Rencana Kerja Tahun 2017 - Kementerian Koordinator Bidang … · (UMK) 2.000,0 Tercapainya target...
Transcript of Rencana Kerja Tahun 2017 - Kementerian Koordinator Bidang … · (UMK) 2.000,0 Tercapainya target...
FORMULIR 1
PENJELASAN UMUM
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. VISI : Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan
ekonomi yang efektif dan berkelanjutan
3. MISI : 1.Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan
kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian
4. Prioritas Nasional
Kode Prioritas Nasional Alokasi 2017(Juta)
01 Kedaulatan Pangan 7.250,0
02 Kedaulatan Energi 4.000,0
10 Desa dan Kawasan Pedesaan 5.750,0
11 Perumahan dan Permukiman 3.250,0
14 Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi 3.500,0
16 Perkotaan 6.000,0
17 Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) 13.250,0
18 Pembangunan Pariwisata 7.500,0
19 Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha 4.250,0
20 Peningkatan Ekspor Non Migas 6.250,0
22 Reformasi Fiskal 49.500,0
Jumlah 110.500,0
5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L
Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis KL Target 2017 Alokasi 2017(Juta)
01 Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang
Perekonomian
94.763,4
Persentase rancangan peraturan perundang-undangan
di bidang perekonomian yang diselesaikan
100
02 Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian 134.265,0
Persentase kebijakan Bidang Perekonomian yang
terimplementasi
100
03 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 121.187,2
Tingkat Kinerja Manajemen Kementerian 4
Jumlah 350.215,6
6. Program dan Pendanaan
Kode Program Indikasi Pendanaan Tahun 2017
Prakiraan
Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kemenko Perekonomian
121.187,2 0,0 0,0 0,0 121.187,2 131.419,0 138.321,0 145.519,0
06 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian 228.028,4 1.000,0 0,0 0,0 229.028,4 241.721,0 255.701,0 269.137,0
Jumlah 349.215,6 1.000,0 0,0 0,0 350.215,6 373.140,0 394.022,0 414.656,0
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP: 196109251988011001
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Sasaran Strategis K/L : 1.Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
3. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kemenko Perekonomian
4. Unit Organisasi
(Eselon 1) : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)
Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017
(Juta)
01 Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta
tata kelola organisasi yang baik
117.687,2
Persentase kepatuhan terhadap ketentuan dibidang perencanaan
anggaran, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian
90 %
Indeks kepuasan layanan kesekretariatan 3
Persentase penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan 90 %
Kualifikasi Laporan Keuangan tetap Wajar Tanpa Pengecualian 100 %
Persentase Sumber Daya Manusia yang memenuhi standar
kompetensi
90 %
02 Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh
pegawai
3.500,0
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas
untuk seluruh pegawai
100 %
Jumlah 121.187,2
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2017
Prakiraan
Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020
2486 Peningkatan Pelayanan Perencanaan 5.102,1 0,0 0,0 0,0 5.102,1 5.500,0 5.750,0 6.000,0
2487 Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan
Humas
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 6.580,0 7.200,0 7.830,0
2488 Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen) 106.985,1 0,0 0,0 0,0 106.985,1 116.009,0 121.811,0 127.899,0
2489 Pengawasan Inspektorat 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 630,0 660,0 690,0
2490 Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 2.700,0 2.900,0 3.100,0
Jumlah 121.187,2 0,0 0,0 0,0 121.187,2 131.419,0 138.321,0 145.519,0
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Sasaran Strategis K/L : 1.Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
2.Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian
3. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
4. Unit Organisasi
(Eselon 1) : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)
Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017
(Juta)
01 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi
makro dan keuangan
4.700,0
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro
dan keuangan
100 %
02 Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi
makro dan keuangan
49.900,0
Persentase rekomendasi pelaksanaan kebijakan di bidang
ekonomi makro dan keuangan
100 %
03 Terwujudnya perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil
(UMK)
2.000,0
Tercapainya target penyaluran kredit berpenjaminan Kredit
Usaha Rakyat (KUR)
100-120 T
04 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pangan dan
Pertanian
8.950,0
Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan pangan dan pertanian yang diselesaikan
100 %
05 Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian 3.650,0
Persentase Kebijakan Bidang Pangan dan Pertanian yang
terimplementasi
100 %
06 Terwujudnya efektivitas tata kelola pangan dan pertanian yang baik 2.500,0
Persentase partisipasi stakeholders dalam kebijakan pangan dan
pertanian
90%
07 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan
Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6.900,0
Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup
yang diselesaikan
100 %
08 Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi,
Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
3.500,0
Persentase Kebijakan Bidang Pengelolaan Energi, Sumber
Daya Alam, dan Lingkungan Hidup yang terimplementasi
100 %
09 Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
5.500,0
Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap
kebijakan EITI
90 %
10 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi
Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan,
Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan
Ketenagakerjaan
9.350,0
Persentase rekomendasi/rancangan kebijakan/paket deregulasi
di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan
Inovasi, Kewirausahaan, KUKM, dan ketenagakerjaan yang
ditindaklanjuti
100
Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017
(Juta)
Persentase koordinasi dan sinkronisasi terhadap rancangan
peraturan perundangan yang diusulkan K/L mitra
100
11 Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif,
Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
3.350,0
Persentase hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis
Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, KUKM, dan
ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti
100
12 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan
Industri
9.700,0
Persentase rumusan peraturan bidang perniagaan dan Industri
yang diselesaikan
100 %
13 Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan
Industri
2.500,0
Persentase kebijakan bidang perniagaan dan Industri yang
ditindaklanjuti
100 %
14 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya
saing nasional
4.500,0
Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing
nasional yang ditindaklanjuti
100 %
15 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
28.728,4
Tingkat (indeks) efektifitas koordinasi dan pelaksanaan
sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan
infrastruktur dan pengembangan wilayah
4
16 Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar
pulau Jawa
19.750,0
Jumlah Kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan
Industri) di luar pulau Jawa
7
17 Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan 50.000,0
Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan
komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP)
10
18 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja
Sama Ekonomi Internasional
10.675,0
Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional
yang terimplementasi
85 %
Persentase (%) rekomendasi hasil penguatan daya saing
nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam
MEA
85 %
19 Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi
Internasional
1.615,0
Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional
yang ditindaklanjuti
85 %
Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja
sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti.
85 %
20 Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil- hasil
Kerjasama Ekonomi Internasional
1.260,0
Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-
hasil kerjasama ekonomi internasional
85 %
Jumlah 229.028,4
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2017
Prakiraan
Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020
2492 Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran 2.700,0 0,0 0,0 0,0 2.700,0 2.835,0 2.977,0 3.125,0
2495 Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single
Windows dan Integrasi ke dalam Sistem ASW
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 1.575,0 1.654,0 1.737,0
2496 Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis
Teknologi
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 1.575,0 1.650,0 1.780,0
2498 Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 1.890,0 1.985,0 2.083,0
2499 Koordinasi Kebijakan Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeri dan
Tertib Usaha
2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 2.420,0 2.662,0 2.928,0
Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2017
Prakiraan
Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020
2500 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 4.200,0 4.411,0 4.631,0
2501 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan
Sektor Riil
1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0 1.890,0 1.984,0 2.084,0
2502 koordinasi Kebijakan Bidang Industri Ekstraktif 6.000,0 1.000,0 0,0 0,0 7.000,0 7.700,0 8.470,0 9.318,0
2503 Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal 46.800,0 0,0 0,0 0,0 46.800,0 49.140,0 51.598,0 52.894,0
2504 Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Energi 2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 2.420,0 2.662,0 2.929,0
2505 Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan
UMKM
2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0 2.310,0 2.420,0 2.530,0
2506 Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air 8.228,4 0,0 0,0 0,0 8.228,4 8.640,0 9.072,0 9.526,0
2507 Koordinasi Kebijakan Sistem Transportasi Multi Moda 6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0 6.825,0 7.167,0 7.524,0
2508 Koordinasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Kehutanan 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 2.200,0 2.421,0 2.662,0
2509 Koordinasi Kebijakan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 2.200,0 2.421,0 2.662,0
2510 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan
Pasifik
1.975,0 0,0 0,0 0,0 1.975,0 2.173,0 2.390,0 2.629,0
2511 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 3.300,0 3.631,0 3.993,0
2512 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika
dan Timur Tengah
2.625,0 0,0 0,0 0,0 2.625,0 2.888,0 3.176,0 3.494,0
2513 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan
Pembiayaan
2.700,0 0,0 0,0 0,0 2.700,0 2.970,0 3.267,0 3.593,0
2514 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan
Sub Regional
3.250,0 0,0 0,0 0,0 3.250,0 3.575,0 3.935,0 4.325,0
2515 Koordinasi Kebijakan Produktifitas Energi 2.700,0 0,0 0,0 0,0 2.700,0 2.970,0 3.268,0 3.593,0
2516 Koordinasi Kebijakan Pangan 6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0 6.200,0 6.508,0 6.832,0
2518 Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 3.675,0 3.857,0 4.049,0
2519 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 2.625,0 2.757,0 2.894,0
2520 Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis
Ekonomi
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 6.300,0 6.616,0 6.945,0
2521 Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi
Perdagangan Internasional
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 2.100,0 2.206,0 2.316,0
2522 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 4.726,0 4.962,0 5.210,0
2524 Koordinasi Kebijakan Peternakan dan Perikanan 2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 2.480,0 2.551,0 2.729,0
2525 Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura 2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0 2.250,0 2.402,0 2.458,0
2526 Koordinasi Kebijakan Bidang Agribisnis 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 2.150,0 2.202,0 2.258,0
2527 Koordinai Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan
Infrastruktur
5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 5.252,0 5.514,0 5.788,0
2528 Koordinasi Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan
Pertanian
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 2.075,0 2.151,0 2.229,0
2529 Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 5.000,0 5.500,0 5.800,0
5047 Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus 18.250,0 0,0 0,0 0,0 18.250,0 19.162,0 20.123,0 21.129,0
5226 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif 2.450,0 0,0 0,0 0,0 2.450,0 2.580,0 2.715,0 2.860,0
5227 Koordinasi Kebijakan. Bidang Pengembangan Kewirausahaan 2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0 2.260,0 2.380,0 2.510,0
5228 Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi
Kawasan
2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0 2.265,0 2.370,0 2.510,0
5229 Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan 2.300,0 0,0 0,0 0,0 2.300,0 2.425,0 2.540,0 2.700,0
5266 Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 50.000,0 0,0 0,0 0,0 50.000,0 52.500,0 55.126,0 57.880,0
Jumlah 228.028,4 1.000,0 0,0 0,0 229.028,4 241.721,0 255.701,0 269.137,0
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kemenko Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata
kelola organisasi yang baik
4. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Perencanaan
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Biro Perencanaan
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Layanan perencanaan dan
pelaksanaan reformasi birokrasi
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
4 Paket
Dokumen
5.102,1 -----
Jumlah dokumen
perencanaan dan
pelaksanaan reformasi
birokrasi Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
4 Paket
Dokumen
Jumlah 5.102,1
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Layanan perencanaan dan pelaksanaan
reformasi birokrasi Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
4 Paket
Dokumen
5.102,1 4 Paket
Dokumen
4 Paket
Dokumen
4 Paket Dokumen 5.500,0 5.750,0 6.000,0
Perencanaan program dan anggaran 1 1.102,1 1.102,1
Pengelolaan organisasi dan reformasi
birokrasi
1 2.000,0 2.000,0
Pengelolaan data dan sistem informasi 1 1.000,0 1.000,0
Fasilitasi penguatan kinerja 1 1.000,0 1.000,0
Jumlah 5.102,1 5.500,0 5.750,0 6.000,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Layanan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5.102,1 0,0 0,0 0,0 5.102,1
Perencanaan program dan anggaran BLK 1.102,1 0,0 0,0 0,0 1.102,1
Pengelolaan organisasi dan reformasi birokrasi BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
Pengelolaan data dan sistem informasi BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Fasilitasi penguatan kinerja BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Jumlah 5.102,1 0,0 0,0 0,0 5.102,1
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kemenko Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata
kelola organisasi yang baik
4. Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Biro Hukum, Persidangan dan Humas
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Layanan komunikasi publik
kebijakan bidang perekonomian
2
Laporan
4.300,0 -----
Jumlah laporan komunikasi
publik kebijakan bidang
perekonomian
2
Laporan
002 Layanan kegiatan persidangan
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
1
Laporan
450,0 -----
Jumlah laporan kegiatan
persidangan Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
1
Laporan
003 Layanan dukungan kegiatan
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian dan fasilitasi
naskah kebijakan menteri
1
Laporan
450,0 -----
Jumlah laporan dukungan
kegiatan Menteri
Koordinator Bidang
Perekonomian dan fasilitasi
naskah kebijakan menteri
1
Laporan
004 Layanan rancangan peraturan
perundang-undangan serta
sistem jaringan dokumentasi
dan informasi hukum
3
Laporan
800,0 -----
Jumlah laporan rancangan
peraturan perundang-
undangan serta sistem
jaringan dokumentasi dan
informasi hukum
3
Laporan
Jumlah 6.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Layanan komunikasi publik kebijakan bidang
perekonomian
2 Laporan 4.300,0 2
Laporan
2
Laporan
2 Laporan 4.500,0 5.000,0 5.500,0
Persiapan sosialisasi/diseminasi/publikasi 3 6,0 18,0
Pelaksanaan sosialisasi/diseminasi/publikasi 12 270,4 3.245,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Pelaksanaan audit komunikasi kebijakan
bidang perekonomian
12 84,8 1.017,0
Penyusunan laporan pelaksanaan audit
komunikasi kebijakan bidang perekonomian
2 10,0 20,0
002 Layanan kegiatan persidangan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian
1 Laporan 450,0 1
Laporan
1
Laporan
1 Laporan 500,0 550,0 600,0
Perencanaan Rakor/Rapat 2 6,5 13,0
Dukungan Rakor/Rapat Menko Bidang
Perekonomian
12 35,0 420,0
Penyusunan Laporan Rakor/Rapat 2 8,5 17,0
003 Layanan dukungan kegiatan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian dan fasilitasi
naskah kebijakan menteri
1 Laporan 450,0 1
Laporan
1
Laporan
1 Laporan 530,0 550,0 580,0
Penyusunan bahan kebijakan 1 15,0 15,0
Fasilitasi naskah kebijakan menteri 12 36,3 435,0
004 Layanan rancangan peraturan perundang-
undangan serta sistem jaringan dokumentasi
dan informasi hukum
3 Laporan 800,0 3
Laporan
3
Laporan
3 Laporan 1.050,0 1.100,0 1.150,0
Perencanaan penyusunan peraturan 2 7,0 14,0
Pembuatan rancangan peraturan perundang-
undangan
12 33,8 405,0
Bantuan teknis penyusunan rancangan
perundang-undangan
4 12,5 50,0
Pelaksanaan telaahan/analisa masalah
hukum dan perundang-undangan
12 3,4 41,0
Pelaksanaan bantuan hukum 12 22,5 270,0
Pelaksanaan SJDIH 12 1,7 20,0
Jumlah 6.000,0 6.580,0 7.200,0 7.830,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Layanan komunikasi publik kebijakan bidang
perekonomian
4.300,0 0,0 0,0 0,0 4.300,0
Persiapan sosialisasi/diseminasi/publikasi BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0
Pelaksanaan sosialisasi/diseminasi/publikasi BLK 3.245,0 0,0 0,0 0,0 3.245,0
Pelaksanaan audit komunikasi kebijakan bidang
perekonomian
BLK 1.017,0 0,0 0,0 0,0 1.017,0
Penyusunan laporan pelaksanaan audit komunikasi
kebijakan bidang perekonomian
BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
002 Layanan kegiatan persidangan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
450,0 0,0 0,0 0,0 450,0
Perencanaan Rakor/Rapat BAK 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0
Dukungan Rakor/Rapat Menko Bidang Perekonomian BLK 420,0 0,0 0,0 0,0 420,0
Penyusunan Laporan Rakor/Rapat BAK 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0
003 Layanan dukungan kegiatan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian dan fasilitasi naskah kebijakan menteri
450,0 0,0 0,0 0,0 450,0
Penyusunan bahan kebijakan BAK 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Fasilitasi naskah kebijakan menteri BLK 435,0 0,0 0,0 0,0 435,0
004 Layanan rancangan peraturan perundang-undangan serta
sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
Perencanaan penyusunan peraturan BAK 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0
Pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan BLK 405,0 0,0 0,0 0,0 405,0
Bantuan teknis penyusunan rancangan perundang-
undangan
BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan telaahan/analisa masalah hukum dan BLK 41,0 0,0 0,0 0,0 41,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
perundang-undangan
Pelaksanaan bantuan hukum BLK 270,0 0,0 0,0 0,0 270,0
Pelaksanaan SJDIH BLK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Jumlah 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kemenko Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata
kelola organisasi yang baik
2.Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai
4. Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Biro Umum
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Layanan administrasi dan
pengembangan sumber daya
manusia
3 Paket
Dokumen
2.000,0 -----
Jumlah dokumen
Pelaksanaan administrasi
umum kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan,
dan pengembangan Sumber
Daya Manusia
3 Paket
Dokumen
002 Layanan administrasi keuangan
dan laporan keuangan
3 Paket
Dokumen
800,0 -----
Jumlah dokumen
pelaksanaan Sistem
Akuntasni Instansi (Sistem
Akuntansi Keuangan),
pengelolaan dan pembinaan
perbendaharaan, dan
pelaksanaan/verifikasi
dokumen
3 Paket
Dokumen
003 Layanan pengelolaan, dan
pemeliharaan Barang Milik
Negara
3 Paket
Dokumen
800,0 -----
Jumlah dokumen
pengelolaan Barang Milik
Negara
3 Paket
Dokumen
004 Layanan Rumah Tangga dan
Tata Usaha Pimpinan
2 Paket
Dokumen
2.900,0 -----
Jumlah dokumen pelayanan
kerumahtanggaan dan tata
usaha pimpinan
2 Paket
Dokumen
951 Layanan Sarana dan Prasarana 12 Bulan 3.500,0 -----
Jumlah bulan layanan
pengadaan Barang/Jasa
12 Bulan
994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 96.985,1 -----
Jumlah bulan pembayaran
gaji dan tunjangan secara
tepat waktu
12 Bulan
Jumlah bulan layanan
operasional perkantoran
12 Bulan
Jumlah 106.985,1
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Layanan administrasi dan pengembangan
sumber daya manusia
3 Paket
Dokumen
2.000,0 3 Paket
Dokumen
3 Paket
Dokumen
3 Paket Dokumen 2.100,0 2.205,0 2.315,0
Administrasi umum kepegawaian 12 33,3 400,0
Pembinaan disiplin pegawai 12 15,0 180,0
Pengembangan/peningkatan kompetensi
pegawai
371 2,4 900,0
Pelaksanaan Sistem Informasi
Kepegawaian dan seleksi
pegawai/pejabat
12 43,3 520,0
002 Layanan administrasi keuangan dan
laporan keuangan
3 Paket
Dokumen
800,0 3 Paket
Dokumen
3 Paket
Dokumen
3 Paket Dokumen 840,0 882,0 926,0
Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi
(Sistem Akuntansi Keuangan)
1 350,0 350,0
Pengelolaan dan Pembinaan
Administrasi Keuangan
1 230,0 230,0
Penyelesaian/Verifikasi Dokumen
Anggaran
1 220,0 220,0
003 Layanan pengelolaan, dan pemeliharaan
Barang Milik Negara
3 Paket
Dokumen
800,0 3 Paket
Dokumen
3 Paket
Dokumen
3 Paket Dokumen 840,0 882,0 926,0
Pelaksanaan Penatausahaan Barang
Milik Negara (BMN)
1 350,0 350,0
Penatausahaan layanan pengadaan
barang/jasa
1 300,0 300,0
Pengelolaan barang persediaan 1 150,0 150,0
004 Layanan Rumah Tangga dan Tata Usaha
Pimpinan
