RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global...
Transcript of RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global...
RENCANA KERJASATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR
TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA BLITAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJAJalan Mastrip No. 83, Kota Blitar
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD
6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD
11
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 19
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 20
3.3. Program dan Kegiatan 22
BAB IV PENUTUP 44
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Blitar s/d Tahun 2015
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Blitar Tahun Anggaran 2015
Tabel 2.4 Review terhadap Rencana Awal ( Ranwal ) RKPD 2017
Tabel 2.5 Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun
2017
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 dan Prakiraan
Maju Tahun 2017
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangBerakhirnya periode kepemimpinan Kepala Daerah pada
2015 ini akan menjadi akhir bagi masa berlakunya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Blitar
2011 -2015. Selanjutnya dengan terpilihnya kepala daerah yang
baru nantinya akan menjadi awal bagi RPJMD periode
selanjutnya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD
) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk
periode 5 ( lima ) tahun yang memuat penjabaran Visi, Misi, dan
Program dari Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunannya
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
( RPJPD ) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional ( RPJMN ), yang didalamnya memuat Arah
Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah,
Kenijakan Umum, dan Program SKPD, Program Lintas SKPD, dan
Program Kewilayahan disertai dengan rencana – rencana kerja
dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif.
Kebijakan umum dan program pembangunan jangka
menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang
disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala
daerah dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan
kegiatan dalam rancangan Renstra SKPD.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 ( lima ) tahun, yang memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM
Daerah dan bersifat indikatif.
2
Rencana Strategis SKPD disusun dengan tahapan sebagai
berikut : a) Persiapan penyusunan Renstra SKPD, b) Penyusunan
rancangan Renstra SKPD, c) Penyusunan rancangan akhir Renstra
SKPD, d) Penetapan Renstra SKPD. Dari Rencana Strategis SKPD
diuraikan dan dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 ( satu ) tahun, yang memuat
program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap perangkat daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
1.2. Landasan HukumDalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya
Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang
mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun
Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD
yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD
;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, khususnya pasal 273 ayat (1 ) dan ( 2 ) yang
mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun
Rencana Strategis yang dirumuskan ke dalam rancangan
rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan
penyusunan rancangan RKPD ;
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
3
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;
6. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Blitar.
1.3. Maksud dan TujuanDalam melakukan tugas selama satu tahun ke depan,
perencanaan kegiatan yang terinci dan penataan waktunya sangat
diperlukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.
Penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai media program dan
kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam
waktu satu tahun ke depan.
1. Maksud
Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD ini adalah agar
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar mampu menjawab
tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan
global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga
disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi
Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan
berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja yang
profesional khususnya dalam penyelenggaraan Tugas Pokok
dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun
Anggaran 2017 .
2. TujuanDengan kegiatan dan rencana penggunaan anggaran yang
telah disusun berdasarkan DPA-SKPD diharapkan dapat
terealisasi seefektif dan semaksimal mungkin. Untuk itu
tujuan disusunnya rencana kerja ini untuk memberi pedoman
agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sebagaimana mestinya
sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap program-
program dan jadwal kegiatannya.
Adapun tujuan lain yang ingin di capai adalah :
4
a) Menerapkan Visi, Misi yang akan dicapai Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2016 –
2021 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja
tahunan.
b) Menjabarkan arahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 -
2021 ke dalam rencana kerja pada Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Blitar.
c) Menentukan strategi yang dapat mendukung
penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Blitar dengan berpedoman pada pengelolaan keberhasilan,
penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan,
adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis,
peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal,
peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas
penggunaan sumber daya organisasi.
d) Untuk mengetahui permasalahan dan upaya
pemecahannya dalam penyelenggaraan tugas rutin
tahunan
1.4. Sistematika PenulisanRangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan
dalam sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
5
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
6
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan CapaianRenstra SKPD
Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yangtelah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja danLaporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yangmenjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerjayang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalamrangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakankeluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telahdicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengankuantitas dan kualitas terukur.
Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan denganmenggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsepdimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:1. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah
sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material,dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan.Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisisapakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai denganrencana strategis yang ditetapkan.
2. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yangdiharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupafisik maupun berupa non fisik.
3. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yangmenunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan darikegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atauindikator yang mencerminan berfungsinya keluaran padajangka menengah.
Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporanpertanggungjawaban keuangan yang berbentuk Laporan RealisasiAnggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas LaporanKeuangan ( CALK ). Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangantersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan.
7
Dalam pelaksanaan program/kegiatan SATUAN POLISIPAMONG PRAJA Kota Blitar pada tahun 2015 dari sisi laporankeuangan tercapai realisasi sebesar 92,66 % atau penyerapandana sebesar Rp 8.702.798.216,00 dari total anggaransebesar Rp 9.391.799.928,95
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong
keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam
pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor
dimaksud antara lain sebagai berikut :
1. Faktor Pendorong :a. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar
Nomor 04 Tahun 2013
b. Mekanisme kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat
antara pimpinan dan staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Blitar dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif
sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
d. Adanya kerjasama yang baik dari SKPD terkait terhadap
upaya peningkatan kualitas hasil pelaksanaan tugas
e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan
hasil yang optimal, efektif dan efisien.
2. Faktor Penghambat :a. Kurangnya SDM personil yang kompeten.
b. Belum memadainya jumlah PPNS Penegak Perda yang
memiliki sertifikasi .
c. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur terkait
pelaksanaan kegiatan di lapangan.
d. Meningkatnya permasalahan pada masyarakat perkotaan
baik kuantitas maupun kualitasnya
8
Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara
keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan
dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015 dapat
dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan
dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya
dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat
diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan
secara lebih rinci dalam Tabel 2.2. sebagai berikut.
Tabel 2.2Pencapaian Pelayanan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
Tahun Anggaran 2015
NoUsulan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp)
Anggaran Realisasi %
BELANJA DAERAH 9.391.799.928,95 8.702.798.216,00 92,66
1 2 3 4 5
I BELANJA TIDAKLANGSUNG 2.175.964.508,95 2.086.977.003,00 95,91
II BELANJA LANGSUNG 7.215.835.420,00 6.615.821.213,00 91,68
AProgram PelayananAdministrasiPerkantoran 275.093.682,00 251.784.024,00 91,53
1 Penyediaan jasa suratmenyurat
396.000,00 392.670,00 99,16
2 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
78.000.000,00 62.204.961,00 79,75
3 Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja
36.703.990,00 36.292.990,00 98,88
4 Penyediaan alat tuliskantor
23.854.232,00 23.752.583,00 99,57
5 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
16.425.830,00 16.311.530,00 99,30
9
NoUsulan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp)
Anggaran Realisasi %1 2 3 4 5
6 Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
3.991.080,00 3.991.080,00 100,00
7 Penyediaan peralatanrumah tangga
7.932.500,00 7.522.000,00 94,82
8 Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
4.360.000,00 3.360.000,00 77,06
9 Penyediaan makanandan minuman
6.870.000,00 6.410.000,00 93,30
10 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalamdan luar daerah
96.559.750,00 91.546.210,00 94,81
B Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
631.156.488,00 574.892.500,00 91,09
1 Pengadaan peralatandan perlengkapankantor
313.915.442,00 303.690.850,00 96,74
2 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
73.042.498,00 68.585.000,00 93,90
3 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
144.198.550,00 202.616.650,00 82,97
C Program PeningkatanDisiplin Aparatur
60.519.500,00 55.906.500,00 92,38
1 Pengadaan pakaiandinas besertaperlengkapannya
60.519.500,00 55.906.500,00 92,38
D Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
82.974.800,00 75.057.450,00 90,46
1 Peningkatan etos kerjadan profesionalismeaparatur
82.974.800,00 75.057.450,00 90,46
10
NoUsulan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp)
Anggaran Realisasi %1 2 3 4 5
E Program PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan
23.705.150,00 21.515.300,00 90,76
1 Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD
23.705.150,00 21.515.300,00 90,76
F Program PeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan
2.377.695.750,00 2.019.258.800,00 84,93
1 Pengendaliankeamanan lingkungan
1.581.937.200,00 1.395.471.550,00 88,21
2 Penertiban danPenegakan PeraturanDaerah
795.758.550,00 623.787.250,00 78,39
G ProgramPemeliharaanKantrantibmas danPencegahan TindakKriminal
3.752.040.050,00 3.585.193.789,00 95,55
1 Kerjasamapengembangankemampuan aparatSatuan Polisi PamongPraja denganTNI/POLRI danKejaksaan
76.528.350,00 30.639.350,00 40,04
2 Kerjasamapengembangankemampuan aparatSatuan Polisi PamongPraja
95.134.000,00 83.445.739,00 87,71
3 Pengamanan asetdaerah
3.580.377.700,00 3.471.108.700,00 96,95
H Program KemitraanPengembanganWawasan Kebangsaan
12.650.000,00 9.075.000,00 71,74
1 Fasilitasikeperansertaan padaevent daerah dan haribesar nasional
12.650.000,00 9.075.000,00 71,74
11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu
strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara
lain :
1. Sumberdaya manusia yang terbatas, baik dari kualitas SDM
maupun kompetensinya yang belum sepenuhnya diarahkan
pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pelayanan
penegakkan perda dan trantibumas di lingkungan Pemerintah
Kota Blitar;
3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat
dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan baik
karena masih belum sepenuhnya mengedepankan peran quality
assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) ;
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPDRencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun
2015 telah menentukan 25 (dua puluh lima) Prioritas
Pembangunan Daerah, yaitu mulai dari : 1). Peningkatan dan
Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 2). Peningkatan
Pemahaman dan Pengamalan nilai – Nilai Sejarah, budaya serta
kearifan lokal; sampai dengan prioritas yang terakhir yakni 25 ).
