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
339.210.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan1.11 . 1.11.02 . 17
300.000.000,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 18.750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
18.750.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 9.750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1 Keg x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 9.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Uang Saku Peserta
90 Org/Hr x 100.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 281.250.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
2.080.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.080.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Halaman 15PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.080.000,00 = 2.080.000,00
2.350.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.050.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Belanja Cetak
1 Keg x 2.050.000,00 = 2.050.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Belanja Penggandaan
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
3.970.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.970.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 2.970.000,00 = 2.970.000,00
272.850.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 272.850.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Kegiatan OTSUS Tahun 2014
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
1 Keg x 272.850.000,00 = 272.850.000,00
39.210.000,00 Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan Nasional1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 3.710.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
3.710.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.710.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 3.710.000,00 = 3.710.000,00
Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
2.650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.950.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.950.000,00 = 1.950.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 700.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi / Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi / Administrasi Tender
1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
Halaman 16PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.050.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 750.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 2.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound System
Belanja Sewa Sound System
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 800.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
16.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 16.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
Biaya Pelatihan dan Penampilan Paduan Suara
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Biaya Peringatan Hari Ibu
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 10.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Bahan Perlombaan Dan Hadiah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
20.455.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
1.12 . 1.11.02 . 18
Halaman 17PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
20.455.000,00 Penyuluhan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Aparatur Pemerintah
Peduli KB
1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 13.405.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
13.405.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.405.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan TNI
Mangunggal KB Kesehatan
1 Keg x 9.905.000,00 = 9.905.000,00
Honorarium Tim Kecamatan
5 Kecamatan x 700.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 7.050.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
475.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 475.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 475.000,00 = 475.000,00
1.200.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.200.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
875.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 875.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Keg x 875.000,00 = 875.000,00
4.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 4.500.000,00 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
Biaya Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan
5 Kecamatan x 500.000,00 = 2.500.000,00
Biaya Pelaksanaan Kegiatan di KODIM
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
194.200.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam
Pembangunan
1.11 . 1.11.02 . 18
194.200.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 123.593.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
650.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 650.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 18PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pelaksanaan Pra Acara Kegiatan Menyambut Halal Bi
Halal Bidang Sosial Budaya
1 Keg x 650.000,00 = 650.000,00
112.220.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 112.220.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Panitia Pelaksana Harian DWP Kota Langsa
1 Keg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00
Honorarium Pelatihan Management Pengelolaan Rumah
Tangga
1 Keg x 11.040.000,00 = 11.040.000,00
Honorarium Pelatihan Komputer Lanjutan
1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Honorarium Penyuluhan Tentang Kesehatan
1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Honorarium Kegiatan Rutin Bulan Januari s/d November
1 Keg x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
Honorarium Dzikir Bersama Menyambut Tahun Baru
Islam
1 Keg x 4.700.000,00 = 4.700.000,00
Honorarium Pelatihan Tajwid Pada Al-Quran
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Pelatihan Tajwid Pada Kitab
1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Honorarium Kegiatan Unsur Pelaksana DWP Jajaran
Pemko langsa
1 Keg x 49.500.000,00 = 49.500.000,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan HUT DWP Ke XIV Tahun
2014
1 Keg x 7.080.000,00 = 7.080.000,00
10.723.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 10.723.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
Hadiah Kegiatan Hut DWP
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Hadiah Kegiatan Bidang Ekonomi
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Perlombaan Hut DWP
1 Keg x 2.723.000,00 = 2.723.000,00
Belanja Barang dan Jasa 70.607.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
9.007.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.007.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Keg x 6.007.000,00 = 6.007.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 3.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Biaya Bahan Materi Bidang Sosbud
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Halaman 19PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Dekorasi Hut DWP
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
7.150.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.600.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Keg x 4.600.000,00 = 4.600.000,00
Belanja Penggandaan 2.550.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan
1 Keg x 2.550.000,00 = 2.550.000,00
1.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 1.200.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound System
Biaya Sewa Sound System
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
29.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 29.250.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Biaya Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 29.250.000,00 = 29.250.000,00
24.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
70.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak1.11 . 1.11.02 . 19
70.000.000,00 Pelaksanaan Fasilitas Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak
Kekerasan
1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 57.350.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
18.950.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.950.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi
Tentang P2TP2A
1 Keg x 3.850.000,00 = 3.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan P2TP2A
1 Keg x 15.100.000,00 = 15.100.000,00
38.400.000,00 Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 28.500.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3 OH x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
Halaman 20PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tenaga Penanganan Terhadap Perempuan
dan Anak Korban Tindak Kekerasan
1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 9.900.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
1 Keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 12.650.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
3.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 350.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi / Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi / Administrasi Tender
1 Keg x 350.000,00 = 350.000,00
2.700.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.400.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 1.600.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.000.000,00 1.11 . 1.11.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 21PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
SURPLUS / (DEFISIT) (5.251.314.325,00)
Halaman 22PENJABARAN APBK - 1 . 11 . 02 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial
Organisasi : 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 8.968.893.526,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.655.893.885,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.655.893.885,00 Non Kegiatan1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 2.655.893.885,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.475.571.385,00 Gaji Dan Tunjangan1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.810.575.161,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gol. II : 14 Org
13 Bln x 31.416.767,00 = 408.417.971,00
Gol. I : 1 Org
13 Bln x 1.722.472,00 = 22.392.136,00
Accres
1 Thn x 26.757.268,00 = 26.757.268,00
Gol. IV : 5 Org
13 Bln x 21.609.542,00 = 280.924.046,00
Gol. III : 26 Org
13 Bln x 82.467.980,00 = 1.072.083.740,00
Tunjangan Keluarga 185.933.740,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Gol. IV
13 Bln x 2.682.447,00 = 34.871.811,00
Gol. III
13 Bln x 7.926.938,00 = 103.050.194,00
Gol. II
13 Bln x 3.248.548,00 = 42.231.124,00
Gol. I
13 Bln x 233.294,00 = 3.032.822,00
Acress
1 Thn x 2.747.789,00 = 2.747.789,00
Tunjangan Jabatan 252.019.222,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Gol. IV
13 Bln x 7.056.400,00 = 91.733.200,00
Gol. III
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13 Bln x 12.043.200,00 = 156.561.600,00
Acress
1 Thn x 3.724.422,00 = 3.724.422,00
Tunjangan Fungsional Umum 54.753.972,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Gol. III
13 Bln x 1.346.800,00 = 17.508.400,00
Gol. II
13 Bln x 2.620.800,00 = 34.070.400,00
Gol. I
13 Bln x 182.000,00 = 2.366.000,00
Acress
1 Thn x 809.172,00 = 809.172,00
Tunjangan Beras 136.540.131,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras
1 Thn x 134.483.328,00 = 134.483.328,00
Acress
1 Thn x 2.056.803,00 = 2.056.803,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 35.331.739,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Thn x 35.331.739,00 = 35.331.739,00
Pembulatan Gaji 417.420,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji
1 Thn x 417.420,00 = 417.420,00
180.322.500,00 Tambahan Penghasilan PNS1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 180.322.500,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon III b
60 Org/Bln x 243.750,00 = 14.625.000,00
Esselon IV a
204 Org/Bln x 225.000,00 = 45.900.000,00
Non Esselon Gol IV
12 Org/Bln x 165.000,00 = 1.980.000,00
Non Esselon Gol III
72 Org/Bln x 153.750,00 = 11.070.000,00
Non Esselon Gol II
156 Org/Bln x 112.500,00 = 17.550.000,00
Kepala Panti Asuhan
12 Org/Bln x 206.250,00 = 2.475.000,00
Non Esselon Gol. III
12 Org/Bln x 153.750,00 = 1.845.000,00
Non Esselon Gol. II
12 Org/Bln x 112.500,00 = 1.350.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Makan dan Minum Pegawai
10,560 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 42.240.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
15 Org/Kali x 262.500,00 = 3.937.500,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
48 Org/Kali x 225.000,00 = 10.800.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
63 Org/Kali x 150.000,00 = 9.450.000,00
Bantuan Meugang Kepala Panti Asuhan
3 Org/Kali x 150.000,00 = 450.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
6 Org/Kali x 150.000,00 = 900.000,00
Biaya Paket Lebaran
48 Org x 150.000,00 = 7.200.000,00
BELANJA LANGSUNG 6.312.999.641,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2
986.499.041,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.13 . 1.13.01 . 01
3.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Dinas Sosial
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Panti Asuhan Taman Harapan
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
Belanja Paket/Pengiriman
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
51.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
51.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 12.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Dinas Sosial
Belanja Telepon
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Panti Asuhan Taman Harapan
Belanja Telepon
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Air 10.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Panti Asuhan Taman Harapan
Belanja Air
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Listrik 29.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Dinas Sosial
Belanja Listrik
1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Panti Asuhan Taman Harapan
Belanja Listrik
1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
51.577.241,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 51.577.241,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
51.577.241,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 51.577.241,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Dinas Sosial
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1 Thn x 12.385.241,00 = 12.385.241,00
Panti Asuhan Taman Harapan
Belanja Peralatan Kebersiahn dan Bahan Pembersih
1 Thn x 39.192.000,00 = 39.192.000,00
12.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 12.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
53.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
53.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 53.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Dinas Sosial
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Panti Asuhan Taman Harapan
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
34.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 34.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
34.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak 15.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Dinas Sosial
Biaya Cetak
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Panti Asuhan Taman Harapan
Belanja Cetak
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Penggandaan 19.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Dinas Sosial
Biaya Penggandaan
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Panti Asuhan Taman Harapan
Belanja Penggandaan
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
13.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
13.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 13.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Dinas Sosial
Biaya Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Panti Asuhan Taman Harapan
Biaya Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
22.639.800,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 22.639.800,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.455.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 1.455.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 01
Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
Pengadaan Mesin Tik Elektronik
1 Unit x 1.455.000,00 = 1.455.000,00
6.925.800,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 2.269.800,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Almari
Pengadaan Lemari Arsip Kaca
2 Unit x 1.134.900,00 = 2.269.800,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 4.656.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan
Pengadaan Alat Pendingin Ruangan (AC)
1 Unit x 4.656.000,00 = 4.656.000,00
13.095.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 9.700.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Note Book
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengadaan Laptop
1 Unit x 9.700.000,00 = 9.700.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 3.395.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer
1 Unit x 3.395.000,00 = 3.395.000,00
1.164.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan Dispenser 1.164.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04
Belanja Modal Pengadaan Dispenser
Pengadaan Dispenser
1 Bh x 1.164.000,00 = 1.164.000,00
15.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.13 . 1.13.01 . 01 . 14 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Pengisian Tabung Gas 15.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08
Panti Asuhan Taman Harapan
Pengisian Tabung Gas
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Dinas Sosial
Biaya Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Panti Asuhan Taman Harapan
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.850.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.850.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
3.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.050.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Biaya Makanan Dan Minuman Rapat
1 Thn x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 700.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Biaya Makanan Dan Minuman Tamu
1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.100.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan dan Minuman Petugas Penanggulangan
Bencana
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
72.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
72.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 64.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 64.000.000,00 = 64.000.000,00
648.432.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 648.432.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
154.402.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 153.252.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPTK
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium PPK
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Staf Administrasi
36 OB x 300.000,00 = 10.800.000,00
Honorarium Bendahara Pengeluaran
12 OB x 396.000,00 = 4.752.000,00
Honorarium Pembuat Daftar Gaji
12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00
Honorarium Pengurus Barang
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Operator Komputer
84 OB x 300.000,00 = 25.200.000,00
Operator Komputer Standby
48 OB x 200.000,00 = 9.600.000,00
Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Kepala Dinas
12 OB x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Penunjang Kegiatan Kepala Bidang
72 OB x 750.000,00 = 54.000.000,00
Penunjang Kegiatan Adm. Rutin
12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.150.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa
1 OK x 400.000,00 = 400.000,00
Honor Pemeriksa Barang
3 OK x 250.000,00 = 750.000,00
494.030.000,00 Honorarium Non PNS1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 494.030.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Petugas/PTT
432 Org/Bln x 500.000,00 = 216.000.000,00
Honorarium Guru Pengajian Panti Asuhan Taman
Harapan
108 Org/Bln x 500.000,00 = 54.000.000,00
Honorarium Tagana dan PSM
588 Org/Bln x 125.000,00 = 73.500.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
96 Org/Bln x 250.000,00 = 24.000.000,00
Honorarium Supir Panti Asuhan
12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bantuan Paket Lebaran
55 Org x 150.000,00 = 8.250.000,00
Makanan dan Minuman Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Biaya Makanan dan Minuman Petugas/PTT
7,920 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 31.680.000,00
Biaya Makanan dan Minuman TKSK
4,180 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 16.720.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Operator PKH
220 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 880.000,00
Bantuan Meugang Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
Bantuan Meugang Petugas/PTT
108 Org/Kali x 75.000,00 = 8.100.000,00
Bantuan Meugang TKSK
57 Org/Kali x 75.000,00 = 4.275.000,00
Bantuan Meugang Operator PKH
3 Org/Kali x 75.000,00 = 225.000,00
Insentif Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
Insentif Petugas/ PTT
432 Org/Bln x 75.000,00 = 32.400.000,00
Insentif TKSK
228 Org/Bln x 75.000,00 = 17.100.000,00
Insentif Operator PKH
12 Org/Bln x 75.000,00 = 900.000,00
435.625.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.13 . 1.13.01 . 02
313.225.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 313.225.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
273.850.000,00 Belanja Pemeliharaan1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 273.850.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Rehab Bangunan Kantor Dinas Sosial
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Rehabilitasi Ruang Asrama Putri Panti Asuhan Taman
Harapan
1 Keg x 33.950.000,00 = 33.950.000,00
Rehabilitasi Ruang Asrama Putra Panti Asuhan Taman
Harapan
1 Keg x 33.950.000,00 = 33.950.000,00
Halaman 8PENJABARAN APBK - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Rehab Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Taman
Harapan
1 Keg x 58.200.000,00 = 58.200.000,00
Rehabilitasi Gedung PKSM
1 Keg x 47.750.000,00 = 47.750.000,00
39.375.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 24.375.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Biaya Perencanaan Kegiatan Fisik
1 Keg x 18.750.000,00 = 18.750.000,00
Biaya Administrasi Pengelolaan Kegiatan Fisik
1 Keg x 5.625.000,00 = 5.625.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 15.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (Supervision)
Biaya Pengawasan Kegiatan Fisik
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
122.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 122.400.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
98.400.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 25.400.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Dua
16 Unit/Thn x 400.000,00 = 6.400.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat
5 Unit/Thn x 3.800.000,00 = 19.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 58.200.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Dua
16 Unit x 1.700.000,00 = 27.200.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Empat
5 Unit/Thn x 6.200.000,00 = 31.000.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 14.800.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua
16 Unit/Thn x 300.000,00 = 4.800.000,00
Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
5 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
24.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 24.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Enam
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Enam
12 Unit/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Enam (MTU)
12 Unit/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.265.778.100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial1.13 . 1.13.01 . 16
Halaman 9PENJABARAN APBK - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.714.282.500,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 33.712.500,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
32.512.500,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.512.500,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Tim Panitia Pelaksana Program Keluarga
Harapan (PKH)
Honorarium Panitia Pelakasana Kegiatan
1 Keg x 10.237.500,00 = 10.237.500,00
Honorarium Tim Pendamping dan Operator PKH
Uang saku Tim Pendamping dan Operator PKH
1,980 Org/Bln/Hr x 10.000,00 = 19.800.000,00
Transport Tim Pendamping dan Operator PKH
99 Org/Bln x 25.000,00 = 2.475.000,00
1.200.000,00 Honorarium Non PNS1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.200.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Narasumber
24 JP x 50.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.680.570.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
16.600.000,00 Belanja Jasa Kantor1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Belanja Telepon dan Internet
12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Listrik 6.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Belanja Listrik
12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Paket/Pengiriman 3.600.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
Belanja Paket/Pengiriman
12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Jasa Peliputan Media Massa 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja Jasa Peliputan Media Massa
Belanja Iklan/Reklame di Radio
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.950.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.450.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Halaman 10PENJABARAN APBK - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 4.450.000,00 = 4.450.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
750.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 750.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
4.270.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 4.270.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi
1 Keg x 770.000,00 = 770.000,00
10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Belanja Kegiatan Sosialisasi Program Keluarga Harapan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.640.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1.640.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
(APBK 2014)
Pengadaan Kain Sarung Untuk Masyarakat Kota Langsa..
1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
Pengadaan Jilbab Untuk Masyarakat Kota Langsa..
Halaman 11PENJABARAN APBK - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
Pengadaan Sajadah Untuk Masyarakat Kota Langsa..
1 Keg x 185.000.000,00 = 185.000.000,00
Pengadaan Mukena Untuk Masyarakat Kota Langsa..
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pengadaan Baju Koko Untuk Masyarakat Kota Langsa..
1 Keg x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
Pengadaan Tenda untuk Perumahan BTN Gampong
Geudubang Aceh..
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengadaan 3 (tiga) set Pelaminan Aceh Lengkap untuk
Masyarakat di 3 Desa Kec. Langsa Kota..
1 Keg x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (OTSUS 2014)
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
75 Unit x 7.000.000,00 = 525.000.000,00
146.495.600,00 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sikronisasi Pelaksanaan
Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan
1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 134.595.600,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
128.055.600,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 128.055.600,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rumah Tangga
Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 7.770.000,00 = 7.770.000,00
Biaya Operasional Distribusi ke Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat (RTS-PM)
Langsa Barat
44,888 Kg x 400,00 = 17.955.200,00
Langsa Baro
62,100 Kg x 400,00 = 24.840.000,00
Langsa Kota
70,913 Kg x 400,00 = 28.365.200,00
Langsa Lama
70,238 Kg x 400,00 = 28.095.200,00
Langsa Timur
52,575 Kg x 400,00 = 21.030.000,00
6.540.000,00 Honorarium Non PNS1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 800.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
Honorarium Narasumber
16 JP x 50.000,00 = 800.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 5.740.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
1 Keg x 5.740.000,00 = 5.740.000,00
Belanja Barang dan Jasa 11.900.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Halaman 12PENJABARAN APBK - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.750.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
5 Keg x 500.000,00 = 2.500.000,00
4.550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.050.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 3.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi
5 Keg x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.600.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
405.000.000,00 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap
Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 405.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Transportasi dan Akomodasi dalam rangka
Pendistribusian Bantuan Bencana dan Evakuasi
5 Keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
150.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20
Halaman 13PENJABARAN APBK - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 150.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Rehabilitasi Gudang Stok Bencana
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
250.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 250.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pengadaan Barang Stok Bencana
1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
13.870.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja1.14 . 1.13.01 . 16
13.870.000,00 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 9.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
9.000.000,00 Honorarium PNS1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
Honor Operator Bursa Kerja Online
18 Org/Bln x 150.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 4.870.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.870.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.870.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 3.870.000,00 = 3.870.000,00
123.815.000,00 Program Pembinaan Anak Terlantar1.13 . 1.13.01 . 17
48.815.000,00 Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 8.015.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
8.015.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.015.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 8.015.000,00 = 8.015.000,00
Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 14PENJABARAN APBK - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan dan Minuman Petugas Penertiban
500 Org/Kali x 5.000,00 = 2.500.000,00
37.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Pemulangan bagi Orang Terlantar
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Transport Petugas Penertiban
500 Org/Kali x 50.000,00 = 25.000.000,00
75.000.000,00 Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 44.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
10.000.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
34.500.000,00 Honorarium Non PNS1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 34.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Guru Ngaji Untuk Anak Punk
48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00
Bantuan Meugang Guru Ngaji
12 Org/Kali x 75.000,00 = 900.000,00
Honorarium Pengajar
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Insentif
48 Org/Bln x 75.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
26.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 15PENJABARAN APBK - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 26.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Biaya Usaha Produktif
1 Keg x 26.500.000,00 = 26.500.000,00
700.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 200.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
82.500.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17
82.500.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 75.600.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
7.200.000,00 Honorarium PNS1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Anggota Lembaga Tripartit
18 Org/Bln x 200.000,00 = 3.600.000,00
Honorarium Dewan Pengupahan
18 Org/Bln x 200.000,00 = 3.600.000,00
68.400.000,00 Honorarium Non PNS1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 68.400.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium LK Tripartit
1 Keg x 44.775.000,00 = 44.775.000,00
Honorarium Dewan Pengupahan
1 Keg x 23.625.000,00 = 23.625.000,00
Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Halaman 16PENJABARAN APBK - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.400.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Lembaran Kerjasam Tripartit
1 Keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
Dewan Pengupahan
1 Keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
508.587.500,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma1.13 . 1.13.01 . 18
8.587.500,00 Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 7.087.500,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
7.087.500,00 Honorarium PNS1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.087.500,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 7.087.500,00 = 7.087.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 700.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
500.000.000,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
500.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 500.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Halaman 17PENJABARAN APBK - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pengadaan Alat Pelantihan Keterampilan LBK (Loka Bina
Karya) Penyandang Cacat
1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Pengadaan Alat Bantu/Penyandang Cacat
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.896.325.000,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo1.13 . 1.13.01 . 19
1.896.325.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 279.300.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
279.300.000,00 Honorarium Non PNS1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 279.300.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
Uang Saku Anak Asuh
46,800 Org x 5.000,00 = 234.000.000,00
Biaya Pendidikan Anak Asuh
600 OB x 30.000,00 = 18.000.000,00
Biaya LKS (Lembar Kerja Sekolah)
260 OB x 30.000,00 = 7.800.000,00
Biaya Praktek
600 OB x 20.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Les Wajib
300 OK x 25.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.617.025.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
1.478.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Anak Panti Asuhan 1.478.250.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05
Belanja Makanan dan Minuman Anak Panti Asuhan
Belanja Makanan dan Minuman Anak Panti Asuhan
Taman Harapan
47,450 Org/Hr x 15.000,00 = 711.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Anak Panti Asuhan
Bustanul Fakri
26,280 Org/Hr x 15.000,00 = 394.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Anak Panti Asuhan
Yayasan Pemerhati Pendidikan Anak Negeri (YPPAN)
13,870 Org/Hr x 15.000,00 = 208.050.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Anak Panti Asuhan
Malahayati
10,950 Org/Hr x 15.000,00 = 164.250.000,00
135.525.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Seragam Khusus 135.525.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05
Belanja Pakaian Seragam Khusus
Belanja Pakaian
1 Thn x 135.525.000,00 = 135.525.000,00
3.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.250.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 18PENJABARAN APBK - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Pemulangan Anak Asuh
13 Kali x 250.000,00 = 3.250.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (8.968.893.526,00)
Halaman 19PENJABARAN APBK - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi : 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 18 . 02 . 01 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 12.105.243.570,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.185.153.770,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1
2.185.153.770,00 Non Kegiatan1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 2.185.153.770,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.024.763.770,00 Gaji Dan Tunjangan1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.500.180.111,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gol. II : 10 Org
13 Bln x 23.816.732,00 = 309.617.516,00
Acres
1 Thn x 22.170.149,00 = 22.170.149,00
Gol. IV : 5 Org
13 Bln x 20.681.065,00 = 268.853.845,00
Gol. III : 22 Org
13 Bln x 69.195.277,00 = 899.538.601,00
Tunjangan Keluarga 135.028.881,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Gol. IV
13 Bln x 2.563.263,00 = 33.322.419,00
Gol. III
13 Bln x 5.119.200,00 = 66.549.600,00
Gol. II
13 Bln x 2.550.874,00 = 33.161.362,00
Acress
1 Thn x 1.995.500,00 = 1.995.500,00
Tunjangan Jabatan 219.907.870,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Gol. IV
13 Bln x 6.474.000,00 = 84.162.000,00
Gol. III
13 Bln x 10.192.000,00 = 132.496.000,00
Acress
1 Thn x 3.249.870,00 = 3.249.870,00
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Fungsional Umum 39.933.348,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Gol. III
13 Bln x 1.154.400,00 = 15.007.200,00
Gol. II
13 Bln x 1.872.000,00 = 24.336.000,00
Acress
1 Thn x 590.148,00 = 590.148,00
Tunjangan Beras 98.612.317,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras
1 Thn x 97.126.848,00 = 97.126.848,00
Acress
1 Thn x 1.485.469,00 = 1.485.469,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 30.774.086,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Thn x 30.774.086,00 = 30.774.086,00
Pembulatan Gaji 327.157,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji
1 Thn x 327.157,00 = 327.157,00
160.390.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 160.390.000,00 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon III b
48 Org/Bln x 243.750,00 = 11.700.000,00
Esselon IV a
180 Org/Bln x 225.000,00 = 40.500.000,00
Non Esselon Gol. III
60 Org/Bln x 153.750,00 = 9.225.000,00
Non Esselon Gol. II
204 Org/Bln x 112.500,00 = 22.950.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
9,460 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 37.840.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
12 Org/Kali x 262.500,00 = 3.150.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
45 Org/Kali x 225.000,00 = 10.125.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
66 Org/Kali x 150.000,00 = 9.900.000,00
Biaya Paket Lebaran
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
43 Org x 150.000,00 = 6.450.000,00
BELANJA LANGSUNG 9.920.089.800,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 01 . 5 . 2
971.957.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.18 . 1.18.02 . 01
4.800.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.18 . 1.18.02 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
4.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 4.800.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
59.020.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 59.020.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
59.020.000,00 Belanja Jasa Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 12.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Belanja Telepon
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Air 3.220.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
Belanja Air
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Air Anjungan PKA
1 Thn x 720.000,00 = 720.000,00
Belanja Listrik 19.800.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Belanja Listrik
1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Listrik Anjungan PKA
1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 24.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Internet
Belanja Internet
1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
7.198.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 7.198.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
7.198.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 7.198.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Dan Bahan Kebersihan
1 Thn x 7.198.000,00 = 7.198.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.18 . 1.18.02 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.18 . 1.18.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan
Gedung Kantor
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
33.529.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 33.529.800,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
33.529.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 33.529.800,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 33.529.800,00 = 33.529.800,00
30.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Penggandaan 20.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey
Kering)
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey
Kering)
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
259.570.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 259.570.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong 2.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 08 . 05
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong
Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
180.170.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 82.450.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Almari
Pengadaan Almari dan Rak (Pengelolaan dan
Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah
Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air)
1 Keg x 82.450.000,00 = 82.450.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 97.720.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan
Pengadaan AC
1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Pengadaan Exhauset Fan
1 Unit x 600.000,00 = 600.000,00
Pengadaan AC Split (Pengelolaan dan Pengembangan
Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan
Peninggalan Bawah Air)
1 Keg x 93.120.000,00 = 93.120.000,00
8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 8.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
Pengadaan Komputer/PC
1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meubelair Lainnya 50.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10
Belanja Modal Pengadaan Meubelair Lainnya
Pengadaan Meubiler Lainnya
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
9.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan OHP/infokus/LCD/TV/HDTV 9.700.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05
Belanja Modal Pengadaan Infokus
Pengadaan Infokus (Pengelolaan dan Pengembangan
Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan
Peninggalan Bawah Air)
1 Unit x 9.700.000,00 = 9.700.000,00
9.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17
Belanja Modal Pengadaan Wireless 9.700.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 08
Belanja Modal Pengadaan Wireless
Pengadaan Wireless
1 Unit x 9.700.000,00 = 9.700.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.18 . 1.18.02 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.18 . 1.18.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
6.650.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 6.650.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
6.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.450.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Thn x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4.200.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1 Thn x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
156.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 156.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
156.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 140.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
400.190.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 400.190.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
265.320.000,00 Honorarium PNS1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 265.320.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
KPA
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
PPK
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 475.000,00 = 5.700.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Staf Administrasi
24 Org/Bln x 450.000,00 = 10.800.000,00
PPTK
12 Org/Bln x 485.000,00 = 5.820.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Kepala Dinas
12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Penunjang Kegiatan Kesekretariatan