2 Paket
Dokumen
2.900,0 2 Paket
Dokumen
2 Paket
Dokumen
2 Paket Dokumen 6.720,0 7.056,0 7.408,0
Pelayanan Kerumahtanggaan 1 1.080,0 1.080,0
Pelaksanaan dukungan kegiatan
Menteri dan lainnya
1 100,0 100,0
Penyelenggaraan tata persuratan,
kearsipan, dan kepustakaa
1 320,0 320,0
Pelayanan Tata Usaha Pimpinan 1 1.400,0 1.400,0
951 Layanan Sarana dan Prasarana 12 Bulan 3.500,0 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3.675,0 3.860,0 4.052,0
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kemenko Bidang Perekonomian
12 291,7 3.500,0
994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 96.985,1 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 101.834,0 106.926,0 112.272,0
Gaji dan Tunjangan 12 5.918,7 71.024,9
Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12 2.163,4 25.960,2
Jumlah 106.985,1 116.009,0 121.811,0 127.899,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Layanan administrasi dan pengembangan sumber daya
manusia
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
Administrasi umum kepegawaian BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Pembinaan disiplin pegawai BLK 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0
Pengembangan/peningkatan kompetensi pegawai BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dan
seleksi pegawai/pejabat
BLK 520,0 0,0 0,0 0,0 520,0
002 Layanan administrasi keuangan dan laporan keuangan 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (Sistem
Akuntansi Keuangan)
BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Keuangan BLK 230,0 0,0 0,0 0,0 230,0
Penyelesaian/Verifikasi Dokumen Anggaran BLK 220,0 0,0 0,0 0,0 220,0
003 Layanan pengelolaan, dan pemeliharaan Barang Milik
Negara
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara
(BMN)
BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0
Penatausahaan layanan pengadaan barang/jasa BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Pengelolaan barang persediaan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
004 Layanan Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan 2.900,0 0,0 0,0 0,0 2.900,0
Pelayanan Kerumahtanggaan BLK 1.080,0 0,0 0,0 0,0 1.080,0
Pelaksanaan dukungan kegiatan Menteri dan lainnya BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Penyelenggaraan tata persuratan, kearsipan, dan
kepustakaa
BLK 320,0 0,0 0,0 0,0 320,0
Pelayanan Tata Usaha Pimpinan BLK 1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0
951 Layanan Sarana dan Prasarana 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kemenko Bidang
Perekonomian
BLK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0
994 Layanan Perkantoran 96.985,1 0,0 0,0 0,0 96.985,1
Gaji dan Tunjangan BLK 71.024,9 0,0 0,0 0,0 71.024,9
Operasional dan Pemeliharaan Kantor BLK 25.960,2 0,0 0,0 0,0 25.960,2
Jumlah 106.985,1 0,0 0,0 0,0 106.985,1
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kemenko Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata
kelola organisasi yang baik
4. Kegiatan : Pengawasan Inspektorat
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Inspektorat
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Layanan pengawasan dan
pengendalian intern
7 LHP 600,0 -----
Jumlah pelaksanaan hasil
pengawasan yang
dilaksanakan
4 LHP
Jumlah laporan hasil
pemantauan atas kegiatan
Audit, Reviu, dan Evaluasi
3 LHP
Jumlah 600,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Layanan pengawasan dan pengendalian intern 7 LHP 600,0 7
LHP
7
LHP
7 LHP 630,0 660,0 690,0
Pelaksanaan Audit Operasional pada seluruh unit
eselon 1
2 150,0 300,0
Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan 2 37,5 75,0
Pelaksanaan Evaluasi atas laporan Kinerja (Lkj) 1 100,0 100,0
Pelaksanaan Pemantauan atas Kegiatan Audit,
Reviu, dan Evaluasi
1 50,0 50,0
Pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah)
1 75,0 75,0
Jumlah 600,0 630,0 660,0 690,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Layanan pengawasan dan pengendalian intern 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
Pelaksanaan Audit Operasional pada seluruh unit
eselon 1
BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan BLK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Pelaksanaan Evaluasi atas laporan Kinerja (Lkj) BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan Pemantauan atas Kegiatan Audit, Reviu,
dan Evaluasi
BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah)
BLK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
Jumlah 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kemenko Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata
kelola organisasi yang baik
4. Kegiatan : Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Staf Ahli
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Laporan hasil telaahan yang
mendukung upaya pencapaian
kinerja Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
5
Laporan
2.500,0 -----
Jumlah laporan hasil
telaahan yang dilaksanakan
dalam rangka mendukung
upaya pencapaian kinerja
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
5
Laporan
Jumlah 2.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Laporan hasil telaahan yang mendukung upaya
pencapaian kinerja Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
5 Laporan 2.500,0 5
Laporan
5
Laporan
5 Laporan 2.700,0 2.900,0 3.100,0
Pengumpulan data 5 100,0 500,0
Analisa Kebijakan 5 300,0 1.500,0
Penyusunan hasil telaahan 5 100,0 500,0
Jumlah 2.500,0 2.700,0 2.900,0 3.100,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Laporan hasil telaahan yang mendukung upaya pencapaian
kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
Pengumpulan data BAK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Analisa Kebijakan BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Penyusunan hasil telaahan BAK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Jumlah 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi
makro dan keuangan
2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi
makro dan keuangan
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Moneter dan Neraca Pembayaran
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi kebijakan yang
terkait dengan bidang
Moneter dan Neraca
Pembayaran
3
Rekomendasi
1.200,0 -----
Persentase rekomendasi
kebijakan yang terkait
dengan bidang moneter
dan neraca pembayaran
yang ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi pengendalian
pelaksanaan kebijakan yang
terkait dengan bidang
moneter (inflasi)
3
Rekomendasi
1.500,0 -----
Persentase rekomendasi
pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang
moneter dan neraca
pembayaran yang
ditindaklanjuti
100%
Jumlah 2.700,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan yang terkait
dengan bidang Moneter dan Neraca
Pembayaran
3 Rekomendasi 1.200,0 3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3 Rekomendasi 1.260,0 1.323,0 1.389,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 10 15,0 150,0
Pelaksanaan Kebijakan 5 73,0 365,0
Kajian/Telaahan/FGD 5 131,0 655,0
Penyusunan Laporan 2 15,0 30,0
002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan
kebijakan yang terkait dengan bidang
moneter (inflasi)
3 Rekomendasi 1.500,0 3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3 Rekomendasi 1.575,0 1.654,0 1.736,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 20 10,0 200,0
Pelaksanaan Kebijakan 15 50,0 750,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Kajian/Telaahan/FGD 5 70,0 350,0
Penyusunan Laporan 2 100,0 200,0
Jumlah 2.700,0 2.835,0 2.977,0 3.125,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang
Moneter dan Neraca Pembayaran
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Pelaksanaan Kebijakan BLK 365,0 0,0 0,0 0,0 365,0
Kajian/Telaahan/FGD BLK 655,0 0,0 0,0 0,0 655,0
Penyusunan Laporan BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang
terkait dengan bidang moneter (inflasi)
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Pelaksanaan Kebijakan BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Kajian/Telaahan/FGD BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0
Penyusunan Laporan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Jumlah 2.700,0 0,0 0,0 0,0 2.700,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi
makro dan keuangan
2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi
makro dan keuangan
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep BUMN
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi kebijakan yang
terkait dengan bidang BUMN
3
Rekomendasi
1.100,0 -----
Persentasi rekomendasi
kebijakan yang terkait
dengan bidang BUMN
yang ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi pengendalian
pelaksanaan kebijakan yang
terkait dengan bidang BUMN
3
Rekomendasi
700,0 -----
Persentase hasil
rekomendasi
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang
BUMN yang
ditindaklanjuti
100 %
Jumlah 1.800,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan yang terkait
dengan bidang BUMN
3 Rekomendasi 1.100,0 3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3 Rekomendasi 1.155,0 1.213,0 1.273,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 5 40,0 200,0
Pelaksanaan Kebijakan 10 75,0 750,0
Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan 2 50,0 100,0
Penyusunan Laporan 5 10,0 50,0
002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan
kebijakan yang terkait dengan bidang
BUMN
3 Rekomendasi 700,0 3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3 Rekomendasi 735,0 772,0 810,0
Persiapan Koordinasi Pengendalian 5 30,0 150,0
Pelaksanaan Pengendalian 10 40,0 400,0
Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan 2 50,0 100,0
Penyusunan Laporan 5 10,0 50,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Jumlah 1.800,0 1.890,0 1.985,0 2.083,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang
BUMN
1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Pelaksanaan Kebijakan BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang
terkait dengan bidang BUMN
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
Persiapan Koordinasi Pengendalian BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Pelaksanaan Pengendalian BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Jumlah 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi
makro dan keuangan
2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi
makro dan keuangan
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor
Riil
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Rill
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi kebijakan yang
terkait dengan pengembangan
ekonomi daerah dan sektor
riil
3
Rekomendasi
1.100,0 -----
Persentase rekomendasi
kebijakan yang terkait
dengan pengembangan
ekonomi daerah dan
sektor riil yang
ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi pengendalian
pelaksanaan kebijakan yang
terkait dengan pengembangan
ekonomi daerah dan sektor
riil
3
Rekomendasi
700,0 -----
Persentase rekomendasi
pengendalian pelaksanaan
kebijakan yang terkait
dengan pengembangan
ekonomi daerah dan
sektor riil yang
ditindaklanjuti
100%
Jumlah 1.800,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan yang terkait
dengan pengembangan ekonomi daerah
dan sektor riil
3 Rekomendasi 1.100,0 3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3 Rekomendasi 1.155,0 1.212,0 1.273,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 75,0 150,0
Pelaksanaan Kebijakan 9 100,0 900,0
Penyusunan Laporan 2 25,0 50,0
002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan
kebijakan yang terkait dengan
pengembangan ekonomi daerah dan sektor
riil
3 Rekomendasi 700,0 3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3 Rekomendasi 735,0 772,0 811,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 50,0 100,0
Pelaksanaan Pengendalian 5 100,0 500,0
Penyusunan Laporan 2 50,0 100,0
Jumlah 1.800,0 1.890,0 1.984,0 2.084,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan
pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil
1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Pelaksanaan Kebijakan BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang
terkait dengan pengembangan ekonomi daerah dan sektor
riil
700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan Pengendalian BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Penyusunan Laporan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Jumlah 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi
makro dan keuangan
2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi
makro dan keuangan
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Fiskal
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi kebijakan yang
terkait dengan bidang fiskal
5
Rekomendasi
1.000,0 -----
Persentase rekomendasi
kebijakan yang terkait
dengan bidang fiskal yang
ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi pengendalian
pelaksanaan kebijakan yang
terkait dengan bidang Fiskal
5
Rekomendasi
1.200,0 -----
Persentase rekomendasi
pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang fiskal
yang ditindaklanjuti
100 %
003 Layanan dukungan
administrasi kegiatan dan tata
kelola di lingkungan
Kedeputian I
1 Laporan 300,0 -----
Jumlah Laporan hasil
dukungan administrasi
kegiatan dan tata kelola di
lingkungan deputi
1 Laporan
004 Rekomendasi Kebijakan
Ekonomi dan Industri
Nasional kepada Presiden
17
Rekomendasi
44.300,0 -----
Persentase rekomendasi
kebijakan ekonomi dan
industri nasional kepada
Presiden yang
ditindaklanjuti
100%
Jumlah 46.800,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan yang terkait
dengan bidang fiskal
5 Rekomendasi 1.000,0 5
Rekomendasi
5
Rekomendasi
5 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 5 40,0 200,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Pelaksanaan Kebijakan 8 60,0 480,0
Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan 5 40,0 200,0
Penyusunan Laporan 3 40,0 120,0
002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan
kebijakan yang terkait dengan bidang
Fiskal
5 Rekomendasi 1.200,0 5
Rekomendasi
5
Rekomendasi
5 Rekomendasi 1.260,0 1.323,0 1.389,0
Persiapan Koordinasi Pengendalian 5 40,0 200,0
Pelaksanaan Pengendalian 8 85,0 680,0
Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan 5 40,0 200,0
Penyusunan Laporan 3 40,0 120,0
003 Layanan dukungan administrasi kegiatan
dan tata kelola di lingkungan Kedeputian
I
1 Laporan 300,0 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 315,0 331,0 347,0
Pelaksanaan Dukungan Administrasi
Kegiatan
1 300,0 300,0
004 Rekomendasi Kebijakan Ekonomi dan
Industri Nasional kepada Presiden
17 Rekomendasi 44.300,0 17
Rekomendasi
17
Rekomendasi
17 Rekomendasi 46.515,0 48.841,0 50.000,0
Pelaksanaan Dukungan Kegiatan
KEIN
1 34.000,0 34.000,0
Penyelenggaraan FGD/Rapat 10 350,0 3.500,0
Penyelenggaraan Seminar 4 375,0 1.500,0
Kunjungan Dalam Negeri 5 460,0 2.300,0
Kunjungan Luar Negeri 4 750,0 3.000,0
Jumlah 46.800,0 49.140,0 51.598,0 52.894,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Pelaksanaan Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0
Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Penyusunan Laporan BAK 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0
002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang
terkait dengan bidang Fiskal
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0
Persiapan Koordinasi Pengendalian BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Pelaksanaan Pengendalian BLK 680,0 0,0 0,0 0,0 680,0
Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Penyusunan Laporan BAK 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0
003 Layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di
lingkungan Kedeputian I
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Pelaksanaan Dukungan Administrasi Kegiatan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
004 Rekomendasi Kebijakan Ekonomi dan Industri Nasional
kepada Presiden
44.300,0 0,0 0,0 0,0 44.300,0
Pelaksanaan Dukungan Kegiatan KEIN BLK 34.000,0 0,0 0,0 0,0 34.000,0
Penyelenggaraan FGD/Rapat BLK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0
Penyelenggaraan Seminar BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Kunjungan Dalam Negeri BLK 2.300,0 0,0 0,0 0,0 2.300,0
Kunjungan Luar Negeri BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
Jumlah 46.800,0 0,0 0,0 0,0 46.800,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil
(UMK)
2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi
makro dan keuangan
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi kebijakan
Lembaga Keuangan yang
terkait dengan pembiayaan
usaha mikro, kecil, dan
menengah
5
Rekomendasi
1.000,0 Percepatan
Pertumbuhan
Industri dan
Kawasan
Ekonomi
(KEK)
Pembiayaan
dengan
Akses dan
Biaya yang
Kompetitif
Bantuan
Pembiayaan
Bagi Usaha
Kecil
Tanpa
Agunan
-----
Persentasi rekomendasi
kebijakan yang terkait
dengan bidang PMLK
yang ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi kebijakan
pembiayaan usaha mikro,
kecil, dan menengah
5
Rekomendasi
1.000,0 Percepatan
Pertumbuhan
Industri dan
Kawasan
Ekonomi
(KEK)
Pembiayaan
dengan
Akses dan
Biaya yang
Kompetitif
Bantuan
Pembiayaan
Bagi Usaha
Kecil
Tanpa
Agunan
-----
Persentase hasil
rekomendasi kebijakan
pembiayaan usaha
mikro, kecil, dan
menengah
100%
003 Rekomendasi pengendalian
pelaksanaan kebijakan di
bidang pasar modal dan
lembaga keuangan yang
terkait dengan pembiayaan
5
Rekomendasi
1.500,0 -----
Persentase hasil
rekomendasi
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
di bidang pasar modal
dan lembaga keuangan
yang terkait dengan
pembiayaan
100 %
Jumlah 3.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan Lembaga
Keuangan yang terkait dengan pembiayaan
5 Rekomendasi 1.000,0 5
Rekomendasi
5
Rekomendasi
5 Rekomendasi 1.050,0 1.102,0 1.157,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
usaha mikro, kecil, dan menengah
Persiapan koordinasi kebijakan 5 40,0 200,0
Pelaksanaan kebijakan 10 50,0 500,0
Kajian/Telaahan/FGD 5 40,0 200,0
Penyusunan laporan 5 20,0 100,0 002 Rekomendasi kebijakan pembiayaan usaha
mikro, kecil, dan menengah
5 Rekomendasi 1.000,0 5
Rekomendasi
5
Rekomendasi
5 Rekomendasi 1.575,0 1.653,0 1.735,0
Persiapan koordinasi kebijakan 5 40,0 200,0
Pelaksanaan kebijakan 10 50,0 500,0
Kajian/Telaahan/FGD 5 40,0 200,0
Penyusunan laporan 5 20,0 100,0 003 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan
kebijakan di bidang pasar modal dan
lembaga keuangan yang terkait dengan
pembiayaan
5 Rekomendasi 1.500,0 5
Rekomendasi
5
Rekomendasi
5 Rekomendasi 1.050,0 1.102,0 1.157,0
Persiapan koordinasi kebijakan 7 40,0 280,0
Pelaksanaan kebijakan 18 50,0 900,0
Kajian/Telaahan/FGD 5 40,0 200,0
Penyusunan laporan 6 20,0 120,0 Jumlah 3.500,0 3.675,0 3.857,0 4.049,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan Lembaga Keuangan yang terkait
dengan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan koordinasi kebijakan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Pelaksanaan kebijakan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Kajian/Telaahan/FGD BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Penyusunan laporan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
002 Rekomendasi kebijakan pembiayaan usaha mikro, kecil,
dan menengah 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan koordinasi kebijakan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Pelaksanaan kebijakan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Kajian/Telaahan/FGD BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Penyusunan laporan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
003 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di
bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang terkait
dengan pembiayaan
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Persiapan koordinasi kebijakan BAK 280,0 0,0 0,0 0,0 280,0
Pelaksanaan kebijakan BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
Kajian/Telaahan/FGD BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Penyusunan laporan BAK 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0
Jumlah 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pangan dan Pertanian
2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian
3.Terwujudnya efektivitas tata kelola pangan dan pertanian yang baik
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Pangan
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Pangan
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi Kebijakan
Pengelolaan Cadangan
Pangan untuk Ketersediaan,
Stabilisasi Pasokan dan
Harga Pangan
1
Rekomendasi
500,0 Kedaulatan
Pangan
Kelancaran
Distribusi
Pangan dan
Akses
Pangan
Masyarakat
Cadangan
Pangan
Pemerintah
-----
Persentase rekomendasi
kebijakan pengelolaan
cadangan pangan untuk
ketersediaan, stabilisasi
pasokan, dan harga
pangan yang
ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi Kebijakan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Cadangan Pangan
1
Rekomendasi
500,0 Kedaulatan
Pangan
Kelancaran
Distribusi
Pangan dan
Akses
Pangan
Masyarakat
Cadangan
Pangan
Pemerintah
-----
Persentase rekomendasi
kebijakan koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan
cadangan pangan yang
ditindaklanjuti
100%
003 Rekomendasi Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Cadangan Pangan
1
Rekomendasi
500,0 Kedaulatan
Pangan
Kelancaran
Distribusi
Pangan dan
Akses
Pangan
Masyarakat
Cadangan
Pangan
Pemerintah
-----
Persentase rekomendasi
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
cadangan pangan yang
ditindaklanjuti
100%
004 Rekomedasi Kebijakan
Sistem Informasi Pangan
yang Terintegrasi
1
Rekomendasi
500,0 Kedaulatan
Pangan
Kelancaran
Distribusi
Pangan dan
Akses
Pangan
Masyarakat
Pemantauan
dan
pengendalian
harga pangan
-----
Persentase rekomendasi
kebijakan sistem
informasi pangan
terintegrasi yang
ditindaklanjuti
100%
005 Rekomendasi Kebijakan
Integrasi Data Pangan
1
Rekomendasi
500,0 Kedaulatan
Pangan
Kelancaran
Distribusi
Pangan dan
Akses
Pangan
Pemantauan
dan
pengendalian
harga pangan
-----
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Masyarakat
Persentase rekomendasi
kebijakan integrasi data
pangan yang
ditindaklanjuti
100%
006 Rekomendasi Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Harga Pangan
1
Rekomendasi
500,0 Kedaulatan
Pangan
Kelancaran
Distribusi
Pangan dan
Akses
Pangan
Masyarakat
Pemantauan
dan
pengendalian
harga pangan
-----
Persentase rekomendasi
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
harga pangan yang
ditindaklanjuti
100%
007 Rekomendasi Kebijakan
Impor dan Tata Niaga
Pangan
1
Rekomendasi
500,0 Kedaulatan
Pangan
Kelancaran
Distribusi
Pangan dan
Akses
Pangan
Masyarakat
Pengendalian
impor dan
tata niaga
pangan
-----
Persentase rekomendasi
kebijakan impor dan tata
niaga pangan yang
ditindaklanjuti
100%
