RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id
Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - sampangkab.go.id
II-5
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019
II-6
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2018 DAFTAR ISI
Hal. KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB 1 : Pendahuluan 1 : 1.1. Latar Belakang 1 : 1.2. Landasan Hukum 2 : 1.3. Maksud dan Tujuan 3 : 1.4. Sistematika Penulisan 3 BAB 2 : Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten
Sampang 6
: 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
6
: 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
20
: 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
22
: 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 28 : 2.5. Telaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 51 BAB 3 : Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan 55 : 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 55 : 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kab.
Sampang 56
: 3.3. Program Dan Kegiatan 57 BAB 4 : Penutup 75 LAMPIRAN
II-7
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT dan junjungan kita Rasulullah SAW yang
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita bisa bersama-sama
dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
maka kami telah menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2018 ini sebagai
pedoman untuk mencapai kinerja yang telah disusun dan ditargetkan baik secara
nasional maupun oleh daerah sendiri, sehingga tujuan untuk meningkatkan derajat
kesehatan bisa terwujud.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang tahun 2019 ini
merupakan rencana yang akan dilaksanakan sebagaimana yang telah tertuang
dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun
2013 – 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sampang 2013-2018 berdasar DPA-SKPD tahun 2018.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua
pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Sampang tahun 2019, semoga Allah SWT senantiasa memberikan
kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan.
Sampang, Desember 2017 Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sampang
dr. FIRMAN PRIA ABADI, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19580713 198803 1 008
II-8
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam
Permendagri No. 54 Tahun 2010, dimana setiap SKPD diwajibkan menyusun
Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang
mendasari penyusunan Renstra SKPD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala
Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari
Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen
Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen
Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun
sebelumnya.
Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui
pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, dan sesuai tujuan maka
diperlukan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
Tahun 2019, yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan
yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah
ditetapkan. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2019 dan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018, Rencana
Pembangunan Kesehatan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja
(Renja).
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2019
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018. Renja Tahun 2019 adalah
dokumen yang berisikan program dan kegiatan yang memberikan gambaran
tentang hal-hal yang akan dilakukan dan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten
Sampang pada Tahun 2019. Dokumen ini menjadi dasar usaha yang
II-9
berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Kesehatan Kabupaten
Sampang dan kerangka untuk Perencanaan Kinerja dan Anggaran Tahunan.
1.2. LANDASAN HUKUM
Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
Tahun 2019, sejumlah peraturan Perundangan, Perda, dan pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD
antara lain:
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5063);
4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran
Negara Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 517);
II-10
7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan
dan Penganggaran Bidang Kesehatan;
8) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
9) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019;
10) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Perijinan Bidang Kesehatan;
12) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan;
13) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan;
14) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Sistem Kesehatan Daerah.
15) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sampang Tahun 2013 – 2018 Pemerintah Kabupaten Sampang;
16) Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2013 –
2018.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2019 adalah:
1. Maksud Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun
2019 antara lain:
a. Sebagai pedoman dalam menyusun dan merumuskan kebijakan Dinas
Kesehatan Kabupaten Sampang;
II-11
b. Mewujudkan adanya keterpaduan program dan kegiatan bidang
kesehatan Kabupaten Sampang sebagai wujud pertanggungjawaban
dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Sampang;
c. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas
Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2019;
d. Sebagai tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Dinas
Kesehatan Kabupaten Sampang.
2. Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun
2019 yaitu:
a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2019 dengan target dan sasaran
pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJM
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018;
b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Sampang dalam
upaya pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun sebelumnya dalam
periode perencanaan jangka menengah Daerah Kabupaten Sampang.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2019
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB 1 : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KAB. SAMPANG
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten
Sampang
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
II-12
Kesehatan Kabupaten Sampang
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten
Sampang
3.3. Program dan Kegiatan
BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN
BAB 5 : PENUTUP
II-13
BAB 2 EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN LALU
2.6. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2017 DAN
CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan
harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam penyusunan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2019 perlu
terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun
2017 dan perkiraan capaian pada Rencana Kerja Tahun 2018.
Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
meliputi 5 (lima) hal, yaitu:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihinya
target kinerja program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas
Kesehatan Kabupaten Sampang
6. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut.
Anggaran tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang telah
menyelenggarakan 23 Program dan 124 Kegiatan dengan anggaran dari yang
semula sebesar Rp. 204.556.623.151,11- di tahun 2017 menjadi Rp.
177.860.575.530,,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 26.696.047.621,-
atau 11,33%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pendapatan Kapitasi JKN
FKTP yang dibatasimaksimal 30.000 kepesertaan disetiap FKTP. Adapun
II-14
realisasi anggaran pada Tahun 2017 sebesar Rp. 167.904.589.485,37,-
(82,08%), hal ini sebenarnya sesuai dengan perkiraan realisasi yang
direncanakan (anggaran kas Tri Bulan). Meskipun demikian ada beberapa
kegiatan yang realisasinya rendah, yaitu kegiatan Penyediaan Biaya
Operasional Kapitasi JKN dikarenaka penambahan anggaran SILPA JKN
Kapitasi yang ditambahkan pada saat perubahan anggaran tahun 2017,
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas yang merupakan
pemanfaatan PAD sehingga realisasi belanjanya tergantung pada realisasi PAD
yang dicapai dan juga anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang
baru dimulai pelaksanaannya pada bulan April 2017. Sedangkan realisasi
Belanja Tidak Langsung tahun 2017 sebesar Rp 104.121.307.632 atau
sebesar 94,19%. Untuk pemenuhan anggaran Dinas Kesehatan sebagian
diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kesehatan Kabupaten
Sampang Tahun 2017 yang terealisasi sebesar Rp. 104.121.307.632,- atau
sebesar (94,2%) realisasi PAD tersebut terdiri dari PAD Retribusi Pelayanan
Kesehatan sebesar Rp 6.621.839.500,- (PAD Dana Kapitasi FKTP sebesar Rp.
53.020.040.501,- serta pendapatan BLUD sebesar Rp.44.479.427.631,-
Secara total anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan Kabupaten
Sampang setiap tahun mengalami tren kenaikan. Namun begitu, hal tersebut
masih jauh dari kebutuhan pembiayaan pembangunan kesehatan
sesungguhnya. Berdasarkan hasil analisa DHA pada Tahun 2016 dan 2017
sebagian besar proporsi belanja langsung bidang kesehatan digunakan untuk
Upaya Kesehatan Perorangan dan hanya sebagian kecil saja digunakan untuk
Upaya Kesehatan Masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja Program Jaminan
Kesehatan, kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan fokus pada Upaya
Kesehatan Masyarakat (Promotif-Preventif), sehingga perubahan proporsi
anggaran mutlak dilakukan pada rencana kerja Tahun 2019. Hal ini sudah
tampak dengan kenaikan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik
terutama Bantuan Operasional Kesehatan di tahun 2018.
Secara rinci rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Kesehatan Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2017 dapat disajikan
sebagaimana tabel berikut ini:
II-7
Target Renja SKPD
Tahun 2017 (n-2)
Realisasi Renja
SKPD Thn 2017 (n-
2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
kegiatan s/d
tahun 2018 (n-1)
Tingkat capaian
realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Administrasi PerkantoranPersentase pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang dikirim 480 surat 395 Surat 1145 Surat 1145 Surat 100 1200 Surat 1200 Surat 250
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air, dan listrik5 unit 12 bulan 1 paket 1 paket 100 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
dibayar pajaknya34 unit 70 Unit 17 Unit 11 Unit 64,71 83 unit 83 unit 100%
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 5 jenis 12 bulan 15 jenis 15 jenis 100 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan ATK 3 unit 12 Bulan 1 set 1 set 100 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanJumlah paket pencetakan blanko dan register 22 jenis 9 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 100 5 paket 5 paket 100%
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah paket penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor3 jenis 3 unit 9 item 9 item 100 2 paket 2 paket 100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorJumlah jenis pengadaan perlengkapan kantor 3 jenis 3 jenis 100 3 buah/jenis 3 buah/jenis 100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah frekuensi penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan48 eksemplar 24 Kali 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan makanan dan minumanJumlah penyediaan makanan dan minuman
rapat60 kali 80 Kali 10 kali 10 kali 100 12 kali 12 kali 100%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang
dilaksanakan300 kali 178 Kali 189 kali 182 kali 96 300 kali 300 kali 100%
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung administrasi
perkantoran yang diberi honor35 orang 27 Orang, 12 Bulan 32 orang 32 orang 100 33 orang 33 orang 100%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang
dilaksanakan95 kali 64 Kali 19 kali 17 kali 89 30 kali 30 kali 100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur
dalam kondisi baik100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengadaan perlengkapan gedung kantorJumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang
dibeli6 buah/jenis 6 buah/jenis 100%
Pengadaan meubelair Jumlah jenis mebelair yang dibeli 3 jenis 3 jenis 100 15 buah/jenis 15 buah/jenis 100%
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2018 (akhir
periode renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstras/d Tahun berjalan SKPD
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2018
II-8
Target Renja SKPD
Tahun 2017 (n-2)
Realisasi Renja
SKPD Thn 2017 (n-
2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
kegiatan s/d
tahun 2018 (n-1)
Tingkat capaian
realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengadaan Komputer Jumlah komputer yang dibeli 12 unit 12 unit 100 30 unit 30 unit 100%
Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah jenis peralatan kantor yang dibeli 1 kegiatan 1 kegiatan 100 6 Jenis 6 Jenis 100%
Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan AirJumlah pengadaan instalasi listrik, telepon, dan
air7 unit 1 unit 1 unit 100 1 paket 1 paket 100%
Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan 30 unit 10 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 100 10 unit 10 unit 100%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik 30 unit 1 unit 1 paket 1 paket 100 4 Gedung 4 Gedung 100%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
dipelihara33 unit 39 Unit 24 unit 22 unit 91,67 36 unit 36 unit 100%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor
yang dipelihara60 unit 51 Unit 80 unit 57 Unit 71 3 Jenis 3 Jenis 100%
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi 1 unit 1 unit 100%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti
peningkatan kapasitas aparatur100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pendidikan dan pelatihan formalJumlah pegawai yang dibiayai pendidikan dan
pelatihan formal35 orang 15 orang 7 orang 7 orang 100 10 orang 10 orang 100%
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase penyusunan laporan capaian
kinerja tepat waktu100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen laporan kinerja yang disusun 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Penyusunan laporan keuangan semesteranJumlah laporan keuangan semesteran yang
disusun1 kali 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunJumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
yang disusun1 kali 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA
SKPD
Jumlah dokumen Renja, RKA, dan DPA yang
disusun1 kali 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 3 Dokumen 3 Dokumen 100%
Program Kefarmasian, Alat dan Perbekalan
Kesehatan
Persentase Ketersediaan Obat PKD dan
Perbekalan Kesehatan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Puskesmas yang melakukan
update rutin ASPAK100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatanJumlah paket obat dan perbekalan kesehatan
yang dibeli1 paket 184 jenis, 22 paket
22 (IFK dan
Puskesmas)
22 (IFK dan
Puskesmas)100 1 paket 1 paket 100%
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2018 (akhir
periode renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstras/d Tahun berjalan SKPD
II-9
Target Renja SKPD
Tahun 2017 (n-2)
Realisasi Renja
SKPD Thn 2017 (n-
2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
kegiatan s/d
tahun 2018 (n-1)
Tingkat capaian
realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Peningkatan pemerataan obat dan
perbekalan kesehatan
Jumlah Puskesmas yang memperoleh
pemerataan obat21 puskesmas
12 kali, 21
puskesmas21 Puskesmas 21 Puskesmas 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%
Pengadaan peralatan dan perbekalan
kesehatan termasuk obat generik esensialJumlah jenis alat kesehatan yang dibeli 21 puskesmas 6 jenis 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100 5 Jenis 5 Jenis 100%
Pengawasan mutu alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
pengawasan mutu alat kesehatan3 kali 3 kali 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%
Program Pelayanan KesehatanPersentase Puskesmas memperoleh Jasa
Pelayanan dan Operasional JKN100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Rujukan Non Spesialistik < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Peningkatan kesehatan primerJumlah Perawat Ponkesdes yang menerima
honor95 orang 95 orang 100 90 orang 90 orang 100%
Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang memperoleh Biaya
Operasional dan Pemeliharaan (BOP)21 puskesmas 21 puskesmas 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%
Pelayanan Jaminan KesehatanJumlah penduduk non PBI yang dibiayai premi
JKN nya21 Puskesmas 21 Puskesmas 100 38616 orang 38616 orang 100%
Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN
puskesmas SresehAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN
puskesmas TorjunAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN
puskesmas PangarenganAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN
puskesmas KamoningAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN
puskesmas BanyuanyarAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN
puskesmas CamplongAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN
puskesmas TanjungAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN
puskesmas OmbenAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2018 (akhir
periode renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstras/d Tahun berjalan SKPD
II-10
Target Renja SKPD
Tahun 2017 (n-2)
Realisasi Renja
SKPD Thn 2017 (n-
2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
kegiatan s/d
tahun 2018 (n-1)
Tingkat capaian
realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN
puskesmas JrangoanAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN
puskesmas KedungdungAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN
puskesmas BanjarAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN
puskesmas JrengikAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN
puskesmas TambelanganAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN
puskesmas BanyuatesAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN
puskesmas BringkoningAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN
puskesmas RobatalAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN
puskesmas Karang PenangAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN
puskesmas KetapangAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN
puskesmas Bunten BaratAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN
puskesmas Batu LengerAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan biaya operasional kapitasi JKN
puskesmas Tamberu BaratAngka Kontak Peserta JKN yang Terdaftar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100%
Peningkatan Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan BLUD Rumah Sakit
Jumlah RSUD yang memperoleh pembiayaan
BLUD12 Bulan 12 Bulan 100 1 unit 1 unit 100%
Peningkatan pelayanan kesehatan
tradisional
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
pendataan dan pembinaan pengobat tradisional4 Kali 4 Kali 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%
Pelayanan penguburan jenasah Jumlah jenazah tanpa identitas yang dilayani 4 orang 2 orang 50 5 orang 5 orang 100%
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2018 (akhir
periode renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstras/d Tahun berjalan SKPD
II-11
Target Renja SKPD
Tahun 2017 (n-2)
Realisasi Renja
SKPD Thn 2017 (n-
2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
kegiatan s/d
tahun 2018 (n-1)
Tingkat capaian
realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelayanan kesehatan rujukanJumlah puskesmas yang melaksnaakan
pelayanan rujukan berjenjang21 Puskesmas 21 Puskesmas 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%
Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerlaksananya monitoring evaluasi dan
pelaporan kabupaten2 kali 4 kali 25%
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Persentase Puskesmas yang memiliki sarana
dan prasarana dalam kondisi baik100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pembangunan puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun 10 unit
9 Pusk, 1 Unit, 2
IPAL, 2 Pusk., 1
Lokasi
2 Unit 2 Unit 100 1 Puskesmas 1 Puskesmas 100%
Pembangunan puskesmas pembantu Jumlah pembangunan pagar Pustu 15 unit3 Lokasi, 1 Unit, 6
Buah3 Unit 3 Unit 100 5 unit 5 unit 100%
Pembangunan polindes / poskesdes Jumlah Polindes/poskesdes yang dibangun 25 unit 2 Lokasi, 6 Unit 13 Unit 13 Unit 100 3 unit 3 unit 100%
Pengadaaan sarana dan prasarana
puskesmas PembantuJumlah pengadaan tandon air Pustu 4 unit 4 unit 100%
Pengadaaan sarana dan prasarana
puskesmas Tambah daya Puskesmas 21 unit
7 Pusling, 8
Ambulance, 21
Roda 2, 11 Unit
11 Unit 11 Unit 100 50%
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
pembantuJumlah Puskesmas yang direhab 21 unit 3 Unit, 3 Rumah 2 Unit 2 Unit 100 50%
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Jumlah Puskesmas yang direhab 21 unit 2 Unit 1 Puskesmas 1 Puskesmas 100%
Program pengadaan, peningkatan sarana
dan prasarana rumah sakit/rumah
sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
Persentase RS yang memiliki sarana dan
prasarana dalam kondisi baik100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pembangunan rumah sakit 1 Unit 1 Unit 100 100%
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakitJumlah pengadaan paket alat kesehatan untuk
RSUD Sampang1 paket 1 paket 100 2 paket 2 paket 100%
Pengadaan perlengkapan rumah tangga
rumah sakit
Jumlah pengadaan perlengkapan rumah tangga
RS1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100%
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2018 (akhir
periode renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstras/d Tahun berjalan SKPD
II-12
Target Renja SKPD
Tahun 2017 (n-2)
Realisasi Renja
SKPD Thn 2017 (n-
2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
kegiatan s/d
tahun 2018 (n-1)
Tingkat capaian
realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah frekuensi monev dan pelaporan 1 dok 1 dok 100 2 kali 2 kali 100%
Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
Persentase RS yang melaksanakan
pemeliharaan sarana dan prasarana rutin100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi
pengolahan limbah rumah sakit
Jumlah frekuensi pemeliharaan IPAL dan
Incinerator12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
kesehatan rumah sakitJumlah paket kalibrasi alat kesehatan RS 3 Jenis 3 Jenis 100 1 paket 1 paket 100%
Program Kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
Persentase RS yang melaksanakan kemitraan
peningkatan pelayanan kesehatan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kemitraan peningkatan kualitas dokter dan
paramedis
Jumlah penyediaan honor dokter spesialis dan
dokter umum12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Program Upaya KesehatanPersentase Puskesmas yang mendapatkan
BOK100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi
korban bencanaJumlah paket penanggulangan bencana 3 Kali 3 kali 100 1 paket 1 paket 100%
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