48 Org/Bln x 375.000,00 = 18.000.000,00
Penunjang Kegiatan Bidang
60 Org/Bln x 375.000,00 = 22.500.000,00
Penunjang Kegiatan Touring Adventure HUT Kota
Langsa
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
134.870.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 134.870.000,00 1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Cleaning Service
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Petugas Penjaga Hutan Kota
36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Honorarium Petugas Kebersihan/Penjaga Anjungan PKA
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Petugas Kebersihan/Penjaga Lap. Olahraga
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Makanan Dan Minuman Petugas Jaga Malam,
Cleaning Service, Petugas Kebersihan/Penjaga Hutan
Kota, Petugas Kebersihan/Penjaga Anjungan PKA, dan
Petugas Kebersihan/Penjaga Lap. Olahraga
3,080 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 12.320.000,00
Biaya Meugang Petugas Jaga Malam, Cleaning Service,
Petugas Kebersihan/Penjaga Hutan Kota, Petugas
Kebersihan/Penjaga Anjungan PKA, dan Petugas
Kebersihan/Penjaga Lap. Olahraga
42 Org/Kali x 75.000,00 = 3.150.000,00
Insentif Petugas Jaga Malam, Cleaning Service, Petugas
Kebersihan/Penjaga Hutan Kota, Petugas
Kebersihan/Penjaga Anjungan PKA, dan Petugas
Kebersihan/Penjaga Lap. Olahraga
168 Org/Bln x 75.000,00 = 12.600.000,00
Poding Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
Operator Komputer
60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00
Pengantar Surat
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Honorarium Petugas/Pelayan Museum
36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Honorarium Petugas Jaga Malam Museum
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Petugas Kebersihan Museum
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bantuan Paket Lebaran
16 Org x 150.000,00 = 2.400.000,00
111.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.18 . 1.18.02 . 02
7.350.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.18 . 1.18.02 . 02 . 03 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 7.350.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
7.350.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.18 . 1.18.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4.200.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
Biaya Perencanaan
1 Keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 3.150.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan
Biaya Pengawasan
1 Keg x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
72.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.18 . 1.18.02 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 72.750.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
72.750.000,00 Belanja Pemeliharaan1.18 . 1.18.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 72.750.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Pembuatan Sekat Ruangan Kantor
1 Keg x 72.750.000,00 = 72.750.000,00
31.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
31.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 8.800.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Empat
2 Unit/Tahun x 3.800.000,00 = 7.600.000,00
Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Dua
3 Unit/Tahun x 400.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 17.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan
Roda Empat
2 Unit/Tahun x 6.200.000,00 = 12.400.000,00
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan
Roda Dua
3 Unit/Tahun x 1.700.000,00 = 5.100.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.900.000,00 1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
2 Unit/Tahun x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua
3 Unit/Tahun x 300.000,00 = 900.000,00
Halaman 8PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
165.045.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata2.04 . 1.18.02 . 15
165.045.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 52.695.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
12.495.000,00 Honorarium PNS2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.495.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Kegiatan Festival Wisata Hutan Kota Dalam Rangka Promosi
dan Publikasi
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 12.495.000,00 = 12.495.000,00
16.200.000,00 Honorarium Non PNS2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.700.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tim Pengamanan
1 Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
Honorarium Dewan Juri
1 Keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.500.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Pembawa Acara
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
Pembaca Al-Qur'an
1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
Pembaca Do'a
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
24.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 24.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Uang Yang Diberikan Kepada Msyarakat
Hadiah Peserta Lomba
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 112.350.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
13.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.500.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi/Administrasi
Belanja Publikasi dan Dokumentasi
1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 5.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Biaya Pembuatan Dekorasi
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Halaman 9PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Listrik 6.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Biaya Pemasukan Arus Listrik
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
34.350.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 32.850.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak Laporan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Cetak Spanduk
12 Lbr x 300.000,00 = 3.600.000,00
Cetak Selebaran Uk. Folio
2,000 Lbr x 1.000,00 = 2.000.000,00
Cetak Selebaran Uk. A3
2,500 Lbr x 1.500,00 = 3.750.000,00
Cetak Baliho Uk. Besar
1 Bh x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Cetak Baliho Uk. Sedang
2 Bh x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
28.750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 3.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Kursi
Belanja Sewa Kursi
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Sewa Tenda 16.750.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
Belanja Sewa Tenda dan Pentas
1 Keg x 16.750.000,00 = 16.750.000,00
Belanja Sewa Sound System 9.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound System
Sewa Sound System
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
5.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.050.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan Minum Rapat
Belanja Makan Minum Rapat
1 Keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.750.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makan Minum Tamu
Belanja Makan Minum Tamu
1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.450.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makan Minum Petugas
Belanja Makan Minum Petugas
Halaman 10PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.119.500.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya1.17 . 1.18.02 . 16
1.119.500.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah
Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 52.500.000,00 1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
52.500.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 52.500.000,00 1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Panitia Penaksir Harga Benda Purbakala
1 Keg x 52.500.000,00 = 52.500.000,00
Belanja Modal 1.067.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3
485.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bersejarah 485.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 05
Pembangunan Makam Raja Langsa
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah Makam
Raja Langsa
1 Keg x 485.000.000,00 = 485.000.000,00
485.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Purbakala 485.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07
Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Purbakala
Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Museum
1 Keg x 485.000.000,00 = 485.000.000,00
97.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan 97.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 30 . 13
Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan
Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan
1 Keg x 97.000.000,00 = 97.000.000,00
4.025.750.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata2.04 . 1.18.02 . 16
761.750.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 24.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
24.000.000,00 Honorarium Non PNS2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 24.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Halaman 11PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Petugas
24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
7.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 7.500.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Kandang Rusa
6 Unit x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
32.900.000,00 Belanja Bahan/Material2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 11.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
Belanja Racun Rumput
1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
Belanja Bahan Makanan 21.900.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja Bahan Makanan
Pakan Rusa
2,190 Ekor/Hr x 10.000,00 = 21.900.000,00
28.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.600.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Penjemputan
Rusa)
1 Keg x 28.600.000,00 = 28.600.000,00
Belanja Modal 668.750.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3
750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Alat Penyemprot/Sprayer 750.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 11
Belanja Modal Pengadaan Alat Penyemprot/Sprayer
Pengadaan Alat Penyemprot Racun Rumput
1 Bh x 750.000,00 = 750.000,00
650.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 650.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya
Pembuatan Pagar Taman Rusa Hutan Kota
1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Penataan Kolam Hutan Kota
1 Keg x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang 18.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01
Belanja Modal Pengadaan Hewan Kebun Binatan
Pengadaan Rusa
6 Ekor x 3.000.000,00 = 18.000.000,00
3.264.000.000,00 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata2.04 . 1.18.02 . 16 . 06 Sumber Dana :
Halaman 12PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
64.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi2.04 . 1.18.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 64.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pengawasan Jalan Setapak Hutan Manggrove
1 Keg x 64.000.000,00 = 64.000.000,00
Belanja Modal 3.200.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3
3.200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan2.04 . 1.18.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 21
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.200.000.000,00 2.04 . 1.18.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pembangunan Jalan Setapak di Kawasan Hutan
Mangrove Kuala Langsa
1 Keg x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00
Lanjutan Pembangunan Rabat Beton dan Penimbunan
Taman Rekreasi Alam Hutan Kota
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
226.850.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan1.18 . 1.18.02 . 16
100.000.000,00 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 41.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
9.000.000,00 Honorarium PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
32.000.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 32.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
6.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.265.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.265.000,00 = 1.265.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4.835.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan dan Pembersih
1 Keg x 4.835.000,00 = 4.835.000,00
15.300.000,00 Belanja Bahan/Material1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 15.300.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01
Halaman 13PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Bahan Baku Bangunan
Biaya Bahan Baku Bangunan
1 Keg x 15.300.000,00 = 15.300.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
19.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 19.600.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Biaya Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
Biaya Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
1 Keg x 19.600.000,00 = 19.600.000,00
16.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
93.000.000,00 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 58.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
7.000.000,00 Honorarium PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
51.000.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 11.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Narasumber
80 Org/Hr x 100.000,00 = 8.000.000,00
Honorarium Asisten
40 Org/Hr x 75.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 40.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta
Uang Saku Peserta
800 Org/Hr x 50.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
18.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Halaman 14PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Dokumentasi
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 14.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Belanja Bakal Kain Warna Putih
1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
7.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Tempat
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 7.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan dan Minuman Peserta dan Panitia
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
33.850.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Masyarakat Dalam Kegiatan
Kepemudaan
1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 11.800.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
7.000.000,00 Honorarium PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi
PASKIBRA
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.800.000,00 Honorarium Non PNS1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.800.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Pelatih PASKIBRA
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Honorarium Juri PASKIBRA
4 Org x 400.000,00 = 1.600.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 2.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/ Uang Saku Peserta Kegiatan
Honorarium/ Uang Saku Peserta Kegiatan
2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 22.050.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Halaman 15PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi/Administrasi Kantor
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 3.250.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan PASKIBRAKA
1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00
6.200.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Seragam Khusus 6.200.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05
Belanja Pakaian Seragam Khusus
Belanja Pakaian PASKIBRA
1 Keg x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
9.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.600.000,00 1.18 . 1.18.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
664.687.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya1.17 . 1.18.02 . 17
603.875.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 156.950.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
18.500.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.500.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Kegiatan Seudati Tunang
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Kegiatan Gelar Budaya Pantai Timur
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Kegiatan Piasan Seni Dewan Kesenian Aceh (DKA)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
138.450.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 105.700.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Kegiatan Seudati Tunang
Halaman 16PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Dewan Juri
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Tim Pengamanan
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Kegiatan Gelar Budaya Pantai Timur
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Tim
Kesenian Daerah)
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Honorarium Tim Pengamanan
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Kegiatan Piasan Seni Dewan Kesenian Aceh (DKA)
Honorarium Tim Pengamanan
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Kegiatan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan Seni
dan Budaya Tradisional Daerah Lokal
Honorarium Pengurus Sanggar Banda Beutari
1 Keg x 46.700.000,00 = 46.700.000,00
Honorarium Instruktur
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 17.750.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Kegiatan Seudati Tunang
Pembaca Al-Qur'an
1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
Pembaca Do'a
1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
Pembawa Acara
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Pembuatan Laporan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Kegiatan Gelar Budaya Pantai Timur
Biaya Pembuatan Laporan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Biaya Pembaca Alqur'an
1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
Biaya Pembaca Do'a
1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
Biaya Pembuatan Dekorasi
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Biaya Pembawa Acara
1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Biaya Pembuatan Cindera Mata
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Kegiatan Piasan Seni Dewan Kesenian Aceh (DKA)
Pembawa Acara
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Pembaca Al-Qur'an
1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
Pembaca Do'a
1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
Petugas Kebersihan
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 15.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Kegiatan Piasan Seni Dewan Kesenian Aceh (DKA)
Halaman 17PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Peserta Seni
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 446.925.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
33.775.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.900.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Kegiatan Seudati Tunang
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
Kegiatan Gelar Budaya Pantai Timur
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
Kegiatan Piasan Seni Dewan Kesenian Aceh (DKA)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 9.375.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Kegiatan Seudati Tunang
Biaya Publikasi dan Dokumentasi
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Kegiatan Gelar Budaya Pantai Timur
Biaya Publikasi dan Dokumentasi
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Kegiatan Piasan Seni Dewan Kesenian Aceh (DKA)
Biaya Publikasi dan Dokumentasi
1 Keg x 1.375.000,00 = 1.375.000,00
Kegiatan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan Seni
dan Budaya Tradisional Daerah Lokal
Biaya Dokumentasi dan Pelaporan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 20.500.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Kegiatan Seudati Tunang
Pembuatan Dekorasi
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Kegiatan Gelar Budaya Pantai Timur
Pembuatan Dekorasi
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Kegiatan Piasan Seni Dewan Kesenian Aceh (DKA)
Pembuatan Dekorasi
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Kegiatan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan Seni
dan Budaya Tradisional Daerah Lokal
Belanja Aksesoris Penari
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Perlengkapan Rias
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
24.750.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 20.450.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Kegiatan Seudati Tunang
Cetak Spanduk
4 Bh x 300.000,00 = 1.200.000,00
Kegiatan Gelar Budaya Pantai Timur
Halaman 18PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Cetak Spanduk
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Cetak Baliho
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Kegiatan Piasan Seni Dewan Kesenian Aceh (DKA)
Biaya Cetak
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Kegiatan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan Seni
dan Budaya Tradisional Daerah Lokal
Belanja Cetak
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
Belanja Penggandaan 4.300.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Kegiatan Seudati Tunang
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
Kegiatan Gelar Budaya Pantai Timur
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Kegiatan Piasan Seni Dewan Kesenian Aceh (DKA)
Biaya Penggandaan
1 Keg x 850.000,00 = 850.000,00
Kegiatan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan Seni
dan Budaya Tradisional Daerah Lokal
Belanja Penggandaan
1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
47.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 5.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Kegiatan Seudati Tunang
Biaya Sewa Kursi
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Kegiatan Gelar Budaya Pantai Timur
Biaya Sewa Kursi
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Sewa Tenda 15.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Kegiatan Seudati Tunang
Biaya Sewa Tenda
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Kegiatan Gelar Budaya Pantai Timur
Biaya Sewa Tenda dan Pentas
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Kegiatan Piasan Seni Dewan Kesenian Aceh (DKA)
Biaya Sewa Tenda dan Pentas
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Sewa Sound System 27.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Kegiatan Seudati Tunang
Biaya Sewa Sound System, dan Biaya Lampu serta
jaringannya
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Kegiatan Gelar Budaya Pantai Timur
Biaya Sewa Sound System, dan Biaya Lampu serta
jaringannya
Halaman 19PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Kegiatan Piasan Seni Dewan Kesenian Aceh (DKA)
Biaya Sewa Sound System, dan Biaya Lampu serta
jaringannya
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
28.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Kegiatan Seudati Tunang
Biaya Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Kegiatan Gelar Budaya Pantai Timur
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4.200.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Kegiatan Seudati Tunang
Biaya Makanan dan Minuman Tamu
1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
Kegiatan Gelar Budaya Pantai Timur
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 17.100.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Kegiatan Piasan Seni Dewan Kesenian Aceh (DKA)
Biaya Makan Minum Panitia Persiapan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Biaya Makan Minum Peserta Undangan
1 Keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
Kegiatan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan Seni
dan Budaya Tradisional Daerah Lokal
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
212.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38.800.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Kegiatan Seudati Tunang
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
Kegiatan Gelar Budaya Pantai Timur
Transportasi Peserta Kegiatan Gelar Pantai Timur
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Akomodasi Peserta Kegiatan Gelar Pantai Timur
1 Keg x 24.900.000,00 = 24.900.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
Kegiatan Piasan Seni Dewan Kesenian Aceh (DKA)
Biaya Transportasi Lokal
1 Keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 174.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Kegiatan Seudati Tunang
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Kegiatan Gelar Budaya Pantai Timur
Halaman 20PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
Kegiatan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan Seni
dan Budaya Tradisional Daerah Lokal
Belanja Kunjungan Titian Muhibbah dan Pertukaran
Budaya Antar Daerah Dalam Daerah Serta Rombongan
Event Tertentu Lainnya
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
5.500.000,00 Belanja Pemeliharaan1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 5.500.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 17
Kegiatan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan Seni
dan Budaya Tradisional Daerah Lokal
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian,
Kebudayaan
1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
94.800.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 94.800.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Kegiatan Seudati Tunang
Hadiah
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Kegiatan Gelar Budaya Pantai Timur
Pembuatan Cindera Mata
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Kegiatan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan Seni
dan Budaya Tradisional Daerah Lokal
Pengadaan Alat Alat Musik dan Kelengkapannya
1 Keg x 54.800.000,00 = 54.800.000,00
Pengadaan Handycam
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
60.812.000,00 Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 20.500.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
7.500.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
13.000.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Narasumber
3 OH x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
Moderator
1 OH x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pembaca Al-Qur'an
1 OH x 200.000,00 = 200.000,00
Pembaca Do'a
1 OH x 200.000,00 = 200.000,00
Halaman 21PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembawa Acara Dialog
1 OH x 600.000,00 = 600.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 5.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium Peserta
Honorarium Peserta
50 OH x 100.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 40.312.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
20.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.600.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Biaya Publikasi dan Dokumentasi
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 15.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Biaya Pengadaan Peralatan Peserta
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
9.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 7.850.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Pembuatan Laporan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Biaya Notulen
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
Cetak Baliho
1 Bh x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Cetak Spanduk
2 Bh x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Penggandaan 1.750.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Tempat
Belanja Sewa Gedung/Tempat
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.112.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 1.862.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Halaman 22PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan dan Minuman Peserta
Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1 Keg x 1.862.000,00 = 1.862.000,00
2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.17 . 1.18.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Transportasi Peserta
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.460.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga1.18 . 1.18.02 . 20
1.460.000.000,00 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 105.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
105.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 105.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Uang Diberikan Kepada Masyarakat
1 Keg x 105.000.000,00 = 105.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.355.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
4.675.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 4.675.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Biaya Pengadaan Bendera Cabor
11 Bh x 425.000,00 = 4.675.000,00
17.500.000,00 Belanja Bahan/Material1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 17.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Biaya Obat-obatan dan Kesehatan selama TC Jalan
POPDA
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Biaya Obat-obatan dan Kesehatan selama POPDA
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Peliputan Media Massa 2.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Belanja Jasa Peliputan Media Massa
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
14.025.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 11.525.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Biaya Cetak Spanduk
25 Bh x 225.000,00 = 5.625.000,00
Biaya Cetak Buku Biodata Atlit POPDA
1 Keg x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
Biaya Cetak Pelaporan
Halaman 23PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Biaya Fotocopy
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
281.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 281.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Akomodasi Panitia selama POPDA
260 Org/Hr x 100.000,00 = 26.000.000,00
Akomodasi Atlit, Pelatih selama POPDA
2,220 Org/Hr x 100.000,00 = 222.000.000,00
Akomodasi Pimpinan Kontingen dan Official
330 Org/Hr x 100.000,00 = 33.000.000,00
17.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 17.500.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Sewa Kendaraan Panitia Pelaksana POPDA
2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Sewa Kendaraan untuk Atlit dan Pelatih Kontingen
POPDA (PP)
10 Unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
Sewa Kendaraan untuk Atlit dan Pelatih Kontingen
POPDA (Transport)
11 Unit x 500.000,00 = 5.500.000,00
524.550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Biaya Makanan dan Minuman Rapat Persiapan POPDA
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 512.550.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Biaya Konsumsi TC Penuh POPDA
1 Keg x 193.050.000,00 = 193.050.000,00
Biaya Extra Poding TC Jalan POPDA
6,660 Org/Hr x 10.000,00 = 66.600.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Panitia, Atlit, Pelatih,
Pimpinan Kontingen dan Official selama POPDA
berlangsung.
8,430 OH x 30.000,00 = 252.900.000,00
33.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.750.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Halaman 24PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
460.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 320.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Pengadaan Peralatan Olah Raga
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pengadaan Peralatan Karate
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pengadaan Peralatan Badminton
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Pengadaan Peralatan Angkat Besi
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 140.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
Pengadaan Air Pistol Feinwerbau Type P44 Cal. 4,5 mm
+ Atribut Lengkap
1 Keg x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
Pengadaan Air Rifle Match Feinwerkbau Type M.800 Cal.
4,5 mm + Atribut lengkap
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.175.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga1.18 . 1.18.02 . 21
1.175.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga1.18 . 1.18.02 . 21 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 645.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
645.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.18 . 1.18.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 645.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Kegiatan APBK Tahun 2014
Penimbunan Lapangan Olah Raga Lhok Bani Relokasi
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembuatan Sekat Tempat Latihan Karate dan Tenis Meja
di Gedung Olahraga Matang Seulimeng
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Penimbunan Lapangan Olah Raga Dusun Harapan Gp.
Kuala Langsa
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Peningkatan Prasarana Lapangan Olah Raga BTN Sungai
Pauh
1 Keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
Penimbunan Lapangan Bola Kaki Gp. Blang
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pengadaan Perlengkapan Alat-alat Olah Raga
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja Modal 530.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3
530.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.18 . 1.18.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 530.000.000,00 1.18 . 1.18.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya
Halaman 25PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Rehab Mess PSBL
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Rehab Kantor KONI
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Rehab Lapangan Tenis Bambu Runcing
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pembuatan Lapangan Volley Gp. Blang
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (12.105.243.570,00)
Halaman 26PENJABARAN APBK - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 3.733.128.629,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.648.156.264,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.648.156.264,00 Non Kegiatan1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.648.156.264,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.518.216.264,00 Gaji Dan Tunjangan1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.112.819.286,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gol. II : 12 Org
13 Bln x 26.482.410,00 = 344.271.330,00
Gol. I : 1 Org
13 Bln x 1.910.167,00 = 24.832.171,00
Acres
1 Thn x 16.445.605,00 = 16.445.605,00
Gol. IV : 3 Org
13 Bln x 12.283.165,00 = 159.681.145,00
Gol. III : 14 Org
13 Bln x 43.660.695,00 = 567.589.035,00
Tunjangan Keluarga 109.280.765,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Gol. IV
13 Bln x 1.489.134,00 = 19.358.742,00
Gol. III
13 Bln x 5.098.271,00 = 66.277.523,00
Gol. II
13 Bln x 1.691.847,00 = 21.994.011,00
Acress
1 Thn x 1.650.489,00 = 1.650.489,00
Tunjangan Jabatan 150.744.958,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Gol. IV
13 Bln x 4.435.600,00 = 57.662.800,00
Gol. III
13 Bln x 6.988.800,00 = 90.854.400,00
Acress
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 2.227.758,00 = 2.227.758,00
Tunjangan Fungsional Umum 42.197.610,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Gol. III
13 Bln x 769.600,00 = 10.004.800,00
Gol. II
13 Bln x 2.246.400,00 = 29.203.200,00
Gol. I
13 Bln x 182.000,00 = 2.366.000,00
Acress
1 Thn x 623.610,00 = 623.610,00
Tunjangan Beras 83.441.191,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras
1 Thn x 82.184.256,00 = 82.184.256,00
Acress
1 Thn x 1.256.935,00 = 1.256.935,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.464.244,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Thn x 19.464.244,00 = 19.464.244,00
Pembulatan Gaji 268.210,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji
1 Thn x 268.210,00 = 268.210,00
129.940.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 129.940.000,00 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
Esselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon III b
48 Org/Bln x 243.750,00 = 11.700.000,00
Esselon IV a
132 Org/Bln x 225.000,00 = 29.700.000,00
Non Esselon Gol. III
60 Org/Bln x 153.750,00 = 9.225.000,00
Non Esselon Gol. II
144 Org/Bln x 112.500,00 = 16.200.000,00
Non Esselon Gol. I
12 Org/Bln x 97.500,00 = 1.170.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
7,480 Org/Bln/hr x 4.000,00 = 29.920.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
12 Org/Kali x 262.500,00 = 3.150.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bantuan Meugang Esselon IV a
33 Org/Kali x 225.000,00 = 7.425.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
54 Org/Kali x 150.000,00 = 8.100.000,00
Biaya Paket Lebaran
32 Org x 150.000,00 = 4.800.000,00
BELANJA LANGSUNG 2.084.972.365,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2
511.105.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.01 . 01
2.010.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 2.010.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.010.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.010.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 3000
170 Lbr x 3.000,00 = 510.000,00
Materai 6000
250 Lbr x 6.000,00 = 1.500.000,00
31.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
31.200.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Belanja Telepon
12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Air 1.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
Belanja Air
12 Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Listrik 24.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Belanja Listrik
12 Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Dan Bahan Kebersihan
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan
Gedung Kantor
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
20.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
10.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey
Kering)
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey
Kering)
1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
34.275.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 34.275.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 10
Operasional Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/BRA
Kota Langsa)
Pembuatan Papan Nama Kantor
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Bh x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 10.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan
Pengadaan AC 2 PK
1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Pengadaan AC 1 PK
1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 8.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Operasional Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/BRA
Kota Langsa)
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer Canon
1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Operasional Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/BRA
Kota Langsa)
Belanja Modal Pengadaan Printer
1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
7.275.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 4.900.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
2 Bh x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
Operasional Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/BRA
Kota Langsa)
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 2.375.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Operasional Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/BRA
Kota Langsa)
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
1 Keg x 2.375.000,00 = 2.375.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.100.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1 Thn x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
112.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
112.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
280.120.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 280.120.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
247.500.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 247.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
Staf Administrasi
24 Org/Bln x 350.000,00 = 8.400.000,00
PPTK
60 Org/Bln x 600.000,00 = 36.000.000,00
Bendahara Pembantu pengeluaran
60 Org/Bln x 400.000,00 = 24.000.000,00
Staf Administrasi Bendahara Pembantu
60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00
Pengurus Barang
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Tim Penelitian dan Pemeriksaan Parsyaratan Dan
administrasi Bantuan Keuangan Parpol
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Operator Komputer
96 Org/Bln x 300.000,00 = 28.800.000,00
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan Kepala Badan
12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00
Penunjang Kegiatan Sekretaris Dan Kepala Bidang
60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00
Penunjang Administrasi Keuangan
12 Org/Bln x 650.000,00 = 7.800.000,00
PPID Pembantu
12 Ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
32.620.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 32.620.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Penjaga Malam
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Cleaning Service
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Makanan Dan Minuman Penjaga Malam dan
Cleaning Service
880 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 3.520.000,00
Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service
12 Org/Kali x 75.000,00 = 900.000,00
Biaya Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service
48 Org/Bln x 75.000,00 = 3.600.000,00
Pengemudi/Supir
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Paket Lebaran
4 Org x 150.000,00 = 600.000,00
58.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.19 . 1.19.01 . 02
30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 30.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
28.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
28.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 6.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Empat
1 Unit/Tahun x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Dua
7 Unit/Tahun x 400.000,00 = 2.800.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 18.100.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan
Roda Empat
1 Unit/Tahun x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan
Roda Dua
7 Unit/Tahun x 1.700.000,00 = 11.900.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.100.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
1 Unit/Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua
7 Unit/Tahun x 300.000,00 = 2.100.000,00
134.920.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.19 . 1.19.01 . 05
134.920.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 67.740.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
23.940.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.940.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi UUPA
1 Keg x 23.940.000,00 = 23.940.000,00
43.800.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 9.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Operator Komputer
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Petugas Administrasi
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 30.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
Uang saku dan Tranport Peserta
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 67.180.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
34.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
Halaman 8PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 30.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Pengadaan Tas Peserta
300 Unit x 100.000,00 = 30.000.000,00
8.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak
1 Keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Gedung
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
11.480.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 10.080.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 10.080.000,00 = 10.080.000,00
7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
554.482.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15
186.512.000,00 Penyiapan Tenaga Pengendali Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 161.532.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
161.532.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 161.532.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Personalia Tim Terpadu
1 Keg x 88.200.000,00 = 88.200.000,00
Halaman 9PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Personalia Tim Sekretariat Terpadu
1 Keg x 38.150.000,00 = 38.150.000,00
Honorarium Satgas Tim Terpadu Kecamatan
1 Keg x 35.182.000,00 = 35.182.000,00
Belanja Barang dan Jasa 24.980.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