008 Rekomendasi Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Impor dan Tata Niaga
Pangan
1
Rekomendasi
250,0 Kedaulatan
Pangan
Kelancaran
Distribusi
Pangan dan
Akses
Pangan
Masyarakat
Pengendalian
impor dan
tata niaga
pangan
-----
Persentase rekomendasi
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
impor dan tata niaga
pangan yang
ditindaklanjuti
100%
009 Rekomendasi Kebijakan
Bantuan Pangan
Masyarakat
1
Rekomendasi
250,0 Kedaulatan
Pangan
Kelancaran
Distribusi
Pangan dan
Akses
Pangan
Masyarakat
Penyaluran
Beras
Sejahtera
(Rastra)
-----
Persentase rekomendasi
kebijakan bantuan
pangan masyarakat yang
ditindaklanjuti
100%
010 Rekomendasi Tata Kelola
Pangan dan Pertanian
2
Rekomendasi
2.500,0 -----
Persentase rekomendasi
tata kelola pangan dan
pertanian yang
ditindaklanjuti
100%
Persentase kegiatan
pelayananan Deputi
Bidang Koordinasi
Pangan dan Pertanian
yang ditindaklanjuti
100%
Jumlah 6.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan
Cadangan Pangan untuk Ketersediaan,
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
1 Rekomendasi 500,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 525,0 551,0 579,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan
100 0,2 18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan 400 1,2 480,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Sinkronisasi Kebijakan
Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0
002 Rekomendasi Kebijakan Koordinasi dan
Sinkronisasi Cadangan Pangan
1 Rekomendasi 500,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 525,0 551,0 579,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan
100 0,2 18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
400 1,2 480,0
Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0
003 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Cadangan Pangan
1 Rekomendasi 500,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 0,0 0,0 0,0
Persiapan Pengendalian Kebijakan 100 0,2 18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan 400 1,2 480,0
Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0
004 Rekomedasi Kebijakan Sistem Informasi
Pangan yang Terintegrasi
1 Rekomendasi 500,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 525,0 551,0 579,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan
100 0,2 18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
400 1,2 480,0
Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0
005 Rekomendasi Kebijakan Integrasi Data
Pangan
1 Rekomendasi 500,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 525,0 551,0 579,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan
100 0,2 18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
400 1,2 480,0
Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0
006 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Harga Pangan
1 Rekomendasi 500,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 525,0 551,0 579,0
Persiapan Pengendalian Kebijakan 100 0,2 18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan 400 1,2 480,0
Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0
007 Rekomendasi Kebijakan Impor dan Tata
Niaga Pangan
1 Rekomendasi 500,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 525,0 551,0 579,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan
100 0,2 18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
400 1,2 480,0
Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0
008 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Impor dan Tata Niaga Pangan
1 Rekomendasi 250,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 225,0 251,0 279,0
Persiapan Pengendalian Kebijakan 100 0,2 18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan 234 1,0 230,0
Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0
009 Rekomendasi Kebijakan Bantuan Pangan
Masyarakat
1 Rekomendasi 250,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 225,0 251,0 279,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan
100 0,2 18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
234 1,0 230,0
Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0
010 Rekomendasi Tata Kelola Pangan dan
Pertanian
2 Rekomendasi 2.500,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 2.600,0 2.700,0 2.800,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan
200 1,0 200,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
1000 2,3 2.278,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Penyusunan Laporan 2 11,0 22,0
Jumlah 6.500,0 6.200,0 6.508,0 6.832,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan
untuk Ketersediaan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0
Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
002 Rekomendasi Kebijakan Koordinasi dan Sinkronisasi
Cadangan Pangan
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0
Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
003 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Cadangan Pangan
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Persiapan Pengendalian Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0
Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
004 Rekomedasi Kebijakan Sistem Informasi Pangan yang
Terintegrasi
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0
Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
005 Rekomendasi Kebijakan Integrasi Data Pangan 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0
Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
006 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Harga
Pangan
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Persiapan Pengendalian Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0
Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
007 Rekomendasi Kebijakan Impor dan Tata Niaga Pangan 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0
Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
008 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Impor
dan Tata Niaga Pangan
250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Persiapan Pengendalian Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan BLK 230,0 0,0 0,0 0,0 230,0
Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
009 Rekomendasi Kebijakan Bantuan Pangan Masyarakat 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 230,0 0,0 0,0 0,0 230,0
Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
010 Rekomendasi Tata Kelola Pangan dan Pertanian 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 2.278,0 0,0 0,0 0,0 2.278,0
Penyusunan Laporan BAK 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0
Jumlah 6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pangan dan Pertanian
2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Peternakan dan Perikanan
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Peternakan dan Perikanan
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi kebijakan
Peternakan dan Perikanan
3
Rekomendasi
1.500,0 -----
Persentase rekomendasi
kebijakan produksi dan
distribusi daging, telur,
dan susu yang
ditindaklanjuti
100%
Persentase rekomendasi
kebijakan produksi dan
distribusi rumput laut dan
olahannya yang
ditindaklanjuti
100%
Persentase rekomendasi
kebijakan peternakan dan
perikanan lainnya yang
ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi pengendalian
kebijakan peternakan dan
perikanan
1
Rekomendasi
900,0 -----
Persentase rekomendasi
pegendalian kebijakan
Peternakan dan Perikanan
yang ditindaklanjuti
100%
Jumlah 2.400,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan Peternakan dan
Perikanan
3 Rekomendasi 1.500,0 3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3 Rekomendasi 1.555,0 1.600,0 1.750,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan
100 0,4 35,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
500 2,9 1.460,0
Penyusunan Laporan 1 5,0 5,0
002 Rekomendasi pengendalian kebijakan
peternakan dan perikanan
1 Rekomendasi 900,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 925,0 951,0 979,0
Persiapan Pengendalian Kebijakan 100 0,8 75,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan 400 2,0 800,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Penyusunan Laporan 1 25,0 25,0
Jumlah 2.400,0 2.480,0 2.551,0 2.729,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan Peternakan dan Perikanan 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 1.460,0 0,0 0,0 0,0 1.460,0
Penyusunan Laporan BAK 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0
002 Rekomendasi pengendalian kebijakan peternakan dan
perikanan
900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
Persiapan Pengendalian Kebijakan BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
Penyusunan Laporan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Jumlah 2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pangan dan Pertanian
2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Perkebunan dan Hortikultura
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi Kebijakan
Perkebunan dan Hortikultura
3
Rekomendasi
1.700,0 -----
Persentase rekomendasi
kebijakan produksi dan
distribusi yang
ditindaklanjuti
100%
Persentase rekomendasi
kebijakan kelapa sawit
berkelanjutan yang
ditindaklanjuti
100%
Prosentase rekomendasi
kebijakan perkebunan dan
hortikultura lainnya yang
ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi pengendalian
kebijakan Perkebunan dan
Hortikultura
1
Rekomendasi
500,0 -----
Persentase rekomendasi
pengendalian kebijakan
produksi dan distribusi
perkebunan dan
hortikultura yang
ditindaklanjuti
100%
Jumlah 2.200,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi Kebijakan Perkebunan dan
Hortikultura
3 Rekomendasi 1.700,0 3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3 Rekomendasi 1.725,0 1.851,0 1.879,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan
100 0,4 40,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
800 2,1 1.655,0
Penyusunan Laporan 1 5,0 5,0
002 Rekomendasi pengendalian kebijakan
Perkebunan dan Hortikultura
1 Rekomendasi 500,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 525,0 551,0 579,0
Persiapaan Pengendalian Kebijakan 100 0,2 18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan 400 1,2 480,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0
Jumlah 2.200,0 2.250,0 2.402,0 2.458,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura 1.700,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 1.655,0 0,0 0,0 0,0 1.655,0
Penyusunan Laporan BAK 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0
002 Rekomendasi pengendalian kebijakan Perkebunan dan
Hortikultura
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Persiapaan Pengendalian Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0
Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Jumlah 2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pangan dan Pertanian
2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Agribisnis
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Agribisnis
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi Penyusunan
kebijakan Agribisnis
3
Rekomendasi
1.500,0 -----
Persentase rekomendasi
kebijakan penggunaan
KUR untuk Pangan dan
Pertanian yang
ditindaklanjuti
100%
Persentase rekomendasi
kebijakan pengembangan
kawasan khusus untuk
pangan dan pertanian
yang ditindaklanjuti
100%
Persentase rekomendasi
kebijakan Agribisnis
lainnya yang
ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi Pengendalian
Kebijakan Agribisnis
1
Rekomendasi
500,0 -----
Persentase rekomendasi
pengendalian Agribisnis
yang ditindaklanjuti
100%
Jumlah 2.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi Penyusunan kebijakan
Agribisnis
3 Rekomendasi 1.500,0 3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3 Rekomendasi 1.625,0 1.651,0 1.679,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan
100 0,4 35,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
400 3,7 1.460,0
Penyusunan Laporan 1 5,0 5,0
002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan
Agribisnis
1 Rekomendasi 500,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 525,0 551,0 579,0
Persiapan Pengendalian Kebijakan 100 0,2 18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan 400 1,2 480,0
Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Jumlah 2.000,0 2.150,0 2.202,0 2.258,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi Penyusunan kebijakan Agribisnis 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 1.460,0 0,0 0,0 0,0 1.460,0
Penyusunan Laporan BAK 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0
002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Agribisnis 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Persiapan Pengendalian Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0
Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Jumlah 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pangan dan Pertanian
2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi kebijakan
pupuk, benih, dan
pengembangan desa
mandiri benih
3
Rekomendasi
1.500,0 Kedaulatan
Pangan
Peningkatan
Produksi
Padi dan
Pangan
Lain
Teknologi
Peningkatan
Produktivitas
Pertanian,
Peternakan,
Perikanan
dan
Penyuluhan
-----
Persentase rekomendasi
kebijakan pupuk, benih,
dan pengembangan desa
mandiri benih yang
ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi pengendalian
kebijakan Sarana dan
Prasarana Pangan dan
Pertanian
2
Rekomendasi
500,0 -----
Persentase rekomendasi
pegendalian kebijakan
cetak sawah dan irigasi
yang di tindaklanjuti
100%
Persentase rekomendasi
pengendalian kebijakan
Sarana dan Prasarana
Pangan dan Pertanian
lainnya yang
ditindaklanjuti
100%
Jumlah 2.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan pupuk, benih, dan
pengembangan desa mandiri benih
3 Rekomendasi 1.500,0 3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3 Rekomendasi 1.550,0 1.600,0 1.650,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan
100 0,4 35,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
500 2,9 1.460,0
Penyusunan Laporan 1 5,0 5,0
002 Rekomendasi pengendalian kebijakan
Sarana dan Prasarana Pangan dan
Pertanian
2 Rekomendasi 500,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 525,0 551,0 579,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Persiapan Pengendalian Kebijakan 100 0,2 18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan 400 1,2 480,0
Penyusunan Laporan 1 2,0 2,0
Jumlah 2.000,0 2.075,0 2.151,0 2.229,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan pupuk, benih, dan pengembangan
desa mandiri benih
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BAK 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 1.460,0 0,0 0,0 0,0 1.460,0
Penyusunan Laporan BAK 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0
002 Rekomendasi pengendalian kebijakan Sarana dan
Prasarana Pangan dan Pertanian
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Persiapan Pengendalian Kebijakan BAK 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0
Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan BLK 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0
Penyusunan Laporan BAK 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Jumlah 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi,
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi,
Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
3.Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
4. Kegiatan : koordinasi Kebijakan Bidang Industri Ekstraktif
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Industri Ekstraktif
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi kebijakan
bidang industri ekstraktif
2
Rekomendasi
1.000,0 -----
Persentase (%)
rekomendasi kebijakan
bidang industri ekstraktif
yang terimplemntasi
100%
002 Rekomendasi pengendalian
kebijakan bidang industri
ekstraktif
2
Rekomendasi
500,0 -----
Persentase (%)
rekomendasi
pengendalian pelaksanaan
kebijakan bidang industri
ekstraktif
100%
003 Laporan sosialisasi kebijakan
Extractive Industries
Transparency Initiative
(EITI)
2 Laporan 5.500,0 -----
Persentase (%)
pemahaman pemangku
kepentingan terhadap
kebijakan EITI
90%
Jumlah 7.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan bidang industri
ekstraktif
2 Rekomendasi 1.000,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi1331
2 Rekomendasi 1.100,0 1.210,0 1.331,0
Persiapan Koordinasi 150 1,0 150,0
Pelaksanaan Koordinasi 400 2,0 800,0
Pelaporan Koordinasi 2 25,0 50,0
002 Rekomendasi pengendalian kebijakan 2 Rekomendasi 500,0 2 2 Rekomendasi 2 Rekomendasi 550,0 605,0 666,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
bidang industri ekstraktif Rekomendasi
Persiapan Pengendalian 100 1,0 100,0
Pelaksanaan Pengendalian 200 1,8 350,0
Pelaporan Pengendalian 2 25,0 50,0
003 Laporan sosialisasi kebijakan Extractive
Industries Transparency Initiative
(EITI)
2 Laporan 5.500,0 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 6.050,0 6.655,0 7.321,0
Persiapan 350 4,0 1.400,0
Pelaksanaan 800 3,8 3.000,0
Pelaporan 2 50,0 100,0
Pelaksanaan (Hibah) 1 1.000,0 1.000,0
Jumlah 7.000,0 7.700,0 8.470,0 9.318,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan bidang industri ekstraktif 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan Koordinasi BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Pelaksanaan Koordinasi BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
Pelaporan Koordinasi BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
002 Rekomendasi pengendalian kebijakan bidang industri
ekstraktif
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Persiapan Pengendalian BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan Pengendalian BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0
Pelaporan Pengendalian BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
003 Laporan sosialisasi kebijakan Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI)
4.500,0 1.000,0 0,0 0,0 5.500,0
Persiapan BAK 1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0
Pelaksanaan BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
Pelaporan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan (Hibah) BLK 0,0 1.000,0 0,0 0,0 1.000,0
Jumlah 6.000,0 1.000,0 0,0 0,0 7.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
Kode Output/Komponen
Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN) (Juta)
Sumber
Loan
Jenis
PHLN
(P/H/KE)
Pagu
(Sesuai
MUA)
Penyerapan Tanggal
Mulai
Tanggal
Tutup
Rencana Penarikan Kebutuhan
Dana
Pendamping PLN/PDN HIBAH
003 Laporan sosialisasi kebijakan Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI)
5.500,0 0,0
Pelaksanaan (Hibah) World
Bank
Hibah 5.500,0 0,0 04-05-
2016
31-12-
2017
0,0 1.000,0 0,0
Jumlah 0,0 1.000,0 0,0
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi,
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi,
Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Energi
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Infrastruktur Energi
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi kebijakan
infrastruktur BBM dan
LPG
2
Rekomendasi
1.500,0 Kedaulatan
Energi
Pengembangan
Cadangan
Energi
Pembangunan
dan
Upgrading
Kilang
Minyak
-----
Tersusunnya
rekomendasi kebijakan
infrastruktur BBM dan
LPG yang
ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi
pengendalian kebijakan
infrastruktur energi
2
Rekomendasi
700,0 -----
Persentase
rekomendasi
pengendalian kebijakan
dibidang infrastruktur
energii
100%
Jumlah 2.200,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan infrastruktur
BBM dan LPG
2 Rekomendasi 1.500,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 1.650,0 1.815,0 1.997,0
Persiapan Koordinasi 250 1,0 250,0
Pelaksanaan Koordinasi 400 3,0 1.200,0
Pelaporan Koordinasi 2 25,0 50,0
002 Rekomendasi pengendalian kebijakan
infrastruktur energi
2 Rekomendasi 700,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 770,0 847,0 932,0
Persiapan Pengendalian 100 0,5 50,0
Pelaksanaan Pengendalian 200 3,0 600,0
Pelaporan Pengendalian 2 25,0 50,0
Jumlah 2.200,0 2.420,0 2.662,0 2.929,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan infrastruktur BBM dan LPG 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Persiapan Koordinasi BAK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Pelaksanaan Koordinasi BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0
Pelaporan Koordinasi BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
002 Rekomendasi pengendalian kebijakan infrastruktur energi 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
Persiapan Pengendalian BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan Pengendalian BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
Pelaporan Pengendalian BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Jumlah 2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi,
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi,
Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Kehutanan
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Tata Kelola Kehutanan
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi Kebijakan
bidang tata kelola kehutanan
2
Rekomendasi
1.250,0 -----
Persentase (%)
rekomendasi kebijakan
bidang tata kelola
kehutanan
100%
002 Rekomendasi Pengendalian
pelaksanaan kebijakan bidang
tata kelola kehutanan
2
Rekomendasi
750,0 -----
Persentase (%)
rekomendasi
pengendalian pelaksanaan
kebijakan bidang tata
kelola kehutanan
100%
Jumlah 2.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi Kebijakan bidang tata kelola
kehutanan
2 Rekomendasi 1.250,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 1.375,0 1.513,0 1.664,0
Persiapan Koordinasi 200 1,0 200,0
Pelaksanaan Koordinasi 400 2,5 1.000,0
Pelaporan 2 25,0 50,0
002 Rekomendasi Pengendalian pelaksanaan
kebijakan bidang tata kelola kehutanan
2 Rekomendasi 750,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 825,0 908,0 998,0
Persiapan Pengendalian 100 1,0 100,0
Pelaksanaan Pengendalian 200 3,0 600,0
Pelaporan 2 25,0 50,0
Jumlah 2.000,0 2.200,0 2.421,0 2.662,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi Kebijakan bidang tata kelola kehutanan 1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0
Persiapan Koordinasi BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Pelaksanaan Koordinasi BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Pelaporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
002 Rekomendasi Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang
tata kelola kehutanan
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Persiapan Pengendalian BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan Pengendalian BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
Pelaporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Jumlah 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi,
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi,
Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Pelestarian Lingkungan Hidup
