res.cloudinary.com€¦ · PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2019...
Transcript of res.cloudinary.com€¦ · PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2019...
2019LKIPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah
Pemerintah Kabupaten Ciamis
2019LKIPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah
Pemerintah Kabupaten Ciamis
2019LKIPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah
LAMPIRAN
Pemerintah Kabupaten Ciamis
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2019
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis
untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.
Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung
jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang
menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan
di dalam Laporan Kinerja ini.
Ciamis, Maret 2020
Inspektur Kabupaten Ciamis
H. DEDEN WAHIDIN, SE., MM Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19610807 198703 1 015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 i
Pemerintah Kabupaten Ciamis
uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya, sehingga penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dapat diselesaikan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Ciamis disusun berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan laporan kinerja merupakan perwujudan kewajiban
Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja
yang telah dilakukan selama tahun 2019, sebagai komitmen untuk menciptakan
transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 memuat informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta
pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten
Ciamis tahun 2019 yang telah disepakati sesuai dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Ciamis Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan gambaran informasi yang
memadai dan terukur atas realisasi kinerja dan capaian kinerja yang merupakan
ukuran keberhasilan terwujudnya kinerja sasaran, serta tercapainya hasil program
dan hasil kegiatan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja
Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019.
P
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 ii
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Keberhasilan percapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari
kerjasama dan peran serta seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah
Kabupaten Ciamis. Selama tahun 2019 telah banyak prestasi dan penghargaan yang
diraih oleh Kabupaten Ciamis baik pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional.
Kinerja yang belum tercapai serta hal-hal yang masih dirasa kurang, menjadi
catatan dan bahan evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Ciamis
dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja ke arah
yang lebih baik ke depannya.
Ciamis, Maret 2020
Bupati Ciamis,
Dr. H. HERDIAT SUNARYA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 iii
Pemerintah Kabupaten Ciamis
kuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan sasaran strategis serta program dan kegiatan yang telah
diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi
secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal
ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi
pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban
tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang
disusun secara periodik.
Penyusunan LKIP Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2019
disusun untuk memberikan gambaran informasi yang memadai dan terukur
mengenai tingkat capaian kinerja sasaran berdasarkan target dari setiap indikator
kinerja sasaran yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten
Ciamis Tahun 2019 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 serta Indikator
Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Ciamis.
LKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2019 memuat ikhtisar pencapaian sasaran
sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian
kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi
kinerja dan capaian kinerja sasaran yang disertai dengan penjelasan memadai atas
A
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 iv
Pemerintah Kabupaten Ciamis
pencapaian kinerja serta pembandingan capaian indikator kinerja sasaran. Laporan
ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau
kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan pencapaian sasaran strategis serta
program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai
dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.
Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2019 telah ditetapkan 19
sasaran dengan 28 indikator sasaran. Secara umum pencapaian kinerja sasaran
menunjukkan keberhasilan sesuai dengan target kinerja yang disepakati, dengan
hasil pengukuran kinerja sasaran menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar
100,97%, dengan capaian kinerja setiap sasaran sebagai berikut:
No Sasaran Jumlah Indikator
Kinerja Capaian Kinerja
(%)
1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan
2 100,48
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 100,25
3. Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk
1 110,5
4. Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/ kemasyarakatan
1 101,37
5. Menurunnya tingkat kemiskinan 1 99
6. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah 3 100
7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1 99,85
8. Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha
1 121,74
9. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
1 126,4
10. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
2 106,59
11. Meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi
1 93,17
12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
1 100,40
13. Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat
1 42,42
14. Meningkatnya kinerja perekonomian
3 112,66
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 v
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Sasaran Jumlah Indikator
Kinerja Capaian Kinerja
(%)
15. Meningkatnya pendapatan masyarakat
2 110,82
16. Meningkatnya kesejahteraan petani
1 102,79
17. Menurunnya disparitas pendapatan
1 83,87
18. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan
3 102,81
19. Meningkatnya jumlah desa swasembada
1 100
Jumlah (Rata-rata) 28 100,97
Untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran yang
dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Ciamis, dialokasikan
anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Ciamis Tahun 2019 sebesar Rp1.265.805.874.761,- dengan realisasi anggaran
sebesar Rp.1.084.852.424.508,- atau 85,70 %.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran masih terdapat beberapa
capaian kinerja sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut
menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten
Ciamis dalam memperbaiki manajemen kinerja pemerintahan di masa mendatang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 vi
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Halaman
Kata Pengantar ................................................................................................................. i
Ikhtisar Eksekutif ............................................................................................................ iii
Daftar Isi ............................................................................................................................. vi
Daftar Tabel ....................................................................................................................... viii
Daftar Grafik ...................................................................................................................... xii
Daftar Gambar .................................................................................................................. xiv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1
1.1 LATAR BELAKANG .................................................................................... 1
1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH ................................................................ 2
1.2.1 Kondisi Wilayah dan Geografis ............................................................. 2
1.2.2 Kondisi Demografis/Penduduk ............................................................ 5
1.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ................................................ 9
1.2.4 Perekonomian ............................................................................................. 11
1.2.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ........................................ 11
1.2.4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi .................................................................. 17
1.2.4.3 Inflasi ............................................................................................................... 19
1.3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH .................................... 20
1.4 KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH 21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..................................... 24
2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) ..........................................................................................................
24
2.1.1 Visi Pembangunan Daerah ...................................................................... 24
2.1.2 Misi Pembangunan Daerah ..................................................................... 25
2.1.3 Tujuan dan Sasaran ................................................................................... 27
2.2 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) ................. 30
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA ............................................................... 44
2.4 PERJANJIAN KINERJA ............................................................................... 47
DAFTAR ISI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 vii
Pemerintah Kabupaten Ciamis
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................... 51
3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA ................................................. 52
3.2 PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS ............................................................................... 54
3.3 REALISASI ANGGARAN ............................................................................ 151
3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN .......................................................... 156
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 164
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 viii
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tabel Halaman
1.1 Data Administratif dan Luas Wilayah per Kecamatan di
Kabupaten Ciamis Tahun 2019 ……...................................................... 3
1.2 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun
2017-2019 ................................................................................... 6
1.3 Perkembangan IPM Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019 ........ 10
1.4 PDRB AdHB Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019 ....................... 12
1.5 PDRB AdHK Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019 ....................... 15
1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Menurut Lapangan Usaha
Atas dasar Harga Konstan Kabupaten Ciamis Tahun 2017-
2019 .................................................................................................................. 17
2.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-
2019 .................................................................................................................. 27
2.2 Prioritas Pembangunan, Sasaran Daerah dan Program
Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2019 ……....................... 31
2.3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2019 …………………………………………………………....... 45
2.4 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun
2019 .....................................……...................................................................... 48
3.1 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah kabupaten
Ciamis Tahun 2019 ..................................................................................... 55
3.2 Rekapitulasi Tingkat Pencapaian Sasaran pada Masing-
Masing Misi RPJMD Berdasarkan Jumlah Indikator Kinerja
Tahun 2019 ................................................................................................... 57
3.3 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas dan
Aksesbilitas Pendidikan ………................................................................ 60
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan
Kualitas dan Aksesbilitas Pendidikan Tahun 2019 dengan
Target RPJMD ................................................................................................ 61
3.5 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan
Masyarakat .................................................................................................... 65
3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya
Kualitas Kesehatan Masyarakat Tahun 2019 dengan Target
RPJMD ……………………………………………………………....…………….... 66
3.7 Capaian Kinerja Sasaran Mempertahankan Laju
Pertumbuhan Penduduk ……................................................................... 69
DAFTAR TABEL
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 ix
Pemerintah Kabupaten Ciamis
3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Mempertahankan
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019 dengan Target
RPJMD .............................................................................................................. 70
3.9 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Perempuan
dalam Berpolitik/Kemasyarakatan …................................................. 73
3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran
Perempuan dalam Berpolitik/Kemasyarakatan Tahun 2019
dengan Target RPJMD ................................................................................ 73
3.11 Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan .... 75
3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat
Kemiskinan Tahun 2019 dengan Target RPJMD …......................... 76
3.13 Realisasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata
Kelola Pemerintahan Daerah ………….......……………………………… 77
3.14 Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya
Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Tahun 2019
dengan Target RPJMD ………………………………………………….......... 78
3.15 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik ………………………………................................................................... 88
3.16 Nilai IKM Setiap OPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ciamis Tahun 2019 .................................................................................... 89
3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya
Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2019 dengan Target RPJMD 91
3.18 Capaian Kinerja Sasaran Mengembangkan Kerjasama
Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dan Dunia Usaha ........ 93
3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Mengembangkan
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dan
Dunia Usaha Tahun 2019 dengan Target RPJMD ........................... 93
3.20 Daftar Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2019 .................................................................................................... 94
3.21 Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinhya Stabilitas
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat .............................................. 100
3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terkendalinya
Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2019
dengan Target RPJMD ……………………………………………………...... 100
3.23 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas
Infrastruktur Daerah …………………….................................................... 102
3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya
Kualitas Infrastruktur Daerah Tahun 2019 dengan Target
RPJMD .............................................................................................................. 103
3.25 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Keselamatan dan
Kelancaran Transportasi ......................................................................... 129
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 x
Pemerintah Kabupaten Ciamis
3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya
Keselamatan dan Kelancaran Transportasi Tahun 2019
dengan Target RPJMD ……........................................................................ 129
3.27 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan
Hidup …………….............................................................................................. 111
3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya
Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dengan Target
RPJMD ………………………………………………………................................. 111
3.29 Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Tahun 2015-2019 ……………..................................................................... 112
3.30 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Penanggulangan
Bencana dan Perlindungan Masyarakat ……..................................... 115
3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan
Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2019 dengan Target RPJMD …………………………………...... 116
3.32 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja
Perekonomian .............................................................................................. 117
3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya
Kinerja Perekonomian Tahun 2019 dengan Target RPJMD …... 118
3.34 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan
Masyarakat ………………………………………………………………………. 125
3.35 Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pendapatan
Masyarakat Tahun 2019 dengan Target RPJMD .........…………… 126
3.36 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani 130
3.37 Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan
Petani Tahun 2019 dengan Target RPJMD …...…………………….. 131
3.38 Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Disparitas Pendapatan 134
3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Menurunnya
Disparitas Pendapatan Tahun 2019 dengan Target RPJMD ...... 134
3.40 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan,
Keterjangkauan, Konsumsi, Sistem Informasi dan
Kelembagaan Pangan ……………………………………………………....... 136
3.41 Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi,
Sistem Informasi dan Kelembagaan Pangan Tahun 2019
dengan Target RPJMD .............................................................................. 138
3.42 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Desa
Swasembada ………………………………………………….........…………… 147
3.43 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya
Jumlah Desa Swasembada Tahun 2019 dengan Target RPJMD 148
3.44 Daftar Klasifikasi Desa Swasembada Di Kabupaten Ciamis
Tahun 2019 ................................................................................................... 149
3.45 Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 ............................ 152
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 xi
Pemerintah Kabupaten Ciamis
3.46 Anggaran Untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintah
Kabupaten Ciamis Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ........ 152
3.47 Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja
Sasaran Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 ................... 154
3.48 Daftar Prestasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 ..... 157
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 xii
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Grafik Halaman
1.1 Komposisi Penduduk Kabupaten Ciamis menurut Jenis
Kelamin Tahun 2017-2019 ...................................................................... 5
1.2 Piramida Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2019 .................... 7
1.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis
berdasarkan Kategori Pekerjaan Tahun 2017-2019 .................... 7
1.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017-2019 ................... 8
1.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten
Ciamis Tahun 2017-2019 ......................................................................... 10
1.6 Distribusi Persentase PDRB AdHB Kabupaten Ciamis Tahun
2017-2019 ...................................................................................................... 13
1.7 Distribusi Persentase PDRB AdHK Kabupaten Ciamis Tahun
2017-2019 ...................................................................................................... 16
1.8 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Ciamis Tahun 2016-2019 ......................................................................... 18
1.9 Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Ciamis Tahun
2015-2019 ...................................................................................................... 19
3.1 Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019 ...... 56
3.2 Presentase Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tahun
2019 .................................................................................................................. 57
3.3 Perkembangan RLS di Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 .... 63
3.4 Perkembangan HLS di Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019.... 64
3.5 Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ciamis
Tahun 2014-2019 ....................................................................................... 67
3.6 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun
2016-2019 ..................................................................................................... 71
3.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten
Ciamis Tahun 2016-2019 ........................................................................ 75
3.8 Persentase Capaian Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun
2014-2019 ..................................................................................................... 105
3.9 Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten
Ciamis Tahun 2014-2019 ......................................................................... 107
3.10 Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2014-2019 ......................... 110
DAFTAR GRAFIK
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 xiii
Pemerintah Kabupaten Ciamis
3.11 Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Tahun 2015-2019 ....................................................................................... 112
3.12 Perkembangan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Ciamis
Tahun 2015-2019 ........................................................................................ 123
3.13 Perkembangan PDRB Perkapita AdHB Kabupaten Ciamis
Tahun 2015-2019.………............................................................................. 127
3.14 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Ciamis
Tahun 2015-2019 ........................................................................................ 129
3.15 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Ciamis
Tahun 2013-2019 ………………………………………………........................ 131
3.16 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Ciamis Tahun 2014-
2019 .................................................................................................................. 135
3.17 Perkembangan Cadangan Pangan Masyarakat di Kabupaten
Ciamis Tahun 2017-2019 ......................................................................... 141
3.18 Perkembangan Harga dan Pasokan Pangan Di Kabupaten
Ciamis Tahun 2014-2019 ......................................................................... 144
3.19 Perkembangan Angka Kecukupan Energi (%) Tahun 2014-
2019 ………………............................................................................................ 145
3.20 Perkembangan Jumlah Desa Swasembada di Kabupaten
Ciamis Tahun 2016-2019 ......................................................................... 149
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 xiv
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Gambar Halaman
1.1 Peta Administratif Wilayah Kabupaten Ciamis ........................ 3
2.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis
dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan
Nasional ……………………………………………………………………… 29
DAFTAR GAMBAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 1
Pemerintah Kabupaten Ciamis
BAB I
PENDAHULUAN
enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai Pasal
22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa berdasarkan laporan kinerja
tahunan SKPD, Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah
kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri
Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun untuk memberikan
gambaran mengenai tingkat capaian kinerja sasaran berdasarkan target dari
masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Pemerintah kabupaten Ciamis Tahun 2019
ditetapkan dengan mengacu dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019, serta Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019.
Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kabupaten Ciamis Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan informasi yang
memadai dan terukur atas realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran serta
indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan
P
1.1 LATAR BELAKANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 2
Pemerintah Kabupaten Ciamis
terwujudnya kinerja, serta tercapainya hasil program dan hasil kegiatan
sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten
Ciamis Tahun 2019.
Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Daerah di Provinsi Jawa Barat
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
Dalam perkembangannya, Kabupaten Ciamis telah 2 (dua) kali mengalami
pemekaran daerah yaitu dibentuknya Kota Banjar pada tahun 2002 berdasarkan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di
Provinsi Jawa Barat, serta dibentuknya Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012
berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Pemekaran daerah ini membawa
perubahan terhadap kondisi umum Kabupaten Ciamis dalam berbagai aspek
terutama kondisi wilayah/geografis, penduduk/demografis dan perekonomian
serta aspek-aspek lainnya. Secara umum gambaran mengenai kondisi Kabupaten
Ciamis pada saat ini adalah sebagai berikut:
1.2.1 Kondisi Wilayah dan Geografis
Secara geografis letak wilayah Kabupaten Ciamis berada pada 10819’
sampai dengan 108º43’ bujur timur dan 7º03’39” sampai dengan 739’36” lintang
selatan, berada di ujung timur Provinsi Jawa Barat, yang berjarak sekitar 121 km
dari ibukota Provinsi, serta mempunyai posisi strategis yang dilalui jalan Nasional
lintas Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan jalan Provinsi lintas Ciamis – Cirebon –
Jawa Tengah, dengan batas-batas administratif sebagai berikut :
• Sebelah Utara : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan
• Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya
• Sebelah Timur : Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa
Tengah
• Sebelah Selatan : Kabupaten Pangandaran
1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 3
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Gambar 1.1
Peta Administratif Wilayah Kabupaten Ciamis
Sumber : RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024
Kabupaten Ciamis memiliki luas wilayah 1.597,67 km2 dan secara
administratif terdiri dari 27 kecamatan, 7 kelurahan, 258 desa, 1.225 dusun, 2.918
RW dan 9.151 RT.
Tabel 1.1
Data Administratif dan Luas Wilayah per-Kecamatan Tahun 2019
No Kecamatan Desa Dusun RW RT Luas (Km2) (%)
1 Lakbok 10 31 77 327 57,70 3,61
2 Pamarican 14 52 121 455 124,48 7,79
3 Cidolog 6 31 64 161 56,34 3,53
4 Cimaragas 5 22 48 140 26,47 1,66
5 Cijeungjing 11 58 162 415 60,75 3,80
6 Cisaga 11 43 123 343 80,13 5,02
7 Tambaksari 6 37 78 233 60,26 3,77
8 Rancah 13 67 194 496 86,76 5,43
9 Rajadesa 11 56 125 388 61,68 3,86
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 4
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Kecamatan Desa Dusun RW RT Luas (Km2) (%)
10 Sukadana 6 43 71 224 57,98 3,63
11 Ciamis 12 21 168 614 33,85 2,12
12 Cikoneng 9 52 117 340 47,22 2,96
13 Cihaurbeuti 11 67 114 343 64,15 4,02
14 Sadananya 8 26 55 222 46,24 2,89
15 Cipaku 13 64 179 431 78,66 4,92
16 Jatinagara 6 32 61 207 34,34 2,15
17 Panawangan 18 70 182 537 82,38 5,16
18 Kawali 11 49 124 367 36,08 2,26
19 Panjalu 8 68 132 317 77,40 4,84
20 Panumbangan 14 75 153 414 59,23 3,71
21 Sindangkasih 9 51 108 355 29,79 1,86
22 Baregbeg 9 32 96 370 38,29 2,40
23 Lumbung 8 41 99 292 27,94 1,75
24 Purwadadi 9 29 56 276 50,94 3,19
25 Sukamantri 5 30 61 167 50,59 3,17
26 Banjarsari 12 38 83 390 58,12 3,64
27 Banjaranyar 10 40 67 327 109,90 6,88
JUMLAH 258 1.225 2.918 9.151 1.597,67 100
Sumber : RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2037
Wilayah Kabupaten Ciamis dialiri oleh sungai utama yaitu Sungai
Citanduy yang mengalir mulai dari Gunung Cakrabuana (hulu) di Kabupaten
Tasikmalaya dan bermuara di Sagara Anakan Provinsi Jawa Tengah dengan anak-
anak sungainya terdiri dari Sungai Cimuntur, Cijolang dan Ciseel. Sebagian besar
wilayah Kabupaten Ciamis termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai Citanduy
dengan luas 173.529,51 Ha. Daerah Aliran Sungai Citanduy terbagi ke dalam Sub
Daerah Aliran Sungai Citanduy Hulu seluas 22.279,38 Ha, Sub Daerah Aliran
Sungai Ciseel seluas 77.421,08 Ha, Sub Daerah Aliran Sungai Cimuntur seluas
55.163,06 Ha dan Sub Daerah Aliran Sungai Cijolang seluas 18.665,99 Ha. Daerah
Aliran Sungai Citanduy secara nasional dikategorikan sebagai Daerah Aliran
Sungai kritis dengan indikator kekritisan antara lain fluktuasi debit sungai,
tingkat erosi dan sedimentasi yang cukup tinggi (±5 juta ton/tahun terbawa oleh
Sungai Citanduy).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 5
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Dari aspek topografis Kabupaten Ciamis terletak pada lahan dengan
keadaan morfologi datar bergelombang sampai pegunungan. Kemiringan lereng
berkisar antara 0 - >40% dengan sebaran 0 - 2% terdapat di bagian tengah -
timur laut ke selatan dan 2 - >40% tersebar hampir di seluruh wilayah
kecamatan. Struktur daratan wilayah Kabupaten Ciamis secara garis besar terdiri
dari dataran tinggi dan dataran rendah. Bagian utara merupakan pegunungan
dengan ketinggian 500-1000 mdpl (19%), Bagian tengah ke arah barat
merupakan perbukitan dengan ketinggian 100-500 mdpl (49%), sedangkan
bagian tengah ke arah timur merupakan daerah dataran rendah dan rawa dengan
ketinggian 25-100 mdpl (14%).
1.2.2 Kondisi Demografis/Penduduk
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Ciamis, jumlah penduduk Kabupaten Ciamis tahun 2019 tercatat sebanyak
1.418.301 jiwa yang terdiri dari 711.598 laki-laki (50,17 %) dan 706.703
perempuan (49,83 %). Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Ciamis rata-rata
887,73 jiwa/Km² dengan jumlah keluarga sebanyak 496.893 Kepala Keluarga.
Grafik 1.1
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2019
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Ciamis pada periode
2017-2019 mengalami fluktuasi sebesar 0,561 % pada tahun 2017 dan 0,562 %
pada tahun 2018, pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar 0,551 % per tahun. LPP
tersebut dihitung berdasarkan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Faktor
yang mempengaruhi LPP antara lain adanya migrasi dan kelahiran (fertilitas).
50,2 50,18 50,17
49,8 49,82 49,83
49,6
49,8
50
50,2
50,4
2017 2018 2019
Per
sen
(%
)
Komposisi Penduduk Kabupaten Ciamis Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2019
Laki-Laki Perempuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 6
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Penyebaran penduduk di Kabupaten Ciamis terkonsentrasi di wilayah yang
relatif telah berkembang karena ketersediaan akses untuk mendapatkan pelayanan
sesuai dengan kebutuhan. Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi pada
tahun 2019 terdapat di Kecamatan Ciamis, Sindangkasih, Banjarsari, Cikoneng dan
Kawali. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah terdapat di
Kecamatan Tambaksari dan Cidolog. Kepadatan penduduk dihitung dari hasil bagi
jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk merupakan indikator
awal untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh
kemungkinan dampak yang di timbulkan.
Tabel 1.2
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019
No Uraian Tahun
2017 2018 2019
1 Jumlah Penduduk (jiwa) *) 1.401.423 1.408.507 1.418.301
2 Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) *) 877,17 881,60 887,73
3 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) **) 0,561 0,562 0,551
4 Angka Beban Tanggungan *) 50,90 46,29 45,56
5 Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin (jiwa)
- Laki-laki *) 703.538 706.856 711.598
- Perempuan *) 697.885 701.651 706.703
Sumber : *) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2019 **) BPS Kabupaten Ciamis
Menurut struktur umur, penduduk di Kabupaten Ciamis tahun 2019
didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 974.389 orang
(68,70 %), kelompok usia muda (0-14 tahun) sebanyak 261.900 orang (18,47 %),
dan usia tua (65 tahun keatas) sebanyak 182.012 orang (12,83 %). Berdasarkan
data tersebut maka Angka Beban Tanggungan pada tahun 2019 adalah sebesar
45,56 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap orang yang berusia kerja
(diangggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum
produkif dan dianggap tidak produktif lagi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 7
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Piramida penduduk dapat menggambarkan komposisi penduduk menurut
umur dan jenis kelamin pada setiap kelompok umur berbeda. Piramida penduduk
Kabupaten Ciamis tahun 2019 dapat diilustrasikan pada grafik di bawah ini :
Grafik 1.2
Piramida Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2019
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2019
Pada tahun 2019, mayoritas penduduk di Kabupaten Ciamis memiliki mata
pencaharian di sektor wiraswasta yakni sebanyak 120.550 orang, petani sebanyak
84.148 orang, buruh tani sebanyak 47.055 orang, dan PNS/TNI/Polri sebanyak
17.050 orang. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Ciamis berdasarkan
kategori pekerjaan pada tahun 2017-2019 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:
Grafik 1.3
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kategori Pekerjaan Tahun 2017-2019
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2019
17.775
116.678
86.295
49.328
17.413
118.415
85.353
47.756
17.050
120.550
84.148
47.055
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
PNS/TNI/Polri Wiraswasta Petani Buruh Tani
2017 2018 2019
100000 50000 0 50000 100000 150000
0-4Thn5-9Thn
10-14Thn15-19Thn20-24Thn25-29Thn30-34Thn35-39Thn40-44Thn45-49Thn50-54Thn55-59Thn60-64Thn
>65Thn
Jumlah Penduduk
Kel
om
po
k U
mu
r
Jumlah Laki-Laki Jumlah Perempuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 8
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa dari tahun 2017 ke tahun 2019
jumlah penduduk dengan kategori pekerjaan buruh tani, petani serta
PNS/TNI/Polri mengalami penurunan, sedangkan penduduk dengan pekerjaan
wiraswasta mengalami peningkatan dari 116.678 orang menjadi 120.550 orang.
Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Ciamis dilihat dari jenjang pendidikan
yang ditamatkan pada tahun 2017-2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
Grafik 1.4
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017-2019
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2019
Dari grafik di atas diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 578.706
orang (40,80%) yang memiliki ijasah tertinggi SD/sederajat, 215.302 orang
(15,18%) memiliki ijasah tertinggi SMP/sederajat, 254.765 orang (17,96%)
151
1912
27779
8744
6232
150926
213890
587183
159
2005
29247
8858
6055
152206
214837
583762
165
2116
30980
9030
5869
254765
215302
578706
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000
S3/Sederajat
S2
D-IV/S1/Sederajat
D-III/Sederajat
D-I/D-II/Sederajat
SMA/Sederajat
SMP/Sederajat
SD/Sederajat
Tin
gkat
Pe
nd
idik
an
2019 2018 2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 9
Pemerintah Kabupaten Ciamis
memiliki ijasah tertinggi SMA/sederajat, 5.869 orang (0,41%) memiliki ijasah
tertinggi DI/DII/sederajat, 9.030 orang (0,64%) memiliki ijasah tertinggi
D-III/sederajat, 30.980 orang (2,18 %) memiliki ijasah tertinggi D-IV sederajat dan
S-1, 2.116 orang (0,15 %) memiliki ijasah tertinggi S2, serta 165 orang (0,01%)
memiliki ijasah tertinggi S3.
Selama periode tahun 2017-2019, penduduk yang memiliki ijasah tertinggi
SD/sederajat dan D-I/D-II sederajat mengalami penurunan, sedangkan penduduk
yang memiliki ijasah SMP, SMA, D-III, D-IV/S-1 dan S-2 cenderung meningkat. Hal
ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Ciamis terhadap
pentingnya pendidikan semakin meningkat.
1.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu pengukuran yang
menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam
memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk
oleh 3 (tiga) dimensi dasar antara lain umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan
serta standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur
keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Oleh
karena itu IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu
wilayah/negara.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ciamis
setiap tahunnya senantiasa menunjukkan peningkatan. Dalam kurun waktu 3 (tiga)
tahun (2017-2019) IPM mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,76 poin (1,098
% per tahun). Kondisi ini menggambarkan bahwa indikator makro pembangunan
Kabupaten Ciamis juga mengalami peningkatan. Hal ini diharapkan menjadi salah
satu indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik
dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan IPM ini didasari oleh peningkatan
indeks parsial pembentuk IPM itu sendiri yaitu Indeks Pendidikan, Indeks
Kesehatan dan Indeks Pengeluaran. Perkembangan IPM di Kabupaten Ciamis Tahun
2017-2019 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 10
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tabel 1.3
Perkembangan IPM Di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019
Aspek IPM Tahun
2017 2018 2019
Skor IPM 68,87 69,63 70,39
1. Indeks Pendidikan 63,24 63,31 63,94
a. Angka Harapan Lama Sekolah (th) 13,66 13,67 13,79
b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (th)
7,59 7,60 7,69
2. Indeks Kesehatan 78,57 78,95 79,34
• AHH(th) 71,07 71,32 71,57
3. Indeks Pengeluaran 65,73 67,55 68,75
• Daya Beli Masyarakat (Rp.) 8.658 9.190 9.557
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2019
Grafik 1.5
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2019
Indeks Pendidikan dihitung berdasarkan Angka Harapan Lama Sekolah dan
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indeks Pendidikan pada tahun 2017-2019
mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,35 poin (0,553 % per tahun). Salah satu
63,24 63,3163,94
78,57 78,95 79,34
65,73 67,55 68,75
68,87 69,63 70,39
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2017 2018 2019
Indeks Pendidikan Indeks Kesehatan Indeks Pengeluaran IPM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 11
Pemerintah Kabupaten Ciamis
faktor pendorong meningkatnya Indeks Pendidikan adalah adanya upaya
pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan
yang memadai. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga
turut mendorong terhadap peningkatan Indeks Pendidikan di Kabupaten Ciamis.
Indeks Kesehatan dihitung berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH). Pada
tahun 2017-2019, Indeks Kesehatan di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan
rata-rata sebesar 0,385 poin (0,486%) setiap tahunnya. Peningkatan ini
menggambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Ciamis semakin
membaik dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Upaya pemerintah
untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk terus dilakukan
dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan fasilitas
kesehatan serta kualitas pelayanannya. Selain itu, kesadaran masyarakat yang
meningkat terhadap pola hidup sehat dan penggunaan fasilitas kesehatan secara
optimal juga turut mendorong peningkatan Indeks Kesehatan di Kabupaten Ciamis.
Demikian halnya dengan Indeks Pengeluaran yang dihitung berdasarkan
Daya Beli Masyarakat. Pada tahun 2017-2019, Indeks Pengeluaran di Kabupaten
Ciamis menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 1.51 poin (2,220 %) setiap
tahunnya. Peningkatan Indeks Pengeluaran tersebut menggambarkan bahwa
tingkat kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan,
baik makanan maupun non makanan, mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan daya beli
masyarakat antara lain melalui upaya peningkatan akses masyarakat ke pusat-pusat
ekonomi serta pengendalian harga-harga kebutuhan pokok sehingga seluruh
lapisan masyarakat dapat menjangkau kebutuhan hidupnya.
1.2.4 Perekonomian
1.2.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Perkembangan perekonomian daerah dapat dilihat dari pertumbuhan
PDRB, baik PDRB Atas dasar Harga Berlaku (AdHB) maupun Atas dasar Harga
Konstan (AdHK). PDRB AdHB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi
yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Struktur ekonomi dapat dilihat dari distribusi
persentase PDRB sektoral yang menunjukkan peranan dan konstribusi masing-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 12
Pemerintah Kabupaten Ciamis
masing kategori terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase
suatu kategori semakin besar pula pengaruh kategori terhadap perkembangan
ekonomi suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar
menunjukkan basis perekonomian dari suatu daerah. Sementara PDRB AdHK
berguna untuk menunjukkan LPE secara keseluruhan maupun sektoral (lapangan
usaha) dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan
sumber daya ekonomi yang besar. Nilai dan kontribusi berdasarkan lapangan usaha
PDRB AdHB Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel dan Grafik berikut:
Tabel 1.4
PDRB AdHB Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019
Kategori Lapangan Usaha PRDB AdHB (Juta Rp)
2017 2018*) 2019**)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
6.275.293,9 6.914.875,50 7.458.676,0
B Pertambangan dan Penggalian 48.669,0 50.303,70 50.013,4
C Industri Pengolahan 2.027.492,5 2.221.217,70 2.346.594,5
D Pengadaan Listrik dan Gas 21.558,9 23.737,80 25.200,4
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang
9.836,1 11.596,90 13.329,2
F Konstruksi 2.358.352,9 2.651.168,30 2.903.977,7
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
5.598.020,9 6.058.070,70 6.612.735,8
H Transportasi dan Pergudangan 3.477.854,1 3.761.950,80 4.008.492,3
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
1.108.003,1 1.234.668,10 1.389.999,4
J Informasi dan Komunikasi 885.158,5 958.928,60 1.041.388,9 K Jasa Keuangan dan Asuransi 946.176,9 1.023.213,20 1.050.171,6
L Real Estate 817.077,9 908.244,70 1.003.795,0
M,N Jasa Perusahaan 232.282,7 262.427,70 322.386,1
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
782.598,5 827.014,00 841.914,2
P Jasa Pendidikan 1.235.315,2 1.428.325,20 1.627.633,9
Q Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 239.001,0 263.648,60 293.052,6
R,S,T,U Jasa lainnya 481.785,1 534.165,50 593.616,4
PDRB AdHB 26.544.477,0 29.133.557,8 31.582.977,2
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2019
*) Angka Perbaikan **) Angka Sementara
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 13
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Grafik 1.6
Distribusi Persentase PDRB AdHB Tahun 2017-2019
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2019 Keterangan :*) Angka Perbaikan , **) Angka Sementara
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00
Jasa lainnya
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
Jasa Pendidikan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan danJaminan Sosial Wajib
Jasa Perusahaan
Real Estate
Jasa Keuangan dan Asuransi
Informasi dan Komunikasi
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Transportasi dan Pergudangan
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobildan Sepeda Motor
Konstruksi
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah &Daur Ulang
Pengadaan Listrik dan Gas
Industri Pengolahan
Pertambangan dan Penggalian
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
1,82
0,90
4,65
2,95
0,88
3,08
3,56
3,33
4,17
13,10
21,09
8,88
0,04
0,08
7,64
0,18
23,64
1,83
0,90
4,90
2,84
0,90
3,12
3,51
3,29
4,24
12,91
20,79
9,10
0,04
0,08
7,62
0,17
23,74
1,88
0,93
5,15
2,67
1,02
3,18
3,33
3,30
4,40
12,69
20,94
9,19
0,04
0,08
7,43
0,16
23,62
Persentase (%)
Lap
anga
n U
sah
a
2019**)
2018*)
2017)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 14
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Data pada tabel dan grafik tersebut menunjukkan bahwa PDRB AdHB
Kabupaten Ciamis setiap tahun menunjukkan peningkatan. PDRB AdHB Kabupaten
Ciamis tahun 2018 meningkat sebesar 9,75 % dan tahun 2019 meningkat sebesar
8,40%. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor unggulan
Kabupaten Ciamis. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan berdasarkan harga berlaku pada tahun 2019 terhadap
perekonomian Kabupaten Ciamis, yaitu sebesar 23,62 %. Tapi dibandingkan dengan
tahun 2018 (23,75 %) dan tahun 2017 (23,64 %) kontribusi sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan.
Kontribusi sektor perekonomian terbesar kedua berdasarkan harga
berlaku pada tahun 2019 adalah sektor perdagangan besar dan eceran serta
reparasi mobil dan sepeda motor yang memberikan kontribusi sebesar 20,94 %.
Perkembangan sektor ini pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan tahun 2018 yang berkontribusi sebesar 20,79 % dan tetapi
mengalami penurunan dibanding tahun 2017 yang berkontribusi sebesar 21,09%.
Kontribusi sektor terbesar ketiga berdasarkan harga berlaku pada tahun
2019 adalah sektor transportasi dan pergudangan yang memberikan kontribusi
sebesar 12,69 %. Perkembangan sektor ini pada tahun 2019 mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun 2018 yang berkontribusi sebesar 12,91 % dan tahun
2017 yang berkontribusi sebesar 13,10 %.
Selanjutnya, perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Ciamis
dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga
Konstan (PDRB AdHK) menunjukan adanya peningkatan dari sebesar Rp. 19,8
trilyun pada tahun 2017 dan Rp. 20,9 trilyun pada tahun 2018 menjadi Rp. 22,03
trilyun pada tahun 2019. Gambaran PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga
Konstan tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 15
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tabel 1.5
PDRB AdHK Kabupaten Ciamis Tahun 2017 - 2019
Kategori Lapangan Usaha PDRB AdHK (Juta Rp)
2017 2018*) 2019**)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
4.165.067,8 4.261.100,0 4.387.506,2
B Pertambangan dan Penggalian 38.228,5 39.370,90 38.367,9
C Industri Pengolahan 1.553.859,2 1.664.729,90 1.745.437,9
D Pengadaan Listrik dan Gas 13.557,6 14.746,20 15.433,0
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6.840,9 7.183,20 8.230,0
F Konstruksi 1.857.993,7 2.029.803,60 2.156.546,2
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
4.396.181,5 4.615.621,20 4.885.267,8
H Transportasi dan Pergudangan 2.362.848,8 2.498.027,20 2.661.209,2
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
829.535,0 886.759,50 959.691,1
J Informasi dan Komunikasi 875.396,6 955.362,10 1.043.444,0
K Jasa Keuangan dan Asuransi 724.512,1 753.863,60 759.469,9
L Real Estate 642.533,0 704.323,80 771.602,9
M,N Jasa Perusahaan 183.217,3 199.693,90 217.880,3
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
677.214,9 677.877,40 685.868,1
P Jasa Pendidikan 933.246,9 989.158,60 1.040.270,9
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
188.547,0 203.797,50 220.493,6
R,S,T,U Jasa lainnya 377.967,1 403.329,1 432.158,2
PDRB AdHK 19.826.747,9 20.905.082,4 22.028.877,2
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2019
*) Angka Perbaikan **) Angka sangat Sementara
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 16
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Grafik 1.7
Distribusi Persentase PDRB AdHK Kabupaten Ciamis Tahun 2017 - 2019
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2019 Keterangan : *) Angka Perbaikan,
**) Angka Sangat Sementara
0 10 20 30
Jasa lainnya
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa Pendidikan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan danJaminan Sosial Wajib
Jasa Perusahaan
Real Estate
Jasa Keuangan dan Asuransi
Informasi dan Komunikasi
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Transportasi dan Pergudangan
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil danSepeda Motor
Konstruksi
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah danDaur Ulang
Pengadaan Listrik dan Gas
Industri Pengolahan
Pertambangan dan Penggalian
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
1,91
0,95
4,71
3,42
0,92
3,24
3,65
4,42
4,18
11,92
22,17
9,37
0,03
0,07
7,84
0,19
21,01
1,93
0,97
4,73
3,24
0,96
3,37
3,61
4,57
4,24
11,95
22,08
9,971
0,03
0,07
7,96
0,19
20,38
1,96
1
4,72
3,11
0,99
3,5
3,45
4,74
4,36
12,08
22,18
9,79
0,04
0,07
7,92
0,17
19,92
Persentase (%)
Lap
anga
n U
sah
a
2019**)
2018*)
2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 17
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, diketahui bahwa distribusi PDRB
AdHK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan
dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
serta transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar 54,18 %. Jika
dibandingkan dengan tahun 2018 (54,41%) dan tahun 2017 (55,10 %) sektor
tersebut cenderung menunjukkan penurunan. Penurunan besarnya kontribusi ini
diduga terjadi karena adanya peningkatan kontribusi di sektor lain dengan jumlah
yang relatif lebih besar.
1.2.4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menunjukkan pertumbuhan produksi
barang dan jasa di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. LPE digunakan untuk
mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan ekonomi, sebagai dasar
pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan
pembangunan nasional atau sektoral dan regional, serta sebagai dasar pembuatan
perkiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Ciamis pada
tahun 2019 mengalami sedikit penurunan dsebesar 0,06 % ibandingkan LPE tahun
2018. LPE tahun 2019 diproyeksikan sebesar 5,38 % sedikit lebih rendah
dibandingkan dengan pencapaian LPE tahun 2018 sebesar 5,44 %. Namun
demikian, jika dibandingkan dengan pencapaian LPE tahun 2017 sebesar 5,21 %,
maka capaian LPE tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,17 %. LPE Kabupaten
Ciamis tahun 2017-2019 dapat dilihat dalam dan grafik berikut :
Tabel 1.6
LPE Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Ciamis Tahun 2017 - 2019
Kategori Lapangan Usaha LPE (%)
2017 2018*) 2019**)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,21 2,31 2,97
B Pertambangan dan Penggalian 0,13 2,99 -2,55
C Industri Pengolahan 5,18 7,14 4,85
D Pengadaan Listrik dan Gas 2,07 8,77 4,66
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 7,12 5,00 9,47
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 18
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Kategori Lapangan Usaha LPE (%)
2017 2018*) 2019**)
F Konstruksi 7,23 9,25 6,24
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor 4,98 4,99 5,84
H Transportasi dan Pergudangan 5,24 5,72 6,53
I Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum 6,92 6,90 8,22
J Informasi dan Komunikasi 11,81 9,13 9,22
K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,89 4,05 0,74
L Real Estate 9,26 9,62 9,55
M,N Jasa Perusahaan 8,36 8,99 9,11
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib 0,94 0,10 1,18
P Jasa Pendidikan 8,57 5,99 5,17
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,35 8,09 8,19
R,S,T,U Jasa lainnya 9,63 6,71 7,15
Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,21 5,44 5,38
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis (2018) Keterangan :*) Angka Perbaikan , **) Angka Sementara
Grafik 1.8
Perkembangan LPE Kabupaten Ciamis Tahun 2016 - 2019
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis
5,99
5,21
5,445,38
4,8
5
5,2
5,4
5,6
5,8
6
6,2
2016 2017) 2018*) 2019**)
LPE (%)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 19
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Data pada tabel dan grafik di atas menujukkan bahwa Perekonomian di
Kabupaten Ciamis tahun 2019 tumbuh sebesar 5,38 % serta didukung oleh semua
lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi didukung oleh lapangan usaha real estaste
sebesar 9,55 % diikuti oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,47% serta lapangan usaha informasi dan
komunikasi sebesar 9,22 %. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis pada
tahun 2018 mengalami percepatan sebesar 0,23 % dibandingkan tahun 2017, tetapi
pada tahun 2019 kembali mengalami perlambatan sebesar 0,06 % dibandingkan
tahun 2018.
1.2.4.3 Inflasi
Laju inflasi Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 sebesar 1,49 %. Angka
tersebut menunjukkan bahwa inflasi di Kabupaten Ciamis tergolong inflasi ringan
atau inflasi merayap (creeping inflation) yang masih wajar dan belum mengganggu
perekonomian secara menyeluruh. Laju Inflasi pada tahun 2019 mengalami
perlambatan sebesar 1,55 % dibandingkan tahun 2018. Kondisi yang sama juga
terjadi pada tahun 2018 yang mengalami perlambatan sebesar 1,12 %
dibandingkan tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat Inflasi
Kabupaten Ciamis tahun 2018 dan 2019 lebih ringan dibandingkan dengan tahun
2017. Perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Ciamis tahun 2015-2019 dapat
dilihat pada grafik berikut:
Grafik 1.9
Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2019
3,072,75
4,16
3,04
1,49
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
2015 2016 2017 2018 2019
Laju Inflasi (%)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 20
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Pemicu tingginya angka Inflasi Kabupaten Ciamis pada tahun 2017
dipengaruhi oleh kelompok bahan makanan sebesar 0,346 % yang bersumber dari
kelompok telur ayam ras, susu dan hasil olahannya serta tingginya kosumsi telur
masyarakat sehingga mendongkrak angka inflasi. Selain itu sub kelompok sayuran
yang juga berkontribusi terhadap tingkat inflasi antara lain tomat, kembang kol,
kentang dan wortel. Adanya kegiatan penguatan koordinasi tim pengendalian
inflasi, sidak pasar, operasi pasar murah dan bazar menjelang hari besar
keagamaan, serta peningkatan produktivitas komoditas pangan penyumbang inflasi
seperti beras, cabe merah, daging sapi, daging ayam dan telur ayam telah berhasil
menurunkan angka inflasi di Kabupaten Ciamis pada tahun 2019.
Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan
dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah baik dalam jangka
panjang, menengah maupun tahunan. Hal ini dikarenakan analisis isu-isu
strategis merupakan salah satu dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan
daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat
meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat
dioperasionalkan secara moral dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika
birokrasi.
Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan
eksternal terhadap proses perencanaan. Pemerintahan daerah yang tidak
menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi
kegagalan dalam pembangunan daerahnya. Isu strategis pembangunan Kabupaten
Ciamis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:
1. Kualitas dan kesempatan pendidikan;
2. Aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat;
3. Daya beli masyarakat;
4. Ketahanan pangan;
5. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan;
1.3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 21
Pemerintah Kabupaten Ciamis
6. Kemitraan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam
pembangunan;
7. Iklim usaha;
8. Fasilitasi dan pembinaan pelaku UKM;
9. Pengembangnan destinasi wisata;
10. Pemberdayaan masyarakat;
11. Penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
12. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dan perdesaan;
13. Kapasitas keuangan daerah;
14. Optimalisasi kinerja pemerintah daerah dan desa;
15. Kesenjangan pembangunan antar wilayah.
Berbagai isu strategis tersebut dipertimbangkan dengan memperhatikan
identifikasi permasalahan Kabupaten Ciamis, isu dunia internasional serta
penelaahan kebijakan pembangunan nasional (Nawacita) dan daerah lain di sekitar
Kabupaten Ciamis agar dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi
dapat dipertanggungjawabkan.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis
mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pelaksanaan otonomi
daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat.
Kewenangan Daerah kabupaten/kota meliputi 24 urusan wajib dan 8
urusan pilihan. Urusan Wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari 6 (enam) urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 (delapan belas) urusan wajib yang
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan
1.4 KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 22
Pemerintah Kabupaten Ciamis
daerah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Ciamis melaksanakan seluruh
urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud sesuai dengan pembagian urusan
pemerintahan yang ditetapkan dalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya,
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan penataan dan
pembentukan organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis
sebagaimana dimaksud terdiri atas:
1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas daerah, terdiri dari:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Sosial;
d. Dinas Tenaga Kerja;
e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
g. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
h. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
i. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan;
j. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
k. Dinas Peternakan dan Perikanan;
l. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;
m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
o. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
p. Dinas Perhubungan;
q. Dinas Pariwisata;
r. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 23
Pemerintah Kabupaten Ciamis
s. Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Badan Daerah, terdiri dari :
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6. Perangkat Daerah Lain :
a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Kecamatan
Landasan pemikiran pembentukan perangkat daerah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pengkajian
dan analisis terhadap:
1. Kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
3. Intensitas beban tiap-tiap urusan pemerintahan;
4. Kemampuan keuangan daerah;
5. Ketersediaan sumber daya aparatur;
6. Efektifitas dan efisiensi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 24
Pemerintah Kabupaten Ciamis
aporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kabupaten Ciamis Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-
2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun
2014 yang telah dilakukan penyelarasan dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun
2016 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 14 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun
2019, serta Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun
Anggaran 2019.
2.1.1 Visi Pembangunan Daerah
Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang
dimiliki serta mempertimbangkan kesinambungan pembangunan sesuai tahapan
pembangunan jangka panjang daerah, ditetapkan Visi Pembangunan Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 adalah “Ciamis Maju Berkualitas Menuju
Kemandirian Tahun 2019“. Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :
Maju Berkualitas : Bahwa pembangunan Kabupaten Ciamis yang saat ini telah
memberikan perubahan ke tingkat kemajuan berdasarkan
L
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 25
Pemerintah Kabupaten Ciamis
perkembangan indikator makro pembangunan, diperlukan
penguatan agar tidak hanya sekedar kemajuan melainkan
kemajuan yang lebih berkualitas. Oleh karenanya
pembangunan daerah ke depan harus dirancang sedemikian
rupa sehingga secara efektif harus berdampak terhadap
pertumbuhan yang tinggi, percepatan penanggulangan
kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan berusaha
dengan tetap menjaga dan memelihara kualitas sumber daya
alam dan lingkungan hidup guna pembangunan
berkelanjutan. Hasil-hasil pembangunan juga tidak hanya
sekedar kuantitatif tetapi ke depan lebih ditekankan pada
kualitas.
Kemandirian : Kabupaten Ciamis ke depan harus diarahkan untuk dapat
mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki guna
terwujudnya kemandirian, baik kemandirian sosial,
politik maupun ekonomi.
Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019
merupakan visi yang selaras dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten
Ciamis Tahun 2005-2025, yaitu “Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi
Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025”. Kriteria capaian Visi
Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun
2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2005-2025, secara jelas direfleksikan pada Visi “Dengan Iman dan
Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.
2.1.2 Misi Pembangunan Daerah
Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Ciamis, Tahun
2014-2019, ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 26
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Pembangunan yang menekankan pada kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) ini ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat
kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan
dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakat agar lebih
produktif serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih
makmur dan sejahtera.
Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta
penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan
masyarakat
Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah
Kabupaten Ciamis yang prima dan menjalankan fungsi birokrasi
sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi
aparat yang profesional.
Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta
pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung
pertumbuhan dan kelancaran perekonomian dengan tetap
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis
sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Misi 4 : Membangun perekonomian daerah yang tangguh
Pembangunan ekonomi daerah yang berbasiskan ekonomi kerakyatan
dengan seluruh kekuatan sumber daya daerah, menciptakan iklim
investasi yang kondusif, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dari semua sektor dan
meningkatkan daya saing daerah dengan tetap menjaga
keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
Misi 5 : Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan
Meningkatkan kemampuan pemerintah desa melalui pemberian
wewenang secara proporsional kepada pemerintahan desa, sesuai
dengan semangat otonomi desa, baik dalam menentukan nasibnya
sendiri, maupun dalam pengambilan keputusan dalam rangka
membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 27
Pemerintah Kabupaten Ciamis
2.1.3 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran merupakan tingkat prioritas tertinggi dalam
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi
dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan
tujuan dan sasaran dilakukan untuk menyusun dampak (impact) keberhasilan
pembangunan daerah yang ingin diperoleh dari pencapaian berbagai program
prioritas terkait. Tujuan dan sasaran pada setiap Misi pembangunan Kabupaten
Ciamis adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019
Misi Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
1.1 Membangun sumber daya manusia yang terdidik
1.1.1 Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas
1.1.2 Meningkatnya budaya dan minat baca
1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
1.2.1 Meningkatnya layanan kesehatan
1.2.2 Meningkatnya kesehatan lingkungan
1.3 Mengendalikan pertumbuhan penduduk
1.3.1 Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk
1.4 Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan
1.4.1 Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan
1.4.2 Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan
1.5 Meningkatkan prestasi olahraga serta pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah
1.5.1 Meningkatnya prestasi olahraga
1.5.2 Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat
1.6 Meningkatkan kerukunan hidup beragama
1.6.1 Pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari
1.6.2 mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, inter umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 28
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Misi Tujuan Sasaran
1.7 Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial
1.7.1 Menurunnya tingkat kemiskinan
1.7.2 Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan
1.7.3 Menurunnya PMKS
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang effisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat
2.1 Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah
2.1.1 Meningkatnya kualitas SDM aparat
2.1.2 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
2.2 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2.2.1 Meningkatnya transparansi
2.2.2 Meningkatnya pelayanan
masyarakat
2.2.3 Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
2.3 Meningkatnya kesadaran politik dan demokrasi
2.3.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat & berpolitik
2.4 Meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta stabilitas keamanan dan ketertiban umum
2.4.1 Meningkatnya Kesadaran Hukum masyarakat.
2.4.2 Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM)
2.4.3 Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
2.5 Meningkatkan hubungan kerjasama kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha (perindustrian dan perdagangan) dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan pembangunan daerah
2.5.1 Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
3.1 Menyediakan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi,
3.1.1 Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 29
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Misi Tujuan Sasaran
serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
sosial dan budaya serta meningkatkan kelestarian lingkungan hidup
3.1.2 Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air
3.1.3 Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman
3.1.4 Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang
3.1.5 Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan
3.1.6 Meningkatnya RTH yang dikelola Pemerintah
3.1.7 Meningkatakan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat
3.1.8 Meningkatnya kualitas penataan ruang
4. Membangun perekonomian daerah yang tangguh
4.1
Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah
4.1.1 Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat
4.1.2 Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal
4.1.3 Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah
4.1.4 Terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal
4.1.5 Meningkatnya kualitas sarana prasarana perekonomian masyarakat
4.2 Meningkatkan daya beli masyarakat
4.2.1 Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 30
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Misi Tujuan Sasaran
4.3
Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan
4.3.1 Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan
4.3.2 Meningkatkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian , peternakan, perikanan dan kehutanan
4.3.3 Berkembangnya berbagai aktivitas off farm untuk meningkatkan penghasilan petani
4.4 Meningkatkan ketahanan pangan
4.4.1 Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan
5. Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan
5.1 Meningkatkan layanan pemerintah desa kepada masyarakat
5.1.1 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD
5.1.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa
5.1.2 Menurunnya jumlah desa tertinggal
5.2 Mewujudkan kemandirian masyarakat desa
5.2.1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
5.2.2 Meningkatnya kegiatan eko-nomi produktif masyarakat desa
5.2.3 Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan
Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2019 disusun
berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan dan hasil evaluasi
pelaksanaan pembangunan tahun 2018, serta perumusan permasalahan dan
tantangan pada tahun 2019. Penetapan prioritas pembangunan juga
memperhatikan tantangan dan isu pembangunan nasional tahun 2019 serta isu
strategis Provinsi Jawa Barat serta isu strategis Kabupaten Ciamis. Keterkaitan
2.2 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 31
Pemerintah Kabupaten Ciamis
kebijakan pembangunan Kabupaten Ciamis dengan kebijakan pembangunan
Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2.1
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Prioritas, sasaran dan program pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2019 adalah sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel 2.2
Prioritas Pembangunan, Sasaran Daerah dan Program Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2019
No Prioritas
Daerah Sasaran Daerah Program
Pembangunan
1. Peningkatan
aksesbilitas dan
Mutu pendidikan
Meningkatkan layanan
pendidikan yang
berkualitas
Program Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Program Pendidikan Non
Formal dan Informal
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Program Pendidikan
Menengah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 32
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Prioritas
Daerah Sasaran Daerah Program
Pembangunan
Meningkatnya budaya dan
minat baca
Pengembangan budaya
baca dan pembinaan
perpustakaan
2. Peningkatan
aksesibilitas dan
mutu pelayanan
kesehatan
Meningkatnya layanan
kesehatan
Program obat dan
perbekalan kesehatan
Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Program Pengadaan,
peningkatan sarana dan
prasarana Rumah Sakit
Program pemeliharaan
sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular dan Tidak
Menular
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 33
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Prioritas
Daerah Sasaran Daerah Program
Pembangunan
Meningkatnya kesehatan
lingkungan
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan
Makanan
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
3. Pengembangan
pertanian dan
perikanan
Terjaminnya lahan
pertanian berkelanjutan
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Meningkatkatnya
produksi dan
produktivitas komoditi
pertanian, peternakan,
perikanan dan
kehutanan
Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana
Sarana Pertanian/
perkebunan
Program pemanfaatan
potensi sumber daya hutan
Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu
Tanaman Pangan untuk
Mencapai Swasembada dan
Swasembada Berkelanjutan
Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas
dan Mutu Hortikultura
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak dan Ikan
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi Tepat
Guna
Program PSDS dan
Peningkatan Penyediaan
Pangan Hewani yang aman,
sehat, utuh dan halal
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Hewan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 34
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Prioritas
Daerah Sasaran Daerah Program
Pembangunan
Berkembangnya
berbagai aktivitas off
farm untuk
meningkatkan
penghasilan petani
Program Peningkatan Nilai
Tambah Daya Saing
Industri Hilir Pemasaran
dan Ekspor Hasil Pertanian Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Program Pemasaran dan
Pengolahan Hasil
Perkebunan
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil produksi
Peternakan dan perikanan
Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Program Pengembangan
Sistem Penyuluhan
Perikanan
Program peningkatan
pemasaran hasil produksi
pertanian
Program peningkatan
pemasaran hasil produksi
peternakan
Meningkatnya
ketersediaan,
keterjangkauan,
konsumsi, sistem
informasi dan
kelembagaan pangan
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Peningkatan dan
pemerataan akses sarana
dan prasarana pertanian,
kehutanan dan
perikanan
Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana
dan Sarana
Pertanian/Perkebunan
Peningkatan kapasitas
petani dan penyuluh
Program Pengembangan
Sistem Penyuluhan
Perikanan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 35
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Prioritas
Daerah Sasaran Daerah Program
Pembangunan
4. Pengembangan
pariwisata dan
dunia usaha
Pengembangan
kepariwisataan
Program pengembangan
ekonomi kreatif berbasis
seni dan budaya
Program pengembangan
ekonomi kreatif berbasis
media, desain dan IPTEK
Program Pengembangan
Kemitraan
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Pelestarian budaya
daerah, peninggalan
sejarah dan
kepurbakalaan
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Program Pengembangan
Kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya
Pengembangan industri
kecil dan menengah
Program Pengembangan
sentra-sentra industri
potensial
Program peningkatan
kemampuan teknologi
industri
Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
Peningkatan kapasitas
pelaku usaha
Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
Program penyiapan potensi
sumber daya, sarana dan
prasarana daerah
Pengembangan sentra
industri
Program Pengembangan
sentra-sentra industri
potensial
Program peningkatan
kemampuan teknologi
industri
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 36
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Prioritas
Daerah Sasaran Daerah Program
Pembangunan
Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
Pengembangan sistem
pendukung usaha bagi
UMKM
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif
UMKM
Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
Bagi Koperasi, UMKM
Peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi
Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Pengembangan sarana
dan prasarana
perdagangan
Program Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Program Peningkatan
Efesiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Program pembinaan
pedagang kaki lima
dan asongan
Perbaikan iklim usaha
investasi
Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
Program penyiapan potensi
sumber daya, sarana dan
prasarana daerah
5. Penanggulangan
kemiskinan,
pengangguran
dan
ketenagakerjaan
Menurunnya tingkat
kemiskinan
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan
PMKS lainnya
Program Pengembangan
kapasitas calon transmigran
Program Transmigrasi
Regional
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 37
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Prioritas
Daerah Sasaran Daerah Program
Pembangunan
Program Perluasan dan
Pengembangan
Kesempatan Kerja
Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Menurunnya PMKS Program Layanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Program Pembinaan Anak
Terlantar
Program Pembinaan Panti
Asuhan atau Panti jompo
Program Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Program pencegahan dan
penanggulangan korban
bencana alam 6. Pemberdayaan
masyarakat ,
pengarustamaan
gender serta
pemuda dan
olahraga
Mempertahankan laju
pertumbuhan penduduk
Program Keluarga
Berencana
Program Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)
Program Pengembangan
Pusat Pelayanan Informasi
dan Konseling
Meningkatnya
partisipasi organisasi
pemuda dalam
pembangunan
Program Pembinaan
Kepemudaan Pogram Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
Meningkatnya peran
perempuan dalam
berpolitik/kemasyarakat
an
Program Peningkatan
Peran Serta dan Kesetaraan
Gender dalam
Pembangunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 38
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Prioritas
Daerah Sasaran Daerah Program
Pembangunan
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarus
utamaan Gender dan Anak
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
Program Pemberdayaan
Masyarakat untuk Menjaga
Ketertiban
dan Keamanan
Program Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya prestasi
olahraga
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Olahraga
Program Pembinaan
Olahraga
Pengembangan sarana
dan prasarana olah raga,
pembinaan atlet, serta
kepemudaan
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Olahraga
Program Pembinaan
Olahraga
7. Penanggulangan
bencana dan
pengelolaan
lingkungan
hidup,
Peningkatan kinerja
penyelenggaraan
penataan ruang
Program perencanaan tata
ruang
Program pengendalian
pemanfaatan ruang
Program Pemanfaatan
ruang
Peningkatan kualitas
lingkungan hidup
Program mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim
Program pengendalian
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 39
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Prioritas
Daerah Sasaran Daerah Program
Pembangunan
Program peningkatan
kualitas dan akses
informasi sumber daya
alam dan lingkungan hidup
Program pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
Program perlindungan dan
konservasi SDA
Program rehabilitasi dan
pemulihan cadangan SDA
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
penanganan bencana
program pencegahan dan
penanggulangan korban
bencana alam
Program Peningkatan
kesiapsiagaan dan
pencegahan bahaya
kebakaran
8. Ketersediaan
dan kualitas
infrastruktur
wilayah
Peningkatan
kemantapan jalan dan
jembatan kabupaten
Program rehabilitasi /
pemeliharaan jalan dan
jembatan
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
Program pembangunan
turap/talaud/bronjong
Program pembangunan
sistem informasi /Database
jalan dan jembatan
Program Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
Program Pengembangan
wilayah strategis dan cepat
tumbuh
Peningkatan kualitas
pengelolaan dan
penyediaan sumber
daya air
Program pengembangan
dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Program pengendalian
banjir
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 40
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Prioritas
Daerah Sasaran Daerah Program
Pembangunan
Penataan lingkungan
perkotaan
Program pembangunan
jalan lingkungan
permukiman perkotaan
Program pembangunan
saluran drainase / gorong-
gorong
Program Pengembangan
Perumahan
Program Lingkungan sehat
perumahan
Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
Peningkatan sarana dan
prasarana perhubungan
darat
Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Program pembangunan
prasarana dan fasilitasi
perhubungan
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan prasarana
dan fasilitas LLAJ
Program peningkatan
kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
Program peningkatan
pelayanan angkutan 9. Meningkatkan
kinerja aparatur
dan tata kelola
pemerintah
daerah
Peningkatan Kualitas
SDM Aparatur
Program Pendidikan
Kedinasan
Program Peningkatan
Kapasaitas Sumber Daya
Aparatur
Program Fasilitasi
Pindah/Purna Tugas PNS
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Peningkatan Sarana
Prasarana Pemerintahan
Pentaan Sistem Hukum
dan Penegakan Hukum
Program Penataan
Peraturan Perundang-
undangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 41
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Prioritas
Daerah Sasaran Daerah Program
Pembangunan
Optimalisasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Peningkatan Kerjasama
Antar Daerah
Program Kerjasama
Pembangunan
Program peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
Program Kerjasama
pembangunan
Penataan Sistem
Informasi pembangunan
Daerah
Program Pengembangan
data/ informasi
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Peningkatan Efektifitas
dan Efisiensi Birokrasi
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Informasi (kearsipan)
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program pengembangan
data/informasi/statistik
daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan
Pembangunan Sosial
Budaya
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan SDA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 42
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Prioritas
Daerah Sasaran Daerah Program
Pembangunan
Program peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan
Program perencanaan
pembangunan daerah
rawan bencana
Program Kerjasama
Pembangunan
Program pengembangan
data/informasi
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Penataan
penguasaan Pemilikan
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Program Penyelesaian
Konflik-konflik Pertanahan
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Program peningkatan
pelayanan kedinasan
KDH/WKDH
Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Program Penataan dan
Penyempurnaan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 43
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Prioritas
Daerah Sasaran Daerah Program
Pembangunan Program Penyelamatan dan
Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Program Fasilitasi Kegiatan
Keprotokolan
Program penataan daerah
otonom
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Perangkat
Daerah
Program Fasilitasi dan
Pengembangan Kebijakan
Perekonomian
Program Fasilitasi dan
Koordinasi Pembangunan
Daerah
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pemerintah
Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Pembangunan
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan
Pembangunan Sosial
Budaya
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
SDA
program peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan
program perencanaan
pembangunan daerah
rawan bencana
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 44
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Prioritas
Daerah Sasaran Daerah Program
Pembangunan
Program Kerjasama
Pembangunan
Program Pengembangan
data/informasi
Peningkatan Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
Program Penataan
Administrasi Kependudukan
10. Pembangunan
Perdesaan
Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur
pemerintah desa dan
BPD
Program Pembinaan dan
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Keuangan Desa
Program Fasilitasi dan
Koordinasi Pemerintah Desa
Meningkatnya kuantitas
dan kualitas sarana dan
prasarana pemerintahan
desa
Pembangunan dan
rehabilitasi sarana dan
prasarana pedesaan
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan masyarakat
dalam pembangunan
desa
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
Penguatan partisipasi
masyarakat dalam
pemerintahan dan
pembangunan
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi
serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 45
Pemerintah Kabupaten Ciamis
kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi
dan kriteria indikator kinerja yang baik
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, dalam rangka meningkatkan
akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 – 2019. Tujuan
ditetapkannya IKU adalah :
a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis instansi pemerintah daerah yang digunakan untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2017 adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja SKPD
Penanggung Jawab
1 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan
1.1 RLS Dinas Pendidikan/BPS
1.2 HLS Dinas Pendidikan/BPS
2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
2.1 Angka Harapan Hidup (AHH)
Dinas Kesehatan/BPS
3 Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk
3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Dinas P2KBP3A/BPS
4 Meningkatnya Peran Perempuan dalam Berpolitik/ Kemasyarakatan
4.1 Indeks Development Gender (IDG)
Dinas P2KBP3A/BPS
5 Menurunnya tingkat kemiskinan
5.1 Jumlah Penduduk Miskin
Dinas Sosial/BPS
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 46
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja SKPD
Penanggung Jawab
6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
6.1 Penilaian SAKIP Inspektorat/Bagian Organisasi
6.2 Predikat Penilaian LPPD Bagian Pemerintahan Umum Setda
6.3 Opini BPK Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
7 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
7.1 Indeks Kepuasan Masyarakat
Bagian Organisasi Setda
8 Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha
8.1 Jumlah Kerjasama Bagian Pemerintahan Umum Setda
9 Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
9.1 Jumlah Kriminalitas Satuan Polisi Pamong
Praja/Kepolisian Resort Ciamis
10 Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
10.1 Kemantapan Jalan Kabupaten
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
10.2 Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
11 Meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi
11.1 Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
Dinas Perhubungan/
Kepolisian Resort Ciamis
12 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
12.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)
Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan
Hidup 13 Meningkatkan
penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat
13.1 Persentase kejadian bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 47
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja SKPD
Penanggung Jawab
14 Meningkatnya kinerja perekonomian
14.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Diskominfo/BPS
14.2 Inflasi Diskominfo/BPS
14.3 Tingkat Pengangguran Diskominfo/BPS
15 Meningkatnya pendapatan masyarakat
15.1 PDRB Per Kapita (AdHB)
Diskominfo/BPS
15.2 Daya Beli Masyarakat Diskominfo/BPS
16 Meningkatnya kesejahteraan petani
16.1 Nilai Tukar Petani (NTP)
Diskominfo/BPS
17 Menurunnya disparitas pendapatan
17.1 Indeks Gini Diskominfo/BPS
18 Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan
18.1 Cadangan pangan daerah dan masyarakat
Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
18.2 Stabilitasi harga dan pasokan pangan
Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
18.3 Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)
Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan 19 Meningkatnya jumlah
desa swasembada 19.1 Jumlah desa
swasembada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja
yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang
2.4 PERJANJIAN KINERJA (PK)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 48
Pemerintah Kabupaten Ciamis
diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun
sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menyusun Perjanjian Kinerja
Tahun 2019. Perjanjian kinerja tersebut menyajikan Indikator Kinerja Utama yang
menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa
mengesampingkan indikator lain yang relevan.
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis merupakan wujud nyata
komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar bagi
untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/
kemajuan kinerja, serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2019 seperti terlihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Tahun 2019
1 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan
1.1 RLS 7,65 Tahun
1.2 HLS 13,73 Tahun
2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
2.1 Angka Harapan Hidup (AHH)
71,39 Tahun
3 Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk
3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
0,6160 %
4 Meningkatnya Peran Perempuan dalam Berpolitik/ Kemasyarakatan
4.1 Indeks Development Gender (IDG)
63,67 Poin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 49
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Tahun 2019
5 Menurunnya tingkat kemiskinan 5.1
Jumlah Penduduk Miskin
78.516 Orang
6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
6.1 Penilaian SAKIP B
6.2 Predikat Penilaian LPPD
Sangat Tinggi
6.3 Opini BPK WTP
7 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
7.1 Indeks Kepuasan Masyarakat
82,05 Poin
8 Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha
8.1 Jumlah Kerjasama 23 Buah
9 Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
9.1 Jumlah Kriminalitas 375 Kasus
10 Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
10.1
Kemantapan Jalan Kabupaten/Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
71,555 %
10.2 Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
30,60 m/ha
11 Meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi
11.1 Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
322 Kasus
12 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 12.1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)
54,99 Poin
13 Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat
13.1
Persentase kejadian bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material)
49,57 %
14 Meningkatnya kinerja perekonomian
14.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
5,47 %
14.2 Inflasi 3,04 %
14.3 Tingkat Pengangguran
4,58 %
15 Meningkatnya pendapatan masyarakat
15.1 PDRB Per Kapita (AdHB)
24.600.792.639 Rupiah
15.2 Daya Beli Masyarakat 8.367.500 Rupiah
16 Meningkatnya kesejahteraan petani
16.1 Nilai Tukar Petani (NTP)
110 Poin
17 Menurunnya disparitas pendapatan
17.1 Indeks Gini 0,31 Poin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 50
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Tahun 2019
18 Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan
18.1 Cadangan pangan daerah dan masyarakat
97,8 Ton
18.2 Stabilitasi harga dan pasokan pangan
90 %
18.3 Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)
100 %
19 Meningkatnya jumlah desa swasembada 19.1
Jumlah desa swasembada
68 Desa
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 tersebut di
atas digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan kinerja untuk
menggambarkan capaian kinerja dan menilai keberhasilan Pemerintah Kabupaten
Ciamis Tahun 2019. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 tersebut
diuraikan sasaran-sasaran dan indikator kinerja utama yang diprioritaskan untuk
menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun
2019, program-program, serta anggaran yang disediakan untuk mendukung
pencapaian sasaran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 51
Pemerintah Kabupaten Ciamis
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
kuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan sasaran strategis, program dan kegiatan yang telah
diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi
secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui
laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pemerintah
Kabupaten Ciamis dalam memberikan pertanggungjawaban kepada yang
memberikan amanah dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi,
tujuan dan sasaran pembangunan Daerah dan perwujudan pemerintahan yang
berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka penerapan manajemen kinerja.
Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah
pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan
publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan
outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya
organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan
antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.
Pengukuran kinerja dilakukan melalui tahapan proses pengumpulan data kinerja
dari masing-masing SKPD sebagai penyedia data kinerja berdasarkan indikator
sasaran serta dari instansi lainnya yang terkait dengan capaian kinerja sasaran yang
telah ditetapkan.
Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintahan, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten
Ciamis Tahun 2019 dilakukan untuk memberikan gambaran yang memadai dan
terukur mengenai tingkat capaian kinerja sasaran berdasarkan target dari masing-
masing indikator kinerja sasaran strategis yang telah disepakati dalam Perjanjian
Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 yang mengacu pada Rencana
A
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 52
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-
2019, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019
serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis dilakukan berdasarkan
pengukuran capaian kinerja dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang
telah ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis
tahun 2019. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis
capaian kinerja sebagai berikut :
1. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
target dan realisasi kinerja tahun ini. Setelah dilakukan penghitungan akan
diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan
selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang
tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance
improvement).
2. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal
dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebagai berikut :
No Persentase Predikat
1 < 100 % Tidak Tercapai
2 = 100% Tercapai Sesuai Target
3 > 100 % Melebihi Target
3. Membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan
tahun lalu sampai 2 (dua) tahun sebelumnya;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target
kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten
Ciamis Tahun 2014 - 2019;
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional (jika ada,
Misalnya SPM, target Provinsi, dan lain-lain);
3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 53
Pemerintah Kabupaten Ciamis
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
Analisis capaian kinerja sasaran juga dikaitkan dengan program
pembangunan yang mendukung upaya pencapaian sasaran dengan jumlah realisasi
anggaran yang digunakan, beserta capaian output dan outcome dari keseluruhan
program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran tersebut, sehingga diketahui
sejauhmana program yang dilaksanakan telah mendukung pencapaian sasaran
secara optimal.
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap capaian kinerja
sasaran strategis, maka dilakukan pengungkapan (disclosure) yang memadai hasil
analisis dan penjelasan terhadap pengukuran kinerja setiap indikator kinerja
sasaran. Analisis terhadap setiap indikator sasaran diawali dengan penjelasan
operasional serta rumus perhitungan dari masing-masing indikator sasaran guna
mengukur realisasi dan capaian kinerja masing-masing indikator sasaran.
Selanjutnya dilakukan pembandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu serta pembandingan dengan target jangka menengan
yang tercantum dalam RPJMD. Berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja dan
capaian kinerja terebut diungkapkan pula mengenai faktor-faktor yang mendukung
dan menghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang
dihadapi. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih
transparan mengenai pencapaian kinerja sasaran yang ditetapkan.
Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan (realisasi anggaran) untuk
masing-masing sasaran, dalam akuntabilitas keuangan dihitung anggaran tiap-tiap
sasaran sesuai jumlah program yang mendukung upaya pencapaian sasaran
tersebut. Dengan adanya penjelasan program pendukung beserta besaran anggaran
yang digunakan untuk masing-masing sasaran, akan lebih mudah untuk membuat
akuntabilitas keuangan. Dalam akuntabilitas keuangan ini juga dilakukan analisa dan
penghitungan terhadap tingkat efisiensi penggunaan anggaran setiap sasaran yang
menunjukkan capaian kinerja mencapai dan melebihi target sasaran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 54
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan akuntabilitas
kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja
sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
kelola pemerintahan yang baik yaitu diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta
mandat (core business) yang diemban.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan
Indikator Kinerja Utama melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2017
tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019.
Penyusunan Indikator Kinerja Utama dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas
dokumen perencanaan terutama indikator yang lebih baik dan berorientasi hasil.
Dalam dokumen perubahan perjanjian kinerja tahun 2019 terdapat 19
(sembilan belas) sasaran yang terdiri atas 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja
beserta target kinerja yang diperjanjikan. Dalam laporan ini, Pemerintah Kabupaten
Ciamis memberikan gambaran mengenai realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran
yang diukur dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan
dalam perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta perbandingannya dengan target
perencanaan jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD tahun 2014-2019.
Pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja disajikan
pada tabel berikut ini:
3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 55
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tabel 3.1
Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tahun 2019
No Sasaran Jumlah
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja
(%) Keterangan
1 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan
2 100,48 Melampaui target
2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1 100,25 Melampaui target
3 Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk
1 110,5 Melampaui target
4 Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/ kemasyarakatan
1 101,37 Melampaui target
5 Menurunnya tingkat kemiskinan 1 99 Di Bawah target
6 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah
3 100 Sesuai Target
7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
1 99,85 Di Bawah target
8 Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha
1 121,74 Melampaui target
9 Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
1 126,4 Melampaui target
10 Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
2 106,59 Melampaui target
11 Meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi
1 93,17 Di Bawah target
12 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
1 100,40 Melampaui target
13 Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat
1 42,42 Di Bawah target
14 Meningkatnya kinerja perekonomian 3 112,66 Melampaui target
15 Meningkatnya pendapatan masyarakat
2 110,82 Melampaui target
16 Meningkatnya kesejahteraan petani 1 102,79 Melampaui target
17 Menurunnya disparitas pendapatan 1 83,87 Di Bawah target
18 Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan
3 102,81 Melampaui target
19 Meningkatnya jumlah desa swasembada
1 100 Sesuai Target
Jumlah (Rata-rata) 28 100,97
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 56
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Berdasarkan tabel di atas, maka rekapitulasi tingkat pencapaian target
sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa dari 19
(sembilan belas) sasaran strategis yang ditetapkan menunjukkan rata-rata capaian
kinerja sebesar 100,97 % dengan rincian hasil pengukuran ketercapaian kinerja
sasaran sebagai berikut:
• sebanyak 14 sasaran (73,69%) tercapai sesuai dan melebihi target (> 100%)
• sebanyak 5 sasaran (26,31%) belum tercapai sesuai target (< 100%).
Persentase capaian kinerja sasaran strategis tersebut disajikan dalam grafik sebagai
berikut:
Grafik 3.1
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019
Apabila dilihat dari jumlah indikator kinerja yang digunakan untuk
mengukur capaian kinerja masing-masing sasaran strategis, dari sebanyak 28
(duapuluh delapan) indikator kinerja menunjukkan capaian kinerja sebagai berikut:
• Sebanyak 16 indikator atau sebesar 57,14 % tercapai melebihi target (> 100 %);
• Sebanyak 5 indikator atau sebesar 17,86 % mencapai/sesuai target (= 100%);
• Sebanyak 7 indikator atau sebesar 25 % tidak mencapai target (< 100%).
