REKAP 3: KEGIATAN K/Lyankes.kemkes.go.id/app/lakip2/downloads/2019/KP/setditjen/RENJA... · 01...
Transcript of REKAP 3: KEGIATAN K/Lyankes.kemkes.go.id/app/lakip2/downloads/2019/KP/setditjen/RENJA... · 01...
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 1/20
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan 15.311.318.598,00
01.01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif 80
01.02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas 100
Total 15.311.318.598,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
01 Meningkatnya Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada ProgramPelayanan Kesehatan
15.311.318.598,00
01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana KerjaTeknis
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera
006 - AnggaranKesehatan
tidak 7.550.000,00
01.505.001 Tanpa Sub Output 7.550.000,00
051 - Perencanaan dan Monitoring EvaluasiProgram Pelayanan Kesehatan
7.078.255,00
Pusat Pusat 1.454.544,00
Provinsi Aceh Provinsi Aceh 145.120,00
ProvinsiSumatera Utara
ProvinsiSumatera Utara
120.000,00
Provinsi Provinsi 168.164,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN
:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
:4. KEGIATAN 2094 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 2/20
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
o sSumatera Barat
o sSumatera Barat
68. 6 ,00
Provinsi Riau Provinsi Riau 178.450,00
Provinsi Jambi Provinsi Jambi 107.300,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
128.600,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
175.000,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
180.000,00
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
156.000,00
ProvinsiKepulauan Riau
ProvinsiKepulauan Riau
165.000,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
50.000,00
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
240.862,00
Provinsi JawaTengah
Provinsi JawaTengah
250.215,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
120.000,00
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
275.000,00
Provinsi Banten Provinsi Banten 125.000,00
Provinsi Bali Provinsi Bali 190.000,00
Provinsi NusaTenggara Barat
Provinsi NusaTenggara Barat
156.000,00
Provinsi NusaTenggara Timur
Provinsi NusaTenggara Timur
169.000,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
125.000,00
Provinsi Provinsi 160.000,00
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 3/20
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
KalimantanTengah
KalimantanTengah
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
125.000,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
210.000,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
185.000,00
ProvinsiSulawesi Utara
ProvinsiSulawesi Utara
156.000,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
165.000,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
180.000,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
150.000,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
154.000,00
ProvinsiSulawesi Barat
ProvinsiSulawesi Barat
159.000,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
150.000,00
ProvinsiMaluku Utara
ProvinsiMaluku Utara
203.000,00
Provinsi PapuaBarat
Provinsi PapuaBarat
201.000,00
Provinsi Papua Provinsi Papua 201.000,00
052 - Konsultasi Perencanaan Program,Anggaran dan Informasi Evaluasi Daerah kePusat
471.745,00
Provinsi Aceh Provinsi Aceh 20.000,00
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 4/20
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
ProvinsiSumatera Utara
ProvinsiSumatera Utara
15.000,00
ProvinsiSumatera Barat
ProvinsiSumatera Barat
15.000,00
Provinsi Riau Provinsi Riau 13.000,00
Provinsi Jambi Provinsi Jambi 12.821,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
12.000,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
12.821,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
12.000,00
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
10.000,00
ProvinsiKepulauan Riau
ProvinsiKepulauan Riau
12.000,00
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
7.500,00
Provinsi JawaTengah
Provinsi JawaTengah
10.000,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
10.000,00
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
12.000,00
Provinsi Banten Provinsi Banten 5.500,00
Provinsi Bali Provinsi Bali 15.000,00
Provinsi NusaTenggara Barat
Provinsi NusaTenggara Barat
15.000,00
Provinsi NusaTenggara Timur