pemeriksaan kesehatan anak sekolah1034 sekolah 1034 sekolah 7 Jenis 7 Jenis 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%
Fasilitasi Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK)
Jumlah frekuensi perencanaan dan evaluasi
program kesehatan12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Sreseh
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Torjun
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Pangarengan
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Kamoning
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Banyuanyar
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2018 (akhir
periode renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstras/d Tahun berjalan SKPD
II-13
Target Renja SKPD
Tahun 2017 (n-2)
Realisasi Renja
SKPD Thn 2017 (n-
2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
kegiatan s/d
tahun 2018 (n-1)
Tingkat capaian
realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Camplong
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Tanjung
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Omben
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Jrangoan
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Kedungdung
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Banjar
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Jrengik
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Tambelangan
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Banyuates
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Bringkoning
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Robatal
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Karang Penang
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Ketapang
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Bunten Barat
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Batulenger
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2018 (akhir
periode renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstras/d Tahun berjalan SKPD
II-14
Target Renja SKPD
Tahun 2017 (n-2)
Realisasi Renja
SKPD Thn 2017 (n-
2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
kegiatan s/d
tahun 2018 (n-1)
Tingkat capaian
realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Tamberu Barat
Jumlah frekuensi pelaksanaan upaya promotif
dan preventif12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100%
Program Pengawasan Obat dan MakananPersentase Puskesmas yang melakukan
pengawasan obat dan makanan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan pengawasan keamanan pangan
dan bahan berbahaya
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya
113 PIRT 30 IRT 30 IRT 30 IRT 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Persentase Orang dengan TB, HIV, Kusta, dan
DBD mendapatkan pelayanan TB, HIV, Kusta,
dan DBD sesuai standar
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Desa/Kelurahan UCI 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 100%
Pencegahan dan Pengendalian DBDPersentase Kasus DBD yang Ditangani sesuai
standar186 desa 200 Kasus 167 Kasus 83,5 100 kasus 100 kasus 100%
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
Jumlah frekuensi pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular1625 kasus 9 Jenis 9 Jenis 100 12 bulan 12 bulan 100%
Pelayanan vaksinasi bagi masyarakatJumlah Puskesmas yang melaksanakan
vaksinasi bagi masyarakat1034 siswa 1034 siswa 1034 siswa 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%
Peningkatan ImunisasiJumlah Puskesmas yang melaksanakan
peningkatan Imunisasi186 desa 3 Jenis 3 Jenis 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%
Peningkatan surveillance epideminologi dan
penaggulangan wabah
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
Surveilans Epidemiologi21 puskesmas 6 Jenis 6 Jenis 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%
Peningkatan komunikasi, informasi dan
edukasi (kie) pencegahan dan
pemberantasan penyakit menular
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan KIE dan
Penyuluhan Pencegahan Penyakit Menular21 puskesmas 23 pengelola 23 pengelola 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit tidak Menular
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan
pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penyandang DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penderita hipertensi mendapat
pelayanan kesehatan sesuai standar100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2018 (akhir
periode renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstras/d Tahun berjalan SKPD
II-15
Target Renja SKPD
Tahun 2017 (n-2)
Realisasi Renja
SKPD Thn 2017 (n-
2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
kegiatan s/d
tahun 2018 (n-1)
Tingkat capaian
realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase masyarakat usia 15–59 tahun
mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar
20% 20% 20% 20% 20% 100%
Peningkatan komunikasi, informasi dan
edukasi (kie) pencegahan dan
pemberantasan penyakit tidak menular
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan KIE dan
penyuluhan pencegahan penyakit tidak menular3 Jenis 3 Jenis 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%
Penanganan penderita gangguan kesehatan
jiwa
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
pelayanan kesehatn jiwa4 Kali 4 Kali 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit tidak menular
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
pencegahan penyakit tidak menular5 Jenis 5 Jenis 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Balita BGM 1% 1% 1% 1% 1% 100%
Persentase BBLR 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 100%
Persentase ASI Eksklusif 69% 69% 69% 69% 69% 100%
Pemberian tambahan makanan dan vitaminJumlah paket pengadaan makanan tambahan
bagi balita gizi buruk123200 paket
300 Paket, 1000
Kasus, 150 Kasus,
100 Kasus
3 jenis 3 jenis 100 150 paket 150 paket 100%
Peanggulangan kurang energi protein (KEP),
anemia gizi besi, gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
Jumlah Balita Gizi Buruk yang Didampingi 100 paket30 Kasus, 15 Jenis,
21 Pusk20 Jenis 20 Jenis 100 150 Kasus 150 Kasus 100%
Pemberdayaan masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
pemberdayaan kadarzi186 desa
3 Pusk, 3
Kecamatan3 Jenis 3 Jenis 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%
Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
Persentase anak usia 0-59 bulan yang
mendapatkan pelayanan kesehatan balita
sesuai standar
90% 90% 90% 90% 90% 100%
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak
balitaJenis peningkatan kapasitas yang dilaksanakan 5 Jenis 5 Jenis 100 50%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Puskesmas yang melaksanakan pelayanan
kesehatan anak balita21 Puskesmas 21 Puskesmas 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%
Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
Persentase masyarakat usia 60 tahun ke atas
mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar
48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 100%
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2018 (akhir
periode renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstras/d Tahun berjalan SKPD
II-16
Target Renja SKPD
Tahun 2017 (n-2)
Realisasi Renja
SKPD Thn 2017 (n-
2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
kegiatan s/d
tahun 2018 (n-1)
Tingkat capaian
realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelayanan kesehatan lansiaJumlah posyandu lansia yang melaksanakan
pelayanan kesehatan lansia186 desa 60 unit 60 unit 100 60 unit 60 unit 100%
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Persentase Ibu Hamil mendapatkan
pelayanan ibu hamil sesuai standar87 87 87 87 100%
Persentase ibu bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan sesuai standar di
fasilitas kesehatan
98 98 98 98 100%
Presentase bayi baru lahir mendapatkan
pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai
standar
100 100 100 100 100%
Persentase anak usia pendidikan dasar yang
mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar
100 100 100 100 100%
Pemantapan manajemen pelayanan
kesehatan ibu, anak dan Kespro
Jumlah frekuensi pemantapan manajemen KIA
dan Kesehatan Reproduksi6 kali 15 Jenis 15 Jenis 100 12 bulan 12 bulan 100%
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pencapaian indikator program KIB dan
Kespro
Jumlah lokasi/desa kegiatan penanganan BBLR
metode Kanguru186 desa 1050 Bulin 1050 Bulin 100 1500 orang 1500 orang 100%
Jumlah ibu bersalin yang dibiayai Jampersal 1050 Bulin 1050 Bulin 100 1500 orang 1500 orang 100%
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakatPersentase Rumah Tangga ber-PHBS 46,42 46,42 46,42 46,42 100%
Persentase Puskesmas melaksanakan
Pendataan Keluarga Sehat100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehatJumlah Puskesmas yang melaksanakan
kampanye PHBS21 puskesmas 65 kali, 21 Pusk 36 Kali 36 Kali 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%
Peningkatan pemanfaatan UKBM Jumlah Posyandu Aktif Setiap Bulan 186 desa
53 Desa Siaga Aktif
Madya, 40
Poskestren, 14
Kwaran, 230 Kader
12 Bulan 12 Bulan 100 1060 unit 1060 unit 100%
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2018 (akhir
periode renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstras/d Tahun berjalan SKPD
II-17
Target Renja SKPD
Tahun 2017 (n-2)
Realisasi Renja
SKPD Thn 2017 (n-
2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
kegiatan s/d
tahun 2018 (n-1)
Tingkat capaian
realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Pengembangan Lingkungan
SehatPersentase Rumah Sehat 35,37% 35,37% 35,37% 35,37% 100%
Implementasi pengembangan lingkungan
sehatJumlah dokumen hasil studi EHRA 1 dokumen 1 dokumen 1 Dok 1 Dok 100 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Penyelenggaraan Penyehatan LingkunganJumlah Puskesmas yang melaksanakan
penyehatan lingkungan186 desa
10 Desa, 20 Depo
Air, 144 Sampel6 Kali 6 Kali 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%
Pelayanan kesehatan kerja dan olahragaJumlah Puskesmas yang melaksanakan
pelayanan kesehatan kerja dan olahraga12 Pusk 12 Pusk 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%
Program pengawasan dan pengendalian
kesehatan makanan
Persentase Puskesmas melaksanakan
pengawasan dan pengendalian kesehatan
makanan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengawasan dan pengendalian keamanan
dan kesehatan makanan hasil produksi
rumah tangga
Jumlah sampel makanan dan minuman yang
diperiksa100 paket 4 Kali, 100 Sampel 4 kali 4 kali 100 100 paket 100 paket 100%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Puskesmas Terakreditasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase RS Terakreditasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan
Jumlah paket pengadaan Sistem Informasi
Kesehatan21 puskesmas
80 buku, 45 jenis,
35 orang12 Bulan 12 Bulan 100 1 paket 1 paket 100%
Pengembangan Manajemen dan Mutu
Pelayanan kesehatan
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
manajemen mutu21 puskesmas 21 Pusk 9 Jenis 9 Jenis 100 21 Puskesmas 21 Puskesmas 100%
Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Jumlah bimbingan teknis yang diikuti 32 Kali 32 Kali 100 32 kali 32 kali 100%
Peningkatan Standarisasi SDM Kesehatan Jumlah profesi SDM Kesehatan yang dibina 21 puskesmas 3 jenis, 4 orang 10 Jenis 10 Jenis 100 10 organisasi 10 organisasi 100%
Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan primer
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
Akreditasi Puskesmas7 Pusk 7 Pusk 100 7 Puskesmas 7 Puskesmas 100%
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2018 (akhir
periode renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstras/d Tahun berjalan SKPD
II-18
Target Renja SKPD
Tahun 2017 (n-2)
Realisasi Renja
SKPD Thn 2017 (n-
2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
kegiatan s/d
tahun 2018 (n-1)
Tingkat capaian
realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Pembinaan Lingkungan SosialPersentase Puskesmas yang mampu melayani
penyakit dampak rokok100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan
Kesehatan Bagi Masyarakat yang Terkena
Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok
dan Penyakit Lainnya
Jumlah sarana pelayanan kesehatan bagi
penyakit akbit dampak rokok21 unit 4 lokasi 10 Jenis 10 Jenis 100 1 unit 1 unit 100%
Penyediaan/Peingkatan/Pemeliharaan
Sarana/Prasaran Fasilitas Kesehatan yang
Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
4 bulan 4 bulan 100%
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2018 (akhir
periode renstra)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2018 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstras/d Tahun berjalan SKPD
II-19
2.7. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SAMPANG
Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian
kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Kabupaten Sampang. Terdapat beberapa indikator untuk
mengukur kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang antara lain:
1) Indikator RPJMD Kabupaten Sampang
2) Indikator Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang (Indikator
Kinerja Utama)
3) Indikator Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
4) Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal)
5) Indikator IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat)
Untuk mengukur kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang sebagai
dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 disepakati menggunakan
indikator RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018. Indikator RPJMD
tersebut sebagian telah mencakup indikator Tujuan Renstra, Indikator Sasaran
Renstra, dan Indikator SPM. Indikator Kinerja (RPJMD) yang dicapai Dinas
Kesehatan Kabupaten Sampang dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat dalam
tabel berikut ini:
II-20
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang tahun 2017 dan prediksi tahun 2018 dan 2019
No INDIKATOR SPM/
Standar Nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Usia Harapan hidup tahun 68 68,5 69 69,5 68 68,5 69 69,5
2 Angka Kematian Ibu Melahirkan
per 100.000 kelahiran
hidup 82 79 76 74 86,4 82 76 74
3 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran
hidup 10,91 9,87 8,9 7,8 8,45 8,45 8,9 7,8
4 Balita Gizi Buruk % 5,3 4,6 0,6 0,6 0,61 0,6 0,6 0,6
5 Angka Kesakitan PM dan PTM
- CNR Seluruh Kasus TB per 100.000
penduduk 113 111,5 110 108,5 116,38 111,5 110 108,5
- Prevalensi Kusta per 10.000 penduduk
3 2,5 2,5 2,5 3,42 3 2,5 2,5
- Incidence Rate DBD per 100.000
penduduk 61 53 20 20 16,18 15 20 20
- Prevalensi Hipertensi % 5 4 2,5 2,5 2,64 2,3 2,5 2,5
- Prevalensi Diabetes Melitus
%
0,30 0,25 0,4 0,3 0,63 0,45 0,4 0,3
6 Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi
%
76,19 100 100 100 76,19 100 100 100
7 Persentase Masyarakat yang menjadi Peserta JKN
%
75 80 80 80 71,9 75 80 80
8 SKM Pelayanan Kesehatan % 80 82 85 87 87,8 72,81 85 87
II-21
Dari Tabel 2.2 di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
a. Usia Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh
bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Pada tahun 2017 usia
harapan hidup masyarakat Sampang mencapai 68,5 tahun. sedangkan tahun
2016 usia harapan hidup masyarakat Sampang diperkirakan mencapai
67,59 tahun. Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian pada tahun 2018,
namun capaian tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 70 tahun.
b. Angka Kematian Bayi per-1000 Kelahiran Hidup adalah angka yang
menunjukkan tingkat kematian bayi di setiap 1000 kelahiran hidup pada
kurun waktu satu tahun di wilayah tertentu. Pada tahun 2017 ini angka
kematian bayi di Kabupaten Sampang mencapai 8,46 per 1000 kelahiran
hidup. Angka tersebut adalah hasil penghitungan Dinas Kesehatan Kab.
Sampang. Angka capaian tersebut jauh lebih rendah daripada AKB Tahun
2016 yaitu sebesar 11,95 per 1000 Kelahiran Hidup. Secara jumlah absolut
kematian bayi yang dilaporkan pada tahun 2017 di Kabupaten Sampang
terdapat 131 bayi yang meninggal. Kematian bayi tersebut sebagian besar
disebabkan oleh BBLR, Asfiksia, dan persalinan oleh dukun. Indikator ini
merupakan indikator negatif, sehingga semakin kecil angka capaiannya
semakin baik hasil pembangunan kesehatannya. Sedangkan jumlah
kematian bayi sampai dengan bulan Juni 2018 sebanyak 67 jiwa bayi,
artinya rata-rata kematian bayi kurang lebih 12 jiwa dan lebih rendah
dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan monitoring dan evaluasi
yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ke Puskesmas, adanya kemitraan
bidan dan dukun & evaluasi otopsi verbal setiap kasus kematian bayi.
c. Angka Kematian Ibu melahirkan per-100.000 Kelahiran Hidup adalah angka
kematian ibu karena kehamilan, persalinan, nifas termasuk keguguran pada
satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan hasil
penghitungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, angka kematian ibu
pada tahun 2017 sebesar 86,4 per 100.000 kelahiran hidup. Secara jumlah
absolut kematian ibu sebanyak 14 orang selama persalinan hingga nifas
karena masih tingginya angka pre eklamsia, keterlambatan rujukan, dan
penyakit resiko tinggi. Hasil capaian AKI tahun 2017 ini telah memenuhi
target MDG’s 2017 yaitu sebesar 102 per 100.000 Kelahiran Hidup. Melalui
berbagai upaya perbaikan ke depan diharapkan AKI Tahun 2017 Kabupaten
Sampang terus menurun dan sampai dengan Juni 2018 kematian ibu
sebanyak 8 jiwa. Kalau dirata2 angka ini masih lebih rendah dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.
II-22
d. Persentase Balita dengan Gizi Buruk adalah jumlah balita dengan status gizi
sangat kurang berdasarkan indikator BB/U NCHS WHO 2005 dibandingkan
dengan seluruh balita yang diperiksa. Data tersebut diperoleh melalui
kegiatan PSG (Pemantuan Status Gizi). Berdasarkan hasil PSG yang telah
dilakukan pada tahun 2017 persentase balita gizi buruk di Kabupaten
Sampang sebesar 0,61%. Hasil tersebut telah melebihi target yang
ditetapkan pada Tahun 2017 sebesar 5,3%. Semua balita gizi buruk yang
diidentifikasi tersebut telah ditangani dengan baik melalui pemberian
makanan tambahan (PMT Pemulihan) serta pendampingan oleh tenaga gizi.
Indikator ini merupakan indikator negatif, sehingga semakin kecil
persentase capaiannya semakin baik hasil pembangunan kesehatannya.
Adapun untuk tahun 2018 PSG baru akan dilakukan pada Bulan Nopember
dan diperkirakan persentase balita gizi buruk adalah sebesar 0,5%,
perkiraan ini berdasarkan trend persentase balita gizi buruk dalam 4 tahun
terakhir.
e. Case Notification Rate adalah semua pencatatan semua pasien TB (semua
type) baru yang tercatat pada TB 07 pada periode tertentu di setiap
100.000 penduduk. Data cakupan penemuan TB paru ini diperoleh dari
catatan dan pelaporan program di Puskesmas dan jaringannya serta RSUD.
Capaian pada tahun 2017 ini melebihi target yang ditentukan
116,38/100.000 penduduk dari target 113/100.000 penduduk. Hal ini
disebabkan oleh aktifnya petugas melakukan kegiatan Active Case Finding
melalui kunjungan rumah dan adanya petugas PMO (Pemantau Minum
Obat) disetiap desa yang memiliki penderita TB. Upaya promotif dan
preventif akan menjadi langkah wajib yang harus dilakukan ke depan untuk
memberi pengetahuan dan penyadaran kepada masyarakat.
f. Capaian prevalensi kusta tahun 2017 adalah 3,16/100.000 penduduk sudah
memenuhi target yang ditentukan, yaitu 3/100.000 penduduk. Hal ini
dikarenakan petugas aktif turun ke lapangan melalui kunjungan rumah dan
adanya petugas PMO (Pemantau Minum Obat) disetiap desa yang bertugas
untuk memantau kepatuhan penderita kusta dalam mengkonsumsi obat
kusta.
g. Incident Rate (IR) DBD adalah jumlah seluruh kasus DBD yang tercatat pada
periode tertentu disetiap 100.000 penduduk. Data ini diperoleh dari catatan
kejadian kasus di sarana pelayanan kesehatan di desa hingga RSUD serta
laporan masyarakat. Capaian Incident Rate DBD tahun 2017 adalah sebesar
16,28/100.000 penduduk. Capaian jauh melebihi target yang ditentukan
II-23
yaitu 61/100.000 penduduk. Hal ini dikarenakan keaktifan petugas
melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) melalui kegiatan
abatisasi, fogging fokus dan penyuluah DBD. Selain itu juga petugas aktif
melalkuakn sistem kewaspadaan dini menanggulangi kejadian DBD dengan
melakukan kegiatan promotif dan preventif pada bulan yang diperkirakan
kasus DBD terjadi, yaitu pada awal musim penghujan. Agar pada masa
mendatang kasus DBD ini terus mengalami penurunan, maka diperlukan
peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan sanitasi lingkungannya.
Indikator ini merupakan indikator negatif, artinya semakin tinggi capaian
maka semakin jelek penilaian kinerjanya.
h. Persentase prevalensi kasus Hypertensi adalah jumlah penduduk usia >15
tahun yang menderita hypertensi setiap penduduk usia <15 tahun ditahun
yang sama. Hasil capaian tahun 2017 ini 2,64% memenuhi target yang
ditentukan yaitu 5%. Indikator ini merupakan indikator negatif, artinya
semakin tinggi capaian maka semakin jelek penilaian kinerjanya. Beberapa
kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya menekan kejadian hypertensi
antara lain: membentuk posyandu Usila dan paguyuban gerontologi,
membentuk Posbindu di desa, penyuluhan dan melakukan pemeriksaan
rutin PTM bagi karyawan di instansi tertentu.
i. Persentase prevalensi kasus Diabetes Myelitus adalah jumlah penduduk usia
>15 tahun yang menderita diabetes myelitus setiap penduduk usia <15
tahun di tahun yang sama. Hasil capaian tahun 2017 ini 0,63% belum
memenuhi target yang ditentukan yaitu 0,3%. Indikator ini merupakan
indikator negatif, artinya semakin tinggi capaian maka semakin jelek
penilaian kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup masyarakat yang
ditunjukkan dengan pola makan yang tidak sehat. Beberapa upaya yang
dilakukan adalah aktif melakukan upaya promotif dan preventif melalui
kampanye Germas Hidup Sehat, pemeriksaan rutin DM bagi penderita,
membentuk posyandu Usila dan paguyuban gerontologi, membentuk
Posbindu di desa.
j. Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi di tahun 2017 ini sudah
memenuhi target 100%, yaitu dari 7 Puskesmas yang ditargetkan
terakreditasi seluruhnya telah lulus akreditasi dengan stara dasar 2
Puskesmas dan madya 5 Puskesmas. Akreditasi Puskesmas ini
menggambarkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas. Beberapa
kendala dalam penilaian akreditasi ini adalah sistem manajemen Puskesmas
II-24
yang belum diterapkan di Puskesmas serta SDM di Puskesmas yang belum
memenuhi standart ketenagaan di Puskesmas.
k. Pada indikator persentase kepesertaan JKN ini belum memenuhi target yang
ditentukan, yaitu 71,9% dari target 75%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya
kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN selain itu juga
dikarenakan sosial ekonomi yang rendah yang tidak mampu untuk
membayar iuran JKN secara gotong royong setiap bulannya. Beberapa upaya
yang dilakukan untuk meningkatkan indikator ini adalah memasukkan
penduduk miskin sebagai peserta PBI-D yang ditanggung oleh daerah
pembayarannya.
l. Nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan mutu
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Indikator persentase nilai
SKM di fasilitas kesehatan ini belum memenuhi target yang ditentukan yaitu
capaian nilai SKM 2017 72,81% sedangkan target yang ditentukan 80%.