Persentase capaian kinerja indikator kinerja sasaran strategis tersebut disajikan
dalam grafik sebagai berikut:
Tercapai Sesuai dan Melebihi
Target; 73,69%
Tercapai Di Bawah Target;
26,31%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 57
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Grafik 3.2
Persentase Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019
Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten
Ciamis yang tertuang dalam RPJMD 2014-2019 maka tingkat pencapaian target
sasaran strategis pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2
Rekapitulasi Tingkat Pencapaian Sasaran Pada Masing-Masing Misi RPJMD Berdasarkan Jumlah Indikator Kinerja
Tahun 2019
No Misi Jumlah Sasaran
Jumlah Indikator Sasaran
Tingkat Pencapaian
Melebihi Target Mencapai/
Sesuai Target Tidak Mencapai
Target
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 Misi 1 5 6 5 83,33 - - 1 16,67
2 Misi 2 4 6 2 33,33 3 50,00 1 16,67
3 Misi 3 4 5 3 60,00 - - 2 40,00
4 Misi 4 5 10 6 60,00 1 10,00 3 30,00
5 Misi 5 1 1 - - 1 100 - -
Jumlah 19 28 16 57,14 5 17,86 7 25,00
Tercapai Melebihi Target
57%
Tercapai Sesuai Target
18%
Tidak Tercapai25%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 58
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan rincian persentase tingkat
pencapaian sasaran berdasarkan jumlah indikator yang dikelompokkan menurut
masing-masing misi sebagai berikut:
a. Misi 1 (Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia)
Jumlah sasaran pada “Misi 1” sebanyak 5 sasaran dengan jumlah indikator
kinerja sebanyak 6 indikator, dengan tingkat pencapaian target sasaran
berdasarkan jumlah indikator yaitu sebanyak 5 indikator (83,33 %) tercapai
melebihi target, dan 1 indikator (16,67%) tidak mencapai target.
b. Misi 2 (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efisien dan Efektif
Serta Penguatan Kemitraan Pemerintah Dengan Dunia Usaha dan
Masyarakat)
Jumlah sasaran pada “Misi 2” sebanyak 4 sasaran dengan jumlah indikator
kinerja sebanyak 6 indikator, dengan tingkat pencapaian target sasaran
berdasarkan jumlah indikator yaitu sebanyak 2 indikator (33,33 %) tercapai
melebihi target, sebanyak 3 indikator tercapai sesuai target (50,00 %) dan 1
indikator (16,67 %) tidak mencapai target.
c. Misi 3 (Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Serta
Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan)
Jumlah sasaran pada “Misi 3” sebanyak 4 sasaran dengan jumlah indikator
kinerja sebanyak 5 indikator, dengan tingkat pencapaian target sasaran
berdasarkan jumlah indikator yaitu sebanyak 3 indikator (60,00 %) tercapai
melebihi target dan sebanyak 2 indikator (40 %) tidak mencapai target.
d. Misi 4 (Membangun Perekonomian Daerah Yang Tangguh)
Jumlah sasaran pada “Misi 4” sebanyak 5 sasaran dengan jumlah indikator
kinerja sebanyak 10 indikator, dengan tingkat pencapaian target sasaran
berdasarkan jumlah indikator yaitu sebanyak 6 indikator (60,00 %) tercapai
melebihi target, 1 indikator (10,00 %) tercsapai sesuai target dan 3 indikator
(30,00 %) tidak mencapai target.
e. Misi 5 (Meningkatkan Percepatan Pembangunan Perdesaan)
Jumlah sasaran pada “Misi 5” sebanyak 1 sasaran dengan jumlah indikator
kinerja sebanyak 1 indikator (100%) tercapai sesuai target.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 59
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran
yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis
capaian kinerja sasaran strategis tahun 2019 setelah direviu adalah sebagai berikut:
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan
Pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya
manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang sangat
berharga dan memberikan dampak positif dalam berbagai aspek pembangunan.
Oleh karenanya, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menjadi salah
satu sasaran strategis yang ingin diwujudkan dalam perencanaan pembangunan di
Kabupaten Ciamis.
Salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam
bidang pendidikan yaitu digulirkannya program yang berarti
Ciamis Pintar. Kebijakan ini ditujukan untuk melindungi pendidikan masyarakat
miskin dengan bantuan pendidikan untuk siswa SMP yang Drop Out (DO) dan rawan
Drop Out. Sasaran penerima program ini yaitu siswa SMP dari keluarga miskin
(pemegang KKS/KPS, PKH, Anak Panti Asuhan dan Anak Yatim Piatu) diluar siswa
yang menerima BSM/KIP). Melalui kebijakan program “Ciamis Calakan” pada tahun
2019 Pemerintah Kabupaten Ciamis telah memberikan bantuan pendidikan kepada
1.000 siswa SMP berupa bantuan uang sebesar Rp. 750.000,- per siswa per tahun.
Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk terus
bersekolah dan tidak terjadi drop out, sehingga angka Rata-rata Lama Sekolah di
Kabupaten Ciamis juga meningkat.
Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan
aksesibilitas pendidikan diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu (1) Rata-rata Lama
Sekolah (RLS) dan (2) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), dengan hasil
pengukuran kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 60
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan
No Indikator
Kinerja Sasaran
Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja
(%) Realisasi
Capaian Kinerja
(%) Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 RLS Tahun 8,03 104,83 7,63 98,71 7,65 7,69 100,52
2 HLS Tahun 13,99 97,22 13,68 93,32 13,73 13,79 100,43
Rata-rata Capaian Kinerja
% 101,03 96,01 100,47
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dijelaskan beberapa hal
sebagai berikut:
a. Kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan tahun 2019
diukur melalui 2 (dua) indikator, dengan target dan realisasi kinerja sebagai
berikut:
1) Rata-rata Lama Sekolah (RLS), target 7,65 tahun, terealisasi sebesar 7,69
tahun, menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,52%.
2) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), target 13,73 tahun, terealisasi sebesar
13,79 tahun, menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,43%.
Capaian kinerja sasaran yang diukur dengan membandingkan antara target dan
realisasi kinerja dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 2 (dua)
indikator kinerja yang diukur, semuanya tercapai melampaui target yang
ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,47 %.
b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran tahun 2019
dengan tahun 2018 dan tahun 2017, secara keseluruhan capaian kinerja
sasaran tahun 2019 (100,47 %), lebih tinggi atau mengalami peningkatan
sebesar 4,46 % dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 (96,01 %),
dan jika dibandingkan dengan tahun 2017 (101,03 %) capaian kinerja tahun
2019 lebih rendah sebesar 0,56 %.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 61
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2019 dengan target jangka
menengah tahun 2019 yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019 menunjukkan
bahwa capaian kinerja sasaran meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan
masih di bawah target RPJMD. Target RPJMD untuk indikator kinerja Rata-rata
Lama Sekolah (RLS) adalah sebesar 7,8 tahun dengan realisasi tahun 2019 sebesar
7,69 tahun. Sedangkan target RPJMD untuk indikator Harapan Lama Sekolah (HLS)
adalah sebesar 14,93 tahun dan terealisasi sebesar 13,79 tahun. Dengan demikian
realisasi kinerja tahun 2019 masih berada di bawah target RPJMD Tahun 2019,
sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Tahun 2019
Dengan Target RPJMD
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan Realisasi
Tahun 2019
Target RPJMD Tahun 2019
Capaian Kinerja
(%)
1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 7,69 7,8 98,59
2. Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 13,79 14,93 92,36
Rata-rata Capaian Kinerja % 95,46
Upaya pencapaian sasaran meningkatkan kualitas dan aksesibilitas
pendidikan dilaksanakan melalui 6 (enam) program yaitu :
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
3) Program pendidikan non formal;
4) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
5) Program manajemen pelayanan pendidikan;
6) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
Penyerapan realisasi anggaran program secara keseluruhan adalah sebesar
Rp. 240.705.607.619,- atau sebesar 95,26 % dari total pagu anggaran
Rp 252.683.556.038,- dengan capaian output sebesar 99,99 % dan capaian outcome
sebesar 98,72 %.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 62
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Analisa capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran
meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan adalah sebagai berikut:
1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah Rata-rata jumlah tahun yang
dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua
jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Perhitungan rumus RLS adalah sebagai
berikut :
𝑅𝐿𝑆/𝑀𝑌𝑆 = 1
𝑛∑ 𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘𝑖
𝑛𝑖=1
RLS : Rata-rata Lama Sekolah di Suatu Wilayah
Lama Sekolah penduduki : Lama Sekolah Penduduk ke-i di suatu wilayah
n : Jumlah Penduduk ( i = 1, 2, 3, ….., n)
Berdasarkan metode perhitungan tersebut di atas diperoleh nilai RLS
sebesar 7,69 tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja tahun 2019 sebesar 7,65 Tahun dengan capaian kinerja sebesar
100,52%. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk
meningkatkan angka RLS diantaranya adalah dengan memberikan pemahaman
kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan sehingga Angka RLS dapat
mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan RLS tersebut
antara lain kondisi ekonomi masyarakat kabupaten Ciamis yang tidak merata.
Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain
dengan memberikan bantuan kepada siswa yang tidak mampu atau miskin melalui
kebijakan program “Ciamis Calakan”, serta pemberian Bantuan Operasional
Sekolah, sehingga dapat meringankan beban orang tua siswa.
Perkembangan RLS di Kabupaten Ciamis selama 6 (enam) tahun terakhir
dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 63
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Grafik 3.3
Perkembangan RLS di Kabupaten Ciamis Tahun 2014 - 2019
2. Harapan Lama Sekolah
Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa
datang. HLS dihitung pada usia 7 (tujuh) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan
pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang
tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di
pesantren. Munculnya dimensi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu untuk
mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang
ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan
dapat dicapai oleh setiap anak.
Untuk menghitung HLS berdasarkan rumus perhitungan BPS adalah
sebagai berikut :
• HLS (Harapan Lamanya Sekolah) :
𝐻𝐿𝑆𝑎𝑡 = 𝐹𝐾 × ∑
𝐸𝑖𝑡
𝑃𝑖𝑡
𝑡
𝑖=𝑎
HLS : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t
𝐸𝑖𝑡 : Jumlah Penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
𝑃𝑖𝑡 : Jumlah Penduduk usia i pada tahun t
7,44 7,457,59
8,03
7,63
7,69
7
7,2
7,4
7,6
7,8
8
8,2
8,4
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 64
Pemerintah Kabupaten Ciamis
i : Usia (a, a+1, ……, n)
FK : Faktor Koreksi Pesantren
Berdasarkan rumus perhitungan tersebut di atas diperoleh nilai HLS
sebesar 13,79 Tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 sebesar 13,73 tahun dengan capaian kinerja
sebesar 100,44 %. Perkembangan capaian realisasi HLS setiap tahun seperti grafik
di bawah ini :
Grafik 3.4
Perkembangan HLS Di Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019
Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Kualitas Kesehatan Masyarakat
Pembangunan bidang kesehatan khususnya peningkatan layanan
kesehatan dilaksanakan melalui tiga pilar utama yaitu (1) Pilar paradigma sehat
dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan,
penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; (2) Penguatan
pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan
kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis
resiko kesehatan; dan (3) Jaminan Kesehatan Nasional, yang dilaksanakan strategi
perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.
13,57 13,59 13,62
13,99
13,68
13,79
1313,113,213,313,413,513,613,713,813,9
1414,114,214,314,414,5
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 65
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan
khususnya pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah
Kabupaten Ciamis telah melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan yaitu :
1. Program “Ciamis Waluya” merupakan program perlindungan/jaminan
kesehatan bagi masyarakat miskin diluar kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Nasional Jamkesmas/KIS. Waluya dalam bahasa sunda berarti sehat sepanjang
masa. Sasaran penerima program ini yaitu masyarakat kurang mampu diluar
penerima program jamkesmas/KIS, kelompok PMKS dan bayi baru lahir. Alokasi
dana yang disediakan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 24.740.430.636,-.
Pada tahun 2019 jumlah masyarakat miskin yang menerima manfaat program
Ciamis Waluya adalah sebanyak 27.700 jiwa dengan total realisasi anggaran
yang digunakan sebesar Rp. 11.928.065.585,-.
2. Pengembangan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis,
pembangunan Rumah Sakit Tipe C Kawali, peningkatan kapasitas puskesmas
dan akreditasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Ciamis
dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan
kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau.
Melalui kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Ciamis berkomitmen
meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, sehingga
berdampak pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ciamis.
Oleh karenanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi salah satu
sasaran strategis daerah yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat dilakukan melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH)
dengan hasil pengukuran kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja
(%) Realisasi
Capaian Kinerja
(%) Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 Angka Harapan Hidup (AHH)
Tahun 71.01 100,72 71,32 99,78 71,39 71,57 100,25
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 66
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut di atas dijelaskan
beberapa hal sebagai berikut:
a. Target Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2019 yang merupakan indikator
kinerja sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat adalah sebesar
71,39 tahun, dengan realisasi kinerja mencapai 71,57 tahun, sehingga
menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,25% (melampaui target)
b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan
beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa:
1) Realisasi kinerja tahun 2019 (71,57) lebih tinggi dibandingkan dengan
realisasi tahun 2018 (71,32) dan tahun 2017 (71,01).
2) Capaian kinerja tahun 2019 (100,25%) lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian kinerja tahun 2018 (99,78%) atau mengalami peningkatan sebesar
0,47%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017
(100,72 %), capaian kinerja tahun 2019 berada di bawah capaian kinerja
tahun 2017 sebesar 0,47%.
Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2019 dengan target jangka
menengah tahun 2019 yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019 menunjukkan
bahwa realisasi kinerja tahun 2019 (71,57 tahun) lebih tinggi dan melampaui target
jangka menengah RPJMD (70,60 tahun) dengan capaian kinerja sebesar 101,37%
sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Tahun 2019
Dengan Target RPJMD
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan
Realisasi
Tahun
2019
Target
RPJMD
Tahun
2019
Capaian
Kinerja
(%)
1 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 71,57 70,60 101,37
Angka Harapan Hidup (AHH) adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata
penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur atau
rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama
hidup. Penyebab panjangnya umur manusia, tergantung dari penyakit bawaan dari
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 67
Pemerintah Kabupaten Ciamis
lahir. Mereka yang diberi berkah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalani
hidup lebih panjang adalah orang-orang yang terkait dengan rendahnya penyakit
degeneratif, yaitu penyakit-penyakit yang mengancam kehidupan manusia, seperti
penyakit kanker, jantung koroner, diabetes dan stroke lingkungan tempat tinggal,
stress atau tekanan.
Pada dasarnya Angka Harapan Hidup manusia saat lahir didefinisikan
sama, yaitu rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang
sejak lahir. Angka Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu
masyarakat. AHH dihitung berdasarkan hasil Proyeksi SP2010 dengan cara tidak
langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis
(MCPDA) atau Mortpack. AHH negara berkembang, khususnya di negara Indonesia
cenderung lebih rendah dibandingkan AHH negara-negara maju karena AHH
dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi.
Pada tahun 2019, Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Ciamis
sebesar 71,57 tahun, melampaui target yang ditetapkan yaitu 71,39 tahun, sehingga
menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,25%. Apabila dibandingkan dengan
tahun 2018 (71,32 tahun) maka pada tahun 2019 AHH mengalami peningkatan
sebanyak 0,25 tahun. Apabila dibandingkan dengan AHH tahun 2017 (71,01 tahun)
maka terdapat kenaikan AHH sebanyak 0,56 tahun. Perkembangan AHH Kabupaten
Ciamis selama beberapa tahun kebelakang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
Grafik 3.5 Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ciamis
Tahun 2014 - 2019
70,34
70,7470,89
71,01
71,32
71,57
2014 2015 2016 2017 2018 2019
69,6
69,8
70
70,2
70,4
70,6
70,8
71
71,2
71,4
71,6
71,8
Angka Harapan Hidup…
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 68
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Berdasarkan grafik di atas AHH Kabupaten Ciamis sepanjang tahun 2014-
2019 mengalami peningkatan 1,23 tahun, yaitu dari sebesar 70,34 tahun pada tahun
2014 menjadi sebesar 71,57 tahun pada tahun 2019. Peningkatan capaian AHH ini
menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat
serta semakin meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan yang disediakan
oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Faktor-faktor yang mempengaruhi AHH diantaranya adalah faktor
lingkungan, pelayanan kesehatan, keturunan dan perilaku masyarakat. Strategi
yang dilakukan untuk mempertahankan target Angka Harapan Hidup yaitu melalui
pemahaman/edukasi mengenai PHBS yang menjadi pangkal utama pencegahan
penyakit, mengatur kebutuhan gizi makanan dan kesehatan lingkungan.
Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
dilaksanakan melalui 16 (enambelas) program, yaitu :
1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
7) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
8) Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Pustu;
9) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
10) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan;
11) Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;
12) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD;
13) Program Pelayamam Kesehatan;
14) Program Pembinaan Olahraga;
15) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
16) Program Kepemudaan dan Olahraga.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 69
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Penyerapan/realisasi anggaran dalam upaya pencapaian sasaran
meningkatnya layanan kesehatan sebesar Rp. 296.531.382.707,- atau sebesar
88,37% dari total pagu anggaran Rp. 335.554.317.223,- dengan capaian output
sebesar 100,75 % dan capaian outcome sebesar 97,44 %.
Sasaran 3 Mempertahankan Laju Pertumbuhan Penduduk
Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk merupakan sasaran
strategis Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengendalikan perkembangan
jumlah penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah angka perbandingan
perubahan jumlah penduduk Kabupaten Ciamis tahun ini (Pt) dikurangi penduduk
Kabupaten Ciamis tahun lalu (Pt-1) dibagi oleh jumlah penduduk tahun lalu (Pt-1).
Rumus untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk adalah:
LPP =pt−pt−1
pt−1 ⬚
x 100
Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Ciamis, jumlah penduduk Kabupaten Ciamis sampai dengan 31 Desember 2019
adalah sebanyak 1.418.301 orang, sedangkan tahun 2018 berjumlah 1.408.507
orang. Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka diketahui LPP di Kabupaten
Ciamis pada tahun 2019 adalah sebesar 0,55 % sebagaimana tercantum pada tabel
hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Mempertahankan Laju Pertumbuhan
Penduduk di bawah ini:
Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Mempertahankan Laju Pertumbuhan Penduduk
No Indikator
Kinerja Sasaran
Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja
(%) Realisasi
Capaian Kinerja
(%) Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 LPP % 0,47 100 0,56 100 0,62 0,55 110,5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 70
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut di atas diketahui
bahwa :
a. Target LPP Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 adalah sebesar 0,62% dan
terealisasi sebesar 0,55 %, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar
110,5 %.
b. Apabila dibandingkan dengan LPP tahun 2018 (0,56%) maka realisasi kinerja
LPP Kabupaten Ciamis tahun 2019 masih lebih baik dengan selisih 0,01%
dengan peningkatan capaian kinerja sebesar 10,5%. Bila dibandingkan dengan
LPP Tahun 2017 (0,47%) maka LPP tahun 2019 masih lebih tinggi sebesar
0,08%. Tetapi untuk capain kinerja tahun 2019 (110,5%) lebih baik daripada
capaian kinerja tahun 208 (100%) dan 2017 (100%) dengan peningkatan
kinerja sebesar 10,5%.
Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja sasaran LPP tahun 2019
dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019 yang tercantum dalam
RPJMD 2014-2019 menunjukkan capaian kinerja sebesar 74,77%. Capaian kinerja
ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja pada perjanjian kinerja tahun
2019 karena target pada RPJMD lebih tinggi daripada yang tercantum dalam
perjanjian kinerja.
Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Mempertahankan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019
Dengan Target RPJMD
No Indikator Sasaran Satuan Realisasi
Tahun 2019
Target RPJMD Tahun 2019
Capaian Kinerja
(%)
1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
% 0,55 0,44 74,77
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk selama 4 (empat) tahun
terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada grafik
dibawah ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 71
Pemerintah Kabupaten Ciamis
0,46 0,47
0,56 0,55
0,40
0,42
0,44
0,46
0,48
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
0,60
2016 2017 2018 2019
An
gka
LP
P
Grafik 3.6
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2016 - 2019
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Ciamis bukan karena
pertumbuhan alami tetapi dipengaruhi oleh adanya faktor migrasi penduduk dari
luar daerah. Pertumbuhan alami adalah merupakan selisih jumlah lahir dikurangi
jumlah mati, sedangkan migrasi dilihat dari jumlah orang yang datang dan pergi.
Dalam rangka mempertahankan LPP di Kabupaten Ciamis, upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis antara lain dengan meningkatkan
jumlah peserta KB aktif dan peserta KB baru, baik perempuan maupun laki-laki,
sehingga LPP dapat stabil setiap tahunnya. Namun demikian dalam pelaksanaan
berbagai upaya tersebut juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan
antara lain masih rendahnya keikutsertaan Pasangan Usia Subur pada program KB.
Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain
yaitu optimalisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat baik
yang melalui multimedia ataupun melalui petugas lini lapangan.
Upaya pencapaian sasaran mempertahankan laju pertumbuhan penduduk
dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu : (1) Program Keluarga Berencana; dan
(2) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 9.241.213.440,- atau 97,66 % dari total anggaran yang
disediakan Rp. 9.462.301.800.,- dengan capaian output sebesar 100 % dan outcome
sebesar 100 %.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 72
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Sasaran 4 Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Berpolitik/Kemasyarakatan
Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya peran
perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan dilakukan melalui indikator kinerja
Indeks Development Gender (IDG). Pada dasarnya IDG merupakan indikator
komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan
politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan
gender di bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Sehingga
IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-
bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.
IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen yaitu keterwakilan perempuan
sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan
sumbangan pendapatan.
1. Keterwakilan di parlemen, dimensi ini menggambarkan seberapa besar
proporsi keterwakilan di parlemen antara laki-laki dan perempuan
2. Pengambilan keputusan, dimensi ini menjangkau kepada area seberapa banyak
proporsi dari suatu pekerjaan mulai dari level manajer, staf administrasi,
pekerja profesional dan teknisi antara laki-laki dan perempuan;
3. Distribusi pendapatan, dimensi ini mendeskripsikan nilai/jumlah upah buruh
non-pertanian antara laki-laki dan perempuan.
Rumus perhitungan Indeks Development Gender (IDG) adalah sebagai berikut :
𝑰𝑫𝑮 =1
3[𝑰𝑝𝑎𝑟 + 𝑰𝐷𝑀 + 𝑳𝑖𝑛𝑐 − 𝑑𝑖𝑠]
Keterangan :
Ipar : indeks keterwakilan di parlemen
IDM : Indeks pengambilan keputusan
Linc-dis : indeks distribusi pendapatan
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya peran perempuan
dalam berpolitik/kemasyarakatan melalui indikator kinerja Indeks Development
Gender (IDG) tahun 2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 73
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Berpolitik/Kemasyarakatan
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan
Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja
(%) Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 Indeks Development Gender
Poin 63,67 100 63,67 64,54 101,37
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut di atas diketahui
bahwa :
a. Target indikator kinerja Indeks Development Gender Tahun 2019 adalah sebesar
63,67 poin dengan realisasi kinerja tercapai melebihi target yaitu sebesar 64,54 poin
sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 101,37%.
b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun
yang lalu (2018) menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2019 (64,54)
meningkat dan lebih baik dari realisasi tahun 2018 (63,67) dengan peningkatan
capaian kinerja sebesar 1,37 %.
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah
tahun 2019 yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019 adalah sebagaimana
tercantum pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Berpolitik/ Kemasyarakatan
Tahun 2019 Dibandingkan dengan Target RPJMD
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan Realisasi
Tahun 2019
Target RPJMD
Tahun 2019
Capaian Kinerja
(%)
1 Indeks Development Gender Poin 64,54 63,67 101,37
Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 64,54 poin
tercapai melebihi target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD tahun
2019 sebesar 63,67 poin, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 101,37 %.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 74
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Upaya pencapaian sasaran meningkatnya peran perempuan dalam
berpolitik/kemasyarakatan dilaksanakan melalui 5 (lima) program, yaitu :
1) Program peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan;
2) Program peningkatan peran serta kepemudaan;
3) Program pendidikan politik masyarakat;
4) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
5) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
Penyerapan/realisasi anggaran dalam upaya pencapaian sasaran adalah
sebesar Rp. 1.711.680.584,- atau sebesar 97,36 % dari total pagu anggaran Rp.
1.758.076.100,- dengan capaian output sebesar 100,24 % dan capaian outcome
sebesar 100 %.
Sasaran 5 Menurunnya Tingkat Kemiskinan
Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-
laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan
dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Sedangkan
menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin adalah penduduk yang
memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Penanggulangan kemiskinan merupakan program utama pemerintah baik
di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Program penanggulangan kemiskinan
yang sudah diluncurkan antara lain program pendidikan untuk siswa miskin,
bantuan layanan kesehatan masyarakat miskin, Program Perlindungan dan Jaminan
Sosial PKH, BLT, Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kube perkotaan dan
perdesaan, UEP dan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran menurunnya tingkat
kemiskinan diukur melalui indikator jumlah penduduk miskin. Indikator jumlah
penduduk miskin dihitung dari jumlah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Hasil pengukuran
capaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 75
Pemerintah Kabupaten Ciamis
98.770 96.760
85.72079.410
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2016 2017 2018 2019
Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan
No Indikator
Kinerja Sasaran
Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja
(%) Realisasi
Capaian Kinerja
(%) Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 Jumlah penduduk miskin
Orang 96.760 92,98 85.720 103,81 78.516 79.410 98.86
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut di atas, diketahui
bahwa:
a. Target jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis tahun 2019 adalah
sebanyak 78.516 orang dengan realisasi kinerja sebesar 79.410 orang (lebih
tinggi dari target jumlah penduduk miskin yang ditetapkan). Sehingga capaian
kinerja sasaran menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis tahun
2019 sebesar 98,86 %.
b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan
beberapa tahun tahun yang lalu menunjukkan bahwa selama beberapa tahun
terakhir (2016-2019) jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis senantiasa
mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin berjumlah
98.770 orang, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 96.760 orang,
pada tahun 2018 menurun menjadi 85.720 orang dan pada tahun 2019 jumlah
penduduk miskin tercatat sebesar 79.410 orang.
Grafik 3.7
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Ciamis Tahun 2016 - 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 76
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah
tahun 2019 yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019 juga menunjukkan capaian
kinerja sebesar 98,86 % sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan Tahun 2019 Dengan Target RPJMD
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan Realisasi
Tahun 2019
Target RPJMD Tahun 2019
Capaian Kinerja
(%)
1 Jumlah penduduk miskin Orang 79.410 78.516 98.86
Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian penurunan tingkat
kemiskinan di Kabupaten Ciamis diantaranya adalah:
1) Terjadinya bencana alam di beberapa wilayah yang menyebabkan rusaknya
beberapa fasilitas termasuk rumah penduduk sehingga menyebabkan
penduduk menjadi miskin;
2) Bertambahanya jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH hasil
verifikasi dan validasi sebanyak 5.619 KPM
3) Bertambahnya jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) BPNT Sebanyak
3.346 KPM
4) Intervensi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan belum berjalan
optimal.
Dalam rangka penanganan dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah
Kabupaten Ciamis melakukan akselerasi dalam penanggulangan kemiskinan
dengan membentuk lembaga layanan terpadu penanggulangan kemiskinan yang
disebut dengan LTPKD (Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah) yang
merupakan wadah pelayanan terpadu lintas sektoral dalam menyelenggarakan
penanggulangan kemiskinan, dengan tugas membantu Bupati dalam percepatan dan
penguatan secara terpadu dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap
pelaksanaan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Ciamis. Keberadaan LTPKD saat ini sudah berjalan selama 6 (enam) tahun dan telah
dilakukan perbaikan/pembenahan baik berupa restrukturisasi organisasi maupun
penguatan regulasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 77
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Upaya pencapaian sasaran menurunnya tingkat kemiskinan dilaksanakan
melalui 8 (delapan) program, yaitu :
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
3) Program Transmigrasi Regional;
4) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
5) Program Pembinaan Anak Terlantar;
6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
7) Program pembinaan panti asuhan/panti jumbo;
8) Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah.
Penyerapan realisasi anggaran dalam upaya pencapaian sasaran
menurunnya tingkat kemiskinan adalah sebesar Rp 1.450.440.800,- atau sebesar
99,56% dari total pagu anggaran Rp. 1.456.880.000,- dengan capaian output sebesar
99,45 % dan capaian outcome sebesar 100 %.
Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah dilakukan melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu (1)
Penilaian SAKIP, (2) Predikat penilaian LPPD, dan (3) Opini BPK dengan hasil
pengukuran kinerja sasaran sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
No Indikator
Kinerja Sasaran
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja
(%) Realisasi
Capaian Kinerja
(%) Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 Penilaian SAKIP
B 100 B 100 B B 100
2 Predikat penilaian LPPD
Sangat Tinggi
100 Sangat Tinggi
100 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
100
3 Opini BPK WTP 100 WTP 100 WTP WTP 100
Rata-rata Capaian Kinerja
100 100 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 78
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut di atas, diketahui
beberapa hal sebagai berikut :
a. Kinerja sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah tahun
2019 diukur melalui 3 (tiga) indikator dengan target dan realisasi kinerja
sebagai berikut:
1) Penilaian SAKIP, target predikat Baik, realisasi kinerja Baik, dengan capaian
kinerja sebesar 100%.
2) Predikat penilaian LPPD, target Sangat Tinggi, realisasi sangat Tinggi,
dengan capaian kinerja sebesar 100%.
3) Opini BPK, target WTP, realisasi WTP, dengan capaian kinerja sebesar
100%.
Capaian kinerja masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan
antara target dan realisasi dari 3 (tiga) indikator semuanya tercapai sesuai
target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya
efektifitas dan efisiensi birokrasi tahun 2019 adalah sebesar 100%.
b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan
beberapa tahun yang lalu menunjukkan realisasi dan capaian kinerja yang sama
sebesar 100%.
Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2019 dengan target jangka
menengah tahun 2019 yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019 adalah
sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Tahun 2019
Dengan Target RPJMD
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan Realisasi
Tahun 2019
Target RPJMD
Tahun 2019
Capaian Kinerja
(%)
1 Penilaian SAKIP B B 100
2 Predikat penilaian LPPD Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
100
3 Opini BPK WTP WTP 100
Rata-rata Capaian Kinerja % 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 79
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2019
dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2019 menunjukkan rata-rata capaian
kinerja sebesar 100 % atau sama dengan capaian perjanjian kinerja tahun 2019.
Upaya pencapaian sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
dilaksanakan melalui 32 (tigapuluh dua) program, yaitu :
1) Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
3) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi;
4) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;
5) Program perencanaan pembangunan daerah;
6) Program perencanaan pembangunan ekonomi;
7) Program perencanaan sosial budaya;
8) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;
9) Program pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
10) Program fasilitasi koordinasi pembangunan daerah;
11) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ WKDH;
12) Program fasilitasi kegiatan keprotokolan;
13) Program penataan daerah otonom;
14) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
15) Program pelayanan fasilitasi KDH/WKDH;
16) Program pembinaan arsip statis;
17) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
18) Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
19) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
20) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
21) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah;
22) Program pembakuan nama rupa bumi;
23) Program pengembangan wilayah perbatasan;
24) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 80
Pemerintah Kabupaten Ciamis
25) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH;
26) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan;
27) Program pelayanan administrasi perkantoran;
28) Program peningkatan disiplin aparatur;
29) Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintah;
30) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
31) Program pendidikan kedinasan;
32) Program penataan peraturan perundang-undangan.
Penyerapan realisasi anggaran dalam upaya meningkatnya efektifitas dan efisiensi
birokrasi sebesar Rp 119.822.069.295,00,- atau sebesar 91,66 % dari total pagu
anggaran Rp 130.727.543.045,00,- dengan capaian output sebesar 100,35 % dan
capaian outcome sebesar 100,08 %.
Analisa penjelasan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran
adalah sebagai berikut:
1. Penilaian SAKIP
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian
sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,
dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban
dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja, setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Ciamis senantiasa
melaksanakan perbaikan-perbaikan yang mendasar dan penguatan dari berbagai
aspek terkait dengan pembenahan dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 81
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Yang dimaksud dengan indikator prestasi Penilaian SAKIP adalah
evaluasi/penilaian atas implementasi SAKIP berdasarkan hasil evaluasi yang
dilakukan oleh KemenPANRB. Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP
Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Ciamis
mendapatkan nilai angka sebesar 66,26 atau kategori B (Baik). Sedangkan untuk
evaluasi dan penilaian SAKIP tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Ciamis
mendapatkan nilai angka sebesar 65,39 atau kategori B (Baik) dan sebesar 62,23
atau kategori B (Baik) pada tahun 2017.
Meningkatnya nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Ciamis tentunya
melalui penguatan beberapa aspek/komponen SAKIP seperti perencanaan dan
pengukuran kinerja serta evaluasi internal di lingkungan pemerintah daerah. Selain
itu, mulai munculnya komitmen dari pimpinan daerah maupun pimpinan SKPD
untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja menjadi motivasi tersendiri dan geliat
untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan roda
pemerintahan.
Namun, disamping beberapa hal yang dikemukakan diatas, masih terdapat
rekomendasi yang disampaikan oleh evaluator yang menunjukkan bahwa
kelemahan utama yang menjadi penyebab kurang maksimalnya nilai SAKIP terletak
pada kelemahan penyusunan dokumen perencanaan. Kelemahan ini tentu saja akan
membawa dampak yang besar terhadap siklus selanjutnya. Dokumen perencanaan
yang disusun pada umumnya belum memuat sasaran dan indikator kinerja yang
dapat mengukur keberhasilan atau kegagalan sasaran yang telah ditetapkan.
Dengan demikian pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara target dengan
realisasi, tidak bisa dilakukan. Indikator kinerja dan target yang ditetapkan adalah
hal yang paling krusial dalam penilaian akuntabilitas instansi pemerintah. Proses
akuntabilitas tidak mungkin bisa dilaksanakan jika instansi pemerintah belum
menetapkan apa yang ingin dicapai dengan indikator kinerja yang obyektif dan
terukur. Hasilnya, dokumen perencanaan hanya memuat program dan kegiatan
sebagai pelaksanaan janji-janji kepala daerah yang sulit untuk diukur keberhasilan
pertanggungjawabannya.
Untuk mencapai indikator sasaran penilaian SAKIP dilaksanakan melalui 9
(sembilan) program yaitu :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 82
Pemerintah Kabupaten Ciamis
1) Program perencanaan pembangunan daerah;
2) Program perencanaan pembangunan ekonomi
3) Program perencanaan pembangunan sosial budaya;
4) Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA;
5) Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
6) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;
7) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
8) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan kepala daerah;
9) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
Penyerapan Realisasi anggaran sebesar Rp. 10.949.084.422,- atau 98,30% dari pagu
anggaran yang disediakan sebesar Rp 11.138.507.200,- dengan capaian output
sebesar 100,08 % dan outcome sebesar 99,79 %.
2. Predikat Penilaian LPPD
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota adalah
Laporan Wajib Kepala Daerah kabupaten/kota yang disusun setiap tahun paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat
yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
tugas pembantuan sebagaimana dimaksud Pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Adapun metode penyusunan LPPD Tahun 2019 berpedoman kepada
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
sedangkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
Capaian kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan atau hasil EKPPD oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap LPPD Kabupaten Ciamis Tahun 2018 yang
dilaporkan pada tahun sebelumnya memperoleh skor sementara sebesar 2,9495
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 83
Pemerintah Kabupaten Ciamis
atau kategori prestasi Tinggi (T), alhamdulillah setelah dilakukan evaluasi dan
validasi oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)
Kementerian Dalam Negeri kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 118-8840 Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017,
capaian kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis
memperoleh skor 3,0165 atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi (ST).
Selanjutnya untuk capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
terhadap LPPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 setelah dilakukan evaluasi dan
validasi oleh Tim Nasional EPPD Kementerian Dalam Negeri, diperoleh skor
sementara di tingkat Provinsi Jawa Barat sebesar 3,3372 atau kategori prestasi
Sangat Tinggi (ST). Adapun skor dan prestasi LPPD tingkat Nasional yang capaian
kinerjanya disandingkan dengan Kabupaten di seluruh Indonesia kemudian
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, biasanya diumumkan pada
Hari Otonomi Daerah tanggal 25 April.
Tercapainya sasaran predikat penilaian terhadap LPPD dimaksud
merupakan sebuah gambaran bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Ciamis telah berjalan dengan lancar serta kerjasama dan koordinasi antar susunan
pemerintahan di Kabupaten Ciamis terjalin dengan baik. Selain itu dukungan,
kebersamaan dan kekompakan seluruh SKPD dalam pengumpulan dan kelengkapan
data pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tataran pengambil kebijakan,
pelaksanaan kebijakan maupun pelaksanaan urusan konkuren yang meliputi
urusan wajib dan pilihan dapat difasilitasi dengan valid, lengkap dan akuntabel.
Untuk mencapai indikator sasaran predikat penilaian LPPD dilaksanakan
melalui 18 (delapan belas) program yaitu :
1) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
2) Program pendidikan kedinasan;
3) Program pelayanan fasilitasi KDH/WKDH;
4) Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH;
5) Program pembinaan arsip statis;
6) Program penataan peraturan perundang-undangan;
7) Program fasilitasi dan koordinasi pembangunan daerah;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 84
Pemerintah Kabupaten Ciamis
8) Program fasilitasi pindah/purna tugas pns;
9) Program peningkatan disiplin aparatur;
10) Program pembinaan dan pengembangan aparatur;
11) Program penataan daerah otonom;
12) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
13) Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintah;
14) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan;
15) Program fasilitasi kegiatan keprotokolan;
16) Program pembakuan nama rupa bumi;
17) Program pengembangan wilayah perbatasan;
18) Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah.
Dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 31.125.525.905,- atau 91,40% dari pagu
anggaran yang disediakan sebesar Rp 34.052.591.633,- dengan capaian output
sebesar 101,35 % dan outcome sebesar 99,71 %.
3. Opini BPK
Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang
merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan. Opini BPK merupakan pernyataan profesional
pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem
pengendalian intern.
Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ciamis
tahun 2019, belum mendapat penilaian/opini dari BPK, dan saat ini sedang
dilakukan pemeriksaan atas LKPD tahun 2019. Sedangkan pada LKPD tahun 2018
dan LKPD tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Ciamis mendapatkan opini WTP. WTP
menyatakan bahwa laporan keuangan dengan entitas yang diperiksa, menyajikan
secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus
kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 85
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Faktor yang mempengaruhi pencapaian opini WTP adalah pengelolaan
keuangan daerahnya semakin akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Dengan
kata lain, semua pencatatan keuangan daerahnya dilakukan secara wajar, termasuk
didalamnya penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah/aset tetap. Sehingga
laporan keuangan itu bisa menjadi alat pengambilan keputusan yang tepat untuk
meningkatkan pelayanan publik. Selain itu faktor yang mempengaruhi pencapaian
opini WTP adalah Komitmen Pimpinan Daerah, Pengguna Anggaran dan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah, Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan
serta Pemberian Reward and Punishment.
Untuk mencapai indikator sasaran tersebut, telah dilaksanakan kegiatan
melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
melalui kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD serta
Perubahan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Penatausahaan Akuntansi Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah, Peningkatan Penerimaan dan Penyelesaian Piutang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Barang Milik
Daerah serta didukung oleh Kegiatan Pelatihan SDM aparatur pengelola keuangan,
pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel
dan terintegrasi.
Hambatan/masalah yang ditemui adalah jumlah aset yang dimiliki
Kabupaten Ciamis yang sangat banyak dan tersebar di setiap unit kerja.
Penatausahaan barang milik daerah serta persediaan barang sangatlah kompleks
karena menyangkut pengelolaan barang daerah mulai dari pendataan sampai
dengan mutasi, penyusutan, dan penghapusan aset tetap. Dalam penatausahaan dan
pelaporan aset tetap ini disadari masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi
dan dilengkapi terutama dalam Pengamanan Aset, selain itu hambatan yang ditemui
yaitu kurang berperannya tugas Verifikasi pertanggungjawaban keuangan oleh
Pejabat Pengelola Keuangan SKPD.
Strategi dan upaya pemecahan masalah terkait dengan penatausahaan aset
tetap yang belum optimal, Pemerintah Kabupaten Ciamis berupaya terus
meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset tetap dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 86
Pemerintah Kabupaten Ciamis
segera menertibkan penatausahaan aset tetap pada masing-masing SKPD sesuai
tanggungjawab setiap SKPD dengan melakukan inventarisasi, penilaian, dan
kodefikasi aset tetap yang melibatkan seluruh unit kerja dan pengurus barang.
Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan rekonsiliasi barang daerah
terhadap seluruh SKPD setiap bulan dan pengembangan serta pendampingan
aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Aset dengan
dilaksanakannya pelatihan penatausahaan aset tetap terhadap para pengurus
barang seluruh SKPD, selain itu diperlukan pengembangkan sistem pengelolaan
aset yang berbasis web base sehingga dapat diakses oleh unit kerja terkecil yang ada
di pelosok-pelosok. Terkait dengan Permasalahan kurangnya berperannya tugas
PPK-SKPD dalam memverifikasi Pertanggungjawaban keuangan yaitu dengan
dilaksanakannya pelatihan serta meningkatkan Sistem Pengendalian Intern bagi
tiap SKPD.
Untuk mencapai indikator sasaran tersebut, telah dilaksanakan beberapa
kegiatan melalui 5 (lima) program yaitu :
1) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi;
2) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3) Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan
keuangan
4) Program pelayanan administrasi perkantoran.
5) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota.
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 77.747.458.968,- atau 90,89 % dari total
anggaran yang disediakan Rp. 85.536.444.212,- dengan capaian output sebesar
99,62 % dan outcome sebesar 100,73 %.
Sasaran 7 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Seiring dengan kemajuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 87
Pemerintah Kabupaten Ciamis
teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka Pemerintah sebagai
penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat
dalam melakukan pelayanan. Pemerintah akan dianggap produktif jika mampu
memberikan pelayanan yang memuaskan pada publiknya serta dapat mendorong
kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
Dalam rangka mendorong pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Ciamis secara rutin menyelenggarakan
kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
merupakan salah satu metode yang umumnya digunakan untuk mendapatkan feed
back/umpan balik atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan Pemerintah
Kabupaten Ciamis kepada masyarakat sebagai bahan perbaikan/peningkatan
kinerja/kualitas pelayanan secara berkesinambungan.
Pada tahun 2015-2017 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014
tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik. Selanjutnya sejak tahun 2018, Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Indikator ini merupakan angka yang
menunjukkan hasil dari pengukuran kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
Nilai IKM digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan
penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin tinggi nilai IKM maka penyelenggaraan
pelayanan publik semakin baik. IKM Kabupaten Ciamis diperoleh dari nilai rata-rata
nilai IKM seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang
melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
𝐼𝐾𝑀 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝐾𝑀 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑂𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑆𝐾𝑀
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑂𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑆𝐾𝑀
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 88
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas
pelayanan publik yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.15
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan
Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi Capaian
Kinerja (%) Target Realisasi
Capaian Kinerja (%)
1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Poin 80,92 91,84 82,05 81,93 99,85
Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja dan capaian kinerja
sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik tahun 2019 yang diukur dari
indikator nilai IKM menunjukkan realisasi sebesar 81,93 poin dengan mutu
pelayanan B (Baik) dan capaian kinerja sebesar 99,85 %. Jika dibandingkan dengan
capaian kinerja IKM Tahun 2018 (80,92 poin) dengan mutu pelayanan B (Baik)
maka nilai IKM tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,01 poin. Faktor
pendukung pencapaian nilai IKM tersebut antara lain adalah:
a. Adanya kejelasan mengenai produk/jenis pelayanan publik.
b. Terlaksananya kegiatan sosialiasi dan pendampingan penyusunan dokumen
standar pelayanan publik.
c. Tersusunnya dokumen standar pelayanan publik.
d. Terinformasikannya standar pelayanan publik.
Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 dilaksanakan mulai tanggal 1
Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 di masing-masing unit
penyelenggara pelayanan publik yang tersebar di 55 OPD dengan keseluruhan
jumlah responden sebanyak 7.514 orang, dengan menggunakan metode kuesioner
yang memuat 10 (sepuluh) buah pertanyaan terkait unsur pelayanan publik yaitu:
1) Persyaratan;
2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3) Waktu Penyelesaian;
4) Biaya/Tarif;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 89
Pemerintah Kabupaten Ciamis
5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6) Kompetensi Pelaksana;
7) Perilaku Pelaksana;
8) Pungutan Tidak Resmi;
9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan
10) Sarana dan Prasarana.
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat masing-masing OPD berdasarkan hasil Survei
Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan bidang urusan yang
menjadi kewenangan daerah di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
Tabel 3.16
Nilai IKM Setiap OPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019
NO NAMA OPD NILAI IKM MUTU
PELAYANAN
1 Sekretariat Daerah 85,26 B 2 Sekretariat DPRD 72,14 C 3 Inspektorat 83,06 B 4 Dinas Pendidikan 85,40 B 5 Dinas Kesehatan 80,19 B 6 Dinas Sosial 80,75 B 7 Dinas Tenaga Kerja 86,65 B 8 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 79,72 B
9 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
76,01 C
10 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
80,85 B
11 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
82,45 B
12 Dinas Komunikasi Dan Informatika 81,55 B 13 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 86,00 B 14 Dinas Koperasi, Ukm Dan Perdagangan 77,09 B
15 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
88,06 B
16 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 84,62 B 17 Dinas Peternakan Dan Perikanan 79,38 B
18 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga
74,21 C
19 Dinas Pariwisata 81,40 B 20 Dinas Perhubungan 81,25 B 21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 85,15 B
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 90
Pemerintah Kabupaten Ciamis
NO NAMA OPD NILAI IKM MUTU
PELAYANAN
22 Satuan Polisi Pamong Praja 80,79 B 23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 82,08 B 24 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 86,97 B
25 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
86,21 B
26 Badan Penananggulangan Bencana Daerah 82,02 B 27 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 84,16 B 28 Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis 82,06 B 29 Kecamatan Ciamis 83,85 B 30 Kecamatan Baregbeg 85,75 B 31 Kecamatan Cikoneng 82,50 B 32 Kecamatan Sadananya 80,40 B 33 Kecamatan Cijeungjing 79,18 B 34 Kecamatan Sindangkasih 82,65 B 35 Kecamatan Cihaurbeuti 77,65 B 36 Kecamatan Panumbangan 73,40 C 37 Kecamatan Panjalu 89,60 A 38 Kecamatan Sukamantri 84,35 B 39 Kecamatan Panawangan 79,40 B 40 Kecamatan Lumbung 86,40 B 41 Kecamatan Kawali 81,90 B 42 Kecamatan Jatinagara 85,30 B 43 Kecamatan Rajadesa 79,94 B 44 Kecamatan Rancah 92,75 A 45 Kecamatan Tambaksari 77,70 B 46 Kecamatan Sukadana 83,60 B 47 Kecamatan Cipaku 82,54 B 48 Kecamatan Cisaga 81,10 B 49 Kecamatan Cimaragas 80,15 B 50 Kecamatan Cidolog 81,09 B 51 Kecamatan Pamarican 80,06 B 52 Kecamatan Banjarsari 80,67 B 53 Kecamatan Banjaranyar 76,77 B 54 Kecamatan Lakbok 79,51 B 55 Kecamatan Purwadadi 82,19 B
IKM Kabupaten Ciamis (Nilai Rata-Rata IKM)
81,93 B
Sumber : Bagian Organisasi Setda kabupaten Ciamis, Tahun 2019
Mutu Pelayanan :
A (Sangat Baik) : 88,31 – 100
B (Baik) : 76,61 – 88,30
C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60
D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 91
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ciamis adalah Baik (B) dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi
sebesar 81,93. Berdasarkan hasil analisis terhadap unsur pelayanan publik yang
dinilai dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), diperoleh informasi sebagai
berikut :
a. Unsur pelayanan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah Biaya/Tarif (U4)
dan Pungutan Tidak Resmi (U8). Kondisi ini mengindikasikan bahwa Pelayanan
Publik di Kabupaten Ciamis bebas dari pungutan liar dan umumnya pelayanan
diberikan secara gratis/sangat murah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
b. Unsur pelayanan yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah Waktu
Penyelesaian (U3) dan Sarana dan Prasarana (U10).
Berdasarkan hal tersebut, maka secara umum terkait dengan waktu penyelesaian
pelayanan dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik
perlu mendapat perhatian/perbaikan.
Indikator capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik
tahun 2019 yang tercantum dalam rencana jangka menengah RPJMD 2014-2019
adalah persentase SKPD yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Data
pada tabel di bawah ini memperlihatkan bahwa capaian kinerja indikator Indeks
Kepuasan Masyarakat (Persentase SKPD yang melaksanakan Survei Kepuasan
Masyarakat) adalah sebesar 100 %.
Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2019
Dengan Target RPJMD
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan Realisasi
Tahun 2019
Target RPJMD Tahun 2019
Capaian Kinerja
(%)
1
Indeks Kepuasan Masyarakat (Persentase SKPD yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat)
% 100 100 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 92
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik
dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program, yaitu :
1) Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa;
2) Program kerjasama informasi dan media massa;
3) Program penataan administrasi kependudukan;
4) Program pengelolaan kekayaan budaya;
5) Program pengelolaan keragaman budaya;
6) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
7) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
Penyerapan realisasi anggaran program untuk pencapaian sasaran
meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar Rp. 43.690.546.234,- atau sebesar
89,03% dari total pagu anggaran Rp. 49.073.441.455,- dengan capaian output
sebesar 99,43 % dan capaian outcome sebesar 98,76 %.
Sasaran 8 Mengembangkan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat dan Dunia Usaha
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja
Sama Daerah bahwa yang dimaksud dengan Kerja Sama Daerah adalah usaha
bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau
antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan
pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling
menguntungkan. Dalam rangka meningkakan kesejaheraan rakyat Pemerintah
Kabupaten Ciamis telah mengadakan kerjasama dengan daerah lain maupun pihak
ketiga. Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah
menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik yang
dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.
Pengukuran capaian kinerja sasaran Mengembangkan kerja sama
pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha diukur melalui indikator
Jumlah kerjasama yang telah diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan
hasil pengukuran kinerja sebagaimana tabel di bawah ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 93
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tabel 3.18
Capaian Kinerja Sasaran Mengembangkan Kerjasama Pemerintah Daerah
dengan Masyarakat dan Dunia Usaha
No Indikator
Kinerja Sasaran
Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja
(%) Realisasi
Capaian Kinerja
(%) Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 Jumlah kerjasama
Buah 2 100 9 450 23 28 121,74
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut di atas diketahui
bahwa:
a. Target kinerja sasaran mengembangkan kerjasama Pemerintah Daerah dengan
masyarakat dan dunia usaha yang diukur melalui jumlah kerjasama tahun 2019
adalah sebanyak 23 buah dengan realisasi kinerja sebanyak 28 buah (tercapai
melebihi target) dan menunjukkan capaian kinerja sebesar 121,74%.
b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun
yang lalu menunjukkan bahwa jumlah kerjasama tahun 2019 meningkat lebih
tinggi bila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Realisasi kinerja
tahun 2019 (28 buah) lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 (9
buah) dan dan tahun 2017 (2 buah).
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah
tahun 2019 yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019 menunjukkan bahwa target
jumlah kerjasama pada RPJMD adalah sebanyak 10 buah dengan realisasi kinerja
tahun 2019 sebanyak 28 buah (melampaui target yang ditetapkan), sehingga
menunjukkan capaian kinerja sebesar 280%.
Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Mengembangkan Kerjasama Pemerintah Daerah
Dengan Masyarakat dan Dunia Usaha Tahun 2019 Dengan Target RPJMD
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan
Realisasi Tahun 2019
Target RPJMD
Tahun 2019
Capaian Kinerja
(%)
1 Jumlah Kerjasama Buah 28 10 260
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 94
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Memperhatikan capaian kerjasama yang telah dilakukan, baik kerjasama
antar daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga, Pemerintah Kabupaten
Ciamis telah mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Salah satu faktor
pendukung tercapainya kinerja ini antara lain keberadaan Tim Koordinasi Kerja
Sama Daerah (TKKSD) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor
130/Kpts.66-Huk/2018 senantiasa melakukan koordinasi dan melaksanakan rapat-
rapat dengan SKPD teknis terkait serta konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat, demikian pula SKPD yang terlibat dalam lingkup kerjasama secara teknis,
senantiasa proaktif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kerjasama daerah.
Upaya pencapaian sasaran mengembangkan kerjasama pemerintah daerah
dengan masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi dilaksanakan melalui 4
(empat) program, yaitu:
1) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
3) Program Pengembangan Kemitraan;
4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.007.814.191,- atau sebesar 99,58 % dari
total pagu anggaran Rp. 1.012.014.900,00,- dengan capaian output sebesar 100 %
dan capaian outcome sebesar 100 %.
Kerjasama Antar Daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Ciamis sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.20
Daftar Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019
No Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama
Daerah dan Pihak Ketiga yang Diajak Kerjasama
Jangka Waktu Kerjasama
1. Nomor: 974/396-Bapenda Nomor: 119/05-Pem.3/2019 Tanggal: 24 April 2019 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kab Ciamis
Pemerintah
Daerah Provinsi
Jawa Barat
5 Tahun 28 Februari 2019
s.d. 27 Februari 2024
2. Nomor: 119/06-Pem.3/2019 Nomor: 24/SKB-32.HP.01.04/IV/2019 Tanggal: 29 April 2019 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah
Kabupaten Ciamis dengan Kantor Wilayah Badan
Kanwil Badan
Pertanahan
Nasional
Provinsi Jawa
Barat
5 Tahun 29 April 2019
s.d. 28 April 2024
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 95
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama
Daerah dan Pihak Ketiga yang Diajak Kerjasama
Jangka Waktu Kerjasama
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tentang
Pensertifikatan Tanah, Penanganan Permasalahan
Asset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan
dengan Perpajakan Daerah
3. Nomor: 119/7-Pem.3/2019 Nomor: 244/PKS 32.07.HP.01.04/IV/2019 Tanggal: 29 April 2019 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tentang Pensertifikatan tanah, penanganan permasalahan asset tanah dan pengintegrasian data pertanahan dengan perpajakan daerah
Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Ciamis
5 Tahun 29 April 2019
s.d. 28 April 2024
4. Nomor: Nomor: Tanggal: April 2019 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
2 Tahun
April 2019 s.d.
April 2021
5. Nomor: 119/10-Pem.3/2019 Nomor: 21/14/MoU/TSM/2019 Tangal 18 Juni 2019 Kesepakatan Bersama antara
Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya
tentang Kerja Sama Pengembangan Ekonomi
Daerah
Kantor
Perwakilan Bank
Indonesia
Tasikmalaya
5 Tahun 18 Juni 2019
s.d. 17 Juni 2024
6. Nomor: 119/09-Pem.3/2019 Nomor: 130.3/8/Pem/V/2019 Nomor: 130.4/MoU.09 Pem.3/2019 Tanggal: 2 Mei 2019 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya
5 Tahun
2 Mei 2019 s.d.
1 Mei 2024
7. Nomor: 572.2/698/Disnakkan/2019 Nomor: 21/15/PKS/TSM/2019 Tanggal: 18 Juni 2019
Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah
Kabupaten Ciamis dengan Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Tasikmalaya tentang Kerja Sama
Pengembangan Ekonomi Daerah dalam
Pengembangan Klaster Ayam Ras Petelur
Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat
Kantor
Perwakilan Bank
Indonesia
Tasikmalaya
3 Tahun
18 Juni 2019
s.d.
17 Juni 2022
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 96
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama
Daerah dan Pihak Ketiga yang Diajak Kerjasama
Jangka Waktu Kerjasama
8. Nomor: 510.3/Mou13-Pem/20 Nomor: 119/11-Pem.3/2019 Tanggal: 24 Juni 2019 Addendum Kedua Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dengan Pemda Kabupaten Tasikmalaya, Pemda Kabupaten Garut, Pemda Kabupaten Ciamis, Pemda Kabupaten Pangandaran, dan Pemda Kota Banjar
Pemkot Tasikmalaya dengan Pemkab Tasikmalaya, Pemkab Garut, Pemkab Ciamis, Pemkab Pangandaran, dan Pemkot Banjar
1 Tahun 24 Juni 2019
s.d. 23 Juni 2020
9. Nomor:119/12-Pem.3/2019 Nomor:93/0.2.24/GS.107/2019 Tanggal: 4 Juli 2019 Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah
Daerah Kabupaten Ciamis dengan Kejaksaan
Negeri Ciamis tentang Kerjasama dalam
Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara guna mendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan Kab. Ciamis
Kejaksaan Negeri
Ciamis
2 Tahun 04 Juli 2019
s.d. 03 Juli 2021
10. Nomor:119/13-Pem.3/2019 Nomor:A/UBL/Rek/000/004/07/19 Tanggal: 29 Juli 2019 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan Universitas Budi Luhur Jakarta tentang Peningkatan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat)
Universitas Budi
Luhur Jakarta
5 Tahun 29 Juli 2019
s.d. 28 Juli 2024
11. Nomor:119/14-Pem.3/2019 Nomor:01/01/ISEI-CAB/TSM/VII/2019 Tanggal: 29 Juli 2019 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cabang Tasikmalaya tentang Peningkatan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
Ikatan Sarjana
Ekonomi
Indonesia (ISEI)
cabang
Tasikmalaya
5 Tahun 29 Juli 2019
s.d. 28 Juli 2024
12. Nomor: 900/844.f/BPKD.1/2019 Nomor: 1/06/ISEI-CAB/TSM/X/2019 Tanggal: 21 Oktober 2019 Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cabang Tasikmalaya tentang Kajian Analisis Kinerja Keuangan Daerah
Ikatan Sarjana
Ekonomi
Indonesia (ISEI)
cabang
Tasikmalaya
2 Bulan 21 Okt 2019
s.d. 20 Des 2019
13. Nomor: 119/15-Pem.3/2019 Nomor: 18/UN58/KS/2019 Tanggal: 29 Juli 2019 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan Universitas Siliwangi Tasikmalaya tentang Peningkatan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
Universitas
Siliwangi
Tasikmalaya
5 Tahun 29 Juli 2019
s.d. 28 Juli 2024
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 97
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama
Daerah dan Pihak Ketiga yang Diajak Kerjasama
Jangka Waktu Kerjasama
14. Nomor: 900/844.d/BPDd.1/ 2019 Nomor: 336/UN58.11/KS/2019 Tanggal: 21 Oktober 2019 Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dan Universitas Siliwangi tentang Kajian Inovasi Penagihan PBB.
Universitas
Siliwangi
2 Bulan 21 Oktober 2019
s.d. 20 Desember
2019
15. Nomor: 119/16-Pem.3/2019 Nomor: 6695/UN40/HK/2019 Tanggal: 29 Juli 2019 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dan Universitas Pendidikan Indonesia tentang Kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
Universitas
Pendidikan
Indonesia
5 Tahun 29 Juli 2019
s.d. 28 Juli 2024
16. Nomor:800/2713-Disdik.5/2019 Nomor: 7505/UN.40/HK/2019 Tanggal: 19 Agustus 2019 Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dan Universitas Pendidikan Indonesia tentang Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2019
Universitas
Pendidikan
Indonesia
1 Tahun 19 Agustus 2019
s.d. 18 Agustus 2020
17. Nomor: 119/17-Pem.3/2019 Nomor: 91/UNPAS. /VII/2019 Tanggal: 29 Juli 2019 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan Universitas Pasundan Bandung tentang Kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
Universitas
Pasundan
Bandung
5 Tahun 29 Juli 2019
s.d. 28 Juli 2024
18. Nomor: 800/2714-Disdik.5/2019 Nomor: 012/UNPAS.R/G/VIII/2019 Tanggal: 19 Agustus 2019 Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dan Universitas Pasundan tentang Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2019
Universitas
Pasundan
Bandung
1 Tahun 19 Agustus 2019
s.d. 18 Agustus 2020
19. Nomor: PRJ-68/PK.1/2019 Nomor: 119/18-Pem.3/2019 Tanggal: 8 Agustus 2019 Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis tentang Implementasi rencana aksi peserta program internship pemerintah daerah ke direktorat jenderal perimbangan keuangan tahun 2019
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia
5 bulan 08 Agustus 2019
s.d. 07 Januari 2020
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 98
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama
Daerah dan Pihak Ketiga yang Diajak Kerjasama
Jangka Waktu Kerjasama
20. Nomor: PRJ-69/PK.1/2019 Nomor: 119/659/BPKD.4 Tanggal: 8 Agustus 2019 Perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tentang Implementasi Rencana Aksi Peserta Program Internship Pemerintah Daerah ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2019
Direktorat
Jenderal
Perimbangan
Keuangan
Republik
Indonesia
5 bulan 08 Agustus 2019
s.d. 07 Januari 2020
21. Nomor: 119/19- Pem.3/2019 Tgl: 13 Agustus 2019 Kesepakatan bersama antara Pemda Kab. Tasikmalaya, Pemda Kab Garut, Pemda Kota Tasikmalaya, Pemda Kab Ciamis, Pemda Kota Banjar, dan Pemda Kab Pangandaran
Pemda Kab. Tasikmalaya, Pemkab Garut, Pemkot Tasikmalaya, Pemkot Banjar, dan Pemkab Pangandaran
5 Tahun 13 Agustus 2019
s.d. 12 Agustus 2024
22. Nomor: 119/66/Pemksm Nomor: 119/20- Pem.3/2019 Tanggal: 25 September 2019 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat
4 Tahun 25 September
2019 s.d.
24 September 2023
23. Nomor: 119/21- Pem.3/2019 Nomor: MOU/05/10/2019 Tanggal: 17 Oktober 2019
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah
Kabupaten Ciamis dan BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Perintis Banjar tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di
Kabupaten Ciamis
BPJS
Ketenagakerjaan
Cabang Perintis
Banjar
2 Tahun 17 Oktober 2019
s.d. 16 Oktober 2021
24. Nomor: 119/22-Pem.3/2019 Nomor: Tanggal: 28 November 2019 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara tentang Media Layanan Informasi Publik
Perum Lembaga
Kantor Berita
Nasional
5 Tahun 28 November
2019 s.d.
27 November 2024
25. Nomor: 119/650/Diskominfo/ 2019 Nomor: 121/PKS/ADM/XII/2019 Tanggal: 18 Desember 2019 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dan Antara Digital Media tentang Penyebarluasan Layanan Informasi Publik
Digital Media
5 Tahun 18 Desember
2019 s.d.
17 Desember 2024
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 99
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama
Daerah dan Pihak Ketiga yang Diajak Kerjasama
Jangka Waktu Kerjasama
26. Nomor: 119/23-Pem.3/2019
Nomor: 412/KTR/V-08/1219
Tanggal: 02 Desember 2019
Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara
Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan
Badan Pemyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan Cabang Banjar tentang Kepesertaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi
penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Ciamis
Badan
Pemyelenggara
Jaminan Sosial
(BPJS)
Kesehatan
Cabang Banjar
5 bulan
1 Agustus 2019
s.d
31 Desember
2019
27. Nomor: 518/9803/PP Nomor: 518/1279/DKUKMP/2019 Tanggal: 5 Desember 2019 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
Pemerintah
Daerah Provinsi
Jawa Barat
dengan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
se-Jawa Barat
2 Tahun 5 Desember
2019 s.d.
4 Desember 2021
28. Nomor: 119/24-Pem.3/2019 Nomor: 516/KTR/V-08/1219
Tanggal: 31 Desember 2019
Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah
Kabupaten Ciamis dengan Badan Pemyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Banjar
tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Badan
Pemyelenggara
Jaminan Sosial
(BPJS)
Kesehatan
Cabang Banjar
1 Tahun 1 Januari 2020
s.d 31 Desember 2020
Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Ciamis, Tahun 2019
Sasaran 9 Terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Berdasarkan sudut pandang sosiologi, kriminalitas atau kejahatan adalah
salah satu persoalan yang paling serius yang mendorong disorganisasi sosial karena
para pelaku kriminal itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang
mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan
umum serta dapat merugikan berbagai kepentingan umum. Oleh karenanya
pengendalian terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi
faktor yang penting guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
serta ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 100
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran terkendalinya stabilitas
keamanan dan ketertiban masyarakat melalui indikator jumlah kriminalitas, dengan
hasil pengukuran kinerja sasaran sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.21
Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
No Indikator
Kinerja Sasaran
Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja
(%) Realisasi
Capaian Kinerja
(%) Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 Jumlah Kriminalitas
Orang 375 124,24 339 109,60 375 276 126,40
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut di atas, diketahui
bahwa :
a. Realisasi kinerja terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
tahun 2019 (276) melebihi target yang ditetapkan (375) sehingga
menunjukkan capaian kinerja sebesar 126,4%.
b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan
realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 menunjukkan bahwa realisasi kinerja
dan capaian kinerja tahun 2019 tinggi jika dibandingkan dengan realisasi dan
capaian kinerja tahun 2018 (109,60 %) serta realisasi dan capaian kinerja tahun
2017 (124,24 %). Jumlah kriminalitas pada tahun 2019 menurun (lebih rendah)
dibandingkan dengan tahun 2018 (339) dan tahun 2017 (375) orang.
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah
tahun 2019 yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019 juga menunjukkan capaian
kinerja sebesar 124,24 % sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Tahun 2019 Dengan Target RPJMD
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan Realisasi
Tahun 2019
Target RPJMD
Tahun 2019
Capaian Kinerja
(%)
1 Jumlah Kriminalitas Orang 276 375 124,6%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 101
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Jumlah kriminalitas di Kabupaten Ciamis tergolong rendah, selama kurun
waktu satu tahun tingkat kriminalitas/kejahatan hanya mencapai 276 kasus jika
dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa
Kabupaten Ciamis termasuk wilayah yang kondusif karena jika dilihat dari berbagai
aspek yang mempengaruhi tingkat kriminalitas dapat diminimalisir dan dilakukan
berbagai kegiatan preventif seperti melakukan pembinaan dan meningkatkan
peran aktif masyarakat dalam upaya menjaga keamanan lingkungan dan
memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Upaya pencapaian sasaran terkendalinya stabilitas keamanan dan
ketertiban masyarakat dilaksanakan melalui 6 (enam) program, yaitu:
1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
2) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
3) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban;
4) Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
5) Program koodinasi dan fasilitasi kesejahtraan rakyat dan keagamaan;
6) Program pengembangan wawasan kebangsaan.
Penyerapan realisasi anggaran program secara keseluruhan adalah sebesar
Rp.16.969.857.005,- atau sebesar 98,14% dari total pagu anggaran
Rp. 17.292.344.00,- dengan capaian output sebesar 101,61 % dan capaian outcome
sebesar 98,57 %.
Sasaran 10 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah
Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas
infrastruktur daerah dilakukan melalui 2 (dua) indikator yaitu:
(1) Kemantapan jalan kabupaten; dan
(2) Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik.
Hasil pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat
pada tabel berikut ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 102
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tabel 3.23
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah
No Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja
(%) Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
Target Kinerja
(%) Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 Kemantapan jalan kabupaten
% 68,72 100,32 70,826 100,462 71,550 71,716 100,230
2 Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik
m/ha 29.780 100,10 29,950 100,167 30,60 34,561 112,940
Rata-rata Capaian Kinerja
100,210 100,314
106,585
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas,
diketahui bahwa :
a. Realisasi kinerja tahun 2019 untuk masing-masing indikator kinerja sasaran
tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja
sebesar 106,585%
b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran tahun 2019 (106,585
%) mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018
(100,314 %) dan tahun 2017 (100,210 %), hal ini terjadi karena proporsi
pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ciamis pada tahun 2019
mendapatkan alokasi yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya,
terutama pada peningkatan jalan kabupaten, serta efektifnya penggunaan
anggaran untuk meningkatkan kondisi infrastruktur di Kabupaten Ciamis.
Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2019 dengan target jangka
menengah tahun 2019 yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019 menunjukkan
bahwa untuk semua indikator keinerja menunjukkan realisasi kinerja melebihi
target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 127,75 % sebagaimana
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 103
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah Tahun 2019
dengan Target RPJMD
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan Realisasi
Tahun 2019
Target RPJMD Tahun 2019
Capaian Kinerja
(%)
1 Kemantapan jalan kabupaten % 71,716 70,05 102,370
2 Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik
m/ha 34,561 22,562 153,182
Rata-rata Capaian Kinerja % 127,75
Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
dilaksanakan melalui 11 (sebelas) program, yaitu :
1) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
2) Program pembangunan jalan dan jembatan;
3) Program pembangunan turap/talud/brojong;
4) Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan;
5) Program sarana dan prasarana kebinamargaan;
6) Program perencanaan tata ruang;
7) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya;
8) Program pemanfaatan ruang;
9) Program peningkatan jalan lingkungan di kawasan permukiman
perkotaan/perdesaan;
10) Program pengendalian banjir;
11) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
Penyerapan realisasi anggaran program secara keseluruhan adalah sebesar
Rp. 259.590.735.239,- atau sebesar 73,47 % dari total pagu anggaran Rp.
353.308.696.000,- dengan capaian output sebesar 99,99 % dan capaian outcome
sebesar 99,45 %.
Analisa/penjelasan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran
adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 104
Pemerintah Kabupaten Ciamis
1. Kemantapan Jalan Kabupaten
Kemantapan jalan kabupaten adalah perbandingan antara panjang jalan
kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan kabupaten secara
keseluruhan. Pada tahun 2019, panjang jalan Kabupaten Ciamis dalam kondisi
mantap adalah 608,367 km, sedangkan panjang jalan kabupaten secara keseluruhan
berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 620/KPTS.588–Huk/2014 tentang
Jalan Kabupaten, yang ditetapkan pada tanggal 11 Nopember 2014, adalah
sepanjang 848,296 km.
Berdasarkan data dan perhitungan di atas, maka realisasi (capaian nyata)
kemantapan jalan pada tahun 2019 adalah sebesar 71,716 % dari target perjanjian
kinerja sebesar 71,551 %, sehingga menunjukkan keberhasilan capaian kinerja
sebesar 100,230 %. Dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 70,05 %, maka
capaian kinerja menunjukkan angka sebesar 102,370 %.
Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, maka capaian
indikator kemantapan jalan kabupaten mengalami peningkatan. Pada tahun 2014
berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis, panjang jalan kabupaten keseluruhan adalah
848,29 km, dengan panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang sepanjang 493,59
km sehingga proporsinya sebesar 58,19%, kemudian pada tahun 2015 proporsinya
naik menjadi 63,09%. Pada tahun 2017 kemantapan jalan kabupaten adalah
sebesar 68,72%, pada tahun 2018 sebesar 70,826 % dan pada tahun 2019 sebesar
71,716 %, maka kenaikan nilai kemantapan jalan kabupaten secara total dalam
kurun waktu 3 tahun (sejak tahun 2017) adalah 2,779 %.
Faktor yang mendukung peningkatan kemantapan jalan kabupaten selain
dipengaruhi oleh besarnya kenaikan anggaran yang cukup signifikan setiap
tahunnya, juga dipengaruhi oleh terjadinya perubahan status jalan kabupaten yang
semula sepanjang 772,31 km, kemudian menjadi sepanjang 478,11 km dan akhirnya
menjadi sepanjang 848,296 km, disamping itu juga karena pada tahun 2014 sampai
dengan 2019 banyak pekerjaan penanganan jalan yang menggunakan konstruksi
aspal hotmix dan rigid (beton), bahkan pada tahun 2019 dilaksanakan peningkatan
jalan dengan konstruksi hotmix sepanjang 201,83 km, sehingga umur dan kekuatan
jalan menjadi semakin meningkat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 105
Pemerintah Kabupaten Ciamis
58,19
63,09
66,78
; 68,72
70,82671,716
54
57
60
63
66
69
72
75
2014 2015 2016 2017 2018 2019
% K
EMA
NTA
PA
N J
ALA
N
Grafik capaian kemantapan jalan kabupaten di Kabupaten Ciamis selama 6
(enam) tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai
berikut :
Grafik 3.8
Persentase Capaian Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2014 - 2019
Untuk mencapai indikator kemantapan jalan kabupaten dilaksanakan
melalui 9 (sembilan) program yaitu:
1) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
2) Program pembangunan jalan dan jembatan;
3) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
4) Program Pembangunan turap/talud/brojong;
5) Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan;
6) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
7) Program perencanaan tata ruang;
8) Program pemanfaatan ruang;
9) Program peningkatan jalan lingkungan di kawasan permukiman perkotaan/
perdesaan.
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 212.043.845.959,- atau 70,81 % dari total
anggaran yang disediakan sebesar Rp. 299.459.891.000,- dengan rata-rata capaian
output sebesar 99,99 % dan outcome sebesar 98,57 %.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 106
Pemerintah Kabupaten Ciamis
2. Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik
Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan antara panjang saluran irigasi
dengan luas areal pertanian untuk irigasi teknis, sedangkan Rasio jaringan irigasi
dalam kondisi baik adalah perbandingan antara panjang saluran irigasi teknis
dengan luas area irigasi teknis dan dikalikan dengan prosentase jaringan irigasi
teknis dalam kondisi baik. Pada tahun 2019, jaringan irigasi teknis dalam kondisi
baik adalah 51,605 % , dengan panjang saluran sepanjang 343.896 m, sedangkan
luas areal pertanian irigasi teknis adalah 5.134,813 Ha.
Berdasarkan data dan rumus perhitungan di atas, maka Capaian kinerja
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2019 adalah sebesar 29,950
m/Ha, apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 34,561 m/ha, maka
capaian realisasinya adalah sebesar 112,94 %, secara perhitungan realisasi nyata,
rasio jaringan irigasi mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena jaringan irigasi
khususnya irigasi teknis selalu mendapatkan penanganan operasional dan
pemeliharaan (OP), serta beberapa jaringan irigasi teknis yang mengalami
kerusakan telah dilaksanakan rehabilitasi dan perbaikan, walaupun di beberapa
area jaringan irigasi banyak yang mengalami kerusakan karena bencana alam, tetapi
kebanyakan terjadi pada area irigasi yang sebelumnya telah mengalami kerusakan,
tetapi karena yang dihitung hanya area dalam kondisi baik, maka capaian rasio
nyata mengalami peningkatan.
Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, maka rasio
jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh
besarnya kenaikan anggaran yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Pada tahun
2015 luas irigasi teknis setelah dipisahkan dari Kabupaten Pangandaran seluas
5.134,813 ha dengan panjang saluran sepanjang 343.896 m dan persentase irigasi
teknis kondisi baik sebesar 42,69% sehingga capaiannya sebesar 28,598 m/ha. Pada
tahun 2016 luas irigasi teknis masih tetap seluas 5.134,813 ha dengan panjang
saluran juga masih tetap sepanjang 343.896 m dan prosentase saluran irigasi teknis
kondisi baik sebesar 44,46 % sehingga capaiannya sebesar 29,554 m/ha. Pada
tahun 2017 rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik capaiannya adalah sebesar
29,780 m/ha. Serta pada tahun tahun 2018 rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik
capaiannya adalah sebesar 29,950 m/ha.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 107
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Grafik rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Ciamis selama
5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan 2019 adalah sebagai
berikut:
Grafik 3.9
Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Ciamis Tahun 2014 - 2019
Untuk mencapai indikator sasaran Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik
dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu (1) Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dan (2) Program
pengendalian banjir, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.546.889.280,- atau
88,30 % dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 53.848.805.000,- dengan
capaian output sebesar 100 % dan outcome sebesar 100,33 %.
Sasaran 11 Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Transportasi
Sasaran meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi
menggambarkan tentang jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas selama satu tahun.
Keselamatan lalu lintas merupakan prioritas dalam melaksanakan pembangunan
dibidang perhubungan. Hal ini didasarkan pada angka kecelakaan lalu lintas masih
pada tingkat yang memprihatinkan. Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran
meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi dilakukan melalui
indikator angka kecelakaan lalu lintas, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran
sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:
21,095
28,598 29,554 29,78 29,95
34,561
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2014 2015 2016 2017 2018 2019
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 108
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tabel 3.25
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Transportasi
No Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja
(%) Realisasi
Capaian Kinerja
(%) Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 Angka Kecelakaan Lalu Lintas
Kasus 322 105,29 375 83,54 375 334 110,93
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut di atas, diketahui
bahwa :
a. Realisasi kinerja sasaran meningkatnya keselamatan dan kelancaran
transportasi tahun 2019 yang diukur melalui indikator menurunnya angka
kecelakaan lalu lintas tercapai sebanyak 334 kasus dari jumlah target sebanyak
375 kasus, sehingga menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sasaran
sebesar 110,93%.
b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2019 (110,93%) lebih
baik jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 (83,54 %) dan tahun
2017 (105,29 %). Adapun jumlah angka kecelakaan lalu lintas (realisasi kinerja)
tahun 2019 (334 kasus) mengalami penurunan sebanyak 41 kasus jika
dibandingkan dengan tahun 2018 (375 kasus).
Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2019 dengan target jangka
menengah tahun 2019 yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019 menunjukkan
bahwa realisasi kinerja tahun 2019 lebih baik dari target yang ditetapkan dengan
capaian kinerja sebesar 110,93 %.
Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Transportasi
Tahun 2019 dengan Target RPJMD
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan
Realisasi Tahun 2019
Target RPJMD Tahun 2019
Capaian Kinerja
(%)
1 Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
Kasus 334 375 110,93
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 109
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Keberhasilan pencapaian realisasi dan sasaran kinerja sebagaimana
tersebut di atas merupakan indikasi dari keberhasilan program dan kegiatan yang
dilaksanakan secara optimal dan senantiasa ditingkatkan dalam rangka zero
accident. Saat ini penurunan angka kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu isu
strategis pada skala nasional yang mana perwujudannya perlu didukung oleh
penyelenggara pemerintah di daerah. Pemerintah melalui Instruksi Presiden
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan
mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan keselamatan transportasi menjadi Zero
Accident perlu didukung oleh 5 (lima) pilar yang mana dari masing-masing pilar
tersebut lembaga yang bertanggungjawab membidanginya dari masing-masing
stakeholder, diantaranya yaitu:
1) Manajemen keselamatan jalan, leading sektor Bappenas.
2) Jalan yang berkeselamatan, leading sektor Kementerian PU.
3) Kendaraan yang berkeselamatan, leading sektor POLRI dan Kemenhub.
4) Perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, leading sektor POLRI,
Kemenhub dan Kemendiknas.
5) Penanganan korban pasca kecelakaan, leading sektor Kementerian Kesehatan.
Salah satu faktor yang menjadi pendukung keberhasilan yaitu komitmen
dari Kepala Daerah dan masyarakat Kabupaten Ciamis untuk mewujudkan
Kabupaten Ciamis sebagai Kabupaten berkeselamatan yang sudah dicanangkan
sejak tahun 2013. Melalui rangkaian kegiatan Bulan Keselamatan Pemerintah
Daerah Kabupaten Ciamis menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk
bisa menjaga etika saat di jalan raya dan melalui sosialisasi kepada pengguna jalan
dari berbagai lapisan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu perilaku
pengguna jalan yang tidak beretika dalam berkendara dan minim ilmu tentang
safety riding serta mindset yang masih kuno bahwa kecelakaan adalah merupakan
takdir (human erorr).
Grafik angka kecelakaan lalu lintas selama 6 (enam) tahun terakhir dari
tahun 2014 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 110
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Grafik 3.10
Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2014 - 2019
Upaya pencapaian sasaran meningkatnya keselamatan dan kelancaran
trasportasi melalui 5 (lima) program, yaitu :
1) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
2) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
3) Program peningkatan pelayanan angkutan;
4) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas;
5) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
Penyerapan realisasi anggaran program secara keseluruhan adalah sebesar
Rp.8.420.751.689,- atau sebesar 98,41% dari total pagu anggaran Rp.8.556.835.000
dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 101,92 %.
Sasaran 12 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas lingkungan adalah keadaan lingkungan yang dapat
memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu
wilayah. Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas
lingkungan hidup dilakukan melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH) Daerah. Perhitungan IKLH dilakukan melalui 3 (tiga) variabel yaitu Indeks
Pencemaran Air (IPA), Indeks Pencemaran Udara (IPU) dan Indeks Tutupan
Hutan/atau Indeks Tutupan Vegetasi (ITV), dengan rumus perhitungan:
IKLH = 30% Indeks Pencemaran Air + 30% Indeks Pencemaran Udara
+ 40% Indeks Tutupan Hutan/Lahan.
295324
340322
375
334
100
150
200
250
300
350
400
2014 2015 2016 2017 2018 2019Tahun
Kasus
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 111
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas
lingkungan hidup sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.27
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
No Indikator
Kinerja Sasaran
Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja
(%) Realisasi
Capaian Kinerja
(%) Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
Poin 70,02 100,64 73,22 105,23 54,99 55,21 100,40
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut di atas, diketahui
bahwa :
a. Target indeks kualitas lingkungan hidup adalah sebesar 54,99 poin dan
terealisasi sebesar 55,21 poin, sehingga capaian kinerja sasaran meningkatnya
kualitas lingkungan hidup tahun 2019 menunjukkan tingkat keberhasilan
sebesar 100,40 %.
b. Apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja sasaran tahun lalu,
maka capaian kinerja tahun 2019 (100,40%) lebih rendah dari pada capaian
kinerja tahun 2018 (105,23%) dan tahun 2017 (100,64%).
Perbandingan capaian kinerja sasaran Tahun 2019 dengan target jangka
menengah tahun 2019 yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019 menunjukkan bahwa
realisasi kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup tahun 2019 lebih
tinggi dibandingkan dengan target dalam RPJMD dengan capaian kinerja sebesar
100,40 %.
Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019
dengan Target RPJMD
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan Realisasi
Tahun 2019
Target RPJMD
Tahun 2019
Capaian Kinerja
(%)
1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)
% 55,21 54,99 100,40
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 112
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Ciamis
selama 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat
dilihat pada tabel dan grafik berikut:
Tabel 3.29
Peningkatan IKLH Tahun 2015 - 2019
Variabel IKLH Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Indeks Pencemaran Air 55,38 55,42 56,00 59,60 59,60
Indeks Pencemaran Udara
69,45 70,61 75,81 77,79 78,35
Indeks Tutupan Hutan/ Tutupan Vegetasi
n/a n/a 76,22 80 34,54
IKLH - - 70,03 73,217 55,21
Grafik 3.11
Perkembangan IKLH Kabupaten Ciamis
Tahun 2015 - 2019
Faktor yang menjadi pendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup
yang diukur pada aspek kualitas air, udara dan lahan/hutan mencakup
kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penegakan hukum
lingkungan, dan kesadaran masyarakat.
Beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam upaya
meningkatkan kualitas lingkungan hidup antara lain masih kurangnya kesadaran
masyarakat dalam menjaga lingkungan, pencemaran lingkungan akibat ulah
0 0
70,02 73,217
55,21
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2015 2016 2017 2018 2019
Indeks Pencemaran Air Indeks Pencemaran UdaraIndeks Tutupan Hutan IKLH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 113
Pemerintah Kabupaten Ciamis
manusia, ketidakpatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan dalam kerangka
pengendalian lingkungan hidup serta bencana alam yang dapat merusak lingkungan
kapan saja.
Adapun strategi dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan
mengurangi hambatan-hambatan yang ada diantaranya adalah:
1. Peningkatan kualitas air melalui:
a. Pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan;
b. Pembinaan pengendalian pencemaran terhadap pelaku usaha dan/atau
kegiatan;
c. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan;
d. Penetapan baku mutu air;
e. Penyediaan Tindak Lanjut/Laporan Pengaduan Masyarakat Akibat Dugaan
Pencemaran atau Perusakan Lingkungan;
f. Penurunan beban pencemaran dari limbah domestic pembangunan Saluran
Pengolaahan Air Limbah (SPAL) Domestik;
g. Inventarisasi dan Identifikasi sumber-sumber pencemaran;
h. Pemulihan badan air (danau, sungai, situ, waduk).
2. Peningkatan kualitas udara melalui:
a. Pengendalian pencemaran udara dari sector industri, transportasi dan
pertambangan;
b. Peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca;
c. Pemantauan kualitas udara ambien;
3. Peningkatan tutupan lahan/hutan melalui:
a. Penguapan upaya rehabilitasi hutan;
b. Peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan;
c. Rehabilitasi lahan kritis dan terlantar;
d. Pengendalian kerusakan ekosistem;
e. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan melalui penetapan hutan kota dan penetapan/penunjukan
tempat-tempat kawasan tertentu sebagai kawasan konservasi ekosistem
esensial;
f. Pembinaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 114
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup
dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program, yaitu :
1) Program lingkungan sehat perumahan;
2) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
3) Program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
4) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
5) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
6) Program pengelolaan ruang terbuka hijau;
7) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
8) Program kawasan kumuh perkotaan;
9) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sda dan lingkungan hidup;
10) Program pengembangan perumahan.
Realisasi penyerapan anggaran secara keseluruhan adalah sebesar Rp.
29.749.678.200,- atau 87,24 % dari total pagu anggaran Rp. 34.100.149.000,- dengan
capaian output sebesar 97,29 % dan capaian outcome sebesar 90,25 %.
Sasaran 13 Meningkatkan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat
menjadi suatu keharusan dalam upaya penanganan kebencanaan berbasis
masyarakat agar masyarakat mengetahui langkah-langkah penanggulangan
bencana, mengurangi ancaman, mengurangi dampak, menyiapkan diri secara tepat
bila terjadi ancaman, menyelamatkan diri, memulihkan diri, memperbaiki
kerusakan yang terjadi, sehingga masyarakat aman, mandiri dan berdaya tahan
terhadap bencana. Sasaran penanggulangan bencana berbasis masyarakat
diantaranya memperkaya pengetahuan masyarakat melalui pendidikan tentang
bencana, meningkatkan kesadaran masyarakat dan kesiapsiagaan bencana,
khususnya di wilayah berisiko tinggi, mengenalkan metode pembuatan peta
ancaman dan evakuasi oleh masyarakat setempat, meningkatkan kemampuan
masyarakat untuk menanggulangi bencana, membangun kemampuan masyarakat
bekerjasama dengan pihak-pihak terkait serta membangun dan memelihara
kemandirian masyarakat dalam menanggulangi bencana.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 115
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Pengukuran terhadap capaian kinerja meningkatnya penanggulangan
bencana dan perlindungan masyarakat melalui indikator persentase kejadian
bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material) dilakukan dengan rumus
perhitungan jumlah kejadian bencana yang tidak ada korban jiwa (dan materil)
dibagi jumlah kejadian bencana alam selama 1 tahun dikali 100.
Persentase kejadian bencana alam yang
tidak ada korban jiwa (dan material)
=
Jumlah kejadian bencana yang tidak ada korban jiwa (dan materil) selama 1 tahun
X 100 Jumlah kejadian bencana alam selama 1
tahun Selama tahun 2019 di Kabupaten Ciamis terdapat kejadian bencana
sebanyak 428 kali dengan jumlah kejadian bencana alam yang tidak menimbukan
korban jiwa dan kerugian material terdapat sebanyak 90 kejadian.
Berdasarkan data tersebut maka hasil pengukuran capaian kinerja sasaran
meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat tahun 2019
adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 3.30
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
No Indikator
Kinerja Sasaran
Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja
(%) Realisasi
Capaian Kinerja
(%) Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 Persentase kejadian bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material)
% 7,19 102,77 8,45 65,61 49,57 21,03 42,42
Berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran
tersebut di atas, dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
a. Target kinerja meningkatnya penanggulangan bencana dan perlindungan
masyarakat yang diukur dengan indikator persentase kejadian bencana alam
yang tidak ada korban jiwa (dan material) adalah sebesar 49,57% dengan
realisasi kinerja sebesar 21,03% sehingga menunjukkan capaian kinerja
sebesar 42,42%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 116
Pemerintah Kabupaten Ciamis
b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu
menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2019 (21,03%) lebih tinggi
dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 (8,45%) dan tahun 2017
(7,19%). Tetapi untuk capaian kinerja tahun 2019 masih berada di bawah
capaian kinerja tahun 2018 dan tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan
sepanjang tahun 2019 untuk kejadian bencana yang tidak menimbukan korban
jiwa dan kerugian material sangat sedikit, hal tersebut berkaitan erat dengan
pelaporan kejadian bencana oleh masyarakat sendiri.
Berdasarkan data dan hasil perhitungan di atas, maka capaian indikator
kinerja persentase kejadian bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material)
tahun 2019 adalah sebesar 21,03 % dari target perjanjian kinerja sebesar 49,57%,
dengan capaian kinerja sebesar 42,42 %. Hal tersebut terjadi karena kejadian
bencana alam yang tidak menimbulkan korban jiwa dan kerugian material tidak
sebesar yang diperkirakan dari awal termasuk pihak-pihak terkait dalam upaya
penanganan bencana lebih fokus seperti mengedukasi dan mengarah kepada upaya
pemberdayaan masyarakat dalam penanganan bencana, sehingga masyarakat lebih
mandiri dalam penanganan dan penanggulagan bencana.
Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2019 dengan target jangka
menengah tahun 2019 yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019 yang merupakan
tahun kelima perencanaan menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2019
(21,03%) lebih tinggi dibandingkan dengan target jangka menengah RPJMD
(19,74%), dengan capaian kinerja sebesar 106,54 %, sebagaimana tabel
di bawah ini:
Tabel 3.31
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2019 dengan Target RPJMD
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan Realisasi
Tahun 2019
Target RPJMD
Tahun 2019
Capaian Kinerja
(%)
1 Persentase kejadian bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material)
% 21,03 19,74 106,54
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 117
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Persentase kejadian bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan
material) sendiri bukan diartikan bahwa tidak ada korban jiwa dan kerugian sebagai
dampak dari terjadinya suatu kejadian bencana. Akan tetapi merupakan salah satu
alat ukur sejauh mana masyarakat mampu dan mandiri dalam upaya penangganan
sekiranya terjadi bencana. Berdasarkan data hasil rekapitulasi pelaporan dari
masyarakat/ kecamatan/desa yang diterima, tercatat total taksiran kerugian yang
dilaporkan akibat bencana di Kabupaten Ciamis sepanjang Tahun 2019 periode
Januari sampai dengan Desember senilai Rp. 8.521.950.000 ,- dengan rumah rusak
terdampak sebanyak 1.051 unit pada kriteria rusak ringan, sedang dan berat.
Upaya pelayanan penanganan dan penanggulangan bencana dilaksanakan
melalui program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam,
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.828.431.074,- atau sebesar 98,21 % dari
total pagu anggaran Rp. 1.861.735.600,- dengan capaian output sebesar 102,90 %
dan capaian outcome sebesar 108,33 %.
Sasaran 14 Meningkatnya Kinerja Perekonomian
Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya kinerja
perekonomian dilakukan melalui 3 (tiga) indikator yaitu (1) Laju Pertumbuhan
Ekonomi; (2) Inflasi; dan (3) Tingkat Pengangguran, dengan hasil pengukuran
sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel 3.32
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Perekonomian
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja
(%) Realisasi
Capaian Kinerja
(%) Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 LPE % 5,21 100,40 5,44 107,72 5,47 5,38 98,35
2 Inflasi % 4,16 100,38 3,04 120,63 3,04 1,49 150,99
3 Pengangguran % 5,17 101,71 4,60 100 4,58 5,10 88,65
Rata-rata Capaian Kinerja
% 100,83 109,45 112,66
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 118
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas,
dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
a. Kinerja sasaran meningkatnya kinerja perekonomian tahun 2019 diukur
melalui 3 (tiga) indikator dengan target dan realisasi kinerja sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), target 5,47% terealisasi sebesar 5,38%
dengan capaian kinerja sebesar 98,35%.
2) Inflasi, target 3,04% terealisasi sebesar 1,49% dengan capaian kinerja
sebesar 150,99%.
3) Tingkat Pengangguran, target sebesar 4,58% terealisasi sebesar 5,10%
dengan capaian kinerja sebesar 88,65%.
Capaian kinerja sasaran yang diukur dengan membandingkan antara target dan
realisasi kinerja dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 3 (tiga)
indikator kinerja yang diukur, 1 (satu) indikator tercapai melampaui target dan
2 (dua) indikator belum tercapai sesuai target, dengan rata-rata capaian kinerja
sasaran meningkatnya kinerja perekonomian tahun 2019 sebesar 112,66 %.
b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan
tahun lalu menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2019 (112,66%),
mengalami peningkatan sebesar 2,35% dibandingkan dengan capaian kinerja
tahun 2018 (109,45 %) dan meningkat sebesar 11,83% bila dibandingkan
dengan capaian kinerja tahun 2017 (100,83).
Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2019 dengan target jangka
menengah tahun 2019 yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019 adalah
sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Perekonomian Tahun 2019 Dengan Target RPJMD
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan
Realisasi Tahun 2019
Target RPJMD
Tahun 2019
Capaian Kinerja
(%)
1 LPE % 5,38 5,10 105,49
2 Inflasi % 1,49 7,04 178,84
3 Pengangguran % 5,10 5,25 102,86
Rata-rata Capaian Kinerja 129,06
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 119
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2019
dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2019 tercapai melebihi target jangka
menengah yang telah ditetapkan dan menunjukkan capaian kinerja sebesar
129,06% atau lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperjanjikan
pada perjanjian kinerja tahun 2019.
Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kinerja perekonomian
dilaksanakan melalui 11 (sebelas) program, yaitu :
1) Program Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian;
2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi;
3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
5) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
6) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
7) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya;
8) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
9) Program Pembinaan Kepemudaan;
10) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
11) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
Dengan penyerapan/realisasi anggaran sebesar Rp. 13.692.956.565,- atau sebesar
97,18 % dari total pagu anggaran Rp. 14.090.576.600,- dengan capaian output
sebesar 99,38 % dan capaian outcome sebesar 99,39 %.
Penjelasan masing-masing indikator sasaran meningkatnya kinerja
perekonomian adalah sebagai berikut:
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) adalah perkembangan kegiatan dalam
perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam
masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, yang digunakan
untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan. Diartikan juga
sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 120
Pemerintah Kabupaten Ciamis
dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/daerah. LPE dapat dihitung dengan
rumus :
R = PDRBAdHKt– PDRBAdHKt1
X 100 PDRBAdHKt1
Keterangan :
R = pertumbuhan ekonomi tahunan pada tahun t terhadap tahun t-1
PDRBAdHKt = Produk Domestik Regional Brutto atas dasar Harga Konstan tahun t
PDRBAdHKt1 = Produk Domestik Regional Brutto atas dasar Harga Konstan tahun t-1
Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019 (5,38%) dibandingkan
dengan Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2018 (5,44%), mengalami
perlambatan/penurunan sebesar 0,06%, sedangkan dibandingkan dengan Angka
Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2017 (5,21 %) mengalami peningkatan sebesar
0,17 %.
Upaya untuk mendukung indikator sasaran LPE dilaksanakan melalui 2
(dua) program, yaitu (1) Program fasilitasi dan pengembangan kebijakan
perekonomian; dan (2) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi,
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 861.010.964,- atau 98,46% dari total
anggaran yang disediakan sebesar Rp. 874.469.000, dengan capaian output sebesar
98,70 % dan outcome sebesar 90 %.
2. Inflasi
Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang
dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu, sehingga tingkat
inflasi adalah tingkat perubahan harga secara umum yang pengukurannya dapat
dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Rate of inflation (year t)
= Price level (year t) - Price level (year t-l)
Price level (year t-l)
Laju inflasi Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 sebesar 1,49%. Angka
tersebut menunjukkan bahwa inflasi di Kabupaten Ciamis tergolong inflasi ringan
atau inflasi merayap (creeping inflation) yang masih wajar dan belum mengganggu
perekonomian secara menyeluruh bahkan inflasi tahap ini diyakini mendorong
peningkatan pendapatan nasional.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 121
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Laju inflasi pada tahun 2019 mengalami perlambatan sebesar 1,55%
dibandingkan tahun 2018 yang mengalami inflasi 3,04%. Kondisi yang sama terjadi
pada tahun 2018 yang mengalami perlambatan sebesar1,12% dibandingkan inflasi
tahun 2017 sebesar 4,16%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi
Kabupaten Ciamis tahun 2018 dan tahun 2019 lebih ringan dibandingkan dengan
inflasi tahun 2017.
Pada tahun 2019, realisasi laju inflasi di Kabupaten Ciamis adalah sebesar
1,49% dari target 3,04% sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 150,99%.
Apabila dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2018 (3,04 %) maka laju inflasi
tahun 2019 meningkat/mengalami pelambatan sebesar 1,55%, artinya
pengendalian laju inflasi di Kabupaten Ciamis tahun 2019 mengalami peningkatan
dibanding dengan tahun 2018.
Capaian kinerja tahun 2019 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan
tahun 2018 (120,63 %) dan tahun 2017 (100,38 %). Apabila realisasi kinerja laju
inflasi tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RPJMD
tahun 2019 menunjukkan capaian kinerja sebesar 178,84 % karena target yang
ditetetapkan dalam RPJMD lebih rendah dari pada target pada perjanjian kinerja.
Faktor - faktor yang mempengaruhi Inflasi, antara lain :
a. DemandPull Inflation
Timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan
dengan potensi produktif perekonomian, menarik harga ke atas untuk
menyeimbangkan penawaran dan permintaan agregat, juga dapat dipengaruhi
oleh :
1) Domestic Inflation
Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga barang
secara umum di dalam negeri.
2) Imported Inflation
Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga-harga
barang import secara umum.
b. Cost Push Inflation or Supply Shock Inflation
Inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan biaya selama periode pengangguran
tinggi dan penggunaan sumber daya yang kurang efektif.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 122
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Langkah yang terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka
mengendalikan tingkat inflasi antara lain yatu :
a. Koordinasi SOPD dan stakeholder lainnya yang tergabung dalam wadah Tim
Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ciamis.
b. Pemantauan harga dan sidak pasar tradisional untuk memantau
perekembangan harga dan memastikan ketersediaan komoditas di pasar.
c. Operasi pasar murah, Bazar dan Pasar Murah Rakyat dilaksanakan secara
insidentil seperti pada bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri serta tahun
baru untuk mendukung stabilitas harga dan membantu meningkatkan
ketersediaan komoditas kebutuhan masyarakat khususnya komoditas pangan
sehingga masyarakat bisa mendapatkan komoditas pangan dengan harga yang
terjangkau.
Upaya pencapaian indikator sasaran Inflasi dilaksanakan melalui 1 (satu)
program, yaitu program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 8.594.073.001,- atau 96,10% dari total anggaran
yang disediakan sebesar Rp. 8.942.511.500,- dengan capaian output sebesar 100%
dan outcome sebesar 100%.
3. Pengangguran
Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai
64 tahun) yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan.
Jadi, apabila ada orang yang tidak bekerja, tetapi dia tidak aktif mencari pekerjaan,
dia tidak bisa dikatakan pengangguran. Pengganguran merupakan salah satu
turunan dari angka PDRB yang dijadikan indikator kesejahteraan suatu wilayah
(daerah), menunjukkan rasio antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan
kerja dan dapat dihitung dengan rumus :
Tingkat pengganguran = Jumlah pengangguran
X 100 % Jumlah Angkatan Kerja
Pada tahun 2019 jumlah angka pengangguran sebanyak 31.858 orang
sedangkan jumlah angkatan kerja mencapai 624.897 orang, sehingga realisasi
tingkat pengangguran pada tahun 2019 sebesar 5,10 % dari target sebesar 4,58 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 123
Pemerintah Kabupaten Ciamis
6,99
6,95
5,17 4,60 5,10
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
2015 2016 2017 2018 2019
TAHUN
dengan persentase capaian kinerja sebesar 88,65%. Realisasi kinerja jumlah
pengangguran di Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 (5,10 %) lebih besar dibanding
dengan tahun 2018 (4,60 %).
Jumlah pengangguran di Kabupaten Ciamis dari tahun 2015 sampai dengan
tahun 2019 mengalami fluktuasi, sebagaimana grafik di bawah ini:
Grafik 3.12
Perkembangan Tingkat Pengangguran Kabupaten Ciamis Tahun 2015 - 2019
Dari grafik di atas diketahui perkembangan tingkat pengangguran di
Kabupaten Ciamis. Tingkat pengangguran tahun 2019 (5,10%) apabila
dibandingkan dengan tahun 2017 (5,17%) maka tingkat pengangguran menurun
sebesar 0,07%, dibandingkan dengan tahun 2016 (6,95%) berkurang sebesar
1,85%, dan dibandingkan dengan tahun 2015 (6,99%) berkurang 1,89%, sedangkan
dibandingkan dengan tahun 2018 (4,60 %) mengalami tingkat pengangguran
mengalami peningkatan sebesar 0,50%.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan menurunnya tingkat
pengangguran adalah :
a. Meningkatnya kewirausahaan mandiri
b. Program padat karya yang hampir menyeluruh terhadap sasaran penerima
c. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri
d. Meningkatnya Akal (antar kerja lokal), Akad (antar kerja antar daerah) dan
Akan (antar kerja antar negara)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 124
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Upaya yang terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka
mengurangi tingkat pengangguran serta memfasilitasi para pencari kerja, antara
lain yatu :
a. Berbagai Pelatihan keterampilan baik yang diperuntukan bagi pencari kerja
maupun bagi masyarakat;
b. Pemberian kerja sementara untuk mengatasi pengangguran dalam bentuk
kegiatan Perluasan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran melalui
padat karya infrastruktur pedesaan;
c. Berbagai pelatihan keterampilan kepada para pencari kerja
Upaya pencapaian indikator sasaran menurunnya tingkat pengangguran
dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program, yaitu :
1) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
2) Program peningkatan kesempatan kerja;
3) Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;
4) Program program pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni budaya;
5) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil
menengah;
6) Program pengembangan industri kecil dan menengah
7) Program pembinaan kepemudaan;
8) Program pengembangan destinasi pariwisata;
9) Program pengembangan pemasaran pariwisata.
Dengan penyerapan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.237.872.600,- atau sebesar
99,16 % dari total pagu anggaran Rp. 4.273.596.100,- dengan capaian output
sebesar 99,43 % dan capaian outcome sebesar 108,18 %.
Sasaran 15 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya pendapatan
masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan dilakukan melalui 2 (dua)
indikator yaitu (1) PDRB Per kapita (AdHB) dan (2) Pengeluaran Per kapita dengan
hasil pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat
pada tabel berikut ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 125
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tabel 3.34
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
No Indikator
Kinerja Sasaran
Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja
(%) Realisasi
Capaian Kinerja
(%) Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 PDRB Per kapita (AdHB)
Rp 26.544.477,0 99,22 24.510.219 113,35 24.600.792,639 26.425.378 107,42
2 Pengeluaran Per Kapita
Rp 8.622.597 104,07 8.966.330 107,68 8.367.500 9.557.000 114,22
Rata-rata Capaian Kinerja
% 101,64 110,52 110,82
Berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran
tersebut di atas, diketahui bahwa :
a. Kinerja sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat tahun 2019 diukur
melalui 2 (dua) indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut:
1) PDRB Perkapita (AdHB), target 24.600.792,639 terealisasi sebesar
26.425.378 dengan capaian kinerja indikator sebesar 107,42%.
2) Pengeluaran Perkapita, target 8.367.500 terealisasi sebesar 9.557.000
dengan capaian kinerja indikator sebesar 114,22%.
Dengan demikian capaian kinerja sasaran meningkatnya pendapatan
masyarakat yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi
dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja yang
diukur, semuanya tercapai melampaui target yang ditetapkan dengan rata-rata
capaian kinerja sebesar 110,82%.
b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan
tahun lalu menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2019 (110,82 %)
mengalami peningkatan sebesar 0,30% dibandingkan dengan capaian kinerja
tahun 2018 (110,52%) dan meningkat sebesar 9,18 % dibandingkan tahun
2017 (101,64 %).
Jika dilihat dari kedua indikator sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat
dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 senantiasa mengalami peningkatan
capaian realisasi nyata yang cukup signifikan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 126
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2019 dengan target jangka
menengah tahun 2019 yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019 menunjukkan
capaian kinerja sebesar 121,32%, sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 3.35
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Tahun 2019
dengan Target RPJMD
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan
Realisasi Tahun 2019
Target RPJMD
Tahun 2019
Capaian Kinerja
(%)
1 PDRB Per kapita (AdHB) (Rp. Juta)
Rupiah 26.43 20,58 128,42
2 Pengeluaran Per Kapita Rupiah 9.557.000 8.367.500 114,22
Rata-rata Capaian Kinerja 121,32
Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2019
dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi
kinerja indikator PDRB Perkapita tercapai di bawah target yang ditetapkan,
sedangkan indikator pengeluaran perkapita tercapai melebihi target yang
ditetapkan, sehingga menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 121,32 %.
Upaya pencapaian sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat
dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu (1) Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri, dan (2) Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan, dengan penyerapan realisasi anggaran sebesar Rp.
10.595.798.001,- atau sebesar 93,53 % dari total anggaran Rp. 11.329.311.500,-
dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100 %.
Penjelasan masing-masing indikator sasaran meningkatnya pendapatan
masyarakat adalah sebagai berikut:
1. PDRB Per Kapita (AdHB)
PDRB Per Kapita AdHB adalah salah satu turunan dari angka PDRB yang
dijadikan indikator kesejahteraan suatu wilayah (daerah), menunjukkan jumlah
rata-rata nilai tambah yang bisa dinikmati oleh setiap penduduk dan dihitung
dengan rumus :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 127
Pemerintah Kabupaten Ciamis
19.118.860,19 20.403.490,70
21.624.153,17
24.510.219,00
26.425.378,00
-
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
2015 2016 2017 2018 2019
PDRB per kapita AdHB, t = PDRBAdHB
Jumlah Penduduk Tengah Tahun, t
Jumlah Penduduk Tengah Tahun, t
= Jml Pnddk Akhir Thn,t – Jml Pnddk Awal Thn,t
2
Pada tahun 2019, realisasi PDRB perkapita Atas dasar Harga Berlaku adalah
26.425.378 dari target sebesar 24.600.792,639 dengan capaian kinerja sebesar
107,42%. Realisasi kinerja tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa
tahun yang lalu (tahun 2018 dan 2017). Tetapi realisasi tahun 2019 masih berada
di bawah target yang ditetapkan dalam perencanaan jangka menengah dengan
capaian kinerja sebesar 95,35%. Perkembangan PDRB AdHB Kabupaten Ciamis
selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
Grafik 3.13
Perkembangan PDRB Perkapita AdHB Kabupaten Ciamis Tahun 2015 - 2019
Upaya pencapaian indikator sasaran PRDB Perkapita AdHB dilaksanakan
melalui 1 (satu) program, yaitu program peningkatan efisiensi perdagangan dalam
negeri, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.594.073.001,- atau 96,10 % dari
total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 8.942.511.500,-, dengan capaian output
sebesar 100% dan outcome sebesar 100%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 128
Pemerintah Kabupaten Ciamis
2. Pengeluaran per Kapita
Pengeluaran per Kapita adalah jumlah pengeluaran masyarakat rata-rata
dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa dalam kurun
waktu satu tahun. Manfaatnya adalah untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan
yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.
Pengeluaran per Kapita dihitung berdasarkan :
a. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per
kapita dan paritas daya beli;
b. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul,
dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran
per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 = 100;
c. Menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan, dan
sisanya merupakan komoditas non-makanan. Metode perhitungannya
menggunakan Metode Rao.
Realisasi indikator pengeluaran perkapita tahun 2019 adalah Rp.
9.557.000,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 8.367.500,-, sehingga capaian
kinerja indikator tersebut sebesar 114,22%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya, pengeluaran perkapita di Kabupaten Ciamis senantiasa mengalami
peningkatan. Pengeluaran perkapita pada tahun 2018 mencapai Rp. 8.966.330,-
sedangkan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 9.557.000,-. Peningkatan
Pengeluaran perkapita dari tahun-tahun sebelumnya disebabkan karena daya beli
masyarakat pergerakannya tidak terlepas dari dinamika kinerja ekonomi yang
saling terkait dengan kondisi perekonomian regional, nasional, dan internasional
yang membaik.
Grafik perkembangan pengeluaran perkapita Kabupaten Ciamis selama 5
(lima) tahun terakhir (2015 s.d. 2019) adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 129
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Rp8.295.757
Rp8.382.032
Rp8.622.597
Rp8.966.330
Rp9.557.000
Rp7.600.000
Rp7.800.000
Rp8.000.000
Rp8.200.000
Rp8.400.000
Rp8.600.000
Rp8.800.000
Rp9.000.000
Rp9.200.000
Rp9.400.000
Rp9.600.000
Rp9.800.000
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
TAHUN
Grafik 3.14
Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Ciamis Tahun 2015 - 2019
Upaya pencapaian indikator sasaran Pengeluaran Per Kapita dilaksanakan
melalui 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.001.725.000,- atau 83,87% dari
total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.386.800.000,-, dengan capaian output
sebesar 100% dan outcome sebesar 100%.
Sasaran 16 Meningkatnya Kesejahteraan Petani
Sasaran ini memberikan gambaran bahwa Kabupaten Ciamis sebagai
daerah agraris mempunyai kontribusi yang besar dalam produksi pertanian dan
penyediaan pangan dalam rangka pembangunan pada aspek pertanian di Jawa
Barat. Peningkatan kesejahteraan petani merupakan salah satu dari empat sukses
pembangunan pertanian, salah satu metode pengukuran sejauh mana tingkat
kesejahteraan petani adalah besaran Nilai Tukar Petani (NTP). Konsep Nilai Tukar
Petani (NTP) merupakan rasio antara indeks yang diterima petani (It) dengan
indeks yang dibayar petani (Ib), serta Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yang
merupakan ukuran kemampuan rumah tangga pertanian dalam memenuhi
kebutuhan usaha pertaniannya. Selain NTP, banyak indikator yang dapat digunakan
untuk mengukur kesejahteraan petani, diantaranya adalah data konsumsi dan
pengeluaran rumah tangga pertanian yang diolah dari data Survei Sosial Ekonomi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 130
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Nasional (Susenas), yaitu melalui proporsi pengeluaran untuk makanan dan non
makanan pada rumah tangga dengan sumber utama pendapatannya dari pertanian.
Perhitungan nilai tukar petani (NTP) berdasarkan rumus BPS adalah :
NTP =
Indeks harga yang diterima petani (It)
X 100 Indeks harga yang dibayar petani (Ib)
Berdasarkan data pada tahun 2019, indeks harga yang diterima petani (It) adalah
sebesar 153,85 dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 136,08, maka
berdasarkan rumus perhitungan di atas dapat dihitung besaran nilai tukar petani
(NTP) adalah sebesar 113,07 poin.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kesejahteraan
petani tahun 2019 yang diukur melalui indikator nilai tukar petani (NTP) adalah
sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 3.36
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani
No Indikator
Kinerja Sasaran
Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi CapaianKinerja
(%) Realisasi
Capaian Kinerja
(%) Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 Nilai Tukar Petani
Poin 112,01 105,56 112,77 100,67 110 113,07 102,79
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas,
dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
a. Target kinerja meningkatnya kesejahteraan petani yang diukur dari indikator
Nilai Tukar Petani tahun 2019 adalah sebesar 110 poin dengan realisasi sebesar
113,07 poin sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 102,79%.
b. Perbandingan realiasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan beberapa
tahun lalu menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2019 (113,07 poin) lebih
tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 (112,77 poin) dan tahun 2017 (112,01
poin). Capaian kinerja tahun 2019 (102,79%) dibandingkan dengan capaian
kinerja tahun 2018 (100,67%) mengalami peningkatan sebesar 0,30%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 131
Pemerintah Kabupaten Ciamis
103,86
104,64
101,53
105,61
112,01 112,76 113,07
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019TAHUN
Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2019 dengan target jangka
menengah tahun 2019 yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019 menunjukkan
bahwa realisasi kinerja tahun 2019 (113,07 poin) lebih tinggi dari target RPJMD
(110 poin) dengan capaian kinerja sebesar 102,79 %, sebagaimana terlihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 3.37
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tahun 2019 Dengan Target RPJMD
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan Realisasi
Tahun 2019
Target RPJMD Tahun 2019
Capaian Kinerja
(%)
1 Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 113,07 110 102,79
Pada Tahun 2019 nilai tukar petani berada pada kondisi yang cukup
sejahtera. Nilai tukar petani tersebut melampaui target dari yang direncanakan
sebesar 110 poin. Hal tersebut menggambarkan komponen pengeluaran rumah
tangga tani atau yang disebut indeks yang dibayar oleh petani umumnya
pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga lebih kecil dibandingkan pengeluaran
untuk biaya usaha tani (biaya produksi dan penambahan barang modal). Hal ini
menunjukkan apabila terjadi kenaikan harga kebutuhan untuk konsumsi rumah
tangga yang lebih besar akan cepat mempengaruhi indeks yang dibayar petani.
Perkembangan nilai tukar petani (NTP) Kabupaten Ciamis sejak tahun 2013 -2019
dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:
Grafik 3.15
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Ciamis Tahun 2013 - 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 132
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/tercapainya indikator
kinerja NTP diantaranya adalah :
1. Luas lahan garapan yang dikuasai oleh petani, semakin tinggi luas garapan yang
dikerjakan oleh petani akan semakin tinggi biaya produksi yang dikeluarkan;
2. Besarnya hasil produksi pertanian yang dijual;
3. Harga jual produk di pasaran yang menjadi variable penting dan berpengaruh
nyata;
4. Harga pupuk dan pestisida yang terjangkau oleh petani sehingga mengurangi
beban produksi.
Hambatan yang dikhawatirkan timbul dari lahan tersebut diantaranya
potensi alih fungsi lahan yang cukup tinggi terutama dikaitkan dengan kebutuhan
perumahan bagi masyarakat yang cukup tinggi serta alih fungsi ke bidang lainnya
misalnya industry dan perdagangan serta fasilitas umum lainnya yang berpotensi
terhadap berkurangnya areal pertanian. Selain itu, rendahnya produktifitas
pertanian dan harga dasar gabah yang tidak proporsional selalu menjadi ancaman
bagi para petani dalam meningkatkan kesejahteraannya.
Strategi/upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam
rangka mengantisipasi potensi masalah tersebut diantaranya yaitu adanya
kebijakan tentang penyelenggaraan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian
alih fungsi lahan secara terkoordinasi, penerapan system insentif dan disinsentif
serta optimalisasi kegiatan-kegiatan penunjang lainnya di bidang pertanian.
Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kesejahteraan petani
dilaksanakan melalui 8 (delapan) program yaitu :
1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
2) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Produksi Perikanan;
3) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
6) Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Peternakan dan perikanan;
7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan;
8) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 133
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Penyerapan/ realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran tersebut
sebesar Rp. 10.679.061.532,- atau sebesar 98,87 % dari total pagu anggaran Rp.
10.801.640.000,- dengan capaian output sebesar 103,13 % dan capaian outcome
sebesar 103,65 %.
Sasaran 17 Menurunnya Disparitas Pendapatan
Disparitas pendapatan adalah kondisi dimana terjadi suatu ketimpangan
pendapatan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang menyebabkan
ketidakmerataan distribusi pendapatan. Tidak meratanya distribusi pendapatan
dapat memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari
munculnya masalah kemiskinan. Distribusi pendapatan secara regional maupun
nasional yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat
secara umum. Pada prinsipnya distribusi pendapatan baik secara regional maupun
nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan
suatu negara di kalangan penduduknya.
Pengukuran kinerja sasaran menurunnya disparitas pendapatan dilakukan
melalui indikator indeks gini. Indeks Gini adalah suatu koefisien yang yang berkisar
dari angka 0 hingga 1, menjelaskan kadar kemerataan (ketimpangan) distribusi
pendapatan nasional. Semakin kecil (semakin mendekati nol) koefisiennya,
pertanda semakin baik atau merata distribusi. Di lain pihak, koefisien yang kian
besar (semakin mendekati satu) mengisyaratkan distribusi yang kian
timpang. Angka rasio Gini dapat ditaksir secara visual langsung dari kurva lorenz,
yaitu perbandingan luas area yang terletak diantara kurva lorenz dan diagonal
terhadap luas area segitiga OBC, semakin melengkung kurva lorenz, akan semakin
luas area yang dibagi, rasio Gininya akan semakin besar, menyiratkan distribusi
pendapatan yang kian timpang.
Hasil pengukuran terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja
menurunnya disparitas pendapatan yang dilakukan melalui indikator indeks gini
sebagaimana tabel di bawah ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 134
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tabel 3.38
Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Disparitas Pendapatan
No Indikator
Kinerja Sasaran
Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja
(%) Realisasi
Capaian Kinerja
(%) Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 Indeks Gini Poin 0,364 90,69 0,31 100 0,31 0,36 83,87
Berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran
tersebut di atas, dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
a. Target kinerja menurunnya disparitas pendapatan yang diukur dari indikator
Indeks Gini tahun 2019 adalah sebesar 0,31 poin dengan realisasi sebesar
0,36% poin sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 83,87%.
b. Perbandingan realiasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan beberapa
tahun lalu menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2019 (0,36 poin) sama
dengan realisasi tahun 2017 (0,364) dan lebih rendah dibandingkan dengan
tahun 2018 (0,31 poin). Untuk capaian kinerja tahun 2019 (83,87%)
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 (100%) mengalami
penurunan sebesar 16,13%, dibandingkan dengan tahun 2017 menurun
sebesar 6,82%.
Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2019 dengan target jangka
menengah yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019 menunjukkan bahwa indeks
gini tahun 2019 lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga
menunjukkan capaian kinerja sebesar 83,87 % sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 3.39
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Menurunnya Disparitas Pendapatan Tahun 2019 Dengan Target RPJMD
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan Realisasi
Tahun 2019
Target RPJMD
Tahun 2019
Capaian Kinerja
(%)
1 Indeks Gini Poin 0,36 0,31 83,87
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 135
Pemerintah Kabupaten Ciamis
0,3100,332 0,333
0,364
0,310
0,360
0,280
0,290
0,300
0,310
0,320
0,330
0,340
0,350
0,360
0,370
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Beberapa faktor yang mendukung tercapainya kinerja sasaran adalah :
1. Inflasi yang terhitung rendah, dimana pendapatan uang bertambah dan diikuti
dengan pertambahan produksi barang-barang yang cukup proporsional;
2. Pembangunan antar wilayah mulai merata;
3. Investasi yang terkendali, sehingga persentase pendapatan modal dari kerja
tambahan lebih kecil dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal
dari kerja yang mengakibatkan berkurangnya pengangguran;
4. Mobilitas sosial mulai berkembang dengan baik;
5. Mulai bangkitnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah
tangga dan lain-lain.
Grafik 3.16
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Ciamis Tahun 2014 - 2019
Strategi dan upaya untuk memicu menurunnya disparitas pendapatan
adalah :
a. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan dan memprioritaskan
anggaran atau belanja langsung untuk kemajuan sektor yang didasarkan pada
karakteristik daerah atau sektor unggulan. Pengembangan sektor unggulan ini
mempunyai peranan penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi yang
dapat menciptakan peluang bagi berkembangnya sektor terkait lainnya.
b. Strategi kebijakan terkait pengembangan sektor yang menjadi karakteristik
Kabupaten Ciamis atau sektor unggulan yang dapat meningkatkan tenaga kerja,
pada sektor pertanian dibarengi dengan pengembangan industri
pengolahannya. Begitupun sektor unggulan lainnya sehingga dapat melibatkan
masyarakat lokal dalam menyerap tenaga kerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 136
Pemerintah Kabupaten Ciamis
c. Terdapat hubungan yang positif antara pendapatan per kapita terhadap tingkat
partisipasi angkatan kerja. Maka penyediaan kesempatan kerja yang seluas-
luasnya merupakan kebijakan untuk mengurangi tingkat pengangguran yang
pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Upaya pencapaian sasaran menurunnya disparitas pendapatan dilaksanakan
melalui 2 (dua) program, yaitu (1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja; dan (2) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
dengan penyerapan/realisasi anggaran program secara keseluruhan sebesar Rp.
9.064.846.756,- atau sebesar 51,78 % dari total pagu anggaran Rp. 17.506.987.000,-
dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 106,56 %.
Sasaran 18 Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi, Sistem Informasi dan Kelembagaan Pangan
Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya ketersediaan,
keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan dilakukan
melalui 3 (tiga) indikator yaitu (1) Cadangan pangan daerah dan masyarakat, (2)
Stabilitas harga dan pasokan pangan, (3) Angka kecukupan energi (AKE), dengan
hasil pengukuran kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 3.40
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi,
Sistem Informasi dan Kelembagaan Pangan
No Indikator
Kinerja Sasaran Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja
(%) Realisasi
Capaian Kinerja
(%) Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 Cadangan pangan daerah dan masyarakat;
Ton 97,8 100 95,20 97,34 97,80 98,5 100,72
2 Stabilitasi harga dan pasokan pangan
% 90 100 90 100 90 90 100
3 Angka Kecukupan Energi (AKE)
% 102,9 102,9 100 114,8 100 107,7 107,70
Rata-rata CapaianKinerja
100,97 105,06 102,81
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 137
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja
tersebut di atas, diketahui beberapa hal sebagai berikut :
a. Kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem
informasi dan kelembagaan pangan tahun 2019 diukur melalui 3 (tiga)
indikator dengan target dan realisasi menunjukkan capaian sebagai berikut:
1) Cadangan pangan daerah dan masyarakat, target 97,80 ton, terealisasi
sebesar 98,50 ton, dengan capaian kinerja indikator sebesar 100,72%.
2) Stabilitas harga dan pasokan pangan, target 90%, terealisasi sebesar 90%
dengan capaian kinerja indikator sebesar 100%.
3) Angka kecukupan energi (AKE), target sebesar 100% terealisasi sebesar
107,70% dengan capaian kinerja indikator sebesar 107,70%.
Capaian kinerja dari masing-masing indikator yang diukur dengan
membandingkan antara target dan realisasi dari masing-masing indikator
menunjukkan dari 3 (tiga) indikator kinerja yang diukur, sebanyak 2 (dua)
indikator melampaui target, dan 1 (satu) indikator tercapai sesuai target.
b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan beberapa tahun yang lalu
menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja semuanya menunjukkan
realisasi kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
c. Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi,
sistem informasi dan kelembagaan pangan tahun 2019 adalah sebesar 102,81%.
Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 (105,06%) maka capaian
kinerja tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,25%. Selanjutnya
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 (100,97%) capaian kinerja
tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,84%.
Perbandingan realisasi kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan,
keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan tahun 2019
dengan target jangka menengah tahun 2019 yang tercantum dalam RPJMD 2014-
2019 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 138
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tabel 3.41
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Konsumsi, Sistem Informasi
dan Kelembagaan Pangan Tahun 2019 dengan Target RPJMD
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan Realisasi
Tahun 2019
Target RPJMD
Tahun 2019
Capaian Kinerja
(%)
1 Ketersediaan cadangan pangan daerah dan masyarakat
Ton 98,5 110 89,55
2 Stabilitasi harga dan pasokan pangan
% 90 90 100
3 Angka Kecukupan Energi (AKE)
% 107,7 100 107,7
Capaian Rata-rata Kinerja 99,08
Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2019
dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2019 menunjukkan capaian kinerja
sebesar 99,08%. Capaian kinerja pada RPJMD tahun 2019 ini lebih rendah
dibandingkan capaian dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dikarenakan ada salah
satu indikator dalam RPJMD yang memiliki target lebih tinggi daripada target yang
ada dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yaitu indikator ketersediaan cadangan
pangan daerah dan masyarakat.
Upaya pencapaian sasaran meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan,
konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan dilaksanakan melalui 3 (tiga)
program, yaitu (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; (2) Program
peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; (3) Program
peningkatan produksi hasil peternakan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp
5.791.115.577,- atau sebesar 53,22 % dari total pagu anggaran Rp. 10.881.190.000,-
dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 92,14 %.
Analisa capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah
sebagai berikut:
1. Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah dan Masyarakat
Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan hasil produksi dalam
negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 139
Pemerintah Kabupaten Ciamis
pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas,
keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga
sumber, yaitu produk dalam negeri, pemasokan pangan, dan pengelolaan cadangan
pangan.
Cadangan pangan daerah dan masyarakat merupakan penjumlahan antara
cadangan pangan daerah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan
daerah adalah cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota
melalui kegiatan pengadaan beras berdasarkan harga penjualan beras di luar
penugasan pemerintah yang telah ditetapkan dari perusahaan umum (Perum)
Bulog. Sedangkan Cadangan Pangan Masyarakat adalah cadangan pangan yang
dikelola oleh Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Dengan demikian ketersediaan
cadangan pangan daerah dan masyarakat dapat dihitung dengan rumus :
Cadangan pangan daerah dan masyarakat
= Cadangan pangan daerah
+ Cadangan pangan masyarakat
= 21 Ton + 77,5 Ton
= 98,5 Ton
Berdasarkan rumus perhitungan di atas diketahui bahwa cadangan pangan
daerah dan masyarakat di Kabupaten Ciamis tahun 2019 adalah sebesar 98,5 ton
beras dari target yang ditetapkan sebesar 97,8 ton beras, dengan capaian kinerja
sebesar 100,72%. Bila dibandingkan dengan tahun 2018 (95,2 ton), jumlah
cadangan pangan daerah dan masyarakat di Kabupaten Ciamis pada tahun 2019
mengalami peningkatan sebesar 3,3 ton beras atau sebesar 3,37%.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka
mencapai atau meningkatkan cadangan pangan daerah dan masyarakat di
Kabupaten Ciamis adalah melalui:
a. Optimalisasi pencapaian produksi padi melalui penerapan teknologi jajar
legowo, pemupukan berimbang dan penerapan pengendalian hama terpadu.
b. Pengembangan sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi
darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan;
c. Penguatan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan
pangan komunitas lainnya;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 140
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut, terdapat kendala atau
hambatan yang ditemui antara lain:
a. Terbatasnya cadangan pangan daerah untuk mengatasi kondisi darurat
bencana alam (terdapat 21 ton beras dari target SPM 60 ton beras);
b. Terbatasnya SDM pengelola lumbung pangan masyarakat dalam menguatkan
kelembagaan lumbung pangan .
Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut
antara lain yaitu meningkatkan volume cadangan pangan masyarakat melalui
peningkatan lumbung pangan masyarakat serta mengadakan pelatihan dan
pembinaan pengelolaan lumbung pangan masyarakat.
Besarnya Cadangan Pangan Masyarakat
Cadangan padi/beras di lumbung adalah jumlah padi/beras yang ada di
lumbung pangan masyarakat (LPM) berdasarkan data laporan kecamatan setiap
bulannya selama satu tahun berjalan. Cadangan padi/beras di lumbung merupakan
bagian dari Cadangan Pangan Masyarakat.
Pada tahun 2019, jumlah cadangan padi/beras di lumbung pangan
masyarakat (LPM) se-Kabupaten Ciamis sebesar 77,5 Ton beras (setara dengan
121,06 ton gabah). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018
jumlah cadangan padi/ beras di lumbung pangan masyarakat (LPM) di Kabupaten
Ciamis adalah sebesar 80 ton beras atau setara dengan 124,96 ton gabah. Dengan
demikian jumlah cadangan padi/beras di lumbung pangan masyarakat (LPM) di
Kabupaten Ciamis tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 menunjukan
adanya penurunan.
Grafik perkembangan cadangan padi/beras di lumbung pangan masyarakat
(LPM) di Kabupaten Ciamis selama tiga tahun terakhir dari tahun 2017 sampai
dengan 2019 adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 141
Pemerintah Kabupaten Ciamis
75,8
80
77,5
73
74
75
76
77
78
79
80
81
2017 2018 2019
Jum
lah
Be
ras
Di L
um
bu
ng
Pan
gan
Mas
yara
kat
(To
n)
Tahun
Grafik 3.17
Perkembangan Cadangan Pangan Masyarakat di Kab. Ciamis
Tahun 2017 - 2019
Dalam rangka mencapai atau meningkatkan cadangan gabah/beras di
lumbung pangan masyarakat (LPM), upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Ciamis adalah pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan
kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lumbung pangan serta
optimalisasi sumberdaya yang tersedia dan penguatan kapasitas kelembagaannya
sehingga cadangan gabah/beras di lumbung pangan masyarakat (LPM) dapat
mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Beberapa kendala atau hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan
berbagai upaya tersebut antara lain:
a. Aturan LPM/AD ART yang belum jelas dan tegas.
b. Belum teratur melaksanakan RAT sebagai forum pertanggungjawaban.
c. Pembukuan dan adminsitrasi dan Neraca LPM belum lengkap.
d. Porsi untuk pinjaman, stok opname dan penjulan belum diatur.
e. Kualifikasi dan kewibawaan pengurus.
f. Pelaporan ke kabupaten tidak teratur dan tidak lengkap.
g. Kesadaran pengurus dan anggota kurang optimal.
Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut
antara lain:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 142
Pemerintah Kabupaten Ciamis
a. Kesadaran LPM laporan ke kabupaten tepat waktu dan dilakukan secara
kontinyu.
b. Pertanggungjawaban dan keterbukaan diantara pengurus dan anggota
kelompok secara kekeluargaan.
c. Pengurus di harapkan lebih selektif dalam memberikan pinjaman kepada
anggota kelompok.
d. Pinjaman kepada anggota harus berdasarkan kepada AD/ART Kelompok.
e. Adanya rasa tanggungjawab dari peminjam untuk mengembalikan
pinjamannya.
f. Diharapkan adanya usaha lain selain dari simpan pinjam gabah yang dananya
bersumber dari keuntungan hasil simpan pinjam
g. Diharapkan kelompok mempunyai simpanan wajib gabah bagi anggotanya.
Besarnya Cadangan Pangan Daerah
Cadangan gabah daerah atau cadangan pangan daerah adalah cadangan
pangan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota melalui kegiatan pengadaan
beras berdasarkan harga penjualan beras di luar penugasan pemerintah yang telah
ditetapkan dari perusahaan umum (Perum) BULOG. Besar kecilnya cadangan ini
sangat tergantung kepada jumlah anggaran tersedia untuk CPPD (Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah) dan harga jual beras di luar penugasan pemerintah yang telah
ditetapkan dari perusahaan umum (Perum) BULOG.
Pada tahun 2019, jumlah pengadaan CPPD sebesar 5,708 ton beras atau
setara dengan 8,916 ton gabah. Pengadaan pada tahun 2018, jumlah CPPD sebesar
10 ton beras. Pengadaan pada tahun 2017 sebesar 5,893 ton beras atau setara
dengan 9,205 ton gabah. Dengan demikian total pengadaan CPPD pada tahun 2017-
2019 di Kabupaten Ciamis sebesar 21 ton beras atau setara dengan 32,80 ton gabah.
Berdasarkan kondisi tersebut, capaian kinerja besarnya cadangan gabah
daerah baru mencapai 35 % dari target yang telah ditetapkan berdasarkan SPM
yakni sebesar 60 ton beras atau setara dengan 93,72 ton gabah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 143
Pemerintah Kabupaten Ciamis
2. Stabilitasi Harga dan Pasokan Pangan
Stabilisasi harga dan pasokan pangan menggambarkan fluktuasi (kenaikan
atau penurunan) harga dan pasokan selama kurun waktu tertentu. Semakin kecil
fluktuasi harga pada kurun waktu tersebut, maka kondisi harga dikatakan stabil dan
sebaliknya. Fluktuasi harga/pasokan dapat diukur dengan nilai koefisien variasi
(CV). Semakin kecil CV maka harga/pasokan semakin stabil. Indikator stabilitas
harga dan pasokan pangan digunakan untuk memantau dan melakukan intervensi
secara cepat jika harga dan pasokan pangan di suatu wilayah tidak stabil.
1) Stabilitas Harga (SH) dan Stabilitas Pasokan Pangan (SP) dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
Keterangan : K = H untuk Harga
P untuk Pasokan SHi = Stabilitas Harga komoditas ke i
SPi = Stabilitas Pasokan komoditas ke i i = 1,2,3...n
n = jumlah komoditas
dimana :
Stabilitas Harga (SH) digambarkan dengan koefisien keragaman (CV)
Stabilitas Pasokan (SP) digambarkan dengan koefisien keragaman (CV)
2) Stabilitas harga dan pasokan komoditas ke i dihitung dengan menggunakan
rumus :
Keterangan : K = H untuk Harga
P untuk Pasokan
CVKRi =Koefisien keragaman Realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i
CVKTi = Koefisien keragaman Target untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i
3) CVKRi dihitung dari rumus sebagai berikut :
Pada tahun 2019, stabilisasi harga dan pasokan pangan di Kabupaten
Ciamis menunjukkan angka 90%, dari target yang ditetapkan sebesar 90% dengan
𝑆𝐾 = ∑ 𝑆𝐾𝑖𝑛
𝑖=1
𝑛
𝑆𝐾𝑖 = [2 −𝐶𝑉 𝐾𝑅𝑖
𝐶𝑉 𝐾𝑇𝑖 x 100% ]
𝐶𝑉𝐾𝑅𝑖 = 𝑆𝐷𝐾𝑅𝑖
𝐻𝐾𝑅𝑖x 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 144
Pemerintah Kabupaten Ciamis
capaian kinerja sebesar 100 %. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada
tahun 2018 stabilisasi harga dan pasokan pangan di Kabupaten Ciamis adalah
sebesar 100% dan tahun 2016 sebesar 100%. Dengan demikian kondisi harga dan
pasokan pangan di Kabupaten Ciamis setiap tahun senantiasa stabil.
Grafik perkembangan stabilisasi harga dan pasokan pangan di Kabupaten
Ciamis selama 6 (enam) tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan 2019 adalah
sebagai berikut:
Grafik 3.18
Perkembangan Harga dan Pasokan Pangan Di Kabupaten Ciamis Tahun 2014 - 2019
Dalam rangka mencapai atau meningkatkan stabilisasi harga dan
pasokan pangan, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis
adalah melakukan pemantauan terhadap pasokan dan harga pangan guna
mengantisipasi terjadinya gejolak harga sehingga Stabilisasi harga dan pasokan
pangan dapat tercapai setiap tahunnya.
Beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan berbagai upaya
tersebut antara lain belum terdapat cara pengumpulan data dan pemantauan
pasokan bahan pangan antar wilayah yang memenuhi kriteria tepat, cepat dan
akurat. Adapun strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan
tersebut antara lain melalui koordinasi dan kerjasama antar berbagai instansi
terkait karena secara umum masalah distribusi dan stabilitas harga pangan
adalah merupakan masalah yang memerlukan penanganan bersama.
90
100 100
90
100
90
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 145
Pemerintah Kabupaten Ciamis
3. Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)
Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah banyaknya asupan makanan dari
seseorang yang seimbang dengan pengeluarannya sesuai dengan susunan dan
ukuran tubuh, tingkat kegiatan jasmani dalam keadaan sehat dan mampu
menjalankan tugas-tugas kehidupan secara ekonomis dalam jangka waktu lama.
AKE dinyatakan dalam satuan kalori dengan rumus perhitungan:
Grafik perkembangan nilai capaian persentase AKE Kabupaten Ciamis
selama 6 (enam) tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan 2019 adalah
sebagai berikut :
Grafik 3.19
Perkembangan AKE KabupatenCiamis Tahun 2014 - 2019
Pada tahun 2019, nilai capaian Persentase AKE sebesar 107,7% dari
target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 107,7%.
Persentase AKE sebesar 107,7% menunjukkan kondisi konsumsi energi
penduduk di Kabupaten Ciamis termasuk kategori tahan pangan. Berdasarkan
Permentan No 65 tahun 2010 tentang kriteria jumlah konsumsi pangan,
persentase AKE dengan nilai 90-119% dikategorikan normal (tahan pangan).
Apabila dilihat dari aspek kuantitas konsumsi pangan penduduk sudah
memenuhi standar yang ditetetapkan artinya volume pangan yang dikonsumsi
cukup untuk memenuhi kebutuhan layak untuk hidup sehat.
Total Capaian Konsumsi Energi per Hari (Kal/kap/hari) X 100 Standar Konsumsi Energi per Hari (Kal/kap/hari)
% AKE =
92,5 95,3 104,5 102,9
114,8
107,7
0
20
40
60
80
100
120
140
2014 2015 2016 2017 2018 2019
An
gka
Kec
uku
pan
En
erg
i (%
)
Tahun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 146
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Pencapaian persentase AKE pada tahun 2019 sebesar 107,7%
menunjukkan bahwa capaian konsumsi energi penduduk Kabupaten Ciamis
sudah memenuhi bahkan melebihi angka kecukupan energi ideal yaitu 100%.
Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, yakni sebesar
114,8%. Hal ini terjadi karena adanya penurunan konsumsi energi yang berasal
dari adanya penurunan konsumsi energi kelompok padi-padian sedangkan
konsumsi energi yang berasal dari kelompok pangan hewani mengalami
peningkatan dan sedikit peningkatan pada kelompok umbi-umbian.
Dalam rangka meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan
masyarakat, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah
melalui kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten
Ciamis, yang sudah dimulai sejak tahun 2010. Sejalan dengan perkembangan
informasi, teknologi dan kondisi sosial masyarakat, kegiatan tersebut dipadukan
dengan kegaitan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, yang terdiri dari
sosialisasi kegiatan pemanfaatan pekarangan dilanjutkan dengan pemberian
bantuan kepada kelompok wanita tani.
Dalam perkembangannya, kegiatan optimalisasi lahan pekarangan
tersebut semakin diperbaiki dengan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari.
Sampai tahun 2019 kelompok wanita yang sudah difasilitasi kegiatan KRPL
sebanyak 50 KWT. Namun demikian dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut
juga ditemui adanya beberapa kendala atau hambatan antara lain sulitnya
mengubah pola pikir masyarakat mengenai pengembangan pola konsumsi
pangan yang lebih beragam dengan memanfaatkan hasil pekarangan untuk
mengurangi konsumsi beras dan terigu dengan pangan lokal.
Adapun strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan
tersebut antara lain yaitu dengan sosialisasi secara berkesinambungan mengenai
pola konsumsi pangan B2SA kepada anak sekolah, kelompok wanita tani ataupun
kepada masyarakat luas lainnya melalui media promosi seperti leaflet, banner,
dan pameran produk pangan lokal pada moment peringatan Hari Pangan
Sedunia.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 147
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Sasaran 19 Meningkatnya Jumlah Desa Swasembada
Secara umum Desa Swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah
mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya
sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Desa swasembada merupakan desa
yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek
social dan ekonomi, oleh karena itu meningkatnya jumlah desa swasembada
menjadi target sasaran yang ingin di wujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Hasil pengukuran terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran
meningkatnya jumlah desa swasembada tahun 2019 yang dilakukan melalui
indikator jumlah desa swasembada adalah sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 3.42
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Desa Swasembada
No Indikator
Kinerja Sasaran
Satuan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja
(%) Realisasi
Capaian Kinerja
(%) Target Realisasi
Capaian Kinerja
(%)
1 Jumlah Desa Swasembada
Desa 59 118 68 113 68 68 100
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran di atas, dapat dijelaskan
beberapa hal sebagai berikut:
a. Target kinerja meningkatnya jumlah desa swasembada tahun 2019 adalah
sebanyak 68 desa dengan realisasi sebanyak 68 desa sehingga menunjukkan
capaian kinerja sebesar 100 %.
b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan
tahun lalu menunjukkan realisasi kinerja dan capaian kinerja jumlah desa
swasembada di Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 sama dengan realisasi kinerja
dan capaian kinerja tahun 2018, dengan realisasi sebanyak 68 desa dan capaian
kinerja 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017 (59 desa)
maka relaisasi kinerja tahun 2019 lebih tinggi dan meningkat sebanyak 9 desa.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 148
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Jumlah desa swasembada di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2019 masih sama
dengan tahun 2018 dikarenakan nilai indeks rata-rata yang terdiri dari (Indeks
Ekonomi Masyarakat, Indeks Pendidikan Masyarakat, Indeks Kesehatan
Masyarakat, Indeks Keamanan dan Ketertiban, Indeks Kadaulatan Politik
Masyarakat dan Indeks Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan) tidak stabil
serta penilaian status desa/kelurahan diambil berdasarkan data dari profil
desa/kelurahan yang berisi data potensi dan perkembangannya, sehingga pengisian
data-data dalam profil desa/kelurahan menjadi sangat penting karena menentukan
status desa.
Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2019 dengan target jangka
menengah tahun 2019 yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019 juga menunjukkan
capaian kinerja sebesar 100 %, sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 3.43
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Desa Swasembada Tahun 2019
dengan Target RPJMD
No Indikator Kinerja Sasaran Satuan Realisasi
Tahun 2019
Target RPJMD
Tahun 2019
Capaian Kinerja
(%)
1 Jumlah Desa Swasembada Desa 68 68 100
Peningkatan jumlah desa swasembada dipengaruhi beberapa faktor,
diantaranya adalah faktor interaksi (hubungan) dan lokasi desa. Desa yang
berdekatan dengan kota akan mengalami perkembangan yang lebih cepat
dibandingkan desa lainnya akibat pengaruh kota yang dianggap positif. Desa
swasembada itu sendiri didukung oleh beberapa aspek, salah satunya adalah sosial
dan ekonomi. Pada desa swasembada berbagai keperluan hidup pokok telah
tersedia, lembaga ekonomi dan sosial budaya sudah lebih modern, mata
pencaharian penduduk sudah beraneka ragam, alat-alat teknis sudah modern dan
hubungan dengan kota/wilayah sekitarnya berjalan lancar.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 149
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Grafik 3.20
Perkembangan Jumlah Desa Swasembada di Kabupaten Ciamis Tahun 2016 - 2019
Keberpihakan pada pembangunan perdesaan pada masa reformasi
ditingkatkan menjadi bagian dari program pembangunan nasional. Keberpihakan
ini dirumuskan secara sektoral, sebagai pengembangan sektor pertanian, baik
pertanian lahan basah dan lahan kering dan perikanan yang umumnya berlokasi di
perdesaan. Sedangkan agenda pembangunan pada tingkat provinsi dan
kota/kabupaten, sebagian besar berkenaan dengan peningkatan akses pada
pelayanan umum sebagai pendukung kesejahteraan rakyat, pengurangan
kesenjangan antar desa, desa-kota dan antar kota. Oleh karena itu, semakin
banyaknya desa swasembada maka kemandirian pedesaan akan semakin tinggi.
Tabel 3.44
Daftar Klasifikasi Desa Swasembada di Kabupaten Ciamis Tahun 2019
No Kecamatan Desa/Kelurahan Klasifikasi Kategori Tipologi
1 Banjarsari Cibadak Swasembada Mula Perindustrian/Jasa 2 Purwadadi Kutawaringin Swasembada Mula Persawahan 3 Purwadadi Purwajaya Swasembada Lanjut Persawahan 4 Purwadadi Sukamulya Swasembada Mula Persawahan 5 Pamarican Sukahurip Swasembada Mula Persawahan 6 Pamarican Sukajaya Swasembada Mula Persawahan 7 Cidolog Janggala Swasembada Lanjut Persawahan 8 Cidolog Hegarmanah Swasembada Mula Persawahan 9 Cimaragas Bojongmalang Swasembada Mula Persawahan
0
10
20
30
40
50
60
70
2016 2017 2018 2019
44
59
68 68
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 150
Pemerintah Kabupaten Ciamis
10 Cimaragas Jayaraksa Swasembada Mula Persawahan 11 Cisaga Sidamulya Swasembada Mula Persawahan 12 Cisaga Cisaga Swasembada Mula Persawahan 13 Cisaga Wangunjaya Swasembada Mula Persawahan 14 Cisaga Sukahurip Swasembada Mula Persawahan 15 Cisaga Bangunharja Swasembada Mula Persawahan 16 Cisaga Karyamulya Swasembada Mula Persawahan 17 Tambaksari Kaso Swasembada Mula Persawahan 18 Tambaksari Sukasari Swasembada Mula Persawahan 19 Rancah Bojonggedang Swasembada Mula Persawahan 20 Rancah Dadiharja Swasembada Lanjut Persawahan 21 Rajadesa Tanjungsukur Swasembada Madya Persawahan 22 Rajadesa Rajadesa Swasembada Mula Persawahan 23 Rajadesa Sirnabaya Swasembada Mula Persawahan 24 Rajadesa Tigaherang Swasembada Mula Perladangan 25 Sukadana Ciparigi Swasembada Lanjut Persawahan 26 Sukadana Bunter Swasembada Mula Persawahan 27 Sukadana Margaharja Swasembada Mula Persawahan 28 Sukadana Margajaya Swasembada Mula Persawahan 29 Ciamis Imbanagara Raya Swasembada Mula Persawahan 30 Ciamis Imbanagara Swasembada Mula Perindustrian/Jasa 31 Baregbeg Mekarjaya Swasembada Mula Persawahan 32 Baregbeg Karangampel Swasembada Mula Persawahan 33 Cikoneng Margaluyu Swasembada Mula Perindustrian/Jasa 34 Cikoneng Kujang Swasembada Mula Perindustrian/Jasa 35 Cikoneng Nasol Swasembada Mula Persawahan 36 Cikoneng Sindangsari Swasembada Mula Persawahan 37 Sindangkasih Sukaraja Swasembada Mula Persawahan 38 Sindangkasih Budiasih Swasembada Mula Persawahan 39 Sindangkasih Sukaresik Swasembada Mula Persawahan 40 Cihaurbeuti Sukahurip Swasembada Madya Persawahan 41 Cihaurbeuti Sukamaju Swasembada Mula Persawahan 42 Cihaurbeuti Sumberjaya Swasembada Mula Persawahan 43 Cihaurbeuti Cihaurbeuti Swasembada Mula Persawahan 44 Cihaurbeuti Pamokolan Swasembada Mula Persawahan 45 Sadananya Werasari Swasembada Mula Persawahan 46 Cipaku Muktisari Swasembada Mula Persawahan 47 Cipaku Mekarsari Swasembada Mula Persawahan 48 Cipaku Pusakasari Swasembada Mula Persawahan 49 Cipaku Jalatrang Swasembada Mula Persawahan 50 Cipaku Selamanik Swasembada Mula Persawahan 51 Cipaku Ciakar Swasembada Mula Persawahan 52 Jatinagara Cintanagara Swasembada Mula Persawahan 53 Jatinagara Mulyasari Swasembada Mula Persawahan 54 Panawangan Kertayasa Swasembada Madya Persawahan 55 Panawangan Panawangan Swasembada Mula Persawahan 56 Panawangan Sagalaherang Swasembada Mula Persawahan 57 Panawangan Nagarapageuh Swasembada Mula Persawahan 58 Panawangan Bangunjaya Swasembada Lanjut Persawahan 59 Kawali Selasari Swasembada Mula Persawahan 60 Kawali Citeureup Swasembada Mula Persawahan 61 Lumbung Sukaraharja Swasembada Mula Persawahan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 151
Pemerintah Kabupaten Ciamis
62 Lumbung Awiluar Swasembada Mula Persawahan 63 Lumbung Lumbungsari Swasembada Mula Persawahan 64 Lumbung Rawa Swasembada Mula Persawahan
65 Lumbung Sadewata Swasembada Mula Persawahan
66 Panjalu Ciomas Swasembada Mula Persawahan
67 Panjalu Panjalu Swasembada Mula Perindustrian/Jasa
68 Sukamantri Sindanglaya Swasembada Mula Persawahan
Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2019
Upaya pencapaian sasaran meningkatnya Jumlah Desa Swasembada
dilaksanakan melalui 6 (enam) program, yaitu :
1) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
5) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaann keuangan desa;
6) Program fasilitasi dan koordinasi pemerintahan desa.
Penyerapan realisasi anggaran program secara keseluruhan adalah sebesar Rp.
4.308.438.000,- atau sebesar 99,08 % dari total pagu anggaran sebesar
Rp. 4.348.279.500,- dengan capaian output sebesar 100,99 % dan capaian outcome
sebesar 116,46 %.
Dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis yang
telah disepakati dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2019 dilaksanakan
melalui program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja
sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan program dan kegiatan
tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dengan alokasi
anggaran belanja langsung urusan wajib dan non urusan sebesar
Rp.1.265.805.874.761,- dengan realisasi anggaran tercapai sebesar
Rp.1.084.852.424.508,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 85,70%.
Adapun komposisi Belanja APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 adalah sebagai
berikut :
3.3 REALISASI ANGGARAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 152
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tabel 3.45
Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2019
No Uraian Anggaran Belanja
(Rp) Realisasi Belanja
(Rp) %
1. Belanja Tidak Langsung
1.708.199.634.111 1.607.782.588.590 94,12
2. Belanja Langsung 1.265.805.874.761 1.084.852.424.508 85,70
Jumlah 2.974.005.508.872 2.692.635.013.098 90,54
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Tahun 2019
Dilihat dari komposisi Belanja APBD Tahun 2019, Belanja Tidak Langsung
memberikan kontribusi sebesar 59,71 % dari realisasi belanja Kabupaten Ciamis
tahun 2019 dan sisanya sebesar 40,29 % merupakan Belanja Langsung. Adapun
pagu anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja
Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai perjanjian kinerja tahun 2019 adalah
sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 3.46
Anggaran Untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019
No Sasaran Pagu
Anggaran Realisasi Anggaran
%
1. Meningkatkan Kualias Sumber Daya Manusia
01. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan
252.683.556.038 240.705.607.619 95,26
02. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
335.554.317.223 296.531.382.707 88,37
03. Mempertahankan laju
pertumbuhan penduduk 9.462.301.800 9.241.213.440 97,66
04. Meningkatnya peran
perempuan dalam berpolitik/ kemasyarakatan
1.758.076.100 1.711.680.584 97,36
05. Menurunnya tingkat
kemiskinan 1.456.880.000 1.450.440.800 99,56
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efisien Dan Efektif Serta Penguatan Kemitraan Pemerintah Dengan Dunia Usaha Dan Masyarakat
06. Meningkatnya kualitas tata
kelola pemerintahan daerah
130.727.543.045 119.822.069.295 91,66
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 153
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Sasaran Pagu
Anggaran Realisasi Anggaran
%
07. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
49.073.441.455 43.690.546.234 89,03
08. Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha
1.012.014.900 1.007.814.191 99,58
09. Terkendalinya stabilitas
keamanan dan ketertiban masyarakat
17.292.344.000 16.969.857.005 98,14
3. Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
10. Meningkatnya kualitas
infrastruktur daerah 353.308.696.000 259.590.735.239 73,47
11. Meningkatnya keselamatan
dan kelancaran transportasi 8.556.835.000 8.420.751.689 98,41
12. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup 34.100.149.000 29.749.678.200 87,24
13. Meningkatkan
penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat
1.861.735.600 1.828.431.074 98,21
4. Membangun Perekonomian Daerah Yang Tangguh
14. Meningkatnya kinerja perekonomian
23.033.088.100 22.287.029.566 96,76
15. Meningkatnya pendapatan masyarakat
2.386.800.000 2.001.725.000 83,87
16. Meningkatnya kesejahteraan petani
10.801.640.000 10.679.061.532 98,87
17. Menurunnya disparitas pendapatan
17.506.987.000 9.064.846.756 51,78
18. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan
10.881.190.000 5.791.115.577 53,22
5. Meningkatkan Percepatan Pembangunan Perdesaan
19. Meningkatnya jumlah desa swasembada.
4.348.279.500 4.308.438.000 99,08
Jumlah Total 1.265.805.874.761 1.084.852.424.508 85,70
Dari tabel di atas diketahui besaran dan rincian alokasi anggaran yang
disediakan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis pada setiap
sasaran kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2019 adalah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 154
Pemerintah Kabupaten Ciamis
sebesar Rp.1.265.805.874.761,- dengan realisasi sebesar Rp.1.084.852.424.508,-
atau 85,70% dari total anggaran yang dialokasikan untuk semua sasaran.