Provinsi NusaTenggara Timur
15.000,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
10.000,00
Provinsi Provinsi 10.000,00
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 5/20
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
KalimantanTengah
KalimantanTengah
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
10.000,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
10.821,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
10.000,00
ProvinsiSulawesi Utara
ProvinsiSulawesi Utara
12.820,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
12.821,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
12.000,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
12.821,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
12.820,00
ProvinsiSulawesi Barat
ProvinsiSulawesi Barat
18.000,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
15.000,00
ProvinsiMaluku Utara
ProvinsiMaluku Utara
10.000,00
Provinsi PapuaBarat
Provinsi PapuaBarat
22.000,00
Provinsi Papua Provinsi Papua 68.000,00
01.506 Gedung Layanan Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera
006 - AnggaranKesehatan008 - UpayaKonvergensiPenanganan
tidak 799.861.273,00
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 6/20
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
Stunting
01.506.001 Tanpa Sub Output 799.861.273,00
008 - Pembangunan Gedung dan Bangunan 799.861.273,00
Pusat Pusat 799.861.273,00
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
0,00
Provinsi JawaTengah
Provinsi JawaTengah
0,00
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
0,00
Provinsi Banten Provinsi Banten 0,00
Provinsi Bali Provinsi Bali 0,00
ProvinsiSulawesi Utara
ProvinsiSulawesi Utara
0,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
0,00
01.508 Alat Kesehatan Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera
006 - AnggaranKesehatan008 - UpayaKonvergensiPenangananStunting
tidak 1.258.925.012,00
01.508.001 Tanpa Sub Output 1.258.925.012,00
051 - Pengadaan Alat Kesehatan 1.258.925.012,00
Pusat Pusat 1.258.925.012,00
ProvinsiSumatera Utara
ProvinsiSumatera Utara
0,00
ProvinsiSumatera Barat
ProvinsiSumatera Barat
0,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
0,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
0,00
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 7/20
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
0,00
Provinsi JawaTengah
Provinsi JawaTengah
0,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
0,00
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
0,00
Provinsi Banten Provinsi Banten 0,00
Provinsi Bali Provinsi Bali 0,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
0,00
ProvinsiSulawesi Utara
ProvinsiSulawesi Utara
0,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
0,00
01.509 Layanan operasional UPT BLU Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera
006 - AnggaranKesehatan
tidak 7.764.432.878,00
01.509.001 Tanpa Sub Output 7.764.432.878,00
005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit
4.717.615.490,76
ProvinsiSumatera Utara
ProvinsiSumatera Utara
341.971.374,29
ProvinsiSumatera Barat
ProvinsiSumatera Barat
334.438.416,67
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
334.438.416,67
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
1.074.284.064,44
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
334.438.416,67
Provinsi JawaTengah
Provinsi JawaTengah
334.438.416,67
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 8/20
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
Tengah Tengah
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
334.438.416,67
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
334.438.416,67
Provinsi Banten Provinsi Banten 334.438.416,67
Provinsi Bali Provinsi Bali 334.438.416,67
ProvinsiSulawesi Utara
ProvinsiSulawesi Utara
334.438.416,67
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
291.414.302,00
051 - Pembayaran Remunerasi 2.932.772.273,28
ProvinsiSumatera Utara
ProvinsiSumatera Utara
244.397.689,44
ProvinsiSumatera Barat
ProvinsiSumatera Barat
244.397.689,44
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
244.397.689,44
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
244.397.689,44
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
244.397.689,44
Provinsi JawaTengah
Provinsi JawaTengah
244.397.689,44
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
244.397.689,44
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
244.397.689,44