Survey SKM ini dilakukan di Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan
yaitu dai 21 Puskesmas. Untuk di Dinas Kesehatan survey kepuasan ini
dilakukan di bagian atau seksi yang memberikan pelayanan, yaitu: bagian
perijinan kesehatan, bagian pelayanan gaji, bagian pelayanan kepegawaian,
bagian pelayanan jamkesda.
2.8. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG
Sebagai penyelenggaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Sampang,
Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang memiliki tugas dan fungsi yang strategis.
Pembangunan kesehatan tidak akan berjalan sukses tanpa keterlibatan lintas
sektor, stakeholder, dan masyarakat itu sendiri. Anggaran pembangunan
kesehatan tidak hanya berada di Dinas Kesehatan saja tetapi juga terdapat pada
SKPD lain yang terkait dalam pembangunan kesehatan. Untuk itu kerjasama lintas
sektor sangat diperlukan untuk keberhasilan pembangunan kesehatan di
Kabupaten Sampang.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun
2008 tanggal 4 Juli 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja SKPD Daerah Kabupaten Sampang dan Peraturan Bupati Sampang Nomor
76 Tahun 2016 Tanggal 26 Desember 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Kesehatan Sampang dengan tugas pokok urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah bidang Kesehatan dan tugas pembantuan.
II-25
Adapun fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang setelah dilakukan
review Renstra pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bidang
kesehatan;
2. Pemberdayaan dan Penggerakan Masyarakat menuju Masyarakat Sehat,
Mandiri, dan Berperan Aktif;
3. Pengelolaan upaya kesehatan (UKM dan UKP) melalui upaya promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
4. Pengkoordinasian dan pengelolaan sistem pembiayaan kesehatan;
5. Pengkoordinasian dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan melalui
peningkatan jumlah, mutu, profesionalisme, dan penyebaran tenaga
kesehatan;
6. Pemantauan mutu obat dan menjamin ketersediaan obat serta perbekalan
kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Sampang;
7. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK) dan sistem
informasi manajemen kesehatan (SIM KES);
8. Penerapan manajemen kesehatan melalui penelitian dan pengembangan
kesehatan serta kerjasama dengan lembaga lainnya;
9. Pengelola kesehatan wilayah;
10. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
11. Pengendalian dan pengawasan bidang kesehatan, termasuk pemberian dan
pengawasan perijinan.
Tantangan pembangunan kesehatan yang dihadapi di tingkat global dan
nasional ke depan akan semakin besar dan bervariasi. Tantangan tersebut
pastinya juga akan berdampak pada pembangunan kesehatan di tingkat daerah
khususnya di Kabupaten Sampang. Berikut ini beberapa isu penting
penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dihadapi Dinas Kesehatan
Kabupaten Sampang ke depan dan kebijakan pembangunan kesehatan nasional
pada Tahun 2017 antara lain:
1) Perubahan tujuan pembangunan kesehatan global dari MDG’S (Millenium
Development Goals) ke SDG’S (Sustainability Development Goals);
2) Penguatan Sistem Kesehatan Kabupaten Sampang
3) Universal Health Coverage
4) Pergeseran epidemiologi dari penyakit menular ke penyakit tidak menular
5) Penguatan upaya promotif dan preventif melalui Gerakan Masyarakat Sehat
6) Pendekatan Keluarga Sehat
7) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
II-26
8) Percepatan perbaikian gizi masyarakat
9) Peningkatan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
2.9. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
Tahun 2019 telah disusun dan menjadi satu ke dalam RKPD Kabupaten Sampang
Tahun 2019. Dalam prosesnya rancangan tersebut disesuaikan dengan
perkembangan anggaran dan kebijakan yang ada. Berikut ini tabel hasil review
terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019:
II-27
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI DAN JASA
PERKANTORAN
Kabupaten Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
100% 1.558.511.750 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI DAN JASA
PERKANTORAN
Kabupaten Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
100% 1.558.511.750
1 Pelayanan adminis tras i
dan jasa perkantoran
dinkes Jasa Tenaga kontrak yang
dibayar
5 orang 1.000.000.000 Pelayanan adminis tras i
dan jasa perkantoran
dinkes Jasa Tenaga kontrak yang
dibayar
5 orang 1.000.000.000
dinkes Jumlah gaji tenaga
honorer daerah yang di
bayar
31 Orang dinkes Jumlah gaji tenaga
honorer daerah yang di
bayar
31 Orang
dinkes Jumlah Gaji Satpam yang
terbayar
8 Orang dinkes Jumlah Gaji Satpam yang
terbayar
8 Orang
dinkes Jumlah Petugas
Kebers ihan yang terbayar
3 Orang dinkes Jumlah Petugas
Kebers ihan yang terbayar
3 Orang
dinkes Jumlah surat terki rim 450 surat dinkes Jumlah surat terki rim 450 surat
dinkes Jumlah Rekening Telepon
yang terbayar
2 Rekening dinkes Jumlah Rekening Telepon
yang terbayar
2 Rekening
dinkes Jumlah Rekening Air yang
terbayar
3 Rekenig dinkes Jumlah Rekening Air yang
terbayar
3 Rekenig
dinkes Jumlah Rekening Lis trik
yang terbayar
9 Meteran
Lis trik
dinkes Jumlah Rekening Lis trik
yang terbayar
9 Meteran
Lis trik
dinkes Jumlah Alat Kebers ihan
yang dibel i
14 Jenis dinkes Jumlah Alat Kebers ihan
yang dibel i
14 Jenis
dinkes Jumlah Pajak kendaraan
yang terbayar
74 Unit dinkes Jumlah Pajak kendaraan
yang terbayar
74 Unit
dinkes Jumlah KIR kendaraan
yang terbayar
18 Unit dinkes Jumlah KIR kendaraan
yang terbayar
18 Unit
dinkes Jumlah STNK kendaraan
yang terbayar
14 Unit dinkes Jumlah STNK kendaraan
yang terbayar
14 Unit
dinkes Jumlah Komputer PC dan
Laptop Yang
diperbaiki/servis
30 Unit dinkes Jumlah Komputer PC dan
Laptop Yang
diperbaiki/servis
30 Unit
dinkes Jumlah AC Yang
diperbaiki/servis
45 Unit dinkes Jumlah AC Yang
diperbaiki/servis
45 Unit
dinkes Jumlah Printer Yang
diperbaiki/servis
50 unit dinkes Jumlah Printer Yang
diperbaiki/servis
50 unit
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-28
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Penyediaan Sarana
Adminis tras i Perkantoran
dinkes Jumlah jenis ATK yang dibel i
63 jenis 348.656.750
Penyediaan Sarana
Adminis tras i Perkantoran
dinkes Jumlah jenis ATK yang dibel i
63 jenis 348.656.750
dinkes Jumlah bahan habis pakai
yang tercetak 6 jenis
dinkes Jumlah bahan habis pakai
yang tercetak 6 jenis
dinkes Jumlah komponen l i s trik
yang terbel i 8 jenis
dinkes Jumlah komponen l i s trik
yang terbel i 8 jenis
dinkes Jumlah surat kabar yang
terbel i
4 surat
kabar
dinkes Jumlah surat kabar yang
terbel i
4 surat
kabar
dinkes Jumlah rapat dinas yang
di laksanakan 12 ka l i
dinkes Jumlah rapat dinas yang
di laksanakan 12 ka l i
3
Rapat-rapat koordinas i
dan konsultas i da lam dan
luar daerah
dinkes
Terlaksananya perja lanan
dinas dalam daerah yang
di lakukan setahun
28 ka l i 209.855.000 Rapat-rapat koordinas i
dan konsultas i da lam dan
luar daerah
dinkes
Terlaksananya perja lanan
dinas dalam daerah yang
di lakukan setahun
28 ka l i 209.855.000
dinkes
Terlaksananya perja lanan
dinas luar daerah yang
di lakukan setahun
111 ka l i
dinkes
Terlaksananya perja lanan
dinas luar daerah yang
di lakukan setahun
111 ka l i
IIPENINGKATAN SARANA
PRASARANA APARATUR Kabupaten
Persentase sarana dan
prasarana aparatur dalam
kondisi baik
100% 860.775.000 PENINGKATAN SARANA
PRASARANA APARATUR Kabupaten
Persentase sarana dan
prasarana aparatur dalam
kondisi baik
100% 860.775.000
1
Pembangunan/Rehab/Pem
el iharaan Gedung Kantor
dinkes Terlaksananya
pemel iharaan gedung 5 gedung 84.000.000
Pembangunan/Rehab/Pe
mel iharaan Gedung
Kantor
dinkes Terlaksananya
pemel iharaan gedung 5 gedung 84.000.000
2 Pengadaan/Pemel iharaan
Kendaraan Dinas
Opears ional
dinkes Jumlah kendaraan dinas
operas ional yang
terpel ihara
11 unit 476.775.000
Pengadaan/Pemel iharaan
Kendaraan Dinas
Opears ional
dinkes Jumlah kendaraan dinas
operas ional yang
terpel ihara
11 unit 476.775.000
3 Pengadaan/Pemel iharaan
Pera latan dan
Perlengkapan Kantor
dinkes Jumlah Spanduk dan umbul-umbul yang di cetak
15 spanduk 300.000.000
Pengadaan/Pemel iharaan
Pera latan dan
Perlengkapan Kantor
dinkes Jumlah Spanduk dan umbul-umbul yang di cetak
15 spanduk 300.000.000
dinkes Jumlah Meja Kerja yang
terbel i 15 Unit
dinkes Jumlah Meja Kerja yang
terbel i 15 Unit
dinkes Jumlah Kurs i Rapat yang
terbel i 50 Unit
dinkes Jumlah Kurs i Rapat yang
terbel i 50 Unit
dinkes Jumlah AC yang terbel i 10 unit dinkes Jumlah AC yang terbel i 10 unit
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-29
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dinkes Jumlah Pompa Air yang
terbel i2 unit
dinkes Jumlah Pompa Air yang
terbel i2 unit
dinkes Jumlah Gorden yang
terbel i 1 paket
dinkes Jumlah Gorden yang
terbel i 1 paket
dinkes Jumlah Printer yang
terbel i 15 unit
dinkes Jumlah Printer yang
terbel i 15 unit
dinkes Jumlah Komputer Pc yang
terbel i 10 unit
dinkes Jumlah Komputer Pc yang
terbel i 10 unit
dinkes Jumlah Laptop yang
terbel i 5 unit
dinkes Jumlah Laptop yang
terbel i 5 unit
dinkes Jumlah insta las i a i r
minum yang terpasang 1 unit
dinkes Jumlah insta las i a i r
minum yang terpasang 1 unit
dinkes Jumlah Jaringan Lis trik
yang terpasang3 unit
dinkes Jumlah Jaringan Lis trik
yang terpasang3 unit
IIIPENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR Kabupaten
Presentase aparatur yang
mengikuti peningkatan
kapasitas aparatur
100% 25.000.000 PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR Kabupaten
Presentase aparatur yang
mengikuti peningkatan
kapasitas aparatur
100% 25.000.000
1 Pelaksanaan
Bintek/Sos ia l i sas i/Semin
ar
dinkes
Terlaksananya Pegawai
yang mengikuti pelatihan
7 orang 25.000.000
Pelaksanaan
Bintek/Sos ia l i sas i/Semin
ar
dinkes
Terlaksananya Pegawai
yang mengikuti pelatihan
7 orang 25.000.000
dinkes Terlaksananya pelatihan
pendampingan akreditas i 2 orang
dinkes Terlaksananya pelatihan
pendampingan akreditas i 2 orang
IV PENINGKATAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Kabupaten
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja tepat
waktu
100% 53.000.000
PENINGKATAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Kabupaten
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja tepat
waktu
100% 53.000.000
1Penyusunan laporan
kinerja dan keuangan
dinkes Jumlah dokumen laporan
kinerja keuangan yang
disusun
2 dokumen 15.000.000 Penyusunan laporan
kinerja dan keuangan
dinkes Jumlah dokumen laporan
kinerja keuangan yang
disusun
2 dokumen 15.000.000
2Penyusunan dokumen
perencanaan dan
penganggaran
dinkes Jumlah dokumen
perencanaan dan
penganggaran yang
disusun
4 dokumen 20.000.000
Penyusunan dokumen
perencanaan dan
penganggaran
dinkes Jumlah dokumen
perencanaan dan
penganggaran yang
disusun
4 dokumen 20.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-30
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dinkes Jumlah Puskesmas yang
menyusun dokumen
perencanaan tepat waktu
21
puskesmas
dinkes Jumlah Puskesmas yang
menyusun dokumen
perencanaan tepat waktu
21
puskesmas
3 Peningkatan pelayanan
publ ik
dinkes Jumlah dokumen IKM
Perangkat Daerah 1 dokumen 18.000.000
Peningkatan pelayanan
publ ik
dinkes Jumlah dokumen IKM
Perangkat Daerah 1 dokumen 18.000.000
dinkes Jumlah promosi
pelayanan perangkat
daerah
1 ka l i
dinkes Jumlah promosi
pelayanan perangkat
daerah
1 ka l i
V PROGRAM KESEHATAN
MASYARAKAT
Kabupaten persentase ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar di
fasilitas kesehatan
87%
4.965.263.800 PROGRAM KESEHATAN
MASYARAKAT
Kabupaten persentase ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar di
fasilitas kesehatan
87%
10.762.658.800
Kabupaten persentase anak usia 0-59
bulan yang mendapatkan
pelayanan kesehatan balita
sesuai standar
98%
Kabupaten persentase anak usia 0-59
bulan yang mendapatkan
pelayanan kesehatan balita
sesuai standar
98%
Kabupaten Cakupan Kesehatan Remaja 80% Kabupaten Cakupan Kesehatan Remaja 80%
Kabupaten Cakupan Kesehatan Lansia 55% Kabupaten Cakupan Kesehatan Lansia 55%
Kabupaten % Ibu Hamil KEK 80% Kabupaten % Ibu Hamil KEK 80%
Kabupaten % Menurunnya kasus BBLR 15% Kabupaten % Menurunnya kasus BBLR 15%
Kabupaten % RT ber PHBS 65% Kabupaten % RT ber PHBS 65%
1 Peningkatan Kesehatan
Ibu, Bayi , dan Bal i ta
kecamatan Jumlah kecamatan yang
mengikuti orientas i
kesehatan reproduks i
bagi Catin
14 kec 1.462.263.800 Peningkatan Kesehatan
Ibu, Bayi , dan Bal i ta
kecamatan Jumlah kecamatan yang
mengikuti orientas i
kesehatan reproduks i
bagi Catin
14 kec 3.310.158.800
Kecamatan Jumlah Kecamatan yang
di Fas i l i tas i Kemitraan
Bidan Dukun
11 kec Kecamatan Jumlah Kecamatan yang
di Fas i l i tas i Kemitraan
Bidan Dukun
11 kec
dinas
kesehatan
Jumlah Bidan yang
di lati ih tentang kelas ibu
hami l
40 Bidan - dinas
kesehatan
Jumlah Bidan yang
di lati ih tentang kelas ibu
hami l
40 Bidan -
dinas
kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
di Fas i l i tas i dan
Pengelolaan ibu hami l
Ris ti mela lui regis ter
kohort dan Buku KIA
23 pusk - dinas
kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
di Fas i l i tas i dan
Pengelolaan ibu hami l
Ris ti mela lui regis ter
kohort dan Buku KIA
23 pusk -
dinas
kesehatan
jumlah peserta
perencanaan program KIA
/KB
23 Pusk - dinas
kesehatan
jumlah peserta
perencanaan program KIA
/KB
23 Pusk -
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-31
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dinas
kesehatan
Sinkronisas i dan
Veri fikas i data KIA dengan
program terkait KIA
23 pusk dinas
kesehatan
Sinkronisas i dan
Veri fikas i data KIA dengan
program terkait KIA
23 pusk
dinas
kesehatan
Jumlah Peserta sbg
Motivator Pendampingan
KIA di 4 Wi layah fokus
4 ranting dinas
kesehatan
Jumlah Peserta sbg
Motivator Pendampingan
KIA di 4 Wi layah fokus
4 ranting
dinas
kesehatan
Jumlah kasus kematian
ibu dan bayi yang
di lakukan pembahasan
oleh tim tehnis dan
manajeman
100% kasus
di lakukan
pembahasa
n
dinas
kesehatan
Jumlah kasus kematian
ibu dan bayi yang
di lakukan pembahasan
oleh tim tehnis dan
manajeman
100% kasus
di lakukan
pembahasa
n
dinas
kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
mengikuti Pertemuan
Pembela jaran has i l
rekomendas i
pembahasan Kasus
Kematian Ibu dan Anak
23 pusk dinas
kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
mengikuti Pertemuan
Pembela jaran has i l
rekomendas i
pembahasan Kasus
Kematian Ibu dan Anak
23 pusk
dinas
kesehatan
Jumlah Bidan Desa /
Pengelola Data KIA terka it
SMS Gate Way
200 bidan dinas
kesehatan
Jumlah Bidan Desa /
Pengelola Data KIA terka it
SMS Gate Way
200 bidan
dinas
kesehatan
Jumlah Monitoring dan
Evaluas i SMS Gate Way
100 orang dinas
kesehatan
Jumlah Monitoring dan
Evaluas i SMS Gate Way
100 orang
dinas
kesehatan
Pertemuan Evaluas i dan
Pemantapan Program
Kesehatan Ibu dan Bayi
100% dinas
kesehatan
Pertemuan Evaluas i dan
Pemantapan Program
Kesehatan Ibu dan Bayi
100%
dinas
kesehatan
Jumlah Pertemuan
Akseleras i Upaya
Penurunan AKI dan AKB
dengan Lintas Sektor
4 ka l i dinas
kesehatan
Jumlah Pertemuan
Akseleras i Upaya
Penurunan AKI dan AKB
dengan Lintas Sektor
4 ka l i
dinas
kesehatan
Jumlah jenis sarana cetak
KIA
8 jenis dinas
kesehatan
Jumlah jenis sarana cetak
KIA
8 jenis
dinas
kesehatan
Peningkatan kapas i tas
tenaga kesehatan dlm
penerapan kelas ibu
Bal i ta
60 orang dinas
kesehatan
Peningkatan kapas i tas
tenaga kesehatan dlm
penerapan kelas ibu
Bal i ta
60 orang
dinas
kesehatan
Peningkatan kapas i tas
tenaga kesehatan tentang
penanganan neonatal
esens ia l
30 orang dinas
kesehatan
Peningkatan kapas i tas
tenaga kesehatan tentang
penanganan neonatal
esens ia l
30 orang
dinas
kesehatan
Orientas i program
Skrining hipotyroid
Kongenita l (SHK)
26 orang dinas
kesehatan
Orientas i program
Skrining hipotyroid
Kongenita l (SHK)
26 orang
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-32
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dinas
kesehatan
Pelatihan Skrining
Hipotyroid Kongenita l
(SHK)
30 orang dinas
kesehatan
Pelatihan Skrining
Hipotyroid Kongenita l
(SHK)
30 orang
dinas
kesehatan
Refres ing MTBM
(Manajeman Terpadu Bayi
Muda ) dan MTBS
(Manajeman Terpadu
Bal i ta Saki t)
30 orang dinas
kesehatan
Refres ing MTBM
(Manajeman Terpadu Bayi
Muda ) dan MTBS
(Manajeman Terpadu
Bal i ta Saki t)
30 orang
puskesmas Pemantauan Pasca
Pelatihan
23 pusk puskesmas Pemantauan Pasca
Pelatihan
23 pusk
2 Peningkatan Kesehatan
Anak dan Remaja
puskesmas Cakupan Penjaringan
Kesehatan Siswa SD dan
Setingkat
23 pusk 130.000.000 Peningkatan Kesehatan
Anak dan Remaja
puskesmas Cakupan Penjaringan
Kesehatan Siswa SD dan
Setingkat
23 pusk 270.000.000
puskesmas Cakupan Penjaringan
Kesehatan Siswa SMP dan
Setingkat
23 pusk - puskesmas Cakupan Penjaringan
Kesehatan Siswa SMP dan
Setingkat
23 pusk -
3 Peningkatan Kesehatan
Lans ia
puskesmas % tertanganinya
kesehataan lans ia
50% 120.000.000 Peningkatan Kesehatan
Lans ia
puskesmas % tertanganinya
kesehataan lans ia
50% 121.500.000
puskesmas Posyandu lans ia 60
posyandu
puskesmas Posyandu lans ia 60
posyandu
4 Peningkatan Gizi
Masyarakat
puskesmas Cakupan Bal i ta Gizi Buruk
Mendapat Perawatan
100% 2.500.000.000 Peningkatan Gizi
Masyarakat
puskesmas Cakupan Bal i ta Gizi Buruk
Mendapat Perawatan
100% 4.850.000.000
puskesmas Propors i Penduduk
dengan Asupan Kalori
75% - puskesmas Propors i Penduduk
dengan Asupan Kalori
75% -
puskesmas Cakupan Pemberian MP-
ASI 6-24 Bulan Miskin
100% - puskesmas Cakupan Pemberian MP-
ASI 6-24 Bulan Miskin
100% -
5 Promosi kesehatan dan
Upaya Kesehatan
Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
puskesmas % terlaksananya
pertemuan pers iapan &
pengarahan pelaksanaan
survey PHBS (SMD) & MMD
100% 750.000.000 Promosi kesehatan dan
Upaya Kesehatan
Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
puskesmas % terlaksananya
pertemuan pers iapan &
pengarahan pelaksanaan
survey PHBS (SMD) & MMD
100% 2.211.000.000
puskesmas % terlaksananya
monitoring & evaluas i
has i l SMD & MMD
100% - puskesmas % terlaksananya
monitoring & evaluas i
has i l SMD & MMD
100% -
puskesmas % terlaksananya
sos ia l i sas i has i l SMD &
MMD
100% - puskesmas % terlaksananya
sos ia l i sas i has i l SMD &
MMD
100% -
puskesmas % terlaksananya
sos ia l i sas i has i l SMD &
MMD pd l intas program
100% - puskesmas % terlaksananya
sos ia l i sas i has i l SMD &
MMD pd l intas program
100% -
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-33
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
puskesmas % terlaksananya lomba
kampung ber PHBS
100% - puskesmas % terlaksananya lomba
kampung ber PHBS
100% -
Kabupaten % terlaksananya s iaran
radio & media cetak koran
100% - Kabupaten % terlaksananya s iaran
radio & media cetak koran
100% -
puskesmas % meningkatnya cakupan
Posyandu Puri (Purnama
Mandiri )
80% - puskesmas % meningkatnya cakupan
Posyandu Puri (Purnama
Mandiri )
80% -
puskesmas % meningkatnya capaian
Taman Posyandu
100% - puskesmas % meningkatnya capaian
Taman Posyandu
100% -
puskesmas % Jumlah anak Bal i ta
di layani
80% - puskesmas % Jumlah anak Bal i ta
di layani
80% -
VI Program Pengembangan
Lingkungan Sehat, Kesehatan
Kerja, dan Olah Raga
Kabupaten Cakupan Rumah Sehat
35,37%
958.620.000 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat, Kesehatan
Kerja, dan Olah Raga
Kabupaten Cakupan Rumah Sehat