Berdasarakan alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk
mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis,
menunjukkan bahwa secara keseluruhan anggaran yang digunakan untuk
mewujudkan kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai dengan dokumen
perjanjian kinerja tahun 2019 terealisasi dibawah alokasi anggaran yang disediakan
(< 100%) dengan rata-rata capaian kinerja sasaran di atas 100 %. Hal ini
menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan memiliki efektifitas yang baik dalam
mewujudkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi realisasi panggunaan anggaran
dalam pencapaian target sasaran (kinerja) yang telah ditetapkan, berikut ini
disajikan capaian kinerja setiap sasaran beserta realisasi anggaran yang digunakan
serta efisiensi anggaran pada masing-masing sasaran sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 3.47
Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tahun 2019
No Sasaran
Capaian Kinerja Sasaran
(%)
Realisasi Anggaran Tingkat Efisiensi
Anggaran (%) Jumlah (Rp) %
1. Meningkatkan Kualias Sumber Daya Manusia
01. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan
100,48 240.705.607.619 95,26 4,74
02. Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat 100,25 296.531.382.707 88,37 11,63
03. Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk
110,50 9.241.213.440 97,66 2,34
04. Meningkatnya peran
perempuan dalam berpolitik/ kemasyarakatan
101,46 1.711.680.584 97,36 2,64
05. Menurunnya tingkat
kemiskinan 99,00 1.450.440.800 99,56 0,44
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efisien Dan Efektif Serta Penguatan Kemitraan Pemerintah Dengan Dunia Usaha Dan Masyarakat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 155
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Sasaran
Capaian Kinerja Sasaran
(%)
Realisasi Anggaran Tingkat Efisiensi
Anggaran (%) Jumlah (Rp) %
06. Meningkatnya kualitas
tata kelola pemerintahan daerah
100 119.822.069.295 91,66 8,34
07. Meningkatnya kualitas
pelayanan publik 99,85 43.690.546.234 89,03 10,97
08. Mengembangkan
kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha
121,74 1.007.814.191 99,58 0,42
09. Terkendalinya
stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
126,4 16.969.857.005 98,14 1,86
3. Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
10. Meningkatnya kualitas
infrastruktur daerah 106,59 259.590.735.239 73,47 26,53
11. Meningkatnya
keselamatan dan kelancaran transportasi
96,27 8.420.751.689 98,41 1,59
12. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup 100,49 29.749.678.200 87,24 12,76
13. Meningkatkan
penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat
42,42 1.828.431.074 98,21 1,79
4. Membangun Perekonomian Daerah Yang Tangguh
14. Meningkatnya kinerja perekonomian
112,66 22.287.029.566 96,76 3,24
15. Meningkatnya pendapatan masyarakat
110,82 2.001.725.000 83,87 16,13
16. Meningkatnya
kesejahteraan petani 102,79 10.679.061.532 98,87 1,13
17. Menurunnya disparitas
pendapatan 83,87 9.064.846.756 51,78 48,22
18. Meningkatnya
ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan
102,81 5.791.115.577 53,22 46,78
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 156
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Sasaran
Capaian Kinerja Sasaran
(%)
Realisasi Anggaran Tingkat Efisiensi
Anggaran (%) Jumlah (Rp) %
5. Meningkatkan Percepatan Pembangunan Perdesaan
19. Meningkatnya Jumlah Desa Swasembada
100 4.308.438.000 99,08 0,92
Jumlah (Rata-rata) 100.97 1.084.852.424.508 85,70 14,30
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat mengenai efektifitas dan efisiensi
penggunaan anggaran dalam mewujudkan pencapaian target kinerja pada masing-
masing sasaran. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar
Rp.1.265.805.874.761,- terealisasi sebesar Rp. 1.084.852.424.508,- atau 85,70 %
dengan rata-rata capaian kinerja yang dihasilkan secara keseluruhan sebesar
100,97%. Dengan demikian terdapat efisiensi / sisa anggaran Rp. 180.953.450.253,-
atau sebesar 14,30 % dari total anggaran yang ada.
Dari tabel di atas juga dapat dilihat mengenai besaran (persentase) efisiensi
anggaran pada masing-masing sasaran khususnya untuk sasaran-sasaran yang
capaian kinerjanya tercapai sesuai target dan melebihi target yang ditetapkan yaitu
sebanyak 14 (empat belas) sasaran dari sejumlah 19 (sembilan belas) sasaran
dalam perjanjian kinerja tahun 2019.
Pada tahun 2019 Kabupaten Ciamis terus berupaya untuk meningkatkan
kinerja dalam berbagai aspek. Berbanding lurus dengan upaya dan kinerja
Pemerintah Kabupaten Ciamis, maka berbagai prestasi di berbagai bidang telah
diraih, baik di tingkat Provinsi, maupun Nasional. Daftar prestasi sebagaimana
dimaksud adalah sebagai berikut:
3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 157
Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tabel 3.48
Daftar Prestasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019
No Nama Prestasi
Yang Diperoleh Peringkat/
Predikat Bidang Dari Atas Nama
A. TINGKAT PROVINSI
1.
Percontohan Terbaik Kampung Provinsi Jawa Barat
1 KBKKK Gubernur
Jawa Barat Bupati Ciamis
2. Lomba KIE melalui Lomba Paduan Suara
1 KBKKK Gubernur
Jawa Barat Bupati Ciamis
3. Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kes
DaldukPP Gubernur
Jawa Barat Bupati Ciamis
4.
Penghargaan Ecovillge Awards (Anugrah Lingkungan)
Trofi dan Piagam
Tata Lingkungan
Gubernur Jawa Barat
Bupati Ciamis
5. PORSENITAS II Olahraga Provinsi Jawa
Tengah
Pemerintah Kabupaten
Ciamis
6.
Seni Silat Kolaborasi Sanggar Karya Bakti Putra Cidolog
Harapan III
Kebudayaan Panitia Kunci
Bersama Jabar-Jateng
Pemerintah Kabupaten
Ciamis
7. Program Pokok PKK Kategori UP2K-PKK
Harapan I
Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa
Gubernur Jawa Barat
Desa Medanglayang
Kecamatan Panumbangan
8. Lomba Outbond I Kepemudaan dan Kepramukaan
Kwartir Daerah Jawa
Barat
Kwarcab Ciamis
9. Kontes Ternak II Peternakan Ayam Sentul Betina Dewasa
Gubernur Jawa Barat
Anton - Ciamis
10. Kontes Ternak II Peternakan/Domba Garut Raja Pedaging
Gubernur Jawa Barat
Anton - Ciamis
11. Pentas PAI Jenjang SMP 2019
III Pendidikan/ Lomba Kaligrafi
Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
Reva Akbar Fauzian (Siswa SMP Terpadu
Al Musawanah Rajadesa)
12. Pentas PAI Jenjang SMP 2019
III Pendidikan/ Lomba MHQ Putri
Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
Khaoirunnisa Wahdah Putri
(SMPN 2 Kawali)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 158
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Nama Prestasi
Yang Diperoleh Peringkat/
Predikat Bidang Dari Atas Nama
13. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Berprestasi
I Pertanian Gubernur
Jawa Barat BPP
Panumbangan
14. Petani Prestasi II Pertanian Gubernur
Jawa Barat
Bapak Atim Dusun
Kadupandak Rt 03 Rw 02 Desa
Kadupandak Kecamatan Tambaksari
15. Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi 2019
I Pertanian Gubernur
Jawa Barat
KEP Indra Bakti IV
Kecamatan Jatinagara
16.
Kelompok Wanita Tani (KWT) Berprestasi
I Pertanian Gubernur
Jawa Barat
KWT Sauyunan Desa Kaso Kecamatan Tambaksari
17. UKPP Terbaik Nominasi Pertanian Gubernur
Jawa Barat
BPP Kecamatan
Panumbangan
18.
Penghargaan Raksa Prasada Sekolah Berbudaya Lingkungan Tk. Provinsi Jawa Barat
Trofi dan Piagam
Penataan dan Peningkatan Lingkungan Kapasitas Lingkungan Hidup
Gubernur Jawa Barat
SD Negeri 1 Pawindan
Ciamis
19.
Penghargaan Raksa Prasada Sekolah Berbudaya Lingkungan Tk. Provinsi Jawa Barat
Trofi dan Piagam
Penataan dan Peningkatan Lingkungan Kapasitas Lingkungan Hidup
Gubernur Jawa Barat
MI Al Mu’minin
Ciamis
20.
Penghargaan Raksa Prasada Sekolah Berbudaya Lingkungan Tk. Provinsi Jawa Barat
Trofi dan Piagam
Penataan dan Peningkatan Lingkungan Kapasitas Lingkungan Hidup
Gubernur Jawa Barat
SMPNegeri 1 Sukamantri
Ciamis
21.
Penghargaan Raksa Prasada Sekolah Berbudaya Lingkungan Tk. Provinsi Jawa Barat
Trofi dan Piagam
Penataan dan Peningkatan Lingkungan Kapasitas Lingkungan Hidup
Gubernur Jawa Barat
SMP Negeri 1 Panjalu Ciamis
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 159
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Nama Prestasi
Yang Diperoleh Peringkat/
Predikat Bidang Dari Atas Nama
22.
Penghargaan Raksa Prasada Sekolah Berbudaya Lingkungan Tk. Provinsi Jawa Barat
Trofi dan Piagam
Penataan dan Peningkatan Lingkungan Kapasitas Lingkungan Hidup
Gubernur Jawa Barat
MTs Negeri Negeri 7 Ciamis
23.
Penghargaan Raksa Prasada Sekolah Berbudaya Lingkungan Tk. Provinsi Jawa Barat
Trofi dan Piagam
Penataan dan Peningkatan Lingkungan Kapasitas Lingkungan Hidup
Gubernur Jawa Barat
MTs Negeri Negeri 9 Ciamis
24.
Penghargaan Raksa Prasada Sekolah Berbudaya Lingkungan Tk. Provinsi Jawa Barat
Trofi dan Piagam
Penataan dan Peningkatan Lingkungan Kapasitas Lingkungan Hidup
Gubernur Jawa Barat
MTs Harapan Baru
Cijantung Ciamis
25.
Penghargaan Kelompok Penyelamat Lingkungan Tingkat Provinsi Jawa Barat
Trofi dan Piagam
Penataan dan Peningkatan Lingkungan Kapasitas Lingkungan Hidup
Gubernur Jawa Barat
Sdr. AMIN Kepala Desa Mekarbuana Kecamatan
Panawangan Ciamis
26.
Lomba Inovasi ASN Tingkat Provinsi Jawa Barat
V Perpustakaan
Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi
Jawa Barat
Winisudarwanti, S.Sos
27. Lomba Story Telling
V Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Provinsi Jawa
Barat
Rossiana Nurul A
28. Lomba Perpustakaan Desa
V Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Provinsi Jawa
Barat
Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing
29.
Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SMK
II Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov.
Jawa Barat
SMKN 1 Ciamis
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 160
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Nama Prestasi
Yang Diperoleh Peringkat/
Predikat Bidang Dari Atas Nama
30.
Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SMA
VI Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Provinsi Jawa
Barat
SMAN 1 Ciamis
B. TINGKAT NASIONAL
1. LKPD T.A 2018 WTP Pengelolaan Keuangan Daerah
BPK RI
Pemerintah Daerah
Kabupaten Ciamis
2.
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2019
Level 3 SPIP BPKP
Pemerintah Daerah
Kabupaten Ciamis
3.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Baik
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Menpan dan RB
Pemerintah Daerah
Kabupaten Ciamis
4. Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)
Lalu Lintas Perhubungan Kementerian Perhubungan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Ciamis
5.
Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama
Nominasi PPPA
Menteri Pemberdayaan Perempuan
RI
Bupati Ciamis
6.
Penyaji Atraksi dan Arak-arakan Terbaik (Bebegig)
1 Kebudayaan
Badan Penghubung
Anjungan Jabar di TMII
Pemerintah Kabupaten
Ciamis
7. Juara Artistik Terbaik (Bebegig)
I Kebudayaan
Badan Penghubung
Anjungan Jabar di TMII
Pemerintah Kabupaten
Ciamis
8. Juara Helaran/Carnaval
I Kebudayaan
Badan Penghubung
Anjungan Jabar di TMII
Pemerintah Kabupaten
Ciamis
9. Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional
Piagam
Penataan dan Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI
SD Negeri 1 Kertasari
Ciamis
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 161
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Nama Prestasi
Yang Diperoleh Peringkat/
Predikat Bidang Dari Atas Nama
10. Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional
Piagam
Penataan dan Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI
SD Negeri 8 Panjalu Ciamis
11. Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional
Piagam
Penataan dan Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI
MIN 10 Ciamis
12. Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional
Piagam
Penataan dan Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI
MIS Handapheran
g Ciamis
13. Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional
Piagam
Penataan dan Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI
SMP Negeri 1 Ciamis
14. Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional
Piagam
Penataan dan Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI
MTs Negeri 13 Ciamis
15.
Penghargaan Ecovillge Awards (Anugrah Lingkungan)
Trofi dan Piagam
Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI
Ecovillage Anadofah
Palasari RT 03 RW 09 Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti
Ciamis
16.
Penghargaan Ecovillge Awards (Anugrah Lingkungan)
Trofi dan
Piagam Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI
Ecovillage Medal Rahayu
Jln Raya Panumbangan
No 97 Medanglayang
Kecamatan Panumbangan
Ciamis
17.
Penghargaan Ecovillge Awards (Anugrah Lingkungan)
Trofi dan
Piagam Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI
Ecovillage Lestari Desa Kertaharja Kecamatan
Panumbangan Ciamis
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 162
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Nama Prestasi
Yang Diperoleh Peringkat/
Predikat Bidang Dari Atas Nama
18. Sertifikat Proklim Utama
Sertifikat Piagam
Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI
Proklim Dusun
Singkup Desa Medanglayang
Kecamatan Panumbangan
Ciamis
19. Sertifikat Proklim Utama
Sertifikat Piagam
Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI
Proklim Dusun
Kaligamping Desa Kalijaya
Kecamatan Banjaranyar
Ciamis
20. Sertifikat Proklim Utama
Sertifikat Piagam
Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI
Proklim Dusun
Karangsari Desa Kalijaya
Kecamatan Banjaranyar
Ciamis
21. Sertifikat Proklim Utama
Sertifikat
Piagam Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI
Proklim Dusun
Wanarasa Desa Kalijaya
Kecamatan Banjaranyar
Ciamis
22. Sertifikat Proklim Utama
Sertifikat
Piagam Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI
Proklim Dusun
Munggangwareng Desa
Pasawahan Kecamatan
Banjaranyar Ciamis
23. UKPP Tingkat Nasional
Nominasi Pertanian Kementerian
Pertanian
Balai Penyuluh Pertanian
(BPP) Kecamatan
Panumbangan
24. BPP Berprestasi Tingkat Nasional
Nominasi Pertanian Kementerian
Pertanian
BPP Kecamatan
Panumbangan
25.
Pendataan Terbaik dalam Pengelolaan Kartu Tani
Pertanian Kementerian
Pertanian Pemkab Ciamis
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 163
Pemerintah Kabupaten Ciamis
No Nama Prestasi
Yang Diperoleh Peringkat/
Predikat Bidang Dari Atas Nama
26.
Pendataan Terbaik dalam Pengelolaan Kartu Tani
Terbaik II Pertanian Kementerian
Pertanian Kecamatan
Panumbangan
27. Olimpiade Guru Nasional (OGN) 2019
I Matematika
Tantan Sutardi
Nugraha, S.Si, M.Pd (Guru
SMPN 2 Ciamis)
28. TAGANA Berprestasi Tingkat Nasional
-
Sosial (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)
Kementerian Sosial RI
Ade Deni
29. TAGANA Potensial
-
Sosial (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)
Kementerian Sosial RI
Ade Deni
30. Mandiri Bansos Hero
Category A
Bantuan Sosial Bank Mandiri Bank Mandiri Cabang Ciamis
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 164
Pemerintah Kabupaten Ciamis
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun
2019 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance). Tujuan pelaporan kinerja ini adalah untuk memberikan
informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan yang seharusnya
dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah
Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan kinerja ke depannya.
Penyusunan LKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dilaksanakan
berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Tahun 2019 merupakan tahun kelima (akhir) pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-
2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 25
Juli 2014 yang telah dilakukan penyelarasan dengan Peraturan Bupati Ciamis
Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019. Laporan kinerja
Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 menggambarkan kinerja Pemerintah
Kabupaten Ciamis yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis
sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten
Ciamis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Ciamis
Tahun 2019.
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019, terdiri atas
19 (sembilan belas) sasaran dengan 28 (duapuluh delapan) indikator kinerja yang
L
BAB IV
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Tahun 2019 165
Pemerintah Kabupaten Ciamis
menunjukkan rata-rata capaian kinerja dari seluruh sasaran sebesar 100,97%. Hasil
pengukuran pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:
• sebanyak 14 sasaran (73,69%) tercapai sesuai dan melebihi target (> 100%)
• sebanyak 5 sasaran (26,31%) belum tercapai sesuai target (< 100%).
Sedangkan rincian ketercapaian setiap indikator kinerja menunjukkan capaian
kinerja sebagai berikut:
• Sebanyak 16 indikator atau sebesar 57,14 % tercapai melebihi target (> 100 %);
• Sebanyak 5 indikator atau sebesar 17,86 % mencapai/sesuai target (= 100%);
• Sebanyak 7 indikator atau sebesar 25 % tidak mencapai target (< 100%).
Untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran yang
dilaksanakan oleh seluruh SKPD di Kabupaten Ciamis, dialokasikan anggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019
sebesar Rp1.265.805.874.761,- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.1.084.852.424.508,- atau 85,70 %.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, secara umum telah dapat
terpenuhi sesuai harapan dan menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi,
tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis
Tahun 2014-2019, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun
2019. Namun demikian masih terlihat adanya sebagian kecil sasaran dan indikator
sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan karena adanya beberapa
permasalahan dan hambatan. Hal tersebut menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi
seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam upaya memperbaiki
perencanaan dan pelaksanaan kinerja di masa mendatang.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Ciamis Tahun 2019 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja
Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders
ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk
membangun Kabupaten Ciamis ke arah yang lebih baik.
2019LKIPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah
LAMPIRAN
Pemerintah Kabupaten Ciamis
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
(PERUBAHAN)
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bahwah ini :
Nama : Dr. H. HERDIAT SUNARYA
Jabatan : BUPATI CIAMIS
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Ciamis, November 2019
BUPATI CIAMIS
Dr. H. HERDIAT SUNARYA
NO. SASARAN STRATEGIS
(1) (2)
1.1 RLS 7,65 Tahun
1.2 HLS 13,73 Tahun
2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 2.1 Angka Harapan Hidup 71,39 Tahun
3 Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk 3.1 LPP 0,6160 %
4 Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan
4.1 Indeks Development Gender 63,67 Poin
5 Menurunnya tingkat kemiskinan 5.1 Jumlah penduduk miskin 78.516 orang
6 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah 6.1 Penilaian SAKIP
6.2 Predikat penilaian LPPD
6.3 Opini BPK
7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 7.1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 82,05 Poin
8 Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha
8.1 Jumlah Kerjasama 23 buah
9 Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
9.1 Jumlah kriminalitas 375 Orang
10.1 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
71,555 %
10.2 Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik 30,60 m/ha
11 Meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi 11.1 Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas 322 kasus
12 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 12.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 54,99 Poin
13 Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat
13.1 Persentase kejadian bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material)
49,57 %
14 Meningkatnya kinerja perekonomian 14.1 LPE 5,47 %
14.2 Inflasi 3,04 %
14.3 Tingkat Pengangguran 4,58 %
1 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
(3) (4)
B
Sangat Tinggi
WTP
10 Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
Lampiran LKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - Halaman 1
NO. SASARAN STRATEGIS
(1) (2)
15 Meningkatnya pendapatan masyarakat 15.1 PDRB Per kapita (AdHB) 24.600.792.639 Rupiah
15.2 Pengeluaran Per Kapita 8.367.500 Rupiah
16 Meningkatnya kesejahteraan petani 16.1 Nilai Tukar Petani (NTP) 110 Poin
17 Menurunnya disparitas pendapatan 17.1 Indeks Gini 0,31 Poin
18 18.1 Cadangan pangan daerah dan masyarakat 97,8 ton
18.2 Stabilitasi harga dan pasokan pangan 90 %
18.3 Persentase Angka Kecukupan Energi (%AKE)
100 %
19 Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan
19.1 Jumlah Desa Swasembada 68 Desa
INDIKATOR KINERJA TARGET
(3) (4)
Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan
Ciamis, November 2019
BUPATI CIAMIS
Dr. H. HERDIAT SUNARYA
Lampiran LKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - Halaman 2
No Anggaran
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp765.670.200
2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp241.638.269.788
3 Program Pendidikan Non Formal Rp4.020.120.1504 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
KependidikanRp3.756.298.000
5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp868.327.900
6Rp1.634.870.000
7 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp8.450.809.000
8 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp52.776.779.106
9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Rp346.000.000
10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp407.999.300
11 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp274.510.000
12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp927.317.330
13 Rp20.808.016.676
14 Rp83.000.000
15 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Rp972.000.000
16 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Rp98.000.000.000
17 Program Pelayanan Kesehatan Rp4.500.000.000
18 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
Rp74.131.435.000
19 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp68.328.540.811
20 Program Pembinaan Olahraga Rp1.237.610.000
21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rp3.760.300.000
22 Program Kepemudaan dan Olah Raga Rp550.000.000
23 Program Keluarga Berencana Rp9.361.671.800
24 Rp100.630.000
25 Rp197.125.000
26 Rp50.000.000
27 Rp750.000.000
28 Program pendidikan politik masyarakat Rp681.917.600
29 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp79.033.500
KeteranganProgram
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Keterangan :
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan PerempuanProgram Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan AnakProgram Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Lampiran LKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - Halaman 3
No Anggaran KeteranganProgram
30 695.000.000
31 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Rp115.000.000
32 Program Transmigrasi Regional Rp75.700.000
33 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp283.580.000
34 Program pembinaan anak terlantar Rp89.000.000
35 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Rp45.000.000
36 Rp153.600.000
37 Program perencanaan pembangunan daerah Rp1.874.380.000
38 Program perencanaan pembangunan ekonomi Rp525.000.000
39 Program perencanaan sosial budaya Rp515.000.000
40 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Rp430.000.000
41 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Rp1.120.400.000
42 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Rp553.291.000
43 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Rp921.297.200
44 Rp5.135.554.000
45 Rp63.585.000
46 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp1.533.000.000
47 Program Pendidikan Kedinasan Rp1.163.139.000
48 Program Pelayanan Fasilitasi KDH/WKDH Rp707.200.000
49 Program Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan Rp156.625.000
50 Rp500.916.800
51 Program Pembinaan Arsip Statis Rp22.920.000
52 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Rp1.311.427.000
53 Program Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Daerah Rp580.000.000
54 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Rp75.821.300
55 Program peningkatan disiplin aparatur Rp871.405.400
56 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp2.155.680.700
57 Program Penataan Daerah Otonom Rp5.587.561.300
58 Rp5.945.642.000
59 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Rp219.690.000
60 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi Rp14.950.000
61 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Rp83.780.000
62 Rp101.935.000
63 Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Pemerintah Rp13.020.898.133
64 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Rp56.193.200
65 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Rp22.653.821.900
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ WKDH
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Lampiran LKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - Halaman 4
No Anggaran KeteranganProgram
66 Rp2.429.435.200
67 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp59.464.043.912
68 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
Rp932.950.000
69 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
344.665.000,00
70 Program kerjasama informsi dan media massa Rp234.067.000
71 Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp3.336.502.000
72 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp836.604.000
73 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp443.708.000
74 Program Peningkatan Kapasirtas Sumberdaya Aparatur Rp1.570.353.000
75 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp42.307.542.455
76 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Rp125.262.400
77 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp487.595.000
78 Rp215.000.000
79 Program Pengembangan Kemitraan Rp184.157.500
80 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Rp1.046.780.000
81 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Rp3.879.256.000
82 Rp6.592.945.000
83 Rp2.919.000.000
84 Program pengembangan wawasan kebangsaan Rp94.756.000
85 Rp2.759.607.000
86 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp15.574.017.500
87 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp226.205.379.500
88 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Rp2.104.018.000
89 Program Pembangunan turap/talud/brojong Rp11.800.000.000
90 Rp1.619.200.000
91 Program Perencanaan Tata Ruang Rp2.055.750.000
92 Program Pemanfaatan Ruang Rp154.250.000
93 Program Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman Perkotaan / Perdesaan
Rp39.847.276.000
94 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan
Rp100.000.000
95 Rp41.563.690.000
96 Program pengendalian banjir Rp12.285.115.000
97 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rp263.000.000
98 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rp766.071.600
99 Program peningkatan pelayanan angkutan Rp513.400.000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD KabupatenProgram peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Program Koodinasi dan Fasilitasi Kesejahtraan Rakyat dan Keagamaan
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Lampiran LKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - Halaman 5
No Anggaran KeteranganProgram
100 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Rp6.854.363.400
101 Program Peningkatan Kelaikan Pengoprasian Kendaraan Bermotor
Rp160.000.000
102 Program Lingkungan Sehat Perumahan Rp14.334.352.000
103 Program Perlindungan dan Konservasi SDA Rp100.000.000
104 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Rp50.000.000
105 Rp1.758.862.000
106 Rp11.922.200.000
107 Program Pengelolaan Ruang Terbuka hijau Rp2.445.000.000
108 Program Kawasan Kumuh Perkotaan Rp99.220.000
109 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
Rp205.000.000
110 Rp50.000.000
111 Program Pengembangan Perumahan Rp3.135.515.000
112 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Rp1.861.735.600
113 Program dan Fasilitasi Pengembangan Kebijakan Perekonomian
Rp433.500.000
114 Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi Rp440.969.000
115 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Rp17.885.023.000
116 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp75.480.000
117 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp85.100.000
118 Rp246.805.000
119 Rp429.200.000
120 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Rp564.520.000
121 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rp232.155.100
122 Program Pembinaan Kepemudaan Rp556.811.500
123 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp521.916.000
124 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp1.561.608.500
125 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Rp2.386.800.000
126 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Rp1.482.889.000
127 Rp25.000.000
128 Rp2.573.000.000
129 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Rp5.575.751.000
130 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp660.000.000
131 Rp195.000.000
132 Rp140.000.000
133 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Rp150.000.000
134 Rp536.987.000
135 Rp16.970.000.000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan ikan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dan Perikanan
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Program Optimalisasai Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Lampiran LKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - Halaman 6
No Anggaran KeteranganProgram
136 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Rp8.820.100.000
137 Rp161.000.000
138 Program peningkatan produksi hasil peternakan Rp1.900.090.000
139 Rp949.440.000
140 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp506.450.000
141 Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Rp1.458.323.500
142 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp1.046.305.000
143 Rp26.184.000
144 Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa Rp361.577.000
Jumlah Rp1.265.805.874.761,00
Ciamis, November 2019
BUPATI CIAMIS
Dr. H. HERDIAT SUNARYA
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Lampiran LKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - Halaman 7
NO. SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN KINERJA
(%)
(1) (2) (5) (6)Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan 122,43
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan 1.1 RLS 7,65 Tahun 7,69 100,52
1.2 HLS 13,73 Tahun 13,79 100,43 2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 2.1 Angka Harapan Hidup 71,39 Tahun 71,57 100,25 3 Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk 3.1 LPP 0,6160 % 0,55 110,5
4 Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan
4.1 Indeks Development Gender 63,67 Poin 64,60 101,46
5 Menurunnya tingkat kemiskinan 5.1 Jumlah penduduk miskin 78.516 orang 79.410 99 6 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah 108,00
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah 6.1 Penilaian SAKIP B 100 6.2 Predikat penilaian LPPD Sangat Tinggi 100
6.3 Opini BPK WTP 100 7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 7.1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 82,05 Poin 81,93 99,85
8 Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha
8.1 Jumlah Kerjasama 23 buah 28 121,74
9 Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. 9.1 Jumlah kriminalitas 375 Orang 276 126,4
10 Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah 90,4710.1 Persentase panjang jalan dalam kondisi
baik 71,555 % 71,716 100,230
10.2 Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik 30,600 m/ha 34,561 112,94
11 Meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi 11.1 Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas 322 kasus 344 96,27
12 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 12.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 54,99 55,21 100,49
13 Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat
13.1 Persentase kejadian bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material)
49,57 % 21,03 42,42
14 Meningkatnya kinerja perekonomian 112,66
Meningkatnya kinerja perekonomian 14.1 LPE 5,47 % 5,38 98,35
14.2 Inflasi 3,04 % 1,49 150,99 14.3 Tingkat Pengangguran 4,58 % 5,10 88,65
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
(3) (4)1
B Sangat Tinggi
WTP
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
Lampiran LKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2018 - 8
NO. SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN KINERJA
(%)
(1) (2) (5) (6)15 Meningkatnya pendapatan masyarakat 102,08
Meningkatnya pendapatan masyarakat 15.1 PDRB Per kapita (AdHB) 24.600.792,639 Rupiah 26.425.378 107,42 15.2 Pengeluaran Per Kapita 8.367.500,00 Rupiah 9.557.000 114,22
16 Meningkatnya kesejahteraan petani 16.1 Nilai Tukar Petani (NTP) 110 Poin 113,07 102,79
17 Menurunnya disparitas pendapatan 17.1 Indeks Gini 0,31 0,36 83,87
18 Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan
102,81
18.1 Cadangan pangan daerah dan masyarakat 97,80 ton 98,5 100,72
18.2 Stabilitasi harga dan pasokan pangan 90 % 90 100
18.3 Persentase Angka Kecukupan Energi (%AKE)
100 % 107,70 107,7
19 Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan
pembangunan
19.1 Jumlah Desa Swasembada 60 Desa 68 113,33
INDIKATOR KINERJA TARGET
(3) (4)
Dr. H. HERDIAT SUNARYA
BUPATI CIAMIS
Ciamis, Maret 2019
Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan
Lampiran LKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2019- 9
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
999.445.277.994 844.053.521.230 84,45251.048.686.038 239.094.192.459 95,24
765.670.200 756.370.200 98,791 Pengembangan pendidikan anak usia dini Masukan :
Dana Rp 42.558.500 42.558.500 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 20 20 100Keluaran :Terselenggaranya Kegiatan Workshop Pembuatan APE
Pembelajaran PAUD
orang 54 54 100
Hasil :Partisipasi anak usia dini dalam PAUD Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Masukan :Dana Rp 46.492.700 46.492.700 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 16 16 100Keluaran :jumlah peserta Workshop pengembangan kurikulum bahan ajar
dan model pembelajaran paud
orang 81 81 100
Hasil :Partisipasi anak usia dini dalam PAUD Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini Masukan :Dana Rp 271.019.000 271.019.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terselenggaranya Lomba Karya Nyata bagi Tenaga Pendidik dan
Pengelola PAUD Tingkat Kab. sebanyak 54 orang, perwakilan
tingkat Provinsi sebanyak 2 orang
orang 54 54 100
Hasil :Partisipasi anak usia dini dalam PAUD Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD Masukan :Dana Rp 200.000.000 200.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana PAUD Persentase 100 100 100
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN CAMIS
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR01. PENDIDIKANProgram Pendidikan Anak Usia Dini
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan ank usia dini
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 1 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Partisipasi anak usia dini dalam PAUD Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
5 DAK Non Fisik BOP PAUD Masukan :Dana Rp 120.600.000 111.300.000 92,29 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Pelaksanaan DAK non fisik BOP PAUD Kegiatan 1 1 100Hasil :Partisipasi anak usia dini dalam PAUD Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
6 Biaya Umum Pengelolaan DAK BOP PAUD Masukan :Dana Rp 85.000.000 85.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 20 20 100Keluaran :Pelaksanaan DAK BOP PAUD orang 18 18 100Hasil :Partisipasi anak usia dini dalam PAUD Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
241.638.269.788 230.062.862.903 95,211 Pembangunan Ruang Ibadah Masukan :
Dana Rp 20.000.000 20.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah Ruang Ibadah Unit 1 1 100Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana unit 1 1 100Manfaat :Meningkatnya kualitas pendidikan unit 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD Masukan :Dana Rp 200.302.000 192.792.000 96,25 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Jumlah Peserta yang mengikuti lomba O2SN, FLS2N dan FL2N SD Orang Siswa 1000 1000 100
Hasil :Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI siswa 1000 1000 100Manfaat :Meningkatkan Aksebilitas Pendidikan siswa 100 100 100
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 2 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Lomba Siswa Berprestasi SD Masukan :Dana Rp 92.299.000 92.299.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Dipilihnya siswa -siswi yang berprestasi tingkat Kabupaten Orang 270 270 100
Hasil :Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI orang 270 270 100Manfaat :Meningkatkan Aksebilitas Pendidikan orang 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Lomba Siswa berprestasi SMP Masukan :Dana Rp 43.920.000 43.920.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah Peserta yang mengikuti lomba Siswa Berprestasi Jenjang
SMP
Orang 118 118 100
Hasil :Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI orang 118 118 100Manfaat :Meningkatkan Aksebilitas Pendidikan orang 118 118 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
5 Lomba Calitung (Baca, Tulis Hitung) Masukan :Dana Rp 91.312.500 91.312.500 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Jumlah Peserta Lomba Calistung SD orang 243 243 100Hasil :Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI orang 243 243 100Manfaat :Meningkatkan Aksebilitas Pendidikan orang 243 243 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
6 Pelaksanaan US/M SD Masukan :Dana Rp 96.420.000 96.420.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Difasilitasinya Kegiatan Peserta US/M Peserta 17450 17450 100Hasil :kelulusan UN siswa kelas 6 SD/MI Peserta 17450 17450 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pendidikan Peserta 17450 17450 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 3 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
7 Masukan :Dana Rp 40.000.000 29.147.500 72,87 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Penerima Bantuan Siswa Miskin SMP dengan Kartu Calakan siswa 2000 2000 100
Hasil :Jumlah bantuan Siswa yang berkebutuhan khusus siswa 2000 2000 100Manfaat :Meningkatkan Aksebilitas Pendidikan siswa 2000 2000 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
8 Pelaksanaan UN SMP Masukan :Dana Rp 73.515.700 73.515.700 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan UN berbasis Komputer Sekolah 100 100 100Hasil :kelulusan UN siswa kelas 3 SMP/Mts sekolah 100 100 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pendidikan Sekolah 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
9 Monev BOS dan PIP SD/SMP Masukan :Dana Rp 47.052.500 47.052.500 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 14 14 100Keluaran :Laporan Hasil Monev Dokumen 1 1 100Hasil :Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Dokumen 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
10 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMP Masukan :Dana Rp 399.408.700 399.408.700 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 20 20 100Keluaran :Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan lomba Pembinaan Minat
Bakat dan Kreatifitas SMP
Orang 832 832 100
Hasil :Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Orang 832 832 100Manfaat :Meningkatkan Aksebilitas Pendidikan Orang 832 832 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
11 Olimpiade Sains Nasional SD Masukan :Dana Rp 91.401.000 91.401.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100
Penanggulangan Kemiskinan Siswa Rawan DO Tingkat
SMP
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 4 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Jumlah Peserta Olimpiade Sains Nasional SD orang 162 162 100Hasil :Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs orang 162 162 100Manfaat :Meningkatkan Aksebilitas Pendidikan Orang 162 162 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
12 Olimpiade Sains Nasional SMP Masukan :Dana Rp 44.920.000 44.920.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah Peserta Olimpiade Sains Nasional SMP orang 354 354 100Hasil :Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Orang 354 354 100Manfaat :Meningkatkan Aksebilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
13 Peningkatan Kualitas Pendidikan SD (DAK) Masukan :Dana Rp 92.327.355.000 91.980.143.651 99,62 APBDSumber Daya Manusia Orang 20 20 100Keluaran :Sarana SD yang berkualitas Bulan 12 12 100Hasil :Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pendidikan Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
14 Peningkatan Kualitas Pendidikan SMP (DAK) Masukan :Dana Rp 16.292.110.000 16.031.636.674 98,4 APBDSumber Daya Manusia Orang 14 14 100Keluaran :Jumlah Sekolah penerima DAK SMP Bulan 12 12 100Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pendidikan Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
15 Pendampingan Kurikulum 2013 Jenjang SD Masukan :Dana Rp 92.835.000 92.835.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Jumlah Peserta Sosialisasi yang Mengikuti Pendampingan
Kurikulum 2013 Jenjang SD
orang 150 150 100
Hasil :Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI orang 150 150 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 5 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatkan Aksebilitas Pendidikan orang 150 150 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
16 Pelatihan MGMP SMP Masukan :Dana Rp 39.358.200 39.358.200 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah Peserta Pelatihan MGMP Guru BK orang 50 50 100Hasil :Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs orang 50 50 100Manfaat :Meningkatkan Aksebilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
17 Sapta Lomba PAI SD dan SMP Masukan :Dana Rp 319.565.650 319.565.650 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 25 25 100Keluaran :Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Sapta Lomba PAI tingkat
SD dan SMP
orang 871 871 100
Hasil :Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI orang 88 88 100Manfaat :Meningkatkan Aksebilitas Pendidikan orang 88 88 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
18 Pengerasan dan Pengaspalan Jalan Sekolah Masukan :Dana Rp 75.000.000 70.000.000 93,33 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Fasilitas yang dibangun Sekolah 1 1 100Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pendidikan Sekolah 1 1 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
19 Workshop Pengembangan Pembelajaran Bahan Ajar Masukan :Dana Rp 90.427.500 90.427.500 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 14 14 100Keluaran :Laporan Hasil Workshop Kegiatan 1 1 100Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 6 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
20 Masukan :Dana Rp 108.200.000 108.115.750 99,92 APBDSumber Daya Manusia Orang 14 14 100Keluaran :Jumlah Sekolah yang menerima Naskah soal USBN SD Persentase 100 100 100
Hasil :kelulusan UN siswa kelas 6 SD/MI % 100 100 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
21 Masukan :Dana Rp 91.960.000 91.960.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Meningkatnya Kompetensi Guru-guru Satu Atap orang 112 112 100Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana orang 112 112 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pendidikan orang 112 112 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
22 Masukan :Dana Rp 79.200.000 52.800.000 66,67 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Meningkatkan Kesejahteraan guru Orang 3 3 100Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Orang 3 3 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pendidikan orang 3 3 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
23 Masukan :Dana Rp 402.000.000 402.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Meningkatkan Kesejahteraan guru Orang 91 91 100Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana orang 91 91 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pendidikan orang 91 91 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
24 Bintek Kepelatihan Olahraga untuk Guru Penjaskes SD Masukan :Dana Rp 40.444.000 40.444.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Peserta Bimtek Olahraga untuk Guru SD peserta 200 200 100
Penyusunan dan Pengadaan Naskah Soal Ujian US/M
Utama SD
Peningkatan Kompetensi Guru-Guru TK/SD/ Dan
SD/SMP Satu Atap
Peningkatan Kesejahtraan Guru Bantu SD/MI di daerah
terpencil
Peningkatan kesejahtraan Guru non PNS di daerah
terpencil
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 7 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana peserta 200 200 100Manfaat :Meningkatkan kuwalitas Pendidikan Dasar Sembilan Tahun peserta 200 200 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
25 Belanja BOS SMP Masukan :Dana Rp 36.891.795.786 31.929.451.801 86,55 APBDSumber Daya Manusia Orang 14 14 100Keluaran :Bantuan Operasional Sekolah Sekolah 4 4 100Hasil :Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sekolah 4 4 100Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
26 Belanja BOS SD Masukan :Dana Rp 81.597.767.252 75.749.032.377 92,83 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Bantuan Operasional Sekolah Sekolah 83 83 100Hasil :Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sekolah 4 4 100Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
27 Masukan :Dana Rp 3.562.827.500 3.464.627.500 97,24 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :TPT dan Pagar Halaman Sekolah SD Sekolah 83 83 100Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana sekolah 83 83 100Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
28 Pembangunan Benteng Sekolah jenjang SD Masukan :Dana Rp 672.494.500 670.494.500 99,7 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah SD penerima bantuan pembangunan benteng sekolah Sekolah 12 12 100
Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana sekolah 12 12 100Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100
Pembangunan pagar, TPT dan Pemagaran Halaman
jenjang SD
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 8 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
29 Pembangunan Ruang Ibadah jenjang SD Masukan :Dana Rp 270.200.000 269.700.000 99,81 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Pembangunan Ruang Ibadah Sekolah 7 7 100Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana sekolah 7 7 100Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
30 Pembangunan Toilet/Sanitasi jenjang SD Masukan :Dana Rp 194.600.000 194.600.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Pembangunan Toilet/Sanitasi
SD
Sekolah 7 7 100
Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana sekolah 7 7 100Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
31 Masukan :Dana Rp 1.580.222.500 1.672.022.500 105,81 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Jumlah Sekolah penerima bantuan pembangunan taman, lapangan
upacara dan fasilitas parkir Sd
Sekolah 21 21 100
Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana sekolah 21 21 100Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
32 Pengadaan Peralatan Kesenian jenjang SD Masukan :Dana Rp 2.045.200.000 2.007.216.000 98,14 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Sekolah penerima bantuan peralatan kesenian Sekolah 39 39 100Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Paket 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
Pembangunan taman, lapangan Upacara dan Fasilitas
Parkir jenjang SD
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 9 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
33 Rehabilitasi MCK jenjang SD Masukan :Dana Rp 227.500.000 227.500.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah MCK SD yang direhabilitasi Paket 10 10 100Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Paket 10 10 100Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
34 Masukan :Dana Rp 155.000.000 146.062.400 94,23 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Sekolah penerima bantuan penyediaan media pembelajaran IPA
Interaktif untuk SD
Sekolah 2 2 100
Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana sekolah 2 2 100Manfaat :Meningkatkan kuwalitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
35 Masukan :Dana Rp 330.000.000 330.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah Sekolah penerima bantuan pembangunan taman, lapangan
upacara dan fasilitas parkir SMP
Sekolah 7 7 100
Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana sekolah 21 21 100Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
36 Pengadaan Mebeulair Sekolah Masukan :Dana Rp 25.000.000 25.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Penerima Bantuan Mebeulair Sekolah 1 1 100Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana sekolah 1 1 100Manfaat :Meningkatkan kuwalitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
37 Pengadaan Peralatan Lab Komputer jenjang SMP Masukan :Dana Rp 60.000.000 60.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100
Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Penyediaan Media
Pembelajaran IPA Interaktif untuk SD
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas
Parkir
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 10 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Sekolah Penerima Bantuan Peralatan Lab Komputer Sekolah 1 1 100Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana sekolah 1 1 100Manfaat :Meningkatkan kuwalitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
38 Masukan :Dana Rp 151.655.500 151.155.500 99,67 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang belajar, ruang
penunjang lainnya, dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan
minimal rusak sedang, berikut perabotnya
Sekolah 2 2 100
Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Prosentase 100 100 100Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
39 Pengadaan Bahan Bacaan Buku Perpustakaan SD Masukan :Dana Rp 600.000.000 598.702.000 99,78 APBDSumber Daya Manusia Orang 15 15 100Keluaran :Sekolah Penerima Bantuan bahan bacaan Buku Perpustakaan SD Paket 1 1 100
Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Paket 1 1 100Manfaat :Meningkatkan kuwalitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
40 Masukan :
Dana Rp 2.000.000.000 1.951.623.000 97,58 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 10 10 100
Keluaran :Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah 125 125 100Hasil :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Paket 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
41 Peningkatan Sarana Prasarana SMP Masukan :Dana Rp 40.000.000 39.200.000 98 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Pengadaan Alat UKS Sekolah 1 1 100
Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Penunjang Lainnya
dan/atau Ruang Guru dengan Tingkat Keruksakan
Minimal Rusak Sedang, berikut Perabotnya jenjang SD
Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Penyediaan Sarana
Pembelajaran Matematika berbasis Permainan Jenjang SD
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 11 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sekolah 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
42 Peningkatan Sarana Prasarana SD Masukan :Dana Rp 35.000.000 35.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Pengadaan Alat UKS Sekolah 1 1 100Hasil :Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sekolah 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4.020.120.150 4.010.822.356 99,771 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Masukan :
Dana Rp 96.906.000 96.906.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :jumlah peserta pendidik/tutor yang mengikuti workshop orang 108 108 100
Hasil :Fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan non formal Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Masukan :Dana Rp 180.000.000 179.962.174 99,98 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Dihasilkannya juara pameran kursus Lembaga 60 60 100Hasil :Fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan non formal Kegiatan 1 1 100
Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Masukan :Dana Rp 150.000.000 150.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Peserta sosialisasi pengembangan data dan informasi PNF orang 100 100 100Hasil :Fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan non formal Kegiatan 1 1 100
Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100
Program Pendidikan Non Formal
Pengambangan data dan informasi pendidikan non
formal
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 12 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Masukan :Dana Rp 583.187.250 583.187.250 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Peserta publikasi dan sosialisasi PNF Kegiatan 4 4 100Hasil :Fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan non formal Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
5 Ujian Nasional Paket B dan C Masukan :Dana Rp 75.000.000 75.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya UN Program Kesetaraan Paket B dan C Lembaga 26 26 100
Hasil :Fasilitasi penyelenggaraan paket A,B dan C Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
6 Pengarutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Masukan :Dana Rp 75.306.300 75.306.300 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Peserta sosialiasi penyusunan profil PUG Bidang Pendidikan orang 60 60 100
Hasil :Fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan non formal Kegiatan 1 1 100
Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
7 Akreditasi Kelembagaan Pendidikan Non Formal Masukan :Dana Rp 50.000.000 50.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Satuan Pendidikan Non Formal yg di akreditasi Kecamatan 27 27 100Hasil :Akreditasi lembaga kursus dan keterampilan Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
8 Lomba Lembaga PTK Kursus Berprestasi Masukan :Dana Rp 110.000.000 110.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 13 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Diperoleh kejuaraan Lembaga Khusus lembaga 46 46 100Hasil :Fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan non formal Kegiatan 1 1 100
Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
9 Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal (DAK) Masukan :Dana Rp 2.081.787.000 2.072.527.140 99,56 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Sarana dan Prasaran SKB Sekolah 6 6 100Hasil :Fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan non formal Kegiatan 1 1 100
Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
10 Sosialisasi Pendidikan Karakter Masukan :Dana Rp 96.674.500 96.674.500 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Karakter orang 108 108 100
Hasil :Fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan non formal Kegiatan 1 1 100
Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
11 Masukan :Dana Rp 96.691.000 96.690.892 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :peserta workshop pengembangan pembelajaran inovatif guru paud orang 108 108 100
Hasil :Fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan non formal Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
12 Masukan :Dana Rp 424.568.100 424.568.100 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Terselesaikannya program pendidikan 12 Tahun Orang 394 394 100Hasil :Fasilitasi penyelenggaraan paket A,B dan C Kegiatan 1 1 100
Workshop Pengembangan Pembelajaran Inovatif Guru
PAUD
Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 14 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3.756.298.000 3.433.598.000 91,411 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Masukan :
Dana Rp 249.025.000 221.525.000 88,96 APBDSumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :Guru yang belum bersertifikat pendidik orang 639 639 100Hasil :Kompetensi Sumber Daya Manusia (Pendidik) Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Masukan :Dana Rp 99.070.000 99.070.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :Peserta Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan orang 2000 2000 100
Hasil :Kompetensi Sumber Daya Manusia (Pendidik) Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Masukan :Dana Rp 236.535.000 236.535.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :Peserta Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah orang 107 107 100
Hasil :Kompetensi Sumber Daya Manusia (Pendidik) Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Penyiapan Pengembangan Keprofesian berkelanjutan Masukan :Dana Rp 99.263.000 99.263.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :Peserta Penyiapan Keprofesian Berkelanjutan Orang 400 400 100Hasil :Kompetensi Sumber Daya Manusia (Pendidik) Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 10 10Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan
Proses Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas
Sekolah
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 15 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
5 Masukan :Dana Rp 98.800.000 98.800.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :Peserta kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah orang 825 825 100Hasil :Kompetensi Sumber Daya Manusia (Pendidik) Orang 825 825 100Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
6 Masukan :Dana Rp 2.925.380.000 2.630.180.000 89,91 APBDSumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :Peserta Peningkatan Kompetensi Guru melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Orang 569 569 100
Hasil :Kompetensi Sumber Daya Manusia (Pendidik) kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya kualitas pendidikan kegiatan 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
7 Bintek Singkronisasi Pengelolaan SIMTUN Guru Masukan :Dana Rp 48.225.000 48.225.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :Peserta Bimtek SInkronisasi Pengelolaan SIMTUN guru Orang 50 50 100
Hasil :Kompetensi Sumber Daya Manusia (Pendidik) orang 50 50 100Manfaat :Meningkatnya kualitas pendidikan orang 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
868.327.900 830.539.000 95,651 Pembinaan komite sekolah Masukan :
Dana Rp 49.709.800 49.709.800 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah Peserta Pembinaan Komite Sekolah orang 150 150 100Hasil :Meningkatnya kapasitas Komite Sekolah Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Masukan :Dana Rp 49.739.800 46.175.900 92,83 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah TK, SD, SMP Tahunan
dan 4 Tahunan
Peningkatan Kompetensi Guru melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 16 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Jumlah Peserta Kegiatan Penerapan SIM orang 100 100 100Hasil :Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan yang efektif dan
efisien
Kegiatan 1 1 100
Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Bimbingan Teknis Guru Pembimbing Inklusif (GPI) Masukan :Dana Rp 99.727.800 99.727.800 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah Guru yang mengkuti bimtek pendidik inklusif orang 160 160 100
Hasil :Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan yang efektif dan
efisien
Kegiatan 1 1 100
Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Statistik dan Profil Pendidikan Masukan :Dana Rp 49.675.600 39.615.600 79,75 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Dokumen Statistik dan Profil Pendidikan Dokumen 1 1 100Hasil :Pemetaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dokumen 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
5 Pendampingan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Masukan :Dana Rp 49.490.700 49.490.700 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah Peserta sosialisasi penyaluran tunjangan profesi SD, SMP,
PAUD
orang 54 54 100
Hasil :Jumlah guru yang bersertifikasi Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
6 Penatausahaan Manajerial Pendidikan Inklusif Masukan :Dana Rp 49.705.600 49.705.600 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 17 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Jumlah Peserta sosialisasi pengelolaan manajerial pendidikan
inklusif
orang 208 208 100
Hasil :Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan yang efektif dan
efisien
Kegiatan 1 1 100
Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
7 Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru Masukan :Dana Rp 71.990.000 71.990.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terselenggaranya proses penilaian angka kredit guru dan jafung
lainnya
Periode 2 2 100
Hasil :Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan yang efektif dan
efisien
Kegiatan 1 1 100
Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
8 Masukan :Dana Rp 99.337.200 94.637.200 95,27 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah Peserta sosialisasi orang 200 200 100Hasil :Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan yang efektif dan
efisien
Kegiatan 1 1 100
Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
9 Penatausahaan Data Pokok Pendidikan Masukan :Dana Rp 149.227.800 130.702.800 87,59 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Meningkatnya pengetahuan Operator Sekolah Sekolah 866 866 100Hasil :Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan yang efektif dan
efisien
Kegiatan 1 1 100
Manfaat :Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Guru dan Berbagai
Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 18 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
10 Masukan :Dana Rp 99.861.800 99.591.800 99,73 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah Peserta Bimtek orang 80 80 100Hasil :Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan yang efektif dan
efisien
Kegiatan 1 1 100
Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
11 Masukan :Dana Rp 99.861.800 99.191.800 99,33 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah Guru yang mengikuti bimtek orang 80 80 100Hasil :Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan yang efektif dan
efisien
Kegiatan 1 1 100
Manfaat :Meningkatkan Kualitas Pendidikan % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
330.121.407.223 291.293.313.252 88,248.450.809.000 7.713.017.404 91,27
1 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Masukan :Dana Rp 7.982.119.000 7.265.441.514 91,02 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Tersedianya Obat dan Bahan Medis Habis Pakai untuk Yankesdas Paket 1 1 100
Hasil :Pengadaan Obat untuk 37 Puskesmas Paket 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas yang di
dukung Adanya Ketersediaan Obat
Paket 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Masukan :Dana Rp 226.990.000 206.508.300 90,98 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Obat Kadaluarsa Yang dimusnahkan Paket 1 1 100Hasil :Teridentifikasinya Kualitas Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan
Kesehatan
Bulan 12 12 100
Manfaat :Pengadaan Obat untuk 37 Puskesmas Bulan 12 12 100
02. KESEHATANProgram Obat dan Perbekalan Kesehatan
Bintek Pemanfaatan Literasi Digital dikalangan Guru SMP
di Kabupaten Ciamis
Bintek Pengajaran Bahasa Inggris berbasis \Learning
Management System\" (LMS) SMP di Kabupaten Ciamis"
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan
kesehatan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 19 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Distribusi Obat dan E Logistik Masukan :Dana Rp 211.700.000 211.077.590 99,71 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Jumlah Puskesmas yang menerima obat Puskesmas 37 37 100
Hasil :Jumlah Puskesmas yang menerima obat Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Peningkatan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan Masukan :Dana Rp 30.000.000 29.990.000 99,97 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Laporan Hasil Evaluasi Mutu Kefarmasian Dokumen 1 1 100Hasil :Meningkatnya pelayanan kefarmasian Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
52.776.779.106 39.356.698.791 74,571 Masukan :
Dana Rp 26.784.800 26.784.800 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Pengelolaan Manajemen Jamkesda dan JKN Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin Bulan 12 12 100
Manfaat :Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat miskin Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Peningkatan kesehatan masyarakat Masukan :Dana Rp 273.966.900 267.836.900 97,76 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terfasilitasinya Kegiatan Berbasis Masyarakat dalam rangka
Kesehatan Keluarga dan KB
Kegiatan 5 5 100
Hasil :Meningkatnya cakupan program upaya kesehatan keluarga Kegiatan 5 5 100
Manfaat :Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Kegiatan 5 5 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
Program Upaya Kesehatan MasyarakatPelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan
jaringannya
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 20 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
3 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Masukan :Dana Rp 267.500.000 267.121.000 99,86 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Tersedianya Barang Kebutuhan Operasional dan Kegiatan UPTD
Labkesda
Paket 1 1 100
Hasil :Meningkatnya pelayanan Labortorium Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya kapasitas pemeriksaan laboratorium Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Jaminan Kesehatan Peserta Jamkesda Masukan :Dana Rp 17.095.295.036 7.637.453.600 44,68 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Jumlah Peserta Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin diluar
Quota Jamkesmas (BPJS PBI)
Peserta 40500 40500 100
Hasil :Terlayaninya Jaminan Kesehatan Masyarakat Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat miskin Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
5 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :Dana Rp 24.269.800.000 23.824.731.736 98,17 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terfasilitasinya Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif di
wilayah kerja Puskesmas
Bulan 12 12 100
Hasil :Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Promotif dan
Preventife
Bulan 12 12 100
Manfaat :Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat miskin Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
6 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Berkala Masukan :Dana Rp 39.258.350 35.672.000 90,86 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Jumlah Peserta Medical Cek Up Pimpinan dan Anggota DPRD Orang 64 64 100
Hasil :
Terlaksananya Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Berkala Orang 64 64 100
Manfaat :Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Orang 64 64 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 21 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
7 Jaminan Persalinan (Jampersal) Masukan :Dana Rp 1.860.000.000 1.743.999.850 93,76 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terlaksananya Kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) Bulan 12 12 100
Hasil :Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Bersalin
dan Nifas serta Bayi Baru Lahir
Bulan 12 12 100
Manfaat :Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
8 BOK UKM Kabupaten Masukan :Dana Rp 1.101.200.000 1.094.528.500 99,39 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terfasilitasinya Kegiatan Dukungan Manajemen Satker BOK dan
Jampersal
Bulan 12 12 100
Hasil :Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Promotif dan
Preventife
Bulan 12 12 100
Manfaat :Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
9 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Masukan :Dana Rp 29.326.000 29.326.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Jumlah RS yang dibina RSU 3 3 100Hasil :Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan RSU 3 3 100
Manfaat :Meningkatnya Kesehatan Masyarakat RSU 3 3 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
10 Peningakatan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer Masukan :Dana Rp 99.022.420 69.142.420 69,83 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Jumlah Puskesmas yang dibina Puskesmas 14 14 100
Hasil :Meningkatnya cakupan program upaya kesehatan keluarga Puskesmas 14 14 100Manfaat :Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas 14 14 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 22 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
11 Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Masukan :Dana Rp 69.490.000 69.490.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Kerja dan
Olahraga di Puskesmas
Dokumen 1 1 100
Hasil :Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Bulan 12 12 100
Manfaat :Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
12 Masukan :Dana Rp 7.645.135.600 4.290.611.985 56,12 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terselenggaranya Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan
Iuran (PBI) di Luar Kuota Jamkesmas
jiwa 27700 27700 100
Hasil :Masyarakat PBI di Kab Ciamis Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
dengan Prinsip Kendali Mutu dan Biaya
Bulan 12 12 100
Manfaat :Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
346.000.000 317.102.500 91,651 Masukan :
Dana Rp 110.000.000 88.232.500 80,21 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Pengembangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan melalui
Pameran Kesehatan
Kegiatan 1 1 100
Hasil :Meningkatnya Kuantitas dan kualitas Informasi kesehatan melalui
Berbagai media promosi
Bulan 12 12 100
Manfaat :Meningkatnya Partisipasi dan kesadaran masyarakat bidang
kesehatan
Bulan 12 12 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Masukan :Dana Rp 117.000.000 112.300.000 95,98 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Jumlah Kelompok Peserta Penyuluhan Kelompok 3 3 100Hasil :Meningkatnya Cakupan PHBS, Keluarga Sehat dan Penyuluhan Kelompok 3 3 100
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) di
Luar Kuota Jamkesmas
Pengembangan media promosi dan informasi sadar
hidup sehat
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 23 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatnya Partisipasi dan kesadaran masyarakat bidang
kesehatan
Kelompok 3 3 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Pengembangan Desa Siaga Masukan :Dana Rp 119.000.000 116.570.000 97,96 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah Desa Siaga Aktif yang dibina Desa/
kelurahan
265 265 100
Hasil :Meningkatnya Cakupan Tatanen Kabupaten Sehat dan Desa siaga
Aktif
% 70 25,66 36,66
Manfaat :Meningkatnya Partisipasi dan kesadaran masyarakat bidang
kesehatan
% 70 25,66 36,66
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
407.999.300 377.143.300 92,441 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Masukan :
Dana Rp 94.999.700 92.499.700 97,37 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Dokumen Hasil Pemeriksaan/Pemetan Masyarakat Kurang Gizi Dokumen 1 1 100
Hasil :Terpantaunya semua Bumil dan Rematri Dokumen 1 1 100Manfaat :Meningkatnya upaya penanggulangan masalah gizi Dokumen 1 1 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Masukan :Dana Rp 119.999.600 119.999.600 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Paket PMT Pemulihan Bagi Balita Gizi Buruk dan Kurang Paket 1400 1400 100
Hasil :Meningkatnya status balita Gizi buruk Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya status balita Gizi buruk dan kurang Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Masukan :Dana Rp 93.000.000 93.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Jumlah Sasaran Pemberian Zat Tambah Darah, Pemeriksaan HB,
Pemantauan Stunting
% 70 70 100
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi
besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang
vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 24 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Terpantaunya status anemia Remaja Putri di SMP/SMA Dan tingkat
desa terpilih kabupaten ciamis
% 70 70 100
Manfaat :Meningkatnya upaya penanggulangan masalah gizi % 70 70 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Pencegahan dan Intervensi Stunting Masukan :Dana Rp 100.000.000 71.644.000 71,64 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terlaksananya Pencegahan dan Intervensi Stunting Kegiatan 1 1 100Hasil :Terpantaunya Intervensi Stunting Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya upaya penanggulangan masalah gizi Kegiatan 1 1 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
274.510.000 274.510.000 1001 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Masukan :
Dana Rp 274.510.000 274.510.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Lokasi Desa Sasaran Pengembangan Lingkungan Sehat Desa 37 37 100
Hasil :Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan Puskesmas 37 37 100Manfaat :Meningkatnya upaya penyehatan lingkungan Puskesmas 37 37 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
927.317.330 899.873.226 97,041 Masukan :
Dana Rp 311.765.000 301.424.750 96,68 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Sasaran Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Puskesmas 37 37 100
Hasil :
Meningkatnya cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit Bulan 12 12 100
Manfaat :Menurunnya kasus penyakit menular Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Peningkatan Imunisasi Masukan :Dana Rp 105.000.000 105.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Laporan Hasil MOnitoring dan Evaluasi Kegiatan Imunisasi Dokumen 1 1 100
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit MenularPelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 25 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :
Meningkatnya cakupan UCI Desa Dokumen 1 1 100Manfaat :Meningkatnya upaya pencegahan penyakit Dokumen 1 1 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Masukan :Dana Rp 156.045.750 155.915.750 99,92 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Laporan Hasil Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan Wabah di
wilayah Kerja Puskesmas
Dokumen 1 1 100
Hasil :Meningkatnya SKD Dokumen 1 1 100Manfaat :Meningkatnya upaya pencegahan penyakit Dokumen 1 1 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular Masukan :Dana Rp 203.506.080 187.202.226 91,99 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Laporan Hasil Pengamatan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular di wilayah Puskesmas
Dokumen 1 1 100
Hasil :Meningkatnya Pengamatan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
Dokumen 1 1 100
Manfaat :Meningkatnya upaya pencegahan penyakit tidak menular Dokumen 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
5 Pelayanan Kesehatan Jiwa Masukan :Dana Rp 151.000.500 150.330.500 99,56 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Program Kesehatan
Jiwa
Puskesmas 37 37 100
Hasil :Meningkatnya Pengamatan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Puskesmas 37 37 100
Manfaat :
Meningkatnya upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa Puskesmas 37 37 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
68.292.540.811 62.077.344.839 90,91 Masukan :
Dana Rp 398.900.000 398.900.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Peningkatan surveillance epideminologi dan
penaggulangan wabah
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
kesehatan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 26 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Jumlah Puskesmas BLUD yang dibina Puskesmas 37 37 100
Hasil :Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Legalitas Layanan Tenaga
Profesi Kesehatan
Puskesmas 37 37 100
Manfaat :Peningkatan Prestasi Tenaga Kesehatan Puskesmas 37 37 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Masukan :Dana Rp 20.000.000 14.600.000 73 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Dokumen 1 1 100Hasil :Meningkatnya cakupan penyusunan frofil kesehatan, sistem
informasi PKM dan Bank dat bid.kesehatan
Dokumen 1 1 100
Manfaat :Peningkatan Kualitas Data Dasar Bidang Kesehatan Dokumen 1 1 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Akreditasi Puskesmas Masukan :Dana Rp 2.996.168.000 2.580.947.960 86,14 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Akreditasi Puskesmas 14 14 100
Hasil :
Terakreditasinya Puskesmas Puskesmas 14 14 100
Manfaat :
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Puskesmas 14 14 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Pelaksanaan BLUD Puskesmas Masukan :Dana Rp 64.528.405.811 58.893.432.534 91,27 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Terselenggaranya Jaminan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan
Dasar dan Rujukan
Bulan 12 12 100
Hasil :Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan Bulan 12 12 100Manfaat :Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
5 Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Masukan :Dana Rp 349.067.000 189.464.345 54,28 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 27 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Labkesda yang terakreditasi Unit Layanan 1 1 100
Hasil :
Terakreditasinya Laboratorium Kesehatan Daerah Unit Layanan 1 1 100
Manfaat :
Meningkatnya Kualitas Laboratorium Kesehatan Daerah Unit Layanan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
115.000.000 110.250.000 95,871 Pelayanan operasi katarak Masukan :
Dana Rp 45.000.000 40.250.000 89,44 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah Peserta Masyarakat Miskin yang mendapatkan operasi
katarak
Orang 40 40 100
Hasil :Meningkatnya kesehatan indera penglihatan dan produktivitas Orang 40 40 100
Manfaat :Meningkatnya pengelolaan sistem informasi kesehatan Orang 40 40 100
Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
2 Pelayanan sunatan masal Masukan :Dana Rp 70.000.000 70.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah Peserta Anak Kurang Mampu yang mendapatkan
Pelayanan Sunatan Masal
Anak 60 60 100
Hasil :Meningkatnya kesehatan produktivitas Anak 60 60 100Manfaat :Meningkatnya pengelolaan sistem informasi kesehatan Anak 60 60 100
Dampak :
Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,5320.808.016.676 19.481.151.524 93,62
1 Pengadaaan puskesmas keliling Masukan :Dana Rp 112.000.000 91.548.000 81,74 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah ambulance Transportasi dan Pusling Roda 2 Unit 4 4 100Hasil :Meningkatnya Mobilitas Pelayanan Kesehatan Unit 4 4 100Manfaat :Meningkatnya Mobilitas Pelayanan Kesehatan Unit 4 4 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 28 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
2 Rehabiltasi Sedang/Berat Puskesmas Rawat Inap Masukan :Dana Rp 182.111.000 181.400.000 99,61 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Terehabilitasinya Puskesmas Perawatan Lakbok Paket 1 1 100Hasil :Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Rawat Inap Unit Layanan 1 1 100
Manfaat :Meningkatnya akses pelayanana kesehatan Unit Layanan 1 1 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Masukan :Dana Rp 8.091.458.176 7.288.857.668 90,08 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Tersedianya Alat Kesehatan Puskesmas Perawatan Paket 1 1 100Hasil :Tersedianya alat kesehatan Paket 1 1 100Manfaat :Meningkatnya akses pelayanana kesehatan Paket 1 1 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas DTP Masukan :Dana Rp 3.500.000.000 3.462.875.508 98,94 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Terbangunnya Puskesmas Rawat Inap Banjaranyar Unit Layanan 1 1 100
Hasil :Terlaksananya Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas DTP Unit Layanan 1 1 100
Manfaat :Meningkatnya akses pelayanana kesehatan Unit Layanan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
5 Pengadaan Kendaraan Operasional Penunjang Kesehatan Masukan :
Dana Rp 484.704.000 181.000.000 37,34 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Operasional Penunjang
Kesehatan
Unit Layanan 1 1 100
Hasil :Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Operasional Penunjang
Kesehatan
Unit Layanan 1 1 100
Manfaat :Meningkatnya akses pelayanana kesehatan Unit Layanan 1 1 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 29 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
6 Kendaraan Laboratorium Kesehatan Daerah Masukan :Dana Rp 184.704.000 180.000.000 97,45 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Teraksananya Pengadaan Kendaraan Laboratorium Kesehatan
Daerah
Unit Layanan 1 1 100
Hasil :Labkesda yang mempunyai kendaraan operasional Unit Layanan 1 1 100
Manfaat :Meningkatnya akses pelayanana kesehatan Unit Layanan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
7 Pembangunan IPAL Masukan :Dana Rp 975.000.000 964.887.000 98,96 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas Puskesmas 3 3 100
Hasil :
Jumlah IPAL Sesuai Standar Puskesmas 1 1 100
Manfaat :
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Puskesmas Puskesmas 1 1 100
Dampak :
Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,328 Pengadaan Ambulance Transportasi Puskesmas Masukan :
Dana Rp 550.000.000 539.220.000 98,04 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Terlaksananya Pengadaan Ambulace Transportasi Unit Layanan 2 2 100
Hasil :Jumlah Puskesmas Yang Memiliki Kendaraan operasional Unit Layanan 2 2 100
Manfaat :Meningkatnya akses pelayanana kesehatan Unit Layanan 2 2 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
9 Penyediaan Posbindu KIT Masukan :Dana Rp 2.162.800.000 2.149.338.168 99,38 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Tersedianya Penyediaan Posbindu KIT Paket 1 1 100Hasil :Tersedianya Posbindu KIT Paket 1 1 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 30 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Paket 1 1 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
10 Peningkatan Infrastruktur Puskesmas Masukan :Dana Rp 1.332.475.000 1.320.326.945 99,09 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Meningkatnya Infrastruktur Puskesmas Puskesmas 8 8 100Hasil :Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk Puskesmas 8 8 100Manfaat :Meningkatnya akses pelayanana kesehatan Puskesmas 8 8 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
11 Rehabilitasi Sedang Berat Puskesmas Masukan :Dana Rp 3.000.000.000 2.889.625.235 96,32 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Terehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Puskesmas 2 2 100
Hasil :
Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk Puskesmas 2 2 100
Manfaat :
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan Puskesmas 2 2 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
12 Masukan :
Dana Rp 167.175.000 166.815.000 99,78 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Terlaksananya Infrastruktur Puskesmas/Puskesmas Pembantu
dan Jaringannya
Puskesmas 1 1 100
Hasil :Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk Puskesmas 1 1 100
Manfaat :Meningkatnya Infrastruktur Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
Puskesmas 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
13 Rehabilitasi Poskesdes Masukan :Dana Rp 65.589.500 65.258.000 99,49 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :terehabilitasinya poskesdes Unit 1 1 100Hasil :Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas/ unit 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Peralatan Kesehatan Unit 1 1 100
Peningkatan Infrastruktur Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 31 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
51.000.000.000 37.060.242.815 72,671 Penyusunan DED RSU Masukan :
Dana Rp 1.000.000.000 0 0 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 0 0Keluaran :Tersusunnya DED Pembangunan RSU Type C Banjarsari Paket 1 0 0
Hasil :Terdapatnya Dietail Rencana Tata Ruang RSU Paket 1 0 0Manfaat :Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Paket 1 0 0Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Masukan :
Dana Rp 50.000.000.000 37.060.242.815 74,12 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :terlaksananya pembangunan dan pengadaan alat kesehatan
Rumah Sakit
Paket 2 2 100
Hasil :Terlaksananya Pembangunan dan Pengadaan Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Paket 2 2 100
Manfaat :Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Paket 2 2 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
83.000.000 82.650.000 99,581 Masukan :
Dana Rp 83.000.000 82.650.000 99,58 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Jumlah PIRT yang dibina PIRT 77 97 125,97Hasil :Keluarnya Sertifikat PIRT PIRT 77 77 100Manfaat :Meningkatnya akses pelayanana kesehatan PIRT 77 77 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
36.000.000 36.000.000 1001 Masukan :
Dana Rp 36.000.000 36.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 16 16 100Keluaran :Terlasananya tahapan akreditasi rumah sakit versi SNARS Edisi 1 Paket 1 1 100
Hasil :
Terlasananya tahapan akreditasi rumah sakit versi SNARS Edisi 1 Paket 1 1 100
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pembangunan dan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah
Sakit
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan
makanan hasil produksi rumah tangga
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
kesehatan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 32 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Terpenuhinya kegiatan akreditasi RS versi SNARS Edisi 1 PAKET 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
23.131.435.000 22.664.704.872 97,981 Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit Masukan :
Dana Rp 22.435.556.000 22.025.448.520 98,17 DAKSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit Paket 1 1 100Hasil :Tersedianya alat kesehatan yang memadai Paket 1 1 100Manfaat :Terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit PAKET 1 1 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Masukan :Dana Rp 695.879.000 639.256.352 91,86 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Terpenuhinya mebelair Rumah Sakit Paket 1 1 100Hasil :Terpenuhinya mebelair Rumah Sakit Paket 1 1 100Manfaat :Tersedianya kebutuhan mebelair di rumah sakit PAKET 1 1 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
972.000.000 853.800.000 87,841 Kemitraan Pelayanan Media Spesialistik Masukan :
Dana Rp 972.000.000 853.800.000 87,84 APBDSumber Daya Manusia Orang 30 30 100Keluaran :Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Spesialistik melalui
keberadaan dokter
Dokter
Spesialistik
13 13 100
Hasil :Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Spesialistik melalui
keberadaan dokter
Dokter
Spesialis
13 13 100
Manfaat :Jumlah Dokter Spesialis Dokter
Spesialistik
13 13 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
98.000.000.000 95.900.719.201 97,861 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Masukan :
Dana Rp 98.000.000.000 95.900.719.201 97,86 BLUDSumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Meningkatnya pelayanan kesehatan Kunjungan 170000 178804 105,18
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 33 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Meningkatnya pelayanan kesehatan Kunjungan 170000 178804 105,18Manfaat :Jumlah Kunjungan Masyarakat ke RSUD Kunjungan 170000 178804 105,18Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4.500.000.000 4.088.104.780 90,851 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Masukan :
Dana Rp 4.500.000.000 4.088.104.780 90,85 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Termanfaatkannya alat kesehatan di Rumah Sakit Jenis 13 13 100Hasil :Terlaksananya pengadaan alat kesehatan rumah sakit Jenis 13 13 100Manfaat :Termanfaatkannya alat kesehatan di Rumah Sakit Jenis 13 13 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
383.299.594.133 280.855.216.995 73,27226.205.379.500 146.428.178.950 64,73
1 Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Masukan :Dana Rp 100.000.000 0 0 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Tersusunnya dokumen perencaan jalan DAK Dokumen 1 0 0Hasil :Tersusunnya dokumen perencaan jalan DAK Dokumen 1 0 0Manfaat :Meningkatnya kualitas perencaan jalan DAK Dokumen 1 0 0Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Peningkatan Jalan Masukan :Dana Rp 27.583.214.000 22.002.410.950 79,77 APBDSumber Daya Manusia Orang 17 17 100Keluaran :Peningkatan jalan P=18,11 Km % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Peningkatan Struktur Jalan Dikabupaten Ciamis Masukan :Dana Rp 22.467.503.000 21.556.437.000 95,94 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Peningkatan jalan P=21,07 km % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23
Program Pelayanan Kesehatan
03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGProgram Pembangunan Jalan dan Jembatan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 34 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Peningkatan Jalan Rancah - Janggalaharja (Leuwi Asba) Masukan :
Dana Rp 1.300.000.000 1.300.000.000 100 BanprovSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :P=1,550 km;L=3,5 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Peningkatan Jalan Naggela - Curug Tujuh Masukan :Dana Rp 3.000.000.000 891.898.700 29,73 BanprovSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :P=3,070 Km; L=2,5-3,0 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Peningkatan Jalan Darmacaang - Sigung Masukan :Dana Rp 3.600.000.000 3.549.611.000 98,6 BanprovSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :P = 3.900 km;L=3,5 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Peningkatan Jalan Wanasigra - Gegempalan Masukan :Dana Rp 5.000.000.000 1.513.718.000 30,27 BanprovSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :P= 6,138 km;L=3,0-4,5 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 35 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
8 Peningkatan Jalan Tambaksari - Kaso Masukan :Dana Rp 6.000.000.000 5.924.291.000 98,74 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :P= 4,269 Km; L=3,5-4,0-5,8 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
9 Peningkatan Jalan Pamegatan - Tambaksari Masukan :Dana Rp 19.500.000.000 3.945.233.600 20,23 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :P= 23,963 Km; L=3,0-3,5-4,0 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
10 Peningkatan Jalan Golat - Mandalare Masukan :Dana Rp 5.000.000.000 1.513.791.600 30,28 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :P= 4,255 Km; L=3,5m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
11 Peningkatan Jalan Ciilat - Cileungsir Masukan :Dana Rp 3.300.000.000 3.250.000.000 98,48 banprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :P=3,5 Km; L=3,5 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
12 Peningkatan Jalan Cijantung - Wangsareka Masukan :Dana Rp 800.000.000 800.000.000 100 BanprovSumber Daya Manusia Orang 6 5 83,33Keluaran :P= 0,612 km;L=4,0 m % 100 100 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 36 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
13 Peningkatan Jalan Ciilat - Cipicung Masukan :Dana Rp 8.000.000.000 2.417.856.600 30,22 BanprovSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :P=7,597 km; L=4,0 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71 99,22Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
14 Peningkatan Jalan Purwadadi - Sidarahayu Masukan :Dana Rp 1.000.000.000 977.734.000 97,77 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :P=0,650 Km; L=4,5 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
15 Peningkatan Jalan Rajadesa - Cikaso Masukan :Dana Rp 5.200.000.000 1.531.599.900 29,45 BanprovSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :P=6,590 Km; L=3,0 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
16 Peningkatan Jalan Cirikip - Cibeureum Masukan :Dana Rp 5.325.000.000 1.583.041.800 29,73 BanprovSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :P=56,100Km; L=3,0-3,5 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,251 71,716 100,65
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 37 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
17 Peningkatan Jalan Pamarican - Cikupa Masukan :Dana Rp 5.000.000.000 4.924.705.000 98,49 BanprovSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :P=2,925 Km; L4,0 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
18 Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Ciamis Masukan :Dana Rp 22.500.000.000 14.149.019.900 62,88 BanprovSumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :P=23,458 Km; L=3,5-8,0m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
19 Peningkatan Jalan Sukakerta - Bts. Tasikmalaya Masukan :Dana Rp 2.000.000.000 2.000.000.000 100 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :P=2,250 Km; L=4,0 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
20 Peningkatan Jalan Cangkoreh - - Banjarnawu Masukan :Dana Rp 5.000.000.000 4.924.625.000 98,49 BanprovSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :P=4,785 km;l=3,5 M % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,251 71,716 100,65Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
21 Peningkatan Jalan Cisontrol - Situmandala Masukan :Dana Rp 1.500.000.000 1.391.313.450 92,75 BanprovSumber Daya Manusia Orang 3 3 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 38 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :P=1,870 km;l=3,0-3,5 M % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71 99,22Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
22 Peningkatan Jalan Nambo - Gunungcupu Masukan :Dana Rp 5.000.000.000 4.924.695.000 98,49 BanprovSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :P=3,625 km;l3,0 M % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71 99,22Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
23 Peningkatan Jalan Selamanik - Bangbayang Masukan :Dana Rp 3.000.000.000 3.000.000.000 100 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :P=3,762 km;l=3,0-3,5 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
24 Peningkatan Jalan Selamanik - Mekarsari Masukan :Dana Rp 2.200.000.000 2.200.000.000 100 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :P=2,250 km;L=3,0 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71 99,22Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
25 Masukan :
Dana Rp 1.500.000.000 1.500.000.000 100 Banprov
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23
Penggantian Jembatan Cinyurup Ruas Jalan Angsana -
Gunungkelir
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 39 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71 99,22Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
26 Masukan :Dana Rp 3.500.000.000 3.500.000.000 100 BanprovSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71 99,22Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
27 Peningkatan Jalan Sindangmukti - Bojongdanas Masukan :Dana Rp 1.500.000.000 1.382.730.850 92,18 BanprovSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :P=2,153 Km;L=4,0 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71 99,22Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
28 Peningkatan Jalan Sukamanah - Sp. Sindangkasih Masukan :Dana Rp 2.500.000.000 2.500.000.000 100 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :P=3,081 Km; L=3,5 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
29 Peningkatan Jalan Payungsari - Sindangbarang Masukan :Dana Rp 3.000.000.000 906.629.000 30,22 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :P=3,500 Km; L=3,5 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71 99,22Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Penggantian Jembatan Cimuntur Ruas Jalan Maparah -
Sindanglaya
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 40 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
30 Masukan :
Dana Rp 3.500.000.000 1.052.899.600 30,08 Banprov
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71 99,22Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
31 Peningkatan Jalan Maparah - Cibeureum Masukan :Dana Rp 2.000.000.000 10.070.000 0,5 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :P=2,350 Km; L=3,5 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
32 Peningkatan Jalan Oto Iskandardinata (Lingkar Selatan) Masukan :
Dana Rp 20.000.000.000 19.653.593.000 98,27 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :P=8,817 m; L=13,00-7,00 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
33 Peningkatan Jalan Kujang - Darmacaang Masukan :Dana Rp 1.229.662.500 1.215.544.000 98,85 DBHCHTSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :P= 1,300 km; L=3,5 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
34 Peningkatan Jalan Cibadak - Langkapsari Masukan :Dana Rp 1.500.000.000 1.464.644.000 97,64 PerubahanSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :P= 1,735 km; L = 3,0-3,5 m % 100 100 100
Penggantian Jembatan Citanduy Ruas Jalan Sukakerta-
BTS Tasikmalaya Kec. Panumbangan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 41 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
35 Peningkatan Jalan Jelat - Karangampel Masukan :Dana Rp 1.500.000.000 6.120.000 0,41 BanprovSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :P= 1,700 km; L = 3,0-3,5 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
36 Peningkatan Jalan Bojonggedang - Cileungsir Masukan :Dana Rp 1.500.000.000 8.130.000 0,54 BanprovSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :P= 1,200 km; L = 3,0 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
37 Peningkatan Jalan Karangnangka - Jelegong Masukan :Dana Rp 1.500.000.000 7.650.000 0,51 BanprovSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :P= 2,150km;L=3,0 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
38 Peningkatan Jalan Cibarengkok - Tambaksari Masukan :Dana Rp 2.000.000.000 12.210.000 0,61 BanprovSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :P= 2,5km;L=4,0m % 100 100 100Hasil :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 42 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
39 Peningkatan Jalan Payungagung - Bts. Tasikmalaya Masukan :Dana Rp 1.500.000.000 11.670.000 0,78 BanprovSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :P= 1,560 km;L=3,0 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
40 Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Panjalu Masukan :Dana Rp 1.000.000.000 9.240.000 0,92 BanprovSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :P= 1,085km;L=3,0 % 100 100 100Hasil :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
41 Peningkatan Jalan Cisadap - Sukajadi Masukan :Dana Rp 1.100.000.000 10.770.000 0,98 BanprovSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :P= 1,5km;L=4,0 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
42 Peningkatan Jalan Maparah - Cibeureum Masukan :Dana Rp 1.500.000.000 11.070.000 0,74 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :P= 1,9km; L=3,50m % 100 100 100Hasil :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
43 Peningkatan Jalan Kertajaga - Cidolog Masukan :Dana Rp 2.000.000.000 6.930.000 0,35 BanprovSumber Daya Manusia Orang 3 3 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 43 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :P= 2,0km;L=4,0 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
44 Peningkatan Jalan Selamanik - Mekarsari Masukan :Dana Rp 1.500.000.000 6.570.000 0,44 BanprovSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :P= 2,250 km;L=3,00 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
45 Peningkatan Jalan Batas Tambaksari - Kp. Kuta Masukan :Dana Rp 1.500.000.000 1.404.304.000 93,62 BanprovSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :P= 1,750 km; L=3,5-4,0 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
46 Peningkatan Jalan Sukajaya - Jamuresi (Bts. Kuningan) Masukan :Dana Rp 1.500.000.000 6.540.000 0,44 PerubahanSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :P= 2,5km;L=3,0-4,0 m % 100 95 95Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
47 Peningkatan Jalan Saguling - Jalatrang Masukan :Dana Rp 1.500.000.000 5.770.000 0,38 banprovSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :P= 1,775km; L=4,0-3,5 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 44 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
48 Peningkatan Jalan Purwasari - Sadewata Masukan :Dana Rp 1.500.000.000 1.458.792.000 97,25 BanprovSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :P=2,450km;L=3,0 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
49 Masukan :
Dana Rp 1.500.000.000 4.320.000 0,29 banprov
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :P=1,850km;L=2,7-3,0 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2.104.018.000 2.013.023.000 95,681 Masukan :
Dana Rp 1.904.018.000 1.813.194.000 95,23 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 132 162 122,73Keluaran :TSaluran drainase/gorong - gorong yang terbangun % 100 100 100Hasil :Drainase dalam kondisi baik % 39 41 105,13Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71 99,22Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Masukan :Dana Rp 200.000.000 199.829.000 99,91 APBDSumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :2 paket % 100 100 100Hasil :Drainase dalam kondisi baik % 39 41 105,13Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71 99,22Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)
Peningkatan Jalan Cikawung - Bojongmengger
Perbaikan dan Pemeliharaan Drainase/Trotoar
Kabupaten Ciamis
Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-
Gorong
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 45 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
11.800.000.000 10.550.884.950 89,411 Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan Masukan :
Dana Rp 6.800.000.000 6.596.335.400 97 APBDSumber Daya Manusia Orang 80 80 100Keluaran :Tertanganinya bangunan pelengkap jalan = 40 paket/lokasi Lokasi 40 40 100
Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71 99,22Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Masukan :Dana Rp 1.000.000.000 1.000.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Tertanganinya bangunan pelengkap jalan Lokasi 1 1 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71 99,22Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Masukan :
Dana Rp 2.000.000.000 1.274.167.000 63,71 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 24 24 100Keluaran :Tertanganinya bangunan pelengkap jalan Lokasi 13 13 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71 99,22Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Masukan :Dana Rp 2.000.000.000 1.680.382.550 84,02 APBDSumber Daya Manusia Orang 36 36 100Keluaran :Tertanganinya bangunan pelengkap jalan Lokasi 9 9 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71 99,22Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
15.574.017.500 13.574.424.350 87,161 Monitoring evaluasi pelaporan Bidang Bina Marga Masukan :
Dana Rp 50.000.000 49.830.000 99,66 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100
Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Pembuatan
Bangunan Pelengkap Wilayah Utara
Program Pembangunan turap/talud/brojong
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Penanganan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cikoneng -
Sadananya
Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Pembuatan
Bangunan Pelengkap Wilayah Selatan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 46 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :termonitornya kegiatan fisik di lapangan % 100 100 100Hasil :kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Masukan :
Dana Rp 100.000.000 0 0 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 0 0Keluaran :Dokumen perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan
dokumen 1 0 0
Hasil :Tersedianya Dokumen perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Dokumen 1 0 0
Manfaat :Meningkatnya perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan
Dokumen 1 0 0
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Masukan :Dana Rp 6.924.017.500 6.844.737.400 98,85 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :P=198,612 Km % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Masukan :Dana Rp 2.000.000.000 1.748.241.950 87,41 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Jembatan 11 11 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Rehabilitasi Jalan Kaligamping - Kalijati Masukan :Dana Rp 5.000.000.000 4.924.205.000 98,48 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :P=3,200 Km; L=3,0-3,5 m % 100 100 100
Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 47 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Rehabilitasi Jalan Citalem - Sp. Sidamulih Masukan :Dana Rp 1.500.000.000 7.410.000 0,49 banprovSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :P= 2,015 km;L=3,0 m % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan Jalan Kabupaten % 71,555 71,716 100,23Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
100.000.000 6.380.000 6,381 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Berbasis GIS Masukan :
Dana Rp 100.000.000 6.380.000 6,38 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Tersedianya data GIS (1 paket) % 100 100 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71,716 100,23Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71 99,22Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
1.619.200.000 1.455.773.364 89,911 Pengadaan alat-alat berat Masukan :
Dana Rp 710.000.000 647.568.000 91,21 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah pengadaan alat - alat berat Paket 2 2 100Hasil :Tersedianya alat-alat berat % 53 53 100Manfaat :Terpenuhinya target PAD % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Masukan :Dana Rp 489.800.000 485.267.500 99,07 APBDSumber Daya Manusia Orang 36 36 100Keluaran :2 paket Paket 2 2 100Hasil :Terpeliharanya alat-alat berat unit 53 53 100
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 48 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Terpenuhinya target PAD % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Pengelolaan Peralatan Laboratorium Dan Alat Berat Masukan :Dana Rp 419.400.000 322.937.864 77 APBDSumber Daya Manusia Orang 36 36 100Keluaran :12 bulan Bulan 12 12 100Hasil :Terpeliharanya alat-alat berat unit 53 53 100Manfaat :Terpenuhinya target PAD % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
41.563.690.000 37.930.180.280 91,261 Perencanaan Teknis Irigasi Masukan :
Dana Rp 200.000.000 99.787.000 49,89 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Tersedianya dokumen perencanaan % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air Masukan :Dana Rp 30.000.000 23.665.000 78,88 APBDSumber Daya Manusia Orang 15 15 100Keluaran :Termonitornya kegiatan fisik di lapangan sebanyak 13 DI teknis &
DI semi teknis yang direhabilitasi
% 100 100 100
Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Masukan :Dana Rp 4.422.851.000 4.228.472.300 95,61 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Terpeliharanya daerah irigasi teknis = 13 Daerah irigasi (DI) Daerah
irigasi
13 13 100
Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 49 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatnya rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Rehabilitasi Irigasi Masukan :Dana Rp 7.786.300.000 7.389.170.000 94,9 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :23 Daerah irigasi (DI) Daerah
irigasi
23 23 100
Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Rehabilitasi Irigasi (5) Masukan :Dana Rp 5.972.039.000 5.970.314.000 99,97 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :18 Daerah irigasi (DI) Daerah
irigasi
18 18 100
Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Masukan :
Dana Rp 217.500.000 135.744.980 62,41 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 47 47 100
Keluaran :Terfasilitasinya IPDMIP % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,857 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Turalek Masukan :
Dana Rp 200.000.000 195.310.000 97,66 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket Paket 1 1 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Fasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Program Integrated
Participatory Development and Management Irigation
Program (IPDMIP)
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 50 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Citalaga Masukan :Dana Rp 300.000.000 285.884.000 95,29 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket Paket 1 1 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Bangong Masukan :Dana Rp 200.000.000 195.127.000 97,56 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Datarmanggu Masukan :Dana Rp 250.000.000 218.209.000 87,28 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Kedungmalang Masukan :Dana Rp 300.000.000 290.939.000 96,98 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Kedungsalak Masukan :Dana Rp 250.000.000 224.815.000 89,93 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 51 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cipandang/Pasarean Masukan :Dana Rp 200.000.000 194.522.000 97,26 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cipisitan Masukan :Dana Rp 300.000.000 292.528.000 97,51 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
15 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Ciwadori II Masukan :Dana Rp 200.000.000 194.658.000 97,33 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Pongporang Masukan :Dana Rp 235.000.000 228.270.000 97,14 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 52 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Tando Masukan :Dana Rp 300.000.000 289.704.000 96,57 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cikelebut Masukan :Dana Rp 300.000.000 287.961.000 95,99 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cikalagen Masukan :Dana Rp 200.000.000 195.177.000 97,59 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
20 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cangkudu Masukan :Dana Rp 200.000.000 197.120.000 98,56 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 53 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Carik Masukan :Dana Rp 200.000.000 193.863.000 96,93 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70 70 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cipetungan Masukan :Dana Rp 200.000.000 195.151.000 97,58 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cijero Masukan :Dana Rp 300.000.000 290.739.000 96,91 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cipadaren Masukan :Dana Rp 200.000.000 194.145.000 97,07 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
25 Rahabilitasi Jaringan Irigasi DI Depok Masukan :Dana Rp 400.000.000 386.891.000 96,72 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :1 paket % 100 100 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 54 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
26 Rahabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipepetek Masukan :Dana Rp 400.000.000 388.758.000 97,19 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
27 Rahabilitasi Jaringan Irigasi DI Galonggong Masukan :Dana Rp 200.000.000 196.086.000 98,04 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
28 Rahabilitasi Jaringan Irigasi DI Campaka Masukan :Dana Rp 300.000.000 289.584.000 96,53 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
29 Rahabilitasi Jaringan Irigasi DI Jayalaksana Masukan :Dana Rp 300.000.000 293.162.000 97,72 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 55 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
30 Rahabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigembung Masukan :Dana Rp 200.000.000 195.536.000 97,77 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
31 Rahabilitasi Jaringan Irigasi DI Cijantung Masukan :Dana Rp 200.000.000 195.104.000 97,55 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pari Masukan :Dana Rp 300.000.000 290.056.000 96,69 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,42 100,31
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Singkup II Masukan :Dana Rp 200.000.000 194.165.000 97,08 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciputrisubur Masukan :Dana Rp 200.000.000 194.024.000 97,01 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 56 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
35 Rahabilitasi Jaringan Irigasi DI Pasirkendi Masukan :Dana Rp 250.000.000 239.687.000 95,87 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Batugajah Masukan :Dana Rp 200.000.000 194.014.000 97,01 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Citalahab Masukan :Dana Rp 500.000.000 481.473.000 96,29 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sindangherang Masukan :Dana Rp 300.000.000 287.045.000 95,68 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 57 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cicadas Masukan :Dana Rp 200.000.000 194.522.000 97,26 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigayam II Masukan :Dana Rp 200.000.000 195.008.000 97,5 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigayam III Masukan :Dana Rp 200.000.000 194.481.000 97,24 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tanjungsari Masukan :Dana Rp 250.000.000 233.702.000 93,48 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 58 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rarangkasan/Parangkasan Masukan :
Dana Rp 200.000.000 193.904.000 96,95 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
44 Masukan :
Dana Rp 200.000.000 194.976.000 97,49 BANPROV
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
45 Rahabilitasi Jaringan Irigasi DI Sorandil Masukan :Dana Rp 300.000.000 287.216.000 95,74 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
46 Rahabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibuyut Masukan :Dana Rp 300.000.000 290.601.000 96,87 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
47 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikaroya Masukan :Dana Rp 200.000.000 192.698.000 96,35 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Nanggela Saluran
Sekunder Pasir Bentang
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 59 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
48 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikowari Masukan :Dana Rp 300.000.000 290.084.000 96,69 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
49 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Parakanpedang Masukan :Dana Rp 200.000.000 193.968.000 96,98 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
50 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisadap II Masukan :Dana Rp 300.000.000 287.597.000 95,87 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
51 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisarongge Masukan :Dana Rp 300.000.000 289.294.000 96,43 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 60 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
52 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Nambo Masukan :Dana Rp 300.000.000 274.789.000 91,6 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
53 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Curug Buton Masukan :Dana Rp 400.000.000 383.006.000 95,75 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
54 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisepet II Masukan :Dana Rp 300.000.000 283.802.000 94,6 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
55 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Naringul Masukan :Dana Rp 300.000.000 288.741.000 96,25 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
56 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sukaresik Masukan :Dana Rp 300.000.000 253.240.000 84,41 BanprovSumber Daya Manusia Orang 5 5 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 61 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
57 Masukan :Dana Rp 350.000.000 330.738.000 94,5 Banprov
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
58 Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Cigunung II Masukan :Dana Rp 350.000.000 6.660.000 1,9 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
59 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimemen Blok BNN Masukan :Dana Rp 200.000.000 199.313.000 99,66 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
60 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipalih Nagawiru Masukan :Dana Rp 200.000.000 199.222.000 99,61 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Cipetungan Blok Pasantren
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 62 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
61 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibeureum/Awikiara Masukan :Dana Rp 200.000.000 199.336.000 99,67 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
62 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikubang Masukan :Dana Rp 200.000.000 199.821.000 99,91 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
63 Masukan :Dana Rp 300.000.000 294.373.000 98,12 Banprov
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
64 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisalak Masukan :Dana Rp 300.000.000 5.680.000 1,89 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Rawa Cibeureum Desa
Bantardawa
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 63 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
65 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pakuwon Masukan :Dana Rp 300.000.000 291.943.000 97,31 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
66 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bojongnangka Masukan :Dana Rp 300.000.000 5.630.000 1,88 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
67 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisadapaingan/Kopo Masukan :Dana Rp 300.000.000 225.331.000 75,11 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
68 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bojongsari Masukan :Dana Rp 300.000.000 5.950.000 1,98 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
69 Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bunut Masukan :Dana Rp 200.000.000 197.495.000 98,75 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 64 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
70 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cidarma Masukan :Dana Rp 200.000.000 5.110.000 2,56 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
71 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cijangkar Masukan :Dana Rp 200.000.000 197.336.000 98,67 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
72 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikawung Masukan :Dana Rp 200.000.000 5.480.000 2,74 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
73 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciwalen Masukan :Dana Rp 200.000.000 197.753.000 98,88 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 65 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
74 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Guha Masukan :Dana Rp 200.000.000 197.788.000 98,89 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
75 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Basiji Masukan :Dana Rp 200.000.000 197.867.000 98,93 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
76 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Anjung Masukan :Dana Rp 300.000.000 292.799.000 97,6 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
77 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cicangkareng Masukan :Dana Rp 200.000.000 197.645.000 98,82 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
78 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipasajen I Masukan :Dana Rp 200.000.000 199.038.000 99,52 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 66 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
79 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Pangangonan Masukan :Dana Rp 200.000.000 198.907.000 99,45 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
80 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Leuwigaru Kiri Masukan :Dana Rp 300.000.000 292.262.000 97,42 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
81 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cisangkup I Masukan :Dana Rp 300.000.000 292.496.000 97,5 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
82 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Pasir Bunut Masukan :Dana Rp 200.000.000 198.989.000 99,49 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 67 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
83 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Leuwigaru Masukan :Dana Rp 300.000.000 272.367.000 90,79 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
84 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Leuwisisir Masukan :Dana Rp 200.000.000 199.088.000 99,54 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
85 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cinarimbang Masukan :Dana Rp 300.000.000 4.800.000 1,6 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
86 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di siliwangi Masukan :Dana Rp 300.000.000 292.726.000 97,58 BanprovSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 68 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
87 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cikuray Masukan :Dana Rp 200.000.000 198.179.000 99,09 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
88 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cijambe Masukan :Dana Rp 300.000.000 292.790.000 97,6 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
89 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Bojongserah Masukan :Dana Rp 200.000.000 196.701.000 98,35 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
90 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cigedang Masukan :Dana Rp 200.000.000 198.948.000 99,47 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
91 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Babakan Cicau Masukan :Dana Rp 200.000.000 198.036.000 99,02 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 69 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
92 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Ciloa Masukan :Dana Rp 200.000.000 5.780.000 2,89 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
93 Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Cibelah I Masukan :Dana Rp 300.000.000 294.274.000 98,09 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
94 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Cigunung I Masukan :Dana Rp 300.000.000 290.296.000 96,77 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
95 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Kiwiri Masukan :Dana Rp 300.000.000 295.689.000 98,56 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 70 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
96 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Sawahlega Masukan :Dana Rp 200.000.000 197.055.000 98,53 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
12.285.115.000 9.616.709.000 78,281 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Masukan :
Dana Rp 1.900.000.000 1.612.556.300 84,87 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :15 sungai Sungai 15 15 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Proteksi Tebing Masukan :Dana Rp 2.785.115.000 2.658.966.600 95,47 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Terlaksananya kegiatan proteksi tebing Lokasi 10 10 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Bendung Irigasi Panghalangan Masukan :Dana Rp 1.000.000.000 957.233.000 95,72 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Program pengendalian banjir
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 71 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
4 Rehab Bendung Irigasi Danasari Masukan :Dana Rp 5.000.000.000 3.866.830.100 77,34 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Normalisasi Saluran Pembuang Rawakamangli Masukan :Dana Rp 200.000.000 7.600.000 3,8 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Normalisasi Saluran Kedokan Masukan :Dana Rp 300.000.000 7.800.000 2,6 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,4 100,28Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Normalisasi Saluran Pembuang Gunung Putri I Masukan :Dana Rp 300.000.000 6.650.000 2,22 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
8 Masukan :Dana Rp 300.000.000 7.250.000 2,42 b
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100
Normalisasi Saluran Pembuang Cibayawak Ds. Kertajaya
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 72 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
9 Masukan :Dana Rp 500.000.000 491.823.000 98,36 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :1 paket % 100 100 100Hasil :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Manfaat :Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,2 70,43 100,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2.055.750.000 1.884.265.000 91,661 Fasilitasi Hasil Pekerjaan Penataan Ruang Masukan :
Dana Rp 305.750.000 286.850.000 93,82 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :12 bulan Bulan 12 12 100Hasil :Tersedianya dokumen RTRW Kab. Ciamis % 90 90 100Manfaat :Sebagai pedoman dalam penataan pemanfaatan dan pengendalian
ruang
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Penyusunan Peta Kecamatan Kabupaten Ciamis Masukan :Dana Rp 50.000.000 49.890.000 99,78 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :1 paket Kecamatan 27 27 100Hasil :Tersedianya peta kecamatan di Kab. Ciamis % 100 100 100Manfaat :Sebagai pedoman dalam penataan pemanfaatan dan pengendalian
ruang
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Penyusunan Peta Desa Kabupaten Ciamis Masukan :Dana Rp 50.000.000 49.800.000 99,6 APBDSumber Daya Manusia Orang 1 1 100Keluaran :1 dokumen Lokasi Desa 70 70 100Hasil :Tersedianya peta desa di Kab. Ciamis % 100 100 100
Normalisasi Saluran Pembuang Tangkeban Kec.