Program Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup.
Dari 25 (dua puluh lima) prioritas pembangunan dimaksud,
Satuan Polisi Pamong Praja merupakan SKPD yang bertanggung
jawab terhadap Tramtibumas dan juga sebagai penyelenggara,
pembina, pengendalian dan penegakan perda yang dijabarkan
dalam 7 (tujuh) program kegiatan. Disamping itu Satuan Polisi
Pamong Praja juga berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD
Kota Blitar 2011 – 2015. Dukungan tersebut tercermin dari
kontribusi atau nilai pemanfaatan produk – produk , diantaranya :
Penciptaan situasi wilayah yang aman tenteram serta selalu
kondusif sehingga program-program pembangunan utamanya
12
yang sudah diprioritaskan dapat berjalan sesuai dengan rencana
awal yang sudah ditentukan.
Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka
meningkatkan kualitas kenyamanan dan ketertiban umum di
wilayah Kota Blitar ,maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan
prioritas pembangunan yang telah di tetapkan sebagaimana dalam
tabel dibawah ;
Tabel 2.4Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Kota Blitar
KODEUrusan/Bidang
Urusan PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 501
PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Terpenuhinyaadministrasiperkantoran
12bulan
Rp 181.660.800,00
0
1
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Terfasilitasinya
kegiatan surat
menyurat
12
bulan
Rp 504.000,00
0
2
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Tercapainya
kelancaran
komunikasi dan
penerangan
bangunan kantor
12
bulan
Rp 64.200.000,00
0
6
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terfasilitasinya jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
12
bulan
Rp 9.975.000,00
1
0
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terpebuhinya alat
tulis kantor dalam
menunjang
pelaksanaan
kegiatan
4 paket
ATK
Rp 15.843.800,00
13
KODEUrusan/Bidang
Urusan PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5
1
1
Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Tersedianya barang
cetak dan
penggandaan
12 Paket
cetak /
penggan
daan
Rp 11.691.600,00
1
2
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya
komponen instalasi
listrik /
penerangan
bangunan kantor
4 paket
alat
listrik
Rp 2.685.000,00
1
4
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Tersedianya
peralatan rumah
tangga
4 paket
peralata
n rumah
tangga
Rp 4.929.200,00
1
5
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundang –
undangan
12
bulan
Rp 3.654.000,00
1
7
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Terfasilitasinya
kebutuhan
makanan dan
minuman
12 paket
makanan
dan
minuman
Rp 6.526.800,00
1
8
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
Terfasilitasinya
perjalanan dinas
dalam dan luar
daerah
12
bulan
Rp 61.651.400,00
02
PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR
Prosentase saranadan prasaranadalam kondisibaik
80% Rp 854.227.650,00
0
0
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya
peralatan gedung
kantor
3 paket
pengada
an
Rp 179.355.800,00
2
2
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Peningkatan
pemenuhan
pemeliharaan
gedung kantor
80 % Rp
309.422.000,00
14
KODEUrusan/Bidang
Urusan PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 52
4
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas /
Operasional
Terfasilitasinya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
13
kendara
an
Rp 301.347.350,00
2
6
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Terfasilitasinya
pemeliharaan
rutin/berkala
perlengakapan
gedung kantor
12
bulan
Rp 7.611.000,00
2
8
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Terfasilitasinya
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
12
bulan
Rp 21.166.500,00
0
0
Pengadaan Kendaraan
Dinas / Operasional
Tersedianya
kendaraan dinas
1 unit Rp 35.325.000,00
03
PROGRAMPENINGKATANDISIPLIN APARATUR
Rasio aparaturmemperolehfasilitas
100 % Rp 111.890.000,00
0
2
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Peningkatan
pemenuhan
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
100 % Rp 111.890.000,00
05
PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Prosentaseaparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas
20 % Rp 49.300.000,00
0
0
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang -
undangan
Terlaksananya
kegiatan bimtek
implementasi
peraturan
perundang -
undangan
2 hari Rp 15.100.000,00
15
KODEUrusan/Bidang
Urusan PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 50
6
Peningkatan
Ketrampilan dan
Profesionalisme
Terlaksananya
kegiatan
peningkatan
ketrampilan dan
profesionalisme
aparatur
12
kegiatan
Rp 34.200.000,00
00
PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SATUANKERJA PERANGKATDAERAH
ProsentasekeikutsertaanSDM aparaturdalam eventdaerah
80 % Rp 40.600.000,00
1
1
Fasilitasi
Keperansertaan Pada
Event Daerah dan Hari
Besar Nasional
Tercukupinya
keperansertaan
pada event
daerah dan hari
besar nasional
12
bulan
Rp 28.000.000,00
1
2
Penyebarluasan
Informasi
Program/Kegiatan
SKPD
Terfasilitasinya
penyebarluasan
informasi
program/kegiatan
SKPD
12
bulan
Rp 12.600.000,00
06
PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
Prosentasedokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusun
100 % Rp 9.260.700,00
0
1
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Terpenuhinya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
80 % Rp 2.534.050,00
0
5
Penyusunan
Perencanaan Kegiatan
dan Anggaran
Terpenuhinya
penyusunan
kegiatan dan
anggaran
6
dokumen
Rp 6.726.650,00
16
KODEUrusan/Bidang
Urusan PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 515
PROGRAMPENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN
Prosentaseposkamling aktif
71,50 % Rp 18.272.000,00
0
5
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
Jumlah kegiatan
patroli sistem
keamanan
lingkungan
12 kali Rp 18.272.000,00
16
PROGRAMPEMELIHARAANKANTRANTIBMASDAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL
Prosentasegangguanketentraman danketertibanumumyangterselesaikansesuai prosedur
82 % Rp 5.386.570.450,00
0
2
Peningkatan
Kerjasama dengan
Aparat Keamanan
Dalam Teknik
Pencegahan Kejahatan
Jumlah MOU
kerjasama dengan
aparat keamanan
lainnya
12 MOU Rp 27.326.000,00
0
0
Patroli Siaga
Ketertiban Umum dan
Lingkungan
Jumlah patroli
siaga ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat
3 kali
sehari
Rp 65.049.000,00
0
0
Pengendalian
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Jumlah asset
statis Pemerintah
Kota Blitar yang
diamankan
20
lokasi
Rp
5.061.895.000,00
Jumlahpengamananlokasi kegiatanpemerintahdaerah danpejabat negara
104 kali 77.550.000,00
0
6
Kerjasama
Pengembangan
Kemampuan Aparat
Polisi Pamong Praja
Jumlah kegiatanpengembanganeksistensi SatpolPP dalam eventHUT, Jamboredan kegiataninstruktifpenyelenggaraanketertiban umum
2 kali Rp 154.750.450,00
17
KODEUrusan/Bidang
Urusan PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 500
PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SATUANPERLINDUNGANMASYARAKAT
Rasio petugaslinmas per RT
1 : 1,01 Rp 261.137.500,00
0
0
Pelatihan
Kesiapsiagaan dan
Tanggap Darurat bagi
Anggota Linmas
Jumlah peserta
pelatihan
150
orang
Rp 132.028.000,00
0
0
Pengembangan
Kapasitas Satuan
Perlindungan
Masyarakat
Jumlah kegiatan
pengembangan
kapasitas satuan
perlindungan
masyarakat
3 kali Rp 54.707.500,00
0
0
Pengerahan Dukungan
Satuan Perlindungan
Masyarakat
Jumlah kegiatan
yang melibatkan
satuan
perlindungan
masyarakat
1 kali Rp 74.402.000,00
00
PROGRAMPENERTIBAN DANPENEGAKANPERATURANPERUNDANGANDAERAH
Prosentasepenurunanpelanggaranperaturan daerah
2,5 % Rp 164.230.900,00
0
0
Peningkatan
Koordinasi Dalam
Pelaksanaan
Penegakan Peraturan
Daerah
Jumlah kegiatan
koordinasi
pelaksanaan
penegakan Perda
4 kali Rp 70.458.500,00
Jumlah kegiatan
penyebarluasan
dan sosialisasi
produk hukum
daerah
3 kali
00
Penertiban danPenegakan PeraturanDaerah
Jumlahpelaksanaankegiatanpenertiban danpenegakan Perda
24 kali Rp 93.772.400,00
JUMLAHRp
7.077.150.000,00
18
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatBerdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan ada
beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas usulan kegiatan
pembangunan pada tahun 2017. Sebagian usulan tersebut sudah
diakomodir dalam rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar Tahun 2017, tetapi besaran anggaran disesuaikan
