RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN …
Transcript of RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN …
TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 Persentase Keluarga
Sehat
16% 13% 14% 15% 16% persentase fasyankes terakreditasi 55% 54% 54% 54% 55% persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai
standar
65% 65% 65% 65% 65% Total : 5.702.031.317 pengadaan alkes √ √ DINAS
KESEHATAN
50% 20% 30% 40% 50% AKB 9,3 per 1.000 KH 9,3 per 1.000
KH
9,3 per 1.000
KH
9,3 per 1.000
KH
9,3 per 1.000
KH
lembur aspak √ √ √ √
tambahan upah pengelola keuangan √ √ √ √
uji fungsi alkes √
Total : 5.951.822.000 Pengadaan bahan-bahan lainnya √
Pengadaan alat kedokteran umum √ √ √
Pengadaan alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan √
Pengadaan alat laboratorium patologi √
Persentase kelengkapan alat kesehatan rumah sakit 62% 60 60 61 62 RSDH Total : 6.542,695,880 Pemenuhan alat kesehatan melalui sumber dana DAK, DBHCHT, dan
pajak Rokok
√ √ √ √
TW 1 : 1.437.844.586
TW 2 : 1.832.212.158
TW 3 : 2.006.416.758
TW 4 : 1.266.222.378
jumlah alat kalibrasi yang didadakan/dipelihara 3 0 3 0 0 ALKES DAN PKRT Total : 277.410.690 pengadaan alat kalibrasi √
Pengadaan Obat, Vaksin Persentase jenis obat sesuai fornas 65% 65% 65% 65% 65% FARMASI Total : 3.979.064.819 Belanja Obat-Obatan √ √ √
Jumlah jenis obat dan vaksin yg diadakan 100 jenis 0Jenis 40 Jenis 60 Jenis 0 Jenis RSP Total : 1.329.775.000 Pengadaan obat-obatan obat √ √
Pengadaan Bahan Habis Pakai Persentase ketersediaan bahan habis pakai untuk pelayanan
kesehatan dasar
65% 65% 65% 65% 65% FARMASI Total : 8.266.937.730 Belanja Bahan-isi Tabung Gas √ √
Belanja Bahan-Bahan Lainnya √ √ √
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak √ √
Belanja Makanan dan Minuman Rapat √ √ √ √
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa √
Belanja Lembur √ √ √ √
Honorarium PPTK √ √ √ √
Jumlah bahan habis pakai yang disediakan 8600 item 0 item 1200 item 4200 item 5200 item RSP Total : 2.546.550.044 Pengadaan bahan-bahan kimia √ √ √
Pengisian tabung gas √ √ √ √
Pengadaan bahan-bahan lainnya √ √
Pengadaan alat kedokteran umum √
Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan
kesehatan yang dipelihara rutin
361 10 15 321 15 ALKES DAN PKRT Total : 121.168.533 belanja perlengkapan pemeliharaan alkes √
pengadaan kartu pemeliharaan √
pengadaan sticker pemeliharaan √
laundry pakaian pemeliharaan √ √
kalibrasi alat kesehatan √
pemeliharaan alat kesehatan √
pendampingan kegiatan kalibrasi √
Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun 100 1 3 87 9 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Total : 4.053.960.894 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak √ √ √
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor √
Belanja Sewa Bangunan Gudang √
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai
Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
√
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas
Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
√
Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium √ √ √ √
Persentase kelengkapan sarana rumah sakit 86% 84% 84% 85% 86% RSDH Total : 5.025.774.470 Rehab gedung farmasi v v v
TW 1 : 1.105.670.300
TW 2 : 1.407.216.850
TW 3 : 1.306.701.350
TW 4 : 1.206.185.970
Pembangunan lift rawat jalan v v
jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yg disediakan 2 jenis 2 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis RSP Total : 136.790.000 Pemeliharaan alat besar- alat bantu- electric generating set √ - - -
TW 1 : 136.790.000
TW 2 : -
TW 3 : -
TW 4 : -
pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga √ - - -
Persentase kelengkapan prasarana rumah sakit 86% 84% 84% 85% 86% RSDH Total : 600.630.000 Pengadaan ambulance jenazah √
TW 1 : 630.000
TW 2 : 600.630.000
TW 3 : 0
TW 4 : 0
Pengadaan UPS (DAK) √
Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yg diadakan
6 fasyankes 0 0 0 6 fasyankes UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Total : 2.625.733.043 Pembangunan IPAL 4 Puskesmas √
Pembangunan IPAL Labkesda √
Pembangunan jembatan di Puskesmas Sukodono √
GDR 50 65 60 55 50 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Ibu Hamil
Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 25% 50% 75% 100% KESGA Total : 194.314.500 1. Perencanaan dan Evaluasi Program √
NDR 25 35 30 25 25 2. Validasi data √ √ √ √
Persentase Puskesmas dengan kategori capaian kinerja baik 20% 4% 8% 12% 20% 3. Pembinaan POGI √
4. Pengawalan Teknis Medis Komplikasi √ √ √ √
5. Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan replikasi paket persalinan
aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif
√
6. Sosialisasi dan Lokakarya pembentukan Multi Stakeholder Forum
paket persalinan aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif
√
7. Sosialisasi pemanfaatan Buku KIA √
8. Workshop Citra Diri √
9. Lokakarya analisa dan monitoring penyebab pengaduan dan
penyusunan draft Janji Pelayanan Publik paket persalinan aman,
Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif
√
Persentase Keluarga
Pra Sehat
RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021
Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengadaan dan Pemeliharaan
Alat Kalibrasi
Pengadaan Sarana Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Prasarana dan
Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala
Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Pembangunan Fasilitas
Kesehatan Lainnya
NoSasaran Strategis
OPD
Indikator Sasaran
StrategisTarget Tahunan
Pertahapan
Program Indikator Program Target Tahunan
Pentahapan
LokasiPelaksana
TW 1 : 45.746.000
TW 2 : 125.220.142
TW 3 : 3.561.206.932
TW 4 : 321.787.820
TW 1 : 8.430.000
TW 2 : 92.463.039
TW 3 : 2.515.878.104
TW 4 : 9.051.900
TW 1 : 85.544.500
TW 2 : 58.480.000
TW 3 : 23.440.000
TW 4 : 26.850.000
Anggaran
Jadwal Pelaksanaan
Rencana Aksi
TW 1 : -
TW 2 : 770.596.200
TW 3 : 599.560.000
TW 4 :4.581.665.800
ALKES DAN PKRT
TW 1 : 3.867.147.988
TW 2 : 1.831.025.329
TW 3 : 1.966.000
TW 4 : 1.892.000
TW 1 : 0
TW 2 : 277.410.690
TW 3 : 0
TW 4 : 0
TW 1 : -
TW 2 : 500.000.000
TW 3 : 829.775.000
TW 4 : -
TW 1 : 4.510.558
TW 2 : 2.482.782.356
TW 3 : 2.593.990.897
TW 4 : 3.185.653.919
TW 1 : -
TW 2 : 240.000.000
TW 3 : 380.000.000
TW 4 : 1.544.000.000
TW 1 : 100.000
TW 2 : 100.000
TW 3 : 120.968.533
TW 4 : 0
TW 1 : 0
TW 2 : 4000000000
TW 3 : 3000000000
TW 4 : 958129638
jumlah alkes/ alat penunjang yang diadakan 354 0
Sub KegiatanTarget
Tahun 2021
Pentahapan
Indikator Sub KegiatanIndikator KegiatanKegiatan Target Tahun
Pentahapan
354 0 0Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya
kualitas kesehatan
masyarakat
Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yg diadakan
20 alat 5 alat 5 alat 5 alat 5 alat RSP
TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021
NoSasaran Strategis
OPD
Indikator Sasaran
StrategisTarget Tahunan
Pertahapan
Program Indikator Program Target Tahunan
Pentahapan
LokasiPelaksana Anggaran
Jadwal Pelaksanaan
Rencana AksiSub KegiatanTarget
Tahun 2021
Pentahapan
Indikator Sub KegiatanIndikator KegiatanKegiatan Target Tahun
Pentahapan
10. Pendampingan teknis penyusunan Janji Pelayanan Publik paket
persalinan aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif
√
11. Monev Terpadu Program Kesehatan Keluarga √
12. Sosialisasi Antenatal Care (ANC) Terpadu dan Post Natal Care
(PNC)
√
13. Workshop Penyusunan Kartu Kontrol paket persalinan aman,
Inisiasi
Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif
√
14. Sosialisasi Kohort Usia Reproduksi √
15. Orientasi kelas ibu hamil √
16. Sosialisasi Pemanfaatan Buku KIA oleh kader √
17. Evaluasi Pelaksanaan Antenatal Care Terpadu √
18. Penyusunan laporan akhir √
19. Workshop Tim Survey Tool Assessment Baseline Survey dan
Survey Pengaduan Masyarakat Paket Persalinan Aman, Inisiasi
Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif
√
20. Cetak rutin √
persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 1.889.030.000
TW 1 : 472.257.500
TW 2 : 472.257.500
TW 3 : 472.257.500
TW 4 : 472.257.500
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Ibu Bersalin
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 25% 50% 75% 100% KESGA Total : 2.182.285.380 1. Audit Maternal Perinatal Internal √ √ √
2. Pertemuan Tim Audit Maternal Perinatal √ √ √
3. Pendampingan Puskesmas Dalam Pelayanan Maternal √ √
4. Evaluasi Maternal Death Notification √
5. Pembelajaran Petugas AMP √
6. Jampersal RS √ √ √ √
7. Rujukan (perjaldin) Puskesmas √ √ √ √
8. Pengiriman SHK √ √ √ √
9. Pemeriksaan SHK √ √ √ √
10. BBM √ √ √ √
11. Pelayanan KB √ √ √ √
12. Cetak rutin √
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 241.315.000 Pelayanan Kesehatan pada ibu bersalin √ √ √ √
TW 1 : 60.328.750
TW 2 : 60.328.750
TW 3 : 60.328.750
TW 4 : 60.328.750Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Bayi Baru Lahir
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 25% 50% 75% 100% KESGA Total : 107.288.200 1. Penguatan Penyeliaan Fasilitatif Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir √
2. Pendampingan Puskesmas dalam pelayanan Neonatal √
3. Cetak rutin √
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 215.173.500 Pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir √ √ √ √
TW 1 : 53.793.375
TW 2 : 53.793.375
TW 3 : 53.793.375
TW 4 : 53.793.375
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Balita
Persentase pelayanan kesehatan balita 100% 25% 50% 75% 100% KESGA Total : 69.813.500 1. Sosialisasi Manajemen Terpadu Bayi Muda/Balita Sakit √
2. Orientasi Kelas Ibu Balita √
3. Cetak rutin √
Persentase pelayanan kesehatan balita 100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 692.825.250 Pelayanan Kesehatan pada balita √ √ √ √
TW 1 : 173.206.312
TW 2 : 173.206.312
TW 3 : 173.206.312
TW 4 : 173.206.314
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan pada Usia Pendidikan
Dasar
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100% 25% 50% 75% 100% KESGA Total : 145.112.800 1. Pertemuan Sektap UKS √
2. Pertemuan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS √
3. Rakerda UKS √
4. Sosialisasi Model Sekolah/Madrasah Sehat √
5. Cetak rutin √
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 727.922.000 Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar √ √ √ √
TW 1 : 181.980.500
TW 2 : 181.980.500
TW 3 : 181.980.500
TW 4 : 181.980.500
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan pada Usia Produktif
Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% Total : 183.929.000 Sosialisasi Aplikasi Program PTM √
persentase desa yang melaksanakan posbindu PTM 85% 85% 85% 85% 85% Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program PTM √ √
SOSIALISASI PROGRAM PANDU PTM √
MONEV TERPADU PTM KESWA √ √ √ √
SOSIALISASI dan DETEKSI DINI FAKTOR RISIKO PTM bagi OPD √ √ √ √
Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif 100% 25% 25% 25% 25% Total : 549.285.000 Pelayanan Kesehatan pada usia produktif √ √ √ √
persentase desa yang melaksanakan posbindu PTM 85% 21,25% 21,25% 21,25% 21,25% TW 1 : 137.321.250
TW 2 : 137.321.250
TW 3 : 137.321.250
TW 4 : 137.321.250
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan pada Usia Lanjut
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% 25% 50% 75% 100% KESGA Total : 68.122.250 1. Penguatan Komda Lansia √
2. Pertemuan Optimalisasi Kegiatan Berbasis Posyandu Lansia √
3. Seminar Kesehatan Dalam Rangka Peringatan HALUN √
4. Sosialisasi Pedoman Kader Kesehatan Lansia √
5. Sosialisasi Pemberdayaan Lansia Dalam Meningkatkan Status
Kesehatan Lansia
√
6. Cetak rutin √
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 512.166.750 Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut √ √ √ √
TW 1 : 128.041.687
TW 2 : 128.041.687
TW 3 : 128.041.687
TW 4 : 128.041.687Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penderita Hipertensi
Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 100% 100% 100% 100% PTM DAN JIWA Total : 24.502.500 Pemantapan Program Pengendalian Hipertensi √
Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
TW 1 : 563.763.495
TW 2 : 610.067.395
TW 3 : 611.617.995
TW 4 : 396.836.495
PUSKESMAS
TW 1 : 22.853.000
TW 2 : 84.693.000
TW 3 : 45.513.000
TW 4 : 30.870.000
TW 1 : 45.587.500
TW 2 : 8.535.000
TW 3 : 13.999.750
TW 4 : -
TW 1 : 130.967.800
TW 2 : 6.510.000
TW 3 : 7.635.000
TW 4 : -
TW 1 : 85.544.500
TW 2 : 58.480.000
TW 3 : 23.440.000
TW 4 : 26.850.000
PTM DAN JIWA
TW 1 : 24.413.200
TW 2 : -
TW 3 : 82.875.000
TW 4 : -
TW 1 : 63.453.500
TW 2 : -
TW 3 : 5.610.000
TW 4 : 750.000
Pelayanan Kesehatan pada ibu hamil √ √ √ √
TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021
NoSasaran Strategis
OPD
Indikator Sasaran
StrategisTarget Tahunan
Pertahapan
Program Indikator Program Target Tahunan
Pentahapan
LokasiPelaksana Anggaran
Jadwal Pelaksanaan
Rencana AksiSub KegiatanTarget
Tahun 2021
Pentahapan
Indikator Sub KegiatanIndikator KegiatanKegiatan Target Tahun
Pentahapan
TW 1 : -
TW 2 : -
TW 3 : 24.502.500
TW 4 : -
Penguatan Penatalaksanaan Hipertensi di FKTP √
Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 181.945.000 Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi √ √ √ √
TW 1 : 45.486.250
TW 2 : 45.486.250
TW 3 : 45.486.250
TW 4 : 45.486.250
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus
Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 100% 100% 100% 100% PTM DAN JIWA Total : 24.487.500 Pemantapan Program Pengendalian Diabetes Melitus √
TW 1 : 10.662.500
TW 2 : 13.825.000
TW 3 :
TW 4 :
Penguatan Penatalaksanaan Diabetes Melitus di FKTP √
Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 181.845.000 Pelayanan Kesehatan pada penderita DM √ √ √ √
TW 1 : 45.461.250
TW 2 : 45.461.250
TW 3 : 45.461.250
TW 4 : 45.461.250
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang Dengan
Gangguan Jiwa Berat
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
100% 100% 100% 100% 100% Total : 20.850.000 Pembinaan Posyandu Jiwa √ √ √
persentase desa yang melaksanakan posbindu keswa 10% 10% 10% 10% 10% Monev masalah jiwa berat Pelepasan Pasung √ √
Sosialisasi pada keluarga ttg masalah gangguan jiwa √ √
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 241.574.700 Pelayanan Kesehatan pada ODGJ √ √ √ √
TW 1 : 60.393.675
TW 2 : 60.393.675
TW 3 : 60.393.675
TW 4 : 60.393.675
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis
Persentase pelayanan orang terduga tuberculosis sesuai dengan
standart
100% 10% 25% 32% 33% P2M Total : 57.174.000 Pertemuan Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data HPISP/ISPA √ √
Pertemuan Sosialisasi RAD TB √ √
Pertemuan Sosilaisasi PPM TB √
Pertemuan Sosialisasi KOPI TB √
Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data TB √ √ √
cetak Buku TB UPK Faskes √
Belanja Lembur Olah Data Program P2 Tingkat Provinsi √ √ √ √
Persentase pelayanan orang terduga tuberculosis sesuai dengan
standart
100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 389.905.000 Pelayanan Kesehatan pada orang terduga tuberculosis √ √ √ √
TW 1 : 97.476.250
TW 2 : 97.476.250
TW 3 : 97.476.250
TW 4 : 97.476.250
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang Dengan Risiko
Terinfeksi HIV
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi
HIV
100% 10% 25% 32% 33% P2M Total : 55.547.700 SEMINAR HIV √
Pertemuan Koordinator ODHA Puskesmas √
Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data SIHA √ √ √
Perjalanan Dinas Monev Program P2PM √ √ √ √
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi
HIV
100% 25% 25% 25% 25% PUSKESMAS Total : 133.175.000 Pelayanan Kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV √ √ √ √
TW 1 : 33.293.750
TW 2 : 33.293.750
TW 3 : 33.293.750
TW 4 : 33.293.750Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
Persentase balita stunting tertangani 100% 25% 50% 75% 100% KESGA Total : 928.086.000 1. Orientasi Penatalaksanaan Asuhan Gizi Puskesmas √
2. Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk √
3. Peningkatan Manajemen Laktasi pada Ibu Bekerja √ √
4. Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Penanggulangan Anemia
Remaja
√ √
5. Pertemuan dalam Rangka Pembinaan dan Pemantapan Komitmen
Pemberian Suplementasi Gizi (Tablet Tambah Darah dan Vitamin A
pada Bumil dan Bufas) pada Fasilitas Kesehatan Pemerintah/Swasta
√
6. Rapat Evaluasi Program Pemberian Tablet Tambah Darah dan
Vitamin A pada Ibu Hamil dan Ibu Nifas
√
7. Sosialisasi Ibu Asuh dalam Rangka Penanganan Balita Gizi Buruk
dan Stunting
√
8. Orientasi PMBA pada Kader Posyandu √
9. Pertemuan Persiapan Bulan Intensifikasi Penimbangan balita dan
EPPGBM
√ √
10. Pertemuan Audit Kasus Gizi √
11. Aksi Simpati Peduli IMD dan ASI eksklusif (Peringatan Pekan ASI) √
12. Orientasi Penanggulangan Anemia Remaja √
13. Pertemuan Evaluasi Ruang Laktasi di Perkantoran Pemerintah,
Swasta dan Fasilitas Umum
√ √
14. Pembinaan kantin sekolah sehat dan bergizi √
15. Pendataan Ruang Laktasi di Kantor Pemerintah, Swasta dan
Fasilitas Umum
√
16. Seminar Pemberian makan pada Bayi dan Anak ( PMBA ) dalam
rangka Upaya Penurunan Stunting
√
17. Monitoring dan Evaluasi Bulan Intensifikasi Timbang dan Vitamin A √ √
18. Pembentukan Perbup dan SK Tim Penanggulangan Stunting √ √
19. Rapat Koordinasi Penanggulangan dan Penanganan STUNTING √ √
20. Sistem Manajemen Data Stunting ( Dasboard Stunting) √ √ √ √
21. Konsolidasi dan Koordinasi dalam rangka Penanggulangan
Stunting
√ √ √
22. REMBUK STUNTING tingkat Kabupaten √ √ √ √
23. REMBUK STUNTING tingkat kecamatan √ √
24. REMBUK STUNTING tingkat desa √ √
25. Pembinaan KPM (Kader Pembangunan Manusia) √ √ √
26. Uji Publik Tentang Perbup Stunting √
27. Validasi Data Bulan Timbang √ √
28. Evaluasi Penanggulangan Stunting di Kabupaten Lumajang √ √ √
29. Penyusunan Pelaporan hasil kegiatan penanggulangan Stunting √
30. Pemberian nutrisi untuk Balita Gizi Buruk dan Bumil KEK √
31. Cetak Rutin √
32. Honor Pengadaan √
33. Honorarium Pengelola Keuangan √ √ √
Persentase balita stunting tertangani 100% 100% 100% 100% 100% PUSKESMAS Total : 1.988.523.250 pelayanan kesehatan balita stunting tertangani √ √ √ √
Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
TW 1 : 38.346.000
TW 2 : 6.366.000
TW 3 : 8.346.000
TW 4 : 4.116.000
TW 1 : 9.050.000
TW 2 : 10.080.000
TW 3 : 8.160.000
TW 4 : 28.257.700
TW 1 : 102.298.800
TW 2 : 698.255.700
TW 3 : 104.289.500
TW 4 : 23.242.000
PTM DAN JIWA
TW 1 : 3.660.000
TW 2 : 5.270.000
TW 3 : 11.920.000
TW 4 : -
TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021
NoSasaran Strategis
OPD
Indikator Sasaran
StrategisTarget Tahunan
Pertahapan
Program Indikator Program Target Tahunan
Pentahapan
LokasiPelaksana Anggaran
Jadwal Pelaksanaan
Rencana AksiSub KegiatanTarget
Tahun 2021
Pentahapan
Indikator Sub KegiatanIndikator KegiatanKegiatan Target Tahun
Pentahapan
TW 1 : 497.130.812
TW 2 : 497.130.812
TW 3 : 497.130.812
TW 4 : 497.130.814
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Pos UKK yang dibina 42 pos UKK 10 5 15 12 Total : 436.290.000 Pertemuan pembinaan kebugaran jasmani pasca pandemi covid 19 √
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga 25
Puskesmas
25 25 25 25 Pertemuan pembinaan kesehatan olahraga bagi instruktur senam √ √
Evaluasi Progres Capaian Kinerja Program Kesehatan Kerja √ √
rakor pengelola program kesorga √ √
pemantapan & evaluasi pelayanan kesehatan olahraga di puskesmas √
Pembinaan K3 Fasyankes bagi pengelola puskesmas √
Pembinaan Kesorga bagi pengelola puskesmas √
Pembinaan Pengurus Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kab.
Lumajang
√ √ √
pembinaan peningkatan strata pos UKK √
Pengukuran kebugaran karyawan Dinkes √ √
Pertemuan pembinaan kader kesehatan olahraga √ √
Pertemuan pembinaan kesehatan jantung bagi masyarakat √ √
pertemuan pembinaan kesehatan olahraga bagi pembina olahraga
adaptif
√ √
Skreening Lingkungan Kerja Perkantoran √ √
sosialisasi aktifitas fisik dan peregangan di Tempat Kerja √
Sosialisasi dan Orientasi Penegakan Diagnosa Penyakit Akibat Kerja
bagi Petugas Medis dan Paramedis Puskesmas
√ √ √
sosialisasi GP2SP bagi Pekerja Perempuan √
Sosialisasi K3 Perkantoran √ √
Sosialisasi kebugaran anak sekolah bagi guru penjaskor √ √ √
validasi dan pemetaan program kesehatan kerja √ √
Pertemuan sosialisasi kesehatan olahraga dan Pencegahan Penyakit
Metabolik bagi Masyarakat
√
SOSIALISASI BUDAYA KESEHATAN KERJA DI SEKTOR FORMAL √
Entry Data Pelaporan di Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja
dan Olahraga
√ √ √ √
Perjalanan Dinas Kesjaor √ √
Buku Saku Kader Kesehatan Olahraga √
persentase pelaksanaan kesehatan kerja dasar di puskesmas 75% 18,75% 18,75% 18,75% 18,75% Total : 674.621.250 pelayanan kesehatan kerja dasar di puskesmas √ √ √ √
Jumlah tes kebugaran anak sekolah dan karyawan yang
terlaksana
44 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali TW 1 : 168.655.312
TW 2 : 168.655.312
TW 3 : 168.655.312
TW 4 : 168.655.314
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
Jumlah Desa ODF 50 desa 50 0 0 0 Total : 334.860.750 Pertemuan evaluasi hasil verifikasi/hasil IS (entry data smart STBM dan
pengisian laporan)
√
Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina 99% 25% 25% 25% 24% Pertemuan Paguyuban DAM √
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi
syarat
79,50% 10% 30% 30% 9.5% Deklarasi ODF Kabupaten √
Deklarasi ODF Tingkat Kecamatan √ √
Evaluasi Wirausaha Sanitasi √ √ √
Fasilitasi Kelompok Pemakai Air √
Konsolidasi data Tempat Fasiltas Umum √
Pembinaan Hygiene dan Sanitasi Rumah Makan di kawasan wisata
(Eksplorasi Menu
Kuliner Khas Lumajang)
√
Pertemuan Evaluasi Monitoring Pengawasan TFU √
Pertemuan Paguyuban Warung Makan dan Rumah Makan/Resto √
pertemuan verifikasi E-Monev Kesling √ √
Rakor Pengelolaan Limbah Fasyankes √ √ √
RENCANA AKSI KOMITMEN LINTAS SEKTOR PENGUATAN
KELEMBAGAAN STBM
(ODF)
√
SEMINAR STRATEGI DAN PERCEPATAN ODF KABUPATEN √
SOSIALISASI DAN ORIENTASI PENGUATAN 5 PILAR STBM √
Validasi Data Laporan Kesling √ √
Perjalanan Dinas Kesling √ √ √ √
Entry Data Pelaporan di Sistem E-Monev Kesehatan Lingkungan √ √ √ √
Verifikasi ODF √
Persentase KK yang memiliki jamban sehat 80% 20% 20% 20% 20% PUSKESMAS Total : 822.055.500 pelayanan kesehatan lingkungan √ √ √ √
TW 1 : 205,513,875
TW 2 : 205,513,875
TW 3 : 205,513,875
TW 4 : 205,513,875
Persentase Puskesmas memiliki pelayanan kesehatan tradisional
sesuai standart
4% 0,50 1,50 1,50 0,50 Total : 244.440.000 Pendampingan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembinaan
pelayanan kesehatan tradisional dan sosialisasi asman (12
Puskesmas)
√ √ √ √
Persentase Rumah sakit menyelenggerakan pelayanan
kesehatan tradisional sesuai standart
0% 0% 0% 0% 0% Pemberdayaan masyarakat pondok pesantren dalam rangka asuhan
mandiri TOGA dan akupresure
√
Jumlah griya sehat yang dibentuk 0 0 0 0 0 Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan asosiasi dalam rangka
penurunan penyakit menular (2 kali)
√
Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pelayanan kesehatan
tradisional empiris dalam rangka penurunan penyakit menular
√
Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pelayanan kesehatan
tradisional SPA dan pijat bayi dalam rangka penurunan penyakit
menular
√
Pemberdayaan masyarakat dan penguatan Tim Asman TP-PKK dan
Kader Kec-Desa dalam rangka penurunan PTM
√
Rapat koordinasi Tim Binwasdal dalam rangka penurunan penyakit
menular
√ √
Rapat Koordinasi Tim Asman Kabupaten dalam rangka penurunan
PTM
√ √
Sosialisasi Yankestrad Komplementer √
Sosialisasi Keperawatan Komplementer √
Pertemuan Validasi Data dan Evaluasi data untuk mengevaluasi
penurunan Penyakit Menular dan Tidak Menular
√
Monev √ √ √ √
Persentase kelompok Asman strata Purnama 5% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% PUSKESMAS Total : 284.219.500 pelayanan kesehatan tradisional √ √ √ √
Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
TW 1 : 64.516.750
TW 2 : 105.803.250
TW 3 : 68.492.000
TW 4 : 5.628.000
TW 1 : 118.033.000
TW 2 : 87.613.000
TW 3 : 114.491.000
TW 4 : 116.153.000
TW 1 : 153.327.300
TW 2 : 91.525.200
TW 3 : 57.450.000
TW 4 : 32.558.250
KESLING KESJAOR
PUSKESMAS
KESLING KESJAOR
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Tradisional Lainnya
YANKESTRAD
TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021
NoSasaran Strategis
OPD
Indikator Sasaran
StrategisTarget Tahunan
Pertahapan
Program Indikator Program Target Tahunan
Pentahapan
LokasiPelaksana Anggaran
Jadwal Pelaksanaan
Rencana AksiSub KegiatanTarget
Tahun 2021
Pentahapan
Indikator Sub KegiatanIndikator KegiatanKegiatan Target Tahun
Pentahapan
TW 1 : 71.054.875
TW 2 : 71.054.875
TW 3 : 71.054.875
TW 4 : 71.054.875
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan
Persentase penanggulangan kasus KLB (PD3I) 100% 25% 25% 25% 25% Total : 274.686.050 Pemeriksaan Kesehatan Haji √ √
Persentase jamaah haji mendapatkan screening faktor resiko
kesehatan
100% 0% 100% 0% 0% Pertemuan Tim Haji Puskesmas dalam rangka Kewaspadaan Pasca
Haji
√
Pertemuan Tim Haji Puskesmas Tahap 1 √
Pertemuan Tim Haji Puskesmas Tahap 2 √
Pertemuan Tim Pemeriksa Haji Kabupaten √ √
Makan Lembur Asisten PPTK √ √ √ √
Lembur Asisten PPTK √ √ √ √
Pemeriksaan Dokumen Jamaah Haji Susulan √
Pengambilan Logistik Kesehatan Haji ke Provinsi √ √
Pengiriman dan Validasi Kartu Kesehatan Haji dan ICV √
Pertemuan Rapat Hasil Monitoring Evaluasi Bidang P2P √ √
Pertemuan Teknis EWARS dan STP √ √
Monev Program Survim √ √ √ √
Surveilans Aktif Rumah Sakit Penyakit Berpotensi KLB √ √
sosialisasi Surveilans Berbasis Masyarakat √ √
pembinaan surveilans PD3I dan penanggulangan wabah bagi petugas
surveilans puskesmas
√ √
presentase penanggulangan kasus KLB (PD3I) 100% 100% 100% 100% 100% Total : 407.698.110 pelayanan penanggulangan KLB √ √ √ √
Persentase jamaah haji mendapatkan screening faktor resiko
kesehatan
100% 100% 100% 100% 100% TW 1 : 101.924.527,5
TW 2 : 101.924.527,5
TW 3 : 101.924.527,5
TW 4 : 101.924.527,5
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan
Masalah Kesehatan Jiwa
jumlah puskesmas penyelenggaraan Skrining ODMK 25
puskesmas
25
puskesmas
25
puskesmas
25
puskesmas
25
puskesmas
PTM DAN JIWA Total : 13.650.000 Sosialisasi Pengendalian Masalah kesehatan jiwa pada sasaran rawan √
TW 1 :
TW 2 :
TW 3 : 13.650.000
TW 4 :
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan
kesehatan jiwa dan NAPZA
100% 100% 100% 100% 100% PTM DAN JIWA Total : 52.495.000 Peningkatan Layanan keswa di FKTP √ √
Penguatan Program Kesehatan Jiwa dan Napza √ √
Evaluasi dan Perencanaan Program Jiwa √ √ √ √
Rakor kesehatan jiwa dan napza √ √
Pertemuan jejaring dalam penanganan ODGJ √
Persentase fasilitasi kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Jiwa dan NAPZA
74% 18,50% 18,50% 18,50% 18,50% PUSKESMAS Total : 91.200.640 pelayanan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA √ √ √ √
TW 1 : 22.800.160
TW 2 : 22.800.160
TW 3 : 22.800.160
TW 4 : 22.800.160Pengelolaan Upaya Kesehatan
Khusus
Persentase penanggulangan kasus COVID-19 100% 25% 25% 25% 25% Total : 332.527.850 Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor terkait Vaksin Baru √
Persentase UCI desa/kelurahan 94% 23,50% 47% 70,50% 94% Sosialisasi Draft Perbub Imunisasi Rutin Lengkap √ √
Sosialisasi BICARA (Bulan Imunisasi Campak Rubela) bagi Lintas
Sektor, Lintas Program dan Mitra
√
Sosialisasi BICARA (Bulan Imunisasi Campak Rubela) bagi
Koordinator Imunisasi Puskesmas
√
Pertemuan Entry Data Imunisasi By Name √
Pertemuan Validasi Data Cakupan Imunisasi √ √
Perjalanan Dinas dalam Daerah Keg. Tracing Kontak Erat Covid-19 √ √ √ √
Sosialisasi vaksin covid-19 bagi Koordinator Imunisasi Puskesmas √
Sosialisasi vaksin covid-19 bagi Petugas Surveilans Puskesmas √
Sosialisasi vaksin covid-19 bagi Lintas sektor, lintas program, dan mitra √
Pembinaan Program BIAS √
Pembinaan Petugas Imunisasi (BidanDesa) tentang Pelaksanaan
Penyuntikan yang Aman
√ √
Monev Program BIAS √ √
Monev Program Imunisasi √ √ √ √
cetak kartu Covid-19 √ √
Persentase Pelayanan gigi dan mulut di Puskesmas 100 25% 25% 25% 25% pemantapan program kesehatan indera √
Persentase Pelayanan kesehatan indra di Puskesmas 100 25% 25% 25% 25% sosialisasi penanganan masalah pada kasus indera mata √
sosialisasi penanganan masalah pada kasus indera telinga √
pemantapan program kesehatan gilut √
pertemuan evaluasi dan perencanaan program indera √ √
pertemuan evaluasi dan perencanaan program gilut √ √
Persentase penanggulangan kasus Covid-19 100% 100% 100% 100% 100% Total : 1.040.851.470 pelayanan penanggulangan kasus Covid-19 √ √ √ √
Presentase UCI desa/kelurahan 94% 23,50% 23,50% 23,50% 23,50% pelayanan imunisasi √ √ √ √
Persentase aktifitas Pelayanan gigi dan mulut di Puskesmas 100% 25% 25% 25% 25% Pelayanan kesehatan gigi dan mulut √ √ √ √
Persentase skrining kesehatan indra di Puskesmas 100% 25% 25% 25% 25% pelayanan kesehatan indra √ √ √ √
Pelayanan Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak Menular
Persentase kasus malaria diobati 90% 10% 22% 25% 33% Total : 319.226.000 Belanja Bahan Kimia Alfasipermetrin √
IR DBD 511 kasus 75 130 150 156 Cetak Form KDRS DBD √
Persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan 94% 10% 22% 25% 37% Pemantapan Program IVA √
Penguatan Koordinasi Team Pengawas KTR √
Pertemuan Evaluasi dan Perencaan Pogram IVA √ √
Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data E-Simal √ √
Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data DBD √ √
Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data Kusta √ √ √
Pertemuan Refreshing Laboran Malaria √ √
Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
TW 1 : 260.212.867,5
TW 2 : 260.212.867,5
TW 3 : 260.212.867,5
TW 4 : 260.212.867,5
TW 1 : 15.991.000
TW 2 : 276.897.000
TW 3 : 15.871.000
TW 4 : 10.467.000
TW 1 : 2.250.000
TW 2 : 25.301.250
TW 3 : 9.712.500
TW 4 : 15.231.250
TW 1 : 9.238.000
TW 2 : 154.559.175
TW 3 : 6.472.000
TW 4 : 105.896.875
PTM DAN JIWA
PUSKESMAS
P2M
TW 1 :61.334.500
TW 2 :97.219.175
TW 3 :95.152.750
TW 4 :78.821.425
SURVIM
PUSKESMAS
SURVIM
TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021
NoSasaran Strategis
OPD
Indikator Sasaran
StrategisTarget Tahunan
Pertahapan
Program Indikator Program Target Tahunan
Pentahapan
LokasiPelaksana Anggaran
Jadwal Pelaksanaan
Rencana AksiSub KegiatanTarget
Tahun 2021
Pentahapan
Indikator Sub KegiatanIndikator KegiatanKegiatan Target Tahun
Pentahapan
Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data Zoonosis √
Sosialisasi Perda KTR Pada Lintas Sektor √
Lembur Pengelola keuangan (Asst. PPTK) √ √ √ √
Perjalanan Dinas PE Kasus Penyakit Menular √ √ √ √
Perjalanan Dinas Pemantauan Fogging Puskesmas √ √ √ √
Perjalanan Dinas Pemantauan PSN Puskesmas √ √ √ √
Honor PPTK √ √ √ √
Persentase Puskesmas melakukan pemeriksaan IVA 100% 100% 100% 100% 100% Total : 41.720.000 Penguatan Koordinasi Team Pengawas KTR √
Persentase sekolah melaksanakan KTR 60% 60% 60% 60% 60% Sosialisasi Perda KTR Pada Linsek √
PEMANTAPAN PROGRAM IVA √
Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program IVA √ √
persentase kasus malaria diobati 90% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50% Total : 1.349.245.350 pelayanan kesehatan khusus √ √ √ √
IR DBD 33 kasus 10 10 10 13 pelayanan kesehatan DBD √ √ √ √
Persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan 94% 23,50% 23,50% 23,50% 23,50% pelayanan kesehatan kusta √ √ √ √
Persentase skrining pemeriksaan IVA 100% 25% 25% 25% 25% pelayanan kesehatan IVA √ √ √ √
Persentase sekolah dengan KTR 60% 15% 15% 15% 15% Kegiatan KTR √ √ √ √
Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat
Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi 85% 20% 20% 20% 25% Total : 34.170.000.000 Seminar Pembinaan FKTP √
Persentase pembiayaan kesehatan yang tertangani 70% 20% 20% 20% 10% Seminar Standarisasi Pelayanan JKN √
Sosialisasi Juknis Yankes √ √ √ √
Pertemuan Pembahasan Draft Juknis Yankes √ √ √ √
Verifikasi klaim jkn √ √ √ √
Monev Verifikasi klaim jkn √ √ √ √
Deteksi Dini Penyalahgunaan
NAPZA di Fasyankes dan
Sekolah
jumlah kegiatan skrining kasus NAPZA 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan PTM DAN JIWA Total : 13.925.000 Sosialisasi pelaksanaan ASSIST pada Linsek √
TW 1 :
TW 2 :
TW 3 : 13.925.000
TW 4 :
Pembinaan deteksi kasus napsa di sekolah √
Penyediaan Telemedicine di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Persentase penyediaan Telemedicine di Rumah Sakit dan
Puskesmas
2% 1% 1% 1% YANKESJUK Total : 74.175.000 Workshop Smart Hospital √
TW 1 :
TW 2 : 74.175.000
TW 3 :
TW 4 :
Rakor Telemedecine √
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas
Kesehatan di Kabupaten/Kota
Jumlah FKTP akreditasi/reakreditasi 21 0 0 10 11 Total : 2.001.090.580 1. VALIDASI DATA KS + YANKESPRIM √
Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi (lanjutan) 40% 10% 10% 10% 10% 2. EVALUASI INTERVENSI PIS-PK √
3. PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM PIS-PK & PKP √
4. WORKSHOP PEMAHAMAN STANDART AKREDITASI √
5. SOSIALISASI INDIKATOR PKP UNTUK PERENCANAAN
INTERVENSI PIS-PK
√
6. WORKSHOP TATA KELOLA MUTU √
7. PEMBINAAN PUSTU UNTUK PELAKSANAAN INTERVENSI PIS-
PK
√
8. PEMBINAAN PONKESDES 2 GELOMBANG √
9. PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM PERKESMAS DAN PIS-
PK
√
10. WORKSHOP PEMAHAMAN STANDART & INSTRUMEN FKTP √
11. PERTEMUAN PEMBINAAN FASYANKES √
12. MONEV MUTU DAN AKREDITASI √
13. ANALISIS HASIL PIS-PK TERINTEGRASI DENGAN PKP √
14. PERTEMUAN EVALUASI TPCB
15. PENDAMPINGAN Pengukuran Indikator Mutu (PIM) √
16. PENDAMPINGAN Penyusunan Indikator Keselamatan Pasien
(PIKP)
√
17. PENDAMPINGAN Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) √
18. Penilaian Pra Survei √
19. SURVEY REAKREDITASI 18 PUSKESMAS √ √ √
20. MONEV SUPERVISI TERPADU DENGAN LINTAS PROGRAM
(PIS-PK & PKP)
√ √
21. MONEV PENDAMPINGAN INTERVENSI KS BERSAMA
DOKTER MUTER
√ √ √ √
22. MONEV PERJALDIN BINWASDAL FKTP √ √ √ √
23. LEMBUR PENGELOLA KEUANGAN, PNS, DAN NON PNS √ √ √ √
Terakreditasi Utama Utama - Utama Utama Utama RSP Total : 113.400.000 belanja mkanan dan minuman rapat - √ - √
Pembayaran honorarium narasumber atau pembahas, moderator,
pembawa acara dan panitia
- - √ √
Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi (lanjutan) 40% 10% 10% 10% 10% PUSKESMAS Total : 1.299.610.000 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan √ √ √ √
TW 1 : 324.902.500
TW 2 : 324.902.500
TW 3 : 324.902.500
TW 4 : 324.902.500
Penyelenggaraaan
Kabupaten/Kota Sehat
Persentase kegiatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
yang dilaksanakan
75% 10% 45% 10% 10% KESLING KESJAOR Total : 72.383.300 Rakor Verifikasi Kab. Sehat √ √
Rakor FLS √
Worksho FKDS √
Cetak Buku Indikator Kab. Sehat √
Cetak Buku Profil Kab. Sehat √
Cetak Buku Saku Kab. Sehat √
penyediaan Honor Tim FLS √ √ √ √
Penyusunan Dokumen Kab. Sehat √
Pengelolaan Penelitian
Kesehatan
jumlah dokumen penelitian kesehatan 1 dokumen 0 0 0 1 dokumen SUNGRAM Total : 103.595.588 Cetak dan Penggandaan Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat √
5%
Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
TW 1 : 354.948.884
TW 2 : 353.080.354
TW 3 : 959.497.704
TW 4 : 333.572.058
TW 1 : -
TW 2 : 18.000.000
TW 3 : 40.000.000
TW 4 : 55.400.000
TW 1 : 15.991.000
TW 2 : 276.897.000
TW 3 : 15.871.000
TW 4 : 10.467.000
TW 1 : 337.311.337,5
TW 2 : 337.311.337,5
TW 3 : 337.311.337,5
TW 4 : 337.311.337,5
TW 1 : 8.558.411.500
TW 2 : 8.563.798.000
TW 3 : 8.526.719.000
TW 4 : 8.521.071.500
TW 1 : 1.575.000
TW 2 : 0
TW 3 : 38.570.000
TW 4 : 1.575.000
TW 1 : 44.611.800
TW 2 : 17.171.500
TW 3 : 5.300.000
TW 4 : 5.300.000
PTM DAN JIWA
PUSKESMAS
YANKESPRIM
YANKESPRIM
TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021
NoSasaran Strategis
OPD
Indikator Sasaran
StrategisTarget Tahunan
Pertahapan