Provinsi Banten Provinsi Banten 244.397.689,44
Provinsi Bali Provinsi Bali 244.397.689,44
ProvinsiSulawesi Utara
ProvinsiSulawesi Utara
244.397.689,44
Provinsi Provinsi 244.397.689,44
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 9/20
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
SulawesiSelatan
SulawesiSelatan
052 - Operasional dan Pemeliharaan RS 7.315.205,96
ProvinsiSumatera Utara
ProvinsiSumatera Utara
609.599,58
ProvinsiSumatera Barat
ProvinsiSumatera Barat
609.600,58
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
609.600,58
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
609.600,58
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
609.600,58
Provinsi JawaTengah
Provinsi JawaTengah
609.600,58
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
609.600,58
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
609.600,58
Provinsi Banten Provinsi Banten 609.600,58
Provinsi Bali Provinsi Bali 609.600,58
ProvinsiSulawesi Utara
ProvinsiSulawesi Utara
609.600,58
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
609.600,58
053 - Operasional dan Pemeliharaan Balai 28.439.931,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
28.439.931,00
054 - Layanan Kesehatan Mata 27.850.000,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
27.850.000,00
055 - Layanan Kesehatan Paru 26.929.977,00
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
26.929.977,00
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 10/20
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
Barat Barat
056 - Layanan Laboratorium Kesehatan 23.500.000,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
23.500.000,00
057 - Pinjaman Luar Negeri 10.000,00
Pusat Pusat 10.000,00
01.510 Layanan operasional UPT Non BLU Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera
006 - AnggaranKesehatan
tidak 35.157.897,00
01.510.001 Tanpa Sub Output 35.157.897,00
005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit
2.186.920,80
ProvinsiSumatera Utara
ProvinsiSumatera Utara
444.085,09
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
0,00
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
0,00
Provinsi JawaTengah
Provinsi JawaTengah
0,00
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
0,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
0,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
1.742.835,71
051 - Operasional dan Pemeliharaan RS 11.978.258,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
1.804.764,00
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
1.797.572,00
Provinsi JawaTengah
Provinsi JawaTengah
1.281.490,00
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
3.591.168,00
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 11/20
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
Timur Timur
ProvinsiSulawesi Utara
ProvinsiSulawesi Utara
1.841.367,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
1.661.897,00
052 - Operasional dan Pemeliharaan BalaiKesehatan
14.542.432,00
ProvinsiSumatera Utara
ProvinsiSumatera Utara
1.382.052,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
1.252.074,00
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
1.797.572,00
Provinsi JawaTengah
Provinsi JawaTengah
1.281.490,00
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
3.941.279,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
1.384.701,00
ProvinsiSulawesi Utara
ProvinsiSulawesi Utara
1.841.367,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
1.661.897,00
053 - Pengujian Kalibrasi dan ProteksiRadiasi
4.579.248,20
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
4.579.248,20
054 - Layanan Kesehatan Mata 935.519,00
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
935.519,00
055 - Layanan Kesehatan Paru 935.519,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
935.519,00
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 12/20
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
Selatan Selatan
01.511 Ambulance/Mobil Jenazah Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera
006 - AnggaranKesehatan
tidak 2.710.381,00
01.511.001 Tanpa Sub Output 2.710.381,00
051 - Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 2.710.381,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
1.744.291,00
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
583.255,00
Provinsi JawaTengah
Provinsi JawaTengah
382.835,00
01.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera
006 - AnggaranKesehatan