dengan kemampuan SKPD. Berikut usulan kegiatan dari hasil
Musrenbang tingkat kecamatan yang berhubungan langsung
dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
Tabel 2.5Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017
No Usulan Kegiatan Lokasi Volume Satuan JumlahBiaya ( Rp ) Ket
1 Sosialisasi
keamanan dan
ketertiban
lingkungan,
bahaya miras dan
narkoba serta
patroli wilayah /
kunjungan
gabungan Satpol
PP, Babinsa,
Babinkatibmas
beserta Kasi
Trantib
RW 01
s/d 08
Kelurahan
Plosokerep
120 Orang 30.000.000,
-
Ditin
dakl
anju
ti
2 Penertiban
pedagang miras
dan pengetatan
aturan tentang
miras
RT dan
RW se
Kepanjenl
or
1 paket 150.000.00
0,-
Ditin
dakl
anju
ti
19
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan NasionalBerdasarkan Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 255 bahwa Polisi Pamong Praja
dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta
menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai
berikut :
a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan
pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ;
b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum
yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat ;
c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan
pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ; dan
d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas
Perda dan / atau Perkada.
Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja
sebagai berikut : “ Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah
Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam
memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban
umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2011
pasal 2 ( 1 ) disebutkan bahwa “ Satuan Polisi Pamong Praja
merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan
20
Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentetraman masyarakat
“ . Dalam pasal 3 disebutkan bahwa “ Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
serta perlindungan masyarakat ”.
Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kota Blitar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar merupakan bagian
perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah,
ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat dipimpin oleh
seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan
rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan
dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar melalui
berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan
rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja
yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana
kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan
kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk
mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.
Adapun penetapan-penetapan tujuan, sasaran, dan
indikator kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
di tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya peningkatan ketaatan masyarakat terhadap
ketertiban umum dan norma sosial yang berlaku
Sasaran : Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman
dan ketertiban umum
21
Indikator kinerja :
Prosentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman
yang terselesaikan sesuai prosedur
2. Terwujudnya peningkatan kesadaran hukum, kepatuhan dan
ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan daerah
yang berlaku
Sasaran : Meningkatnya penanganan pelanggaran peraturan
daerah dan peraturan kepala daerah
Indikator kinerja :
Prosentase penurunan pelanggaran peraturan daerah
3. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam menjaga
ketertiban dan keamanan lingkungan
Sasaran : Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat
Indikator kinerja :
Rasio petugas linmas per RT
Prosentase poskamling aktif
3.3. Program dan Kegiatan
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran
yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada
program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja
program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk
menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap
perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun
kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga
ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai
berikut :
Sasaran 1. Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman
dan ketertiban umum
22
PROGRAM
KEGIATAN
KETURAIAN INDIKATOR
KINERJA SAT TARGET
PemeliharaanKantrantibmas danPencegahanTindakKriminal
Peningkatan
kerjasama dengan
aparat keamanan
dalam teknik
pencegahan
kejahatan
Jumlah MOU
kerjasama
dengan aparat
keamanan
lainnya
MOU 12
Patroli siaga
ketertiban umum
dan lingkungan
Jumlah patroli
siaga ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat
kali
sehari
3
Pengendalian
ketentraman dan
ketertiban umum
Jumlah aset
statis kota blitar
yang diamankan
lokasi 20
Jumlah
pengamanan
lokasi kegiatan
pemerintah
daerah dan
pejabat negara
kali 104
Kerjasama
pengembangan
kemampuan
aparat polisi
pamong praja
Jumlah
kegiatan
pengembangan
eksistensi
Satpol PP dalam
event HUT,
Jambore dan
kegiatan
instruktif
penyelenggaraa
n ketertiban
umum
kali 2
Sasaran 2. Meningkatnya penanganan pelanggaran peraturan
daerah dan peraturan kepala daerah
23
PROGRAM
KEGIATAN
KETURAIAN INDIKATOR
KINERJA SAT TARGET
ProgramPenertibandanPenegakanPeraturanPerundangan Daerah
Peningkatan
koordinasi
pelaksanaan
penegakan Perda
Jumlah kegiatan
koordinasi
pelaksanaan
penegakan perda
kali 4
Jumlah kegiatan
penyebarluasan
dan sosialisasi
produk hukum
daerah
kali 3
Penertiban dan
Penegakan
Peraturan Daerah
Jumlah
pelaksanaan
kegiatan
penertiban dan
penegakan perda
kali 24
Sasaran 3. Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat
PROGRAM
KEGIATAN
KETURAIAN INDIKATOR
KINERJA SAT TARGET
ProgramPeningkatanKapasitasSatuanPerlindunganMasyarakat
Pelatihan
kesiapsiagaan
dan tanggap
darurat bagi
anggota linmas
Jumlah peserta
pelatihan
orang 150
Pengembangan
kapasitas satuan
perlindungan
masyarakat
Jumlah kegiatan
pengembangan
kapasitas
perlindungan
masyarakat
kali 3
Pengerahan
dukungan satuan
perlindungan
masyarakat
Jumlah kegiatan
yang melibatkan
satuan
perlindungan
masyarakat
kali 1
ProgramPeningkatanKeamanandanKenyamananLingkungan
Pengendalian
keamanan
lingkungan
Jumlah kegiatan
patroli sistem
keamanan
lingkungan
kali 12
24
Tabel. 3.1.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017Kota Blitar
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001
PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
100 % 166.623.742,- 12 bulan 181.660.800,-
01 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Terfasilitasinya
kegiatan surat
menyurat
Sat Pol
PP
12 bulan 432.000,- APBD 12 bulan 504.000,-
02 Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Tercapainya
kelancaran
komunikasi dan
penerangan
bangunan kantor
Sat Pol
PP
12 bulan 57.000.000,- APBD 12 bulan 64.200.000,-
25
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1006 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan Dinas /
Operasional
Terfasilitasinya
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan dinas
/ operasional
Satpol
PP
12 bulan 9.500.000,- APBD 12 bulan 9.975.000,-
10 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Terpenuhinya
alat tulis kantor
dalam
menunjang
kegiatan
Sat Pol
PP
4 paket
ATK
15.089.400,- APBD 4 paket
ATK
15.843.800,-
11 Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Pengadaan
barang cetakan
dan penggandaan
Sat Pol
PP
12 paket
cetak /
penggan
daan
11.135.060,- APBD 12 paket
cetak /
penggand
aan
11.691.600,-
12 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Tersedianyakomponeninstalasi listrik /peneranganbangunan kantor
Sat PolPP
6 paketalatlistrik
2.556.980,- APBD 6 paketalatlistrik
2.685.000,-
26
KODEUrusan/Bidang
Urusan PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1014 Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
Tersedianya
peralatan
rumah tangga
Sat Pol
PP
4 paket 2.260.602,- APBD 4 paket
peralatan
rumah
tangga
4.929.200,-
15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
perundang -
undangan
Sat Pol
PP
12 bulan 3.480.000,- APBD 12 bulan 3.654.000,-
17 Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Terfasilitasinya
kebutuhan
makanan dan
minuman
Sat Pol
PP