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi kebijakan
bidang pelestarian lingkungan
hidup
2
Rekomendasi
1.250,0 -----
Persentase (%)
rekomendasi kebijakan
bidang lingkungan hidup
yang terimplementasi
100%
002 Rekomendasi pengendalian
pelaksanaan kebijakan bidang
pelestarian lingkungan hidup
2
Rekomendasi
750,0 -----
Persentase (%)
rekomendasi
pengendalian pelaksanaan
kebijakan bidang
pelestarian lingkungan
hidup
100%
Jumlah 2.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan bidang pelestarian
lingkungan hidup
2 Rekomendasi 1.250,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 1.375,0 1.513,0 1.664,0
Persiapan Koordinasi 200 1,0 200,0
Pelaksanaan 400 2,5 1.000,0
Pelaporan 2 25,0 50,0
002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan
kebijakan bidang pelestarian lingkungan
hidup
2 Rekomendasi 750,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 825,0 908,0 998,0
Persiapan Pengendalian 100 1,0 100,0
Pelaksanaan Koordinasi 200 3,0 600,0
Pelaporan 2 25,0 50,0
Jumlah 2.000,0 2.200,0 2.421,0 2.662,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan bidang pelestarian lingkungan
hidup
1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0
Persiapan Koordinasi BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Pelaksanaan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Pelaporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang
pelestarian lingkungan hidup
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Persiapan Pengendalian BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan Koordinasi BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
Pelaporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Jumlah 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi,
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi,
Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Produktifitas Energi
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Produktifitas Energi
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi kebijakan
pembangunan road map
kilang
2
Rekomendasi
1.500,0 Kedaulatan
Energi
Pengembangan
Cadangan
Energi
Pembangunan
dan
Upgrading
Kilang
Minyak
-----
Tersusunnya
rekomendasi kebijakan
pembangunan road
map kilang yang
ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi
Pengendalian
Pelaksanaan kebijakan
bidang produktivitas
energi
2
Rekomendasi
800,0 -----
Prosentase(%)
rekomendasi
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
dibidang produktivitas
energi
100%
003 Layanan dukungan
administrasi kegiatan dan
tata kelola pada
Kedeputian Pengelolaan
Energi. sumber Daya
Alam dan Lingkungan
hidup
1 Laporan 400,0 -----
Jumlah laporan
layanan dukungan
administrasi kegiatan
dan tata kelola pada
Kedeputian
Pengelolaan energi,
Sumber Daya alam dan
Lingkungan Hidup
1 Laporan
Jumlah 2.700,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan pembangunan
road map kilang
2 Rekomendasi 1.500,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 1.705,0 1.876,0 2.063,0
Persiapan Koordinasi kebijakan 200 1,3 250,0
Pelaksanaan Koordinasi kebijakan 400 3,0 1.200,0
Pelaporan Koordinasi kebijakan 2 25,0 50,0
002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan
kebijakan bidang produktivitas energi
2 Rekomendasi 800,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 825,0 908,0 998,0
Persiapan Pengendalian 100 1,0 100,0
Pelaksanaan Pengendalian 200 3,3 650,0
Pelaporan Pengendalian 2 25,0 50,0
003 Layanan dukungan administrasi kegiatan
dan tata kelola pada Kedeputian
Pengelolaan Energi. sumber Daya Alam
dan Lingkungan hidup
1 Laporan 400,0 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 440,0 484,0 532,0
Persiapan layanan dukungan 50 1,0 50,0
Pelaksanaan Layanan dukungan 100 3,0 300,0
Pelaporan 1 50,0 50,0
Jumlah 2.700,0 2.970,0 3.268,0 3.593,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan pembangunan road map kilang 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Persiapan Koordinasi kebijakan BAK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Pelaksanaan Koordinasi kebijakan BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0
Pelaporan Koordinasi kebijakan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan kebijakan bidang
produktivitas energi
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
Persiapan Pengendalian BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan Pengendalian BLK 650,0 0,0 0,0 0,0 650,0
Pelaporan Pengendalian BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
003 Layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola
pada Kedeputian Pengelolaan Energi. sumber Daya Alam
dan Lingkungan hidup
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Persiapan layanan dukungan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan Layanan dukungan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Pelaporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Jumlah 2.700,0 0,0 0,0 0,0 2.700,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program :
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi
Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya
Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif,
Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
4. Kegiatan : Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi
koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan
Pengembangan UKM
Berbasis Teknologi
1 Paket
Rekomendasi
1.000,0 Desa dan
Kawasan
Pedesaan
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pengembangan
Usaha Ekonomi
Masyarakat
Desa termasuk
di Permukiman
Transmigrasi
Pembinaan,
pendampingan
dalam
pengembangan
usaha dan
kewirausahaan
terutama
UMKM
-----
Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan
pengembangan UKM
berbasis teknologi
yang ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
Pengembangan UKM
Berbasis Teknologi
1 Paket
Rekomendasi
500,0 -----
Jumlah hasil
pemantauan dan
evaluasi atas
pelaksanaan kebijakan
di bidang Penataan
Kelembagaan
Pengembangan UKM
Berbasis Teknologi
yang ditindaklanjuti
1 Paket
Rekomendasi
Jumlah 1.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan Pengembangan UKM Berbasis
Teknologi
1 Paket
Rekomendasi
1.000,0 1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi 1.050,0 1.100,0 1.200,0
Persiapan (pengumpulan data dan 1 100,0 100,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
informasi)
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan 1 750,0 750,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan 1 150,0 150,0
002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan
kebijakan Pengembangan UKM Berbasis
Teknologi
1 Paket
Rekomendasi
500,0 1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi 525,0 550,0 580,0
Persiapan (pengumpulan data dan
informasi)
1 50,0 50,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan
lapangan, dll)
1 350,0 350,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan 1 100,0 100,0
Jumlah 1.500,0 1.575,0 1.650,0 1.780,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
Pengembangan UKM Berbasis Teknologi
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan
Pengembangan UKM Berbasis Teknologi
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll) BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Jumlah 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program :
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi
Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya
Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif,
Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi Kebijakan
Peningkatan Daya Saing
Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan
Menengah
1 Paket
Rekomendasi
1.000,0 Desa dan
Kawasan
Pedesaan
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pengembangan
Usaha Ekonomi
Masyarakat
Desa termasuk
di Permukiman
Transmigrasi
Pembinaan,
pendampingan
dalam
pengembangan
usaha dan
kewirausahaan
terutama
UMKM
-----
Persentase
rekomendasi
kebijakan
pengembangan
peningkatan daya
saing koperasi dan
usaha mikro, kecil dan
menengah yang
ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
Peningkatan Daya Saing
Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan
Menengah
1 Paket
Rekomendasi
1.150,0 -----
Jumlah hasil
pemantauan dan
evaluasi atas
pelaksanaan kebijakan
di bidang peningkatan
daya saing koperasi
dan UMKM yang
ditindaklanjut
1 Paket
Rekomendasi
Jumlah 2.150,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan
Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro,
1 Paket
Rekomendasi
1.000,0 1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi 1.100,0 1.150,0 1.200,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Kecil dan Menengah
Persiapan (pengumpulan data dan
informasi)
1 100,0 100,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan 1 700,0 700,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan 1 200,0 200,0
002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan
kebijakan Peningkatan Daya Saing
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
1 Paket
Rekomendasi
1.150,0 1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi 1.210,0 1.270,0 1.330,0
Persiapan (pengumpulan data dan
informasi)
1 100,0 100,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan
lapangan, dll)
1 850,0 850,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan 1 200,0 200,0
Jumlah 2.150,0 2.310,0 2.420,0 2.530,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan
Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
1.150,0 0,0 0,0 0,0 1.150,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll) BLK 850,0 0,0 0,0 0,0 850,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Jumlah 2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program :
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi
Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya
Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif,
Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi kebijakan
rencana induk
pengembangan ekonomi
kreatif
1
Rekomendasi
1.500,0 Percepatan
Pertumbuhan
Industri dan
Kawasan
Ekonomi
(KEK)
Penguatan
Pertumbuhan
Ekonomi
Kreatif
Kebijakan
Pembangunan
Ekraf
-----
Jumlah rekomendasi
kebijakan rencana
induk pengembangan
ekonomi kreatif
1
Rekomendasi
002 Rekomendasi koordinasi
dan sinkronisasi
kebijakan Pengembangan
Ekonomi Kreatif
1 Paket
Rekomendasi
200,0 -----
Jumlah
rekomendasi/rancangan
kebijakan/paket
deregulasi di bidang
Ekonomi Kreatif
1 Paket
Rekomendasi
Persentase koordinasi
dan sinkronisasi
terhadap rancangan
peraturan perundangan
di bidang
pengembangan
ekonomi kreatif yang
diusulkan K/L mitra
100 %
003 Rekomendasi
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
Pengembangan Ekonomi
Kreatif
2 Paket
Rekomendasi
350,0 -----
Jumlah hasil
pemantauan dan
evaluasi atas
pelaksanaan kebijakan
di bidang Ekonomi
Kreatif yang
ditindaklanjuti
2 Paket
Rekomendasi
004 Layanan Program dan
Tata Kelola administrasi
pada Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi
Kreatif, Kewirausahaan,
dan DayaSaing KUKM
2 Laporan 400,0 -----
Jumlah Laporan 2 Laporan
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
pelayanan dan tata
kelola pada Deputi
Bidang Koordinasi
Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan, dan
Daya Saing KUKM
Jumlah 2.450,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan rencana induk
pengembangan ekonomi kreatif
1 Rekomendasi 1.500,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 1.575,0 1.650,0 1.750,0
Persiapan (pengumpulan data dan
informasi)
10 5,0 50,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan 4 350,0 1.400,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan 1 50,0 50,0
002 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif
1 Paket
Rekomendasi
200,0 1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi 265,0 280,0 290,0
Persiapan (pengumpulan data dan
informasi)
3 5,0 15,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan 2 85,0 170,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan 1 15,0 15,0
003 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan
kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif
2 Paket
Rekomendasi
350,0 2 Paket
Rekomendasi
2 Paket
Rekomendasi
2 Paket Rekomendasi 420,0 450,0 470,0
Persiapan (pengumpulan data dan
informasi)
4 5,0 20,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan
lapangan, dll)
15 20,0 300,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan 3 10,0 30,0
004 Layanan Program dan Tata Kelola
administrasi pada Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan, dan DayaSaing KUKM
2 Laporan 400,0 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 320,0 335,0 350,0
Penyusunan rencana program dan
anggaran
10 5,0 50,0
Pelaksanaan administrasi, tata usaha,
hubungan masyarakat dan kepegawaian
4 50,0 200,0
Pengelolaan sistem informasi dan
anggaran
1 100,0 100,0
Penyusunan laporan kinerja 2 25,0 50,0
Jumlah 2.450,0 2.580,0 2.715,0 2.860,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan rencana induk pengembangan
ekonomi kreatif
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan BLK 1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
002 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
Pengembangan Ekonomi Kreatif
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan BLK 170,0 0,0 0,0 0,0 170,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0
003 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan
Pengembangan Ekonomi Kreatif
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll) BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
004 Layanan Program dan Tata Kelola administrasi pada
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif,
Kewirausahaan, dan DayaSaing KUKM
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Penyusunan rencana program dan anggaran BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan administrasi, tata usaha, hubungan
masyarakat dan kepegawaian
BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Pengelolaan sistem informasi dan anggaran BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Penyusunan laporan kinerja BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Jumlah 2.450,0 0,0 0,0 0,0 2.450,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program :
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi
Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya
Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif,
Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan. Bidang Pengembangan Kewirausahaan
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Pengembangan Kewirausahaan
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Tersusunnya
rekomendasi kebijakan
tumbuh kembangnya
wirausaha desa
1 Paket
Rekomendasi
1.500,0 Desa dan
Kawasan
Pedesaan
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pengembangan
Usaha Ekonomi
Masyarakat
Desa termasuk
di Permukiman
Transmigrasi
Pembinaan,
pendampingan
dalam
pengembangan
usaha dan
kewirausahaan
terutama
UMKM
-----
Persentase
rekomendasi
kebijakan tumbuh
kembangnya
wirausaha desa yang
ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi
koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan
Pengembangan
Kewirausahaan
1 Paket
Rekomendasi
400,0 -----
Jumlah rekomendasi /
rancangan kebijakan /
paket deregulasi hasil
koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan
pengembangan
kewirausahaan yang
ditindaklanjuti
1 Paket
Rekomendasi
003 Rekomendasi
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
Pengembangan
Kewirausahaan
1 Paket
Rekomendasi
250,0 -----
Jumlah hasil
pemantauan dan
evaluasi atas
pelaksanaan kebijakan
pengembangan
kewirausahaan yang
ditindaklanjuti
1 paket
rekomendasi
Jumlah 2.150,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Tersusunnya rekomendasi kebijakan
tumbuh kembangnya wirausaha desa
1 Paket
Rekomendasi
1.500,0 1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi 1.575,0 1.650,0 1.750,0
Persiapan (pengumpulan data dan
informasi)
1 250,0 250,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan 1 1.150,0 1.150,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan 1 100,0 100,0
002 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan Pengembangan Kewirausahaan
1 Paket
Rekomendasi
400,0 1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi 420,0 450,0 470,0
Persiapan (pengumpulan data dan
informasi)
1 100,0 100,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan 1 250,0 250,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan 1 50,0 50,0
003 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan
kebijakan Pengembangan Kewirausahaan
1 Paket
Rekomendasi
250,0 1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi 265,0 280,0 290,0
Persiapan (pengumpulan data dan
informasi)
1 25,0 25,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan
lapangan, dll)
1 200,0 200,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan 1 25,0 25,0
Jumlah 2.150,0 2.260,0 2.380,0 2.510,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Tersusunnya rekomendasi kebijakan tumbuh kembangnya
wirausaha desa
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan BLK 1.150,0 0,0 0,0 0,0 1.150,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
002 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
Pengembangan Kewirausahaan
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
003 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan
Pengembangan Kewirausahaan
250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll) BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Jumlah 2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program :
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi
Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya
Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif,
Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi koordinasi
dan sinkronisasi
kebijakan percepatan
pengembangan potensi
ekonomi lokal daerah
2
Rekomendasi
1.500,0 Desa dan
Kawasan
Pedesaan
Pengembangan
Ekonomi
Kawasan
termasuk
Kawasan
Transmigrasi
untuk
Mendorong
Pusat
Pertumbuhan
dan
Keterkaitan
Desa-Kota
Pembangunan
dan/atau
Rehabilitasi
sarana dan
prasarana
transportasi
desa dengan
pusat-pusat
pertumbuhan
ekonomi
lokal/wilayah
-----
Jumlah Rekomendasi
kebijakan percepatan
pengembangan potensi
ekonomi lokal daerah
2
Rekomendasi
002 Rekomendasi koordinasi
dan sinkronisasi
kebijakan Peningkatan
Daya Saing Ekonomi
Kawasan
1 Paket
Rekomendasi
350,0 -----
Jumlah
rekomendasi/rancangan
kebijakan/ paket
deregulasi di bidang
peningkatan daya saing
ekonomi kawasan
1 Paket
Rekomendasi
Persentase koordinasi
dan sinkronisasi
terhadap rancangan
peraturan perundangan
di bidang peningkatan
daya saing ekonomi
kawasan yang
diusulkan K/L mitra
100%
003 Rekomendasi
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
Peningkatan Daya Saing
Ekonomi Kawasan
1 Paket
Rekomendasi
300,0 -----
Jumlah hasil
pemantauan dan
evaluasi atas
pelaksanaan kebijakan
di bidang peningkatan
daya saing ekonomi
kawasan yang
1 Paket
Rekomendasi
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
ditindaklanjuti
Jumlah 2.150,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan percepatan pengembangan
potensi ekonomi lokal daerah
2 Rekomendasi 1.500,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 1.575,0 1.650,0 1.750,0
Persiapan (pengumpulan data dan
informasi)
2 100,0 200,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan 2 550,0 1.100,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan 2 100,0 200,0
002 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan Peningkatan Daya Saing
Ekonomi Kawasan
1 Paket
Rekomendasi
350,0 1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi 370,0 390,0 410,0
Persiapan (pengumpulan data dan
informasi)
2 15,0 30,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan 2 150,0 300,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan 2 10,0 20,0
003 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan
kebijakan Peningkatan Daya Saing
Ekonomi Kawasan
1 Paket
Rekomendasi
300,0 1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket Rekomendasi 320,0 330,0 350,0
Persiapan (pengumpulan data dan
informasi)
2 15,0 30,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan
lapangan, dll)
2 125,0 250,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan 2 10,0 20,0
Jumlah 2.150,0 2.265,0 2.370,0 2.510,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
percepatan pengembangan potensi ekonomi lokal daerah
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan BLK 1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
002 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
350,0 0,0 0,0 0,0 350,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
003 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan
Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll) BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Jumlah 2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program :
1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi
Kreatif, Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya
Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
2.Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif,
Kawasan Berbasis Kreativitas dan Inovasi, Kewirausahaan, Daya Saing
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Ketenagakerjaan
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan
Ketenagakerjaan
2 Paket
Rekomendasi
1.500,0 -----
Jumlah
rekomendasi/rancangan
kebijakan/paket
deregulasi di
ketenagakerjaan
2 Paket
Rekomendasi
002 Rekomendasi pengendalian
pelaksanaan kebijakan
Ketenagakerjaan
2 Paket
Rekomendasi
800,0 -----
Jumlah hasil pemantauan
dan evaluasi atas
pelaksanaan kebijakan di
bidang ketenagakerjaan
yang ditindaklanjuti
2 Paket
Rekomendasi
Jumlah 2.300,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan Ketenagakerjaan
2 Paket
Rekomendasi
1.500,0 2 Paket
Rekomendasi
2 Paket
Rekomendasi
2 Paket Rekomendasi 1.575,0 1.650,0 1.750,0
Persiapan (pengumpulan data dan
informasi)
2 150,0 300,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan 2 500,0 1.000,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan 2 100,0 200,0
002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan
kebijakan Ketenagakerjaan
2 Paket
Rekomendasi
800,0 2 Paket
Rekomendasi
2 Paket
Rekomendasi
2 Paket Rekomendasi 850,0 890,0 950,0
Persiapan (pengumpulan data dan
informasi)
2 60,0 120,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan
lapangan, dll)
2 300,0 600,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Penyusunan rekomendasi kebijakan 2 40,0 80,0
Jumlah 2.300,0 2.425,0 2.540,0 2.700,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
Ketenagakerjaan
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Pelaksanaan koordinasi Kebijakan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