2.980.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 980.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 980.000,00 = 980.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
353.740.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 270.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
240.000.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 240.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Operasional Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/BRA
Kota Langsa)
Honorarium Dewan Pembina BP2A
Halaman 10PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 36.480.000,00 = 36.480.000,00
Honorarium Satuan Pelaksana BP2A
84 org/Bln x 2.000.000,00 = 168.000.000,00
Penunjang Kegiatan Ketua BP2A
12 Org/Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
Penunjang Kegiatan Sekretaris BP2A
12 Org/Bln x 960.000,00 = 11.520.000,00
Penunjang Kegiatan Kassubag
24 Org/Bln x 400.000,00 = 9.600.000,00
30.000.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Operasional Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/BRA
Kota Langsa)
Petugas Kebersihan
12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Petugas Sekretariat
12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 83.740.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
12.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Operasional Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/BRA
Kota Langsa)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 6.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Operasional Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/BRA
Kota Langsa)
Belanja Dokumentasi
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Operasional Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/BRA
Kota Langsa)
Belanja Peralatan Kebersihan
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
7.440.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Operasional Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/BRA
Kota Langsa)
Belanja Telepon
12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Air 840.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Operasional Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/BRA
Kota Langsa)
Belanja Air
12 Bln x 70.000,00 = 840.000,00
Belanja Listrik 3.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Operasional Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/BRA
Kota Langsa)
Halaman 11PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Rekening Listrik
12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Operasional Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/BRA
Kota Langsa)s
Belanja Cetak
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Operasional Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/BRA
Kota Langsa)
Belanja Penggandaan
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Operasional Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/BRA
Kota Langsa)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Thn x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
17.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Operasional Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/BRA
Kota Langsa)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Operasional Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/BRA
Kota Langsa)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
39.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 25.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Operasional Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/BRA
Kota Langsa)
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 14.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06
Operasional Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/BRA
Kota Langsa)
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
14.230.000,00 Pengembangan Wawasan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 7.560.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Halaman 12PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
7.560.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.560.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari
Ulang Tahun Linmas Ke 51
1 Keg x 7.560.000,00 = 7.560.000,00
Belanja Barang dan Jasa 6.670.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
3.570.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.570.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 1.570.000,00 = 1.570.000,00
1.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound System
Belanja Sewa Sound System
1 Hr x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 700.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 1.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
145.988.145,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 17
102.442.245,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 92.100.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
92.100.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 92.100.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Dewan Penasehat FKUB
1 Keg x 38.400.000,00 = 38.400.000,00
Honorarium Tim Pengurus FKUB
1 Keg x 53.700.000,00 = 53.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 10.342.245,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
2.122.245,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 13PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 1.942.245,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.942.245,00 = 1.942.245,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 180.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 180.000,00 = 180.000,00
500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
720.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 720.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 720.000,00 = 720.000,00
7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
43.545.900,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya
Bangsa
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 26.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
5.200.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi
Ketahanan Negara dan HAM Bagi Mahasiswa dan
Masyarakat
1 Keg x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
21.200.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Halaman 14PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Operator Komputer
1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 20.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
Uang Saku/Transportasi Peserta Kegiatan
200 Org x 100.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 17.145.900,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
5.105.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.605.900,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.605.900,00 = 4.605.900,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Tempat
1 Hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 1.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound System
Belanja Sewa Sound System
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
7.040.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 7.040.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 7.040.000,00 = 7.040.000,00
1.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 15PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
679.677.220,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat1.19 . 1.19.01 . 21
194.160.000,00 Penyuluhan Kepada Masyarakat1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 150.240.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
150.240.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 150.240.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Dewan Penasehat FKDM
1 Keg x 48.960.000,00 = 48.960.000,00
Honorarium Pelaksana Harian FKDM
1 Keg x 70.080.000,00 = 70.080.000,00
Honorarium FKDM Kecamatan
1 Keg x 31.200.000,00 = 31.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 43.920.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
5.520.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.520.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 1.520.000,00 = 1.520.000,00
8.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
16.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16.800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00
13.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Halaman 16PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
44.180.500,00 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 16.140.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
10.040.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.040.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi
Undang-undang tentang Partai Politik
1 Keg x 10.040.000,00 = 10.040.000,00
6.100.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 4.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
Uang Saku/Transportasi Peserta Kegiatan
45 Org x 100.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 28.040.500,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
13.490.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.500,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.990.500,00 = 1.990.500,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Dokumen
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 10.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Halaman 17PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Tempat
1 Hr x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound System
Belanja Sewa Sound System
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 1.750.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
3.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Belanja Sosialisasi
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
304.054.220,00 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 246.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
246.600.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 246.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Komunitas Intelijen Daerah
1 Keg x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
Honorarium Tim Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah
1 Keg x 126.600.000,00 = 126.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 57.454.220,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
11.454.220,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 18PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 7.034.220,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 7.034.220,00 = 7.034.220,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.420.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 4.420.000,00 = 4.420.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
24.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 24.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 16.800.000,00 = 24.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
49.375.000,00 Penyuluhan Kepada Partai Politik, Ormas, OKP dan LSM1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 20.900.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1
8.600.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi
Undang-undang tentang Orkesmas
1 Keg x 8.600.000,00 = 8.600.000,00
12.300.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.300.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 10.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
Uang Saku/Transportasi Peserta Kegiatan
100 Org x 100.000,00 = 10.000.000,00
Halaman 19PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 28.475.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
13.385.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.185.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 2.185.000,00 = 2.185.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 10.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Tempat
1 Hr x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound System
Belanja Sewa Sound System
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.950.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.450.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
2.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Halaman 20PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.840.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 1.840.000,00 = 1.840.000,00
5.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Sosialisasi 5.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Sosialisasi
Belanja Sosialisasi
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
87.907.500,00 Penelitian dan Pengujian Lapangan Dokumen Kelengkapan
Pendaftaran Orkemas
1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 69.840.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1
66.240.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 66.240.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penelitian dan
Pengujian Lapangan Dokumen Kelengkapan Pendaftaran
Orkesmas
1 Keg x 66.240.000,00 = 66.240.000,00
3.600.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Operator Komputer
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 18.067.500,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2
5.067.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.067.500,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.067.500,00 = 4.067.500,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Halaman 21PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.733.128.629,00)
Halaman 22PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 03 . 01 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 7.123.339.355,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.198.484.355,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.198.484.355,00 Non Kegiatan1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.198.484.355,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.100.939.355,00 Gaji Dan Tunjangan1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 840.602.147,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gol. IV : 1 Org
13 Bln x 3.942.455,00 = 51.251.915,00
Gol. III : 8 Org
13 Bln x 21.933.440,00 = 285.134.720,00
Gol. II : 17 Org
13 Bln x 37.830.217,00 = 491.792.821,00
Acres
1 Thn x 12.422.691,00 = 12.422.691,00
Tunjangan Keluarga 80.944.266,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Gol. IV
13 Bln x 457.691,00 = 5.949.983,00
Gol. III
13 Bln x 1.421.750,00 = 18.482.750,00
Gol. II
13 Bln x 4.255.024,00 = 55.315.312,00
Acress
1 Thn x 1.196.221,00 = 1.196.221,00
Tunjangan Jabatan 46.931.976,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Gol. IV
13 Bln x 1.310.400,00 = 17.035.200,00
Gol. III
13 Bln x 2.246.400,00 = 29.203.200,00
Acress
1 Thn x 693.576,00 = 693.576,00
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Fungsional Umum 52.146.640,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Gol. III
13 Bln x 769.600,00 = 10.004.800,00
Gol. II
13 Bln x 3.182.400,00 = 41.371.200,00
Acress
1 Thn x 770.640,00 = 770.640,00
Tunjangan Beras 73.011.042,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras
1 Thn x 71.911.224,00 = 71.911.224,00
Acress
1 Thn x 1.099.818,00 = 1.099.818,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.037.101,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Thn x 7.037.101,00 = 7.037.101,00
Pembulatan Gaji 266.183,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji
1 Thn x 266.183,00 = 266.183,00
97.545.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 97.545.000,00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
Esselon III a
12 Org/Bln x 262.500,00 = 3.150.000,00
Esselon IV a
48 Org/Bln x 225.000,00 = 10.800.000,00
Non Esselon Gol. IV
12 Org/Bln x 165.000,00 = 1.980.000,00
Non Esselon Gol. III
84 Org/Bln x 153.750,00 = 12.915.000,00
Non Esselon Gol. II
204 Org/Bln x 112.500,00 = 22.950.000,00
Biaya Makan dan Minum Pegawai
6,600 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 26.400.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
12 Org/Kali x 225.000,00 = 2.700.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
75 Org/Kali x 150.000,00 = 11.250.000,00
Biaya Paket Lebaran
30 Org x 150.000,00 = 4.500.000,00
BELANJA LANGSUNG 5.924.855.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2
5.584.055.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.03 . 01
1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 Sumber Dana :
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.500.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
15.305.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 15.305.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
15.305.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 1.200.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Belanja Telepon
1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Air 1.905.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air
Belanja Air
1 Thn x 1.905.000,00 = 1.905.000,00
Belanja Listrik 9.200.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Belanja Listrik
1 Thn x 9.200.000,00 = 9.200.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 3.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 6.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 6.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Biaya Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapan Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
15.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
9.900.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
9.900.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 7.900.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Thn x 7.900.000,00 = 7.900.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan/Fotocopy
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
7.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 7.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
Biaya Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
13.600.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 13.600.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
6.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 6.800.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
Pengadaan Komputer Note Book/Laptop
1 Unit x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
6.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Handycam 6.800.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 02
Belanja Modal Pengadaan Handycam
Pengadaan Handycam
1 Unit x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
5.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 Sumber Dana :
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Biaya Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
7.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Biaya Makanan Dan Minuman Rapat
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.500.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Biaya Makanan Dan Minuman Tamu
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
96.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
96.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 80.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Luar Daerah
1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
5.401.750.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 5.401.750.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
232.950.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 232.950.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPK
12 OB x 675.000,00 = 8.100.000,00
PPTK
9 OB x 650.000,00 = 5.850.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Staf Administrasi
36 OB x 375.000,00 = 13.500.000,00
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengurus Barang
12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
Penunjang Kegiatan Kepala Kantor
12 OB x 1.125.000,00 = 13.500.000,00
Penunjang Kegiatan Provost
96 OB x 150.000,00 = 14.400.000,00
Penunjang Kegiatan Danton
48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00
Penunjang Kegiatan Danru
120 OB x 100.000,00 = 12.000.000,00
Penunjang Kegiatan Ka. TU/Kasie
48 OB x 650.000,00 = 31.200.000,00
Penunjang Kegiatan Petugas Satpol Golongan III
48 OB x 425.000,00 = 20.400.000,00
Penunjang Kegiatan Petugas Satpol Golongan II
264 OB x 350.000,00 = 92.400.000,00
5.168.800.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.168.800.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Pegawai Banpol PP dan WH
4,716 Org/Bln x 650.000,00 = 3.065.400.000,00
Honorarium Supir
24 Org/Bln x 800.000,00 = 19.200.000,00
Honorarium Cleaning Service dan Petugas Jaga Malam
60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00
Biaya Makanan Dan Minuman Honorer, Cleaning Service
dan Petugas Jaga Malam
88,000 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 352.000.000,00
Biaya Poding Petugas Jaga Malam
24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Meugang Honorer, Cleaning Service dan Petugas
Jaga Malam
1,200 Org/Kali x 75.000,00 = 90.000.000,00
Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Petugas Banpol PP
dan WH
4,716 Org/Bln x 250.000,00 = 1.179.000.000,00
Operator Komputer
36 OB x 200.000,00 = 7.200.000,00
Insentif Pegawai Honorer, Cleaning Service dan Petugas
Jaga Malam
4,800 Org/Bln x 75.000,00 = 360.000.000,00
Paket Lebaran
400 Org x 150.000,00 = 60.000.000,00
157.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.19 . 1.19.03 . 02
35.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 03 Sumber Dana :
Belanja Modal 35.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
35.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.19 . 1.19.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya 35.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembuatan Pos Satpol
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 50.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
72.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 72.800.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
72.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 16.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat
4 Unit x 3.800.000,00 = 15.200.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Dua
2 Unit x 400.000,00 = 800.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 48.200.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan
Roda Empat
4 Unit x 6.200.000,00 = 24.800.000,00
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan
Roda Dua
2 Unit x 1.700.000,00 = 3.400.000,00
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Operasional
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.600.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
4 Unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua
2 Unit x 300.000,00 = 600.000,00
100.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.19 . 1.19.03 . 03
100.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 100.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Belanja Perlengkapan Dalmas
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
83.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1.19 . 1.19.03 . 15
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
44.000.000,00 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 40.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
40.000.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg/0 x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 3.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas dan Pelumas
Bahan Bakar
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
30.000.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 30.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
30.000.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Penertiban Pedagang Kaki Lima
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
9.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 7.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
7.000.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg/0 x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1.500.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas dan Pelumas
Bahan Bakar
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Halaman 8PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak 500.000,00 1.19 . 1.19.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (7.123.339.355,00)
Halaman 9PENJABARAN APBK - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 01 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 4.035.765.208,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.035.765.208,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.035.765.208,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 4.035.765.208,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
3.405.765.208,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 481.320.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Ketua. 1 Org
12 Bln x 2.100.000,00 = 25.200.000,00
Wakil Ketua. 2 Org
24 Bln x 1.680.000,00 = 40.320.000,00
Anggota. 22 Org
264 Org/Bln x 1.575.000,00 = 415.800.000,00
Tunjangan Keluarga 67.384.800,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Ketua
12 Bln/Org x 294.000,00 = 3.528.000,00
Wakil Ketua
24 Bln/Org x 235.200,00 = 5.644.800,00
Anggota
264 Bln/Org x 220.500,00 = 58.212.000,00
Tunjangan Jabatan 697.914.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Ketua
12 Bln/Org x 3.045.000,00 = 36.540.000,00
Wakil Ketua
24 Bln/Org x 2.436.000,00 = 58.464.000,00
Anggota
264 Bln/Org x 2.283.750,00 = 602.910.000,00
Tunjangan Beras 83.748.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
12,000 Bln/Org/Kg x 6.979,00 = 83.748.000,00
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 123.145.008,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Ketua
12 Bln/Org x 797.220,00 = 9.566.640,00
Wakil Ketua
24 Bln/Org x 409.685,00 = 9.832.440,00
Anggota
264 Bln/Org x 392.977,00 = 103.745.928,00
Uang Paket 48.132.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10
Uang Paket
Ketua
12 Org/Bln x 210.000,00 = 2.520.000,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 168.000,00 = 4.032.000,00
Anggota
264 Org/Bln x 157.500,00 = 41.580.000,00
Tunjangan Panitia Musyawarah 17.721.900,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11
Tunjangan Panitia Musyawarah
Ketua
12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 152.250,00 = 3.654.000,00
Sekretaris
12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00
Anggota
108 Org/Bln x 91.350,00 = 9.865.800,00
Tunjangan Komisi 35.078.400,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12
Tunjangan Komisi
Ketua
48 Org/Bln x 228.375,00 = 10.962.000,00
Wakil Ketua
48 Org/Bln x 152.250,00 = 7.308.000,00
Sekretaris
48 Org/Bln x 121.800,00 = 5.846.400,00
Anggota
120 Org/Bln x 91.350,00 = 10.962.000,00
Tunjangan Panitia Anggaran 17.721.900,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13
Tunjangan Panitia Anggaran
Ketua
12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 152.250,00 = 3.654.000,00
Sekretaris
12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00
Anggota
108 Org/Bln x 91.350,00 = 9.865.800,00
Tunjangan Badan Kehormatan 7.125.300,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14
Tunjangan Badan Kehormatan
Ketua
12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00
Wakil Ketua
12 Org/Bln x 152.250,00 = 1.827.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Sekretaris
12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00
Anggota
12 Org/Bln x 91.350,00 = 1.096.200,00
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 10.413.900,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
Ketua
12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00
Wakil Ketua
12 Org/Bln x 152.250,00 = 1.827.000,00
Sekretaris
12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00
Anggota
48 Org/Bln x 91.350,00 = 4.384.800,00
Tunjangan Perumahan 1.550.400.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16
Tunjangan Perumahan
Ketua
12 Org/Bln x 6.000.000,00 = 72.000.000,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 5.500.000,00 = 132.000.000,00
Anggota
264 Org/Bln x 5.100.000,00 = 1.346.400.000,00
Uang Duka Wafat/Tewas 25.000.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17
Uang Duka Wafat/Tewas
Biaya Duka / Wafat
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Bantuan Pengurusan Jenazah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Uang Jasa Pengabdian 240.660.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 18
Uang Jasa Pengabdian
Ketua
6 Org/Kali x 2.100.000,00 = 12.600.000,00
Wakil Ketua
12 Org/Kali x 1.680.000,00 = 20.160.000,00
Anggota
132 Org/Kali x 1.575.000,00 = 207.900.000,00
630.000.000,00 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta
KDH/WKDH
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD 630.000.000,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 01
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRK
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRK Langsa
300 Org/Bln x 2.100.000,00 = 630.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.035.765.208,00)
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 02 Walikota dan Wakil Walikota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 02 . 01 Walikota dan Wakil Walikota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 494.116.390,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 494.116.390,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1
494.116.390,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 494.116.390,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
194.116.390,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 51.967.500,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Walikota dan Wakil Walikota
Walikota
13 Org/Bln x 2.100.000,00 = 27.300.000,00
Wakil Walikota
13 Org/Bln x 1.800.000,00 = 23.400.000,00
Accress
1 Thn x 1.267.500,00 = 1.267.500,00
Tunjangan Keluarga 7.275.450,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Walikota dan Wakil Walikota
Walikota
13 Org/Bln x 294.000,00 = 3.822.000,00
Wakil Walikota
13 Org/Bln x 252.000,00 = 3.276.000,00
Accress
1 Thn x 177.450,00 = 177.450,00
Tunjangan Jabatan 93.541.500,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Walikota dan Wakil Walikota
Walikota
13 Org/Bln x 3.780.000,00 = 49.140.000,00
Wakil Walikota
13 Org/Bln x 3.240.000,00 = 42.120.000,00
Accress
1 Thn x 2.281.500,00 = 2.281.500,00
Tunjangan Beras 17.563.647,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Walikota dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 8.648.640,00 = 8.648.640,00
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 02 Walikota dan Wakil Walikota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Wakil Walikota
1 Thn x 8.648.640,00 = 8.648.640,00
Accress
1 Thn x 266.367,00 = 266.367,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 23.532.963,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Walikota dan Wakil Walikota
Walikota dan Wakil Walikota
1 Thn x 23.532.963,00 = 23.532.963,00
Pembulatan Gaji 235.330,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Walikota dan Wakil Walikota
Walikota dan Wakil Walikota
1 Thn x 235.330,00 = 235.330,00
300.000.000,00 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta
KDH/WKDH
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03
Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH 300.000.000,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02
Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH
Biaya Penunjang Operasional Walikota
1 Thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
Biaya Penunjang Operasional Wakil Walikota
1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (494.116.390,00)
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 02 Walikota dan Wakil Walikota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
2 Tahun 2014
17 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 44.521.787.803,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.172.749.995,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1
9.172.749.995,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 9.172.749.995,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
8.447.282.495,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.363.014.180,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gol. IV : 36 Org
13 Bln x 148.329.722,00 = 1.928.286.386,00
Gol. III : 80 Org
13 Bln x 227.711.426,00 = 2.960.248.538,00
Gol. II : 49 Org
13 Bln x 105.771.774,00 = 1.375.033.062,00
Acres
1 Thn x 99.446.194,00 = 99.446.194,00
Tunjangan Keluarga 625.240.470,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Gol. IV
13 Bln x 18.984.532,00 = 246.798.916,00
Gol. III
13 Bln x 16.918.796,00 = 219.944.348,00
Gol. II
13 Bln x 11.481.323,00 = 149.257.199,00
Acress
1 Thn x 9.240.007,00 = 9.240.007,00
Tunjangan Jabatan 578.004.336,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Gol. IV
13 Bln x 29.390.400,00 = 382.075.200,00
Gol. III
13 Bln x 14.414.400,00 = 187.387.200,00
Acress
1 Thn x 8.541.936,00 = 8.541.936,00
Tunjangan Fungsional Umum 312.673.998,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Gol. IV
13 Bln x 3.556.800,00 = 46.238.400,00
Gol. III
13 Bln x 10.966.800,00 = 142.568.400,00
Gol. II
13 Bln x 9.172.800,00 = 119.246.400,00
Acress
1 Thn x 4.620.798,00 = 4.620.798,00
Tunjangan Beras 455.133.772,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
1 Thn x 448.277.760,00 = 448.277.760,00
Acress
1 Thn x 6.856.012,00 = 6.856.012,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 111.737.454,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Thn x 111.737.454,00 = 111.737.454,00
Pembulatan Gaji 1.478.285,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 1.478.285,00 = 1.478.285,00
725.467.500,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 725.467.500,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
Esselon II b
72 Org/Bln x 281.250,00 = 20.250.000,00
Esselon III a
120 Org/Bln x 262.500,00 = 31.500.000,00
Esselon III b
36 Org/Bln x 243.750,00 = 8.775.000,00
Esselon IV a
360 Org/Bln x 225.000,00 = 81.000.000,00
Non Esselon Gol. IV
300 Org/Bln x 165.000,00 = 49.500.000,00
Non Esselon Gol. III
528 Org/Bln x 153.750,00 = 81.180.000,00
Non Esselon Gol. II
864 Org/Bln x 112.500,00 = 97.200.000,00
Non Esselon Gol. I
60 Org/Bln x 97.500,00 = 5.850.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Pegawai
42,900 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 171.600.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Sekretaris Daerah
1 Thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Assisten I, II dan III
3 Org/Thn x 7.500.000,00 = 22.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon II a
3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
18 Org/Kali x 375.000,00 = 6.750.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
30 Org/Kali x 300.000,00 = 9.000.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bantuan Meugang Esselon III b
9 Org/Kali x 262.500,00 = 2.362.500,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
90 Org/Kali x 225.000,00 = 20.250.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
432 Org/Kali x 150.000,00 = 64.800.000,00
Biaya Paket Lebaran
195 Org x 150.000,00 = 29.250.000,00
BELANJA LANGSUNG 35.349.037.808,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
18.972.745.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01
37.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
29.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 29.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Sekretariat Daerah
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 7.620.000,00 = 7.620.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 6.880.000,00 = 6.880.000,00
8.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Sekretariat Daerah
Belanja Paket/Pengiriman
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.021.735.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 899.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
899.600.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 138.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Sekretariat Daerah
Belanja Telepon Kantor
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Rekening Telepon Mess Pemko Langsa Di
Jakarta
1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Rekening Telepon Rumah Setda/HP
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Air 50.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Sekretariat Daerah
Belanja Air Kantor
1 Thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
Belanja Rekening Air Mess Pemko Langsa di Jakarta
1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Rekening Air Rumah Setda
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
Belanja Listrik 682.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Sekretariat Daerah
Belanja Listrik Kantor
1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Belanja Listrik Mess Pemerintah Kota Langsa
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Listrik Rumah Setda
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Kantor Eks Kabupaten Aceh Timur
Tunggakan Listrik Seluruh Kantor Eks Kabupaten Aceh
Timur
1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 28.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Sekretariat Daerah
Belanja Kawat/Faxsimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV
Satelit
1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal 122.135.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3
122.135.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon 122.135.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25 . 02
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon
Pengadaan Instalasi Telepon
1 Keg x 122.135.000,00 = 122.135.000,00
140.800.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 140.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2
140.800.000,00 Belanja Premi Asuransi1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 04
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 140.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 75.400.000,00 = 75.400.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 65.400.000,00 = 65.400.000,00
124.227.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 124.227.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
124.227.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 124.227.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Sekretariat Daerah
Belanja Peralatan Dan Bahan Kebersihan
1 Thn x 57.700.000,00 = 57.700.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 28.527.000,00 = 28.527.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Kantor Walikota Dan Wakil Walikota
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
630.900.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 630.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
630.900.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 630.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Sekretariat Daerah
Belanja Pemeliharaan Komputer, Note Book dan
Alat-Alat Komputer
1 Thn x 99.750.000,00 = 99.750.000,00
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
1 Thn x 93.550.000,00 = 93.550.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1 Thn x 238.000.000,00 = 238.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Genset
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Taman
1 Keg x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1 Thn x 100.600.000,00 = 100.600.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer, Note Book, Printer, dll
1 Thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Genset
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Listrik
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
240.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
240.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 240.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Sekretariat Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
187.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 187.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
187.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 107.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Sekretariat Daerah
Belanja Cetak
1 Thn x 77.500.000,00 = 77.500.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Penggandaan 79.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Sekretariat Daerah
Belanja Penggandaan
1 Thn x 59.500.000,00 = 59.500.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
132.723.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 132.723.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
132.723.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 132.723.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Sekretariat Daerah
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey
Kering)
1 Thn x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 32.586.000,00 = 32.586.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 15.137.000,00 = 15.137.000,00
4.098.250.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 374.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Instalasi TV Kabel
4 Set x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
348.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 200.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Pengadaan Tempat Tidur 2 Tingkat 30 unit Untuk
Himapalsa
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 148.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
Pengadaan Meubiler Ruang SPKT Polres Langsa
1 Keg x 148.000.000,00 = 148.000.000,00
Belanja Modal 3.724.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
15.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 02
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
Pengadaan Kalkulator
10 Bh x 300.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 12.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
5 Unit x 2.500.000,00 = 12.500.000,00
1.431.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 234.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Bagian Umum
Lemari Arsip
5 Unit x 4.000.000,00 = 20.000.000,00
Lemari Pakaian 4 Pintu
3 Unit x 9.500.000,00 = 28.500.000,00
Lemari Hias Kencana Jepara
3 Unit x 12.000.000,00 = 36.000.000,00
Lemari Rak Hias Minimalis
3 Unit x 6.000.000,00 = 18.000.000,00
Lemari Buku 3 Pintu Kaca
4 Unit x 8.000.000,00 = 32.000.000,00
Lemari Server/SIMDA
1 Bh x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Lemari Buku
3 Bh x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
Lemari Arsip Kaca
3 Bh x 12.000.000,00 = 36.000.000,00
Bagian Pemerintahan Umum
Pengadaan Almari
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5 Unit x 3.000.000,00 = 15.000.000,00
Bagian Hubungan Masyarakat
Lemari Arsip
2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 72.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet (Bagian Umum)
Pengadaan Filling Kabinet
20 Unit x 2.800.000,00 = 56.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet (Bag. Hubungan
Masyarakat)
Filling Kabinet
2 Unit x 2.250.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet (Bagian
Administrasi Pembangunan)
Filling Kabinet
4 Unit x 2.875.000,00 = 11.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan White Board 2.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05
Bagian Keistimewaan Aceh
Pengadaan Papan Data Data Sekolah (MPD)
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Pengadaan Papan Struktur (MPD)
1 Keg x 850.000,00 = 850.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 462.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Bagian Umum
Pengadaan AC Standing Floor
5 Unit x 37.500.000,00 = 187.500.000,00
Pengadaan AC Split 2 PK
12 Unit x 9.000.000,00 = 108.000.000,00
Pengadaan AC Split 1,5 PK
10 Unit x 7.500.000,00 = 75.000.000,00
Pengadaan AC Split 1 PK
10 Unit x 6.000.000,00 = 60.000.000,00
Pengadaan Ventilator/ Exhouse Fan
20 Unit x 600.000,00 = 12.000.000,00
Bagian Administrasi Pembangunan
Pengadaan AC 2PK (Unit Pelayanan Pengadaan)
2 Unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
Pengadaan AC1PK (Unit Pelayanan Pengadaan)
1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Generator Listrik 660.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 10
Belanja Modal Pengadaan Alat Generator Listrik
Pengadaan Genset dan Panel Instalasi Untuk Pendopo
1 Unit x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Pengadaan Genset dan Panel Instalasi Untuk Sekretariat
1 Unit x 360.000.000,00 = 360.000.000,00
469.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
(Bag. Hubungan Masyarakat)
Pengadaan Komputer Server
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Halaman 8PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 181.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Bagian Umum
Pengadaan Komputer/PC
10 Unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
Bagian Keistimewaan Aceh
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (Keg.