Purwadadi
Program Perencanaan Tata Ruang
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 73 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Sebagai pedoman dalam penataan pemanfaatan dan pengendalian
ruang
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Pengendalian dan Pelaporan Tata Ruang Masukan :Dana Rp 100.000.000 100.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :12 bulan Dokumen 12 12 100Hasil :Pengendalian alih fungsi lahan % 100 100 100Manfaat :Sebagai pedoman dalam penataan pemanfaatan dan pengendalian
ruang
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Masukan :Dana Rp 600.000.000 538.492.000 89,75 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 1 1 100
Keluaran :1 dokumen Dokumen 1 1 100Hasil :Sebagai pedoman dalam penataan pemanfaatan dan pengendalian
ruang
% 100 100 100
Manfaat :Pengendalian alih fungsi lahan % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Masukan :Dana Rp 600.000.000 533.378.000 88,9 APBDSumber Daya Manusia Orang 1 1 100Keluaran :1 dokumen Dokumen 1 1 100Hasil :Sebagai pedoman dalam penataan pemanfaatan dan pengendalian
ruang
% 100 100 100
Manfaat :Pengendalian alih fungsi lahan % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Feasibility Study (FS) Jalan Lingkar Utara Masukan :Dana Rp 350.000.000 325.855.000 93,1 APBDSumber Daya Manusia Orang 1 1 100Keluaran :FS Jalan Lingkar Utara. Dokumen 1 1 100Hasil :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71 99,22
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan
Perkotaan Cisaga Beserta Peraturan Zonasinya Pelayanan
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan
Perkotaan Panumbangan Beserta Peraturan Zonasinya
Pelayanan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 74 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Kemantapan jalan kabupaten % 71,555 71 99,22Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
154.250.000 130.960.000 84,91 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Masukan :
Dana Rp 60.000.000 60.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 1 1 100Keluaran :Tersusunnya dokumen kebijakan pengendalian ruang Dokumen 1 1 100Hasil :Tersusunnya dokumen kebijakan pengendalian ruang % 100 100 100Manfaat :Pengendalian alih fungsi lahan % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Masukan :Dana Rp 94.250.000 70.960.000 75,29 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :Dokumen hasil monitoring kegiatan pemanfaatan dan penggunaan
ruang
Dokumen 1 1 100
Hasil :Terkendalinya kegiatan-kegiatan pemanfaatan & penggunaan
ruang
% 100 100 100
Manfaat :Pengendalian alih fungsi lahan % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
13.020.898.133 12.736.622.000 97,821 Pembangunan Gedung Kantor Masukan :
Dana Rp 1.999.955.000 1.999.954.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 35 35 100Keluaran :pembangunan gedung lama kantor Dinas PUPRP Paket 1 1 100Hasil :Gedung Pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Manfaat :Gedung Pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Pembinaan Jasa Konstruksi Masukan :Dana Rp 27.380.000 27.380.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :pendidikan dan pelatihan bidang jasa konstruksi Kali 2 2 100Hasil :Terbinanya pelaku jasa konstruksi % 100 100 100
Program Pemanfaatan Ruang
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Pemerintah
Monitoring Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan
Ruang di Kabupaten Ciamis
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 75 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Gedung pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Perencanaan Umum Keciptakaryaan Masukan :Dana Rp 206.835.000 204.913.000 99,07 APBDSumber Daya Manusia Orang 25 35 140Keluaran :dokumen perencanaan umum keciptakaryaan Dokumen 1 1 100Hasil :Gedung Pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Manfaat :Gedung pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Penyusunan DED Pagar POLRES CIAMIS Masukan :Dana Rp 49.995.000 49.120.000 98,25 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :dokumen DED Pagar POLRES Ciamis Dokumen 1 1 100Hasil :Gedung Pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Manfaat :Gedung Pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Masukan :Dana Rp 199.194.000 199.194.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 15 15 100Keluaran :penataan Kantor Kecamatan Cimaragas Paket 1 1 100Hasil :Gedung Pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Manfaat :Gedung Pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Rehabilitasi Gedung KPUD Ciamis Masukan :Dana Rp 322.805.000 322.205.000 99,81 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :rehabilitasi Gedung KPUD Ciamis Paket 1 1 100Hasil :Gedung Pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Manfaat :Gedung pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Pembangunan dan Penataan Kantor Kecamatan
Cimaragas
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 76 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
7 Pembangunan Rumah Dinas Sub Denpom Ciamis Masukan :Dana Rp 345.904.000 345.904.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 20 20 100Keluaran :pembangunan rumah dinas sub Denpom Ciamis Paket 1 1 100Hasil :Gedung Pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Manfaat :Gedung Pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
8 Pembangunan Pagar Polres Ciamis Masukan :Dana Rp 468.830.133 468.330.000 99,89 APBDSumber Daya Manusia Orang 24 24 100Keluaran :pembangunan pagar Polres Ciamis Paket 1 1 100Hasil :Gedung pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Manfaat :Gedung pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
9 Masukan :Dana Rp 2.400.000.000 2.321.194.000 96,72 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 35 35 100Keluaran :pembangunan lanjutan gedung kantor DPUPRP Ciamis Paket 1 1 100Hasil :Gedung Pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Manfaat :Gedung Pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
10 Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Ciamis Masukan :Dana Rp 1.000.000.000 999.881.000 99,99 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 35 35 100Keluaran :pembangunan Aula Kantor Kecamatan Ciamis Paket 1 1 100Hasil :Gedung Pemerintah dalam kondisi baik % 90 90 100Manfaat :Gedung Pemerintah dalam kondisi baik % 90 90 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
11 Pembangunan Kantor Kecamatan Lakbok Masukan :Dana Rp 3.000.000.000 2.999.873.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 35 35 100Keluaran :pembangunan Kantor Kecamatan Lakbok Paket 1 1 100
Pembangunan Gedung Kantor DPUPRP Ciamis (Lanjutan)
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 77 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Gedung Pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Manfaat :Gedung Pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
12 Penataan Islamic Center Kabupaten Ciamis Masukan :Dana Rp 3.000.000.000 2.798.674.000 93,29 BANPROVSumber Daya Manusia Orang 9 9 100Keluaran :pembangunan pagar dan gerbang Islamic Center Kabupaten Ciamis Paket 1 1 100
Hasil :Gedung Pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Manfaat :Gedung Pemerintah dalam kondisi baik % 90 90,14 100,16Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
16.970.000.000 8.527.859.756 50,251 Masukan :
Dana Rp 1.000.000.000 929.652.500 92,97 APBD Provinsi
Sumber Daya Manusia Orang 13 13 100Keluaran :Terehabilitasi Jalan Lingkungan Jalan Sadewata - Maparah Desa
Sadewata Kec. Lumbung
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100Manfaat :Meningkatnya perekonomian masyarakat % 30 20 66,67Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
2 Masukan :Dana Rp 700.000.000 43.080.500 6,15 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 13 13 100Keluaran :Terehabilitasi Jalan Ruas Kadumanis - Ailuar - Darmaraja Ds.
Awiluar Kec. Lumbung
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100Manfaat :Meningkatnya perekonomian masyarakat % 30 20 66,67Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
3 Masukan :Dana Rp 1.000.000.000 947.791.500 94,78 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 13 13 100Keluaran :Terehabilitasi Jalan Lingkungan Dusun Desa - Batas Desa
Padamulya Desa Pamokalan Kec. Cihaurbeuti
% 100 100 100
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuhPeningkatan Jalan Lingkungan Jalan Sadewata - Maparah
Desa Sadewata Kec. Lumbung
Peningkatan Jalan Ruas Kadumanis - Ailuar - Darmaraja
Ds. Awiluar Kec. Lumbung
Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Desa - Batas Desa
Padamulya Desa Pamokalan Kec. Cihaurbeuti
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 78 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100Manfaat :Meningkatnya perekonomian masyarakat % 30 20 66,67Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
4 Masukan :Dana Rp 2.300.000.000 162.789.500 7,08 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Terehabilitasi Jalan Lingkungan Ds. Sukahaji, Ds. Pamokalan Ds.
Padamulya Kec. Cihaurbeuti
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Ds. Sukahaji, Ds. Pamokalan Ds.
Padamulya Kec. Cihaurbeuti
% 30 20 66,67
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
5 Masukan :Dana Rp 1.200.000.000 98.892.500 8,24 APBD Provinsi
Sumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Ds. Sukasetia, Ds. Sukamaju, Ds.
Pasirtamiang Kec. Ciahurbeut
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Ds. Sukasetia, Ds. Sukamaju, Ds.
Pasirtamiang Kec. Ciahurbeut
% 30 20 66,67
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
6 Masukan :Dana Rp 1.000.000.000 979.498.500 97,95 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Tertatanya Jalan Masuk Kantor Kec. Panjalu (Dari Situ Ciater)
Dusun Garahang
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Masuk Kantor Kec. Panjalu (Dari Situ Ciater)
Dusun Garahang
% 30 20 66,67
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
7 Masukan :Dana Rp 1.000.000.000 954.080.500 95,41 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 10 10 100
Peningkatan Jalan Lingkungan Ds. Sukahaji, Ds.
Pamokalan Ds. Padamulya Kec. Cihaurbeuti
Peningkatan Jalan Lingkungan Ds. Sukasetia, Ds.
Sukamaju, Ds. Pasirtamiang Kec. Ciahurbeuti
Penataan Jalan Masuk Kantor Kec. Panjalu (Dari Situ
Ciater) Dusun Garahang
Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Karangsari - Bahara
Desa Cibeureum Kec. Sukamantri
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 79 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Jalan Karangsari - Bahara Desa
Cibeureum Kec. Sukamantri
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Jalan Karangsari - Bahara Desa
Cibeureum Kec. Sukamantri
% 30 20 66,67
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
8 Masukan :Dana Rp 500.000.000 417.272.500 83,45 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Desa Buniasih - Neglasari Desa
Kutawaringin Kecamatan Purwadadi
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Desa Buniasih - Neglasari Desa
Kutawaringin Kecamatan Purwadadi
% 30 20 66,67
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
9 Masukan :Dana Rp 500.000.000 467.673.500 93,53 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Terehabiliasinya Jalan Lingkungan RT. 26 - Perbatasan Desa
Kertajaya Desa Karangpaningal Kec. Purwadadi
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan RT. 26 - Perbatasan Desa Kertajaya
Desa Karangpaningal Kec. Purwadadi
% 30 20 66,67
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
10 Masukan :Dana Rp 500.000.000 59.849.500 11,97 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Sindangangin - Dusun
Pasungsari Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Sindangangin - Dusun Pasungsari
Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi
% 30 20 66,67
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Buniasih - Neglasari
Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi
Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 26 - Perbatasan Desa
Kertajaya Desa Karangpaningal Kec. Purwadadi
Peningkatan Jalan Lingkungan Sindangangin - Dusun
Pasungsari Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 80 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
11 Masukan :Dana Rp 500.000.000 36.402.500 7,28 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Penghubung Sukamulya - Puloerang Desa
Sukamulya Kecamatan Purwadadi
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Penghubung Sukamulya - Puloerang Desa
Sukamulya Kecamatan Purwadadi
% 30 20 66,67
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
12 Masukan :Dana Rp 500.000.000 487.463.500 97,49 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Terehabiliasinya Jalan Lingkungan Desa Baregbeg Kec. Lakbok % 100 100 100Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Desa Baregbeg Kec. Lakbok % 30 20 66,67Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
13 Masukan :Dana Rp 500.000.000 487.395.500 97,48 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Desa Tambakreja Kecamatan
Lakbok
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Desa Tambakreja Kecamatan
Lakbok
% 30 20 66,67
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
14 Masukan :Dana Rp 500.000.000 497.322.500 99,46 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Desa Ratawangi Kec. Banjarsari % 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100
Peningkatan Jalan Penghubung Sukamulya - Puloerang
Desa Sukamulya Kecamatan Purwadadi
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Baregbeg Kec.
Lakbok
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tambakreja
Kecamatan Lakbok
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ratawangi Kec.
Banjarsari
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 81 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Desa Ratawangi Kec. Banjarsari % 30 20 66,67Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
15 Masukan :Dana Rp 500.000.000 497.861.500 99,57 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Desa Cicapar Kec. Banjarsari % 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Desa Cicapar Kec. Banjarsari % 30 20 66,67Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
16 Masukan :Dana Rp 3.000.000.000 174.160.500 5,81 APBD Provinsi
Sumber Daya Manusia Orang 10 10 100
Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Suminta - Pasung Desa
Sukanagara Tembus Desa Sukamulya Kecamatan Purwadadi
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Suminta - Pasung Desa Sukanagara
Tembus Desa Sukamulya Kecamatan Purwadadi
% 30 20 66,67
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
17 Masukan :Dana Rp 200.000.000 199.126.500 99,56 APBD Provinsi
Sumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Dusun Cadas Ngampar Desa
Ciomas Kecamatan Panjalu
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Dusun Cadas Ngampar Desa
Ciomas Kecamatan Panjalu
% 30 20 66,67
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
18 Masukan :Dana Rp 200.000.000 198.937.500 99,47 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Dusun Cieurih - Dusun Baros
Desa Ciomas Kecamatan Panjalu
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Cicapar Kec.
Banjarsari
Peningkatan Jalan Lingkungan Suminta - Pasung Desa
Sukanagara Tembus Desa Sukamulya Kecamatan
Purwadadi
Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Cadas Ngampar
Desa Ciomas Kecamatan Panjalu
Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Cieurih - Dusun
Baros Desa Ciomas Kecamatan Panjalu
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 82 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Dusun Cieurih - Dusun Baros Desa
Ciomas Kecamatan Panjalu
% 30 20 66,67
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
19 Masukan :Dana Rp 200.000.000 199.604.500 99,8 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Tubagus Jumhur dan
Mangunjaya Desa Lumbung Kecamatan Lumbung
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Tubagus Jumhur dan Mangunjaya
Desa Lumbung Kecamatan Lumbung
% 30 20 66,67
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
20 Masukan :Dana Rp 170.000.000 161.649.756 95,09 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Terbangunnya Jembatan Penghubung Desa Kertajaya ke Desa
Sidaharja Kecamatan Lakbok
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jembatan Penghubung Desa Kertajaya ke Desa
Sidaharja Kecamatan Lakbok
% 30 20 66,67
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
21 Masukan :Dana Rp 500.000.000 59.026.500 11,81 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Desa Sindangangin Kec. Lakbok % 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Desa Sindangangin Kec. Lakbok % 30 20 66,67Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
22 Masukan :Dana Rp 500.000.000 468.328.000 93,67 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Desa Puloerang Kec. Lakbok % 100 100 100
Peningkatan Jalan Lingkungan Tubagus Jumhur dan
Mangunjaya Desa Lumbung Kecamatan Lumbung
Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kertajaya ke
Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sindangangin Kec.
Lakbok
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Puloerang Kec.
Lakbok
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 83 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Desa Puloerang Kec. Lakbok % 30 20 66,67Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
39.847.276.000 35.999.956.345 90,341 Masukan :
Dana Rp 3.483.276.000 3.465.592.161 99,49 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 16 16 100Keluaran :Terpeliharanya jalan lingkungan di kawasan permukiman Lokasi 20 20 100Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya jalan lingkungan di kawasan permukiman % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Masukan :Dana Rp 1.000.000.000 879.914.500 87,99 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terbangunnya Jembatan Jungkawung Kecamatan Cipaku
Kabupaten Ciamis (Lanjutan)
Unit
Jembatan
1 1 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jembatan Jungkawung Kecamatan Cipaku Kabupaten
Ciamis (Lanjutan)
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Masukan :Dana Rp 300.000.000 268.526.500 89,51 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terbangunnya Jembatan Gantung Kopo Dusun Sedekan Desa
Mekarjadi Kecamatan Sadananya
Unit
Jembatan
1 1 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jembatan Gantung Kopo Dusun Sedekan Desa
Mekarjadi Kecamatan Sadananya
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Masukan :Dana Rp 200.000.000 197.996.500 99 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100
Program Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Peningkatan Jalan/rehabilitasi Jalan Lingkungan
Permukiman Perkotaan/Perdesaan
Pembangunan Jembatan Jungkawung Kecamatan Cipaku
Kabupaten Ciamis (Lanjutan)
Pembangunan Jembatan Gantung Kopo Dusun Sedekan
Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya
Pembangunan Drainase Jalan Nunggal Desa
Tanjungsukur Kecamatan Rajadesa
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 84 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Tersedianya Drainase Jalan Nunggal Desa Tanjungsukur
Kecamatan Rajadesa
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Drainase Jalan Nunggal Desa Tanjungsukur
Kecamatan Rajadesa
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Masukan :Dana Rp 700.000.000 672.418.500 96,06 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mekarjaya
Kecamatan Baregbeg
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mekarjaya
Kecamatan Baregbeg
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Masukan :Dana Rp 500.000.000 498.802.500 99,76 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Pasanggrahan Kecamatan
Baregbeg
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Pasanggrahan Kecamatan Baregbeg % 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Masukan :Dana Rp 500.000.000 475.734.500 95,15 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Pesantren Cibeunying
Kecamatan Baregbeg
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Pesantren Cibeunying Kecamatan
Baregbeg
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa
Mekarjaya Kecamatan Baregbeg
Peningkatan Jalan Lingkungan Pasanggrahan Kecamatan
Baregbeg
Peningkatan Jalan Lingkungan Pesantren Cibeunying
Kecamatan Baregbeg
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 85 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
8 Masukan :Dana Rp 300.000.000 290.812.500 96,94 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Jalan Rancapetir Dusun
Pasirkadu Desa Petirhilir Kecamatan Baregbeg
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Jalan Rancapetir Dusun Pasirkadu
Desa Petirhilir Kecamatan Baregbeg
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
9 Masukan :Dana Rp 300.000.000 293.645.500 97,88 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Dusun Cipaku Desa Sukamaju
Kecamatan Baregbeg
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Dusun Cipaku Desa Sukamaju
Kecamatan Baregbeg
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
10 Masukan :Dana Rp 400.000.000 39.490.500 9,87 APBD Provinsi
Sumber Daya Manusia Orang 8 8 100
Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan dan Pembangunan TPT
Jagorawang Dusun Kelewih Desa Saguling Kecamatan Baregbeg
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan dan Pembangunan TPT
Jagorawang Dusun Kelewih Desa Saguling Kecamatan Baregbeg
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
11 Masukan :Dana Rp 200.000.000 199.081.500 99,54 APBD Provinsi
Sumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Legokjambe Dusun Cariang
Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100
Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Rancapetir Dusun
Pasirkadu Desa Petirhilir Kecamatan Baregbeg
Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Cipaku Desa
Sukamaju Kecamatan Baregbeg
Peningkatan Jalan Lingkungan dan Pembangunan TPT
Jagorawang Dusun Kelewih Desa Saguling Kecamatan
Baregbeg
Peningkatan Jalan Lingkungan Legokjambe Dusun
Cariang Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 86 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Legokjambe Dusun Cariang Desa
Sukamulya Kecamatan Baregbeg
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
12 Masukan :Dana Rp 700.000.000 619.829.500 88,55 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Pekotaan Siliwangi Kecamatan
Ciamis
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Pekotaan Siliwangi Kecamatan
Ciamis
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
13 Masukan :Dana Rp 600.000.000 85.507.500 14,25 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Dusun Cinutug Desa Selacai
Kecamatan Cipaku
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Dusun Cinutug Desa Selacai
Kecamatan Cipaku
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
14 Masukan :Dana Rp 500.000.000 475.509.500 95,1 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Lengkong - Pusakasari Dusun
Lengkong Desa Pusakasari Kecamatan Cipaku
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Lengkong - Pusakasari Dusun
Lengkong Desa Pusakasari Kecamatan Cipaku
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
15 Masukan :Dana Rp 200.000.000 198.797.500 99,4 APBD Provinsi
Sumber Daya Manusia Orang 8 8 100
Peningkatan Jalan Lingkungan Pekotaan Siliwangi
Kecamatan Ciamis
Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Cinutug Desa
Selacai Kecamatan Cipaku
Peningkatan Jalan Lingkungan Lengkong - Pusakasari
Dusun Lengkong Desa Pusakasari Kecamatan Cipaku
Peningkatan Jalan dan Pembangunan TPT Blok Cimanggu
Dusun Urug Desa Pusakasari Kecamatan Cipaku
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 87 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Terehabilitasinya Jalan dan Pembangunan TPT Blok Cimanggu
Dusun Urug Desa Pusakasari Kecamatan Cipaku
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan dan Pembangunan TPT Blok Cimanggu Dusun
Urug Desa Pusakasari Kecamatan Cipaku
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
16 Masukan :Dana Rp 200.000.000 199.429.500 99,71 APBD Provinsi
Sumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Cigebot Desa Muktisari
Kecamatan Cipaku
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Cigebot Desa Muktisari Kecamatan
Cipaku
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
17 Masukan :Dana Rp 500.000.000 466.136.500 93,23 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Dusun Jontor dan Dusun
Cikupa Desa Werasari Kecamatan Sadananya
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Dusun Jontor dan Dusun Cikupa
Desa Werasari Kecamatan Sadananya
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
18 Masukan :Dana Rp 464.000.000 415.226.500 89,49 APBD Provinsi
Sumber Daya Manusia Orang 8 8 100
Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Dusun Burujul, Nagrok, Nagrak,
Ciherang Desa Sukasenang Kecamatan Sindangkasih
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Dusun Burujul, Nagrok, Nagrak,
Ciherang Desa Sukasenang Kecamatan Sindangkasih
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Peningkatan Jalan Lingkungan Cigebot Desa Muktisari
Kecamatan Cipaku
Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Jontor dan Dusun
Cikupa Desa Werasari Kecamatan Sadananya
Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Burujul, Nagrok,
Nagrak, Ciherang Desa Sukasenang Kecamatan
Sindangkasih
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 88 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
19 Masukan :Dana Rp 200.000.000 199.445.500 99,72 APBD Provinsi
Sumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Pasar Dongkol Desa
Margaharja Kecamatan Sadananya
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Pasar Dongkol Desa Margaharja
Kecamatan Sadananya
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
20 Masukan :Dana Rp 200.000.000 199.227.500 99,61 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Cipeundeuy Desa Margaharja
Kecamatan Sukadana
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Cipeundeuy Desa Margaharja
Kecamatan Sukadana
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
21 Masukan :Dana Rp 200.000.000 199.288.500 99,64 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Dusun Wangun Desa
Wangunsari Kecamatan Rancah
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Dusun Wangun Desa Wangunsari
Kecamatan Rancah
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
22 Masukan :Dana Rp 800.000.000 768.530.500 96,07 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Permukiman Sukamulya -
Patrol - Cikapas Kecamatan Baregbeg
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100
Peningkatan Jalan Lingkungan Pasar Dongkol Desa
Margaharja Kecamatan Sadananya
Peningkatan Jalan Lingkungan Cipeundeuy Desa
Margaharja Kecamatan Sukadana
Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Wangun Desa
Wangunsari Kecamatan Rancah
Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Sukamulya -
Patrol - Cikapas Kecamatan Baregbeg
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 89 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Permukiman Sukamulya - Patrol -
Cikapas Kecamatan Baregbeg
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
23 Masukan :Dana Rp 200.000.000 198.021.500 99,01 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terbangunnya TPT Cikolotok Dusun Desa Saguling Kec. Baregbeg % 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya TPT Cikolotok Dusun Desa Saguling Kec. Baregbeg % 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
24 Masukan :Dana Rp 200.000.000 198.892.500 99,45 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Cadasgantung Dusun Padasuka Desa
Mekarsari Kec. Cipaku
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Cadasgantung Dusun Padasuka Desa Mekarsari
Kec. Cipaku
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
25 Masukan :Dana Rp 200.000.000 199.328.500 99,66 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Cinutug Desa Selacai
Kecamatan Cipaku
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Cinutug Desa Selacai Kecamatan
Cipaku
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
26 Masukan :Dana Rp 200.000.000 199.061.500 99,53 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Desa Cipaku Kecamatan Cipaku % 100 100 100
Pembangunan TPT Cikolotok Dusun Desa Saguling Kec.
Baregbeg
Peningkatan Jalan Cadasgantung Dusun Padasuka Desa
Mekarsari
Peningkatan Jalan Lingkungan Cinutug Desa Selacai
Kecamatan Cipaku
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Cipaku Kecamatan
Cipaku
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 90 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Desa Cipaku Kecamatan Cipaku % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
27 Masukan :Dana Rp 200.000.000 198.781.500 99,39 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Desa Tanjungjaya Kecamatan
Rajadesa
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Desa Tanjungjaya Kecamatan
Rajadesa
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
28 Masukan :Dana Rp 500.000.000 476.070.500 95,21 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Desa Tigaherang Kec. Rajadesa
Kab. Ciamis
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Desa Tigaherang Kec. Rajadesa Kab.
Ciamis
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
29 Masukan :Dana Rp 200.000.000 190.100.500 95,05 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terbangunnya Jembatan Gantung Dusun Kelewih Desa Saguling
Kecamatan Baregbeg
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jembatan Gantung Dusun Kelewih Desa Saguling
Kecamatan Baregbeg
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
30 Masukan :Dana Rp 800.000.000 784.328.500 98,04 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tanjungjaya
Kecamatan Rajadesa
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tigaherang Kec.
Rajadesa Kab. Ciamis
Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Kelewih Desa
Saguling Kecamatan Baregbeg
Peningkatan Jalan Dusun Cisaga Kolot Desa Mekarmukti
Kec. Cisaga Kab. Ciamis
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 91 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Dusun Cisaga Kolot Desa Mekarmukti Kec.
Cisaga Kab. Ciamis
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Dusun Cisaga Kolot Desa Mekarmukti Kec.
Cisaga Kab. Ciamis
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
31 Masukan :Dana Rp 8.500.000.000 8.476.744.500 99,73 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Desa Sidamulya Kecamatan Cisaga - Desa
Bunter Kecamatan Sukadana
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Desa Sidamulya Kecamatan Cisaga - Desa
Bunter Kecamatan Sukadana
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
32 Masukan :Dana Rp 4.000.000.000 1.830.091.684 45,75 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Gelompang Dusun Srijaya Desa
Wangunjaya Kecamatan Cisaga
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Gelompang Dusun Srijaya Desa Wangunjaya
Kecamatan Cisaga
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
33 Masukan :Dana Rp 4.000.000.000 3.865.488.500 96,64 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Desa Cimari Kecamatan
Cikoneng
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Desa Cimari Kecamatan Cikoneng % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Peningkatan Jalan Desa Sidamulya Kecamatan Cisaga -
Desa Bunter Kecamatan Sukadana
Peningkatan Jalan Gelompang Dusun Srijaya Desa
Wangunjaya Kecamatan Cisaga
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Cimari Kecamatan
Cikoneng
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 92 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
34 Masukan :Dana Rp 5.000.000.000 4.910.609.500 98,21 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Rajadesa - Andapraja Kecamatan Rajadesa % 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Rajadesa - Andapraja Kecamatan Rajadesa % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
35 Masukan :Dana Rp 3.200.000.000 3.165.387.000 98,92 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Dusun Cisaga Kota, Cipurut, Cimanggu Desa
Cisaga Kecamatan Cisaga
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Dusun Cisaga Kota, Cipurut, Cimanggu Desa
Cisaga Kecamatan Cisaga
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
36 Masukan :Dana Rp 200.000.000 198.106.500 99,05 APBD ProvinsiSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terehabilitasinya Jalan Lingkungan Sukaharja - Sukaraja Kec.
Rajadesa (Lanjutan)
% 100 100 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi perdesaan % 20 20 100Manfaat :Berfungsinya Jalan Lingkungan Sukaharja - Sukaraja Kec. Rajadesa
(Lanjutan)
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
17.569.087.000 15.644.270.450 89,043.135.515.000 1.781.562.500 56,82
1 Pembangunan Ruang Terbuka Publik Perumahan Masukan :Dana Rp 600.000.000 595.943.000 99,32 APBDSumber Daya Manusia Orang 23 23 100Keluaran :Tersedianya sarana dan prasarana perumahan Lokasi 3 3 100Hasil :Tertatanya ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis % 20 14 70Manfaat :Mewujudkan lingkungan hidup yang baik % 30 20 66,67
04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMANProgram Pengembangan Perumahan
Peningkatan Jalan Rajadesa - Andapraja Kecamatan
Rajadesa
Peningkatan Jalan Dusun Cisaga Kota, Cipurut, Cimanggu
Desa Cisaga Kecamatan Cisaga
Peningkatan Jalan Lingkungan Sukaharja - Sukaraja Kec.
Rajadesa (Lanjutan)
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 93 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Masukan :Dana Rp 235.515.000 217.474.700 92,34 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Tersedianya pendampingan penanganan rumah tidak layak huni
Kab. Ciamis
unit 2000 2000 100
Hasil :Tertatanya ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis % 20 14 70Manfaat :Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Pendataan Perumahan Kab. Ciamis Masukan :Dana Rp 300.000.000 279.211.800 93,07 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Tersedianya data perumahan di Kab. Ciamis Dokumen 1 1 100Hasil :Tertatanya ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis % 20 14 70Manfaat :Melancarkan dalam pelaksanaan tugas % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Masukan :Dana Rp 2.000.000.000 688.933.000 34,45 APBD Provinsi
Sumber Daya Manusia Orang 15 15 100Keluaran :Tersedianya ruang terbuka publik Kecamatan Cimaragas % 100 33,36 33,36Hasil :Tertatanya ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis % 20 14 70Manfaat :Mewujudkan lingkungan ruang terbuka publik yang nyaman % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
14.334.352.000 13.785.941.500 96,171 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Masukan :
Dana Rp 5.896.628.000 5.640.287.500 95,65 DAK & APBDSumber Daya Manusia Orang 23 23 100Keluaran :Tersedianya air bersih bagi masyarakat Desa 13 13 100Hasil :Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat % 20 10 50Manfaat :Terpenuhinya air bersih di perdesaan % 30 20 66,67Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Pendampingan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
Kab. Ciamis
Pembangunan Ruang Terbuka Publik Kecamatan
Cimaragas Kabupaten Ciamis
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 94 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
2 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Masukan :Dana Rp 6.425.000.000 6.134.073.000 95,47 DAK & APBDSumber Daya Manusia Orang 19 19 100Keluaran :Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi Desa 22 22 100Hasil :Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat % 20 20 100Manfaat :Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih % 30 20 66,67Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Dana Pendampingan PAMSIMAS Masukan :Dana Rp 1.715.000.000 1.715.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 31 31 100Keluaran :Tersedianya dana pendamping PAMSIMAS Desa 7 7 100Hasil :Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat % 20 20 100Manfaat :Mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat % 30 20 66,67Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Perencanaan SPAM Masukan :Dana Rp 297.724.000 296.581.000 99,62 APBDSumber Daya Manusia Orang 23 23 100Keluaran :Tersedianya perencanaan SPAM Dokumen 3 3 100Hasil :Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat % 20 20 100Manfaat :Mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat % 30 20 66,67Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
99.220.000 76.766.450 77,371 Pendampingan Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Masukan :
Dana Rp 99.220.000 76.766.450 77,37 APBDSumber Daya Manusia Orang 51 51 100Keluaran :Terfasilitasinya program Kota tanpa kumuh kegiatan 1 1 100Hasil :Menurunnya luasan kumuh perkotaan % 20 10 50Manfaat :Mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Program Kawasan Kumuh Perkotaan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 95 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
16.140.323.600 15.901.868.074 98,521.046.780.000 1.046.780.000 100
1 Masukan :Dana Rp 581.520.000 581.520.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 40 40 100Keluaran : jumlah kegiatan pengendalian keamanan perayaan Idul Fitri, Idul
Adha, Natal dan Tahun Baru
kali 44 44 100
Hasil :meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan persen 100 100 100Manfaat :Terlaksananya pengamanan persen 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Masukan :Dana Rp 275.260.000 275.260.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 49 49 100Keluaran :Jumlah PSK, PGOT, dan PAM Keramaian masa yang ditertibkan kali 90 105 116,67Hasil :Berkurangnya PSK, PGOT, serta meningkatnya keamanan,
ketertiban dan kenyamanan masyarakat
persen 80 80 100
Manfaat : Tertib hukum, tertib sosial persen 80 80 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Pengendalian keamanan lingkungan Masukan :Dana Rp 190.000.000 190.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 24 24 100Keluaran :terlaksananya pengamanan/penjagaan aset daerah, patroli kota
dan penertiban PKL
kali 180 221 122,78
Hasil :meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan persen 80 80 100Manfaat :Tertib hukum, tertib sosial persen 80 80 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3.531.696.000 3.403.546.000 96,371 Pemeliharaan Kantrantibmas Masukan :
Dana Rp 1.470.447.000 1.470.447.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 24 24 100Keluaran :Terlaksananya deteksi dini, Patroli perbatasan dan pelantikan
Bupati dan Wakil Bupati Ciamis
bulan 12 12 100
Hasil :Meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal melalui kesamaptaan fisik
persen 80 80 100
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan
masyarakat
05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 96 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten
Ciamis
persen 80 80 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Masukan :Dana Rp 252.071.000 252.071.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 19 19 100Keluaran :terlaksananya kegiatan pengamanan dan pengawalan perjalanan
pejabat/pimpinan daerah
kali 200 200 100
Hasil :Meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal melalui kesamaptaan fisik
persen 100 100 100
Manfaat :Meningkatnya rasa aman dan nyaman perjalanan pimpinan daerah persen 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Masukan :Dana Rp 147.350.000 147.350.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 9 9 100Keluaran :terealisasinya operasi yustisi oleh PPNS kasus 375 488 130,13Hasil :Meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal melalui kesamaptaan fisik
persen 75 75 100
Manfaat :Meningkatnya PAD Kabupaten Ciamis 75 75 75 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Masukan :Dana Rp 289.800.000 289.800.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :meningkatnya pemahaman pengusaha terhadap Perda Pengusaha 390 390 100Hasil :Meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal melalui kesamaptaan fisik
persen 75 75 100
Manfaat :Meningkatnya PAD persen 75 75 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Sosialisasi Pemeliharaan Trantibum Masukan :Dana Rp 10.000.000 10.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 15 15 100Keluaran :meningkatnya pemahaman aparatur dan pemerintahan desa
terhadap pemeliharaan trantibum
orang 33 33 100
Pengamanan dan Pengawalan Perjalanan
Pejabat/Pimpinan Daerah
Penegakan PERDA Oleh Aparat Polisi Pamong Praja
Dalam Tindakan Pro Yustisi
Pembinaan,Pengawasan dan Pemantauan Peraturan atau
Produk Hukum Lainnya
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 97 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal melalui kesamaptaan fisik
persen 75 75 100
Manfaat :Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten
Ciamis
persen 75 75 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Penyelenggaraan Gelar Pasukan Masukan :Dana Rp 93.000.000 93.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :meningkatnya jiwa korsa dan kedisiplinan anggota Satpol PP, Sat
Linmas dan Damkar
kali 2 2 100
Hasil :Meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal melalui kesamaptaan fisik
persen 75 75 100
Manfaat :Meningkatnya kualitas dalam pelaksanaan tugas persen 75 75 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Masukan :Dana Rp 350.000.000 221.850.000 63,39 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :terlaksananya pembinaan, penindakan/penegakan peraturan
perundang-undangan terhadap peredaran rokok
pembinaan
dan
penindakan
22 22 100
Hasil :Meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal melalui kesamaptaan fisik
persen 75 75 100
Manfaat :terciptanya suasana aman dan tertib persen 75 75 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
8 Pembinaan Kesamaptaan Fisik Masukan :Dana Rp 80.528.000 80.528.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :terlaksananya kesamaptaan fisik anggota Sat Pol PP kali 12 12 100Hasil :Meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal melalui kesamaptaan fisik
persen 75 75 100
Manfaat :Meningkatnya kualitas dalam pelaksanaan tugas persen 75 75 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Penertiban dan Penegakan Hukum Peredaran Rokok
Ilegal di Kabupaten Ciamis
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 98 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
9 Masukan :Dana Rp 838.500.000 838.500.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 31 31 100Keluaran :Terlaksananya kegiatan pengamanan kepala daerah serentak tahapan 2 2 100Hasil :Meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal melalui kesamaptaan fisik
persen 100 100 100
Manfaat :tertib hukum dan tertib sosial persen 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2.729.607.000 2.729.607.000 1001 Masukan :
Dana Rp 124.396.000 124.396.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 33 33 100Keluaran :terbentuknya satuan keamanan lingkungan di masyarakat satuan
linmas
12 12 100
Hasil :meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan melalui pengamanan pemilu
persen 75 75 100
Manfaat :tertib hukum dan tertib sosial persen 75 75 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Masukan :Dana Rp 248.100.000 248.100.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 19 19 100Keluaran :terlaksananya pembinaan masyarakat dan satgas Linmas dalam
menjaga ketertiban dan keamanan
kali kegiatan 12 12 100
Hasil :meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan melalui pengamanan pemilu
persen 75 75 100
Manfaat :tertib hukum dan tertib sosial persen 75 75 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Pelatihan Linmas Masukan :Dana Rp 662.611.000 662.611.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 19 19 100Keluaran :meningkatnya kemampuan Sat Linmas dibidang tanggap bencana orang 3600 3600 100
Hasil :meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan melalui pengamanan pemilu
persen 75 75 100
Manfaat :tertib hukum dan tertib sosial persen 75 75 100
Pembinaan Potensi Masyarakat Dalam Upaya Menjaga
Ketertiban dan Keamanan di Masyarakat
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
Pengamanan Wilayah Dalam Rangka Pemilihan Legislatif
dan Pemilihan Presiden Tahun 2019
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di
masyarakat
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 99 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Masukan :Dana Rp 1.694.500.000 1.694.500.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 31 31 100Keluaran :terselenggaranya pengamanan pemilihan legislatif dan pemilihan
presiden dan wakil presiden
tahapan 2 2 100
Hasil :meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan melalui pengamanan pemilu
persen 100 100 100
Manfaat :tertib hukum dan tertib sosial persen 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6.592.945.000 6.535.344.000 99,131 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Masukan :
Dana Rp 161.465.000 161.465.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 19 19 100Keluaran :terselenggaranya inspeksi/pemeriksaan alat proteksi kebakaran
dan sosialisasi bahaya kebakaran
Kecamatan 27 27 100
Hasil :meningkatnya kesiagaan dan penanganan bahaya kebakaran persen 80 80 100Manfaat :berkuranganya angja kejadian kebakaran persen 80 80 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Masukan :Dana Rp 581.480.000 581.479.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 37 37 100Keluaran :terselenggaranya penanggulangan kebakaran kali 130 136 104,62Hasil :meningkatnya kesiagaan dan penanganan bahaya kebakaran persen 80 80 100Manfaat :berkurangnya angka kejadian kebakaran persen 80 80 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Masukan :Dana Rp 5.850.000.000 5.792.400.000 99,02 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :jumlah kendaraan pemadaman kebakaran unit 6 6 100Hasil :meingkatnya mobilisasi sarana dan prasarana pemdam kebakaran unit 9 9 100
Manfaat :berkurangnya angka kejadian kebakaran unit 9 9 100
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya
kebakaran
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Pengamanan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 100 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
1.861.735.600 1.828.431.074 98,211 Masukan :
Dana Rp 58.190.000 58.190.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam penyebaran
informasi potensi bencana alam
kali 4 4 100
Hasil :Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan peulihan akibat
bencana secara terpadu dan berkelanjutan
Kali 4 4 100
Manfaat :Meningkatnya kerjasama stokeholder dan sistem informasi
kebencanaan
bulan 12 12 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Penanganan kedaruratan bencana /rawan bencana Masukan :Dana Rp 557.155.000 557.155.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 34 34 100Keluaran :Terlaksananya penanganan kedaruratan di lokasi bencana bulan 12 12 100Hasil :Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan peulihan akibat
bencana secara terpadu dan berkelanjutan
Bulan 12 12 100
Manfaat :Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan pemulihan
akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan
bulan 12 12 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Masukan :Dana Rp 89.000.000 88.998.574 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya pelatihan kepada masyarakat dalam kesiapsiagaan
menghadapi bencana
kali 4 4 100
Hasil :Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan peulihan akibat
bencana secara terpadu dan berkelanjutan
Kali 4 4 100
Manfaat :Terbangunnya upaya pencegahan terhadap bencana bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Masukan :Dana Rp 98.616.300 98.616.300 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terlaksananya penyampaian aspek teknis rehabilitasi rekonstruksi laporan 6 6 100
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
Peningkatan Pencegahan dan kesiapsiagaan di lokasi
bencana/rawan bencana
Penanganan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi daerah
pasca bencana
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 101 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan peulihan akibat
bencana secara terpadu dan berkelanjutan
Laporan 6 6 100
Manfaat :Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan pemulihan
akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan
bulan 12 12 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Masukan :Dana Rp 47.826.400 47.826.400 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Meningkatnya koordinasi dalam penanganan dan pembinaan
daerah pasca bencana
kali 2 2 100
Hasil :Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan peulihan akibat
bencana secara terpadu dan berkelanjutan
Kali 2 2 100
Manfaat :Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan pemulihan
akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan
bulan 12 12 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Masukan :Dana Rp 59.475.000 59.475.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Terselenggaranya koordinasi dalam pemantauan pencegahan dini
dan penanggulangan korban bencana alam
kali 4 4 100
Hasil :Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan peulihan akibat
bencana secara terpadu dan berkelanjutan
Kali 4 4 100
Manfaat :Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan pemulihan
akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan
bulan 12 12 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Masukan :Dana Rp 739.705.000 706.526.900 95,51 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 34 34 100Keluaran :Tersedianya logistik bagi korban bencana Jenis 6 6 100Hasil :Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan peulihan akibat
bencana secara terpadu dan berkelanjutan
Jenis 6 6 100
Manfaat :Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan pemulihan
akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan
bulan 12 12 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Penanganan dan Pembinaan daerah -daerah pasca
bencana
Pengelolaan Logistik dan peralatan/perlengkapan bagi
korban bencana
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 102 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
8 Penanganan bantuan rumah akibat bencana alam/sosial Masukan :
Dana Rp 94.420.000 94.420.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terpenuhinya data rumah rusak akibat bencana alam/sosial laporan 4 4 100Hasil :Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan peulihan akibat
bencana secara terpadu dan berkelanjutan
Laporan 4 4 100
Manfaat :Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan pemulihan
akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan
bulan 12 12 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
9 Masukan :Dana Rp 53.065.000 53.065.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Terlatihnya masyarakat dalam kesiapsiagaan terhadap bencana desa 1 2 200Hasil :Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan peulihan akibat
bencana secara terpadu dan berkelanjutan
desa 1 2 200
Manfaat :Terbangunnya upaya pencegahan terhadap bencana bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
10 Sekolah Siaga Bencana Masukan :Dana Rp 29.025.000 29.025.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlatihnya unsur sekolah dalam kesiapsiagaan terhadap bencana sekolah 1 1 100
Hasil :Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan peulihan akibat
bencana secara terpadu dan berkelanjutan
Sekolah 1 1 100
Manfaat :Terbangunnya upaya pencegahan terhadap bencana bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
11 Inventarisasi Data Kebencanaan Masukan :Dana Rp 6.258.000 6.258.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Tersajinya inventarisasi data kebencanan bulan 12 12 100Hasil :Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan peulihan akibat
bencana secara terpadu dan berkelanjutan
Bulan 12 12 100
Manfaat :Meningkatnya kerjasama stokeholder dan sistem informasi
kebencanaan
bulan 12 12 100
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan
Bencana
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 103 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
12 Peningkatan Kapasitas FPRB Masukan :Dana Rp 28.999.900 28.874.900 99,57 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Terampilnya kemampuan anggota FPRB dalam mengurangi resiko
bencana
laporan 1 1 100
Hasil :Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan peulihan akibat
bencana secara terpadu dan berkelanjutan
Laporan 1 1 100
Manfaat :Terbangunnya upaya pencegahan terhadap bencana bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
347.560.000 340.060.000 97,841 Masukan :
Dana Rp 204.200.000 200.450.000 98,16 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 15 15 100Keluaran :Jumlah Pertemuan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah Kali 12 12 100Hasil :Terlaksananya kegiatan pemantauan kewaspadaan dini di daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya kegiatan pemantauan kewaspadaan dini di daerah % 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Tim Kewaspadaan Dini di Daerah Masukan :Dana Rp 143.360.000 139.610.000 97,38 APBDSumber Daya Manusia Orang 15 15 100Keluaran :Jumlah Pertemuan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah Kali 12 12 100Hasil :Terlaksananya kegiatan pemantauan kewaspadaan dini di daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Memahami tentang teknik pengumpulan keterangan mengenai
keamanan dan trantibmas serta lapor cepat
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
30.000.000 18.100.000 60,331 Peningkatan Peran Fungsi Ormas / LSM dan Parpol Masukan :
Dana Rp 30.000.000 18.100.000 60,33 APBDSumber Daya Manusia Orang 15 15 100Keluaran :Jumlah Pembinaan Peningkatan Peran Fungsi Ormas/LSM dan
Parpol
Kali 12 9 75
Hasil :Meningkatnya Peran dan Fungsi Ormas/LSM dan Parpol Kali 12 9 75
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
Pemantauan dan Evaluasi Tim Terpadu Penanganan
Gangguan Dalam Negeri
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 104 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Terfasiltasinya kegiatan Ormas/Lsm dan Parpol % 100 75 75Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
1.266.180.000 1.264.660.000 99,88695.000.000 695.000.000 100
1 Masukan :Dana Rp 60.000.000 60.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100
Keluaran :
Jumlah pendamping (TAGANA) yang dibina orang 50 13 26Hasil :Meningkatnya pemberdayaan keluarga miskin melalui bantuan
bagi keluarga miskin
bulan 12 12 100
Manfaat :Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam program
kesejahteraan sosial
persen 100 26 26
Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
2 Manajemen usaha bagi keluarga miskin Masukan :Dana Rp 355.000.000 355.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah pendamping PKH bulan 179 179 100Hasil :meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pendamping bulan 10 10 100Manfaat :Prosentase Penduduk Miskin dan PPKS yang tertangani persen 100 100 100Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
3 Masukan :Dana Rp 35.000.000 35.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Belanja biaya perjalanan bagi keluarga miskin dan terlantar orang 100 150 150Hasil :Terbantunya biaya perjalanan bagi keluarga miskin dan terlantar
diperjalanan
bulan 12 12 100
Manfaat :Persentase (%) PPKS yang memperoleh bantuan sosial persen 100 100 100Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
4 Pengelolaan layanan kemiskinan daerah Masukan :Dana Rp 145.000.000 145.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 2 2 100Keluaran :Tersedianya biaya Operasional LTPKD bulan 12 12 100Hasil :meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas LTPKD bulan 12 12 100
06. SOSIAL
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas
dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Pelayanan Sosial bagi masyarakat keluarga miskin dan
terlantar
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 105 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Prosentase Penduduk Miskin dan PPKS yang tertangani persen 100 100 100Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
5 Bimbingan Sosial dan Bantuan bagi Keluarga Miskin Masukan :Dana Rp 80.000.000 80.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah bagi keluarga miskin yang mendapat bantuan paket
sembako
paket 400 400 100
Hasil :Meningkatnya pemberdayaan keluarga miskin melalui bantuan
bagi keluarga miskin
bulan 12 12 100
Manfaat :Persentase (%) PPKS yang memperoleh bantuan sosial persen 100 100 100Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
6 Masukan :Dana Rp 20.000.000 20.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya pemberdayaan keluarga miskin melalui bantuan
bagi keluarga miskin
bulan 12 12 100
Manfaat :Persentase (%) PPKS yang memperoleh bantuan sosial persen 100 100 100Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
283.580.000 283.560.000 99,991 Masukan :
Dana Rp 15.000.000 14.980.000 99,87 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah PPKS yang difasilitasi orang 30 30 100Hasil :Meningkatnya jumlah PPKS yang difasilitasi ke balai rehabilitasi bulan 12 12 100
Manfaat :Persentase (%) PPKS yang memperoleh bantuan sosial persen 100 100 100Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
2 Masukan :Dana Rp 170.000.000 170.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100
Keluaran :Jumlah anggota TAGANA dan penanganan daerah rawan bencana,
korban bencana dan KLB
paket 750 750 100
Bimbingan Sosial dan Bantuan Bagi Keluarga Miskin
(KUBE) Pedesaan
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar
biasa
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 106 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Meningkatnya kemampuan relawan TAGANA dalam penanganan
korban bencana
bulan 12 12 100
Manfaat :Persentase Korban bencana yang mendapatkan pemenuhan
kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar
pada saat tanggap darurat dan pasca bencana di Kbaupaten Ciamis
(SPM)
persen 100 100 100
Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
3 Masukan :Dana Rp 38.580.000 38.580.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah PMKS yang dibina orang 50 50 100Hasil :Meningkatnya pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan
sosial
orang 50 50 100
Manfaat :Persentase (%) PPKS yang memperoleh bantuan sosial persen 100 100 100Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
4 Masukan :Dana Rp 60.000.000 60.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah orang dengan kecacatan berat yang dibina orang 15 15 100Hasil :meningkatnya kemampuan ODKB dalam Pengasuhan keluarga
yang mandiri
orang 50 50 100
Manfaat :Persentase (%) PPKS yang memperoleh bantuan sosial persen 100 100 100Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
89.000.000 89.000.000 1001 Masukan :
Dana Rp 89.000.000 89.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah anak terlanar yang di latih orang 40 40 100Hasil :Meningkatkan keterampilan anak terlantar dibudang menjahit ,
bengkel dan pembuatan baki lamaran
orang 40 40 100
Manfaat :Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti
persen 100 78 78
Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
Program pembinaan anak terlantar
Penyuluhan dan Pembinaan Bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi
anak terlantar
Peningkatan Kapasitas Keluarga Dalam Pengasuhan
Orang dengan Kecacatan berat
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 107 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
45.000.000 43.900.000 97,561 Pembinaan dan Pelatihan Pengurus Panti Masukan :
Dana Rp 45.000.000 43.900.000 97,56 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah panti/yayasan yang dibina panti/
yayasan
50 50 100
Hasil :Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan pengurus
panti/yayasan /yayasan lansia
panti/
yayasan
50 50 100
Manfaat :Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti
rehabilitasi
panti/
yayasan
50 50 100
Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
153.600.000 153.200.000 99,741 Masukan :
Dana Rp 128.600.000 128.200.000 99,69 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 2 2 100Keluaran :Jumlah PSKS (TKSK, Sakti Peksos) yang dibina orang 37 37 100Hasil :meningkatnya kinerja PKSK yang profesional orang 37 37 100Manfaat :Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam program
kesejahteraan sosial
persen 100 100 100
Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
2 Peningkatan nilai - nilai kepahlawanan dan kejuangan Masukan :Dana Rp 25.000.000 25.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :terselenggaranya pemberian penghargaan kepada para pahlawan,
janda perintis kemerdekaan dan kuncen makam leluhur
makam
leluhur
5 5 100
Hasil :meningkatnya penghargaan kepada para pahlawan, janda perintis
kemerdekaan dan kuncen makam leluhur
makam
leluhur
5 5 100
Manfaat :Persentase (%) PPKS yang memperoleh bantuan sosial persen 100 100 100Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
65.713.790.700 57.507.372.793 87,51868.892.000 867.692.000 99,86536.987.000 536.987.000 100
1 Masukan :Dana Rp 34.753.500 34.753.500 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha
kesejahteraan sosial masyarakat
Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan
Berbasis Masyarakat
01. TENAGA KERJAProgram Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 108 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Berbasis
Masyarakat
orang 16 16 100
Hasil :Jumlah Pencari Kerja Terlatih orang 16 16 100Manfaat :Prosentase Tenaga Kerja yang berkompeten persen 61 63,2 103,61Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
2 Pelatihan Kewirausahaan (KWU) Masukan :Dana Rp 327.233.500 327.233.500 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan orang 170 170 100Hasil :Jumlah Pencari Kerja Terlatih orang 122 170 139,34Manfaat :Jumlah Calon Wirausaha Bari Terlatih orang 170 170 100Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
3 Masukan :Dana Rp 175.000.000 175.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :terlatihnya keterampilan kerja bagi masyarakat sehingga
berdampak pada penyerapan tenaga kerja
orang 25 25 100
Hasil :Jumlah Pencari Kerja Terlatih orang 25 25 100Manfaat :Prosentase Tenaga Kerja yang berkompeten persen 61 63,2 103,61Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
85.100.000 85.100.000 1001 Masukan :
Dana Rp 38.780.000 38.780.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Jumlah Peserta Bimbingan Calon TKI orang 100 100 100Hasil :Meningkatnya kemampuan calon TKI orang 100 100 100Manfaat :Persentasi pencari kerja terdaftar yg ditempatkan persen 9,22 14,7 159,44Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
2 Masukan :Dana Rp 46.320.000 46.320.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah Pendaftar AK-1 yang terdaftar orang 14400 13035 90,52
Peningkatan Pelayanan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran
Pencari Kerja
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi
Tenaga Kerja/Masyarakat
Pengendalian dan Bimbingan Bagi Calon Tenaga Kerja
Indonesia (TKI)
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 109 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Tersalurkannya AK - 1 kepada calon pencari kerja orang 14400 13035 90,52Manfaat :Prosentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan persen 9,22 14,7 159,44Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
246.805.000 245.605.000 99,511 Masukan :
Dana Rp 62.820.000 62.820.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Tersosialisasikannya Peraturan Pelaksanaan Ketenagakerjaan di
Perusahaan
orang
peserta
100 100 100
Hasil :Kepesertaan Pekerja/Buruh dalam Program Jamsostek orang 4484 7999 178,39Manfaat :Posentase Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program
Jamsostek
persen 65 70 107,69
Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
2 Pemilihan Pekerja Teladan Masukan :Dana Rp 16.580.000 16.580.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Jumlah Pekerja Teladan yang Terpilih orang 3 3 100Hasil :Kepesertaan Pekerja/Buruh dalam Program Jamsostek orang 4484 7999 178,39Manfaat :Posentase Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program
Jamsostek
persen 65 70 107,69
Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
3 Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Masukan :Dana Rp 98.875.000 98.875.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 14 14 100Keluaran :Jumlah Rekomendasi Penerapan UMK di Kabupaten Ciamis yang
tersusun
Rekomendas
i
1 1 100
Hasil :Kepesertaan Pekerja/Buruh dalam Program Jamsostek orang 4484 7999 178,39Manfaat :Posentase Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program
Jamsostek
persen 65 70 107,69
Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
4 Lembaga Kerjasama Tripartid Masukan :Dana Rp 39.230.000 38.030.000 96,94 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 110 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Terlaksananya Hubungan Kerjasama Tripartid lembaga 3 3 100Hasil :Kepesertaan Pekerja/Buruh dalam Program Jamsostek orang 4484 7999 178,39Manfaat :Posentase Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program
Jamsostek
persen 65 70 107,69
Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
5 Masukan :Dana Rp 29.300.000 29.300.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan di Program Jamsostek Perusahaan/
orang
70 70 100
Hasil :Kepesertaan Pekerja/Buruh dalam Program Jamsostek orang 4484 7999 178,39
Manfaat :Posentase Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program
Jamsostek
persen 65 70 107,69
Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
997.125.000 996.010.000 99,89197.125.000 196.781.000 99,83
1 Masukan :Dana Rp 50.000.000 49.900.000 99,8 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100
Keluaran :Cakupan Pelaksanaan Sosialisasi Kecamatan 27 27 100Hasil :Terfasilitasinya Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan
Kecamatan 27 27 100
Manfaat :Prosentase Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Sosialisasi dan Pembentukan Kota Layak Anak Masukan :Dana Rp 67.125.000 66.881.000 99,64 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Cakupan Sosialisasi dan Pembentukan Kota Layak Anak Kecamatan 27 27 100Hasil :Terfasilitasinya Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan
Kecamatan 27 27 100
Manfaat :Prosentase Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
% 100 100 100
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak
Sosialisasi perundang-Undangan Kepesertaan Program
Jamsostek
02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan
gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 111 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Pembentukan dan Pembinaan Forum Anak Daerah Masukan :Dana Rp 80.000.000 80.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Cakupan Pembinaan dan Pembentukan Forum Anak Daerah Kecamatan 27 27 100Hasil :Terfasilitasinya Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan
Kecamatan 27 27 100
Manfaat :Prosentase Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
50.000.000 49.960.000 99,921 Masukan :
Dana Rp 50.000.000 49.960.000 99,92 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Cakupan Pengembangan P2TP2A Kecamatan 27 27 100Hasil :Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Pengarustutamaan Gender
dan Anak
Kecamatan 27 27 100
Manfaat :Persentase Cakupan Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan termasuk TPPO sesuai standar
% 100 100 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
750.000.000 749.269.000 99,91 Masukan :
Dana Rp 170.000.000 169.530.000 99,72 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Cakupan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga di Lokasi P2WKSS Bulan 12 12 100
Hasil :Meningkatnya Peran serta dan Keseteraan Gender dalam
Pembangunan
Bulan 12 12 100
Manfaat :Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari
tindak kekerasan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Masukan :Dana Rp 30.000.000 29.879.000 99,6 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Cakupan Pembinaan dan Pembentukan Kelompok PEKKA Kecamatan 27 27 100
Pembentukan dan Bimbingan Usaha bagi kelompok
PEKKA
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan
perempuan (P2TP2)
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 112 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Meningkatnya Peran serta dan Keseteraan Gender dalam
Pembangunan
Kecamatan 27 27 100
Manfaat :Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari
tindak kekerasan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Masukan :Dana Rp 150.000.000 150.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Cakupan Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 27 27 100Hasil :Meningkatnya Peran serta dan Keseteraan Gender dalam
Pembangunan
Kecamatan 27 27 100
Manfaat :Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari
tindak kekerasan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Pembinaan Organisasi Perempuan melalui GOW Masukan :Dana Rp 100.000.000 99.860.000 99,86 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Cakupan Pembinaan Organisasi Perempuan melalui GOW Kecamatan 27 27 100Hasil :Meningkatnya Peran serta dan Keseteraan Gender dalam
Pembangunan
Kecamatan 27 27 100
Manfaat :Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari
tindak kekerasan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
5 Masukan :Dana Rp 300.000.000 300.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Meningkatnya Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
Desa 1 1 100
Hasil :Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat di Lokasi P2WKSS Desa 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Integrasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana
Desa 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
Pembinaan Organisasi Perempuan melalui Dharma
Wanita
Integrasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 113 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
8.820.100.000 3.813.575.627 43,248.820.100.000 3.813.575.627 43,24
1 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Masukan :Dana Rp 25.000.000 25.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :jumlah lokasi sample dan analisis harga pangan pokok Kecamatan 7 7 100Hasil :Tesusunnya data analisis harga pangan pokok dokumen 1 1 100Manfaat :meningkatnya daya dukung pemasarannhasil pertanian di Kab.