002 Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan
Ketenagakerjaan
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
Persiapan (pengumpulan data dan informasi) BAK 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0
Pelaksanaan (rapat/kunjungan lapangan, dll) BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
Penyusunan rekomendasi kebijakan BAK 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0
Jumlah 2.300,0 0,0 0,0 0,0 2.300,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan
Industri
2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan Industri
4. Kegiatan : Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Windows
dan Integrasi ke dalam Sistem ASW
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi kebijakan
optimalisasi penerapan
sistem National Single
Window (NSW)
1
Rekomendasi
1.000,0 Peningkatan
Ekspor Non
Migas
Pengembangan
fasilitasi
ekspor
Optimalisasi
penerapan
Single-
Window
untuk
proses
ekspor-
impor
-----
Persentase
rekomendasi kebijakan
optimalisasi penerapan
sistem National Single
Window (NSW) yang
ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi kebijakan
penguatan Kelembagaan
PP-INSW
1
Rekomendasi
500,0 -----
Persentase
rekomendasi kebijakan
penguatan
Kelembagaan PP-
INSW yang
ditindaklanjuti
100%
Jumlah 1.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan optimalisasi
penerapan sistem National Single Window
(NSW)
1 Rekomendasi 1.000,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 1 50,0 50,0
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 6 70,0 420,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 6 60,0 360,0
Sosialisasi Kebijakan 1 150,0 150,0
Penyusunan Laporan 1 20,0 20,0
002 Rekomendasi kebijakan penguatan 1 Rekomendasi 500,0 1 1 1 Rekomendasi 525,0 551,0 579,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Kelembagaan PP-INSW Rekomendasi Rekomendasi
Persiapan Kegiatan 1 25,0 25,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
5 60,0 300,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 5 30,0 150,0
Penyusunan Laporan 1 25,0 25,0
Jumlah 1.500,0 1.575,0 1.654,0 1.737,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan optimalisasi penerapan sistem
National Single Window (NSW)
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 420,0 0,0 0,0 0,0 420,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 360,0 0,0 0,0 0,0 360,0
Sosialisasi Kebijakan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Penyusunan Laporan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
002 Rekomendasi kebijakan penguatan Kelembagaan PP-
INSW
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Persiapan Kegiatan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Penyusunan Laporan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Jumlah 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan
Industri
2.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing
nasional
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib
Usaha
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi kebijakan
Penguatan Pasar Dalam
Negeri dan Tertib Usaha
1
Rekomendasi
1.200,0 -----
Persentase rekomendasi
kebijakan Penguatan
Pasar Dalam Negeri dan
Tertib Usaha yang
ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi Perluasan Pasar
Produk Dalam Negeri
Melalui e-Commerce
1
Rekomendasi
1.000,0 -----
Persentase rekomendasi
perluasan pasar produk
dalam negeri melalui e-
commerce yang
ditindaklanjuti
100%
Jumlah 2.200,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan Penguatan Pasar
Dalam Negeri dan Tertib Usaha
1 Rekomendasi 1.200,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 1.320,0 1.452,0 1.597,0
Persiapan Kegiatan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
12 50,0 600,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 6 60,0 360,0
Pelaksanaan Sosialisasi 2 85,0 170,0
Penyusunan Laporan 1 20,0 20,0
002 Rekomendasi Perluasan Pasar Produk
Dalam Negeri Melalui e-Commerce
1 Rekomendasi 1.000,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 1.100,0 1.210,0 1.331,0
Persiapan Kegiatan 1 25,0 25,0
Pelaksanaan Koordinasi dan 10 50,0 500,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Sinkronisasi Kebijakan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 12 25,0 300,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar 2 75,0 150,0
Penyusunan Laporan 1 25,0 25,0
Jumlah 2.200,0 2.420,0 2.662,0 2.928,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri
dan Tertib Usaha
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0
Persiapan Kegiatan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 360,0 0,0 0,0 0,0 360,0
Pelaksanaan Sosialisasi BLK 170,0 0,0 0,0 0,0 170,0
Penyusunan Laporan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
002 Rekomendasi Perluasan Pasar Produk Dalam Negeri
Melalui e-Commerce
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan Kegiatan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Penyusunan Laporan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Jumlah 2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan
Industri
2.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing
nasional
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Pengembangan Logistik Nasional
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi kebijakan
Penguatan konektifitas
ekonomi desa-kota-pasar
global
2
Rekomendasi
3.000,0 Percepatan
Pertumbuhan
Industri dan
Kawasan
Ekonomi
(KEK)
Ketersediaan
Energi dan
Infrastruktur
Peningkatan
Aksesibilitas
/Konektivitas
-----
Persentase rekomendasi
kebijakan penguatan
konektifitas ekonomi
desa-kota - pasar global
yang ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi Kebijakan
Peningkatan Kompetensi
SDM Logistik
Bersertifikat Standar
Internasional
1
Rekomendasi
1.000,0 -----
Persentase rekomendasi
kebijakan peningkatan
kopetensi SDM
Logistik bersertifikat
standar Internasional
yang ditindaklanjuti
100%
Jumlah 4.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan Penguatan
konektifitas ekonomi desa-kota-pasar
global
2 Rekomendasi 3.000,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 3.150,0 3.308,0 3.473,0
Persiapan Kegiatan 1 50,0 50,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
10 150,0 1.500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 12 75,0 900,0
Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan 3 175,0 525,0
Penyusunan Laporan 1 25,0 25,0
002 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan 1 Rekomendasi 1.000,0 1 1 1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Kompetensi SDM Logistik Bersertifikat
Standar Internasional
Rekomendasi Rekomendasi
Persiapan Kegiatan 1 25,0 25,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
10 50,0 500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 10 30,0 300,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar 2 75,0 150,0
Penyusunan Laporan 1 25,0 25,0
Jumlah 4.000,0 4.200,0 4.411,0 4.631,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan Penguatan konektifitas ekonomi
desa-kota-pasar global
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
Persiapan Kegiatan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan BLK 525,0 0,0 0,0 0,0 525,0
Penyusunan Laporan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
002 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi SDM
Logistik Bersertifikat Standar Internasional
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan Kegiatan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Penyusunan Laporan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Jumlah 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan
Industri
2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan Industri
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Pengembangan Industri
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi kebijakan
Pengembangan Industri di
Kawasan Industri/KEK
1
Rekomendasi
1.500,0 Percepatan
Pertumbuhan
Industri dan
Kawasan
Ekonomi
(KEK)
Pengembangan
Kawasan
Industri/KEK
Insentif
Fiskal dan
Non Fiskal
-----
Persentase rekomendasi
kebijakan
Pengembangan Industri
di Kawasan
Industri/KEK yang
ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi kebijakan
Penguatan peran industri
pengolahan non migas
yang bernilai tambah
1
Rekomendasi
1.000,0 -----
Persentase rekomendasi
kebijakan Penguatan
peran industri
pengolahan non migas
yang bernilai tambah
yang ditindaklanjuti
100%
Jumlah 2.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan Pengembangan
Industri di Kawasan Industri/KEK
1 Rekomendasi 1.500,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 1.575,0 1.654,0 1.736,0
Persiapan Kegiatan 1 55,0 55,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
10 62,0 620,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 13 50,0 650,0
Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan 1 150,0 150,0
Penyusunan Laporan 1 25,0 25,0
002 Rekomendasi kebijakan Penguatan peran
industri pengolahan non migas yang
bernilai tambah
1 Rekomendasi 1.000,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Persiapan Kegiatan 1 25,0 25,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
10 50,0 500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 10 30,0 300,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar 2 75,0 150,0
Penyusunan Laporan 1 25,0 25,0
Jumlah 2.500,0 2.625,0 2.757,0 2.894,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan Pengembangan Industri di
Kawasan Industri/KEK
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Persiapan Kegiatan BAK 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 620,0 0,0 0,0 0,0 620,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 650,0 0,0 0,0 0,0 650,0
Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Penyusunan Laporan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
002 Rekomendasi kebijakan Penguatan peran industri
pengolahan non migas yang bernilai tambah
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan Kegiatan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Penyusunan Laporan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Jumlah 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan
Industri
2.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing
nasional
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan
Internasional
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi kebijakan
Peningkatan Ekspor
Produk Manufaktur
1
Rekomendasi
1.000,0 Peningkatan
Ekspor Non
Migas
Pengembangan
fasilitasi
ekspor
Kelancaran
impor
barang
modal dan
bahan
baku untuk
produksi
ekspor
nonmigas
-----
Persentase rekomendasi
kebijakan fasilitasi
ekspor produk
manufaktur yang
ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi Kebijakan
Peningkatan
keanekaragaman produk
ekspor baru serta
perluasan pasar ekspor
1
Rekomendasi
1.000,0 -----
Persentase rekomendasi
Kebijakan Peningkatan
keanekaragaman
produk ekspor baru
serta perluasan pasar
ekspor yang
ditindaklanjuti
100%
Jumlah 2.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan Peningkatan
Ekspor Produk Manufaktur
1 Rekomendasi 1.000,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0
Persiapan Kegiatan 0 0,0 50,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
10 50,0 500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 10 35,0 350,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan 1 80,0 80,0
Penyusunan Laporan 1 20,0 20,0
002 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan
keanekaragaman produk ekspor baru serta
perluasan pasar ekspor
1 Rekomendasi 1.000,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0
Persiapan Kegiatan 1 25,0 25,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
10 50,0 500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 10 30,0 300,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar 2 75,0 150,0
Penyusunan Laporan 1 25,0 25,0
Jumlah 2.000,0 2.100,0 2.206,0 2.316,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan Peningkatan Ekspor Produk
Manufaktur
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan Kegiatan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0
Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan BLK 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0
Penyusunan Laporan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
002 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan keanekaragaman
produk ekspor baru serta perluasan pasar ekspor
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan Kegiatan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Penyusunan Laporan BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Jumlah 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan
Industri
2.Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan Industri
3.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing
nasional
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Pengembangan Investasi
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi
kebijakan
Penyederhanaan proses
perijinan investasi yang
berorientasi ekspor
1
Rekomendasi
750,0 Peningkatan
Ekspor Non
Migas
Peningkatan
realisasi
investasi
berorientasi
ekspor
Fasilitasi investasi
industri
berorientasi
ekspor
-----
Persentase
rekomendasi
kebijakan
Penyederhanaan
proses perijinan
investasi yang
berorientasi ekspor
yang ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi
kebijakan
Penyederhanaan
Perijinan dan Prosedur
Perijinan
1
Rekomendasi
750,0 Peningkatan
Iklim
Investasi
dan Iklim
Usaha
Pelaksanaan
deregulasi
dan
Harmonisasi
Regulasi
Perijinan
Pusat dan
daerah
Pelaksanaan
Harmonisasi,
Sinkronisasi
Peraturan
Perizinan Tingkat
Pusat/Kementerian
Lembaga dan
Daerah
-----
Persentase
rekomendasi
kebijakan
Penyederhanaan
Perijinan dan
Prosedur Perijinan
yang berorientasi
ekspor yang
ditindaklanjuti
100%
003 Rekomendasi
kebijakan Timnas PEPI
dalam rangka
percepatan fasilitasi
penyelesaian masalah
PEPI
1
Rekomendasi
1.000,0 Peningkatan
Iklim
Investasi
dan Iklim
Usaha
Pelaksanaan
deregulasi
dan
Harmonisasi
Regulasi
Perijinan
Pusat dan
daerah
Penyederhanaan
peraturan dan
perizinan
-----
Persentase
rekomendasi
kebijakan Timnas
PEPI dalam rangka
percepatan fasilitasi
penyelesaian masalah
PEPI yang
ditindaklanjuti
100%
004 Rekomendasi
kebijakan peningkatan
daya saing investasi
1
Rekomendasi
1.000,0 Peningkatan
Iklim
Investasi
Pelaksanaan
deregulasi
dan
Penyederhanaan
peraturan dan
perizinan
-----
kode Output Indikator
Kinerja Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
untuk meningkatkan
peringkat indeks Ease
Doing Business <40
dan Iklim
Usaha
Harmonisasi
Regulasi
Perijinan
Pusat dan
daerah
Persentase
rekomendasi
kebijakan
peningkatan daya
saing investasi untuk
meningkatkan
peringkat indeks Ease
Doing Business
100%
005 Rekomendasi
kebijakan peningkatan
daya saing investasi di
kawasan Industri
1 Laporan
dan
Rekomendasi
500,0 -----
Laporan dan
rekomendasi hasil
kajian peningkatan
daya saing investasi
di kawasan Industri
yang ditindaklanjuti
100%
006 Layanan Dukungan
Program dan Tata
Kelola pada
Kedeputian Perniagaan
dan Industri
1 Laporan 500,0 -----
Jumlah Laporan
dukungan program
dan tata kelola pada
Kedeputian
Perniagaan dan
Industri
1 Laporan
Jumlah 4.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan Penyederhanaan
proses perijinan investasi yang berorientasi
ekspor
1 Rekomendasi 750,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 788,0 827,0 868,0
Persiapan Kegiatan 1 30,0 30,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
6 50,0 300,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 6 50,0 300,0
Pelaksanaan Workshop dan Seminar 1 100,0 100,0
Penyusunan Laporan 1 20,0 20,0
002 Rekomendasi kebijakan Penyederhanaan
Perijinan dan Prosedur Perijinan
1 Rekomendasi 750,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 788,0 827,0 868,0
Persiapan Kegiatan 1 30,0 30,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
6 50,0 300,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 6 50,0 300,0
Pelaksanaan Workshop/Sosialisasi 1 100,0 100,0
Penyusunan Laporan 1 20,0 20,0
003 Rekomendasi kebijakan Timnas PEPI
dalam rangka percepatan fasilitasi
penyelesaian masalah PEPI
1 Rekomendasi 1.000,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0
Persiapan Kegiatan 1 30,0 30,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisas Kebijakan
10 55,0 550,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 10 30,0 300,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Pelaksanaan Workshop/Seminar 1 100,0 100,0
Penyusunan Laporan 1 20,0 20,0
004 Rekomendasi kebijakan peningkatan daya
saing investasi untuk meningkatkan
peringkat indeks Ease Doing Business <40
1 Rekomendasi 1.000,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0
Persiapan Kegiatan 1 30,0 30,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
10 55,0 550,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 10 30,0 300,0
Pelaksanaan Workshop dan Seminar 1 100,0 100,0
Penyusunan Laporan 1 20,0 20,0
005 Rekomendasi kebijakan peningkatan daya
saing investasi di kawasan Industri
1 Laporan dan
Rekomendasi
500,0 1 Laporan
dan
Rekomendasi
1 Laporan
dan
Rekomendasi
1 Laporan dan
Rekomendasi
525,0 551,0 579,0
Persiapan Kegiatan 1 20,0 20,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
6 50,0 300,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 5 20,0 100,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar 2 30,0 60,0
Penyusunan Laporan 1 20,0 20,0
006 Layanan Dukungan Program dan Tata
Kelola pada Kedeputian Perniagaan dan
Industri
1 Laporan 500,0 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 525,0 551,0 579,0
Persiapan Penyusunan Rencana Kerja 1 60,0 60,0
Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan 12 20,0 240,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 12 15,0 180,0
Penyusunan Laporan 1 20,0 20,0
Jumlah 4.500,0 4.726,0 4.962,0 5.210,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan Penyederhanaan proses perijinan
investasi yang berorientasi ekspor
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Persiapan Kegiatan BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Pelaksanaan Workshop dan Seminar BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Penyusunan Laporan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
002 Rekomendasi kebijakan Penyederhanaan Perijinan dan
Prosedur Perijinan
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Persiapan Kegiatan BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Pelaksanaan Workshop/Sosialisasi BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Penyusunan Laporan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
003 Rekomendasi kebijakan Timnas PEPI dalam rangka
percepatan fasilitasi penyelesaian masalah PEPI
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan Kegiatan BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisas Kebijakan BLK 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Penyusunan Laporan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
004 Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi
untuk meningkatkan peringkat indeks Ease Doing
Business <40
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan Kegiatan BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Pelaksanaan Workshop dan Seminar BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Penyusunan Laporan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
005 Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi
di kawasan Industri
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Persiapan Kegiatan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan Workshop/Seminar BLK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Penyusunan Laporan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
006 Layanan Dukungan Program dan Tata Kelola pada
Kedeputian Perniagaan dan Industri
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Persiapan Penyusunan Rencana Kerja BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan BLK 240,0 0,0 0,0 0,0 240,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi BLK 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0
Penyusunan Laporan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Jumlah 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Infrastruktur Sumber Daya Air
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi kebijakan
pembangunan dan
rehabilitasi infrastruktur
jaringan irigasi
2
Rekomendasi
1.750,0 Kedaulatan
Pangan
Peningkatan
Produksi
Padi dan
Pangan Lain
Pencetakan
Sawah Baru,
dan Perluasan
Areal Pangan
Lain
-----
Persentase
rekomendasi kebijakan
pembangunan dan
rehabilitasi
infrastruktur jaringan
irigasi yang
ditindaklanjuti
100%
Persentase
rekomendasi kebijakan
pembangunan
bendungan/waduk
prioritas yang
ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi kebijakan
peningkatan cakupan
layanan air minum layak
2
Rekomendasi
1.750,0 Perumahan
dan
Permukiman
Peningkatan
Ketersediaan
Air Baku
Jaga Air
(Menjaga
Kualitas dan
Kuantitas Air)
-----
Persentase
rekomendasi kebijakan
peningkatan kapasitas
tampung air baku yang
ditindaklanjuti
100%
Persentase
rekomendasi kebijakan
pengembangan
infrastruktur air minum
yang ditindaklanjuti
100%
003 Rekomendasi kebijakan
pengembangan
PLTA/PLTM di waduk
eksisting
2
Rekomendasi
1.000,0 Kedaulatan
Energi
Peningkatan
Peranan
Energi Baru
dan Energi
Terbarukan
Dalam
Bauran
Energi
Pengembangan
PLT Matahari,
hidro, Angin,
Arus Laut dan
Nuklir
-----
Persentase
rekomendasi kebijakan
peningkatan kapasitas
PLTA/PLTM yang
ditindaklanjuti
100%
004 Rekomendasi kebijakan
percepatan pembangunan
terpadu pesisir ibukota
negara Indonesia
2
Rekomendasi
600,0 -----
Persentase
rekomendasi kebijakan
peningkatan
percepatan
100%
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
pembangunan terpadu
pesisir ibukota negara
Indonesia yang
ditindaklanjuti
005 Rekomendasi kebijakan
dalam rangka
peningkatan JWG
Indonesia-Singapura
untuk pengembangan
BBK (Batam-Bintan-
Karimun)
2
Rekomendasi
1.800,0 -----
Persentase
rekomendasi kebijakan
peningkatan investasi
dan daya saing BBK
(Batam-Bintan-
Karimun) yang
ditindaklanjuti
100%
Persentase
rekomendasi
Kebijakan Tim Teknis
Dewan Kawasan
Batam yang
ditindaklanjuti
100%
006 Laporan dukungan
administrasi kegiatan dan
tata kelola pada Deputi
Bidang Koordinasi
Percepatan Infrastruktur
dan Pengembangan
Wilayah
4 Laporan 1.328,4 -----
Jumlah laporan
dukungan administrasi
kegiatan dan tata
kelola pada Deputi
Bidang Koordinasi
Percepatan
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah
4 Laporan
Jumlah 8.228,4
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan pembangunan dan
rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi
2 Rekomendasi 1.750,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 1.838,0 1.929,0 2.026,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 65,0 130,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