LPTQ)
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Bagian Pemerintahan Umum
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5 Unit x 8.000.000,00 = 40.000.000,00
Bagian Hubungan Masyarakat
Komputer PC
3 Unit x 7.000.000,00 = 21.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 161.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Bagian Umum
Pengadaan Laptop
3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Pengadaan Laptop
2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
Bagian Hubungan Masyarakat
Pengadaan Komputer Note Book
2 Unit x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
Bagian Adm Pembangunan
Pengadaan Laptop
5 Unit x 6.500.000,00 = 32.500.000,00
Pengadaan Laptop (Unit Pelayanan Pengadaan)
10 Unit x 6.500.000,00 = 65.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 53.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Bagian Umum
Printer
10 Unit x 2.800.000,00 = 28.000.000,00
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Pengadaan Printer
1 Unit x 2.900.000,00 = 2.900.000,00
Bagian Pemerintahan Umum
Pengadaan Printer
5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
Bagian Administrasi Pembangunan
Biaya Modal Pengadaan Printer
1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Biaya Modal Pengadaan Printer (Unit Pelayanan
Pengadaan)
5 Unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
Bagian Hubungan Masyarakat
Pengadaan Printer
1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer
1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Halaman 9PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 18.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08
Bagian Administrasi Pembangunan
Belanja Modal Pengadaan UPS (Unit Pelayanan
Pengadaan)
10 Unit x 550.000,00 = 5.500.000,00
Bagian Hubungan Masyarakat
Pengadaan UPS
4 Unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan UPS
2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet 45.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan
Komputer/Internet
Pengadaan Peralatan Jaringan SIMDA
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
913.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 242.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Bagian Umum
Pengadaan Meja Kerja 1 Biro
20 Bh x 3.200.000,00 = 64.000.000,00
Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro
30 Bh x 2.850.000,00 = 85.500.000,00
Pengadaan Meja Kerja Presiden
2 Bh x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengadaan Meja Tamu
5 Bh x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
Bagian Pemerintahan Umum
Pengadaan Meja Kerja
10 Unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
Bagian Administrasi Pembangunan
Pengadaan Meja Kerja
22 Unit x 1.250.000,00 = 27.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 65.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02
Bagian Umum
Pengadaan Meja Rapat Ruang Walikota
1 Set x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengadaan Meja Rapat Ruang Wakil Walikota
1 Set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Meja Makan 90.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 03
Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
Pengadaan Meja Makan
1 Set x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Pengadaan Meja Makan Prasmanan Tempahan
1 Set x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 113.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Bagian Umum
Pengadaan Kursi Kerja Susun
100 Bh x 350.000,00 = 35.000.000,00
Pengadaan Kursi Kerja Sandaran Tinggi
5 Bh x 7.500.000,00 = 37.500.000,00
Pengadaan Kursi Kerja Ekslusive
Halaman 10PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2 Bh x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
Bagian Pemerintahan Umum
Pengadaan Kursi Kerja
10 Bh x 500.000,00 = 5.000.000,00
Bagian Administrasi Pembangunan
Pengadaan Kursi Kerja
22 Bh x 500.000,00 = 11.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 252.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur
Pengadaan Tempat Tidur Utama
2 Set x 40.000.000,00 = 80.000.000,00
Pengadaan Tempat Tidur Anak/ Minimalis
3 Set x 15.000.000,00 = 45.000.000,00
Pengadaan Tempat Tidur Guest House
6 Set x 15.000.000,00 = 90.000.000,00
Pengadaan Tempat Tidur Satpol/Pengamanan/Juru
Masak
6 Set x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
Pengadaan Bed Dorong
2 Bh x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
Pengadaan Kasur/ Alas Tidur Palembang
5 Bh x 500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Sofa 142.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08
Belanja Modal Pengadaan Sofa
Pengadaan Tamu Ekslusive
2 Set x 30.000.000,00 = 60.000.000,00
Pengadaan Kursi Tamu Ruang Kerja Walikota
2 Set x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
Pengadaan Sofa Tamu Biasa Pendopo
2 Set x 17.500.000,00 = 35.000.000,00
Pengadaan Sofa Tamu Ukir
1 Set x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang
Rak Televisi
4 Unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
190.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 2.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 01
Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas
Pengadaan Tabung Gas
3 Unit x 750.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 18.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 02
Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas
Kompor Gas
3 Unit x 4.500.000,00 = 13.500.000,00
Ventilator Kompor Gas
1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Dispenser 34.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04
Belanja Modal Pengadaan Dispenser
Dispenser 3 Kran + Galon
10 Unit x 2.500.000,00 = 25.000.000,00
Halaman 11PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Dispenser 2 Kran + Galon
5 Unit x 1.800.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kulkas 35.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
Kulkas Jumbo 2 Pintu
1 Unit x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
Kulkas 2 Pintu (Biasa)
3 Unit x 6.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 06
Belanja Modal Pengadaan Rak Piring
Rak Piring
3 Unit x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat Air
60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 07
Belanja Modal Pengadaan
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/SendokGarpu/Pisau
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/SendokGarpu/Pisau
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
Pengadaan Mesin Pompa Air
5 Unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih
Mesin Cuci
2 Unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur Lainnya 5.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 10
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Dapur
Blender
2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Rice Cooker
2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
Kran Cuci Piring Stainless Steel
4 Unit x 200.000,00 = 800.000,00
462.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 01
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias
Lampu Hias
2 Unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 1.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 02
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding
Jam Dinding
7 Unit x 250.000,00 = 1.750.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden 255.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden
Pengadaan Gorden Pendopo
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pengadaan Gorden Guest House
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Pengadaan Gorden Biasa
Halaman 12PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Set x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Karpet/Permadani Dan Alas Lantai Lainnya 193.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 05
Belanja Modal Pengadaan Karpet/Permadani
Ambal Lantai
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Ambal Pendopo
1 Keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
Karpet Kantor Sekretariat Daerah Kota Langsa
1 Keg x 185.000.000,00 = 185.000.000,00
212.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Kamera 129.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01
Bagian Umum
Kamera
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Kamera Digital
2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
CCTV
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Bagian Administrasi Pembangunan
Pengadaan Kamera
1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Bagian Hubungan Masyarakat
Tripot Kamera
2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Handycam 19.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 02
Bagian Hubungan Masyarakat
Pengadaan Kamera Video
1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Pengadaan Handycam
1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Audio Recorder 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04
Bagian Hubungan Masyarakat
Pengadaan Digital Voice Recorder
1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan OHP/infokus/LCD/TV/HDTV 62.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05
Belanja Modal Pengadaan Televisi
Televisi 42 Inch + Breket LCD
2 Unit x 8.500.000,00 = 17.000.000,00
Televisi 32 Inch
3 Unit x 6.000.000,00 = 18.000.000,00
Bagian Hubungan Masyarakat
Pengadaan TV 50"
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pengadaan Infokus
2 Unit x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
Pengadaan Scen Infokus
2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
24.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17
Belanja Modal Pengadaan Telepon 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01
Belanja Modal Pengadaan Telepon
Halaman 13PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengadaan Telepon PABX
2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Faximili 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02
Belanja Modal Pengadaan Faximili
Pengadaan Faximili
2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04
Bagian Hubungan Masyarakat
Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)
5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Antena Parabola 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 10
Belanja Modal Pengadaan Antena Parabola
Pengadaan Antena Parabola + Hidrolik
3 Unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 18
Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 18 . 06
Bagian Administrasi Pembangunan
Pengadaan Alat Ukur
1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
35.800.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 35.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
35.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 35.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Walikota Dan Wakil Walikota
Minyak Genset
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Pengisian Bahan Bakar Gas
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
2 isi x 200.000,00 = 400.000,00
Wakil Walikota
2 isi x 200.000,00 = 400.000,00
27.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Sekretariat Daerah
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Modal 21.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 10
Halaman 14PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan Ketatanegaraan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 15
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 17
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 19
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.119.285.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 2.119.285.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
2.119.285.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 326.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Sekretariat Daerah
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
264 Hari x 50.000,00 = 13.200.000,00
Wakil Walikota
264 Hari x 50.000,00 = 13.200.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 80.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Sekretariat Daerah
Halaman 15PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.402.885.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Sekretariat Daerah
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1 Thn x 342.885.000,00 = 342.885.000,00
Belanja Maknanan Dan Minuman Menyambut Hari Raya
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Walikota Dan Wakil
Walikota
Walikota
1 Thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 390.000.000,00 = 390.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Hari Raya Walikota Dan
Wakil Walikota
Belanja Makanan Dan Minuman Hari Raya Idul Fitri dan
Idul Adha (Walikota)
1 Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Hari Raya Idul Fitri dan
Idul Adha (Wakil Walikota)
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta
KDH/WKDH
310.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja Makanan Dan Minuman Rumah Tangga Walikota
Dan Wakil Walikota
Belanja Makanan Dan Minuman Rumah Tangga Walikota
1 Thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rumah Tangga Wakil
Walikota
1 Thn x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
2.915.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 2.915.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.915.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 155.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Sekretariat Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota, ADC/Ajudan, SUpir dan
Pendamping
Walikota, ADC/Ajudan, SUpir dan Pendamping
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Wakil Walikota, ADC/Ajudan, Supir dan Pendamping
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.760.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Sekretariat Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 1.450.000.000,00 = 1.450.000.000,00
Halaman 16PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Walikota Dan Wakil Walikota, ADC/Ajudan, SUpir dan
Pendamping
Walikota, ADC/Ajudan, SUpir dan Pendamping
1 Thn x 760.000.000,00 = 760.000.000,00
Wakil Walikota, ADC/Ajudan, SUpir dan Pendamping
1 Thn x 550.000.000,00 = 550.000.000,00
7.262.525.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 7.262.525.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.782.225.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.782.225.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Sekretariat Daerah
Pejabat Penanda Tangan SPM
12 Bln/0 x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
Pejabat Pelaksana Taknis Kegiatan/PPTK
12 Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00
PPK
12 Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
Bendahara Pengeluaran (Sekretariat Daerah)
12 Bln x 1.050.000,00 = 12.600.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu (Walikota dan Wakil
Walikota)
12 Bln x 570.000,00 = 6.840.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
24 Bln x 600.000,00 = 14.400.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Staf Administrasi
48 Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00
Pengurus Barang
12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Sekretariat Daerah (Belanja Penunjang Sekretariat Bagian
Umum dan Perlengkapan)
Ajudan Pengamanan
84 OB x 2.000.000,00 = 168.000.000,00
Ajudan ADM. Walikota/Wkl Walikota/Setda
84 OB x 1.000.000,00 = 84.000.000,00
Staf ADM. Walikota/Wkl Walikota/Setda
1 Thn x 31.500.000,00 = 31.500.000,00
Staf Adm. Setda Kota
1 Thn x 72.000.000,00 = 72.000.000,00
Ajudan Protokoler Walikota/Wakil Walikota
24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
Penunjang Kegiatan Pengantar Surat
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Penunjang Kegiatan Petugas Operator Telepon
24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00
Penunjang Kegiatan Petugas Jaga Malam
96 OB x 250.000,00 = 24.000.000,00
Penunjang Kegiatan Supir Walikota/Wakil Walikota/Setda
60 OB x 1.500.000,00 = 90.000.000,00
Halaman 17PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penunjang Kegiatan Petugas Penjaga Anjungan Kota
Langsa di Taman Saifuddin B. Aceh
12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00
Penunjang Kegiatan Administrasi Keuangan Setda Kota
Langsa
1 Thn x 53.145.000,00 = 53.145.000,00
Penunjang Kegiatan Sekda
12 OB x 7.812.500,00 = 93.750.000,00
Penunjang Kegiatan Asisten
36 OB x 3.750.000,00 = 135.000.000,00
Penunjang Kegiatan Kepala Bagian
108 OB x 1.500.000,00 = 162.000.000,00
Penunjang Kegiatan Rumah Tangga Sekda
1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Penunjang Kegiatan Staf Ahli Walikota
36 OB x 1.875.000,00 = 67.500.000,00
Penunjang Kegiatan Perlengkapan Sekretariat Daerah
1 Thn x 33.750.000,00 = 33.750.000,00
Penunjang Kegiatan Protokoler Sekretariat Daerah
1 Thn x 41.040.000,00 = 41.040.000,00
Penunjang Kegiatan Petugas Penjaga Anjungan Kota
Langsa di Sabang
12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00
Penunjang Petugas Penjaga Kantor dan Rumah dinas
Walikota/Wakil Walikota Langsa
144 0B x 1.500.000,00 = 216.000.000,00
Penunjang Kegiatan Asisten Pribadi Walikota dan Wakil
Walikota
24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
Penunjang Kegiatan Petugas Penjaga Mess di Jakarta
1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Penunjang Petugas Pengamanan dari Unsur Satpol PP
72 OB x 200.000,00 = 14.400.000,00
Penunjang Pembantu Rumah Tangga Mess Pemko
Langsa di Jakarta
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Meugang Penjaga Rumah Walikota dan Wakil
Walikota
36 Org/Kali x 175.000,00 = 6.300.000,00
Petugas Kebersihan Mess Pemerintah Kota Langsa di
Jakarta
12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Biaya Penunjang Kegiatan ADM Keuangan Walikota Dan
Wakil Walikota
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Biaya Penunjang Kegiatan Kepengurusan Rumah Tangga
Walikota Dan Wakil Walikota
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Penunjang Kegiatan Komunikasi ADC/Protokoler
Walikota Dan Wakil Walikota (Bapak dan Ibu)
1 Thn x 72.000.000,00 = 72.000.000,00
Biaya Penunjang Kegiatan komunikasi Ajudan
PPengamanan Walikota Dan Wakil Walikota
Halaman 18PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Biaya Meugang Walikota Dan Wakil Walikota
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
5.480.300.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.480.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Sekretariat Daerah
Pegawai Honorer Pemerintah Kota Langsa
5,844 Org/Bln x 650.000,00 = 3.798.600.000,00
Petugas Jaga Malam dan Cleaning Service
468 Org/Bln x 500.000,00 = 234.000.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Pegawai Honorer (Non
Pendidikan)
107,800 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 431.200.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Pegawai Honorer
(Pendidikan)
36,300 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 145.200.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Petugas Jaga Malam dan
Cleaning Service
8,800 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 35.200.000,00
Biaya Meugang Pegawai Honorer
1,374 Org/Kali x 75.000,00 = 103.050.000,00
Biaya Meugang Petugas Jaga Malam dan Cleaning
Service
120 Org/Kali x 75.000,00 = 9.000.000,00
Meugang Ajudan Pengaman
24 OK x 200.000,00 = 4.800.000,00
Insentif Pegawai Honorer, Petugas Jaga Malam dan
Cleaning Service
6,720 Org/Bl;n x 75.000,00 = 504.000.000,00
Insentif Pengamanan
96 OB x 100.000,00 = 9.600.000,00
Bantuan Paket Lebaran
531 Org x 150.000,00 = 79.650.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Pembantu Rumah Tangga Walikota
48 OB x 750.000,00 = 36.000.000,00
Petugas Kebersihan Walikota
36 OB x 750.000,00 = 27.000.000,00
Petugas Kebun Walikota
24 OB x 750.000,00 = 18.000.000,00
Pembantu Rumah Tangga Wakil Walikota
36 OB x 750.000,00 = 27.000.000,00
Petugas Kebersihan Wakil Walikota
12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00
Petugas Kebun Wakil Walikota
12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00
2.508.704.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.03 . 02
36.704.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 36.704.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
Halaman 19PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.444.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Penyewaan 3.444.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 1.722.000,00 = 1.722.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 1.722.000,00 = 1.722.000,00
33.260.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 15.260.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Sekretariat Daerah
Belanja Sewa Meja Kursi
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota (Lebaran)
1 Thn x 7.100.000,00 = 7.100.000,00
Wakil Walikota (Lebaran)
1 Thn x 5.160.000,00 = 5.160.000,00
Belanja Sewa Tenda 18.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Sekretariat Daerah
Belanja Sewa Tenda
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.505.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.505.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
580.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01
Sekretariat Daerah
Belanja Rumah Dinas Walikota
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Rumah Dinas Wakil Walikota
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 520.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Sekretariat Daerah
Gedung Dekranas + Asuransi
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Kantor Geuchik Gp. PB. Seulemak + Asuransi
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Kantor Geuchik Gp. PB. Bromo
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Kantor Geuchik Gp. Meudang Ara
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Kantor Perwakilan Pemerintah Kota Langsa di Jakarta
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Halaman 20PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Sewa Sarana dan Prasarana Kegiatan Sekretariat Daerah
Kota Langsa
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Sewa Tempat/Parkir/Uang Hambat/Hangar/Sarana
Mobilitas dan Sarana dan Prasarana Kegiatan
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Biaya Sewa Penginapan Tamu
1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
875.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 875.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pemeliharaan Bangunan Rumah Dinas Walikota/Wakil
Walikota Langsa
1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pemeliharaan Bangunan Kantor Dinas Kesbang Eks
Kabupaten Aceh Timur
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembuatan Tangga Darurat
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Pembuatan Kamar Mandi Aula
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pemeliharaan / Rehab Anjungan Pemerintah Kota Langsa
di Sabang
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Pengecatan Gedung Asrama HIMAPALSA
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
952.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 952.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
952.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 525.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Dua Sekretariat
Daerah
50 Unit/Thn x 400.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat Sekretariat
Daerah
25 Unit/Thn x 3.800.000,00 = 95.000.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat Walikota (2
Unit)
1 Thn x 75.800.000,00 = 75.800.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat Wakil
Walikota (2 Unit)
1 Thn x 52.800.000,00 = 52.800.000,00
Halaman 21PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat Dalam Kota
Langsa
1 Thn x 282.000.000,00 = 282.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 348.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan
Roda Dua (Sekretariat Daerah)
50 Unit/Thn x 1.700.000,00 = 85.000.000,00
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan
Roda Empat (Sekretariat Daerah)
25 Unit/Thn x 6.200.000,00 = 155.000.000,00
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan
Roda Empat Walikota (2 Unit)
1 Thn x 67.200.000,00 = 67.200.000,00
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan
Roda Empat Wakil Walikota (2 Unit)
1 Thn x 40.800.000,00 = 40.800.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 78.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua
(Sekretariat Daerah)
50 Unit/Thn x 300.000,00 = 15.000.000,00
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
(Sekretariat Daerah)
25 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 50.000.000,00
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
Walikota (2 Unit)
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat Wakil
Walikota (2 Unit)
1 Thn x 6.400.000,00 = 6.400.000,00
15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Sekretariat Daerah
Belanja Bahan Bakar Minyak Genset
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
91.300.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.03 . 03
91.300.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 91.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
59.100.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH 15.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
Wakil Walikota
Halaman 22PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas Walikota Dan Wakil
Walikota
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 21.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
Wakil Walikota
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 17.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Walikota Dan Wakil Walikota
1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan Walikota
Dan Wakil Walikota
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
26.200.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian KORPRI 2.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 01
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Wakil Walikota
1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah 9.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Wakil Walikota
1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Pakaian Olahraga 6.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Halaman 23PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Wakil Walikota
1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
142.564.264,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06
142.564.264,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 89.270.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
89.270.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.270.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Tim Penyusun Laporan Realisasi Fisik
dan Keuangan
Tim Penyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
1 Keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
Penyusunan Lakip Pemerintah Kota Langsa
1 Keg x 8.350.000,00 = 8.350.000,00
Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa
1 Keg x 8.350.000,00 = 8.350.000,00
Pembentukan Tim Koordinasi SPM Pemerintah Kota
Langsa
1 Keg x 7.750.000,00 = 7.750.000,00
Honorarium Panitia Pengolah Data
Penyusunan Lakip Pemerintah Kota Langsa
1 Keg x 12.800.000,00 = 12.800.000,00
Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa
1 Keg x 8.800.000,00 = 8.800.000,00
Honorarium / Upah Bulanan
Upah Bulanan
1 Keg x 15.800.000,00 = 15.800.000,00
PPTK
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
12 OB x 360.000,00 = 4.320.000,00
Staf Administrasi
24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 53.294.264,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
8.019.264,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 8.019.264,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1 Keg x 5.019.264,00 = 5.019.264,00
14.925.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 9.175.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 24PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Cetak Buku Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa
25 Buku x 135.000,00 = 3.375.000,00
Cetak Buku Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah
Kota Langsa
25 Buku x 85.000,00 = 2.125.000,00
Cetak Buku Penyusunan Laporan SPM Pemerintah Kota
Langsa
5 Buku x 135.000,00 = 675.000,00
Belanja Penggandaan 5.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
5,000 Lbr x 250,00 = 1.250.000,00
12.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
17.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.504.650.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa1.25 . 1.20.03 . 15
165.700.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 58.700.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
58.700.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 58.700.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
Honorarium Tim Pembuatan Buletin
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 107.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
23.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 23.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Biaya Pemasangan Jaringan Internet/Wifi
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Biaya Pembuatan Situs Media Center / Website
Halaman 25PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Biaya Pemasangan Jaringan Media Center / Internet
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
52.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 50.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak Buletin
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Fotocopy
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Perbaikan Perangkat dan Jaringan Media Center
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.338.950.000,00 Perencanaan Dan Pengembangan Prasarana Kehumasan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 414.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
378.000.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 378.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00
Honorarium Tim Sirkulasi dan Kliping Media Cetak/Koran
1 Keg x 47.400.000,00 = 47.400.000,00
Honorarium Tim Expose Rilis Dan Notulensi
1 Keg x 47.400.000,00 = 47.400.000,00
Honorarium Tim Konseptor Naskah Pidato
1 Keg x 60.600.000,00 = 60.600.000,00
Honorarium Tim PPID
1 Keg x 108.000.000,00 = 108.000.000,00
Honorarium Tim Peliputan Kegiatan Kepala Daerah
1 Keg x 94.200.000,00 = 94.200.000,00
36.000.000,00 Honorarium Non PNS1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 36.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Halaman 26PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli Konseptor Pidato dan Analisis
Berita
36 Org/Bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 924.950.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
77.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
Belanja Materai Dan Benda Pos
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 60.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Bahan Perlengkapan Kamera Video, Foto Dll
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Bahan Pelakat (Cedara Mata)
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
535.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 100.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Jasa Peliputan Media Massa 435.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja Jasa Peliputan Media Massa
Biaya Himbauan/Ucapan Walikota/Wakil Walikota di
Radio
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Biaya Liputan Kegiatan Walikota/Wakil WAlikota di
Televisi
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Biaya Iklan dan Pariwara Pembangunan Daerah
1 Thn x 210.000.000,00 = 210.000.000,00
Biaya Liputan Hari Besar Islam di Lapangan Merdeka
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Biaya Peliputan Dokumentasi Kegiatan Walikota dan
Wakil Walikota Media Cetak
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Biaya Temu Pers/Confrensi Pers
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Biaya Pers Release/Pembuatan Berita
1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
Biaya Pembuatan Video Profil Kota Langsa
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
235.950.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 229.950.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak Kumpulan/Himpunan Pidato Walikota Langsa
Halaman 27PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Cetak Foto Bingkai
1 Thn x 7.450.000,00 = 7.450.000,00
Cetak Foto Digital
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Cetak Kliping Koran
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Cetak Spanduk
1 Thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
Cetak Papan Bunga
1 Thn x 53.000.000,00 = 53.000.000,00
Cetak Baleho
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Pidato Walikota/Wakil Walikota Langsa
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Fotocopy Kehumasan Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 7.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
Biaya Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Belanja Pemeliharaan Alat Studio
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
221.475.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan1.22 . 1.20.03 . 15
221.475.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan
Masyarakat
1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 55.675.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
25.000.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Penyelenggaraan Pelatihan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
30.675.000,00 Honorarium Non PNS1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Halaman 28PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 11.550.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 11.550.000,00 = 11.550.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Petugas Acara (Sosialisasi)
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Petugas Acara (BINTEK)
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 13.125.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
Uang Saku Peserta (Sosialisasi)
75 Org x 100.000,00 = 7.500.000,00
Uang Saku Peserta (BIMTEK)
75 Org x 75.000,00 = 5.625.000,00
Belanja Barang dan Jasa 58.800.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
7.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.500.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.800.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.300.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
10.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 10.500.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
36.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
Belanja Modal 107.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
107.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 107.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
Rehab Ruang Pelayanan PATEN Untuk 5 Kantor Camat
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Halaman 29PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Perencanaan
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Biaya Pengawasan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
151.940.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi1.16 . 1.20.03 . 15
151.940.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 76.940.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
18.940.000,00 Honorarium PNS1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.940.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 9.100.000,00 = 9.100.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 9.840.000,00 = 9.840.000,00
58.000.000,00 Honorarium Non PNS1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 58.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Tenaga Pengrajin
2 Keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium Tenaga Penjaga Stand
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Honorarium Tenaga Pembuat dan Pendekorasi Stand
Pameran
2 Keg x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Penyewaan 15.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16
Belanja Jasa Penyewaan
Sewa Perangkat Pelaminan
2 Keg x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
2 Keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 30.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
2 Keg x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
24.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Halaman 30PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2 Keg x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
1.298.800.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1.09 . 1.20.03 . 16
1.298.800.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 28.800.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
25.800.000,00 Honorarium PNS1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.800.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00
3.000.000,00 Honorarium Non PNS1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Operator Komputer Pengadaan Tanah
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 415.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 5.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Tanda Batas Tanah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
230.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Sertifikasi 230.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08
Belanja Sertifikasi
Belanja Sertifikasi BPN / Akte / Biaya Ukur
1 Keg x 230.000.000,00 = 230.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
75.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 75.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Tanah PT. KAI
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Halaman 31PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
48.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 30.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
Belanja Jasa Penilai Tanah
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Modal 855.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
855.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 340.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 01
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor
Pengadaan Tanah Kantor Geuchik Buket Medang Ara
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Pengadaan Tanah Kantor Geuchik Sungai Pauh Pusaka
1 Keg x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
Pengadaan Modal Tanah Kantor
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik 140.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 04
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan
Poliklinik
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan
Poskesdes Gp. Meutia
1 Keg x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar 75.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 06
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pengadaan Tanah (Perluasan) SD Alur Dua Bakaran
Batee
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman 300.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 20
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman
Pengadaan Tanah Jalan Masuk Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Gampong Alue Dua
1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.893.394.950,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya1.17 . 1.20.03 . 16
1.433.427.000,00 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 Sumber Dana :
Halaman 32PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 1.104.050.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
540.000.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 540.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan MTQ Kota
Langsa
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan MTQ Kecamatan
Langsa Timur
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan MTQ Kecamatan
Langsa Lama
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan MTQ Kecamatan
Langsa Baro
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan MTQ Kecamatan
Langsa Kota
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan MTQ Kecamatan
Langsa Barat
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Festival
Meurukon
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Dzikir
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Dalael
Khairat
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Seudati
Tunang
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Tarian
Aceh
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
59.050.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 52.850.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Dewan Hakim Provinsi Acara Pembukaan
MTQ Tingkat Kota Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Honorarium Tranportasi Dewan Hakim Provinsi Acara
Pembukaan MTQ Tingkat Kota Langsa/Penutupan MTQ
Kota Langsa
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Dewan Hakim Lokal Acara Pembukaan MTQ
Tingkat Kota Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
1 Keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
Honorarium Pembawa Acara Pembukaan MTQ Tingkat
Kota Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
Halaman 33PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Honorarium Pembaca Alqur'an Acara Pembukaan MTQ
Tingkat Kota Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
2 Org x 500.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Pembaca Doa Acara Pembukaan MTQ
Tingkat Kota Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
2 Keg x 250.000,00 = 500.000,00
Honorarium Paduan Suara Acara Pembukaan MTQ
Tingkat Kota Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
1 Keg x 6.250.000,00 = 6.250.000,00
Honorarium Petugas Bendera Pembukaan MTQ Tingkat
Kota Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Pelatih Petugas Acara Pembukaan MTQ
Tingkat Kota Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tenaga Kesehatan Acara Pembukaan MTQ
Tingkat Kota Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
2 Org x 750.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Perawat Mahir Acara Pembukaan MTQ
Tingkat Kota Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
4 Org x 450.000,00 = 1.800.000,00
Biaya Keamanan (Kepolisian, Satpol PP & Dinas
Perhubungan ) Acara Pembukaan MTQ Tingkat Kota
Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
Biaya Antar Undangan
1 Org x 200.000,00 = 200.000,00
Honorarium Petugas Supir Ambulance
2 Org x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
505.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 505.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
Hadiah Untuk Pemenang MTQ Tingkat Kota Langsa
1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
Hadiah Pemenang Utama Perlombaan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 329.377.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
183.202.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.060.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 10.060.000,00 = 10.060.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 7.500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi/ Administrasi Tender
Peliputan Berita Insan Pers
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Halaman 34PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 164.642.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Belanja Tas Dewan Hakim
1 Keg x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
Belanja Papan Nama Kalifah
5 Bh x 100.000,00 = 500.000,00
Belanja Tiang Bendera
1 Bh x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Rehab dan Dekorasi Mimbar Utama
1 Keg x 23.544.000,00 = 23.544.000,00
Pembuatan Mimbar Tilawah Kegiatan MTQ Kota Langsa
1 Keg x 3.598.000,00 = 3.598.000,00
Pembuatan Al-Qur'an Terbuka Otomatis
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Piala Bergilir Walikota Langsa
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Tropi/Piala-piala Bergilir Walikota Langsa
1 Keg x 79.000.000,00 = 79.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja Bahan Obat-Obatan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
16.325.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 13.525.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Cetak Sertifikat
1 Keg x 5.965.000,00 = 5.965.000,00
Belanja Cetak Badge
1 Keg x 2.410.000,00 = 2.410.000,00
Belanja Cetak Undangan
1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
Belanja Cetak Spanduk
5 Buah x 250.000,00 = 1.250.000,00
Belanja Cetak Foto
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.800.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Fotocopy
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Casset Camera
10 Bh x 45.000,00 = 450.000,00
Casset CD Handycam
10 Bh x 45.000,00 = 450.000,00
Transfer CD / Casset
10 Bh x 60.000,00 = 600.000,00
Copy CD
20 Bh x 15.000,00 = 300.000,00
Halaman 35PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.800.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.800.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Penginapan Dewan Hakim Provinsi
1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Mobilitas Darat (Mobil Ambulance)
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
53.350.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 22.150.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Meja Kursi
Belanja Sewa Kursi
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Sewa Kursi Mimbar Utama
1 Keg x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
Belanja Sewa Kursi Mimbar
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Sewa Generator 3.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04
Belanja Generator
Belanja Sewa Genset
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Sewa Tenda 15.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
1 Keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
Belanja Sewa Karpet Mimbar Utama
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Sewa Sound System 13.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound System
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Sewa Sound System Keg. Fahmil Qur'an
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
51.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 51.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Makanan dan Minuman Panitia
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Snack Kotak
1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
Snack VIP
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Makanan Dewan Hakim Provinsi dan Panitia Inti
1 Keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
Biaya Konsumsi Seksi Publikasi dan Dokumentasi
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Biaya Konsumsi Seksi Keamanan dan Ketertiban
Halaman 36PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
22.200.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Seragam Khusus 22.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05
Belanja Pakaian Seragam Khusus
Belanja Pakaian Seragam Khusus Panitia Pelaksana
1 Keg x 22.200.000,00 = 22.200.000,00
61.300.000,00 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 29.400.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
24.000.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
5.400.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.400.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Pengantar Undangan
1 Org x 200.000,00 = 200.000,00
Petugas Kebersihan
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
Honorarium Pembawa Acara
1 Org x 100.000,00 = 100.000,00
Honorarium Pembaca Al-Qur'an
1 Org x 100.000,00 = 100.000,00
Honorarium Pembaca Doa
1 Org x 100.000,00 = 100.000,00
Honorarium Narasumber/Fasilitator
1 Org x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Moderator
1 Org x 750.000,00 = 750.000,00
Honorarium Notulen
1 Org x 550.000,00 = 550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 31.900.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
14.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.860.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.860.000,00 = 1.860.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 150.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Dokumen/Administtrasi Tender
1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 240.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Materai
1 Keg x 240.000,00 = 240.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 12.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Halaman 37PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Tas Untuk Panitia Dan Peserta
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
10.450.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 9.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Bahan Materi
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Cetak Sertifikat
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Cetak Badge
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Cetak Spanduk
2 Bh x 400.000,00 = 800.000,00
Belanja Penggandaan 1.250.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Fotocopy
5,000 Lbr x 250,00 = 1.250.000,00
7.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 7.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
246.000.000,00 Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 116.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
61.000.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Workshop dan Seminar
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Honorarium Tim Peneliti dan Penyusunan Sejarah Kota
Langsa
1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
55.000.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 40.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Narasumber Seminar`
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Honorarium Penerjemah Bahasa
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 15.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
Uang Saku Peserta Workshop
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Uang Saku Peserta Seminar
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Halaman 38PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
22.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 16.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Pendukung Kegiatan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Bahan Workshop dan Seminar
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
39.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 7.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Penggandaan 32.500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Buku Sejarah
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Fotocopy
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Gedung
2 Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
9.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 8.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
2 Keg x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
55.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
152.667.950,00 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program
Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 103.800.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
Halaman 39PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
103.800.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 103.800.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Kegiatan MAA
Honorarium Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA)
1 Keg x 59.400.000,00 = 59.400.000,00
Honorarium Staf Administrasi Umum dan Petugas
Kebersihan (MAA)
36 Org/Bln x 800.000,00 = 28.800.000,00
Honorarium Biaya Meugang
78 Org/Kali x 200.000,00 = 15.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 48.867.950,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
6.188.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.412.950,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Kegiatan MAA
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.412.950,00 = 1.412.950,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Kegiatan MAA
Biaya Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Kegiatan MAA
Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.276.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Kegiatan MAA
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Keg x 3.276.000,00 = 3.276.000,00
3.564.000,00 Belanja Jasa Kantor1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 720.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Kegiatan MAA
Biaya Telepon
1 Keg x 720.000,00 = 720.000,00
Belanja Air 504.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Kegiatan MAA
Biaya Air
1 Keg x 504.000,00 = 504.000,00
Belanja Listrik 1.260.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Kegiatan MAA
Biaya Listrik
1 Keg x 1.260.000,00 = 1.260.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah 1.080.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Kegiatan MAA
Biaya Surat Kabar/Majalah
12 Bln x 90.000,00 = 1.080.000,00
2.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Halaman 40PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Kegiatan MAA
Biaya Cetak
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 750.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Kegiatan MAA
Biaya Penggandaan
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.707.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Kegiatan MAA
Biaya Makan Minum Harian
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 507.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Kegiatan MAA
Biaya Makan Minum Rapat
78 Org/Kali x 6.500,00 = 507.000,00
8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Kegiatan MAA
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Kegiatan MAA
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Kegiatan MAA
Pelatihan Adat Istiadat Aceh
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.158.000,00 Belanja Pemeliharaan1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 2.158.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Kegiatan MAA
Biaya Pemeliharaan Perawatan Invetaris Kantor
1 Keg x 2.158.000,00 = 2.158.000,00
2.155.200.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16
372.500.000,00 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota
Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 215.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
40.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 41PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
25.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 25.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
150.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 150.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 157.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
5.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Sewa Prasmanan dan Pelaminan