35,37%
2.502.255.000
Kabupaten Cakupan Tempat Fasilitas
Umum yang memenuhi
syarat kesehatan 75%
Kabupaten Cakupan Tempat Fasilitas
Umum yang memenuhi
syarat kesehatan 75%
Kabupaten Cakupan Tempat Tempat
Pengelolaan Makanan laik
higiene sanitasi 60%
Kabupaten Cakupan Tempat Tempat
Pengelolaan Makanan laik
higiene sanitasi 60%
Kabupaten Persentase Puskesmas yang
melaksanakan program
kesehatan olah raga sesuai
standar
75%
Kabupaten Persentase Puskesmas yang
melaksanakan program
kesehatan olah raga sesuai
standar
75%
Kabupaten persentase puskesmas yang
melaksanakan program
kesehatan kerja sesuai
standar
80%
Kabupaten persentase puskesmas yang
melaksanakan program
kesehatan kerja sesuai
standar
80%
1 Penyelenggaraan
Penyehatan Lingkungan
dinas
kesehatan
jumlah peserta
konsol idas i profi l
program kes l ing
21 orang 800.000.000 Penyelenggaraan
Penyehatan Lingkungan
dinas
kesehatan
jumlah peserta
konsol idas i profi l
program kes l ing
21 orang 2.152.625.000
dinas
kesehatan
Jumlah pertemuan
konsol idas i profi l
program kes l ing
4 ka l i - dinas
kesehatan
Jumlah pertemuan
konsol idas i profi l
program kes l ing
4 ka l i -
dinas
kesehatan
jumlah peserta evaluas i
program kes l ing
21 orang - dinas
kesehatan
jumlah peserta evaluas i
program kes l ing
21 orang -
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-34
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dinas
kesehatan
jumlah pertemuan
evaluas i program kes l ing
4 ka l i - dinas
kesehatan
jumlah pertemuan
evaluas i program kes l ing
4 ka l i -
dinas
kesehatan
jumlah peserta
perencanaan program
kes l ing
21 orang - dinas
kesehatan
jumlah peserta
perencanaan program
kes l ing
21 orang -
dinas
kesehatan
jumlah pertemuan
perencanaan program
kes l ing
1 ka l i dinas
kesehatan
jumlah pertemuan
perencanaan program
kes l ing
1 ka l i
dinas
kesehatan
Jumlah peserta
pertemuan koordinas i
l intas sektor program PAM
STBM
10 orang dinas
kesehatan
Jumlah peserta
pertemuan koordinas i
l intas sektor program PAM
STBM
10 orang
dinas
kesehatan
jumlah peserta
pertemuan strategi
percepatan pencapaian
ODF
115 orang dinas
kesehatan
jumlah peserta
pertemuan strategi
percepatan pencapaian
ODF
115 orang
dinas
kesehatan
jumlah peserta Pertemuan
peningkatan mutu TPM
63 orang dinas
kesehatan
jumlah peserta Pertemuan
peningkatan mutu TPM
63 orang
dinas
kesehatan
jumlah peserta
pertemuan peningkatan
mutu TFU
63 orang dinas
kesehatan
jumlah peserta
pertemuan peningkatan
mutu TFU
63 orang
dinas
kesehatan
jumlah pengelola /
penjamah makanan yang
mendapat kursus
100 orang dinas
kesehatan
jumlah pengelola /
penjamah makanan yang
mendapat kursus
100 orang
dinas
kesehatan
jumlah TPM yang
di lakukan uji petik
10 TPM dinas
kesehatan
jumlah TPM yang
di lakukan uji petik
10 TPM
dinas
kesehatan
jumlah sampel yang
diperiksa
15 sampel dinas
kesehatan
jumlah sampel yang
diperiksa
15 sampel
dinas
kesehatan
jumlah pengambi lan
sampel set yang dibel i
1 set dinas
kesehatan
jumlah pengambi lan
sampel set yang dibel i
1 set
dinas
kesehatan
jumlah monev program
kes l ing
2 ka l i dinas
kesehatan
jumlah monev program
kes l ing
2 ka l i
dinas
kesehatan
jumlah dokumen laporan
l ingkungan semesteran
42 dokumen dinas
kesehatan
jumlah dokumen laporan
l ingkungan semesteran
42 dokumen
dinas
kesehatan
jumlah IPAL yang
di lakukan pemel iharaan
14 unit dinas
kesehatan
jumlah IPAL yang
di lakukan pemel iharaan
14 unit
dinas
kesehatan
jumlah puskesmas yang
dibangun IPAL
7 unit dinas
kesehatan
jumlah puskesmas yang
dibangun IPAL
7 unit
2 Pelayanan kesehatan
kerja dan olah raga
dinas
kesehatan
Jumlah pertemuan
evaluas i program Kes jaor
4 ka l i 158.620.000 Pelayanan kesehatan
kerja dan olah raga
dinas
kesehatan
Jumlah pertemuan
evaluas i program Kes jaor
4 ka l i 349.630.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-35
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dinas
kesehatan
Jumlah pertemuan
perencanaan program
kes jaor
1 ka l i - dinas
kesehatan
Jumlah pertemuan
perencanaan program
kes jaor
1 ka l i -
dinas
kesehatan
Jumlah Pertemuan
refreshing kader pos UKK
1 ka l i - dinas
kesehatan
Jumlah Pertemuan
refreshing kader pos UKK
1 ka l i -
dinas
kesehatan
Jumlah pertemuan
evaluas i pelaksanaan pos
UKK
1 ka l i - dinas
kesehatan
Jumlah pertemuan
evaluas i pelaksanaan pos
UKK
1 ka l i -
dinas
kesehatan
Jumlah monev program
kes jaor
1 ka l i dinas
kesehatan
Jumlah monev program
kes jaor
1 ka l i
dinas
kesehatan
Jumlah monitoring dan
pembinaan pos UKK
1 ka l i dinas
kesehatan
Jumlah monitoring dan
pembinaan pos UKK
1 ka l i
dinas
kesehatan
Jumlah tim kebugaran
yang dibentuk
1 tim (9
orang)
dinas
kesehatan
Jumlah tim kebugaran
yang dibentuk
1 tim (9
orang)
dinas
kesehatan
jumlah KMB yang dicetak 2000
lembar
dinas
kesehatan
jumlah KMB yang dicetak 2000
lembar
dinas
kesehatan
jumlah a lat kebugaran
yang diadakan
23 set dinas
kesehatan
jumlah a lat kebugaran
yang diadakan
23 set
dinas
kesehatan
Jumlah regis ter yang
dicetak
dinas
kesehatan
Jumlah regis ter yang
dicetak
dinas
kesehatan
jumlah kelompok
diperiksa kebugarannya
4 kelompok dinas
kesehatan
jumlah kelompok
diperiksa kebugarannya
4 kelompok
VII Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Kabupaten Persentase Orang dengan TB,
HIV, Kusta, dan DBD
mendapatkan pelayanan TB,
HIV, Kusta, dan DBD sesuai
standar
100% 1.873.480.000 Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Kabupaten Persentase Orang dengan TB,
HIV, Kusta, dan DBD
mendapatkan pelayanan TB,
HIV, Kusta, dan DBD sesuai
standar
100% 3.282.625.900
Kabupaten Persentase penderita
hipertensi dan DM yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
100% - Kabupaten Persentase penderita
hipertensi dan DM yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
100% -
Kabupaten Persentase penderita ODGJ
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan jiwa
sesuai standar
100% - Kabupaten Persentase penderita ODGJ
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan jiwa
sesuai standar
100% -
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-36
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kabupaten Persentase masyarakat usia
15–59 tahun mendapatkan
skrining kesehatan sesuai
standar
100% - Kabupaten Persentase masyarakat usia
15–59 tahun mendapatkan
skrining kesehatan sesuai
standar
100% -
1 Pencegahan dan
Pengendal ian Penyakit
Menular
puskesmas Cakupan Bal i ta
Pneumonia yang
Ditangani
80% 1.000.000.000 Pencegahan dan
Pengendal ian Penyakit
Menular
puskesmas Cakupan Bal i ta
Pneumonia yang
Ditangani
80% 1.289.627.000
puskesmas Cakupan Penemuan dan
Penanganan TBC
60% - puskesmas Cakupan Penemuan dan
Penanganan TBC
60% -
puskesmas Propos i Jumlah Kasus TBC
yang terdeteks i Program
DOTS
100% - puskesmas Propos i Jumlah Kasus TBC
yang terdeteks i Program
DOTS
100% -
puskesmas Propors i Kasus TBC yang
Diobati dan Sembuh
dalam Program DOTS
100% - puskesmas Propors i Kasus TBC yang
Diobati dan Sembuh
dalam Program DOTS
100% -
puskesmas Cakupan Penemuan dan
Penanganan DBD
100% - puskesmas Cakupan Penemuan dan
Penanganan DBD
100% -
puskesmas Penderi ta Diare yang
Ditangani
100% - puskesmas Penderi ta Diare yang
Ditangani
100% -
Kabupaten % penderi ta HIV/AIDSyang
di layani
100% - Kabupaten % penderi ta HIV/AIDSyang
di layani
100% -
puskesmas Penggunaan kondom pada
hubungan seks beres iko
tinggi terakhir
50% - puskesmas Penggunaan kondom pada
hubungan seks beres iko
tinggi terakhir
50% -
puskesmas Propors i Jumlah Penduduk
15-24 Th yang memil iki
pengetahuan
komperehens i f tentang
HIV/AIDS
100% - puskesmas Propors i Jumlah Penduduk
15-24 Th yang memil iki
pengetahuan
komperehens i f tentang
HIV/AIDS
100% -
puskesmas Jumlah Kasus Baru Kusta
(PB+MB)
500 kasus - puskesmas Jumlah Kasus Baru Kusta
(PB+MB)
500 kasus -
puskesmas Angka penemuan kasus
baru kusta (NCDR)
50% - puskesmas Angka penemuan kasus
baru kusta (NCDR)
50% -
puskesmas Persentase Kasus Baru
Kusta 0-14 Tahun
75% - puskesmas Persentase Kasus Baru
Kusta 0-14 Tahun
75% -
puskesmas Persentase Cacat Tingkat 2
Penderi ta Kusta
10% - puskesmas Persentase Cacat Tingkat 2
Penderi ta Kusta
10% -
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-37
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
puskesmas Angka Cacat Tingkat 2
Penderi ta Kusta
10% - puskesmas Angka Cacat Tingkat 2
Penderi ta Kusta
10% -
puskesmas Penderi ta Kusta PB
Selesa i Berobat (RFT PB)
100% - puskesmas Penderi ta Kusta PB
Selesa i Berobat (RFT PB)
100% -
puskesmas Penderi ta Kusta MB
Selesa i Berobat (RFT MB)
100% - puskesmas Penderi ta Kusta MB
Selesa i Berobat (RFT MB)
100% -
2 Pencegahan dan
Pengendal ian Penyakit
Tidak Menular
puskesmas Pengendal ian faktor ri s iko
untuk penyakit tidak
menular
100% 400.000.000 Pencegahan dan
Pengendal ian Penyakit
Tidak Menular
puskesmas Pengendal ian faktor ri s iko
untuk penyakit tidak
menular
100% 955.585.000
puskesmas puskesmas melakukan
Pelayanan Kesehatn Jiwa
100% - puskesmas puskesmas melakukan
Pelayanan Kesehatn Jiwa
100% -
puskesmas Dokter Puskesmas terlatih
penanganan gangguan
jiwa
100% - puskesmas Dokter Puskesmas terlatih
penanganan gangguan
jiwa
100% -
Kabupaten terlaksananya evaluas i
program kesehatan jiwa
100% - Kabupaten terlaksananya evaluas i
program kesehatan jiwa
100% -
puskesmas terlaksananyakegiatan
bebas pasung di
puskesmas
100% - puskesmas terlaksananyakegiatan
bebas pasung di
puskesmas
100% -
puskesmas pengendal ian faktor
ri s iko untuk penyakit
tidak menular
100% - puskesmas pengendal ian faktor
ri s iko untuk penyakit
tidak menular
100% -
3 Peningkatan Imunisas i
dan Survei lans
Kabupaten Cakupan Desa UCI 80% 473.480.000 Peningkatan Imunisas i
dan Survei lans
Kabupaten Cakupan Desa UCI 80% 1.037.413.900
puskesmas Persentase anak us ia 1 Th
yang di imunisas i Campak
80% - puskesmas Persentase anak us ia 1 Th
yang di imunisas i Campak
80% -
puskesmas Cakupan Imunisas i Dasar
Lengkap
85% - puskesmas Cakupan Imunisas i Dasar
Lengkap
85% -
puskesmas Cakupan BIAS 100% - puskesmas Cakupan BIAS 100% -
puskesmas Cakupan Imunisas i
Lanjutan
60% - puskesmas Cakupan Imunisas i
Lanjutan
60% -
puskesmas Non Pol io AFP Rate per
100.000 Pddk
- puskesmas Non Pol io AFP Rate per
100.000 Pddk
-
puskesmas Cakupan Desa/Kelurahan
KLB di tangani PE <24 jam
100% - puskesmas Cakupan Desa/Kelurahan
KLB di tangani PE <24 jam
100% -
puskesmas Jumlah Kasus Di fteri 10 - puskesmas Jumlah Kasus Di fteri 10 -
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-38
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
puskesmas Case Fatal i ty Rate Di fteri <1% - puskesmas Case Fatal i ty Rate Di fteri <1% -
puskesmas Jumlah Kasus Pertus is 10 - puskesmas Jumlah Kasus Pertus is 10 -
puskesmas Jumlah Kasus Tetanus
(non neonatorum)
10 - puskesmas Jumlah Kasus Tetanus
(non neonatorum)
10 -
puskesmas Case Fatal i ty Rate Tetanus
(non neonatorum)
10% - puskesmas Case Fatal i ty Rate Tetanus
(non neonatorum)
10% -
puskesmas Jumlah Kasus Tetanus
Neonatorum
10 - puskesmas Jumlah Kasus Tetanus
Neonatorum
10 -
puskesmas Case Fatal i ty Rate Tetanus
Neonatorum
10% - puskesmas Case Fatal i ty Rate Tetanus
Neonatorum
10% -
puskesmas Jumlah Kasus Campak 30 - puskesmas Jumlah Kasus Campak 30 -
puskesmas Case Fatal i ty Rate Campak 10% - puskesmas Case Fatal i ty Rate Campak 10% -
puskesmas Jumlah Kasus Pol io 5 - puskesmas Jumlah Kasus Pol io 5 -
puskesmas Jumlah Kasus Hepati tis B 10 - puskesmas Jumlah Kasus Hepati tis B 10 -
puskesmas Jumlah Kasus
Leptospiros is Ditangani
100% - puskesmas Jumlah Kasus
Leptospiros is Ditangani
100% -
puskesmas Cakupan CJH yang
diperiksa kesehatannya
100% - puskesmas Cakupan CJH yang
diperiksa kesehatannya
100% -
puskesmas Cakupan korban bencana
a lam yang di tangani
100% - puskesmas Cakupan korban bencana
a lam yang di tangani
100% -
VIII Program Pelayanan
Kesehatan
Kabupaten % Puskesmas yang
memberikan pelayanan
kesehatan sesuai standar
50% 11.721.994.000 Program Pelayanan
Kesehatan
Kabupaten % Puskesmas yang
memberikan pelayanan
kesehatan sesuai standar
50% 2.697.610.000
1 Peningkatan Kesehatan
Primer
Kabupaten Cakupan Puskesmas
sesuai s tandart
80% 985.000.000 Peningkatan Kesehatan
Primer
Kabupaten Cakupan Puskesmas
sesuai s tandart
80% 762.300.000
Kabupaten Cakupan Puskesmas
Pembantu sesuai s tandart
60% - Kabupaten Cakupan Puskesmas
Pembantu sesuai s tandart
60% -
Kabupaten Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
100% - Kabupaten Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
100% -
Kabupaten Jumlah Puskesmas
Terakreditas i Utama dan
Paripurna
10% - Kabupaten Jumlah Puskesmas
Terakreditas i Utama dan
Paripurna
10% -
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-39
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kabupaten Jumlah Puskesmas
Terakreditas i Madya
60% - Kabupaten Jumlah Puskesmas
Terakreditas i Madya
60% -
Kabupaten Indeks Keluarga Sehat 45% - Kabupaten Indeks Keluarga Sehat 45% -
Kabupaten Jumlah rekomendas i i jin
Fasyankes yang
dikeluarkan
10 - Kabupaten Jumlah rekomendas i i jin
Fasyankes yang
dikeluarkan
10 -
2 Peningkatan Kesehatan
Rujukan
Kabupaten Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
100% 10.036.994.000 Peningkatan Kesehatan
Rujukan
Kabupaten Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
100% 721.015.000
Kabupaten Cakupan pelayanan gawat
darurat level 1 yang harus
diberikan RS
75% - Kabupaten Cakupan pelayanan gawat
darurat level 1 yang harus
diberikan RS
75% -
3 Peningkatan Kesehatan
Tradis ional
puskesmas Persentase Puskesmas
yang memil iki tenaga
terlatih pelayanan
kesehatan tradis ional
100% 100.000.000 Peningkatan Kesehatan
Tradis ional
puskesmas Persentase Puskesmas
yang memil iki tenaga
terlatih pelayanan
kesehatan tradis ional
100% 114.295.000
puskesmas Persentase Puskesmas
yang melaksanakan
asuhan mandiri
pelayanan kesehatan
tradis ional
100% - puskesmas Persentase Puskesmas
yang melaksanakan
asuhan mandiri
pelayanan kesehatan
tradis ional
100% -
puskesmas Persentase Puskesmas
yang melaksanakan
pembinaan kesehatan
tradis ional
100% - puskesmas Persentase Puskesmas
yang melaksanakan
pembinaan kesehatan
tradis ional
100% -
puskesmas Kelompok Asuhan Mandiri
yang Terbentuk
21 - puskesmas Kelompok Asuhan Mandiri
yang Terbentuk
21 -
4 Pembiayaan Kesehatan Kabupaten Persentase FKTP yang
bekerjasama dengan BPJS
Kes
100% 250.000.000 Pembiayaan Kesehatan Kabupaten Persentase FKTP yang
bekerjasama dengan BPJS
Kes
100% 1.100.000.000
Kabupaten Persentase FKTL yang
bekerjasama dengan BPJS
Kes
100% - Kabupaten Persentase FKTL yang
bekerjasama dengan BPJS
Kes
100% -
Kabupaten Jumlah masyarakat yang
menjadi peserta JKN
75% - Kabupaten Jumlah masyarakat yang
menjadi peserta JKN
75% -
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-40
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kabupaten Jumlah ibu bersa l in non
BPJS yang dibiayai
Jampersa l
100% - Kabupaten Jumlah ibu bersa l in non
BPJS yang dibiayai
Jampersa l
100% -
IX Program Sumber Daya
Kesehatan
Kabupaten Persentase Puskesmas yang
memiliki sumber daya
kesehatan sesuai standar
50% 6.648.840.000 Program Sumber Daya
Kesehatan
Kabupaten Persentase Puskesmas yang
memiliki sumber daya
kesehatan sesuai standar
50% 9.031.755.000
1 Pelayanan Kefarmas ian
dan Perbekalan
Kesehatan
puskesmas Ketersediaan obat PKD
dan perbekalan
kesehatan Puskesmas
sesuai s tandar
100% 1.800.000.000 Pelayanan Kefarmas ian
dan Perbekalan
Kesehatan
puskesmas Ketersediaan obat PKD
dan perbekalan
kesehatan Puskesmas
sesuai s tandar
100% 7.083.310.000
puskesmas Jumlah Puskesmas
melaksanakan POR
21 - puskesmas Jumlah Puskesmas
melaksanakan POR
21 -
Kabupaten Jumlah Puskesmas dan
Apotek yang
melaksanakan pelayanan
kefarmas ian sesuai
51 - Kabupaten Jumlah Puskesmas dan
Apotek yang
melaksanakan pelayanan
kefarmas ian sesuai
51 -
Kabupaten Persentase IRT yang
memil iki I jin
100% - Kabupaten Persentase IRT yang
memil iki I jin
100% -
Kabupaten % rekomendas i i jin
apotek yang dikeluarkan
100% - Kabupaten % rekomendas i i jin
apotek yang dikeluarkan
100% -
2 Pengelolaan Fas i l i tas dan
Alat Kesehatan
puskesmas Jumlah Fasyankes yang
memil iki a lkes sesuai
s tandar
21 4.696.440.000 Pengelolaan Fas i l i tas dan
Alat Kesehatan
puskesmas Jumlah Fasyankes yang
memil iki a lkes sesuai
s tandar
21 1.654.842.000
puskesmas Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan ka l ibras i
a lkes
21 - puskesmas Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan ka l ibras i
a lkes
21 -
puskesmas Jumlah Puskesmas yang
mengis i ASPAK rutin
21 - puskesmas Jumlah Puskesmas yang
mengis i ASPAK rutin
21 -
Kabupaten % tersedianya fas i l i tas
kesehatan di puskesmas
dan jaringannya
100% - Kabupaten % tersedianya fas i l i tas
kesehatan di puskesmas
dan jaringannya
100% -
3 Pengelolaan Sumber Daya
Manus ia Kesehatan
Kabupaten Jumlah Fasyankes yang
memil iki SDM Kes sesuai
s tandar
21 152.400.000 Pengelolaan Sumber Daya
Manus ia Kesehatan
Kabupaten Jumlah Fasyankes yang
memil iki SDM Kes sesuai
s tandar
21 293.603.000
Kabupaten Jumlah SDM kesehatan
yang memil iki kompetens i
100% - Kabupaten Jumlah SDM kesehatan
yang memil iki kompetens i
100% -
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-41
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kabupaten Jumlah rekomendas i SDM
Kes yang dikeluarkan
- Kabupaten Jumlah rekomendas i SDM
Kes yang dikeluarkan
-
Kabupaten Ras io Dokter per satuan
penduduk
- Kabupaten Ras io Dokter per satuan
penduduk
-
Kabupaten Ras io Tenaga kesehatan
per satuan penduduk
- Kabupaten Ras io Tenaga kesehatan
per satuan penduduk
-
X Program Fasilitasi Kegiatan
Rumah Sakit
RSUD Persentase RS yang memiliki
sarana dan prasarana dalam
kondisi baik
100% 52.860.000.000 Program Fasilitasi Kegiatan
Rumah Sakit
RSUD Persentase RS yang memiliki
sarana dan prasarana dalam
kondisi baik
100% 55.031.950.000
1 Pembangunan dan
rehabi l i tas i rumah saki t
RSUD Pengembangan gedung
gizi dan selasar
1 unit Pembangunan dan
rehabi l i tas i rumah saki t
RSUD Pengembangan gedung
gizi dan selasar
1 unit 921.950.000
2 Pengadaan a lat-a lat
kesehatan dan
laboratorium rumah saki t
RSUD Pengadaan a lat-a lat
rumah saki t
1 paket Pengadaan a lat-a lat
kesehatan dan
laboratorium rumah saki t
RSUD Pengadaan a lat-a lat
rumah saki t
1 paket 2.500.000.000
3 Pengadaan perlengkapan
rumah tangga rumah saki t
RSUD Pengadaan perlengkapan
rumah tangga rumah saki t
1 paket 250.000.000 Pengadaan perlengkapan
rumah tangga rumah saki t
RSUD Pengadaan perlengkapan
rumah tangga rumah saki t
1 paket 450.000.000
4 Peningkatan Pelayanan
dan Pendukung Pelayanan
BLUD Rumah Sakit
RSUD Meningkatnya Pelayanan
dan Pendukung Pelayanan
BLUD Rumah Sakit
1 kegiatan 50.000.000.000 Peningkatan Pelayanan
dan Pendukung Pelayanan
BLUD Rumah Sakit
RSUD Meningkatnya Pelayanan
dan Pendukung Pelayanan
BLUD Rumah Sakit
1 kegiatan 50.000.000.000
5 Pemel iharaan
rutin/berkala a lat-a lat
kesehatan rumah saki t
RSUD Terlaksananya
pemel iharaan
rutin/berkala a lat-a lat
kesehatan rumah saki t
1 paket 100.000.000 Pemel iharaan
rutin/berkala a lat-a lat
kesehatan rumah saki t
RSUD Terlaksananya
pemel iharaan
rutin/berkala a lat-a lat
kesehatan rumah saki t
1 paket 150.000.000
6 Pemel iharaan
Rutin/Berkala sarana
Pengolahan dan
Penyimpanan Ars ip
Catatan Medik Pas ien
RSUD pemel iharaan sarana
dan penyimpanan ars ip
catatan medik pas ien
yang di lkukan
pemel iharaan