tidak 2.389.255.683,00
01.512.001 Tanpa Sub Output 2.389.255.683,00
005 - Pengadaan Obat-Obatan dan BahanMedis Habis Pakai
2.389.255.683,00
ProvinsiSumatera Utara
ProvinsiSumatera Utara
141.600.853,00
ProvinsiSumatera Barat
ProvinsiSumatera Barat
104.797.559,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
165.570.036,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
260.951.931,00
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
557.240.708,00
Provinsi JawaTengah
Provinsi JawaTengah
439.188.984,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
275.896.269,00
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
0,00
Provinsi Banten Provinsi Banten 11.201.922,00
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 13/20
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
Provinsi Bali Provinsi Bali 156.207.814,00
ProvinsiSulawesi Utara
ProvinsiSulawesi Utara
96.141.003,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
180.458.604,00
01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera
006 - AnggaranKesehatan
tidak 36.893.155,00
01.950.001 Tanpa Sub Output 36.893.155,00
051 - Penyusunan Rencana Program 3.025.800,00
Pusat Pusat 3.025.800,00
052 - Penyusunan Rencana Anggaran 3.283.184,00
Pusat Pusat 3.283.184,00
053 - Pengelolaan Informasi dan Evaluasi 3.018.900,00
Pusat Pusat 3.018.900,00
054 - Penyusunan Peraturan Perundangan-Udangan
2.549.192,00
Pusat Pusat 2.549.192,00
055 - Pelayanan Organisasi dan TataLaksana
1.682.661,00
Pusat Pusat 1.682.661,00
056 - Pelayanan Advokasi Hukum danHumas
5.414.488,00
Pusat Pusat 5.414.488,00
057 - Pelayanan Perbendaharaan 3.297.430,00
Pusat Pusat 3.297.430,00
058 - Pelayanan Veri�kasi dan Akuntansi 3.129.170,00
Pusat Pusat 3.129.170,00
059 - Pengelolaan BMN 3.421.230,00
Pusat Pusat 3.421.230,00
060 - Pelayanan Kepegawaian 2.862.818,00
Pusat Pusat 2.862.818,00
061 - Pelayanan Pengadaan 556.809,00
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 14/20
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
y g
Pusat Pusat 556.809,00
062 - Pelayanan Tata Usaha dan RumahTangga
4.651.473,00
Pusat Pusat 4.651.473,00
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera
006 - AnggaranKesehatan
tidak 155.349.224,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 155.349.224,00
051 - Pengadaan Kendaraan Bermotor 35.250.000,00
Pusat Pusat 35.250.000,00
052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Datadan Komunikasi
57.600.000,00
Pusat Pusat 57.600.000,00
053 - Pengadaan Peralatan dan FasilitasPerkantoran
47.199.224,00
Pusat Pusat 47.199.224,00
054 - Pembangunan dan Renovasi Gedungdan Bangunan
0,00
055 - Pengadaan tanah untukpembangunan/renovasi gedung danbangunan
15.300.000,00
Pusat Pusat 15.300.000,00
058 - Dukungan Internal Lainnya 0,00
01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 006 - AnggaranKesehatan
tidak 217.221.354,00
01.970.001 Tanpa Sub Output 217.221.354,00
051 - Penyusunan rencana program danPenyusunan rencana anggaran
117.125.680,00
Pusat Pusat 117.125.680,00
052 - Pelaksanaan pemantauan danevaluasi
100.095.674,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
100.095.674,00
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 15/20
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
053 - Pengelolaan keuangan danperbendaharaan
0,00
054 - Pengelolaan kepegawaian 0,00
055 - Pelayanan umum, Pelayanan rumahtangga dan perlengkapan
0,00
01.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera
006 - AnggaranKesehatan
tidak 2.643.961.741,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 2.643.961.741,00
001 - Gaji dan Tunjangan 2.183.647.000,00
Pusat Pusat 2.183.647.000,00
002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 460.314.741,00
Pusat Pusat 460.314.741,00
Total 15.311.318.598,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya padaProgram Pelayanan Kesehatan
15.311.318.598,00 19.383.529.962,67 20.596.557.774,80 21.720.838.525,09
01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis 34 Layanan 7.550.000,00 8.632.169,00 9.126.204,00 9.521.966,00
01.505.001 Tanpa Sub Output 7.550.000,00 8.632.169,00 9.126.204,00 9.521.966,00
01.505.001.051 Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan 35,00 Dokumen 202.235,86 7.078.255,00 35,00 35,00 35,00 7.475.300,00 7.855.500,00 8.123.000,00
01.505.001.052 Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran dan Informasi Evaluasi Daerahke Pusat
33,00 Laporan 14.295,30 471.745,00 33,00 33,00 33,00 1.156.869,00 1.270.704,00 1.398.966,00