12 bulan 6.216.000,- APBD 12 paket
makanan
dan
minuman
6.526.800,-
18 Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
dan Luar daerah
Terfasilitasinya
perjalanan
dinas dalam
dan luar
daerah
Luar
Kota
Blitar
12 bulan 58.953.700,- APBD 12 bulan 61.651.400,-
27
KODEUrusan/Bidang
Urusan PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1002
PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR
Prosentasesarana danprasarana dalamkondisi baik
Sat PolPP
100% 339.332.258,- APBD 80% 854.227.650,-
09 Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya
peralatan
gedung kantor
Satpol
PP
1 paket 7.349.000,- APBD 3 paket
peralata
n gedung
kantor
179.355.800,-
22 Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Gedung
Kantor
Peningkatan
pemenuhan
kebutuhan
kantor
Sat Pol
PP
1 paket 7.098.658,- APBD 80 % 309.422.000,-
24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terfasilitasinya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasion
al
Sat Pol
PP
13
kendara
an
297.477.400,- APBD 13
kendara
an
301.347.350,-
28
KODEUrusan/Bidang
Urusan PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1026 Pemeliharaan Rutin
/ Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Terfasilitasinya
pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Satpol
PP
12 bulan 7.248.600,- APBD 12 bulan 7.611.000,-
28 Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Terfasilitasinya
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor
Satpol
PP
12 bulan 20.158.600,- APBD 12 bulan 21.166.500,-
00 Pengadaan
Kendaraan Dinas /
Operasional
Tersedianya
kendaraan
operasional
Kota
Blitar
- 0,- APBD 1 unit 35.325.000,-
03
PROGRAMPENINGKATANDISIPLINAPARATUR
Rasio aparaturmemperolehfasilitas
KotaBlitar
100% 53.337.500,- APBD 100 % 111.890.000,-
29
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1002 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Peningkatan
pemenuhan
pakaian dinas
beserta
perlengkapanny
a
Kota
Blitar
53 stel 53.337.500,- APBD 100 % 111.890.000,-
05
PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBER DAYAAPARATUR
Prosentaseaparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas
KotaBlitar
80 % 68.100.000,- APBD 20% 49.300.000,-
06 Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang -
undangan
Terlaksananya
kegiatan bimtek
implementasi
peraturan
perundang –
undangan
KotaBlitar
- 0,- APBD 2 hari 15.100.000,-
30
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1006 Peningkatan
Ketrampilan dan
Profesionalisme
Terlaksananya
kegiatan
peningkatan
ketrampilan dan
profesionalisme
aparatur
Kota
Blitar
12
kegiatan
29.700.000,- APBD 12
kegiatan
34.200.000,-
00
PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSATUAN KERJAPERANGKATDAERAH
ProsentasekeikutsertaanSDM aparaturdalam eventdaerah
KotaBlitar
- 0,- APBD 100% 40.600.000,-
11 Fasilitasi
Keperansertaan
Pada Event Daerah
dan Hari Besar
Nasional
Tercukupinya
keperansertaan
pada event
daerah dan hari
besar nasional
Kota
Blitar
12 bulan 26.400.000,- APBD 12 bulan 28.000.000,-
31
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1012 Penyebarluasan
Informasi Program
/ Kegiatan SKPD
Terfasilitasinya
penyebarluasan
informasi
program /
kegiatan SKPD
Kota
Blitar
12 bulan 12.000.000,- APBD 12 bulan 12.600.000,-
06
PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
Prosentasedokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusun
KotaBlitar
80 % 8.819.200,- APBD 100% 9.260.700,-
01 Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Tercapainya
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja yang tepat
waktu
Kota
Blitar
5
dokumen
2.413.350,- APBD 5
dokumen
2.534.050,-
32
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1005 Penyusunan
Perencanaan
Kegiatan dan
Anggaran
Tercapainya
penyusunan
perencanaan
kegiatan dan
anggaran
Kota
Blitar
6
dokumen
6.405.850,- 6
dokumen
6.726.650,-
15
PROGRAMPENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN
Prosentaseposkamling aktif
KotaBlitar
70 % 367.648.900,- 71,50 % 18.272.000,-
03 Pelatihan
Pengendalian
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Terfasiltasinya
pelatihan
pengendalian
keamanan &
kenyamanan
lingkungan
Kota
Blitar
2 kali
kegiatan