Ciamis
Kecamatan 27 27 100
Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
2 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Masukan :Dana Rp 50.000.000 50.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :jumlah sampel hasil uji kualitas makanan Sampel 96 96 100Hasil :Tersusunnya data mutu dan keamanan pangan masyarakat dokumen 1 1 100Manfaat :terjaminnya mutu dan keamanan pangan ,asyarakat Kecamatan 27 27 100Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
3 Peningkatan Kinerja Dewan Ketahanan Pangan Masukan :Dana Rp 35.000.000 35.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :jumlaj kooerdinasi pihak terkai kegiatan 3 3 100Hasil :Meningkatnya koordinasi dan kinerja DKP bulan 12 12 100Manfaat :terlaksananya koordinasi dan kinerja DKP serta terpilihnya
pemenang lomba APN dan ketahanan pangan
kegiatan 3 3 100
Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
4 Masukan :Dana Rp 150.000.000 150.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :jumkah partisipasi even pangan daerah kegiatan 3 3 100Hasil :Terfasilitasinya kegiatan Ketahanan Pangan Tk. Kabupaten,
Propinsi dan Nasional
kegiatan 3 3 100
Manfaat : bertambahnya pengetahuan dan informasi ketahanan pangan kegiatan 3 3 100Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
03. PANGANProgram Peningkatan Ketahanan Pangan
Peningkatan Motivasi dan Apresiasi Ketahanan Pangan
Masyarakat
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 114 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
5 Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Masukan :Dana Rp 60.000.000 59.991.080 99,99 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah ketersediaan cadangan pangan daerah ton 5,7 5,7 100Hasil :Terjaminnya ketersdediaan pangan masyarakat Kab. Ciamis bulan 12 12 100Manfaat :Terpenuhinya cadangan pangan pemerintah Kab. Ciamis ton 5 5 100Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
6 Penyusunan data base potensi produk pangan Masukan :Dana Rp 170.000.000 170.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah dokumen database produk pangan Dokumen 1 1 100Hasil :Tersusunnya data base produk pangan dokumen 1 1 100Manfaat :Terevaluasinya data produksi pertanian bulan 12 12 100Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
7 Masukan :Dana Rp 40.000.000 39.913.000 99,78 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah varietas yang dikembangkan varietas 1 1 100Hasil :Terciptanya pengembangan varietas tanaman pangan varietas 1 1 100Manfaat :Meningkatnya pengembangan perbenihan/pembibitani tanaman
pangan
varietas 1 1 100
Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
8 Masukan :Dana Rp 190.000.000 190.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah fasilitasi pertemuan teknis penunjang peningkatan
produksi tanaman pangan
Pertemuan 10 10 100
Hasil :Terciptanya kegiatan tanam padi serempak di Kabupaten Ciamis Kecamatan 27 27 100
Manfaat :Meningkatnya Produksi dan produktivitas tanaman pangan Kecamatan 27 27 100
Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
9 Pengembangan Buah-Buahan Masukan :Dana Rp 100.000.000 99.970.000 99,97 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100
Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk
perkebunan, produk pertanian
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 115 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Jumlah lokasi pengembangan buah-buahan Kecamatan/l
okasi
1 1 100
Hasil :Tercapainya pengembangan hasil buah-buahan lokasi 1 1 100Manfaat :meningkatnya hasil pengembangan buah-buahan lokasi 1 1 100Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
10 Survei Susut Kehilangan Hasil Panen Masukan :Dana Rp 20.000.000 20.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah sample survey susut hasil sample 4 4 100Hasil :Tercapainya penurunan losis hasil panen padi sawah sample 4 4 100Manfaat :Diperolehnya data kehilangan hasil panen bulan 12 12 100Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
11 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Masukan :Dana Rp 10.000.000 10.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah pertemuan teknis informasi kali 1 1 100Hasil :Tersampaikannya informasi pasar pertanian bulan 12 12 100Manfaat :Adanya daya dukung pemasaran hasil pertanian di Kab. Ciamis bulan 12 12 100Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
12 Masukan :Dana Rp 15.000.000 15.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :jumlah bimtek pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
tanaman panan
kali 4 4 100
Hasil :Telaksananya bintek pengelolaan penanganan pasca pnaen tan.
pangan
kali 4 4 100
Manfaat :bertambahnya pengetahuan pengelolaan penanganan pasca panen
tanaman pangan
kali 4 4 100
Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
13 Masukan :Dana Rp 150.000.000 150.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Tanaman Pangan
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 116 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :jumlah kegiatan kelompok yang difasilitasi untuk pengembangan
pangan
Kelompok 10 10 100
Hasil :Terciptanya pengembangan pola konsumsi pangan masyarakat kelompok 10 10 100Manfaat :meningkatmya pola konsumsi pangan masyarakat Kab. Ciamis bulan 12 12 100Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
14 Penanganan Panen Hasil Produksi Tanaman Pangan Masukan :Dana Rp 50.000.000 50.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :jumlah komoditas kegiatan panen tanaman Komoditas 1 1 100Hasil :Terfasilitasinya penangan capaian hasil panen padi komoditas 1 1 100Manfaat :diperolehnya hasil capaian produksi tanaman pangan komoditas 1 1 100Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
15 Masukan :Dana Rp 115.000.000 115.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :jumlah pembahasan dan gerakan pengendalian OPT dan DPI Kali Kegiatan 9 9 100
Hasil :terlaksananyagerakan pengendalian OPT kegiatan 9 9 100Manfaat :bertambahnya kemampuan petugas dan petani dalam
pengendalian opt
Kecamatan 27 27 100
Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
16 Peningkatan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian Masukan :Dana Rp 139.940.000 139.930.724 99,99 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :jumlah pembahasan sinkronisasi pertanian Kegiatan 7 7 100Hasil :Terciptanya sinkronisasi pembangunan pertanian di Kab. Ciamis bulan 12 12 100
Manfaat :terakomodasikannya pembangunan pertanian di kab. ciamis kegiatan 7 7 100
Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
17 Analisis Konsumsi dan Suplai Pangan Masukan :Dana Rp 25.000.000 25.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :jumlah dokumen yang tersusun Dokumen 1 1 100
Peningkatan Antisipasi Organisme Pengganggu
Tanaman/OPT dan Dampak Perubahan Iklim
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 117 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Tersediaanya data analisis konsumsi dan suplai pangan dokumen 1 1 100
Manfaat :Terpantaunya ketersediaan pangan melalui analisis pola konsumsi
pangan masyarakat kab. Ciamis
bulan 12 12 100
Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
18 Masukan :Dana Rp 50.000.000 50.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :jumlah kegiatan bintek Bintek 2 2 100Hasil :Terlaksananya bintek pengelolaan pasca penen tanaman
Hortikultura dan perkebunan
bintek 2 2 100
Manfaat :Bertambahnya pengetahuan pengelolaan penanganan pasca panen
tanaman hortikultura dan perkebunan
bintek 2 2 100
Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
19 Masukan :Dana Rp 50.000.000 50.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :jumlah komoditas yang tertangani komoditas 1 1 100Hasil :Tercapainya penanganan hasil panen komoditas hortikultura komoditas 1 1 100Manfaat :diperolehnya hasil capaian produksi tanaman hortikultura komoditas 1 1 100Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
20 Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Masukan :Dana Rp 25.000.000 25.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :jumlah analasis tersusun Dokumen 3 3 100Hasil :Tersedianya hasil analisis data ketersediaan dan kerawanan
pangan
dokumen 3 3 100
Manfaat :Terjaganya ketersediaan dan kerawanan pangan bulan 12 12 100Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
21 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ketahanan Pangan Masukan :
Dana Rp 92.000.000 92.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 30 30 100Keluaran :jumlah kelembagaannyang dilibatkan Kelompok 30 30 100
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Hortikultura dan Perkebunan
Penanganan Panen Hasil Produksi Hortikultura dan
Perkebunan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 118 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Terlaksananya pembinaan administrasi dan pengembangan usaha
kelompok
kelompok 30 30 100
Manfaat :tercapainya peningkatan kemampuan kelompok dalam
pengelolaan administrasi dan pengembanganusaha
kelompok 30 30 100
Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
22 Masukan :Dana Rp 101.000.000 101.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :jumlah wilayah dan kelembagaan yang dibina Kecamatan 15 15 100Hasil :Meningkatnya kinerja distribusi dan stabilitas harga beras/gabah bulan 12 12 100
Manfaat :lancarnya distribusi dan terjaganya stabilitas hargaberas dan
gabah
bulan 12 12 100
Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
23 Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan Masukan :Dana Rp 57.160.000 57.160.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 28 28 100Keluaran :jumlah dokumen progres produksi perkebunan dokumen 1 1 100Hasil :Tersusunnya database perkebunan dokumen 1 1 100Manfaat :terevaluasinya data perkebunan bulan 12 12 100Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
24 Masukan :Dana Rp 50.000.000 50.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 23 23 100Keluaran :jumlah fasilitasi pengelolaan lahan dan air Pertemuan 5 5 100Hasil :Tersosialisasikannua peningkatan pengelolaan lahan dan irigasi
pertanian
pertemuan 5 5 100
Manfaat :Meningkatnya kapasitas pengelolaan lahan dan irigasi pertanian orang 20 20 100
Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
25 Pengembangan Pembiayaan dan Investasi Pertanian Masukan :Dana Rp 50.000.000 50.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :jumlah fasilitasi investasi dan pembiayaan pertanian Pertemuan 8 8 100
Peningkatan Kinerja Distribusi dan Usaha Penunjang
Ketahanan Pangan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lahan dan Irigasi
Peratnian
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 119 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Tersosialisasikannya program KUR pertanian Kecamatan 27 27 100Manfaat :meningkatnya pemahaman petani tentang pembiayaan dan
investasi pertanian
kecamatan 27 27 100
Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
26 Masukan :Dana Rp 500.000.000 496.749.800 99,35 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :jumlah lumbung pangan masyarakat yang dbangun Unit 1 1 100Hasil :Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan
lumbung pangan
unit 1 1 100
Manfaat :tersedianya lumbung pangan masyarakat Paket 1 1 100Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
27 Pengembangan Padi Organik Masukan :Dana Rp 5.000.000.000 0 0 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 0 0Keluaran :Meningkatnya produk padi organik serta terjaminnya mutu
produk padi organik
Kecamatan 10 0 0
Hasil :Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan
konsumsi, informasi dan kelembagaan pangan
Kecamatan 10 0 0
Manfaat :meningkatnya produk padi organik dan terjaminnya mutu produk
padi organik
Kecamatan 10 0 0
Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
28 Pengembangan Infrastruktur Pertanian Masukan :Dana Rp 1.500.000.000 1.496.861.023 99,79 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :jumlah infrastruktur pertanian yang dibangun Paket 10 10 100Hasil :Terbangun/Terehabitasinya infrastruktur pertanian unit 10 10 100Manfaat :tersedianya infrastruktur pertanian paket 10 10 100Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
101.935.000 101.935.000 100101.935.000 101.935.000 100
1 Masukan :Dana Rp 80.435.000 80.435.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100
04. PERTANAHANProgram Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat
dan Penyediaan Sarana Pendukungnya
Pengkajian Pengadaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Tanah Pemkab Ciamis
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 120 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Jumlah kajian pemanfaatan tanah = 12 kajian % 100 100 100Hasil :Terkajinya kebutuhan tanah pemda % 100 100 100Manfaat :Terkajinya kebutuhan tanah pemda % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Penanganan Permasalahan Pertanahan Masukan :Dana Rp 21.500.000 21.500.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah kajian penyelesaian tanah = 4 kajian % 100 100 100Hasil :Terfasilitasinya permasalahan tanah pemda % 100 100 100Manfaat :Terkajinya permasalahan tanah pemda % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
16.531.062.000 14.105.407.750 85,3311.922.200.000 11.086.627.079 92,99
1 Masukan :Dana Rp 2.575.000.000 2.500.040.329 97,09 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 9 9 100Keluaran :Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Paket 17 16 94,12Hasil :Meningkatnya pelayanan kinerja pengelolaan persampahan % 20 19 95Manfaat :Tertatanya Tempat Pembuangan Akhir Sampah % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Masukan :Dana Rp 1.745.604.200 1.740.057.000 99,68 APBDSumber Daya Manusia Orang 72 72 100Keluaran :Tersedianya operasional pemeliharaan sarana dan prasarana
persampahan
Bulan 12 12 100
Hasil :Meningkatnya pelayanan kinerja pengelolaan persampahan % 20 19 95Manfaat :Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Masukan :Dana Rp 50.000.000 50.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 20 20 100Keluaran :Terlaksananya sosilisasi pengelolaan persampahan orang 50 50 100
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan.
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan
Persampahan
05. LINGKUNGAN HIDUPProgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 121 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Meningkatnya pelayanan kinerja pengelolaan persampahan % 20 19 95Manfaat :Terciptanya lingkungan yang bersih nyaman dan asri % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Masukan :Dana Rp 25.000.000 25.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 15 15 100Keluaran :Terbentuknya kelompok pengelolaan sampah mandiri Kelompok 5 5 100Hasil :Meningkatnya pelayanan kinerja pengelolaan persampahan % 20 19 95Manfaat :Meningkatkan lingkungan yang sehat dan asri % 40 30 75Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Pengendalian Kebersihan dan Keindahan Masukan :Dana Rp 2.402.595.800 2.382.281.000 99,15 APBDSumber Daya Manusia Orang 15 15 100Keluaran :Tersedianya tenaga pesapon dan kru angkutan sampah orang 163 163 100Hasil :Meningkatnya pelayanan kinerja pengelolaan persampahan % 20 19 95Manfaat :Meningkatkan lingkungan yang sehat dan asri % 40 30 75Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Penanganan Kebersihan Hari-hari Besar Masukan :Dana Rp 81.000.000 80.980.000 99,98 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Tersedianya operasional penanganan sampah hari-hari besar Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya pelayanan kinerja pengelolaan persampahan % 20 19 95Manfaat :Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat % 40 30 75Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Masukan :Dana Rp 4.800.000.000 4.087.386.000 85,15 APBD Provinsi
Sumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Tersedianya TPS 3R dan mesin pencacah organik dan non organik % 100 100 100
Hasil :Meningkatnya pelayanan kinerja pengelolaan persampahan % 20 19 95Manfaat :Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat % 40 30 75
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan
persampahan
Pembangunan TPS 3R dan Mesin Pencacah Organik dan
Non Organik
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 122 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan Masukan :Dana Rp 243.000.000 220.882.750 90,9 DBH CHTSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Tersedianya container sampah dan karoseri bak roda tiga Jenis 2 2 100Hasil :Meningkatnya pelayanan kinerja pengelolaan persampahan % 20 19 95Manfaat :Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat % 40 30 75Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2.445.000.000 890.396.171 36,421 Pemeliharaan Ruang terbuka hijau Masukan :
Dana Rp 420.000.000 410.359.671 97,7 APBDSumber Daya Manusia Orang 15 15 100Keluaran :Terpeliharanya ruang terbuka hijau % 100 100 100Hasil :Tertatanya ruang terbuka hijau di Kabupaten Ciamis % 20 20 100Manfaat :Meningkatnya estetika lingkungan % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Penataan Ruang terbuka hijau. Masukan :Dana Rp 350.000.000 348.418.500 99,55 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Tertatanya ruang terbuka hijau di Kabupaten Ciamis Paket 6 6 100Hasil :Tertatanya ruang terbuka hijau di Kabupaten Ciamis % 20 20 100Manfaat :Meningkatnya estetika lingkungan % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Masukan :Dana Rp 1.675.000.000 131.618.000 7,86 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Tertatanya Alun-Alun Kec. Cisaga Paket 1 1 100Hasil :Tertatanya ruang terbuka hijau di Kabupaten Ciamis % 20 20 100Manfaat :Meningkatnya estetika lingkungan % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Penataan Alun - Alun Kecamatan Cisaga Kabupaten
Ciamis
Program Pengelolaan Ruang Terbuka hijau
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 123 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1.758.862.000 1.726.502.000 98,161 Penilaian Kota Sehat/Adipura Masukan :
Dana Rp 150.000.000 150.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah titik pantau penilaian adipura titik pantau 50 50 100Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintah % 20 20 100Manfaat :Terciptanya Kota yang bersih % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Pemantauan Kualitas Lingkungan Masukan :Dana Rp 105.000.000 102.010.000 97,15 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Tersedianya data kualitas lingkungan lokasi/titik 33 33 100Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintah % 20 20 100Manfaat :Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Masukan :Dana Rp 50.000.000 50.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terbinanya kelompok pelestari lingkungan Kelompok 2 2 100Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintah % 20 20 100Manfaat :Mewujudkan lingkungan hidup yang baik % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Masukan :Dana Rp 75.000.000 72.060.000 96,08 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100
Keluaran :Terlaksananya pengaduan yang ditindaklajuti kasus 5 5 100Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintah % 20 20 100Manfaat :Mewujudkan lingkungan hidup yang baik % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Pembinaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Masukan :Dana Rp 72.000.000 72.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian
Lingkungan Hidup
Penyediaan tindak lanjut Laporan/Pengaduan
Masyarakat Akibat Dugaan Pencemaran dan atau
Perusakan LH
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 124 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Terbinanya pelaku usaha/kegiatan orang 200 200 100Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintah % 20 20 100Manfaat :Mewujudkan lingkungan hidup yang baik % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Pengembangan Laboratorium Lingkungan Hidup Masukan :Dana Rp 100.000.000 99.704.500 99,7 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Tersedianya penunjang laboratorium lingkungan yang memadai Bulan 12 12 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintah % 20 20 100Manfaat :Mewujudkan lingkungan hidup yang baik % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Masukan :Dana Rp 400.000.000 398.937.500 99,73 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Tersusunya dokumen KLHS untuk RPJMD Dokumen 1 1 100Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintah % 20 20 100Manfaat :Mewujudkan lingkungan hidup yang baik % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
8 Penerbitan Rekomendasi Lingkungan Masukan :Dana Rp 50.000.000 49.990.000 99,98 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Terbitnya rekomendasi lingkungan Rekomendas
i
25 25 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintah % 20 20 100Manfaat :Mewujudkan lingkungan hidup yang baik % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
9 Pengembangan Teknologi Pengelolaan Sampah (3R) Masukan :Dana Rp 43.200.000 43.200.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :Terbentuknya kelompok yang terlatih Kelompok 4 4 100Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintah % 20 20 100
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kab. Ciamis
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 125 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Mewujudkan lingkungan hidup yang baik % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
10 Masukan :Dana Rp 713.662.000 688.600.000 96,49 DAK
Sumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :Tersedianya penunjang laboratorium lingkungan yang memadai jenis 3 3 100
Hasil :Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintah % 20 20 100Manfaat :Mewujudkan lingkungan hidup yang baik % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
100.000.000 99.450.000 99,451 Konservasi Tanah dan Air Masukan :
Dana Rp 100.000.000 99.450.000 99,45 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Terlindunginya konservasi tanah dan air hektar 0,5 0,5 100Hasil :Terlaksananya penanaman tumbuhan langka/lokal di taman Hutan
Kota
% 20 20 100
Manfaat :Mewujudkan lingkungan hidup yang baik % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
50.000.000 49.940.000 99,881 Rehabilitasi Sumber Mata Air Masukan :
Dana Rp 50.000.000 49.940.000 99,88 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Terehabilitasinya sumber mata air Lokasi 2 2 100Hasil :Meningkatnya jumlah debit air % 20 20 100Manfaat :Mewujudkan lingkungan hidup yang baik % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
205.000.000 202.542.500 98,81 Masukan :
Dana Rp 80.000.000 80.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 13 13 100Keluaran :Terbinanya sekolah dengan konsep sekolah berbudaya lingkungan sekolah 10 10 100
Hasil :Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup % 20 20 100
Program Perlindungan dan Konservasi SDA
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan
Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Air
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di
Bidang Lingkungan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 126 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Mewujudkan lingkungan hidup yang baik % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Masukan :Dana Rp 50.000.000 47.822.500 95,65 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Tersusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab.
Ciamis
Dokumen 1 1 100
Hasil :Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup % 20 20 100Manfaat :Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Masukan :Dana Rp 75.000.000 74.720.000 99,63 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Tersedianya DIKPLHD Kab. Ciamis Dokumen 1 1 100Hasil :Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup % 20 20 100Manfaat :Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
50.000.000 49.950.000 99,91 Pengembangan Kampung Iklim Masukan :
Dana Rp 50.000.000 49.950.000 99,9 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah kampung iklim yang dibina Lokasi 5 5 100Hasil :Meningkatkan jumlah kampung iklim lokasi 5 5 100Manfaat :Mewujudkan lingkungan hidup yang baik % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3.336.502.000 3.286.812.462 98,513.336.502.000 3.286.812.462 98,51
1 Pengoperasian SIAK secara terpadu Masukan :Dana Rp 113.800.000 113.800.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 20 20 100Keluaran :Jumlah koordinasi pengelola SIAK kecamatan ke Dinas Orang/hari 432 432 100Hasil :Optimalnya pelaksanaan tugas pelayanan Bulan 12 12 100
Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN Program Penataan Administrasi Kependudukan
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan LH
Daerah (DIKPLHD)
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 127 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Tertibnya administrasi kependudukan Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Masukan :Dana Rp 142.745.000 142.120.000 99,56 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah peralatan untuk pelayanan adminduk di kecamatan yang
terpelihara
Kecamatan 27 27 100
Hasil :Beroperasinya peralatan pelayanan adminduk di kecamatan Kecamatan 27 27 100Manfaat :Meminimalisir kegagalan pelayanan Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Masukan :Dana Rp 135.400.000 135.098.000 99,78 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah jaringan adminduk siap online di kecamatan Kecamatan 27 27 100Hasil :Lancarnya jaringan sistem koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK Kecamatan 27 27 100
Manfaat :Kecepatan pelayanan Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Masukan :Dana Rp 39.500.000 39.234.000 99,33 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah buku induk kependudukan Buku 350 350 100Hasil :Terpenuhinya kebutuhan data kependudukan Bulan 12 12 100Manfaat :Sebagai bahan untuk sensus penduduk Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Pengolahan Mutasi Penduduk Masukan :Dana Rp 15.000.000 14.955.000 99,7 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah berkas SKPWNI Berkas 8000 10713 133,91Hasil :Tertibnya data mutasi penduduk Bulan 12 12 100Manfaat :Diketahui mobilitas penduduk antar Kota/Kab/Prov Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(membangun, updating, dan pemeliharaan)
Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase
Tahap Awal) NIK
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi
kependudukan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 128 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
6 Masukan :Dana Rp 23.160.000 23.028.000 99,43 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah kerjasama penyelenggaraan adminduk dengan lembaga MOU 5 13 260Hasil :Termanfaatkan data adminduk Lembaga 5 5 100Manfaat :Terjalinnya kerjasama penyelenggaraan administrasi
kependudukan
Bulan 12 12 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Pemeliharaan Data Kependudukan Masukan :Dana Rp 32.480.000 32.177.000 99,07 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah data kependudukan bermasalah yang ditangani Data 10250 10263 100,13Hasil :Meningkatnya akurasi data kependudukan Data 10,25 10,263 100,13Manfaat :Tertibnya data kependudukan Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
8 Masukan :Dana Rp 80.732.200 80.732.200 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 13 13 100Keluaran :jumlah pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan penyelenggaraan
administrasi kependudukan
Kali 1 1 100
Hasil :Tersosialisasikannya kebijakan dan penyelenggaraan administrasi
kependudukan
Bulan 12 12 100
Manfaat :Tersosialisasikannya kebijakan kependudukan penyelenggaraan
administrasi kependudukan
Bulan 12 12 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
9 Pelayanan Dokumen Kependudukan Masukan :Dana Rp 634.250.800 631.903.605 99,63 APBDSumber Daya Manusia Orang 55 55 100Keluaran :Jumlah pelayanan dokumen kependudukan % 100 81,26 81,26Hasil :Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan Bulan 12 12 100Manfaat :Tertibnya administrasi kependudukan Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Pengembangan Kerjasama Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 129 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
10 Masukan :Dana Rp 1.896.545.000 1.851.336.314 97,62 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :Terlaksananya penerbitan dokumen kependudukan Paket 4 4 100Hasil :Terfasilitasinya penerbitan dokumen kependudukan Bulan 12 12 100Manfaat :Terwujudnya pelayanan prima Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
11 Masukan :Dana Rp 29.000.000 29.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :Jumlah pengelolaan sistem administrasi kependudukan Buku 160 160 100Hasil :Meningkatnya sistem informasi administrasi kependudukan Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya sistem informasi administrasi kependudukan Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
12 Masukan :Dana Rp 193.889.000 193.428.343 99,76 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 55 55 100
Keluaran :Jumlah perjalanan dinas Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan serta wawasan ASN
Disdukcapil
Bulan 12 12 100
Manfaat :Bertambahnya wawasan pegawai Disdukcapil Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3.960.518.500 3.927.437.000 99,16949.440.000 935.628.000 98,55
1 Masukan :Dana Rp 169.573.000 169.573.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Terbinanya penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Desa 40 40 100Hasil :Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan % 20 20 100Manfaat :Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Milyar 71 6 8,45
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi
Anak
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK)
Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan
Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan
Pembinaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Desa
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 130 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
2 Masukan :Dana Rp 207.005.000 207.005.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah kelompok teknologi tepat guna yang dibina Kelompok 27 27 100Hasil :Meningkatnya kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) Kelompok 27 27 100Manfaat :Jumlah kelompok Teknologi Tepat Guna Kelompok 27 27 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Masukan :Dana Rp 25.000.000 25.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah LPM yang dibina LPM 265 265 100Hasil :Meningkatnya kapasitas LPM/LK Lembaga 265 265 100Manfaat :Jumlah LPM Aktif Lembaga 265 265 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Masukan :Dana Rp 167.862.000 167.572.000 99,83 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah pembinaan Posyandu Kecamatan 27 27 100Hasil :Tingkat Keterlibatan dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
dalam Pembangunan
Unit 1601 1601 100
Manfaat :Jumlah Posyandu Aktif Unit 1582 1603 101,33Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
5 Masukan :Dana Rp 150.000.000 139.015.000 92,68 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Laporan evaluasi Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Laporan 1 1 100
Hasil :Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan % 20 20 100Manfaat :Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Milyar 71 6 8,45
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Promosi Gelar
Teknologi Tepat Guna
Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat (LPM)
Peningkatan Kelembagaan Posyandu (Sistem Informasi
Terpadu)
Evaluasi Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Perlombaan Desa)
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 131 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
6 Masukan :Dana Rp 230.000.000 227.463.000 98,9 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah Sasaran Model Desa Laboratorium Sonergitas Menuju Desa
Emas di Jawa Barat
Desa 1 1 100
Hasil :Meningkatnya kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) Kelompok 27 27 100Manfaat :Jumlah kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) Kelompok 27 27 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
506.450.000 506.450.000 1001 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui UP2K-PKK Masukan :
Dana Rp 72.000.000 72.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah kelompok UP2K-PKK yang dibina Kelompok 26 26 100Hasil :Meningkatnya Kapasitas Kelompok UP2K-PKK Persen 100 100 100Manfaat :Jumlah UP2K Aktif Kelompok 26 26 100Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
2 Masukan :Dana Rp 434.450.000 434.450.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah BUMDes yang dibina BUMDes 258 258 100Hasil :Meningkatnya pengelolaan BUMDes Persen 100 100 100Manfaat :Jumlah BUMDes yang dibina BUMDes 258 258 100Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
1.458.323.500 1.456.419.000 99,871 Peningkatan Peran Masyarakat melalui BBGRM Masukan :
Dana Rp 100.000.000 100.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Jumlah Desa sasaran BBGRM Desa 1 1 100Hasil :Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan % 20 20 100Manfaat :Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Milyar 71 6 8,45
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Peningkatan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat
(BUMDes)
Implementasi Model Desa Laboratorium Sinergitas
Menuju Desa Emas di Jawa Barat
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 132 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
2 Masukan :Dana Rp 51.250.000 51.250.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Jumlah Desa sasaran BBGRM Desa 1 1 100Hasil :Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan % 20 20 100Manfaat :Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Milyar 71 6 8,45
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Masukan :Dana Rp 979.581.500 979.581.500 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Jumlah kelompok binaan PKK Kelompok 265 265 100Hasil :Meningkatnya pengetahuan kader PKK Kelompok 265 265 100Manfaat :Jumlah Kelompok Binaan PKK Kelompok 265 265 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Masukan :Dana Rp 117.492.000 117.492.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Laporan Monev kegiatan Bantuan Infrastruktur Perdesaan Laporan 1 1 100Hasil :Optimalnya pembangunan infrastruktur dasar perdesaan Persen 100 100 100Manfaat :Prosentase pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar
yang terevaluasi
Persen 100 100 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
5 Pemberdayaan Masyarakat pasca PNPM Masukan :Dana Rp 85.000.000 85.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah UPK dan BKAD yang dibina Orang 52 52 100Hasil :Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan % 20 20 100Manfaat :Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Milyar 71 6 8,45
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti
Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)
Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Infrastruktur
Dasar Perdesaan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 133 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
6 Masukan :Dana Rp 125.000.000 123.095.500 98,48 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Jumlah Desa sasaran BSMSS Desa 1 1 100Hasil :Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan % 20 20 100Manfaat :Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Milyar 71 6 8,45
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
1.046.305.000 1.028.940.000 98,341 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Masukan :
Dana Rp 250.000.000 233.875.000 93,55 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah aparatur desa yang dibina Orang 258 258 100Hasil :Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa Orang 100 258 258Manfaat :Aparatus Desa yang mengikuti Diklat Orang 100 1500 1.500,00Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Masukan :Dana Rp 248.750.000 248.750.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Laporan 1 1 100Hasil :Optimalnya pemanfaatan Dana Desa Persen 100 100 100Manfaat :Prosentase pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar
yang terevaluasi
Persen 100 100 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa Masukan :Dana Rp 45.570.000 45.570.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa Laporan 1 1 100Hasil :Optimalnya pembangunan infrastruktur dasar perdesaan Persen 100 100 100Manfaat :Prosentase pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar
yang terevaluasi
Persen 100 100 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Bhakti
Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 134 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
4 Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Masukan :Dana Rp 47.522.000 47.412.000 99,77 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Laporan kegiatan pembinaan pembangunan kawasan perdesaan Laporan 1 1 100Hasil :Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa Orang 100 258 258Manfaat :Aparatur Desa yang mengikuti Diklat Orang 100 1500 1.500,00Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
5 Masukan :Dana Rp 96.625.000 95.615.000 98,95 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Laporan tugas dan fungsi tim fasilitasi Alokasi Dana Desa Laporan 1 1 100Hasil :Optimalnya pemanfaatan ADD Persen 100 100 100Manfaat :Prosentase pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar
yang terevaluasi
Persen 100 100 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
6 Penataan Aset Desa Masukan :Dana Rp 85.000.000 84.980.000 99,98 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah aparatur desa yang dibina dalam pencataan aset desa Orang 258 258 100Hasil :Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa Orang 100 258 258Manfaat :Aparatur Desa yang mengikuti Diklat Orang 100 1500 1.500,00Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
7 Masukan :Dana Rp 150.000.000 149.940.000 99,96 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah aparatur desa yang dibina Orang 258 258 100Hasil :Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa Orang 100 258 258Manfaat :Aparatur Desa yang mengikuti Diklat Orang 100 1500 1.500,00Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
8 Masukan :Dana Rp 122.838.000 122.798.000 99,97 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100
Penyaluran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Alokasi
Dana Desa
Pendampingan dan Pembinaan Implementasi
Pengelolaan Keuangan Desa
Pembinaan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil
Desa
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 135 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :jumlah aparatur desa yang dibina dalam penyusunan Profil desa Orang 258 258 100Hasil :Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa Orang 100 258 258Manfaat :Aparatur Desa yang mengikuti Diklat Orang 100 1500 1.500,00Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
9.462.301.800 9.241.213.440 97,669.361.671.800 9.140.583.440 97,64
1 Pengolahan Data Mikro Kependudukan Masukan :Dana Rp 65.500.000 65.465.000 99,95 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Cakupan Petugas Pencatat dan Pelapor Program KB Orang 342 342 100Hasil :Meningkatnya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Orang 342 342 100Manfaat :Cakupan penyediaan KIE Program dan data mikro keluarga di
setiap Desa/ Kelurahan
Desa/Kelura
han
265 265 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Masukan :Dana Rp 20.000.000 20.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 1 1 100
Keluaran :Jumlah Peserta Rapat Teknis dan Advokasi Orang 120 120 100Hasil :Meningkatnya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Orang 120 120 100Manfaat :Cakupan penyediaan KIE Program dan data mikro keluarga di
setiap Desa/ Kelurahan
Desa/Kelura
han
265 265 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 KIE Melalui Multimedia Masukan :Dana Rp 146.240.000 146.190.000 99,97 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Cakupan Pelayanan KIE Melalui Multimedia Kecamatan 27 27 100Hasil :Meningkatnya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Kecamatan 27 27 100Manfaat :Cakupan penyediaan KIE Program dan data mikro keluarga di
setiap Desa/ Kelurahan
Desa/Kelura
han
265 265 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Pendataan Keluarga Masukan :Dana Rp 75.000.000 75.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100
Program Keluarga Berencana
Rapat Teknis dan Advokasi Program Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Permpuan
08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 136 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Cakupan Sosialisasi / Desiminasi Pendataan Keluarga Desa 265 265 100Hasil :Meningkatnya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Desa 265 265 100Manfaat :Cakupan penyediaan KIE Program dan data mikro keluarga di
setiap Desa/ Kelurahan
Desa/Kelura
han
265 265 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
5 Pengadaan Media/Pengolah Data Penyuluhan KB Masukan :Dana Rp 470.000.000 469.975.200 99,99 APBNSumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :Cakupan Pengadaan Media Pengolah Data Paket 31 31 100Hasil :Meningkatnya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Peket 31 31 100Manfaat :Cakupan penyediaan KIE Program dan data mikro keluarga di
setiap Desa/ Kelurahan
Desa/Kelura
han
265 265 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
6 Pembinaan Pengelola Program Masukan :Dana Rp 188.500.000 188.500.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 1 1 100Keluaran :Jumlah Pengelola Program Dalduk, KB dan PP yang dibina Orang 228 228 100Hasil :Meningkatnya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Orang 228 228 100Manfaat :Cakupan penyediaan KIE Program dan data mikro keluarga di
setiap Desa/ Kelurahan
Desa/Kelura
han
265 265 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
7 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Masukan :Dana Rp 12.000.000 12.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Kecamatan 27 27 100Hasil :Meningkatnya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Kecamatan 27 27 100Manfaat :Cakupan penyediaan KIE Program dan data mikro keluarga di
setiap Desa/ Kelurahan
Desa/Kelura
han
265 265 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
8 Masukan :Dana Rp 49.760.000 49.760.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100
Penguatan Kelembagaan IPEKB ( Ikatan Penyuluh
Keluarga Berencana)
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 137 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Cakupan Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan 27 27 100Hasil :Meningkatnya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Kecamatan 27 27 100Manfaat :Cakupan penyediaan KIE Program dan data mikro keluarga di
setiap Desa/ Kelurahan
Desa/Kelura
han
265 265 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
9 Masukan :Dana Rp 40.000.000 40.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 70 70 100Keluaran :Jumlah Cakupan Peserta KB Baru melalui Kegiatan Bhakti IBI Akseptor
Baru
15000 15000 100
Hasil :Meningkatnya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Akseptor
Baru
15000 15000 100
Manfaat :Terlayaninya Peserta KB Baru melalui Kegiatan Bhakti IBI % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
10 Masukan :Dana Rp 30.000.000 30.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 70 70 100Keluaran :Jumlah Cakupan Peserta KB Baru melalui Kegiatan Bhakti TNI KB
Kes Terpadu
Akseptor
Baru
10000 10000 100
Hasil :Meningkatnya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Akseptor
Baru
10000 10000 100
Manfaat :Terlayaninya Peserta KB Baru % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
11 Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Masukan :Dana Rp 30.000.000 29.890.000 99,63 APBDSumber Daya Manusia Orang 70 70 100Keluaran :Jumlah Cakupan Wilayah Binaan Kesatuan Gerak PKK - KB
Kesehatan
Kecamatan 27 27 100
Hasil :Meningkatnya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Kecamatan 27 27 100Manfaat :Terlayaninya Peserta KB Baru % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Jalur Lintas Sector (
Bakti IBI dan KB Kes Bhayangkara)
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Momentum Bakti TNI
KB Kes
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 138 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
12 Masukan :Dana Rp 194.370.000 194.323.400 99,98 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 70 70 100Keluaran :Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional Kali 3 3 100Hasil :Meningkatnya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Kali 3 3 100Manfaat :Terselenggaranya Kegiatan Hari Keluarga Nasional Kecamatan 27 27 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
13 Masukan :Dana Rp 37.124.400 37.094.400 99,92 APBDSumber Daya Manusia Orang 70 70 100Keluaran :Lokasi Kegiatan Kelompok Bina - Bina Kecamatan 27 27 100Hasil :Meningkatnya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Kecamatan 27 27 100Manfaat :Terselenggaranya Kegiatan Kelompok Bina - bina Keluarga Kecamatan 27 27 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
14 Masukan :Dana Rp 15.000.000 15.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 70 70 100Keluaran :Jumlah Binaan Kelompok UPPKS Kecamatan 27 27 100Hasil :Meningkatnya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Kecamatan 27 27 100Manfaat :Terbinanya Kelompok UPPKS Kecamatan 27 27 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
15 Masukan :Dana Rp 6.975.452.000 6.930.354.027 99,35 APBNSumber Daya Manusia Orang 70 70 100Keluaran :Cakupan Bantuan Operasional KB Balai
Penyuluhan
27 27 100
Hasil :Meningkatnya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Balai
Penyuluhan
27 27 100
Manfaat :Terlaksananya Program dan Kegiatan Kecamatan 27 27 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
16 Penguatan Kelembagaan Kampung KB Masukan :Dana Rp 110.624.400 110.624.400 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100
Pemberdayaan Masyarakat melalui Momentum Hari
Keluarga Nasional
Evaluasi Kelompok Bina-Bina dan Pembinaan Kelompok
Kegiatan Unggulan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Pembinaan UPPKS,
Gelar Produk, Pembinaan AKU dan Pendataan Profil)
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
Kabupaten Ciamis
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 139 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Cakupan Pembinaan Kampung KB Kecamatan 27 27 100Hasil :Meningkatnya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Kecamatan 27 27 100Manfaat :Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Kampung KB Kecamatan 27 27 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
17 Masukan :Dana Rp 902.101.000 726.407.013 80,52 APBN
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Cakupan Pengadaan Sepeda Motor Paket 29 29 100Hasil :Meningkatnya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Paket 29 29 100Manfaat :Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan KIE di lapangan oleh
PKB/PLKB dan Petugas Lapangan UPTD
UPTD
PPKBPPPA
15 15 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
100.630.000 100.630.000 1001 Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok PIK Remaja Masukan :
Dana Rp 100.630.000 100.630.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 70 70 100Keluaran :Cakupan Kelompok PIK Remaja yang dibina Orang 312 312 100Hasil :Meningkatnya Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi
dan Konseling
Orang 312 312 100
Manfaat :Meningkatnya Pemahaman Remaja tentang Kesehatan Reproduksi % 100 100 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
8.556.835.000 8.420.751.689 98,41263.000.000 261.084.306 99,27
1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Masukan :Dana Rp 110.000.000 110.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Monev kegiatan Dokumen 1 1 100Hasil :Jumlah terminal dalam kondisi baik terminal 12 12 100Manfaat :Lancarnya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Pembangunan Halte/Shelter Masukan :Dana Rp 105.000.000 103.084.306 98,18 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan
09. PERHUBUNGANProgram Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Pengadaan Sepeda Motor bagi PPLKB/KA UPT dan
PKB/PLKB
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 140 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Tersedianya halte lokasi 3 3 100Hasil :Jumlah terminal dalam kondisi baik terminal 12 12 100Manfaat :Tersedianya halte lokasi 2 2 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Terminal Masukan :Dana Rp 48.000.000 48.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Terpeliharanya dan tertatanya Terminal Ciamis dokumen 1 1 100Hasil :Meningkatnya pelayanan angkutan umum terminal 12 12 100Manfaat :Jumlah terminal dalam kondisi baik lokasi 11 11 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
766.071.600 764.325.300 99,771 Masukan :
Dana Rp 75.000.000 74.822.500 99,76 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 9 9 100Keluaran :Terpeliharanya sarana dan prasarana lalu lintas jenis 2 2 100Hasil :Meningkatnya prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik WL dan TL 64 64 100Manfaat :Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas lalu lintas dan
angkutan jalan
jenis 2 2 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Masukan :Dana Rp 691.071.600 689.502.800 99,77 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terpeliharanya penerangan jalan umum yg rusak titik 500 500 100Hasil :Meningkatnya prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik titik 750 750 100Manfaat :Meningkatnya kondisi dan performansi penerangan jalan umum titik 300 300 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
513.400.000 512.886.000 99,91 Masukan :
Dana Rp 10.000.000 10.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 9 9 100Keluaran :Lokasi pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum lokasi 6 6 100
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Program peningkatan pelayanan angkutan
Rehabilitasi /Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Lalulintas
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan
umum
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 141 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Jumlah pembaharuan izin trayek unit 656 719 109,6Manfaat :Tertib administrasi surat-surat kendaraan bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Masukan :Dana Rp 103.600.000 103.600.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Lokasi layanan uji kendaraan bermotor yang cepat, tepat, murah
dan mudah
lokasi 6 6 100
Hasil :Jumlah pembaharuan izin trayek unit 656 719 109,6Manfaat :Terlayaninya masyarakat dalam uji laik kendaraan bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Masukan :Dana Rp 45.000.000 44.700.000 99,33 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 7 7 100
Keluaran :Jumlah peserta pemilihan sopir/juru mudi/awak kendaraan
angkutan teladan
orang 15 15 100
Hasil :Jumlah pembaharuan izin trayek unit 656 719 109,6Manfaat :Meningkatnya pengetahuan dan wawasan sopir/juru mudi orang 15 15 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Pembinaan dan Pengawasan Juru Parkir Masukan :Dana Rp 129.000.000 129.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah juru parkir yang dibina dan diawasi orang 200 200 100Hasil :Jumlah pembaharuan izin trayek unit 656 719 109,6Manfaat :Meningkatnya pengetahuan dan wawasan juru parkir orang 200 200 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Masukan :Dana Rp 45.000.000 44.786.000 99,52 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah angkutan yang dipantau unit 956 956 100Hasil :Jumlah pembaharuan izin trayek unit 656 719 109,6
Pemantauan dan Pembinaan Perijinan angkutan
Penumpang Umum
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan
Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum
Teladan
Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan
mudah
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 142 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Terpenuhinya daftar ulang perijinan angkutan penumpang umum bulan 12 12 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Masukan :Dana Rp 33.600.000 33.600.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :Laporan data keberangkatan dan kedatangan penumpang dokumen 4 4 100Hasil :Jumlah pembaharuan izin trayek unit 656 719 109,6Manfaat :Terawasinya kedatangan dan keberangkatan kendaraan angkutan
umum dan naik turunnya penumpang
terminal 4 4 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Masukan :Dana Rp 33.600.000 33.600.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :Laporan data keberangkatan dan kedatangan penumpang dokumen 4 4 100Hasil :Jumlah pembaharuan izin trayek unit 656 719 109,6Manfaat :Terawasinya kedatangan dan keberangkatan kendaraan angkutan
umum dan naik turunnya penumpang
terminal 4 4 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
8 Masukan :Dana Rp 18.600.000 18.600.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Laporan data keberangkatan dan kedatangan penumpang dokumen 4 4 100Hasil :Jumlah pembaharuan izin trayek unit 656 719 109,6Manfaat :Terawasinya kedatangan dan keberangkatan kendaraan angkutan
umum dan naik turunnya penumpang
terminal 2 2 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
9 Masukan :Dana Rp 95.000.000 95.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 9 9 100Keluaran :Laporan pemantauan penyelenggaraan angkutan lebaran, natal
dan tahun baru
laporan 3 3 100
Hasil :Jumlah pembaharuan izin trayek unit 656 719 109,6
Pengawasan Operasionalisasi Terminal di UPTD Terminal
Ciamis
Pengawasan Operasionalisasi Terminal di UPTD Terminal
Kawali
Pengawasan Oprasionalisasi Terminal Di UPTD Terminal
Banjarsari
Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun
Baru
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 143 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Lancarnya penyelenggaraan angkutan lebaran laporan 3 3 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6.854.363.400 6.722.768.383 98,081 Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Masukan :
Dana Rp 100.000.000 100.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 9 9 100Keluaran :Patroli dan pergerakan perjalanan dinas pimpinan daerah bulan 12 12 100Hasil :Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas buah 140 140 100Manfaat :Lancarnya arus lalu lintas bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan Masukan :Dana Rp 45.000.000 45.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah pelajar yang ikut seleksi untuk pemilihan pelajar pelopor
keselamatan lalu linas
siswa 30 30 100
Hasil :Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas rambu 140 140 100Manfaat :Meningkatnya pemahaman tentang kesleamatan lalu lintas kepada
siswa/SMA/SMK/MAN
orang 30 30 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Bulan Keselamatan Jalan Masukan :Dana Rp 100.000.000 98.387.485 98,39 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Kegiatan keselamatan kegiatan 1 1 100Hasil :Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas buah 140 140 100Manfaat :Meningkatkan pemahaman kepada para stakeholder tentang
keselamatan lalu lintas
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Pembinaan Teknis Penyuluh Keselamatan Masukan :Dana Rp 29.000.000 29.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah peserta pembinaan teknis orang 50 50 100Hasil :Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas buah 140 140 100
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 144 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatnya pemahaman kepada para guru TK/RA/PAUD orang 50 50 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Pelaksanaan WTN dan Peningkatan Tertib Lalu Lintas Masukan :Dana Rp 15.000.000 15.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 9 9 100Keluaran :Laporan pelaksanaan WTN dan peningkatan tertib lalu lintas laporan 1 1 100Hasil :Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas % 100 100 100Manfaat :Tertibnya lalu lintas keselamatan jalan kegiatan 1 1 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Pengadaan Penerangan Jalan Umum Baru PJU Rajapolah Masukan :
Dana Rp 140.000.000 137.339.640 98,1 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terpasangnya lampu PJU di wilayah kecamatan UPJ Rajapolah titik 24 24 100Hasil :Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas buah 140 140 100Manfaat :Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan keselamatan jalan pada
malam hari
titik 27 27 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Pengadaan Penerangan Jalan Umum Baru PJU Ciamis Masukan :Dana Rp 575.352.500 572.816.880 99,56 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terpasangnya lampu PJU di wilayah UPJ Ciamis titik 100 100 100Hasil :Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas buah 140 140 100Manfaat :Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan keselamatan jalan pada
malam hari
titik 57 57 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
8 Pengadaan Penerangan Jalan Umum Baru PJU Banjar Masukan :Dana Rp 439.128.700 439.128.700 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terpasangnya lampu PJU di wilayah kecamatan UPJ Banjar titik 79 79 100Hasil :Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas buah 140 140 100Manfaat :Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan keselamatan jalan pada
malam hari
titik 251 251 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 145 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
9 Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Masukan :Dana Rp 1.794.602.200 1.768.660.653 98,55 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya meterisasi penerangan jalan umum titik 785 785 100Hasil :Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas buah 140 140 100Manfaat :Menekan biaya pemakaian listrik lampu PJU titik 1000 1000 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
10 Sosialisasi Keselamatan LLAJ Masukan :Dana Rp 51.280.000 51.280.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya kegiatan sosialisasi keselamatan kegiatan 12 12 100Hasil :Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas buah 140 140 100Manfaat :Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap tertib lalu lintas kegiatan 12 12 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
11 Masukan :Dana Rp 3.500.000.000 3.401.225.000 97,18 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terpasangnya rambu lalu lintas dan marka jalan buah 100 100 100Hasil :Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas buah 140 140 100Manfaat :Meningkatnya ketersediaan rambu lalu lintas dan marka jalan buah 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
12 Pengadaan Traffict Light dan Warning Light Masukan :Dana Rp 65.000.000 64.930.025 99,89 APBDSumber Daya Manusia Orang 9 9 100Keluaran :Terlaksananya pengadaan dan pemasangan warning light buah 1 1 100Hasil :Jumlah rambu-rambu lalu lintas buah 140 140 100Manfaat :Meningkatnya ketersediaan warning libht buah 1 1 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
160.000.000 159.687.700 99,81 Masukan :
Dana Rp 145.000.000 144.687.700 99,78 APBD
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu LIntas Pada
Ruas Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Ciamis
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 146 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Sumber Daya Manusia Orang 9 9 100Keluaran :Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor unit 12 12 100Hasil :Jumlah kendaraan yang diuji unit 15,995 15,995 100Manfaat :Meningkatnya kondisi dan performansi alat uji kendaraan
bermotor
bulan 12 12 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Rehabilitasi Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Masukan :Dana Rp 15.000.000 15.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 9 9 100Keluaran :Terpeliharanya prasarana/gedung pengujian kendaraan bermotor bulan 12 12 100
Hasil :Jumlah kendaraan yang diuji unit 15,995 15,995 100Manfaat :Meningkatnya kenyamanan dalam pelayanan pengujian kendaraan
bermotor
bulan 12 12 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
598.732.000 588.605.710 98,31344.665.000 344.484.920 99,95
1 Sosialisasi Keamanan Informasi Masukan :Dana Rp 20.000.000 20.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 54 54 100Keluaran :Tersosialisasikanya keamanan informasi Kali 1 1 100Hasil :Meningkatnya pengetahuan tentang Komunikasi , Informasi dan
Media Massa
Kali 1 1 100
Manfaat :Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Informasi % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Pemeliharaan alat relay TV Masukan :Dana Rp 7.490.000 7.490.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terpeliharanya daya guna relay TV Unit 1 1 100Hasil :Meningkatnya pengetahuan tentang Komunikasi , Informasi dan
Media Massa
Unit 1 1 100
Manfaat :Terawatnya Relay TV % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAProgram Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 147 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
3 Pembinaan KIM Masukan :Dana Rp 31.095.000 31.095.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 78 78 100Keluaran :Terlaksananya pembinaan dan pendataan KIM kelompok 4 4 100Hasil :Meningkatnya pengetahuan tentang Komunikasi , Informasi dan
Media Massa
Kali 4 4 100
Manfaat :Terbentuknya KIM di Kabupaten Ciamis % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Operasionalisasi Web Site Kabupaten Ciamis Masukan :Dana Rp 181.500.000 181.360.000 99,92 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Tersedianya biaya operasionalisasi Website Kab. Ciamis Website 83 83 100Hasil :Meningkatnya pengetahuan tentang Komunikasi , Informasi dan
Media Massa
Website 1 1 100
Manfaat :Berjalannya Operasionalisasi WebSite Kab.Ciamis % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Oprasionalisasi LPSE Masukan :Dana Rp 34.500.000 34.500.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Tersedianya biaya operasionalisasi LPSE Kab. Ciamis Bulan 4 4 100Hasil :Meningkatnya pengetahuan tentang Komunikasi , Informasi dan
Media Massa
Bulan 12 12 100
Manfaat :Berjalannya Operasionalisasi LPSE Kab.Ciamis % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Masukan :Dana Rp 7.840.000 7.840.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Terlaksananya pertunjukan rakyat Kali 1 1 100Hasil :Meningkatnya pengetahuan tentang Komunikasi , Informasi dan
Media Massa
Kali 1 1 100
Manfaat :Terlaksanakanya Penyebarluasan Informasi % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Penyebarluasan Informasi Melalui Media Tradisional
Pertunjukan Rakyat
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 148 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
7 Masukan :Dana Rp 10.440.000 10.440.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 46 46 100Keluaran :Terlaksananya informasi melalui media interpersonal Kali 2 2 100Hasil :Meningkatnya pengetahuan tentang Komunikasi , Informasi dan
Media Massa
Kali 2 2 100
Manfaat :Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
8 Peningkatan Sarana Prasarana LPSE Masukan :Dana Rp 14.300.000 14.300.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Tersedianya 2 Unit AC Unit 2 2 100Hasil :Meningkatnya pengetahuan tentang Komunikasi , Informasi dan
Media Massa
Unit 2 2 100
Manfaat :Terpenuhinya Sarana LPSE % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
9 Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Telematika Masukan :Dana Rp 17.500.000 17.500.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya monitoring dan evaluasi Dokumen 1 1 100Hasil :Meningkatnya pengetahuan tentang Komunikasi , Informasi dan
Media Massa
Bulan 12 12 100
Manfaat :Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
10 Pengembangan Aplikasi Masukan :Dana Rp 20.000.000 19.959.920 99,8 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :perangkat keras pendukung website mikrotik dan curved monitor Paket 1 1 100
Hasil :Meningkatnya pengetahuan tentang Komunikasi , Informasi dan
Media Massa
Bulan 12 12 100
Manfaat :Terlaksananya Pengembagangan Aplikasi % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Penyebarluasan Informasi Melalui Media Interpersonal
(Ceramah, Diskusi)
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 149 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
20.000.000 19.750.000 98,751 Pembangunan Infrastruktur Keamanan Informasi Masukan :
Dana Rp 20.000.000 19.750.000 98,75 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Tersedianya perangkat keamanan informasi Kali 1 1 100Hasil :Meningkatnya keamanan informasi Kali 1 1 100Manfaat :Terlaksananya Kegiatan Keamanan Informasi % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
234.067.000 224.370.790 95,861 Masukan :
Dana Rp 8.090.000 8.090.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Tersebarluaskanya informasi melalui jinggle spot di radio Station
Radio
2 2 100
Hasil :Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap informasi
pemerintah Kabupaten Ciamis
Station
Radio
2 2 100
Manfaat :Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Masukan :Dana Rp 7.435.000 7.435.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Tersebarluaskanya informasi pembangunan daerah melalui media
luar ruang (leaflet,spanduk,baliho,dll)
Kali 2 2 100
Hasil :Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap informasi
pemerintah Kabupaten Ciamis
Materi 2 2 100
Manfaat :Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Pembentukan LPPL Radio Masukan :Dana Rp 218.542.000 208.845.790 95,56 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Tersedianya sarana dan prasarana LPPL Radio Paket 1 1 100Hasil :Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap informasi
pemerintah Kabupaten Ciamis
Paket 1 1 100
Manfaat :Tersedianya Sarama LPPL Radio % 100 100 100
Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruang
(Leaflet, Spanduk , Baliho dll)
Penyebarluasan Informasi melalui Jinggle Spot di Radio
dan Televisi (Daerah)
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Program kerjasama informsi dan media massa
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 150 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
640.000.000 639.630.000 99,94564.520.000 564.150.000 99,93
1 Masukan :Dana Rp 35.000.000 34.630.000 98,94 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 41 41 100Keluaran :Terlaksananya Pengembangan Jaringan Informasi Pasar yang
memadai
UKM 48 48 100
Hasil :Meningkatnya produk UMKM Unggulan Kegiatan 3 3 100Manfaat :Terselenggaranya pengembangan jaringan promosi produk UMKM Kegiatan 3 3 100
Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
2 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Masukan :Dana Rp 41.520.000 41.520.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 41 41 100Keluaran :Terlaksananya pelatihan manajemen Keuangan KSP.USP Koperasi Koperasi 50 50 100
Hasil :Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi Koperasi 50 50 100Manfaat :Terlaksananya pembinaan dan penilaian tingkat kesehatan
KSP/USP Koperasi
Koperasi 50 50 100
Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
3 Sosialiasi Ijin Usaha Mikro bagi UMKM Masukan :Dana Rp 20.000.000 20.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 41 41 100Keluaran :Terlaksananya ijin Usaha Mikro bagi UMKM UMKM 120 120 100Hasil :Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan UMKM UMKM 120 120 100Manfaat :Terlaksanya izin Usaha Mikro bagi UMKM UMKM 120 120 100Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
4 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Masukan :Dana Rp 50.000.000 50.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 41 41 100Keluaran :Terlatihnya para pelaku usaha UMKM Orang 90 90 100Hasil :Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan UMKM Orang 90 90 100Manfaat :Terlatihnya para pelaku usaha UMKM Orang 90 90 100
11. KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAHProgram Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Penyelenggaraan Pengembangan sarana promosi hasil
produksi
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 151 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
5 Pengembangan Usaha Kecil Menengah Masukan :Dana Rp 38.000.000 38.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 41 41 100Keluaran :Terfasilitasinya sertifikasi Tanah bagi pelaku Usaha Mikro dan
Kecil
Orang 400 400 100
Hasil :Tercapainya sertifikasi Tanah bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Orang 300 300 100
Manfaat :Terfasilitasinya sertifikasi Tanah bagi pelaku Usaha Mikro dan
Kecil
Orang 300 300 100
Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
6 Masukan :Dana Rp 380.000.000 380.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 41 41 100Keluaran :Peningkatan Pengelolaan Kapasitas Koperasi dan UKM Orang 155 155 100Hasil :Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan KUKM Persen 100 100 100Manfaat :Peningkatan Pengelolaan Kapasitas Koperasi dan UMKM Persen 100 100 100Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
75.480.000 75.480.000 1001 Masukan :
Dana Rp 75.480.000 75.480.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 41 41 100Keluaran :Terlaksananya pembinaan dan penilaian tingkat kesehatan
KSP/USP Koperasi
Koperasi 132 132 100
Hasil :Meningkatnya Tingkat Kesehatan KSP/USP Koperasi Koperasi 132 132 100Manfaat :Terlaksananya pembinaan dan penilaian tingkat kesehatan
KSP/USP Koperasi
Koperasi 132 132 100
Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
928.564.000 928.564.000 100270.000.000 270.000.000 100
1 Masukan :Dana Rp 270.000.000 270.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Tercapainya promosi produk komoditas potensi daerah ke
konsumen ditingkat regional dan nasional
Event 6 6 100
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
12. PENANAMAN MODALProgram Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah (PK2UKM)
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi
berprestasi
Gelar Potensi Daerah / Pameran/ Promosi Hasil Industri
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 152 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Terpromosikannya potensi komoditas potensi daerah Event 6 6 100Manfaat :Tercapainya promosi produk komoditas potensi daerah ke
konsumen di tingkat regional dan nasional
Event 6 6 100
Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
217.595.000 217.595.000 1001 Gelar Potensi Investasi Daerah Masukan :
Dana Rp 4.800.000 4.800.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Terlaksananya kegiatan gelar potensi investasi daerah Kali 1 1 100Hasil :Terfasilitasinya kegiatan gelar potensi investasi daerah Kali 1 1 100Manfaat :Terpromosikannya potensi investasi daerah Kabupaten Ciamis Kali 1 1 100Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
2 Gelar Produk Daerah Masukan :Dana Rp 149.535.000 149.535.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Terlaksananya gelar produk daerah Kali 3 3 100Hasil :Jumlah pameran produk unggulan Kali 3 3 100Manfaat :Terpromosikannya produk unggulan daerah Kali 3 3 100Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
3 Masukan :Dana Rp 63.260.000 63.260.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan penanaman
modal
Dokumen 1 1 100
Hasil :Terfasilitasinya perencanaan dan pengembangan penanaman
modal
Tahun 1 1 100
Manfaat :Terkoordinasinya perencanaan dan pengembangan penanaman
modal
Bulan 12 12 100
Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
440.969.000 440.969.000 1001 Peningkatan Pelayanan Perizinan Masukan :
Dana Rp 61.820.000 61.820.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 82 82 100
Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman
Modal
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 153 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Jumlah dokumen hasil pelayanan perizinan Dokumen 4591 4591 100Hasil :Lama Proses Perizinan Hari 10 10 100Manfaat :Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan Bulan 12 12 100Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
2 Masukan :Dana Rp 143.340.000 143.340.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 16 16 100Keluaran :Terlaksananya penyusunan kebijakan daerah Peraturan 3 3 100Hasil :Terwujudnya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Peraturan 3 3 100
Manfaat :Tersedianya peraturan kebijakan daerah Peraturan 3 3 100Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
3 Masukan :Dana Rp 44.215.000 44.215.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah waktu kegiatan pengendalian proses penyelenggaraan
perizinan di Kabupaten Ciamis
Dokumen 1 1 100
Hasil :Terwujudnya peningkatan nilai realisasi investasi PMA/PMDN Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi Bulan 12 12 100Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
4 Pengelolaan Penanganan Pengaduan Masukan :Dana Rp 57.380.000 57.380.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah pengaduan periizinan yang terfasilitasi Penanganan 9 9 100Hasil :Terbangunnya sistem informasi investasi Sistem 1 1 100Manfaat :Terselesaikannya penanganan pengaduan perizinan di Kabupaten
Ciamis
Bulan 12 12 100
Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
5 Masukan :Dana Rp 134.214.000 134.214.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah kegiatan pemantauan dan pengawasan pelayanan perizinan
dan penanaman modal yang terlaksana
Dokumen 1 1 100
Koordinasi Pengendalian dan Pengaduan
Penyelenggaraan Perijinan
Pemantauan dan Pengawasan Pelayanan Perijinan dan
PM
Penyusunan Kebijakan Investasi Daerah dan Peraturan
Perundang-undangan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 154 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Terbangunnya sistem informasi investasi Sistem 1 1 100Manfaat :Terwujudnya pelayanan perizinan dan penanaman modal yang
berkualitas
Bulan 12 12 100
Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
6.183.755.000 5.981.052.855 96,721.237.610.000 1.233.959.000 99,7
1 Masukan :Dana Rp 83.510.000 83.510.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 23 23 100Keluaran :Peserta Invitasi Olahraga Tradisional Bagi Pelajar SD Tk Kabupaten
Ciamis dan Prov. Jawa Barat
Orang 23 23 100
Hasil :Meningkatnya Pembinaan Olahraga Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pembinaan Olahraga yang Efektif dan
Efisien dengan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Berkualitas
dan Memadai
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Penyelenggaraan Pertandingan dalam Rangka HAORNAS Masukan :
Dana Rp 60.360.000 60.360.000 100 APBD Sumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Terselenggaranya Invitasi Olahraga Tradisional Pegawai Negeri
Sipil dalam Rangka HAORNAS Tk. Kabupaten
Jenis 5 5 100
Hasil :Meningkatnya Pembinaan Olahraga Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pembinaan Olahraga yang Efektif dan
Efisien dengan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Berkualitas
dan Memadai
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Seminar Kemitraan Olahraga Masukan :Dana Rp 51.020.000 51.020.000 100 APBD Sumber Daya Manusia Orang 60 60 100Keluaran :Jumlah Peserta/Narasumber/Panitia Kegiatan Kabupaten Ciamis Orang 60 60 100
Hasil :Meningkatnya Pembinaan Olahraga Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pembinaan Olahraga yang Efektif dan
Efisien dengan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Berkualitas
dan Memadai
Kegiatan 1 1 100
13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Persiapan dan Pelaksanaan Invitasi Olahraga Tradisional
Pelajar Tingkat Jawa Barat
Program Pembinaan Olahraga
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 155 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Masukan :Dana Rp 302.720.000 302.069.000 99,78 APBDSumber Daya Manusia Orang 142 142 100Keluaran :Jumlah Atlet/Pelatih/Official dan Panitia Orang 142 142 100Hasil :Meningkatnya Pembinaan Olahraga Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pembinaan Olahraga yang Efektif dan
Efisien dengan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Berkualitas
dan Memadai
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
5 Event Olahraga Anggota KORPRI Kabupaten Ciamis Masukan :Dana Rp 689.200.000 686.200.000 99,56 APBDSumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Terlaksananya Pengiriman Kontingen PORSENITAS dan
PORPEMDA Lingkup Pemkab Ciamis
Kontingen 2 1 50
Hasil :Meningkatnya Pembinaan Olahraga Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pembinaan Olahraga yang Efektif dan
Efisien dengan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Berkualitas
dan Memadai
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
6 Persiapan dan Pelaksanaan Pencak Silat Tradisional Masukan :Dana Rp 50.800.000 50.800.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 30 30 100Keluaran :Terselenggaranya Pasanggiri Pencak Silat Tradisional Tk.