01.506 Gedung Layanan 86100 M2 799.861.273,00 861.385.904,00 1.022.839.700,00 1.183.918.274,00
01.506.001 Tanpa Sub Output 799.861.273,00 861.385.904,00 1.022.839.700,00 1.183.918.274,00
01.506.001.008 Pembangunan Gedung dan Bangunan 233.206,00 Meter 3.429,85 799.861.273,00 290.866,00 290.866,00 290.866,00 861.385.904,00 1.022.839.700,00 1.183.918.274,00
01.508 Alat Kesehatan 12030 Unit 1.258.925.012,00 2.137.483.701,00 2.282.022.377,00 2.413.212.418,00
01.508.001 Tanpa Sub Output 1.258.925.012,00 2.137.483.701,00 2.282.022.377,00 2.413.212.418,00
01.508.001.051 Pengadaan Alat Kesehatan 6.349,00 Unit 198.287,13 1.258.925.012,00 18.530,00 18.830,00 18.980,00 2.137.483.701,00 2.282.022.377,00 2.413.212.418,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 16/20
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01.509 Layanan operasional UPT BLU 40 Layanan 7.764.432.878,00 9.138.961.451,67 9.603.476.851,00 9.981.778.062,00
01.509.001 Tanpa Sub Output 7.764.432.878,00 9.138.961.451,67 9.603.476.851,00 9.981.778.062,00
01.509.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 51,00 Layanan 92.502.264,52 4.717.615.490,76 51,00 51,00 51,00 4.866.308.416,67 5.292.947.000,00 5.551.771.000,00
01.509.001.051 Pembayaran Remunerasi 12,00 Layanan 244.397.689,44 2.932.772.273,28 12,00 12,00 12,00 3.268.617.920,00 3.295.111.534,00 3.318.105.545,00
01.509.001.052 Operasional dan Pemeliharaan RS 12,00 Layanan 609.600,50 7.315.205,96 12,00 12,00 12,00 897.315.207,00 905.698.409,00 998.181.609,00
01.509.001.053 Operasional dan Pemeliharaan Balai 1,00 Layanan 28.439.931,00 28.439.931,00 1,00 1,00 1,00 25.929.977,00 26.929.977,00 27.929.977,00
01.509.001.054 Layanan Kesehatan Mata 1,00 Layanan 27.850.000,00 27.850.000,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 27.929.977,00 28.929.977,00
01.509.001.055 Layanan Kesehatan Paru 1,00 Layanan 26.929.977,00 26.929.977,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 27.929.977,00 28.929.977,00
01.509.001.056 Layanan Laboratorium Kesehatan 1,00 Layanan 23.500.000,00 23.500.000,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 26.929.977,00 27.929.977,00
01.509.001.057 Pinjaman Luar Negeri 1,00 Layanan 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.510 Layanan operasional UPT Non BLU 9 Layanan 35.157.897,00 52.042.243,00 56.235.826,00 60.166.038,00
01.510.001 Tanpa Sub Output 35.157.897,00 52.042.243,00 56.235.826,00 60.166.038,00
01.510.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 6,00 Layanan 364.486,80 2.186.920,80 6,00 6,00 6,00 18.199.850,00 19.187.811,00 20.638.819,00
01.510.001.051 Operasional dan Pemeliharaan RS 6,00 Layanan 1.996.376,33 11.978.258,00 6,00 6,00 6,00 13.561.204,00 14.917.325,00 16.409.057,00
01.510.001.052 Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan 8,00 Layanan 1.817.804,00 14.542.432,00 8,00 8,00 8,00 16.604.632,00 18.124.133,00 20.091.605,00
01.510.001.053 Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi 1,00 Layanan 4.579.248,20 4.579.248,20 1,00 1,00 1,00 1.205.519,00 1.335.519,00 155.519,00
01.510.001.054 Layanan Kesehatan Mata 1,00 Layanan 935.519,00 935.519,00 1,00 1,00 1,00 1.235.519,00 1.335.519,00 1.435.519,00
01.510.001.055 Layanan Kesehatan Paru 1,00 Layanan 935.519,00 935.519,00 1,00 1,00 1,00 1.235.519,00 1.335.519,00 1.435.519,00
01.511 Ambulance/Mobil Jenazah 5 Unit 2.710.381,00 2.501.348,00 2.850.482,80 3.225.531,09
01.511.001 Tanpa Sub Output 2.710.381,00 2.501.348,00 2.850.482,80 3.225.531,09
01.511.001.051 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 9,00 Unit 301.153,44 2.710.381,00 11,00 11,00 11,00 2.501.348,00 2.850.482,80 3.225.531,09
01.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 49 Paket 2.389.255.683,00 3.799.989.596,00 4.081.989.078,00 4.361.088.530,00
01.512.001 Tanpa Sub Output 2.389.255.683,00 3.799.989.596,00 4.081.989.078,00 4.361.088.530,00
01.512.001.005 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 60,00 Paket 39.820.928,05 2.389.255.683,00 60,00 60,00 60,00 3.799.989.596,00 4.081.989.078,00 4.361.088.530,00
01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 36.893.155,00 63.129.489,00 66.285.965,00 69.600.262,00
01.950.001 Tanpa Sub Output 36.893.155,00 63.129.489,00 66.285.965,00 69.600.262,00
01.950.001.051 Penyusunan Rencana Program 1,00 Layanan 3.025.800,00 3.025.800,00 1,00 1,00 1,00 5.205.273,00 5.465.537,00 5.738.813,00