2 250,0 500,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 4 100,0 400,0
Kajian Kebijakan 2 350,0 700,0
Penyusunan Rekomendasi 2 10,0 20,0
002 Rekomendasi kebijakan peningkatan
cakupan layanan air minum layak
2 Rekomendasi 1.750,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 1.838,0 1.929,0 2.026,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 65,0 130,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
2 250,0 500,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 4 100,0 400,0
Kajian Kebijakan 2 350,0 700,0
Penyusunan Rekomendasi 2 10,0 20,0
003 Rekomendasi kebijakan pengembangan
PLTA/PLTM di waduk eksisting
2 Rekomendasi 1.000,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 40,0 80,0
Pelaksanaan Koordinasi dan 2 200,0 400,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Sinkronisasi Kebijakan
Penyelenggaran FGD/Workshop 2 100,0 200,0
Kajian Kebijakan 1 300,0 300,0
Penyusunan Rekomendasi 2 10,0 20,0
004 Rekomendasi kebijakan percepatan
pembangunan terpadu pesisir ibukota
negara Indonesia
2 Rekomendasi 600,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 630,0 662,0 695,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 45,0 90,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
2 100,0 200,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 1 100,0 100,0
Kajian Kebijakan 1 200,0 200,0
Penyusunan Rekomendasi 2 5,0 10,0
005 Rekomendasi kebijakan dalam rangka
peningkatan JWG Indonesia-Singapura
untuk pengembangan BBK (Batam-
Bintan-Karimun)
2 Rekomendasi 1.800,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 1.890,0 1.985,0 2.084,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 45,0 90,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
2 200,0 400,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 1 100,0 100,0
Kajian Kebijakan 1 200,0 200,0
Penyusunan Rekomendasi 2 5,0 10,0
Koordinasi Tim Teknis Dewan Kawasan
Batam
4 250,0 1.000,0
006 Laporan dukungan administrasi kegiatan
dan tata kelola pada Deputi Bidang
Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
4 Laporan 1.328,4 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 1.394,0 1.464,0 1.537,0
Administrasi Kegiatan 2 85,0 170,0
Penyusunan Rencana Kegiatan 2 400,0 800,0
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Anggaran
2 100,2 200,4
Penyusunan Laporan Kinerja 2 79,0 158,0
Jumlah 8.228,4 8.640,0 9.072,0 9.526,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan pembangunan dan rehabilitasi
infrastruktur jaringan irigasi
1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 130,0 0,0 0,0 0,0 130,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Kajian Kebijakan BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
002 Rekomendasi kebijakan peningkatan cakupan layanan air
minum layak
1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 130,0 0,0 0,0 0,0 130,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Kajian Kebijakan BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
003 Rekomendasi kebijakan pengembangan PLTA/PLTM di 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
waduk eksisting
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Kajian Kebijakan BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
004 Rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan terpadu
pesisir ibukota negara Indonesia
600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Kajian Kebijakan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
005 Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan JWG
Indonesia-Singapura untuk pengembangan BBK (Batam-
Bintan-Karimun)
1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Kajian Kebijakan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Koordinasi Tim Teknis Dewan Kawasan Batam BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
006 Laporan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola
pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah
1.328,4 0,0 0,0 0,0 1.328,4
Administrasi Kegiatan BAK 170,0 0,0 0,0 0,0 170,0
Penyusunan Rencana Kegiatan BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Anggaran BLK 200,4 0,0 0,0 0,0 200,4
Penyusunan Laporan Kinerja BLK 158,0 0,0 0,0 0,0 158,0
Jumlah 8.228,4 0,0 0,0 0,0 8.228,4
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Sistem Transportasi Multi Moda
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Transportasi Multimoda
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi kebijakan
keterpaduan sistem
transportasi multimoda dan
antarmoda
4
Rekomendasi
2.000,0 Perkotaan Mewujudkan
Sistem
Perkotaan
Peningkatan
Konektivitas
-----
Persentase rekomendasi
kebijakan keterpaduan
sistem transportasi
multimoda dan
antarmoda yang
ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi kebijakan
percepatan pengembangan
sistem transportasi
Jabodetabek
1
Rekomendasi
1.000,0 Perkotaan Mewujudkan
Sistem
Perkotaan
Peningkatan
Konektivitas
-----
Persentase rekomendasi
kebijakan percepatan
pengembangan sistem
transportasi Jabodetabek
yang ditindaklanjuti
100%
003 Rekomendasi kebijakan
percepatan pembangunan
prasarana dan sarana
transportasi perkotaan
2
Rekomendasi
1.500,0 Perkotaan Mewujudkan
Sistem
Perkotaan
Peningkatan
Konektivitas
-----
Persentase rekomendasi
kebijakan percepatan
pembangunan prasarana
dan sarana transportasi
perkotaan yang
ditindaklanjuti
100%
004 Rekomendasi Kajian
Multimoda dan Perkotaan
2
Rekomendasi
2.000,0 -----
Persentase Rekomendasi
Kajian Multimoda dan
Perkotaan yang
ditindaklanjuti
100%
Jumlah 6.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan keterpaduan
sistem transportasi multimoda dan
antarmoda
4 Rekomendasi 2.000,0 4
Rekomendasi
4
Rekomendasi
4 Rekomendasi 2.100,0 2.205,0 2.315,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Persiapan Koordinasi Kebijakan 4 25,0 100,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
4 175,0 700,0
Pemantauan dan Evaluasi 4 175,0 700,0
Sosialisasi/Workshop 4 100,0 400,0
Penyusunan Rekomendasi 4 25,0 100,0
002 Rekomendasi kebijakan percepatan
pengembangan sistem transportasi
Jabodetabek
1 Rekomendasi 1.000,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 25,0 50,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
2 250,0 500,0
Pemantauan dan Evaluasi 2 200,0 400,0
Penyusunan Rekomendasi 2 25,0 50,0
003 Rekomendasi kebijakan percepatan
pembangunan prasarana dan sarana
transportasi perkotaan
2 Rekomendasi 1.500,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 1.575,0 1.654,0 1.736,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 25,0 50,0
Koordinasi dan Sinkronisasi 2 500,0 1.000,0
Pemantauan dan Evaluasi 2 200,0 400,0
Penyusunan Rekomendasi 2 25,0 50,0
004 Rekomendasi Kajian Multimoda dan
Perkotaan
2 Rekomendasi 2.000,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 2.100,0 2.205,0 2.315,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 25,0 50,0
Koordinasi dan Sinkronisasi 2 800,0 1.600,0
Pemantauan dan Evaluasi 2 75,0 150,0
Sosialisasi/Workshop 2 75,0 150,0
Penyusunan Rekomendasi 2 25,0 50,0
Jumlah 6.500,0 6.825,0 7.167,0 7.524,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan keterpaduan sistem transportasi
multimoda dan antarmoda
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
Pemantauan dan Evaluasi BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
Sosialisasi/Workshop BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
002 Rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan sistem
transportasi Jabodetabek
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Pemantauan dan Evaluasi BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
003 Rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan
prasarana dan sarana transportasi perkotaan
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Koordinasi dan Sinkronisasi BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Pemantauan dan Evaluasi BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
004 Rekomendasi Kajian Multimoda dan Perkotaan 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Koordinasi dan Sinkronisasi BLK 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0
Pemantauan dan Evaluasi BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Sosialisasi/Workshop BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Jumlah 6.500,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
2.Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau
Jawa
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
6. Output dan Pendanaannya
kode Output
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi
kebijakan
pembangunan
Kawasan Strategis
Ekonomi untuk
Mendukung
kegiatan pariwisata
1
Rekomendasi
1.000,0 Pembangunan
Pariwisata
Pengembangan
Destinasi
Wisata
Koordinasi
Pembangunan
Destinasi
-----
Persentase (%)
rekomendasi
kebijakan
pembangunan
Kawasan Strategis
Ekonomi untuk
Mendukung
kegiatan pariwisata
yang
terimplementasi
100%
002 Rekomendasi
kebijakan
pelaksanaan
kompilasi, integrasi,
dan sinkronisasi
peta tematik
3
Rekomendasi
750,0 Peningkatan
Iklim
Investasi dan
Iklim Usaha
Pelaksanaan
deregulasi dan
Harmonisasi
Regulasi
Perijinan Pusat
dan daerah
Pelaksanaan
Harmonisasi,
Sinkronisasi
Peraturan
Perizinan Tingkat
Pusat/Kementerian
Lembaga dan
Daerah
-----
Persentase
rekomendasi
kebijakan hasil
sinkronisasi peta
tematik yang
ditindaklanjuti
100%
003 Rekomendasi
kebijakan
pengintegrasian
RPJMN dan PSN
pada rencana tata
ruang (RTRWN,
RTR KSN, RTRW
Provinsi, RTRW
Kab/kota)
2
Rekomendasi
750,0 Peningkatan
Iklim
Investasi dan
Iklim Usaha
Percepatan
Fasilitasi
Penyelesaian
Masalah
Investasi
Percepatan
Penyusunan
RTRW dan RDTR
khususnya di
Kawasan Strategis
-----
Persentase hasil
rekomendasi
kebijakan
pengintegrasian
RPJMN dan PSN
pada rencana tata
ruang (RTRWN,
RTR KSN, RTRW
Provinsi, RTRW
Kab/kota) yang
ditindaklanjuti
100%
004 Rekomendasi 2 750,0 Desa dan Penanggulangan Pembinaan, -----
kode Output
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
kebijakan
pembangunan
Kawasan Strategis
Ekonomi di
Perbatasan Negara
Rekomendasi Kawasan
Pedesaan
Kemiskinan dan
Pengembangan
Usaha Ekonomi
Masyarakat
Desa termasuk
di Permukiman
Transmigrasi
pendampingan
dalam
pengembangan
usaha dan
kewirausahaan
terutama UMKM
Persentase (%)
rekomendasi
kebijakan
pembangunan
Kawasan Strategis
Ekonomi di
Perbatasan Negara
yang ditindaklanjuti
100%
005 Rekomendasi
kebijakan
pembangunan
Kawasan Strategis
Ekonomi untuk
Mendukung
kegiatan industri
1
Rekomendasi
750,0 Percepatan
Pertumbuhan
Industri dan
Kawasan
Ekonomi
(KEK)
Pengembangan
Kawasan
Industri/KEK
Insentif Fiskal dan
Non Fiskal
-----
Persentase (%)
rekomendasi
kebijakan
pembangunan
Kawasan Strategis
Ekonomi untuk
Mendukung
kegiatan industri
yang ditindaklanjuti
100%
006 Rekomendasi
kebijakan
percepatan
penyelesaian
Rencana Tata
Ruang Wilayah
daerah
1
Rekomendasi
2.000,0 -----
Persentase (%)
rekomendasi
kebijakan Penataan
Ruang dalam
percepatan
Penyelesaian
Rencana Tata
Ruang Wilayah
daerah yang
ditindaklanjuti
100%
Jumlah 6.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi kebijakan pembangunan
Kawasan Strategis Ekonomi untuk
Mendukung kegiatan pariwisata
1 Rekomendasi 1.000,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0
Koordinasi dan sinkronisasi 2 140,0 280,0
Pemantauan dan Evaluasi 2 160,0 320,0
Sosialisasi/workshop/FGD 1 400,0 400,0
002 Rekomendasi kebijakan pelaksanaan
kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi peta
tematik
3 Rekomendasi 750,0 3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3 Rekomendasi 787,0 827,0 868,0
Koordinasi dan sinkronisasi 1 400,0 400,0
Pemantauan dan Evaluasi 1 250,0 250,0
Sosialisasi/workshop/FGD 1 100,0 100,0
003 Rekomendasi kebijakan pengintegrasian
RPJMN dan PSN pada rencana tata ruang
(RTRWN, RTR KSN, RTRW Provinsi,
RTRW Kab/kota)
2 Rekomendasi 750,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 787,0 827,0 868,0
Koordinasi dan sinkronisasi 3 150,0 450,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Pemantauan dan Evaluasi 2 25,0 50,0
Kajian/Telaahan/Analisis Kebijakan 1 150,0 150,0
Sosialisasi/workshop/FGD 1 100,0 100,0
004 Rekomendasi kebijakan pembangunan
Kawasan Strategis Ekonomi di Perbatasan
Negara
2 Rekomendasi 750,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 788,0 827,0 868,0
Koordinasi dan sinkronisasi 2 175,0 350,0
Pemantauan dan Evaluasi 1 100,0 100,0
Kajian/Telaahan/Analisis Kebijakan 1 150,0 150,0
Sosialisasi/workshop/FGD 1 150,0 150,0
005 Rekomendasi kebijakan pembangunan
Kawasan Strategis Ekonomi untuk
Mendukung kegiatan industri
1 Rekomendasi 750,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 788,0 827,0 868,0
Koordinasi dan sinkronisasi 2 170,0 340,0
Pemantauan dan Evaluasi 2 105,0 210,0
Sosialisasi/workshop/FGD 1 200,0 200,0
006 Rekomendasi kebijakan percepatan
penyelesaian Rencana Tata Ruang
Wilayah daerah
1 Rekomendasi 2.000,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 2.100,0 2.205,0 2.315,0
Koordinasi dan sinkronisasi 2 500,0 1.000,0
Pemantauan dan Evaluasi 2 250,0 500,0
Sosialisasi/workshop/FGD 1 500,0 500,0
Jumlah 6.000,0 6.300,0 6.616,0 6.945,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Strategis
Ekonomi untuk Mendukung kegiatan pariwisata
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Koordinasi dan sinkronisasi BAK 280,0 0,0 0,0 0,0 280,0
Pemantauan dan Evaluasi BLK 320,0 0,0 0,0 0,0 320,0
Sosialisasi/workshop/FGD BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
002 Rekomendasi kebijakan pelaksanaan kompilasi, integrasi,
dan sinkronisasi peta tematik
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Koordinasi dan sinkronisasi BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Pemantauan dan Evaluasi BAK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Sosialisasi/workshop/FGD BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
003 Rekomendasi kebijakan pengintegrasian RPJMN dan PSN
pada rencana tata ruang (RTRWN, RTR KSN, RTRW
Provinsi, RTRW Kab/kota)
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Koordinasi dan sinkronisasi BLK 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0
Pemantauan dan Evaluasi BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Kajian/Telaahan/Analisis Kebijakan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Sosialisasi/workshop/FGD BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
004 Rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Strategis
Ekonomi di Perbatasan Negara
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Koordinasi dan sinkronisasi BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0
Pemantauan dan Evaluasi BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Kajian/Telaahan/Analisis Kebijakan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Sosialisasi/workshop/FGD BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
005 Rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Strategis
Ekonomi untuk Mendukung kegiatan industri
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Koordinasi dan sinkronisasi BLK 340,0 0,0 0,0 0,0 340,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Pemantauan dan Evaluasi BAK 210,0 0,0 0,0 0,0 210,0
Sosialisasi/workshop/FGD BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
006 Rekomendasi kebijakan percepatan penyelesaian Rencana
Tata Ruang Wilayah daerah
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
Koordinasi dan sinkronisasi BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Pemantauan dan Evaluasi BAK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Sosialisasi/workshop/FGD BAK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Jumlah 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
4. Kegiatan : Koordinai Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayan Infrastruktur
6. Output dan Pendanaannya
kod
e Output
Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokas
i 2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/R
B
001 Rekomendasi Kebijakan
Pengembangan
Alternatif-alternatif
Pembiayaan
Infrastruktur Melalui
Mekanisme Pembiayaan
Ketersediaan Layanan
(Availability
Payment/KPBU/BUMN
)
2
Rekomendas
i
750,0 Reformasi
Fiskal
Menjaga
Kesinambunga
n Fiskal
Pembiayaan
Pembanguna
n
Infrastruktur
-----
Persentase rekomendasi
kebijakan alternatif -
alternatif pembiayaan
infrastruktur melalui
mekanisme pembiayaan
ketersediaan layanan
(Availability
Payment/KPBU/BUMN
)
100%
002 Kebijakan
Pengembangan
Alternatif-alternatif
Penyediaan Tanah
untuk Pembangunan
Infrastruktur Melalui
Kebijakan Pembentukan
Lembaga (BLU)
Penyediaan Tanah dan
Peningkatan
Sumberdaya Juru Ukur
Pertanahan
2
Rekomendas
i
750,0 Reformasi
Fiskal
Menjaga
Kesinambunga
n Fiskal
Pembiayaan
Pembanguna
n
Infrastruktur
-----
Persentase rekomendasi
kebijakan
pengembangan
alternatif-alternatif
penyediaan tanah untuk
pembangunan
infrastruktur melalui
kebijakan pembentukan
lembaga (BLU)
penyediaan tanah dan
peningkatan
sumberdaya juru ukur
pertanahan yang
ditindaklanjuti
100%
003 Rekomendasi Kebijakan
Penyediaan Tanah
untuk Pembangunan
Perumahan
2
Rekomendas
i
750,0 Perumahan
dan
Permukima
n
Fasilitasi
Penyediaan
Hunian Layak
Baru
Optimalisasi
Peran BUMN
terkait
perumahan
-----
Persentase rekomendasi
kebijakan
pengembangan
alternatif-alternatif
penyediaan tanah untuk
pembangunan
perumahan yang
ditindaklanjuti
100%
kod
e Output
Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokas
i 2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/R
B
004 Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Sejuta
Rumah
2
Rekomendas
i
750,0 Perumahan
dan
Permukima
n
Fasilitasi
Penyediaan
Hunian Layak
Baru
Penciptaan
Iklim
Kondusif
Untuk
Penyediaan
Rumah MBR
(Regulasi,
Perizinan,
dst)
-----
Persentase rekomendasi
kebijakan pembangunan
sejuta rumah yang
ditindaklanjuti
100%
005 Rekomendasi
Kebijakan/Mekanisme
Distribusi Kepemilikan
Tanah Melalui Skema
Reforma Agraria
1
Rekomendas
i
1.000,0 -----
Persentase rekomendasi
kebijakan/mekanisme
distribusi kepemilikan
tanah melalui skema
Reforma Agraria yang
ditindaklanjuti
100%
006 Rekomendasi Kebijakan
Model Pembiayaan dan
Pengelolaan Rumah
Susun Sederhana
Sewa(rusunawa)
1
Rekomendas
i
1.000,0 -----
Persentase rekomendasi
kebijakan model
pembiayaan dan
pengelolaan rumah
susun sederhana sewa
(rusunawa) yang
ditindaklanjuti
100%
Jumlah 5.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan
Alternatif-alternatif Pembiayaan
Infrastruktur Melalui Mekanisme
Pembiayaan Ketersediaan Layanan
(Availability Payment/KPBU/BUMN)
2 Rekomendasi 750,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 788,0 827,0 868,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 50,0 100,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
2 75,0 150,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 4 100,0 400,0
Penyusunan Rekomendasi 2 50,0 100,0
002 Kebijakan Pengembangan Alternatif-
alternatif Penyediaan Tanah untuk
Pembangunan Infrastruktur Melalui
Kebijakan Pembentukan Lembaga (BLU)
Penyediaan Tanah dan Peningkatan
Sumberdaya Juru Ukur Pertanahan
2 Rekomendasi 750,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 788,0 827,0 868,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 50,0 100,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
2 75,0 150,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 4 100,0 400,0
Penyusunan Rekomendasi 2 50,0 100,0
003 Rekomendasi Kebijakan Penyediaan
Tanah untuk Pembangunan Perumahan
2 Rekomendasi 750,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 788,0 827,0 868,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 50,0 100,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
2 75,0 150,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Penyelenggaran FGD/Workshop 4 100,0 400,0
Penyusunan Rekomendasi 2 50,0 100,0
004 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan
Sejuta Rumah
2 Rekomendasi 750,0 2
Rekomendasi
2
Rekomendasi
2 Rekomendasi 788,0 827,0 868,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 50,0 100,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
2 75,0 150,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 4 100,0 400,0
Penyusunan Rekomendasi 2 50,0 100,0
005 Rekomendasi Kebijakan/Mekanisme
Distribusi Kepemilikan Tanah Melalui
Skema Reforma Agraria
1 Rekomendasi 1.000,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0
Kajian Kebijakan 1 1.000,0 1.000,0
006 Rekomendasi Kebijakan Model
Pembiayaan dan Pengelolaan Rumah
Susun Sederhana Sewa(rusunawa)
1 Rekomendasi 1.000,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0
Kajian Kebijakan 1 1.000,0 1.000,0
Jumlah 5.000,0 5.252,0 5.514,0 5.788,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Alternatif-
alternatif Pembiayaan Infrastruktur Melalui Mekanisme
Pembiayaan Ketersediaan Layanan (Availability
Payment/KPBU/BUMN)
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
002 Kebijakan Pengembangan Alternatif-alternatif Penyediaan
Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Melalui
Kebijakan Pembentukan Lembaga (BLU) Penyediaan
Tanah dan Peningkatan Sumberdaya Juru Ukur Pertanahan
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
003 Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Tanah untuk
Pembangunan Perumahan
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
004 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Sejuta Rumah 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
005 Rekomendasi Kebijakan/Mekanisme Distribusi
Kepemilikan Tanah Melalui Skema Reforma Agraria
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Kajian Kebijakan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
006 Rekomendasi Kebijakan Model Pembiayaan dan
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa(rusunawa)
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Kajian Kebijakan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Jumlah 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Telematika dan Utilitas
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi
Kebijakan
Pembangunan Jaringan
Broadband
1
Rekomendasi
750,0 Perkotaan Mewujudkan
Sistem
Perkotaan
Peningkatan
Konektivitas
-----
Persentase (%)
rekomendasi
kebijakan
pembangunan
jaringan broadband
yang ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi
Kebijakan Pemanfaatan
Aplikasi Telematika
Menunjang Sinergi
Aksi untuk Ekonomi
Rakyat
1
Rekomendasi
750,0 Perkotaan Mewujudkan
Sistem
Perkotaan
Peningkatan
Konektivitas
-----
Persentase
rekomendasi
kebijakan
pemanfaatan aplikasi
telematika menunjang
sinergi aksi untuk
ekonomi rakyat yang
ditindaklanjuti
100%
003 Rekomendasi
Kebijakan Percepatan
Pengelolaan Sampah di
10 Destinasi Wisata
1
Rekomendasi
1.000,0 Pembangunan
Pariwisata
Pengembangan
Destinasi
Wisata
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Transportasi
-----
Persentase (%)
rekomendasi
kebijakan percepatan
pengelolaan sampah