1 paket 50.000.000 Pemel iharaan
Rutin/Berkala sarana
Pengolahan dan
Penyimpanan Ars ip
Catatan Medik Pas ien
RSUD pemel iharaan sarana
dan penyimpanan ars ip
catatan medik pas ien
yang di lkukan
pemel iharaan
1 paket 50.000.000
7 kemitraan peningkatan
kual i tas dokter dan
paramedis
RSUD Jumlah kerjasama dengan
dokter umum dan
spes ia l i s
1 paket 650.000.000 kemitraan peningkatan
kual i tas dokter dan
paramedis
RSUD Jumlah kerjasama dengan
dokter umum dan
spes ia l i s
1 paket 650.000.000
8 Bimbingan Teknis
Pelayanan Kesehatan
RSUD Jumlah pengiriman diklat
dan bintek tenaga
kesehatan
1 paket 200.000.000 Bimbingan Teknis
Pelayanan Kesehatan
RSUD Jumlah pengiriman diklat
dan bintek tenaga
kesehatan
1 paket 300.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-42
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 Monitoring, evaluas i dan
pelaporan
RSUD Laporan monitoring dan
evaluas i yang tersusun
1 dokumen 10.000.000 Monitoring, evaluas i dan
pelaporan
RSUD Laporan monitoring dan
evaluas i yang tersusun
1 dokumen 10.000.000
XI Program Fasilitasi Kegiatan
pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama
Kab
Sampang
% Puskesmas melaksanakan
program UKM
50% 46.138.870.656 Program Fasilitasi Kegiatan
pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama
Kab
Sampang
% Puskesmas melaksanakan
program UKM
50% 46.138.870.656
% peserta JKN mendapat
pelayanan di FKTP
% peserta JKN mendapat
pelayanan di FKTP
% terpenuhinya biaya
operasional Puskesmas
% terpenuhinya biaya
operasional Puskesmas
Fas i l i tas i Biaya
Operas ional Kesehatan
(BOK) Puskesmas
Jumlah tenaga fas i l i tator
kabupaten STBM yang
dikontrak
Fas i l i tas i Biaya
Operas ional Kesehatan
(BOK) Puskesmas
Jumlah tenaga fas i l i tator
kabupaten STBM yang
dikontrak
Jumlah pertemuan
program yang di laksnakan
Jumlah pertemuan
program yang di laksnakan
Jumlah monev BOK yang
di laksanakan
Jumlah monev BOK yang
di laksanakan
1 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Sreseh
puskesmas % ibu hami l yang di layani
sesuai s tandar
100% 610.000.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Sreseh
puskesmas % ibu hami l yang di layani
sesuai s tandar
100% 610.000.000
puskesmas % ibu bersa l in yang
di layani sesuai s tandar
100% - puskesmas % ibu bersa l in yang
di layani sesuai s tandar
100% -
puskesmas % bayi baru lahir yang
di layani sesuai s tandar
100% - puskesmas % bayi baru lahir yang
di layani sesuai s tandar
100% -
puskesmas % bal i ta yang di layani
sesuai s tandar
100% - puskesmas % bal i ta yang di layani
sesuai s tandar
100% -
puskesmas % us ia pendidikan dasar
yang di layani sesuai
s tandar
100% - puskesmas % us ia pendidikan dasar
yang di layani sesuai
s tandar
100% -
puskesmas % us ia produkti f yang
di layani sesuai s tandar
100% - puskesmas % us ia produkti f yang
di layani sesuai s tandar
100% -
puskesmas % us ia lanjut yang
di layani sesuai s tandar
100% - puskesmas % us ia lanjut yang
di layani sesuai s tandar
100% -
puskesmas % penderi ta hypertens i
yang di layani sesuai
s tandar
100% - puskesmas % penderi ta hypertens i
yang di layani sesuai
s tandar
100% -
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-43
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
puskesmas % penderi ta DM yang
di layani sesuai s tandar
100% - puskesmas % penderi ta DM yang
di layani sesuai s tandar
100% -
puskesmas % penderi ta HIV yang
di layani sesuai s tandar
100% - puskesmas % penderi ta HIV yang
di layani sesuai s tandar
100% -
puskesmas % penderi ta jiwa berat
yang di layani sesuai
s tandar
100% - puskesmas % penderi ta jiwa berat
yang di layani sesuai
s tandar
100% -
puskesmas % penderi ta TB yang
di layani sesuai s tandar
100% - puskesmas % penderi ta TB yang
di layani sesuai s tandar
100% -
2 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Torjun
puskesmas 620.500.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Torjun
puskesmas 620.500.000
3 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Pangarengan
puskesmas 535.000.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Pangarengan
puskesmas 535.000.000
4 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Kamoning
puskesmas 655.100.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Kamoning
puskesmas 655.100.000
5 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Banyuanyar
puskesmas 657.500.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Banyuanyar
puskesmas 657.500.000
6 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Camplong
puskesmas 630.000.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Camplong
puskesmas 630.000.000
7 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Tanjung
puskesmas 600.934.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Tanjung
puskesmas 600.934.000
8 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Omben
puskesmas 640.000.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Omben
puskesmas 640.000.000
9 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Jrangoan
puskesmas 590.000.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Jrangoan
puskesmas 590.000.000
10 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Kedungdung
puskesmas 606.000.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Kedungdung
puskesmas 606.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-44
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Banjar
puskesmas 590.500.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Banjar
puskesmas 590.500.000
12 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Jrengik
puskesmas 630.000.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Jrengik
puskesmas 630.000.000
13 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Tambelangan
puskesmas 635.000.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Tambelangan
puskesmas 635.000.000
14 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Banyuates
puskesmas 627.000.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Banyuates
puskesmas 627.000.000
15 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Bringkoning
puskesmas 615.000.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Bringkoning
puskesmas 615.000.000
16 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Robatal
puskesmas 620.000.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Robatal
puskesmas 620.000.000
17 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Karang Penang
puskesmas 650.000.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Karang Penang
puskesmas 650.000.000
18 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Ketapang
puskesmas 615.000.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Ketapang
puskesmas 615.000.000
19 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Bunten Barat
puskesmas 590.000.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Bunten Barat
puskesmas 590.000.000
20 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Batulenger
puskesmas 585.000.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Batulenger
puskesmas 585.000.000
21 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Tamberu Barat
puskesmas 555.000.000 Bantuan Operas ional
Kesehatan (BOK)
puskesmas Tamberu Barat
puskesmas 555.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-45
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Sreseh
puskesmas Kontak rate >15% 1.487.998.480 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Sreseh
puskesmas Kontak rate >15% 1.487.998.480
puskesmas Ras io rujukan non
spes ia l i s tik
<5% - puskesmas Ras io rujukan non
spes ia l i s tik
<5% -
puskesmas Ras io kunjungan rumah 100% - puskesmas Ras io kunjungan rumah 100% -
puskesmas Jasa pelayanan yang
diberikan
100% - puskesmas Jasa pelayanan yang
diberikan
100% -
puskesmas % sarana dukungan
operas ional yang
disediakan
100% - puskesmas % sarana dukungan
operas ional yang
disediakan
100% -
23 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Torjun
puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Torjun
puskesmas 2.160.000.000
24 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Pangarengan
puskesmas 1.002.738.000 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Pangarengan
puskesmas 1.002.738.000
25 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Kamoning
puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Kamoning
puskesmas 2.160.000.000
26 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Banyuanyar
puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Banyuanyar
puskesmas 2.160.000.000
27 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Camplong
puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Camplong
puskesmas 2.160.000.000
28 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Tanjung
puskesmas 1.689.120.000 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Tanjung
puskesmas 1.689.120.000
29 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Omben
puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Omben
puskesmas 2.160.000.000
30 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Jrangoan
puskesmas 1.423.224.000 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Jrangoan
puskesmas 1.423.224.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-46
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Kedungdung
puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Kedungdung
puskesmas 2.160.000.000
32 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Banjar
puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Banjar
puskesmas 2.160.000.000
33 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Jrengik
puskesmas 1.941.522.000 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Jrengik
puskesmas 1.941.522.000
34 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Tambelangan
puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Tambelangan
puskesmas 2.160.000.000
35 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Banyuates
puskesmas 1.778.544.000 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Banyuates
puskesmas 1.778.544.000
36 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Bringkoning
puskesmas 1.721.304.000 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Bringkoning
puskesmas 1.721.304.000
37 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Robatal
puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Robatal
puskesmas 2.160.000.000
38 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Karang Penang
puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Karang Penang
puskesmas 2.160.000.000
39 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Ketapang
puskesmas 2.160.000.000 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Ketapang
puskesmas 2.160.000.000
40 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Bunten Barat
puskesmas 1.405.008.000 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Bunten Barat
puskesmas 1.405.008.000
41 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Batulenger
puskesmas 1.337.040.000 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmas Batulenger
puskesmas 1.337.040.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-47
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmasTamberu Barat
puskesmas 657.962.000 Penyediaan Biaya
Operas ional Kapitas i JKN
puskesmasTamberu Barat
puskesmas 657.962.000
43 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Sreseh
puskesmas Jumlah biaya operas ional
Puskesmas yang
disediakan
12 Bulan 477.437.500 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan
puskesmas Sreseh
puskesmas Jumlah biaya operas ional
Puskesmas yang
disediakan
12 Bulan 477.437.500
puskesmas Jumlah jasa pelayanan
yang disediakan
12 Bulan - puskesmas Jumlah jasa pelayanan
yang disediakan
12 Bulan -
44 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Torjun
puskesmas 379.187.500 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Torjun
puskesmas 379.187.500
45 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Pangarengan
puskesmas 180.500.000 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Pangarengan
puskesmas 180.500.000
46 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Kamoning
puskesmas 406.500.000 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Kamoning
puskesmas 406.500.000
47 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaanpuskesmas
Banyuanyar
puskesmas 400.575.000 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaanpuskesmas
Banyuanyar
puskesmas 400.575.000
48 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaanpuskesmas
Camplong
puskesmas 487.915.000 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaanpuskesmas
Camplong
puskesmas 487.915.000
49 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaanpuskesmas
Tanjung
puskesmas 486.750.000 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaanpuskesmas
Tanjung
puskesmas 486.750.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-48
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Omben
puskesmas 581.250.000 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Omben
puskesmas 581.250.000
51 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Jrangoan
puskesmas 458.500.000 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Jrangoan
puskesmas 458.500.000
52 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Kedungdung
puskesmas 587.240.000 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Kedungdung
puskesmas 587.240.000
53 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Banjar
puskesmas 226.540.000 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan
puskesmas Banjar
puskesmas 226.540.000
54 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Jrengik
puskesmas 262.244.000 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Jrengik
puskesmas 262.244.000
55 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Tambelangan
puskesmas 412.806.000 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Tambelangan
puskesmas 412.806.000
56 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Banyuates
puskesmas 397.485.000 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Banyuates
puskesmas 397.485.000
57 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Bringkoning
puskesmas 280.500.000 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Bringkoning
puskesmas 280.500.000
58 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Robatal
puskesmas 507.940.000 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Robatal
puskesmas 507.940.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-49
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
59 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
puskesmas 330.225.000 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan
puskesmas 330.225.000
60 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Ketapang
puskesmas 471.367.000 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Ketapang
puskesmas 471.367.000
61 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Bunten Barat
puskesmas 159.420.500 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Bunten Barat
puskesmas 159.420.500
62 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Batulenger
puskesmas 303.987.500 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Batulenger
puskesmas 303.987.500
63 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan
puskesmasTamberu Barat
puskesmas 156.880.000 Penyediaan Biaya
Operas ional dan
pemel iharaan
puskesmasTamberu Barat
puskesmas 156.880.000
XII Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
Kab
Sampang
Cakupan penyediaan fasilitas
kesehatan terkait dampak
buruk rokok
100% 14.580.000.000 Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
Kab
Sampang
Cakupan penyediaan fasilitas
kesehatan terkait dampak
buruk rokok
100% 14.580.000.000
64 Penyediaan/ peningkatan/
pemel iharaan
sarana/orasarana
fas i l i tas kesehatan yang
bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan
Jumlah sarana/prasarana
fas i l i tas kesehatan yang
bekerjasama dengan BPJS
yang diadakan
2 unit 380.000.000 Penyediaan/
peningkatan/
pemel iharaan
sarana/orasarana
fas i l i tas kesehatan yang
bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan
Jumlah sarana/prasarana
fas i l i tas kesehatan yang
bekerjasama dengan BPJS
yang diadakan
2 unit 380.000.000
Jumlah sarana/prasarana
fas i l i tas kesehatan yang
bekerjasama dengan BPJS
yang dipel ihara
4 unit Jumlah sarana/prasarana
fas i l i tas kesehatan yang
bekerjasama dengan BPJS
yang dipel ihara
4 unit
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-50
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
65 Pelatihan tenaga
kesehatan dan/ atau
tenaga adminis trati f pada
fas i l i tas kesehatan yang
bekerjasama dengan BPJS
kesehatan
puskesmas % ibu hami l yang di layani
sesuai s tandar
20 orang 200.000.000 Pelatihan tenaga
kesehatan dan/ atau
tenaga adminis trati f pada
fas i l i tas kesehatan yang
bekerjasama dengan BPJS
kesehatan
puskesmas % ibu hami l yang di layani
sesuai s tandar
20 orang 200.000.000
66 Pembayaran iuran
jaminan kesehatan bagi
penduduk yang
didaftrakan oleh
pemerintah daerah
dan/atau pembayaran
iuran jaminan kesehatan
bagi pekerja yang terkena
pemutusan hubungan
kerja
puskesmas Jumlah masyarakat miskin
yang dibayar preminya
38.616 - Pembayaran iuran
jaminan kesehatan bagi
penduduk yang
didaftrakan oleh
pemerintah daerah
dan/atau pembayaran
iuran jaminan kesehatan
bagi pekerja yang terkena
pemutusan hubungan
kerja
puskesmas Jumlah masyarakat miskin
yang dibayar preminya
38.616 -
XIII Program Manajemen
Pelayanan Kesehatan
puskesmas % bayi baru lahir yang
dilayani sesuai standar
100% - Program Manajemen
Pelayanan Kesehatan
puskesmas % bayi baru lahir yang
dilayani sesuai standar
100% -
67 Penerapan Sis tem dan
informas i manajemen
kesehatan
puskesmas Pelaksanaan evaluas i
SIMPUS
1 ka l i - Penerapan Sis tem dan
informas i manajemen
kesehatan
puskesmas Pelaksanaan evaluas i
SIMPUS
1 ka l i -
puskesmas Pelaksanaan MONEV
SIMPUS
1 ka l i - puskesmas Pelaksanaan MONEV
SIMPUS
1 ka l i -
Pelaksanaan
pemutakhiran data
1 ka l i Pelaksanaan
pemutakhiran data
1 ka l i
Pelaksanaan evaluas i
SPM
1 kal i Pelaksanaan evaluas i
SPM
1 kal i
Jumlah buku profi l
tercetak
70 buku Jumlah buku profi l
tercetak
70 buku
Jumlah format SP2TP
tercetak
1 paket Jumlah format SP2TP
tercetak
1 paket
Pengadaan koneks i
internet VPN+infrastruktur
di 11 puskesmas
11 unit Pengadaan koneks i
internet VPN+infrastruktur
di 11 puskesmas
11 unit
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanNo
Catatan
Penting
II-55
2.10. TELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun
2018 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu teknokratik,
partisipatif, bottom-up dan top-down dimana proses partisipatif dilakukan dengan
mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten
Sampang, demikian juga pada proses bottom-up dan top-down dilakukan secara
berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga tingkat Kabupaten melalui media
musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
Usulan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan didapatkan pada
proses Musrenbang baik di tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten, dimana
usulan-usulan tersebut kemudian diinventarisasi dan diverifikasi berdasarkan
program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.
Usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat didapatkan baik dari
masyarakat langsung yang terkait dengan pelayanan, maupun dari SKPD lain di
lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang. Program dan kegiatan yang
bersumber masyarakat disusun dengan memperhatikan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten. Usulan
Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten
Sampang bidang kesehatan tersaji dalam tabel berikut ini:
Tabel 2.4 Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
A Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Kabupaten Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik
100%
1 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
Puskesmas Persentase sarana prasarana Puskesmas yang dibangun
100%
- Pembangunan Paving PKM Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah
Jumlah paving Puskesmas yang bangun
1 unit
- Pembangunan Pagar Puskesmas Batulenger Kecamatan Sokobanah
Jumlah pagar Puskesmas yang bangun
1 unit
- Penambahan Ruang Tunggu
Puskesmas Batulenger Kecamatan Sokobanah
Jumlah ruang tunggu Puskesmas yang bangun
1 unit
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
- Pengadaan Tandon Air Puskesmas Batulenger Kecamatan Sokobanah
Jumlah tandon air Puskesmas yang bangun
1 unit Tandon sudah ada, tapi kondisinya perlu diperbaiki
2 Pembangunan sarana puskesmas pembantu
Puskesmas Persentase sarana prasarana Puskesmas pembantu yang dibangun
100%
II-56
- Pembangunan Paving Pustu Paopale Laok, Kecamatan Ketapang
Jumlah pustu yang dipaving
1 unit
Pustu Ketapang Timur, Kecamatan Tmur
Jumlah pustu yang dipaving
1 unit
Pustu Pamola'an, Kecamatan Camplong
Jumlah pustu yang dipaving
1 unit
- Pembangunan Pagar Pustu Pandan, Kecamatan Omben
Jumlah pagar pustu yang dibangun
1 unit
- Pengadaan Tandon Air Pustu Desa Barungagah Kecamatan Tambelangan
Jumlah tandon air yang dibangun
1 unit
Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik
Jumlah tandon air yang dibangun
1 unit
Jl. Kramat II RW 04 Kel. Krg. Dalam, Kecamatan Sampang
Jumlah tandon air yang dibangun
1 unit
3 Pembangunan polindes/poskesdes
Polindes Persentase sarana polindes yang dibangun
100%
- Pembangunan Paving Poskesdes Desa Plakaran, Kecamatan Jrengik
Jumlah polindes/poskesdes yang dipaving
1 unit
Poskesdes Desa Asemraja, Kecamatan Jrengik
Jumlah polindes/poskesdes yang dipaving
1 unit
Poskesdes Desa Buker, Kecamatan Jrengik
Jumlah polindes/poskesdes yang dipaving
1 unit
Polindes Batukarang, Kecamatan Camplong
Jumlah polindes/poskesdes yang dipaving
1 unit
- Pembangunan Pagar Polindes Dsn Semampir Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung
Jumlah pagar polindes yang dibangun
1 unit
Polindes Dsn. Pandiyan Selatan Desa Ombul, Kecamatan Kedungdung
Jumlah pagar polindes yang dibangun
1 unit
Polindes Dsn. Dalbadung Desa Kramat, Kecamatan Kedungdung
Jumlah pagar polindes yang dibangun
1 unit
Poskesdes Desa Plakaran, Kecamatan Jrengik
Jumlah pagar polindes yang dibangun
1 unit
Polindes Desa Asemraja, Kecamatan Jrengik
Jumlah pagar polindes yang dibangun
1 unit
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
Pagar polindes Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang
Jumlah pagar polindes yang dibangun
1 unit
- Pengadaan Tandon Air Polindes Desa Beringin, Kecamatan Tambelangan
Jumlah tandon air polindes yang dibangun
1 unit
Pengadaaan Tanah Polindes/ Poskesdes
Desa Bulmatet, Kecamatan Karangpenang
Jumlah tanah polindes/poskesdes yang dibeli
1 unit Tanah sudah ada
Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal
Jumlah tanah polindes/poskesdes yang dibeli
1 unit
Desa Kebun Sareh, Kecamatan Omben
Jumlah tanah polindes/poskesdes yang dibeli
1 unit
Desa Taman Sareh, Kecamatan Sampang
Jumlah tanah polindes/poskesdes yang
1 unit Sudah 2 tahun
II-57
dibeli diusulkan (supaya menjadi prioritas
B Program Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Persentase Rumah Tangga ber-PHBS
46,42%
Puskesmas
Persentase Puskesmas melaksanakan Pendataan Keluarga Sehat
100%
1 Peningkatan pemanfaatan UKBM dan Promosi Kesehatan
Puskesmas Jumlah desa yang memiliki posyandu aktif
186 desa
12 Desa di Kecamatan Sreseh
Jumlah taman posyandu yang dibangun
12 unit Kewenangan DKBPPPA
2 Desa (Nepa dan Lar-lar) Kecamatan Banyuates
Jumlah taman posyandu yang dibangun
2 unit Kewenangan DKBPPPA
C Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kabupaten Persentase Orang dengan TB, HIV, Kusta, dan DBD mendapatkan pelayanan TB, HIV, Kusta, dan DBD sesuai standar
100%
1 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Kabupaten Cakupan Penemuan dan Penanganan DBD
100%
- Pengadaan Jumantik Kit (diserahkan ke Polindes)
12 Desa di Kecamatan Sreseh
Jumlah jumantik kit yang diadakan
12 unit
10 Desa di Kecamatan Omben
Jumlah jumantik kit yang diadakan
10 unit
8 Desa (Tlagah, Nepa, Nagasareh, Montor, Tebanah, Lar-lar, Tolang dan Batioh) Kecamatan Banyuates
Jumlah jumantik kit yang diadakan
8 unit
2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular
Kabupaten pengendalian faktor risiko untuk penyakit tidak menular
100%
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
- Pengadaan Posbindu Kit (diserahkan ke Posyandu)
Desa Jelgung, Kecamatan Robatal
Jumlah posbindu kit yang diadakan
1 unit
10 Desa Kecamatan Omben
Jumlah posbindu kit yang diadakan
10 unit
2 Desa (Batioh dan Tlagah) Kecamatan Banyuates
Jumlah posbindu kit yang diadakan
2 unit
II-58
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Dalam Rancangan
Teknokratik RPJMN dan Renstra Kementrian Kesehatan Tahun 2015-2019
disusun sasaran strategis pembangunan kesehatan juga arah kebijakannya.
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia
Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat
melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung
dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan.
Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 bidang kesehatan antara lain:
1) Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
2) Meningkatnya pengendalian penyakit;
3) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
4) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu
Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan;
5) Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin;
6) Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma
sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional.
Implementasi ketiga pilar tersebut antara lain:
1) Pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan
kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan
pemberdayaan masyarakat;
2) Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses
pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan
3) Jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan
benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.
Mengacu pada arah pembangunan kesehatan nasional tersebut maka
dalam Renja Dinas Kesehatan Kab. Sampang Tahun 2019 melaksanakan 13
Program dan 104 Kegiatan.
II-59
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN KAB. SAMPANG
Penetapan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
Tahun 2018 merupakan turunan dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten
Sampang Tahun 2013-2018. Dimana pada tahun 2019 terdapat 13 program dan
104 kegiatan yang diusulkan dalam RKPD tahun 2019. Berikut ini tujuan dan
sasaran secara umum renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2019:
Tujuan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2019
yang juga merupakan tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun
2013-2018 yaitu: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.
Sedangkan sasaran rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
yang juga merupakan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018 yaitu:
1. Menurunnya Angka Kematian Ibu;
2. Menurunnya Angka Kematian Bayi;
3. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat;
4. Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
a. CNR Seluruh Kasus TB per 100.000 penduduk
b. Prevalensi Kusta per 10.000 penduduk
c. Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk
d. % Prevalensi Hipertensi
e. % Prevalensi Diabetes Melitus
5. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan
a. % fasilitas kesehatan yang terakreditasi
b. % Masyarakat yang menjadi Peserta JKN
6. SKM Pelayanan Kesehatan
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan Dinas Kesehatan
Kabupaten Sampang dalam menyusun rencana kerja program dan kegiatan tahun
2019 antara lain berdasarkan hasil telaahan kebijakan nasional dan regional, visi
misi Bupati Sampang, Standart Pelayanan Minimal (SPM) serta analisis kebutuhan
masyarakat. Adapun keseluruhan Program dan Kegiatan yang telah disusun
tersebut dengan indikator kinerja serta anggaran yang menyertai pelaksanaan
kegiatan tersebut diharapkan segala permasalahan bidang kesehatan di
Kabupaten Sampang akan terselesaikan, sehingga akan tercapai peningkatan
derajat kesehatan masyarakat.
II-60
Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang akan melaksanakan 13 Program
dengan 104 Kegiatan pada tahun 2019 dengan lokasi kegiatan menyebar
diseluruh Kabupaten Sampang serta penerima manfaat dari program/kegiatan ini
adalah pada semua kelompok umur dengan total anggaran Rp. 135.314.598.430.
Program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2019 ini sangat berbeda
dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
1. Tahun 2019 ini merupakan awal tahun pelaksanaan RPJMD 2018-2023 atau
tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2013-2018, sehingga program dan
kegiatan yang ada menyesuaikan dengan visi dan misi Bupati terpilih.
2. Adanya kebijakan program dan kegiatan bahwa satu bidang/seksi hanya
dengan satu program/kegiatan dengan indikator kinerja sesuai dengan
tupoksi bidang/seksi. Hal ini dalam rangka efisiensi anggaran serta
mempertegas batasan indikator kinerja sesuai tupoksi.
Adapun rekapitulasi rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
yang tertuang dalam rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 Rincian Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Sampang Tahun 2019 dan prakiraan maju Tahun 2020
Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
DAN JASA PERKANTORAN
Terlaksananya pelayanan administrasi dan
jasa perkantoran
Kabupaten 100% 1.558.511.750 1.558.511.750 100% 1.060.840.500
1 02 01 01 01 Pelayanan Adminis tras i dan Jasa
Perkantoran
Jasa Tenaga kontrak yang dibayar dinkes 5 orang 1.000.000.000 1.000.000.000 5 orang 650.000.000
Jumlah ga ji tenaga honorer daerah yang
di bayar
dinkes 31 Orang - 31 Orang
Jumlah Gaji Satpam yang terbayar dinkes 8 Orang - 8 Orang
Jumlah Petugas Kebers ihan yang terbayar dinkes 3 Orang - 3 Orang
Jumlah surat terki rim dinkes 450 surat - 450 surat
Jumlah Rekening Telepon yang terbayar dinkes 2 Rekening - 2 Rekening
Jumlah Rekening Air yang terbayar dinkes 3 Rekenig - 3 Rekenig
Jumlah Rekening Lis trik yang terbayar dinkes 9 Meteran
Lis trik
- 9 Meteran
Lis trik Jumlah Alat Kebers ihan yang dibel i dinkes 14 Jenis - 14 Jenis
Jumlah Pajak kendaraan yang terbayar dinkes 74 Unit - 74 Unit
Jumlah KIR kendaraan yang terbayar dinkes 18 Unit - 18 Unit
Jumlah STNK kendaraan yang terbayar dinkes 14 Unit - 14 Unit
Jumlah Komputer PC dan Laptop Yang
diperbaiki/servis
dinkes 30 Unit - 30 Unit
Jumlah AC Yang diperbaiki/servis dinkes 45 Unit - 45 Unit
Jumlah Printer Yang diperbaiki/servis dinkes 50 Unit - 50 Unit
1 02 01 01 02 Penyediaan Sarana Adminis tras i
Perkantoran
Jumlah jenis ATK yang dibel i dinkes 63 jenis 348.656.750 348.656.750 63 jenis 180.000.000
Jumlah bahan habis pakai yang tercetak dinkes 6 jenis - 6 jenis
Jumlah komponen l i s trik yang terbel i dinkes 8 jenis - 8 jenis
Jumlah surat kabar yang terbel i dinkes 4 surat kabar - 4 surat kabar
Jumlah rapat dinas yang di laksanakan dinkes 12 ka l i - 12 ka l i
1 02 01 01 03 Rapat-rapat koordinas i dan
konsultas i da lam dan luar daerah
Terlaksananya perja lanan dinas da lam
daerah yang di lakukan setahun
dinkes 28 ka l i 209.855.000 209.855.000 28 ka l i 230.840.500
Terlaksananya perja lanan dinas luar
daerah yang di lakukan setahun
dinkes 111 ka l i - 111 ka l i
1 02 01 02 PENINGKATAN SARANA PRASARANA
APARATUR
Persentase sarana dan prasarana aparatur
dalam kondisi baik
Kabupaten 100% 860.775.000 860.775.000 100% 1.937.102.500
1 02 01 02 01 Pembangunan/Rehab/Pemel iharaan
Gedung Kantor
Terlaksananya pemel iharaan gedung dinkes 5 gedung 84.000.000 84.000.000 5 gedung 92.400.000
1 02 01 02 03 Pengadaan/Pemel iharaan Kendaraan
Dinas Opears ional
Jumlah kendaraan dinas operas ional
yang terpel ihara
dinkes 11 unit 476.775.000 476.775.000 11 unit 524.452.500
1 02 01 02 04 Pengadaan/Pemel iharaan Pera latan
dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Spanduk dan umbul-umbul yang di cetak dinkes 15 spanduk 300.000.000 300.000.000 15 spanduk 850.000.000
Jumlah Meja Kerja yang terbel i dinkes 15 Unit - 15 Unit
Jumlah Kurs i Rapat yang terbel i dinkes 50 Unit - 50 Unit
Jumlah AC yang terbel i dinkes 10 unit - 10 unit
Jumlah Pompa Air yang terbel i dinkes 2 unit - 2 unit
Jumlah Gorden yang terbel i dinkes 1 paket - 1 paket
Jumlah Printer yang terbel i dinkes 15 unit - 15 unit
Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output) Lokasi
RENCANA TAHUN 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
1
II-1
Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Komputer Pc yang terbel i dinkes 10 unit - 10 unit
Jumlah Laptop yang terbel i dinkes 5 unit - 5 unit
Jumlah insta las i a i r minum yang dinkes 1 unit - 1 unit
Jumlah Jaringan Lis trik yang terpasang dinkes 3 unit - 3 unit
1 02 01 02 07 Pengadaan pakaian dinas Jumlah PNS yang mendapat pakaian dinas dinkes 950 orang - - 950 orang 470.250.000
1 02 01 03 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Presentase aparatur yang mengikuti
peningkatan kapasitas aparatur
Kabupaten 100% 25.000.000 25.000.000 100% 41.130.000
1 02 01 03 01 Pelaksanaan Bintek/Sos ia l i sas i/SeminarTerlaksananya Pegawai yang mengikuti pelatihan dinkes 7 orang 25.000.000 25.000.000 7 orang 41.130.000
Terlaksananya pelatihan pendampingan
akreditas i
dinkes 2 orang - 2 orang
1 02 01 04 PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase penyusunan laporan capaian
kinerja tepat waktu
Kabupaten 100% 53.000.000 53.000.000 100% 514.000.000
1 02 01 04 01 Penyusunan laporan kinerja dan
keuangan
Jumlah dokumen laporan kinerja
keuangan yang disusun
dinkes 2 dokumen 15.000.000 15.000.000 2 dokumen 11.000.000
1 02 01 04 02 Penyusunan dokumen perencanaan
dan penganggaran
Jumlah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang disusun
dinkes 4 dokumen 20.000.000 20.000.000 4 dokumen 500.000.000
Jumlah Puskesmas yang menyusun
dokumen perencanaan tepat waktu
dinkes 21 puskesmas - 21 puskesmas
1 02 01 04 03 Peningkatan pelayanan publ ik Jumlah dokumen IKM Perangkat Daerah dinkes 1 dokumen 18.000.000 18.000.000 1 dokumen 3.000.000
Jumlah promos i pelayanan perangkat
daerah
dinkes 1 ka l i - 1 ka l i
1 02 01 15 PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT persentase ibu bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan sesuai standar di
fasilitas kesehatan
Kabupaten 87% 4.962.263.800 - 4.962.263.800 87% 10.294.000.000
persentase anak usia 0-59 bulan yang
mendapatkan pelayanan kesehatan balita
sesuai standar
Kabupaten 98% 98%
Cakupan Kesehatan Remaja Kabupaten 80% 80%
Cakupan Kesehatan Lansia Kabupaten 55% 55%
% Ibu Hamil KEK Kabupaten 80% 80%
% Menurunnya kasus BBLR Kabupaten 15% 15%
% RT ber PHBS Kabupaten 65% 65%
1 02 01 15 01 Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi , dan
Bal i ta
Jumlah kecamatan yang mengikuti
orientas i kesehatan reproduks i bagi
Catin
kecamatan 14 kec 1.462.263.800 1.462.263.800 14 kec 1.100.000.000
Jumlah Kecamatan yang di Fas i l i tas i
Kemitraan Bidan Dukun
Kecamatan 11 kec 11 kec
Jumlah Bidan yang di lati ih tentang kelas
ibu hami l
dinas kesehatan 40 Bidan - - 21 orang
Jumlah Puskesmas yang di Fas i l i tas i dan
Pengelolaan ibu hami l Ris ti mela lui
regis ter kohort dan Buku KIA
dinas kesehatan 23 pusk - - 4 ka l i
jumlah peserta perencanaan program KIA
/KB
dinas kesehatan 23 Pusk - - 21 orang
Sinkronisas i dan Veri fikas i data KIA
dengan program terka i t KIA
dinas
kesehatan
23 pusk 23 pusk
Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output) Lokasi
RENCANA TAHUN 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
1
II-2
Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Peserta sbg Motivator
Pendampingan KIA di 4 Wi layah fokus
dinas
kesehatan
4 ranting 4 ranting
Jumlah kasus kematian ibu dan bayi yang
di lakukan pembahasan oleh tim tehnis
dan manajeman
dinas kesehatan 100% kasus
di lakukan
pembahasan
115 orang
Jumlah Puskesmas yang mengikuti
Pertemuan Pembela jaran has i l
rekomendas i pembahasan Kasus
Kematian Ibu dan Anak
dinas
kesehatan
23 pusk 23 pusk
Jumlah Bidan Desa / Pengelola Data KIA
terka i t SMS Gate Way
dinas kesehatan 200 bidan 63 orang
Jumlah Monitoring dan Evaluas i SMS
Gate Way
dinas kesehatan 100 orang 100 orang
Pertemuan Evaluas i dan Pemantapan
Program Kesehatan Ibu dan Bayi
dinas kesehatan 100% 100%
Jumlah Pertemuan Akseleras i Upaya
Penurunan AKI dan AKB dengan Lintas
Sektor Terka i t
dinas kesehatan 4 ka l i 4 ka l i
Jumlah jenis sarana cetak KIA dinas kesehatan 8 jenis 8 jenis
Peningkatan kapas i tas tenaga kesehatan
dlm penerapan kelas ibu Bal i ta
dinas
kesehatan
60 orang 60 orang
Peningkatan kapas i tas tenaga kesehatan
tentang penanganan neonata l esens ia l
dinas
kesehatan
30 orang 30 orang
Orientas i program Skrining hipotyroid
Kongenita l (SHK)