Program Indikator Program Target Tahunan
Pentahapan
LokasiPelaksana Anggaran
Jadwal Pelaksanaan
Rencana AksiSub KegiatanTarget
Tahun 2021
Pentahapan
Indikator Sub KegiatanIndikator KegiatanKegiatan Target Tahun
Pentahapan
Rapat Diseminasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Puskesmas,
Dinkes)
√
Rapat Sosialisasi Persiapan Survei Kepuasan Masyarakat √
Keg. Survei Kepuasan Masyarakat √
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini
dan Respon Wabah
Persentase pengendalian kasus potensial wabah dan keracunan
makanan
100% 25% 25% 25% 25% SURVIM Total : 60.237.855 Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kasus Potensial
Wabah dan Keracunan Makanan
√ √ √ √
Pemeriksaan sampel uji lab kasus PD3I,penyakit potensial wabah dan
keracunan makanan
√ √ √
Pengiriman sampel kasus PD3I,penyakit potensial wabah dan
keracunan makanan
√ √ √
Belanja APD untuk surveilans P2p √
Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kasus KLB √ √ √ √
Operasional Pelayanan Fasilitas
Kesehatan Lainnya
Persentase pemenuhan Operasional Pelayanan Fasilitas
Kesehatan Lainnya
100% 21% 29% 26% 24% LABKESDA Total : 1,314,804,290 Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan √ √ √ √
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa √ √ √ √
Belanja bahan bahan kimia √ √
Belanja bahan bahan bakar dan pelumas √ √ √ √
Belanja bahan bahan lainnya √ √
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor √
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak √ √ √ √
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - benda pos √
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - perabot kantor √
Belanja Makanan dan minuman rapat √ √
Belanja penambah daya tahan tubuh √ √ √ √
Belanja jasa tenaga kesehatan √ √ √ √
Belanja jasa tenaga penanganan prasaran dan sarana umum √ √
Belanja jasa tenaga administrasi √ √ √ √
Belanja jasa tenaga kebersihan √ √ √ √
Belanja jasa tenaga supir √ √ √ √
Belanja pemasangan instalasi telepon, air dan listrik √
Belanja jasa kalibrasi √
Belanja tagihan telepon √ √ √ √
Belanja tagihan air √ √ √ √
Belanja tagihan listrik √ √ √ √
Belanja kawat/ faksimili/ internet/ TV berlangganan √ √ √ √
Belanja pengolahan air limbah √ √ √ √
Belanja lembur √ √ √ √
Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang v √
Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-
kendaraan bermotor penumpang
√ √ √
Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-
kendaraan bermotor beroda dua
√ √ √ √
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat rumah
tangga - alat pendingin
√ √ √ √
Belanja pemeliharaan alat laboratorium - unit alat laboratorium - alat
laboratorium umum
√
Belanja pemeliharaan komputer - komputer unit - personal computer √ √ √ √
Belanja pemeliharaan komputer - peralatan komputer - peralatan
personal komputer
√ √ √
Belanja modal alat kantor lainnya √
Belanja modal alat pendingin √
Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) √
Belanj amodal alat kedokteran umum √
Belanja modal alat laboratorium umum √ √
Persentase pemenuhan Operasional Pelayanan Fasilitas
Kesehatan Lainnya
100% 22% 28% 26% 24% IPFK Total : 429.784.860 Pembayaran Honora Pengelola Keuangan √ √ √ √
TW 1 : 87.705.457
TW 2 : 112.171.945,68
TW 3 : 99.963.449,88
TW 4 : 92.915.953,44
Pembelian BBM √ √ √ √
Pengisian Tabung Gas √ √ √
Pengadaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih √
Pembelian Suku Cadang kendaraan (Ban Luar) √
Pengadaan Alat Tulis Kantor √ √
Cetak Kartu Stok Barang √
Pengadaan Benda Pos (Materai) √ √
Pengadaan Alat Listrik Baterai dan lampu √
Pembelian Makanan Dan Minuman √ √ √ √
Pembayaran Honor Tenaga Administrasi √ √ √ √
Pembayaran Honor Tenaga Kebersihan √ √ √ √
Pembayaran Jasa Pengambilan Sampah √ √ √ √
Prmbayaran Tagihan Telepon √ √ √ √
Pembayaran Tagihan Air √ √ √ √
Pembayaran Tagihan Listrik √ √ √ √
Pembayaran Tagihan Internet √ √ √ √
Lembur Stok Opname Dan Laporan Persediaan √ √ √ √
Pembayaran Jasa Konsultasii Perencanaan Pembuatan Tempat
genset
√
servis Kendaraan Operasional √ √
Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
TW 1 : 31.749.855
TW 2 : 15.488.000
TW 3 : 11.850.000
TW 4 : 1.190.000
TW 1 : 280,013,490
TW 2 : 382,267,260
TW 3 : 338,531,455
TW 4 : 313,992,085
TW 1 :
TW 2 :
TW 3 :
TW 4 : 103.595.588
TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021
NoSasaran Strategis
OPD
Indikator Sasaran
StrategisTarget Tahunan
Pertahapan
Program Indikator Program Target Tahunan
Pentahapan
LokasiPelaksana Anggaran
Jadwal Pelaksanaan
Rencana AksiSub KegiatanTarget
Tahun 2021
Pentahapan
Indikator Sub KegiatanIndikator KegiatanKegiatan Target Tahun
Pentahapan
KIR kendaraan Operasional √ √
Pembersihan dan Penambahan Freon AC √ √ √ √
Service komputer √ √
Service Printer √ √
Pengambilan Obat Propinsi Jawa Timur √ √ √ √
Distribusi vaksin Ke Puskesmas √ √ √ √
Pembuatan Tempat Genset √
Persentase pemenuhan operasional safe house 80% 15% 40% 15% 10% YANKESJUK Total : 789.125.000 Pembayaran insentif tenaga kesehatan √ √ √ √
Pengadaan makanan dan minuman pasien dan petugas kesehatan √ √ √ √
Pembayaran tagihan telepon √ √ √ √
Pengelolaan limbah medis √ √ √ √
Penyediaan dan Pengelolaan
Sistem Penanganan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)
Persentase kelengkapan sistem penanganan gawat darurat
terpadu (SPGDT)
YANKESJUK Total : 192.563.020 Rakor Gadar √
P3K Lebaran √
P3K Natal dan Tahun Baru √
Sosialisasi CFD PSC (8x) √ √
Lembur P3K Lebaran, Natal dan Tahun Baru √ √
Lembur Pengelola Keuangan 20x √ √
P3K Lintas Bidang √ √ √ √
Pelayanan Gadar PSC √ √ √ √
Pengadaan Alkes Gadar PSC √
Penyelenggaraan Sistem Informasi
Kesehatan secara Terintegrasi
Persentase fasilitasi Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi 82% 20 20 22 20 Pengelolaan Data dan Informasi
Kesehatan
Jumlah laporan data dan Informasi Kesehatan 1 dokumen 0 1 dokumen 0 0 SUNGRAM Total : 76.988.400 Cetak Profil Kesehatan √
Pelaksanaan Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi SPM √ √
Pelaksanaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Pengelolaan
Data
√
Pelaksanaan Makanan dan Minuman Rapat Validasi Data Profil
Kesehatan
√
Lembur Pengelola Keuangan Kegiatan Pengelolaan Data dan
Informasi Kesehatan
√ √ √ √
Lembur Penyusunan Profil Kesehatan √
Lembur Validasi Data Profil Kesehatan √
Lembur Validasi Data SPM √ √ √
Monitoring dan Evaluasi Data Kesehatan √
Jumlah laporan pelayanan kesehatan yg terintegrasi dengan
SIMRS
2 laporan - - 2 laporan - RSP Total : 41.000.000 pemeliharaan komputer-komputer unit- komputer jaringan √
pemeliharaan komputer-peralatan komputer- peralatan personal
komputer
√
Pengelolaan Sistem Informasi
Kesehatan
Jumlah UPT yang melaksanakan pengelolaan Sistem informasi
kesehatan
27 UPT 0 0 27 UPT 0 SUNGRAM Total : 36.430.000 Launching SIMPUL √
HR Bupati dan Pembawa Acara √
Lembur Maintenance SIMPUL √
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota √ √
Pengadaan Alat/Perangkat
Sistem Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet
Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan
21
alat/perangkat
21
alat/perangk
at
0 0 SUNGRAM Total : 54.048.940 Penyediaan Peralatan Personal Komputer (Hardisk Eksternal) √
TW 1 :
TW 2 : 54.048.950
TW 3 :
Penyediaan Peralatan Jaringan √
Jumlah alat/perangkat sistem informasi yg diadakan 16 unit 4 unit 0 unit 0 unit 12 unit RSP Total : 123.796.860 Pengadaan personal komputer √
Pengadaan peralatan personal komputer √
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas
C dan D dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaen/Kota
persentase faskyankes yang memiliki izin operasional 100% 100% 100% 100% 100% Pengendalian dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Rumah Sakit Kelas C,
D dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lainnya
Persentase FKTP dan FKRTL yang memiliki ijin operasional YANKESJUK Total : 123.124.800 Pembinaan Izin Operasional Fasyankes, Pengajuan Baru, dan
perpanjangan Izin Operasional (2x)
√
Koordinasi dan evaluasi Teknis PKR (2x) √ √
Pra Visitasi dan Visitasi (10x) √ √ √ √
HR tim teknis perizinan √ √ √ √
Lembur pengelola keuagan √ √ √ √
Peningkatan Tata Kelola Rumah
Sakit dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah
Persentase pencatatan & pelaporan Rumah Sakit online 100% 25% 25% 25% 25% YANKESJUK Total : 34.086.200 Validasi data pengelola program rujukan √
Monev sistem rujukan 26x √ √ √ √
Peningkatan Mutu Pelayanan
Fasilitas Kesehatan
Persentase FKRTL yang terakreditasi Utama dan paripurna 50% 10% 15% 10% 15% YANKESJUK Total : 134.692.500 Workshop peningkatan mutu fasyankes √
Workshop Manajemen Rawat Inap √
Pelayanan Darah di Dinas Kesehatan (2x) √ √
Tambahan Upah TUP Sistem Rujukan √ √ √ √
persentase sarana kefarmasian alat kesehatan dan
makanan minuman yang sesuai standar
90% 20% 30% 20% 20% Jumlah rekomendasi yang diterbitkan 30 rekomendasi 5 10 10 5 Jumlah Toko alkes yang diawasi dan dikendalikan 3 toko alkes 0 0 0 3 ALKES DAN PKRT Total : 30.375.930 pertemuan pemilik toko alkes, PKRT √
TW 1 : 10.124.730 leaflet toko alkes, PKRT √
TW 2 : 14.176.200 pedoman alkes dan PKRT √
TW 3 : 1.305.000 visualisasi data alkes, PKRT √
TW 4 : 4.770.000 pengawasan alkes diapotek penjual alkes, toko alkes √
Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat dan Umot sesuai standart 30 sarana 5 15 25 30 FARMASI Total : 3.825.000 Kunjungan Perizinan Apotek, Toko Obat dan Umot √ √ √
Fotocopy Laporan √
Persentase jumlah optik sesuai standar 100% 0 0 0 100% ALKES DAN PKRT Total : 1.320.000 pertemuan pemilik optik √
TW 1 :
TW 2 :
TW 3 :
TW 4 :1.320.000
pengawasan alkes di optik √
Pengendalian dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
80% 20% 40% 60% 80%
100% 25% 25% 25%
Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan dan Makanan
Minuman
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
25%
TW 1 : 0
TW 2 : 1.080.000
TW 3 : 1.305.000
TW 4 : 1.080.000
TW 1 : 27.060.000
TW 2 : -
TW 3 : -
TW 4 : 96.736.860
TW 1 : 15.060.000
TW 2 : 31.099.900
TW 3 : 31.099.900
TW 4 : 45.865.000
TW 1 : 16.134.200
TW 2 : 6.792.000
TW 3 : 6.792.000
TW 4 : 4.488.000
TW 1 : 147.812.500
TW 2 : 521.912.500
TW 3 : 59.750.000
TW 4 : 59.650.000
TW 1 : 18.724.000
TW 2 : 94.245.020
TW 3 : 31.454.000
TW 4 : 48.140.000
TW 1 : 29.919.000
TW 2 : 22.177.400
TW 3 : 4.569.000
TW 4 : 20.323.000
TW 1 : -
TW 2 : -
TW 3 : 41.000.000
TW 4 : -
TW 1 : 28.180.000
TW 2 : 0
TW 3 : 11.250.000
TW 4 : 0
TW 1 : 115.912.500
TW 2 : 6.510.000
TW 3 : 6.510.000
TW 4 : 5.760.000
TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021
NoSasaran Strategis
OPD
Indikator Sasaran
StrategisTarget Tahunan
Pertahapan
Program Indikator Program Target Tahunan
Pentahapan
LokasiPelaksana Anggaran
Jadwal Pelaksanaan
Rencana AksiSub KegiatanTarget
Tahun 2021
Pentahapan
Indikator Sub KegiatanIndikator KegiatanKegiatan Target Tahun
Pentahapan
jumlah Frekuensi Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan
Apotik, toko obat, optikal, usaha mikro obat tradisional (OMOT)
1 kali 0 0 0 1 kali FARMASI Total : 20.449.000 Fotocopy Blangko BAP dan CAPA √
Kunjungan Pelaksanaan Pengawasan Apotek, Toko Obat dan Umot √ √ √ √
Rapat Pelaksanaan Pengawasan Apotek, Toko Obat dan Umot √ √ √ √
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal, Usaha
persentase toko alkes yang difasilitasi pemenuhan komitmen 100% 0 0 0 100% ALKES DAN PKRT Total : 8.594.500 kunjungan lapang ke apotek penjual alkes, toko alkes √
Persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko
Obat, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
100% 25% 25% 25% 25% FARMASI Fotocopy Balngko √
Kunjungan Fasilitasi Pemenuhan Izin Apotek, Toko Obat dan Umot √ √ √ √
persentase optik yang difasilitasi pemenuhan komitmen 100% 0 0 0 100% ALKES DAN PKRT kunjungan lapang ke optik √
Pemberian Sertifikat Produksi untuk
Sarana Produksi Alat Kesehatan
Kelas 1 tertentu dan Perbekalan
persentase sertifikat yang diterbitkan 50% 0 0 0 50% Pengendalian dan Pengawasan