di 10 destinasi wisata
yang ditindaklanjuti
100%
004 Laporan Hasil Kajian
Percepatan
Pengembangan Smart
City di Indonesia
1 Laporan 1.250,0 -----
Jumlah Laporan
Kajian Percepatan
Pengembangan Smart
City di Indonesia
1 Laporan
005 Laporan Hasil Kajian
Pembentukan Badan
Pengelola Sampah
Nasional
1 Laporan 750,0 -----
Jumlah Laporan
Kajian Pembentukan
Badan Pengelola
Sampah Nasional
1 Laporan
Jumlah 4.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan
Jaringan Broadband
1 Rekomendasi 750,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 850,0 950,0 1.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 1 150,0 150,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
1 200,0 200,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 1 200,0 200,0
Kajian Kebijakan 1 0,0 0,0
Penyusunan Rekomendasi 1 200,0 200,0
002 Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan
Aplikasi Telematika Menunjang Sinergi
Aksi untuk Ekonomi Rakyat
1 Rekomendasi 750,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 850,0 950,0 1.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 1 150,0 150,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
1 250,0 250,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 1 250,0 250,0
Kajian Kebijakan 1 0,0 0,0
Penyusunan Rekomendasi 1 100,0 100,0
003 Rekomendasi Kebijakan Percepatan
Pengelolaan Sampah di 10 Destinasi
Wisata
1 Rekomendasi 1.000,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 1.100,0 1.200,0 1.300,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 1 150,0 150,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
1 450,0 450,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 1 300,0 300,0
Kajian Kebijakan 1 0,0 0,0
Penyusunan Rekomendasi 1 100,0 100,0
004 Laporan Hasil Kajian Percepatan
Pengembangan Smart City di Indonesia
1 Laporan 1.250,0 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1.350,0 1.450,0 1.500,0
Persiapan Kajian 1 150,0 150,0
Pelaksanaan Kajian 1 750,0 750,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 1 300,0 300,0
Penyusunan Laporan 1 50,0 50,0
005 Laporan Hasil Kajian Pembentukan Badan
Pengelola Sampah Nasional
1 Laporan 750,0 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 850,0 950,0 1.000,0
Persiapan Kajian 1 150,0 150,0
Pelaksanaan Kajian 1 300,0 300,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 1 250,0 250,0
Penyusunan Laporan 1 50,0 50,0
Jumlah 4.500,0 5.000,0 5.500,0 5.800,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Jaringan
Broadband
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Kajian Kebijakan BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
002 Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Aplikasi Telematika
Menunjang Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Kajian Kebijakan BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
003 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengelolaan Sampah
di 10 Destinasi Wisata
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Kajian Kebijakan BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
004 Laporan Hasil Kajian Percepatan Pengembangan Smart
City di Indonesia
1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0
Persiapan Kajian BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Pelaksanaan Kajian BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
005 Laporan Hasil Kajian Pembentukan Badan Pengelola
Sampah Nasional
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Persiapan Kajian BAK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Pelaksanaan Kajian BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Jumlah 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayan Infrastruktur
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi Hasil
Kebijakan Ekonomi
Terkait Penyediaan
Infrastruktur Prioritas
3
Rekomendasi
18.000,0 Reformasi
Fiskal
Menjaga
Kesinambungan
Fiskal
Pembiayaan
Pembangunan
Infrastruktur
-----
Persentase
rekomendasi hasil
kebijakan ekonomi
terkait penyediaan
infrastruktur prioritas
yang telah
ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi Hasil Pre-
FS / Revisi Pre FS
Proyek Infrastruktur
Prioritas
1
Rekomendasi
15.000,0 Reformasi
Fiskal
Menjaga
Kesinambungan
Fiskal
Pembiayaan
Pembangunan
Infrastruktur
-----
Persentase
Rekomendasi Hasil
Pre-FS / Revisi Pre FS
Proyek Infrastruktur
Prioritas yang
ditindaklanjuti
100%
003 Rekomendasi Kebijakan
Pengembangan
Alternatif-alternatif
Pembiayaan
Infrastruktur
1
Rekomendasi
15.000,0 Reformasi
Fiskal
Menjaga
Kesinambungan
Fiskal
Pembiayaan
Pembangunan
Infrastruktur
-----
Persentase
rekomendasi kebijakan
pengembangan
alternatif-alternatif
pembiayaan
infrastruktur yang
ditindaklanjuti
100%
004 Rekomendasi Hasil
Kebijakan Penyelesaian
Masalah Pelaksanaan
Infrastruktur Strategis
Nasional
1
Rekomendasi
2.000,0 -----
Persentase
rekomendasi kebijakan
penyelesaian masalah
pelaksanaan
infrastruktur strategis
nasional yang
ditindaklanjuti
100%
Jumlah 50.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi Hasil Kebijakan Ekonomi
Terkait Penyediaan Infrastruktur
Prioritas
3 Rekomendasi 18.000,0 3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3 Rekomendasi 18.900,0 19.845,0 20.837,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 9 150,0 1.350,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
9 340,0 3.060,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 9 260,0 2.340,0
Kajian Kebijakan 3 3.600,0 10.800,0
Penyusunan Rekomendasi 3 150,0 450,0
002 Rekomendasi Hasil Pre-FS / Revisi Pre
FS Proyek Infrastruktur Prioritas
1 Rekomendasi 15.000,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 15.750,0 16.538,0 17.364,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 6 175,0 1.050,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
6 340,0 2.040,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 6 260,0 1.560,0
Kajian Kebijakan 3 3.250,0 9.750,0
Penyusunan Rekomendasi 4 150,0 600,0
003 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan
Alternatif-alternatif Pembiayaan
Infrastruktur
1 Rekomendasi 15.000,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 15.750,0 16.538,0 17.364,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 6 175,0 1.050,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
6 350,0 2.100,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 6 300,0 1.800,0
Kajian Kebijakan 3 3.200,0 9.600,0
Penyusunan Rekomendasi 3 150,0 450,0
004 Rekomendasi Hasil Kebijakan
Penyelesaian Masalah Pelaksanaan
Infrastruktur Strategis Nasional
1 Rekomendasi 2.000,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 2.100,0 2.205,0 2.315,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan 2 150,0 300,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
2 175,0 350,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 2 150,0 300,0
Kajian Kebijakan 1 1.000,0 1.000,0
Penyusunan Rekomendasi 1 50,0 50,0
Jumlah 50.000,0 52.500,0 55.126,0 57.880,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi Hasil Kebijakan Ekonomi Terkait
Penyediaan Infrastruktur Prioritas
18.000,0 0,0 0,0 0,0 18.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 1.350,0 0,0 0,0 0,0 1.350,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 3.060,0 0,0 0,0 0,0 3.060,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 2.340,0 0,0 0,0 0,0 2.340,0
Kajian Kebijakan BLK 10.800,0 0,0 0,0 0,0 10.800,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0
002 Rekomendasi Hasil Pre-FS / Revisi Pre FS Proyek
Infrastruktur Prioritas
15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 2.040,0 0,0 0,0 0,0 2.040,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 1.560,0 0,0 0,0 0,0 1.560,0
Kajian Kebijakan BLK 9.750,0 0,0 0,0 0,0 9.750,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
003 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Alternatif-
alternatif Pembiayaan Infrastruktur
15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 2.100,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0
Kajian Kebijakan BLK 9.600,0 0,0 0,0 0,0 9.600,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0
004 Rekomendasi Hasil Kebijakan Penyelesaian Masalah
Pelaksanaan Infrastruktur Strategis Nasional
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
Persiapan Koordinasi Kebijakan BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Kajian Kebijakan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Jumlah 50.000,0 0,0 0,0 0,0 50.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama
Ekonomi Internasional
2.Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi
Internasional
3.Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil- hasil
Kerjasama Ekonomi Internasional
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Kerjasama Ekonomi Amerika & Pasifik
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Kesepakatan Kerja Sama
Ekonomi Amerika dan
Pasifik
5
Kesepakatan
1.275,0 -----
Persentase (%)
kesepakatan kerja sama
ekonomi Amerika dan
Pasifik yang
terimplementasi
85%
002 Rekomendasi Pengendalian
Kebijakan di Bidang Kerja
Sama Ekonomi Amerika dan
Pasifik
9
Rekomendasi
500,0 -----
Persentase (%)
kesepakatan kerja sama
ekonomi Amerika dan
Pasifik yang
ditindaklanjuti
85%
Persentase (%)
rekomendasi hasil
monitoring dan evaluasi
kerja sama ekonomi
Amerika dan Pasifik yang
ditindaklanjuti
85%
003 Laporan Sosialisasi Hasil
Kerjasama Ekonomi Amerika
dan Pasifik
2 Laporan 200,0 -----
Persentase (%)
pemahaman peserta atas
materi sosialisasi hasil-
hasil kerjasama ekonomi
Amerika dan Pasifik
85%
Jumlah 1.975,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi
Amerika dan Pasifik
5 Kesepakatan 1.275,0 5
Kesepakatan
6
Kesepakatan
7 Kesepakatan 1.403,0 1.543,0 1.697,0
Persiapan Koordinasi/Pertemuan 10 4,0 40,0
Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan 10 105,0 1.050,0
Kajian Kerjasama Ekonomi
Amerika/Pasifik
1 150,0 150,0
Penyusunan Laporan 1 35,0 35,0
002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di
Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan
Pasifik
9 Rekomendasi 500,0 9
Rekomendasi
10
Rekomendasi
10 Rekomendasi 550,0 605,0 666,0
Persiapan Pemantauan dan Evaluasi 5 5,0 25,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 10 42,5 425,0
Penyusunan Laporan 2 25,0 50,0
003 Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama
Ekonomi Amerika dan Pasifik
2 Laporan 200,0 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 220,0 242,0 266,0
Penyiapan Bahan-bahan
Sosialisasi/Seminar/FGD
2 10,0 20,0
Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD 2 75,0 150,0
Penyusunan Laporan 2 15,0 30,0
Jumlah 1.975,0 2.173,0 2.390,0 2.629,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik 1.275,0 0,0 0,0 0,0 1.275,0
Persiapan Koordinasi/Pertemuan BAK 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan BLK 1.050,0 0,0 0,0 0,0 1.050,0
Kajian Kerjasama Ekonomi Amerika/Pasifik BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Penyusunan Laporan BAK 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0
002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja
Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Persiapan Pemantauan dan Evaluasi BAK 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi BLK 425,0 0,0 0,0 0,0 425,0
Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
003 Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama Ekonomi Amerika
dan Pasifik
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi/Seminar/FGD BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Penyusunan Laporan BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
Jumlah 1.975,0 0,0 0,0 0,0 1.975,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama
Ekonomi Internasional
2.Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi
Internasional
3.Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil- hasil
Kerjasama Ekonomi Internasional
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Kerjasama Ekonomi Asia
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Kesepakatan Kerjasama
Ekonomi Asia
5
Kesepakatan
2.000,0 Peningkatan
Ekspor Non
Migas
Peningkatan
efektivitas
kerja sama
perdagangan
internasional
(MARKET
ACCESS)
Penyelarasan
hasil
perundingan
dengan
kebijakan
nasional di
dalam negeri
-----
Persentase (%)
kesepakatan kerja sama
ekonomi Asia yang
terimplementasi
100%
002 Rekomendasi
Pengendalian Kebijakan di
Bidang Kerja Sama
Ekonomi Asia
9
Rekomendasi
450,0 -----
Persentase (%)
kesepakatan kerja sama
ekonomi Asia yang
ditindaklanjuti
85%
Persentase (%)
rekomendasi hasil
monitoring dan evaluasi
kerja sama ekonomi
Asia yang
ditindaklanjuti
85%
003 Laporan Sosialisasi Hasil
Kerja Sama Ekonomi Asia
2 Laporan 250,0 -----
Persentase (%)
pemahaman peserta atas
materi sosialisasi hasil-
hasil kerjasama
ekonomi Asia
85%
004 Layanan Dukungan
Program dan Tata Kelola
pada Kedeputian
Koordinasi Bidang
Kerjasama Internasional
4 Laporan 300,0 -----
Jumlah Laporan
dukungan program dan
tata kelola pada
Kedeputian Koordinasi
Bidang Kerjasama
Internasional
4 Laporan
Jumlah 3.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Asia 5 Kesepakatan 2.000,0 5
Kesepakatan
6
Kesepakatan
7 Kesepakatan 2.420,0 2.662,0 2.928,0
Persiapan Koordinasi/Pertemuan 15 6,0 90,0
Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan 15 108,7 1.630,0
Kajian Kerjasama Ekonomi Asia 1 190,0 190,0
Penyusunan Laporan 3 30,0 90,0
002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di
Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia
9 Rekomendasi 450,0 9
Rekomendasi
10
Rekomendasi
10 Rekomendasi 275,0 303,0 333,0
Persiapan Pemantauan dan Evaluasi 5 2,0 10,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 5 80,0 400,0
Penyusunan Laporan 5 8,0 40,0
003 Laporan Sosialisasi Hasil Kerja Sama
Ekonomi Asia
2 Laporan 250,0 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 275,0 303,0 333,0
Penyiapan Bahan-bahan
Sosialisasi/Seminar/FGD
2 10,0 20,0
Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD 2 90,0 180,0
Penyusunan Laporan 2 25,0 50,0
004 Layanan Dukungan Program dan Tata
Kelola pada Kedeputian Koordinasi
Bidang Kerjasama Internasional
4 Laporan 300,0 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 330,0 363,0 399,0
Administrasi Kegiatan 12 5,0 60,0
Penyusunan dan Evaluasi
Program/Kegiatan
4 35,0 140,0
Penyusunan Laporan Kegiatan/Kinerja 4 25,0 100,0
Jumlah 3.000,0 3.300,0 3.631,0 3.993,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Asia 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
Persiapan Koordinasi/Pertemuan BAK 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0
Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan BLK 1.630,0 0,0 0,0 0,0 1.630,0
Kajian Kerjasama Ekonomi Asia BLK 190,0 0,0 0,0 0,0 190,0
Penyusunan Laporan BAK 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0
002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja
Sama Ekonomi Asia
450,0 0,0 0,0 0,0 450,0
Persiapan Pemantauan dan Evaluasi BAK 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Penyusunan Laporan BAK 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
003 Laporan Sosialisasi Hasil Kerja Sama Ekonomi Asia 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi/Seminar/FGD BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD BLK 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0
Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
004 Layanan Dukungan Program dan Tata Kelola pada
Kedeputian Koordinasi Bidang Kerjasama Internasional
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Administrasi Kegiatan BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Penyusunan dan Evaluasi Program/Kegiatan BLK 140,0 0,0 0,0 0,0 140,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Penyusunan Laporan Kegiatan/Kinerja BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Jumlah 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama
Ekonomi Internasional
2.Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi
Internasional
3.Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil- hasil
Kerjasama Ekonomi Internasional
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur
Tengah
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Kesepakatan Kerja Sama
Ekonomi Eropa, Afrika dan
Timur Tengah
5
Kesepakatan
2.100,0 -----
Persentase (%)
kesepakatan kerja sama
ekonomi Eropa, Afrika
dan Timur Tengah yang
terimplementasi
85%
002 Rekomendasi Pengendalian
Kebijakan di Bidang Kerja
Sama Ekonomi Eropa, Afrika
dan Timur Tengah
9
Rekomendasi
315,0 -----
Persentase (%)
kesepakatan kerja sama
ekonomi Eropa, Afrika
dan Timur Tengah yang
ditindaklanjuti
85%
Persentase (%)
rekomendasi hasil
monitoring dan evaluasi
kerja sama ekonomi
Eropa, Afrika dan Timur
Tengah yang
ditindaklanjuti
85%
003 Laporan Sosialisasi Hasil
Kerjasama Ekonomi Eropa,
Afrika dan Timur Tengah
2 Laporan 210,0 -----
Persentase (%)
pemahaman peserta atas
materi sosialisasi hasil-
hasil kerjasama ekonomi
Eropa, Afrika dan Timur
Tengah
85%
Jumlah 2.625,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Eropa,
Afrika dan Timur Tengah
5 Kesepakatan 2.100,0 5
Kesepakatan
6
Kesepakatan
7 Kesepakatan 2.310,0 2.541,0 2.795,0
Persiapan Koordinasi/Pertemuan 10 5,0 50,0
Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan 10 185,0 1.850,0
Kajian Kerjasama Ekonomi Eropa,
Afrika dan Timur Tengah
1 150,0 150,0
Penyusunan Laporan 2 25,0 50,0
002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di
Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa,
Afrika dan Timur Tengah
9 Rekomendasi 315,0 9
Rekomendasi
10
Rekomendasi
10 Rekomendasi 347,0 381,0 419,0
Persiapan Pemantauan dan Evaluasi 10 6,5 65,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 10 20,0 200,0
Penyusunan Laporan 2 25,0 50,0
003 Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama
Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
2 Laporan 210,0 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 231,0 254,0 280,0
Penyiapan Bahan-bahan
Sosialisasi/Seminar/FGD
2 10,0 20,0
Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD 2 75,0 150,0
Penyusunan Laporan 2 20,0 40,0
Jumlah 2.625,0 2.888,0 3.176,0 3.494,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan
Timur Tengah
2.100,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0
Persiapan Koordinasi/Pertemuan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan BLK 1.850,0 0,0 0,0 0,0 1.850,0
Kajian Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur
Tengah
BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja
Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
315,0 0,0 0,0 0,0 315,0
Persiapan Pemantauan dan Evaluasi BAK 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
003 Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama Ekonomi Eropa,
Afrika dan Timur Tengah
210,0 0,0 0,0 0,0 210,0
Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi/Seminar/FGD BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Penyusunan Laporan BAK 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
Jumlah 2.625,0 0,0 0,0 0,0 2.625,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama
Ekonomi Internasional
2.Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi
Internasional
3.Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil- hasil
Kerjasama Ekonomi Internasional
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan
Pembiayaan
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Kesepakatan Kerja Sama
Ekonomi Multilateral dan
Pembiayaan
5
Kesepakatan
2.000,0 Konsolidasi
Demokrasi
dan
Efektivitas
Diplomasi
Penguatan
Diplomasi
Ekonomi dan
Kerja Sama
Pembangunan
Peningkatan
Peran dalam
Forum
Ekonomi dan
Kerja Sama
Pembangunan
di Tingkat
Internasional
-----
Persentase (%)
kesepakatan kerja sama
ekonomi Multilateral
dan Pembiayaan yang
terimplementasi
100%
002 Rekomendasi
Pengendalian Kebijakan
di Bidang Kerja Sama
Ekonomi Multilateral dan
Pembiayaan
9
Rekomendasi
300,0 -----
Persentase (%)
kesepakatan kerja sama
ekonomi Multilateral
dan Pembiayaan yang
ditindaklanjuti
85%
Persentase (%)
rekomendasi hasil
monitoring dan
evaluasi kerja sama
ekonomi Multilateral
dan Pembiayaan yang
ditindaklanjuti
85%
003 Laporan Sosialisasi Hasil
Kerjasama Ekonomi
Multilateral dan
Pembiayaan
2 Laporan 400,0 -----
Persentase (%)
pemahaman peserta
atas materi sosialisasi
hasil-hasil kerjasama
ekonomi Multilateral
dan Pembiayaan
85%
Jumlah 2.700,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi
Multilateral dan Pembiayaan
5 Kesepakatan 2.000,0 5
Kesepakatan
6
Kesepakatan
7 Kesepakatan 2.310,0 2.541,0 2.795,0
Persiapan Koordinasi/Pertemuan 10 9,0 90,0
Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan 12 141,7 1.700,0
Kajian Kerjasama Ekonomi
Multilateral dan Pembiayaan
1 150,0 150,0
Penyusunan Laporan 2 30,0 60,0
002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di
Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral
dan Pembiayaan
9 Rekomendasi 300,0 9
Rekomendasi
10
Rekomendasi
10 Rekomendasi 220,0 242,0 266,0
Persiapan Pemantauan dan Evaluasi 10 2,0 20,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 10 24,0 240,0
Penyusunan Laporan 2 20,0 40,0
003 Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama
Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
2 Laporan 400,0 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 440,0 484,0 532,0
Penyiapan Bahan-bahan
Sosialisasi/Seminar/FGD
4 10,0 40,0
Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD 4 65,0 260,0
Penyusunan Laporan 4 25,0 100,0
Jumlah 2.700,0 2.970,0 3.267,0 3.593,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan
Pembiayaan
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
Persiapan Koordinasi/Pertemuan BAK 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0
Pelaksanaan Koordinasi/Pertemuan BLK 1.700,0 0,0 0,0 0,0 1.700,0
Kajian Kerjasama Ekonomi Multilateral dan
Pembiayaan
BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Penyusunan Laporan BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja
Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Persiapan Pemantauan dan Evaluasi BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi BLK 240,0 0,0 0,0 0,0 240,0
Penyusunan Laporan BAK 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
003 Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama Ekonomi Multilateral
dan Pembiayaan
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi/Seminar/FGD BAK 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD BLK 260,0 0,0 0,0 0,0 260,0
Penyusunan Laporan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Jumlah 2.700,0 0,0 0,0 0,0 2.700,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama
Ekonomi Internasional
2.Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi
Internasional
3.Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil- hasil
Kerjasama Ekonomi Internasional