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
90.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 90.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
567.000.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 58.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
33.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
25.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 25.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Halaman 42PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 509.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pengamanan Kantor 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja Jasa Pengamanan Kantor
Biaya Jasa Pengamanan Kantor
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
300.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 300.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Penginapan Tamu
1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Sewa Pelaminan Dan Prasmanan
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
80.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 80.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Transportasi dan Akomodasi
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
88.000.000,00 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 65.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
65.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 43PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 16.300.000,00 = 16.300.000,00
Honorarium Muspida
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
375.200.000,00 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 264.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
35.600.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 16.400.000,00 = 16.400.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
228.500.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 44PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 227.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Petugas Acara
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Ketua Muspida (Walikota Langsa)
12 OB x 2.250.000,00 = 27.000.000,00
Anggota Muspida
132 OB x 1.500.000,00 = 198.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 111.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
10.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 9.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
6.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak Spanduk
2 Bh x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
18.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
74.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 74.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi Unsur Muspida
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
537.500.000,00 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 Sumber Dana :
Halaman 45PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 68.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
46.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 46.000.000,00 = 46.000.000,00
22.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 22.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1 Keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 469.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
7.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
55.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 55.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Sewa Prasmanan
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
40.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
350.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 350.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
90.000.000,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 Sumber Dana :
Halaman 46PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
20.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
70.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Akomodasi
dengan Pemerintah Pusat)
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
125.000.000,00 Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan
Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 73.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
35.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
38.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 38.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
Petugas Pengamanan
1 Keg x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Halaman 47PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.486.448.276,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.20.03 . 17
1.462.448.276,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 961.705.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
76.800.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 76.800.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Kegiatan PHBI
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 62.400.000,00 = 62.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
Honorarium Bendahara Pengeluaran Prmbantu
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Honorarium Staf Administrasi
24 Org/Bln x 200.000,00 = 4.800.000,00
664.905.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 307.455.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan
PHBI
1 Thn x 282.455.000,00 = 282.455.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Kegiatan Operasional Mushalla Al Aziziyah
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 357.450.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Kegiatan PHBI
Honorarium Tenaga Kebersihan
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Pembaca Takbir
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Pengantar Undangan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Transportasi Peserta Pawai
1 Keg x 127.500.000,00 = 127.500.000,00
Transportasi Peserta Pawai Idul Fitri dan Idul Adha
1 Keg x 140.250.000,00 = 140.250.000,00
Kegiatan LPPTQ
Honorarium Pengurus
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Tunjangan Staf Skretariat LPPTQ Kota Langsa
24 Org/Bln x 850.000,00 = 20.400.000,00
Biaya Meugang
69 Org x 200.000,00 = 13.800.000,00
220.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05
Halaman 48PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 220.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Uang Hadiah Untuk Kegiatan Pawai (Kegiatan
PHBI)
Juara I
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Juara II
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Juara III
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Juara IV/Harapan I
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Juara V/Harapan II
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Juara VI/Harapan III
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Uang Santunan Anak Yatim Dari Pemerintah Kota
Langsa Dalam Rangka Buka Puasa Bersama (Kegiatan
PHBI)
Belanja Uang Santunan Anak Yatim Dari Pemerintah
Kota Langsa Dalam Rangka Buka Puasa Bersama
100 Org x 100.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 500.743.276,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
15.663.276,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 9.763.276,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Kegiatan PHBI
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.763.276,00 = 4.763.276,00
Kegiatan LPPTQ
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.500.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Kegiatan PHBI
Biaya Dokumentasi
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Kegiatan LPPTQ
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.400.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Kegiatan PHBI
Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Listrik 2.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Kegiatan PHBI
Biaya Listrik
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
27.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 19.600.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Halaman 49PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kegiatan PHBI
Cetak Naskah Khutbah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Cetak Spanduk
1 Keg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
Belanja Penggandaan 8.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Kegiatan PHBI
Biaya Penggandaan
20,000 Lbr x 250,00 = 5.000.000,00
Kegiatan LPPTQ
Fotocopy
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 8.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Kegiatan PHBI
Sewa Penginapan
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Kegiatan PHBI
Sewa Mobil Angkut Barang
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
157.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 10.500.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Kegiatan PHBI
Biaya Sewa Kursi
1 Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
Belanja Sewa Tenda 120.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Kegiatan PHBI
Biaya Sewa Tenda
1 Keg x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
Belanja Sewa Sound System 27.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Kegiatan PHBI
Sewa Sound System
1 Keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
108.980.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Kegiatan LPPTQ
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 100.980.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Kegiatan PHBI
Biaya Makan Minum Tamu
1 Keg x 100.980.000,00 = 100.980.000,00
55.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Halaman 50PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kegiatan PHBI
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Kegiatan LPPTQ
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Kegiatan PHBI
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daaerah
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Kegiatan LPPTQ
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
124.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 124.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Kegiatan LPPTQ
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
1 Keg x 124.000.000,00 = 124.000.000,00
1.024.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya
Bangsa
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 369.600.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
91.200.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 91.200.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Staf Administrasi
24 OB x 350.000,00 = 8.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PHBN
1 Keg x 56.000.000,00 = 56.000.000,00
Honorarium Panitia Teknis Panitia HUT RI
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
173.400.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 173.400.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli/Perangkat Upacara
1 Keg x 42.500.000,00 = 42.500.000,00
Honorarium Pengamanan
1 Keg x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Perangkat Upacara HUT RI
1 Keg x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
Honorarium Anggota Paskibra/Pelatih Paskibra/Obade
1 Keg x 47.600.000,00 = 47.600.000,00
Honorarium Pengamanan HUT RI
1 Keg x 21.250.000,00 = 21.250.000,00
Halaman 51PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Upacara Renungan Suci/Tabur Bunga HUT
RI
1 Keg x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
Honorarium Seksi Kebersihan/Kesehatan/Pengerahan
Masa HUT RI
1 Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
Honorarium Seksi Kesenian HUT RI
1 Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
Honorarium Seksi Perlombaan PHBN
1 Keg x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
105.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 105.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
1 Keg x 105.000.000,00 = 105.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 654.400.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
162.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor PHBN/HUT RI
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 20.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi dan Pelaporan PHBN/HUT RI
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 127.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Belanja Hadiah Olah Raga PHBN
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Hadiah Seksi Anjangsana HUT RI
1 Thn x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
Belanja Hadiah Seksi Olah Raga HUT RI
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Hadiah Seksi Anjangsana HUT Kota Langsa
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
65.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 55.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak PHBN/HUT RI
1 Keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
Belanja Penggadaan PHBN/HUT RI
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
90.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 90.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Halaman 52PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
45.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 45.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
Belanja Sewa Tarup/Teratak Upacara PHBN/HUT RI
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
135.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 94.500.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Belanja Makanan dan Minuman Tamu PHBN
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu HUT RI
1 Keg x 44.500.000,00 = 44.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 40.900.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan dan Minuman Harian Kegiatan Paskibra
1 Keg x 40.900.000,00 = 40.900.000,00
69.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 69.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Belanja Atribut Perlengkapan HUT RI
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
68.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 68.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olah Raga
Belanja Pakaian Olah Raga Kegiatan PHBN
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Pakaian Olah Raga Kegiatan HUT RI
1 Keg x 53.000.000,00 = 53.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
155.500.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan1.06 . 1.20.03 . 17
155.500.000,00 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 90.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
55.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Halaman 53PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
35.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Petugas Acara
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 30.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta kegiatan
Uang Saku Peserta Rakor
300 Org x 100.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
13.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 13.500.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
10.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Bahan Rakor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Pemasangan Pilar
Batas Desa
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal 10.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan 10.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 07
Halaman 54PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan
Pengadaan Pilar Batas Gampong
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
78.770.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.03 . 17
78.770.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 61.390.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1
61.390.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61.390.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan
Anggaran (TEPPA)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 61.390.000,00 = 61.390.000,00
Belanja Barang dan Jasa 17.380.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2
2.880.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.880.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.880.000,00 = 2.880.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
10.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
193.970.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20 . 1.20.03 . 20
Halaman 55PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
159.270.000,00 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 86.670.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
86.670.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 86.670.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan
BBM/Gas Bersubsidi
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 19.050.000,00 = 19.050.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 9.840.000,00 = 9.840.000,00
Kegiatan Monitoring Penyaluran Raskin
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring
Penyaluran Raskin
1 Keg x 28.890.000,00 = 28.890.000,00
Kegiatan Monitoring Harga Sembako
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring Harga
Sembako
1 Keg x 28.890.000,00 = 28.890.000,00
Belanja Barang dan Jasa 72.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
3.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Kegiatan Pengawasan BBM/Gas Bersubsidi
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Kegiatan Monitoring Penyaluran Raskin
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Kegiatan Monitoring Harga Sembako
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Kegiatan Pengawasan BBM/Gas Bersubsidi
Biaya Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Kegiatan Monitoring Penyaluran Raskin
Biaya Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Kegiatan Monitoring Harga Sembako
Biaya Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
21.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 21.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Kegiatan Pengawasan BBM/Gas Bersubsidi
Biaya Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Halaman 56PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kegiatan Monitoring Penyaluran Raskin
Biaya Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Kegiatan Monitoring Harga Sembako
Biaya Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
43.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Kegiatan Pengawasan BBM/Gas Bersubsidi
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Kegiatan Monitoring Penyaluran Raskin
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Kegiatan Monitoring Harga Sembako
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Kegiatan Pengawasan BBM/Gas Bersubsidi
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Kegiatan Monitoring Penyaluran Raskin
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
Kegiatan Monitoring Harga Sembako
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
34.700.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 15.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
15.600.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Panitia Pembinaan Adm Pembangunan
Daerah
1 Keg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
Honorarium Operator Komputer
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 19.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
3.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 57PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
10.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
96.900.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial1.13 . 1.20.03 . 21
96.900.000,00 Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 21.900.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
21.900.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.900.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
12 OB x 425.000,00 = 5.100.000,00
Staf Administrasi
48 OB x 350.000,00 = 16.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
8.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 8.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Haraian Pegawai
1 Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
Halaman 58PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
52.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 52.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 52.000.000,00 = 52.000.000,00
560.760.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.03 . 21
49.900.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 16.300.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1
16.300.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.300.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 16.300.000,00 = 16.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.500.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
12.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 9.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.100.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
16.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
510.860.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 121.460.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1
121.460.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.460.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 30.460.000,00 = 30.460.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 91.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Halaman 59PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tim Pengurus Barang Sekretariat Daerah
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Honorarium Tim Pengelola Proyek
1 Keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO)
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 389.400.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 10.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 15.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Harian
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat / Aanwijzing
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
314.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 175.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran Pemko Langsa
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Perencanaan Peningkatan Saranan dan Prasarana
Gedung Kantor
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 139.400.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan
Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran Pemko Langsa
Halaman 60PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Pengawasan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengawasan Tehnik
18 Org/Bln x 800.000,00 = 14.400.000,00
204.834.814,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan1.01 . 1.20.03 . 22
204.834.814,00 Pembinaan Dewan Pendidikan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 112.800.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
112.800.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 112.800.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Pengurus Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
Kota Langsa
1 Keg x 68.400.000,00 = 68.400.000,00
Honorarium Staf Sekretariat
12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00
Honorarium Staf Administrasi Umum dan Perpustakaan
24 OB x 850.000,00 = 20.400.000,00
Biaya Meugang Pengurus, Dewan Pakar dan Staf
63 OK x 200.000,00 = 12.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 77.034.814,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
6.365.814,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.589.814,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.589.814,00 = 1.589.814,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi dan Pelaporan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya
1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 2.276.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1 Keg x 2.276.000,00 = 2.276.000,00
3.360.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 1.560.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
1 Keg x 1.560.000,00 = 1.560.000,00
Belanja Listrik 1.800.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Halaman 61PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.113.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 2.880.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
1 Keg x 2.880.000,00 = 2.880.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.233.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.233.000,00 = 2.233.000,00
13.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
33.946.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 33.946.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-Kursus Singkat Pelatihan Komite Sekolah
1 Keg x 33.946.000,00 = 33.946.000,00
14.250.000,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 14.250.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
kantor
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Inventaris Kantor dan Buku Perpustakaan MPD
1 Keg x 14.250.000,00 = 14.250.000,00
Belanja Modal 15.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 15.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Umum
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
746.800.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi1.20 . 1.20.03 . 23
54.300.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
30.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Samakan dgn Taon
Lalu)
Honorarium Tim Pembina Jasa Konsultasi
1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
Halaman 62PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Administrator SIPJAKI
1 Thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 24.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
15.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
692.500.000,00 Pelayanan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 396.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
396.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 396.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Tim Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik
1 Keg x 96.000.000,00 = 96.000.000,00
Unit Pelayanan Pengadaan
Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 246.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
65.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 65.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Unit Pelayanan Pengadaan
Alat TulisKantor
Halaman 63PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
16.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 16.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Koneksi Internet
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
93.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 12.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Unit Pelayanan Pengadaan
Cetak
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Penggandaan 81.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Unit Pelayanan Pengadaan
Penggandaan
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Unit Pelayanan Pengadaan
Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
48.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Unit Pelayanan Pengadaan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 44.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Unit Pelayanan Pengadaan
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
17.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 17.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Unit Pelayanan Pengadaan
Halaman 64PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer/Internet
Pengadaan Jaringan Komputer/Internet
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
491.994.925,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 25
491.994.925,00 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan
Pelayanan Publik
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 102.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
68.080.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 68.080.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 7.480.000,00 = 7.480.000,00
Honorarium Tim Verifikasi Data Proposal Bantuan Sarana
dan Prasarana Keagamaan
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Honorarium Tim Verifikasi Data Proposal Bantuan
Beasiswa
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Honorarium / Upah Bulanan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegatan
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Staf Administrasi
24 Org/Bln x 200.000,00 = 4.800.000,00
34.420.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 28.220.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 28.220.000,00 = 28.220.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1 Keg x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 389.494.925,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
3.521.325,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.221.325,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.221.325,00 = 3.221.325,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi dan Pelaporan
Halaman 65PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
500.000,00 Belanja Bahan/Material1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja Bahan Obat-Obatan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
32.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Spanduk
10 Bh x 400.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Cetak dan Sablon Perlengkapan dan Perbaikan
1 Keg x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
10,000 Lbr x 250,00 = 2.500.000,00
104.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 104.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Bus
1 Keg x 84.000.000,00 = 84.000.000,00
Belanja Sewa Truk Untuk Jemput Perbekalan dan
Perlengkapan Haji
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Sewa Truk Untuk Bongkar Muat Barang Bawaan
Jamaah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
12.100.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 10.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
Belanja Sewa Tenda Acara Pemberangkatan
10 Gawang x 400.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Sewa Tenda Acara Pemulangan
10 Gawang x 400.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Sewa Kursi Acara Pemberangkatan
500 bh x 2.500,00 = 1.250.000,00
Belanja Sewa Kursi Acara Pemulangan
500 Bh x 2.500,00 = 1.250.000,00
Belanja Sewa Sound System 1.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound Syestem
Belanja Sewa Sound Syestem Acara Pemberangkatan
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Sewa Sound Syestem Acara Pemulangan
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
35.873.600,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 35.873.600,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Halaman 66PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 35.873.600,00 = 35.873.600,00
3.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
48.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
Pemantapan Manasik Haji
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Belanja Bingkisan Untuk Jama'ah Calon Haji
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
968.213.447,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26
609.235.457,00 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 493.820.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1
493.820.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 493.820.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Penyusunan dan Penyiapan Peraturan
Walikota dan Keputusan Walikota
1 Keg x 40.500.000,00 = 40.500.000,00
Honorarium Pengkoreksi Produk Hukum Daerah
1 Keg x 20.300.000,00 = 20.300.000,00
Honorarium Tim Penyusunan dan Harmonisasi
Rancangan Qanun
1 Keg x 59.500.000,00 = 59.500.000,00
Honorarium Tim Penyusunan dan Penyiapan Rancangan
Qanun dan Naskah Akedemik
10 Qanun x 20.000.000,00 = 200.000.000,00
Honorarium Tim Asistensi Pembahasan Rancangan
Qanun
10 Qanun x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
Panitia Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Kota Langsa
Halaman 67PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 42.600.000,00 = 42.600.000,00
Honorarium Operator
Honorarium Operator Pembuatan SK dan Peraturan
24 0B x 500.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Operator Pembuatan Qanun
10 Qanun x 500.000,00 = 5.000.000,00
Honorarium / Upah Bulanan
PPTK
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
12 OB x 360.000,00 = 4.320.000,00
Staf Administrasi
24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 115.415.457,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
12.915.457,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 12.915.457,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1 Keg x 2.915.457,00 = 2.915.457,00
15.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Buku
60 Buku x 60.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Penggandaan 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
50,000 Lbr x 200,00 = 10.000.000,00
8,000 Lbr x 250,00 = 2.000.000,00
12.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
74.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
34.825.500,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 19.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1
8.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 68PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Panitia Sosialiasasi Peraturan
Perundang-Undangan
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
11.500.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Narasumber Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3 Org x 500.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
100 Org x 100.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 15.325.500,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2
2.125.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.125.500,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.125.500,00 = 2.125.500,00
9.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak Buku Materi Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
20,000 Lbr x 200,00 = 4.000.000,00
4.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
106.800.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 50.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1
50.400.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Penyusunan Dokumentasi Hukum
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Honorarium Pengelola Website JDIH Langsa
Halaman 69PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 41.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV
Satelit
Belanja Website JDIH Kota Langsa
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
19.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Himpunan Peraturan/Qanun
100 Qanun x 150.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
20,000 Lbr x 200,00 = 4.000.000,00
14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21
Belanja Modal Peraturan Perundang-Undangan
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
217.352.490,00 Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konsultasi Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 183.380.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1
183.380.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 183.380.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Kuasa Hukum Pemda
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Biaya Penyelesaian Sengketa Hukum dan Pengacara
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Honorarium Panitia Administrasi Bantuan Hukum
Halaman 70PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
Honorarium Upah Bulanan
Honor PPTK
12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00
Bendahara Pembantu
12 Org/Bln x 430.000,00 = 5.160.000,00
Staf Administrasi
24 Org/Bln x 430.000,00 = 10.320.000,00
Belanja Barang dan Jasa 33.972.490,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2
4.322.490,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.322.490,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.322.490,00 = 4.322.490,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
10,000 Lbr x 200,00 = 2.000.000,00
1.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Kuasa Hukum
Pemda
1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
26.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
42.233.125,00 Program Pendidikan Kedinasan1.20 . 1.20.03 . 28
42.233.125,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 31.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1
20.950.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.950.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan SP
1 Keg x 11.950.000,00 = 11.950.000,00
Honorarium/Upah Bulanan
PPTK
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Staf Administrasi
Halaman 71PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00
10.300.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Narasumber
6 Jam x 500.000,00 = 3.000.000,00
Moderator
6 Jam x 300.000,00 = 1.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Operator Komputer
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta
Uang Saku Peserta Kegiatan
50 OH x 100.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 10.983.125,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2
6.063.125,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.063.125,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 6.063.125,00 = 6.063.125,00
1.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
5,000 Lembar x 250,00 = 1.250.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung
Biaya Sewa Gedung
1 Hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.170.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.170.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
1 Keg x 2.170.000,00 = 2.170.000,00
381.840.007,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur1.20 . 1.20.03 . 30
381.840.007,00 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan
Organisasi Kelembagaan
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 170.820.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1
140.820.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 140.820.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Sekretariat KORPRI
Halaman 72PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Penyelenggaraan Peringatan Hari
Korps Pegawai REpublik Indonesia Ke-42 Dilingkungan
Pemko Langsa
1 Keg x 23.600.000,00 = 23.600.000,00
PPTK
12 Org/Bln x 325.000,00 = 3.900.000,00
Pembantu Bendahara
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Staf Administrasi
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Operator Komputer
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Ketua KORPRI
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Sekretaris KORPRI
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
Staf KORPRI
60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00
Restrukturisasi di lingkungan Pemerintah Kota Langsa
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
1 Keg x 35.400.000,00 = 35.400.000,00
Honorarium Panitia Pengolah Data
Restrukturisasi di lingkungan Pemerintah Kota Langsa
1 Keg x 8.300.000,00 = 8.300.000,00
Penyusunan Evaluasi Jabatan
1 Keg x 8.300.000,00 = 8.300.000,00
Honorarium / Upah Bulanan
PPTK
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Bendahara Pembantu Pengeluaran
12 OB x 360.000,00 = 4.320.000,00
Staf Administrasi
24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00
30.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Uang Diberikan Kepada Masyarakat
Hadiah Untuk Perlombaan HUT Korpri
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 211.020.007,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2
21.170.007,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.570.007,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Sekretariat KORPRI
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1 Keg x 4.570.007,00 = 4.570.007,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Sekretariat KORPRI
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
Halaman 73PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Sekretariat KORPRI
Dekorasi Tata Ruang Upacara
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Plakat / Cinderamata
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
20.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Sekretariat KORPRI
Belanja Cetak
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Cetak Buku Restrukturisasi di lingkungan
Pemerintah Kota Langsa
50 Buku x 150.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Cetak Buku Penyusunan Evaluasi Jabatan
25 Buku x 100.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Penggandaan 5.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Sekretariat KORPRI
Fotocopy
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
10,000 Lbr x 250,00 = 2.500.000,00
3.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Sekretariat KORPRI
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
25.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Sekretariat KORPRI
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1 Keg x 8.850.000,00 = 8.850.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Sekretariat KORPRI
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
140.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Sekretariat KORPRI
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 138.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Sekretariat KORPRI
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1 Keg x 78.000.000,00 = 78.000.000,00
Halaman 74PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
SURPLUS / (DEFISIT) (44.521.787.803,00)
Halaman 75PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
2 Tahun 2014
17 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 33.444.358.995,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.172.749.995,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1
9.172.749.995,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 9.172.749.995,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
8.447.282.495,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.363.014.180,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gol. IV : 36 Org
13 Bln x 148.329.722,00 = 1.928.286.386,00
Gol. III : 80 Org
13 Bln x 227.711.426,00 = 2.960.248.538,00
Gol. II : 49 Org
13 Bln x 105.771.774,00 = 1.375.033.062,00
Acres
1 Thn x 99.446.194,00 = 99.446.194,00
Tunjangan Keluarga 625.240.470,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Gol. IV
13 Bln x 18.984.532,00 = 246.798.916,00
Gol. III
13 Bln x 16.918.796,00 = 219.944.348,00
Gol. II
13 Bln x 11.481.323,00 = 149.257.199,00
Acress
1 Thn x 9.240.007,00 = 9.240.007,00
Tunjangan Jabatan 578.004.336,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Gol. IV
13 Bln x 29.390.400,00 = 382.075.200,00
Gol. III
13 Bln x 14.414.400,00 = 187.387.200,00
Acress
1 Thn x 8.541.936,00 = 8.541.936,00
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Fungsional Umum 312.673.998,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Gol. IV
13 Bln x 3.556.800,00 = 46.238.400,00
Gol. III
13 Bln x 10.966.800,00 = 142.568.400,00
Gol. II
13 Bln x 9.172.800,00 = 119.246.400,00
Acress
1 Thn x 4.620.798,00 = 4.620.798,00
Tunjangan Beras 455.133.772,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
1 Thn x 448.277.760,00 = 448.277.760,00
Acress
1 Thn x 6.856.012,00 = 6.856.012,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 111.737.454,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Thn x 111.737.454,00 = 111.737.454,00
Pembulatan Gaji 1.478.285,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 1.478.285,00 = 1.478.285,00
725.467.500,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 725.467.500,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
Esselon II b
72 Org/Bln x 281.250,00 = 20.250.000,00
Esselon III a
120 Org/Bln x 262.500,00 = 31.500.000,00
Esselon III b
36 Org/Bln x 243.750,00 = 8.775.000,00
Esselon IV a
360 Org/Bln x 225.000,00 = 81.000.000,00
Non Esselon Gol. IV
300 Org/Bln x 165.000,00 = 49.500.000,00
Non Esselon Gol. III
528 Org/Bln x 153.750,00 = 81.180.000,00
Non Esselon Gol. II
864 Org/Bln x 112.500,00 = 97.200.000,00
Non Esselon Gol. I
60 Org/Bln x 97.500,00 = 5.850.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Pegawai
42,900 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 171.600.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Sekretaris Daerah
1 Thn x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Assisten I, II dan III
3 Org/Thn x 7.500.000,00 = 22.500.000,00
Bantuan Meugang Esselon II a
3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
18 Org/Kali x 375.000,00 = 6.750.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bantuan Meugang Esselon III a
30 Org/Kali x 300.000,00 = 9.000.000,00
Bantuan Meugang Esselon III b
9 Org/Kali x 262.500,00 = 2.362.500,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
90 Org/Kali x 225.000,00 = 20.250.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
432 Org/Kali x 150.000,00 = 64.800.000,00
Biaya Paket Lebaran
195 Org x 150.000,00 = 29.250.000,00
BELANJA LANGSUNG 24.271.609.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
18.972.745.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01
37.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
29.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 29.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Sekretariat Daerah
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 7.620.000,00 = 7.620.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 6.880.000,00 = 6.880.000,00
8.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Sekretariat Daerah
Belanja Paket/Pengiriman
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.021.735.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 899.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
899.600.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 138.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Sekretariat Daerah
Belanja Telepon Kantor
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Rekening Telepon Mess Pemko Langsa Di
Jakarta
1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Rekening Telepon Rumah Setda/HP
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Air 50.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Sekretariat Daerah
Belanja Air Kantor
1 Thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
Belanja Rekening Air Mess Pemko Langsa di Jakarta
1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Rekening Air Rumah Setda
1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
Belanja Listrik 682.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Sekretariat Daerah
Belanja Listrik Kantor
1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Belanja Listrik Mess Pemerintah Kota Langsa
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Listrik Rumah Setda
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Kantor Eks Kabupaten Aceh Timur
Tunggakan Listrik Seluruh Kantor Eks Kabupaten Aceh
Timur
1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 28.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Sekretariat Daerah
Belanja Kawat/Faxsimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV
Satelit
1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal 122.135.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3
122.135.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon 122.135.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25 . 02
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon
Pengadaan Instalasi Telepon
1 Keg x 122.135.000,00 = 122.135.000,00
140.800.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 140.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
140.800.000,00 Belanja Premi Asuransi1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 04
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 140.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 75.400.000,00 = 75.400.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 65.400.000,00 = 65.400.000,00
124.227.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 124.227.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
124.227.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 124.227.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Sekretariat Daerah
Belanja Peralatan Dan Bahan Kebersihan
1 Thn x 57.700.000,00 = 57.700.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 28.527.000,00 = 28.527.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Kantor Walikota Dan Wakil Walikota
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
630.900.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 630.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
630.900.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 630.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Sekretariat Daerah
Belanja Pemeliharaan Komputer, Note Book dan
Alat-Alat Komputer
1 Thn x 99.750.000,00 = 99.750.000,00
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
1 Thn x 93.550.000,00 = 93.550.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1 Thn x 238.000.000,00 = 238.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Genset
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Taman
1 Keg x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1 Thn x 100.600.000,00 = 100.600.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer, Note Book, Printer, dll
1 Thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Genset
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Listrik
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
240.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
240.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 240.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Sekretariat Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
187.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 187.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
187.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 107.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Sekretariat Daerah
Belanja Cetak
1 Thn x 77.500.000,00 = 77.500.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Penggandaan 79.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Sekretariat Daerah
Belanja Penggandaan
1 Thn x 59.500.000,00 = 59.500.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
132.723.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 132.723.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
132.723.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 132.723.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Sekretariat Daerah
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey
Kering)
1 Thn x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 32.586.000,00 = 32.586.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 15.137.000,00 = 15.137.000,00
4.098.250.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 374.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
Instalasi TV Kabel
4 Set x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
348.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 200.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Pengadaan Tempat Tidur 2 Tingkat 30 unit Untuk
Himapalsa
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 148.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
Pengadaan Meubiler Ruang SPKT Polres Langsa
1 Keg x 148.000.000,00 = 148.000.000,00
Belanja Modal 3.724.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
15.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 02
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
Pengadaan Kalkulator
10 Bh x 300.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 12.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
5 Unit x 2.500.000,00 = 12.500.000,00
1.431.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 234.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Bagian Umum
Lemari Arsip
5 Unit x 4.000.000,00 = 20.000.000,00
Lemari Pakaian 4 Pintu
3 Unit x 9.500.000,00 = 28.500.000,00
Lemari Hias Kencana Jepara
3 Unit x 12.000.000,00 = 36.000.000,00
Lemari Rak Hias Minimalis
3 Unit x 6.000.000,00 = 18.000.000,00
Lemari Buku 3 Pintu Kaca
4 Unit x 8.000.000,00 = 32.000.000,00
Lemari Server/SIMDA
1 Bh x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Lemari Buku
3 Bh x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
Lemari Arsip Kaca
3 Bh x 12.000.000,00 = 36.000.000,00
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bagian Pemerintahan Umum
Pengadaan Almari
5 Unit x 3.000.000,00 = 15.000.000,00
Bagian Hubungan Masyarakat
Lemari Arsip
2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 72.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet (Bagian Umum)
Pengadaan Filling Kabinet
20 Unit x 2.800.000,00 = 56.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet (Bag. Hubungan
Masyarakat)
Filling Kabinet
2 Unit x 2.250.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet (Bagian
Administrasi Pembangunan)
Filling Kabinet
4 Unit x 2.875.000,00 = 11.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan White Board 2.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05
Bagian Keistimewaan Aceh
Pengadaan Papan Data Data Sekolah (MPD)
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Pengadaan Papan Struktur (MPD)
1 Keg x 850.000,00 = 850.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 462.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07
Bagian Umum
Pengadaan AC Standing Floor
5 Unit x 37.500.000,00 = 187.500.000,00
Pengadaan AC Split 2 PK
12 Unit x 9.000.000,00 = 108.000.000,00
Pengadaan AC Split 1,5 PK
10 Unit x 7.500.000,00 = 75.000.000,00
Pengadaan AC Split 1 PK
10 Unit x 6.000.000,00 = 60.000.000,00
Pengadaan Ventilator/ Exhouse Fan
20 Unit x 600.000,00 = 12.000.000,00
Bagian Administrasi Pembangunan
Pengadaan AC 2PK (Unit Pelayanan Pengadaan)
2 Unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
Pengadaan AC1PK (Unit Pelayanan Pengadaan)
1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Generator Listrik 660.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 10
Belanja Modal Pengadaan Alat Generator Listrik
Pengadaan Genset dan Panel Instalasi Untuk Pendopo
1 Unit x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Pengadaan Genset dan Panel Instalasi Untuk Sekretariat
1 Unit x 360.000.000,00 = 360.000.000,00
469.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
(Bag. Hubungan Masyarakat)
Halaman 8PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengadaan Komputer Server
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 181.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Bagian Umum
Pengadaan Komputer/PC
10 Unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
Bagian Keistimewaan Aceh
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (Keg.