94.022.500,- - 0,-
33
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1005 Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
Jumlah kegiatan
patroli sistem
keamanan
lingkungan
Kota
Blitar
104 kali
kegiatan
124.539.400,- APBD 12 kali 18.272.000,-
08 Penertiban dan
Penegakan
Peraturan daerah
Terlaksananya
kegiatan
penertiban dan
penegakan
Peraturan Daerah
Kota
Blitar
30
kegiatan
149.087.000,- APBD - 0,-
16
PROGRAMPEMELIHARAANKANTRANTIBMASDANPENCEGAHANTINDAK KRIMINAL
Prosentasegangguanketentraman danumum yangterselesaikansesuai prosedur
KotaBlitar
5 % 4.647.022.800,- APBD 82 % 5.386.570.450,-
34
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1002 Peningkatan
Kerjasama dengan
Aparat Keamanan
Dalam Teknik
Pencegahan
Kejahatan
Jumlah MOU
kerjasama dengan
aparat keamanan
lainnya
Kota
Blitar
6 kali
kegiatan
13.926.000,- APBD 12 MOU 27.326.000,-
00 Patroli Siaga
Ketertiban Umum
dan Lingkungan
Jumlah patroli
siaga ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat
Kota
Blitar
- 0,- APBD 3 kali
sehari
65.049.000,-
00 Pengendalian
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Jumlah asset
statis pemerintah
Kota Blitar yang
diamankan
Kota
Blitar
- 0,- APBD 20 SKPD 5.061.895.000
,-
35
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Jumlah
pengamanan
lokasi kegiatan
pemerintah
daerah dan
pejabat negara
Kota
Blitar
- 0,- APBD 104 kali 77.550.000,-
06 Kerjasama
Pengembangan
Kemampuan Aparat
Polisi Pamong Praja
Jumlah kegiatan
pengembangan
eksistensi Satpol
PP dalam event
HUT, Jambore
dan kegiatan
instruktif
penyelenggaraan
ketertiban umum
Luar Kota
Blitar
2 paket
kegiatan
141.036.800,- APBD 2 kali 154.750.450,
-
08 Pengamanan AssetDaerah
Terlaksananyakegiatanpengamanan asetdaerah
KotaBlitar
12 bulan 4.492.060.000,- APBD - 0,-
36
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000
PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSATUANPERLINDUNGANMASYARAKAT
Rasio petugaslinmas per RT
KotaBlitar
- 0,- APBD 1 : 1,01 261.137.500,-
00 Pelatihan
Kesiapsiagaan dan
Tanggap Darurat
Bagi Anggota
Linmas
Jumlah peserta
pelatihan
Kota
Blitar
- 0,- APBD 150
peserta
132.028.000,-
00 Pengembangan
Kapasitas Satuan
Perlindungan
Masyarakat
Jumlah kegiatan
pengembangan
kapasitas satuan
perlindungan
masyarakat
Kota
Blitar
- 0,- APBD 3 kali 54.707.500,-
37
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 Pengerahan
Dukungan Satuan
Perlindungan
Masyarakat
Jumlah kegiatan
yang melibatkan
satuan
perlindungan
masyarakat
Kota
Blitar
- 0,- APBD 1 kali 74.402.000,-
00
PROGRAMPENERTIBAN DANPENEGAKANPERATURANPERUNDANGANDAERAH
Prosentasepenurunanpelanggaranperaturan daerah
KotaBlitar
- 0,- APBD 2,5 % 164.230.900,-
00 Peningkatan
Koordinasi Dalam
Pelaksanaan
Penegakan
Peraturan Daerah
Jumlah kegiatan
koordinasi
pelaksanaan
penegakan perda
Kota
Blitar
- 0,- APBD 4 kali
kegiatan
70.458.500,-
38
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Jumlah kegiatan
penyebarluasan
dan sosialisasi
produk hukum
daerah
Kota blitar - 0,- APBD 3 kali
00 Penertiban dan
Penegakan
Peraturan Daerah
Jumlah
pelaksanaan
kegiatan
penertiban dan
penegakan Perda
Kota
Blitar
- 0,- APBD 24 kali 93.772.400,-
TOTAL 5.650.884.400,- 7.077.150.000,-
39
BAB IV
PENUTUP
Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2017 sebagai
penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Blitar 2017. Rencana ini disusun setelah
mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan sampai dengan tahun 2016.
Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang
sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu
berlakunya Renja tahun 2017 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan
bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.
Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Blitar tahun 2017. Rencana Kerja (Renja) Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan
dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan
mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota
Blitar dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Blitar, Juni 2016
NIP. 19600414 198103 1 008
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKOTA BLITAR
HARIYANTO,SEPembina Tingkat I
1