01.950.001.052 Penyusunan Rencana Anggaran 1,00 Layanan 3.283.184,00 3.283.184,00 1,00 1,00 1,00 4.915.041,00 5.160.793,00 5.418.833,00
01.950.001.053 Pengelolaan Informasi dan Evaluasi 1,00 Layanan 3.018.900,00 3.018.900,00 1,00 1,00 1,00 8.103.273,00 8.508.437,00 8.933.858,00
01.950.001.054 Penyusunan Peraturan Perundangan-Udangan 1,00 Layanan 2.549.192,00 2.549.192,00 1,00 1,00 1,00 3.947.478,00 4.144.852,00 4.352.094,00
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 17/20
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01.950.001.055 Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana 1,00 Layanan 1.682.661,00 1.682.661,00 1,00 1,00 1,00 4.229.356,00 4.440.824,00 4.662.865,00
01.950.001.056 Pelayanan Advokasi Hukum dan Humas 1,00 Layanan 5.414.488,00 5.414.488,00 1,00 1,00 1,00 6.321.692,00 6.637.776,00 6.969.665,00
01.950.001.057 Pelayanan Perbendaharaan 1,00 Layanan 3.297.430,00 3.297.430,00 1,00 1,00 1,00 4.893.406,00 5.138.076,00 5.394.980,00
01.950.001.058 Pelayanan Veri�kasi dan Akuntansi 1,00 Layanan 3.129.170,00 3.129.170,00 1,00 1,00 1,00 5.238.878,00 5.500.822,00 5.775.863,00
01.950.001.059 Pengelolaan BMN 1,00 Layanan 3.421.230,00 3.421.230,00 1,00 1,00 1,00 6.328.773,00 6.645.212,00 6.977.473,00
01.950.001.060 Pelayanan Kepegawaian 1,00 Layanan 2.862.818,00 2.862.818,00 1,00 1,00 1,00 5.110.773,00 5.366.312,00 5.634.627,00
01.950.001.061 Pelayanan Pengadaan 1,00 Layanan 556.809,00 556.809,00 1,00 1,00 1,00 4.890.273,00 5.134.787,00 5.391.527,00
01.950.001.062 Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 1,00 Layanan 4.651.473,00 4.651.473,00 1,00 1,00 1,00 3.945.273,00 4.142.537,00 4.349.664,00
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 155.349.224,00 350.622.000,00 353.553.100,00 365.980.755,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 155.349.224,00 350.622.000,00 353.553.100,00 365.980.755,00
01.951.001.051 Pengadaan Kendaraan Bermotor 20,00 Unit 1.762.500,00 35.250.000,00 25,00 15,00 10,00 40.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00
01.951.001.052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4,00 Paket 14.400.000,00 57.600.000,00 4,00 4,00 4,00 60.000.000,00 75.000.000,00 85.000.000,00
01.951.001.053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1,00 Paket 47.199.224,00 47.199.224,00 4,00 4,00 4,00 230.622.000,00 238.553.100,00 240.980.755,00
01.951.001.054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan 0,00 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.055 Pengadaan tanah untuk pembangunan/renovasi gedung dan bangunan 0,00 M2 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00
01.951.001.058 Dukungan Internal Lainnya 0,00 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 217.221.354,00 218.905.900,00 230.808.222,00 240.608.222,00
01.970.001 Tanpa Sub Output 217.221.354,00 218.905.900,00 230.808.222,00 240.608.222,00
01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 1,00 dokumen 117.125.680,00 117.125.680,00 1,00 1,00 1,00 76.907.778,00 78.900.000,00 79.900.000,00
01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 1,00 Dokumen 100.095.674,00 100.095.674,00 1,00 1,00 1,00 141.998.122,00 151.908.222,00 160.708.222,00
01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 0,00 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian 0,00 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 0,00 layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 2.643.961.741,00 2.749.876.161,00 2.887.369.969,00 3.031.738.467,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 2.643.961.741,00 2.749.876.161,00 2.887.369.969,00 3.031.738.467,00
01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan 1,00 Layanan 2.183.647.000,00 2.183.647.000,00 1,00 1,00 1,00 2.364.083.256,00 2.482.287.419,00 2.606.401.790,00
01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,00 Layanan 460.314.741,00 460.314.741,00 1,00 1,00 1,00 385.792.905,00 405.082.550,00 425.336.677,00
Total 15.311.318.598,00 - - - 19.383.529.962,67 20.596.557.774,80 21.720.838.525,09
C. SUMBER PENDANAAN
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 18/20
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENISKOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENISKOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PelayananKesehatan
3.659.280.749,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 34.484.103,00 0,00 0,00 11.617.543.746,00 15.311.318.598,00