LPTQ)
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Bagian Pemerintahan Umum
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5 Unit x 8.000.000,00 = 40.000.000,00
Bagian Hubungan Masyarakat
Komputer PC
3 Unit x 7.000.000,00 = 21.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 161.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Bagian Umum
Pengadaan Laptop
3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Pengadaan Laptop
2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
Bagian Hubungan Masyarakat
Pengadaan Komputer Note Book
2 Unit x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
Bagian Adm Pembangunan
Pengadaan Laptop
5 Unit x 6.500.000,00 = 32.500.000,00
Pengadaan Laptop (Unit Pelayanan Pengadaan)
10 Unit x 6.500.000,00 = 65.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 53.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Bagian Umum
Printer
10 Unit x 2.800.000,00 = 28.000.000,00
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Pengadaan Printer
1 Unit x 2.900.000,00 = 2.900.000,00
Bagian Pemerintahan Umum
Pengadaan Printer
5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
Bagian Administrasi Pembangunan
Biaya Modal Pengadaan Printer
1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Biaya Modal Pengadaan Printer (Unit Pelayanan
Pengadaan)
5 Unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
Bagian Hubungan Masyarakat
Pengadaan Printer
1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer
Halaman 9PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 18.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08
Bagian Administrasi Pembangunan
Belanja Modal Pengadaan UPS (Unit Pelayanan
Pengadaan)
10 Unit x 550.000,00 = 5.500.000,00
Bagian Hubungan Masyarakat
Pengadaan UPS
4 Unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan UPS
2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet 45.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan
Komputer/Internet
Pengadaan Peralatan Jaringan SIMDA
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
913.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 242.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01
Bagian Umum
Pengadaan Meja Kerja 1 Biro
20 Bh x 3.200.000,00 = 64.000.000,00
Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro
30 Bh x 2.850.000,00 = 85.500.000,00
Pengadaan Meja Kerja Presiden
2 Bh x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengadaan Meja Tamu
5 Bh x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
Bagian Pemerintahan Umum
Pengadaan Meja Kerja
10 Unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
Bagian Administrasi Pembangunan
Pengadaan Meja Kerja
22 Unit x 1.250.000,00 = 27.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 65.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02
Bagian Umum
Pengadaan Meja Rapat Ruang Walikota
1 Set x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengadaan Meja Rapat Ruang Wakil Walikota
1 Set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Meja Makan 90.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 03
Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
Pengadaan Meja Makan
1 Set x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Pengadaan Meja Makan Prasmanan Tempahan
1 Set x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 113.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Bagian Umum
Pengadaan Kursi Kerja Susun
100 Bh x 350.000,00 = 35.000.000,00
Pengadaan Kursi Kerja Sandaran Tinggi
5 Bh x 7.500.000,00 = 37.500.000,00
Halaman 10PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengadaan Kursi Kerja Ekslusive
2 Bh x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
Bagian Pemerintahan Umum
Pengadaan Kursi Kerja
10 Bh x 500.000,00 = 5.000.000,00
Bagian Administrasi Pembangunan
Pengadaan Kursi Kerja
22 Bh x 500.000,00 = 11.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 252.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur
Pengadaan Tempat Tidur Utama
2 Set x 40.000.000,00 = 80.000.000,00
Pengadaan Tempat Tidur Anak/ Minimalis
3 Set x 15.000.000,00 = 45.000.000,00
Pengadaan Tempat Tidur Guest House
6 Set x 15.000.000,00 = 90.000.000,00
Pengadaan Tempat Tidur Satpol/Pengamanan/Juru
Masak
6 Set x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
Pengadaan Bed Dorong
2 Bh x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
Pengadaan Kasur/ Alas Tidur Palembang
5 Bh x 500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Sofa 142.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08
Belanja Modal Pengadaan Sofa
Pengadaan Tamu Ekslusive
2 Set x 30.000.000,00 = 60.000.000,00
Pengadaan Kursi Tamu Ruang Kerja Walikota
2 Set x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
Pengadaan Sofa Tamu Biasa Pendopo
2 Set x 17.500.000,00 = 35.000.000,00
Pengadaan Sofa Tamu Ukir
1 Set x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang
Rak Televisi
4 Unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
190.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 2.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 01
Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas
Pengadaan Tabung Gas
3 Unit x 750.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 18.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 02
Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas
Kompor Gas
3 Unit x 4.500.000,00 = 13.500.000,00
Ventilator Kompor Gas
1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Dispenser 34.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04
Belanja Modal Pengadaan Dispenser
Dispenser 3 Kran + Galon
Halaman 11PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
10 Unit x 2.500.000,00 = 25.000.000,00
Dispenser 2 Kran + Galon
5 Unit x 1.800.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kulkas 35.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
Kulkas Jumbo 2 Pintu
1 Unit x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
Kulkas 2 Pintu (Biasa)
3 Unit x 6.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 06
Belanja Modal Pengadaan Rak Piring
Rak Piring
3 Unit x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat Air
60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 07
Belanja Modal Pengadaan
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/SendokGarpu/Pisau
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/SendokGarpu/Pisau
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
Pengadaan Mesin Pompa Air
5 Unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 09
Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih
Mesin Cuci
2 Unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur Lainnya 5.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 10
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Dapur
Blender
2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Rice Cooker
2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
Kran Cuci Piring Stainless Steel
4 Unit x 200.000,00 = 800.000,00
462.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 01
Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias
Lampu Hias
2 Unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 1.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 02
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding
Jam Dinding
7 Unit x 250.000,00 = 1.750.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden 255.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04
Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden
Pengadaan Gorden Pendopo
1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pengadaan Gorden Guest House
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Halaman 12PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengadaan Gorden Biasa
1 Set x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Karpet/Permadani Dan Alas Lantai Lainnya 193.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 15 . 05
Belanja Modal Pengadaan Karpet/Permadani
Ambal Lantai
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Ambal Pendopo
1 Keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
Karpet Kantor Sekretariat Daerah Kota Langsa
1 Keg x 185.000.000,00 = 185.000.000,00
212.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan Kamera 129.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01
Bagian Umum
Kamera
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Kamera Digital
2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
CCTV
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Bagian Administrasi Pembangunan
Pengadaan Kamera
1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Bagian Hubungan Masyarakat
Tripot Kamera
2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Handycam 19.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 02
Bagian Hubungan Masyarakat
Pengadaan Kamera Video
1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Pengadaan Handycam
1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Audio Recorder 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04
Bagian Hubungan Masyarakat
Pengadaan Digital Voice Recorder
1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan OHP/infokus/LCD/TV/HDTV 62.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05
Belanja Modal Pengadaan Televisi
Televisi 42 Inch + Breket LCD
2 Unit x 8.500.000,00 = 17.000.000,00
Televisi 32 Inch
3 Unit x 6.000.000,00 = 18.000.000,00
Bagian Hubungan Masyarakat
Pengadaan TV 50"
1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pengadaan Infokus
2 Unit x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
Pengadaan Scen Infokus
2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
24.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17
Belanja Modal Pengadaan Telepon 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01
Halaman 13PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Telepon
Pengadaan Telepon PABX
2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Faximili 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02
Belanja Modal Pengadaan Faximili
Pengadaan Faximili
2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04
Bagian Hubungan Masyarakat
Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)
5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Antena Parabola 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 10
Belanja Modal Pengadaan Antena Parabola
Pengadaan Antena Parabola + Hidrolik
3 Unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 18
Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 18 . 06
Bagian Administrasi Pembangunan
Pengadaan Alat Ukur
1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
35.800.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 35.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
35.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 35.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Walikota Dan Wakil Walikota
Minyak Genset
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Pengisian Bahan Bakar Gas
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
2 isi x 200.000,00 = 400.000,00
Wakil Walikota
2 isi x 200.000,00 = 400.000,00
27.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Sekretariat Daerah
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Modal 21.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27
Halaman 14PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 10
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan Ketatanegaraan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 15
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 17
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 19
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.119.285.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 2.119.285.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
2.119.285.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 326.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Sekretariat Daerah
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
264 Hari x 50.000,00 = 13.200.000,00
Wakil Walikota
264 Hari x 50.000,00 = 13.200.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 80.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Halaman 15PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Sekretariat Daerah
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.402.885.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Sekretariat Daerah
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1 Thn x 342.885.000,00 = 342.885.000,00
Belanja Maknanan Dan Minuman Menyambut Hari Raya
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Walikota Dan Wakil
Walikota
Walikota
1 Thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 390.000.000,00 = 390.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Hari Raya Walikota Dan
Wakil Walikota
Belanja Makanan Dan Minuman Hari Raya Idul Fitri dan
Idul Adha (Walikota)
1 Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Hari Raya Idul Fitri dan
Idul Adha (Wakil Walikota)
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta
KDH/WKDH
310.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja Makanan Dan Minuman Rumah Tangga Walikota
Dan Wakil Walikota
Belanja Makanan Dan Minuman Rumah Tangga Walikota
1 Thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rumah Tangga Wakil
Walikota
1 Thn x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
2.915.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 2.915.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.915.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 155.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Sekretariat Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota, ADC/Ajudan, SUpir dan
Pendamping
Walikota, ADC/Ajudan, SUpir dan Pendamping
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Wakil Walikota, ADC/Ajudan, Supir dan Pendamping
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.760.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Sekretariat Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 16PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 1.450.000.000,00 = 1.450.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota, ADC/Ajudan, SUpir dan
Pendamping
Walikota, ADC/Ajudan, SUpir dan Pendamping
1 Thn x 760.000.000,00 = 760.000.000,00
Wakil Walikota, ADC/Ajudan, SUpir dan Pendamping
1 Thn x 550.000.000,00 = 550.000.000,00
7.262.525.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 7.262.525.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.782.225.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.782.225.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Sekretariat Daerah
Pejabat Penanda Tangan SPM
12 Bln/0 x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
Pejabat Pelaksana Taknis Kegiatan/PPTK
12 Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00
PPK
12 Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
Bendahara Pengeluaran (Sekretariat Daerah)
12 Bln x 1.050.000,00 = 12.600.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu (Walikota dan Wakil
Walikota)
12 Bln x 570.000,00 = 6.840.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
24 Bln x 600.000,00 = 14.400.000,00
Pembuat Daftar Gaji
12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Staf Administrasi
48 Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00
Pengurus Barang
12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Sekretariat Daerah (Belanja Penunjang Sekretariat Bagian
Umum dan Perlengkapan)
Ajudan Pengamanan
84 OB x 2.000.000,00 = 168.000.000,00
Ajudan ADM. Walikota/Wkl Walikota/Setda
84 OB x 1.000.000,00 = 84.000.000,00
Staf ADM. Walikota/Wkl Walikota/Setda
1 Thn x 31.500.000,00 = 31.500.000,00
Staf Adm. Setda Kota
1 Thn x 72.000.000,00 = 72.000.000,00
Ajudan Protokoler Walikota/Wakil Walikota
24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
Penunjang Kegiatan Pengantar Surat
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Penunjang Kegiatan Petugas Operator Telepon
24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00
Penunjang Kegiatan Petugas Jaga Malam
96 OB x 250.000,00 = 24.000.000,00
Penunjang Kegiatan Supir Walikota/Wakil Walikota/Setda
60 OB x 1.500.000,00 = 90.000.000,00
Halaman 17PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penunjang Kegiatan Petugas Penjaga Anjungan Kota
Langsa di Taman Saifuddin B. Aceh
12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00
Penunjang Kegiatan Administrasi Keuangan Setda Kota
Langsa
1 Thn x 53.145.000,00 = 53.145.000,00
Penunjang Kegiatan Sekda
12 OB x 7.812.500,00 = 93.750.000,00
Penunjang Kegiatan Asisten
36 OB x 3.750.000,00 = 135.000.000,00
Penunjang Kegiatan Kepala Bagian
108 OB x 1.500.000,00 = 162.000.000,00
Penunjang Kegiatan Rumah Tangga Sekda
1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Penunjang Kegiatan Staf Ahli Walikota
36 OB x 1.875.000,00 = 67.500.000,00
Penunjang Kegiatan Perlengkapan Sekretariat Daerah
1 Thn x 33.750.000,00 = 33.750.000,00
Penunjang Kegiatan Protokoler Sekretariat Daerah
1 Thn x 41.040.000,00 = 41.040.000,00
Penunjang Kegiatan Petugas Penjaga Anjungan Kota
Langsa di Sabang
12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00
Penunjang Petugas Penjaga Kantor dan Rumah dinas
Walikota/Wakil Walikota Langsa
144 0B x 1.500.000,00 = 216.000.000,00
Penunjang Kegiatan Asisten Pribadi Walikota dan Wakil
Walikota
24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
Penunjang Kegiatan Petugas Penjaga Mess di Jakarta
1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Penunjang Petugas Pengamanan dari Unsur Satpol PP
72 OB x 200.000,00 = 14.400.000,00
Penunjang Pembantu Rumah Tangga Mess Pemko
Langsa di Jakarta
1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Meugang Penjaga Rumah Walikota dan Wakil
Walikota
36 Org/Kali x 175.000,00 = 6.300.000,00
Petugas Kebersihan Mess Pemerintah Kota Langsa di
Jakarta
12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Biaya Penunjang Kegiatan ADM Keuangan Walikota Dan
Wakil Walikota
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Biaya Penunjang Kegiatan Kepengurusan Rumah Tangga
Walikota Dan Wakil Walikota
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Biaya Penunjang Kegiatan Komunikasi ADC/Protokoler
Walikota Dan Wakil Walikota (Bapak dan Ibu)
1 Thn x 72.000.000,00 = 72.000.000,00
Biaya Penunjang Kegiatan komunikasi Ajudan
PPengamanan Walikota Dan Wakil Walikota
Halaman 18PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Biaya Meugang Walikota Dan Wakil Walikota
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
5.480.300.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.480.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Sekretariat Daerah
Pegawai Honorer Pemerintah Kota Langsa
5,844 Org/Bln x 650.000,00 = 3.798.600.000,00
Petugas Jaga Malam dan Cleaning Service
468 Org/Bln x 500.000,00 = 234.000.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Pegawai Honorer (Non
Pendidikan)
107,800 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 431.200.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Pegawai Honorer
(Pendidikan)
36,300 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 145.200.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Petugas Jaga Malam dan
Cleaning Service
8,800 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 35.200.000,00
Biaya Meugang Pegawai Honorer
1,374 Org/Kali x 75.000,00 = 103.050.000,00
Biaya Meugang Petugas Jaga Malam dan Cleaning
Service
120 Org/Kali x 75.000,00 = 9.000.000,00
Meugang Ajudan Pengaman
24 OK x 200.000,00 = 4.800.000,00
Insentif Pegawai Honorer, Petugas Jaga Malam dan
Cleaning Service
6,720 Org/Bl;n x 75.000,00 = 504.000.000,00
Insentif Pengamanan
96 OB x 100.000,00 = 9.600.000,00
Bantuan Paket Lebaran
531 Org x 150.000,00 = 79.650.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Pembantu Rumah Tangga Walikota
48 OB x 750.000,00 = 36.000.000,00
Petugas Kebersihan Walikota
36 OB x 750.000,00 = 27.000.000,00
Petugas Kebun Walikota
24 OB x 750.000,00 = 18.000.000,00
Pembantu Rumah Tangga Wakil Walikota
36 OB x 750.000,00 = 27.000.000,00
Petugas Kebersihan Wakil Walikota
12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00
Petugas Kebun Wakil Walikota
12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00
2.508.704.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.03 . 02
36.704.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 36.704.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
Halaman 19PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.444.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Penyewaan 3.444.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 1.722.000,00 = 1.722.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 1.722.000,00 = 1.722.000,00
33.260.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 15.260.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Sekretariat Daerah
Belanja Sewa Meja Kursi
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota (Lebaran)
1 Thn x 7.100.000,00 = 7.100.000,00
Wakil Walikota (Lebaran)
1 Thn x 5.160.000,00 = 5.160.000,00
Belanja Sewa Tenda 18.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Sekretariat Daerah
Belanja Sewa Tenda
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.505.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.505.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
580.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01
Sekretariat Daerah
Belanja Rumah Dinas Walikota
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Rumah Dinas Wakil Walikota
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 520.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Sekretariat Daerah
Gedung Dekranas + Asuransi
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Kantor Geuchik Gp. PB. Seulemak + Asuransi
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Kantor Geuchik Gp. PB. Bromo
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Kantor Geuchik Gp. Meudang Ara
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Kantor Perwakilan Pemerintah Kota Langsa di Jakarta
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Halaman 20PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Sewa Sarana dan Prasarana Kegiatan Sekretariat Daerah
Kota Langsa
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Sewa Tempat/Parkir/Uang Hambat/Hangar/Sarana
Mobilitas dan Sarana dan Prasarana Kegiatan
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Biaya Sewa Penginapan Tamu
1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
875.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 875.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pemeliharaan Bangunan Rumah Dinas Walikota/Wakil
Walikota Langsa
1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pemeliharaan Bangunan Kantor Dinas Kesbang Eks
Kabupaten Aceh Timur
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pembuatan Tangga Darurat
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Pembuatan Kamar Mandi Aula
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pemeliharaan / Rehab Anjungan Pemerintah Kota Langsa
di Sabang
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Pengecatan Gedung Asrama HIMAPALSA
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
952.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 952.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
952.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 525.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Dua Sekretariat
Daerah
50 Unit/Thn x 400.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat Sekretariat
Daerah
25 Unit/Thn x 3.800.000,00 = 95.000.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat Walikota (2
Unit)
1 Thn x 75.800.000,00 = 75.800.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat Wakil
Walikota (2 Unit)
1 Thn x 52.800.000,00 = 52.800.000,00
Halaman 21PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat Dalam Kota
Langsa
1 Thn x 282.000.000,00 = 282.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 348.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan
Roda Dua (Sekretariat Daerah)
50 Unit/Thn x 1.700.000,00 = 85.000.000,00
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan
Roda Empat (Sekretariat Daerah)
25 Unit/Thn x 6.200.000,00 = 155.000.000,00
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan
Roda Empat Walikota (2 Unit)
1 Thn x 67.200.000,00 = 67.200.000,00
Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan
Roda Empat Wakil Walikota (2 Unit)
1 Thn x 40.800.000,00 = 40.800.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 78.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua
(Sekretariat Daerah)
50 Unit/Thn x 300.000,00 = 15.000.000,00
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
(Sekretariat Daerah)
25 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 50.000.000,00
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
Walikota (2 Unit)
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat Wakil
Walikota (2 Unit)
1 Thn x 6.400.000,00 = 6.400.000,00
15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Sekretariat Daerah
Belanja Bahan Bakar Minyak Genset
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
91.300.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.03 . 03
91.300.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 91.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
59.100.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH 15.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
Wakil Walikota
Halaman 22PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas Walikota Dan Wakil
Walikota
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 21.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
Wakil Walikota
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 17.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Walikota Dan Wakil Walikota
1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan Walikota
Dan Wakil Walikota
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
26.200.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian KORPRI 2.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 01
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Wakil Walikota
1 keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah 9.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Wakil Walikota
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Wakil Walikota
1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Pakaian Olahraga 6.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Halaman 23PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Walikota Dan Wakil Walikota
Walikota
1 keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Wakil Walikota
1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.988.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16
372.500.000,00 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota
Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 215.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
40.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
25.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 25.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
150.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 150.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 157.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
5.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Sewa Prasmanan dan Pelaminan
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
90.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 90.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Halaman 24PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
567.000.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 58.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
33.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
25.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 25.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 509.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pengamanan Kantor 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja Jasa Pengamanan Kantor
Biaya Jasa Pengamanan Kantor
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
300.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 300.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Penginapan Tamu
1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Sewa Pelaminan Dan Prasmanan
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Halaman 25PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
80.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 80.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Transportasi dan Akomodasi
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
296.000.000,00 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 225.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
225.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 225.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Ketua Muspida (Walikota Langsa)
12 OB x 2.250.000,00 = 27.000.000,00
Anggota Muspida
132 OB x 1.500.000,00 = 198.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
4.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
15.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Transportasi dan Akomodasi Unsur Muspida
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
537.500.000,00 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 68.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Halaman 26PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
46.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 46.000.000,00 = 46.000.000,00
22.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 22.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1 Keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 469.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
7.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
55.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 55.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Sewa Prasmanan
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
40.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
350.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 350.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
90.000.000,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Halaman 27PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
20.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
70.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Akomodasi
dengan Pemerintah Pusat)
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
125.000.000,00 Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan
Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 73.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
35.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
38.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 38.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
Petugas Pengamanan
1 Keg x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Halaman 28PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
510.860.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.03 . 21
510.860.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 121.460.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1
121.460.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.460.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 30.460.000,00 = 30.460.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 91.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Tim Pengelola Proyek
1 Keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO)
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Honorarium Tim Pengurus Barang Sekretariat Daerah
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 389.400.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 10.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 15.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Harian
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat / Aanwijzing
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Halaman 29PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
314.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 175.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran Pemko Langsa
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Perencanaan Peningkatan Saranan dan Prasarana
Gedung Kantor
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 139.400.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan
Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran Pemko Langsa
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Pengawasan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pengawasan Tehnik
18 Org/Bln x 800.000,00 = 14.400.000,00
200.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur1.20 . 1.20.03 . 30
200.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan
Organisasi Kelembagaan
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 92.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1
62.900.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 62.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Sekretariat KORPRI
Honorarium Panitia Penyelenggaraan Peringatan Hari
Korps Pegawai REpublik Indonesia Ke-42 Dilingkungan
Pemko Langsa
1 Keg x 23.600.000,00 = 23.600.000,00
PPTK
12 Org/Bln x 325.000,00 = 3.900.000,00
Pembantu Bendahara
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Staf Administrasi
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Operator Komputer
12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Ketua KORPRI
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Sekretaris KORPRI
12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
Staf KORPRI
60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00
30.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Halaman 30PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Uang Diberikan Kepada Masyarakat
Hadiah Untuk Perlombaan HUT Korpri
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 107.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2
16.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Sekretariat KORPRI
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Sekretariat KORPRI
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Sekretariat KORPRI
Dekorasi Tata Ruang Upacara
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Plakat / Cinderamata
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Sekretariat KORPRI
Belanja Cetak
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Sekretariat KORPRI
Fotocopy
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Sekretariat KORPRI
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
17.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Sekretariat KORPRI
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Sekretariat KORPRI
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
62.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Sekretariat KORPRI
Halaman 31PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Sekretariat KORPRI
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (33.444.358.995,00)
Halaman 32PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Hukum
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 849.677.990,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5
BELANJA LANGSUNG 849.677.990,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2
849.677.990,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26
490.700.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 437.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1
437.300.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 437.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Penyusunan dan Penyiapan Peraturan
Walikota dan Keputusan Walikota
1 Keg x 40.500.000,00 = 40.500.000,00
Honorarium Pengkoreksi Produk Hukum Daerah
1 Keg x 20.300.000,00 = 20.300.000,00
Honorarium Tim Penyusunan dan Harmonisasi
Rancangan Qanun
1 Keg x 59.500.000,00 = 59.500.000,00
Honorarium Tim Penyusunan dan Penyiapan Rancangan
Qanun dan Naskah Akedemik
10 Qanun x 20.000.000,00 = 200.000.000,00
Honorarium Tim Asistensi Pembahasan Rancangan
Qanun
10 Qanun x 10.000.000,00 = 100.000.000,00
Honorarium Operator
Honorarium Operator Pembuatan SK dan Peraturan
24 0B x 500.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Operator Pembuatan Qanun
10 Qanun x 500.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 53.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
Belanja Penggadaan
50,000 Lbr x 200,00 = 10.000.000,00
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
26.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
34.825.500,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 19.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1
8.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Panitia Sosialiasasi Peraturan
Perundang-Undangan
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
11.500.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Narasumber Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3 Org x 500.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
100 Org x 100.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 15.325.500,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2
2.125.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.125.500,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 2.125.500,00 = 2.125.500,00
9.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak Buku Materi Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
Belanja Penggadaan
20,000 Lbr x 200,00 = 4.000.000,00
4.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
106.800.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 50.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1
50.400.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Penyusunan Dokumentasi Hukum
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Honorarium Pengelola Website JDIH Langsa
1 Keg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 41.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV
Satelit
Belanja Website JDIH Kota Langsa
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
19.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak
Belanja Cetak Himpunan Peraturan/Qanun
100 Qanun x 150.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
Belanja Penggadaan
20,000 Lbr x 200,00 = 4.000.000,00
14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21
Belanja Modal Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Modal Peraturan Perundang-Undangan
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
217.352.490,00 Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konsultasi Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 183.380.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1
183.380.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 183.380.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Kuasa Hukum Pemda
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Biaya Penyelesaian Sengketa Hukum dan Pengacara
1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Honorarium Panitia Administrasi Bantuan Hukum
1 Keg x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
Honorarium Upah Bulanan
Honor PPTK
12 Org/Bln x 700.000,00 = 8.400.000,00
Bendahara Pembantu
12 Org/Bln x 430.000,00 = 5.160.000,00
Staf Administrasi
24 Org/Bln x 430.000,00 = 10.320.000,00
Belanja Barang dan Jasa 33.972.490,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2
4.322.490,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.322.490,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 4.322.490,00 = 4.322.490,00
2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
Belanja Penggadaan
10,000 Lbr x 200,00 = 2.000.000,00
1.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Kuasa Hukum
Pemda
1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
26.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (849.677.990,00)
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Pemerintahan Umum
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 1.892.875.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5
BELANJA LANGSUNG 1.892.875.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2
221.475.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan1.22 . 1.20.03 . 15
221.475.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan
Masyarakat
1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 55.675.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
25.000.000,00 Honorarium PNS1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Penyelenggaraan Pelatihan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
30.675.000,00 Honorarium Non PNS1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 11.550.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 11.550.000,00 = 11.550.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Petugas Acara (Sosialisasi)
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Petugas Acara (BINTEK)
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 13.125.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
Uang Saku Peserta (Sosialisasi)
75 Org x 100.000,00 = 7.500.000,00
Uang Saku Peserta (BIMTEK)
75 Org x 75.000,00 = 5.625.000,00
Belanja Barang dan Jasa 58.800.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
7.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.500.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.800.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.300.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
10.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 10.500.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
36.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
Belanja Modal 107.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
107.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 107.000.000,00 1.22 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
Rehab Ruang Pelayanan PATEN Untuk 5 Kantor Camat
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Biaya Perencanaan
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Biaya Pengawasan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.298.800.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1.09 . 1.20.03 . 16
1.298.800.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 28.800.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
25.800.000,00 Honorarium PNS1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.800.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00
3.000.000,00 Honorarium Non PNS1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Operator Komputer Pengadaan Tanah
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 415.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 5.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Tanda Batas Tanah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
230.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Sertifikasi 230.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08
Belanja Sertifikasi
Belanja Sertifikasi BPN / Akte / Biaya Ukur
1 Keg x 230.000.000,00 = 230.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
75.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 75.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Tanah PT. KAI
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
48.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 30.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
Belanja Jasa Penilai Tanah
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Modal 855.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
855.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 340.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 01
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor
Pengadaan Tanah Kantor Geuchik Buket Medang Ara
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Pengadaan Tanah Kantor Geuchik Sungai Pauh Pusaka
1 Keg x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
Pengadaan Modal Tanah Kantor
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik 140.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 04
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan
Poliklinik
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan
Poskesdes Gp. Meutia
1 Keg x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar 75.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 06
Kegiatan Otsus Tahun 2014
Pengadaan Tanah (Perluasan) SD Alur Dua Bakaran
Batee
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman 300.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 20
Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman
Pengadaan Tanah Jalan Masuk Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Gampong Alue Dua
1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
167.200.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 16
88.000.000,00 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 65.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
65.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 16.300.000,00 = 16.300.000,00
Honorarium Muspida
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
79.200.000,00 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 39.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
35.600.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 16.400.000,00 = 16.400.000,00
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
3.500.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Petugas Acara
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 40.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
5.100.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak Spanduk
2 Bh x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Penggandaan 4.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
24.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
155.500.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan1.06 . 1.20.03 . 17
155.500.000,00 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 Sumber Dana :
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 90.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
55.000.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
35.000.000,00 Honorarium Non PNS1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Petugas Acara
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 30.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta kegiatan
Uang Saku Peserta Rakor
300 Org x 100.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
13.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 13.500.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
10.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Bahan Rakor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Pemasangan Pilar
Batas Desa
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal 10.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan 10.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 07
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan
Pengadaan Pilar Batas Gampong
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
49.900.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.20.03 . 21
49.900.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 16.300.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1
16.300.000,00 Honorarium PNS1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.300.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 16.300.000,00 = 16.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.500.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
12.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 9.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.100.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Halaman 8PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
16.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.892.875.000,00)
Halaman 9PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
2 Tahun 2014