Kabupaten dan Prov. Jawa Barat
Orang 30 30 100
Hasil :Meningkatnya Pembinaan Olahraga Orang 30 30 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pembinaan Olahraga yang Efektif dan
Efisien dengan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Berkualitas
dan Memadai
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
79.033.500 79.033.500 1001 Pembinaan Peningkatan Kualitas Pembina Pramuka Masukan :
Dana Rp 46.500.000 46.500.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 50 50 100Keluaran :Jumlah Pembina pramuka yang dibina Orang 50 50 100
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA)
Tingkat Jawa Barat
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 156 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Peran Serta Kepemudaan
dalam Kepeloporan Pembangunan
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Peningkatan Mutu Anggota Pramuka Masukan :Dana Rp 32.533.500 32.533.500 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 40 40 100Keluaran :Jumlah Peserta Anggota Pramuka Orang 40 40 100Hasil :Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Peran Serta Kepemudaan
dalam Kepeloporan Pembangunan
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3.760.300.000 3.564.360.455 94,791 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gor Indor Tenis Masukan :
Dana Rp 5.000.000 5.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana GOR Indoor
Tenis
Tahun 1 1 100
Hasil :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pembinaan Olahraga yang Efektif dan
Efisien dengan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Berkualitas
dan Memadai
Cabang
Olahraga
1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Galuh Ciamis Masukan :Dana Rp 430.000.000 386.978.000 89,99 APBDSumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Stadion Galuh
Ciamis
Bulan 12 12 100
Hasil :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pembinaan Olahraga yang Efektif dan
Efisien dengan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Berkualitas
dan Memadai
Bulan 12 12 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 157 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
3 Masukan :Dana Rp 25.300.000 25.300.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gelanggang
Galuh Taruna (GGT)
Bulan 12 12 100
Hasil :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pembinaan Olahraga yang Efektif dan
Efisien dengan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Berkualitas
dan Memadai
Bulan 12 12 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala BMX Venue Masukan :Dana Rp 200.000.000 198.588.455 99,29 APBDSumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sirkuit BMX Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pembinaan Olahraga yang Efektif dan
Efisien dengan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Berkualitas
dan Memadai
Bulan 12 12 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
5 Masukan :Dana Rp 3.000.000.000 2.849.109.000 94,97 APBD Prov.
Jawa BaratSumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Lapangan Tenis Outdoor yang Berkualitas dan Memadai Paket 1 1 100Hasil :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga Paket 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pembinaan Olahraga yang Efektif dan
Efisien dengan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Berkualitas
dan Memadai
Paket 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
6 Masukan :Dana Rp 100.000.000 99.385.000 99,39 APBDSumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Jumlah Dokumen DED Dokumen 1 1 100Hasil :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga Paket 1 1 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gelanggang Galuh Taruna
Ciamis
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lapangan Tenis
Outdoor Kabupaten Ciamis
Review DED Pembangunan Lanjutan Stadion Atletik di
Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 158 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pembinaan Olahraga yang Efektif dan
Efisien dengan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Berkualitas
dan Memadai
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
550.000.000 550.000.000 1001 Masukan :
Dana Rp 550.000.000 550.000.000 100 APBD Sumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Peningkatan Kegiatan Olahraga Marching Band Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya Pembinaan Olahraga Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pembinaan Olahraga yang Efektif dan
Efisien dengan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Berkualitas
dan Memadai
Bulan 12 12 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
556.811.500 553.699.900 99,441 Pembinaan dan Pelatihan PASKIBRA Masukan :
Dana Rp 405.710.000 402.598.400 99,23 APBD Sumber Daya Manusia Orang 152 152 100Keluaran :Jumlah Pasukan Pengibar Bendera Tk. Kabupaten Ciamis Tahun
2019
Orang 152 152 100
Hasil :Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Peran Serta Kepemudaan
dalam Kepeloporan Pembangunan
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Masukan :Dana Rp 33.635.000 33.635.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Jumlah Peserta yang dibina Orang 10 10 100Hasil :Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Peran Serta Kepemudaan
dalam Kepeloporan Pembangunan
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Penyuluhan Sosialisasi Narkoba Bagi Pemuda Masukan :Dana Rp 17.466.500 17.466.500 100 APBD Sumber Daya Manusia Orang 27 27 100
Program Pembinaan Olahraga
Program Pembinaan Kepemudaan
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat
melalui Olahraga Marching Band
Pemberdayaan dan Pengembangan Pameran
Kepemudaan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 159 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Jumlah Peserta Pemuda pada Sosialisasi Bahaya Narkoba Orang 27 27 100Hasil :Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Peran Serta Kepemudaan
dalam Kepeloporan Pembangunan
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Pelatihan Kewirausahaan Anggota Pemuda Masukan :Dana Rp 100.000.000 100.000.000 100 APBD Sumber Daya Manusia Orang 50 50 100Keluaran :Jumlah Peserta Pelatihan Orang 50 50 100Hasil :Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Peran Serta Kepemudaan
dalam Kepeloporan Pembangunan
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
553.291.000 553.260.000 99,99553.291.000 553.260.000 99,99
1 Pendataan Harga Konsumen di Kabupaten Ciamis Masukan :Dana Rp 145.232.000 145.232.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 75 75 100Keluaran :Tersusunnya buku data harga konsumen di Kab.Ciamis Buku 50 50 100Hasil :Tersedianya data perkembangan ekonomi per kecamatan Buku 50 50 100Manfaat :Tersusunya Buku Data Harga Konsumen di Kabupaten Ciamis
Sebanyak 25 Buku
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Pendataan Analisis Nilai Tukar Petani Masukan :Dana Rp 142.699.000 142.699.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 72 72 100Keluaran :Tersusunnya buku analisa nilai tukar petani Buku 50 50 100Hasil :Tersedianya data perkembangan ekonomi per kecamatan Buku 50 50 100Manfaat :Tersusunya Buku Analisa Nilai Tukar Petani di Kabupaten Ciamis
Sebanyak 25 Buku
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
14. STATISTIKProgram pengembangan data/informasi/statistik daerah
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 160 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
3 Pendataan Perkembangan Ekonomi Triwulan Masukan :Dana Rp 265.360.000 265.329.000 99,99 APBDSumber Daya Manusia Orang 104 104 100Keluaran :Tersusunnya buku Perkembangan ekonomi tahunan Buku 80 80 100Hasil :Tersedianya data perkembangan ekonomi per kecamatan Buku 80 80 100Manfaat :Tersusunya Buku Perkembangan Ekonomi Triwulan di Kabuten
Ciamis Sebanyak 80 Buku
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
901.297.200 806.146.900 89,44901.297.200 806.146.900 89,44
1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Masukan :Dana Rp 777.948.200 683.586.900 87,87 APBDSumber Daya Manusia Orang 9 9 100Keluaran :Jumlah pelayanan Informasi sekretariat Daerah (iklan, adventorial,
kalender pembangunan)
Paket 9 9 100
Hasil :Tersedianya informasi Pembangunan Daerah (iklan, adventorial,
kalender pembangunan)
Paket 9 9 100
Manfaat :Terserapnya Informasi hasi pembangunan daerah oleh aparatur
Pemerintah dan masyarakat
% 30 15 50
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Forum Sinergitas Kehumasan Masukan :Dana Rp 99.069.000 98.280.000 99,2 APBDSumber Daya Manusia Orang 400 400 100Keluaran :jumlah koordinasi bidang kehumasan yang terlaksana Kali 1 1 100Hasil :Terlaksananya koordinasi bidang kehumasan % 100 100 100Manfaat :Terserapnya informasi tentang kehumasan di aparatur pemkab
ciamis dan insan pers
% 30 15 50
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Penyusunan Tabloid Dinamis Masukan :Dana Rp 24.280.000 24.280.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 9 9 100Keluaran :Jumlah Tabloid Dinamis yang tersedia Exlmp 3000 3000 100Hasil :Tersedianya koran Tabloid Dinamis Bulan 12 12 100
15. PERSANDIANProgram optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 161 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Terserapnya Informasi hasi pembangunan daerah oleh aparatur
Pemerintah dan masyarakat
% 30 30 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
1.495.312.000 1.495.165.000 99,99836.604.000 836.457.000 99,98
1 Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Masukan :Dana Rp 24.814.000 24.814.000 100 APBD Sumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Jumlah Pengelola Museum yang dibina Orang 10 10 100Hasil :Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Museum 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kekayaan, Keragaman dan
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Lokal/Daerah
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Pembinaan Juru Pelihara Kab. Ciamis Masukan :Dana Rp 99.602.000 99.602.000 100 APBD Sumber Daya Manusia Orang 110 110 100Keluaran :Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Juru Pelihara Orang 110 110 100Hasil :Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kekayaan, Keragaman dan
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Lokal/Daerah
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Pameran Cagar Budaya Kabupaten Ciamis Masukan :Dana Rp 100.000.000 100.000.000 100 APBD Sumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Meningkatnya Wawasan dan Ilmu Pengetahuan tentang Benda
Cagar Budaya pada Masyarakat Kab. Ciamis
Hari 3 3 100
Hasil :Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kekayaan, Keragaman dan
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Lokal/Daerah
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
16. KEBUDAYAANProgram Pengelolaan Kekayaan Budaya
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 162 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
4 Sosialisasi Potensi Cagar Budaya Masukan :Dana Rp 50.000.000 50.000.000 100 APBD Sumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Meningkatnya Pemahaman tentang Pentingnya Menggali Potensi
Budaya di Kab. Ciamis
Kegiatan 1 1 100
Hasil :Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kekayaan, Keragaman dan
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Lokal/Daerah
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
5 Masukan :Dana Rp 33.119.000 33.119.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Tertampungnya Aspirasi dalam Pengelolaan Situs Kecamatan 6 6 100Hasil :Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kekayaan, Keragaman dan
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Lokal/Daerah
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
6 Masukan :Dana Rp 75.000.000 75.000.000 100 APBD Sumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Pemanfaatan
Potensi Budaya Daerah
Kegiatan 1 1 100
Hasil :Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kekayaan, Keragaman dan
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Lokal/Daerah
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
7 Masukan :Dana Rp 269.300.000 269.300.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Terfasilitasinya Kegiatan Upacara Tradisional Upacara
Adat
32 32 100
Hasil :Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan 1 1 100
Pelestarian dan Pengembangan Upacara Tradisional
Daerah
Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya di Kabupaten
Ciamis
Seminar Nasional Pelestarian dan Pemanfaatan Potensial
Budaya Daearah Kabupaten
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 163 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kekayaan, Keragaman dan
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Lokal/Daerah
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
8 Pendokumentasian Cagar Budaya dan Situs Masukan :Dana Rp 49.769.000 49.769.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Dokumentasi Objek Cagar Budaya Dokumen 8 8 100Hasil :Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kekayaan, Keragaman dan
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Lokal/Daerah
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
9 Pengkajian Tanah Situs Karangkamulyan BPCB Masukan :Dana Rp 35.000.000 35.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Terfasilitasinya Kegiatan Pengkajian Tanah Situs Karangkamulyan
BPCB
Paket 1 1 100
Hasil :Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Paket 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kekayaan, Keragaman dan
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Lokal/Daerah
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
10 Pengkajian Kekayaan Lokasi Pusat Budaya Masukan :Dana Rp 100.000.000 99.853.000 99,85 APBDSumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Jumlah Dokumen Hasil Kajian Kelayakan Lokasi Pusat Budaya Dokumen 2 2 100Hasil :Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Paket 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kekayaan, Keragaman dan
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Lokal/Daerah
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 164 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
443.708.000 443.708.000 1001 Dokumentasi Kesenian Daerah Masukan :
Dana Rp 69.740.000 69.740.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Jumlah Kesenian Daerah Kabupaten Ciamis yang
didokumentasikan
Dokumen 5 5 100
Hasil :Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kekayaan, Keragaman dan
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Lokal/Daerah
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Partisipasi Pentas Seni Luar Daerah Masukan :Dana Rp 67.410.000 67.410.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Jumlah Pentas Seni di Luar Kabupaten Ciamis yang diikuti Pentas Seni 5 5 100Hasil :Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kekayaan, Keragaman dan
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Lokal/Daerah
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Revitalisasi Seni Buhun Tradisional Daerah Masukan :Dana Rp 40.000.000 40.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Terpeliharanya Seni Buhun Tradisional Kegiatan 1 1 100Hasil :Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kekayaan, Keragaman dan
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Lokal/Daerah
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Helaran/Lomba-Lomba Kesenian Daerah Masukan :Dana Rp 104.478.000 104.478.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Jenis Kesenian Tradisional yang digelar pada Helaran/Lomba
Kesenian Daerah
Jenis Seni 13 13 100
Hasil :Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan 1 1 100
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 165 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kekayaan, Keragaman dan
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Lokal/Daerah
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Masukan :Dana Rp 52.080.000 52.080.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Jumlah Dokumen Sejarah Lokal dan Nilai Budaya Dokumen 1 1 100Hasil :Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kekayaan, Keragaman dan
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Lokal/Daerah
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Lomba Busana Adat Tradisional Daerah Masukan :Dana Rp 110.000.000 110.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Meningkatnya Apresiasi Masyarakat terhadap Penggunaan Busana
Tradisional Daerah
Hari 1 1 100
Hasil :Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan 1 1 100Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kekayaan, Keragaman dan
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Lokal/Daerah
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
215.000.000 215.000.000 1001 Pameran Sejarah dan Nilai Budaya Masukan :
Dana Rp 135.000.000 135.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Meningkatnya Apresiasi Terhadap Aspek-aspek Nilai Budaya
Daerah sesuai Objek Pemajuan Kebudayaan
Hari 3 3 100
Hasil :Meningkatnya Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Kegiatan 1 1 100
Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kekayaan, Keragaman dan
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Lokal/Daerah
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan
Pendataan dan Pendokumentasian Sejarah dan Nilai
Budaya
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 166 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
2 Study Permuseuman Masukan :Dana Rp 80.000.000 80.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 32 32 100Keluaran :Meningkatnya Wawasan Pengelolaan Cagar Budaya dan
Permuseuman
Kegiatan 1 1 100
Hasil :Meningkatnya Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Paket 1 1 100
Manfaat :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kekayaan, Keragaman dan
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Lokal/Daerah
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
1.634.870.000 1.611.415.160 98,571.634.870.000 1.611.415.160 98,57
1 Masukan :Dana Rp 240.030.000 240.030.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 14 14 100Keluaran :terlayaninya titik layanan perpustkaan titik layanan 360 360 100
Hasil :Meningkatnya koleksi bahan pustaka titik layanan 360 360 100
Manfaat :jumlah pengunjung perpustakaan pertahun titik layanan 360 360 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Pengembangan Kepustakaan Masukan :Dana Rp 100.000 0 0 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 0 0Keluaran :jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kepustakaan orang 4 0 0Hasil :Meningkatnya kemampuan tenaga kepustakaan orang 4 0 0Manfaat :Meningkatnya kemampuan tenaga kepustakaan orang 4 0 0Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Masukan :Dana Rp 9.760.000 9.760.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 30 30 100Keluaran :jumlah publikasi dan sosialisasi masyarakat tentang minat dan
budaya baca
orang 30 30 100
Hasil :Meningkatnya koleksi bahan pustaka orang 30 30 100
17. PERPUSTAKAANProgram Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 167 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :jumlah pengunjung perpustakaan pertahun orang 30 30 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Masukan :
Dana Rp 20.100.000 20.100.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :jumlah pengadaan bahan pustaka paket 1 1 100Hasil :Meningkatnya koleksi bahan pustaka paket 1 1 100Manfaat :jumlah koleksi judul buku perpustakaan paket 1 1 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Masukan :Dana Rp 21.320.000 21.320.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Laporan hasil monitoring dan evaluasi perpustakaan pontren, SMA,
SMK, MA, desa, dan TBM
dokumen 6 6 100
Hasil :Meningkatnya koleksi bahan pustaka dokumen 6 6 100Manfaat :jumlah pengunjung perpustakaan pertahun dokumen 6 6 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
6 Inovasi 15 Menit Rindu Membaca Masukan :Dana Rp 35.390.000 35.390.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Layanan kegiatan inovasi 15 menit rindu membaca titik layanan 175 175 100
Hasil :Meningkatnya pelayanan perpustakaan titik layanan 175 175 100
Manfaat :Meningkatnya koleksi bahan pustaka titik layanan 175 175 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
7 Lomba Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masukan :Dana Rp 30.515.000 30.425.000 99,71 APBDSumber Daya Manusia Orang 31 31 100Keluaran :jumlah peserta story telling tingkat SD, perpustakaan desa, SMA,
SMK, MA terbaik
peserta 31 31 100
Hasil :Meningkatnya koleksi bahan pustaka peserta 31 31 100Manfaat :jumlah pengunjung perpustakaan pertahun peserta 31 31 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 168 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
8 Workshop Pengembangan Budaya Baca Masukan :Dana Rp 5.515.000 5.515.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 30 30 100Keluaran :jumlah peserta workshop pada pengembangan budaya baca peserta 30 30 100
Hasil :Meningkatnya koleksi bahan pustaka peserta 30 30 100Manfaat :jumlah pengunjung perpustakaan pertahun peserta 30 30 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
9 Silang Layan Masukan :Dana Rp 14.540.000 14.540.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :peminjaman bahan pustaka titik layanan 360 360 100
Hasil :Meningkatnya koleksi bahan pustaka titik layanan 360 360 100
Manfaat :koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah titik layanan 360 360 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
10 Pengembangan Layanan Otomasi dan Multimedia Masukan :Dana Rp 5.100.000 5.100.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Tersedianya jaringan online perpustakaan sekolah, TBM, dan
pontren
paket 1 1 100
Hasil :Meningkatnya koleksi bahan pustaka paket 1 1 100Manfaat :jumlah pengunjung perpustakaan pertahun paket 1 1 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
11 Fumigasi Bahan Pustaka Masukan :Dana Rp 15.100.000 15.100.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya fumigasi bahan pustaka ruangan 3 3 100Hasil :Meningkatnya koleksi bahan pustaka ruangan 3 3 100Manfaat :koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah ruangan 3 3 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 169 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
12 Penyediaan Bahan Pustaka 15 Menit Rindu Membaca Masukan :Dana Rp 237.400.000 237.400.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :penyediaan bahan pustaka 15 menit rindu membaca kegiatan 1 1 100Hasil :Meningkatnya koleksi bahan pustaka kegiatan 1 1 100Manfaat :koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah kegiatan 1 1 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
13 Masukan :Dana Rp 1.000.000.000 976.735.160 97,67 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terlaksananya penyediaan bahan pustaka dan sarana untuk
perpustakaan TBM
titik 17 17 100
Hasil :Meningkatnya koleksi bahan pustaka paket 1 1 100Manfaat :jumlah perpustakaan paket 1 1 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
142.698.200 142.698.200 10063.585.000 63.585.000 100
1 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Masukan :Dana Rp 12.750.000 12.750.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :jumlah pengolahan dan penyimpanan arsip yang memadai paket 1 1 100Hasil :Terpeliharanya dokumen arsip daerah paket 1 1 100Manfaat :jumlah SDM pengelola kearsipan daerah paket 1 1 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Masukan :Dana Rp 23.900.000 23.900.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 2 2 100Keluaran :Pendataan dan penataan dokumen / arsip OPD OPD 70 70 100Hasil :Terpeliharanya dokumen arsip daerah OPD 70 70 100Manfaat :jumlah SDM pengelola kearsipan daerah OPD 70 70 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
18. KEARSIPANProgram penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip
Pengadaan Bahan Pustaka dan Sarana Taman Bacaan
Masyarakat
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 170 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
3 Penyusunan Jadwal Rettensi Arsip (JRA) Masukan :Dana Rp 7.800.000 7.800.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 27 27 100Keluaran :Pengetahuan/SDM aparatur kearsipan yang terbina orang 27 27 100Hasil :Optimalnya pengelolaan arsip OPD orang 27 27 100Manfaat :Terpeliharanya dokumen arsip daerah orang 27 27 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Penyediaan Layanan Informasi dan Alih Media Arsip Masukan :Dana Rp 3.060.000 3.060.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :JUmlah layanan informasi yang memadai tentang alih media arsip kegiatan 1 1 100
Hasil :Terpeliharanya dokumen arsip daerah kegiatan 1 1 100Manfaat :Penerapan pengelolaan arsip secara baku kegiatan 1 1 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Penelusuran Arsip Bernilai Guna dan Akuisisi Arsip Masukan :Dana Rp 2.180.000 2.180.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah penelusuran arsip bernilai guna dan akuisisi arsip (arsip
statis)
kegiatan 1 1 100
Hasil :Terpeliharanya dokumen arsip daerah kegiatan 1 1 100Manfaat :Penerapan pengelolaan arsip secara baku kegiatan 1 1 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Penelusuran Arsip Sejarah Masukan :Dana Rp 13.895.000 13.895.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :jumlah penelusuran arsip sejarah eksemplar 30 30 100Hasil :Terpeliharanya dokumen arsip daerah eksemplar 30 30 100Manfaat :jumlah SDM pengelola kearsipan daerah eksemplar 30 30 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
56.193.200 56.193.200 1001 Masukan :
Dana Rp 17.850.000 17.850.000 100 APBDSosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi
pemerintah/swasta
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 171 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Sumber Daya Manusia Orang 56 56 100Keluaran :jumlah pengelola kearsipan desa yang mengikuti sosialisasi
kearsipan
orang 56 56 100
Hasil :Jumlah pengamanan arsip vital/ arsip aset pemerintah daerah orang 56 56 100Manfaat :Meningkatnya kemampuan tenaga kearsipan di lingkungan
instansi pemerintah
orang 56 56 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Evaluasi Tata Pengelolaan Kearsipan Masukan :Dana Rp 27.510.000 27.510.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Pembinaan dan evaluasi tata pengelolaan kearsipan OPD 116 116 100Hasil :Jumlah pengamanan arsip vital/ arsip aset pemerintah daerah OPD 116 116 100Manfaat :Penerapan pengelolaan arsip secara baku OPD 116 116 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Fumigasi Arsip Masukan :Dana Rp 9.283.200 9.283.200 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :penyelamatan arsip depo arsip 1 1 100Hasil :Jumlah pengamanan arsip vital/ arsip aset pemerintah daerah depo arsip 1 1 100Manfaat :jumlah SDM pengelola kearsipan daerah depo arsip 1 1 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Otomasi Aplikasi Masukan :Dana Rp 1.550.000 1.550.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :pengembangan otomasi aplikasi dan pengelolaan kearsipan paket 1 1 100Hasil :Jumlah pengamanan arsip vital/ arsip aset pemerintah daerah paket 1 1 100Manfaat :Meningkatnya otomasi aplikasi dan pengelolaan kearsipan paket 1 1 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
22.920.000 22.920.000 1001 Sosialisasi Arsip Statis Masukan :
Dana Rp 17.520.000 17.520.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 47 47 100
Program Pembinaan Arsip Statis
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 172 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :meningkatnya jumlah pengelola kearsipan di desa orang 47 47 100Hasil :Meningkatnya pembinaan arsip statis orang 47 47 100Manfaat :Penerapan pengelolaan arsip secara baku orang 47 47 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Bimtek Akuisisi Arsip Masukan :Dana Rp 5.400.000 5.400.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 28 28 100Keluaran :Jumlah SDM aparatur pengelolaan kearsipan yang mengikuti
bimtek
orang 28 28 100
Hasil :Meningkatnya pengetahuan SDM aparatur pengelola kearsipan orang 28 28 100Manfaat :Meningkatnya kemampuan pengelola arsip statis orang 28 28 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
36.139.290.100 34.815.798.384 96,341.507.889.000 1.471.556.082 97,591.482.889.000 1.446.556.082 97,55
1 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Masukan :Dana Rp 100.000.000 99.511.000 99,51 APBDSumber Daya Manusia Orang 30 30 100Keluaran :Jumlah Sosialisasi dan Pelatihan Kali 1 1 100Hasil :Meningkatnya Pengetahuan/SDM Pembudidaya Ikan % 60 60 100Manfaat :Terinformasikannya percontohan perikanan yang baik % 20 2 10Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
2 Restocking Perairan Umum Masukan :Dana Rp 54.275.000 54.275.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah Perairan Umum Yang Direstocking Lokasi 5 5 100Hasil :Bertambahnya populasi dan jenis ikan di perairan umum % 60 60 100Manfaat :Meningkatya produksi tangkapan ikan di perairan umum % 20 2 10Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
3 Pengawasan dan Pengendalian Perikanan Masukan :Dana Rp 47.200.000 47.180.000 99,96 APBDSumber Daya Manusia Orang 15 15 100
3. URUSAN PILIHAN01. KELAUTAN DAN PERIKANANProgram Pengembangan Budidaya Perikanan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 173 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas/Pokmaswas Kelompok 3 3 100Hasil :Meningkatnya pengetahuan pembinaan pokmaswas perairan
umum
% 40 40 100
Manfaat :Lestarinya sumberdaya perikanan di perairan umum % 20 2 10Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
4 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Ikan Masukan :
Dana Rp 25.000.000 25.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah Operasional Monitoring Surveilens Hama dan Penyakit Ikan Kecamatan 27 27 100
Hasil :Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan hama dan
penyakit ikan
% 60 60 100
Manfaat :Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok % 20 2 10
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
5 Optimalisasi Data Perikanan Masukan :Dana Rp 20.000.000 20.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah Dokumen Data Perikanan Kecamatan 27 27 100Hasil :Terkompilasinya data produksi ikan per kecamatan Kecamatan 27 27 100Manfaat :Tersedianya data potensi perikanan % 20 2 10Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
6 Pengadaan Bibit Ikan Unggul Masukan :Dana Rp 150.000.000 149.040.000 99,36 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Jumlah Produksi Bibit Bulan 12 12 100Hasil :Tersedianya bahan/material pakan ikan Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk benih ikan unggul % 20 2 10Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
7 Masukan :Dana Rp 1.086.414.000 1.051.550.082 96,79 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Jumlah BBI yang Direhabilitasi Unit 3 3 100
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok
Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 174 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Tersedianya bibit/benih ikan calon induk ikan Nila paket 3 3 100Manfaat :Terlaksananya kegiatan budidaya ikan % 20 2 10Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
25.000.000 25.000.000 1001 Masukan :
Dana Rp 25.000.000 25.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 15 15 100Keluaran :Jumlah Event Promosi Perikanan Event 4 5 125Hasil :Meningkatnya pemasaran produksi hasil perikanan melalui
promosi
% 60 70 116,67
Manfaat :Meningkatnya volume jual produk perikanan % 20 2 10Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
2.696.882.000 2.661.640.100 98,691.561.608.500 1.533.727.000 98,21
1 Masukan :Dana Rp 176.200.000 173.843.500 98,66 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Terpromosikannya produk pariwisata dan ekonomi kreatif kali 6 6 100Hasil :Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Event 6 6 100Manfaat :Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Orang 650000 650000 100Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
2 Bimbingan Teknis Pengelolaan Kepariwisataan Masukan :Dana Rp 521.736.000 515.666.000 98,84 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Meningkatnya SDM pengelolaan kepariwisataan Orang 160 160 100Hasil :Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Orang 160 160 100Manfaat :Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Orang 650000 650000 100Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
3 Masukan :Dana Rp 115.780.000 110.375.000 95,33 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Meningkatnya kunjungan wisatawan Jenis 5 5 100
Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan
di luar Negeri
Pembuatan Data Informasi Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
02. PARIWISATAProgram Pengembangan Pemasaran Pariwisata
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 175 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Jenis 5 5 100Manfaat :Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Orang 650000 650000 100Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
4 Penyelenggaraan Atraksi Wisata Masukan :Dana Rp 567.292.500 567.292.500 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Meningkatnya Promosi Destinasi Pariwisata dan kunjungan
Wisatawan
kali 24 24 100
Hasil :Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Kali 24 24 100Manfaat :Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Orang 650000 650000 100Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
5 Pembuatan Data Promosi Pariwisata TIC dan Brosur Masukan :Dana Rp 100.000.000 85.950.000 85,95 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Tersedianya film dokumenter dan media promosi barang cetakan Ekspl 3000 3000 100
Hasil :Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Eksemplar 3003 3003 100Manfaat :Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Orang 650000 650000 100Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
6 Masukan :Dana Rp 80.600.000 80.600.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100
Keluaran :Meningkatnya SDM Guide Pariwisata dan kunjungan wisatawan Orang 80 80 100Hasil :Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Orang 80 80 100Manfaat :Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Orang 650000 650000 100Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
521.916.000 521.385.700 99,91 Masukan :
Dana Rp 6.916.000 6.916.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata kali 12 12 100
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Bimbingan Teknis Pengelolaan Manajemen Jasa Ekonomi
Kreatif Kerajinan, Kuliner, dan Barang Seni Lainnya
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program
Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 176 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi pada program
pengembangan destinasi wisata
Bulan 12 12 100
Manfaat :Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Orang 650000 650000 100Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
2 Pengelolaan Fasilitas Objek Wisata Masukan :Dana Rp 515.000.000 514.469.700 99,9 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Terciptanya obyek wisata yang memadai Unit/Bulan 72 72 100Hasil :Terkelola obyek wisata Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Orang 650000 650000 100Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
184.157.500 179.957.400 97,721 Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Masukan :
Dana Rp 55.950.000 53.075.000 94,86 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terinformasikannya pariwisata dan ekonomi kreatif Dokumen 2 2 100Hasil :Tersebarnya Informasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif Dokumen 2 2 100Manfaat :Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Orang 650000 650000 100Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
2 Masukan :Dana Rp 102.416.000 102.391.200 99,98 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Meningkatnya SDM Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam
pengembangan kemitraan
Orang 200 200 100
Hasil :Tersebarnya Informasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif Orang 200 200 100Manfaat :Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Orang 650000 650000 100Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
3 Masukan :Dana Rp 25.791.500 24.491.200 94,96 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Tersedianya hasil litbang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai
pedoman pengembangan kawasan wisata
Dokumen 1 1 100
Program Pengembangan Kemitraan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pegembangan Kemitraan Sektor Ekonomi Kreatif
Pengembangan dan Penguatan Litbang Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 177 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Tersebarnya Informasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif Dokumen 1 1 100Manfaat :Tersedianya data penelitian untuk pengembangan obyek wisata
rintisan
Obyek
wisata
1 1 100
Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
429.200.000 426.570.000 99,391 Pengembangan Kreatifitas Sub Sektor Seni Pertunjukan Masukan :
Dana Rp 76.200.000 75.405.000 98,96 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Meningkatnya promosi seni pertunjukan keluar dan dalam daerah kali 4 4 100
Hasil :Terbinanya para pelaku seni kali 4 4 100Manfaat :Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Orang 650000 650000 100Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
2 Penyediaan Prasarana Festival Ekonomi Kreatif Masukan :Dana Rp 353.000.000 351.165.000 99,48 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Meningkatnya promosi ekonomi kreatif titik 30 30 100Hasil :Terbinanya para pelaku ekonomi kreatif Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Orang 650000 650000 100Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
11.354.841.000 11.185.045.400 98,5660.000.000 660.000.000 100
1 Masukan :Dana Rp 500.000.000 500.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 177 177 100Keluaran :Jumlah even yang dilaksanakan even 3 3 100Hasil :Terlaksananya kegiatan HKP tingkat Kabupaten, propinsi dan
pusat
Even 3 3 100
Manfaat :Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan penyuluh dan
petani
Kecamatan 27 27 100
Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
2 Masukan :Dana Rp 90.000.000 90.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100
Pelaksanaan Hari Krida Pertanian (HKP) Tingkat
Kabupaten, Provinsi dan Pekan Nasional
Peningkatan Informasi dan Teknologi Penyuluhan
Pertanian
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni
03. PERTANIANProgram Peningkatan Kesejahteraan Petani
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 178 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Jumlah fasilitasi teknologi dan informasi unit
percontohan
4 4 100
Hasil :Terlaksananya demplot percontohan pertanian unit 4 4 100Manfaat :Terciptanya penerapan informasi dan teknologi pertanian sesuai
anjuran
unit 4 4 100
Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
3 Masukan :Dana Rp 70.000.000 70.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 177 177 100Keluaran :Jumlah dokumen tersusun Dokumen 28 28 100Hasil :Tersusunnya Programa, RDKK dan data penyluhan dokumen 28 28 100Manfaat :Lancarnya pelaksanaan program dan kegiatan penyuluhan bulan 12 12 100Dampak :Persentase Penduduk Miskin % 6,49 6,65 97,53
161.000.000 161.000.000 1001 Masukan :
Dana Rp 116.000.000 116.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah even yang dilaksanakan even 3 3 100Hasil :Terlaksananya pemasaran hasil produksi pertanian melalui
promosi hasil produksi pertanian unggulan daerah
even 3 3 100
Manfaat :Terpromosikannya komoditas unggulan daerah even 3 3 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
2 Masukan :Dana Rp 15.000.000 15.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah aktivitas penunjang kinerja pemasaran hortikultura dan
perkebunan
lokasi 1 1 100
Hasil :Terpromosikannya hasil produksi pertanian tanaman pangan lokasi 1 1 100Manfaat :Terfasilitasinya pemasaran hasil pertanian tanaman pangan lokasi 1 1 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
3 Masukan :Dana Rp 30.000.000 30.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100
Penyusunan Program/RDK/RDKK dan Data Penyuluhan
Pertanian
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
unggul daerah
Peningkatan Kapasitas Kinerja Pemasaran Hasil
Pertanian Tanaman Pangan
Peningkatan Kapasitas Kinerja Pemasaran Hasil
Pertanian Hortikultura dan Perkebunan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 179 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Terfasilitasinya pemasaran hasil produksi pertanian hortikultura Kecamatan 27 27 100
Hasil :Terpromosikannya hasil produksi pertanian hortikultura dan
perkebunan
Kecamatan 27 27 100
Manfaat :Terfasilitasinya pemasaran hasil produksi pertanian hortikultura
dan perkebunan
Kecamatan 27 27 100
Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
5.575.751.000 5.570.112.750 99,91 Masukan :
Dana Rp 100.000.000 100.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah kegiatan pendukung kinerja sumberdaya pertanian kegiatan 4 4 100Hasil :Tercapainya program dan kegiatan pertanian kegiatan 4 4 100Manfaat :lancarnya program kegiatan pertanian kegiatan 4 4 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
2 Masukan :Dana Rp 95.000.000 94.990.000 99,99 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :jumlah tahapan kegaiatan yang dilaksanakan tahapan 3 3 100Hasil :Terlaksanya kegiatan pengelolaan instalasi Hortikultura unit 1 1 100Manfaat :meningkatnya pengelolaan instalasi hortikultura unit 1 1 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
3 Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian Masukan :
Dana Rp 175.000.000 174.647.000 99,8 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah infrastruktur pertanian yang dibangun unit 1 1 100Hasil :Tercapainya pengembangan Jalan Usaha Tani unit 1 1 100Manfaat :Terbangunnya fasilitas infrastrukur pendukung pertanian unit 1 1 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
4 Peningkatan Kapasitas Pengembangan Hortikultura Masukan :Dana Rp 55.000.000 55.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 20 20 100Keluaran :jumlah aktivitas penunjang pengembangan hortikultura Orang 20 20 100
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunanPeningkatan Kapasitas Pendukung Sumberdaya
Pertanian
Pengelolaan Instalasi Hortikultura dan Balai Pembibitan
Perkebunan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 180 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Terlatihnya pelaku usaha hortikultura orang 20 20 100Manfaat :bertambahnya pengetahuan pelaku usaha hortikultura orang 20 20 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
5 Pengembangan Produksi Perkebunan Masukan :Dana Rp 76.840.000 76.820.000 99,97 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :jumlah lokasi pengembangan produksi lokasi 2 2 100Hasil :Terfasilitasinya penguatan usaha tani kelompok perkebunan lokasi 2 2 100Manfaat :Meningkatnya usaha tani kelompok perkebunan lokasi 2 2 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
6 Peningkatan Kapasitas Pengembangan Perkebunan Masukan :Dana Rp 15.000.000 15.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :jumlah pelaku usaha perkebunan yang dilatih Orang 10 10 100Hasil :Terlatihnya pelaku usaha perkebunan orang 10 10 100Manfaat :bertambahmya pengetahuan pelaku usaha perkebunan orang 10 10 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
7 Pengembangan Komoditas Palawija Masukan :Dana Rp 50.000.000 50.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 30 30 100Keluaran :jumlah pelaku usaha palawija yang dilatih Orang 30 30 100Hasil :Terlatihnya pelaku usaha palawija orang 30 30 100Manfaat :bertambahnya pelaku usaha palawija orang 30 30 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
8 Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air Masukan :Dana Rp 4.383.911.000 4.383.911.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :jumlah sumber air yang terbangun paket 37 37 100Hasil :Terbangunnya embung/tempat penampungan air paket 37 37 100Manfaat :tersedianya sumber-sumber air Paket 37 37 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 181 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
9 Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian Masukan :Dana Rp 400.000.000 400.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :jumlah jalan usaha tani yang terbangun Paket 2 2 100Hasil :Terbangunnya fasilitasai Jalan Usaha Tani paket 2 2 100Manfaat :tesedianya jalan pertanian paket 2 2 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
10 Masukan :Dana Rp 225.000.000 219.744.750 97,66 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :jumlah lokasi pengembangan tembakau Lokasi 3 3 100Hasil :Terlaksanya pengembangan budidaya tembakau lokasi 3 3 100Manfaat :Meningkatnya pembudidayaan tanaman tembakau lokasi 3 3 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
2.573.000.000 2.492.718.000 96,881 Peningkatan Penyuluhan Pertanian Masukan :
Dana Rp 70.000.000 70.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 177 177 100Keluaran :Jumlah fasilitasi penyusunan materi penyuluhan petanian materi 720 720 100Hasil :Tercapainya pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan
lapangan
orang 177 177 100
Manfaat :Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Penyuluh dan
petani
materi 720 720 100
Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
2 Masukan :Dana Rp 450.000.000 408.640.000 90,81 APBDSumber Daya Manusia Orang 75 75 100Keluaran :jumlah penyuluh pertanian pns yang terfasilitasi BOP Orang/bulan 75 75 100
Hasil :Tercapainya penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan Kecamatan 27 27 100Manfaat :Terlaksananya proses penyuluhan pertanian bulan 12 12 100
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Semusim
Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian (BOP)
Pertanian PNS
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 182 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
3 Masukan :Dana Rp 990.000.000 973.191.000 98,3 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 15 15 100
Keluaran :Jumlah BPP yang terbangun dan direhabilitasi unit 3 3 100Hasil :Meningkatnya sarana dan prasrana gedung BPP unit 3 3 100Manfaat :Terpeliharanya bangunan BPP unit 3 3 100Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
4 Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian Masukan :Dana Rp 253.000.000 253.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 177 177 100Keluaran :Jumlah Penyuluh yang Terlatih Orang 177 177 100Hasil :Terlatihnya penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan orang 177 177 100Manfaat :Menin,gkatnya Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Penyuluh
Pertanian
orang 177 177 100
Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
5 Pengembangan Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES) Masukan :Dana Rp 735.000.000 712.887.000 96,99 APBDSumber Daya Manusia Orang 21 21 100Keluaran :Jumlah Posluhdes yang difasilitasi Paket 21 21 100Hasil :Terfasilitasinya saranan dan prasarana posluhdes paket 21 21 100Manfaat :Meningkatnyaa saranan informasi penyuluhan Paket 21 21 100Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
6 Masukan :Dana Rp 75.000.000 75.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 66 66 100Keluaran :Jumlah lokasi pengembangan lokasi 11 11 100Hasil :Terfasilitasinya kegiatan Sekolah Lapang bagi petani lokasi 11 11 100Manfaat :Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan petani melalai
Sekolah Lapangan (SL)
unit SL 11 11 100
Dampak :Indeks Gini poin 0,31 0,36 83,87
Pengembangan/Pembangunan /Rehabilitasi Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana
Penduduknya
Peningkatan Sarana / Prasarana Pendukung Penyuluh
Pertanian
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 183 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
140.000.000 140.000.000 1001 Masukan :
Dana Rp 40.000.000 40.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 22 22 100Keluaran :Jumlah Sarana dan operasional penanganan gangguan reproduksi Kecamatan 27 27 100
Hasil :Meningkatnya penerapan biosecurity % 40 40 100Manfaat :Meningkatkan pencegahan penularan penyakit AI dan Rabies di
Kabupaten Ciamis
% 20 2 10
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Masukan :Dana Rp 39.000.000 39.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 250 250 100Keluaran :Jumlah pembinaan dan pelayanan aktiv service kesehatan
masyarakat veteriner
Kecamatan 27 27 100
Hasil :Meningkatnya pembinaan dan pengawasan BAH yang HAUS dan
ikan yang HAUS
% 60 60 100
Manfaat :Meningkatnya rasa aman dan ketentraman batin masyarakat untuk
mengkonsumsi produk bahan asal hewan
% 20 2 10
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
3 Pemeriksaan Hewan Qurban Masukan :Dana Rp 31.000.000 31.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 300 300 100Keluaran :Jumlah Hewan Qurban yang Diperiksa Kecamatan 27 27 100Hasil :Meningkatnya jumlah ternak sehat yang disembelih dan karkas
yang HAUS
% 60 60 100
Manfaat :Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait ternak yang sehat
dan layak qurban serta meningkatnya rasa aman dan ketentraman
batin masyarakat untuk mengkonsumsi daging qurban yang HAUS
% 20 2 10
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
4 Pengendalian PHMS Masukan :Dana Rp 30.000.000 30.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 22 22 100Keluaran :Jumlah Operasional Pengendalian PHMS Kecamatan 27 27 100
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak dan Ikan
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 184 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan PHMS Kecamatan 27 27 100Manfaat :Meningkatnya pencegahan penularan penyakit AI dan Rabies di
Kabupaten Ciamis
% 20 2 10
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
1.900.090.000 1.816.539.950 95,61 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Masukan :
Dana Rp 15.000.000 14.040.000 93,6 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah Dokumen Monev Triwulan 4 4 100Hasil :Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan % 60 12 20Manfaat :Diketahuinya kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana % 20 2 10Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
2 Masukan :Dana Rp 172.250.000 171.539.000 99,59 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 14 14 100Keluaran :Jumlah Bantuan Operasional Balai Perbibitan Sapi Rancah Ekor 42 42 100Hasil :Tersedianya pakan ternak konsentrat % 40 8 20Manfaat :Meningkatnya produksi dan produktivitas sapi rancah di Balai
Perbibitan Sapi Rancah
% 20 2 10
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
3 Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian Masukan :Dana Rp 30.000.000 29.928.000 99,76 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah Pembangunan Jalan Produksi Unit 1 1 100Hasil :Tersedianya perencanaan pembangunan jalan produksi Paket 1 1 100Manfaat :Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana peternakan % 10 1 10Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
4 Masukan :Dana Rp 38.000.000 31.449.446 82,76 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah Dokumen Sinergitas Pembangunan Dokumen 1 1 100
Pelestarian Plasma Nutfah Kabupaten Ciamis Melalui
Pengembangan Sapi Rancah
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dinas Peternakan
dan Perikanan
Program peningkatan produksi hasil peternakan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 185 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi program dan kegiatan
tahun 2019 dan rencana 2020
Dokumen 1 1 100
Manfaat :Diketahuinya program dan kegiatan dinas peternakan dan
perikanan di setiap wilayah UPTD
% 20 2 10
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
5 Masukan :Dana Rp 259.000.000 258.020.000 99,62 APBDSumber Daya Manusia Orang 20 20 100Keluaran :Jumlah Operasional Balai Perbibitan Ternak Unggas/Ayam Sentul Bulan 12 12 100
Hasil :Tersedianya DOC Ayam Sentul / Minggu Ekor 300 300 100Manfaat :Menjadi sumber bibit ayam sentul % 20 2 10Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
6 Peningkatan Swasembada Daging Sapi dan Kerbau Masukan :Dana Rp 191.770.000 189.133.500 98,63 APBDSumber Daya Manusia Orang 20 20 100Keluaran :Jumlah Operasional Peningkatan Swasembada Daging Sapi dan
Kerbau
Bulan 12 12 100
Hasil :Tersedianya operasional kegiatan IB Paket 1 1 100Manfaat :Meningkatnya pelayanan Inseminasi Buatan % 20 2 10Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
7 Pembangunan Mini Rancah Sapi Pasundan Masukan :Dana Rp 1.000.000.000 941.360.004 94,14 APBDSumber Daya Manusia Orang 25 25 100Keluaran :Jumlah Mini Ranch Sapi Rancah Paket 1 1 100Hasil :Terbangunnya Mini Ranch Sapi Pasundan Lokasi 1 1 100Manfaat :Tersedianya lahan penggembalaan sebagai lokasi pembibitan sapi
pasundan
% 20 2 10
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
8 Bantuan Bibit Ternak Domba Masukan :Dana Rp 194.070.000 181.070.000 93,3 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah Ternak domba, obat-obatan dan hijauan pakan ternak Paket 3 3 100
Dukungan Operasional Balai Pembibitan Ternak
Unggas/Flasmanutfah Ayam Sentul
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 186 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Tersedianya Hijauan Pakan Ternak Stek 5 5 100Manfaat :Meningkatnya Populasi Ternak Domba % 20 1 5Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
195.000.000 194.674.700 99,831 Masukan :
Dana Rp 175.000.000 174.924.700 99,96 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 80 80 100Keluaran :Jumlah Even Pameran Promosi Peternakan Even 4 4 100Hasil :Jumlah Kegiatan Promosi Peternakan Event 4 5 125Manfaat :Terlaksananya kegiatan promosi potensi peternakan kali 4 5 125Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
2 Optimalisasi Data Peternakan Masukan :Dana Rp 20.000.000 19.750.000 98,75 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah Dokumen Pendataan Peternakan Triwulan 4 4 100Hasil :Teersedianya dokumen pendataan peternakan Triwulan 4 4 100Manfaat :Terkompilasinya data data populasi ternak per kecamatan dokumen 1 1 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
150.000.000 150.000.000 1001 Masukan :
Dana Rp 150.000.000 150.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 40 40 100Keluaran :Jumlah Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Peternakan
Orang 40 40 100
Hasil :Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan motivasi pelaku
usaha/kelompok pengolahan dan pemasaran hasil peternakan
% 60 60 100
Manfaat :Meningkatnya kemampuan pengolahan dan Pemasaran hasil orang 40 40 100Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
20.271.823.000 19.189.871.002 94,662.386.800.000 2.001.725.000 83,87
1 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Masukan :Dana Rp 312.300.000 312.300.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100
Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Peternakan
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
04. PERDAGANGANProgram Perlindungan Konsumen dan pengamanan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dan PerikananPromosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan
Daerah
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 187 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Tersedianya data harga dan distribusi kebutuhan pokok
masyarakat sebagai kebijakan Pemerintah
Komoditi 61 61 100
Hasil :Meningkatnya pengawasan ketersediaan kebutuhan Pokok
Masyarakat di Pasaran
Komoditi 61 61 100
Manfaat :Tersedianya data harga dan Distribusi kebutuhan pokok
Masyarakat sebagai kebijakan Pemerintah
Komoditi 61 61 100
Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
2 Penyelenggaraan Pengawasan Pupuk Bersubsidi Masukan :Dana Rp 50.000.000 50.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Tersedianya data harga dan distribusi pupuk Dokumen 1 1 100Hasil :Terawasinya ketersediaan pupuk di pasaran Dokumen 1 1 100Manfaat :Tersedianya data harga dan Distribusi pupuk Dokumen 1 1 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
3 Masukan :Dana Rp 205.000.000 205.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Terlaksananya Pelayanan Tera/tera Ulang Lokasi 15 15 100Hasil :Tersedianya alat ukur, timbangan, takaran dan perlengkapan
lainnya yang di tera/tera ulang
Lokasi 15 15 100
Manfaat :Terlaksananya Pelayanan Tera/tera Ulang Lokasi 15 15 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
4 Masukan :Dana Rp 100.000.000 100.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Tersedianya data peredaran produk tembakau yang tidak dilekati
cukai tembakau
Toko 130 130 100
Hasil :Meningkatnya perlindungan konsumen Toko 130 130 100Manfaat :Tersdianya data peredaran produk tembakau yang tidak dilekati
cukai tembakau
Toko 130 130 100
Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
Operasionalisasi dan Pembangunan UPT Kemetrologian
Daerah
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak
dilekati Cukai Tembakau
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 188 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
5 Masukan :Dana Rp 100.000.000 100.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan Orang 140 140 100Hasil :Meningkatnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap
peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai
Orang 140 140 100
Manfaat :Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan Orang 140 140 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
6 Pengadaan Sarana Pengembangan Kemetrologian Daerah Masukan :
Dana Rp 1.419.500.000 1.184.425.000 83,44 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Jumlah Kendaraan dan Peralatan bagi Pelayanan Kemetrologian Paket 1 1 100Hasil :Terlaksananya pelayanan kemetrologian daerah paket 1 1 100Manfaat :Jumlah Kendaraan dan Peralatan bagi pelayanan Kemetrologian Paket 1 1 100
Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
7 Sosialisasi Pedoman Kepatuhan Persaingan Usaha Masukan :Dana Rp 200.000.000 50.000.000 25 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Terlaksananya sosialisasi Undang-undang Perlindungan Konsumen Orang 60 60 100
Hasil :Meningkatnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap
Undang-undang No. 8 tahun 1999
Orang 60 60 100
Manfaat :Terlaksananya sosialisasi Undang-undang Perlindungan Konsumen Orang 60 60 100
Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
17.885.023.000 17.188.146.002 96,11 Peningkatan Saranan dan Prasarana Pasar Pemda Masukan :
Dana Rp 1.168.311.000 965.395.122 82,63 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Fasilitasi Pasar Pemda yang disediakan Lokasi 5 5 100Hasil :Meningkatnya PAD Lokasi 2 2 100Manfaat :Fasilitas Pasar Pemda yang disediakan Lokasi 2 2 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan di Bidang Cukai
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 189 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
2 Masukan :Dana Rp 55.000.000 55.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Terbinanya Pedagang Pasar Tradisional orang 200 200 100Hasil :Terciptanya Managemen Pengelolaan Pasar Tradisional Orang 200 200 100Manfaat :Terbinanya Pedagang Pasar Tradisional Orang 200 200 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
3 Promosi Pemasaran Produk Potensi Daerah Masukan :Dana Rp 11.700.000 11.700.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Terselenggaranya Promosi Pemasaran Produk Potensi Daerah Kegiatan 1 1 100Hasil :Meningkatnya Pemesanan Produk Potensi Daerah Kegiatan 1 1 100Manfaat :Terselenggaranya Promosi Pemasaran Produk Potensi Daerah Kegiatan 1 1 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
4 Revitalisasi/Pembangunan Pasar Pemda Masukan :Dana Rp 12.974.261.000 12.643.535.000 97,45 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Fasilitas Pasar Pemda yang disediakan Lokasi 3 3 100Hasil :Memadai sarana dan Prasarana Pasar Pemda Lokasi 2 2 100Manfaat :Fasilitas Pasar Pemda yang disediakan Lokasi 2 2 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
5 Penyelenggaraan Bazaar Ramadhan Masukan :Dana Rp 20.500.000 20.500.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Terselenggaranya kegiatan Bazaar Ramadhan Lokasi 2 2 100Hasil :Tersedianya barang Kebutuhan Masyarakat di Bulan Ramadhan Lokasi 2 2 100Manfaat :Terselenggaranya Kegiatan Bazaar Ramadhan Lokasi 1 1 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
6 Promosi Produk Pedagang Kaki Lima (PKL) Masukan :Dana Rp 87.500.000 87.500.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Terpromosikannya produk Pedagang Kaki Lima (PKL) Produk 40 40 100
Pembinaan/Pengembangan Management Pengelolaan
Pasar
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 190 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Meningkatnya Jaringan Pemasaran Produk PKL Produk 40 40 100Manfaat :Terpromoikannya Produk Pedagang Kaki Lima (PKL) Produk 40 40 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
7 Peningkatan dan Pengendalian Pasar Pemda Masukan :Dana Rp 87.000.000 87.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Terlaksananya Pengendalian Pasar Rakyat yang Referensitatif Lokasi 6 6 100Hasil :Terkendalikannya dan tertatanya Pasar rakyat yang Referensitatif Lokasi 6 6 100
Manfaat :Terlaksananya Pengendalian Pasar Rakyat yang Referensitatif Lokasi 6 6 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
8 Operasi Pasar Murah (OPM) Masukan :Dana Rp 10.000.000 10.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Terlaksananya pengawasan ketersediaan bahan pokok Dokumen 1 1 100Hasil :Ternedalinya Harga Pokok di Pasaran Dokumen 1 1 100Manfaat :Terlaksananya pengawasan ketersediaan bahan Pokok Kegiatan 1 1 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
9 Pembinaan dan Pemantauan PAD Retribusi Daerah Masukan :Dana Rp 125.000.000 125.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Terbina dan terpantaunya Retribusi Pasar dan Tertibnya Hak Huni
di Pasar
Lokasi 4 4 100
Hasil :Meningkatnya PAD dan Retribusi Pasar Lokasi 4 4 100Manfaat :Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauaan PAD Retribusi Pasar
dan Tertibnya Hak Huni Pasar
Lokasi 4 4 100
Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
10 Masukan :Dana Rp 113.000.000 111.540.000 98,71 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Termonitoringnya hasil evaluasi dan pelaporan Program/Kegiatan
SKPD
Dokumen 1 1 100
Hasil :Meningkatnya Kinerja Program dan Kegiatan Dokumen 1 1 100
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan
SKPD
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 191 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Terlaksananya Capaian Program Pelaporan Perencanaan antar
SKPD
Dokumen 1 1 100
Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
11 Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Pasar Pemda Masukan :Dana Rp 3.050.189.000 2.888.413.880 94,7 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Fasilitasi Pasar Pemda yang disediakan Lokasi 3 3 100Hasil :Memadainya sarana dan Prasarana Pasar Pemda Lokasi 3 3 100Manfaat :Terehabilitasinya Sarana dan Prasarana Pasar Pemda Lokasi 3 3 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
12 Masukan :Dana Rp 32.000.000 32.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Terciptanya peningkatan dan pengendalian pasar rakyat yang
referenstatif
Lokasi 6 6 100
Hasil :Terkendalikannya dan tertatanya Pasar rakyat yang Referensitatif Lokasi 6 6 100
Manfaat :Terciptanya peningkatan dan pengendalian Pasar Rakyat yang
Referensitatif
Lokasi 6 6 100
Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
13 Masukan :Dana Rp 25.100.000 25.100.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Terciptanya peningkatan dan pengendalian pasar rakyat yang
referenstatif
Lokasi 6 6 100
Hasil :Terkendalikannya dan tertatanya Pasar rakyat yang Referensitatif Lokasi 6 6 100
Manfaat :Terciptanya peningkatan dan pengendalian Pasar Rakyat yang
Referensitatif
Lokasi 6 6 100
Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
14 Sinergitas Perencanaan Lintas SKPD Masukan :Dana Rp 125.462.000 125.462.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Terlaksananya Capaian Pelaporan Perencanaan antar SKPD Dokumen 1 1 100Hasil :Meningkatnya Sinegritas Perencanaan Lintas SKPD Dokumen 1 1 100
Validasi dan Pendataan Hak Huni Pedagang di Pasar
Pemda
Pembinaan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar
Pemda
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 192 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Terlaksananya Capaian Pelaporan Perencanaan antar SKPD Dokumen 1 1 100Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
232.155.100 232.155.000 100232.155.100 232.155.000 100
1 Masukan :Dana Rp 90.168.000 90.168.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah Pelaku Usaha IKM yang dilatih Orang 40 40 100Hasil :Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan IKM Orang 40 40 100Manfaat :jumlah Pelaku Usaha IKM yang dilatih Orang 40 40 100Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
2 Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Pangan Masukan :Dana Rp 60.000.000 60.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlatihnya pelaku usaha IKM Orang 20 20 100Hasil :Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku IKM Orang 20 20 100Manfaat :Terlatihnya pelaku Usaha UKM Orang 20 20 100Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
3 Pelatihan Peningkatan Ketrampilan (P2WKSS) Masukan :Dana Rp 20.000.000 20.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlatihnya Pelaku Usaha IKM Orang 20 20 100Hasil :Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku IKM Orang 20 20 100Manfaat :Terlatihnya Pelaku Usaha IKM Orang 20 20 100Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
4 Masukan :Dana Rp 61.987.100 61.987.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Tersusunya Perda tentang Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten (RPIK)
Perda 1 1 100
Hasil :Tersedianya Perda tentang Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten (RPIK)
Perda 1 1 100
Pembinaan bagi industri kecil dan menengah terhadap
pemanfaatan sumber daya
Kajian Penyusunan Rencana Pembangunan Industri
Daerah
05. PERINDUSTRIANProgram Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 193 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Tersusunya Perda tentang Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten (RPIK)
Perda 1 1 100
Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
75.700.000 75.530.800 99,7875.700.000 75.530.800 99,78
1 Penyuluhan transmigrasi regional Masukan :Dana Rp 25.350.000 25.350.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah Penyuluhan Transmigrasi yang dilaksanakan Kecamatan 2 2 100Hasil :Meningkatnya pengetahuan mengenai transmigrasi Kecamatan 2 2 100Manfaat :Jumlah Transmigran yang dimonitoring KK 5 5 100Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
2 Monitoring Transmigrasi Masukan :Dana Rp 50.350.000 50.180.800 99,66 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah Monitoring Transmigran yang dilaksanakan lokasi 2 2 100Hasil :Terpantaunya kegiatan transmigran lokasi 2 2 100Manfaat :Jumlah Transmigran yang dimonitoring KK 5 5 100Dampak :Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,58 5,1 88,65
36.472.099.900 31.919.793.242 87,523.344.380.000 3.254.586.622 97,321.874.380.000 1.785.909.300 95,28
1 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Masukan :Dana Rp 258.350.000 246.680.000 95,48 APBDSumber Daya Manusia Orang 320 320 100Keluaran :Dokumen hasil musrenbang RKPD di kecamatan, Forum SKPD dan
Musrenbang RKPD untuk perencanaan Tahun 2020
Dokumen 2 2 100
Hasil :Teridentifikasinya bahan untuk Musrenbang RKPD, tersedianya
usulan hasil forum SKPD Musrenbang Kabupaten
dokumen 2 2 100
Manfaat :Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dokumen 2 2 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Masukan :Dana Rp 225.768.000 224.268.000 99,34 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 25 25 100
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
06. TRANSMIGRASIProgram Transmigrasi Regional
4. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN01. PERENCANAANProgram perencanaan pembangunan daerah
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 194 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Laporan monitoring dan Evaluasi Triwulanan, Evaluasi hasil RKPD
Triwulanan, Laporan dak
Dokumen 4 4 100
Hasil :Terevaluasinya kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan
pembangunan daerah tahun berjalan
dokumen 4 4 100
Manfaat :Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan
perencanaan
dokumen 4 4 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ciamis Masukan :
Dana Rp 159.370.000 159.370.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 36 36 100Keluaran :Tersusunnya dokumen laporan hasil sinergitas Dokumen 1 1 100Hasil :Sinerginya perencanaan pembangunan lingkup Kabupaten Ciamis,
dengan Kab/Kota tetangga
% 100 100 100
Manfaat :Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Ciamis 1 Data Pembangunan Masukan :Dana Rp 119.640.000 119.640.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 65 65 100Keluaran :Tercetaknya buku data perencanaan pembangunan Buku 250 250 100Hasil :Tersedianya bahan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah
% 70 70 100
Manfaat :Terpenuhinya kelengkapan data pendukung proses perencanaan % 70 70 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Masukan :Dana Rp 376.090.000 313.589.300 83,38 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 76 76 100Keluaran :Dokumen Ranwal RKPD 2020, Ranc. RKPD 2020, RKPD 2020,
Perubahan RKPD 2019, Draf Ranwal RKPD 2021
Dokumen 5 5 100
Hasil :Tersusunnya dokumen RKPD Tahun 2020 dan Perubahan RKPD
Tahun 2019
dokumen 2 2 100
Manfaat :Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dokumen 2 2 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD
)
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 195 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
6 Masukan :Dana Rp 349.432.000 342.832.000 98,11 APBDSumber Daya Manusia Orang 92 92 100Keluaran :Tersusunnya dokumen LKPJ Bupati Ciamis Tahun 2018 serta PK
dan Perubahan PK Pemkab Ciamis Tahun 2019
Dokumen 4 4 100
Hasil :Terevaluasinya kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan
pembangunan daerah tahun berjalan
dokumen 4 4 100
Manfaat :Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan
perencanaan
dokumen 4 4 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Penyusun RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 Masukan :
Dana Rp 385.730.000 379.530.000 98,39 APBDSumber Daya Manusia Orang 76 76 100Keluaran :Dokumen RPJMD tahun 2019 - 2024 Dokumen 1 1 100Hasil :TTersedianya RPJMD Tahun 2019-2024 dokumen 1 1 100Manfaat :Tersedianya dokumen RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024 dokumen 1 1 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
525.000.000 524.936.830 99,991 Masukan :
Dana Rp 300.000.000 299.996.930 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Tersusunnya dokumen perencanaan bidang perekonomian dan
Sumber Daya Alam
Dokumen 1 1 100
Hasil :Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan bidang
perekonomian dan sumber daya alam
% 80 80 100
Manfaat :Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Masukan :Dana Rp 60.000.000 59.969.900 99,95 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Dokumen Indikator Ekonomi Daerah Dokumen 1 1 100Hasil :Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan bidang
perekonomian dan sumber daya alam
% 80 80 100
Manfaat :Terpenuhinya kelengkapan data pendukung proses perencanaan % 100 100 100
Sinergitas Peyusunan LKPJ Bupati Ciamis dan Perjanjian
kinerja pemerintah kabupaten Ciamis
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Program perencanaan pembangunan ekonomi
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 196 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Masukan :Dana Rp 90.000.000 90.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Tersusunnya dokumen agropolitan dan lumbung padi Dokumen 1 1 100Hasil :Meningkatnya pengembangan agribisnis di kawasan agropolitan
dan lumbung padi
% 100 100 100
Manfaat :Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan
perencanaan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Masukan :Dana Rp 50.000.000 49.970.000 99,94 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Laporan Semesteran Dokumen 2 2 100Hasil :Terlaksananya program DBH CHT sebagaimana sasaran yang
ditetapkan
% 80 80 100
Manfaat :Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan
perencanaan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
5 Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR Masukan :Dana Rp 25.000.000 25.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Pertemuan dengan dunia usaha kali 1 1 100Hasil :Tercapainya sinergitas pembangunan melalui program CSR % 80 80 100Manfaat :Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan
perencanaan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
515.000.000 513.740.492 99,761 Masukan :
Dana Rp 312.000.000 311.850.000 99,95 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 6 6 100
Keluaran :Tersedianya dokumen sinergitas perencanaan bidang PSDM,
kesehatan, kesra, keamanan dan ketertiban
Dokumen 1 1 100
Program perencanaan sosial budaya
Monitoring Evaluasi Pengembangan Agrobisnis di
Kawasan Strategis Agropolitan dan Lumbung Padi
Pendampingan Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang
Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Kesra,
Kemanan dan Ketertiban
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 197 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan lingkup PSDM
% 80 80 100
Manfaat :Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah % 80 80 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Masukan :Dana Rp 103.000.000 101.949.492 98,98 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 25 25 100Keluaran :Dokumen TKPKD dan LP2KD Dokumen 1 1 100Hasil :Meningkatnya kualitas perencanaan penanggulangan kemiskinan
daerah
% 80 80 100
Manfaat :Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan
perencanaan
% 80 80 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Implementasi Model Penanggulangan Kemiskinan Masukan :Dana Rp 100.000.000 99.941.000 99,94 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Dokumen Implementasi model penanggulangan kemiskinan Dokumen 1 1 100Hasil :Optimalnya penanggulangan kemiskinan dokumen 1 1 100Manfaat :Terpenuhinya kelengkapan data pendukung proses perencanaan dokumen 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
430.000.000 430.000.000 1001 Masukan :
Dana Rp 290.220.000 290.220.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Tersedianya dokumen sinergitas perencanaan bidang Infrastruktur Dokumen 1 1 100
Hasil :Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan
kegiatan lingkup bidang infrastruktur
% 20 20 100
Manfaat :Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah % 100 100 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Masukan :Dana Rp 97.780.000 97.780.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 12 12 100
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di
Kabupaten Ciamis
Sinergitas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan di
Kabupaten Ciamis
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 198 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Tersedianya rencana pengembangan kawasan perdesaan di
Kabupaten Ciamis
Dokumen 1 1 100
Hasil :Teridentifikasinya rencana pengembangan kawasan perdesaan di
Kabupaten Ciamis
% 100 100 100
Manfaat :Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan
perencanaan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Masukan :Dana Rp 42.000.000 42.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :Teridentifikasinya rencana pengembangan kawasan perdesaan di
Kabupaten Ciamis
dokumen 1 1 100
Hasil :Tersedianya dokumen PSETK ( Profil Sosial Ekonomi Teknis dan
Kelembagaan ) Program IPDMIP Kabupaten Ciamis
dokumen 1 1 100
Manfaat :Terpenuhinya kelengkapan data pendukung proses perencanaan dokumen 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
22.653.821.900 18.687.836.004 82,4922.653.821.900 18.687.836.004 82,49
1 Penyusunan analisa standar belanja Masukan :Dana Rp 150.000.000 150.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Tersusunnya Perencanaan Program Kegiatan SKPD Dokumen 1 1 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Dokumen 1 1 100Manfaat :Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Penyusunan standar satuan harga Masukan :Dana Rp 74.570.000 74.185.000 99,48 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Tersusunnya Perencanaan Program Kegiatan SKPD Buku 1 1 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Buku 1 1 100Manfaat :Terlaksananya peningktn dan pengemb pengelolaan Keu Da
melalui Penyusunan standar satuan harga
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
02. KEUANGANProgram peningkatan dan Pengembangan pengelolaan
Penyusunan PSETK (Profil Sosial Ekonomi Teknis dan
Kelembagaan) Program IPDMIP Kabupaten Ciamis
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 199 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Masukan :
Dana Rp 434.750.000 415.105.000 95,48 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Tersusunnya Perencanaan Program Kegiatan SKPD Raperda 1 1 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Raperda 1 1 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui penyusunan Rancangan
Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
APBD
2 2 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Masukan :Dana Rp 366.365.000 358.843.400 97,95 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Tersusunnya Perencanaan Program Kegiatan SKPD Raperbub 1 1 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Raperbup 1 1 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui penyusunan Rancangan
Rancangan
Peraturan
KDH tentang
Penjabaran
APBD
2 2 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Masukan :Dana Rp 532.700.000 510.932.500 95,91 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Tersusunnya Perencanaan Program Kegiatan SKPD Raperda 1 1 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Raperda 1 1 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui penyusunan Rancangan
Rancangan
Perda
tentang
perubahan
APBD
2 2 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Masukan :Dana Rp 509.700.000 501.922.000 98,47 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 200 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Tersusunnya Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Raperbup 1 1 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Raperbup 1 1 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui penyusunan Rancangan
Peraturan
KDH tentang
Penjabaran
Perubahan
APBD
2 2 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Masukan :Dana Rp 382.765.400 377.070.000 98,51 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Tersusunnya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Raperda 1 1 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Raperda 1 1 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Rancangan Peraturan Daerah
Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
Pertanggung
jawaban
Pelaksanaan
APBD
2 2 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
8 Masukan :Dana Rp 45.700.000 43.760.000 95,75 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Tersusunnya Raperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Raperbup 1 1 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Raperbup 1 1 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Raperbup tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Raperbup
tentang
Penjabaran
Pertanggung
jawaban
Pelaksanaan
APBD
2 2 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 201 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
9 Masukan :Dana Rp 70.000.000 70.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Tersedianya produk-produk hukum pengelolaan keuangan daerah Raperda 2 2 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah % 25 25 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Fasilitasi Pentausahaan produk-produk
hukum pengelolaan keuangan daerah
produk-
produk
hukum
pengelolaan
keuangan
daerah
2 2 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
10 Masukan :Dana Rp 862.800 0 0 APBDSumber Daya Manusia Orang 33 33 100Keluaran :Tercapainnya target potensi pajak di setiap kecamatan Kecamatan 27 27 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya peningktn dan pengemb pengelolaan Keu Da
melalui peran Kec. dlm pengelolaan pajak daerah
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
11 Masukan :Dana Rp 186.245.000 184.055.400 98,82 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Terselesaikannya piutang pajak daerah dan retribusi daerah Pajak Daerah 11 11 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Jenis 3 3 100Manfaat :Terlaksananya peningktn dan pengemb pengelolaan Keu Da
melalui peningkatan penerimaan dan penyelesaian
% 162 162 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
12 Masukan :Dana Rp 32.700.000 27.700.000 84,71 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Laporan 1 1 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Laporan 1 1 100
Penyusunan Peraturan - Peraturan di bidang
Perencanaan Anggaran Daerah
Peningkatan Peran Kecamatan dalam Pengelolaan Pajak
Daerah
Peningkatan Penerimaan dan Penyelesaian Piutang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD)
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 202 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Penyusunan RKBMD
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
13 Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB Masukan :Dana Rp 231.012.500 209.377.000 90,63 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Tersedianya Data Objek dan Subjek Pajak Dokumen 1 1 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 3 3 100Manfaat :Terlaksananya Peningktn dan pengemb pengelolaan Keu Da melaui
Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
14 Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Masukan :Dana Rp 221.612.000 213.212.000 96,21 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Tersedianya Data Pajak Daerah % 100 100 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah melalui Pendataan dan Pendaftaran Pajak
Daerah
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
15 Masukan :Dana Rp 205.380.000 205.059.160 99,84 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Tersedianya Program Penatausahaan Aset Daerah Aplikasi 1 1 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kegiatan 1 1 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah dengan Penatausahaan Aset Dae
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
16 Optimalisasi pelayanan Pajak Daerah Satu Tempat Masukan :Dana Rp 92.340.000 81.540.000 88,3 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Optimalnya pelayanan pajak daerah satu tempat unit layanan
pajak
1 1 100
Pemeliharaan dan Pengembangan Program
Penatausahaan Aset Daerah
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 203 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya peningktn dan pengemb pengelolaan keu da melalui
Optimalisasi Fasilitasi dan Pelayanan Pajak Daerah Satu Pintu
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
17 Penelitian Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Masukan :Dana Rp 250.000.000 240.477.925 96,19 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya penelitian data pajak dan retribusi daerah Dokumen 1 1 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya Validitas Data Objek Pajak dan Penghitungan Pajak
dan Retribusi Daerah
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
18 Masukan :Dana Rp 201.958.100 90.064.522 44,6 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Tersusunnya kebijakan pajak dan retribusi daerah Kegiatan 1 1 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kegiatan 1 1 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Penyusunan kebijakan
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
19 Masukan :Dana Rp 140.377.000 140.128.650 99,82 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui pengolahan data
Dokumen 1 1 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya Pengolahan PDRD % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
20 Masukan :Dana Rp 42.560.000 36.460.000 85,67 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (PDRD)
Pengelolaan Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(PDRD)
Penyusunan Laporan Realisasi APBD Semester I dan
Prognosis 6 Bulan Berikutnya
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 204 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Tersusunnya Laporan Realisasi APBD Semester I dan Prognosis 6
Bulan Berikutnya
Laporan 1 1 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Laporan 1 1 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Penyusunan Laporan Realisasi APBD
Semester I dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
21 Masukan :Dana Rp 7.634.300 7.634.300 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terfasilitasinya pemberian penghargaan untuk optimalisasi
Pendapatan daerah
Kegiatan 1 1 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Pemberian penghargaan
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
22 Masukan :Dana Rp 41.000.000 37.242.000 90,83 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya penatausahaan akuntansi pendapatan, belanja dan
pembiayaan
SKPD 55 55 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Penatausahan Akuntansi Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan Daerah
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
23 Masukan :Dana Rp 413.313.350 412.933.100 99,91 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi pajak daerah dan
retibusi daerah
Sistem 1 1 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Sistem 1 1 100
Pemberian Penghargaan Untuk Optimalisasi Pendapatan
Daerah
Penatausahaan Akuntansi Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Daerah
Pengelolaan Teknologi Informasi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (PDRD)
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 205 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuanga darah melalui Pengembangan Sistem informasi Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
sistem 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
24 Masukan :Dana Rp 41.271.500 41.271.500 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Tersusunya Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Desa 258 258 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya peningktn dan pengemb pengelolaan Keu Da
melalui Bagi Hasil PDRD kepada Desa
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
25 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Masukan :Dana Rp 619.290.000 597.160.000 96,43 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Laporan 1 1 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Laporan 1 1 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
26 Masukan :Dana Rp 53.753.000 50.315.000 93,6 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pajak Kecamatan 27 27 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah melalui Pengendalian, Pengawasan dan
Pemeriksaan Pajak Daerah
Kecamatan 27 27 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
27 Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) BPKD Masukan :Dana Rp 563.879.000 477.378.000 84,66 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Tersedianya Standar Operasional Prosedur BPKD Kajian 2 2 100
Penyusunan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah kepada Desa
Pengendalian, Pengawasan, dan Pemeriksaan Pajak
Daerah
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 206 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kajian 1 1 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan pengelolaan keuangan daerah melalui
revisi SOP BPKD
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
28 Masukan :Dana Rp 332.000.000 319.170.000 96,14 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Tersusunya Laporan Keuangan dari 55 SKPD SKPD 55 55 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah SKPD 55 55 100Manfaat :Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi
SIPKD
SKPD 55 55 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
29 Penyelenggaraan Rekonsiliasi Pertanggungjawaban BP Masukan :Dana Rp 2.854.500 2.854.500 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Tersusunya Berita Acara Rekonsiliasi Pertanggungjawaban BP Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Fasilitasi Penyelenggaraan Rekonsiliasi
Pertanggungjawaban BP
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
30 Penatausahaan majelis TPTGR Masukan :Dana Rp 18.010.000 18.010.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terselesainya TP-GR Kegiatan 1 1 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kegiatan 1 1 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Fasilitasi TPTGR
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
31 Pengadaan Aset Daerah Kabupaten Ciamis Masukan :Dana Rp 6.997.029.100 3.992.962.592 57,07 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 207 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Terlaksananya Pengadaan Aset Daerah Berupa Kendaraan dan
Tanah
Unit dan
Lahan
7 7 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Unit dan
Lahan
7 7 100
Manfaat :Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah melalui pengadaan
aset daerah
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
32 Masukan :Dana Rp 47.732.000 37.088.288 77,7 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terdistribusinya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
Dokumen 4 4 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Dokumen 4 4 100Manfaat :Terlaksananya Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah melalui Pendistribusian Dokumen
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
33 Masukan :Dana Rp 98.480.000 84.400.000 85,7 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya Rekonsiliasi Aset dan Kewajiban daerah SKPD 55 55 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah SKPD 55 55 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Fasilitasi Penatausahaan Aset dan
Kewajiban Daerah
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
34 Masukan :Dana Rp 3.752.750.000 3.670.361.000 97,8 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terinventarisasinya Barang-Barang Kekayaan Daerah SKPD 55 55 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Pendataan / inventari
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Pendistribusian dokumen ketetapan pajak daerah dan
retribusi daerah
Penatausahaan dan Rekonsiliasi Aset dan Kewajiban
Daerah
Pendataan/Inventarisasi Barang-Barang Kekayaan
Daerah
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 208 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
35 Masukan :Dana Rp 294.145.650 294.145.650 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksanya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Sebanyak 30 Orang
Orang 30 30 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Orang 30 30 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Peningkatan kapasitas pengelola pdrb
Orang 30 30 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
36 Masukan :Dana Rp 108.290.000 96.284.300 88,91 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Desa Tahun 2019
SKPD,
Kecamatan
dan Desa
55 55 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah SKPD,
Kecamatan
dan Desa
55 55 100
Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keu
daerah melalui penilaian kinerja pengelolaan Keuangan Daerah
dan Desa
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
37 Asistensi RKA/DPA SKPD Masukan :Dana Rp 220.000.000 220.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya Asitensi RKA/DPA SKPD SKPD 55 55 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Asistensi RKA/DPA SKPD
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
38 Pemanfaatan Barang Milik Daerah Masukan :Dana Rp 42.030.000 40.730.000 96,91 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah Wajib Sewa 691 691 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (PDRD)
Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 209 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Peng. Pem. Barang Milik Daerah
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
39 Pengamanan Barang Milik Daerah Masukan :
Dana Rp 258.050.000 258.050.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah Plang Tanah
Milik Pemda
80 80 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Pengamana
Barang Milik Daerah
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
40 Masukan :Dana Rp 407.000.000 402.089.925 98,79 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Tersusunya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
Dokumen 1 1 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya pningktan & pengmbngn pngelolaan keu daerah mll
pnetapan dok ktetapan pajak daerah
Dokumen 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
41 Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Masukan :Dana Rp 914.377.500 824.728.500 90,2 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
Kecamatan 27 27 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya peningktn dan pengemb pengelolaan Keu Da
melalui sosialisasi Pajak Daerah
Kecamatan 27 27 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
42 Masukan :Dana Rp 211.000.000 196.225.000 93 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD/ PPKD SKPD 55 55 100
Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD/PPKD
Penetapan Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 210 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Fasilitasi Pelaksanaan Rekonsiliasi Lap
Keuangan SKPD/PPKD
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
43 Masukan :Dana Rp 31.440.000 26.515.000 84,34 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan
Barang Milik Daerah
Bulan 12 12 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian
Penatausahaan Barang Milik Daerah
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
44 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Masukan :Dana Rp 238.217.000 218.404.252 91,68 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Pem. barang milik daerah
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
45 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Masukan :Dana Rp 402.982.000 374.796.040 93,01 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Ciamis
Sertifikat 59 59 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya Peningkatan Pengembangan pengelolaan keuangan
melalui Penyediaan Jasa Jaminan Barang Daerah
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Barang
Milik Daerah
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 211 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
46 Penghapusan barang barang milik daerah Masukan :Dana Rp 238.600.000 192.777.000 80,8 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya Penghapusan Barang Milik Daerah SK 22 22 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Penghapusan Barang-barang Milik
Daerah
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
47 Masukan :Dana Rp 698.200.000 460.286.500 65,92 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya Pemeliharaan Infrasttruktur dan Sarana Prasarana
Pengelolaan Keaungan Daerah
Tower 63 63 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah melalui Pemeliharaan
Infrastruktur Jaringan
tower 63 63 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
48 Masukan :Dana Rp 25.452.000 25.452.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kali 12 12 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Fasilitasi penyediaan data dan informasi
bidang pengelolaan keuangan daerah
Kali 12 12 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
49 Penyediaan Barang Barang Atribut Pemerintah Daerah Masukan :Dana Rp 40.000.000 39.930.000 99,83 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya Pengadaan Barang-Barang Atribut Pemerintah
Daerah
Buah 121 121 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100
Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan dan Sarana
Prasarana Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyediaan data dan informasi bidang pengelolaan
keuangan daerah
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 212 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah melalui Fasilitasi Penyediaan Atribut Pemerintah
Daerah
& 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
50 FGD Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Masukan :Dana Rp 152.460.000 150.975.000 99,03 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya FGD Pengelolaan keuangan daerah Kali 12 12 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kali 12 12 100Manfaat :Terlaksananya kegiatan focus group discussion tentang
pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
51 Penyusunan Standar Biaya Masukan :Dana Rp 185.000.000 184.975.000 99,99 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Tersusunnya Standar Biaya Dokumen 1 1 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kegiatan 1 1 100Manfaat :Terlaksananya penyusunan analisa standar biaya % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
52 Masukan :Dana Rp 189.083.200 188.651.200 99,77 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terlaksananya rekonsiliasi, evaluasi dan pelaporan pendapatan
daerah
Bulan 12 12 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya Peningkt dan Pengmb pengelolaan Keu Da melalui
Rekonsiliasi, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
53 Masukan :Dana Rp 130.000.000 130.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terinventarisasinya data pendukung pendapatan dan pembiayaan
daerah
Bulan 12 12 100
Rekonsiliasi, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah
Inventarisasi Data Pendukung Pendapatan dan
Pembiayaan Daerah
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 213 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya Inventarisasi Data Pendapatan dan Pembiayaan % 30 30 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
54 Masukan :Dana Rp 265.000.000 265.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terfasiitasinya pengelolaan anggaran pendapatan dana transfer
daerah
Dokumen
DAK Fisik
dan Non
Fisik
1 1 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui
pengelolaan anggaran pendapatan dana transfer daerah
Dokumen
DAK Fisik
dan Non
Fisik
1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
55 Masukan :Dana Rp 231.900.000 213.900.000 92,24 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terfasiitasinya pengelolaan anggaran pendapatan yang bersumber
dari provinsi
Laporan 1 1 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran pendapatan yg
bersumber dari provinsi
Laporan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
56 Masukan :Dana Rp 10.000.000 9.722.800 97,23 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan
barang milik daerah
Raperda 1 1 100
Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Raperda 1 1 100Manfaat :Tersedianya Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah Raperda 1 1 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dana Transfer Daerah
Pengelolaan Anggaran Pendapatan Yang Bersumber Dari
Provinsi
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan
Barang Milik Daerah (BMD)
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 214 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
57 Masukan :Dana Rp 200.000.000 195.525.000 97,76 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Meningkatnya kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah Kegiatan 1 1 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kegiatan 1 1 100Manfaat :Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas aparatur
pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4.964.994.000 4.468.466.616 901.163.139.000 1.075.509.050 92,47
1 Pendidikan Perjenjangan Struktural Masukan :Dana Rp 408.280.000 396.160.000 97,03 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah ASN yang mengikuti Diklatpim II, III dan IV orang 16 15 93,75Hasil :Meningkatnya kemampuan para administrator dalam
melaksanakan tugas
orang 16 15 93,75
Manfaat :Meningkatnya pendidikan kedinasan para ASN kegiatan 1 1 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNSD Masukan :Dana Rp 754.859.000 679.349.050 90 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis orang 514 514 100Hasil :Meningkatnya kemampuan para ASN dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya
orang 514 514 100
Manfaat :Meningkatnya pendidikan kedinasan para ASN kegiatan 1 1 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2.155.680.700 1.751.696.966 81,261 Masukan :
Dana Rp 65.380.000 63.485.750 97,1 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Jumlah dokumen surat keputusan kenaikan pangkat yang
diterbitkan
Surat
Keputusan
1400 1194 85,29
Hasil :Terlaksananya kenaikan pangkat ASN tepat waktu orang 1400 1194 85,29
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS
03. Kepegawaian serta Pendidikan dan PelatihanProgram Pendidikan Kedinasan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan
Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 215 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
kegiatan kenaikan pangkat asn
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Masukan :Dana Rp 86.000.000 83.891.100 97,55 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Tingkat gangguan dalam pengembangan SIMPEG % 100 100 100Hasil :Tersedianya aplikasi SIMPEG sesuai UU No. 5 Tahun 2014 aplikasi 1 1 100Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
pembangunan / pengembangan SIMPEG
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi Masukan :Dana Rp 14.000.000 14.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah ASN yang menerima penghargaan Satya Lancana Karya
Satya
orang 500 1134 226,8
Hasil :Meningkatnya motivasi ASN yang mendapatkan penghargaan orang 500 1134 226,8Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
penghargaan ASN yang berprestasi
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Masukan :Dana Rp 17.000.000 16.200.000 95,29 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN yang terselesaikan kasus 10 10 100Hasil :Meningkatnya kedisiplinan ASN di Kabupaten Ciamis orang 10020 9555 95,36Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
kegiatan penanganan kasus disiplin ASN
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Pemberian Bantuan tugas Belajar dan Ikatan dinas Masukan :Dana Rp 96.000.000 96.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah ASN yang diberikan bantuan orang 7 7 100
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
Kegiatan Proses Penanganan Kasus- kasus pelanggaran
Disiplin Pegawai
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 216 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Tersalurkannya beasiswa bagi para ASN yang mendapatkan tugas
belajar dan ikatan dinas
orang 7 7 100
Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Pelantikan jabatan Masukan :Dana Rp 8.000.000 8.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Jumlah pelaksanaan pelantikan kali
pelantikan
3 3 100
Hasil :Terisinya jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional jabatan 125 924 739,2Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
pelantikan jabatan
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Masukan :Dana Rp 77.620.000 73.628.000 94,86 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian
Kenaikan pangkat
orang 100 83 83
Hasil :Terfasilitasinya pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian
kenaikan pangkat
orang 100 83 83
Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
8 Masukan :Dana Rp 24.000.000 21.000.000 87,5 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah rekomendasi ijin perceraian / penolakan perceraian ASN
Kab. Ciamis
Keputusan 50 49 98
Hasil :Terbinanya ASN yang akan melakukan perceraian orang 50 49 98Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
kegiatan pemberian ijin perceraian ASN
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian kenaikan
pangkat
Pemberian Ijin Perceraian bagi PNSD dilingkungan
Pemkab Ciamis
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 217 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
9 Pengumpulan data/Informasi atau Pendataan Masukan :Dana Rp 44.000.000 43.879.200 99,73 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Jumlah kegiatan sosialisasi informasi kepegawaian kali
sosialisasi
1 1 100
Hasil :Tersampaikannya informasi kepegawaian melalui sosialisasi
kepegawaian
kali
sosialisasi
1 1 100
Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
pengumpulan data/informasi ASN secara optimal
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
10 Pengadaan Pegawai Masukan :Dana Rp 504.000.000 257.054.500 51 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Persentase pelamar test Calon ASN yang terverifikasi Persen 100 100 100Hasil :Terpenuhinya kekurangan pegawai orang 300 189 63Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
kegiatan pengadaan pegawai
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
11 Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Pegawai Masukan :Dana Rp 25.926.700 25.874.000 99,8 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Jumlah dokumen administrasi kesejahteraan pegawai yang
diterbitkan
dokumen 250 375 150
Hasil :Terpenuhinya hak - hak ASN orang 250 375 150Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
pelayanan kesejahteraan pegawai
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
12 Masukan :Dana Rp 16.000.000 16.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah perangkat daerah / unit kerja yang dimonitoring dan
dievaluasi
perangkat /
unit kerja
23 13 56,52
Hasil :Meningkatnya disiplin ASN Kabupaten Ciamis orang 10020 9555 95,36
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Disiplin Aparatur
Pemerintah
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 218 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
kegiatan monev disiplin aparatur
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
13 Formasi PNS Masukan :Dana Rp 38.346.000 38.346.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Jumlah dokumen laporan formasi pegawai buku
susunan
formasi
1 1 100
Hasil :Terpenuhinya susunan formasi pegawai buku
susunan
formasi
1 1 100
Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
kegiatan formasi ASN
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
14 Penataan Sistem Administrasi PAK PNS Fungsional Masukan :Dana Rp 7.000.000 7.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Jumlah ASN Fungsional yang terfasilitasi PAK-nya orang 800 800 100Hasil :Meningkatnya kinerja pejabat fungsional orang 800 800 100Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
penataan PAK ASN Fungsional
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
15 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpimnan Tinggi Masukan :Dana Rp 386.690.000 316.392.028 81,82 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Jumlah pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi kali kegiatan 4 2 50
Hasil :Terisinya formasi kekosongan jabatan pimpinan tinggi kali kegiatan 4 2 50
Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
seleksi jabatan pimpinan tinggi
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
16 Pengelolaan Ijin Belajar dan Tugas Belajar Masukan :Dana Rp 11.700.000 11.450.000 97,86 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 219 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Jumlah Surat Keputusan Ijin Belajar Tugas Belajar yang diterbitkan dokumen 50 85 170
Hasil :Diterbitkannya surat keputusan tugas belajar dan ijin belajar dokumen 50 85 170Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
kegiatan fasilitasi pemberian ijin belajar dan tugas belajar
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
17 Masukan :Dana Rp 8.000.000 8.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Jumlah dokumen fisik pegawai yang tersimpan melalui tata naskah tata naskah 3000 3000 100
Hasil :Tersimpannya dokumen fisik kepegawaian di Kabupaten Ciamis tata naskah 3000 3000 100
Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
penataan dan pengelolaan sistem tata naskah
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
18 Pengembangan Media Informasi Kepegawaian Masukan :Dana Rp 9.000.000 8.940.000 99,33 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Jumlah data pegawai yang terupdate dalam website pegawai data pegawai 10020 7979 79,63
Hasil :Meningkatnya layanan website kepegawaian bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
pengembangan media informasi dan pegawai
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
19 Pengelolaan Cuti ASN Masukan :Dana Rp 7.730.000 7.730.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah ASN yang terfasilitasi hak cutinya orang 500 438 87,6Hasil :Terpenuhinya hak cuti ASN orang 500 438 87,6Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
pengelolaan cuti ASN
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Penataan dan Pengelolaan Sistem Tata Naskah Pegawai
ASN
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 220 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
20 Evalusi dan Pelaporan Hasil Penilaian Kinerja Aparatur Masukan :Dana Rp 49.400.000 49.380.000 99,96 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah dokumen rekomendasi penilaian kinerja aparatur dokumen 2 2 100Hasil :Terfasilitasinya penilaian kinerja aparatur dokumen 2 2 100Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
21 Pengelolaan Sistem E-Kinerja Masukan :Dana Rp 51.825.000 51.546.000 99,46 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah aplikasi E-Kinerja yang dibangun dan dikembangkan aplikasi 1 1 100Hasil :Meningkatnya kualitas pengelolaan pengukuran kinerja aparatur
di Kabupaten Ciamis
aplikasi 1 1 100
Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
pelaksanaan aplikasi e-kinerja
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
22 Uji Kompetensi dan Sertifikasi Masukan :Dana Rp 507.280.000 434.920.000 85,74 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah ASN yang melaksanakan uji kompetensi orang 868 781 89,98Hasil :Meningkatnya kompetensi aparatur orang 868 781 89,98Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui uji
kompetensi aparatur
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
23 Pembinaan Disiplin Aparatur Masukan :Dana Rp 38.783.000 38.383.000 98,97 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah peserta pembinaan disiplin aparatur dalam meminimalisir
pelanggaran disiplin
orang 450 400 88,89
Hasil :Meningkatnya disiplin aparatur bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
pembinaan disiplin aparatur
kegiatan 1 1 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 221 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
24 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir ASN Masukan :Dana Rp 62.000.000 60.597.388 97,74 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Jumlah jabatan yang dibahas dan disusun dalam rencana
pembinaan karier ASN
Jabatan
Administrasi
dan Jab.