01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis 7.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.550.000,00
01.505.001 Tanpa Sub Output 7.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.550.000,00
01.505.001.051 Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Utama 7.078.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.078.255,00
01.505.001.052 Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran dan Informasi Evaluasi Daerah ke Pusat Utama 471.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.745,00
01.506 Gedung Layanan 253.612.237,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.051,00 0,00 0,00 545.754.984,03 799.861.273,00
01.506.001 Tanpa Sub Output 253.612.237,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.051,00 0,00 0,00 545.754.984,03 799.861.273,00
01.506.001.008 Pembangunan Gedung dan Bangunan Pendukung 253.612.237,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.051,00 0,00 0,00 545.754.984,03 799.861.273,00
01.508 Alat Kesehatan 406.622.117,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.936.240,29 0,00 0,00 846.366.654,00 1.258.925.012,00
01.508.001 Tanpa Sub Output 406.622.117,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.936.240,29 0,00 0,00 846.366.654,00 1.258.925.012,00
01.508.001.051 Pengadaan Alat Kesehatan Utama 406.622.117,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.936.240,29 0,00 0,00 846.366.654,00 1.258.925.012,00
01.509 Layanan operasional UPT BLU 35.382.957,67 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.729.039.920,33 7.764.432.878,00
01.509.001 Tanpa Sub Output 35.382.957,67 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.729.039.920,33 7.764.432.878,00
01.509.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Pendukung 7.532.957,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.710.082.533,09 4.717.615.490,76
01.509.001.051 Pembayaran Remunerasi Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.932.772.273,28 2.932.772.273,28
01.509.001.052 Operasional dan Pemeliharaan RS Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.315.205,96 7.315.205,96
01.509.001.053 Operasional dan Pemeliharaan Balai Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.439.931,00 28.439.931,00
01.509.001.054 Layanan Kesehatan Mata Utama 27.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.850.000,00
01.509.001.055 Layanan Kesehatan Paru Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.929.977,00 26.929.977,00
01.509.001.056 Layanan Laboratorium Kesehatan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500.000,00 23.500.000,00
01.509.001.057 Pinjaman Luar Negeri Pendukung 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
01.510 Layanan operasional UPT Non BLU 7.104.085,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.053.811,71 0,00 0,00 0,00 35.157.897,00
01.510.001 Tanpa Sub Output 7.104.085,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.053.811,71 0,00 0,00 0,00 35.157.897,00
01.510.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Pendukung 444.085,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.742.835,71 0,00 0,00 0,00 2.186.920,80
01.510.001.051 Operasional dan Pemeliharaan RS Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.978.258,00 0,00 0,00 0,00 11.978.258,00
01.510.001.052 Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan Utama 209.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.332.718,00 0,00 0,00 0,00 14.542.432,00
01.510.001.053 Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Utama 4.579.248,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.579.248,20
01 510 001 054 Layanan Kesehatan Mata Utama 935 519 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 935 519 00
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 19/20
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENISKOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.510.001.054 Layanan Kesehatan Mata Utama 935.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.519,00
01.510.001.055 Layanan Kesehatan Paru Utama 935.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.519,00
01.511 Ambulance/Mobil Jenazah 1.758.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951.868,00 2.710.381,00
01.511.001 Tanpa Sub Output 1.758.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951.868,00 2.710.381,00
01.511.001.051 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Pendukung 1.758.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951.868,00 2.710.381,00