17 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Administrasi Pembangunan
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 919.420.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5
BELANJA LANGSUNG 919.420.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2
59.150.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06
59.150.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 29.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
29.300.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Tim Penyusun Laporan Realisasi Fisik
dan Keuangan
Tim Penyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
1 Keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
Honorarium / Upah Bulanan
Upah Bulanan
1 Keg x 15.800.000,00 = 15.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 29.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
7.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 4.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
17.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
78.770.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.03 . 17
78.770.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 61.390.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1
61.390.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61.390.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan
Anggaran (TEPPA)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 61.390.000,00 = 61.390.000,00
Belanja Barang dan Jasa 17.380.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2
2.880.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.880.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.880.000,00 = 2.880.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Biaya Cetak
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
10.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
34.700.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20 . 1.20.03 . 20
34.700.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 15.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
15.600.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Panitia Pembinaan Adm Pembangunan
Daerah
1 Keg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
Honorarium Operator Komputer
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 19.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
3.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
3.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
10.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
746.800.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi1.20 . 1.20.03 . 23
54.300.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 Sumber Dana :
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
30.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Samakan dgn Taon
Lalu)
Honorarium Tim Pembina Jasa Konsultasi
1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
Honorarium Administrator SIPJAKI
1 Thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 24.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
15.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
692.500.000,00 Pelayanan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 396.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
396.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 396.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Tim Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik
1 Keg x 96.000.000,00 = 96.000.000,00
Unit Pelayanan Pengadaan
Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 246.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
65.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 65.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Unit Pelayanan Pengadaan
Alat TulisKantor
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
16.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 16.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Koneksi Internet
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
93.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 12.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Unit Pelayanan Pengadaan
Cetak
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Penggandaan 81.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Unit Pelayanan Pengadaan
Penggandaan
1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Unit Pelayanan Pengadaan
Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
48.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Unit Pelayanan Pengadaan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 44.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Unit Pelayanan Pengadaan
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
17.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 17.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Unit Pelayanan Pengadaan
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer/Internet
Pengadaan Jaringan Komputer/Internet
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (919.420.000,00)
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 05 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Perekonomian
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 311.210.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5
BELANJA LANGSUNG 311.210.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2
151.940.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi1.16 . 1.20.03 . 15
151.940.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 76.940.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
18.940.000,00 Honorarium PNS1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.940.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 9.100.000,00 = 9.100.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 9.840.000,00 = 9.840.000,00
58.000.000,00 Honorarium Non PNS1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 58.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Tenaga Pengrajin
2 Keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium Tenaga Penjaga Stand
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Honorarium Tenaga Pembuat dan Pendekorasi Stand
Pameran
2 Keg x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Jasa Penyewaan 15.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16
Belanja Jasa Penyewaan
Sewa Perangkat Pelaminan
2 Keg x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
2 Keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 30.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
Belanja Sewa Tenda
2 Keg x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
24.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2 Keg x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
159.270.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20 . 1.20.03 . 20
159.270.000,00 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 86.670.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
86.670.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 86.670.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan
BBM/Gas Bersubsidi
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 19.050.000,00 = 19.050.000,00
Honorarium Upah Bulanan
1 Keg x 9.840.000,00 = 9.840.000,00
Kegiatan Monitoring Penyaluran Raskin
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring
Penyaluran Raskin
1 Keg x 28.890.000,00 = 28.890.000,00
Kegiatan Monitoring Harga Sembako
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring Harga
Sembako
1 Keg x 28.890.000,00 = 28.890.000,00
Belanja Barang dan Jasa 72.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
3.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Kegiatan Pengawasan BBM/Gas Bersubsidi
Biaya Alat Tulis Kantor
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Kegiatan Monitoring Penyaluran Raskin
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Kegiatan Monitoring Harga Sembako
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Kegiatan Pengawasan BBM/Gas Bersubsidi
Biaya Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Kegiatan Monitoring Penyaluran Raskin
Biaya Penggandaan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Kegiatan Monitoring Harga Sembako
Biaya Penggandaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
21.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 21.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Kegiatan Pengawasan BBM/Gas Bersubsidi
Biaya Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Kegiatan Monitoring Penyaluran Raskin
Biaya Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Kegiatan Monitoring Harga Sembako
Biaya Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
43.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Kegiatan Pengawasan BBM/Gas Bersubsidi
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Kegiatan Monitoring Penyaluran Raskin
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Kegiatan Monitoring Harga Sembako
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Kegiatan Pengawasan BBM/Gas Bersubsidi
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Kegiatan Monitoring Penyaluran Raskin
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
Kegiatan Monitoring Harga Sembako
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (311.210.000,00)
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 06 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Hubungan Masyarakat
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 1.750.650.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5
BELANJA LANGSUNG 1.750.650.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2
1.504.650.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa1.25 . 1.20.03 . 15
165.700.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 58.700.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
58.700.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 58.700.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
Honorarium Tim Pembuatan Buletin
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 107.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
23.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 23.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Biaya Pemasangan Jaringan Internet/Wifi
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Biaya Pembuatan Situs Media Center / Website
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Biaya Pemasangan Jaringan Media Center / Internet
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
52.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 50.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak
Cetak Buletin
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Fotocopy
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Perbaikan Perangkat dan Jaringan Media Center
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.338.950.000,00 Perencanaan Dan Pengembangan Prasarana Kehumasan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 414.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
378.000.000,00 Honorarium PNS1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 378.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00
Honorarium Tim Sirkulasi dan Kliping Media Cetak/Koran
1 Keg x 47.400.000,00 = 47.400.000,00
Honorarium Tim Expose Rilis Dan Notulensi
1 Keg x 47.400.000,00 = 47.400.000,00
Honorarium Tim Konseptor Naskah Pidato
1 Keg x 60.600.000,00 = 60.600.000,00
Honorarium Tim PPID
1 Keg x 108.000.000,00 = 108.000.000,00
Honorarium Tim Peliputan Kegiatan Kepala Daerah
1 Keg x 94.200.000,00 = 94.200.000,00
36.000.000,00 Honorarium Non PNS1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 36.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli Konseptor Pidato dan Analisis
Berita
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
36 Org/Bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 924.950.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
77.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
Belanja Materai Dan Benda Pos
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 60.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Bahan Perlengkapan Kamera Video, Foto Dll
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Bahan Pelakat (Cedara Mata)
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
535.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 100.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Jasa Peliputan Media Massa 435.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja Jasa Peliputan Media Massa
Biaya Himbauan/Ucapan Walikota/Wakil Walikota di
Radio
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Biaya Liputan Kegiatan Walikota/Wakil WAlikota di
Televisi
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Biaya Iklan dan Pariwara Pembangunan Daerah
1 Thn x 210.000.000,00 = 210.000.000,00
Biaya Liputan Hari Besar Islam di Lapangan Merdeka
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Biaya Peliputan Dokumentasi Kegiatan Walikota dan
Wakil Walikota Media Cetak
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Biaya Temu Pers/Confrensi Pers
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Biaya Pers Release/Pembuatan Berita
1 Keg x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
Biaya Pembuatan Video Profil Kota Langsa
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
235.950.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 229.950.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak Kumpulan/Himpunan Pidato Walikota Langsa
1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Cetak Foto Bingkai
1 Thn x 7.450.000,00 = 7.450.000,00
Cetak Foto Digital
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Cetak Kliping Koran
1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Cetak Spanduk
1 Thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
Cetak Papan Bunga
1 Thn x 53.000.000,00 = 53.000.000,00
Cetak Baleho
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Pidato Walikota/Wakil Walikota Langsa
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Fotocopy Kehumasan Lainnya
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 7.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
Biaya Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Belanja Pemeliharaan Alat Studio
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
246.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya1.17 . 1.20.03 . 16
246.000.000,00 Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 116.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
61.000.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Workshop dan Seminar
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Honorarium Tim Peneliti dan Penyusunan Sejarah Kota
Langsa
1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
55.000.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 40.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Narasumber Seminar`
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Honorarium Penerjemah Bahasa
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 15.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
Uang Saku Peserta Workshop
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Uang Saku Peserta Seminar
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
22.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 16.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Pendukung Kegiatan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Bahan Workshop dan Seminar
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
39.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 7.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Penggandaan 32.500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Buku Sejarah
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Fotocopy
1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Gedung
2 Keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
9.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 8.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
2 Keg x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
55.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.750.650.000,00)
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 07 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Keistimewaan Aceh
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 3.806.672.965,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5
BELANJA LANGSUNG 3.806.672.965,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2
1.647.394.950,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya1.17 . 1.20.03 . 16
1.433.427.000,00 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.104.050.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
540.000.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 540.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan MTQ Kota
Langsa
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan MTQ Kecamatan
Langsa Timur
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan MTQ Kecamatan
Langsa Barat
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Festival
Meurukon
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Dzikir
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Dalael
Khairat
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Seudati
Tunang
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Tarian
Aceh
1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan MTQ Kecamatan
Langsa Lama
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan MTQ Kecamatan
Langsa Baro
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan MTQ Kecamatan
Langsa Kota
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
59.050.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 52.850.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Dewan Hakim Provinsi Acara Pembukaan
MTQ Tingkat Kota Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Honorarium Tranportasi Dewan Hakim Provinsi Acara
Pembukaan MTQ Tingkat Kota Langsa/Penutupan MTQ
Kota Langsa
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Dewan Hakim Lokal Acara Pembukaan MTQ
Tingkat Kota Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
1 Keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
Honorarium Pembawa Acara Pembukaan MTQ Tingkat
Kota Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
Honorarium Pembaca Alqur'an Acara Pembukaan MTQ
Tingkat Kota Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
2 Org x 500.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Pembaca Doa Acara Pembukaan MTQ
Tingkat Kota Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
2 Keg x 250.000,00 = 500.000,00
Honorarium Paduan Suara Acara Pembukaan MTQ
Tingkat Kota Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
1 Keg x 6.250.000,00 = 6.250.000,00
Honorarium Petugas Bendera Pembukaan MTQ Tingkat
Kota Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Pelatih Petugas Acara Pembukaan MTQ
Tingkat Kota Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tenaga Kesehatan Acara Pembukaan MTQ
Tingkat Kota Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
2 Org x 750.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Perawat Mahir Acara Pembukaan MTQ
Tingkat Kota Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
4 Org x 450.000,00 = 1.800.000,00
Biaya Keamanan (Kepolisian, Satpol PP & Dinas
Perhubungan ) Acara Pembukaan MTQ Tingkat Kota
Langsa/Penutupan MTQ Kota Langsa
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
Biaya Antar Undangan
1 Org x 200.000,00 = 200.000,00
Honorarium Petugas Supir Ambulance
2 Org x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
505.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 505.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
Hadiah Untuk Pemenang MTQ Tingkat Kota Langsa
1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
Hadiah Pemenang Utama Perlombaan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 329.377.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
183.202.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.060.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 10.060.000,00 = 10.060.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 7.500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumentasi/ Administrasi Tender
Peliputan Berita Insan Pers
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 164.642.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Belanja Tas Dewan Hakim
1 Keg x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
Belanja Papan Nama Kalifah
5 Bh x 100.000,00 = 500.000,00
Belanja Tiang Bendera
1 Bh x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Rehab dan Dekorasi Mimbar Utama
1 Keg x 23.544.000,00 = 23.544.000,00
Pembuatan Mimbar Tilawah Kegiatan MTQ Kota Langsa
1 Keg x 3.598.000,00 = 3.598.000,00
Pembuatan Al-Qur'an Terbuka Otomatis
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Piala Bergilir Walikota Langsa
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Tropi/Piala-piala Bergilir Walikota Langsa
1 Keg x 79.000.000,00 = 79.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 1.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja Bahan Obat-Obatan
Belanja Bahan Obat-Obatan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
16.325.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 13.525.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Cetak
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Cetak Sertifikat
1 Keg x 5.965.000,00 = 5.965.000,00
Belanja Cetak Badge
1 Keg x 2.410.000,00 = 2.410.000,00
Belanja Cetak Undangan
1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
Belanja Cetak Spanduk
5 Buah x 250.000,00 = 1.250.000,00
Belanja Cetak Foto
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.800.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Fotocopy
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Casset Camera
10 Bh x 45.000,00 = 450.000,00
Casset CD Handycam
10 Bh x 45.000,00 = 450.000,00
Transfer CD / Casset
10 Bh x 60.000,00 = 600.000,00
Copy CD
20 Bh x 15.000,00 = 300.000,00
1.800.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.800.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Penginapan Dewan Hakim Provinsi
1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Mobilitas Darat (Mobil Ambulance)
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
53.350.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 22.150.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Meja Kursi
Belanja Sewa Kursi
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Sewa Kursi Mimbar Utama
1 Keg x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
Belanja Sewa Kursi Mimbar
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Sewa Generator 3.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04
Belanja Generator
Belanja Sewa Genset
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Sewa Tenda 15.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Tenda
1 Keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
Belanja Sewa Karpet Mimbar Utama
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Sewa Sound System 13.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound System
Belanja Sewa Sound System
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Sewa Sound System Keg. Fahmil Qur'an
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
51.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 51.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Makanan dan Minuman Panitia
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Snack Kotak
1 Keg x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
Snack VIP
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Makanan Dewan Hakim Provinsi dan Panitia Inti
1 Keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
Biaya Konsumsi Seksi Publikasi dan Dokumentasi
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Biaya Konsumsi Seksi Keamanan dan Ketertiban
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
22.200.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Seragam Khusus 22.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05
Belanja Pakaian Seragam Khusus
Belanja Pakaian Seragam Khusus Panitia Pelaksana
1 Keg x 22.200.000,00 = 22.200.000,00
61.300.000,00 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 29.400.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
24.000.000,00 Honorarium PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
5.400.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.400.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Pengantar Undangan
1 Org x 200.000,00 = 200.000,00
Petugas Kebersihan
1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
Honorarium Pembawa Acara
1 Org x 100.000,00 = 100.000,00
Honorarium Pembaca Al-Qur'an
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Org x 100.000,00 = 100.000,00
Honorarium Pembaca Doa
1 Org x 100.000,00 = 100.000,00
Honorarium Narasumber/Fasilitator
1 Org x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Moderator
1 Org x 750.000,00 = 750.000,00
Honorarium Notulen
1 Org x 550.000,00 = 550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 31.900.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
14.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.860.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.860.000,00 = 1.860.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 150.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Dokumen/Administtrasi Tender
1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 240.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Materai
1 Keg x 240.000,00 = 240.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 12.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Tas Untuk Panitia Dan Peserta
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
10.450.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 9.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Bahan Materi
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Cetak Sertifikat
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Cetak Badge
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Cetak Spanduk
2 Bh x 400.000,00 = 800.000,00
Belanja Penggandaan 1.250.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Fotocopy
5,000 Lbr x 250,00 = 1.250.000,00
7.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 7.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
152.667.950,00 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program
Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 103.800.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
103.800.000,00 Honorarium Non PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 103.800.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Kegiatan MAA
Honorarium Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA)
1 Keg x 59.400.000,00 = 59.400.000,00
Honorarium Staf Administrasi Umum dan Petugas
Kebersihan (MAA)
36 Org/Bln x 800.000,00 = 28.800.000,00
Honorarium Biaya Meugang
78 Org/Kali x 200.000,00 = 15.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 48.867.950,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
6.188.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.412.950,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Kegiatan MAA
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.412.950,00 = 1.412.950,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Kegiatan MAA
Biaya Dokumentasi
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Kegiatan MAA
Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.276.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Kegiatan MAA
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Keg x 3.276.000,00 = 3.276.000,00
3.564.000,00 Belanja Jasa Kantor1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 720.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Kegiatan MAA
Biaya Telepon
1 Keg x 720.000,00 = 720.000,00
Belanja Air 504.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02
Kegiatan MAA
Biaya Air
1 Keg x 504.000,00 = 504.000,00
Belanja Listrik 1.260.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Kegiatan MAA
Biaya Listrik
1 Keg x 1.260.000,00 = 1.260.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah 1.080.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Kegiatan MAA
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Surat Kabar/Majalah
12 Bln x 90.000,00 = 1.080.000,00
2.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Kegiatan MAA
Biaya Cetak
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 750.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Kegiatan MAA
Biaya Penggandaan
1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.707.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Kegiatan MAA
Biaya Makan Minum Harian
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 507.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Kegiatan MAA
Biaya Makan Minum Rapat
78 Org/Kali x 6.500,00 = 507.000,00
8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Kegiatan MAA
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Kegiatan MAA
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Kegiatan MAA
Pelatihan Adat Istiadat Aceh
1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.158.000,00 Belanja Pemeliharaan1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 2.158.000,00 1.17 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Kegiatan MAA
Biaya Pemeliharaan Perawatan Invetaris Kantor
1 Keg x 2.158.000,00 = 2.158.000,00
1.462.448.276,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.20.03 . 17
1.462.448.276,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 961.705.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
76.800.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 8PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 76.800.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Kegiatan PHBI
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 62.400.000,00 = 62.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
Honorarium Bendahara Pengeluaran Prmbantu
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Honorarium Staf Administrasi
24 Org/Bln x 200.000,00 = 4.800.000,00
664.905.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 307.455.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan
PHBI
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Kegiatan PHBI
1 Thn x 282.455.000,00 = 282.455.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Kegiatan Operasional Mushalla Al Aziziyah
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 357.450.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Kegiatan PHBI
Honorarium Tenaga Kebersihan
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Pembaca Takbir
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Pengantar Undangan
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Transportasi Peserta Pawai
1 Keg x 127.500.000,00 = 127.500.000,00
Transportasi Peserta Pawai Idul Fitri dan Idul Adha
1 Keg x 140.250.000,00 = 140.250.000,00
Kegiatan LPPTQ
Honorarium Pengurus
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Tunjangan Staf Skretariat LPPTQ Kota Langsa
24 Org/Bln x 850.000,00 = 20.400.000,00
Biaya Meugang
69 Org x 200.000,00 = 13.800.000,00
220.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 220.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Belanja Uang Hadiah Untuk Kegiatan Pawai (Kegiatan
PHBI)
Juara I
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Juara II
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Juara III
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Juara IV/Harapan I
Halaman 9PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Juara V/Harapan II
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Juara VI/Harapan III
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Uang Santunan Anak Yatim Dari Pemerintah Kota
Langsa Dalam Rangka Buka Puasa Bersama (Kegiatan
PHBI)
Belanja Uang Santunan Anak Yatim Dari Pemerintah
Kota Langsa Dalam Rangka Buka Puasa Bersama
100 Org x 100.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 500.743.276,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
15.663.276,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 9.763.276,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Kegiatan PHBI
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.763.276,00 = 4.763.276,00
Kegiatan LPPTQ
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.500.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Kegiatan PHBI
Biaya Dokumentasi
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Kegiatan LPPTQ
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.400.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Kegiatan PHBI
Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Listrik 2.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Kegiatan PHBI
Biaya Listrik
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
27.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 19.600.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Kegiatan PHBI
Cetak Naskah Khutbah
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Cetak Spanduk
1 Keg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
Belanja Penggandaan 8.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Kegiatan PHBI
Biaya Penggandaan
20,000 Lbr x 250,00 = 5.000.000,00
Kegiatan LPPTQ
Halaman 10PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Fotocopy
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 8.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Kegiatan PHBI
Sewa Penginapan
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Kegiatan PHBI
Sewa Mobil Angkut Barang
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
157.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 10.500.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Kegiatan PHBI
Biaya Sewa Kursi
1 Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
Belanja Sewa Tenda 120.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Kegiatan PHBI
Biaya Sewa Tenda
1 Keg x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
Belanja Sewa Sound System 27.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Kegiatan PHBI
Sewa Sound System
1 Keg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
108.980.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Kegiatan LPPTQ
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 100.980.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Kegiatan PHBI
Biaya Makan Minum Tamu
1 Keg x 100.980.000,00 = 100.980.000,00
55.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Kegiatan PHBI
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Kegiatan LPPTQ
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Kegiatan PHBI
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daaerah
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Halaman 11PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kegiatan LPPTQ
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
124.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 124.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Kegiatan LPPTQ
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
1 Keg x 124.000.000,00 = 124.000.000,00
204.834.814,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan1.01 . 1.20.03 . 22
204.834.814,00 Pembinaan Dewan Pendidikan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 112.800.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
112.800.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 112.800.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Pengurus Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
Kota Langsa
1 Keg x 68.400.000,00 = 68.400.000,00
Honorarium Staf Sekretariat
12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00
Honorarium Staf Administrasi Umum dan Perpustakaan
24 OB x 850.000,00 = 20.400.000,00
Biaya Meugang Pengurus, Dewan Pakar dan Staf
63 OK x 200.000,00 = 12.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 77.034.814,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
6.365.814,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.589.814,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.589.814,00 = 1.589.814,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi dan Pelaporan
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya
1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 2.276.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1 Keg x 2.276.000,00 = 2.276.000,00
3.360.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 1.560.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
Belanja Telepon
Halaman 12PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Keg x 1.560.000,00 = 1.560.000,00
Belanja Listrik 1.800.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
Belanja Listrik
1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
Belanja Penggadaan
1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.113.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 2.880.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
1 Keg x 2.880.000,00 = 2.880.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.233.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 2.233.000,00 = 2.233.000,00
13.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
33.946.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 33.946.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-Kursus Singkat Pelatihan Komite Sekolah
Belanja Kursus-Kursus Singkat Pelatihan Komite Sekolah
1 Keg x 33.946.000,00 = 33.946.000,00
14.250.000,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 14.250.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
kantor
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Inventaris Kantor dan Buku Perpustakaan MPD
1 Keg x 14.250.000,00 = 14.250.000,00
Belanja Modal 15.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 15.000.000,00 1.01 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13
Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Umum
Halaman 13PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Umum
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
491.994.925,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 25
491.994.925,00 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan
Pelayanan Publik
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 102.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
68.080.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 68.080.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 7.480.000,00 = 7.480.000,00
Honorarium Tim Verifikasi Data Proposal Bantuan Sarana
dan Prasarana Keagamaan
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Honorarium Tim Verifikasi Data Proposal Bantuan
Beasiswa
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Honorarium / Upah Bulanan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegatan
12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Staf Administrasi
24 Org/Bln x 200.000,00 = 4.800.000,00
34.420.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 28.220.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1 Keg x 28.220.000,00 = 28.220.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1 Keg x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 389.494.925,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
3.521.325,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.221.325,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 3.221.325,00 = 3.221.325,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi dan Pelaporan
1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
500.000,00 Belanja Bahan/Material1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Obat-Obatan 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04
Halaman 14PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Bahan Obat-Obatan
Belanja Bahan Obat-Obatan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
32.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Spanduk
10 Bh x 400.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Cetak dan Sablon Perlengkapan dan Perbaikan
1 Keg x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
Belanja Penggadaan
10,000 Lbr x 250,00 = 2.500.000,00
104.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 104.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Bus
1 Keg x 84.000.000,00 = 84.000.000,00
Belanja Sewa Truk Untuk Jemput Perbekalan dan
Perlengkapan Haji
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Sewa Truk Untuk Bongkar Muat Barang Bawaan
Jamaah
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
12.100.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 10.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
Belanja Sewa Tenda Acara Pemberangkatan
10 Gawang x 400.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Sewa Tenda Acara Pemulangan
10 Gawang x 400.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Sewa Kursi Acara Pemberangkatan
500 bh x 2.500,00 = 1.250.000,00
Belanja Sewa Kursi Acara Pemulangan
500 Bh x 2.500,00 = 1.250.000,00
Belanja Sewa Sound System 1.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound Syestem
Belanja Sewa Sound Syestem Acara Pemberangkatan
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Sewa Sound Syestem Acara Pemulangan
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
35.873.600,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 35.873.600,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
1 Keg x 35.873.600,00 = 35.873.600,00
Halaman 15PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
48.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
Pemantapan Manasik Haji
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Belanja Bingkisan Untuk Jama'ah Calon Haji
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.806.672.965,00)
Halaman 16PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Sosial dan Kesra
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 1.120.900.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5
BELANJA LANGSUNG 1.120.900.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2
1.024.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.20.03 . 17
1.024.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya
Bangsa
1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 369.600.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
91.200.000,00 Honorarium PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 91.200.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Staf Administrasi
24 OB x 350.000,00 = 8.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PHBN
1 Keg x 56.000.000,00 = 56.000.000,00
Honorarium Panitia Teknis Panitia HUT RI
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
173.400.000,00 Honorarium Non PNS1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 173.400.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Tenaga Ahli/Perangkat Upacara
1 Keg x 42.500.000,00 = 42.500.000,00
Honorarium Pengamanan
1 Keg x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Perangkat Upacara HUT RI
1 Keg x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
Honorarium Anggota Paskibra/Pelatih Paskibra/Obade
1 Keg x 47.600.000,00 = 47.600.000,00
Honorarium Pengamanan HUT RI
1 Keg x 21.250.000,00 = 21.250.000,00
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Upacara Renungan Suci/Tabur Bunga HUT
RI
1 Keg x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
Honorarium Seksi Kebersihan/Kesehatan/Pengerahan
Masa HUT RI
1 Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
Honorarium Seksi Kesenian HUT RI
1 Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
Honorarium Seksi Perlombaan PHBN
1 Keg x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
105.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 105.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
1 Keg x 105.000.000,00 = 105.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 654.400.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
162.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor PHBN/HUT RI
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 20.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Belanja Dokumentasi dan Pelaporan PHBN/HUT RI
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 127.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan
Belanja Hadiah Olah Raga PHBN
1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Hadiah Seksi Anjangsana HUT RI
1 Thn x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
Belanja Hadiah Seksi Olah Raga HUT RI
1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Hadiah Seksi Anjangsana HUT Kota Langsa
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
65.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 55.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak PHBN/HUT RI
1 Keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
Belanja Penggadaan PHBN/HUT RI
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
90.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 90.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
45.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 45.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
Belanja Sewa Tarup/Teratak Upacara PHBN/HUT RI
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
135.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 94.500.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Belanja Makanan dan Minuman Tamu PHBN
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu HUT RI
1 Keg x 44.500.000,00 = 44.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 40.900.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas
Belanja Makanan dan Minuman Harian Kegiatan Paskibra
1 Keg x 40.900.000,00 = 40.900.000,00
69.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 69.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Belanja Atribut Perlengkapan HUT RI
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
68.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 68.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olah Raga
Belanja Pakaian Olah Raga Kegiatan PHBN
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Pakaian Olah Raga Kegiatan HUT RI
1 Keg x 53.000.000,00 = 53.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
96.900.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial1.13 . 1.20.03 . 21
96.900.000,00 Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 21.900.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
21.900.000,00 Honorarium PNS1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.900.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PPTK
12 OB x 425.000,00 = 5.100.000,00
Staf Administrasi
48 OB x 350.000,00 = 16.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya Alat Tulis Kantor
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Penggandaan
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
8.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 8.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja Makanan Dan Minuman Haraian Pegawai
Belanja Makanan Dan Minuman Haraian Pegawai
1 Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
52.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 52.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 52.000.000,00 = 52.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.120.900.000,00)
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Rancangan Peraturan WalikotaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
Draft
1 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 09 Sekretariat Daerah Kota Langsa Bagian Organisasi dan Kepegawaian
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 426.022.853,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5
BELANJA LANGSUNG 426.022.853,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2
83.414.264,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06
83.414.264,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 59.970.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