Fungsional
1000 1936 193,6
Hasil :Meningkatnya pengembangan karier ASN jabatan 1000 1936 193,6Manfaat :Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur melalui
penyusunan rencana pembinaan karier
kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
1.570.353.000 1.566.342.000 99,741 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD Masukan :
Dana Rp 1.570.353.000 1.566.342.000 99,74 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah CPNS yang mengikuti Diklatsar orang 194 194 100Hasil :Terpenuhinya persyaratan Calon PNS yang mengikuti Diklatsar orang 194 194 100Manfaat :Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur melalui Diklatsar orang 194 194 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
75.821.300 74.918.600 98,811 Pemindahan Tugas PNS Masukan :
Dana Rp 10.094.000 9.514.000 94,25 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Jumlah rekomendasi pindah tugas yang diterbitkan rekomendasi 20 23 115
Hasil :Terseleksinya ASN yang masuk dan keluar Kabupaten Ciamis orang 20 23 115Manfaat :Meningkatnya pelayanan pindah / purna tugas ASN kegiatan 1 1 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Pengelolaan Pensiun Pegawai Masukan :Dana Rp 65.727.300 65.404.600 99,51 APBDSumber Daya Manusia Orang 11 11 100Keluaran :Jumlah Surat Keputusan Pemberhentian ASN yang diterbitkan Surat
Keputusan
650 686 105,54
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 222 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Terpenuhinya hak ASN yang pensiun dan berhenti orang 650 686 105,54Manfaat :Meningkatnya pelayanan pindah / purna tugas ASN kegiatan 1 1 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
153.660.000 153.660.000 100153.660.000 153.660.000 100
1 Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Ciamis Masukan :Dana Rp 81.000.000 81.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Tersedianya profil daerah Kab. Ciamis DVD 2 2 100Hasil :Tersampaikannya profil dan potensi daerah Kabupaten Ciamis
dalam bentuk video
DVD 2 2 100
Manfaat :Terpenuhinya kelengkapan data pendukung proses perencanaan DVD 2 2 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Masukan :Dana Rp 72.660.000 72.660.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Terpeliharanya website Bappeda dan Buletin Perencanaan
pembangunan daerah
Dokumen 2 2 100
Hasil :Mutakhirnya data dan informasi website Bappeda dan
tersampaikannya informasi pembangunan Kabupaten Ciamis
% 20 20 100
Manfaat :Terpenuhinya kelengkapan data pendukung proses perencanaan % 20 20 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5.355.244.000 5.355.244.000 1005.135.554.000 5.135.554.000 100
1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Masukan :Dana Rp 4.206.074.000 4.206.074.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 35 35 100Keluaran :Jumlah LHP yang diterbitkan LHP 122 125 102,46Hasil :Tercapainya ketaatan, efektivitas, efisiensi dan ekonomis atas
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
entitas 122 125 102,46
Manfaat :Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan serta
implementasi SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Ciamis
% 30 30 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
04. PENELITIAN DAN PENGEMBANGANProgram Pengembangan data/informasi
05. INSPEKTORAT
Pengembangan Web Site Bappeda dan Publikasi
Pembangunan Daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 223 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
2 Masukan :Dana Rp 248.500.000 248.500.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 35 35 100Keluaran :Jumlah pengaduan di lingkungan Pemda yang tertangani persen 100 100 100Hasil :Ketuntasan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis
% 100 100 100
Manfaat :Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan serta
implementasi SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Ciamis
% 10 10 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Masukan :Dana Rp 257.650.000 257.650.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 18 18 100Keluaran :Temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan kategori
selesai
persen 93 90 96,77
Hasil :Meningkatnya pembinaa, pengawasan dan pemeriksaan serta
implementasi SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Ciamis
% 10 10 100
Manfaat :Efektivitas hasil pengawasan meningkat % 10 10 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Masukan :Dana Rp 103.500.000 103.500.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 35 35 100Keluaran :Jumlah SOPD yang memiliki predikat SAKIP BB SOPD 28 23 82,14Hasil :Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas OPD SOPD 28 23 82,14Manfaat :Kinerja SOPD lebih akuntabel % 10 10 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Pengawasan Berkala Disiplin Pegawai (GDN) Masukan :Dana Rp 17.730.000 17.730.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 40 40 100Keluaran :Terlaksananya sidak GDN kali 13 13 100Hasil :Menurunnya jumlah ASN yang terjaring operasi di pusat keramaian
pada saat jam kerja
% 10 10 100
Manfaat :Meningkatnya disiplin ASN % 10 10 100
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah
daerah
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 224 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Reviu Laporan Keuangan Masukan :Dana Rp 112.750.000 112.750.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 35 35 100Keluaran :jumlah laporan keuangan yang tereviu Laporan 28 28 100Hasil :Kualitas pelaporan keuangan SOPD yang sesuai dengan SAP % 100 100 100Manfaat :Mendukung pencapaian opini WTP % 10 10 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Masukan :Dana Rp 99.250.000 99.250.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 35 35 100Keluaran :Jumlah LHR RKA SKPD laporan 55 55 100Hasil :Meningkatnya pembinaa, pengawasan dan pemeriksaan serta
implementasi SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Ciamis
% 100 100 100
Manfaat :Meminimalisir potensi ketidaksesuaian perencanaan kegiatan % 10 10 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
8 Masukan :Dana Rp 90.100.000 90.100.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 13 13 100Keluaran :Jumlah entitas yang diasistensi % 39 39 100Hasil :Meningkatnya akuntabiltas Kinerja dan Kapasitas OPD SOPD 11 11 100Manfaat :Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan pemerintah % 10 10 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
219.690.000 219.690.000 1001 Masukan :
Dana Rp 219.690.000 219.690.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :jumlah pegawai yang mengikuti diklat orang 35 48 137,14Hasil :Meningkatnya standar kompetensi APIP Level 20 20 100Manfaat :Meningkatnya kualitas hasil pengawasan % 10 6 60Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan
Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah
Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 225 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
20.951.913.100 19.690.449.298 93,989.418.709.800 9.176.358.788 97,43
707.200.000 684.523.625 96,791 Pelayanan KDH/WKDH Masukan :
Dana Rp 707.200.000 684.523.625 96,79 APBDSumber Daya Manusia Orang 2 2 100Keluaran :Jumlah pelayanan bagi KDH WKDH Orang 2 2 100Hasil :Terpenuhinya Pelayanan bagi KDH/WKDH % 100 100 100Manfaat :meningkatnya kelancaran tugas % 30 15 50Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
156.625.000 139.772.000 89,241 Kegiatan Keprotokolan Masukan :
Dana Rp 156.625.000 139.772.000 89,24 APBDSumber Daya Manusia Orang 110 110 100Keluaran :Jumlah Agenda pemerintah yang terfasilitasi oleh protokol Bulan 12 12 100Hasil :Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya kegiatan Upacara Tk. Kab. Ciamis % 30 25 83,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
500.916.800 495.334.000 98,891 Masukan :
Dana Rp 224.077.800 218.495.000 97,51 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 23 23 100Keluaran :Jumlah kegiatan kunjungan kerja/inspeksi KDH/WKDH kegiatan 12 12 100Hasil :Terselenggaranya Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil
kepala daerah ke Kab/Kota lain
Bulan 12 12 100
Manfaat :Lancarnya acara kegiatan KDH/WkDH dalam pelaksanaan
Kunker/inspeksi
% 40 35 87,5
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Masukan :Dana Rp 93.210.000 93.210.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 17 17 100Keluaran :Jumlah Koordinasi Pejabat Daerah Bulan 12 12 100Hasil :Terselenggaranya Sinergitas Pemerintahan Daerah Bulan 12 6 50Manfaat :Terkoordinasikannya penyelenggaraan pemerintahan. % 40 15 37,5
5. PENDUKUNG01. SEKRETARIAT DAERAHProgram Pelayanan Fasilitasi KDH/WKDH
Program Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala
daerah
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 226 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Penyusunan LPPD, IKK dan ILPPD Masukan :Dana Rp 161.690.000 161.690.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 83 83 100Keluaran :Jumlah Buku LPPD, IKK dan ILPPD Buku 2 2 100Hasil :Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD),
Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan ILPPD.
Buku 2 2 100
Manfaat :Terlaksananya penilaian terhadap kinerja Pemerintah daerah % 30 25 83,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Masukan :Dana Rp 21.939.000 21.939.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 27 27 100Keluaran :Jumlah Kegiatan Pembinaan ke Kecamatan dan kelurahan Kegiatan 2 2 100Hasil :Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan dan Pelaksanaan tugas umum
Pemerintahan.
Kegiatan 2 2 100
Manfaat :Meningkatnya Peran dan Fungsi Kecamatan % 30 15 50Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
932.950.000 921.910.230 98,821 Masukan :
Dana Rp 445.500.000 440.476.249 98,87 APBDSumber Daya Manusia Orang 15 15 100Keluaran :Jumlah paket pengadaan barang/jasa Paket 821 821 100Hasil :Terfasilitasinya pengadaan barang dan jasa di Kab. Ciamis % 90 90 100Manfaat :Terbina dan terfasilitasinya pengelolaan keuangan kab/kota
melalui pengadaan barang/jasa secara terpusat
% 40 35 87,5
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Penyelesaian Pengurusan Piutang Macet Daerah Masukan :Dana Rp 337.450.000 337.449.981 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 24 24 100Keluaran :Jenis piutang macet yang ditindaklanjuti Jenis 3 3 100Hasil : Tersedianya dokumen penghapusan bersyarat piutang macet
daerah
% 6 6 100
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan
Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 227 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatnya administrasi pengelolaan dan pencatatan piutang
macet
% 40 30 75
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Penyelenggaraan Advokasi dan Pembinaan UKPBJ Masukan :Dana Rp 150.000.000 143.984.000 95,99 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terselenggaranya advokasi dan pembinaan pengadaan barang dan
jasa
kegiatan 1 1 100
Hasil :meningkatnya fasilitas pembinaan dan pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
% 90 90 100
Manfaat :Terselenggaranya advokasi dan pembinaan UKPBJ dan
tersosialisasikannya pelaksanaan LPSE
% 95 91,19 95,99
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
26.184.000 26.184.000 1001 Masukan :
Dana Rp 26.184.000 26.184.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 18 16 88,89Keluaran :Jumlah Ijin pemanfaatan /tukar menukar tanah milik Desa. Keputusan 1 1 100Hasil :Terlaksananya proses ijin pemanfaatan/tukar menukar tanah milik
desa
Keputusan 1 1 100
Manfaat :Terlaksananya tertib administrasi dan tertib ijin penggunaan tanah
kas desa serta kepastian hukum atas tanah kas desa dlm
penyelengaraan Pemerintah Desa
% 30 30 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
125.262.400 125.261.791 1001 Masukan :
Dana Rp 125.262.400 125.261.791 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 24 24 100Keluaran :Jumlah Kerjasama Daerah dan Batas daerah yang terfasilitasi Kali 2 2 100Hasil :Tersusunnya Data Kerjasama daerah dan batas Daerah. Kali 2 2 100Manfaat :Terwujudnya pelayanan dan pembangunan di wilayah perbatasan % 30 15 50
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Persiapan Kerjasama Daerah dan Batas Daerah Kab.
Ciamis
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan dan Tukar Menukar
Tanah Kas Desa
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 228 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1.311.427.000 1.303.356.100 99,381 Publikasi peraturan perundang-undangan Masukan :
Dana Rp 87.950.000 87.950.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang tersusun Him. Lemda
Him. Berda
Per Tk Pusat
1500 1500 100
Hasil :Terpublikasikanya peraturan perundang-undangan Him. Lemda,
Him. Berda,
Per Tk Pusat
1455 1455 100
Manfaat :Terpublikasinya Peraturan Perundang-undangan % 30 25 83,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Masukan :Dana Rp 40.819.000 40.819.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 13 13 100Keluaran :Jumlah Kajian Peraturan Perundang-undangan Peraturan
PerUU
6 6 100
Hasil :Tersedianya Perda yang telah dikaji terhadap Peraturan PerUU
daerah trhdp PerUU yg baru dan lbh tinggi
Peraturan
Per Undang-
undangan
6 6 100
Manfaat :Terkajinya Peraturan Perundang-undangan daerah Peraturan
PerUU
6 3 50
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Masukan :Dana Rp 56.544.000 56.544.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 15 15 100Keluaran :Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Rakor
Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Daerah yang
terlaksana
Kegiatan 5 5 100
Hasil :Terlakananya kegiatan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia
Rkor 5 5 100
Manfaat :Terlaksananya Program RANHAM sosialisasi 40 20 50Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Masukan :Dana Rp 47.874.000 47.874.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 14 14 100
Kajian Peraturan PerUU daerah trhdp PerUU yg baru dan
lbh tinggi
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 229 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Jumlah Dokumen Produk Hukum dan Terpublikasikannya melalui
JDIH
Lemda,
Berda
Produk Hk
lainnya
50 50 100
Hasil :Tersedianya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lemda,
Berda
Produk Hk
lainnya
50 45 90
Manfaat :Terlaksannya penataan Dokumen Produk Hukum dan
terpublikasikannya melalui JDIH
% 40 35 87,5
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Pembinaan Desa Sadar Hukum Masukan :Dana Rp 69.075.000 69.067.500 99,99 APBDSumber Daya Manusia Orang 13 13 100Keluaran :Jumlah Aparat/masyarakat yang menerima pembinaan desa sadar
hukum
Orang 500 500 100
Hasil :Terlaksananya sosialisasi Pembinaan Desa Sadar Hukum Orang 300 300 100Manfaat :Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan
perundang-undangan
% 40 40 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Masukan :Dana Rp 74.813.000 74.733.500 99,89 APBDSumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :Jumlah aparat/pegawai yang menerima sosialisasi peraturan
perundang-undangan
orang 530 530 100
Hasil :Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan Orang 530 530 100Manfaat :Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan
perundang-undangan daerah
% 40 40 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Legislasi Rancangan Peraturan Daerah Masukan :Dana Rp 258.265.000 258.245.000 99,99 APBDSumber Daya Manusia Orang 18 18 100Keluaran :Jumlah Perda yang tersusun Raperda 12 13 108,33Hasil :Tersedianya Legislasi Rancangan Peraturan Daerah Raperda 12 13 108,33
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 230 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Terfasilitasinya kebutuhan masyarakat dan SKPD dalam
penyusunan Peraturan Daerah
% 40 35 87,5
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
8 Masukan :Dana Rp 41.585.000 41.585.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 16 16 100Keluaran :Jumlah Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Kepbup/
Perbup
665 665 100
Hasil :Terlaksananya Asistensi penyusunan perumusan Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati
Kepbup/
Perbup
665 665 100
Manfaat :Terfasilitasinya kebutuhan masyarakat dan SKPD dalam
penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
% 40 35 87,5
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
9 Masukan :Dana Rp 171.649.500 171.645.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 500 500 100Keluaran :Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan
Rakor Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Daerah
Kegiatan 5 5 100
Hasil :Terlaskananya sosialisasi PerUU dan Rakor Pengawalan dan
pengamanan pembangunan daerah
Orang/Kali 555 555 100
Manfaat :Meningkatnya pemahaman perundang-undangan dan rakor
pengawalan dan pengamanan pemerintah dan pembangunan
daerah
% 40 40 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
10 Masukan :Dana Rp 262.852.500 262.841.500 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 15 15 100Keluaran :Jumlah Bantuan Hukum bagi Pemda, masyarakat tidak mampu dan
Penyuluhan Hukum
Orang 1003 503 50,15
Hasil :Terlaksananya Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Peraturan
Perundang-undangan
Orang/Kasus 605 605 100
Manfaat :Terciptanya keadilan secara proporsional % 40 35 87,5Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Asistensi Penyusunan Perumusan Peraturan Bupati dan
Keputusan Bupati
Sinergitas Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan
Pembangunan Daerah
Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Peraturan
Perundang - Undangan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 231 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
11 Satgas Saber Pungli Masukan :Dana Rp 200.000.000 192.051.600 96,03 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah Sosialisasi Saber Pungli yang terlaksana Kegiatan 5 5 100Hasil :Tersosialisasikannya saber pungli kepada masyarakat dan aparat Kali 5 5 100
Manfaat :Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparat terhadap
keberadaan satgas saber pungli
% 40 35 87,5
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
1.120.400.000 1.116.201.900 99,631 Masukan :
Dana Rp 210.672.250 210.672.250 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 25 25 100Keluaran :Jumlah dokumen penataan OPD Dokumen 2 2 100Hasil :Tersedianya rekomendasi untuk penataan OPD sesuai hasil
penilaian evaluasi kelembagaan
Dokumen 2 2 100
Manfaat :Tercapainya optimalisasi dan penguatan kelembagaan pemerintah
daerah
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Masukan :Dana Rp 133.646.000 133.646.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 19 19 100Keluaran :Jumlah laporan hasil analisa beban kerja analisa jabatan dan
evaluasi jabatan
Dokumen 3 3 100
Hasil :Tersedianya dokumen Analisa Beban Kerja, Analisis Jabatan dan
evaluasi jabatan
Dokumen 3 3 100
Manfaat :Tercapainya optimalisasi dan penguatan kelembagaan pemerintah
daerah
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Masukan :Dana Rp 73.260.000 73.260.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada
SKPD/Unit Kerja penyelenggara pelayanan publik
Bulan 12 12 100
Hasil :Tersedianya data Indeks Kepuaan Masyarakat (IKM) sesuai obyek
yang disurvey
Bulan 12 12 100
Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK) dan
Evaluasi Jabatan (Evjab)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Perumusan, Penyusunan, Evaluasi Kelembagaan dan
Tugas Fungsi Perangkat Daerah
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 232 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatnya kualitas pelayanan publik % 40 30 75Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Masukan :Dana Rp 57.429.800 57.429.800 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah dokumen PN/PNS Wajib LHKPN dan LP2P Dokumen 2 2 100Hasil :Tersedianya rekapitulasi data PN/PNS wajib LHKPN dan LP2P
hasil pemutakhiran
Dokumen 2 2 100
Manfaat :Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Masukan :Dana Rp 20.000.000 17.810.000 89,05 APBDSumber Daya Manusia Orang 9 9 100Keluaran :Jumlah laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dokumen 2 1 50Hasil :Terevaluasinya penerapan SPM untuk 6 urusan wajib pelayanan
dasar
Dokumen 1 1 100
Manfaat :Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Masukan :Dana Rp 70.547.000 69.785.300 98,92 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Tersusunya dokumen ketatalaksanaan Laporan 1 1 100Hasil :Tersedianya dokumen Kebijakan Ketatalaksanaan Laporan 1 1 100Manfaat :Meningkatkan kinerja aparatur dan tata kelola pemerintahan
daerah
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Masukan :Dana Rp 61.746.000 61.745.900 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Jumlah dokumen evaluasi standar pelayanan Dokumen 1 1 100Hasil :Terumuskanya/tersedianya Standar Pelayanan Dokumen 1 1 100
Inventarisasi dan Fasilitasi Data PN LHKPN dan PNS LP2P
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal
Perumusan, Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan
Ketatalaksanaan
Perumusan, Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 233 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatkan kinerja aparatur dan tata kelola pemerintahan
daerah
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
8 Evaluasi Budaya Kerja Masukan :Dana Rp 42.837.750 42.837.750 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Jumlah dokumen evaluasi budaya kerja Dokumen 1 1 100Hasil :Tersedianya dokumen Evaluasi Budaya Kerja Dokumen 1 1 100Manfaat :Meningkatkan kinerja aparatur dan tata kelola pemerintahan
daerah
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
9 Masukan :Dana Rp 450.261.200 449.014.900 99,72 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 64 64 100Keluaran :Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Laporan 1 1 100Hasil :Tersedianya LKIP Kabupaten Laporan 1 1 100Manfaat : Terusunnya LAKIP % 100 100 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
361.577.000 354.817.000 98,131 Masukan :
Dana Rp 10.000.000 10.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 2 2 100Keluaran :Jumlah surat keputusan hal permasalahan pemerintahan desa
yang terselesaiakan
Keputusan 2 2 100
Hasil :Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan pemerintahan
desa di Kabupaten Ciamis
Keputusan 2 2 100
Manfaat :Meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat desa % 30 30 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Penyusunan Kebijakan Penataan Desa dan Dusun Masukan :Dana Rp 8.370.000 8.110.000 96,89 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah Desa dan Dusun yang tertata kegiatan 2 2 100Hasil :Terlaksananya Penataan Desa dan Dusun Kegiatan 2 2 100
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Penyusunan Kebijakan Penanganan dan Permasalahan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 234 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Masukan :Dana Rp 235.856.000 229.356.000 97,24 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 18 18 100Keluaran :Jumlah Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa yang dilantik Kades/
Penjabat
Kades
97 106 109,28
Hasil :TTerselenggaranya Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan
Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa
Kades/
Penjabat
Kades
97 97 100
Manfaat :Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Masukan :Dana Rp 69.416.000 69.416.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kali 2 2 100Hasil :Terfasilitasinya kegiatan program fasilitasi dan koordinasi
pemerintahan desa
Kali 2 2 100
Manfaat :terwujudnya pelayanan dan pembangunan di wilayah perbatasan % 30 15 50
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Masukan :Dana Rp 37.935.000 37.935.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 18 18 100Keluaran :Jumlah anggota BPD yang diresmikan Orang 2083 2083 100Hasil :Terselenggaranya peresmian anggota BPD Kegiatan 2,083 2,083 100Manfaat :Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat. % 30 25 83,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
433.500.000 420.041.964 96,91 Masukan :
Dana Rp 114.670.000 101.664.000 88,66 APBDSumber Daya Manusia Orang 17 16 94,12
Penyelenggaraan Pengampilan Sumpah Jabatan dan
Pelantikan Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa
Penyelenggaraan Peresmian dan Pengambilan Sumpah
Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Pengelolaan dan Pengembangan Perekonomian BUMD
dan LKM
Program dan Fasilitasi Pengembangan Kebijakan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 235 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Jumlah laporan tahunan perkembangan perekonomian dan kinerja
BUMD BPR, LKM dan PDAM
Dokumen 1 1 100
Hasil :Terfasilitasinya Pengembangan dan pengelolaan BUMD dan LKM Lembaga 4 4 100
Manfaat :Terfasilitasinya pengelolaan, pengembangan perekonomian, BUMD
dan LKM
% 40 35 87,5
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
2 Pengelolaan Pengembangan Sarana Produksi Masukan :Dana Rp 46.360.000 46.330.500 99,94 APBDSumber Daya Manusia Orang 14 14 100Keluaran :Jumlah Laporan Triwulan sarana produksi yang dapat difasilitasi
dalam pengembangannya
Laporan 4 4 100
Hasil :Tersusunnya laporan triwulanan pengkoordinasian dan
pengembangan sarana produksi
Dokumen 1 1 100
Manfaat :Terfasilitasinya kegiatan pengembangan data sarana produksi % 20 3 15Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
3 Pengelolaan Pengembangan Sarana Perekonomian Masukan :Dana Rp 152.960.000 152.959.964 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 75 75 100Keluaran :Jumlah laporan fasilitasi, koordinasi dan monitoring pengelolaan
pengembangan sarana perekonomian
Laporan 12 12 100
Hasil :Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan monitoring pengelolaan
pengembangan sarana perekonomian
Dokumen 1 1 100
Manfaat :Terfasilitasinya kebijakan perekonomian melalui koordinasi dan
penyusunan data sarana perekonomian
% 30 25 83,33
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
4 Pengelolaan Pengendalian Inflasi Daerah Masukan :Dana Rp 44.200.000 43.835.000 99,17 APBDSumber Daya Manusia Orang 49 49 100Keluaran :Jumlah laporan pengendalian inflasi daerah Dokumen 1 1 100Hasil :Tersedianya dokumen Pengendalian Inflasi Daerah % 10 3 30Manfaat :Terpantaunya inflasi daerah di Kabupaten Ciamis % 30 25 83,33Dampak :Tingkat Inflasi % 3,04 1,49 150,99
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 236 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
5 Masukan :Dana Rp 53.450.000 53.395.000 99,9 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 24 24 100Keluaran :Jumlah aset piutang eks PD BPR BKPD Dilikuidasi ( DL ) yang
ditindaklanjuti
Dokumen 1 1 100
Hasil :Terlaksanyana pengelolaan tindaklanjut aset piutang eks PD BPR
Dilikuidasi
Dokumen 1 1 100
Manfaat :Meningkatnya upaya penagihan piutang PD BPR BKPD Dilikuidasi debitur 250 119 47,6
Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
6 Peningkatan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Masukan :Dana Rp 21.860.000 21.857.500 99,99 APBDSumber Daya Manusia Orang 33 33 100Keluaran :Jumlah Data calon debitur dalam SIKP yang potensial dibiayai KUR
berdasarkan usulan Pemda
Orang 2000 1000 50
Hasil :Terfasilitasinya kegiatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat % 10 5 50Manfaat :UMKM mendapatkan KUR debitur 37 26,208 70,83Dampak :Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 5,47 5,38 98,35
2.919.000.000 2.804.264.005 96,071 Masukan :
Dana Rp 216.416.250 215.107.500 99,4 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Jumlah Kegiatan Amaliyah Ramadhan dan Peringatan Hari Besar
Islam di Kab.Ciamis
Kegiatan 7 7 100
Hasil :Terfasilitasinya kegiatan Amaliyah Ramadhan dan Hari Besar Islam % 100 100 100
Manfaat :Adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat
dalam melaksanakan Kegiatan Amaliyah Ramadhan (tarawih
keliling) dan Peringatan Hari Besar Islam di Kab. Ciamis
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Penyelenggaraan MTQ, STQ, dan Porsadin Masukan :Dana Rp 867.317.500 802.677.500 92,55 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran : Jumlah pelaksanaan kegiatan MTQ, STQ, Pospeda dan Porsadin
tingkat Kab.Ciamis
Kegiatan 4 4 100
Tindak Lanjut Pengelolaan Aset PD BPR/BKPD Liquidasi
Program Koodinasi dan Fasilitasi Kesejahtraan Rakyat dan Penyelenggaraan Kegiatan Amaliah Ramadhan dan Hari
Besar Islam
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 237 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Terkirimnya peserta untuk mengikuti lomba MTQ, STQ, MQK,
Porsadin dan Pospeda
% 100 100 100
Manfaat :Adanya Penyelenggaraan Kegiatan MTQ, STQ,MQK, Pospeda dan
Porsadin di Kabupaten Ciamis
80 % 50 40 80
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Pembinaan Mental Spiritual Aparatur Masukan :Dana Rp 56.315.000 55.705.000 98,92 APBDSumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :Jumlah Kegiatan Pembinaan Mental dan Spiritual Aparatur Daerah. Kegiatan
Pengajian
22 22 100
Hasil :Terselenggaranya pengajia rutin mingguan dan bulanan % 40 40 100Manfaat :Peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan % 40 35 87,5Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Sinergitas Kebijakan Pengembangan Sosial Masukan :Dana Rp 35.607.400 31.547.000 88,6 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Tingkat pelaksanaan kegiatan Sinergitas Kebijakan Pengembangan
Sosial (Non Urusan Sosial, Nakertrans) dan Administrasi Kesra
% 100 75 75
Hasil :Terfasilitasnya kegiatan sinergitas Kebijakan Pengembangan Sosial % 100 100 100
Manfaat :Terfasilitasinya Kegiatan ketenagakerjaan dan transmigrasi % 100 75 75Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Pengelolaan Hibah Keagamaan Masukan :Dana Rp 468.970.000 468.070.000 99,81 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah Pelaksanaan sosialisasi, survey, verifikasi dan monitoring
evaluasi pengelolaan hibah keagamaan
Bulan 12 12 100
Hasil :Terfasilitasnya pengelolaan hibah keagamaan % 100 50 50Manfaat :Terverifikasinya secara administrasi lembaga / organisasi
penerima hibah keagamaan
% 50 45 90
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 238 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
6 Sosialisasi Kebijakan Bidang Bina Masyarakat Masukan :Dana Rp 204.547.500 198.175.000 96,88 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah kegiatan sosialisasi bina masyarakat yang dilaksanakan Sosialisasi 6 6 100
Hasil :Teraselenggaranya sosialisasi Bina Masyarakat % 100 100 100Manfaat :Meningkatnya Pengetahuan Aparatur dan Masyarakat % 50 45 90Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Sinergitas Pembinaan Masyarakat Masukan :Dana Rp 34.565.000 31.667.000 91,62 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah kegiatan Sinergitas Pembinaan Masyarakat yang
dilaksanakan
Rapat
Koordinasi
4 4 100
Hasil :Terlakasananya kegiatan bina masyarakat % 50 50 100Manfaat :Tersampaikannya kebijakan pemerintah di bidang Kepemudaan,
Remaja, OR, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemb.Perempuan
% 50 50 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
8 Masukan :Dana Rp 50.485.000 45.490.000 90,11 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Adanya koordinasi dan informasi kebijakan tentang pelayanan
sosial di Kabupaten Ciamis
Kali 2 2 100
Hasil :Tersampaikannya infiormasi tentang pelayanan sosial % 100 100 100Manfaat :Kegiatan Pelayanan Sosial di Kabupaten Ciamis dapat dilaksanakan
secara sinergi antara Pemda dan Masyarakat
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
9 Penguatan Kelembagaan TP UKS Kabupaten Ciamis Masukan :Dana Rp 67.937.500 62.732.500 92,34 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah kebijakan TP UKS tingkat Kecamatan, Kabupaten dan
Provinsi
Dokumen 2 2 100
Hasil :Terlaksananya kegiatan TP UKS Kabupaten/Kota dan Provinsi % 100 100 100Manfaat :Manfaat : Meningkatnya Pengetahuan Aparatur dan Masyarakat. % 75 75 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Sinergitas Kegiatan Pelayanan Sosial di Kabupaten Ciamis
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 239 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
10 Penguatan Kelembagaan KPA/HIV Kabupaten Ciamis Masukan :Dana Rp 85.865.000 84.975.000 98,96 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah kegiatan koordinasi dan sosialisasi tentang HIV AIDS
tingkat Kec, Kab, Propinsi yang dilaksanakan
kali 4 4 100
Hasil :Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi Penanggulangan AIDS
HIV Kabupaten Ciamis
Kali 1 1 100
Manfaat :Adanya kegiatan Koordinasi dan tersampaikannya informasi AIDS/
HIV Tk Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi
% 50 50 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
11 Masukan :Dana Rp 464.950.000 451.488.255 97,1 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah pengelolaan kegiatan IC kegiatan 4 4 100Hasil :Terlaksananya Pengelolaan Kesekretariatan Islamic Centre Kab.
Ciamis
% 100 100 100
Manfaat :Penataan Administrasi dan pemeliharaan gedung Islamic Center
dengan baik
% 60 45 75
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
12 Monitoring dan Evaluasi Hibah Keagamaan Masukan :Dana Rp 46.605.000 46.150.000 99,02 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Tingkat pelaksanaan Monev hibah keagamaan kegiatan 1 1 100Hasil :Terlaksananya monev Hibah Keagamaan % 100 100 100Manfaat :Tersalurkannya hibah keagamaan secara tepat sasaran dan sesuai
aturan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
13 Masukan :Dana Rp 261.285.350 253.321.750 96,95 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah koordinasi Bidang Keagamaan, Pendidikan dan
Kebudayaan
kali 1 1 100
Hasil :Terlaksananya koordinasi Bidang Keagamaan, Pendidikan dan
Kebudayaan
Dokumen 1 1 100
Pengelolaan Kesekretariatan Islamic Centre Kabupaten
Ciamis
Sinergitas Bidang Keagamaan, Pendidikan dan
Kebudayaan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 240 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Termonitornya penerima Hibah Keagamaan % 40 30 75Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
14 Masukan :Dana Rp 58.133.500 57.157.500 98,32 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah pemberangkatan calon haji dan pemulangan jemaah haji
kab. Ciamis
Kegiatan 2 2 100
Hasil :Sinergitas Pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan Haji % 100 100 100Manfaat :Terlaksananya pemberangkatan jamaah calon haji dan pemulangan
jamaah haji Kabupaten Ciamis
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
580.000.000 576.304.580 99,361 Masukan :
Dana Rp 173.000.000 169.912.000 98,22 APBDSumber Daya Manusia Orang 50 50 100Keluaran :jumlah dokumen rumusan kebijakan pembangunan daerah Dokumen 1 1 100Hasil :Tersedianya dokumen Kebijakan dan Sinergitas Pembangunan
Daerah
Laporan 5 5 100
Manfaat :Terkoordinasikannya kegiatan pembangunan daerah % 40 25 62,5Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Pengendalian Program Pembangunan Daerah Masukan :Dana Rp 140.000.000 139.500.000 99,64 APBDSumber Daya Manusia Orang 47 46 97,87Keluaran :laporan hasil pengendalian kegiatan Lap.Keg 150 150 100Hasil :Tersedianya dokumen Pengendalian Program Pembangunan
Daerah
Buku 40 35 87,5
Manfaat :Terkendalinya kegiatan pembangunan di Kabupaten Ciamis % 45 40 88,89Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Masukan :Dana Rp 267.000.000 266.892.580 99,96 APBDSumber Daya Manusia Orang 73 73 100Keluaran :Jumlah dokumen evaluasi dan informasi pembangunan daerah Jenis 3 3 100Hasil :Tersusunnya evaluasi dan pelaporan Pembangunan daerah Buku 40 35 87,5
Sinergitas Pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan
Haji
Rumusan Kebijakan dan Sinergitas Pembangunan DaerahProgram Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Daerah
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 241 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Terlaksananya evaluasi dan informasi pembangunan daerah % 40 35 87,5Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
83.780.000 48.499.993 57,891 Pengelolaan Batas Daerah Masukan :
Dana Rp 83.780.000 48.499.993 57,89 APBDSumber Daya Manusia Orang 9 9 100Keluaran :Jumlah penataan batas daerah Daerah 5 5 100Hasil :Terfasilitasinya penataan batas daerah kabupaten ciamis Daerah 5 5 100Manfaat :Terlaksananya Pengelolaan Batas Daerah. % 30 20 66,67Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
144.937.600 144.937.600 1001 Desk Pemilu Masukan :
Dana Rp 144.937.600 144.937.600 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Prosentase tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2019 % 75 79 105,33Hasil :Terciptanya sinkronisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan
pilkada serentak di Kab. Ciamis
% 75 75 100
Manfaat :Memfasilitasi tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun
2018 di Kab. Ciamis.
% 30 20 66,67
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
14.950.000 14.950.000 1001 Penyusunan Nama Rupa Bumi Kabupaten Ciamis Masukan :
Dana Rp 14.950.000 14.950.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 49 49 100Keluaran :Jumlah data rupa bumi di Kabupaten Ciamis Kecamatan 27 27 100Hasil :Tersedianya data Nama Rupa Bumi Kabupaten Ciamis Kecamatan 27 27 100Manfaat :Tersedianya data rupa bumi kab. Ciamis. % 30 15 50Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5.945.642.000 5.022.803.200 84,485.945.642.000 5.022.803.200 84,48
1 Pembahasan rancangan peraturan daerah Masukan :Dana Rp 1.340.944.000 1.276.328.300 95,18 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya rapat pembahasan raperda Raperda 13 13 100
Program Pendidikan Politik Masyarakat
02. SEKRETARIAT DPRDProgram peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Program Pembakuan Nama Rupa Bumi
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 242 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Tersedianya hasil pembahasan Raperda Raperda 13 13 100Manfaat :Jumlah keputusan/raperda yang dihasilkan Keputusan/
Raperda
13 13 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Masukan :Dana Rp 60.000.000 18.014.000 30,02 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :jumlah kegiatan hearing/dialog dengan masyarakat Kegiatan 14 14 100Hasil :Terjaringnya informasi melalui hearing/dialog dengan masyarakat Kegiatan 14 14 100
Manfaat :Terlaksannya hearing/dialog Kegiatan 6 14 233,33Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Masukan :Dana Rp 286.300.000 169.894.000 59,34 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :jumlah rapat alat kelengkapan dewan Kali 200 192 96Hasil :Terfasilitasinya rapat alat kelengkapan dewan Kali 200 192 96Manfaat :Jumlah keputusan/perda yang dihasilkan Keputusan 13 13 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Rapat-rapat paripurna Masukan :Dana Rp 278.140.000 252.096.000 90,64 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :jumlah rapat paripurna Kali 59 59 100Hasil :Terfasilitasinya kegiatan rapat paripurna DPRD Kali 59 59 100Manfaat :Jumlah keputusan/perda yang dihasilkan Keputusan 13 13 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Kegiatan Reses Masukan :Dana Rp 1.686.800.000 1.567.515.000 92,93 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses Kegiatan 2 2 100Hasil :Terakomodasinya aspirasi masayarakat melalui reses Kegiatan 2 2 100
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 243 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Terlaksananya kegiatan reses Kegiatan 2 2 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Masukan :Dana Rp 612.898.000 348.565.000 56,87 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :jumlah laporan hasil kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kali 69 69 100
Hasil :Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Pimpinan dan Anggota
DPRD
Kali 69 69 100
Manfaat :Terpenuhinya kegiatan peningkatan kapasitas DPRD orang 50 172 344Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Masukan :Dana Rp 1.680.560.000 1.390.390.900 82,73 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :jumlah anggota DPRD yang dilatih Orang 172 172 100Hasil :Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Pimpinan dan Anggota
DPRD
orang 172 172 100
Manfaat :Terpenuhinya kegiatan kapasitas DPRD orang 50 172 344Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5.587.561.300 5.491.287.310 98,285.587.561.300 5.491.287.310 98,28
1 Masukan :Dana Rp 107.651.000 107.650.500 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 131 131 100Keluaran :Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah
Kecamatan
Dokumen 27 27 100
Hasil :Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan wilayah
kecamatan
Kec 27 27 100
Manfaat :Terukurnya pelaksanaan kegiatan pembangunan di Wilayah
kecamatan
Bulan 12 12 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Operasional PATEN Masukan :Dana Rp 437.705.000 434.622.700 99,3 APBDSumber Daya Manusia Orang 124 124 100
03. KECAMATAN
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam
daerah
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah
Kecamatan
Program Penataan Daerah Otonom
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 244 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :terfasilitasinya kegiatan operasional PATEN bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan di
kecamatan
bulan 12 12 100
Manfaat :Meningkatkan pelayanan pada masyarakat bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Pelaksanaan Musrenbang Masukan :Dana Rp 158.643.000 158.640.495 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 338 338 100Keluaran :Tersusunnya usulan musrenbang kecamatan Dokumen 27 27 100Hasil :Tersampaikannya Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan ke
Kabupaten
Dokumen 27 27 100
Manfaat :Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan kecamatan dokumen 27 27 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Benteng Masukan :
Dana Rp 370.138.000 357.101.701 96,48 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paket 3 3 100Hasil :Terfasilitasinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan % 100 100 100Manfaat :Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan % 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ciamis Masukan :Dana Rp 420.138.000 419.730.177 99,9 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paket 3 3 100Hasil :Terfasilitasinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan % 100 100 100Manfaat :Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan % 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Masukan :Dana Rp 311.695.000 301.056.701 96,59 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paket 9 9 100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Cigembor
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 245 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Terfasilitasinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan % 100 100 100Manfaat :Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan % 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kertasari Masukan :
Dana Rp 370.138.000 357.177.498 96,5 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paket 9 9 100
Hasil :Terfasilitasinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan % 100 100 100Manfaat :Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan % 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
8 Masukan :Dana Rp 336.138.000 329.824.902 98,12 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paket 11 11 100Hasil :Terfasilitasinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan % 100 100 100Manfaat :Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan % 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Maleber Masukan :
Dana Rp 370.138.000 358.406.689 96,83 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paket 8 8 100Hasil :Terfasilitasinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan % 100 100 100Manfaat :Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan % 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
10 Masukan :Dana Rp 350.138.000 316.990.647 90,53 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paket 4 4 100Hasil :Terfasilitasinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan % 100 100 100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Linggasari
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sindangrasa
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 246 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan % 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
11 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Masukan :Dana Rp 119.035.500 118.613.500 99,65 APBDSumber Daya Manusia Orang 276 276 100Keluaran :Terlaksananya pembinaan administrasi pemerintahan desa Kecamatan 27 27 100Hasil :Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa Kecamatan 27 27 100Manfaat :Meningkatnya administrasi pemerintahan desa Kecamatan 27 27 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
12 Masukan :Dana Rp 10.000.000 10.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Linmas dan
Masyarakat Lainnya
Orang 20 20 100
Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
13 Masukan :Dana Rp 13.082.000 13.082.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Linmas dan
Masyarakat Lainnya
Orang 43 43 100
Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
14 Masukan :Dana Rp 35.200.000 35.200.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Linmas dan
Masyarakat Lainnya
Orang 136 136 100
Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Benteng
Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Ciamis
Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Cigembor
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 247 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
15 Masukan :Dana Rp 23.500.000 22.500.000 95,74 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Linmas dan
Masyarakat Lainnya
Orang 50 50 100
Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
16 Masukan :Dana Rp 15.000.000 15.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Linmas dan
Masyarakat Lainnya
Orang 25 25 100
Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
17 Masukan :Dana Rp 16.041.000 16.041.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Linmas dan
Masyarakat Lainnya
Orang 39 39 100
Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Kertasari
Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Linggasari
Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Maleber
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 248 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
18 Masukan :Dana Rp 16.918.000 16.918.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Orang 123 123 100Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di
Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
19 Masukan :Dana Rp 78.643.000 78.323.000 99,59 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Orang 368 368 100Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di
Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
20 Masukan :Dana Rp 20.500.000 20.500.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Orang 72 72 100Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di
Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
21 Masukan :Dana Rp 69.000.000 69.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Orang 220 220 100Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di
Kelurahan
% 100 100 100
Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di
Kelurahan Ciamis
Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di
Kelurahan Cigembor
Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di
Kelurahan Kertasari
Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di
Kelurahan Linggasari
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 249 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
22 Masukan :Dana Rp 59.827.500 59.827.500 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Orang 255 255 100Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di
Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
23 Masukan :Dana Rp 79.280.000 79.280.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Orang 409 409 100Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di
Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
24 Masukan :Dana Rp 42.267.000 41.842.000 98,99 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Tersosialisasinya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Serta Pelatihan
Kader Kesehatan Masyarakat
Orang 168 168 100
Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
25 Masukan :Dana Rp 10.000.000 10.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
di Kelurahan Benteng
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
di Kelurahan Ciamis
Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di
Kelurahan Maleber
Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di
Kelurahan Sindangrasa
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 250 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Tersosialisasinya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Serta Pelatihan
Kader Kesehatan Masyarakat
Orang 96 96 100
Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
26 Masukan :Dana Rp 34.800.000 34.800.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Tersosialisasinya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Serta Pelatihan
Kader Kesehatan Masyarakat
Orang 75 75 100
Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
27 Masukan :Dana Rp 26.500.000 26.500.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Tersosialisasinya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Serta Pelatihan
Kader Kesehatan Masyarakat
Orang 72 72 100
Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
28 Masukan :Dana Rp 45.000.000 45.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Tersosialisasinya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Serta Pelatihan
Kader Kesehatan Masyarakat
Orang 50 50 100
Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
di Kelurahan Cigembor
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
di Kelurahan Kertasari
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
di Kelurahan Linggasari
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 251 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
29 Masukan :Dana Rp 9.204.000 9.204.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Tersosialisasinya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Serta Pelatihan
Kader Kesehatan Masyarakat
Orang 26 26 100
Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
30 Masukan :Dana Rp 20.000.000 20.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Tersosialisasinya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Serta Pelatihan
Kader Kesehatan Masyarakat
Orang 120 120 100
Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
31 Masukan :Dana Rp 32.733.000 32.733.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kelurahan
Orang 110 110 100
Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
di Kelurahan Sindangrasa
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kelurahan Benteng
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
di Kelurahan Maleber
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 252 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
32 Masukan :Dana Rp 29.500.000 29.000.000 98,31 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kelurahan
Orang 60 60 100
Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
33 Masukan :Dana Rp 14.927.500 14.927.500 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kelurahan
Orang 35 35 100
Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
34 Masukan :Dana Rp 20.720.000 20.720.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 8 8 100Keluaran :Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kelurahan
Orang 100 100 100
Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
35 Masukan :Dana Rp 10.000.000 10.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pelaku Usaha Orang 32 32 100
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kelurahan Kertasari
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kelurahan Maleber
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan
Kebudayaan di Kelurahan Sindangrasa
Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah di Kelurahan Ciamis
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 253 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah di Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
36 Masukan :Dana Rp 9.800.000 9.680.000 98,78 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pelaku Usaha Orang 40 40 100
Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah di Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
37 Masukan :Dana Rp 5.000.000 5.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pelaku Usaha Orang 20 20 100
Hasil :Terfasilitasinya Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah di Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
38 Pengendalian dan Fasilitas Bidang Perekonomian Masukan :Dana Rp 108.177.500 108.177.500 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 281 281 100Keluaran :Jumlah dokumen Laporan Hasil pengendalian dan fasilitasi bidang
perekonomian
Dokumen 27 27 100
Hasil :terkendalinya pembangunan di bidang perekonomian Bulan 12 12 100Manfaat :Terlaksananya pembangunan di bidang perekonomian Kecamatan 27 27 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah di Kelurahan Cigembor
Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah di Kelurahan Linggasari
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 254 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
39 Masukan :Dana Rp 15.000.000 15.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100
Keluaran :Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kesiapsiagaan Dalam
Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya
Orang 70 70 100
Hasil :Terfasilitasinya Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat
dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di
Kelurahan
% 100 100 100
Manfaat :Terselenggaranya Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat
dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di
Kelurahan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
40 Penyelanggaraan Pemberdayaan Masyarakat Masukan :Dana Rp 915.033.900 914.173.900 99,91 APBDSumber Daya Manusia Orang 260 260 100Keluaran :Jumlah laporan pembinaan pemberdayaan masyarakat dokumen 27 27 100Hasil :Terfasilitasinya kegiatan pembenrdayaan masyarakat Kec 27 27 100Manfaat :Meningkatnya peran masyarakat dalma pembangunan Kecamatan 27 27 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
41 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masukan :Dana Rp 224.458.500 223.216.500 99,45 APBDSumber Daya Manusia Orang 258 258 100Keluaran :Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban
Dokumen 27 27 100
Hasil :Terfasilitasinya kegiiatan-kegaitan untuk mewujudkan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Bulan 12 12 100
Manfaat :Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
42 Penyelenggaraan Pemerintahan Masukan :Dana Rp 120.316.000 120.316.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Kali 2 2 100Hasil :Terfasilitasinya kegiatan kecamatan dan kelurahan % 100 100 100Manfaat :Terselenggaranya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan % 100 100 100
Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi
Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan
Benteng
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 255 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
43 Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan Masukan :Dana Rp 31.859.500 31.859.500 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian dan
Pembangunan.
Kali 4 4 100
Hasil :Terfasilitasinya kegiatan kecamatan dan kelurahan % 100 100 100Manfaat :Terselenggaranya koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian dan
Pembangunan
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
44 Sinergitas Pelayanan Perijinan Terpadu Masukan :Dana Rp 73.715.400 73.650.400 99,91 APBDSumber Daya Manusia Orang 145 145 100Keluaran :Terfasilitasinya Sinergitas Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan 27 27 100Hasil :Terlaksananya pelayanan perijinan secara lebih opimal Bulan 12 12 100Manfaat : Terwujudnya Pelayanan Perijinan Terpadu di Kecamatan Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
631.736.000 583.855.484 92,42631.736.000 583.855.484 92,42
94.756.000 92.156.000 97,261 Masukan :
Dana Rp 94.756.000 92.156.000 97,26 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 15 15 100Keluaran :Jumlah Penyebaran informasi Penguatan Pembinaan dan
Pengembangan Ideologi
Kali 10 10 100
Hasil :Meningkatnya Penguatan Ideologi, Pemahaman Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa
Kali 10 10 100
Manfaat :Terwujudnya ketentraman berdasarkan nilai-nilai ideologi
Pancasila
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
536.980.000 491.699.484 91,571 Masukan :
Dana Rp 201.600.000 178.500.000 88,54 APBDSumber Daya Manusia Orang 15 15 100Keluaran :Jumlah Pemantauan Perekembangan Politik Daerah Kali 12 12 100
Optimalisasi Penguatan Pembinaan dan Pengembangan
Ideologi
Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan
Politik Daerah
6. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM01. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIKProgram pengembangan wawasan kebangsaan
Program pendidikan politik masyarakat
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 256 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Terkendalinya Perkembangan Politik Daerah Kali 12 12 100Manfaat :Terciptanya koordinasi dalam pemantauan serta perkembangan
politik daerah
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Masukan :Dana Rp 185.380.000 180.499.484 97,37 APBDSumber Daya Manusia Orang 15 15 100Keluaran :Jumlah Peserta Forum-forum Diskusi Politik Orang 600 600 100Hasil :Meningkatnya pemahaman pendidikan politik masyarakat orang 600 600 100Manfaat :Terwujudnya kehidupan politik masyarakat yang demokratis,
sehat dan santun
% 100 100 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Masukan :Dana Rp 150.000.000 132.700.000 88,47 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 15 15 100Keluaran :Jumlah Kegiatan Pemantauan Wilayah Pileg dan Pilpres 2019 kegiatan 1 1 100Hasil :Meningkatnya pemahaman pendidikan politik masyarakat % 75 75 100Manfaat :Terkendalinya perkembangan politik di daerah % 75 75 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
106.451.766.967 96.281.634.077 90,45106.451.766.967 96.281.634.077 90,45
59.464.043.912 55.727.456.184 93,721 Biaya Perawatan dan Pengobatan KDH/WKDH Masukan :
Dana Rp 15.000.000 2.659.850 17,73 APBDSumber Daya Manusia Orang 2 2 100Keluaran :Prosentase pemenuhan biaya perawatan & pengobatan
KDH/WKDH
% 100 100 100
Hasil :Terfasilitasinya Perawatan & Pengobatan untuk KDH/WKDH % 100 100 100Manfaat :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Jamuan Makan Kunjungan Kerja Masukan :Dana Rp 36.640.500 32.025.500 87,4 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100
Pemantauan Pemilihan Legislatif (PILEG dan Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019)
7. NON URUSAN01. NON URUSANProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 257 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Jumlah jamuan makan dan minuman untuk kunjungan kerja dus 8910 7875 88,38Hasil :Terpenuhinya jamuan makan dan minum bagi kunjungan kerja Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Pengembangan Sistem Aplikasi Kepegawaian Masukan :Dana Rp 7.500.000 7.500.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 2 2 100Keluaran :Jumlah Sistem aplikasi kepegawaian yang dikembangkan Aplikasi 1 1 100Hasil :Meningkatnya pengelolaan kepegawaian Bappeda % 90 90 100Manfaat :Meningkatnya kapasitas organisasi Bappeda % 90 90 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Pengembangan Sistem Aplikasi Surat Online (E-Surat) Masukan :Dana Rp 7.500.000 7.500.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 2 2 100Keluaran :Jumlah Aplikasi surat online yang dikembangkan Aplikasi 1 1 100Hasil :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Penyediaan alat tulis kantor Masukan :Dana Rp 2.656.186.990 2.585.999.670 97,36 APBDSumber Daya Manusia Orang 453 453 100Keluaran :Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Masukan :Dana Rp 850.681.000 813.110.000 95,58 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 369 369 100Keluaran :Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang -
undangan
Bulan 12 12 100
Hasil :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -
undangan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 258 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan :Dana Rp 3.099.620.900 2.994.427.730 96,61 APBDSumber Daya Manusia Orang 384 384 100Keluaran :Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Masukan :Dana Rp 5.083.403.250 5.023.599.533 98,82 APBDSumber Daya Manusia Orang 1067 1067 100Keluaran :Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
9 Masukan :Dana Rp 24.411.345.723 22.949.139.472 94,01 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 379 379 100Keluaran :Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Bulan 12 12 100
Hasil :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Masukan :Dana Rp 626.479.750 626.479.600 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 240 240 100Keluaran :Terpenuhinya kebutuhan jasa pengamanan kantor Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 259 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
11 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan :Dana Rp 817.800.000 817.758.493 99,99 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Bulan 12 12 100
Hasil :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan :Dana Rp 22.564.500 20.906.500 92,65 APBDSumber Daya Manusia Orang 64 64 100Keluaran :Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
13 Masukan :Dana Rp 1.804.508.000 1.795.803.200 99,52 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 275 275 100Keluaran :Terpenuhinya kebutuhan jasa tenaga pendukung administrasi
/teknis perkantoran
Bulan 12 12 100
Hasil :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
14 Penyediaan Jasa Tindakan Pelayanan Kesehatan Masukan :Dana Rp 635.300.000 30.000.000 4,72 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Terpenuhinya Jasa Medik Labkesda Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
15 Masukan :Dana Rp 671.660.500 670.078.700 99,76 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 380 380 100
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis
Perkantoran
Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 260 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Terpenuhinya kebutuhan komponen Instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Bulan 12 12 100
Hasil :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
16 Penyediaan makanan dan minuman Masukan :Dana Rp 4.854.580.500 4.571.795.905 94,17 APBDSumber Daya Manusia Orang 388 388 100Keluaran :Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk
pelaksanaan kegiatan dan jamuan tamu
Bulan 12 12 100
Hasil :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
17 Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Masukan :Dana Rp 1.958.690.100 1.892.765.725 96,63 APBDSumber Daya Manusia Orang 1375 1361 98,98Keluaran :Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi di dalam daerah Bulan 12 12 100
Hasil :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Masukan :Dana Rp 11.904.582.199 10.885.906.306 91,44 APBDSumber Daya Manusia Orang 1394 1394 100Keluaran :Terfasilitasinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Bulan 12 12 100
Hasil :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
871.405.400 854.889.000 98,11 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Masukan :
Dana Rp 841.155.400 825.134.000 98,1 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100
Program peningkatan disiplin aparatur
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 261 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Jumlah kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya yang
terpenuhi
Paket 4 4 100
Hasil :Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya % 35 35 100Manfaat :Meningkatnya kelancaran tugas pimpinan % 20 20 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Masukan :Dana Rp 30.250.000 29.755.000 98,36 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu yang
terpenuhi
Buah 270 270 100
Hasil :Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu % 45 45 100Manfaat :Meningkatnya kelancaran tugas % 25 25 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
1.533.000.000 510.514.481 33,31 Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan Masukan :
Dana Rp 104.000.000 99.000.000 95,19 APBDSumber Daya Manusia Orang 9 8 88,89Keluaran :Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek Orang 20 20 100Hasil :Terbinanya peserta sosialisasi dan bimtek Orang 20 20 100Manfaat :terimplementasikannya perundang undangan peserta bimtek orang 20 20 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Pendidikan dan Pelatihan Formal Masukan :Dana Rp 1.379.000.000 361.514.481 26,22 APBDSumber Daya Manusia Orang 35 32 91,43Keluaran :Jumlah Peserta Terdidik dan Terlatih yang telah mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Orang 132 128 96,97
Hasil :Jumlah Peserta Terdidik dan Terlatih yang mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan Formal
Orang 128 128 100
Manfaat :Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Orang 128 128 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Masukan :Dana Rp 50.000.000 50.000.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 5 5 100
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Perhubungan
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 262 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Terlaksananya pelatihan sumber daya aparatur bagi pegawai Dinas
Perhubungan
orang 50 50 100
Hasil :Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan sumber daya
aparatur bagi pegawai Dinas Perhubungan
orang 50 50 100
Manfaat :Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur orang 50 50 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2.275.775.200 2.200.403.350 96,691 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Masukan :
Dana Rp 50.000.000 50.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Terlaksananya evaluasi kinerja program dan kegiatan Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Bulan 12 12 100
Manfaat :Terevaluasinya Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Masukan :Dana Rp 30.650.000 30.650.000 100 APBD Sumber Daya Manusia Orang 34 34 100Keluaran :Jumlah Dokumen Hasil Monev Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan Bulan 12 12 100Manfaat :Diketahuinya kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
3 Pelaporan Administrasi Kepegawaian dan Kearsipan Masukan :Dana Rp 75.600.000 75.600.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :jumlah dokumen laporan kepegawaian aset dan kearsipan
lainnyan perbulan
Dokumen 12 12 100
Hasil :Tersedianya laporan kepegawaian, aset dan arsip Dinas bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
4 Masukan :Dana Rp 44.935.000 44.935.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 4 4 100
Pembuatan/Pemeliharaan Sistem Informasi Website
SIPKD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 263 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Terpeliharanya sistem informasi/website Tahun 1 1 100Hasil :Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 1 1 100Manfaat :Tersedianya sistem informasi dan aplikasi perizinan Tahun 1 1 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
5 Pengelolaan Asset Daerah Masukan :Dana Rp 220.858.000 207.780.000 94,08 APBDSumber Daya Manusia Orang 13 13 100Keluaran :Tersusunnya Laporan Asset Daerah Bulan 12 12 100Hasil :Terukurnya Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
6 Pengelolaan Data dan Informasi SKPD Masukan :Dana Rp 135.225.000 110.584.000 81,78 APBDSumber Daya Manusia Orang 47 47 100Keluaran :Terpeliharanya Sistem Informasi SKPD SKPD 55 55 100Hasil :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
7 Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Masukan :Dana Rp 107.172.800 99.787.800 93,11 APBDSumber Daya Manusia Orang 9 9 100Keluaran :Terlaksananya administrasi pengelolaan keuangan Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Bulan 12 12 100
Manfaat :Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
8 Masukan :Dana Rp 198.254.500 189.399.400 95,53 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 338 338 100Keluaran :Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD dokumen 55 55 100
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 264 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
SKPD 55 55 100
Manfaat :Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD SKPD 55 55 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
9 Penyusunan laporan keuangan semesteran Masukan :Dana Rp 106.721.200 106.676.100 99,96 APBDSumber Daya Manusia Orang 321 321 100Keluaran :Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran Dokumen 110 110 100Hasil :Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
SKPD 55 55 100
Manfaat :Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD SKPD 55 55 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
10 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Masukan :Dana Rp 117.054.700 117.053.600 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 325 325 100Keluaran :Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen 55 55 100Hasil :Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
SKPD 55 55 100
Manfaat :Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD SKPD 55 55 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
11 Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan SKPD Masukan :Dana Rp 307.088.000 302.056.000 98,36 APBDSumber Daya Manusia Orang 300 300 100Keluaran :Jumlah dokumen Perencanaan Program Kegiatan SKPD Dokumen 55 55 100Hasil :Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan SKPD SKPD 55 55 100
Manfaat :Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD SKPD 55 55 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
12 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Masukan :Dana Rp 250.096.000 250.095.900 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 365 365 100Keluaran :Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD Dokumen 110 110 100Hasil :Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan SKPD SKPD 55 55 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 265 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Manfaat :Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD SKPD 55 55 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
13 Penyusunan Rencana Strategis Masukan :Dana Rp 405.390.000 391.115.550 96,48 APBDSumber Daya Manusia Orang 469 469 100Keluaran :Jumlah dokumen Rencana Strategis SKPD Dokumen 55 55 100Hasil :Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan SKPD SKPD 55 55 100
Manfaat :Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD SKPD 55 55 100Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
14 Penyusunan Updating Kepegawaian Masukan :Dana Rp 10.380.000 8.320.000 80,15 APBDSumber Daya Manusia Orang 34 34 100Keluaran :Terlaksananya Pertemuan Penyusunan Updating Kepegawaian,
Kearsipan dan Aset
Kegiatan 1 1 100
Hasil :Meningkatnya Penatalaksanaan Kepegawaian dan Aset Puskesmas Kegiatan 1 1 100
Manfaat :Tercapainya Program melalui Penyusunan Updating Kepegawaian,
Kearsipan dan Aset
Kegiatan 1 1 100
Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
15 Masukan :Dana Rp 216.350.000 216.350.000 100 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Jumlah koordinasi, adminstrasi pengelolaan penatausahaan
keuangan
Bulan 12 12 100
Hasil :Terciptanya data administrasi keuangan (belanja, pendapatan)
setda Rekonsiliasi Laporan Keuangan Lingkup Setda
% 50 40 80
Manfaat :Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan setda % 40 30 75Dampak :Indeks Pembangunan Manusia poin 69,47 70,39 101,32
42.307.542.455 36.988.371.062 87,431 Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Masukan :
Dana Rp 180.000.000 123.832.240 68,8 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Terfasilitasinya kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD Bulan 12 9 75
Sinergitas Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan
Keuangan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 266 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD Bulan 12 9 75Manfaat :Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Bulan 12 9 75Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
2 Pematangan halaman Kantor Masukan :Dana Rp 282.000.000 281.600.000 99,86 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 6 100Keluaran :Terlaksananya pematangan halaman kantor Paket 2 2 100Hasil :Tersedianya halaman kantor yang memadai Paket 2 2 100Manfaat :Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Paket 2 2 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
3 Pembangunan gedung kantor Masukan :Dana Rp 298.953.000 295.945.663 98,99 APBDSumber Daya Manusia Orang 14 14 100Keluaran :Terlaksananya pembangunan gedung kantor Paket 3 3 100Hasil :Tersedianya gedung kantor yang memadai Paket 3 3 100Manfaat :Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Paket 3 3 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
4 Masukan :Dana Rp 40.000.000 39.270.000 98,18 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 12 12 100Keluaran :Jumlah dokumen DED Gedung Kantor Dokumen 1 1 100Hasil :Cakupan Pengadaan DED Gedung Kantor Paket 1 1 100Manfaat :Terencananya pembangunan sarana dan prasarana aparatur Paket 1 1 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
5 Masukan :Dana Rp 3.000.000.000 2.951.199.811 98,37 APBN
Sumber Daya Manusia Orang 12 12 100
Keluaran :Jumlah Gedung Kantor yang Terbangun Unit 1 1 100Hasil :Tersedianya gedung kantor yang memadai Unit 1 1 100Manfaat :Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Unit 1 1 100
Pembangunan Gedung Kantor Dinas P2KBP3A Kabupaten
Ciamis
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pembardayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 267 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
6 Pembayaran Sewa Tanah untuk Gedung Kantor Masukan :Dana Rp 36.000.000 36.000.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 2 2 100Keluaran :Terbayarkannya biaya sewa tanah untuk gedung kantor Bulan 12 12 100Hasil :Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
7 Pembuatan DED, Pembangunan Gedung Dinas KUKMP Masukan :Dana Rp 100.000.000 99.550.000 99,55 APBDSumber Daya Manusia Orang 41 41 100Keluaran :Jumlah dokumen DED Gedung Kantor Dokumen 1 1 100Hasil :Terfasilitasinya Perencanaan Gedung Kantor DKUKMP Paket 1 1 100Manfaat :Terencananya pembangunan sarana dan prasarana aparatur Paket 1 1 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
8 Pemeliharaan Berkala Peralatan Gedung Kantor Masukan :Dana Rp 949.325.000 833.488.154 87,8 APBDSumber Daya Manusia Orang 226 226 100Keluaran :Terpeliharanya peralatan gedung kantor Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
9 Pemeliharaan Rutin Berkala Baligho Masukan :Dana Rp 67.567.500 67.567.500 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah baligho yang dipelihara Unit 35 35 100Hasil :Terpeliharanya kontruksi Bangunan billboard/baligho unit 35 35 100Manfaat :Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Unit 35 35 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 268 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan :Dana Rp 3.177.686.750 3.004.598.034 94,55 APBDSumber Daya Manusia Orang 326 326 100Keluaran :Terpeliharanya gedung kantor Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
11 Masukan :Dana Rp 8.615.645.500 8.268.566.863 95,97 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 366 366 100Keluaran :Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Masukan :Dana Rp 975.230.000 909.943.600 93,31 APBDSumber Daya Manusia Orang 7 7 100Keluaran :Terpeliharanya Mobil Jabatan Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
13 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor Masukan :Dana Rp 2.253.949.000 2.154.160.078 95,57 APBDSumber Daya Manusia Orang 339 339 100Keluaran :Terpeliharanya peralatan kantor Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
14 Masukan :Dana Rp 353.458.000 353.350.000 99,97 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 10 10 100Keluaran :Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Bulan 12 12 100
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 269 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
15 Masukan :Dana Rp 106.500.000 106.400.000 99,91 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Masukan :Dana Rp 661.931.000 644.636.384 97,39 APBDSumber Daya Manusia Orang 9 9 100Keluaran :Terpeliharanya Rumah Jabatan Bulan 12 12 100Hasil :Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
17 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Masukan :Dana Rp 5.293.550.000 5.138.243.500 97,07 APBDSumber Daya Manusia Orang 17 17 100Keluaran :Terfasilitasinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional Unit 29 29 100Hasil :Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai Unit 29 29 100Manfaat :Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Unit 29 29 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan :Dana Rp 2.525.214.341 2.292.345.710 90,78 APBDSumber Daya Manusia Orang 212 212 100Keluaran :Terfasilitasinya kebutuhan peralatan gedung kantor Bulan 12 12 100Hasil :Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 270 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
19 Pengadaan Peralatan Kantor Masukan :Dana Rp 4.054.096.709 3.813.911.368 94,08 APBDSumber Daya Manusia Orang 184 184 100Keluaran :Terfasilitasinya kebutuhan Peraatan Kantor Bulan 12 12 100Hasil :Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
20 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Masukan :Dana Rp 387.770.300 312.441.440 80,57 APBDSumber Daya Manusia Orang 9 9 100Keluaran :Terfasilitasinya kebutuhan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Bulan 12 12 100Hasil :Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
21 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Masukan :Dana Rp 1.166.544.400 1.151.041.690 98,67 APBDSumber Daya Manusia Orang 336 336 100Keluaran :Terfasilitasinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor Bulan 12 12 100Hasil :Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
22 Pengadaan Perlengkapan Kantor Masukan :Dana Rp 858.695.255 830.245.417 96,69 APBDSumber Daya Manusia Orang 359 359 100Keluaran :Terfasilitasinya kebutuhan perlengkapan kantor Bulan 12 12 100Hasil :Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
23 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Masukan :Dana Rp 207.320.000 207.320.000 100 APBDSumber Daya Manusia Orang 9 9 100
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 271 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Keluaran :Terfasilitasinya kebutuhan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Bulan 12 12 100Hasil :Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
24 Masukan :Dana Rp 1.250.000.000 1.222.795.900 97,82 APBD
Sumber Daya Manusia Orang 25 25 100
Keluaran :
Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Gedung
Perpustakaan (Ruang Audio Visual, Mebeulair/Partisi, Pemadatan
Jalan/Halaman , Pemagaran, Hanggar, Parkir, dan Taman Ilmu)
pada DPK Kabupaten Ciamis
Paket 1 1 100
Hasil :Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Perpustakaan yang
memadai
Paket 1 1 100
Manfaat :Meningkatnya pelayanan perpustakaan melalui peningkatan
sarana dan prasarana
Paket 1 1 100
Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
25 Pengadaan Tanah Kabupaten Ciamis Masukan :Dana Rp 3.216.000.000 0 0 APBDSumber Daya Manusia Orang 15 0 0Keluaran :Terlaksananya Pengadaan Tanah Kabupaten Ciamis Paket 1 0 0Hasil :Tersedianya tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana
aparatur
Paket 1 0 0
Manfaat :Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Paket 1 0 0Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
26 Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor Masukan :Dana Rp 865.518.000 750.373.000 86,7 APBDSumber Daya Manusia Orang 120 120 100Keluaran :Terlaksananya upaya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Bulan 12 12 100
Hasil :Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Bulan 12 12 100Manfaat :Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bulan 12 12 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Perpustakaan
(Ruang Audio Visual, Mebeulair/Partisi, Pemadatan
Jalan/Halaman , Pemagaran, Hanggar, Parkir, dan Taman
Ilmu) pada DPK Kabupaten Ciamis
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 272 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
27 Penyusunan Perencanaan/DED Gedung Kantor Masukan :Dana Rp 100.000.000 99.253.000 99,25 APBDSumber Daya Manusia Orang 4 4 100Keluaran :Jumlah dokumen DED Gedung Kantor Dokumen 1 1 100Hasil :Terfasilitasinya Perencanaan Gedung Kantor DKUKMP Paket 1 1 100Manfaat :Terencananya pembangunan sarana dan prasarana aparatur Paket 1 1 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
28 Publikasi dan Informasi Masukan :Dana Rp 213.000.000 113.137.500 53,12 APBDSumber Daya Manusia Orang 3 3 100Keluaran :Jumlah baligho Unit 35 20 57,14Hasil :Tersampaikannya informasi melalui billboard/baligho unit 35 20 57,14Manfaat :Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Unit 35 20 57,14Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
29 Rehab Gedung Kantor Masukan :Dana Rp 646.722.700 646.219.210 99,92 APBDSumber Daya Manusia Orang 14 14 100Keluaran :Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Unit 105 105 100Hasil :Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Unit 105 105 100Manfaat :Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Unit 105 105 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
30 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Masukan :
Dana Rp 50.000.000 42.070.000 84,14 APBDSumber Daya Manusia Orang 5 5 100Keluaran :Terlaksananya rehabilitasi kendaraan dinas/operasional Unit 3 3 100Hasil :Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Unit 3 3 100Manfaat :Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Unit 3 3 100Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
31 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Masukan :Dana Rp 374.865.000 198.865.000 53,05 APBDSumber Daya Manusia Orang 6 1 16,67Keluaran :Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Unit 2 1 50
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 273 Dari 274 .
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
KINERJA
KETERANGANURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Hasil :Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai Unit 2 1 50Manfaat :Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Unit 2 1 50Dampak :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 82,05 81,93 99,85
1.265.805.874.761 1.084.852.424.508 85,7JUMLAH ANGGARAN
BUPATI CIAMIS
Ciamis, Maret 2020
Dr. H. HERDIAT SUNARYA
PKK Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Hal 274 Dari 274 .