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub
Regional
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Asdep Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Kesepakatan MEA dalam
Pilar Ekonomi
5
Kesepakatan
750,0 Konsolidasi
Demokrasi
dan
Efektivitas
Diplomasi
Penguatan
Diplomasi
Ekonomi dan
Kerja Sama
Pembangunan
Peningkatan
Peran dalam
Forum
Ekonomi dan
Kerja Sama
Pembangunan
di Tingkat
Internasional
-----
Persentase (%)
tercapainya target
kesepakatan MEA
dalam pilar ekonomi
100%
002 Kesepakatan Kerja Sama
Ekonomi Regional dan
Sub Regional
5
Kesepakatan
750,0 Konsolidasi
Demokrasi
dan
Efektivitas
Diplomasi
Penguatan
Diplomasi
Ekonomi dan
Kerja Sama
Pembangunan
Peningkatan
Peran dalam
Forum
Ekonomi dan
Kerja Sama
Pembangunan
di Tingkat
Internasional
-----
Persentase (%)
kesepakatan kerja sama
ekonomi Regional dan
Sub Regional yang
ditindaklanjuti
100%
003 Kesepakatan Strategic
Action Plan ASEAN
5
Kesepakatan
750,0 Peningkatan
Ekspor Non
Migas
Peningkatan
efektivitas
kerja sama
perdagangan
internasional
(MARKET
ACCESS)
Penyelarasan
hasil
perundingan
dengan
kebijakan
nasional di
dalam negeri
-----
Persentase (%)
Strategic Action Plan
ASEAN yag
terselesaikan
100%
004 Dokumen
Implementation
Blueprint IMT-GT 2017-
2021 dan BIMP-EAGA
Strategic Action Plan
2017-2021
2 Dokumen 750,0 Peningkatan
Ekspor Non
Migas
Peningkatan
efektivitas
kerja sama
perdagangan
internasional
(MARKET
ACCESS)
Penyelarasan
hasil
perundingan
dengan
kebijakan
nasional di
dalam negeri
-----
Jumlah dokumen
Implementation
2 Dokumen
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Blueprint IMT-GT
2017-2021 dan BIMP-
EAGA Strategic
Action Plan 2017-2021
005 Rekomendasi
Pengendalian Kebijakan
di Bidang Kerja Sama
Ekonomi Regional dan
Sub Regional
9
Rekomendasi
50,0 -----
Persentase (%)
kesepakatan kerja sama
ekonomi Regional dan
Sub Regional yang
ditindaklanjuti
85%
Persentase (%)
rekomendasi hasil
monitoring dan
evaluasi kerja sama
ekonomi Regional dan
Sub Regional yang
ditindaklanjuti
85%
006 Laporan Sosialisasi Hasil
Kerjasama Ekonomi
Regional dan Sub
Regional
2 Laporan 200,0 -----
Persentase (%)
pemahaman peserta
atas materi sosialisasi
hasil-hasil kerjasama
ekonomi Regional dan
Sub Regional
85%
Jumlah 3.250,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Kesepakatan MEA dalam Pilar Ekonomi 5 Kesepakatan 750,0 5
Kesepakatan
6
Kesepakatan
7 Kesepakatan 825,0 908,0 998,0
Penyiapan Bahan-bahan
Sidang/Pertemuan ASEAN
10 5,0 50,0
Pelaksanaan Pertemuan KSE ASEAN 10 45,0 450,0
Kajian Kerjasama Ekonomi ASEAN 1 150,0 150,0
Penyusunan Laporan 5 20,0 100,0
002 Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi
Regional dan Sub Regional
5 Kesepakatan 750,0 5
Kesepakatan
6
Kesepakatan
7 Kesepakatan 825,0 908,0 998,0
Penyiapan Bahan-bahan
Sidang/Pertemuan KSE Regional dan
Sub Regional
10 3,0 30,0
Pelaksanaan Pertemuan KSE Regional
dan Sub Regional
10 21,0 210,0
Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat
Menteri IMT-GT
1 500,0 500,0
Penyusunan Laporan 2 5,0 10,0
003 Kesepakatan Strategic Action Plan
ASEAN
5 Kesepakatan 750,0 5
Kesepakatan
6
Kesepakatan
7 Kesepakatan 825,0 908,0 998,0
Penyiapan Bahan-bahan 10 20,0 200,0
Pelaksanaan 10 50,0 500,0
Penyusunan Laporan 5 10,0 50,0
004 Dokumen Implementation Blueprint IMT-
GT 2017-2021 dan BIMP-EAGA Strategic
Action Plan 2017-2021
2 Dokumen 750,0 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 825,0 908,0 998,0
Penyiapan Bahan-bahan
Sidang/Pertemuan IMT-GT dan BIM-
EAGA
10 4,0 40,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Pelaksanaan Pertemuan KSE IMT-GT
dan BIMP-EAGA
10 19,0 190,0
Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat
Menteri BIMP-EAGA
1 500,0 500,0
Penyusunan Laporan 1 20,0 20,0
005 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di
Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional
dan Sub Regional
9 Rekomendasi 50,0 9
Rekomendasi
10
Rekomendasi
10 Rekomendasi 55,0 61,0 67,0
Persiapan Pemantauan dan Evaluasi 5 1,0 5,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 10 4,0 40,0
Penyusunan Laporan 1 5,0 5,0
006 Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama
Ekonomi Regional dan Sub Regional
2 Laporan 200,0 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 220,0 242,0 266,0
Penyiapan Bahan-bahan
Sosialisasi/Seminar/FGD
2 10,0 20,0
Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD 2 65,0 130,0
Penyusunan Laporan 2 25,0 50,0
Jumlah 3.250,0 3.575,0 3.935,0 4.325,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Kesepakatan MEA dalam Pilar Ekonomi 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Penyiapan Bahan-bahan Sidang/Pertemuan ASEAN BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Pelaksanaan Pertemuan KSE ASEAN BLK 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0
Kajian Kerjasama Ekonomi ASEAN BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Penyusunan Laporan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
002 Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub
Regional
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Penyiapan Bahan-bahan Sidang/Pertemuan KSE
Regional dan Sub Regional
BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
Pelaksanaan Pertemuan KSE Regional dan Sub
Regional
BLK 210,0 0,0 0,0 0,0 210,0
Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Penyusunan Laporan BAK 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
003 Kesepakatan Strategic Action Plan ASEAN 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Penyiapan Bahan-bahan BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Pelaksanaan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
004 Dokumen Implementation Blueprint IMT-GT 2017-2021
dan BIMP-EAGA Strategic Action Plan 2017-2021
750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Penyiapan Bahan-bahan Sidang/Pertemuan IMT-GT
dan BIM-EAGA
BAK 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
Pelaksanaan Pertemuan KSE IMT-GT dan BIMP-
EAGA
BLK 190,0 0,0 0,0 0,0 190,0
Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-
EAGA
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Penyusunan Laporan BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
005 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja
Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Persiapan Pemantauan dan Evaluasi BAK 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi BLK 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
Penyusunan Laporan BAK 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0
006 Laporan Sosialisasi Hasil Kerjasama Ekonomi Regional 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
dan Sub Regional
Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi/Seminar/FGD BAK 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Pelaksanaan Sosialisasi/Seminar/FGD BLK 130,0 0,0 0,0 0,0 130,0
Penyusunan Laporan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Jumlah 3.250,0 0,0 0,0 0,0 3.250,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 07 Juni 2016
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP:196109251988011001
FORMULIR 3
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. Program : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau
Jawa
4. Kegiatan : Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus
5. Unit Organisasi
(Eselon 2) : Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Rekomendasi sistem
pelayanan investasi
terpadu di Kawasan
Ekonomi Khusus
Pariwisata
1
Rekomendasi
1.500,0 Pembangunan
Pariwisata
Pengembangan
Destinasi
Wisata
Koordinasi
Pembangunan
Destinasi
-----
Persentase
rekomendasi sistem
pelayanan investasi
terpadu di Kawasan
Ekonomi Khusus
Pariwisata yang
ditindaklanjuti
100%
002 Rekomendasi
penetapan KEK
Pariwisata baru
1
Rekomendasi
1.000,0 Pembangunan
Pariwisata
Pengembangan
Destinasi
Wisata
Koordinasi
Pembangunan
Destinasi
-----
Persentase
rekomendasi
pengembangan KEK
Pariwisata yang
ditindaklanjuti
100%
003 Laporan peningkatan
investasi pelaku usaha
di KEK Tanjung
Lesung
1 Laporan 1.000,0 Pembangunan
Pariwisata
Pengembangan
Destinasi
Wisata
Koordinasi
Pembangunan
Destinasi
-----
Persentase
peningkatan investasi
pelaku usaha di KEK
Tanjung Lesung
100%
004 Laporan beroperasinya
KEK Morotai dan KEK
Pariwisata Mandalika
1 Laporan 1.000,0 Pembangunan
Pariwisata
Pengembangan
Destinasi
Wisata
Koordinasi
Pembangunan
Destinasi
-----
Persentase
beroperasinya KEK
Morotai dan KEK
Pariwisata Mandalika
100%
005 Rekomendasi
percepatan
pembangunan KEK
Tanjung Kelayang
1
Rekomendasi
1.000,0 Pembangunan
Pariwisata
Pengembangan
Destinasi
Wisata
Koordinasi
Pembangunan
Destinasi
-----
Persentase
rekomendasi
percepatan
pembangunan KEK
Tanjung Kelayang
100%
006 Sistem pelayanan
investasi terpadu di
Kawasan Ekonomi
Khusus
1 Sistem 1.500,0 Percepatan
Pertumbuhan
Industri dan
Kawasan
Ekonomi
(KEK)
Pengembangan
Kawasan
Industri/KEK
Insentif
Fiskal dan
Non Fiskal
-----
Persentase sistem 100%
kode Output Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
2017
Alokasi
2017
(Juta)
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Dukungan
PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
pelayanan investasi di
Kawasan Ekonomi
Khusus yang
ditindaklanjuti
007 Rekomendasi
penetapan KEK baru
1
Rekomendasi
1.000,0 Percepatan
Pertumbuhan
Industri dan
Kawasan
Ekonomi
(KEK)
Pengembangan
Kawasan
Industri/KEK
Insentif
Fiskal dan
Non Fiskal
-----
Persentase
rekomendasi
pengembangan KEK
yang ditindaklanjuti
100%
008 Rekomendasi kesiapan
beroperasi 4 KEK yang
telah ditetapkan (Palu,
Bitung, Tanjung Api-
Api, MBTK)
1
rekomendasi
1.000,0 Percepatan
Pertumbuhan
Industri dan
Kawasan
Ekonomi
(KEK)
Pengembangan
Kawasan
Industri/KEK
Insentif
Fiskal dan
Non Fiskal
-----
Persentase
rekomendasi
beroperasinya KEK
Sei Mangkei yang
berdaya saing yang
ditindaklanjuti
100%
009 Laporan beroperasinya
KEK Sei Mangkei yang
berdaya saing
1 Laporan 1.000,0 Percepatan
Pertumbuhan
Industri dan
Kawasan
Ekonomi
(KEK)
Pengembangan
Kawasan
Industri/KEK
Insentif
Fiskal dan
Non Fiskal
-----
Persentase
rekomendasi
beroperasinya KEK
Sei Mangkei yang
berdaya saing yang
ditindaklanjuti
100%
010 Laporan Penguatan
Kapasitas Kelembagaan
Penyelenggaraan KEK
1 Laporan 1.950,0 -----
Persentase
rekomendasi
peningkatan
kelembagaan dan
kapasitas SDM
Pelaksana
Pengembangan KEK
100%
994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 6.300,0 -----
Jumlah layanan
dukungan
administrasi atas
dukungan manajemen
dan pengadaan kantor
100%
Jumlah 18.250,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Rekomendasi sistem pelayanan investasi
terpadu di Kawasan Ekonomi Khusus
Pariwisata
1 Rekomendasi 1.500,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 1.575,0 1.654,0 1.736,0
051 Persiapan Koordinasi Sistem
Pelayanan Investasi Terpadu
2 70,0 140,0
052 Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Sistem Pelayanan
Investasi
2 450,0 900,0
053 Penyelenggaran FGD/Workshop 2 150,0 300,0
054 Kajian Sistem Pelayanan
Investasi Terpadu KEK
1 100,0 100,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
055 Penyusunan Rekomendasi 1 60,0 60,0
002 Rekomendasi penetapan KEK Pariwisata
baru
1 Rekomendasi 1.000,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0
Persiapan Koordinasi Penetapan
KEK Pariwisata Baru
2 30,0 60,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penetapan KEK
Pariwisata Baru
2 305,0 610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 5 40,0 200,0
Kajian Penetapan KEK Pariwisata
Baru
2 50,0 100,0
055 Penyusunan Rekomendasi 1 30,0 30,0
003 Laporan peningkatan investasi pelaku
usaha di KEK Tanjung Lesung
1 Laporan 1.000,0 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1.050,0 1.103,0 1.158,0
Persiapan Koordinasi Monitoring dan
Evaluasi Peningkatan Investasi
Pelaku Usaha di KEK Tanjung
2 30,0 60,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Peningkatan Investasi Pelaku Usaha
di KEK Tanjung Lesung
2 305,0 610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 5 40,0 200,0
Kajian Peningkatan Investasi Pelaku
Usaha di KEK Tanjung Lesung
2 50,0 100,0
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi
Peningkatan Investasi Pelaku Usaha
di KEK Tanjung Lesung
1 30,0 30,0
004 Laporan beroperasinya KEK Morotai
dan KEK Pariwisata Mandalika
1 Laporan 1.000,0 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1.050,0 1.103,0 1.158,0
Persiapan Koordinasi Monitoring dan
Evaluasi Beroperasinya KEK Morotai
dan KEK Pariwisata Mandalika
2 30,0 60,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Beroperasinya KEK Morotai dan
KEK Pariwisata Mandalika
2 305,0 610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 5 40,0 200,0
Kajian Beroperasinya KEK Morotai
dan KEK Pariwisata Mandalika
2 50,0 100,0
Penyusunan Rekomendasi 1 30,0 30,0
005 Rekomendasi percepatan pembangunan
KEK Tanjung Kelayang
1 Rekomendasi 1.000,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 1.050,0 1.102,0 1.158,0
Persiapan Koordinasi percepatan
pembangunan KEK Tanjung
Kelayang
2 30,0 60,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Sistem Pelayanan
Investasi
2 305,0 610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 5 40,0 200,0
Kajian Sistem Pelayanan Investasi
Terpadu KEK
2 50,0 100,0
Penyusunan sistem pelayanan
investasi terpadu di Kawasan
Ekonomi Khusus
1 30,0 30,0
006 Sistem pelayanan investasi terpadu di
Kawasan Ekonomi Khusus
1 Sistem 1.500,0 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1.575,0 1.654,0 1.736,0
Persiapan Koordinasi Sistem
Pelayanan Investasi Terpadu
2 70,0 140,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Sistem Pelayanan
Investasi
2 375,0 750,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 5 60,0 300,0
Kajian Sistem Pelayanan Investasi
Terpadu KEK
2 125,0 250,0
Penyusunan sistem pelayanan
investasi terpadu di Kawasan
1 60,0 60,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target Satuan
Biaya
Alokasi
(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Ekonomi Khusus
007 Rekomendasi penetapan KEK baru 1 Rekomendasi 1.000,0 1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1 Rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0
Persiapan Koordinasi Penetapan
KEK Baru
2 30,0 60,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penetapan KEK Baru
2 305,0 610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 5 40,0 200,0
Kajian Penetapan KEK Baru 2 50,0 100,0
Penyusunan Rekomendasi 1 30,0 30,0
008 Rekomendasi kesiapan beroperasi 4
KEK yang telah ditetapkan (Palu,
Bitung, Tanjung Api-Api, MBTK)
1 rekomendasi 1.000,0 1
rekomendasi
1
rekomendasi
1 rekomendasi 1.050,0 1.103,0 1.158,0
Persiapan Koordinasi Kesiapan
beroperasi 4 KEK yang telah
ditetapkan (Palu, Bitung, Tanjung
Api-Api, MBTK)
2 30,0 60,0
Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kesiapan beroperasi 4
KEK yang telah ditetapkan (Palu,
Bitung, Tanjung Api-Api, MBTK)u
2 305,0 610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 5 40,0 200,0
Kajian kesiapan beroperasi 4 KEK
yang telah ditetapkan (Palu, Bitung,
Tanjung Api-Api, MBTK)
2 50,0 100,0
Penyusunan Rekomendasi 1 30,0 30,0
009 Laporan beroperasinya KEK Sei
Mangkei yang berdaya saing
1 Laporan 1.000,0 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1.050,0 1.102,0 1.158,0
Persiapan Koordinasi Monitoring dan
Evaluasi Beroperasinya KEK Sei
Mangkei yang berdaya saing
2 30,0 60,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Beroperasinya KEK Sei Mangkei
yang berdaya saing
2 305,0 610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 5 40,0 200,0
Kajian Beroperasinya KEK Sei
Mangkei yang berdaya saing
2 50,0 100,0
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi
Beroperasinya KEK Sei Mangkei
yang berdaya saing
1 30,0 30,0
010 Laporan Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Penyelenggaraan KEK
1 Laporan 1.950,0 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2.047,0 2.150,0 2.258,0
Persiapan Koordinasi Monitoring dan
Evaluasi Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Penyelenggaraan KEK
3 30,0 90,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Penyelenggaraan KEK
2 550,0 1.100,0
Penyelenggaran FGD/Workshop 9 55,0 495,0
Kajian Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Penyelenggaraan KEK
3 75,0 225,0
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi
Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Penyelenggaraan KEK
1 40,0 40,0
994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 6.300,0 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6.615,0 6.946,0 7.293,0
Administrasi Kegiatan 2 50,0 100,0
Gaji, Tunjangan dan Honor 1 1.850,0 1.850,0
Sewa Gedung dan peralatan 1 4.200,0 4.200,0
Kajian Kebijakan 1 50,0 50,0
Penyusunan Laporan Kinerja 5 20,0 100,0
Jumlah 18.250,0 19.162,0 20.123,0 21.129,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Rekomendasi sistem pelayanan investasi terpadu di
Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
051 Persiapan Koordinasi Sistem Pelayanan Investasi
Terpadu
BAK 140,0 0,0 0,0 0,0 140,0
052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem
Pelayanan Investasi
BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
053 Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
054 Kajian Sistem Pelayanan Investasi Terpadu KEK BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
055 Penyusunan Rekomendasi BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
002 Rekomendasi penetapan KEK Pariwisata baru 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan Koordinasi Penetapan KEK Pariwisata
Baru
BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan
KEK Pariwisata Baru
BLK 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Kajian Penetapan KEK Pariwisata Baru BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
055 Penyusunan Rekomendasi BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
003 Laporan peningkatan investasi pelaku usaha di KEK
Tanjung Lesung
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi
Peningkatan Investasi Pelaku Usaha di KEK Tanjung
BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan
Investasi Pelaku Usaha di KEK Tanjung Lesung
BLK 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Kajian Peningkatan Investasi Pelaku Usaha di KEK
Tanjung Lesung
BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan
Investasi Pelaku Usaha di KEK Tanjung Lesung
BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
004 Laporan beroperasinya KEK Morotai dan KEK Pariwisata
Mandalika
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi
Beroperasinya KEK Morotai dan KEK Pariwisata
Mandalika
BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Beroperasinya
KEK Morotai dan KEK Pariwisata Mandalika
BLK 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Kajian Beroperasinya KEK Morotai dan KEK
Pariwisata Mandalika
BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
005 Rekomendasi percepatan pembangunan KEK Tanjung
Kelayang
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan Koordinasi percepatan pembangunan KEK
Tanjung Kelayang
BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem
Pelayanan Investasi
BLK 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Kajian Sistem Pelayanan Investasi Terpadu KEK BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Penyusunan sistem pelayanan investasi terpadu di
Kawasan Ekonomi Khusus
BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
006 Sistem pelayanan investasi terpadu di Kawasan Ekonomi
Khusus
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Persiapan Koordinasi Sistem Pelayanan Investasi
Terpadu
BAK 140,0 0,0 0,0 0,0 140,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem
Pelayanan Investasi
BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Kajian Sistem Pelayanan Investasi Terpadu KEK BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Penyusunan sistem pelayanan investasi terpadu di BLK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Kode Output/Komponen
Jenis
Komponen
(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Kawasan Ekonomi Khusus
007 Rekomendasi penetapan KEK baru 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan Koordinasi Penetapan KEK Baru BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan
KEK Baru
BLK 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Kajian Penetapan KEK Baru BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
008 Rekomendasi kesiapan beroperasi 4 KEK yang telah
ditetapkan (Palu, Bitung, Tanjung Api-Api, MBTK)
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan Koordinasi Kesiapan beroperasi 4 KEK
yang telah ditetapkan (Palu, Bitung, Tanjung Api-Api,
MBTK)
BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kesiapan
beroperasi 4 KEK yang telah ditetapkan (Palu, Bitung,
Tanjung Api-Api, MBTK)u
BLK 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Kajian kesiapan beroperasi 4 KEK yang telah
ditetapkan (Palu, Bitung, Tanjung Api-Api, MBTK)
BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Penyusunan Rekomendasi BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
009 Laporan beroperasinya KEK Sei Mangkei yang berdaya
saing
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Persiapan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi
Beroperasinya KEK Sei Mangkei yang berdaya saing
BAK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Beroperasinya
KEK Sei Mangkei yang berdaya saing
BLK 610,0 0,0 0,0 0,0 610,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Kajian Beroperasinya KEK Sei Mangkei yang berdaya
saing
BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Beroperasinya
KEK Sei Mangkei yang berdaya saing
BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
010 Laporan Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Penyelenggaraan KEK
1.950,0 0,0 0,0 0,0 1.950,0
Persiapan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan
KEK
BAK 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penguatan
Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan KEK
BLK 1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0
Penyelenggaran FGD/Workshop BLK 495,0 0,0 0,0 0,0 495,0
Kajian Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Penyelenggaraan KEK
BLK 225,0 0,0 0,0 0,0 225,0
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Penguatan
Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan KEK
BAK 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
994 Layanan Perkantoran 6.300,0 0,0 0,0 0,0 6.300,0
Administrasi Kegiatan BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Gaji, Tunjangan dan Honor BLK 1.850,0 0,0 0,0 0,0 1.850,0
Sewa Gedung dan peralatan BAK 4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0
Kajian Kebijakan BAK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Penyusunan Laporan Kinerja BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Jumlah 18.250,0 0,0 0,0 0,0 18.250,0