dinas
kesehatan
26 orang 26 orang
Pelatihan Skrining Hipotyroid Kongenita l
(SHK)
dinas kesehatan 30 orang 30 orang
Refres ing MTBM (Manajeman Terpadu
Bayi Muda ) dan MTBS (Manajeman
Terpadu Bal i ta Saki t)
dinas
kesehatan
30 orang 30 orang
Pemantauan Pasca Pelatihan puskesmas 23 pusk 23 pusk
1 02 01 15 02 Peningkatan Kesehatan Anak dan
Remaja
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD
dan Setingkat
puskesmas 23 pusk 130.000.000 130.000.000 23 pusk 300.000.000
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa
SMP dan Setingkat
puskesmas 23 pusk - - 23 pusk
1 02 01 15 03 Peningkatan Kesehatan Lans ia % tertanganinya kesehataan lans ia puskesmas 50% 120.000.000 120.000.000 60% 144.000.000
Posyandu lans ia puskesmas 60 posyandu 60 posyandu
1 02 01 15 04 Peningkatan Gizi Masyarakat Cakupan Bal i ta Gizi Buruk Mendapat
Perawatan
puskesmas 100% 2.500.000.000 2.500.000.000 100% 3.750.000.000
Propors i Penduduk dengan Asupan Kalori puskesmas 75% - - 75%
Cakupan Pemberian MP-ASI 6-24 Bulan
Miskin
puskesmas 100% - - 100%
Promos i kesehatan dan Upaya
Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
% terlaksananya pertemuan pers iapan &
pengarahan pelaksanaan survey PHBS
(SMD) & MMD
puskesmas 100% 750.000.000 750.000.000 100% 5.000.000.000
Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output) Lokasi
RENCANA TAHUN 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
1
II-3
Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
% terlaksananya monitoring & evaluas i
has i l SMD & MMD
puskesmas 100% - - 100%
% terlaksananya sos ia l i sas i has i l SMD &
MMD
puskesmas 100% - - 100%
% terlaksananya sos ia l i sas i has i l SMD &
MMD pd l intas program
puskesmas 100% - - 100%
% terlaksananya lomba kampung ber
PHBS
puskesmas 100% - - 100%
% terlaksananya s iaran radio & media
cetak koran
Kabupaten 100% - - 100%
% meningkatnya cakupan Posyandu Puri
(Purnama Mandiri )
puskesmas 80% - - 80%
% meningkatnya capaian Taman
Posyandu
puskesmas 100% - - 100%
% Jumlah anak Bal i ta di layani puskesmas 80% - - 80%
1 02 01 16 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga
Cakupan Rumah Sehat Kabupaten 35,37% 958.620.000 958.620.000 50% 1.437.825.000
Cakupan Tempat Fasilitas Umum yang
memenuhi syarat kesehatan
Kabupaten 75% 75%
Cakupan Tempat Tempat Pengelolaan
Makanan laik higiene sanitasi
Kabupaten 60% 60%
Persentase Puskesmas yang melaksanakan
program kesehatan olah raga sesuai standar
Kabupaten 75% 75%
persentase puskesmas yang melaksanakan
program kesehatan kerja sesuai standar
Kabupaten 80% 80%
1 02 01 16 01 Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan
jumlah peserta konsol idas i profi l
program kes l ing
dinas kesehatan21 orang 800.000.000 800.000.000 21 orang 1.037.825.000
Jumlah pertemuan konsol idas i profi l
program kes l ing
dinas kesehatan4 ka l i - - 4 ka l i
jumlah peserta eva luas i program kes l ing dinas kesehatan21 orang - - 21 orang
jumlah pertemuan evaluas i program
kes l ing
dinas kesehatan4 ka l i - - 4 ka l i
jumlah peserta perencanaan program
kes l ing
dinas kesehatan21 orang - - 21 orang
jumlah pertemuan perencanaan program
kes l ing
dinas kesehatan1 ka l i 1 ka l i
Jumlah peserta pertemuan koordinas i
l intas sektor program PAM STBM
dinas kesehatan10 orang 10 orang
jumlah peserta pertemuan s trategi
percepatan pencapaian ODF
dinas kesehatan115 orang 115 orang
jumlah peserta Pertemuan peningkatan
mutu TPM
dinas kesehatan63 orang 63 orang
jumlah peserta pertemuan peningkatan
mutu TFU
dinas kesehatan63 orang 63 orang
jumlah pengelola / penjamah makanan
yang mendapat kursus
dinas kesehatan100 orang 100 orang
jumlah TPM yang di lakukan uji petik dinas kesehatan10 TPM 10 TPM
jumlah sampel yang diperiksa dinas kesehatan15 sampel 15 sampel
jumlah pengambi lan sampel set yang
dibel i
dinas kesehatan1 set 1 set
jumlah monev program kes l ing dinas kesehatan2 ka l i 2 ka l i
Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output) Lokasi
RENCANA TAHUN 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
1
II-4
Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
jumlah dokumen laporan l ingkungan
semesteran
dinas kesehatan42 dokumen 42 dokumen
jumlah IPAL yang di lakukan pemel iharaan dinas kesehatan14 unit 21 unit
jumlah puskesmas yang dibangun IPAL dinas kesehatan7 unit
1 02 01 16 02 Pelayanan kesehatan kerja dan olah
raga
Jumlah pertemuan evaluas i program
Kes jaor
dinas
kesehatan
4 ka l i 158.620.000 158.620.000 4 ka l i 400.000.000
Jumlah pertemuan perencanaan program
kes jaor
dinas
kesehatan
1 ka l i - - 1 ka l i
Jumlah Pertemuan refreshing kader pos
UKK
dinas
kesehatan
1 ka l i - - 1 ka l i
Jumlah pertemuan evaluas i pelaksanaan
pos UKK
dinas
kesehatan
1 ka l i - - 1 ka l i
Jumlah monev program kes jaor dinas
kesehatan
1 ka l i 1 ka l i
Jumlah monitoring dan pembinaan pos
UKK
dinas
kesehatan
1 ka l i 1 ka l i
Jumlah tim kebugaran yang dibentuk dinas
kesehatan
1 tim (9 orang) 1 tim (9 orang)
jumlah KMB yang dicetak dinas
kesehatan
2000 lembar 2000 lembar
jumlah a lat kebugaran yang diadakan dinas
kesehatan
23 set 23 set
Jumlah regis ter yang dicetak 25 set
jumlah kelompok diperiksa kebugarannya dinas
kesehatan
4 kelompok 4 kelompok
1 02 01 17 Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
Persentase Orang dengan TB, HIV, Kusta, dan
DBD mendapatkan pelayanan TB, HIV, Kusta,
dan DBD sesuai standar
Kabupaten 100% 1.873.480.000 1.873.480.000 100% 2.250.000.000
Persentase penderita hipertensi dan DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar
Kabupaten 100% - - 100%
Persentase penderita ODGJ yang
mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa
sesuai standar
Kabupaten 100% - - 100%
Persentase masyarakat usia 15–59 tahun
mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar
Kabupaten 100% - - 100%
1 02 01 17 01 Pencegahan dan Pengendal ian
Penyakit Menular
Cakupan Bal i ta Pneumonia yang
Ditangani
puskesmas 80% 1.000.000.000 1.000.000.000 80% 900.000.000
Cakupan Penemuan dan Penanganan TBC puskesmas 60% - - 60%
Propos i Jumlah Kasus TBC yang terdeteks i
Program DOTS
puskesmas 100% - - 100%
Propors i Kasus TBC yang Diobati dan
Sembuh dalam Program DOTS
puskesmas 100% - - 100%
Cakupan Penemuan dan Penanganan DBD puskesmas 100% - - 100%
Penderi ta Diare yang Ditangani puskesmas 100% - - 100%
% penderi ta HIV/AIDSyang di layani Kabupaten 100% - - 100%
Penggunaan kondom pada hubungan
seks beres iko tinggi terakhir
puskesmas 50% - - 50%
Propors i Jumlah Penduduk 15-24 Th yang
memi l iki pengetahuan komperehens i f
tentang HIV/AIDS
puskesmas 100% - - 100%
Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output) Lokasi
RENCANA TAHUN 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
1
II-5
Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB) puskesmas 500 kasus - - 500 kasus
Angka penemuan kasus baru kusta
(NCDR)
puskesmas 50% - - 50%
Persentase Kasus Baru Kusta 0-14 Tahun puskesmas 75% - - 75%
Persentase Cacat Tingkat 2 Penderi ta
Kusta
puskesmas 10% - - 10%
Angka Cacat Tingkat 2 Penderi ta Kusta puskesmas 10% - - 10%
Penderi ta Kusta PB Selesa i Berobat (RFT
PB)
puskesmas 100% - - 100%
Penderi ta Kusta MB Selesa i Berobat (RFT
MB)
puskesmas 100% - - 100%
1 02 01 17 02 Pencegahan dan Pengendal ian
Penyakit Tidak Menular
Pengendal ian faktor ri s iko untuk penyakit
tidak menular
puskesmas 100% 400.000.000 400.000.000 100% 800.000.000
puskesmas melakukan Pelayanan
Kesehatn Jiwa
puskesmas 100% - - 100%
Dokter Puskesmas terlatih penanganan
gangguan jiwa
puskesmas 100% - - 100%
terlaksananya evaluas i program
kesehatan jiwa
Kabupaten 100% - - 100%
terlaksananyakegiatan bebas pasung di
puskesmas
puskesmas 100% - - 100%
pengendal ian faktor ri s iko untuk penyakit
tidak menular
puskesmas 100% - - 100%
1 02 01 17 03 Peningkatan Imunisas i dan
Survei lans
Cakupan Desa UCI Kabupaten 80% 473.480.000 473.480.000 80% 550.000.000
Persentase anak us ia 1 Th yang
di imunisas i Campak
puskesmas 80% - - 80%
Cakupan Imunisas i Dasar Lengkap puskesmas 85% - - 85%
Cakupan BIAS puskesmas 100% - - 100%
Cakupan Imunisas i Lanjutan puskesmas 60% - - 60%
Non Pol io AFP Rate per 100.000 Pddk puskesmas - -
Cakupan Desa/Kelurahan KLB di tangani
PE <24 jam
puskesmas 100% - - 100%
Jumlah Kasus Di fteri puskesmas 10 - - 10
Case Fata l i ty Rate Di fteri puskesmas <1% - - <1%
Jumlah Kasus Pertus is puskesmas 10 - - 10
Jumlah Kasus Tetanus (non neonatorum) puskesmas 10 - - 10
Case Fata l i ty Rate Tetanus (non
neonatorum)
puskesmas 10% - - 10%
Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum puskesmas 10 - - 10
Case Fata l i ty Rate Tetanus Neonatorum puskesmas 10% - - 10%
Jumlah Kasus Campak puskesmas 30 - - 30
Case Fata l i ty Rate Campak puskesmas 10% - - 10%
Jumlah Kasus Pol io puskesmas 5 - - 5
Jumlah Kasus Hepati ti s B puskesmas 10 - - 10
Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output) Lokasi
RENCANA TAHUN 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
1
II-6
Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Kasus Leptospiros is Di tangani puskesmas 100% - - 100%
Cakupan CJH yang diperiksa
kesehatannya
puskesmas 100% - - 100%
Cakupan korban bencana a lam yang
di tangani
puskesmas 100% - - 100%
1 02 01 18 Program Pelayanan Kesehatan % Puskesmas yang memberikan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Kabupaten 50% 11.721.994.000 11.721.994.000 50% 13.025.700.000
1 02 01 18 01 Peningkatan Kesehatan Primer Cakupan Puskesmas sesuai s tandart Kabupaten 80% 985.000.000 985.000.000 80% 825.000.000
Cakupan Puskesmas Pembantu sesuai
s tandart
Kabupaten 60% - - 60%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin
Kabupaten 100% - - 100%
Jumlah Puskesmas Terakreditas i Utama
dan Paripurna
Kabupaten 10% - - 10%
Jumlah Puskesmas Terakreditas i Madya Kabupaten 60% - - 60%
Indeks Keluarga Sehat Kabupaten 45% - - 45%
Jumlah rekomendas i i jin Fasyankes yang
dikeluarkan
Kabupaten 10 - - 10
1 02 01 18 02 Peningkatan Kesehatan Rujukan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Kabupaten 100% 10.386.994.000 35.500.000.000 45.886.994.000 100% 11.590.700.000
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1
yang harus diberikan RS
Kabupaten 75% - - 75%
1 02 01 18 03 Peningkatan Kesehatan Tradis ional Persentase Puskesmas yang memi l iki
tenaga terlatih pelayanan kesehatan
tradis ional
puskesmas 100% 100.000.000 100.000.000 100% 110.000.000
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan asuhan mandiri
pelayanan kesehatan tradis ional
puskesmas 100% - - 100%
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan pembinaan kesehatan
tradis ional
puskesmas 100% - - 100%
Kelompok Asuhan Mandiri yang Terbentuk puskesmas 21 - - 21
1 02 01 18 04 Pembiayaan Kesehatan Persentase FKTP yang bekerjasama
dengan BPJS Kes
Kabupaten 100% 250.000.000 250.000.000 100% 500.000.000
Persentase FKTL yang bekerjasama
dengan BPJS Kes
Kabupaten 100% - - 100%
Jumlah masyarakat yang menjadi peserta
JKN
Kabupaten 75% - - 75%
Jumlah ibu bersa l in non BPJS yang
dibiaya i Jampersa l
Kabupaten 100% - - 100%
1 02 01 19 Program Sumber Daya Kesehatan Persentase Puskesmas yang memiliki sumber
daya kesehatan sesuai standar
Kabupaten 50% 6.648.840.000 - 6.648.840.000 102.350.000.000
1 02 01 19 01 Pelayanan Kefarmas ian dan
Perbekalan Kesehatan
Ketersediaan obat PKD dan perbekalan
kesehatan Puskesmas sesuai s tandar
puskesmas 100% 1.800.000.000 1.800.000.000 100% 2.000.000.000
Jumlah Puskesmas melaksanakan POR puskesmas 21 - - 21
Jumlah Puskesmas dan Apotek yang
melaksanakan pelayanan kefarmas ian
sesuai s tandar
Kabupaten 51 - - 51
Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output) Lokasi
RENCANA TAHUN 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
1
II-7
Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase IRT yang memi l iki I jin Kabupaten 100% - - 100%
% rekomendas i i jin apotek yang
dikeluarkan
Kabupaten 100% - - 100%
1 02 01 19 02 Pengelolaan Fas i l i tas dan Alat
Kesehatan
Jumlah Fasyankes yang memi l iki a lkes
sesuai s tandar
puskesmas 21 4.696.440.000 4.696.440.000 21 100.000.000.000
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
ka l ibras i a lkes
puskesmas 21 - - 21
Jumlah Puskesmas yang mengis i ASPAK
rutin
puskesmas 21 - - 21
% tersedianya fas i l i tas kesehatan di
puskesmas dan jaringannya
Kabupaten 100% - - 100%
1 02 01 19 03 Pengelolaan Sumber Daya Manus ia
Kesehatan
Jumlah Fasyankes yang memi l iki SDM Kes
sesuai s tandar
Kabupaten 21 152.400.000 152.400.000 21 350.000.000
Jumlah SDM kesehatan yang memi l iki
kompetens i
Kabupaten 100% - - 100%
Jumlah rekomendas i SDM Kes yang
dikeluarkan
Kabupaten - -
Ras io Dokter per satuan penduduk Kabupaten - -
Ras io Tenaga kesehatan per satuan
penduduk
Kabupaten - -
1 02 01 20 Program Fasilitasi Kegiatan Rumah Sakit Persentase RS yang memiliki sarana dan
prasarana dalam kondisi baik
RSUD 100% 51.260.000.000 - 51.260.000.000 100% 58.697.950.000
Persentase dokumen evaluasi dan pelaporan
yang disusun
RSUD 1 dokumen% 1 dokumen%
1 02 01 20 01 Penyediaan Biaya Operas ional RSUD
DR. Muhammad Zyn
Jumlah jasa satpam dan tenaga honorer
yang dibayar
RSUD 32 orang 1.600.000.000 32 orang 1.760.000.000
Jumlah meubeleir yang diadakan RSUD 1 paket 1 paket
Jumlah komputer dan kelengkapannya
yang diadakan
RSUD 1 paket 1 paket
Jumlah kendaraan operas ional yang
dipel ihara
RSUD 2 unit 2 unit
1 02 01 20 02 Pembangunan dan rehabi l i tas i rumah
saki t
Pengembangan gedung gizi dan selasar RSUD 1 unit - 921.950.000
1 02 01 20 03 Pengadaan a lat-a lat kesehatan dan
laboratorium rumah saki t
Pengadaan a lat-a lat rumah saki t RSUD 1 paket - 1 paket 2.500.000.000
1 02 01 20 06 Pengadaan perlengkapan rumah
tangga rumah saki t
Pengadaan perlengkapan rumah tangga
rumah saki t
RSUD 1 paket 250.000.000 250.000.000 1 paket 125.000.000
1 02 01 20 09 Peningkatan Pelayanan dan
Pendukung Pelayanan BLUD Rumah
Saki t
Meningkatnya Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan BLUD Rumah Saki t
RSUD 1 kegiatan 50.000.000.000 50.000.000.000 1 kegiatan 50.000.000.000
1 02 01 20 12 Pemel iharaan rutin/berkala a lat-a lat
kesehatan rumah saki t
Terlaksananya pemel iharaan
rutin/berkala a lat-a lat kesehatan rumah
saki t
RSUD 1 paket 100.000.000 100.000.000 1 paket 110.000.000
1 02 01 20 15 Pemel iharaan Rutin/Berkala sarana
Pengolahan dan Penyimpanan Ars ip
Catatan Medik Pas ien
pemel iharaan sarana dan penyimpanan
ars ip catatan medik pas ien yang di lkukan
pemel iharaan
RSUD 1 paket 50.000.000 50.000.000 1 paket 55.000.000
1 02 01 20 17 kemitraan peningkatan kual i tas
dokter dan paramedis
Jumlah kerjasama dengan dokter umum
dan spes ia l i s
RSUD 1 paket 650.000.000 650.000.000 1 paket 715.000.000
1 02 01 20 18 Pembangunan dan pengolahan
insta las i pengolahan l imbah rumah
saki t
Jumlah kerjasama dengan dokter umum
dan spes ia l i s
RSUD 1 paket - 1 paket 300.000.000
Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output) Lokasi
RENCANA TAHUN 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
1
II-8
Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 02 01 20 19 Bimbingan Teknis Pelayanan
Kesehatan
Jumlah pengiriman diklat dan bintek
tenaga kesehatan
RSUD 1 paket 200.000.000 200.000.000 1 paket 2.200.000.000
1 02 01 20 20 Monitoring, eva luas i dan pelaporan Laporan monitoring dan evaluas i yang
tersusun
RSUD 1 dokumen 10.000.000 10.000.000 1 dokumen 11.000.000
1 02 01 21 Program Fasilitasi Kegiatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama
% Puskesmas melaksanakan program UKM puskesmas 100% 46.138.870.656 12.247.534.000 56.964.524.480 100% 65.801.883.348
% peserta JKN mendapat pelayanan di FKTP puskesmas 100% - 100%
% terpenuhinya biaya operasional Puskesmas puskesmas 100% - 100%
1 02 01 21 01 Fas i l i tas i Biaya Operas ional
Kesehatan (BOK) Puskesmas
Jumlah tenaga fas i l i tator kabupaten
STBM yang dikontrak
puskesmas 1 orang - 1 orang 1.100.000.000
Jumlah pertemuan program yang
di laksnakan
puskesmas 20 ka l i - 20 ka l i
Jumlah monev BOK yang di laksanakan puskesmas 4 ka l i - 4 ka l i
1 02 01 21 02 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Sreseh
% ibu hami l yang di layani sesuai s tandar puskesmas 100% - 100% 610.000.000
% ibu bersa l in yang di layani sesuai
s tandar
puskesmas 100% - 100%
% bayi baru lahir yang di layani sesuai
s tandar
puskesmas 100% - 100%
% bal i ta yang di layani sesuai s tandar puskesmas 100% - 100%
% us ia pendidikan dasar yang di layani
sesuai s tandar
puskesmas 100% - 100%
% us ia produkti f yang di layani sesuai
s tandar
puskesmas 100% - 100%
% us ia lanjut yang di layani sesuai
s tandar
puskesmas 100% - 100%
% penderi ta hypertens i yang di layani
sesuai s tandar
puskesmas 100% 620.500.000 620.500.000 620.500.000
% penderi ta DM yang di layani sesuai
s tandar
puskesmas 100% 535.000.000 535.000.000 535.000.000
% penderi ta HIV yang di layani sesuai
s tandar
puskesmas 100% 655.100.000 655.100.000 655.100.000
% penderi ta jiwa berat yang di layani
sesuai s tandar
puskesmas 100% 657.500.000 657.500.000 657.500.000
% penderi ta TB yang di layani sesuai
s tandar
puskesmas 100% 630.000.000 630.000.000 630.000.000
1 02 01 21 03 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Torjun
puskesmas 600.934.000 600.934.000 600.934.000
1 02 01 21 04 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Pangarengan
puskesmas 640.000.000 640.000.000 640.000.000
1 02 01 21 05 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Kamoning
puskesmas 590.000.000 590.000.000 590.000.000
1 02 01 21 06 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Banyuanyar
puskesmas 606.000.000 606.000.000 606.000.000
1 02 01 21 07 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Camplong