Serta Tindak Lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi Alat Kesehatan
jumlah produksi alkes kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga
yang bersertifikat dibinwasdal
2 Produsen 0 0 0 2 ALKES DAN PKRT Total : 8.981.200 pertemuan produsen alkes PKRT √
pendampingan perizinan produsen alkes PKRT √
binwasdal produsen alkes PKRT √
Pengendalian dan Pengawasan
Serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perbekalan Kesehatan Rumah
jumlah PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga yang
dibinwasdal
250 PKRT 0 0 0 250 PKRT ALKES DAN PKRT Total : 18.156.400 pertemuan pengelola alkes dan PKRT √ √ √
binwasdal PKRT √
pengolahan data PKRT √
laporan PKRT √
Penerbitan Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga dan
Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,
Jumlah sertifikat PIRT yang di terbitkan 150 lembar 35 40 35 40 Pengendalian dan Pengawasan
Serta Tindak Lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi Pangan
Jumlah sarana IRTP yang sesuai standart 80 sarana 20 sarana 20 sarana 20 sarana 20 sarana FARMASI Total : 93.861.900 Penyuluhan Keamanan Pangan bagi pelaku usaha industri rumah
tangga pangan
v v v v
Pengawasan dalam rangka penerbitan sertifikat produksi pangan
industri rumah tangga
v v v v
Rapat Pengkajian ulang sertifikat produksi pangan industri rumah
tangga
v v
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) Antara Lain Jasa
jumlah TPM dan DAM yang memenuhi syarat 93 TPM dan DAM 10 35 35 13 Jumlah sertifikat laik sehat yang diterbitkan 20 sertifikat 0 20 0 0 KESLING KESJAOR Total : 78.858.000 BIMTEK Penjamah Makanan bagi Depot Air Minum √
TW 1 : 0
TW 2 : 78.858.000
TW 3 : 0
TW 4 : 0
BIMTEK Penjamah Makanan bagi Rumah
makan/Warung/Jasaboga/Kantin
√
Jumlah sampel yang di ambil 150 Sampel 37 sampel 37 sampel 37 sampel 39 sampel PUSKESMAS Total : 30.027.970 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM dan DAM
√ √ √ √
TW 1 : 7.506.992,5
TW 2 : 7.506.992,5
TW 3 : 7.506.992,5
TW 4 : 7.506.992,5
Penerbitan Stiker Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan Sentra
Makanan Jajanan
jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat 25 sentra makanan
jajanan
5 10 5 5 Pengendalian dan Pengawasan
Serta Tindak Lanjut Penerbitan
Stiker Pembinaan pada
Jumlah sasaran pembinaan Makanan Jajanan dan Sentra
Makanan Jajanan
50 sasaran 0 50 0 0 KESLING KESJAOR Total : 34.716.000
TW 1 : 0
TW 2 : 34.716.000
TW 3 : 0
TW 4 : 0
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Post Market
pada Produksi dan Produk Makanan
Jumlah sarana yang di periksa 163 sarana 40 sarana 40 sarana 40 sarana 43 sarana Pemeriksaan Post Market pada
Produk Makanan-Minuman
Industri Rumah Tangga yang
Jumlah sample yang diperiksa 30 sampel 0 0 30 sampel 0 Total : 81.254.750 Inventarisasi sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) linsek √ √
Jumlah sarana yang diperiksa 163 sarana 40 sarana 80 sarana 120 sarana 163 sarana Pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) √ √ √ √
Rapat Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana industri rumah
tangga pangan tkp2m
√ √
Belanja Perjalanan tkp2m √ √
Sampling dan pengujian pangan industri rumah tangga √
Penyediaan dan Pengelolaan
Data Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Industri Rumah
jumlah frekuensi Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak
Lanjut
1 kali 0 0 0 1 kali Total : 1.612.500 Pertemuan Pemutakhiran Data √ √
TW 1 : 0
TW 2 : 806250
TW 3 : 0
TW 4 : 806250
persentase desa siaga aktif purnama mandiri 21% 0 0 0 21 Advokasi, Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor
Jumlah desa siaga aktif 205 desa 0 0 0 205 Peningkatan Upaya Promosi
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase desa yang menerapkan kebijakan germas 35% 0 0 0 35% Total : 180.677.200 Rapat Kerja Tim Pokjanal Desa Siaga Aktif Kab. Lumajang √
Persentase Desa Siaga yang menjalin Kemitraan dengan Ormas 35% 0 0 0 35% Pertemuan Koordinasi Program Desa Siaga bagi Petugas Promkes
Puskesmas
√
Pertemuan Koordinasi Tim Replikasi SUSI √ √
Pertemuan Advokasi Peningkatan Program PHBS √
Mentorship Ormas dalam Pembinaan PHBS √
KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Keamanan Pangan √ √ √ √
Persentase desa yang menerapkan kebijakan germas 35% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% Total : 824.383.500 pelaksanaan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
√ √ √ √
Persentase Desa Siaga yang menjalin Kemitraan dengan Ormas 35% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% TW 1 : 206.095.875
TW 2 : 206.095.875
TW 3 : 206.095.875
TW 4 : 206.095.875
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka
Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga 44% 0 0 0 44 Penyelenggaraan Promosi
Kesehatan dan Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
jumlah aktifitas promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan
sehat yang dilakukan
4 0 2 1 1 Total : 186.117.160 Kampanye Program Kesehatan √ √ √
Persentase PHBS sekolah 43% 0 0 0 43 jumlah jenis media promosi layanan kesehatan 3 0 3 0 0 Live Report Program Kesehatan √ √ √
jumlah inovasi promosi layanan kesehatan 1 0 0 1 0 Siaran Dialog interaktif program kesehatan √ √ √ √
Siaran SPOT ILM Program kesehatan √ √
Media massa cetak √ √ √
Media massa online √ √ √
Penyebarluasan informasi kesehatan melalui televisi √
Sosialisasi replikasi Pagi Berseri √
Pengadaan Media Replikasi Inovasi Pagi Berseri √
Pertemuan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Buku Harian Anak
Terhebat (PHBS Sekolah)
√ √ √
Belanja jasa promosi/publikasi/advertising √ √ √
Belanja cetak √
jumlah aktifitas promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan
sehat yang dilakukan
43 aktifitas 10 aktifitas 10 aktifitas 10 aktifitas 13 aktifitas Total : 1.047.956.770 pelayanan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat √ √ √ √
jumlah jenis media promosi layanan kesehatan 3 media 0 media 0 media 0 media 3 media
jumlah inovasi promosi layanan kesehatan 1 inovasi 0 inovasi 0 inovasi 0 inovasi 1 inovasi
Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber daya
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Persentase poskesdes aktif strata madya, purnama dan mandiri 82% 0 80 0 2 Bimbingan Teknis Dan Supervisi
Pengembangan Dan
Pelaksanaan Upaya Kesehatan
Persentase Poskesdes yang dibina 100% 0 0 0 100% Total : 275.092.200 Bimtek Manajemen Pengelolaan Desa Siaga Aktif bagi Puskesmas √
Persentase Posyandu yang dibina 100% 0 0 0 100% Sosialisasi GERMAS bagi Pokjanal Desa Siaga Tingkat Kecamatan √
Persentase Poskestren yang dibina 100% 0 0 0 100% Bimtek Replikasi SUSI bagi Tim Kecamatan √
Persentase Pangkalan SBH yang dibina 100% 0 0 0 100% Pertemuan koordinasi penerapan program promosi dan
pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
√ √ √ √
FGD Monev Program promosi dan pemberdayaan masyarakat √ √ √ √
Koordinasi Penyusunan Profil Promosi Dan Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan
√ √ √ √
Sosialisasi Pendampingan Poskestren √
Penyediaan dan Pengelolaan
Data Perizinan dan Tindak Lanjut
Pengawasan Izin Apotek, Toko
Obat, Toko Alat Kesehatan dan
Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Program Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan dan Makanan
Minuman
Program Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan
TW 1 : 8498000
TW 2 : 8550000
TW 3 : 13500000
TW 4 : 10350000
TW 1 : 754.500
TW 2 : 1.260.000
TW 3 : 1.620.000
TW 4 : 4.960.000
TW 1 : 0
TW 2 : 0
TW 3 : 8.981.200
TW 4 : 0
TW 1 : 0
TW 2 : 1.988.000
TW 3 : 1.853.000
TW 4 : 14.315.400
TW 1 : 23.728.080
TW 2 : 73.125.330
TW 3 : 67.446.750
TW 4 : 21.817.000
TW 1 : 261.989.192,5
TW 2 : 261.989.192,5
TW 3 : 261.989.192,5
TW 4 : 261.989.192,5
TW 1 : 93.936.450
TW 2 : 59.253.500
TW 3 : 73.642.000
TW 4 : 48.260.250
TW 1 : 33.369.200
TW 2 : 22.721.100
TW 3 : 22.191.500
TW 4 : 15.580.100
TW 1 : 1.260.000
TW 2 : 9.404.750
TW 3 : 61.680.000
TW 4 : 8910000
FARMASI
FARMASI
Bimtek Pedagang Kaki Lima (Khusus penjual makanan) √
PROPEMAS
PUSKESMAS
PROPEMAS
PROPEMAS
PUSKESMAS
TW 1 : 46.997.200
TW 2 : 33.197.500
TW 3 : 60.037.500
TW 4 : 40.445.000
Pengendalian dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut Pengawasan
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) antara lain jasa
boga, rumah makan/restoran
dan Depot Air Minum (DAM)
TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021
NoSasaran Strategis
OPD
Indikator Sasaran
StrategisTarget Tahunan
Pertahapan
Program Indikator Program Target Tahunan
Pentahapan
LokasiPelaksana Anggaran
Jadwal Pelaksanaan
Rencana AksiSub KegiatanTarget
Tahun 2021
Pentahapan
Indikator Sub KegiatanIndikator KegiatanKegiatan Target Tahun
Pentahapan
Musyawarah Masyarakat Pondok Pesantren √
Refreshing Pendampingan Poskestren √
Rakor Linsek Linprog Penguatan Poskestren √ √
Evaluasi Pendampingan Poskestren √
Pendampingan Poskestren oleh Ormas √ √ √ √
Kegiatan Bhakti SBH kepada Masyarakat √
Pelatihan dan Pemantapan Pamong Saka Bakti Husada √
Rapat Kerja Pimsaka dan Mabisaka Bakti Husada √
Pertemuan Lintas Program PHBS dalam penguatan Germas √ √
Pertemuan Koordinasi Tim Kerja tingkat Kabupaten √ √
Pertemuan Optimalisasi Kemitraan PHBS tingkat Kabupaten √ √ √
Rakor Linsek Linprog dalam upaya peningkatan strata Posyandu √
Rapat Koordinasi/Evaluasi Pendampingan Taman Posyandu √ √
Pendampingan Taman Posyandu oleh Kader Pendamping Taman
Posyandu
√ √ √ √
Refreshing kader Taman Posyandu √
Refreshing Petugas Pengelola Taman Posyandu √
Persentase Poskesdes yang dibina 100% 0 0 0 100% Total : 580.858.500 pelaksanaan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan
Pelaksanaan UKBM
√ √ √ √
Persentase Posyandu yang dibina 100% 0 0 0 100%
Persentase Poskestren yang dibina 100% 0 0 0 100%
Persentase Pangkalan SBH yang dibina 100% 0 0 0 100%
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat
81 0 0 0 81 persentase fasyankes dengan manajemen SDMK
sesuai standar
55% 0 0 0 55% Pemberian Izin Praktik Tenaga
Kesehatan Di Wilayah
Kabupaten/Kota
persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP 91% 0 90% 0 91% Pengendalian Perizinan Praktik
Tenaga Kesehatan
Jumlah rekomendasi SIP tenaga kesehatan yang diterbitkan 1000 SIP 250 250 250 250 SDMK Total : 13.350.000
Jumlah perijinan tenaga kesehatan yang dibina, diawasi dan
dievaluasi tindak lanjutnya
100 perijinan 40 10 40 10 SDMK Total : 15.300.000
TW 1 : 0
TW 2 : 8.100.000
TW 3 : 7.200.000
TW 4 : 0
Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan untuk UKP dan
UKM Manusia di Wilayah
Kabupaten/Kota
Persentase fasyankes dengan jenis tenaga kesehatan sesuai
standar
50% 0 0 0 50% Persentase fasyankes yang menyusun dokumen rencana
kebutuhan SDM Kesehatan
80% 0 0 0 80% SDMK Total : 33.024.500 Workshop Penyusunan Rencana Kebutuhan SDMK √
Pertemuan Pengelola Data √ √ √ √
Perjalanan dinas validasi data √
Lembur data √ √ √ √
Jumlah Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan strategis 10 Pusk 0 0 0 10 pusk SDMK Total : 3.106.300.000 Pertemuan Internsip √ √ √ √
Perjalanan dinas internsip √ √ √ √
Gaji nakes √ √ √ √
Pembinaan dan Pengawasan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan yang dibina dan diawasi 175 orang 55 60 60 0 SDMK Total : 60.607.400 Pertemuan Pembinaan Tenaga Kesehatan √ √
Rapat Koordinasi Sumber Daya Manusia Kesehatan √
Pembinaan Petugas Pengelola Alkes √
Pembinaan Petugas Pengelola Alkes dalam rangka validasi ASPAK √
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Persentase kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan
kompetensi yang dilaksanakan
100% 20% 40% 30% 10% Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten / Kota
Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan / Bimtek dan
sejenisnya
328 orang 107 183 34 4 Total : 576.909.100 Pengiriman aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi / kualifikasi
SDMK
√ √ √ √