01.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.389.255.683,00 2.389.255.683,00
01.512.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.389.255.683,00 2.389.255.683,00
01.512.001.005 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.389.255.683,00 2.389.255.683,00
01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 36.893.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.893.155,00
01.950.001 Tanpa Sub Output 36.893.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.893.155,00
01.950.001.051 Penyusunan Rencana Program Pendukung 3.025.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.025.800,00
01.950.001.052 Penyusunan Rencana Anggaran Utama 3.283.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.283.184,00
01.950.001.053 Pengelolaan Informasi dan Evaluasi Utama 3.018.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.018.900,00
01.950.001.054 Penyusunan Peraturan Perundangan-Udangan Utama 2.549.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549.192,00
01.950.001.055 Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Utama 1.682.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.682.661,00
01.950.001.056 Pelayanan Advokasi Hukum dan Humas Utama 5.414.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.414.488,00
01.950.001.057 Pelayanan Perbendaharaan Utama 3.297.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.297.430,00
01.950.001.058 Pelayanan Veri�kasi dan Akuntansi Utama 3.129.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.129.170,00
01.950.001.059 Pengelolaan BMN Utama 3.421.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.421.230,00
01.950.001.060 Pelayanan Kepegawaian Utama 2.862.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.862.818,00
01.950.001.061 Pelayanan Pengadaan Utama 556.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.809,00
01.950.001.062 Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga Utama 4.651.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.651.473,00
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 120.450.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.898.327,00 155.349.224,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 120.450.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.898.327,00 155.349.224,00
01.951.001.051 Pengadaan Kendaraan Bermotor Utama 35.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.250.000,00
01.951.001.052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Utama 57.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.600.000,00
01.951.001.053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Utama 12.300.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.898.327,00 47.199.224,00
01.951.001.054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.055 Pengadaan tanah untuk pembangunan/renovasi gedung dan bangunan Pendukung 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.300.000,00
01.951.001.058 Dukungan Internal Lainnya Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 20/20
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENISKOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 145.945.044,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.276.309,64 217.221.354,00
01.970.001 Tanpa Sub Output 145.945.044,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.276.309,64 217.221.354,00
01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Pendukung 45.849.370,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.276.309,64 117.125.680,00
01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendukung 100.095.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.095.674,00
01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.994 Layanan Perkantoran 2.643.961.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.643.961.741,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 2.643.961.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.643.961.741,00
01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan Pendukung 2.183.647.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.183.647.000,00
01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 460.314.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.314.741,00
Total 3.659.280.749,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 34.484.103,00 0,00 0,00 11.617.543.746,00 15.311.318.598,00
Jakarta, 21 April 2019 Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp. OT(K), M. Epid, M.H. Kes NIP. 196108201988121001