puskesmas 590.500.000 590.500.000 590.500.000
Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output) Lokasi
RENCANA TAHUN 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
1
II-9
Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 02 01 21 08 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Tanjung
puskesmas 630.000.000 630.000.000 630.000.000
1 02 01 21 09 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Omben
puskesmas 635.000.000 635.000.000 635.000.000
1 02 01 21 10 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Jrangoan
puskesmas 627.000.000 627.000.000 627.000.000
1 02 01 21 11 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Kedungdung
puskesmas 615.000.000 615.000.000 615.000.000
1 02 01 21 12 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Banjar
puskesmas 620.000.000 620.000.000 620.000.000
1 02 01 21 13 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Jrengik
puskesmas 650.000.000 650.000.000 650.000.000
1 02 01 21 14 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Tambelangan
puskesmas 615.000.000 615.000.000 615.000.000
1 02 01 21 15 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Banyuates
puskesmas 590.000.000 590.000.000 590.000.000
1 02 01 21 16 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Bringkoning
puskesmas 585.000.000 585.000.000 585.000.000
1 02 01 21 17 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Robata l
puskesmas 555.000.000 555.000.000 555.000.000
1 02 01 21 18 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Karang Penang
puskesmas -
1 02 01 21 19 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Ketapang
puskesmas -
1 02 01 21 20 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Bunten Barat
puskesmas -
1 02 01 21 21 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Batulenger
puskesmas -
1 02 01 21 22 Bantuan Operas ional Kesehatan
(BOK) puskesmas Tamberu Barat
puskesmas -
1 02 01 21 23 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmas Sreseh
Kontak rate puskesmas >15% 1.487.998.480 1.487.998.480 >15% 1.602.792.000
Ras io rujukan non spes ia l i s tik puskesmas <5% - - <5%
Ras io kunjungan rumah puskesmas 100% - - 100%
Jasa pelayanan yang diberikan puskesmas 100% - - 100%
% sarana dukungan operas ional yang
disediakan
puskesmas 100% - - 100%
1 02 01 21 24 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmas Torjun
puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 2.064.096.000
1 02 01 21 25 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmas Pangarengan
puskesmas 1.002.738.000 1.002.738.000 1.002.738.000
1 02 01 21 26 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmas Kamoning
puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 2.376.000.000
Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output) Lokasi
RENCANA TAHUN 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
1
II-10
Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 02 01 21 27 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmas Banyuanyar
puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 2.160.000.000
1 02 01 21 28 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmas Camplong
puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 2.809.512.000
1 02 01 21 29 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmas Tanjung
puskesmas 1.689.120.000 1.689.120.000 1.689.120.000
1 02 01 21 30 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmas Omben
puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 2.160.000.000
1 02 01 21 31 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmas Jrangoan
puskesmas 1.423.224.000 1.423.224.000 1.423.224.000
1 02 01 21 32 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmas Kedungdung
puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 2.160.000.000
1 02 01 21 33 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmas Banjar
puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 2.160.000.000
1 02 01 21 34 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmas Jrengik
puskesmas 1.941.522.000 1.941.522.000 1.941.522.000
1 02 01 21 35 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmas
Tambelangan
puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 2.904.000.000
1 02 01 21 36 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmas Banyuates
puskesmas 1.778.544.000 1.778.544.000 1.956.398.400
1 02 01 21 37 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmas Bringkoning
puskesmas 1.721.304.000 1.721.304.000 1.886.184.000
1 02 01 21 38 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmas Robata l
puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 4.320.000.000
1 02 01 21 39 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmas Karang
Penang
puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 12 Bulan 3.858.984.000
1 02 01 21 40 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmas Ketapang
puskesmas 2.160.000.000 2.160.000.000 12 Bulan 2.160.000.000
1 02 01 21 41 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmas Bunten Barat
puskesmas 1.405.008.000 1.405.008.000 1.605.846.000
1 02 01 21 42 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmas Batulenger
puskesmas 1.337.040.000 1.337.040.000 1.337.040.000
1 02 01 21 43 Penyediaan Biaya Operas ional
Kapitas i JKN puskesmasTamberu
Barat
puskesmas 657.962.000 657.962.000 1.488.804.198
1 02 01 21 44 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas Sreseh
Jumlah biaya operas ional Puskesmas
yang disediakan
puskesmas 12 Bulan 477.437.500 477.437.500 476.181.750
Jumlah jasa pelayanan yang disediakan puskesmas 12 Bulan - -
1 02 01 21 45 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas Torjun
puskesmas 379.187.500 379.187.500 379.187.500
1 02 01 21 46 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Pangarengan
puskesmas 180.500.000 180.500.000 180.500.000
Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output) Lokasi
RENCANA TAHUN 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
1
II-11
Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 02 01 21 47 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas Kamoning
puskesmas 406.500.000 406.500.000 447.150.000
1 02 01 21 48 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaanpuskesmas Banyuanyar
puskesmas 400.575.000 400.575.000 400.575.000
1 02 01 21 49 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaanpuskesmas Camplong
puskesmas 486.750.000 486.750.000 487.915.000
1 02 01 21 50 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaanpuskesmas Tanjung
puskesmas 581.250.000 581.250.000 581.250.000
1 02 01 21 51 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas Omben
puskesmas 467.075.000 467.075.000 470.250.000
1 02 01 21 52 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas Jrangoan
puskesmas 458.500.000 458.500.000 458.500.000
1 02 01 21 53 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Kedungdung
puskesmas 587.240.000 587.240.000 576.500.000
1 02 01 21 54 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas Banjar
puskesmas 226.540.000 226.540.000 226.540.000
1 02 01 21 55 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas Jrengik
puskesmas 262.244.000 262.244.000 305.433.500
1 02 01 21 56 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Tambelangan
puskesmas 412.806.000 412.806.000 412.806.000
1 02 01 21 57 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas Banyuates
puskesmas 397.485.000 397.485.000 689.700.000
1 02 01 21 58 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas
Bringkoning
puskesmas 280.500.000 280.500.000 280.500.000
1 02 01 21 59 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas Robata l
puskesmas 507.940.000 507.940.000 405.100.000
1 02 01 21 60 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas Karang
Penang
330.225.000 330.225.000 363.247.500
1 02 01 21 61 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas Ketapang
471.367.000 471.367.000 471.367.000
1 02 01 21 62 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas Bunten
Barat
159.420.500 159.420.500 159.420.500
1 02 01 21 63 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaan puskesmas Batulenger
303.987.500 303.987.500 303.987.500
1 02 01 21 64 Penyediaan Biaya Operas ional dan
pemel iharaan puskesmasTamberu
Barat
156.880.000 156.880.000 195.980.000
1 02 01 22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Cakupan penyediaan fasilitas kesehatan
terkait dampak buruk rokok
100% 14.580.000.000 14.580.000.000 100% 14.580.000.000
1 02 01 22 01 Penyediaan/ peningkatan/
pemel iharaan sarana/orasarana
fas i l i tas kesehatan yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan
Jumlah sarana/prasarana fas i l i tas
kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS
yang diadakan
2 unit 380.000.000 380.000.000 2 unit 380.000.000
Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output) Lokasi
RENCANA TAHUN 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
1
II-12
Target APBD APBD Propinsi APBN Jumlah Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah sarana/prasarana fas i l i tas
kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS
yang dipel ihara
4 unit - 4 unit
1 02 01 22 02 Pelatihan tenaga kesehatan dan/
atau tenaga adminis trati f pada
fas i l i tas kesehatan yang bekerjasama
dengan BPJS kesehatan
% ibu hami l yang di layani sesuai s tandar 20 orang 200.000.000 200.000.000 20 orang 200.000.000
1 02 01 22 03 Pembayaran iuran jaminan kesehatan
bagi penduduk yang didaftrakan oleh
pemerintah daerah dan/atau
pembayaran iuran jaminan kesehatan
bagi pekerja yang terkena pemutusan
hubungan kerja
Jumlah masyarakat miskin yang dibayar
preminya
38.616 14.000.000.000 14.000.000.000 38.616 14.000.000.000
1 02 01 23 Program Manajemen Pelayanan
Kesehatan
Persentase Puskesmas menerapkan sistem
manajemen dan informasi kesehatan
100% 300.000.000 300.000.000 100% 768.031.000
1 02 01 23 01 Penerapan Sis tem dan informas i
manajemen kesehatan
Pelaksanaan evaluas i SIMPUS 1 ka l i 30.000.000 30.000.000 1 ka l i 768.031.000
Pelaksanaan MONEV SIMPUS 1 ka l i - - 1 ka l i
Pelaksanaan pemutakhiran data 1 ka l i - 1 ka l i
Pelaksanaan evaluas i SPM 1 kal i - 1 ka l i
Jumlah buku profi l tercetak 70 buku - 70 buku
Jumlah format SP2TP tercetak 1 paket - 1 paket
Pengadaan koneks i internet
VPN+infrastruktur di 11 puskesmas
11 unit - 11 unit
142.541.355.206 35.500.000.000 178.041.355.206 223.891.996.848 TOTAL
Kode Urusan/Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcomes)/
kegiatan (output) Lokasi
RENCANA TAHUN 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
1
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kabupaten Sampan] mengampu Urusan Wajib Pelayanan
Dasar Bidang Kesehatan. Program-program Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
pada Tahun 2019 mendukung prioritas pembangunan Urusan Pemerintahan Wajib
yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagimana tertuang pada RKPD Kabupaten
Sampang Tahun 2019. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2019
Kode Rekening
Uraian/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target 2019
Pagu Pendanaan 2019
A. Pendapatan 96.159.710.480 1 Retribusi Pelayanan
Kesehatan 7.995.250.000
2 Pendapatan BLUD 50.000.000.000
3 Dana Kapitasi JKN FKTP 38.204.460.480
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sreseh
1.487.998.480
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pangarengan
2.160.000.000
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Torjun
1.002.738.000
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kamoning
2.160.000.000
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Banyuanyar
2.160.000.000
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Camplong
2.160.000.000
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tanjung
1.689.120.000
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Omben
2.160.000.000
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Jrangoan
1.423.224.000
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kedungdung
2.160.000.000
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Banjar
2.160.000.000
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Jrengik
1.941.522.000
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tambelangan
2.160.000.000
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Banyuates
1.778.544.000
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bringkoning
1.721.304.000
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Robatal
2.160.000.000
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karangpenang
2.160.000.000
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ketapang
2.160.000.000
II-1
Kode Rekening
Uraian/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target 2019
Pagu Pendanaan 2019
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bunten Barat
1.405.008.000
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batulenger
1.337.040.000
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tamberu Barat
657.962.000
B Belanja Tidak Langsung 65.133.343.007
C Belanja Langsung 142.541.355.206
1.01.1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100% 1.558.511.750
1.02.1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
100% 860.775.000
1.02.1.02.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur
- 25.000.000,00
1.02.1.02.01.04. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persenatase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu
- 53.000.000,00
1.02.1.02.01.15. Program Kesehatan Masyarakat
1. persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan 2. persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 3. Cakupan Kesehatan Remaja 4. Cakupan Kesehatan Lansia 5. % Ibu Hamil KEK 6. % Menurunnya kasus BBLR 7. % RT ber PHBS
87% 98% 80% 55% 15% 65%
4.962.263.800
1.02.1.02.01.16. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga
Cakupan Rumah Sehat Cakupan Tempat Fasilitas Umum yang memenuhi syarat kesehatan Cakupan Tempat Tempat Pengelolaan Makanan laik higiene sanitasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan olah raga sesuai standar persentase puskesmas yang melaksanaakan program kesehatan kerja sesuai standar
35,37% 75% 60% 75% 80%
958.620.000
1.02.1.02.01.17.
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penurunan angka kejadian dan
10% 1.873.480.000
kematian penyakit menular
80%
Persentase pelayanan Diabetes
80%
Melitus sesuai standart 60%
Persentase pelayanan Hipertensi
93%
sesuai standart 92%
Persentase Orang dengan Gangguan
95%
II-2
Kode Rekening
Uraian/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target 2019
Pagu Pendanaan 2019
Jiwa (ODGJ) berat tidak dipasung Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) Cakupan BIAS Persentase Kasus PD3I dan Kasus Lainnya ditangani
100%
1.02.1.02.01.18. Program Pelayanan Kesehatan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyrakat sesuai standar Cakupan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya sesuai Standart Prosentase Rujukan Non Spesialistik Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin Cakupan Pelayanan Gawat darurat level 1 yang harus diberikan di rumah sakit Pembangunan Rumah sakit Ketapang Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional
65% 60% <5% <5% 100% 75% 45%
11.736.994.000
1.02.1.02.01.19. Program Sumber Daya Kesehatan
Prosentase Ketersediaan Obat PKD dan Perbekalan Kesehatan Prosentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Jumlah IRT yang mempunyai ijin sesuai standar Prosentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di fasilitas kesehatan yang sesuai standar Cakupan Fasyankes yang memiliki alat kesehatan kesesuaian standar Prosentase tersedianya fasilitas kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar
100% 45% 138 IRT 40% 41,5% 48,56%
6.633.840.000
1.02.1.02.01.20. Program Fasilitasi Kegiatan Rumah Sakit
-Persentase RS yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik -Persentase dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun
100% 100%
52.860.000.000
1.02.1.02.01.21. Program Fasilitasi Kegiatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
-% Puskesmas melaksanakan program UKM -% Peserta JKN mendapat pelayanan di FKTP -% terpenuhinya biaya operasional Puskesmas
100% 100% 100%
46.138.870.656
1.02.1.02.01.22. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Cakupan penyediaan fasilitas kesehatan terkait dampak buruk rokok
100% 14.580.000.000
1.02.1.02.01.23. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
-Persentase Puskesmas menerapkan sistem manajemen dan informasi kesehatan
-100% 300.000.000
II-3
BAB 5 PENUTUP
Rencana Kerja ini merupakan acuan seluruh kegiatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Sampang selama tahun 2019 dengan mempertimbangkan kondisi
lingkungan internal dan eksternal, menyelaraskan dengan program atau kegiatan,
sistem prosedur, sumber daya yang dimiliki serta melibatkan sektor lain. Oleh
karena itu Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 yang telah disusun dan direview sebelumnya.
Pada dasarnya dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan di bidang kesehatan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-
SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, diharapkan Tupoksi Dinas Kesehatan
Kabupaten Sampang dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja SKPD,
terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan
program kesehatan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten khususnya serta
mendukung terwujudnya good governance di Indonesia khususnya Kabupaten
Sampang