Jumlah Penetapan Angka Kredit (PAK) jabfung yang diterbitkan 200 PAK 0 100 0 100 Sosialisasi Kredensial √
Rapat Koordinasi Kredensial √
HR Asesor √
Perjalanan dinas Kredensial √
Sosialisasi Uji Kompetensi √
Rapat Koordinasi Uji Kompetensi √
Pelaksanaan Uji Kompetensi √
HR Tim Penyelenggara Ukom √
HR Tim Penguji Ukom √
Rapat Koordinasi Tim Penilai Jabfung √ √
Monev tim penilai jabfung √
Pertemuan Monitoring Jabfung √ √
HR tim penilai jabatan fungsional √ √
Sosialisasi Seleksi Nakesdan √
Rapat Koordinasi Tim Penilai Nakesdan √
Seleksi Tulis Nakesdan Tk. Kabupaten √
Presentasi Succes Story √
HR Tim Penilai Nakesdan √ √
Hadiah Nakesdan (3 kategori) √
Workshop pelayanan kesehatan maternal dan neonatal (ANC terpadu) √
Orientasi layanan kesehatan lingkungan bagi tenaga kesling √
Workshop pemantapan mutu internal laboratorium √
Peningkatan kapasitas petugas tatalaksana penyakit menular √
Lembur pengelola keuangan √ √ √ √
Meningkatnya Akses
dan Kualitas
Pelayanan Kesehatan
Program Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
TW 1 : 4.362.000
TW 2 : 5.262.000
TW 3 : 19.038.500
TW 4 : 4.362.000
TW 1 : 772.050.000
TW 2 : 779.350.000
TW 3 : 774.000.000
TW 4 : 780.900.000
TW 1 : 47.957.400
TW 2 : 5.650.000
TW 3 : 7.000.000
TW 4 : 0
TW 1 : 54.680.850
TW 2 : 339.257.300
TW 3 : 125.954.850
TW 4 : 57.016.100
TW 1 : 93.936.450
TW 2 : 59.253.500
TW 3 : 73.642.000
TW 4 : 48.260.250
TW 1 : 145.214.625
TW 2 : 145.214.625
TW 3 : 145.214.625
TW 4 : 145.214.625
TW 1 : 3.130.000
TW 2 : 3.720.000
TW 3 : 3.470.000
TW 4 : 3.030.000
Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan serta Tindak
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
Kesehatan
PUSKESMAS
3 kategori 0 0 0 3
SDMK
Perencanaan dan Distribusi serta
Pemerataan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Pemenuhan Kebutuhan Sumber
Daya Manusia Kesehatan sesuai
Standar
Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan yang terpilih
Perjalanan dinas dalam rangka visitasi praktik nakes √ √ √ √
Pertemuan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
√ √
TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021
NoSasaran Strategis
OPD
Indikator Sasaran
StrategisTarget Tahunan
Pertahapan
Program Indikator Program Target Tahunan
Pentahapan
LokasiPelaksana Anggaran
Jadwal Pelaksanaan
Rencana AksiSub KegiatanTarget
Tahun 2021
Pentahapan
Indikator Sub KegiatanIndikator KegiatanKegiatan Target Tahun
Pentahapan
Rakor Peningkatan Kapasitas Petugas Farmasi Dalam Pemenuhan
Standar Fasyanfar
√
Peningkatan Kapasitas Petugas Farmasi Dalam Pemenuhan Standar
Fasyanfar
√
Kontribusi Pelatihan Petugas Pengawas Pangan √
Peningkatan kapasitas Pengelola ASPAK √
Bimtek Pemeliharaan Alkes √
Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan / Bimtek dan
sejenisnya
7 orang 0 orang 3 orang 0 orang 4 orang RSP Total : 42.000.000 kursus singkat/pelatihan √ √
Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan / Bimtek dan
sejenisnya
IPFK Total : 6.225.000 Cetak/ Foto copy materi Bimtek Sosialisasi Kefarmasian √
Pembelian Konsumsi Bimtek Kefarmasian √
pembayaran Honor Penyelenggaraan Acara Bimptek Kefarmasian √
Distribusi Obat Ke Puskesmas √ √ √ √
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan
operasional perkantoran
100% 25 25 25 25 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
92% 30 22 20 20 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah 2 dokumen 1 0 1 0 Total : 58.010.500 Cetak dan Penggandaan Dokumen Evaluasi Kinerja Dana Spesifik √
Jumlah fasilitasi penyusunan laporan dana spesifik 7 fasilitasi 1 fasilitasi 2 fasilitasi 3 fasilitasi 1 fasilitasi Cetak dan Penggandaan Dokumen LPPD √
Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Puskesmas √
Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Evaluasi Puskesmas √ √
Lembur LPPD √
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan RUK √
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan √
Monitoring dan Evaluasi Terpadu Kinerja Kesehatan √
Penyusunan dokumen
perencanaan perangkat Daerah
Jumlah jenis dokumen perencanaan dana spesifik 4 dokumen 0 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen SUNGRAM Total : 106.273.900 cetak Dokumen Juknis DAK NF √
cetak Dokumen Renja √
cetak Dokumen Renstra √
Penggandaan Dokumen Perencanaan √
Penggandaan Dokumen Perencanaan Dana Spesifik √ √
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Renja √
Makan Minum Rapat Koordinasi Penyusunan Review Renstra √
Makan Minum Rapat Koordinasi Program Kesehatan √ √ √
Rakontek Dana Spesifik √ √
Sinkronisasi Musrenbang √
Honorarium Narasumber Review Renstra √
Workshop Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan √
Lembur Musrenbang √
Lembur Pengelola Keuangan Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan PerangkatDaerah
√ √ √ √
Lembur Penyusunan Renja √
Lembur penyusunan review Renstra √
Lembur Perencanaan Usulan Dana Spesifik √ √
Paket Meeting Workshop Perencanaan dan Penganggaran Program
Kesehatan
√
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen LAKIP 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen SUNGRAM Total : 16.642.000 Penggandaan Dokumen LAKIP TB 1 √
Penggandaan Dokumen LAKIP TB 2 √
Penggandaan Dokumen LAKIP TB 3 √
Penggandaan Dokumen LAKIP TB 4 √
Rapat Evaluasi LAKIP (UPT dan Dinkes 1 kali) √
Lembur Penyusunan LAKIP TB 1 √
Lembur Penyusunan LAKIP TB 2 √
Lembur Penyusunan LAKIP TB 3 √
Lembur Penyusunan LAKIP TB 4 √
Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0 0 0 1 dokumen SUNGRAM Total : 65.920.250 Penyusunana Dokumen RKA SKPD √
Penyusunan KAK dan PPRG √
Penyelenggaraan Rapat √
Pelaksanaan Lembur Penyusunan RKA √ √ √
Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD
Jumlah dokumen DPA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 0 0 0 SUNGRAM Total : 20.430.250 Cetak Dokumen DPA √
TW 1 : 20.430.250
TW 2 :
TW 3 :
TW 4 :
Pelaksanaan Lembur Penyusunan Anggaran Kas √
Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0 0 1 Dokumen 0 SUNGRAM Total : 62.916.300 Cetak Dokumen PRKA √ √ √
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perubahan Anggaran √ √ √
Pelaksanaan Lembur √ √ √
Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD
Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0 0 1 Dokumen 0 SUNGRAM Total : 44.916.300 Cetak Dokumen DPPA √ √ √
TW 1 : 8.800.000
TW 2 : 6.172.100
TW 3 :14.972.100
TW 4 :14.972.100
Pelaksanaan Lembur Anggaran Kas √ √ √ √
Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 80% 20 20 20 20 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 281 70 71 70 70 KEUANGAN Total : 43.013.581.061 Gaji Pokok PNS √ √ √ √
Tunjangan Keluarga PNS √ √ √ √
Tunjangan Jabatan PNS √ √ √ √
Tunjangan Fungsional PNS √ √ √ √
Tunjangan Fungsional Umum PNS √ √ √ √
100% 22% 28% 26% 24%
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
TW 1 : 7.200.000
TW 2 :
TW 3 : 20.290.000
TW 4 :38.430.250
TW 1 : 22.322.100
TW 2 : 12.100.000
TW 3 : 22.322.100
TW 4 : 6.172.100
TW 1 : 9.283.936.638
TW 2 : 12.222.853.893
TW 3 : 12.222.853.546
TW 4 : 9.283.936.637
TW 1 : -
TW 2 : 20.000.000
TW 3 : -
TW 4 : 22.000.000
TW 1 : 9.540.000
TW 2 : 11.595.000
TW 3 : 14.963.000
TW 4 : 13.170.000
TW 1 : 27.710.500
TW 2 : 14.025.000
TW 3 : 13.500.000
TW 4 : 2.775.000
TW 1 : 44.648.400
TW 2 : 17.897.500
TW 3 : 27.405.500
TW 4 : 16.322.500
TW 1 : 5.510.500
TW 2 : 3.710.500
TW 3 : 3.710.500
TW 4 : 3.710.500
SUNGRAM
3 kategori 0 0 0 3
SDMK
Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan yang terpilih
TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021
NoSasaran Strategis
OPD
Indikator Sasaran
StrategisTarget Tahunan
Pertahapan
Program Indikator Program Target Tahunan
Pentahapan
LokasiPelaksana Anggaran
Jadwal Pelaksanaan
Rencana AksiSub KegiatanTarget
Tahun 2021
Pentahapan
Indikator Sub KegiatanIndikator KegiatanKegiatan Target Tahun
Pentahapan
Tunjangan Beras PNS √ √ √ √
Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS √ √ √ √
Pembulatan Gaji PNS √ √ √ √
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS √ √ √ √
Iuran Jaminan Kematian PNS √ √ √ √
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS √ √ √ √
Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 38 orang 38 orang 38 orang 38 orang 38 orang RSP Total : 2.5551.367.599 Pembayaran gaji pokok ASN √ √ √ √
Pembayaran tunjangan keluarga ASN √ √ √ √
Pembayaran tunjangan jabatan ASN √ √ √ √
Pembayaran tunjangan fungsional ASN √ √ √ √
Pembayaran tunjangan fungsional umum ASN √ √ √ √
Pembayaran tunjangan beras ASN √ √ √ √
Pembayaran tunjangan pph/ tunjangan khusus ASN √ √ √ √
pembulatan gaji ASN √ √ √ √
Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja ASN √ √ √ √
Pembayaran iuran kematian ASN √ √ √ √
Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 834 811 811 834 834 RSDH Total : 24.657.932.800
TW 1 : 5.325.249.750
TW 2 : 7.003.715.825
TW 3 : 7.003.715.825
TW 4 : 5.325.251.400
Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Jumlah fasilitasi penatausaahan dan verifikasi keuangan SKPD 2 0 1 0 1 KEUANGAN Total : 11.478.120 Verifikasi data Keuangan SKPD √ √
TW 1 : 2.869.530
TW 2 : 2.869.530
TW 3 : 2.869.530
TW 4 : 2.869.530
Lembur Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD √ √
Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD
Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD 2 1 0 1 0 KEUANGAN Total : 14.892.000 Mencetak Laporan Realisasi Anggaran √ √
Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntasi SKPD 2 1 0 1 0 KEUANGAN Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD √ √
Lembur Menyusun Laporan Realisasi Akuntansi SKPD √ √ √ √
Monev √
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 0 0 1 0 KEUANGAN Total : 9.766.000 Mencetak Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD √ √
Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD √ √
Lembur Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD √ √ √ √
Pengelolaan dan penyiapan
bahan tanggapan pemeriksaan
Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan 4 4 0 0 0 KEUANGAN Total : 2.970.000 Mencetak Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan √
TW 1 : 2.970.000
TW 2 : 0
TW 3 : 0
TW 4 : 0
Lembur Menyusun Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan √
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Jumlah Jenis Laporan Keuangan 12 6 0 6 0 KEUANGAN Total :16.790.000 Mencetak Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran
SKPD
√ √
Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /
Triwulanan/ Semesteran SKPD
√
Lembur Menyusun Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/
Semesteran SKPD
√ √
Penyusunan Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Jenis Laporan Prognosis realisasi anggaran 2 0 2 0 0 KEUANGAN Total : 963.000 Mencetak Laporan Prognosis Realisasi Anggaran √
TW 1 : 0
TW 2 : 963.000
TW 3 : 0
TW 4 : 0
Lembur Menyusun Laporan Prognosis Realisasi Anggaran √
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN 11 3 4 1 3 KEUANGAN Total : 62.944.188 Penyerapan honor Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
(Bendaharan Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengguna
Anggaran, PPK Kesmas, Yankes, P2, SDK, Sekretariat)
√ √ √ √
TW 1 : 15.736.047
TW 2 : 18.832.047
TW 3 : 12.640.047
TW 4 : 15.736.047
Lembur PNS (Kasir, Pejabat Perbendaharaan, Pengurus Gaji) √ √ √
Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN 108 fasilitasi 25 fasilitasi 26 fasilitasi 27 fasilitasi 25 fasilitasi RSP Total : 52.191.000 Pembayaran Honorarium √ √ √ √
TW 1 : 12.090.750
TW 2 : 13.918.750
TW 3 : 14.090.750
TW 4 : 12.090.750
Pembayaran Jasa Kantor √ √ √ √
Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah
Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah 80% 30 20 20 10 Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD
Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD 3 2 0 0 1 KEUANGAN Total : 5.922.000 Mencetak Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD √ √
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD
√
Pelaksanaan Lembur Menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah
√ √
Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah fasilitasi pengamanan BMD 1 1 0 0 0 KEUANGAN Total : 22.000.000 Penyediaan Patok Batas Tanah Negara untuk Setiap UPT Puskesmas
Se-Kab.Lumajang
√
TW 1 : 22.000.000
TW 2 :
TW 3 :
TW 4 :
Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Barang Milik
Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Monev BMD 27 0 27 0 0 KEUANGAN Total : 12.086.000 Mencetak Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD √
Rapat Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Barang
Milik Daerah pada SKPD
√
Lembur Menyusun Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD √ √
Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD
Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD 3 0 3 0 0 KEUANGAN Total : 18.361.000 Mencetak Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD √
Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD √ √ √
Lembur Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD √ √ √
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD
Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD 3 1 0 0 2 KEUANGAN Total : 15.136.000 Mencetak Laporan Barang Milik Daerah SKPD √ √
Rapat Koordinasi Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD √ √
Lembur Menyusun Laporan Barang Milik Daerah SKPD √ √
Pemanfaatan Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah Laporan pemanfaatan BMD 27 0 27 0 0 KEUANGAN Total : 15.010.000 Mencetak Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD √
Rapat Koordinasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD √
Monev √
Administrasi Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah
Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah
80% 20 20 20 20 Perencanaan Pengelolaan
Retribusi Daerah
Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 2 2 0 0 0 KEUANGAN Total : 2.207.000 Mencetak Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah √
Rapat Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah √
Lembur Menyusun Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi
Daerah
√
Pengolahan Data Retribusi
Daerah
Jumlah fasilitasi pengolahan data retribusi daerah 4 4 0 0 0 KEUANGAN Total : 8.527.000 Mencetak Data Retribusi Daerah √
Lembur Pengolahan Data Retribusi Daerah √
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
TW 1 : 9.311.500
TW 2 : 0
TW 3 : 7.478.500
TW 4 : 0
TW 1 : 550.313.466
TW 2 : 725.371.566
TW 3 : 725.371.566
TW 4 : 550.311.250
TW 1 : 9.313.000
TW 2 : 888.000
TW 3 : 3.803.000
TW 4 : 888.000
TW 1 : 3.899.000
TW 2 : 984.000
TW 3 : 3.899.000
TW 4 : 984.000
TW 1 : 2.250.000
TW 2 : 12.760.000
TW 3 : 0
TW 4 : 0
TW 1 : 2.207.000
TW 2 : 0
TW 3 : 0
TW 4 : 0
TW 1 : 8.245.000
TW 2 : 282.000
TW 3 : 0
TW 4 : 0
TW 1 : 2.468.500
TW 2 : 1.376.000
TW 3 : 0
TW 4 : 2.077.500
TW 1 : 0
TW 2 : 7.958.000
TW 3 : 4.128.000
TW 4 : 0
TW 1 : 5.152.000
TW 2 : 2.905.000
TW 3 : 7.728.000
TW 4 : 2.576.000
TW 1 : 2.840.000
TW 2 : 4.728.000
TW 3 : 0
TW 4 : 7.568.000
TW 1 : 9.283.936.638
TW 2 : 12.222.853.893
TW 3 : 12.222.853.546
TW 4 : 9.283.936.637
Pembayaran gaji dan tunjangan v v v v
TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021
NoSasaran Strategis
OPD
Indikator Sasaran
StrategisTarget Tahunan
Pertahapan
Program Indikator Program Target Tahunan
Pentahapan
LokasiPelaksana Anggaran
Jadwal Pelaksanaan
Rencana AksiSub KegiatanTarget
Tahun 2021
Pentahapan
Indikator Sub KegiatanIndikator KegiatanKegiatan Target Tahun
Pentahapan
Monev √
Pelaporan Pengelolaan Retribusi
Daerah
Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 0 12 0 0 KEUANGAN Total : 4.454.000 Mencetak Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah √
Rapat Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah √ √
Lembur Menyusun Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah √
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian perangkat daerah 82% 10 10 52 10 Pengadaan pakaian dinas
beserta atribut kelengkapannya
jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan 1 jenis 1 jenis 0 0 0 Total : 97.250.000 Pengadaan pakaian adat daerah √
jumlah jenis atribut dinas yang disesiakan 0 jenis 0 0 0 0 TW 1 : 97.250.000
TW 2 : 0
TW 3 : 0
TW 4 : 0
jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah Total : 106.750.000 Pengadaan Barang Pakai Habis √
jumlah jenis atribut dinas yang disediakan 305 buah 0 buah 0 buah 305 buah 0 buah TW 1 : -
TW 2 : -
TW 3 : 106.750.000
TW 4 : -
Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian
Jumlah ASN terdata 1425 ASN 0 0 0 1425 ASN Total : 43.110.000 Pertemuan Pengolahan Administrasi Kepegawaian √ √
Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian 23 fasilitasi 0 0 0 23 fasilitasi Rapat Koordinasi Kepegawaian √ √
Lembur administrasi kepegawaian √ √ √ √
Lembur Pengelola Administrasi Keuangan √ √ √ √
Monev Administrasi Kepegawaian √
Koordinasi dan Pelaksanaan
Sistem Informasi Kepegawaian
Jumlah laporan koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian 1 laporan 0 0 0 1 laporan UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Total : 47.740.000 Desk Rekonsiliasi Data SIMAK √ √
Lembur Manajemen Siperlu √ √ √ √
Lembur Updating Data SIMAK √ √ √ √
Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai 28 laporan 0 0 0 28 laporan UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Total : 24.940.000 Desk Evaluasi Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai √
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Kinerja Pegawai √
Rapat koordinasi pelaksanaan kelompok budaya kerja √
Lembur Verifikasi Dokumen Penilaian Prestasi Kerja Pegawai √ √
Monev Pelaksanaan Kelompok Budaya Kerja √
Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan 3 ASN 0 ASN 0 ASN 3 ASN 0 ASN RSP Total : 18.000.000 kursus-kursus singkat/ pelatihan √
TW 1 : -
TW 2 : -
TW 3 : 18.000.000
TW 4 : -
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan 160 ASN 0 0 0 160 ASN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Total : 10.650.000 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan √ √ √
TW 1 : 2.975.000
TW 2 : 0
TW 3 : 5.775.000
TW 4 :1.900.000
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah 82% 10 50 12 10 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan yang
disediakan
1 jenis 0 1 jenis 0 0 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Total : 37.090.240 Pengadaan Peralatan Listrik √
TW 1 : 0
TW 2 : 37.090.240
TW 3 :0
TW 4 :0
Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang
disediakan
15 Jenis 0 Jenis 15 Jenis 0 Jenis 0 Jenis RSP Total : 42.914.600 Pengadaan alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik √
TW 1 : -
TW 2 : 42.914.600
TW 3 : -
TW 4 : -
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan 100 42 55 3 1 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Total : 136.891.930 Penyediaan Bahan-Isi Tabung Gas √ √ √ √
Penyediaan Bahan-Bahan Lainnya √ √ √ √
Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor √
Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos √
Pelaksanaan Lembur √ √
Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan 2 Jenis - 1 Jenis 1 Jenis - RSP Total : 187.900.000 Pengisian tabung pemadam kebakaran √ √
Pengisian bahan isi tabung gas √ √ √
Pengadaan alat/bahan untuk kegiatan kantor- perabot kantor √
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 100 23 21 35 22 Total : 48.228.160 Pemenuhan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak √ √ √ √
jumlah fasilitasi penggandaan dokumen 0 0 0 0 0 TW 1 : 11.023.160
TW 2 : 16.750.000
TW 3 : 16.750.000
TW 4 : 10.405.000
Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 7 item 0 item 0 item 7 item 0 item Total : 246.586.450 Pengadaan alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak - - √ -
Jumlah fasilitas penggandaan dokumen 7 item 0 item 0 item 7 item 0 item TW 1 : -
TW 2 : -
TW 3 : 246.586.450
TW 4 : -
Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan 100 25 25 25 25 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Total : 36.988.800 Penyediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas √ √ √ √
Penyediaan Natura dan Pakan-Natura √ √ √ √
Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan 2 jenis - 1 Jenis 1 Jenis - RSP Total : 516.100.000 Penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan
kesehatan
√ √
TW 1 : -
TW 2 : 100.000.000
TW 3 :416.100.000
TW 4 : -
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu 100 25 25 25 25 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Total : 11.250.000 Penyedian Makanan dan Minuman Jamuan Tamu √ √ √ √
TW 1 : 2.812.500
TW 2 : 2.812.500
TW 3 : 2.812.500
TW 4 : 2.812.500
Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu 1 fasilitasi 0 fasilitasi 1 fasilitasi 0 fasilitasi 0 fasilitasi RSP Total : 25.500.000 belanja makanan dan minuman jamuan tamu √ √ √
TW 1 : 5.000.000
TW 2 : 10.000.000
TW 3 : 10.500.000
TW 4 : -
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
jumlah fasilitasi rakor SKPD 100 6 28 36 30 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Total : 662.597.500 Penyelenggaraan Rapat √ √ √ √
Pelaksanaan Lembur √ √ √ √
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Biasa √ √ √ √
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota √ √ √ √
jumlah fasilitasi rakor SKPD 3 fasilitasi 1 fasilitasi 1 fasilitasi 1 fasilitasi 0 fasilitasi RSP Total : 121.304.300 Perjalanan makanan dan minuman rapat - √ √ -
perjalanan dinas biasa √ - √ √
perjalanan dinas dalam kota √ √ √ √
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Persentase fasilitasi pengadaan BMD 86% 10 50 16 10 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediaka 100 0 0 100 0 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Total : 520.630.200 Penyediaan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa √
TW 1 : 42.600.000
TW 2 : 188.600.000
TW 3 : 235.600.000
TW 4 : 195.797.500
TW 1 : 30.696.000
TW 2 :8.744.000
TW 3 : 41.944.000
TW 4 : 39.920.300
TW 1 : 9.247.200
TW 2 : 9.247.200
TW 3 : 9.247.200
TW 4 : 9.247.200
TW 1 : 57.058.870
TW 2 : 74.679.660
TW 3 : 3.878.600
TW 4 : 1.274.800
TW 1 :14.000.000
TW 2 : 10.000.000
TW 3 :1159.900.000
TW 4 : 4.000.000
TW 1 : 6.669.000
TW 2 : 20.360.000
TW 3 : 9.390.000
TW 4 : 6.691.000
TW 1 : 12.039.000
TW 2 : 13.839.000
TW 3 : 12.038.000
TW 4 : 9.824.000
TW 1 : 8.770.000
TW 2 : 4.800.000
TW 3 : 4.850.000
TW 4 : 6.520.000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
TW 1 : 8.245.000
TW 2 : 282.000
TW 3 : 0
TW 4 : 0
TW 1 : 0
TW 2 : 2.654.000
TW 3 : 0
TW 4 : 1.800.000
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
RSP
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
RSP
TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021
NoSasaran Strategis
OPD
Indikator Sasaran
StrategisTarget Tahunan
Pertahapan
Program Indikator Program Target Tahunan
Pentahapan
LokasiPelaksana Anggaran
Jadwal Pelaksanaan
Rencana AksiSub KegiatanTarget
Tahun 2021
Pentahapan
Indikator Sub KegiatanIndikator KegiatanKegiatan Target Tahun
Pentahapan
Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak √
Penyediaan Kendaraan Bermotor Penumpang √
Pengadaan Alat Besar Jumlah alat besar yang disediakan 100 1 93 4 2 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Total : 391.758.650 Penyedian Honorarium Pengadaan Barang/Jasa √
Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak √
PenyediaanElectric Generating Set √ √
Penyediaan Pompa √
Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan 100 0 0 100 0 Total : 228.515.220 Penyediaan Modal Alat Kantor Lainnya √
Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan 0 0 0 0 0 Penyediaan Mebel √
Jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan 0 0 0 0 0 Penyediaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) √
Jumlah jenis mebel yang disediakan 0 0 0 0 0 Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran √
Penyediaan Modal Personal Computer √
Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan 40 Jenis 10 Jenis 4 Jenis 12 Jenis 14 Jenis Total : 1.659.451.241 Pengadaan bahan-bahan lainnya - - √ -
Jumlah jenis peralatan rumah tangga Rumah yang disediakan 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis Pengadaan alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor - - - √
belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain √ - √ √
Pengadaan pompa - - - √
Pengadaan alat penyimpan perlengkapan kantor - - √ -
Pengadaan mebel - - - √
Pengadaan alat endingin - - - √
Pengadaan alat dapur - - √ -
Pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use) - √ - -
Pengadaan instalasi lain - √ - -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional
kantor
82% 20,5 20,5 20,5 20,5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 100 25 25 25 25 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Total : 14.850.000 Biaya Paket/Pengiriman √ √ √ √
TW 1 : 3.712.500
TW 2 : 3.712.500
TW 3 : 3.712.500
Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka mengantar surat √ √ √ √
Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 1 fasilitasi 1 fasilitasi 0 fasilitasi 0 fasilitasi 0 fasilitasi RSP Total : 3.600.000 Pengadaan alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos √
TW 1 : 3.600.000
TW 2 :-
TW 3 : -
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah rekening yang dibayar 100 25 25 25 25 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Total : 346.143.650 Pembayaran Tagihan Telepon √ √ √ √
Pembayaran Tagihan Listrik √ √ √ √
Pembayaran Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah √ √ √ √
Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan √ √ √ √
jumlah rekening yang dibayar 4 rekening 1 rekening 1 rekening 1 rekening 1 rekening RSP Total : 487.186.218 Pembayaran tagihan telepon √ √ √ √
Pembayaran tagihan air √ √ √ √
Pembayaran tagihan listrik √ √ √ √
Pembayaran kawat/faksimili/ internet/ tv berlangganan √ √ √ √
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
jumlah fasilitasi jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan
kantor
100 100 0 0 0 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Total : 43.750.000 Belanja Sewa Peralatan Personal Computer √
TW 1 : 43.750.000
TW 2 : 0
TW 3 : 0
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Jumlah fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 25 25 25 25 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Total : 2.998.035.940 Penyediaan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan √ √ √ √
Pembayaran Upah Tenaga Bulanan √ √ √ √
Penyediaan Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan,
serta Alat Rumah
Tangga
√ √ √ √
PPenyediaan Jasa Pengolahan Sampah √ √ √ √
PenyediaanKawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan √ √ √ √
Pelaksanaan Lembur √ √ √ √
Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN √ √ √ √
Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN √ √ √ √
PembayaranIuran Jaminan Kematian bagi Non ASN √ √ √ √
Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor 2 fasilitasi 1 fasilitasi 0 fasilitasi 0 fasilitasi 1 fasilitasi RSP Total : 6.402.400.000 Pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi ASN √ √ √ √
Pembayaran jasa tenaga kesehatan √ √ √ √
Pembayaran jasa tenaga administrasi √ √ √ √
Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi non ASN √ √ √ -
Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN √ √ √ √
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD 86,40% 21,6 21,6 21,6 21,6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara 100 14 32 28 26 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Total : 535.037.000 Pemenuhan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas √ √ √ √
Pemeliharaan Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
√ √ √ √
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
√ √ √ √
Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara 7 kendaraan
dinas
7 kendaraan
dinas
0 0 0 RSP Total : 141.640.600 Pembelian bahan-bahan bakar dan pelumas √ √ √ √
Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan
dinas bermotor perorangan
√ √ √ √
Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan
bermotor beroda dua
√ √ √ √
Pemelihraan alat angkutabn- alat angkutan darat bermotor- kendaran
bermotor khusus
√ √ √ √
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan
Perizinan Alat Besar
jumlah Alat Besar yang dipelihara 100 4 35 56 5 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Total : 43.466.960 Penyediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas √ √ √ √
Penyediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar √ √ √ √
Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating
Set
√
Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa √ √ √ √
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
Jumlah jenis peralatan yang dipelihara 100 21 31 25 23 Total : 187.323.150 Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
Kantor-Alat Kantor Lainnya
√ √
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan lain yang
dipelihara
0 0 0 0 0 Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
Rumah Tangga-Alat Pendingin
√ √ √ √
Jumlah jenis perlengkapan rumah dinas/jabatan yang dipelihara 0 0 0 0 0 Pelaksanan Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-
Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
√ √ √ √
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan lain yang
direhabilitasi
0 0 0 0 0 Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-
Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
√
TW 1 : 126.300.000
TW 2 : 126.300.000
TW 3 : 126.300.000
TW 4 : 108.286.218
TW 1 : 745.381.985
TW 2 : 750.881.985
TW 3 : 750.881.985
TW 4 : 750.889.985
TW 1 : 0
TW 2 : 0
TW 3 : 228.515.220
TW 4 : 0
TW 1 : 100.000.000
TW 2 : 58.080.000
TW 3 : 633.701.741
TW 4 : 867.669.500
TW 1 : 0
TW 2 : 0
TW 3 : 520.630.200
TW 4 : 0
TW 1 : 5.862.450
TW 2 : 366.654.200
TW 3 : 19.242.000
TW 4 : 0
TW 1 : 1.743.000.000
TW 2 : 1.743.000.000
TW 3 :1.725.000.000
TW 4 : 1.191.400.000
TW 1 : 140.877.500
TW 2 : 131.616.500
TW 3 : 133.315.500
TW 4 : 129.227.500
TW 1 : 35.410.150
TW 2 : 70.820.300
TW 3 : 106.230.450
TW 4 : 141.640.600
TW 1 : 2.086.590
TW 2 : 15.486.590
TW 3 : 24.467.190
TW 4 : 1.426.590
TW 1 : 40.580.000
TW 2 : 59.380.000
TW 3 : 47.580.000
TW 4 : 39.783.150
TW 1 : 86.429.400
TW 2 : 86.429.400
TW 3 : 86.429.400
TW 4 : 86.455.450
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
RSP
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021
NoSasaran Strategis
OPD
Indikator Sasaran
StrategisTarget Tahunan
Pertahapan
Program Indikator Program Target Tahunan
Pentahapan
LokasiPelaksana Anggaran
Jadwal Pelaksanaan
Rencana AksiSub KegiatanTarget
Tahun 2021
Pentahapan
Indikator Sub KegiatanIndikator KegiatanKegiatan Target Tahun
Pentahapan
Jumlah jenis perlengkapan rumah dinas/jabatan yang
direhabilitasi
0 0 0 0 0 Penyediaan Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal
Computer
√ √ √ √
Penyediaan Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan
Personal Computer
√ √ √ √
Penyediaan Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan
Komputer Lainnya
√
Pemeliharaan Aset Tak
Berwujud
Jumlah jenis aset tak berwujud yang dipelihara 100 25 25 25 25 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Total : 50.000.000 Penyediaan Modal Software √ √ √ √
TW 1 : 12.600.000
TW 2 : 12.600.000
TW 3 : 12.600.000
TW 4 : 12.600.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara 100 0 100 0 0 Total : 54.687.400 Pelaksanaan Pemeliharaan bangunan gedung kantor √
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi 0 0 0 0 0 TW 1 : 0
TW 2 : 54.687.400
TW 3 : 0
TW 4 : 0
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara 6 jenis 0 jenis 6 jenis 0 jenis 0 jenis Total : 216.208.906 belanja modal bangunan kesehatan √
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi 5 jenis 0 jenis 5 jenis 0 jenis 0 jenis
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi 0 0 0 0 0
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara 1 jenis 0 1 jenis 0 0 Total : 54.687.400 Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor √
Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang direhabilitasi 0 jenis 0 0 0 0 TW 1 : 0
TW 2 : 54.687.400
TW 3 : 0
TW 4 : 0
Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara 5 jenis 0 jenis 0 jenis 5 jenis 0 jenis Total : 194.839.819 Pemeliharaan bangunan kesehatan - - √ -
Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang direhabilitasi 10 jenis 0 jenis 0 jenis 10 jenis 0 jenis TW 1 : -
TW 2 : -
TW 3 : 194.839.819
TW 4 : -
Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase pemenuhan pelayanan BLUD 80% 80% 80% 80% 80% Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD
persentase pemenuhan operasional pelayanan puskesmas
BLUD
80% 20% 20% 20% 20% PUSKESMAS Total : 72.836.937.921 pemenuhan operasional pelayanan puskesmas BLUD √ √ √ √
80% 20% 20% 20% 20% TW 1 : 18.209.234.480,25
TW 2 : 18.209.234.480,25
TW 3 : 18.209.234.480,25
TW 4 : 18.209.234.480,25
Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS 100% 0 100% 0 0 Total : 130.000.000.000 1. Perbaikan manajemen:
a. Implementasi nilai budaya
b. Penataan alur layanan
√ √ √ √
Persentase pelaksanaan smart hospital 60% 40% 5% 5% 10% 2. Peningkatan kompetensi SDM:
a. Pendidikan dan pelatihan
b. Pendampingan smart hospital
√ √ √ √
3. Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sumber dana
BLUD
√ √ √ √
4. Pemeliharaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sumber dana
BLUD
√ √ √ √
5. Akreditasi SNARS √
6. Penguatan IT untuk pelayanan:
a. Penguatan SIM RS Khanza
b. Pengembangan aplikasi
√ √ √ √
Jumlah fasyankes penyelenggara PPK BLUD 1 fasyankes 0 0 1 fasyankes 0 KEUANGAN Total : 24.450.000 Mencetak Dokumen Penilaian BLUD √
Pelaksanaan Rapat Sosialisasi Koordinasi Persiapan BLUD RS
Pasirian
√ √
Pelaksanaan Rapat Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan BLUD
Puskesmas
√
Penyediaan Honor Narasumber Tenaga Ahli dalam Rapat Evaluasi
Pelaksanaan BLUD Puskesmas
√ √
Penyediaan honor Narasumber Tenaga Ahli dalam Rapat Persiapan
BLUD RS Pasirian
√ √
Penyediaan Honor Tim Pendamping Panitia Pelaksanaan Kegiatan
BLUD
√ √
Penyediaan Honor Tim Penilai BLUD Panitia Pelaksanaan Kegiatan
BLUD
√
Pelaksanaan Monev √
Penataan Organisasi Persentase fasilitasi penataan organisasi 80% 20 20 20 20 Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi
Jumlah fasilitasi peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi 3 fasilitasi 0 2 fasilitasi 1 Fasilitasi 0 SUNGRAM Total : 26.550.500 Pelaksanaan Cetak Dokumen SOP SPP Tahun 2022 √
Pelaksanaan Cetak Dokumen Reformasi Birokrasi. √
Pelaksanaan Dokumen Zona Integritas. √
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi √
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Zona Integritas √
Pelaksanaan Lembur Penyusunan Dokumen SOP-SPP Tahun 2022 √
Pelaksanaan Lembur Reformasi Birokrasi √
Pelaksanaan Lembur Zona Integritas √
Pengelolaan Kelembagaan dan
Analisis Jabatan
Jumlah fasilitasi pengelolaan kelembagaan 1 fasilitasi 0 0 0 1 fasilitasi Total : 9.650.000 Rapat Koordinasi Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban
Kerja
√ √
Jumlah dokumen analisis jabatan 1 dokumen 0 0 0 1 dokumen TW 1 : 0
TW 2 : 5.275.000
TW 3 : 4.375.000
TW 4 : 0
Lembur Penyusunan Dokumen Analisa Jabatan √ √
dr. BAYU WIBOWO, IGN
NIP. 19630724 198910 1 002
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
Lumajang, 5 Januari 2021
TW 1 : 28.710.000.000
TW 2 : 36.540.000.000
TW 3 : 33.930.000.000
TW 4 : 31.320.000.000
TW 1 : 14.950.000
TW 2 : 0
TW 3 : 9.500.000
TW 4 : 0
TW 1 : 0
TW 2 : 8.900.500
TW 3 : 17.560.000
TW 4 : 0
TW 1 : -
TW 2 : 216.208.906
TW 3 : -
TW 4 : -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
RSDH
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
RSP
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
RSP