59.970.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 59.970.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penyusunan Lakip Pemerintah Kota Langsa
1 Keg x 8.350.000,00 = 8.350.000,00
Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa
1 Keg x 8.350.000,00 = 8.350.000,00
Pembentukan Tim Koordinasi SPM Pemerintah Kota
Langsa
1 Keg x 7.750.000,00 = 7.750.000,00
Honorarium Panitia Pengolah Data
Penyusunan Lakip Pemerintah Kota Langsa
1 Keg x 12.800.000,00 = 12.800.000,00
Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa
1 Keg x 8.800.000,00 = 8.800.000,00
Honorarium / Upah Bulanan
PPTK
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
12 OB x 360.000,00 = 4.320.000,00
Staf Administrasi
24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 23.444.264,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
5.019.264,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.019.264,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 5.019.264,00 = 5.019.264,00
7.425.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 6.175.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak Buku Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa
25 Buku x 135.000,00 = 3.375.000,00
Cetak Buku Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah
Kota Langsa
25 Buku x 85.000,00 = 2.125.000,00
Cetak Buku Penyusunan Laporan SPM Pemerintah Kota
Langsa
5 Buku x 135.000,00 = 675.000,00
Belanja Penggandaan 1.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
Belanja Penggadaan
5,000 Lbr x 250,00 = 1.250.000,00
11.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
118.535.457,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.03 . 26
118.535.457,00 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 56.520.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1
56.520.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 56.520.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Panitia Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Kota Langsa
1 Keg x 42.600.000,00 = 42.600.000,00
Honorarium / Upah Bulanan
PPTK
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
12 OB x 360.000,00 = 4.320.000,00
Staf Administrasi
24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 62.015.457,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
2.915.457,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.915.457,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 2.915.457,00 = 2.915.457,00
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Buku
60 Buku x 60.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
Belanja Penggadaan
8,000 Lbr x 250,00 = 2.000.000,00
5.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
48.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
42.233.125,00 Program Pendidikan Kedinasan1.20 . 1.20.03 . 28
42.233.125,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 31.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1
20.950.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.950.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan SP
1 Keg x 11.950.000,00 = 11.950.000,00
Honorarium/Upah Bulanan
PPTK
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Staf Administrasi
24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00
10.300.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Narasumber
6 Jam x 500.000,00 = 3.000.000,00
Moderator
6 Jam x 300.000,00 = 1.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Operator Komputer
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta
Uang Saku Peserta Kegiatan
50 OH x 100.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 10.983.125,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2
6.063.125,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.063.125,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 6.063.125,00 = 6.063.125,00
1.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
5,000 Lembar x 250,00 = 1.250.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung
Biaya Sewa Gedung
1 Hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.170.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas 2.170.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan
1 Keg x 2.170.000,00 = 2.170.000,00
181.840.007,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur1.20 . 1.20.03 . 30
181.840.007,00 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan
Organisasi Kelembagaan
1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 77.920.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1
77.920.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 77.920.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Restrukturisasi di lingkungan Pemerintah Kota Langsa
1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
1 Keg x 35.400.000,00 = 35.400.000,00
Honorarium Panitia Pengolah Data
Restrukturisasi di lingkungan Pemerintah Kota Langsa
1 Keg x 8.300.000,00 = 8.300.000,00
Penyusunan Evaluasi Jabatan
1 Keg x 8.300.000,00 = 8.300.000,00
Honorarium / Upah Bulanan
PPTK
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Bendahara Pembantu Pengeluaran
12 OB x 360.000,00 = 4.320.000,00
Staf Administrasi
24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 103.920.007,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2
4.570.007,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.570.007,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 4.570.007,00 = 4.570.007,00
12.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Buku Restrukturisasi di lingkungan
Pemerintah Kota Langsa
50 Buku x 150.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Cetak Buku Penyusunan Evaluasi Jabatan
25 Buku x 100.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggadaan
Belanja Penggadaan
10,000 Lbr x 250,00 = 2.500.000,00
8.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 8.850.000,00 = 8.850.000,00
78.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 78.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 78.000.000,00 = 78.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (426.022.853,00)
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
2 Tahun 2014
17 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 9.290.022.169,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.442.339.719,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1
2.442.339.719,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 2.442.339.719,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.264.794.719,00 Gaji Dan Tunjangan1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.659.674.229,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gol. IV : 4 Org
13 Bln x 16.579.832,00 = 215.537.816,00
Gol. III : 23 Org
13 Bln x 67.193.735,00 = 873.518.555,00
Gol. II : 18 Org
13 Bln x 38.975.522,00 = 506.681.786,00
Accres
1 Thn x 63.936.072,00 = 63.936.072,00
Tunjangan Keluarga 121.262.762,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan Keluarga
Gol. IV
13 Bln x 1.659.563,00 = 21.574.319,00
Gol. III
13 Bln x 5.103.868,00 = 66.350.284,00
Gol. II
13 Bln x 2.426.623,00 = 31.546.099,00
Acress
1 Thn x 1.792.060,00 = 1.792.060,00
Tunjangan Jabatan 171.054.702,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
Gol. IV
13 Bln x 6.037.200,00 = 78.483.600,00
Gol. III
13 Bln x 6.926.400,00 = 90.043.200,00
Acress
1 Thn x 2.527.902,00 = 2.527.902,00
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Fungsional Umum 74.926.488,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Gol. III
13 Bln x 2.308.800,00 = 30.014.400,00
Gol. II
13 Bln x 3.369.600,00 = 43.804.800,00
Acress
1 Thn x 1.107.288,00 = 1.107.288,00
Tunjangan Beras 102.405.098,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
1 Thn x 100.862.496,00 = 100.862.496,00
Acress
1 Thn x 1.542.602,00 = 1.542.602,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 24.186.362,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Thn x 24.186.362,00 = 24.186.362,00
Pembulatan Gaji 405.078,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
1 Thn x 405.078,00 = 405.078,00
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK 110.880.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK Langsa
Ketua
12 Org/Bln x 4.200.000,00 = 50.400.000,00
Wakil Ketua
24 Org/Bln x 2.520.000,00 = 60.480.000,00
177.545.000,00 Tambahan Penghasilan PNS1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 177.545.000,00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
Eselon II b
12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00
Eselon III a
48 Org/Bln x 262.500,00 = 12.600.000,00
Eselon IV a
144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00
Non Eselon Gol. III
132 Org/Bln x 153.750,00 = 20.295.000,00
Non Eselon Gol. II
264 Org/Bln x 112.500,00 = 29.700.000,00
Biaya Makan Dan Minum Pegawai
11,000 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 44.000.000,00
Bantuan Meugang Esselon II b
3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00
Bantuan Meugang Esselon III a
12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00
Bantuan Meugang Esselon IV a
36 Org/kali x 225.000,00 = 8.100.000,00
Bantuan Meugang Non Esselon
99 Org/Kali x 150.000,00 = 14.850.000,00
Biaya Paket Lebaran
50 Org x 150.000,00 = 7.500.000,00
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA LANGSUNG 6.847.682.450,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2
4.303.592.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.04 . 01
4.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Perangko, Materai dan Pos lainnya
1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
Biaya Pengiriman Surat
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
294.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 294.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
294.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 10.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Listrik 110.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
1 Thn x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 24.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja Kawat/Faxsimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV
Satelit
Belanja Internet
1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Jasa Propoganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi 130.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja Jasa Propoganda, Kehumasan, Pameran dan
Dokunetasi
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Biaya Parlementaria
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Jasa Peliputan Media Massa 20.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja Jasa Peliputan Media Massa
Biaya Jasa Peliputan Media Massa
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
20.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 20.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Dan Bahan Kebersihan
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
100.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 100.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
77.891.050,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 77.891.050,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
77.891.050,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 77.891.050,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 77.891.050,00 = 77.891.050,00
102.515.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 102.515.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
102.515.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 37.515.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Thn x 37.515.000,00 = 37.515.000,00
Belanja Penggandaan 65.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
325,000 Lbr x 200,00 = 65.000.000,00
19.144.600,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 19.144.600,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
19.144.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 19.144.600,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey
Kering)
1 Thn x 19.144.600,00 = 19.144.600,00
125.876.800,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 Sumber Dana :
Belanja Modal 125.876.800,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
59.956.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 20.640.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
Belanja Modal Pengadaan Almari
Pengadaan Lemari Besi Arsip Bagian
4 Bh x 5.160.000,00 = 20.640.000,00
Belanja Modal Pengadaan Brankas 12.540.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 03
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Modal Pengadaan Brankas
Pengadaan Brankas
1 Bh x 12.540.000,00 = 12.540.000,00
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 11.776.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04
Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet
Modal Pengadaan Filing Kabinet Bagian
4 Bh x 2.944.000,00 = 11.776.000,00
Belanja Modal Pengadaan White Board 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05
Belanja Modal Pengadaan White Board
Pengadaan Papan Naman Dewan
30 Bh x 500.000,00 = 15.000.000,00
40.590.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 30.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (Bagian)
3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 10.590.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer
5 Unit x 2.118.000,00 = 10.590.000,00
16.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja Modal Pengadaan OHP/infokus/LCD/TV/HDTV 16.100.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05
Belanja Modal Pengadaan OHP/LCD/TV/HDTV
Pengadaan Infokus
1 Unit x 16.100.000,00 = 16.100.000,00
9.230.800,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto 6.230.800,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01
Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto
Pengadaan Lukisan/Foto
4 Bh x 1.557.700,00 = 6.230.800,00
Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06
Belanja Modal Pengadaan Market/Miniatur/Diorama
6 Bh x 500.000,00 = 3.000.000,00
80.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
80.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 80.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
400.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
400.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 125.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Snack Rapat
1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 105.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Kebutuhan Dapur Sekretariat DPR Kota Langsa
1 Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta
KDH/WKDH
170.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja Makanan Dan Minuman Pimpinan Dan Anggota
DPRD Serta KDH/WKDH
Belanja Makanan Dan Minuman Hari Raya Pimpinan
DPRK Langsa
1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Pimpinan dan Anggota
DPRK Langsa
5,500 OH x 20.000,00 = 110.000.000,00
1.203.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 1.203.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.203.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 223.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan dan
Anggota DPR
1 Thn x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sekretariat DPR
1 Thn x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 980.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan
Anggota DPR
1 Thn x 700.000.000,00 = 700.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekretariat DPR
1 Thn x 280.000.000,00 = 280.000.000,00
1.877.165.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 1.877.165.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.065.025.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.060.645.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pejabat Pembuat Komitmen
12 )rg/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Pejabat Pengadaan
12 Org/Bln x 365.000,00 = 4.380.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
24 Org/Bln x 900.000,00 = 21.600.000,00
Staf Pengelolaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00
Pejabat Penata Usahaan Keuangan
12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 Org/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00
Staf Pengelolaan Penata Usahaan Keuangan/Penguji
SPM
24 Org/Bln x 600.000,00 = 14.400.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
48 Org/Bln x 350.000,00 = 16.800.000,00
Bendahara Pengurus Barang
12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan
Penunjang Kegiatan SEKWAN
1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
Penunjang Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Kelancaran
Kegiatan Bagian
1 Thn x 236.965.000,00 = 236.965.000,00
Biaya Iuaran Penunjang Kegiatan ADEKSI dan ASDEKSI
1 Thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
Biaya Iuaran Forum KKA
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Honorarium Penunjang Petugas Pembantu Kegiatan
Biaya Penunjang Petugas Staf Pendamping Komisi A,B,C
dan D
48 OB x 1.100.000,00 = 52.800.000,00
Biaya Penunjang Petugas Staf Pendamping Paleg BKD
dan Panggar
36 OB x 600.000,00 = 21.600.000,00
Biaya Penunjang Petugas Ajudan Administrasi Ketua
DPR Kota Langsa
12 OB x 1.450.000,00 = 17.400.000,00
Biaya Penunjang Petugas Ajudan Administrasi Wakil
Ketua DPR Kota Langsa
24 OB x 1.350.000,00 = 32.400.000,00
Biaya Penunjang Petugas Ajudan Rumah Tangga
Pimpinan DPR Kota Langsa
36 OB x 1.500.000,00 = 54.000.000,00
Biaya Penunjang Petugas Pengamanan Pimpinan
(POLRES Langsa)
36 OB x 2.000.000,00 = 72.000.000,00
Biaya Penunjang Petugas Operator Komputer
96 OB x 500.000,00 = 48.000.000,00
Biaya Penunjang Petugas Kebersihan Halaman Kantor
12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00
Biaya Penunjang Petugas Pengantar Surat
36 OB x 600.000,00 = 21.600.000,00
Biaya Penunjang Petugas Pengajian Dan Saritilawah
1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Biaya Penunjang Petugas Handycam
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Penunjang Petugas Sound System
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Penunjang Petugas Perpustakaan
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Biaya Penunjang Petugas Kliping Koran
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Biaya Penunjang Petugas Penyiapan Pelaksanaan Rapat
24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00
Biaya Penunjang Petugas Pengagendaan Surat
36 OB x 400.000,00 = 14.400.000,00
Biaya Penunjang Komunikasi ajudan Pimpinan dan
Pengamanan Ketua
72 OB x 150.000,00 = 10.800.000,00
Biaya Penunjang Komunikasi Pendamping Komisi,
Panleg, BKD dan Panggar
84 OB x 150.000,00 = 12.600.000,00
Biaya Penunjang Petugas Instalasi Listrik Kantor
12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
Biaya Penunjang Pembantu Pengurus barang
12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
Biaya Penunjang Petugas Administrasi Sekwan
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Biaya Penunjang Petugas Staf Pembantu Pendamping
Komisi A,B,C dan D
48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00
Bantuan Meugang Pimpinan dan Anggota DPRK Langsa
Ketua
3 Org/Kali x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
Wakil Ketua
6 Org/Kali x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
Anggota
66 Org/Kali x 1.500.000,00 = 99.000.000,00
Honorarium Penunjang Kegiatan Pimpinan
Bantuan Untuk Tim Ahli
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Bantuan Tenaga Pendamping Fraksi DPR Kota Langsa
48 Fraksi/Bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 4.380.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
12 Org/Bln x 365.000,00 = 4.380.000,00
812.140.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 812.140.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Satpam
360 Org/Bln x 650.000,00 = 234.000.000,00
Honorarium Petugas Cleaning Service
48 OB x 500.000,00 = 24.000.000,00
Biaya Makanan Dan Minuman Satpam, Petugas Cleaning
Service dan Pramusaji
8,360 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 33.440.000,00
Biaya Meugang Satpam, Petugas Cleaning Service dan
Pramusaji
114 Org/Kali x 75.000,00 = 8.550.000,00
Honorarium Supir Ketua DPRK
Halaman 8PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
Bantuan Supir Wakil Ketua DPRK Langsa
24 Org/Bln x 1.100.000,00 = 26.400.000,00
Bantuan Supir komisi A,B,C,D, Panleg, BKD, Sekwandan
Pool Setwan
96 Org/Bln x 1.000.000,00 = 96.000.000,00
Honorarium Petugas Pramusaji
48 Org/Bln x 700.000,00 = 33.600.000,00
Bantuan Paket Lebaran
51 Org x 150.000,00 = 7.650.000,00
Bantuan Pengamanan Kantor
Bantuan Pengawas Satpam dari POLRES
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Bantuan Tunjangan Komandan Satpam
12 Og/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Bantuan Tunjangan Wakil Komandan Satpam
12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Bantuan Tunjangan Danru Satpam
36 Org/Bln x 150.000,00 = 5.400.000,00
Bantuan Uang Beras Satpam
13,200 Org/Kg/Bln x 6.750,00 = 89.100.000,00
Bantuan Uang Sahur Satpam
30 Org x 150.000,00 = 4.500.000,00
Bantuan Uang Buka Puasa Satpam
30 Org x 150.000,00 = 4.500.000,00
Bantuan Uang Saku Satpam
360 Org/Bln x 300.000,00 = 108.000.000,00
Bantuan Uang Poding Satpam
330 Org/Bln x 200.000,00 = 66.000.000,00
Bantuan Hut Satpam
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Insentif Petugas
Insentif Petugas Satpam, Petugas Cleaning Service dan
Pramusaji
456 Org/Bln x 75.000,00 = 34.200.000,00
306.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.20 . 1.20.04 . 02
85.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
85.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 85.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 Thn x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
221.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 221.400.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
221.400.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 48.300.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
Halaman 9PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat (Sekretariat
DPRK)
2 Unit x 3.800.000,00 = 7.600.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Dua (Sekretariat
DPRK)
5 Unit/Thn x 400.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat (Ketua dan
Wakil Ketua DPRK)
3 Unit x 4.700.000,00 = 14.100.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Empat (Komisi
A,B,C,D,Panleg dan BKD DPRK)
6 Unit x 4.100.000,00 = 24.600.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 145.100.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Empat (Sekretariat DPRK)
2 Unit x 6.200.000,00 = 12.400.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Dua (Sekretariat DPRK)
5 Unit/Thn x 1.700.000,00 = 8.500.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Empat (Ketua dan Wakil Ketua DPRK)
3 Unit x 14.600.000,00 = 43.800.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Kendaraan Roda Empat (Komisi A,B,C,D,Panleg dan BKD
DPRK)
6 Unit x 13.400.000,00 = 80.400.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 28.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
(Sekretariat DPRK)
2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua
(Sekretariat DPRK)
5 Unit x 300.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
(Ketua dan Wakil Ketua DPRK)
3 Unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat
(Komisi A,B,C,D,Panleg dan BKD DPRK)
6 Unit x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
335.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.20 . 1.20.04 . 03
335.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 335.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
335.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 130.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Pimpinan dan
Anggota Dewan
50 Org/Stel x 2.500.000,00 = 125.000.000,00
Halaman 10PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Sekretaris Dewan
2 Org x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 140.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Biaya Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Pimpinan
dan Anggota Dewan
25 Org/Stel x 2.500.000,00 = 62.500.000,00
Atribut PIN Mas Anggota Dewan Periode 2014-2019
25 Bh x 3.000.000,00 = 75.000.000,00
Atribut PIN Mas Untuk PAW
1 Bh x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 65.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
Biaya Pakaian Sipiln Harian Lengkap Untuk Anggota
Dewan Periode 2014-2019
25 Org/Stel x 2.500.000,00 = 62.500.000,00
Biaya Pakaian Sipil Harian Lengkap Untuk PAW
1 Org/Stel x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.870.390.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah1.20 . 1.20.04 . 15
201.660.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 100.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
50.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Pra Rancangan
Qanun Insiatif Dewan
1 Kg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Pra Rancangan Qanun
Insiatif Dewan
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Naskah Akademik
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Honorarium Tim Pendamping Pembahasan Rancangan
Qanun
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
50.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 50.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Bantuan Tenaga Ahli
1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 101.660.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
Biaya Alat tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 11PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
14.860.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 6.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Penggandaan 8.860.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
1 Keg x 8.860.000,00 = 8.860.000,00
15.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
68.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 64.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 64.000.000,00 = 64.000.000,00
60.000.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
60.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 30.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Risalah Sidang, Notulen Panmus
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Cetak Dokumentasi Hasil Sidang Dewan
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Penggandaan 30.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
156.150.000,00 Rapat-Rapat Paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 49.700.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
30.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg/0 x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
19.700.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 19.700.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Halaman 12PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bantuan Penunjang Pengamanan
1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
Bantuan Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an dan Saritilawah
1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
Bantuan Pembacaan Doa, Pengukuh Sumpah
1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
Bantuan Paduan Suara/Selawat Badar
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 106.450.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
Biaya Alat tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
16.550.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.550.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Dokumentasi
1 Keg x 4.550.000,00 = 4.550.000,00
Belanja Cetak Undangan
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
30,000 Lbr x 200,00 = 6.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
23.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 10.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Meja Kursi
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Sewa Tenda 10.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Sewa OHP/infokus/LCD/TV/HDTV 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08
Belanja Sewa OHP/Infokus/LCD/TV/HDTV
Belanja Sewa TV
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
27.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 27.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 27.500.000,00 = 27.500.000,00
Halaman 13PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
26.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
83.500.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 25.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
10.000.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg/0 x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
15.000.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
Honorarium/Uang Saku Peserta Konstituen
1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
Biaya Alat tulis Kantor
1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
14.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 9.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Pembuatan Laporan
1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Cetak Spanduk dan Publikasi
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
9.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
28.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Halaman 14PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
965.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 965.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
480.000.000,00 Belanja Premi Asuransi1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 480.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRK Langsa
Tahun 2015
1 Thn x 480.000.000,00 = 480.000.000,00
485.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Bimbingan Teknis 485.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03
Belanja Bimbingan Teknis
Biaya Kontrubusi Dewan
1 Thn x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
Biaya Kontribusi Sekretariat
1 Keg x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
404.080.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 Sumber Dana :
Belanja Barang dan Jasa 404.080.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
Biaya Alat tulis Kantor
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
19.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 16.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Pembuatan Laporan Dan Dokumentasi
1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Cetak Plakat/Cinderamata
20 Bh x 500.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
15,000 Lbr x 200,00 = 3.000.000,00
382.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 382.080.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Keg x 382.080.000,00 = 382.080.000,00
32.300.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.04 . 26
32.300.000,00 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 Sumber Dana :
Halaman 15PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 17.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1
5.500.000,00 Honorarium PNS1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg/0 x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
11.500.000,00 Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Tenaga Ahli
1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
Biaya Bantuan Peserta Konstituen
1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat tulis Kantor
Biaya Alat tulis Kantor
1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.800.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.200.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Belanja Cetak Pembuatan Laporan dan Dokumentasi
1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Penggandaan 1.600.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy
1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (9.290.022.169,00)
Halaman 16PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Halaman 17PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa
Peraturan Walikota LangsaLampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
2 Tahun 2014
17 Januari 2014
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
Pemerintah Kota Langsa
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa (PPKD)
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 640.717.471.510,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4
DANA PERIMBANGAN 478.522.109.401,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 26.399.774.401,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1
17.806.806.493,00 Bagi Hasil Pajak1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan 9.956.352.060,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01 PMK No. 205 / PMK.07 / 2012
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
Bagian Pemerintah Pusat
1 Thn x 3.373.910.505,00 = 3.373.910.505,00
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
Bagian Daerah
1 Thn x 6.279.664.837,00 = 6.279.664.837,00
Alokasi Dana Pemungutan Pajak dan Bangunan Bagian
Provinsi dan Kabupaten
1 Thn x 302.776.718,00 = 302.776.718,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
7.850.454.433,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03 PMK No. 202 / PMK.07 / 2013
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
1 Tahun x 84.934.299,00 = 84.934.299,00
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21
1 Tahun x 7.765.520.134,00 = 7.765.520.134,00
8.592.967.908,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02
Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan 8.092.377,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02 PMK No. 2 / PMK.07 / 2012
Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Kehutanan
1 Thn x 8.092.377,00 = 8.092.377,00
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan 289.738.431,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07 PMK No. 258 / PMK.07 / 2010
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan
1 Thn x 289.738.431,00 = 289.738.431,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 1.729.051.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08 PMK No. 8 dan 78 / PMK.07 / 2012
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pertambangan Minyak Bumi
1 Thn x 1.729.051.000,00 = 1.729.051.000,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi 6.527.308.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 09 PMK No. 8 dan 78 / PMK.07 / 2012
Halaman 1PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pertambangan Gas Bumi
1 Thn x 6.527.308.000,00 = 6.527.308.000,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum 38.778.100,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 11 PMK No. 23 / PMK.07 / 2013
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pertambangan Umum
1 Thn x 38.778.100,00 = 38.778.100,00
Dana Alokasi Umum 419.767.005.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2
419.767.005.000,00 Dana Alokasi Umum1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01
Dana Alokasi Umum 419.767.005.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01 Sumber Informasi Dana Transfer Daerah (SIMTRADA)
Dana Alokasi Umum
1 Thn x 419.767.005.000,00 = 419.767.005.000,00
Dana Alokasi Khusus 32.355.330.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3
32.355.330.000,00 Dana Alokasi Khusus1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan 10.542.740.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 01 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Sekolah Dasar (SD)
1 Keg x 3.756.200.000,00 = 3.756.200.000,00
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
1 Keg x 2.880.020.000,00 = 2.880.020.000,00
Sekolah Menengah Atas (SMA)
1 Keg x 1.638.670.000,00 = 1.638.670.000,00
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
1 Keg x 2.267.850.000,00 = 2.267.850.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 5.063.300.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 02 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Pelayanan Dasar
1 Thn x 1.973.360.000,00 = 1.973.360.000,00
Pelayanan Farmasi
1 Thn x 1.425.790.000,00 = 1.425.790.000,00
Pelayanan Rujukan
1 Thn x 1.664.150.000,00 = 1.664.150.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan 5.405.400.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 03 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Infrastruktur Jalan
1 Thn x 5.405.400.000,00 = 5.405.400.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi 1.270.420.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 04 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Infrastruktur Irigasi
1 Thn x 1.270.420.000,00 = 1.270.420.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum 1.146.200.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 05 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Infrastruktur Air Minum
1 Thn x 1.146.200.000,00 = 1.146.200.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi 1.541.060.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 06 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Infrastruktur Sanitasi
1 Thn x 1.541.060.000,00 = 1.541.060.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan 2.564.100.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 07 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Kelautan dan Perikanan
1 Thn x 2.564.100.000,00 = 2.564.100.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian 2.928.140.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 08 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Pertanian
Halaman 2PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Thn x 2.928.140.000,00 = 2.928.140.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup 678.810.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 09 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Lingkungan Hidup
1 Thn x 678.810.000,00 = 678.810.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana 794.460.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 10 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Keluarga Berencana
1 Keg x 794.460.000,00 = 794.460.000,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Bidang Keselamatan Transportasi Darat 420.700.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 15 PMK No. 180 / PMK.07 / 2013
Keselamatan Transportasi Darat
1 Thn x 420.700.000,00 = 420.700.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 162.195.362.109,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 12.885.625.748,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3
12.885.625.748,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 2.905.301.023,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01
Pajak Kendaraan Bermotor (Pergub Aceh No. 23 Tahun
2013)
1 Thn x 2.292.015.296,00 = 2.292.015.296,00
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Bln
Oktober s/d Desember 2012 (Pergub Aceh No. 24
Tahun 2013)
1 Thn x 613.285.727,00 = 613.285.727,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3.822.157.415,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(Pergub Aceh No. 23 Tahun 2013)
1 Thn x 2.994.678.387,00 = 2.994.678.387,00
Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Bln Oktober s/d Desember (Pergub
Aceh No. 24 Tahun 2013)
1 Thn x 827.479.028,00 = 827.479.028,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 6.142.569.691,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05
PBB-KB (Pergub Aceh No. 23 Tahun 2013)
1 Thn x 4.083.014.422,00 = 4.083.014.422,00
Realisasi Penerimaan PBB-KB Bln Oktober s/d Desember
(Pergub Aceh No. 24 Tahun 2013)
1 Thn x 1.059.555.269,00 = 1.059.555.269,00
PBB-KB
1 Thn x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan 15.597.619,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07
Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (Pergub Aceh No. 23
Tahun 2013)
1 Thn x 13.706.521,00 = 13.706.521,00
Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Bln
Oktober s/d Desember (Pergub Aceh No. 24 Tahun
2013)
1 Thn x 1.891.098,00 = 1.891.098,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 67.643.450.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4
67.643.450.000,00 Dana Penyesuaian1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01
Halaman 3PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Dana Penyesuaian Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD 1.971.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 01 PMK Nomor 42 / PMK.07 / 2013
Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD
1 Thn x 1.971.000.000,00 = 1.971.000.000,00
Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD 65.672.450.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 02 PMK Nomor 101 / PMK.07 / 2013
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (Sertifikasi)
1 Thn x 65.672.450.000,00 = 65.672.450.000,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 81.666.286.361,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5
81.666.286.361,00 Bantuan Keuangan Dari Provinsi1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 . 01
Transfer Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh 81.666.286.361,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 . 01 . 07 Surat Gubernur Aceh No. 050/12841 Tahun 2013
Transfer Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh
1 Thn x 81.666.286.361,00 = 81.666.286.361,00
BELANJA 24.557.373.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.557.373.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1
24.557.373.000,00 Non Kegiatan1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Hibah 3.500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4
3.500.000.000,00 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta ...... 3.500.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
Bantuan Hibah
1 Thn x 3.500.000.000,00 = 3.500.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial 7.429.773.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5
7.429.773.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03
Belanja Bantuan Sosial Kepada ...... 7.429.773.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01
Belanja Bantuan Sosial Kepada ....
DDUB PNPM
1 Thn x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00
Bantuan Sosial Masyarakat
1 Thn x 2.646.773.000,00 = 2.646.773.000,00
Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan
Sebelumnya
1 Thn x 1.783.000.000,00 = 1.783.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
11.627.600.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7
11.127.600.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa
Lainnya
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa ...... 11.127.600.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 03
Dana Alokasi Gampong Langsa Kota
Imum Mukim
24 Org/Bln x 1.050.000,00 = 25.200.000,00
Seksi Pemerintahan
24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
Halaman 4PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
Seksi Pelayanan Administrasi
24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
Imum Chiek
24 Org/Bln x 375.000,00 = 9.000.000,00
Keureujen Chiek
24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
Sekretaris Mukim
24 Org/Bln x 450.000,00 = 10.800.000,00
Geuchik
120 Org/Bln x 1.100.000,00 = 132.000.000,00
Sekretaris Gampong
24 Org/Bln x 600.000,00 = 14.400.000,00
Kaur Gampong
600 Org/Bln x 450.000,00 = 270.000.000,00
Kepala Dusun
660 Org/Bln x 450.000,00 = 297.000.000,00
Ketua Tuha Peut Gampong
120 Org/Bln x 400.000,00 = 48.000.000,00
Wakil Ketua Tuha Peut Gampong
120 Org/Bln x 350.000,00 = 42.000.000,00
Sekretaris Tuha Peut Gampong
120 Org/Bln x 325.000,00 = 39.000.000,00
Anggota Tuha Peut Gampong
1,008 Org/Bln x 325.000,00 = 327.600.000,00
Seksi Keistimewaan Aceh
24 Org/Bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
Dana Operasional Geuchik
120 Org/Bln x 750.000,00 = 90.000.000,00
Operasional Mukim
24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Dana Operasional Gampong
10 Gampong x 11.000.000,00 = 110.000.000,00
Dana Alokasi Gampong Langsa Barat
Imam Mukim
12 Org/Bln x 1.050.000,00 = 12.600.000,00
Seksi Pemerintahan
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Keistimewaan Aceh
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Pelayanan Administrasi
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Imum Chiek
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Keureujen Chiek
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Sekretaris Mukim
12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
Geuchik
156 Org/Bln x 1.100.000,00 = 171.600.000,00
Sekretaris Gampong
60 Org/Bln x 600.000,00 = 36.000.000,00
Halaman 5PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kaur Gampong
780 Org/Bln x 450.000,00 = 351.000.000,00
Kepala Dusun
612 Org/Bln x 450.000,00 = 275.400.000,00
Ketua Tuha Peut Gampong
156 Org/Bln x 400.000,00 = 62.400.000,00
Wakil Ketua Tuha Peut Gampong
168 Org/Bln x 350.000,00 = 58.800.000,00
Sekretaris Tuha Peut Gampong
156 Org/Bln x 325.000,00 = 50.700.000,00
Anggota Tuha Peut Gampong
804 Org/Bln x 325.000,00 = 261.300.000,00
Dana Operasional Geuchik
156 Org/Bln x 750.000,00 = 117.000.000,00
Operasional Mukim
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Dana Operasional Gampong
13 Gampong x 11.000.000,00 = 143.000.000,00
Dana Alokasi Gampong Langsa Timur
Imam Mukim
12 Org/Bln x 1.050.000,00 = 12.600.000,00
Seksi Pemerintahan
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Keistimewaan Aceh
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Pelayanan Administrasi
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Imum Chiek
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Keureujen Chiek
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Sekretaris Mukim
12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
Geuchik
192 Org/Bln x 1.100.000,00 = 211.200.000,00
Sekretaris Gampong
84 Org/Bln x 600.000,00 = 50.400.000,00
Kaur Gampong
960 Org/Bln x 450.000,00 = 432.000.000,00
Kepala Dusun
588 Org/Bln x 450.000,00 = 264.600.000,00
Ketua Tuha Peut Gampong
192 Org/Bln x 400.000,00 = 76.800.000,00
Wakil Ketua Tuha Peut Gampong
192 Org/Bln x 350.000,00 = 67.200.000,00
Sekretaris Tuha Peut Gampong
192 Org/Bln x 325.000,00 = 62.400.000,00
Anggota Tuha Peut Gampong
696 Org/Bln x 325.000,00 = 226.200.000,00
Dana Operasional Geuchik
192 Org/Bln x 750.000,00 = 144.000.000,00
Operasional Mukim
Halaman 6PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Dana Operasional Gampong
16 Gampong x 11.000.000,00 = 176.000.000,00
Dana Alokasi Gampong Langsa Lama
Imam Mukim
12 Org/Bln x 1.050.000,00 = 12.600.000,00
Seksi Pemerintahan
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Keistimewaan Aceh
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Pelayanan Administrasi
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Imum Chiek
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Keureujen Chiek
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Sekretaris Mukim
12 Org/Bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
Geuchik
180 Org/Bln x 1.100.000,00 = 198.000.000,00
Sekretaris Gampong
24 Org/Bln x 600.000,00 = 14.400.000,00
Kaur Gampong
900 Org/Bln x 450.000,00 = 405.000.000,00
Kepala Dusun
672 Org/Bln x 450.000,00 = 302.400.000,00
Ketua Tuha Peut Gampong
180 Org/Bln x 400.000,00 = 72.000.000,00
Wakil Ketua Tuha Peut Gampong
180 Org/Bln x 350.000,00 = 63.000.000,00
Sekretaris Tuha Peut Gampong
180 Org/Bln x 325.000,00 = 58.500.000,00
Anggota Tuha Peut Gampong
1,020 Org/Bln x 325.000,00 = 331.500.000,00
Dana Operasional Geuchik
180 Org/Bln x 750.000,00 = 135.000.000,00
Operasional Mukim
12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Dana Operasional Gampong
15 Gampong x 11.000.000,00 = 165.000.000,00
Dana Alokasi Gampong Langsa Baro
Imam Mukim
12 Org/Bln x 1.050.000,00 = 12.600.000,00
Seksi Pemerintahan
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Seksi Pelayanan Administrasi
12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
Imum Chiek
12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00
Keureujen Chiek
Halaman 7PENJABARAN APBK - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa