QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ... ACEH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN...
Transcript of QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ... ACEH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN...
QANUN ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2016
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
Menimbang
Mengingat
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 235 ayat (6) huruf d UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerntahan Aceh, Gubernur Aceh telah menyempurnakan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-832 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a , dilakukan agar Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) ;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang ...
t
-- 2 --
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan ...
~
Menetapkan
-- 3 --
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
21. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 .Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 23);
22. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 61);
23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lem baran Aceh Tahun 2014 N om or 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Darussalam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 2).
Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan GUBERNUR ACEH
MEMUTUSKAN:
QANUN ACEH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2016 . .
Pasal 1 ...
~
. -- 4 --
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut:
(1) Pendapatan Aceh
(2) Belanja Aceh
Surplus/ (Defisit)
(3) Pembiayaan Aceh:
a. Penerimaan Rp. 328,465,894,819.-
b. Pengeluaran Rp. 5,000,000,000.-
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Pasal 2
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
12,551 , 166,05 1,800.-
12,874,631 ,946,619.-
(-)
- (-)
(323,465,894,819)
323,465,894,819 .-)
0.-
(1) Pendapatan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Aceh sejumlah Rp.2.057.481.533.300,-
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp .1.670.711.099 .000,-
c. Lain-lain Pendapatan Aceh Yang Sah sejumlah Rp.8 .822.973.419.500,-
(2) Pendapatan Asli Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a . Pajak Aceh sejumlah Rp.1.219.985.562 .000- ,
b. Retribusi Aceh sejumlah Rp.11.802.500.000,-v
c. Basil Pengelolaan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan sejumlah Rp.201.085.953 .000,- v
d. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah sejumlah Rp.624.607.518.300,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Basil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp.251.589 .610.000,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.1.263.870.989.000,- 1.;
c . Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.155.250.500.000, --v
(4) Lain-lain Pendapatan Aceh Yang Sah sebagaimana dimaksud pada aya t (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp .8 .837.483.500,- v
b. Dana darurat sejumlah Rp.0 ,-
c. Dana Bagi Basil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Aceh Lainnya sejumlah Rp. 0
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.8.814.135.936.000,- "
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Aceh Lainnya sejumlah Rp.0,-
Pasal 3
(1) Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: /
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.6.044.601.008.923 ,-
b. Belanja Langsung sejumlah Rp.6 .830.030 .937.696,- . V'
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a . Belanja Pegawai sejumlah Rp.1.004 .355.900.980 ,-
b. Belanja Bunga sejumlah Rp.0, -
b . Belanja Bunga ...
·~
-- 5 --
c . Belanja Subsidi sejumlah Rp.0,-
d. Belanja Hibah sejumlah Rp.1.044 .155.400.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.247.234 .200.000,- ...,,.
f. Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp.659.792 .090 .243,- \._,..,.
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik sejumlah Rp .3.045.563.417.700,- ·v-
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.43.500.000 .000,- 'v-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.466.054.638 .399,- 1 ·
b. Belanja Barang dan jasa sejumlah Rp.3. 781.561.103.326,- v
c . Belanja Modal sejumlah Rp.2 .582.415.195 .971 ,- \..r
Pasal 4
(1) Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a . Penerimaan Pembiayaan Aceh sejumlah Rp.328.465 .894 .819,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Aceh sejumlah Rp.5.000.000.000,- \;·
(2) Penerimaan Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.328.465 .894.819,- ,-
b. Pencairan Dana CCJ.dangan sejumlah Rp.0,-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan sejumlah Rp.0,-
d. Penerimaan Pinjaman Aceh sejumlah Rp .0,-
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.0,-
f. Penerimaan Piutang Aceh sejumlah Rp.0,-
(3) Pengeluaran Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
g. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,-
h. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Ac eh sejumlah Rp.5 .000.000 .000,-
i. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp .0 ,-
j. Pemberian Pinjaman Aceh sejumlah Rp.0,-
k. Pembayaran Kegiatan Lanjutan sejumlah Rp.0,-
Pasal 5
(1) Belanja untuk kepentingan pendanaan keadaan darurat dalam APBA Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan untuk membiayai kegiatan yang paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Aceh dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Aceh; dan
d . memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Aceh dan masyarakat.
b. keperluan ...
1
-- 6 --
Pasal 6
(1) Dalam hal Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 .tidak dilakukan perubahan, Pemerintah Aceh dapat melakukan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja.
(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016, yang selanjutnya diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebagai dasar pelaksanaannya.
(3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditampung dan disampaikan dalam laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016.
Pasal 7
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:
(1) Lainpiran I Ringkasan APBA;
(2) Lampiran II Ringkasan APBA menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
(3) Lampiran III Rincian APBA menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
(4) Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Unit Organisasi, Urusan Pemerintah Daerah, Program dan Kegiatan;
(5) Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
(6) Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
(7) Lampiran VII Daftar Piutang Aceh;
(8) Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
(9) Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Ac eh;
(10) Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset LainLain;
(11) Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
(12) Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Aceh; dan
(13) Lampiran XIII Daftar pinjaman Aceh dan obligasi Aceh.
Pasal 8
Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagai landasan operasional pelaksanaan APBA.
Pasal 9 ...
1
-- 7 --
Pasal 9
Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.
Ditetapkan di Banda Aceh
Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 22 Februari 2016 13 Jumadil Awal 1437
LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR i.j
NOREG QANUN ACEH ( /2016)
1
i
DAFTAR ISI
QANUN ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2016
Halaman LAMPIRAN I RINGKASAN APBA ................................................................... 1 LAMPIRAN II RINGKASAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI ................................................... 2 LAMPIRAN III RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ............................................................................. 4 1 URUSAN WAJIB 1 01 Pendidikan 1 01 01 Dinas Pendidikan .................................................................................... 4 1 01 02 Badan Pendidikan Pembinaan Dayah ..................................................... 13 1 01 03 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah .................................................. 15 1 02 Kesehatan 1 02 01 Dinas Kesehatan ...................................................................................... 17 1 02 02 Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin ................................................. 22 1 02 03 Rumah Sakit Jiwa .................................................................................... 25 1 02 04 Rumah Sakit Ibu dan Anak ..................................................................... 27 1 03 Pekerjaan Umum 1 03 01 Dinas Bina Marga ................................................................................... 30 1 03 02 Dinas Pengairan ...................................................................................... 32 1 03 03 Dinas Cipta Karya ................................................................................... 35 1 06 Perencanaan Pembangunan 1 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ............................................ 38 1 07 Perhubungan 1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika ................ 43 1 08 Lingkungan Hidup 1 08 01 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ............................................. 48 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1 10 01 Dinas Registrasi Kependudukan Aceh ................................................... 51 1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 11 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .................... 53 1 13 Sosial 1 13 01 Dinas Sosial ............................................................................................. 56 1 14 Ketenagakerjaan 1 14 01 Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ......................................... 61
ii
1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 15 01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ........................................... 64 1 16 Penanaman Modal 1 16 01 Badan Investasi dan Promosi .................................................................. 66 1 17 Kebudayaan 1 17 01 Dinas Kebudayaan .................................................................................. 68 1 17 02 Sekretariat Majelis Adat Aceh ............................................................... 72 1 17 03 Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh ..... 74 1 18 Kepemudaan dan Olah Raga 1 18 01 Dinas Pemuda dan Olah Raga ................................................................. 76 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 19 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ............ 80 1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah ................................. 83 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 20 01 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ............................................................. 85 1 20 02 Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah................................................ 86 1 20 03 Sekretariat Daerah .................................................................................. 87 1 20 04 Sekretariat DPRA ................................................................................... 96 1 20 05 Dinas Keuangan Aceh ............................................................................. 99 1 20 06 Inspektorat Aceh ..................................................................................... 103 1 20 07 Kantor Penghubung Pemerintah Aceh .................................................... 105 1 20 08 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ..................................... 107 1 20 09 Dinas Syariat Islam ................................................................................. 111 1 20 10 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama ......................................... 114 1 20 11 Sekretariat Baitul Maal ........................................................................... 116 1 20 12 Badan Penanggulangan Bencana Aceh ................................................... 118 1 20 13 Badan Pelayanan PerizinanTerpadu ........................................................ 121 1 20 14 Sekretariat DPP KORPRI Aceh .............................................................. 123 1 20 15 Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh ................................................... 125 1 21 Ketahanan Pangan 1 21 01 Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan .............................................. 128 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 22 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat .......................................................... 131 1 24 Kearsipan 1 24 01 Badan Arsip dan Perpustakaan ................................................................ 134 2 URUSAN WAJIB 2 01 Pertanian 2 01 01 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan .................................................... 137 2 01 02 Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan ................................................ 140 2 01 03 Dinas Perkebunan .................................................................................... 143 2 02 Kehutanan 2 02 01 Dinas Kehutanan ..................................................................................... 146 2 03 Energi dan Sumber Daya Mineral 2 03 01 Dinas Pertambangan dan Energi ............................................................. 149
iii
2 05 Kelautan dan Perikanan 2 05 01 Dinas Kelautan dan Perikanan ................................................................ 152 2 07 Industri 2 07 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan ..................................................... 155 LAMPIRAN IV REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................................................... 158 LAMIRAN V REKAPITULASI BELANJA ACEH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA .............................................................. 220 LAMIRAN VI DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN .................................................................................... 222 LAMPIRAN VII DAFTAR PIUTANG ACEH ........................................................ 223 LAMPIRAN VIII DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) ACEH ....... 224 LAMPIRAN IX DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP ACEH .................................... 225 LAMPIRAN X DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN ....................................... 226 LAMPIRAN XI.1 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGRAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI (TAHUN PERTAMA) ........................................................... 227 LAMPIRAN XI.2 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGRAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI (TAHUN KEDUA) ................................................................ 228 LAMPIRAN XII DAFTAR DANA CADANGAN ACEH ...................................... 229 LAMPIRAN XIII DAFTAR PINJAMAN ACEH ..................................................... 230
:LAMPIRAN I
:
:
TANGGAL
NOMOR
QANUN ACEH
1 Tahun 2016
22 Februari 2016
PEMERINTAH ACEHRINGKASAN APBA
TAHUN ANGGARAN 2016
JumlahUraianNomor Urut
Halaman : 1
1 2 3
4. 12.551.166.051.800 PENDAPATAN
4.1. 2.057.481.533.300 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.1.1. 1.219.985.562.000 Pendapatan Pajak Daerah
4.1.2. 11.802.500.000 Pendapatan Retribusi Daerah
4.1.3. 201.085.953.000 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.4. 624.607.518.300 Lain-lain PAD Yang Sah
4.2. 1.670.711.099.000 DANA PERIMBANGAN
4.2.1. 251.589.610.000 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.2. 1.263.870.989.000 Dana Alokasi Umum (DAU)
4.2.3. 155.250.500.000 Dana Alokasi Khusus (DAK)
4.3. 8.822.973.419.500 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.1. 8.837.483.500 Pendapatan Hibah
4.3.4. 8.814.135.936.000 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
12.551.166.051.800 JUMLAH PENDAPATAN
5. 12.874.631.946.619 BELANJA
5.1. 6.044.601.008.923 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1. 1.004.355.900.980 Belanja Pegawai
5.1.4. 1.044.155.400.000 Belanja Hibah
5.1.5. 247.234.200.000 Belanja Bantuan Sosial
5.1.6. 659.792.090.243 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
5.1.7. 3.045.563.417.700 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
5.1.8. 43.500.000.000 Belanja Tidak Terduga
5.2. 6.830.030.937.696 BELANJA LANGSUNG
5.2.1. 466.054.638.399 Belanja Pegawai
5.2.2. 3.781.561.103.326 Belanja Barang dan Jasa
5.2.3. 2.582.415.195.971 Belanja Modal
12.874.631.946.619 JUMLAH BELANJA
(323.465.894.819)SURPLUS/(DEFISIT)
6. 323.465.894.819 PEMBIAYAAN
6.1. 328.465.894.819 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.1.1. 328.465.894.819 Penggunaan SiLPA
328.465.894.819 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.2. 5.000.000.000 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6.2.2. 5.000.000.000 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
5.000.000.000 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
323.465.894.819 PEMBIAYAAN NETO
0 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
QANUN ACEH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN II
UraianKode
:
PendapatanTidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
Belanja
Halaman : 2
PEMERINTAH ACEH
RINGKASAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2016
1 Tahun 2016
22 Februari 2016
1 2 3 4 5 6
1. URUSAN WAJIB 12.540.643.551.800,00 5.878.176.494.924,00 5.846.755.424.926,00 11.724.931.919.850,00
1.01. PENDIDIKAN 155.000.000,00 55.277.981.366,00 920.937.084.342,00 976.215.065.708,00
1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 155.000.000,00 43.761.233.366,00 688.168.359.771,00 731.929.593.137,00
1.01.02. BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH - 7.357.320.000,00 223.422.373.341,00 230.779.693.341,00
1.01.03. SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN
DAERAH
- 4.159.428.000,00 9.346.351.230,00 13.505.779.230,00
1.02. KESEHATAN 418.809.671.000,00 189.697.716.697,00 1.251.576.782.523,00 1.441.274.499.220,00
1.02.01. DINAS KESEHATAN 1.500.000.000,00 45.552.018.112,00 681.068.013.075,00 726.620.031.187,00
1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN 360.000.000.000,00 91.544.977.000,00 453.759.643.433,00 545.304.620.433,00
1.02.03. RUMAH SAKIT JIWA 26.892.871.000,00 30.222.291.600,00 67.006.398.250,00 97.228.689.850,00
1.02.04. RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK 30.416.800.000,00 22.378.429.985,00 49.742.727.765,00 72.121.157.750,00
1.03. PEKERJAAN UMUM 1.905.000.000,00 102.690.554.662,00 2.326.319.825.432,00 2.429.010.380.094,00
1.03.01. DINAS BINA MARGA 1.895.000.000,00 48.808.058.425,00 883.956.871.482,00 932.764.929.907,00
1.03.02. DINAS PENGAIRAN - 32.908.319.321,00 655.519.079.179,00 688.427.398.500,00
1.03.03. DINAS CIPTA KARYA 10.000.000,00 20.974.176.916,00 786.843.874.771,00 807.818.051.687,00
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.000.000,00 21.966.790.780,00 37.827.345.450,00 59.794.136.230,00
1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
5.000.000,00 21.966.790.780,00 37.827.345.450,00 59.794.136.230,00
1.07. PERHUBUNGAN 2.073.000.000,00 25.594.710.865,00 112.761.378.567,00 138.356.089.432,00
1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN TELEMATIKA
2.073.000.000,00 25.594.710.865,00 112.761.378.567,00 138.356.089.432,00
1.08. LINGKUNGAN HIDUP 500.000.000,00 9.921.696.046,00 20.540.203.954,00 30.461.900.000,00
1.08.01. BADAN PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN
500.000.000,00 9.921.696.046,00 20.540.203.954,00 30.461.900.000,00
1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL - 4.581.787.709,00 37.080.807.275,00 41.662.594.984,00
1.10.01. DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH - 4.581.787.709,00 37.080.807.275,00 41.662.594.984,00
1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
- 6.539.555.884,00 20.349.007.694,00 26.888.563.578,00
1.11.01. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
- 6.539.555.884,00 20.349.007.694,00 26.888.563.578,00
1.13. SOSIAL 5.000.000,00 20.309.781.000,00 135.124.096.854,00 155.433.877.854,00
1.13.01. DINAS SOSIAL 5.000.000,00 20.309.781.000,00 135.124.096.854,00 155.433.877.854,00
1.14. KETENAGAKERJAAN 67.000.000,00 24.160.879.523,00 84.982.572.353,00 109.143.451.876,00
1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS
PENDUDUK
67.000.000,00 24.160.879.523,00 84.982.572.353,00 109.143.451.876,00
1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 12.000.000,00 10.480.481.969,00 68.775.414.224,00 79.255.896.193,00
1.15.01. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
12.000.000,00 10.480.481.969,00 68.775.414.224,00 79.255.896.193,00
1.16. PENANAMAN MODAL - 5.907.605.584,00 10.338.835.504,00 16.246.441.088,00
1.16.01. BADAN INVESTASI DAN PROMOSI - 5.907.605.584,00 10.338.835.504,00 16.246.441.088,00
1.17. KEBUDAYAAN 255.000.000,00 30.464.631.972,00 52.926.857.847,00 83.391.489.819,00
1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 255.000.000,00 21.111.908.167,00 34.013.936.332,00 55.125.844.499,00
1.17.02. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH - 3.583.421.171,00 4.217.338.817,00 7.800.759.988,00
1.17.03. KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT
LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
- 5.769.302.634,00 14.695.582.698,00 20.464.885.332,00
1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 900.000.000,00 11.994.447.617,00 128.521.552.693,00 140.516.000.310,00
1.18.01. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 900.000.000,00 11.994.447.617,00 128.521.552.693,00 140.516.000.310,00
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
25.000.000,00 15.981.283.245,00 43.026.494.291,00 59.007.777.536,00
1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
18.000.000,00 8.197.270.938,00 9.692.367.442,00 17.889.638.380,00
1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH
7.000.000,00 7.784.012.307,00 33.334.126.849,00 41.118.139.156,00
Halaman : 3
UraianKode PendapatanTidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
Belanja
1 2 3 4 5 6
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
12.115.841.880.800,00 5.304.128.742.984,00 461.756.317.497,00 5.765.885.060.481,00
1.20.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH - 23.580.066.682,00 - 23.580.066.682,00
1.20.02. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH
- 3.351.286.320,00 - 3.351.286.320,00
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 470.000.000,00 69.821.364.222,00 150.280.262.881,00 220.101.627.103,00
1.20.04. SEKRETARIAT DPRA 10.000.000,00 17.120.523.960,00 75.364.952.326,00 92.485.476.286,00
1.20.05. DINAS KEUANGAN ACEH 10.761.966.255.798,00 5.059.436.267.686,00 30.042.503.250,00 5.089.478.770.936,00
1.20.06. INSPEKTORAT ACEH - 13.852.124.214,00 14.778.708.057,00 28.630.832.271,00
1.20.07. KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH
ACEH
- 4.291.899.606,00 7.783.720.394,00 12.075.620.000,00
1.20.08. BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
- 19.480.038.501,00 17.487.078.215,00 36.967.116.716,00
1.20.09. DINAS SYARIAT ISLAM 35.000.000,00 9.981.408.455,00 26.229.023.145,00 36.210.431.600,00
1.20.10. SEKRETARIAT MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA
25.000.000,00 9.137.455.500,00 4.536.411.478,00 13.673.866.978,00
1.20.11. SEKRETARIAT BAITUL MAL 32.604.000.000,00 4.078.569.192,00 51.372.498.733,00 55.451.067.925,00
1.20.12. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
ACEH
10.000.000,00 5.192.570.000,00 21.271.153.000,00 26.463.723.000,00
1.20.13. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU - 5.345.403.000,00 2.966.570.314,00 8.311.973.314,00
1.20.14. SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH - 2.384.863.110,00 1.914.602.796,00 4.299.465.906,00
1.20.15. DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH 1.320.306.625.002,00 57.074.902.536,00 57.728.832.908,00 114.803.735.444,00
1.21. KETAHANAN PANGAN 35.000.000,00 14.120.709.382,00 55.210.976.543,00 69.331.685.925,00
1.21.01. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PENYULUHAN
35.000.000,00 14.120.709.382,00 55.210.976.543,00 69.331.685.925,00
1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 40.000.000,00 10.046.997.335,00 35.566.273.075,00 45.613.270.410,00
1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 40.000.000,00 10.046.997.335,00 35.566.273.075,00 45.613.270.410,00
1.24. KEARSIPAN 15.000.000,00 14.310.140.304,00 43.133.598.808,00 57.443.739.112,00
1.24.01. BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 15.000.000,00 14.310.140.304,00 43.133.598.808,00 57.443.739.112,00
2. URUSAN PILIHAN 10.937.500.000,00 166.424.513.999,00 983.275.512.770,00 1.149.700.026.769,00
2.01. PERTANIAN 3.003.500.000,00 92.176.213.652,00 495.692.446.495,00 587.868.660.147,00
2.01.01. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN 2.758.500.000,00 53.280.879.568,00 161.740.327.260,00 215.021.206.828,00
2.01.02. DINAS KESEHATAN HEWAN DAN
PETERNAKAN
130.000.000,00 19.998.525.384,00 136.015.376.480,00 156.013.901.864,00
2.01.03. DINAS PERKEBUNAN 115.000.000,00 18.896.808.700,00 197.936.742.755,00 216.833.551.455,00
2.02. KEHUTANAN 5.141.000.000,00 21.115.530.945,00 91.168.257.336,00 112.283.788.281,00
2.02.01. DINAS KEHUTANAN 5.141.000.000,00 21.115.530.945,00 91.168.257.336,00 112.283.788.281,00
2.03. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 2.084.500.000,00 12.749.921.457,00 62.248.626.361,00 74.998.547.818,00
2.03.01. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 2.084.500.000,00 12.749.921.457,00 62.248.626.361,00 74.998.547.818,00
2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 550.000.000,00 25.164.017.026,00 274.385.913.931,00 299.549.930.957,00
2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 550.000.000,00 25.164.017.026,00 274.385.913.931,00 299.549.930.957,00
2.07. INDUSTRI 158.500.000,00 15.218.830.919,00 59.780.268.647,00 74.999.099.566,00
2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
158.500.000,00 15.218.830.919,00 59.780.268.647,00 74.999.099.566,00
Jumlah
SURPLUS / (DEFISIT)
12.551.581.051.800,00 6.044.601.008.923,00 6.830.030.937.696,00 12.874.631.946.619,00
(323.050.894.819)
Kode Uraian
Penerimaan
SILPA TAB
Pembiayaan Pengeluaran
Pembiayaan
Netto
321 4 5 6
5.000.000.000,00 323.465.894.819,00 415.000.000,00 URUSAN WAJIB 328.465.894.819,00
5.000.000.000,00 323.465.894.819,00 415.000.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
328.465.894.819,00
5.000.000.000,00 323.465.894.819,00 415.000.000,00 DINAS KEUANGAN ACEH 328.465.894.819,00
:LAMPIRAN III
:
:
TANGGAL
NOMOR
QANUN ACEH
1 Tahun 2016
22 Februari 2016
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.01. - PENDIDIKAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.00.00.4. PENDAPATAN 155.000.000,00
1.01.1.01.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 155.000.000,00
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
155.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 155.000.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5. BELANJA 731.929.593.137,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 43.761.233.366,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
43.761.233.366,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 688.168.359.771,00
1.01.1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
7.599.524.800,00
1.01.1.01.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.400.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.400.000,00
1.01.1.01.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
1.767.720.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.767.720.000,00
1.01.1.01.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 350.000.000,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 350.000.000,00
1.01.1.01.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
347.550.000,00
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 347.550.000,00
1.01.1.01.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
81.632.500,00
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 81.632.500,00
1.01.1.01.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
2.598.102.300,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 2.598.102.300,00
1.01.1.01.01.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 110.000.000,00
1.01.1.01.01.01.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 110.000.000,00
1.01.1.01.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
83.820.000,00
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 83.820.000,00
1.01.1.01.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 123.600.000,00
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 123.600.000,00
1.01.1.01.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
1.132.440.000,00
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.132.440.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
992.260.000,00
1.01.1.01.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 376.800.000,00
1.01.1.01.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 615.460.000,00
1.01.1.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
17.859.770.000,00
1.01.1.01.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.039.000.000,00
1.01.1.01.01.02.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 600.000.000,00
1.01.1.01.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 4.439.000.000,00
1.01.1.01.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
357.520.000,00
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 357.520.000,00
1.01.1.01.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
133.750.000,00
1.01.1.01.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 133.750.000,00
1.01.1.01.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG
KANTOR
12.329.500.000,00
1.01.1.01.01.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 275.000.000,00
1.01.1.01.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 12.054.500.000,00
1.01.1.01.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 66.700.000,00
1.01.1.01.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
66.700.000,00
1.01.1.01.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.700.000,00
1.01.1.01.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
11.166.723.000,00
1.01.1.01.01.05.04. PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 485.800.000,00
1.01.1.01.01.05.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 485.800.000,00
1.01.1.01.01.05.10. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 10.680.923.000,00
1.01.1.01.01.05.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.742.400.000,00
1.01.1.01.01.05.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.938.523.000,00
1.01.1.01.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 44.419.825.135,00
1.01.1.01.01.15.01. PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 8.375.600.000,00
1.01.1.01.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.600.000,00
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.360.000.000,00
1.01.1.01.01.15.03. PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 3.937.782.114,00
1.01.1.01.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.937.782.114,00
1.01.1.01.01.15.04. PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH 295.000.000,00
1.01.1.01.01.15.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 295.000.000,00
1.01.1.01.01.15.09. PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA
DAN FASILITAS PARKIR
1.358.400.000,00
1.01.1.01.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.358.400.000,00
1.01.1.01.01.15.14. PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN
SANITASI
335.000.000,00
1.01.1.01.01.15.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 335.000.000,00
1.01.1.01.01.15.15. PENGADAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SIWA 9.903.000.000,00
1.01.1.01.01.15.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.903.000.000,00
1.01.1.01.01.15.18. PENGADAAN ALAT PRAKTIK SERAGAM SISWA 6.617.000.000,00
1.01.1.01.01.15.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00
1.01.1.01.01.15.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.605.000.000,00
1.01.1.01.01.15.19. PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 2.967.360.000,00
1.01.1.01.01.15.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.967.360.000,00
1.01.1.01.01.15.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN
SEKOLAH
359.200.000,00
1.01.1.01.01.15.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 359.200.000,00
1.01.1.01.01.15.57. PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK 4.780.923.021,00
1.01.1.01.01.15.57.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 141.600.000,00
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.639.323.021,00
1.01.1.01.01.15.58. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 588.350.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 6
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 588.350.000,00
1.01.1.01.01.15.59. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI
1.699.710.000,00
1.01.1.01.01.15.59.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 108.000.000,00
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.591.710.000,00
1.01.1.01.01.15.65. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
1.812.500.000,00
1.01.1.01.01.15.65.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.65.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.804.500.000,00
1.01.1.01.01.15.67. PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH 1.390.000.000,00
1.01.1.01.01.15.67.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.390.000.000,00
1.01.1.01.01.16. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN
178.281.335.001,00
1.01.1.01.01.16.01. PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 1.939.900.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.939.900.000,00
1.01.1.01.01.16.02. PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA
SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH
6.832.760.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.832.760.000,00
1.01.1.01.01.16.03. PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 8.322.398.957,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.600.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.294.798.957,00
1.01.1.01.01.16.04. PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH 765.745.967,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 765.745.967,00
1.01.1.01.01.16.05. PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG
PRAKTIKUM SEKOLAH
791.375.485,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 791.375.485,00
1.01.1.01.01.16.08. PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNA/AULA 220.000.000,00
1.01.1.01.01.16.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 220.000.000,00
1.01.1.01.01.16.09. PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA
DAN FASILITAS PARKIR
20.528.687.510,00
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.528.687.510,00
1.01.1.01.01.16.11. PEMBANGUNAN RUANG IBADAH 2.615.507.365,00
1.01.1.01.01.16.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.615.507.365,00
1.01.1.01.01.16.14. PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN
SANITARY
1.171.000.000,00
1.01.1.01.01.16.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.171.000.000,00
1.01.1.01.01.16.18. PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA
SISWA
14.271.930.000,00
1.01.1.01.01.16.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 114.000.000,00
1.01.1.01.01.16.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.157.930.000,00
1.01.1.01.01.16.19. PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 20.374.038.257,00
1.01.1.01.01.16.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.600.000,00
1.01.1.01.01.16.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.358.438.257,00
1.01.1.01.01.16.20. PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 937.000.000,00
1.01.1.01.01.16.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 937.000.000,00
1.01.1.01.01.16.44. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS
SEKOLAH
2.488.700.000,00
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.488.700.000,00
1.01.1.01.01.16.53. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG IBADAH 198.460.000,00
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 198.460.000,00
1.01.1.01.01.16.54. REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN
SEKOLAH
50.000.000,00
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
1.01.1.01.01.16.57. PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK 16.594.900.000,00
1.01.1.01.01.16.57.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 115.200.000,00
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.479.700.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 7
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.16.63. PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) JENJANG SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS
SERTA PESANTREN SALAFIYAH DAN SATUAN
PENDIDIKAN NON-ISLAM SETARA SD DAN SMP
3.499.672.500,00
1.01.1.01.01.16.63.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.185.650.000,00
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.314.022.500,00
1.01.1.01.01.16.65. PENYEDIAAN BUKU PELAJARAN UNTUK
SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS
9.500.215.000,00
1.01.1.01.01.16.65.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.600.000,00
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.484.615.000,00
1.01.1.01.01.16.69. PEMBINAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DAN
MANAJEMEN SEKOLAH DENGAN PENERAPAN
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI
SATUAN PENDIDIKAN DASAR
2.727.183.245,00
1.01.1.01.01.16.69.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.718.783.245,00
1.01.1.01.01.16.70. PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS
SISWA
6.277.079.000,00
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.600.000,00
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.267.479.000,00
1.01.1.01.01.16.75. PENYEDIAAN BEASISWA TRANSISI 856.819.100,00
1.01.1.01.01.16.75.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 128.400.000,00
1.01.1.01.01.16.75.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 728.419.100,00
1.01.1.01.01.16.87. PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH 7.578.147.117,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.578.147.117,00
1.01.1.01.01.16.92. PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN
PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI PENDIDIK
1.789.680.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.789.680.000,00
1.01.1.01.01.16.93. PENGEMBANGAN MUTU DAN KWALITAS
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
3.933.340.498,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.933.340.498,00
1.01.1.01.01.16.94. PEMBINAAN UKS SD/MI, SMP/MTS 572.370.000,00
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 572.370.000,00
1.01.1.01.01.16.95. PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NON PNS
43.241.815.000,00
1.01.1.01.01.16.95.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.945.800.000,00
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 296.015.000,00
1.01.1.01.01.16.97. PEMBINAAN MINAT DAN KREATIVITAS TENAGA
PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
202.610.000,00
1.01.1.01.01.16.97.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 202.610.000,00
1.01.1.01.01.17. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 184.358.920.033,00
1.01.1.01.01.17.01. PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 5.879.250.000,00
1.01.1.01.01.17.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 576.050.000,00
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3. BELANJA MODAL 5.303.200.000,00
1.01.1.01.01.17.02. PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA
SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH
7.562.284.300,00
1.01.1.01.01.17.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 230.100.000,00
1.01.1.01.01.17.02.5.2.3. BELANJA MODAL 7.332.184.300,00
1.01.1.01.01.17.03. PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 9.237.048.574,00
1.01.1.01.01.17.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 152.400.000,00
1.01.1.01.01.17.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.725.676.000,00
1.01.1.01.01.17.03.5.2.3. BELANJA MODAL 7.358.972.574,00
1.01.1.01.01.17.04. PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH 2.237.275.000,00
1.01.1.01.01.17.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 347.500.000,00
1.01.1.01.01.17.04.5.2.3. BELANJA MODAL 1.889.775.000,00
1.01.1.01.01.17.05. PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG
PRAKTIKUM SEKOLAH (LABORATORIUM
BAHASA, KOMPUTER, IPA, IPS DAN LAIN-LAIN)
5.387.087.365,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 8
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.17.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 445.220.000,00
1.01.1.01.01.17.05.5.2.3. BELANJA MODAL 4.941.867.365,00
1.01.1.01.01.17.07. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA
3.876.948.000,00
1.01.1.01.01.17.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 440.000.000,00
1.01.1.01.01.17.07.5.2.3. BELANJA MODAL 3.436.948.000,00
1.01.1.01.01.17.08. PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNA/AULA 66.410.000,00
1.01.1.01.01.17.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.410.000,00
1.01.1.01.01.17.09. PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA
DAN FASILITAS PARKIR
19.378.576.000,00
1.01.1.01.01.17.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.761.550.000,00
1.01.1.01.01.17.09.5.2.3. BELANJA MODAL 16.617.026.000,00
1.01.1.01.01.17.11. PEMBANGUNAN RUANG IBADAH 2.516.269.454,00
1.01.1.01.01.17.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 128.600.000,00
1.01.1.01.01.17.11.5.2.3. BELANJA MODAL 2.387.669.454,00
1.01.1.01.01.17.12. PEMBANGUNAN PERPUSATAKAAN SEKOLAH 624.317.000,00
1.01.1.01.01.17.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 624.317.000,00
1.01.1.01.01.17.14. PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN
SANITARY
1.216.736.000,00
1.01.1.01.01.17.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 300.340.000,00
1.01.1.01.01.17.14.5.2.3. BELANJA MODAL 916.396.000,00
1.01.1.01.01.17.15. PENGADAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SIWA 15.415.540.000,00
1.01.1.01.01.17.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.000.000,00
1.01.1.01.01.17.15.5.2.3. BELANJA MODAL 15.404.540.000,00
1.01.1.01.01.17.18. PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA
SISWA
37.572.103.043,00
1.01.1.01.01.17.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 39.600.000,00
1.01.1.01.01.17.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 266.535.000,00
1.01.1.01.01.17.18.5.2.3. BELANJA MODAL 37.265.968.043,00
1.01.1.01.01.17.19. PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 7.586.397.500,00
1.01.1.01.01.17.19.5.2.3. BELANJA MODAL 7.586.397.500,00
1.01.1.01.01.17.20. PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 4.775.000.000,00
1.01.1.01.01.17.20.5.2.3. BELANJA MODAL 4.775.000.000,00
1.01.1.01.01.17.41. REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN
SEKOLAH
810.000.000,00
1.01.1.01.01.17.41.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 810.000.000,00
1.01.1.01.01.17.44. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS
SEKOLAH
2.377.493.000,00
1.01.1.01.01.17.44.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.161.396.000,00
1.01.1.01.01.17.44.5.2.3. BELANJA MODAL 1.216.097.000,00
1.01.1.01.01.17.46. REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM
DAN PRAKTIKUM SEKOLAH
893.210.000,00
1.01.1.01.01.17.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.210.000,00
1.01.1.01.01.17.46.5.2.3. BELANJA MODAL 888.000.000,00
1.01.1.01.01.17.57. PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK 1.478.300.000,00
1.01.1.01.01.17.57.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.478.300.000,00
1.01.1.01.01.17.58. SOSIALISASI KURIKULUM SMA/SMK/MA 3.215.910.000,00
1.01.1.01.01.17.58.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.400.000,00
1.01.1.01.01.17.58.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.183.510.000,00
1.01.1.01.01.17.61. PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL
MANAJEMEN MUTU (BOMM)
8.189.660.000,00
1.01.1.01.01.17.61.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.207.840.000,00
1.01.1.01.01.17.61.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.981.820.000,00
1.01.1.01.01.17.66. PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN DUNIA
USAHA DAN DUNIA INDUSTRI
8.245.150.000,00
1.01.1.01.01.17.66.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 307.800.000,00
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.937.350.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 9
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.17.72. LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) DAN OSN
SISWA SMA PROVINSI NAD
12.930.049.000,00
1.01.1.01.01.17.72.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 194.800.000,00
1.01.1.01.01.17.72.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.735.249.000,00
1.01.1.01.01.17.78. PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH 5.786.214.000,00
1.01.1.01.01.17.78.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.019.500.000,00
1.01.1.01.01.17.78.5.2.3. BELANJA MODAL 4.766.714.000,00
1.01.1.01.01.17.81. PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PENDIDIK UNTUK
MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI
2.487.280.000,00
1.01.1.01.01.17.81.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.800.000,00
1.01.1.01.01.17.81.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.464.480.000,00
1.01.1.01.01.17.82. PENGEMBANGAN MUTU DAN KWALITAS
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.862.571.797,00
1.01.1.01.01.17.82.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 187.200.000,00
1.01.1.01.01.17.82.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.675.371.797,00
1.01.1.01.01.17.84. PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN
PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI PENDIDIK
5.115.545.000,00
1.01.1.01.01.17.84.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00
1.01.1.01.01.17.84.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.107.145.000,00
1.01.1.01.01.17.85. PEMBINAAN UKS SMA/SMK/MA 349.070.000,00
1.01.1.01.01.17.85.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.000.000,00
1.01.1.01.01.17.85.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 341.070.000,00
1.01.1.01.01.17.87. PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NON PNS
7.287.225.000,00
1.01.1.01.01.17.87.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.919.200.000,00
1.01.1.01.01.17.87.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 368.025.000,00
1.01.1.01.01.18. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 12.610.917.136,00
1.01.1.01.01.18.01. PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON
FORMAL
1.954.280.999,00
1.01.1.01.01.18.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.954.280.999,00
1.01.1.01.01.18.02. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN NON FORMAL 1.910.225.000,00
1.01.1.01.01.18.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 103.200.000,00
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.807.025.000,00
1.01.1.01.01.18.03. PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN
KELEMBAGAAN
971.635.559,00
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 971.635.559,00
1.01.1.01.01.18.04. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN 1.711.255.000,00
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.711.255.000,00
1.01.1.01.01.18.05. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN
HIDUP
1.185.310.000,00
1.01.1.01.01.18.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.000.000,00
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.171.310.000,00
1.01.1.01.01.18.06. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PENDIDIKAN NON FORMAL
3.605.030.578,00
1.01.1.01.01.18.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.605.030.578,00
1.01.1.01.01.18.12. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON
FORMAL
1.273.180.000,00
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.263.180.000,00
1.01.1.01.01.19. PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA 23.537.059.000,00
1.01.1.01.01.19.01. PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 10.913.000.000,00
1.01.1.01.01.19.01.5.2.3. BELANJA MODAL 10.913.000.000,00
1.01.1.01.01.19.03. PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 223.000.000,00
1.01.1.01.01.19.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
1.01.1.01.01.19.03.5.2.3. BELANJA MODAL 198.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 10
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.19.05. PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG
PRAKTIKUM SEKOLAH (LABORATORIUM
BAHASA, KOMPUTER, IPA, IPS DAN LAIN-LAIN)
35.000.000,00
1.01.1.01.01.19.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00
1.01.1.01.01.19.09. PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA
DAN FASILITAS PARKIR
740.000.000,00
1.01.1.01.01.19.09.5.2.3. BELANJA MODAL 740.000.000,00
1.01.1.01.01.19.17. PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA
SISWA
343.000.000,00
1.01.1.01.01.19.17.5.2.3. BELANJA MODAL 343.000.000,00
1.01.1.01.01.19.18. PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 1.150.000.000,00
1.01.1.01.01.19.18.5.2.3. BELANJA MODAL 1.150.000.000,00
1.01.1.01.01.19.60. PENGEMBANGAN KREATIFITAS GURU TK/SLB 425.400.000,00
1.01.1.01.01.19.60.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 425.400.000,00
1.01.1.01.01.19.62. PENYEDIAAN BIAYA UNTUK KEGIATAN
SDLB/SMPLB/SMALB DAN SEKOLAH
PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI
6.312.950.000,00
1.01.1.01.01.19.62.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.308.400.000,00
1.01.1.01.01.19.62.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.004.550.000,00
1.01.1.01.01.19.63. PUSAT LAYANAN AUTIS ACEH 731.444.000,00
1.01.1.01.01.19.63.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 588.000.000,00
1.01.1.01.01.19.63.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 143.444.000,00
1.01.1.01.01.19.64. PENGEMBANGAN MUTU DAN KWALITAS
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2.663.265.000,00
1.01.1.01.01.19.64.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.663.265.000,00
1.01.1.01.01.20. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
95.862.459.705,00
1.01.1.01.01.20.15. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN
(UPTD BALAI TEKKOMDIK ACEH)
9.352.697.000,00
1.01.1.01.01.20.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 256.000.000,00
1.01.1.01.01.20.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.573.796.006,00
1.01.1.01.01.20.15.5.2.3. BELANJA MODAL 1.522.900.994,00
1.01.1.01.01.20.16. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN
(UPTD BPKB ACEH)
8.473.030.000,00
1.01.1.01.01.20.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 490.018.500,00
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.631.901.500,00
1.01.1.01.01.20.16.5.2.3. BELANJA MODAL 2.351.110.000,00
1.01.1.01.01.20.17. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN
(UPTD PPMG WILAYAH I BANDA ACEH)
8.851.670.000,00
1.01.1.01.01.20.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 435.600.000,00
1.01.1.01.01.20.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.397.545.600,00
1.01.1.01.01.20.17.5.2.3. BELANJA MODAL 3.018.524.400,00
1.01.1.01.01.20.18. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN
(UPTD PPMG WILAYAH II SIGLI)
8.423.983.402,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 372.450.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.966.125.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.3. BELANJA MODAL 5.085.408.402,00
1.01.1.01.01.20.19. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN
(UPTD PPMG WILAYAH III LHOKSEUMAWE)
8.669.000.000,00
1.01.1.01.01.20.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 441.000.000,00
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.546.777.600,00
1.01.1.01.01.20.19.5.2.3. BELANJA MODAL 3.681.222.400,00
1.01.1.01.01.20.20. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN
(UPTD PPMG WILAYAH IV LANGSA)
8.471.750.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 11
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.20.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 496.201.600,00
1.01.1.01.01.20.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.832.860.000,00
1.01.1.01.01.20.20.5.2.3. BELANJA MODAL 3.142.688.400,00
1.01.1.01.01.20.21. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN
(UPTD PPMG WILAYAH V TAKENGON)
8.439.470.000,00
1.01.1.01.01.20.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 449.920.000,00
1.01.1.01.01.20.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.322.935.000,00
1.01.1.01.01.20.21.5.2.3. BELANJA MODAL 2.666.615.000,00
1.01.1.01.01.20.22. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN
(UPTD PPMG WILAYAH VI KUTACANE)
8.642.056.303,00
1.01.1.01.01.20.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 525.662.000,00
1.01.1.01.01.20.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.883.894.303,00
1.01.1.01.01.20.22.5.2.3. BELANJA MODAL 2.232.500.000,00
1.01.1.01.01.20.23. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN
(UPTD PPMG WILAYAH VII MEULABOH)
8.594.010.000,00
1.01.1.01.01.20.23.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 481.712.000,00
1.01.1.01.01.20.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.471.098.000,00
1.01.1.01.01.20.23.5.2.3. BELANJA MODAL 641.200.000,00
1.01.1.01.01.20.24. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN
(UPTD PPMG WILAYAH VIII BLANG PIDIE)
8.964.075.000,00
1.01.1.01.01.20.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 831.600.000,00
1.01.1.01.01.20.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.909.170.000,00
1.01.1.01.01.20.24.5.2.3. BELANJA MODAL 3.223.305.000,00
1.01.1.01.01.20.25. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN
(UPTD PPMG WILAYAH IX TAPAK TUAN)
8.980.718.000,00
1.01.1.01.01.20.25.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 651.600.000,00
1.01.1.01.01.20.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.812.469.000,00
1.01.1.01.01.20.25.5.2.3. BELANJA MODAL 3.516.649.000,00
1.01.1.01.01.22. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN
PENDIDIKAN
110.646.975.961,00
1.01.1.01.01.22.01. PELAKSANAAN EVALUASI HASIL KINERJA
BIDANG PENDIDIKAN
503.702.400,00
1.01.1.01.01.22.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.000.000,00
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 480.702.400,00
1.01.1.01.01.22.02. PELAKSANAAN KERJASAMA SECARA
KELEMBAGAAN DI BIDANG PENDIDIKAN
7.190.237.948,00
1.01.1.01.01.22.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 244.800.000,00
1.01.1.01.01.22.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.945.437.948,00
1.01.1.01.01.22.07. PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI
MANAJEMEN PENDIDIKAN
3.130.010.188,00
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 226.160.000,00
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.903.850.188,00
1.01.1.01.01.22.09. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.606.005.000,00
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 125.400.000,00
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.480.605.000,00
1.01.1.01.01.22.17. SUPERVISI PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN 2.149.920.000,00
1.01.1.01.01.22.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 66.000.000,00
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.083.920.000,00
1.01.1.01.01.22.18. PENGGANDAAN NASKAH, PENDISTRIBUSIAN,
PENCETAKAN LJK UNAS SLB, SMP/MTS,
SMA/MA/SMK DAN PEMANTAUAN UAS/UN SLB,
SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK
6.521.300.425,00
1.01.1.01.01.22.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.600.000,00
1.01.1.01.01.22.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.511.700.425,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 12
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.22.25. PENYUSUNAN, KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PROGRAM PENDIDIKAN
3.440.760.000,00
1.01.1.01.01.22.25.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 379.967.500,00
1.01.1.01.01.22.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.060.792.500,00
1.01.1.01.01.22.27. PENINGKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA (LPSDM) ACEH
86.105.040.000,00
1.01.1.01.01.22.27.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.324.800.000,00
1.01.1.01.01.22.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.780.240.000,00
1.01.1.01.01.31. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM,
BAHAN AJAR DAN METODE PEMBELAJARAN
BERKARAKTER KEAKRIFAN LOKAL
1.758.150.000,00
1.01.1.01.01.31.08. PENULISAN BAHAN AJAR UNTUK PENDIDIKAN
MENENGAH
1.758.150.000,00
1.01.1.01.01.31.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 53.600.000,00
1.01.1.01.01.31.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.704.550.000,00
JUMLAH BELANJA 731.929.593.137,00
SURPLUS/(DEFISIT) (731.774.593.137,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.01. - PENDIDIKAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 13
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.01.02. - BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH
1 2 3 4
1.01.1.01.02.00.00.5. BELANJA 230.779.693.341,00
1.01.1.01.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.357.320.000,00
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
7.357.320.000,00
1.01.1.01.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 223.422.373.341,00
1.01.1.01.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.983.121.500,00
1.01.1.01.02.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.100.000,00
1.01.1.01.02.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.100.000,00
1.01.1.01.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
326.400.000,00
1.01.1.01.02.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 326.400.000,00
1.01.1.01.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 150.000.000,00
1.01.1.01.02.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00
1.01.1.01.02.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
106.392.500,00
1.01.1.01.02.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 106.392.500,00
1.01.1.01.02.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
43.504.000,00
1.01.1.01.02.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 43.504.000,00
1.01.1.01.02.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
18.060.000,00
1.01.1.01.02.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.060.000,00
1.01.1.01.02.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 73.425.000,00
1.01.1.01.02.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 73.425.000,00
1.01.1.01.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
714.900.000,00
1.01.1.01.02.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 714.900.000,00
1.01.1.01.02.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.544.340.000,00
1.01.1.01.02.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 850.660.000,00
1.01.1.01.02.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 693.680.000,00
1.01.1.01.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
7.354.330.000,00
1.01.1.01.02.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 2.770.800.000,00
1.01.1.01.02.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 70.000.000,00
1.01.1.01.02.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 2.700.800.000,00
1.01.1.01.02.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.892.000.000,00
1.01.1.01.02.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 3.892.000.000,00
1.01.1.01.02.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 44.800.000,00
1.01.1.01.02.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 44.800.000,00
1.01.1.01.02.02.13. PENGADAAN KOMPUTER 46.000.000,00
1.01.1.01.02.02.13.5.2.3. BELANJA MODAL 46.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 14
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.02. - BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH
1.01.1.01.02.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
50.000.000,00
1.01.1.01.02.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
1.01.1.01.02.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
392.430.000,00
1.01.1.01.02.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 392.430.000,00
1.01.1.01.02.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
108.300.000,00
1.01.1.01.02.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 108.300.000,00
1.01.1.01.02.02.46. KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN 50.000.000,00
1.01.1.01.02.02.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
1.01.1.01.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
30.000.000,00
1.01.1.01.02.05.03. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
30.000.000,00
1.01.1.01.02.05.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.01.1.01.02.24. PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH 14.912.090.000,00
1.01.1.01.02.24.08. PENGADAAN ALAT PRAKTEK DAN PERAGA
SANTRI
14.912.090.000,00
1.01.1.01.02.24.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 166.800.000,00
1.01.1.01.02.24.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.745.290.000,00
1.01.1.01.02.25. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA DAYAH
172.341.133.613,00
1.01.1.01.02.25.01. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA DAYAH
172.341.133.613,00
1.01.1.01.02.25.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.339.200.000,00
1.01.1.01.02.25.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 169.242.299.113,00
1.01.1.01.02.25.01.5.2.3. BELANJA MODAL 1.759.634.500,00
1.01.1.01.02.26. PROGRAM PENINGKATAN MUTU TENAGA
PENDIDIKAN DAYAH
19.894.994.255,00
1.01.1.01.02.26.02. PEMBINAAN TERHADAP PIMPINAN DAN TGK.
DAYAH
19.894.994.255,00
1.01.1.01.02.26.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.646.768.255,00
1.01.1.01.02.26.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 248.226.000,00
1.01.1.01.02.28. PROGRAM PEMBINAAN MANAJEMEN DAYAH 340.971.708,00
1.01.1.01.02.28.05. PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN
DAYAH
340.971.708,00
1.01.1.01.02.28.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 340.971.708,00
1.01.1.01.02.30. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAYAH
431.540.000,00
1.01.1.01.02.30.01. MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN
PENGEMBANGAN DAYAH
431.540.000,00
1.01.1.01.02.30.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 98.140.000,00
1.01.1.01.02.30.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 333.400.000,00
1.01.1.01.02.32. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
PENGEMBANGAN DAYAH
5.134.192.265,00
1.01.1.01.02.32.01. PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN DAYAH
5.134.192.265,00
1.01.1.01.02.32.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.853.750.000,00
1.01.1.01.02.32.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.280.442.265,00
JUMLAH BELANJA 230.779.693.341,00
SURPLUS/(DEFISIT) (230.779.693.341,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.01. - PENDIDIKAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 15
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.01.03. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
1 2 3 4
1.01.1.01.03.00.00.5. BELANJA 13.505.779.230,00
1.01.1.01.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.159.428.000,00
1.01.1.01.03.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
4.159.428.000,00
1.01.1.01.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 9.346.351.230,00
1.01.1.01.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.686.779.000,00
1.01.1.01.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
234.600.000,00
1.01.1.01.03.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 234.600.000,00
1.01.1.01.03.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 21.219.000,00
1.01.1.01.03.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.219.000,00
1.01.1.01.03.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 84.099.000,00
1.01.1.01.03.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.099.000,00
1.01.1.01.03.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
348.045.000,00
1.01.1.01.03.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 348.045.000,00
1.01.1.01.03.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
21.506.000,00
1.01.1.01.03.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.506.000,00
1.01.1.01.03.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
536.810.000,00
1.01.1.01.03.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 536.810.000,00
1.01.1.01.03.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
10.800.000,00
1.01.1.01.03.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.800.000,00
1.01.1.01.03.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 118.140.000,00
1.01.1.01.03.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 118.140.000,00
1.01.1.01.03.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
627.800.000,00
1.01.1.01.03.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 627.800.000,00
1.01.1.01.03.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.683.760.000,00
1.01.1.01.03.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.672.560.000,00
1.01.1.01.03.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.200.000,00
1.01.1.01.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.901.197.230,00
1.01.1.01.03.02.12. PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN
KOMUNIKASI
91.452.210,00
1.01.1.01.03.02.12.5.2.3. BELANJA MODAL 91.452.210,00
1.01.1.01.03.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
105.000.000,00
1.01.1.01.03.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 105.000.000,00
1.01.1.01.03.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
KANTOR
28.000.000,00
1.01.1.01.03.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 16
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.03. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
1.01.1.01.03.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG
KANTOR
1.676.745.020,00
1.01.1.01.03.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 62.675.020,00
1.01.1.01.03.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 1.614.070.000,00
1.01.1.01.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
367.000.000,00
1.01.1.01.03.05.10. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 70.000.000,00
1.01.1.01.03.05.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 70.000.000,00
1.01.1.01.03.05.11. PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN
KETATALAKSANAAN
297.000.000,00
1.01.1.01.03.05.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.760.000,00
1.01.1.01.03.05.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 272.240.000,00
1.01.1.01.03.15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 61.440.000,00
1.01.1.01.03.15.61. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
61.440.000,00
1.01.1.01.03.15.61.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 61.440.000,00
1.01.1.01.03.19. PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA 484.090.000,00
1.01.1.01.03.19.56. PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK 272.060.000,00
1.01.1.01.03.19.56.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 272.060.000,00
1.01.1.01.03.19.59. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 212.030.000,00
1.01.1.01.03.19.59.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 212.030.000,00
1.01.1.01.03.20. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
793.495.000,00
1.01.1.01.03.20.04. PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU (KKG) 256.905.000,00
1.01.1.01.03.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 256.905.000,00
1.01.1.01.03.20.08. PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
536.590.000,00
1.01.1.01.03.20.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 536.590.000,00
1.01.1.01.03.21. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
97.080.000,00
1.01.1.01.03.21.12. PENERBITAN JURNAL PENDIDIKAN
(PENCERAHAN)
97.080.000,00
1.01.1.01.03.21.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 97.080.000,00
1.01.1.01.03.22. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN
PENDIDIKAN
1.634.530.000,00
1.01.1.01.03.22.02. PELAKSANAAN KERJASAMA SECARA
KELEMBAGAAN DI BIDANG PENDIDIKAN
91.950.000,00
1.01.1.01.03.22.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.950.000,00
1.01.1.01.03.22.05. KOORDINASI PENINGKATAN MPD KAB/KOTA
PROV. ACEH
417.600.000,00
1.01.1.01.03.22.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 417.600.000,00
1.01.1.01.03.22.08. PENYELENGGARAAN PELATIHAN, SEMINAR DAN
LOKAKARYA SERTA DISKUSI ILMIAH TENTANG
BERBAGAI ISU PENDIDIKAN
226.100.000,00
1.01.1.01.03.22.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 226.100.000,00
1.01.1.01.03.22.09. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 439.580.000,00
1.01.1.01.03.22.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 439.580.000,00
1.01.1.01.03.22.24. DIALOG INTERAKTIF MASYARAKAT TENTANG
PENDIDIKAN
459.300.000,00
1.01.1.01.03.22.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 459.300.000,00
1.01.1.01.03.30. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAYAH
320.740.000,00
1.01.1.01.03.30.01. MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN
PENGEMBANGAN DAYAH
320.740.000,00
1.01.1.01.03.30.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 320.740.000,00
JUMLAH BELANJA 13.505.779.230,00
SURPLUS/(DEFISIT) (13.505.779.230,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 17
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.500.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.500.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 1 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Umum
Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
1.500.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.500.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5. BELANJA 726.620.031.187,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 45.552.018.112,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
45.552.018.112,00
1.02.1.02.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 681.068.013.075,00
1.02.1.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
10.869.425.048,00
1.02.1.02.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 47.254.000,00
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 47.254.000,00
1.02.1.02.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
1.912.000.000,00
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.912.000.000,00
1.02.1.02.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 566.463.998,00
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 566.463.998,00
1.02.1.02.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
372.950.050,00
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 372.950.050,00
1.02.1.02.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
162.223.000,00
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 103.223.000,00
1.02.1.02.01.01.12.5.2.3. BELANJA MODAL 59.000.000,00
1.02.1.02.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
262.000.000,00
1.02.1.02.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 262.000.000,00
1.02.1.02.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
39.960.000,00
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 39.960.000,00
1.02.1.02.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 237.660.000,00
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 237.660.000,00
1.02.1.02.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
2.416.970.000,00
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.416.970.000,00
1.02.1.02.01.01.20. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 200.000.000,00
1.02.1.02.01.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 18
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.02.1.02.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.651.944.000,00
1.02.1.02.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.783.748.000,00
1.02.1.02.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.868.196.000,00
1.02.1.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
25.389.787.556,00
1.02.1.02.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 16.001.560.000,00
1.02.1.02.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 16.001.560.000,00
1.02.1.02.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.500.000.000,00
1.02.1.02.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 1.500.000.000,00
1.02.1.02.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 5.175.769.100,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.000.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 5.095.769.100,00
1.02.1.02.01.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 682.500.000,00
1.02.1.02.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 682.500.000,00
1.02.1.02.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
278.750.000,00
1.02.1.02.01.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 278.750.000,00
1.02.1.02.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.249.100.000,00
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.249.100.000,00
1.02.1.02.01.02.25. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS
7.000.000,00
1.02.1.02.01.02.25.5.2.3. BELANJA MODAL 7.000.000,00
1.02.1.02.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
495.108.456,00
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 495.108.456,00
1.02.1.02.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
922.550.000,00
1.02.1.02.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 381.490.000,00
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 381.490.000,00
1.02.1.02.01.05.06. RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) 541.060.000,00
1.02.1.02.01.05.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 55.200.000,00
1.02.1.02.01.05.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 485.860.000,00
1.02.1.02.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
399.380.000,00
1.02.1.02.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
399.380.000,00
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 102.000.000,00
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 297.380.000,00
1.02.1.02.01.15. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 2.820.160.000,00
1.02.1.02.01.15.01. PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
2.739.640.000,00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 135.600.000,00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.604.040.000,00
1.02.1.02.01.15.05. PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN
PERBEKALAN KESEHATAN
80.520.000,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.520.000,00
1.02.1.02.01.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.582.186.529,00
1.02.1.02.01.16.02. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN 1.112.130.000,00
1.02.1.02.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 84.600.000,00
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.027.530.000,00
1.02.1.02.01.16.06. REVITALISASI SITEM KESEHATAN 421.280.000,00
1.02.1.02.01.16.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 129.000.000,00
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 292.280.000,00
1.02.1.02.01.16.09. PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 626.774.529,00
1.02.1.02.01.16.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 19
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 574.498.161,00
1.02.1.02.01.16.09.5.2.3. BELANJA MODAL 10.276.368,00
1.02.1.02.01.16.14. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.521.870.000,00
1.02.1.02.01.16.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 43.400.000,00
1.02.1.02.01.16.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.478.470.000,00
1.02.1.02.01.16.16. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA
MASYARAKAT
900.132.000,00
1.02.1.02.01.16.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 70.800.000,00
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 829.332.000,00
1.02.1.02.01.19. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.213.494.400,00
1.02.1.02.01.19.01. PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN
INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT
840.020.000,00
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 71.400.000,00
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 768.620.000,00
1.02.1.02.01.19.02. PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT 183.480.000,00
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 183.480.000,00
1.02.1.02.01.19.04. PENINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA PENYULUH
KESEHATAN
105.900.000,00
1.02.1.02.01.19.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 105.900.000,00
1.02.1.02.01.19.05. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 84.094.400,00
1.02.1.02.01.19.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.094.400,00
1.02.1.02.01.20. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1.317.080.000,00
1.02.1.02.01.20.03. PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN
(KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT
KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A
DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA
951.580.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 951.580.000,00
1.02.1.02.01.20.04. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK
PENCAPAIAN KELUARGA SADAR GIZI
365.500.000,00
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 45.000.000,00
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 320.500.000,00
1.02.1.02.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN
SEHAT
569.180.000,00
1.02.1.02.01.21.02. PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN
SEHAT
569.180.000,00
1.02.1.02.01.21.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 96.000.000,00
1.02.1.02.01.21.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 473.180.000,00
1.02.1.02.01.22. PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
5.733.854.500,00
1.02.1.02.01.22.01. PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK 365.470.000,00
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 59.600.000,00
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 305.870.000,00
1.02.1.02.01.22.05. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
411.360.000,00
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 411.360.000,00
1.02.1.02.01.22.06. PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT
ENDEMIK/EPIDEMIK
1.787.362.500,00
1.02.1.02.01.22.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.400.000,00
1.02.1.02.01.22.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.766.962.500,00
1.02.1.02.01.22.08. PENINGKATAN IMUNISASI 1.144.384.000,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.400.000,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.111.984.000,00
1.02.1.02.01.22.09. PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI
DAN PENANGGULANGAN WABAH
346.320.000,00
1.02.1.02.01.22.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.600.000,00
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 318.720.000,00
1.02.1.02.01.22.10. PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
EDUKASI (KIE) PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT
197.230.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 20
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.02.1.02.01.22.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 197.230.000,00
1.02.1.02.01.22.12. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
1.481.728.000,00
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.400.000,00
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.455.328.000,00
1.02.1.02.01.23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN
KESEHATAN
3.564.530.440,00
1.02.1.02.01.23.01. PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN
1.026.960.000,00
1.02.1.02.01.23.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 183.600.000,00
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 843.360.000,00
1.02.1.02.01.23.02. EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR
PELAYANAN KESEHATAN
903.860.000,00
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 903.860.000,00
1.02.1.02.01.23.03. PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA
DASAR STANDAR PELAYANAN KESEHATAN
335.096.040,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.000.000,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 293.096.040,00
1.02.1.02.01.23.04. PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS STANDAR
PELAYANAN KESEHATAN
1.298.614.400,00
1.02.1.02.01.23.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.800.000,00
1.02.1.02.01.23.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.269.814.400,00
1.02.1.02.01.25. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
1.625.078.954,00
1.02.1.02.01.25.01. PEMBANGUNAN PUSKESMAS 1.172.078.954,00
1.02.1.02.01.25.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.172.078.954,00
1.02.1.02.01.25.06. PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS
453.000.000,00
1.02.1.02.01.25.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 453.000.000,00
1.02.1.02.01.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT
MATA
72.469.423.197,00
1.02.1.02.01.26.01. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT 66.397.967.100,00
1.02.1.02.01.26.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 326.200.000,00
1.02.1.02.01.26.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.071.767.100,00
1.02.1.02.01.26.18. PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH
SAKIT
5.025.800.000,00
1.02.1.02.01.26.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.800.000,00
1.02.1.02.01.26.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.003.000.000,00
1.02.1.02.01.26.20. PENGADAAN MOBIL AMBULANCE/MOBIL
JENAZAH
1.045.656.097,00
1.02.1.02.01.26.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.045.656.097,00
1.02.1.02.01.28. PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
540.978.533.326,00
1.02.1.02.01.28.01. KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN
MASYARAKAT
540.978.533.326,00
1.02.1.02.01.28.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 540.920.933.326,00
1.02.1.02.01.29. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN ANAK BALITA
1.269.360.000,00
1.02.1.02.01.29.01. PENYULUHAN KESEHATAN ANAK BALITA 729.660.000,00
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 729.660.000,00
1.02.1.02.01.29.04. PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATAN
ANAK BALITA
539.700.000,00
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 539.700.000,00
1.02.1.02.01.32. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU
MELAHIRKAN DAN ANAK
1.038.892.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 21
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.02.1.02.01.32.01. PENYULUHAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL DARI
KELUARGA KURANG MAMPU
428.142.000,00
1.02.1.02.01.32.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 158.400.000,00
1.02.1.02.01.32.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 269.742.000,00
1.02.1.02.01.32.05. ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA (KRR)
610.750.000,00
1.02.1.02.01.32.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 610.750.000,00
1.02.1.02.01.35. PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG MEDIS/NON
MEDIS
2.244.854.525,00
1.02.1.02.01.35.06. PENINGKATAN PELAYANAN PATOLOGI KLINIK 2.244.854.525,00
1.02.1.02.01.35.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 265.200.000,00
1.02.1.02.01.35.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.979.654.525,00
1.02.1.02.01.36. PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA
KESEHATAN
691.374.600,00
1.02.1.02.01.36.01. PENINGKATAN DIKLAT MEDIS/NON MEDIS 224.585.000,00
1.02.1.02.01.36.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 224.585.000,00
1.02.1.02.01.36.02. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MEDIS/NON
MEDIS
466.789.600,00
1.02.1.02.01.36.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 69.600.000,00
1.02.1.02.01.36.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 397.189.600,00
1.02.1.02.01.37. PROGRAM PELAYANAN KRISIS KESEHATAN DAN
AMBULANCE TERPADU
3.368.868.000,00
1.02.1.02.01.37.01. PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
1.019.865.000,00
1.02.1.02.01.37.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 96.000.000,00
1.02.1.02.01.37.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 923.865.000,00
1.02.1.02.01.37.02. PELAYANAN AMBULANCE TERPADU 2.349.003.000,00
1.02.1.02.01.37.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.213.200.000,00
1.02.1.02.01.37.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.135.803.000,00
JUMLAH BELANJA 726.620.031.187,00
SURPLUS/(DEFISIT) (725.120.031.187,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 22
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN
1 2 3 4
1.02.1.02.02.00.00.4. PENDAPATAN 360.000.000.000,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 360.000.000.000,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 360.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 360.000.000.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5. BELANJA 545.304.620.433,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 91.544.977.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
91.544.977.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 453.759.643.433,00
1.02.1.02.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
22.436.516.000,00
1.02.1.02.02.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 88.800.000,00
1.02.1.02.02.01.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 82.800.000,00
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00
1.02.1.02.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
9.464.400.000,00
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.464.400.000,00
1.02.1.02.02.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
545.400.000,00
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 545.400.000,00
1.02.1.02.02.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 8.668.038.000,00
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.668.038.000,00
1.02.1.02.02.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
1.394.568.000,00
1.02.1.02.02.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 1.394.568.000,00
1.02.1.02.02.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 80.000.000,00
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.000.000,00
1.02.1.02.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
253.260.000,00
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 253.260.000,00
1.02.1.02.02.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.942.050.000,00
1.02.1.02.02.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.942.050.000,00
1.02.1.02.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.773.200.000,00
1.02.1.02.02.02.04. PENGADAAN MOBIL JABATAN 1.773.200.000,00
1.02.1.02.02.02.04.5.2.3. BELANJA MODAL 1.773.200.000,00
1.02.1.02.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
245.180.000,00
1.02.1.02.02.05.06. RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) 105.180.000,00
1.02.1.02.02.05.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00
1.02.1.02.02.05.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 47.580.000,00
1.02.1.02.02.05.24. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 140.000.000,00
1.02.1.02.02.05.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 90.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 23
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN
1.02.1.02.02.05.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
1.02.1.02.02.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT
MATA
13.148.019.133,00
1.02.1.02.02.26.04. PENAMBAHAN RUANG RAWAT INAP RUMAH
SAKIT (VVIP, VIP, KELAS I, II DAN III)
12.014.989.133,00
1.02.1.02.02.26.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.800.000,00
1.02.1.02.02.26.04.5.2.3. BELANJA MODAL 11.992.189.133,00
1.02.1.02.02.26.20. PENGADAAN MOBIL AMBULANCE/MOBIL
JENAZAH
585.830.000,00
1.02.1.02.02.26.20.5.2.3. BELANJA MODAL 585.830.000,00
1.02.1.02.02.26.23. PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH
SAKIT
547.200.000,00
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 547.200.000,00
1.02.1.02.02.27. PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT
MATA
9.051.635.000,00
1.02.1.02.02.27.16. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI
PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT
601.200.000,00
1.02.1.02.02.27.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 54.000.000,00
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 547.200.000,00
1.02.1.02.02.27.17. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT
KESEHATAN RUMAH SAKIT
6.528.620.000,00
1.02.1.02.02.27.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 79.200.000,00
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.449.420.000,00
1.02.1.02.02.27.18. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL
AMBULANCE/JENAZAH
437.400.000,00
1.02.1.02.02.27.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 206.400.000,00
1.02.1.02.02.27.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 231.000.000,00
1.02.1.02.02.27.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA
RUMAH SAKIT
1.484.415.000,00
1.02.1.02.02.27.23.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 500.400.000,00
1.02.1.02.02.27.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 984.015.000,00
1.02.1.02.02.34. PROGRAM PELAYANAN MEDIS 43.792.163.300,00
1.02.1.02.02.34.06. PENINGKATAN PELAYANAN GAWAT DARURAT 5.830.295.000,00
1.02.1.02.02.34.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.689.030.000,00
1.02.1.02.02.34.06.5.2.3. BELANJA MODAL 141.265.000,00
1.02.1.02.02.34.07. PENINGKATAN PELAYANAN BEDAH SENTRAL
(COT)
6.405.763.860,00
1.02.1.02.02.34.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 679.200.000,00
1.02.1.02.02.34.07.5.2.3. BELANJA MODAL 5.726.563.860,00
1.02.1.02.02.34.08. PENINGKATAN PELAYANAN PERAWATAN
INTENSIF ANAK
5.468.755.890,00
1.02.1.02.02.34.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 363.780.000,00
1.02.1.02.02.34.08.5.2.3. BELANJA MODAL 5.104.975.890,00
1.02.1.02.02.34.09. PENINGKATAN PELAYANAN PERAWATAN
INTENSIF DEWASA
2.394.108.880,00
1.02.1.02.02.34.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 909.960.000,00
1.02.1.02.02.34.09.5.2.3. BELANJA MODAL 1.484.148.880,00
1.02.1.02.02.34.12. PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT JALAN 2.629.492.098,00
1.02.1.02.02.34.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 838.800.000,00
1.02.1.02.02.34.12.5.2.3. BELANJA MODAL 1.790.692.098,00
1.02.1.02.02.34.13. PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT INAP 21.063.747.572,00
1.02.1.02.02.34.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.409.480.000,00
1.02.1.02.02.34.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.552.000.000,00
1.02.1.02.02.34.13.5.2.3. BELANJA MODAL 8.102.267.572,00
1.02.1.02.02.35. PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG MEDIS/NON
MEDIS
3.312.930.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 24
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN
1.02.1.02.02.35.04. PENINGKATAN PELAYANAN PEMULASARAAN
JENAZAH
372.330.000,00
1.02.1.02.02.35.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 268.080.000,00
1.02.1.02.02.35.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 104.250.000,00
1.02.1.02.02.35.08. PENINGKATAN PELAYANAN SENTRAL
STERILISASI
2.940.600.000,00
1.02.1.02.02.35.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 195.600.000,00
1.02.1.02.02.35.08.5.2.3. BELANJA MODAL 2.745.000.000,00
1.02.1.02.02.38. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH (BLUD)
360.000.000.000,00
1.02.1.02.02.38.01. PENINGKATAN KUALITAS DAN PENDUKUNG
PELAYANAN
360.000.000.000,00
1.02.1.02.02.38.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.422.590.000,00
1.02.1.02.02.38.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 335.142.833.989,00
1.02.1.02.02.38.01.5.2.3. BELANJA MODAL 17.434.576.011,00
JUMLAH BELANJA 545.304.620.433,00
SURPLUS/(DEFISIT) (185.304.620.433,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 25
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
1 2 3 4
1.02.1.02.03.00.00.4. PENDAPATAN 26.892.871.000,00
1.02.1.02.03.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 26.892.871.000,00
1.02.1.02.03.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 26.892.871.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 26.892.871.000,00
1.02.1.02.03.00.00.5. BELANJA 97.228.689.850,00
1.02.1.02.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.222.291.600,00
1.02.1.02.03.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
30.222.291.600,00
1.02.1.02.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 67.006.398.250,00
1.02.1.02.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
6.130.362.400,00
1.02.1.02.03.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.380.000,00
1.02.1.02.03.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.380.000,00
1.02.1.02.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
2.168.540.000,00
1.02.1.02.03.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.168.540.000,00
1.02.1.02.03.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
865.107.400,00
1.02.1.02.03.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 865.107.400,00
1.02.1.02.03.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.089.335.000,00
1.02.1.02.03.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 467.600.000,00
1.02.1.02.03.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.621.735.000,00
1.02.1.02.03.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 631.092.600,00
1.02.1.02.03.16.09. PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 631.092.600,00
1.02.1.02.03.16.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 631.092.600,00
1.02.1.02.03.23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN
KESEHATAN
251.200.000,00
1.02.1.02.03.23.01. PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN
251.200.000,00
1.02.1.02.03.23.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 251.200.000,00
1.02.1.02.03.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT
MATA
12.532.314.250,00
1.02.1.02.03.26.01. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT 450.000.000,00
1.02.1.02.03.26.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 450.000.000,00
1.02.1.02.03.26.18. PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH
SAKIT
2.767.404.250,00
1.02.1.02.03.26.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 82.221.800,00
1.02.1.02.03.26.18.5.2.3. BELANJA MODAL 2.685.182.450,00
1.02.1.02.03.26.23. PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH
SAKIT
9.314.910.000,00
1.02.1.02.03.26.23.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 132.000.000,00
1.02.1.02.03.26.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.182.910.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 26
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
1.02.1.02.03.34. PROGRAM PELAYANAN MEDIS 3.061.055.000,00
1.02.1.02.03.34.13. PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT INAP 3.061.055.000,00
1.02.1.02.03.34.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.737.440.000,00
1.02.1.02.03.34.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 323.615.000,00
1.02.1.02.03.38. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH (BLUD)
44.400.374.000,00
1.02.1.02.03.38.01. PENINGKATAN KUALITAS DAN PENDUKUNG
PELAYANAN
44.400.374.000,00
1.02.1.02.03.38.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.383.164.800,00
1.02.1.02.03.38.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.127.496.590,00
1.02.1.02.03.38.01.5.2.3. BELANJA MODAL 6.889.712.610,00
JUMLAH BELANJA 97.228.689.850,00
SURPLUS/(DEFISIT) (70.335.818.850,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 27
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.02.04. - RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
1 2 3 4
1.02.1.02.04.00.00.4. PENDAPATAN 30.416.800.000,00
1.02.1.02.04.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.416.800.000,00
1.02.1.02.04.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 30.416.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 30.416.800.000,00
1.02.1.02.04.00.00.5. BELANJA 72.121.157.750,00
1.02.1.02.04.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.378.429.985,00
1.02.1.02.04.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
22.378.429.985,00
1.02.1.02.04.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 49.742.727.765,00
1.02.1.02.04.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.605.627.955,00
1.02.1.02.04.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.500.000,00
1.02.1.02.04.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.500.000,00
1.02.1.02.04.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
1.448.772.000,00
1.02.1.02.04.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.448.772.000,00
1.02.1.02.04.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 918.968.500,00
1.02.1.02.04.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 907.380.000,00
1.02.1.02.04.01.08.5.2.3. BELANJA MODAL 11.588.500,00
1.02.1.02.04.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 199.843.955,00
1.02.1.02.04.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 199.843.955,00
1.02.1.02.04.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
49.383.500,00
1.02.1.02.04.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.383.500,00
1.02.1.02.04.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
238.950.000,00
1.02.1.02.04.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.650.000,00
1.02.1.02.04.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 158.300.000,00
1.02.1.02.04.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 170.060.000,00
1.02.1.02.04.01.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 170.060.000,00
1.02.1.02.04.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
4.500.000,00
1.02.1.02.04.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.500.000,00
1.02.1.02.04.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
114.000.000,00
1.02.1.02.04.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 114.000.000,00
1.02.1.02.04.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.455.650.000,00
1.02.1.02.04.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.382.350.000,00
1.02.1.02.04.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 73.300.000,00
1.02.1.02.04.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
168.352.000,00
1.02.1.02.04.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
168.352.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 28
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.04. - RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
1.02.1.02.04.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 156.752.000,00
1.02.1.02.04.02.24.5.2.3. BELANJA MODAL 11.600.000,00
1.02.1.02.04.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
91.000.000,00
1.02.1.02.04.05.24. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 91.000.000,00
1.02.1.02.04.05.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.000.000,00
1.02.1.02.04.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT
MATA
304.413.025,00
1.02.1.02.04.26.21. PENGADAAN MEBELEUR RUMAH SAKIT 67.350.000,00
1.02.1.02.04.26.21.5.2.3. BELANJA MODAL 67.350.000,00
1.02.1.02.04.26.24. PENGADAAN PENCETAKAN ADMINISTRASI DAN
SURAT MENYURAT RUMAH SAKIT
237.063.025,00
1.02.1.02.04.26.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 237.063.025,00
1.02.1.02.04.27. PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT
MATA
1.176.882.000,00
1.02.1.02.04.27.01. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH SAKIT 57.958.000,00
1.02.1.02.04.27.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 57.958.000,00
1.02.1.02.04.27.16. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI
PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT
178.790.000,00
1.02.1.02.04.27.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 138.000.000,00
1.02.1.02.04.27.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.790.000,00
1.02.1.02.04.27.17. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT
KESEHATAN RUMAH SAKIT
340.020.000,00
1.02.1.02.04.27.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 340.020.000,00
1.02.1.02.04.27.20. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT
600.114.000,00
1.02.1.02.04.27.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 218.640.000,00
1.02.1.02.04.27.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 381.474.000,00
1.02.1.02.04.34. PROGRAM PELAYANAN MEDIS 12.497.732.070,00
1.02.1.02.04.34.06. PENINGKATAN PELAYANAN GAWAT DARURAT 1.035.503.620,00
1.02.1.02.04.34.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 388.800.000,00
1.02.1.02.04.34.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.02.1.02.04.34.06.5.2.3. BELANJA MODAL 616.703.620,00
1.02.1.02.04.34.07. PENINGKATAN PELAYANAN BEDAH SENTRAL
(COT)
2.809.134.750,00
1.02.1.02.04.34.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 87.820.000,00
1.02.1.02.04.34.07.5.2.3. BELANJA MODAL 2.721.314.750,00
1.02.1.02.04.34.08. PENINGKATAN PELAYANAN PERAWATAN
INTENSIF ANAK
3.117.160.000,00
1.02.1.02.04.34.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.660.000,00
1.02.1.02.04.34.08.5.2.3. BELANJA MODAL 3.112.500.000,00
1.02.1.02.04.34.09. PENINGKATAN PELAYANAN PERAWATAN
INTENSIF DEWASA
164.200.000,00
1.02.1.02.04.34.09.5.2.3. BELANJA MODAL 164.200.000,00
1.02.1.02.04.34.12. PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT JALAN 559.013.000,00
1.02.1.02.04.34.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 436.600.000,00
1.02.1.02.04.34.12.5.2.3. BELANJA MODAL 122.413.000,00
1.02.1.02.04.34.13. PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT INAP 4.812.720.700,00
1.02.1.02.04.34.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.765.160.000,00
1.02.1.02.04.34.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 549.143.200,00
1.02.1.02.04.34.13.5.2.3. BELANJA MODAL 498.417.500,00
1.02.1.02.04.35. PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG MEDIS/NON
MEDIS
336.470.715,00
1.02.1.02.04.35.01. PENINGKATAN PELAYANAN RADIOLOGI 184.000.000,00
1.02.1.02.04.35.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 29
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.04. - RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
1.02.1.02.04.35.01.5.2.3. BELANJA MODAL 160.000.000,00
1.02.1.02.04.35.03. PENINGKATAN PELAYANAN GIZI 29.357.815,00
1.02.1.02.04.35.03.5.2.3. BELANJA MODAL 29.357.815,00
1.02.1.02.04.35.07. PENINGKATAN PELAYANAN LOUNDRY 123.112.900,00
1.02.1.02.04.35.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 51.840.000,00
1.02.1.02.04.35.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 59.731.300,00
1.02.1.02.04.35.07.5.2.3. BELANJA MODAL 11.541.600,00
1.02.1.02.04.36. PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA
KESEHATAN
145.450.000,00
1.02.1.02.04.36.01. PENINGKATAN DIKLAT MEDIS/NON MEDIS 145.450.000,00
1.02.1.02.04.36.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 145.450.000,00
1.02.1.02.04.38. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH (BLUD)
30.416.800.000,00
1.02.1.02.04.38.01. PENINGKATAN KUALITAS DAN PENDUKUNG
PELAYANAN
30.416.800.000,00
1.02.1.02.04.38.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 770.012.000,00
1.02.1.02.04.38.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.417.498.000,00
1.02.1.02.04.38.01.5.2.3. BELANJA MODAL 1.229.290.000,00
JUMLAH BELANJA 72.121.157.750,00
SURPLUS/(DEFISIT) (41.704.357.750,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.03. - PEKERJAAN UMUM:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 30
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS BINA MARGA
1 2 3 4
1.03.1.03.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.895.000.000,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.895.000.000,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
1.895.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.895.000.000,00
1.03.1.03.01.00.00.5. BELANJA 932.764.929.907,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 48.808.058.425,00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
48.808.058.425,00
1.03.1.03.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 883.956.871.482,00
1.03.1.03.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
7.844.601.540,00
1.03.1.03.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 18.814.000,00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.814.000,00
1.03.1.03.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
811.000.000,00
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 811.000.000,00
1.03.1.03.01.01.09. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
223.750.000,00
1.03.1.03.01.01.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 223.750.000,00
1.03.1.03.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 143.353.540,00
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 143.353.540,00
1.03.1.03.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
91.441.000,00
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.441.000,00
1.03.1.03.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
14.460.000,00
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.460.000,00
1.03.1.03.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
962.000.000,00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 902.000.000,00
1.03.1.03.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
24.408.000,00
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.408.000,00
1.03.1.03.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 92.400.000,00
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 92.400.000,00
1.03.1.03.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
755.550.000,00
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 755.550.000,00
1.03.1.03.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.707.425.000,00
1.03.1.03.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.962.880.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 31
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.01. - DINAS BINA MARGA
1.03.1.03.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.744.545.000,00
1.03.1.03.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
3.813.840.000,00
1.03.1.03.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.813.840.000,00
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.813.840.000,00
1.03.1.03.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG
KANTOR
2.000.000.000,00
1.03.1.03.01.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 600.000.000,00
1.03.1.03.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 1.400.000.000,00
1.03.1.03.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN
816.890.414.892,00
1.03.1.03.01.15.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN 10.035.020.750,00
1.03.1.03.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 565.840.000,00
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.969.180.750,00
1.03.1.03.01.15.01.5.2.3. BELANJA MODAL 1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.15.03. PEMBANGUNAN JALAN 543.849.325.375,00
1.03.1.03.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.622.520.000,00
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.096.746.551,00
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3. BELANJA MODAL 529.130.058.824,00
1.03.1.03.01.15.04. PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN 1.100.000.000,00
1.03.1.03.01.15.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.100.000.000,00
1.03.1.03.01.15.05. PEMBANGUNAN JEMBATAN 241.412.896.727,00
1.03.1.03.01.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.302.896.727,00
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3. BELANJA MODAL 240.110.000.000,00
1.03.1.03.01.15.06. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 927.342.950,00
1.03.1.03.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 407.000.000,00
1.03.1.03.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 520.342.950,00
1.03.1.03.01.15.07. PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN 19.565.829.090,00
1.03.1.03.01.15.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 460.800.000,00
1.03.1.03.01.15.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 456.903.950,00
1.03.1.03.01.15.07.5.2.3. BELANJA MODAL 18.648.125.140,00
1.03.1.03.01.18. PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN
DAN JEMBATAN
38.872.100.450,00
1.03.1.03.01.18.03. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN 32.972.100.450,00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.047.040.000,00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.925.060.450,00
1.03.1.03.01.18.04. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN 5.900.000.000,00
1.03.1.03.01.18.04.5.2.3. BELANJA MODAL 5.900.000.000,00
1.03.1.03.01.23. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KEBINAMARGAAN
16.535.914.600,00
1.03.1.03.01.23.04. PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT 13.600.000.000,00
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3. BELANJA MODAL 13.600.000.000,00
1.03.1.03.01.23.11. REHABILITASI/PEMELIHARAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN BENGKEL ALAT-ALAT BERAT
2.060.476.300,00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 829.040.000,00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.231.436.300,00
1.03.1.03.01.23.12. REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR
DAN BAHAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN
875.438.300,00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 564.600.000,00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 310.838.300,00
JUMLAH BELANJA 932.764.929.907,00
SURPLUS/(DEFISIT) (930.869.929.907,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.03. - PEKERJAAN UMUM:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 32
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.03.02. - DINAS PENGAIRAN
1 2 3 4
1.03.1.03.02.00.00.5. BELANJA 688.427.398.500,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 32.908.319.321,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
32.908.319.321,00
1.03.1.03.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 655.519.079.179,00
1.03.1.03.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
8.922.597.300,00
1.03.1.03.02.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.350.000,00
1.03.1.03.02.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.350.000,00
1.03.1.03.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
1.094.400.000,00
1.03.1.03.02.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.094.400.000,00
1.03.1.03.02.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
575.286.500,00
1.03.1.03.02.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 375.286.500,00
1.03.1.03.02.01.03.5.2.3. BELANJA MODAL 200.000.000,00
1.03.1.03.02.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
526.596.200,00
1.03.1.03.02.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 526.596.200,00
1.03.1.03.02.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 200.800.000,00
1.03.1.03.02.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.800.000,00
1.03.1.03.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 109.008.100,00
1.03.1.03.02.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 109.008.100,00
1.03.1.03.02.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
62.788.000,00
1.03.1.03.02.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 62.788.000,00
1.03.1.03.02.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
53.270.000,00
1.03.1.03.02.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 53.270.000,00
1.03.1.03.02.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
1.351.158.500,00
1.03.1.03.02.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 1.351.158.500,00
1.03.1.03.02.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
13.260.000,00
1.03.1.03.02.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.260.000,00
1.03.1.03.02.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 43.800.000,00
1.03.1.03.02.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 43.800.000,00
1.03.1.03.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
980.180.000,00
1.03.1.03.02.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 980.180.000,00
1.03.1.03.02.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.905.700.000,00
1.03.1.03.02.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.899.700.000,00
1.03.1.03.02.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 33
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.02. - DINAS PENGAIRAN
1.03.1.03.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
4.328.100.000,00
1.03.1.03.02.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 3.365.500.000,00
1.03.1.03.02.02.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.500.000,00
1.03.1.03.02.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 3.350.000.000,00
1.03.1.03.02.02.33. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN
TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
175.000.000,00
1.03.1.03.02.02.33.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 175.000.000,00
1.03.1.03.02.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG
KANTOR
787.600.000,00
1.03.1.03.02.02.42.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.600.000,00
1.03.1.03.02.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 760.000.000,00
1.03.1.03.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
1.711.155.000,00
1.03.1.03.02.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 166.950.000,00
1.03.1.03.02.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 166.950.000,00
1.03.1.03.02.05.02. SOSISIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
325.800.000,00
1.03.1.03.02.05.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.600.000,00
1.03.1.03.02.05.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 303.200.000,00
1.03.1.03.02.05.03. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.021.940.000,00
1.03.1.03.02.05.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.500.000,00
1.03.1.03.02.05.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 993.440.000,00
1.03.1.03.02.05.07. PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN
196.465.000,00
1.03.1.03.02.05.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 41.610.000,00
1.03.1.03.02.05.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 154.855.000,00
1.03.1.03.02.24. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN
PENGAIRAN LAINNYA
263.795.455.095,00
1.03.1.03.02.24.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN
IRIGASI
5.960.518.000,00
1.03.1.03.02.24.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 34.600.000,00
1.03.1.03.02.24.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.925.918.000,00
1.03.1.03.02.24.03. PERENCANAAN PEMBANGUNAN RESERVOIR 9.394.918.000,00
1.03.1.03.02.24.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.000.000,00
1.03.1.03.02.24.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.375.918.000,00
1.03.1.03.02.24.05. PERENCANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI 11.112.218.000,00
1.03.1.03.02.24.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.000.000,00
1.03.1.03.02.24.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.070.218.000,00
1.03.1.03.02.24.10. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN
IRIGASI
58.616.050.000,00
1.03.1.03.02.24.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 97.600.000,00
1.03.1.03.02.24.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.678.450.000,00
1.03.1.03.02.24.10.5.2.3. BELANJA MODAL 45.840.000.000,00
1.03.1.03.02.24.15. PENINGKATAN FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG
TELAH DIBANGUN
92.557.614.777,00
1.03.1.03.02.24.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 322.600.000,00
1.03.1.03.02.24.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 81.068.000,00
1.03.1.03.02.24.15.5.2.3. BELANJA MODAL 92.153.946.777,00
1.03.1.03.02.24.16. PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR 1.569.995.150,00
1.03.1.03.02.24.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.900.000,00
1.03.1.03.02.24.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.545.095.150,00
1.03.1.03.02.24.17. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.102.430.000,00
1.03.1.03.02.24.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 183.000.000,00
1.03.1.03.02.24.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 919.430.000,00
1.03.1.03.02.24.18. PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI 74.021.092.268,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 34
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.02. - DINAS PENGAIRAN
1.03.1.03.02.24.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 162.750.000,00
1.03.1.03.02.24.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 384.708.500,00
1.03.1.03.02.24.18.5.2.3. BELANJA MODAL 73.473.633.768,00
1.03.1.03.02.24.19. PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR UNTUK
IRIGASI (WISMP)
898.617.000,00
1.03.1.03.02.24.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 69.400.000,00
1.03.1.03.02.24.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 529.217.000,00
1.03.1.03.02.24.19.5.2.3. BELANJA MODAL 300.000.000,00
1.03.1.03.02.24.20. PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
WILAYAH PROPINSI (WISMP)
2.269.136.900,00
1.03.1.03.02.24.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 161.250.000,00
1.03.1.03.02.24.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.107.886.900,00
1.03.1.03.02.24.21. PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
WILAYAH SUNGAI (WISMP)
6.292.865.000,00
1.03.1.03.02.24.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 553.800.000,00
1.03.1.03.02.24.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.811.065.000,00
1.03.1.03.02.24.21.5.2.3. BELANJA MODAL 2.928.000.000,00
1.03.1.03.02.26. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN
DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER
DAYA AIR LAINNYA
90.882.461.000,00
1.03.1.03.02.26.01. PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN
PENAMPUNG AIR LAINNYA
89.506.518.000,00
1.03.1.03.02.26.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 227.800.000,00
1.03.1.03.02.26.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 283.808.500,00
1.03.1.03.02.26.01.5.2.3. BELANJA MODAL 88.994.909.500,00
1.03.1.03.02.26.08. PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI BANGUNAN
PENGUKURAN DATA HIDROLOGI
1.375.943.000,00
1.03.1.03.02.26.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 243.000.000,00
1.03.1.03.02.26.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 177.943.000,00
1.03.1.03.02.26.08.5.2.3. BELANJA MODAL 955.000.000,00
1.03.1.03.02.28. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 285.879.310.784,00
1.03.1.03.02.28.06. MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH
TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI
201.089.542.784,00
1.03.1.03.02.28.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 45.150.000,00
1.03.1.03.02.28.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.733.000,00
1.03.1.03.02.28.06.5.2.3. BELANJA MODAL 200.959.659.784,00
1.03.1.03.02.28.09. PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAMAN
PANTAI
84.789.768.000,00
1.03.1.03.02.28.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 63.000.000,00
1.03.1.03.02.28.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 51.768.000,00
1.03.1.03.02.28.09.5.2.3. BELANJA MODAL 84.675.000.000,00
JUMLAH BELANJA 688.427.398.500,00
SURPLUS/(DEFISIT) (688.427.398.500,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.03. - PEKERJAAN UMUM:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 35
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.03.03. - DINAS CIPTA KARYA
1 2 3 4
1.03.1.03.03.00.00.4. PENDAPATAN 10.000.000,00
1.03.1.03.03.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.000.000,00
1.03.1.03.03.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
10.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 10.000.000,00
1.03.1.03.03.00.00.5. BELANJA 807.818.051.687,00
1.03.1.03.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.974.176.916,00
1.03.1.03.03.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
20.974.176.916,00
1.03.1.03.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 786.843.874.771,00
1.03.1.03.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
10.283.527.523,00
1.03.1.03.03.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 16.200.000,00
1.03.1.03.03.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.200.000,00
1.03.1.03.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
838.000.000,00
1.03.1.03.03.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 838.000.000,00
1.03.1.03.03.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.107.484.000,00
1.03.1.03.03.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.107.484.000,00
1.03.1.03.03.01.09. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
55.575.000,00
1.03.1.03.03.01.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 55.575.000,00
1.03.1.03.03.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 135.470.625,00
1.03.1.03.03.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 135.470.625,00
1.03.1.03.03.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
79.963.480,00
1.03.1.03.03.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 79.963.480,00
1.03.1.03.03.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
10.689.500,00
1.03.1.03.03.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.689.500,00
1.03.1.03.03.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
40.812.918,00
1.03.1.03.03.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 40.812.918,00
1.03.1.03.03.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
18.792.000,00
1.03.1.03.03.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.792.000,00
1.03.1.03.03.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 108.000.000,00
1.03.1.03.03.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 108.000.000,00
1.03.1.03.03.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
1.344.540.000,00
1.03.1.03.03.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.344.540.000,00
1.03.1.03.03.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
6.528.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 36
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.03. - DINAS CIPTA KARYA
1.03.1.03.03.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.986.000.000,00
1.03.1.03.03.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 542.000.000,00
1.03.1.03.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
460.792.500,00
1.03.1.03.03.05.32. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 460.792.500,00
1.03.1.03.03.05.32.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.700.000,00
1.03.1.03.03.05.32.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 453.092.500,00
1.03.1.03.03.16. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
15.859.668.000,00
1.03.1.03.03.16.03. PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
15.859.668.000,00
1.03.1.03.03.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.859.668.000,00
1.03.1.03.03.27. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
15.393.294.381,00
1.03.1.03.03.27.05. PEMBINAAN TEKNIK PENGOLAHAN AIR MINUM 514.972.500,00
1.03.1.03.03.27.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.800.000,00
1.03.1.03.03.27.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 494.172.500,00
1.03.1.03.03.27.06. PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM 12.167.916.181,00
1.03.1.03.03.27.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.000.000,00
1.03.1.03.03.27.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.640.916.181,00
1.03.1.03.03.27.06.5.2.3. BELANJA MODAL 2.500.000.000,00
1.03.1.03.03.27.10. PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN
2.710.405.700,00
1.03.1.03.03.27.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 869.112.000,00
1.03.1.03.03.27.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.632.297.150,00
1.03.1.03.03.27.10.5.2.3. BELANJA MODAL 208.996.550,00
1.03.1.03.03.29. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
2.510.438.773,00
1.03.1.03.03.29.01. PERENCANAAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR
2.023.905.625,00
1.03.1.03.03.29.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 39.900.000,00
1.03.1.03.03.29.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.867.755.625,00
1.03.1.03.03.29.01.5.2.3. BELANJA MODAL 116.250.000,00
1.03.1.03.03.29.03. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 486.533.148,00
1.03.1.03.03.29.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.000.000,00
1.03.1.03.03.29.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 475.533.148,00
1.03.1.03.03.30. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERDESAAAN
628.884.874.044,00
1.03.1.03.03.30.01. PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN
PENDUDUK PERDESAAN
2.273.966.437,00
1.03.1.03.03.30.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.273.966.437,00
1.03.1.03.03.30.01.5.2.3. BELANJA MODAL 1.000.000.000,00
1.03.1.03.03.30.02. PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
PERDESAAN
76.068.545.300,00
1.03.1.03.03.30.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 135.000.000,00
1.03.1.03.03.30.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.933.545.300,00
1.03.1.03.03.30.09. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
GEDUNG
550.542.362.307,00
1.03.1.03.03.30.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 674.600.000,00
1.03.1.03.03.30.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 147.122.551.907,00
1.03.1.03.03.30.09.5.2.3. BELANJA MODAL 402.745.210.400,00
1.03.1.03.03.32. PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI 562.883.750,00
1.03.1.03.03.32.01. PEMBERDAYAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
(ORANG PERSEORANGAN, BADAN USAHA)
194.100.000,00
1.03.1.03.03.32.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00
1.03.1.03.03.32.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 190.500.000,00
1.03.1.03.03.32.05. PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DAERAH 368.783.750,00
1.03.1.03.03.32.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.600.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 37
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.03. - DINAS CIPTA KARYA
1.03.1.03.03.32.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 352.183.750,00
1.03.1.03.03.33. PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI 16.462.843.450,00
1.03.1.03.03.33.04. PENGAWASAN TERHADAP KETENTUAN
KETEKNIKAN
16.462.843.450,00
1.03.1.03.03.33.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 587.960.000,00
1.03.1.03.03.33.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.933.665.150,00
1.03.1.03.03.33.04.5.2.3. BELANJA MODAL 4.941.218.300,00
1.03.1.03.03.34. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 95.445.823.225,00
1.03.1.03.03.34.01. PENGEMBANGAN RUMAH SEHAT SEDERHANA 95.445.823.225,00
1.03.1.03.03.34.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 546.600.000,00
1.03.1.03.03.34.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 94.899.223.225,00
1.03.1.03.03.35. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 460.241.625,00
1.03.1.03.03.35.02. PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
242.705.125,00
1.03.1.03.03.35.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00
1.03.1.03.03.35.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 231.905.125,00
1.03.1.03.03.35.03. SOSIALISASI PENERAPAN QANUN RTRWP NAD 217.536.500,00
1.03.1.03.03.35.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 35.300.000,00
1.03.1.03.03.35.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 182.236.500,00
1.03.1.03.03.36. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
256.637.500,00
1.03.1.03.03.36.02. KOORDINASI PENGENDALIAN DAN
PEMANFAATAN RUANG LINTAS
KABUPATEN/KOTA
256.637.500,00
1.03.1.03.03.36.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.800.000,00
1.03.1.03.03.36.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.837.500,00
1.03.1.03.03.36.02.5.2.3. BELANJA MODAL 175.000.000,00
1.03.1.03.03.37. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 262.850.000,00
1.03.1.03.03.37.04. KOORDINASI PENYUSUNAN PEMANFAATAN
RUANG LINTAS KABUPATEN/KOTA
262.850.000,00
1.03.1.03.03.37.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 262.850.000,00
JUMLAH BELANJA 807.818.051.687,00
SURPLUS/(DEFISIT) (807.808.051.687,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 38
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4
1.06.1.06.01.00.00.4. PENDAPATAN 5.000.000,00
1.06.1.06.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.000.000,00
1.06.1.06.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
5.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 5.000.000,00
1.06.1.06.01.00.00.5. BELANJA 59.794.136.230,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.966.790.780,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
21.966.790.780,00
1.06.1.06.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 37.827.345.450,00
1.06.1.06.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
6.162.703.600,00
1.06.1.06.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 32.000.000,00
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 32.000.000,00
1.06.1.06.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
916.800.000,00
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 916.800.000,00
1.06.1.06.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 159.698.000,00
1.06.1.06.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 159.698.000,00
1.06.1.06.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
608.375.000,00
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 608.375.000,00
1.06.1.06.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
28.197.500,00
1.06.1.06.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.197.500,00
1.06.1.06.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
878.900.000,00
1.06.1.06.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 878.900.000,00
1.06.1.06.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
402.642.600,00
1.06.1.06.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 402.642.600,00
1.06.1.06.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 280.800.000,00
1.06.1.06.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 280.800.000,00
1.06.1.06.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
545.660.000,00
1.06.1.06.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 545.660.000,00
1.06.1.06.01.01.20. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 472.645.000,00
1.06.1.06.01.01.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38.750.000,00
1.06.1.06.01.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 433.895.000,00
1.06.1.06.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.836.985.500,00
1.06.1.06.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.434.540.000,00
1.06.1.06.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 352.445.500,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 39
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.1.06.01.01.22.5.2.3. BELANJA MODAL 50.000.000,00
1.06.1.06.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
3.859.090.000,00
1.06.1.06.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.017.100.000,00
1.06.1.06.01.02.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 17.100.000,00
1.06.1.06.01.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000.000,00
1.06.1.06.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
200.000.000,00
1.06.1.06.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00
1.06.1.06.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.138.025.000,00
1.06.1.06.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.138.025.000,00
1.06.1.06.01.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
KANTOR
355.965.000,00
1.06.1.06.01.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 355.965.000,00
1.06.1.06.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG
KANTOR
1.148.000.000,00
1.06.1.06.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 1.148.000.000,00
1.06.1.06.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
861.040.000,00
1.06.1.06.01.05.03. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
436.100.000,00
1.06.1.06.01.05.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 436.100.000,00
1.06.1.06.01.05.32. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 424.940.000,00
1.06.1.06.01.05.32.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 424.940.000,00
1.06.1.06.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
5.876.450.800,00
1.06.1.06.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
5.667.710.800,00
1.06.1.06.01.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.646.800.000,00
1.06.1.06.01.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.020.910.800,00
1.06.1.06.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN
208.740.000,00
1.06.1.06.01.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 175.040.000,00
1.06.1.06.01.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 33.700.000,00
1.06.1.06.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 4.305.239.600,00
1.06.1.06.01.15.06. KOORDINASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI PROVINSI SERTA KERJASAMA DENGAN PIHAK
LAIN
571.250.150,00
1.06.1.06.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 67.178.000,00
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 504.072.150,00
1.06.1.06.01.15.13. PENGEMBANGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.406.953.300,00
1.06.1.06.01.15.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 587.300.000,00
1.06.1.06.01.15.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 819.653.300,00
1.06.1.06.01.15.15. SURVEY DATA PRIMER PROVINSI 621.125.950,00
1.06.1.06.01.15.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 84.000.000,00
1.06.1.06.01.15.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 537.125.950,00
1.06.1.06.01.15.16. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
772.303.000,00
1.06.1.06.01.15.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 178.250.000,00
1.06.1.06.01.15.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 594.053.000,00
1.06.1.06.01.15.21. PENYEMPURNAAN GEODATA SPASIAL BASE
DAN PENERAPAN STANDARISASI DATA SPASIAL
933.607.200,00
1.06.1.06.01.15.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 86.400.000,00
1.06.1.06.01.15.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 847.207.200,00
1.06.1.06.01.16. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 133.952.000,00
1.06.1.06.01.16.02. KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN
ANTAR DAERAH
133.952.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 40
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 133.952.000,00
1.06.1.06.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
PERBATASAN
686.100.800,00
1.06.1.06.01.17.10. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL
686.100.800,00
1.06.1.06.01.17.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 236.300.000,00
1.06.1.06.01.17.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 449.800.800,00
1.06.1.06.01.18. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN
WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
300.000.000,00
1.06.1.06.01.18.03. PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN
WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
300.000.000,00
1.06.1.06.01.18.03.5.2.3. BELANJA MODAL 300.000.000,00
1.06.1.06.01.21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
8.241.711.600,00
1.06.1.06.01.21.05. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMA 435.262.050,00
1.06.1.06.01.21.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 63.450.000,00
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 371.812.050,00
1.06.1.06.01.21.08. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPA 362.981.050,00
1.06.1.06.01.21.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.000.000,00
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 338.981.050,00
1.06.1.06.01.21.09. PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPA 1.521.859.850,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.000.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.501.859.850,00
1.06.1.06.01.21.13. MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN
PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
822.115.600,00
1.06.1.06.01.21.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 251.000.000,00
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 571.115.600,00
1.06.1.06.01.21.14. PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBA (KUA)
DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)
501.961.000,00
1.06.1.06.01.21.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48.300.000,00
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 453.661.000,00
1.06.1.06.01.21.15. SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
379.292.100,00
1.06.1.06.01.21.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 372.092.100,00
1.06.1.06.01.21.19. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
2.067.879.950,00
1.06.1.06.01.21.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 310.100.000,00
1.06.1.06.01.21.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.757.779.950,00
1.06.1.06.01.21.22. KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DIDANAI
MELALUI SUMBER DANA TAMBAHAN DANA BAGI
HASIL MIGAS DAN DANA OTONOMI KHUSUS
219.086.000,00
1.06.1.06.01.21.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 219.086.000,00
1.06.1.06.01.21.24. KOORDINASI PENYUSUNAN
JAWABAN/PENJELASAN GUBERNUR
164.401.000,00
1.06.1.06.01.21.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.000.000,00
1.06.1.06.01.21.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 156.401.000,00
1.06.1.06.01.21.26. FINALISASI BUKU RENCANA INDUK PROGRAM
DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DIDANAI
MELALUI SUMBER DANA TAMBAHAN DANA BAGI
HASIL MIGAS DAN DANA OTONOMI KHUSUS
683.027.000,00
1.06.1.06.01.21.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 261.750.000,00
1.06.1.06.01.21.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 421.277.000,00
1.06.1.06.01.21.28. PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAERAH SECARA ELEKTRONIK
767.126.750,00
1.06.1.06.01.21.28.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 221.500.000,00
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 545.626.750,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 41
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.1.06.01.21.29. PENILAIAN RKPD KABUPATEN/ KOTA 316.719.250,00
1.06.1.06.01.21.29.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
1.06.1.06.01.21.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 312.719.250,00
1.06.1.06.01.22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
2.409.749.800,00
1.06.1.06.01.22.04. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG EKONOMI
1.178.860.000,00
1.06.1.06.01.22.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 160.810.000,00
1.06.1.06.01.22.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.018.050.000,00
1.06.1.06.01.22.11. KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
EKONOMI ACEH
304.900.000,00
1.06.1.06.01.22.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.600.000,00
1.06.1.06.01.22.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 277.300.000,00
1.06.1.06.01.22.16. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOMODITAS BERBASIS KLUSTER
925.989.800,00
1.06.1.06.01.22.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 84.000.000,00
1.06.1.06.01.22.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 841.989.800,00
1.06.1.06.01.23. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIAL BUDAYA
1.550.879.000,00
1.06.1.06.01.23.03. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
1.304.804.000,00
1.06.1.06.01.23.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 249.000.000,00
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.055.804.000,00
1.06.1.06.01.23.16. KOORDINASI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGS
DAN POST MDGS
246.075.000,00
1.06.1.06.01.23.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 246.075.000,00
1.06.1.06.01.24. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA
WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
3.197.726.900,00
1.06.1.06.01.24.13. KOORDINASI DAN KONSULTASI PENYUSUNAN
RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN FISIK DAN
PRASARANA
1.036.865.000,00
1.06.1.06.01.24.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 324.200.000,00
1.06.1.06.01.24.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 712.665.000,00
1.06.1.06.01.24.14. MONITORING DAN EVALUASI RTRWP PROVINSI
NAD
685.492.300,00
1.06.1.06.01.24.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 322.800.000,00
1.06.1.06.01.24.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 362.692.300,00
1.06.1.06.01.24.18. PEMBINAAN PERKUATAN KELEMBAGAAN SDA
(PENDUKUNG WISMP)
640.851.900,00
1.06.1.06.01.24.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 96.400.000,00
1.06.1.06.01.24.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 544.451.900,00
1.06.1.06.01.24.22. PEMBINAAN PERKUATAN KELEMBAGAAN SDA
(HIBAH WISMP)
59.465.600,00
1.06.1.06.01.24.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.450.000,00
1.06.1.06.01.24.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.015.600,00
1.06.1.06.01.24.23. KOORDINASI PENURUNAN EMISI GAS RUMAH
KACA
775.052.100,00
1.06.1.06.01.24.23.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 524.700.000,00
1.06.1.06.01.24.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 250.352.100,00
1.06.1.06.01.28. DISEMINASI DAN INFORMASI TEKNOLOGI 37.700.000,00
1.06.1.06.01.28.01. SOSIALISASI HASIL-HASIL PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
37.700.000,00
1.06.1.06.01.28.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.400.000,00
1.06.1.06.01.28.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.300.000,00
1.06.1.06.01.29. INOVASI DAERAH 205.001.350,00
1.06.1.06.01.29.01. KAJIAN PENGEMBANGAN INOVASI TEKNOLOGI 205.001.350,00
1.06.1.06.01.29.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 127.500.000,00
1.06.1.06.01.29.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 77.501.350,00
JUMLAH BELANJA 59.794.136.230,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 42
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SURPLUS/(DEFISIT) (59.789.136.230,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.07. - PERHUBUNGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 43
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
1 2 3 4
1.07.1.07.01.00.00.4. PENDAPATAN 2.073.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.073.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
Berdasarkan Qanun
N o m o r 3 T a h u n
2 0 1 4 , R e t r i b u s i
Perizinan Tertentu
73.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 2.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.073.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.5. BELANJA 138.356.089.432,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.594.710.865,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
25.594.710.865,00
1.07.1.07.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 112.761.378.567,00
1.07.1.07.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
8.725.078.052,00
1.07.1.07.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 40.000.000,00
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00
1.07.1.07.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
1.782.029.552,00
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.782.029.552,00
1.07.1.07.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 896.655.000,00
1.07.1.07.01.01.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 663.360.000,00
1.07.1.07.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 233.295.000,00
1.07.1.07.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 602.269.000,00
1.07.1.07.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 602.269.000,00
1.07.1.07.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
321.711.000,00
1.07.1.07.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 321.711.000,00
1.07.1.07.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
34.558.500,00
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.558.500,00
1.07.1.07.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
223.400.000,00
1.07.1.07.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.000.000,00
1.07.1.07.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 195.400.000,00
1.07.1.07.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
18.960.000,00
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.960.000,00
1.07.1.07.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 522.195.000,00
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 522.195.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 44
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
1.07.1.07.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
884.100.000,00
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 884.100.000,00
1.07.1.07.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.399.200.000,00
1.07.1.07.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.258.600.000,00
1.07.1.07.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 140.600.000,00
1.07.1.07.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.818.298.000,00
1.07.1.07.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
191.400.000,00
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 191.400.000,00
1.07.1.07.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
979.770.000,00
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 979.770.000,00
1.07.1.07.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
542.128.000,00
1.07.1.07.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 542.128.000,00
1.07.1.07.01.02.29. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 55.000.000,00
1.07.1.07.01.02.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 55.000.000,00
1.07.1.07.01.02.36. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SOUND
SYSTEM
50.000.000,00
1.07.1.07.01.02.36.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
1.07.1.07.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 84.750.000,00
1.07.1.07.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
84.750.000,00
1.07.1.07.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.750.000,00
1.07.1.07.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
1.347.000.000,00
1.07.1.07.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.347.000.000,00
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.347.000.000,00
1.07.1.07.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN
FASILITAS PERHUBUNGAN
4.600.681.651,00
1.07.1.07.01.15.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA
DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
3.200.000.000,00
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.200.000.000,00
1.07.1.07.01.15.03. KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
1.214.531.651,00
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.214.531.651,00
1.07.1.07.01.15.08. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 186.150.000,00
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 186.150.000,00
1.07.1.07.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
ANGKUTAN
12.900.481.996,00
1.07.1.07.01.17.05. KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN
PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DIJALAN
RAYA
2.006.380.000,00
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 444.000.000,00
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.162.380.000,00
1.07.1.07.01.17.05.5.2.3. BELANJA MODAL 400.000.000,00
1.07.1.07.01.17.10. KEGIATAN PENCIPTAAN PELAYANAN CEPAT,
TEPAT, MURAH DAN MUDAH
9.784.371.996,00
1.07.1.07.01.17.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 90.000.000,00
1.07.1.07.01.17.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.550.367.000,00
1.07.1.07.01.17.10.5.2.3. BELANJA MODAL 6.144.004.996,00
1.07.1.07.01.17.14. SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN
526.150.000,00
1.07.1.07.01.17.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 41.760.000,00
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 484.390.000,00
1.07.1.07.01.17.15. KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDI/AWAK
KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN
583.580.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 45
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 583.580.000,00
1.07.1.07.01.18. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PERHUBUNGAN
31.947.427.116,00
1.07.1.07.01.18.04. PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN
LAUT
7.713.100.000,00
1.07.1.07.01.18.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 603.100.000,00
1.07.1.07.01.18.04.5.2.3. BELANJA MODAL 7.110.000.000,00
1.07.1.07.01.18.05. PEMBANGUNAN SARANA PERHUBUNGAN LAUT 6.809.470.000,00
1.07.1.07.01.18.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 84.000.000,00
1.07.1.07.01.18.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.325.470.000,00
1.07.1.07.01.18.05.5.2.3. BELANJA MODAL 400.000.000,00
1.07.1.07.01.18.06. PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN
UDARA
16.589.857.116,00
1.07.1.07.01.18.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 436.200.000,00
1.07.1.07.01.18.06.5.2.3. BELANJA MODAL 16.153.657.116,00
1.07.1.07.01.18.07. PEMBANGUNAN PRASARANA POS DAN
TELEKOMUNIKASI
835.000.000,00
1.07.1.07.01.18.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 635.000.000,00
1.07.1.07.01.18.07.5.2.3. BELANJA MODAL 200.000.000,00
1.07.1.07.01.19. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN
LALU LINTAS
18.974.374.752,00
1.07.1.07.01.19.01. PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 3.000.000.000,00
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3. BELANJA MODAL 3.000.000.000,00
1.07.1.07.01.19.02. PENGADAAN MARKA JALAN 11.500.000.000,00
1.07.1.07.01.19.02.5.2.3. BELANJA MODAL 11.500.000.000,00
1.07.1.07.01.19.03. PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN 390.730.000,00
1.07.1.07.01.19.03.5.2.3. BELANJA MODAL 390.730.000,00
1.07.1.07.01.19.04. PENGADAAN DELINIATOR 625.000.000,00
1.07.1.07.01.19.04.5.2.3. BELANJA MODAL 625.000.000,00
1.07.1.07.01.19.05. PENGADAAN TRAFFIC LIGHT 2.252.244.752,00
1.07.1.07.01.19.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 478.171.752,00
1.07.1.07.01.19.05.5.2.3. BELANJA MODAL 1.774.073.000,00
1.07.1.07.01.19.07. PEMBANGUNAN ZONA KESELAMATAN LALU
LINTAS JALAN
920.000.000,00
1.07.1.07.01.19.07.5.2.3. BELANJA MODAL 920.000.000,00
1.07.1.07.01.19.08. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 286.400.000,00
1.07.1.07.01.19.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 286.400.000,00
1.07.1.07.01.20. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
2.349.240.000,00
1.07.1.07.01.20.02. PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR
2.200.000.000,00
1.07.1.07.01.20.02.5.2.3. BELANJA MODAL 2.200.000.000,00
1.07.1.07.01.20.04. PELAKSANAAN PENELITIAN KELAIKAN
KENDARAAN BERMOTOR
149.240.000,00
1.07.1.07.01.20.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 94.560.000,00
1.07.1.07.01.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 54.680.000,00
1.07.1.07.01.22. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN MEDIA MASSA
15.397.047.000,00
1.07.1.07.01.22.04. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
646.520.000,00
1.07.1.07.01.22.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 56.400.000,00
1.07.1.07.01.22.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 590.120.000,00
1.07.1.07.01.22.08. MONITORING DAN EVALUASI JARINGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
675.830.000,00
1.07.1.07.01.22.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 87.000.000,00
1.07.1.07.01.22.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 588.830.000,00
1.07.1.07.01.22.09. PENGADAAN ALAT JARINGAN KOMUNIKASI 6.331.900.000,00
1.07.1.07.01.22.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.856.900.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 46
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
1.07.1.07.01.22.09.5.2.3. BELANJA MODAL 1.475.000.000,00
1.07.1.07.01.22.10. PENGADAAN PERANGKAT KERAS PENGELOLAAN
SYSTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH
TERINTEGRASI
2.000.000.000,00
1.07.1.07.01.22.10.5.2.3. BELANJA MODAL 2.000.000.000,00
1.07.1.07.01.22.11. PENGEMBANGAN APLIKASI E-GOVERNMENT
PEMDA
1.640.000.000,00
1.07.1.07.01.22.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 390.000.000,00
1.07.1.07.01.22.11.5.2.3. BELANJA MODAL 1.250.000.000,00
1.07.1.07.01.22.12. PERTEMUAN PEMBINAAN KELOMPOK
INFORMASI GAMPONG (KIG)
737.400.000,00
1.07.1.07.01.22.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.550.000,00
1.07.1.07.01.22.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 725.850.000,00
1.07.1.07.01.22.14. PELAYANAN MEDIA CENTER PEMERINTAH
DAERAH
3.365.397.000,00
1.07.1.07.01.22.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 166.300.000,00
1.07.1.07.01.22.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.131.097.000,00
1.07.1.07.01.22.14.5.2.3. BELANJA MODAL 68.000.000,00
1.07.1.07.01.24. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
7.053.645.000,00
1.07.1.07.01.24.02. PENERAPAN SISTEM INFORMASI DAN
TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMDA
25.820.000,00
1.07.1.07.01.24.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.820.000,00
1.07.1.07.01.24.03. EVALUASI SISTEM INFORMASI, TEKNOLOGI
INFORMASI DAN SDM DI LINGKUNGAN PEMDA
455.015.000,00
1.07.1.07.01.24.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.600.000,00
1.07.1.07.01.24.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 450.415.000,00
1.07.1.07.01.24.04. BIMBINGAN TEKNIS, WORKSHOP DAN
SOSIALISASI SISTEM INFORMASI DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
461.710.000,00
1.07.1.07.01.24.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00
1.07.1.07.01.24.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 458.710.000,00
1.07.1.07.01.24.06. SOSIALISASI SISTEM INFORMASI DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
305.700.000,00
1.07.1.07.01.24.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 305.700.000,00
1.07.1.07.01.24.07. PEMBERDAYAAN FUNGSI PENGAWASAN
LEMBAGA PRODUKSI SERTA PEREDARAN FILM
DAN REKAMAN AUDIO VISUAL
1.205.900.000,00
1.07.1.07.01.24.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 847.800.000,00
1.07.1.07.01.24.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 358.100.000,00
1.07.1.07.01.24.08. PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI MEDIA
PENYIARAN
4.599.500.000,00
1.07.1.07.01.24.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.599.500.000,00
1.07.1.07.01.25. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN
MAS MEDIA
6.006.215.000,00
1.07.1.07.01.25.02. PENYEBARLUASAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.183.760.000,00
1.07.1.07.01.25.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 885.300.000,00
1.07.1.07.01.25.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 298.460.000,00
1.07.1.07.01.25.05. KONSULTASI KOMUNITAS INFOKOM 275.700.000,00
1.07.1.07.01.25.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.600.000,00
1.07.1.07.01.25.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 273.100.000,00
1.07.1.07.01.25.06. PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH MELALUI MEDIA TRADISIONAL, LUAR
RUANG DAN PENERBITAN
4.546.755.000,00
1.07.1.07.01.25.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 60.500.000,00
1.07.1.07.01.25.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.486.255.000,00
1.07.1.07.01.25.06.5.2.3. BELANJA MODAL 2.000.000.000,00
1.07.1.07.01.26. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN
STATISTIK
1.557.140.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 47
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
1.07.1.07.01.26.02. PENGELOLAAN DATABASE SKPD DAN
PENGEMBANGAN BANK DATA E-GOVERNMENT
PEMDA
1.252.940.000,00
1.07.1.07.01.26.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.400.000,00
1.07.1.07.01.26.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.242.540.000,00
1.07.1.07.01.26.03. VERIFIKASI, PEREKAMAN, BACK-UP DATA
E-GOVERNMENT DAN PENYAJIAN INFORMASI
E-GOVERNMENT
100.900.000,00
1.07.1.07.01.26.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.900.000,00
1.07.1.07.01.26.04. PENGELOLAAN WEBSITE 189.450.000,00
1.07.1.07.01.26.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 141.450.000,00
1.07.1.07.01.26.04.5.2.3. BELANJA MODAL 48.000.000,00
1.07.1.07.01.26.05. PENGELOLAAN SMS CENTRE GUBERNUR 13.850.000,00
1.07.1.07.01.26.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.850.000,00
JUMLAH BELANJA 138.356.089.432,00
SURPLUS/(DEFISIT) (136.283.089.432,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.08. - LINGKUNGAN HIDUP:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 48
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.08.01. - BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
1 2 3 4
1.08.1.08.01.00.00.4. PENDAPATAN 500.000.000,00
1.08.1.08.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500.000.000,00
1.08.1.08.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
500.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 500.000.000,00
1.08.1.08.01.00.00.5. BELANJA 30.461.900.000,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.921.696.046,00
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
9.921.696.046,00
1.08.1.08.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 20.540.203.954,00
1.08.1.08.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.243.884.000,00
1.08.1.08.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.980.000,00
1.08.1.08.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.980.000,00
1.08.1.08.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
443.000.000,00
1.08.1.08.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 443.000.000,00
1.08.1.08.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 27.000.000,00
1.08.1.08.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 27.000.000,00
1.08.1.08.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.071.500,00
1.08.1.08.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.071.500,00
1.08.1.08.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
11.155.000,00
1.08.1.08.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.155.000,00
1.08.1.08.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
6.606.500,00
1.08.1.08.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.606.500,00
1.08.1.08.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
443.450.000,00
1.08.1.08.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 443.450.000,00
1.08.1.08.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
26.920.000,00
1.08.1.08.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.920.000,00
1.08.1.08.01.01.15.5.2.3. BELANJA MODAL 10.000.000,00
1.08.1.08.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 88.950.000,00
1.08.1.08.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 88.950.000,00
1.08.1.08.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
595.280.000,00
1.08.1.08.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 595.280.000,00
1.08.1.08.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.578.471.000,00
1.08.1.08.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.572.760.000,00
1.08.1.08.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.711.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 49
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.08.01. - BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
1.08.1.08.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.640.150.000,00
1.08.1.08.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 150.000.000,00
1.08.1.08.01.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00
1.08.1.08.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 500.000.000,00
1.08.1.08.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 500.000.000,00
1.08.1.08.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 131.000.000,00
1.08.1.08.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 131.000.000,00
1.08.1.08.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
233.000.000,00
1.08.1.08.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 233.000.000,00
1.08.1.08.01.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
KANTOR
52.950.000,00
1.08.1.08.01.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.950.000,00
1.08.1.08.01.02.31. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT STUDIO
DAN KOMUNIKASI
7.400.000,00
1.08.1.08.01.02.31.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.400.000,00
1.08.1.08.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG
KANTOR
565.800.000,00
1.08.1.08.01.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 422.100.000,00
1.08.1.08.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 143.700.000,00
1.08.1.08.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
199.653.000,00
1.08.1.08.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 199.653.000,00
1.08.1.08.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 199.653.000,00
1.08.1.08.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
797.734.700,00
1.08.1.08.01.15.11. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
797.734.700,00
1.08.1.08.01.15.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 418.634.700,00
1.08.1.08.01.15.11.5.2.3. BELANJA MODAL 379.100.000,00
1.08.1.08.01.16. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.542.899.300,00
1.08.1.08.01.16.01. KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA 148.421.000,00
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 148.421.000,00
1.08.1.08.01.16.03. PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN 512.269.800,00
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 512.269.800,00
1.08.1.08.01.16.04. PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
294.278.600,00
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 294.278.600,00
1.08.1.08.01.16.06. PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3 60.876.700,00
1.08.1.08.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.876.700,00
1.08.1.08.01.16.07. PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN 337.352.200,00
1.08.1.08.01.16.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 337.352.200,00
1.08.1.08.01.16.29. PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN
189.701.000,00
1.08.1.08.01.16.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 189.701.000,00
1.08.1.08.01.17. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM
1.070.498.550,00
1.08.1.08.01.17.05. PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM 1.070.498.550,00
1.08.1.08.01.17.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 410.098.550,00
1.08.1.08.01.17.05.5.2.3. BELANJA MODAL 660.400.000,00
1.08.1.08.01.18. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN
CADANGAN SUMBER DAYA ALAM
998.841.350,00
1.08.1.08.01.18.02. PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA
ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
998.841.350,00
1.08.1.08.01.18.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 52.360.000,00
1.08.1.08.01.18.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 946.481.350,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 50
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.08.01. - BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
1.08.1.08.01.19. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES
INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP
9.371.803.054,00
1.08.1.08.01.19.01. PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI
MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN
296.263.550,00
1.08.1.08.01.19.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 296.263.550,00
1.08.1.08.01.19.02. PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
LINGKUNGAN
2.054.484.704,00
1.08.1.08.01.19.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 182.900.000,00
1.08.1.08.01.19.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.871.584.704,00
1.08.1.08.01.19.08. PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH
208.280.200,00
1.08.1.08.01.19.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.900.000,00
1.08.1.08.01.19.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 183.380.200,00
1.08.1.08.01.19.10. PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT) LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH
6.812.774.600,00
1.08.1.08.01.19.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.410.000,00
1.08.1.08.01.19.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.026.864.600,00
1.08.1.08.01.19.10.5.2.3. BELANJA MODAL 5.776.500.000,00
1.08.1.08.01.23. PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI
EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT
1.557.260.000,00
1.08.1.08.01.23.01. PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM
PESISIR DAN LAUT
1.557.260.000,00
1.08.1.08.01.23.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.700.000,00
1.08.1.08.01.23.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.253.160.000,00
1.08.1.08.01.23.01.5.2.3. BELANJA MODAL 288.400.000,00
1.08.1.08.01.24. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA
HIJAU (RTH)
117.480.000,00
1.08.1.08.01.24.08. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RTH 117.480.000,00
1.08.1.08.01.24.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 117.480.000,00
JUMLAH BELANJA 30.461.900.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (29.961.900.000,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 51
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH
1 2 3 4
1.10.1.10.01.00.00.5. BELANJA 41.662.594.984,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.581.787.709,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
4.581.787.709,00
1.10.1.10.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 37.080.807.275,00
1.10.1.10.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
6.354.278.075,00
1.10.1.10.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 35.850.000,00
1.10.1.10.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.850.000,00
1.10.1.10.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
205.752.000,00
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 205.752.000,00
1.10.1.10.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 64.433.675,00
1.10.1.10.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 64.433.675,00
1.10.1.10.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
49.307.600,00
1.10.1.10.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.307.600,00
1.10.1.10.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
4.136.920.000,00
1.10.1.10.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000.000,00
1.10.1.10.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 1.636.920.000,00
1.10.1.10.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
365.290.000,00
1.10.1.10.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 365.290.000,00
1.10.1.10.01.01.20. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 351.600.000,00
1.10.1.10.01.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 351.600.000,00
1.10.1.10.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.145.124.800,00
1.10.1.10.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 925.520.000,00
1.10.1.10.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 219.604.800,00
1.10.1.10.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
25.196.119.500,00
1.10.1.10.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 25.000.000.000,00
1.10.1.10.01.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.000.000,00
1.10.1.10.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 24.966.000.000,00
1.10.1.10.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
179.349.500,00
1.10.1.10.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 179.349.500,00
1.10.1.10.01.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
KANTOR
16.770.000,00
1.10.1.10.01.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.770.000,00
1.10.1.10.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.000.000,00
1.10.1.10.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
6.000.000,00
1.10.1.10.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 52
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.10.01. - DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH
1.10.1.10.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
324.200.000,00
1.10.1.10.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 324.200.000,00
1.10.1.10.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 324.200.000,00
1.10.1.10.01.15. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
5.200.209.700,00
1.10.1.10.01.15.02. PELATIHAN TENAGA PENGELOLA SIAK 238.050.000,00
1.10.1.10.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 238.050.000,00
1.10.1.10.01.15.04. PEMBENTUKAN PENATAAN SISTEM KONEKSI
(INTER-PHASE TAHAP AWAL) NIK
251.650.000,00
1.10.1.10.01.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 68.700.000,00
1.10.1.10.01.15.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 182.950.000,00
1.10.1.10.01.15.05. KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KEPENDUDUKAN
416.322.000,00
1.10.1.10.01.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 416.322.000,00
1.10.1.10.01.15.06. PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
INFORMASI KEPENDUDUKAN
559.828.000,00
1.10.1.10.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 513.375.000,00
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 46.453.000,00
1.10.1.10.01.15.08. PENINGKATAN PELAYAN PUBLIK DALAM BIDANG
KEPENDUDUKAN
476.804.000,00
1.10.1.10.01.15.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00
1.10.1.10.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 419.204.000,00
1.10.1.10.01.15.09. PENGEMBANGAN DATA BASE KEPENDUDUKAN 1.200.791.500,00
1.10.1.10.01.15.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 681.775.500,00
1.10.1.10.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 519.016.000,00
1.10.1.10.01.15.11. PENINGKATAN KAPASITAS APARAT
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
492.301.000,00
1.10.1.10.01.15.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 84.000.000,00
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 408.301.000,00
1.10.1.10.01.15.12. SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 99.970.000,00
1.10.1.10.01.15.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 99.970.000,00
1.10.1.10.01.15.13. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
KEPENDUDUKAN
845.315.200,00
1.10.1.10.01.15.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 55.200.000,00
1.10.1.10.01.15.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 790.115.200,00
1.10.1.10.01.15.14. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 286.710.000,00
1.10.1.10.01.15.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.560.000,00
1.10.1.10.01.15.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 270.150.000,00
1.10.1.10.01.15.15. PENATAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
332.468.000,00
1.10.1.10.01.15.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 332.468.000,00
JUMLAH BELANJA 41.662.594.984,00
SURPLUS/(DEFISIT) (41.662.594.984,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 53
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 2 3 4
1.11.1.11.01.00.00.5. BELANJA 26.888.563.578,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.539.555.884,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
6.539.555.884,00
1.11.1.11.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 20.349.007.694,00
1.11.1.11.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.111.001.696,00
1.11.1.11.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.500.000,00
1.11.1.11.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.500.000,00
1.11.1.11.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
497.715.896,00
1.11.1.11.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 497.715.896,00
1.11.1.11.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 55.000.700,00
1.11.1.11.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 55.000.700,00
1.11.1.11.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
45.000.000,00
1.11.1.11.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.000.000,00
1.11.1.11.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
3.060.500,00
1.11.1.11.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.060.500,00
1.11.1.11.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
528.085.000,00
1.11.1.11.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 528.085.000,00
1.11.1.11.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
12.999.600,00
1.11.1.11.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.999.600,00
1.11.1.11.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 113.320.000,00
1.11.1.11.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 113.320.000,00
1.11.1.11.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
477.560.000,00
1.11.1.11.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 477.560.000,00
1.11.1.11.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
370.760.000,00
1.11.1.11.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 345.560.000,00
1.11.1.11.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.200.000,00
1.11.1.11.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.515.025.000,00
1.11.1.11.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.124.875.000,00
1.11.1.11.01.02.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00
1.11.1.11.01.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
1.11.1.11.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 1.107.875.000,00
1.11.1.11.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
302.450.000,00
1.11.1.11.01.02.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 90.000.000,00
1.11.1.11.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 212.450.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 54
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.11.1.11.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
36.000.000,00
1.11.1.11.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.000.000,00
1.11.1.11.01.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
KANTOR
24.000.000,00
1.11.1.11.01.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.000.000,00
1.11.1.11.01.02.46. KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN 27.700.000,00
1.11.1.11.01.02.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 27.700.000,00
1.11.1.11.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.250.000,00
1.11.1.11.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
4.250.000,00
1.11.1.11.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.250.000,00
1.11.1.11.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
132.700.000,00
1.11.1.11.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 132.700.000,00
1.11.1.11.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 132.700.000,00
1.11.1.11.01.15. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN
PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
983.515.000,00
1.11.1.11.01.15.01. PERUMUSAN KEBIJAKAN PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DI BIDANG ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
115.450.000,00
1.11.1.11.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 115.450.000,00
1.11.1.11.01.15.03. PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT
DENGAN KESETARAAN GENDER,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
868.065.000,00
1.11.1.11.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 97.200.000,00
1.11.1.11.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 770.865.000,00
1.11.1.11.01.16. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
5.727.406.600,00
1.11.1.11.01.16.01. ADVOKASI PUG BAGI PEREMPUAN 775.000.000,00
1.11.1.11.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00
1.11.1.11.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 717.400.000,00
1.11.1.11.01.16.02. PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2)
1.492.840.000,00
1.11.1.11.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 812.620.000,00
1.11.1.11.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 680.220.000,00
1.11.1.11.01.16.04. PENGEMBANGAN MATERI DAN PELAKSANAAN
KIE TENTANG KESETARAAN DAN KEADILAN
GENDER (KKG)
1.192.675.000,00
1.11.1.11.01.16.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 100.800.000,00
1.11.1.11.01.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.091.875.000,00
1.11.1.11.01.16.05. PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
652.225.000,00
1.11.1.11.01.16.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00
1.11.1.11.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 594.625.000,00
1.11.1.11.01.16.07. EVALUASI PELAKSANAAN PUG 110.360.000,00
1.11.1.11.01.16.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 110.360.000,00
1.11.1.11.01.16.08. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER
DAN ANAK
191.280.000,00
1.11.1.11.01.16.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 90.000.000,00
1.11.1.11.01.16.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 101.280.000,00
1.11.1.11.01.16.09. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 968.070.000,00
1.11.1.11.01.16.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 55.800.000,00
1.11.1.11.01.16.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 912.270.000,00
1.11.1.11.01.16.10. PENGUATAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA DAERAH (KPAID)
266.450.000,00
1.11.1.11.01.16.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 121.950.000,00
1.11.1.11.01.16.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 144.500.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 55
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.11.1.11.01.16.13. PENINGKATAN KAPASITAS PENGUATAN GUGUS
TUGAS ANTI TRAFICKING
78.506.600,00
1.11.1.11.01.16.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 78.506.600,00
1.11.1.11.01.17. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2.603.440.000,00
1.11.1.11.01.17.01. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DI DAERAH
1.072.280.000,00
1.11.1.11.01.17.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 72.000.000,00
1.11.1.11.01.17.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.280.000,00
1.11.1.11.01.17.03. PENYUSUNAN SISTEM PERLINDUNGAN BAGI
PEREMPUAN
92.900.000,00
1.11.1.11.01.17.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 92.900.000,00
1.11.1.11.01.17.08. UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP
TINDAK KEKERASAN
696.550.000,00
1.11.1.11.01.17.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00
1.11.1.11.01.17.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 693.550.000,00
1.11.1.11.01.17.10. PENINGKATAN KUALITAS SDM REMAJA PUTRI 41.710.000,00
1.11.1.11.01.17.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 41.710.000,00
1.11.1.11.01.17.12. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN 700.000.000,00
1.11.1.11.01.17.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 700.000.000,00
1.11.1.11.01.18. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN
KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
7.271.669.398,00
1.11.1.11.01.18.01. KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI
PEREMPUAN
651.140.000,00
1.11.1.11.01.18.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 651.140.000,00
1.11.1.11.01.18.03. KEGIATAN PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH
TANGGA DALAM MEMBANGUN KELUARGA
SEJAHTERA
922.806.577,00
1.11.1.11.01.18.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 922.806.577,00
1.11.1.11.01.18.04. KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI
PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA
5.606.625.720,00
1.11.1.11.01.18.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 69.600.000,00
1.11.1.11.01.18.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.537.025.720,00
1.11.1.11.01.18.05. KEGIATAN PAMERAN HASIL KARYA PEREMPUAN
DI BIDANG PEMBANGUNAN
91.097.101,00
1.11.1.11.01.18.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.097.101,00
JUMLAH BELANJA 26.888.563.578,00
SURPLUS/(DEFISIT) (26.888.563.578,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.13. - SOSIAL:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 56
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.13.01. - DINAS SOSIAL
1 2 3 4
1.13.1.13.01.00.00.4. PENDAPATAN 5.000.000,00
1.13.1.13.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.000.000,00
1.13.1.13.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
5.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 5.000.000,00
1.13.1.13.01.00.00.5. BELANJA 155.433.877.854,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.309.781.000,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
20.309.781.000,00
1.13.1.13.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 135.124.096.854,00
1.13.1.13.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.123.350.000,00
1.13.1.13.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 16.998.000,00
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.998.000,00
1.13.1.13.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
600.000.000,00
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 600.000.000,00
1.13.1.13.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
73.000.000,00
1.13.1.13.01.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 73.000.000,00
1.13.1.13.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 200.000.000,00
1.13.1.13.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00
1.13.1.13.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 158.970.000,00
1.13.1.13.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 158.970.000,00
1.13.1.13.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
91.250.000,00
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.250.000,00
1.13.1.13.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
30.000.000,00
1.13.1.13.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.13.1.13.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
21.768.000,00
1.13.1.13.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.768.000,00
1.13.1.13.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
858.480.000,00
1.13.1.13.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 858.480.000,00
1.13.1.13.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.072.884.000,00
1.13.1.13.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.483.484.000,00
1.13.1.13.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 589.400.000,00
1.13.1.13.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2.197.500.000,00
1.13.1.13.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 270.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 57
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.13.01. - DINAS SOSIAL
1.13.1.13.01.02.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00
1.13.1.13.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 70.000.000,00
1.13.1.13.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 134.000.000,00
1.13.1.13.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 134.000.000,00
1.13.1.13.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 50.500.000,00
1.13.1.13.01.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 50.500.000,00
1.13.1.13.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
505.000.000,00
1.13.1.13.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 505.000.000,00
1.13.1.13.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
983.000.000,00
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 783.000.000,00
1.13.1.13.01.02.24.5.2.3. BELANJA MODAL 200.000.000,00
1.13.1.13.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
255.000.000,00
1.13.1.13.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 255.000.000,00
1.13.1.13.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
200.000.000,00
1.13.1.13.01.05.24. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 200.000.000,00
1.13.1.13.01.05.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 46.200.000,00
1.13.1.13.01.05.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 153.800.000,00
1.13.1.13.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
16.513.906.092,00
1.13.1.13.01.15.02. PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI
KELUARGA MISKIN
793.892.000,00
1.13.1.13.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 109.800.000,00
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 671.940.000,00
1.13.1.13.01.15.02.5.2.3. BELANJA MODAL 12.152.000,00
1.13.1.13.01.15.04. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA USAHA
BAGI KELUARGA MISKIN
7.939.130.292,00
1.13.1.13.01.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.000.000,00
1.13.1.13.01.15.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.925.130.292,00
1.13.1.13.01.15.08. PEMBERDAYAAN KETRAMPILAN BERUSAHA
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
424.480.000,00
1.13.1.13.01.15.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.500.000,00
1.13.1.13.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 419.980.000,00
1.13.1.13.01.15.12. PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI WANITA
RAWAN SOSIAL EKONOMI (WRSE)
2.296.400.000,00
1.13.1.13.01.15.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 58.800.000,00
1.13.1.13.01.15.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.237.600.000,00
1.13.1.13.01.15.13. PEMBERDAYAAN KETRAMPILAN BAGI
KELUARGA RENTAN
3.797.092.000,00
1.13.1.13.01.15.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 59.800.000,00
1.13.1.13.01.15.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.737.292.000,00
1.13.1.13.01.15.14. PEMBINAAN DAN PELESTARIAN NILAI-NILAI
KEPAHLAWANAN KEPERINTISAN DAN
KESETIAKAWANAN SOSIAL
1.262.911.800,00
1.13.1.13.01.15.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 41.400.000,00
1.13.1.13.01.15.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.221.511.800,00
1.13.1.13.01.16. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
67.562.935.562,00
1.13.1.13.01.16.03. PELAKSANAAN KIE KONSELING DAN KAMPANYE
SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
14.398.165.000,00
1.13.1.13.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 68.800.000,00
1.13.1.13.01.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.329.365.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 58
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.13.01. - DINAS SOSIAL
1.13.1.13.01.16.05. PELAYANAN PSIKOSOSIAL BAGI PMKS DI
TRAUMA CENTRE TERMASUK BAGI KORBAN
BENCANA
2.297.000.000,00
1.13.1.13.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.297.000.000,00
1.13.1.13.01.16.08. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANAN DAN
REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
351.750.000,00
1.13.1.13.01.16.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 135.000.000,00
1.13.1.13.01.16.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 216.750.000,00
1.13.1.13.01.16.10. PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS
YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT
DAN KEJADIAN LUAR BIASA
16.585.206.962,00
1.13.1.13.01.16.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 891.000.000,00
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.385.206.962,00
1.13.1.13.01.16.10.5.2.3. BELANJA MODAL 1.309.000.000,00
1.13.1.13.01.16.11. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 198.401.200,00
1.13.1.13.01.16.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 34.500.000,00
1.13.1.13.01.16.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 163.901.200,00
1.13.1.13.01.16.13. PENDAYAGUNAAN SUMBER DANA SOSIAL 250.000.000,00
1.13.1.13.01.16.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.400.000,00
1.13.1.13.01.16.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 244.600.000,00
1.13.1.13.01.16.14. SOSIALISASI BAHAYA NARKOTIKA BERBASIS
MASYARAKAT
97.200.000,00
1.13.1.13.01.16.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00
1.13.1.13.01.16.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 96.000.000,00
1.13.1.13.01.16.15. PELATIHAN KETRAMPILAN DAN PRAKTEK
BELAJAR KERJA BAGI ANAK NAKAL KORBAN
NARKOTIKA
193.000.000,00
1.13.1.13.01.16.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 29.400.000,00
1.13.1.13.01.16.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 163.600.000,00
1.13.1.13.01.16.17. PELATIHAN DAN PEMBINAAN ANAK JALANAN,
ANAK TERLANTAR, ANAK CACAT KORBAN
BENCANA
1.723.400.000,00
1.13.1.13.01.16.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 181.500.000,00
1.13.1.13.01.16.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.541.900.000,00
1.13.1.13.01.16.18. PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI
PENYANDANG CACAT
1.228.582.400,00
1.13.1.13.01.16.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 66.300.000,00
1.13.1.13.01.16.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.162.282.400,00
1.13.1.13.01.16.20. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SARANA
DAN PRASARANA REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PANTI
8.539.130.000,00
1.13.1.13.01.16.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00
1.13.1.13.01.16.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.530.130.000,00
1.13.1.13.01.16.22. PEMULANGAN ORANG TERLANTAR/TERDAMPAR 150.000.000,00
1.13.1.13.01.16.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00
1.13.1.13.01.16.23. PEMBERDAYAAN KORBAN BENCANA SOSIAL
DAERAH KONFLIK (REINTEGRASI)
20.180.700.000,00
1.13.1.13.01.16.23.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.448.400.000,00
1.13.1.13.01.16.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.732.300.000,00
1.13.1.13.01.16.24. PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI
LANJUT USIA TERLANTAR
1.370.400.000,00
1.13.1.13.01.16.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00
1.13.1.13.01.16.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.365.400.000,00
1.13.1.13.01.17. PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 14.780.374.000,00
1.13.1.13.01.17.04. PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETRAMPILAN
ANAK TERLANTAR
900.000.000,00
1.13.1.13.01.17.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.400.000,00
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 868.600.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 59
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.13.01. - DINAS SOSIAL
1.13.1.13.01.17.07. ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN ANAK
TERLANTAR
1.288.024.000,00
1.13.1.13.01.17.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 431.700.000,00
1.13.1.13.01.17.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 856.324.000,00
1.13.1.13.01.17.08. PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK 12.592.350.000,00
1.13.1.13.01.17.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 111.200.000,00
1.13.1.13.01.17.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.471.150.000,00
1.13.1.13.01.17.08.5.2.3. BELANJA MODAL 10.000.000,00
1.13.1.13.01.18. PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG
CACAT DAN TRAUMA
1.307.110.000,00
1.13.1.13.01.18.04. PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT
DAN EKS TRAUMA
1.207.110.000,00
1.13.1.13.01.18.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.900.000,00
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.175.210.000,00
1.13.1.13.01.18.06. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG
CACAT EKS PSIKOTIK
100.000.000,00
1.13.1.13.01.18.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.500.000,00
1.13.1.13.01.18.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 97.500.000,00
1.13.1.13.01.19. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI
JOMPO
10.180.551.200,00
1.13.1.13.01.19.03. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
PANTI ASUHAN/JOMPO
1.463.460.000,00
1.13.1.13.01.19.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 976.100.000,00
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 458.720.000,00
1.13.1.13.01.19.03.5.2.3. BELANJA MODAL 28.640.000,00
1.13.1.13.01.19.07. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CACAT NETRA 665.840.000,00
1.13.1.13.01.19.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 646.340.000,00
1.13.1.13.01.19.07.5.2.3. BELANJA MODAL 13.500.000,00
1.13.1.13.01.19.09. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI REMAJA
PUTUS SEKOLAH
1.471.950.000,00
1.13.1.13.01.19.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.500.000,00
1.13.1.13.01.19.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.458.450.000,00
1.13.1.13.01.19.11. PEMELIHARAAN SARANA PANTI BINA REMAJA 1.552.200.000,00
1.13.1.13.01.19.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 706.000.000,00
1.13.1.13.01.19.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 616.900.000,00
1.13.1.13.01.19.11.5.2.3. BELANJA MODAL 229.300.000,00
1.13.1.13.01.19.12. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
PANTI ANAK JALANAN
1.722.827.200,00
1.13.1.13.01.19.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 737.800.000,00
1.13.1.13.01.19.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 589.427.200,00
1.13.1.13.01.19.12.5.2.3. BELANJA MODAL 395.600.000,00
1.13.1.13.01.19.13. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
PANTI CACAT/PANTI KARYA
1.619.274.000,00
1.13.1.13.01.19.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 681.240.000,00
1.13.1.13.01.19.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 928.034.000,00
1.13.1.13.01.19.13.5.2.3. BELANJA MODAL 10.000.000,00
1.13.1.13.01.19.14. PEMBINAAN DAN PELAYANAN LANSIA DALAM
PANTI JOMPO
1.685.000.000,00
1.13.1.13.01.19.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 71.300.000,00
1.13.1.13.01.19.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.603.700.000,00
1.13.1.13.01.19.14.5.2.3. BELANJA MODAL 10.000.000,00
1.13.1.13.01.20. PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG
PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK,
NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
1.616.970.000,00
1.13.1.13.01.20.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN
BERUSAHA BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT
SOSIAL
685.570.000,00
1.13.1.13.01.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 176.200.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 60
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.13.01. - DINAS SOSIAL
1.13.1.13.01.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 509.370.000,00
1.13.1.13.01.20.04. PEMBERDAYAAN PENYANDANG PENYAKIT
SOSIAL
467.700.000,00
1.13.1.13.01.20.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.800.000,00
1.13.1.13.01.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 424.900.000,00
1.13.1.13.01.20.08. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN
BERUSAHA BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS
365.700.000,00
1.13.1.13.01.20.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.900.000,00
1.13.1.13.01.20.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 334.800.000,00
1.13.1.13.01.20.09. PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG
HIV/AIDS
98.000.000,00
1.13.1.13.01.20.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 98.000.000,00
1.13.1.13.01.21. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
16.641.400.000,00
1.13.1.13.01.21.03. PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN
SOSIAL MASYARAKAT
3.966.400.000,00
1.13.1.13.01.21.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.832.200.000,00
1.13.1.13.01.21.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 134.200.000,00
1.13.1.13.01.21.04. PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
975.000.000,00
1.13.1.13.01.21.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 107.300.000,00
1.13.1.13.01.21.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 867.700.000,00
1.13.1.13.01.21.06. PELATIHAN KETRAMPILAN TARUNA
PENANGGULANGAN BENCANA (TAGANA)
8.200.000.000,00
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.200.000.000,00
1.13.1.13.01.21.07. PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA 1.760.000.000,00
1.13.1.13.01.21.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 67.800.000,00
1.13.1.13.01.21.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.692.200.000,00
1.13.1.13.01.21.09. PELATIHAN PETUGAS PENYULUHAN SOSIAL DAN
PENYULUHAN SOSIAL KELILING
510.000.000,00
1.13.1.13.01.21.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 130.500.000,00
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 329.500.000,00
1.13.1.13.01.21.09.5.2.3. BELANJA MODAL 50.000.000,00
1.13.1.13.01.21.10. PEMBINAAN ORGANISASI SOSIAL DAN
KEMITRAAN
1.230.000.000,00
1.13.1.13.01.21.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.800.000,00
1.13.1.13.01.21.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.172.200.000,00
JUMLAH BELANJA 155.433.877.854,00
SURPLUS/(DEFISIT) (155.428.877.854,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.14. - KETENAGAKERJAAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 61
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
1 2 3 4
1.14.1.14.01.00.00.4. PENDAPATAN 67.000.000,00
1.14.1.14.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 67.000.000,00
1.14.1.14.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 3 T a h u n
2 0 1 4 , R e t r i b u s i
Perizinan Tertentu
50.000.000,00
1.14.1.14.01.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 17.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 67.000.000,00
1.14.1.14.01.00.00.5. BELANJA 109.143.451.876,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.160.879.523,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
24.160.879.523,00
1.14.1.14.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 84.982.572.353,00
1.14.1.14.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.234.977.000,00
1.14.1.14.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 26.640.000,00
1.14.1.14.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.640.000,00
1.14.1.14.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
893.900.000,00
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 893.900.000,00
1.14.1.14.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
66.400.000,00
1.14.1.14.01.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.400.000,00
1.14.1.14.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 324.000.000,00
1.14.1.14.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 324.000.000,00
1.14.1.14.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 103.305.000,00
1.14.1.14.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 103.305.000,00
1.14.1.14.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
267.657.000,00
1.14.1.14.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 267.657.000,00
1.14.1.14.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
48.531.000,00
1.14.1.14.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 48.531.000,00
1.14.1.14.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
387.500.000,00
1.14.1.14.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 387.500.000,00
1.14.1.14.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
23.100.000,00
1.14.1.14.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.100.000,00
1.14.1.14.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 193.434.000,00
1.14.1.14.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 193.434.000,00
1.14.1.14.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
442.060.000,00
1.14.1.14.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 442.060.000,00
1.14.1.14.01.01.20. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 348.800.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 62
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
1.14.1.14.01.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 348.800.000,00
1.14.1.14.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.109.650.000,00
1.14.1.14.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.093.450.000,00
1.14.1.14.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.200.000,00
1.14.1.14.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
11.046.864.845,00
1.14.1.14.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 10.000.000.000,00
1.14.1.14.01.02.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 50.000.000,00
1.14.1.14.01.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
1.14.1.14.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 9.925.000.000,00
1.14.1.14.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 312.889.845,00
1.14.1.14.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 312.889.845,00
1.14.1.14.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
56.000.000,00
1.14.1.14.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 56.000.000,00
1.14.1.14.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
410.400.000,00
1.14.1.14.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 410.400.000,00
1.14.1.14.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG
KANTOR
267.575.000,00
1.14.1.14.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 267.575.000,00
1.14.1.14.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
233.145.000,00
1.14.1.14.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 37.350.000,00
1.14.1.14.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 37.350.000,00
1.14.1.14.01.05.04. PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 30.000.000,00
1.14.1.14.01.05.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.14.1.14.01.05.06. RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) 165.795.000,00
1.14.1.14.01.05.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 165.795.000,00
1.14.1.14.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
15.239.917.575,00
1.14.1.14.01.15.01. PENYUSUNAN DATA BASE TENAGA KERJA
DAERAH
488.185.530,00
1.14.1.14.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 488.185.530,00
1.14.1.14.01.15.04. PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA
KEPELATIHAN DAN INSTRUKTUR BLK
500.910.000,00
1.14.1.14.01.15.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 500.910.000,00
1.14.1.14.01.15.06. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN
BAGI PENCARI KERJA
6.987.462.045,00
1.14.1.14.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 882.450.000,00
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.105.012.045,00
1.14.1.14.01.15.11. PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA BALAI LATIHAN KERJA (BLK)
7.263.360.000,00
1.14.1.14.01.15.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 123.600.000,00
1.14.1.14.01.15.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 295.760.000,00
1.14.1.14.01.15.11.5.2.3. BELANJA MODAL 6.844.000.000,00
1.14.1.14.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 7.187.412.074,00
1.14.1.14.01.16.02. PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA
KERJA
1.283.697.074,00
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.283.697.074,00
1.14.1.14.01.16.05. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
PRODUKTIVITAS DAN PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN
1.348.765.000,00
1.14.1.14.01.16.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 101.100.000,00
1.14.1.14.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.247.665.000,00
1.14.1.14.01.16.06. PENGEMBANGAN SISTEM PENDANAAN
PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT
4.554.950.000,00
1.14.1.14.01.16.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 118.400.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 63
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
1.14.1.14.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.436.550.000,00
1.14.1.14.01.17. PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN
LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
2.472.141.380,00
1.14.1.14.01.17.02. PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
1.243.951.500,00
1.14.1.14.01.17.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 234.500.000,00
1.14.1.14.01.17.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.009.451.500,00
1.14.1.14.01.17.05. PENINGKATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN
DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
1.228.189.880,00
1.14.1.14.01.17.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 284.400.000,00
1.14.1.14.01.17.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 943.789.880,00
1.14.1.14.01.18. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
TRANSMIGRASI
37.494.762.684,00
1.14.1.14.01.18.07. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA TRANSMIGRASI
26.412.476.184,00
1.14.1.14.01.18.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 440.580.000,00
1.14.1.14.01.18.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.820.763.000,00
1.14.1.14.01.18.07.5.2.3. BELANJA MODAL 22.151.133.184,00
1.14.1.14.01.18.08. PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SARANA
SOSIAL EKONOMI DI KAWASAN TRANSMIGRASI
5.797.535.000,00
1.14.1.14.01.18.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 973.100.000,00
1.14.1.14.01.18.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.824.435.000,00
1.14.1.14.01.18.09. PENGERAHAN DAN PENEMPATAN
TRANSMIGRASI
2.683.879.000,00
1.14.1.14.01.18.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 257.635.000,00
1.14.1.14.01.18.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.426.244.000,00
1.14.1.14.01.18.10. PELATIHAN TRANSMIGRASI 1.563.980.000,00
1.14.1.14.01.18.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 132.900.000,00
1.14.1.14.01.18.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.431.080.000,00
1.14.1.14.01.18.11. PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN DI KAWASAN
TRANSMIGRASI
1.036.892.500,00
1.14.1.14.01.18.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 181.525.000,00
1.14.1.14.01.18.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 855.367.500,00
1.14.1.14.01.21. PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 7.073.351.795,00
1.14.1.14.01.21.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN TENAGA KERJA
DAN MOBILITAS PENDUDUK
7.073.351.795,00
1.14.1.14.01.21.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 447.300.000,00
1.14.1.14.01.21.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.626.051.795,00
JUMLAH BELANJA 109.143.451.876,00
SURPLUS/(DEFISIT) (109.076.451.876,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 64
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.15.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1 2 3 4
1.15.1.15.01.00.00.4. PENDAPATAN 12.000.000,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12.000.000,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
12.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 12.000.000,00
1.15.1.15.01.00.00.5. BELANJA 79.255.896.193,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.480.481.969,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
10.480.481.969,00
1.15.1.15.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 68.775.414.224,00
1.15.1.15.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.574.631.500,00
1.15.1.15.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 22.200.000,00
1.15.1.15.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.200.000,00
1.15.1.15.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
432.000.000,00
1.15.1.15.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 432.000.000,00
1.15.1.15.01.01.05. PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK
DAERAH
1.000.000,00
1.15.1.15.01.01.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000,00
1.15.1.15.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 100.389.500,00
1.15.1.15.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.389.500,00
1.15.1.15.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
23.484.000,00
1.15.1.15.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.484.000,00
1.15.1.15.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
15.050.000,00
1.15.1.15.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.050.000,00
1.15.1.15.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
92.000.000,00
1.15.1.15.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 92.000.000,00
1.15.1.15.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
16.488.000,00
1.15.1.15.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.488.000,00
1.15.1.15.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
210.940.000,00
1.15.1.15.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 210.940.000,00
1.15.1.15.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
661.080.000,00
1.15.1.15.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 111.240.000,00
1.15.1.15.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 549.840.000,00
1.15.1.15.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2.440.029.250,00
1.15.1.15.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 185.099.250,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 65
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.15.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.15.1.15.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 185.099.250,00
1.15.1.15.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
304.810.000,00
1.15.1.15.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 304.810.000,00
1.15.1.15.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
58.000.000,00
1.15.1.15.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 58.000.000,00
1.15.1.15.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG
KANTOR
1.892.120.000,00
1.15.1.15.01.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 167.800.000,00
1.15.1.15.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 1.724.320.000,00
1.15.1.15.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
103.950.000,00
1.15.1.15.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 103.950.000,00
1.15.1.15.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 103.950.000,00
1.15.1.15.01.20. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
1.329.750.000,00
1.15.1.15.01.20.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN
UKM
1.329.750.000,00
1.15.1.15.01.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 215.400.000,00
1.15.1.15.01.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.114.350.000,00
1.15.1.15.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
KOPERASI DAN UKM
63.327.053.474,00
1.15.1.15.01.21.03. KEGIATAN AKSES PERMODALAN UNTUK
KOPERASI DAN UKM
1.837.847.400,00
1.15.1.15.01.21.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 240.600.000,00
1.15.1.15.01.21.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.597.247.400,00
1.15.1.15.01.21.04. KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI
KOPERASI
6.184.354.200,00
1.15.1.15.01.21.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 188.800.000,00
1.15.1.15.01.21.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.995.554.200,00
1.15.1.15.01.21.05. KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI UMKM 49.771.887.874,00
1.15.1.15.01.21.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 320.200.000,00
1.15.1.15.01.21.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.451.687.874,00
1.15.1.15.01.21.06. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI
KOPERASI DAN UKM
3.708.528.000,00
1.15.1.15.01.21.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 941.100.000,00
1.15.1.15.01.21.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.767.428.000,00
1.15.1.15.01.21.07. PEMBINAAN KELEMBAGAAN KOPERASI 1.824.436.000,00
1.15.1.15.01.21.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 292.750.000,00
1.15.1.15.01.21.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.531.686.000,00
JUMLAH BELANJA 79.255.896.193,00
SURPLUS/(DEFISIT) (79.243.896.193,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.16. - PENANAMAN MODAL:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 66
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.16.01. - BADAN INVESTASI DAN PROMOSI
1 2 3 4
1.16.1.16.01.00.00.5. BELANJA 16.246.441.088,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.907.605.584,00
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
5.907.605.584,00
1.16.1.16.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 10.338.835.504,00
1.16.1.16.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.578.892.634,00
1.16.1.16.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 53.200.000,00
1.16.1.16.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 53.200.000,00
1.16.1.16.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
449.880.000,00
1.16.1.16.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 449.880.000,00
1.16.1.16.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 30.359.144,00
1.16.1.16.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.359.144,00
1.16.1.16.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 73.425.590,00
1.16.1.16.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 73.425.590,00
1.16.1.16.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
80.715.900,00
1.16.1.16.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.715.900,00
1.16.1.16.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
25.000.000,00
1.16.1.16.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
1.16.1.16.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
701.200.000,00
1.16.1.16.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.500.000,00
1.16.1.16.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 682.700.000,00
1.16.1.16.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
17.702.000,00
1.16.1.16.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.702.000,00
1.16.1.16.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 66.000.000,00
1.16.1.16.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.000.000,00
1.16.1.16.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
146.450.000,00
1.16.1.16.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 146.450.000,00
1.16.1.16.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
934.960.000,00
1.16.1.16.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 915.600.000,00
1.16.1.16.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.360.000,00
1.16.1.16.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.224.239.770,00
1.16.1.16.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
315.000.000,00
1.16.1.16.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 315.000.000,00
1.16.1.16.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
198.300.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 67
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.16.01. - BADAN INVESTASI DAN PROMOSI
1.16.1.16.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 198.300.000,00
1.16.1.16.01.02.33. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN
TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
29.970.000,00
1.16.1.16.01.02.33.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.970.000,00
1.16.1.16.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG
KANTOR
680.969.770,00
1.16.1.16.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 680.969.770,00
1.16.1.16.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
188.950.000,00
1.16.1.16.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 188.950.000,00
1.16.1.16.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 188.950.000,00
1.16.1.16.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN
KERJASAMA INVESTASI
4.874.243.100,00
1.16.1.16.01.15.07. PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA DAN
APARATUR BADAN PENANAMAN MODAL
DAERAH
309.050.000,00
1.16.1.16.01.15.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 309.050.000,00
1.16.1.16.01.15.08. PENINGKATATAN KEGIATAN PEMANTAUAN,
PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.
560.913.600,00
1.16.1.16.01.15.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.000.000,00
1.16.1.16.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 503.913.600,00
1.16.1.16.01.15.18. PENINGKATAN PROMOSI, KERJASAMA
INVESTASI DAN PENGEMBANGAN POTENSI
UNGGULAN DAERAH
4.004.279.500,00
1.16.1.16.01.15.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.700.000,00
1.16.1.16.01.15.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.976.579.500,00
1.16.1.16.01.16. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN
REALISASI INVESTASI
438.680.000,00
1.16.1.16.01.16.06. PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN DAN
PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
438.680.000,00
1.16.1.16.01.16.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00
1.16.1.16.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 429.680.000,00
1.16.1.16.01.17. PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA,
SARANA DAN PRASARANA DAERAH
300.000.000,00
1.16.1.16.01.17.01. KAJIAN POTENSI SUMBERDAYA YANG TERKAIT
DENGAN INVESTASI
300.000.000,00
1.16.1.16.01.17.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 300.000.000,00
1.16.1.16.01.18. PROGRAM PERANCANAAN PENGEMBANGUNAN
EKONOMI
733.830.000,00
1.16.1.16.01.18.01. PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENANAMAN
MODAL DAERAH
733.830.000,00
1.16.1.16.01.18.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 80.480.000,00
1.16.1.16.01.18.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 653.350.000,00
JUMLAH BELANJA 16.246.441.088,00
SURPLUS/(DEFISIT) (16.246.441.088,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.17. - KEBUDAYAAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 68
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1 2 3 4
1.17.1.17.01.00.00.4. PENDAPATAN 255.000.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 255.000.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
255.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 255.000.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5. BELANJA 55.125.844.499,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.111.908.167,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
21.111.908.167,00
1.17.1.17.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 34.013.936.332,00
1.17.1.17.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.999.063.506,00
1.17.1.17.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 56.800.000,00
1.17.1.17.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 56.800.000,00
1.17.1.17.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
672.500.000,00
1.17.1.17.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 672.500.000,00
1.17.1.17.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 60.882.000,00
1.17.1.17.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.882.000,00
1.17.1.17.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
62.400.000,00
1.17.1.17.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 62.400.000,00
1.17.1.17.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
74.700.000,00
1.17.1.17.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 74.700.000,00
1.17.1.17.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
37.000.000,00
1.17.1.17.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 37.000.000,00
1.17.1.17.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 97.840.000,00
1.17.1.17.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 97.840.000,00
1.17.1.17.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
398.150.000,00
1.17.1.17.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 398.150.000,00
1.17.1.17.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.538.791.506,00
1.17.1.17.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.348.862.206,00
1.17.1.17.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 189.929.300,00
1.17.1.17.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.608.010.000,00
1.17.1.17.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 146.500.000,00
1.17.1.17.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 146.500.000,00
1.17.1.17.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
184.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 69
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.17.1.17.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 184.000.000,00
1.17.1.17.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
147.050.000,00
1.17.1.17.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 147.050.000,00
1.17.1.17.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG
KANTOR
1.130.460.000,00
1.17.1.17.01.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.000.000,00
1.17.1.17.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 1.085.460.000,00
1.17.1.17.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 39.600.000,00
1.17.1.17.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
39.600.000,00
1.17.1.17.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 39.600.000,00
1.17.1.17.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
126.800.000,00
1.17.1.17.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 60.000.000,00
1.17.1.17.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00
1.17.1.17.01.05.24. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 66.800.000,00
1.17.1.17.01.05.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.500.000,00
1.17.1.17.01.05.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 64.300.000,00
1.17.1.17.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 2.022.983.778,00
1.17.1.17.01.15.01. PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA
DAERAH
890.485.000,00
1.17.1.17.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.800.000,00
1.17.1.17.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 877.685.000,00
1.17.1.17.01.15.09. PAGELARAN, PAMERAN SENI SE-SUMATERA
(PPSS)
200.000.000,00
1.17.1.17.01.15.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 39.600.000,00
1.17.1.17.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 160.400.000,00
1.17.1.17.01.15.10. PAGELARAN DAN PAMERAN SENI TEMU TAMAN
BUDAYA SE-INDONESIA
247.000.000,00
1.17.1.17.01.15.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 247.000.000,00
1.17.1.17.01.15.12. PENGUMPULAN DAN GANTI RUGI KOLEKSI
MUSEUM
285.900.000,00
1.17.1.17.01.15.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 98.400.000,00
1.17.1.17.01.15.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 67.500.000,00
1.17.1.17.01.15.12.5.2.3. BELANJA MODAL 120.000.000,00
1.17.1.17.01.15.13. PAMERAN BERSAMA TINGKAT NASIONAL DAN
REGIONAL, PAMERAN KELILING DAN TEMPORER
399.598.778,00
1.17.1.17.01.15.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 63.805.566,00
1.17.1.17.01.15.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 298.793.212,00
1.17.1.17.01.15.13.5.2.3. BELANJA MODAL 37.000.000,00
1.17.1.17.01.16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 4.135.287.848,00
1.17.1.17.01.16.02. PELESTARIAN FISIK DAN KANDUNGAN BAHAN
PUSTAKA TERMASUK NASKAH KUNO
259.797.848,00
1.17.1.17.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.069.040,00
1.17.1.17.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 172.178.808,00
1.17.1.17.01.16.02.5.2.3. BELANJA MODAL 77.550.000,00
1.17.1.17.01.16.04. SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN
BUDAYA LOKAL DAERAH
371.360.000,00
1.17.1.17.01.16.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 143.100.000,00
1.17.1.17.01.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 228.260.000,00
1.17.1.17.01.16.05. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH
PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN
BAWAH AIR
557.200.000,00
1.17.1.17.01.16.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 307.200.000,00
1.17.1.17.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 250.000.000,00
1.17.1.17.01.16.18. PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PROGRAM
473.430.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 70
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.17.1.17.01.16.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 133.000.000,00
1.17.1.17.01.16.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 340.430.000,00
1.17.1.17.01.16.21. PEMUGARAN BENDA-BENDA ARKEOLOGI, BENDA
CAGAR BUDAYA PENINGGALAN SEJARAH
1.997.500.000,00
1.17.1.17.01.16.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00
1.17.1.17.01.16.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.036.700.000,00
1.17.1.17.01.16.21.5.2.3. BELANJA MODAL 950.000.000,00
1.17.1.17.01.16.26. PENULISAN/PENERBITAN BUKU, KAMUS DAN
KARYA SASTRA LAINNYA
251.000.000,00
1.17.1.17.01.16.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 251.000.000,00
1.17.1.17.01.16.35. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN TENTANG
SEJARAH
225.000.000,00
1.17.1.17.01.16.35.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 225.000.000,00
1.17.1.17.01.17. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 9.224.485.200,00
1.17.1.17.01.17.03. PENYELENGGARAAN DIALOG KEBUDAYAAN 378.880.000,00
1.17.1.17.01.17.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00
1.17.1.17.01.17.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 360.880.000,00
1.17.1.17.01.17.06. SEMINAR DALAM RANGKA REVITALISASI DAN
REAKTUALISASI BUDAYA LOKAL
238.400.000,00
1.17.1.17.01.17.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 238.400.000,00
1.17.1.17.01.17.10. PEMBINAAN DAN EVALUASI SANGGAR-SANGGAR
KESENIAN, PAGELARAN DAN FESTIVAL TINGKAT
NASIONAL
1.471.260.000,00
1.17.1.17.01.17.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.940.000,00
1.17.1.17.01.17.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.467.320.000,00
1.17.1.17.01.17.12. RAPAT KOORDINASI KEBUDAYAAN 685.450.000,00
1.17.1.17.01.17.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.760.000,00
1.17.1.17.01.17.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 680.690.000,00
1.17.1.17.01.17.13. AUDISI PADUAN SUARA GITA BAHANA
NUSANTARA
540.000.000,00
1.17.1.17.01.17.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00
1.17.1.17.01.17.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 528.000.000,00
1.17.1.17.01.17.14. FESTIVAL SENI DAN PAGELARAN BUDAYA 1.527.845.000,00
1.17.1.17.01.17.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.855.000,00
1.17.1.17.01.17.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.511.990.000,00
1.17.1.17.01.17.16. PAGELARAN BUDAYA DAERAH PADA EVENT
DALAM DAN LUAR NEGERI
4.307.650.200,00
1.17.1.17.01.17.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.300.000,00
1.17.1.17.01.17.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.301.350.200,00
1.17.1.17.01.17.18. PARTISIPASI MUSEUM ACEH DI LUAR DAN
DALAM DAERAH
75.000.000,00
1.17.1.17.01.17.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00
1.17.1.17.01.19. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN
PRASARANA KEBUDAYAAN
710.000.000,00
1.17.1.17.01.19.03. PENYEDIAAN ALAT-ALAT KESENIAN
TRADISIONAL
710.000.000,00
1.17.1.17.01.19.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 710.000.000,00
1.17.1.17.01.20. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN
PARIWISATA
7.108.736.000,00
1.17.1.17.01.20.02. PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA
1.351.190.000,00
1.17.1.17.01.20.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.000.000,00
1.17.1.17.01.20.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.321.190.000,00
1.17.1.17.01.20.05. PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA
NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI
5.366.641.000,00
1.17.1.17.01.20.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.000.000,00
1.17.1.17.01.20.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.359.641.000,00
1.17.1.17.01.20.08. PELATIHAN PEMANDU WISATA TERPADU 390.905.000,00
1.17.1.17.01.20.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.800.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 71
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.17.1.17.01.20.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 376.105.000,00
1.17.1.17.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI
PARIWISATA
4.133.310.000,00
1.17.1.17.01.21.01. PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA
UNGGULAN
701.150.000,00
1.17.1.17.01.21.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.800.000,00
1.17.1.17.01.21.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 672.350.000,00
1.17.1.17.01.21.02. PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PARIWISATA
1.354.120.000,00
1.17.1.17.01.21.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.079.160.000,00
1.17.1.17.01.21.02.5.2.3. BELANJA MODAL 274.960.000,00
1.17.1.17.01.21.03. PENGEMBANGAN JENIS DAN PAKET WISATA
UNGGULAN
1.762.125.000,00
1.17.1.17.01.21.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 37.700.000,00
1.17.1.17.01.21.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.724.425.000,00
1.17.1.17.01.21.04. PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN
OBJEK PARIWISATA DENGAN LEMBAGA/DUNIA
USAHA
123.525.000,00
1.17.1.17.01.21.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 123.525.000,00
1.17.1.17.01.21.09. PEMBUATAN MASTER PLAN PENGEMBANGAN
KAWASAN WISATA
192.390.000,00
1.17.1.17.01.21.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00
1.17.1.17.01.21.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 180.390.000,00
1.17.1.17.01.22. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 1.905.660.000,00
1.17.1.17.01.22.01. PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN INFORMASI
DAN DATABASE
242.100.000,00
1.17.1.17.01.22.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 79.750.000,00
1.17.1.17.01.22.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 162.350.000,00
1.17.1.17.01.22.04. PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTAR
PELAKU INDUSTRI PARIWISATA DAN BUDAYA
332.385.000,00
1.17.1.17.01.22.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
1.17.1.17.01.22.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 330.385.000,00
1.17.1.17.01.22.05. PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN
KEMITRAAN PARIWISATA
886.330.000,00
1.17.1.17.01.22.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.600.000,00
1.17.1.17.01.22.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 876.730.000,00
1.17.1.17.01.22.07. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA
444.845.000,00
1.17.1.17.01.22.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 444.845.000,00
JUMLAH BELANJA 55.125.844.499,00
SURPLUS/(DEFISIT) (54.870.844.499,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.17. - KEBUDAYAAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 72
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.17.02. - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
1 2 3 4
1.17.1.17.02.00.00.5. BELANJA 7.800.759.988,00
1.17.1.17.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.583.421.171,00
1.17.1.17.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
3.583.421.171,00
1.17.1.17.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 4.217.338.817,00
1.17.1.17.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.271.137.200,00
1.17.1.17.02.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.550.000,00
1.17.1.17.02.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.550.000,00
1.17.1.17.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
207.300.000,00
1.17.1.17.02.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 207.300.000,00
1.17.1.17.02.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
49.650.000,00
1.17.1.17.02.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.650.000,00
1.17.1.17.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 31.875.000,00
1.17.1.17.02.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 31.875.000,00
1.17.1.17.02.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
22.099.200,00
1.17.1.17.02.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.099.200,00
1.17.1.17.02.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
5.225.000,00
1.17.1.17.02.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.225.000,00
1.17.1.17.02.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
159.108.000,00
1.17.1.17.02.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.908.000,00
1.17.1.17.02.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 154.200.000,00
1.17.1.17.02.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
10.080.000,00
1.17.1.17.02.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.080.000,00
1.17.1.17.02.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 40.000.000,00
1.17.1.17.02.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00
1.17.1.17.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
656.670.000,00
1.17.1.17.02.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 656.670.000,00
1.17.1.17.02.01.20. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 19.500.000,00
1.17.1.17.02.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.500.000,00
1.17.1.17.02.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.057.080.000,00
1.17.1.17.02.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.971.280.000,00
1.17.1.17.02.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 85.800.000,00
1.17.1.17.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
314.055.617,00
1.17.1.17.02.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
153.205.617,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 73
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.17.02. - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
1.17.1.17.02.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 153.205.617,00
1.17.1.17.02.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
160.850.000,00
1.17.1.17.02.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 160.850.000,00
1.17.1.17.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 36.172.000,00
1.17.1.17.02.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
36.172.000,00
1.17.1.17.02.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.172.000,00
1.17.1.17.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
194.000.000,00
1.17.1.17.02.05.24. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 70.000.000,00
1.17.1.17.02.05.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
1.17.1.17.02.05.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 68.000.000,00
1.17.1.17.02.05.32. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 124.000.000,00
1.17.1.17.02.05.32.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 124.000.000,00
1.17.1.17.02.15. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 245.904.000,00
1.17.1.17.02.15.06. PELATIHAN PERADILAN ADAT 200.364.000,00
1.17.1.17.02.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.364.000,00
1.17.1.17.02.15.17. PILOT PROYEK GAMPONG PERCONTOHAN ADAT 45.540.000,00
1.17.1.17.02.15.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.540.000,00
1.17.1.17.02.16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 52.180.000,00
1.17.1.17.02.16.37. RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PERPOLISIAN MASYARAKAT
(POLMAS)
52.180.000,00
1.17.1.17.02.16.37.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.180.000,00
1.17.1.17.02.23. PROGRAM PELESTARIAN DAN DAN PEMBINAAN
ADAT ISTIADAT
103.890.000,00
1.17.1.17.02.23.05. SOSIALISASI ADAT ISTIADAT 103.890.000,00
1.17.1.17.02.23.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 58.850.000,00
1.17.1.17.02.23.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.040.000,00
JUMLAH BELANJA 7.800.759.988,00
SURPLUS/(DEFISIT) (7.800.759.988,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.17. - KEBUDAYAAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 74
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.17.03. - KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
1 2 3 4
1.17.1.17.03.00.00.5. BELANJA 20.464.885.332,00
1.17.1.17.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.769.302.634,00
1.17.1.17.03.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
5.769.302.634,00
1.17.1.17.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 14.695.582.698,00
1.17.1.17.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
8.671.934.085,00
1.17.1.17.03.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.700.000,00
1.17.1.17.03.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.700.000,00
1.17.1.17.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
150.800.000,00
1.17.1.17.03.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.800.000,00
1.17.1.17.03.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
24.750.000,00
1.17.1.17.03.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.750.000,00
1.17.1.17.03.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 150.000.000,00
1.17.1.17.03.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00
1.17.1.17.03.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 74.420.085,00
1.17.1.17.03.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 74.420.085,00
1.17.1.17.03.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
116.525.000,00
1.17.1.17.03.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 116.525.000,00
1.17.1.17.03.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
9.500.000,00
1.17.1.17.03.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.500.000,00
1.17.1.17.03.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 61.600.000,00
1.17.1.17.03.01.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.600.000,00
1.17.1.17.03.01.14.5.2.3. BELANJA MODAL 25.000.000,00
1.17.1.17.03.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
32.024.000,00
1.17.1.17.03.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 32.024.000,00
1.17.1.17.03.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 772.980.000,00
1.17.1.17.03.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 772.980.000,00
1.17.1.17.03.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
516.640.000,00
1.17.1.17.03.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 516.640.000,00
1.17.1.17.03.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
6.753.995.000,00
1.17.1.17.03.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.541.040.000,00
1.17.1.17.03.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.212.955.000,00
1.17.1.17.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.192.730.000,00
1.17.1.17.03.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 20.000.000,00
1.17.1.17.03.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 20.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 75
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.17.03. - KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
1.17.1.17.03.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 43.000.000,00
1.17.1.17.03.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 43.000.000,00
1.17.1.17.03.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 207.250.000,00
1.17.1.17.03.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 207.250.000,00
1.17.1.17.03.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
889.780.000,00
1.17.1.17.03.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 889.780.000,00
1.17.1.17.03.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
32.700.000,00
1.17.1.17.03.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 32.700.000,00
1.17.1.17.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 178.400.000,00
1.17.1.17.03.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
178.400.000,00
1.17.1.17.03.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 178.400.000,00
1.17.1.17.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
3.383.645.000,00
1.17.1.17.03.05.11. PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN
KETATALAKSANAAN
2.959.565.000,00
1.17.1.17.03.05.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 139.350.000,00
1.17.1.17.03.05.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.820.215.000,00
1.17.1.17.03.05.24. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 213.000.000,00
1.17.1.17.03.05.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00
1.17.1.17.03.05.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 210.000.000,00
1.17.1.17.03.05.32. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 211.080.000,00
1.17.1.17.03.05.32.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 211.080.000,00
1.17.1.17.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
134.205.000,00
1.17.1.17.03.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
134.205.000,00
1.17.1.17.03.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 103.700.000,00
1.17.1.17.03.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.505.000,00
1.17.1.17.03.15. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 1.068.818.613,00
1.17.1.17.03.15.05. PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN KERJASAMA DI
BIDANG BUDAYA
514.500.000,00
1.17.1.17.03.15.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 17.900.000,00
1.17.1.17.03.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 496.600.000,00
1.17.1.17.03.15.07. PENERBITAN MAJALAH/BUKU-BUKU TENTANG
ADAT
90.000.000,00
1.17.1.17.03.15.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.000.000,00
1.17.1.17.03.15.15. SURVEY DAN PEREKAMAN DIGITALISASI
NASKAH-NASKAH KUNO
177.285.000,00
1.17.1.17.03.15.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.925.000,00
1.17.1.17.03.15.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 162.360.000,00
1.17.1.17.03.15.18. SOSIALISASI HUKUM ADAT/ADAT ISTIADAT
MELALUI MEDIA MASSA DAN ELEKTRONIK
287.033.613,00
1.17.1.17.03.15.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.650.000,00
1.17.1.17.03.15.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 273.383.613,00
1.17.1.17.03.16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 65.850.000,00
1.17.1.17.03.16.18. PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PROGRAM
65.850.000,00
1.17.1.17.03.16.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 37.450.000,00
1.17.1.17.03.16.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.400.000,00
JUMLAH BELANJA 20.464.885.332,00
SURPLUS/(DEFISIT) (20.464.885.332,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 76
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1 2 3 4
1.18.1.18.01.00.00.4. PENDAPATAN 900.000.000,00
1.18.1.18.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 900.000.000,00
1.18.1.18.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 900.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 900.000.000,00
1.18.1.18.01.00.00.5. BELANJA 140.516.000.310,00
1.18.1.18.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.994.447.617,00
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
11.994.447.617,00
1.18.1.18.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 128.521.552.693,00
1.18.1.18.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.001.518.150,00
1.18.1.18.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.600.000,00
1.18.1.18.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.600.000,00
1.18.1.18.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
515.400.000,00
1.18.1.18.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 515.400.000,00
1.18.1.18.01.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
25.500.000,00
1.18.1.18.01.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.500.000,00
1.18.1.18.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 270.000.000,00
1.18.1.18.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 270.000.000,00
1.18.1.18.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 92.938.600,00
1.18.1.18.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 92.938.600,00
1.18.1.18.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
88.831.150,00
1.18.1.18.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 88.831.150,00
1.18.1.18.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
821.000.000,00
1.18.1.18.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.000.000,00
1.18.1.18.01.01.12.5.2.3. BELANJA MODAL 800.000.000,00
1.18.1.18.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
172.650.000,00
1.18.1.18.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00
1.18.1.18.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 132.650.000,00
1.18.1.18.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
460.778.400,00
1.18.1.18.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 460.778.400,00
1.18.1.18.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 175.490.000,00
1.18.1.18.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 175.490.000,00
1.18.1.18.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
433.150.000,00
1.18.1.18.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 433.150.000,00
1.18.1.18.01.01.20. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 20.000.000,00
1.18.1.18.01.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 77
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.1.18.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
913.180.000,00
1.18.1.18.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 838.500.000,00
1.18.1.18.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 74.680.000,00
1.18.1.18.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2.626.145.000,00
1.18.1.18.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 423.800.000,00
1.18.1.18.01.02.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.300.000,00
1.18.1.18.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 422.500.000,00
1.18.1.18.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
1.404.875.000,00
1.18.1.18.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 132.695.000,00
1.18.1.18.01.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 1.272.180.000,00
1.18.1.18.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
689.520.000,00
1.18.1.18.01.02.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.400.000,00
1.18.1.18.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 669.120.000,00
1.18.1.18.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
20.000.000,00
1.18.1.18.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
1.18.1.18.01.02.38. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN
LISTRIK DAN TELEPON
450.000,00
1.18.1.18.01.02.38.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 450.000,00
1.18.1.18.01.02.46. KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN 87.500.000,00
1.18.1.18.01.02.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 87.500.000,00
1.18.1.18.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN
KEBIJAKAN PEMUDA
145.830.000,00
1.18.1.18.01.15.02. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN PEMUDA
145.830.000,00
1.18.1.18.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 145.830.000,00
1.18.1.18.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
2.857.220.000,00
1.18.1.18.01.16.01. PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 824.770.000,00
1.18.1.18.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 109.800.000,00
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 714.970.000,00
1.18.1.18.01.16.02. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR
KEPEMIMPINAN
268.100.000,00
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 268.100.000,00
1.18.1.18.01.16.03. FASILITASI AKSI BHAKTI SOSIAL KEPEMUDAAN 40.000.000,00
1.18.1.18.01.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00
1.18.1.18.01.16.04. FASILITASI PEKAN TEMU WICARA ORGANISASI
PEMUDA
67.375.000,00
1.18.1.18.01.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 67.375.000,00
1.18.1.18.01.16.05. PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN
NARKOBA DIKALANGAN GENERASI MUDA
308.405.000,00
1.18.1.18.01.16.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.200.000,00
1.18.1.18.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 295.205.000,00
1.18.1.18.01.16.06. LOMBA KREASI DAN KAYA TULIS ILMIAH
DIKALANGAN PEMUDA
91.800.000,00
1.18.1.18.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.800.000,00
1.18.1.18.01.16.08. PAMERAN PRESTASI HASIL KARYA PEMUDA 63.910.000,00
1.18.1.18.01.16.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 63.910.000,00
1.18.1.18.01.16.12. SELEKSI DAN PEMBERANGKATAN PERTUKARAN
PEMUDA ANTAR NEGARA
80.900.000,00
1.18.1.18.01.16.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.900.000,00
1.18.1.18.01.16.13. SELEKSI DAN PEMBERANGKATAN PERTUKARAN
PEMUDA ANTAR PROVINSI
50.000.000,00
1.18.1.18.01.16.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
1.18.1.18.01.16.14. SELEKSI DAN PEMBERANGKATAN PESERTA
KAPAL PEMUDA NUSANTARA
52.850.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 78
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.1.18.01.16.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.850.000,00
1.18.1.18.01.16.16. PEMILIHAN DAN PELATIHAN PASKIBRAKA
TINGKAT NASIONAL DAN PROVINSI
1.009.110.000,00
1.18.1.18.01.16.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.009.110.000,00
1.18.1.18.01.19. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN
MANAJEMEN OLAHRAGA
2.679.285.000,00
1.18.1.18.01.19.01. PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA
KEOLAHRAGAAN
219.160.000,00
1.18.1.18.01.19.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 219.160.000,00
1.18.1.18.01.19.03. PENGEMBANGAN PERENCANAAN OLAHRAGA
TERPADU
795.080.000,00
1.18.1.18.01.19.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 286.200.000,00
1.18.1.18.01.19.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 508.880.000,00
1.18.1.18.01.19.04. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN OLAHRAGA
265.000.000,00
1.18.1.18.01.19.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.000.000,00
1.18.1.18.01.19.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 249.000.000,00
1.18.1.18.01.19.05. PEMBINAAN MANAJEMEN ORGANISASI
OLAHRAGA
161.510.000,00
1.18.1.18.01.19.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 161.510.000,00
1.18.1.18.01.19.06. PENGKAJIAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN OLAHRAGA
1.238.535.000,00
1.18.1.18.01.19.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.238.535.000,00
1.18.1.18.01.20. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN
OLAHRAGA
18.974.838.000,00
1.18.1.18.01.20.03. PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN
BERBAKAT
223.000.000,00
1.18.1.18.01.20.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.200.000,00
1.18.1.18.01.20.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 206.800.000,00
1.18.1.18.01.20.04. PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI
TINGKAT DAERAH
1.384.500.000,00
1.18.1.18.01.20.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 623.400.000,00
1.18.1.18.01.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 761.100.000,00
1.18.1.18.01.20.07. PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR,
MAHASISWA DAN MASYARAKAT
400.045.000,00
1.18.1.18.01.20.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.250.000,00
1.18.1.18.01.20.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 369.795.000,00
1.18.1.18.01.20.10. PENGEMBANGAN OLAHRAGA LANJUT USIA
TERMASUK PENYANDANG CACAT
250.000.000,00
1.18.1.18.01.20.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 250.000.000,00
1.18.1.18.01.20.14. PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI
MASYARAKAT
2.399.020.000,00
1.18.1.18.01.20.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.200.000,00
1.18.1.18.01.20.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.382.820.000,00
1.18.1.18.01.20.18. PEMBINAAN DAN PEMBIBITAN ATLIT DIKLAT
OLAHRAGA SMA TUNAS BANGSA
3.083.128.000,00
1.18.1.18.01.20.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.157.400.000,00
1.18.1.18.01.20.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.925.728.000,00
1.18.1.18.01.20.19. PENGELOLAAN DAPUR UMUM SMA PLUS DIKLAT
OLAHRAGA
2.772.000.000,00
1.18.1.18.01.20.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.772.000.000,00
1.18.1.18.01.20.20. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
SANTRI
475.450.000,00
1.18.1.18.01.20.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 475.450.000,00
1.18.1.18.01.20.23. OLAHRAGA DALAM RANGKA HARI OLAHRAGA
NASIONAL (HAORNAS)
150.000.000,00
1.18.1.18.01.20.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00
1.18.1.18.01.20.24. FESTIVAL OLAHRAGA TRADISIONAL 99.000.000,00
1.18.1.18.01.20.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 99.000.000,00
1.18.1.18.01.20.27. PELAKSANAAN, TURNAMEN/KOMPETISI
OLAHRAGA ANTAR LEMBAGA/INSTANSI LAINNYA
4.326.640.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 79
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.1.18.01.20.27.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.200.000,00
1.18.1.18.01.20.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.300.440.000,00
1.18.1.18.01.20.28. PERSIAPAN ATLIT (TC) DAN PEKAN OLAHRAGA
PELAJAR WILAYAH (POPWIL)
974.475.000,00
1.18.1.18.01.20.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 974.475.000,00
1.18.1.18.01.20.29. PELAKSANAAN POPDA 2.437.580.000,00
1.18.1.18.01.20.29.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 46.800.000,00
1.18.1.18.01.20.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.390.780.000,00
1.18.1.18.01.21. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA OLAHRAGA
91.866.336.543,00
1.18.1.18.01.21.02. PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA OLAHRAGA
86.551.546.543,00
1.18.1.18.01.21.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 147.600.000,00
1.18.1.18.01.21.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 68.741.750.543,00
1.18.1.18.01.21.02.5.2.3. BELANJA MODAL 17.662.196.000,00
1.18.1.18.01.21.06. PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN
PRASARANA OLAHRAGA
5.314.790.000,00
1.18.1.18.01.21.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.559.920.000,00
1.18.1.18.01.21.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.862.670.000,00
1.18.1.18.01.21.06.5.2.3. BELANJA MODAL 892.200.000,00
1.18.1.18.01.22. PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN 5.370.380.000,00
1.18.1.18.01.22.01. PEMBANGUNAN FISIK BUMI PERKEMAHAN
PRAMUKA
1.752.630.000,00
1.18.1.18.01.22.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 25.200.000,00
1.18.1.18.01.22.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.332.430.000,00
1.18.1.18.01.22.01.5.2.3. BELANJA MODAL 395.000.000,00
1.18.1.18.01.22.03. PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA
KEPEMUDAAN
3.617.750.000,00
1.18.1.18.01.22.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 733.000.000,00
1.18.1.18.01.22.03.5.2.3. BELANJA MODAL 2.884.750.000,00
JUMLAH BELANJA 140.516.000.310,00
SURPLUS/(DEFISIT) (139.616.000.310,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 80
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 2 3 4
1.19.1.19.01.00.00.4. PENDAPATAN 18.000.000,00
1.19.1.19.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 18.000.000,00
1.19.1.19.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
18.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 18.000.000,00
1.19.1.19.01.00.00.5. BELANJA 17.889.638.380,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.197.270.938,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
8.197.270.938,00
1.19.1.19.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 9.692.367.442,00
1.19.1.19.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.010.292.700,00
1.19.1.19.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.100.000,00
1.19.1.19.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.100.000,00
1.19.1.19.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
266.388.000,00
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 266.388.000,00
1.19.1.19.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 28.434.000,00
1.19.1.19.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.434.000,00
1.19.1.19.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 138.767.700,00
1.19.1.19.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 138.767.700,00
1.19.1.19.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
67.018.000,00
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 67.018.000,00
1.19.1.19.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
17.227.000,00
1.19.1.19.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.227.000,00
1.19.1.19.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
574.820.000,00
1.19.1.19.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 474.820.000,00
1.19.1.19.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
27.396.000,00
1.19.1.19.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.396.000,00
1.19.1.19.01.01.15.5.2.3. BELANJA MODAL 10.000.000,00
1.19.1.19.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 33.000.000,00
1.19.1.19.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 33.000.000,00
1.19.1.19.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
880.730.000,00
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 880.730.000,00
1.19.1.19.01.01.20. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 232.000.000,00
1.19.1.19.01.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 232.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 81
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.19.1.19.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.736.412.000,00
1.19.1.19.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.664.232.000,00
1.19.1.19.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 72.180.000,00
1.19.1.19.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2.320.820.000,00
1.19.1.19.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.587.500.000,00
1.19.1.19.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 1.587.500.000,00
1.19.1.19.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
308.340.000,00
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 308.340.000,00
1.19.1.19.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
260.750.000,00
1.19.1.19.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 260.750.000,00
1.19.1.19.01.02.46. KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN 164.230.000,00
1.19.1.19.01.02.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 164.230.000,00
1.19.1.19.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
60.300.000,00
1.19.1.19.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 60.300.000,00
1.19.1.19.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.300.000,00
1.19.1.19.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
296.452.000,00
1.19.1.19.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
215.262.000,00
1.19.1.19.01.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 153.600.000,00
1.19.1.19.01.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 61.662.000,00
1.19.1.19.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN
81.190.000,00
1.19.1.19.01.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 74.644.000,00
1.19.1.19.01.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.546.000,00
1.19.1.19.01.16. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS
DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
467.107.000,00
1.19.1.19.01.16.06. PENGKAJIAN/ANALISIS PERKEMBANGAN
SITUASI DAN KONDISI DAERAH
194.972.000,00
1.19.1.19.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 194.972.000,00
1.19.1.19.01.16.24. PELAKSANAAN KOORDINASI PEMANTAUAN
ORANG ASING DAN TENAGA KERJA ASING
20.505.000,00
1.19.1.19.01.16.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.505.000,00
1.19.1.19.01.16.27. KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK 251.630.000,00
1.19.1.19.01.16.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 251.630.000,00
1.19.1.19.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
204.775.000,00
1.19.1.19.01.17.01. PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN
DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA
204.775.000,00
1.19.1.19.01.17.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.000.000,00
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 174.775.000,00
1.19.1.19.01.18. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN
WAWASAN KEBANGSAAN
375.095.000,00
1.19.1.19.01.18.02. SEMINAR, TALK SHOW, DISKUSI PENINGKATAN
WAWASAN KEBANGSAAN
239.500.000,00
1.19.1.19.01.18.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.750.000,00
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 234.750.000,00
1.19.1.19.01.18.05. PEMANTAPAN IDEOLOGI DAN BELA NEGARA 135.595.000,00
1.19.1.19.01.18.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 135.595.000,00
1.19.1.19.01.19. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
297.475.892,00
1.19.1.19.01.19.05. PEMBINAAN APARATUR PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
98.761.000,00
1.19.1.19.01.19.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 98.761.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 82
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.19.1.19.01.19.06. PENINGKATAN KOORDINASI ANTARA
PERANGKAT GAMPONG DAN APARAT
KEAMANAN
32.133.000,00
1.19.1.19.01.19.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 32.133.000,00
1.19.1.19.01.19.07. PENYELENGGARAAN GAMPONG SADAR HUKUM 146.293.492,00
1.19.1.19.01.19.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 146.293.492,00
1.19.1.19.01.19.08. PENYUSUNAN DAN PENYESUAIAN REUSAM
GAMPONG BERBASIS PEKA KONFLIK
20.288.400,00
1.19.1.19.01.19.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.288.400,00
1.19.1.19.01.21. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 1.257.818.910,00
1.19.1.19.01.21.08. SOSIALISASI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH
ACEH
42.252.000,00
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 42.252.000,00
1.19.1.19.01.21.09. FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI BAGI
FUNGSIONARIS PARTAI POLITIK/ORMAS/LSM
139.280.650,00
1.19.1.19.01.21.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 139.280.650,00
1.19.1.19.01.21.10. SOSIALISASI REGULASI TENTANG TATACARA
PENDAFTARAN ORMAS DAN LSM
22.035.000,00
1.19.1.19.01.21.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.035.000,00
1.19.1.19.01.21.12. PENYUSUNAN DATA BASE PARPOL, ORMAS
,LSM DAN LEMBAGA ASING
186.210.700,00
1.19.1.19.01.21.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 75.200.000,00
1.19.1.19.01.21.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 111.010.700,00
1.19.1.19.01.21.17. PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI
MASYARAKAT
868.040.560,00
1.19.1.19.01.21.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 868.040.560,00
1.19.1.19.01.24. PROGRAM PEMBAURAN KEBANGSAAN 65.460.940,00
1.19.1.19.01.24.02. KOORDINASI PEMBAURAN KEBANGSAAN 65.460.940,00
1.19.1.19.01.24.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.550.000,00
1.19.1.19.01.24.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 56.910.940,00
1.19.1.19.01.26. PROGRAM KONSOLIDASI PERDAMAIAN ACEH 336.770.000,00
1.19.1.19.01.26.01. TINJAUAN CAPAIAN PENANGANAN KONFLIK
ACEH
206.265.000,00
1.19.1.19.01.26.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 206.265.000,00
1.19.1.19.01.26.02. KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/DIALOG
CAPAIAN PENANGANAN KONFLIK ACEH
112.195.000,00
1.19.1.19.01.26.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 112.195.000,00
1.19.1.19.01.26.04. PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN MEMORIAL
PERDAMAIAN
18.310.000,00
1.19.1.19.01.26.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.310.000,00
JUMLAH BELANJA 17.889.638.380,00
SURPLUS/(DEFISIT) (17.871.638.380,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 83
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
1 2 3 4
1.19.1.19.02.00.00.4. PENDAPATAN 7.000.000,00
1.19.1.19.02.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.000.000,00
1.19.1.19.02.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
7.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 7.000.000,00
1.19.1.19.02.00.00.5. BELANJA 41.118.139.156,00
1.19.1.19.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.784.012.307,00
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
7.784.012.307,00
1.19.1.19.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 33.334.126.849,00
1.19.1.19.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.603.860.809,00
1.19.1.19.02.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 13.170.000,00
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.170.000,00
1.19.1.19.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
364.800.000,00
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 364.800.000,00
1.19.1.19.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 123.839.349,00
1.19.1.19.02.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 123.839.349,00
1.19.1.19.02.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
48.506.600,00
1.19.1.19.02.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 48.506.600,00
1.19.1.19.02.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
21.166.600,00
1.19.1.19.02.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.166.600,00
1.19.1.19.02.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
415.258.260,00
1.19.1.19.02.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.908.260,00
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 399.350.000,00
1.19.1.19.02.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
10.440.000,00
1.19.1.19.02.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.440.000,00
1.19.1.19.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
354.300.000,00
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 354.300.000,00
1.19.1.19.02.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.252.380.000,00
1.19.1.19.02.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 365.900.000,00
1.19.1.19.02.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 886.480.000,00
1.19.1.19.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.329.816.000,00
1.19.1.19.02.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
656.886.000,00
1.19.1.19.02.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 656.886.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 84
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
1.19.1.19.02.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
612.330.000,00
1.19.1.19.02.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 612.330.000,00
1.19.1.19.02.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
60.600.000,00
1.19.1.19.02.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.600.000,00
1.19.1.19.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 13.500.000,00
1.19.1.19.02.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
13.500.000,00
1.19.1.19.02.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.500.000,00
1.19.1.19.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
905.307.500,00
1.19.1.19.02.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 264.583.100,00
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 264.583.100,00
1.19.1.19.02.05.02. SOSISIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
473.074.400,00
1.19.1.19.02.05.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 473.074.400,00
1.19.1.19.02.05.04. PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 167.650.000,00
1.19.1.19.02.05.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 167.650.000,00
1.19.1.19.02.16. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS
DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
28.481.642.540,00
1.19.1.19.02.16.07. PEMBEKALAN TEKNIS PULBAKET DALAM
RANGKA DETEKSI DAN CEGAH DINI
28.685.030,00
1.19.1.19.02.16.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.685.030,00
1.19.1.19.02.16.08. MONITORING KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA
SE-KABUPATEN/KOTA
382.235.000,00
1.19.1.19.02.16.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 382.235.000,00
1.19.1.19.02.16.10. KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN POLISI
PAMONG PRAJA SE-KABUPATEN/KOTA
361.259.400,00
1.19.1.19.02.16.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.800.000,00
1.19.1.19.02.16.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 347.459.400,00
1.19.1.19.02.16.11. MONITORING KEGIATAN KINERJA PPNS
SE-KABUPATEN/KOTA
25.788.000,00
1.19.1.19.02.16.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.788.000,00
1.19.1.19.02.16.12. PEMBINAAN DAN KOORDINASI WILAYATUL
HISBAH (WH)
397.632.500,00
1.19.1.19.02.16.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 306.320.000,00
1.19.1.19.02.16.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.312.500,00
1.19.1.19.02.16.13. KOORDINASI PELESTARIAN DAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PPNS SE-KABUPATEN/KOTA
367.403.110,00
1.19.1.19.02.16.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 100.800.000,00
1.19.1.19.02.16.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 266.603.110,00
1.19.1.19.02.16.15. SOSIALISASI KEBERADAAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA & WILAYATUL HISBAH SERTA
ULAMA SE-KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI
NAD
204.777.700,00
1.19.1.19.02.16.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.760.000,00
1.19.1.19.02.16.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 191.017.700,00
1.19.1.19.02.16.20. PENINGKATAN KAPASITAS PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PPNS)
8.372.600,00
1.19.1.19.02.16.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.372.600,00
1.19.1.19.02.16.21. PENGAWASAN PELAKSANAAN PERDA/QANUN,
PERGUB, KEPGUB DAN INGUB TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
26.705.489.200,00
1.19.1.19.02.16.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.609.580.000,00
1.19.1.19.02.16.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 95.909.200,00
JUMLAH BELANJA 41.118.139.156,00
SURPLUS/(DEFISIT) (41.111.139.156,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 85
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
1 2 3 4
1.20.1.20.01.00.00.5. BELANJA 23.580.066.682,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.580.066.682,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 23.580.066.682,00
JUMLAH BELANJA 23.580.066.682,00
SURPLUS/(DEFISIT) (23.580.066.682,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 86
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1 2 3 4
1.20.1.20.02.00.00.5. BELANJA 3.351.286.320,00
1.20.1.20.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.351.286.320,00
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.351.286.320,00
JUMLAH BELANJA 3.351.286.320,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.351.286.320,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 87
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4
1.20.1.20.03.00.00.4. PENDAPATAN 470.000.000,00
1.20.1.20.03.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 470.000.000,00
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
470.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 470.000.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5. BELANJA 220.101.627.103,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 69.821.364.222,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
69.821.364.222,00
1.20.1.20.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 150.280.262.881,00
1.20.1.20.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
56.605.352.303,00
1.20.1.20.03.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.500.000,00
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.500.000,00
1.20.1.20.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
5.838.000.000,00
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.838.000.000,00
1.20.1.20.03.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
253.750.000,00
1.20.1.20.03.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 85.930.000,00
1.20.1.20.03.01.03.5.2.3. BELANJA MODAL 167.820.000,00
1.20.1.20.03.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 25.600.000,00
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.600.000,00
1.20.1.20.03.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 665.000.000,00
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 665.000.000,00
1.20.1.20.03.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
414.807.000,00
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 414.807.000,00
1.20.1.20.03.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.378.000.000,00
1.20.1.20.03.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.378.000.000,00
1.20.1.20.03.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
120.500.000,00
1.20.1.20.03.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.500.000,00
1.20.1.20.03.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 114.000.000,00
1.20.1.20.03.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
4.800.000,00
1.20.1.20.03.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.800.000,00
1.20.1.20.03.01.16. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 3.030.000.000,00
1.20.1.20.03.01.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.030.000.000,00
1.20.1.20.03.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 7.631.900.000,00
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.631.900.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 88
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1.20.1.20.03.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
1.176.770.098,00
1.20.1.20.03.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.176.770.098,00
1.20.1.20.03.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
35.404.665.205,00
1.20.1.20.03.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 25.146.258.000,00
1.20.1.20.03.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.531.615.445,00
1.20.1.20.03.01.22.5.2.3. BELANJA MODAL 726.791.760,00
1.20.1.20.03.01.26. PENYEDIAAN BAHAN PERKANTORAN 490.000.000,00
1.20.1.20.03.01.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 490.000.000,00
1.20.1.20.03.01.27. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
APARATUR
167.060.000,00
1.20.1.20.03.01.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 167.060.000,00
1.20.1.20.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
31.071.731.625,00
1.20.1.20.03.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.955.000.000,00
1.20.1.20.03.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 1.955.000.000,00
1.20.1.20.03.02.06. PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH
JABTAN/DINAS
3.042.000.000,00
1.20.1.20.03.02.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.042.000.000,00
1.20.1.20.03.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 736.100.000,00
1.20.1.20.03.02.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 686.000.000,00
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 50.100.000,00
1.20.1.20.03.02.08. PENGADAAN PERALATAN RUMAH
JABATAN/DINAS
1.130.000.000,00
1.20.1.20.03.02.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.010.000.000,00
1.20.1.20.03.02.08.5.2.3. BELANJA MODAL 120.000.000,00
1.20.1.20.03.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.912.000.000,00
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 2.912.000.000,00
1.20.1.20.03.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 539.000.000,00
1.20.1.20.03.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 539.000.000,00
1.20.1.20.03.02.20. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH
JABATAN
2.746.500.000,00
1.20.1.20.03.02.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.275.000.000,00
1.20.1.20.03.02.20.5.2.3. BELANJA MODAL 1.471.500.000,00
1.20.1.20.03.02.21. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 798.700.000,00
1.20.1.20.03.02.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 798.700.000,00
1.20.1.20.03.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
3.525.840.000,00
1.20.1.20.03.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.525.840.000,00
1.20.1.20.03.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
9.290.450.000,00
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.290.450.000,00
1.20.1.20.03.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
4.295.500,00
1.20.1.20.03.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.295.500,00
1.20.1.20.03.02.27. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
RUMAH JABATAN/DINAS
785.000.000,00
1.20.1.20.03.02.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 785.000.000,00
1.20.1.20.03.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
1.032.000.000,00
1.20.1.20.03.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.032.000.000,00
1.20.1.20.03.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
KANTOR
1.774.846.125,00
1.20.1.20.03.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.774.846.125,00
1.20.1.20.03.02.33. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN
TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
800.000.000,00
1.20.1.20.03.02.33.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 800.000.000,00
1.20.1.20.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 913.200.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 89
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1.20.1.20.03.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
913.200.000,00
1.20.1.20.03.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 913.200.000,00
1.20.1.20.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
2.197.775.176,00
1.20.1.20.03.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 30.000.000,00
1.20.1.20.03.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.20.1.20.03.05.09. PEMBINAAN PENATAAN KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
156.401.500,00
1.20.1.20.03.05.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 156.401.500,00
1.20.1.20.03.05.10. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 185.000.000,00
1.20.1.20.03.05.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 185.000.000,00
1.20.1.20.03.05.11. PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN
KETATALAKSANAAN
125.000.000,00
1.20.1.20.03.05.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00
1.20.1.20.03.05.12. RAPAT KOORDINASI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA (RAKORPANDA)
115.000.000,00
1.20.1.20.03.05.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 115.000.000,00
1.20.1.20.03.05.16. PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SATUAN KERJA 176.401.500,00
1.20.1.20.03.05.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 159.657.600,00
1.20.1.20.03.05.16.5.2.3. BELANJA MODAL 16.743.900,00
1.20.1.20.03.05.27. PENATAAN KELEMBAGAAN SATUAN KERJA
PERANGKAT ACEH (SKPA)
563.957.176,00
1.20.1.20.03.05.27.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 163.500.000,00
1.20.1.20.03.05.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 400.457.176,00
1.20.1.20.03.05.35. PEMBINAAN DAN SINKRONISASI ANALISA
JABATAN SKPA DAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
134.900.000,00
1.20.1.20.03.05.35.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 134.900.000,00
1.20.1.20.03.05.36. PENGEMBANGAN INDIKATOR DAN TOLAK UKUR
KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
198.872.900,00
1.20.1.20.03.05.36.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 198.872.900,00
1.20.1.20.03.05.37. PENYUSUNAN DAN PENYIAPAN DOKUMEN AKIP 271.142.100,00
1.20.1.20.03.05.37.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.600.000,00
1.20.1.20.03.05.37.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 260.542.100,00
1.20.1.20.03.05.40. PEMBINAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
241.100.000,00
1.20.1.20.03.05.40.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 241.100.000,00
1.20.1.20.03.16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH
7.473.540.000,00
1.20.1.20.03.16.05. KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA DAERAH/
WAKIL KEPALA DAERAH
7.000.000.000,00
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.000.000.000,00
1.20.1.20.03.16.07. PENINGKATAN PELAYANAN KEPALA DAERAH &
WAKIL KEPALA DAERAH
198.540.000,00
1.20.1.20.03.16.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 74.000.000,00
1.20.1.20.03.16.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 124.540.000,00
1.20.1.20.03.16.09. RAPAT KERJA BUPATI/WALIKOTA 100.000.000,00
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
1.20.1.20.03.16.10. RAPAT KERJA APPSI 175.000.000,00
1.20.1.20.03.16.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00
1.20.1.20.03.16.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 169.000.000,00
1.20.1.20.03.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
658.193.339,00
1.20.1.20.03.17.54. KOORDINASI DAN SINKRONISASI DANA
BERBANTUAN
658.193.339,00
1.20.1.20.03.17.54.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 274.250.000,00
1.20.1.20.03.17.54.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 383.943.339,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 90
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1.20.1.20.03.18. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
310.500.000,00
1.20.1.20.03.18.06. SINKRONISASI DAN SINERJI PROGRAM
PEMBANGUNAN PROVINSI DENGAN
KABUPATEN/KOTA
310.500.000,00
1.20.1.20.03.18.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 310.500.000,00
1.20.1.20.03.26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
6.260.661.463,00
1.20.1.20.03.26.01. KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
400.000.000,00
1.20.1.20.03.26.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 111.600.000,00
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 276.400.000,00
1.20.1.20.03.26.01.5.2.3. BELANJA MODAL 12.000.000,00
1.20.1.20.03.26.02. PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.800.000.000,00
1.20.1.20.03.26.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.050.300.000,00
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 749.700.000,00
1.20.1.20.03.26.04. SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
350.000.000,00
1.20.1.20.03.26.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.808.000,00
1.20.1.20.03.26.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 323.192.000,00
1.20.1.20.03.26.06. KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU,LEBIH
TINGGI DARI KESERASIAN ANTAR PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
150.000.000,00
1.20.1.20.03.26.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 100.000.000,00
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
1.20.1.20.03.26.08. PENINGKATAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM 2.005.015.463,00
1.20.1.20.03.26.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 88.900.000,00
1.20.1.20.03.26.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.894.897.280,00
1.20.1.20.03.26.08.5.2.3. BELANJA MODAL 21.218.183,00
1.20.1.20.03.26.09. PEMANTAPAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM
280.000.000,00
1.20.1.20.03.26.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 70.944.000,00
1.20.1.20.03.26.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 209.056.000,00
1.20.1.20.03.26.10. EVALUASI DAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM
KABUPATEN/KOTA
500.000.000,00
1.20.1.20.03.26.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 296.400.000,00
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 203.600.000,00
1.20.1.20.03.26.16. KONSULTASI PEMBAHASAN RPP KEWENANGAN
PEMERINTAH YANG BERSIFAT NASIONAL DI
ACEH
775.646.000,00
1.20.1.20.03.26.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 126.950.000,00
1.20.1.20.03.26.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 648.696.000,00
1.20.1.20.03.27. PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU 1.971.814.360,00
1.20.1.20.03.27.02. PERCEPATAN PENYERAHAN P3D DARI DAERAH
INDUK KE DAERAH PEMEKARAN
356.226.500,00
1.20.1.20.03.27.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 115.930.000,00
1.20.1.20.03.27.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 240.296.500,00
1.20.1.20.03.27.03. PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS
WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH
995.263.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 167.800.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 742.463.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.3. BELANJA MODAL 85.000.000,00
1.20.1.20.03.27.06. KOORDINASI DAN PEMANTAPAN PEMERINTAH
DAERAH DAN KECAMATAN
159.808.500,00
1.20.1.20.03.27.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.600.000,00
1.20.1.20.03.27.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 128.208.500,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 91
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1.20.1.20.03.27.07. EVALUASI PENYELENGGARAAN OTONOMI
DAERAH PADA PEMERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA
92.800.000,00
1.20.1.20.03.27.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 41.500.000,00
1.20.1.20.03.27.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 51.300.000,00
1.20.1.20.03.27.10. EVALUASI DAN MONITORING LPPD
KABUPATEN/KOTA
96.000.000,00
1.20.1.20.03.27.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 96.000.000,00
1.20.1.20.03.27.11. PEMBINAAN DAN KOORDINASI
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN
TUGAS PEMBANTUAN
62.141.360,00
1.20.1.20.03.27.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 33.000.000,00
1.20.1.20.03.27.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.141.360,00
1.20.1.20.03.27.13. PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) DI WILAYAH
KECAMATAN
209.575.000,00
1.20.1.20.03.27.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 209.575.000,00
1.20.1.20.03.29. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA
2.894.017.760,00
1.20.1.20.03.29.13. PEMANTAUAN PERMASALAHAN REALISASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR.
654.250.000,00
1.20.1.20.03.29.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 223.932.000,00
1.20.1.20.03.29.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 430.318.000,00
1.20.1.20.03.29.14. PEMANTAUAN PERMASALAHAN REALISASI
SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN.
347.600.000,00
1.20.1.20.03.29.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.452.000,00
1.20.1.20.03.29.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 316.148.000,00
1.20.1.20.03.29.15. PEMANTAUAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA AIR.
1.892.167.760,00
1.20.1.20.03.29.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.325.652.000,00
1.20.1.20.03.29.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 566.515.760,00
1.20.1.20.03.31. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
IPTEK
13.627.986.000,00
1.20.1.20.03.31.26. PELAPORAN DAN EVALUASI DATA DANA
PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
845.514.000,00
1.20.1.20.03.31.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 326.200.000,00
1.20.1.20.03.31.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 519.314.000,00
1.20.1.20.03.31.28. PENINGKATAN LAYANAN & SARANA
ADMINISTRASI
930.146.000,00
1.20.1.20.03.31.28.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 622.632.000,00
1.20.1.20.03.31.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 307.514.000,00
1.20.1.20.03.31.29. LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 2.714.010.000,00
1.20.1.20.03.31.29.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.123.700.000,00
1.20.1.20.03.31.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.074.310.000,00
1.20.1.20.03.31.29.5.2.3. BELANJA MODAL 516.000.000,00
1.20.1.20.03.31.30. UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 9.138.316.000,00
1.20.1.20.03.31.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.634.800.000,00
1.20.1.20.03.31.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.394.016.000,00
1.20.1.20.03.31.30.5.2.3. BELANJA MODAL 2.109.500.000,00
1.20.1.20.03.35. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN,
PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
TANAH
895.195.000,00
1.20.1.20.03.35.06. PENYELESAIAN KONFLIK DAN SENGKETA
PERTANAHAN
560.025.000,00
1.20.1.20.03.35.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 200.500.000,00
1.20.1.20.03.35.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 359.525.000,00
1.20.1.20.03.35.10. PERSIAPAN PENGADAAN TANAH 335.170.000,00
1.20.1.20.03.35.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 80.100.000,00
1.20.1.20.03.35.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 255.070.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 92
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1.20.1.20.03.37. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN
1.006.557.000,00
1.20.1.20.03.37.07. PENYUSUNAN LPPD GUBERNUR 206.917.000,00
1.20.1.20.03.37.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00
1.20.1.20.03.37.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.917.000,00
1.20.1.20.03.37.09. PENYUSUNAN LKPJ GUBERNUR 262.750.000,00
1.20.1.20.03.37.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 68.300.000,00
1.20.1.20.03.37.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 194.450.000,00
1.20.1.20.03.37.13. PENATAAN KELEMBAGAAN DAN APARATUR
PEMERINTAHAN MUKIM
168.500.000,00
1.20.1.20.03.37.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 70.650.000,00
1.20.1.20.03.37.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 97.850.000,00
1.20.1.20.03.37.14. PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAHAN GAMPONG/KELURAHAN
127.000.000,00
1.20.1.20.03.37.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 127.000.000,00
1.20.1.20.03.37.30. RAPAT KERJA CAMAT SE ACEH 111.390.000,00
1.20.1.20.03.37.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 111.390.000,00
1.20.1.20.03.37.31. PENATAAN WILAYAH MUKIM DAN GAMPONG 130.000.000,00
1.20.1.20.03.37.31.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.750.000,00
1.20.1.20.03.37.31.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 87.250.000,00
1.20.1.20.03.38. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KEHIDUPAN BERAGAMA
6.119.299.940,00
1.20.1.20.03.38.10. PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SARANA
MESJID
1.197.168.000,00
1.20.1.20.03.38.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.990.000,00
1.20.1.20.03.38.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.192.178.000,00
1.20.1.20.03.38.13. KOORDINASI PENINGKATAN PELAYANAN
KEAGAMAAN
1.453.728.000,00
1.20.1.20.03.38.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.560.000,00
1.20.1.20.03.38.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.448.168.000,00
1.20.1.20.03.38.14. PENINGKATAN SYIAR RAMADHAN 1.176.642.940,00
1.20.1.20.03.38.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 870.960.000,00
1.20.1.20.03.38.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 305.682.940,00
1.20.1.20.03.38.25. KOORDINASI PELAYANAN KEHIDUPAN
BERAGAMA DAN PEMBINAAN LEMBAGA
KEAGAMAAN
985.330.000,00
1.20.1.20.03.38.25.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 792.990.000,00
1.20.1.20.03.38.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 192.340.000,00
1.20.1.20.03.38.26. KOORDINASI PEMBINAAN IMAM MESJID 186.320.000,00
1.20.1.20.03.38.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.658.000,00
1.20.1.20.03.38.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 181.662.000,00
1.20.1.20.03.38.28. PENINGKATAN KEGIATAN KEAGAMAAN 1.120.111.000,00
1.20.1.20.03.38.28.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 381.418.000,00
1.20.1.20.03.38.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 738.693.000,00
1.20.1.20.03.40. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PENDIDIKAN AGAMA
260.230.000,00
1.20.1.20.03.40.08. PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SDM 260.230.000,00
1.20.1.20.03.40.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 39.965.000,00
1.20.1.20.03.40.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 220.265.000,00
1.20.1.20.03.46. PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN
KESEJAHTERAAN APARATUR
611.000.000,00
1.20.1.20.03.46.22. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN POLA KARIR
DAN KEDIKLATAN.
304.765.970,00
1.20.1.20.03.46.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 304.765.970,00
1.20.1.20.03.46.23. PELAYANAN KESEJAHTERAAN PNS. 194.039.250,00
1.20.1.20.03.46.23.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 95.400.000,00
1.20.1.20.03.46.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.139.250,00
1.20.1.20.03.46.23.5.2.3. BELANJA MODAL 72.500.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 93
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1.20.1.20.03.46.24. PENINGKATAN PENGELOLAAN ARSIP DAN
INFORMASI KEPEGAWAIAN.
112.194.780,00
1.20.1.20.03.46.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 63.000.000,00
1.20.1.20.03.46.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.194.780,00
1.20.1.20.03.50. PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBINAAN
PERENCANAAN, PEMANFAATAN SERTA
PENGENDALIAN RUANG
1.298.884.240,00
1.20.1.20.03.50.01. PENGENDALIAN TERTIB PEMANFAATAN RUANG 394.292.000,00
1.20.1.20.03.50.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 122.832.000,00
1.20.1.20.03.50.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 271.460.000,00
1.20.1.20.03.50.08. PENDATAAN DAN INVENTARISASI
KAWASAN-KAWASAN STRATEGIS DI PROVINSI
ACEH.
583.592.240,00
1.20.1.20.03.50.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38.100.000,00
1.20.1.20.03.50.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 530.492.240,00
1.20.1.20.03.50.08.5.2.3. BELANJA MODAL 15.000.000,00
1.20.1.20.03.50.10. MONEV DAN PELAPORAN TERHADAP
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
321.000.000,00
1.20.1.20.03.50.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 321.000.000,00
1.20.1.20.03.51. PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA
INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA
3.976.456.115,00
1.20.1.20.03.51.01. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN
DENGAN PERS DAN MASYARAKAT
3.976.456.115,00
1.20.1.20.03.51.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 374.200.000,00
1.20.1.20.03.51.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.602.256.115,00
1.20.1.20.03.52. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
88.586.000,00
1.20.1.20.03.52.01. KOORDINASI PEMBINAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA
88.586.000,00
1.20.1.20.03.52.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00
1.20.1.20.03.52.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 81.386.000,00
1.20.1.20.03.61. PROGRAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
PEMILU
909.719.800,00
1.20.1.20.03.61.02. PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU 909.719.800,00
1.20.1.20.03.61.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 100.150.000,00
1.20.1.20.03.61.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 809.569.800,00
1.20.1.20.03.62. PROGRAM KOORDINASI PENINGKATAN
KAPASITAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
235.559.200,00
1.20.1.20.03.62.05. RAPAT KOORDINASI BIDANG KEPENDUDUKAN 235.559.200,00
1.20.1.20.03.62.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 72.400.000,00
1.20.1.20.03.62.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 163.159.200,00
1.20.1.20.03.63. PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN
APARATUR
187.000.000,00
1.20.1.20.03.63.03. PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN GAMPONG DAN KELURAHAN
187.000.000,00
1.20.1.20.03.63.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.300.000,00
1.20.1.20.03.63.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 158.700.000,00
1.20.1.20.03.74. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KESEJAHTERAAN RAKYAT
499.948.060,00
1.20.1.20.03.74.01. KOORDINASI DAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
153.225.732,00
1.20.1.20.03.74.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.010.000,00
1.20.1.20.03.74.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 148.215.732,00
1.20.1.20.03.74.02. KOORDINASI PELAYANAN DAN
PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN
113.052.328,00
1.20.1.20.03.74.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.382.000,00
1.20.1.20.03.74.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 109.670.328,00
1.20.1.20.03.74.03. KOORDINASI RAPAT KERJA BIDANG PEMBINAAN
SOSIAL
233.670.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 94
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1.20.1.20.03.74.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.020.000,00
1.20.1.20.03.74.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 231.650.000,00
1.20.1.20.03.76. PROGRAM PENINGKATAN SARANA
PEREKONOMIAN, POTENSI DAN KERJASAMA
INVESTASI, PERTAMBANGAN DALAM
PENGEMBANGAN INDUSTRI PERDAGANGAN
BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP
3.680.150.000,00
1.20.1.20.03.76.01. KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN
EVALUASI PENGELOLAAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
94.000.000,00
1.20.1.20.03.76.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 94.000.000,00
1.20.1.20.03.76.02. KOORDINASI PENINGKATAN PEROLEHAN PAA
DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN
32.000.000,00
1.20.1.20.03.76.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 32.000.000,00
1.20.1.20.03.76.03. KOORDINASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR)
160.000.000,00
1.20.1.20.03.76.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 82.400.000,00
1.20.1.20.03.76.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 77.600.000,00
1.20.1.20.03.76.04. KEGIATAN KOORDINASI PEMBINAAN
PENYALURAN RASKIN DAN SEMBAKO
196.500.000,00
1.20.1.20.03.76.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 196.500.000,00
1.20.1.20.03.76.05. KEGIATAN KOORDINASI PEMBINAAN
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
145.000.000,00
1.20.1.20.03.76.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 145.000.000,00
1.20.1.20.03.76.06. KEGIATAN KOORDINASI PEMBINAAN INDUSTRI
DAN PERDAGANGAN SERTA SRG
344.250.000,00
1.20.1.20.03.76.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 90.300.000,00
1.20.1.20.03.76.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 253.950.000,00
1.20.1.20.03.76.07. KEGIATAN KOORDINASI PEMBINAAN
PENGELOLA DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN
HIDUP
165.000.000,00
1.20.1.20.03.76.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 81.600.000,00
1.20.1.20.03.76.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 83.400.000,00
1.20.1.20.03.76.08. KEGIATAN PEMBENTUKAN PERKUATAN
KERJASAMA ANTAR DAERAH PADA BIDANG
EKONOMI
396.730.000,00
1.20.1.20.03.76.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 396.730.000,00
1.20.1.20.03.76.09. KEGIATAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN
ADMINISTRASI DAN SARANA PEREKONOMIAN
764.950.000,00
1.20.1.20.03.76.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 293.000.000,00
1.20.1.20.03.76.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 451.950.000,00
1.20.1.20.03.76.09.5.2.3. BELANJA MODAL 20.000.000,00
1.20.1.20.03.76.10. KOORDINASI PENGGUNAAN PENGGUNAAN DANA
PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO , KECIL DAN
MENENGAH
108.000.000,00
1.20.1.20.03.76.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 108.000.000,00
1.20.1.20.03.76.11. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
DAN POTENSI DAERAH
536.000.000,00
1.20.1.20.03.76.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00
1.20.1.20.03.76.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 527.000.000,00
1.20.1.20.03.76.12. KOORDINASI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN
DAERAH
360.000.000,00
1.20.1.20.03.76.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 360.000.000,00
1.20.1.20.03.76.13. KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS
KERJASAMA LUAR NEGERI BIDANG EKONOMI
377.720.000,00
1.20.1.20.03.76.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00
1.20.1.20.03.76.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 359.720.000,00
1.20.1.20.03.77. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN
INFORMASI
1.522.254.000,00
1.20.1.20.03.77.03. KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH ACEH
1.522.254.000,00
1.20.1.20.03.77.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 440.800.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 95
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1.20.1.20.03.77.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.081.454.000,00
1.20.1.20.03.78. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN ADAT ISTIADAT
1.188.561.500,00
1.20.1.20.03.78.01. KOORDINASI DAN SINGKRONISASI
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
200.608.500,00
1.20.1.20.03.78.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.600.000,00
1.20.1.20.03.78.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 188.008.500,00
1.20.1.20.03.78.02. PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN 257.042.000,00
1.20.1.20.03.78.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 153.584.000,00
1.20.1.20.03.78.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 103.458.000,00
1.20.1.20.03.78.03. KOORDINASI DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN
SERTA ADAT ISTIADAT
730.911.000,00
1.20.1.20.03.78.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.020.000,00
1.20.1.20.03.78.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 710.891.000,00
1.20.1.20.03.89. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
PELAYANAN INFORMASI, KOMUNIKASI,
SOSIALISASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SERTA INSTANSI TERKAIT
2.876.240.000,00
1.20.1.20.03.89.01. KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN NASKAH
DAN MAKALAH PIMPINAN
1.546.840.000,00
1.20.1.20.03.89.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 400.930.000,00
1.20.1.20.03.89.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.145.910.000,00
1.20.1.20.03.89.02. KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI, PUBLIKASI
DAN ASPIRASI MASYARAKAT
1.329.400.000,00
1.20.1.20.03.89.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 209.900.000,00
1.20.1.20.03.89.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.119.500.000,00
1.20.1.20.03.95. PROGRAM REVITALISASI BADAN USAHA MILIK
ACEH (BUMA)
849.000.000,00
1.20.1.20.03.95.01. KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN KINERJA
BUMD
849.000.000,00
1.20.1.20.03.95.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 284.750.000,00
1.20.1.20.03.95.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 564.250.000,00
1.20.1.20.03.99. PENGEMBANGAN INDUSTRI STRATEGIS 90.850.000,00
1.20.1.20.03.99.01. KEGIATAN KOORDINASI PERCEPATAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI STRATEGIS
90.850.000,00
1.20.1.20.03.99.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.850.000,00
JUMLAH BELANJA 220.101.627.103,00
SURPLUS/(DEFISIT) (219.631.627.103,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 96
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRA
1 2 3 4
1.20.1.20.04.00.00.4. PENDAPATAN 10.000.000,00
1.20.1.20.04.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.000.000,00
1.20.1.20.04.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
10.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 10.000.000,00
1.20.1.20.04.00.00.5. BELANJA 92.485.476.286,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.120.523.960,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
17.120.523.960,00
1.20.1.20.04.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 75.364.952.326,00
1.20.1.20.04.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
20.774.245.561,00
1.20.1.20.04.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 36.000.000,00
1.20.1.20.04.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.000.000,00
1.20.1.20.04.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
3.659.970.546,00
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.659.970.546,00
1.20.1.20.04.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
107.405.000,00
1.20.1.20.04.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 107.405.000,00
1.20.1.20.04.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 292.756.700,00
1.20.1.20.04.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 292.756.700,00
1.20.1.20.04.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
1.118.572.300,00
1.20.1.20.04.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.118.572.300,00
1.20.1.20.04.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
119.684.000,00
1.20.1.20.04.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 119.684.000,00
1.20.1.20.04.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
330.700.500,00
1.20.1.20.04.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 330.700.500,00
1.20.1.20.04.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 3.354.850.000,00
1.20.1.20.04.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.354.850.000,00
1.20.1.20.04.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
1.050.870.000,00
1.20.1.20.04.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.050.870.000,00
1.20.1.20.04.01.20. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 2.726.500.000,00
1.20.1.20.04.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.726.500.000,00
1.20.1.20.04.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
7.940.196.250,00
1.20.1.20.04.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.797.500.000,00
1.20.1.20.04.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.142.696.250,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 97
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.04. - SEKRETARIAT DPRA
1.20.1.20.04.01.27. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
APARATUR
36.740.265,00
1.20.1.20.04.01.27.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.600.000,00
1.20.1.20.04.01.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.140.265,00
1.20.1.20.04.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
6.693.854.060,00
1.20.1.20.04.02.02. PEMBANGUNAN RUMAH DINAS 375.003.800,00
1.20.1.20.04.02.02.5.2.3. BELANJA MODAL 375.003.800,00
1.20.1.20.04.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 397.914.000,00
1.20.1.20.04.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 397.914.000,00
1.20.1.20.04.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 350.000.000,00
1.20.1.20.04.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 350.000.000,00
1.20.1.20.04.02.06. PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH
JABTAN/DINAS
231.700.000,00
1.20.1.20.04.02.06.5.2.3. BELANJA MODAL 231.700.000,00
1.20.1.20.04.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 308.410.000,00
1.20.1.20.04.02.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.400.000,00
1.20.1.20.04.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 302.010.000,00
1.20.1.20.04.02.21. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 1.160.200.000,00
1.20.1.20.04.02.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.160.200.000,00
1.20.1.20.04.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
200.000.000,00
1.20.1.20.04.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00
1.20.1.20.04.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL
JABATAN
227.700.000,00
1.20.1.20.04.02.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 227.700.000,00
1.20.1.20.04.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
2.898.576.260,00
1.20.1.20.04.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.898.576.260,00
1.20.1.20.04.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
KANTOR
544.350.000,00
1.20.1.20.04.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 544.350.000,00
1.20.1.20.04.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.130.900.000,00
1.20.1.20.04.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
1.130.900.000,00
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.130.900.000,00
1.20.1.20.04.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
22.500.000,00
1.20.1.20.04.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 22.500.000,00
1.20.1.20.04.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.500.000,00
1.20.1.20.04.15. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
45.569.372.305,00
1.20.1.20.04.15.01. PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH
8.187.609.181,00
1.20.1.20.04.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.085.850.000,00
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.101.759.181,00
1.20.1.20.04.15.02. HEARING/ DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN
PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH
MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA
430.000.000,00
1.20.1.20.04.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 430.000.000,00
1.20.1.20.04.15.04. RAPAT-RAPAT PARIPURNA 1.130.800.000,00
1.20.1.20.04.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 864.000.000,00
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 266.800.000,00
1.20.1.20.04.15.05. KEGIATAN RESES 9.459.120.000,00
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.459.120.000,00
1.20.1.20.04.15.06. KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD DALAM DAERAH
7.373.335.124,00
1.20.1.20.04.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.373.335.124,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 98
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.04. - SEKRETARIAT DPRA
1.20.1.20.04.15.07. PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD
18.457.858.000,00
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.457.858.000,00
1.20.1.20.04.15.08. SOSIALISASI PERTURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
530.650.000,00
1.20.1.20.04.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 530.650.000,00
1.20.1.20.04.26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
250.000.000,00
1.20.1.20.04.26.08. PENINGKATAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM 250.000.000,00
1.20.1.20.04.26.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 250.000.000,00
1.20.1.20.04.56. PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN
SEKRETARIAT DPRA
924.080.400,00
1.20.1.20.04.56.01. PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN ANGGOTA DEWAN
924.080.400,00
1.20.1.20.04.56.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 924.080.400,00
JUMLAH BELANJA 92.485.476.286,00
SURPLUS/(DEFISIT) (92.475.476.286,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 99
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH
1 2 3 4
1.20.1.20.05.00.00.4. PENDAPATAN 10.761.966.255.798,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 268.281.737.298,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
15.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3. PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN
201.085.953.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 67.180.784.298,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2. DANA PERIMBANGAN 1.670.711.099.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1. DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK Berdasarkan Perpres
137 Tahun 2015 ,
P E R A T U R A N
P R E S I D E N
R E P U B L I K
INDONESIA NOMOR
137 TAHUN 2015
TENTANG RINCIAN
A N G G A R A N
PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN
2016
251.589.610.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2. DANA ALOKASI UMUM (DAU) Berdasarkan Perpres
137 Tahun 2015 ,
P E R A T U R A N
P R E S I D E N
R E P U B L I K
INDONESIA NOMOR
137 TAHUN 2015
TENTANG RINCIAN
A N G G A R A N
PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN
2016
1.263.870.989.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Berdasarkan Perpres
137 Tahun 2015 ,
P E R A T U R A N
P R E S I D E N
R E P U B L I K
INDONESIA NOMOR
137 TAHUN 2015
TENTANG RINCIAN
A N G G A R A N
PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN
2016
155.250.500.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8.822.973.419.500,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3.1. PENDAPATAN HIBAH 8.837.483.500,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 100
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS Berdasarkan Perpres
137 Tahun 2015 ,
P E R A T U R A N
P R E S I D E N
R E P U B L I K
INDONESIA NOMOR
137 TAHUN 2015
TENTANG RINCIAN
A N G G A R A N
PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN
2016
8.814.135.936.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 10.761.966.255.798,00
1.20.1.20.05.00.00.5. BELANJA 5.089.478.770.936,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.059.436.267.686,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
19.191.159.743,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4. BELANJA HIBAH 1.044.155.400.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 247.234.200.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN
DESA
659.792.090.243,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA
DAN PARTAI POLITIK
3.045.563.417.700,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 43.500.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 30.042.503.250,00
1.20.1.20.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
6.873.568.000,00
1.20.1.20.05.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
1.033.164.000,00
1.20.1.20.05.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.033.164.000,00
1.20.1.20.05.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
447.800.000,00
1.20.1.20.05.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 447.800.000,00
1.20.1.20.05.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 325.524.000,00
1.20.1.20.05.01.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00
1.20.1.20.05.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 316.524.000,00
1.20.1.20.05.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 303.846.000,00
1.20.1.20.05.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 303.846.000,00
1.20.1.20.05.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
45.390.000,00
1.20.1.20.05.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.390.000,00
1.20.1.20.05.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
84.700.000,00
1.20.1.20.05.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.700.000,00
1.20.1.20.05.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
1.386.500.000,00
1.20.1.20.05.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 1.386.500.000,00
1.20.1.20.05.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 334.550.000,00
1.20.1.20.05.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 334.550.000,00
1.20.1.20.05.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
1.305.930.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 101
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH
1.20.1.20.05.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.305.930.000,00
1.20.1.20.05.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.606.164.000,00
1.20.1.20.05.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 575.900.000,00
1.20.1.20.05.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.030.264.000,00
1.20.1.20.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2.552.840.000,00
1.20.1.20.05.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 267.500.000,00
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 267.500.000,00
1.20.1.20.05.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
130.000.000,00
1.20.1.20.05.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 130.000.000,00
1.20.1.20.05.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
686.840.000,00
1.20.1.20.05.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 686.840.000,00
1.20.1.20.05.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG
KANTOR
1.468.500.000,00
1.20.1.20.05.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00
1.20.1.20.05.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 1.428.500.000,00
1.20.1.20.05.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
1.291.193.000,00
1.20.1.20.05.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN
1.291.193.000,00
1.20.1.20.05.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 610.863.000,00
1.20.1.20.05.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 680.330.000,00
1.20.1.20.05.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
15.626.552.250,00
1.20.1.20.05.17.03. PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH
263.395.000,00
1.20.1.20.05.17.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.200.000,00
1.20.1.20.05.17.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 257.195.000,00
1.20.1.20.05.17.06. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG APBD
1.783.375.500,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 393.360.000,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.390.015.500,00
1.20.1.20.05.17.07. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH
TENTANG PENJABARAN APBD
2.329.657.500,00
1.20.1.20.05.17.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.187.000.000,00
1.20.1.20.05.17.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 142.657.500,00
1.20.1.20.05.17.08. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
645.187.500,00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 187.660.000,00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 457.527.500,00
1.20.1.20.05.17.09. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD
112.450.000,00
1.20.1.20.05.17.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 112.450.000,00
1.20.1.20.05.17.10. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
1.348.156.000,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 746.832.000,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 601.324.000,00
1.20.1.20.05.17.11. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH
TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
16.220.000,00
1.20.1.20.05.17.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.220.000,00
1.20.1.20.05.17.14. SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.526.445.000,00
1.20.1.20.05.17.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.526.445.000,00
1.20.1.20.05.17.17. PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH 626.000.000,00
1.20.1.20.05.17.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 68.250.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 102
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH
1.20.1.20.05.17.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 557.750.000,00
1.20.1.20.05.17.50. PENINGKATAN PELAYANAN TATA USAHA
KEUANGAN DAERAH
1.487.790.000,00
1.20.1.20.05.17.50.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 920.560.000,00
1.20.1.20.05.17.50.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 567.230.000,00
1.20.1.20.05.17.52. PENGURUSAN ADMINISTRASI BELANJA DAERAH
DAN PELAPORAN
2.699.927.000,00
1.20.1.20.05.17.52.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.303.820.000,00
1.20.1.20.05.17.52.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.396.107.000,00
1.20.1.20.05.17.53. PENINGKATAN PENATAAN ARSIP KEUANGAN
DAERAH
389.700.000,00
1.20.1.20.05.17.53.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 187.200.000,00
1.20.1.20.05.17.53.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 202.500.000,00
1.20.1.20.05.17.57. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IHTISAR REALISASI KINERJA SKPA
386.175.000,00
1.20.1.20.05.17.57.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 35.910.000,00
1.20.1.20.05.17.57.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 350.265.000,00
1.20.1.20.05.17.60. PENYUSUNAN DAN PENGANGGARAN SKPA 241.150.000,00
1.20.1.20.05.17.60.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 147.960.000,00
1.20.1.20.05.17.60.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 93.190.000,00
1.20.1.20.05.17.62. IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.535.000.000,00
1.20.1.20.05.17.62.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.188.000.000,00
1.20.1.20.05.17.62.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 347.000.000,00
1.20.1.20.05.17.63. MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN
KEUANGAN
235.923.750,00
1.20.1.20.05.17.63.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 235.923.750,00
1.20.1.20.05.18. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
3.698.350.000,00
1.20.1.20.05.18.01. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG APBD KABUPATEN/ KOTA
1.404.470.000,00
1.20.1.20.05.18.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 686.310.000,00
1.20.1.20.05.18.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 718.160.000,00
1.20.1.20.05.18.07. RAKOR PEMBINAAN DAN EVALUASI ANGGARAN
KABUPATEN/KOTA
500.130.000,00
1.20.1.20.05.18.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 500.130.000,00
1.20.1.20.05.18.08. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA
757.980.000,00
1.20.1.20.05.18.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 323.700.000,00
1.20.1.20.05.18.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 434.280.000,00
1.20.1.20.05.18.09. BIMTEK IMPLEMENTASI PAKET REGULASI
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.035.770.000,00
1.20.1.20.05.18.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.035.770.000,00
JUMLAH BELANJA 5.089.478.770.936,00
SURPLUS/(DEFISIT) 5.672.487.484.862,00
1.20.1.20.05.00.00.6. PEMBIAYAAN 323.465.894.819,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 328.465.894.819,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1. PENGGUNAAN SILPA 328.465.894.819,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 328.465.894.819,00
1.20.1.20.05.00.00.6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2. PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH
DAERAH
5.000.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO 323.465.894.819,00
1.20.1.20.05.00.00.6.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN (SILPA)
5.995.953.379.681,00
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 103
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.06. - INSPEKTORAT ACEH
1 2 3 4
1.20.1.20.06.00.00.5. BELANJA 28.630.832.271,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.852.124.214,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
13.852.124.214,00
1.20.1.20.06.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 14.778.708.057,00
1.20.1.20.06.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.616.635.057,00
1.20.1.20.06.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 17.100.000,00
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.100.000,00
1.20.1.20.06.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
336.000.000,00
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 336.000.000,00
1.20.1.20.06.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 152.884.825,00
1.20.1.20.06.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 152.884.825,00
1.20.1.20.06.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
76.390.800,00
1.20.1.20.06.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 76.390.800,00
1.20.1.20.06.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
30.000.000,00
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.20.1.20.06.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
961.200.000,00
1.20.1.20.06.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 961.200.000,00
1.20.1.20.06.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.043.059.432,00
1.20.1.20.06.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 839.289.432,00
1.20.1.20.06.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 203.770.000,00
1.20.1.20.06.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2.598.388.000,00
1.20.1.20.06.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 900.000.000,00
1.20.1.20.06.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 900.000.000,00
1.20.1.20.06.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 198.000.000,00
1.20.1.20.06.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 198.000.000,00
1.20.1.20.06.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
386.504.000,00
1.20.1.20.06.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 386.504.000,00
1.20.1.20.06.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
585.200.000,00
1.20.1.20.06.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 585.200.000,00
1.20.1.20.06.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
214.225.000,00
1.20.1.20.06.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 214.225.000,00
1.20.1.20.06.02.29. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 25.000.000,00
1.20.1.20.06.02.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 104
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.06. - INSPEKTORAT ACEH
1.20.1.20.06.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
KANTOR
80.459.000,00
1.20.1.20.06.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.459.000,00
1.20.1.20.06.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG
KANTOR
209.000.000,00
1.20.1.20.06.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 209.000.000,00
1.20.1.20.06.20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
8.625.015.000,00
1.20.1.20.06.20.01. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL
SECARA BERKALA
6.535.025.000,00
1.20.1.20.06.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 97.500.000,00
1.20.1.20.06.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.437.525.000,00
1.20.1.20.06.20.04. PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH
PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA
287.000.000,00
1.20.1.20.06.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 287.000.000,00
1.20.1.20.06.20.05. INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 411.000.000,00
1.20.1.20.06.20.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.280.000,00
1.20.1.20.06.20.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 378.720.000,00
1.20.1.20.06.20.06. TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 1.146.090.000,00
1.20.1.20.06.20.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 536.580.000,00
1.20.1.20.06.20.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 609.510.000,00
1.20.1.20.06.20.07. KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH
KOMPREHENSIF
245.900.000,00
1.20.1.20.06.20.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.340.000,00
1.20.1.20.06.20.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 230.560.000,00
1.20.1.20.06.21. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME
TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN
938.670.000,00
1.20.1.20.06.21.01. PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
938.670.000,00
1.20.1.20.06.21.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 79.250.000,00
1.20.1.20.06.21.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 859.420.000,00
JUMLAH BELANJA 28.630.832.271,00
SURPLUS/(DEFISIT) (28.630.832.271,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 105
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.07. - KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH
1 2 3 4
1.20.1.20.07.00.00.5. BELANJA 12.075.620.000,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.291.899.606,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
4.291.899.606,00
1.20.1.20.07.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 7.783.720.394,00
1.20.1.20.07.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.606.413.554,00
1.20.1.20.07.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 40.000.000,00
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00
1.20.1.20.07.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
349.400.000,00
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 349.400.000,00
1.20.1.20.07.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
93.500.000,00
1.20.1.20.07.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 93.500.000,00
1.20.1.20.07.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 35.205.000,00
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.205.000,00
1.20.1.20.07.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 39.538.500,00
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 39.538.500,00
1.20.1.20.07.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
25.088.550,00
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.088.550,00
1.20.1.20.07.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
6.462.500,00
1.20.1.20.07.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.462.500,00
1.20.1.20.07.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
51.000.000,00
1.20.1.20.07.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 51.000.000,00
1.20.1.20.07.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 16.810.000,00
1.20.1.20.07.01.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.810.000,00
1.20.1.20.07.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
18.800.000,00
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.800.000,00
1.20.1.20.07.01.15.5.2.3. BELANJA MODAL 2.000.000,00
1.20.1.20.07.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 316.459.004,00
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 316.459.004,00
1.20.1.20.07.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
759.630.000,00
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 759.630.000,00
1.20.1.20.07.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.248.420.000,00
1.20.1.20.07.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.248.420.000,00
1.20.1.20.07.01.23. PELAYANAN PROTOKOLER PEJABAT DAERAH DI
JAKARTA DAN SEKITARNYA
606.100.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 106
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.07. - KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH
1.20.1.20.07.01.23.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 87.000.000,00
1.20.1.20.07.01.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 519.100.000,00
1.20.1.20.07.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2.341.385.840,00
1.20.1.20.07.02.21. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 87.200.000,00
1.20.1.20.07.02.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 87.200.000,00
1.20.1.20.07.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
1.000.000.000,00
1.20.1.20.07.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 1.000.000.000,00
1.20.1.20.07.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.201.418.216,00
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.201.418.216,00
1.20.1.20.07.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
34.610.000,00
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.610.000,00
1.20.1.20.07.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
KANTOR
18.157.624,00
1.20.1.20.07.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.157.624,00
1.20.1.20.07.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3.940.000,00
1.20.1.20.07.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
3.940.000,00
1.20.1.20.07.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.940.000,00
1.20.1.20.07.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
31.050.000,00
1.20.1.20.07.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 28.550.000,00
1.20.1.20.07.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.550.000,00
1.20.1.20.07.05.04. PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 2.500.000,00
1.20.1.20.07.05.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000,00
1.20.1.20.07.28. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
MASYARAKAT DI LUAR DAERAH
368.361.000,00
1.20.1.20.07.28.01. PELAYANAN MASYARAKAT ACEH DI JAKARTA
DAN SEKITARNYA
189.000.000,00
1.20.1.20.07.28.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 189.000.000,00
1.20.1.20.07.28.02. PERTEMUAN PEMDA ACEH DENGAN
MASYARAKAT ACEH SE JABODETABEK DI
JAKARTA
128.525.000,00
1.20.1.20.07.28.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 128.525.000,00
1.20.1.20.07.28.03. PERTEMUAN UNSUR PEMDA ACEH DENGAN
FORBES
50.836.000,00
1.20.1.20.07.28.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.836.000,00
1.20.1.20.07.30. PROGRAM PEGELARAN SENI BUDAYA DAERAH 1.398.150.000,00
1.20.1.20.07.30.01. PAGELARAN SENI BUDAYA ACEH 1.008.150.000,00
1.20.1.20.07.30.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.008.150.000,00
1.20.1.20.07.30.04. KOORDINASI PELESTARIAN, PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN DAN SENI TRADISIONAL
390.000.000,00
1.20.1.20.07.30.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.000.000,00
1.20.1.20.07.30.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 354.000.000,00
1.20.1.20.07.77. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN
INFORMASI
34.420.000,00
1.20.1.20.07.77.02. PENGEMBANGAN INFORMASI MELALUI WEBSITE 34.420.000,00
1.20.1.20.07.77.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.420.000,00
JUMLAH BELANJA 12.075.620.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (12.075.620.000,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 107
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1 2 3 4
1.20.1.20.08.00.00.5. BELANJA 36.967.116.716,00
1.20.1.20.08.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.480.038.501,00
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
19.480.038.501,00
1.20.1.20.08.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 17.487.078.215,00
1.20.1.20.08.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.517.070.960,00
1.20.1.20.08.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 20.100.000,00
1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.100.000,00
1.20.1.20.08.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
813.996.000,00
1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 813.996.000,00
1.20.1.20.08.01.05. PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK
DAERAH
168.100.000,00
1.20.1.20.08.01.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 161.100.000,00
1.20.1.20.08.01.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.000.000,00
1.20.1.20.08.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 820.920.000,00
1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 820.920.000,00
1.20.1.20.08.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 193.855.000,00
1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 193.855.000,00
1.20.1.20.08.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
83.499.500,00
1.20.1.20.08.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 83.499.500,00
1.20.1.20.08.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
372.596.460,00
1.20.1.20.08.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 297.596.460,00
1.20.1.20.08.01.12.5.2.3. BELANJA MODAL 75.000.000,00
1.20.1.20.08.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
92.500.000,00
1.20.1.20.08.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 92.500.000,00
1.20.1.20.08.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 130.612.500,00
1.20.1.20.08.01.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000,00
1.20.1.20.08.01.14.5.2.3. BELANJA MODAL 65.612.500,00
1.20.1.20.08.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
98.445.000,00
1.20.1.20.08.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 98.445.000,00
1.20.1.20.08.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 95.696.500,00
1.20.1.20.08.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 95.696.500,00
1.20.1.20.08.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
392.410.000,00
1.20.1.20.08.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 392.410.000,00
1.20.1.20.08.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
84.340.000,00
1.20.1.20.08.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 81.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 108
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.1.20.08.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.340.000,00
1.20.1.20.08.01.26. PENYEDIAAN BAHAN PERKANTORAN 150.000.000,00
1.20.1.20.08.01.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00
1.20.1.20.08.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.893.753.500,00
1.20.1.20.08.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
295.750.500,00
1.20.1.20.08.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 175.750.500,00
1.20.1.20.08.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 120.000.000,00
1.20.1.20.08.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
394.212.000,00
1.20.1.20.08.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 394.212.000,00
1.20.1.20.08.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
119.000.000,00
1.20.1.20.08.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 119.000.000,00
1.20.1.20.08.02.33. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN
TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
35.000.000,00
1.20.1.20.08.02.33.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00
1.20.1.20.08.02.37. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN AIR
MINUM
30.000.000,00
1.20.1.20.08.02.37.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.20.1.20.08.02.46. KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN 1.019.791.000,00
1.20.1.20.08.02.46.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 628.840.000,00
1.20.1.20.08.02.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 390.951.000,00
1.20.1.20.08.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 23.300.000,00
1.20.1.20.08.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
23.300.000,00
1.20.1.20.08.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.300.000,00
1.20.1.20.08.04. PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS
PNS
115.089.500,00
1.20.1.20.08.04.03. PEMINDAHAN TUGAS PNS 115.089.500,00
1.20.1.20.08.04.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 17.400.000,00
1.20.1.20.08.04.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 97.689.500,00
1.20.1.20.08.46. PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN
KESEJAHTERAAN APARATUR
3.684.833.334,00
1.20.1.20.08.46.01. PEMBINAAN DISIPLIN PNS 70.100.000,00
1.20.1.20.08.46.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.200.000,00
1.20.1.20.08.46.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 53.900.000,00
1.20.1.20.08.46.04. PELAKSANAAN UJIAN DINAS 257.770.000,00
1.20.1.20.08.46.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 143.900.000,00
1.20.1.20.08.46.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 113.870.000,00
1.20.1.20.08.46.05. PENATAAN MUTASI JABATAN STRUKTURAL DAN
FUNGSIONAL
114.650.000,00
1.20.1.20.08.46.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.500.000,00
1.20.1.20.08.46.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 86.150.000,00
1.20.1.20.08.46.06. RAPAT KOORDINASI DI BIDANG KEPEGAWAIAN 346.201.000,00
1.20.1.20.08.46.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 346.201.000,00
1.20.1.20.08.46.08. PELAKSAAAN REKRUITMEN, SELEKSI DAN
PENGANGKATAN CPNSD
761.350.000,00
1.20.1.20.08.46.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 141.100.000,00
1.20.1.20.08.46.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 620.250.000,00
1.20.1.20.08.46.10. PELAKSAAAN REKRUITMEN DAN SELEKSI
CALON PRAJA IPDN
451.350.000,00
1.20.1.20.08.46.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.700.000,00
1.20.1.20.08.46.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 427.650.000,00
1.20.1.20.08.46.11. PELAKSANAAN DP-3. KGB, CUTI, ASKES DAN
TASPEN
81.170.000,00
1.20.1.20.08.46.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 81.170.000,00
1.20.1.20.08.46.16. PELAKSANAAN BAPERTARUM BAGI PNS 142.860.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 109
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.1.20.08.46.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 142.860.000,00
1.20.1.20.08.46.17. PENGELOLAAN, PENATAAN DOSIR
KEPEGAWAIAN BAGI PNS
104.282.834,00
1.20.1.20.08.46.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.200.000,00
1.20.1.20.08.46.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.082.834,00
1.20.1.20.08.46.18. PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH
604.633.000,00
1.20.1.20.08.46.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 524.633.000,00
1.20.1.20.08.46.18.5.2.3. BELANJA MODAL 80.000.000,00
1.20.1.20.08.46.25. SOSIALISASI DAN PENGHIMPUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN
78.206.500,00
1.20.1.20.08.46.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 78.206.500,00
1.20.1.20.08.46.26. PELAKSANAAN KONSELING DAN PEMBINAAN
MENTAL KEPEGAWAIAN
79.375.000,00
1.20.1.20.08.46.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 79.375.000,00
1.20.1.20.08.46.28. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA APARATUR
PEMERINTAHAN
390.760.000,00
1.20.1.20.08.46.28.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 131.400.000,00
1.20.1.20.08.46.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 259.360.000,00
1.20.1.20.08.46.29. KEGIATAN PELAKSANAAN SELEKSI
PENERIMAAN CALON TARUNA/I STTD
202.125.000,00
1.20.1.20.08.46.29.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.100.000,00
1.20.1.20.08.46.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 178.025.000,00
1.20.1.20.08.67. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 4.995.264.921,00
1.20.1.20.08.67.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 1.429.750.000,00
1.20.1.20.08.67.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.000.000,00
1.20.1.20.08.67.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.409.750.000,00
1.20.1.20.08.67.02. PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL 3.007.745.000,00
1.20.1.20.08.67.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 82.150.000,00
1.20.1.20.08.67.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.925.595.000,00
1.20.1.20.08.67.06. PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN
PROFESIONALISME
557.769.921,00
1.20.1.20.08.67.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 557.769.921,00
1.20.1.20.08.68. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBERDAYA APARATUR
1.440.666.000,00
1.20.1.20.08.68.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI
CALON PNS DAERAH
383.576.000,00
1.20.1.20.08.68.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48.020.000,00
1.20.1.20.08.68.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 335.556.000,00
1.20.1.20.08.68.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI
PNS DAERAH
1.057.090.000,00
1.20.1.20.08.68.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 37.400.000,00
1.20.1.20.08.68.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.019.690.000,00
1.20.1.20.08.69. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
APARATUR
1.817.100.000,00
1.20.1.20.08.69.04. PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN
PANGKAT OTOMATIS PNS
342.360.000,00
1.20.1.20.08.69.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 98.200.000,00
1.20.1.20.08.69.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 244.160.000,00
1.20.1.20.08.69.09. PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS
PELANGGARAN DISIPLIN PNS
142.200.000,00
1.20.1.20.08.69.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48.000.000,00
1.20.1.20.08.69.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 94.200.000,00
1.20.1.20.08.69.11. PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN
IKATAN DINAS
995.940.000,00
1.20.1.20.08.69.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.700.000,00
1.20.1.20.08.69.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 986.240.000,00
1.20.1.20.08.69.15. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 298.450.000,00
1.20.1.20.08.69.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 45.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 110
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.1.20.08.69.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 253.450.000,00
1.20.1.20.08.69.26. PELAKSANAAN SUMPAH/JANJI PNS 38.150.000,00
1.20.1.20.08.69.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.000.000,00
1.20.1.20.08.69.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.150.000,00
JUMLAH BELANJA 36.967.116.716,00
SURPLUS/(DEFISIT) (36.967.116.716,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 111
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.09. - DINAS SYARIAT ISLAM
1 2 3 4
1.20.1.20.09.00.00.4. PENDAPATAN 35.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
35.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 35.000.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5. BELANJA 36.210.431.600,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.981.408.455,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
9.981.408.455,00
1.20.1.20.09.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 26.229.023.145,00
1.20.1.20.09.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.799.728.000,00
1.20.1.20.09.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00
1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
1.20.1.20.09.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
428.400.000,00
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 428.400.000,00
1.20.1.20.09.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 147.800.000,00
1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 147.800.000,00
1.20.1.20.09.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 100.000.000,00
1.20.1.20.09.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
1.20.1.20.09.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
26.440.000,00
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.440.000,00
1.20.1.20.09.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
8.000.000,00
1.20.1.20.09.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.000.000,00
1.20.1.20.09.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
18.888.000,00
1.20.1.20.09.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.888.000,00
1.20.1.20.09.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
593.150.000,00
1.20.1.20.09.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 593.150.000,00
1.20.1.20.09.01.20. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 5.000.000,00
1.20.1.20.09.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
1.20.1.20.09.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
462.050.000,00
1.20.1.20.09.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 462.050.000,00
1.20.1.20.09.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
3.862.189.750,00
1.20.1.20.09.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 2.300.000.000,00
1.20.1.20.09.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 2.300.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 112
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.09. - DINAS SYARIAT ISLAM
1.20.1.20.09.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 570.000.000,00
1.20.1.20.09.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 570.000.000,00
1.20.1.20.09.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 170.000.000,00
1.20.1.20.09.02.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 170.000.000,00
1.20.1.20.09.02.13. PENGADAAN KOMPUTER 166.189.750,00
1.20.1.20.09.02.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 149.126.500,00
1.20.1.20.09.02.13.5.2.3. BELANJA MODAL 17.063.250,00
1.20.1.20.09.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
296.000.000,00
1.20.1.20.09.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 296.000.000,00
1.20.1.20.09.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
210.000.000,00
1.20.1.20.09.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 210.000.000,00
1.20.1.20.09.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
50.000.000,00
1.20.1.20.09.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
1.20.1.20.09.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
KANTOR
25.000.000,00
1.20.1.20.09.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
1.20.1.20.09.02.31. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT STUDIO
DAN KOMUNIKASI
15.000.000,00
1.20.1.20.09.02.31.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00
1.20.1.20.09.02.43. REHABILITASI SEDANG/BERAT MOBIL JABATAN 60.000.000,00
1.20.1.20.09.02.43.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00
1.20.1.20.09.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
261.740.000,00
1.20.1.20.09.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 128.740.000,00
1.20.1.20.09.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 128.740.000,00
1.20.1.20.09.05.06. RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) 133.000.000,00
1.20.1.20.09.05.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 133.000.000,00
1.20.1.20.09.26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
311.394.000,00
1.20.1.20.09.26.02. PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
311.394.000,00
1.20.1.20.09.26.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 311.394.000,00
1.20.1.20.09.29. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA
1.698.250.000,00
1.20.1.20.09.29.19. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
KEAGAMAAN
1.698.250.000,00
1.20.1.20.09.29.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
1.20.1.20.09.29.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.659.850.000,00
1.20.1.20.09.57. PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM 569.366.000,00
1.20.1.20.09.57.21. TRAINING ADVOKASI SYARIAT ISLAM 569.366.000,00
1.20.1.20.09.57.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.600.000,00
1.20.1.20.09.57.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 553.766.000,00
1.20.1.20.09.59. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN PERADILAN SYARIAH
55.666.000,00
1.20.1.20.09.59.06. PENYULUHAN QANUN BIDANG SYARIAT ISLAM 55.666.000,00
1.20.1.20.09.59.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.200.000,00
1.20.1.20.09.59.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 42.466.000,00
1.20.1.20.09.79. PROGRAM PENINGAKATAN PEMAHAMAN
WAWASAN ISLAM
3.008.418.745,00
1.20.1.20.09.79.01. PEMASYARAKATAN DAN PENYEBARAN
INFORMASI KEISLAMAN
1.825.519.320,00
1.20.1.20.09.79.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 108.900.000,00
1.20.1.20.09.79.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.566.619.320,00
1.20.1.20.09.79.01.5.2.3. BELANJA MODAL 150.000.000,00
1.20.1.20.09.79.02. PEMBINAAN GAMPONG PERCONTOHAN SYARIAH 186.300.000,00
1.20.1.20.09.79.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 113
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.09. - DINAS SYARIAT ISLAM
1.20.1.20.09.79.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 185.100.000,00
1.20.1.20.09.79.03. PELATIHAN DAN PEMBEKALAN WAWASAN
KEISLAMAN
325.007.050,00
1.20.1.20.09.79.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 325.007.050,00
1.20.1.20.09.79.05. RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN DINUL
ISLAM
291.592.375,00
1.20.1.20.09.79.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 291.592.375,00
1.20.1.20.09.79.06. PENYUSUNAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN
DINUL ISLAM
380.000.000,00
1.20.1.20.09.79.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 260.000.000,00
1.20.1.20.09.79.06.5.2.3. BELANJA MODAL 120.000.000,00
1.20.1.20.09.80. PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN,
PENGHAYATAN DAN PENGALAMAN AL QURAN
4.070.731.500,00
1.20.1.20.09.80.04. PEMBERANGKATAN KAFILAH MENGIKUTI
STQ/MTQ TINGKAT NASIONAL
2.839.631.500,00
1.20.1.20.09.80.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00
1.20.1.20.09.80.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.828.831.500,00
1.20.1.20.09.80.06. PELATIHAN PESERTA MTQ TINGKAT NASIONAL 1.231.100.000,00
1.20.1.20.09.80.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.231.100.000,00
1.20.1.20.09.82. PROGRAM PEMBINAAN DAKWAH DAN SYIAR
ISLAM
9.682.595.150,00
1.20.1.20.09.82.01. PENINGKATAN KUALITAS DAKWAH DAN
PENYEMARAKAN SYIAR ISLAM
655.798.000,00
1.20.1.20.09.82.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 655.798.000,00
1.20.1.20.09.82.02. PEMBINAAN DAN KOORDINASI DAI WILAYAH
PERBATASAN DAN DAERAH TERPENCIL
7.617.083.400,00
1.20.1.20.09.82.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.776.900.000,00
1.20.1.20.09.82.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 840.183.400,00
1.20.1.20.09.82.04. PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN
PANGAJIAN DI GAMPONG
1.409.713.750,00
1.20.1.20.09.82.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.850.000,00
1.20.1.20.09.82.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.394.863.750,00
1.20.1.20.09.83. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN PERADILAN SYARIAH
908.944.000,00
1.20.1.20.09.83.03. BIMBINGAN TEKNIS PERADILAN ISLAM 908.944.000,00
1.20.1.20.09.83.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 78.000.000,00
1.20.1.20.09.83.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 830.944.000,00
JUMLAH BELANJA 36.210.431.600,00
SURPLUS/(DEFISIT) (36.175.431.600,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 114
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.10. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
1 2 3 4
1.20.1.20.10.00.00.4. PENDAPATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.10.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 25.000.000,00
1.20.1.20.10.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
25.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.10.00.00.5. BELANJA 13.673.866.978,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.137.455.500,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
9.137.455.500,00
1.20.1.20.10.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 4.536.411.478,00
1.20.1.20.10.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.394.512.356,00
1.20.1.20.10.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.500.000,00
1.20.1.20.10.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.500.000,00
1.20.1.20.10.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
480.600.000,00
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 480.600.000,00
1.20.1.20.10.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
270.060.000,00
1.20.1.20.10.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 270.060.000,00
1.20.1.20.10.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 86.582.356,00
1.20.1.20.10.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 86.582.356,00
1.20.1.20.10.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
110.595.000,00
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 110.595.000,00
1.20.1.20.10.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
23.575.000,00
1.20.1.20.10.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.575.000,00
1.20.1.20.10.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
46.800.000,00
1.20.1.20.10.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 46.800.000,00
1.20.1.20.10.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 61.200.000,00
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 61.200.000,00
1.20.1.20.10.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
90.400.000,00
1.20.1.20.10.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.400.000,00
1.20.1.20.10.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.215.200.000,00
1.20.1.20.10.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 708.600.000,00
1.20.1.20.10.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 506.600.000,00
1.20.1.20.10.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
369.539.122,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 115
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.10. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
1.20.1.20.10.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
102.767.000,00
1.20.1.20.10.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 102.767.000,00
1.20.1.20.10.02.33. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN
TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR
109.010.000,00
1.20.1.20.10.02.33.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 109.010.000,00
1.20.1.20.10.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG
KANTOR
157.762.122,00
1.20.1.20.10.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 157.762.122,00
1.20.1.20.10.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 141.000.000,00
1.20.1.20.10.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
141.000.000,00
1.20.1.20.10.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 141.000.000,00
1.20.1.20.10.60. PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN
PERAN ULAMA
1.515.470.000,00
1.20.1.20.10.60.02. PEMBINAAN BADAN OTONOM MPU 72.480.000,00
1.20.1.20.10.60.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 55.200.000,00
1.20.1.20.10.60.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.280.000,00
1.20.1.20.10.60.03. SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 445.835.000,00
1.20.1.20.10.60.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 93.600.000,00
1.20.1.20.10.60.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 352.235.000,00
1.20.1.20.10.60.05. RAPAT KOORDINASI MPU 122.980.000,00
1.20.1.20.10.60.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 122.980.000,00
1.20.1.20.10.60.06. MUZAKARAH MASALAH KEAGAMAAN 141.240.000,00
1.20.1.20.10.60.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 141.240.000,00
1.20.1.20.10.60.07. PENGKAJIAN ALIRAN SEMPALAN 167.200.000,00
1.20.1.20.10.60.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 167.200.000,00
1.20.1.20.10.60.16. PEMBINAAN SERTIFIKASI JAMINAN HALAL 365.050.000,00
1.20.1.20.10.60.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 115.200.000,00
1.20.1.20.10.60.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 249.850.000,00
1.20.1.20.10.60.19. SOSIALISASI FATWA DAN HUKUM ISLAM 200.685.000,00
1.20.1.20.10.60.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.685.000,00
1.20.1.20.10.94. PROGRAM KOORDINASI DAN SILATURRAHMI
UMARA - ULAMA
115.890.000,00
1.20.1.20.10.94.02. ZIKIR MUSLIMAT 115.890.000,00
1.20.1.20.10.94.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 115.890.000,00
JUMLAH BELANJA 13.673.866.978,00
SURPLUS/(DEFISIT) (13.648.866.978,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 116
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.11. - SEKRETARIAT BAITUL MAL
1 2 3 4
1.20.1.20.11.00.00.4. PENDAPATAN 32.604.000.000,00
1.20.1.20.11.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 32.604.000.000,00
1.20.1.20.11.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 32.604.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 32.604.000.000,00
1.20.1.20.11.00.00.5. BELANJA 55.451.067.925,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.078.569.192,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
4.078.569.192,00
1.20.1.20.11.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 51.372.498.733,00
1.20.1.20.11.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.427.943.143,00
1.20.1.20.11.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 13.228.000,00
1.20.1.20.11.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.228.000,00
1.20.1.20.11.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
273.600.000,00
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 273.600.000,00
1.20.1.20.11.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
195.600.000,00
1.20.1.20.11.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 195.600.000,00
1.20.1.20.11.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 45.513.143,00
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.513.143,00
1.20.1.20.11.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
38.532.500,00
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 38.532.500,00
1.20.1.20.11.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
5.630.000,00
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.630.000,00
1.20.1.20.11.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
50.949.500,00
1.20.1.20.11.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.000.000,00
1.20.1.20.11.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 43.949.500,00
1.20.1.20.11.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
13.392.000,00
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.392.000,00
1.20.1.20.11.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 129.320.000,00
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 129.320.000,00
1.20.1.20.11.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
141.800.000,00
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 141.800.000,00
1.20.1.20.11.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.520.378.000,00
1.20.1.20.11.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.369.178.000,00
1.20.1.20.11.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 151.200.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 117
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.11. - SEKRETARIAT BAITUL MAL
1.20.1.20.11.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
381.200.000,00
1.20.1.20.11.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 284.000.000,00
1.20.1.20.11.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 284.000.000,00
1.20.1.20.11.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
35.200.000,00
1.20.1.20.11.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.200.000,00
1.20.1.20.11.02.31. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT STUDIO
DAN KOMUNIKASI
2.000.000,00
1.20.1.20.11.02.31.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00
1.20.1.20.11.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG
KANTOR
60.000.000,00
1.20.1.20.11.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 60.000.000,00
1.20.1.20.11.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
221.140.000,00
1.20.1.20.11.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 221.140.000,00
1.20.1.20.11.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 221.140.000,00
1.20.1.20.11.57. PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM 47.095.475.590,00
1.20.1.20.11.57.06. SOSIALISASI KESADARAN ZAKAT 202.905.000,00
1.20.1.20.11.57.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 202.905.000,00
1.20.1.20.11.57.12. PENYALURAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS) 46.095.470.590,00
1.20.1.20.11.57.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 46.095.470.590,00
1.20.1.20.11.57.24. PENDATAAN (MUZAKKI, MUSTAHIK) DAN
PENYALURAN ZIS
319.880.000,00
1.20.1.20.11.57.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 319.880.000,00
1.20.1.20.11.57.25. PEMBINAAN DAN KOORDINASI BAITUL MAL
KAB/KOTA (MONITORING DAN EVALUASI)
477.220.000,00
1.20.1.20.11.57.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 477.220.000,00
1.20.1.20.11.58. PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL
KEAGAMAAN
246.740.000,00
1.20.1.20.11.58.10. RAPAT KERJA BAITUL MAL 246.740.000,00
1.20.1.20.11.58.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 246.740.000,00
JUMLAH BELANJA 55.451.067.925,00
SURPLUS/(DEFISIT) (22.847.067.925,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 118
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.12. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
1 2 3 4
1.20.1.20.12.00.00.4. PENDAPATAN 10.000.000,00
1.20.1.20.12.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.000.000,00
1.20.1.20.12.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
10.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 10.000.000,00
1.20.1.20.12.00.00.5. BELANJA 26.463.723.000,00
1.20.1.20.12.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.192.570.000,00
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
5.192.570.000,00
1.20.1.20.12.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 21.271.153.000,00
1.20.1.20.12.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.177.097.955,00
1.20.1.20.12.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.960.000,00
1.20.1.20.12.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.960.000,00
1.20.1.20.12.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
309.600.000,00
1.20.1.20.12.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 309.600.000,00
1.20.1.20.12.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 116.694.955,00
1.20.1.20.12.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 116.694.955,00
1.20.1.20.12.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
34.085.000,00
1.20.1.20.12.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.085.000,00
1.20.1.20.12.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
42.560.000,00
1.20.1.20.12.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 42.560.000,00
1.20.1.20.12.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
70.100.000,00
1.20.1.20.12.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.600.000,00
1.20.1.20.12.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 63.500.000,00
1.20.1.20.12.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
12.168.000,00
1.20.1.20.12.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.168.000,00
1.20.1.20.12.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 121.600.000,00
1.20.1.20.12.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 121.600.000,00
1.20.1.20.12.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
1.055.480.000,00
1.20.1.20.12.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.055.480.000,00
1.20.1.20.12.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.404.850.000,00
1.20.1.20.12.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 856.100.000,00
1.20.1.20.12.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 548.750.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 119
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.12. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
1.20.1.20.12.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.096.674.795,00
1.20.1.20.12.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
827.200.000,00
1.20.1.20.12.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 827.200.000,00
1.20.1.20.12.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
KANTOR
51.475.000,00
1.20.1.20.12.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 51.475.000,00
1.20.1.20.12.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG
KANTOR
217.999.795,00
1.20.1.20.12.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 217.999.795,00
1.20.1.20.12.70. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.
6.042.540.350,00
1.20.1.20.12.70.08. MONITORING DAN EVALUASI PENANGGULANGAN
BENCANA.
273.493.300,00
1.20.1.20.12.70.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 106.200.000,00
1.20.1.20.12.70.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 167.293.300,00
1.20.1.20.12.70.10. KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA 874.774.300,00
1.20.1.20.12.70.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 60.000.000,00
1.20.1.20.12.70.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 814.774.300,00
1.20.1.20.12.70.11. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
PENANGGULANGAN BENCANA
4.584.696.750,00
1.20.1.20.12.70.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.400.000,00
1.20.1.20.12.70.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
1.20.1.20.12.70.11.5.2.3. BELANJA MODAL 4.464.296.750,00
1.20.1.20.12.70.12. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGGULANGAN BENCANA
309.576.000,00
1.20.1.20.12.70.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.800.000,00
1.20.1.20.12.70.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 280.776.000,00
1.20.1.20.12.72. PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN
KESIAPSIAGAAN BENCANA.
1.545.690.000,00
1.20.1.20.12.72.06. PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI. 683.706.000,00
1.20.1.20.12.72.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 101.400.000,00
1.20.1.20.12.72.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 192.306.000,00
1.20.1.20.12.72.06.5.2.3. BELANJA MODAL 390.000.000,00
1.20.1.20.12.72.12. PENGURANGAN RISIKO BENCANA 861.984.000,00
1.20.1.20.12.72.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 189.000.000,00
1.20.1.20.12.72.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 672.984.000,00
1.20.1.20.12.73. PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
BENCANA.
3.679.755.800,00
1.20.1.20.12.73.01. INVENTARISASI, VERIFIKASI DAN VALIDASI
KERUSAKAN AKIBAT BENCANA.
187.713.000,00
1.20.1.20.12.73.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 187.713.000,00
1.20.1.20.12.73.08. KOORDINASI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI BENCANA
2.600.721.800,00
1.20.1.20.12.73.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 132.000.000,00
1.20.1.20.12.73.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 141.285.000,00
1.20.1.20.12.73.08.5.2.3. BELANJA MODAL 2.327.436.800,00
1.20.1.20.12.73.10. KOORDINASI PENILAIAN KERUSAKAN BENCANA 891.321.000,00
1.20.1.20.12.73.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 67.080.000,00
1.20.1.20.12.73.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 824.241.000,00
1.20.1.20.12.85. PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK
BENCANA
5.729.394.100,00
1.20.1.20.12.85.01. PENILAIAN CEPAT KERUSAKAN AKIBAT
BENCANA
83.250.000,00
1.20.1.20.12.85.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 83.250.000,00
1.20.1.20.12.85.02. PENGENDALIAN SISTEM PUSAT KENDALI
OPERASI (PUSDALOPS) PENANGGULANGAN
BENCANA
389.803.100,00
1.20.1.20.12.85.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 303.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 120
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.12. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
1.20.1.20.12.85.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 86.803.100,00
1.20.1.20.12.85.03. MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN
PENANGGULANGAN BENCANA
5.256.341.000,00
1.20.1.20.12.85.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 370.800.000,00
1.20.1.20.12.85.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.885.541.000,00
JUMLAH BELANJA 26.463.723.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (26.453.723.000,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 121
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.13. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1 2 3 4
1.20.1.20.13.00.00.5. BELANJA 8.311.973.314,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.345.403.000,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
5.345.403.000,00
1.20.1.20.13.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.966.570.314,00
1.20.1.20.13.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.049.200.314,00
1.20.1.20.13.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 47.450.000,00
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 47.450.000,00
1.20.1.20.13.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
44.910.000,00
1.20.1.20.13.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 44.910.000,00
1.20.1.20.13.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 166.325.000,00
1.20.1.20.13.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 166.325.000,00
1.20.1.20.13.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
132.235.000,00
1.20.1.20.13.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 132.235.000,00
1.20.1.20.13.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
30.240.000,00
1.20.1.20.13.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.240.000,00
1.20.1.20.13.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 25.815.314,00
1.20.1.20.13.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.815.314,00
1.20.1.20.13.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
228.900.000,00
1.20.1.20.13.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 228.900.000,00
1.20.1.20.13.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
373.325.000,00
1.20.1.20.13.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 240.000.000,00
1.20.1.20.13.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 133.325.000,00
1.20.1.20.13.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
357.620.000,00
1.20.1.20.13.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
266.720.000,00
1.20.1.20.13.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 266.720.000,00
1.20.1.20.13.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
KANTOR
90.900.000,00
1.20.1.20.13.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.900.000,00
1.20.1.20.13.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
72.700.000,00
1.20.1.20.13.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 72.700.000,00
1.20.1.20.13.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 72.700.000,00
1.20.1.20.13.64. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 1.487.050.000,00
1.20.1.20.13.64.04. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
20.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 122
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.13. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1.20.1.20.13.64.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
1.20.1.20.13.64.10. MONITORING TIM INSTANSI TERKAIT
PERIZINAN/NON PERIZINAN KE
KABUPATEN/KOTA
166.350.000,00
1.20.1.20.13.64.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 86.400.000,00
1.20.1.20.13.64.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 79.950.000,00
1.20.1.20.13.64.11. SOSIALISASI DAN PEMBINAAN P2TSP
KABUPATEN/KOTA
77.200.000,00
1.20.1.20.13.64.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 77.200.000,00
1.20.1.20.13.64.12. PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
BIDANG PELAYANAN PEIZINAN DAN NON
PERIZINAN.
50.000.000,00
1.20.1.20.13.64.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
1.20.1.20.13.64.17. PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENELITIAN
LAPANGAN BIDANG SDA
695.550.000,00
1.20.1.20.13.64.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 144.000.000,00
1.20.1.20.13.64.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 551.550.000,00
1.20.1.20.13.64.18. PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENELITIAN
LAPANGAN BIDANG NON SDA
477.950.000,00
1.20.1.20.13.64.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 144.000.000,00
1.20.1.20.13.64.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 333.950.000,00
JUMLAH BELANJA 8.311.973.314,00
SURPLUS/(DEFISIT) (8.311.973.314,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 123
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.14. - SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH
1 2 3 4
1.20.1.20.14.00.00.5. BELANJA 4.299.465.906,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.384.863.110,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
2.384.863.110,00
1.20.1.20.14.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.914.602.796,00
1.20.1.20.14.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
459.700.428,00
1.20.1.20.14.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.650.000,00
1.20.1.20.14.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.650.000,00
1.20.1.20.14.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
78.645.950,00
1.20.1.20.14.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 78.645.950,00
1.20.1.20.14.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
40.700.000,00
1.20.1.20.14.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.700.000,00
1.20.1.20.14.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 63.780.000,00
1.20.1.20.14.01.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 50.880.000,00
1.20.1.20.14.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.900.000,00
1.20.1.20.14.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 9.651.500,00
1.20.1.20.14.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.651.500,00
1.20.1.20.14.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
13.991.000,00
1.20.1.20.14.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.991.000,00
1.20.1.20.14.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.700.000,00
1.20.1.20.14.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.700.000,00
1.20.1.20.14.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
25.000.000,00
1.20.1.20.14.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 25.000.000,00
1.20.1.20.14.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
4.320.000,00
1.20.1.20.14.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.320.000,00
1.20.1.20.14.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 12.181.978,00
1.20.1.20.14.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.181.978,00
1.20.1.20.14.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
133.580.000,00
1.20.1.20.14.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 133.580.000,00
1.20.1.20.14.01.20. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 73.500.000,00
1.20.1.20.14.01.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 66.600.000,00
1.20.1.20.14.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.900.000,00
1.20.1.20.14.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
862.302.368,00
1.20.1.20.14.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
851.662.368,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 124
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.14. - SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH
1.20.1.20.14.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.842.368,00
1.20.1.20.14.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 844.820.000,00
1.20.1.20.14.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
KANTOR
10.640.000,00
1.20.1.20.14.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.640.000,00
1.20.1.20.14.46. PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN
KESEJAHTERAAN APARATUR
336.200.000,00
1.20.1.20.14.46.13. PEMBINAAN KORPRI PROVINSI ACEH 336.200.000,00
1.20.1.20.14.46.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 276.200.000,00
1.20.1.20.14.46.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00
1.20.1.20.14.80. PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN,
PENGHAYATAN DAN PENGALAMAN AL QURAN
256.400.000,00
1.20.1.20.14.80.12. PELAKSANAAN MTQ 256.400.000,00
1.20.1.20.14.80.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 256.400.000,00
JUMLAH BELANJA 4.299.465.906,00
SURPLUS/(DEFISIT) (4.299.465.906,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 125
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.20.15. - DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH
1 2 3 4
1.20.1.20.15.00.00.4. PENDAPATAN 1.320.306.625.002,00
1.20.1.20.15.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.320.306.625.002,00
1.20.1.20.15.00.00.4.1.1. PENDAPATAN PAJAK DAERAH Berdasarkan Qanun
Aceh Nomor 2 Tahun
2012, Qanun Aceh
Nomor 2 Tahun 2012
1.219.985.562.000,00
1.20.1.20.15.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 100.321.063.002,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.320.306.625.002,00
1.20.1.20.15.00.00.5. BELANJA 114.803.735.444,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 57.074.902.536,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
57.074.902.536,00
1.20.1.20.15.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 57.728.832.908,00
1.20.1.20.15.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
14.802.285.508,00
1.20.1.20.15.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 735.700.000,00
1.20.1.20.15.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 735.700.000,00
1.20.1.20.15.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
2.701.820.000,00
1.20.1.20.15.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.701.820.000,00
1.20.1.20.15.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 83.018.000,00
1.20.1.20.15.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 83.018.000,00
1.20.1.20.15.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.267.937.618,00
1.20.1.20.15.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.267.937.618,00
1.20.1.20.15.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
2.133.880.000,00
1.20.1.20.15.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.133.880.000,00
1.20.1.20.15.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
321.514.000,00
1.20.1.20.15.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 158.224.000,00
1.20.1.20.15.01.12.5.2.3. BELANJA MODAL 163.290.000,00
1.20.1.20.15.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
3.280.843.196,00
1.20.1.20.15.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 3.280.843.196,00
1.20.1.20.15.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 490.800.000,00
1.20.1.20.15.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 490.800.000,00
1.20.1.20.15.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
427.170.000,00
1.20.1.20.15.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 427.170.000,00
1.20.1.20.15.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.359.602.694,00
1.20.1.20.15.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.217.812.000,00
1.20.1.20.15.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.141.790.694,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 126
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.15. - DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH
1.20.1.20.15.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
11.095.020.000,00
1.20.1.20.15.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 2.194.000.000,00
1.20.1.20.15.02.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 92.500.000,00
1.20.1.20.15.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 229.300.000,00
1.20.1.20.15.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 1.872.200.000,00
1.20.1.20.15.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.334.820.000,00
1.20.1.20.15.02.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 93.820.000,00
1.20.1.20.15.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 5.241.000.000,00
1.20.1.20.15.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
758.200.000,00
1.20.1.20.15.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 758.200.000,00
1.20.1.20.15.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG
KANTOR
1.738.000.000,00
1.20.1.20.15.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 98.000.000,00
1.20.1.20.15.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 1.640.000.000,00
1.20.1.20.15.02.44. REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.070.000.000,00
1.20.1.20.15.02.44.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.070.000.000,00
1.20.1.20.15.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
514.000.000,00
1.20.1.20.15.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 514.000.000,00
1.20.1.20.15.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 514.000.000,00
1.20.1.20.15.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
1.183.560.000,00
1.20.1.20.15.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
521.820.000,00
1.20.1.20.15.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 150.000.000,00
1.20.1.20.15.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 371.820.000,00
1.20.1.20.15.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN
661.740.000,00
1.20.1.20.15.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 203.820.000,00
1.20.1.20.15.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 457.920.000,00
1.20.1.20.15.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
29.578.087.400,00
1.20.1.20.15.17.02. PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 898.530.000,00
1.20.1.20.15.17.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 489.400.000,00
1.20.1.20.15.17.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 409.130.000,00
1.20.1.20.15.17.16. PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG
DAERAH
1.956.520.000,00
1.20.1.20.15.17.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 645.700.000,00
1.20.1.20.15.17.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.310.820.000,00
1.20.1.20.15.17.19. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ACEH
6.833.135.000,00
1.20.1.20.15.17.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.242.730.000,00
1.20.1.20.15.17.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.560.405.000,00
1.20.1.20.15.17.19.5.2.3. BELANJA MODAL 30.000.000,00
1.20.1.20.15.17.27. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERIMAAN
DANA DESENTRALISASI
1.153.552.000,00
1.20.1.20.15.17.27.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 630.972.000,00
1.20.1.20.15.17.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 522.580.000,00
1.20.1.20.15.17.42. PEMELIHARAAN BASIS DATA OBJEK PAJAK DAN
SUBJEK PAJAK
13.524.418.400,00
1.20.1.20.15.17.42.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.572.800.000,00
1.20.1.20.15.17.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.951.618.400,00
1.20.1.20.15.17.65. PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG
MILIK DAERAH (RKBMD) DAN RENCANA
KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK
DAERAH (RKPBMD)
149.700.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 127
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.15. - DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH
1.20.1.20.15.17.65.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.600.000,00
1.20.1.20.15.17.65.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 122.100.000,00
1.20.1.20.15.17.66. EVALUASI, PENILAIAN DAN PEMANFAATAN
SERTA PELAPORAN ASET
2.132.870.000,00
1.20.1.20.15.17.66.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 416.200.000,00
1.20.1.20.15.17.66.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.716.670.000,00
1.20.1.20.15.17.67. PENGENDALIAN, PENGAMANAN DAN
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
2.929.362.000,00
1.20.1.20.15.17.67.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 330.850.000,00
1.20.1.20.15.17.67.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.598.512.000,00
1.20.1.20.15.35. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN,
PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
TANAH
215.300.000,00
1.20.1.20.15.35.04. PENGADAAN TANAH/LAHAN KAWASAN 215.300.000,00
1.20.1.20.15.35.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 65.300.000,00
1.20.1.20.15.35.04.5.2.3. BELANJA MODAL 150.000.000,00
1.20.1.20.15.37. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN
340.580.000,00
1.20.1.20.15.37.32. PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
340.580.000,00
1.20.1.20.15.37.32.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.300.000,00
1.20.1.20.15.37.32.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 313.280.000,00
JUMLAH BELANJA 114.803.735.444,00
SURPLUS/(DEFISIT) 1.205.502.889.558,00
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.21. - KETAHANAN PANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 128
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
1 2 3 4
1.21.1.21.01.00.00.4. PENDAPATAN 35.000.000,00
1.21.1.21.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35.000.000,00
1.21.1.21.01.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 35.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 35.000.000,00
1.21.1.21.01.00.00.5. BELANJA 69.331.685.925,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.120.709.382,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
14.120.709.382,00
1.21.1.21.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 55.210.976.543,00
1.21.1.21.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.057.146.000,00
1.21.1.21.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 27.400.000,00
1.21.1.21.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 27.400.000,00
1.21.1.21.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
419.166.000,00
1.21.1.21.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 419.166.000,00
1.21.1.21.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
45.840.000,00
1.21.1.21.01.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.840.000,00
1.21.1.21.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 100.000.000,00
1.21.1.21.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
1.21.1.21.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
35.000.000,00
1.21.1.21.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00
1.21.1.21.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
20.000.000,00
1.21.1.21.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
1.21.1.21.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
20.000.000,00
1.21.1.21.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
1.21.1.21.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
590.000.000,00
1.21.1.21.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 590.000.000,00
1.21.1.21.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
799.740.000,00
1.21.1.21.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 677.840.000,00
1.21.1.21.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 121.900.000,00
1.21.1.21.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
12.723.180.000,00
1.21.1.21.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 9.843.400.000,00
1.21.1.21.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 9.843.400.000,00
1.21.1.21.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 542.000.000,00
1.21.1.21.01.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 542.000.000,00
1.21.1.21.01.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 299.600.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 129
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
1.21.1.21.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 299.600.000,00
1.21.1.21.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
1.480.000.000,00
1.21.1.21.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.480.000.000,00
1.21.1.21.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
498.188.000,00
1.21.1.21.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 498.188.000,00
1.21.1.21.01.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
KANTOR
59.992.000,00
1.21.1.21.01.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 59.992.000,00
1.21.1.21.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PETANI
12.533.495.000,00
1.21.1.21.01.15.01. PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS 915.400.000,00
1.21.1.21.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.200.000,00
1.21.1.21.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 884.200.000,00
1.21.1.21.01.15.08. PEKAN DAERAH (PEDA) KONTAK TANI NELAYAN
ANDALAN
1.762.730.000,00
1.21.1.21.01.15.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 80.150.000,00
1.21.1.21.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.682.580.000,00
1.21.1.21.01.15.09. PEKAN NASIONAL (PENAS) KELOMPOK KONTAK
TANI NELAYAN
9.855.365.000,00
1.21.1.21.01.15.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 522.600.000,00
1.21.1.21.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.894.765.000,00
1.21.1.21.01.15.09.5.2.3. BELANJA MODAL 1.438.000.000,00
1.21.1.21.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
13.885.303.880,00
1.21.1.21.01.16.01. PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN 2.131.255.000,00
1.21.1.21.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.131.255.000,00
1.21.1.21.01.16.14. PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN 2.496.400.000,00
1.21.1.21.01.16.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 237.000.000,00
1.21.1.21.01.16.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.259.400.000,00
1.21.1.21.01.16.22. PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 704.068.880,00
1.21.1.21.01.16.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 621.568.880,00
1.21.1.21.01.16.22.5.2.3. BELANJA MODAL 82.500.000,00
1.21.1.21.01.16.45. LABORATORIUM UJI KEAMANAN PANGAN 1.295.090.000,00
1.21.1.21.01.16.45.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 280.800.000,00
1.21.1.21.01.16.45.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 864.290.000,00
1.21.1.21.01.16.45.5.2.3. BELANJA MODAL 150.000.000,00
1.21.1.21.01.16.46. KOORDINASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN 732.120.000,00
1.21.1.21.01.16.46.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48.000.000,00
1.21.1.21.01.16.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 684.120.000,00
1.21.1.21.01.16.48. DIVERSIFIKASI PANGAN MELALUI MODERISASI
ANEKA RAGAM PENGOLAHAN PANGAN LOKAL DI
TINGKAT RUMAH TANGGA.
3.522.550.000,00
1.21.1.21.01.16.48.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 280.900.000,00
1.21.1.21.01.16.48.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.241.650.000,00
1.21.1.21.01.16.50. PENGEMBANGAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN
MASYARAKAT (LDPM)
3.003.820.000,00
1.21.1.21.01.16.50.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 204.200.000,00
1.21.1.21.01.16.50.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.799.620.000,00
1.21.1.21.01.18. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
2.493.579.237,00
1.21.1.21.01.18.04. KEGIATAN PENYULUHAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT
GUNA
2.493.579.237,00
1.21.1.21.01.18.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00
1.21.1.21.01.18.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.488.779.237,00
1.21.1.21.01.20. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
2.668.639.968,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 130
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
1.21.1.21.01.20.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYULUH 2.668.639.968,00
1.21.1.21.01.20.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 502.080.000,00
1.21.1.21.01.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.166.559.968,00
1.21.1.21.01.22. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN
PENYULUHAN
7.347.770.000,00
1.21.1.21.01.22.01. RAPAT-RAPAT/KOORDINASI PENYULUHAN 930.370.000,00
1.21.1.21.01.22.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 130.350.000,00
1.21.1.21.01.22.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 800.020.000,00
1.21.1.21.01.22.03. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
PENYULUHAN
6.417.400.000,00
1.21.1.21.01.22.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.200.000,00
1.21.1.21.01.22.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.404.200.000,00
1.21.1.21.01.23. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
1.501.862.458,00
1.21.1.21.01.23.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN
PANGAN
1.501.862.458,00
1.21.1.21.01.23.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 168.400.000,00
1.21.1.21.01.23.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.333.462.458,00
JUMLAH BELANJA 69.331.685.925,00
SURPLUS/(DEFISIT) (69.296.685.925,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 131
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 2 3 4
1.22.1.22.01.00.00.4. PENDAPATAN 40.000.000,00
1.22.1.22.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.000.000,00
1.22.1.22.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
40.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 40.000.000,00
1.22.1.22.01.00.00.5. BELANJA 45.613.270.410,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.046.997.335,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
10.046.997.335,00
1.22.1.22.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 35.566.273.075,00
1.22.1.22.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.351.249.075,00
1.22.1.22.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.000.000,00
1.22.1.22.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00
1.22.1.22.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
665.950.000,00
1.22.1.22.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 665.950.000,00
1.22.1.22.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 78.799.575,00
1.22.1.22.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 78.799.575,00
1.22.1.22.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
22.090.000,00
1.22.1.22.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.090.000,00
1.22.1.22.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
32.696.500,00
1.22.1.22.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 32.696.500,00
1.22.1.22.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
489.260.000,00
1.22.1.22.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00
1.22.1.22.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 483.260.000,00
1.22.1.22.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
23.568.000,00
1.22.1.22.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.568.000,00
1.22.1.22.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 110.755.000,00
1.22.1.22.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 110.755.000,00
1.22.1.22.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
194.130.000,00
1.22.1.22.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 194.130.000,00
1.22.1.22.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.719.000.000,00
1.22.1.22.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 891.700.000,00
1.22.1.22.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 827.300.000,00
1.22.1.22.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2.361.499.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 132
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.22.1.22.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.695.780.000,00
1.22.1.22.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 1.695.780.000,00
1.22.1.22.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
125.000.000,00
1.22.1.22.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00
1.22.1.22.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
333.319.000,00
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 333.319.000,00
1.22.1.22.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
155.000.000,00
1.22.1.22.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 155.000.000,00
1.22.1.22.01.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
KANTOR
52.400.000,00
1.22.1.22.01.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.400.000,00
1.22.1.22.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT GAMPONG
18.706.966.000,00
1.22.1.22.01.15.01. PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT GAMPONG
252.016.000,00
1.22.1.22.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.856.000,00
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 249.160.000,00
1.22.1.22.01.15.09. PEMBINAAN DAN PERENCANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
893.310.000,00
1.22.1.22.01.15.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38.080.000,00
1.22.1.22.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 855.230.000,00
1.22.1.22.01.15.10. PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DAN
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
16.471.540.000,00
1.22.1.22.01.15.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 319.300.000,00
1.22.1.22.01.15.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.152.240.000,00
1.22.1.22.01.15.11. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PEMANFAATAN/PENGELOLAAN SUMBER DAYA
ALAM (SDA)
150.490.000,00
1.22.1.22.01.15.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.800.000,00
1.22.1.22.01.15.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 121.690.000,00
1.22.1.22.01.15.15. PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI
TEKNOLOGI TEPAT GUNA BAGI MASYARAKAT
GAMPONG
939.610.000,00
1.22.1.22.01.15.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 101.376.000,00
1.22.1.22.01.15.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 838.234.000,00
1.22.1.22.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI
GAMPONG
1.852.577.000,00
1.22.1.22.01.16.12. PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG/
DESA (P3MD)
1.609.292.000,00
1.22.1.22.01.16.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 153.960.000,00
1.22.1.22.01.16.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.455.332.000,00
1.22.1.22.01.16.26. PEMBINAAN UNIT PENGADUAN MASYARAKAT
(UPM)
243.285.000,00
1.22.1.22.01.16.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.030.000,00
1.22.1.22.01.16.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 213.255.000,00
1.22.1.22.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN GAMPONG
3.553.304.000,00
1.22.1.22.01.17.06. PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH MUKIM
DAN GAMPONG
1.157.752.000,00
1.22.1.22.01.17.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.560.000,00
1.22.1.22.01.17.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.126.192.000,00
1.22.1.22.01.17.08. PEMBINAAN/PENGUATAN KELOMPOK
MASYARAKAT PEMBANGUNAN GAMPONG
235.882.000,00
1.22.1.22.01.17.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00
1.22.1.22.01.17.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 178.282.000,00
1.22.1.22.01.17.09. PEMBERDAYAAN ADAT SOSIAL MASYARAKAT
DAN GAMPONG
235.300.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 133
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.22.1.22.01.17.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00
1.22.1.22.01.17.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 230.500.000,00
1.22.1.22.01.17.10. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
MUKIM DAN GAMPONG
1.924.370.000,00
1.22.1.22.01.17.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.840.000,00
1.22.1.22.01.17.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.918.530.000,00
1.22.1.22.01.18. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
APARATUR PEMERINTAH GAMPONG
740.678.000,00
1.22.1.22.01.18.03. PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH GAMPONG
DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN
GAMPONG
740.678.000,00
1.22.1.22.01.18.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 100.048.000,00
1.22.1.22.01.18.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 640.630.000,00
1.22.1.22.01.21. PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN
KELEMBAGAANNYA
5.000.000.000,00
1.22.1.22.01.21.01. KOORDINASI DAN PEMBINAAAN KELEMBAGAAN
MUKIM
5.000.000.000,00
1.22.1.22.01.21.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.861.920.000,00
1.22.1.22.01.21.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 138.080.000,00
JUMLAH BELANJA 45.613.270.410,00
SURPLUS/(DEFISIT) (45.573.270.410,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
1.24. - KEARSIPAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 134
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 1.24.01. - BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1 2 3 4
1.24.1.24.01.00.00.4. PENDAPATAN 15.000.000,00
1.24.1.24.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.000.000,00
1.24.1.24.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
15.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 15.000.000,00
1.24.1.24.01.00.00.5. BELANJA 57.443.739.112,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.310.140.304,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
14.310.140.304,00
1.24.1.24.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 43.133.598.808,00
1.24.1.24.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.709.061.308,00
1.24.1.24.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 30.000.000,00
1.24.1.24.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.24.1.24.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
1.104.102.508,00
1.24.1.24.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.104.102.508,00
1.24.1.24.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 84.881.800,00
1.24.1.24.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.881.800,00
1.24.1.24.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
134.475.000,00
1.24.1.24.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 134.475.000,00
1.24.1.24.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
133.302.000,00
1.24.1.24.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 33.302.000,00
1.24.1.24.01.01.12.5.2.3. BELANJA MODAL 100.000.000,00
1.24.1.24.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
19.200.000,00
1.24.1.24.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.200.000,00
1.24.1.24.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 185.000.000,00
1.24.1.24.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 185.000.000,00
1.24.1.24.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
312.300.000,00
1.24.1.24.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 312.300.000,00
1.24.1.24.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.705.800.000,00
1.24.1.24.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.099.800.000,00
1.24.1.24.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 606.000.000,00
1.24.1.24.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.523.075.000,00
1.24.1.24.01.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 36.000.000,00
1.24.1.24.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 36.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 135
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.24.01. - BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1.24.1.24.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
65.000.000,00
1.24.1.24.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000,00
1.24.1.24.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
469.400.000,00
1.24.1.24.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 469.400.000,00
1.24.1.24.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
151.725.000,00
1.24.1.24.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 151.725.000,00
1.24.1.24.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
90.500.000,00
1.24.1.24.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.500.000,00
1.24.1.24.01.02.46. KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN 710.450.000,00
1.24.1.24.01.02.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 710.450.000,00
1.24.1.24.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
1.113.800.000,00
1.24.1.24.01.05.02. SOSISIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
65.600.000,00
1.24.1.24.01.05.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 65.600.000,00
1.24.1.24.01.05.10. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 718.200.000,00
1.24.1.24.01.05.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 541.950.000,00
1.24.1.24.01.05.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 176.250.000,00
1.24.1.24.01.05.16. PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SATUAN KERJA 330.000.000,00
1.24.1.24.01.05.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 264.000.000,00
1.24.1.24.01.05.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.000.000,00
1.24.1.24.01.15. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI
KEARSIPAN
182.600.000,00
1.24.1.24.01.15.01. PEMBANGUNAN DATA BASE INFORMASI
KEARSIPAN
90.000.000,00
1.24.1.24.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 84.000.000,00
1.24.1.24.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00
1.24.1.24.01.15.02. PENGUMPULAN DATA 92.600.000,00
1.24.1.24.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 92.600.000,00
1.24.1.24.01.16. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
2.673.250.000,00
1.24.1.24.01.16.03. PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
DALAM BENTUK INFORMATIKA
2.317.100.000,00
1.24.1.24.01.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.317.100.000,00
1.24.1.24.01.16.06. PENGOLAHAN ARSIP 299.100.000,00
1.24.1.24.01.16.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 261.600.000,00
1.24.1.24.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 37.500.000,00
1.24.1.24.01.16.08. REPRODUKSI/ALIH MEDIA 57.050.000,00
1.24.1.24.01.16.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 57.050.000,00
1.24.1.24.01.17. PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
232.050.000,00
1.24.1.24.01.17.02. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH 130.050.000,00
1.24.1.24.01.17.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 94.800.000,00
1.24.1.24.01.17.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.250.000,00
1.24.1.24.01.17.03. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
KONDISI SITUASI DATA
102.000.000,00
1.24.1.24.01.17.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 102.000.000,00
1.24.1.24.01.20. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
33.699.762.500,00
1.24.1.24.01.20.03. SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA
PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN
KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN
PERPUSTAKAAN MASYARAKAT
1.992.850.000,00
1.24.1.24.01.20.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00
1.24.1.24.01.20.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.935.250.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 136
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.24.01. - BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1.24.1.24.01.20.04. PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN
5.490.410.000,00
1.24.1.24.01.20.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 325.120.000,00
1.24.1.24.01.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.165.290.000,00
1.24.1.24.01.20.05. PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT
BACA DI DAERAH
23.405.007.000,00
1.24.1.24.01.20.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.405.007.000,00
1.24.1.24.01.20.06. PENYELENGGARAAN KOORDINASI
PENGEMBANGAN BUDAYA BACA
1.375.968.500,00
1.24.1.24.01.20.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 144.000.000,00
1.24.1.24.01.20.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.231.968.500,00
1.24.1.24.01.20.07. PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM
BUDAYA BACA
546.337.000,00
1.24.1.24.01.20.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 286.200.000,00
1.24.1.24.01.20.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 260.137.000,00
1.24.1.24.01.20.08. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN
BUDAYA BACA
143.950.000,00
1.24.1.24.01.20.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.550.000,00
1.24.1.24.01.20.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 132.400.000,00
1.24.1.24.01.20.09. PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN
UMUM DAERAH
602.890.000,00
1.24.1.24.01.20.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.890.000,00
1.24.1.24.01.20.09.5.2.3. BELANJA MODAL 550.000.000,00
1.24.1.24.01.20.10. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 142.350.000,00
1.24.1.24.01.20.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 142.350.000,00
JUMLAH BELANJA 57.443.739.112,00
SURPLUS/(DEFISIT) (57.428.739.112,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
2.01. - PERTANIAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 137
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
1 2 3 4
2.01.2.01.01.00.00.4. PENDAPATAN 2.758.500.000,00
2.01.2.01.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.758.500.000,00
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
2.758.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.758.500.000,00
2.01.2.01.01.00.00.5. BELANJA 215.021.206.828,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 53.280.879.568,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
53.280.879.568,00
2.01.2.01.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 161.740.327.260,00
2.01.2.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
15.713.965.860,00
2.01.2.01.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 35.000.000,00
2.01.2.01.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00
2.01.2.01.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
1.528.620.000,00
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.528.620.000,00
2.01.2.01.01.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
308.980.000,00
2.01.2.01.01.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 308.980.000,00
2.01.2.01.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.588.420.000,00
2.01.2.01.01.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.588.420.000,00
2.01.2.01.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 43.134.000,00
2.01.2.01.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 43.134.000,00
2.01.2.01.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 347.165.360,00
2.01.2.01.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 347.165.360,00
2.01.2.01.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
121.780.000,00
2.01.2.01.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 121.780.000,00
2.01.2.01.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
35.177.500,00
2.01.2.01.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.177.500,00
2.01.2.01.01.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 35.000.000,00
2.01.2.01.01.01.14.5.2.3. BELANJA MODAL 35.000.000,00
2.01.2.01.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
278.460.000,00
2.01.2.01.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 278.460.000,00
2.01.2.01.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 4.623.960.000,00
2.01.2.01.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.623.960.000,00
2.01.2.01.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
459.519.000,00
2.01.2.01.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 459.519.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 138
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
2.01.2.01.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
5.308.750.000,00
2.01.2.01.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.089.700.000,00
2.01.2.01.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 219.050.000,00
2.01.2.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
11.637.153.500,00
2.01.2.01.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 3.619.703.500,00
2.01.2.01.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 3.619.703.500,00
2.01.2.01.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.184.935.000,00
2.01.2.01.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 1.184.935.000,00
2.01.2.01.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
25.000.000,00
2.01.2.01.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
2.01.2.01.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
84.900.000,00
2.01.2.01.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.900.000,00
2.01.2.01.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG
KANTOR
6.722.615.000,00
2.01.2.01.01.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 425.000.000,00
2.01.2.01.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 6.297.615.000,00
2.01.2.01.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
117.000.000,00
2.01.2.01.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 117.000.000,00
2.01.2.01.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 117.000.000,00
2.01.2.01.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
45.283.310.000,00
2.01.2.01.01.16.12. PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN
HASIL PERTANIAN
2.700.560.000,00
2.01.2.01.01.16.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 44.500.000,00
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.026.060.000,00
2.01.2.01.01.16.12.5.2.3. BELANJA MODAL 1.630.000.000,00
2.01.2.01.01.16.15. PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI,
PALAWIJA
29.713.430.000,00
2.01.2.01.01.16.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 633.600.000,00
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.079.830.000,00
2.01.2.01.01.16.20. PENGEMBANGAN PERBENIHAN/PERBIBITAN 4.690.140.000,00
2.01.2.01.01.16.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 274.800.000,00
2.01.2.01.01.16.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.738.040.000,00
2.01.2.01.01.16.20.5.2.3. BELANJA MODAL 2.677.300.000,00
2.01.2.01.01.16.45. PERLUASAN AREAL PERTANIAN 8.179.180.000,00
2.01.2.01.01.16.45.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00
2.01.2.01.01.16.45.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.121.580.000,00
2.01.2.01.01.18. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
23.855.889.000,00
2.01.2.01.01.18.02. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT
GUNA
19.473.699.000,00
2.01.2.01.01.18.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 141.600.000,00
2.01.2.01.01.18.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.132.099.000,00
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3. BELANJA MODAL 10.200.000.000,00
2.01.2.01.01.18.05. PELATIHAN DAN BIMBINGAN PENGOPERASIAN
TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT
GUNA
4.382.190.000,00
2.01.2.01.01.18.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 361.200.000,00
2.01.2.01.01.18.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.839.590.000,00
2.01.2.01.01.18.05.5.2.3. BELANJA MODAL 1.181.400.000,00
2.01.2.01.01.19. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
57.708.888.900,00
2.01.2.01.01.19.02. PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
33.502.015.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 139
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
2.01.2.01.01.19.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 84.000.000,00
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.418.015.000,00
2.01.2.01.01.19.02.5.2.3. BELANJA MODAL 10.000.000.000,00
2.01.2.01.01.19.03. PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL
PERTANIAN/PERKEBUNAN
11.151.475.000,00
2.01.2.01.01.19.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 487.200.000,00
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.894.075.000,00
2.01.2.01.01.19.03.5.2.3. BELANJA MODAL 7.770.200.000,00
2.01.2.01.01.19.04. SERTIFIKASI BIBIT UNGGUL
PERTANIAN/PERKEBUNAN
3.484.515.000,00
2.01.2.01.01.19.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 239.000.000,00
2.01.2.01.01.19.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.661.495.000,00
2.01.2.01.01.19.04.5.2.3. BELANJA MODAL 1.584.020.000,00
2.01.2.01.01.19.33. PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU
TANAMAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
9.570.883.900,00
2.01.2.01.01.19.33.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.802.450.000,00
2.01.2.01.01.19.33.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.210.657.400,00
2.01.2.01.01.19.33.5.2.3. BELANJA MODAL 2.557.776.500,00
2.01.2.01.01.27. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
7.424.120.000,00
2.01.2.01.01.27.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
TANAMAN PANGAN
7.424.120.000,00
2.01.2.01.01.27.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 889.560.000,00
2.01.2.01.01.27.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.534.560.000,00
JUMLAH BELANJA 215.021.206.828,00
SURPLUS/(DEFISIT) (212.262.706.828,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
2.01. - PERTANIAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 140
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 2.01.02. - DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
1 2 3 4
2.01.2.01.02.00.00.4. PENDAPATAN 130.000.000,00
2.01.2.01.02.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 130.000.000,00
2.01.2.01.02.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
130.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 130.000.000,00
2.01.2.01.02.00.00.5. BELANJA 156.013.901.864,00
2.01.2.01.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.998.525.384,00
2.01.2.01.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
19.998.525.384,00
2.01.2.01.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 136.015.376.480,00
2.01.2.01.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.654.335.982,00
2.01.2.01.02.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00
2.01.2.01.02.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
2.01.2.01.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
698.000.000,00
2.01.2.01.02.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 698.000.000,00
2.01.2.01.02.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
212.238.698,00
2.01.2.01.02.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 212.238.698,00
2.01.2.01.02.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
71.400.000,00
2.01.2.01.02.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 71.400.000,00
2.01.2.01.02.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 200.000.000,00
2.01.2.01.02.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00
2.01.2.01.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 26.497.284,00
2.01.2.01.02.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.497.284,00
2.01.2.01.02.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
25.000.000,00
2.01.2.01.02.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
2.01.2.01.02.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
35.000.000,00
2.01.2.01.02.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00
2.01.2.01.02.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
260.720.000,00
2.01.2.01.02.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 260.720.000,00
2.01.2.01.02.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
15.300.000,00
2.01.2.01.02.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.300.000,00
2.01.2.01.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
271.980.000,00
2.01.2.01.02.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 271.980.000,00
2.01.2.01.02.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
828.200.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 141
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.01.02. - DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
2.01.2.01.02.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 800.600.000,00
2.01.2.01.02.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 27.600.000,00
2.01.2.01.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.923.464.000,00
2.01.2.01.02.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.380.800.000,00
2.01.2.01.02.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 1.380.800.000,00
2.01.2.01.02.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
219.200.000,00
2.01.2.01.02.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 219.200.000,00
2.01.2.01.02.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
323.464.000,00
2.01.2.01.02.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 323.464.000,00
2.01.2.01.02.21. PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK/HEWAN
5.119.729.400,00
2.01.2.01.02.21.02. PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN
PENYAKIT MENULAR TERNAK
1.087.940.000,00
2.01.2.01.02.21.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 572.500.000,00
2.01.2.01.02.21.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 515.440.000,00
2.01.2.01.02.21.06. PENANGGULANGAN KASUS FLU BURUNG 430.400.000,00
2.01.2.01.02.21.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.800.000,00
2.01.2.01.02.21.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 401.600.000,00
2.01.2.01.02.21.08. PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN DAN PENGUATAN
LABORATORIUM VETERINER
2.619.729.400,00
2.01.2.01.02.21.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 219.840.000,00
2.01.2.01.02.21.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 374.389.400,00
2.01.2.01.02.21.08.5.2.3. BELANJA MODAL 2.025.500.000,00
2.01.2.01.02.21.09. PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI OTORITAS
VETERINER
603.420.000,00
2.01.2.01.02.21.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 603.420.000,00
2.01.2.01.02.21.10. PENANGGULANGAN PENYAKIT ZOONOSIS 378.240.000,00
2.01.2.01.02.21.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.800.000,00
2.01.2.01.02.21.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 349.440.000,00
2.01.2.01.02.22. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL
PETERNAKAN
123.995.903.622,00
2.01.2.01.02.22.15. PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN 6.984.126.015,00
2.01.2.01.02.22.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 485.200.000,00
2.01.2.01.02.22.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.695.666.015,00
2.01.2.01.02.22.15.5.2.3. BELANJA MODAL 4.803.260.000,00
2.01.2.01.02.22.16. PEMURNIAN DAN PENGEMBANGAN PLASMA
NUTFAH SAPI
299.634.161,00
2.01.2.01.02.22.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.150.000,00
2.01.2.01.02.22.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 286.484.161,00
2.01.2.01.02.22.17. PENINGKATAN POPULASI TERNAK RUMINANSIA 88.184.211.233,00
2.01.2.01.02.22.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 166.300.000,00
2.01.2.01.02.22.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 88.017.911.233,00
2.01.2.01.02.22.18. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
KAWASAN PETERNAKAN
5.974.150.000,00
2.01.2.01.02.22.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.098.620.000,00
2.01.2.01.02.22.18.5.2.3. BELANJA MODAL 875.530.000,00
2.01.2.01.02.22.19. PENINGKATAN POPULASI TERNAK NON
RUMINANSIA
20.753.782.213,00
2.01.2.01.02.22.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 120.240.000,00
2.01.2.01.02.22.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.759.062.213,00
2.01.2.01.02.22.19.5.2.3. BELANJA MODAL 10.874.480.000,00
2.01.2.01.02.22.20. PENINGKATAN INKUBATOR KADER PETERNAKAN
DAN SUMBERDAYA PETUGAS DAN PETERNAK
1.800.000.000,00
2.01.2.01.02.22.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 298.200.000,00
2.01.2.01.02.22.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.483.800.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 142
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.01.02. - DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
2.01.2.01.02.22.20.5.2.3. BELANJA MODAL 18.000.000,00
2.01.2.01.02.23. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL
PRODUKSI PETERNAKAN
1.099.580.000,00
2.01.2.01.02.23.17. PEMBINAAAN PENGOLAHAN DAN PROMOSI
HASIL PETERNAKAN DAN INFORMASI PASAR
1.000.000.000,00
2.01.2.01.02.23.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 123.700.000,00
2.01.2.01.02.23.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 876.300.000,00
2.01.2.01.02.23.19. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
PASAR HEWAN
99.580.000,00
2.01.2.01.02.23.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 99.580.000,00
2.01.2.01.02.27. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
1.222.363.476,00
2.01.2.01.02.27.02. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN 1.222.363.476,00
2.01.2.01.02.27.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 123.000.000,00
2.01.2.01.02.27.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.099.363.476,00
JUMLAH BELANJA 156.013.901.864,00
SURPLUS/(DEFISIT) (155.883.901.864,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
2.01. - PERTANIAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 143
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 2.01.03. - DINAS PERKEBUNAN
1 2 3 4
2.01.2.01.03.00.00.4. PENDAPATAN 115.000.000,00
2.01.2.01.03.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 115.000.000,00
2.01.2.01.03.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
115.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 115.000.000,00
2.01.2.01.03.00.00.5. BELANJA 216.833.551.455,00
2.01.2.01.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.896.808.700,00
2.01.2.01.03.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
18.896.808.700,00
2.01.2.01.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 197.936.742.755,00
2.01.2.01.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.163.120.420,00
2.01.2.01.03.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 30.000.000,00
2.01.2.01.03.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
2.01.2.01.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
649.400.000,00
2.01.2.01.03.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 649.400.000,00
2.01.2.01.03.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
45.500.000,00
2.01.2.01.03.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.500.000,00
2.01.2.01.03.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 160.000.000,00
2.01.2.01.03.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 160.000.000,00
2.01.2.01.03.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
381.932.720,00
2.01.2.01.03.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 381.932.720,00
2.01.2.01.03.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
59.060.000,00
2.01.2.01.03.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 59.060.000,00
2.01.2.01.03.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
910.037.700,00
2.01.2.01.03.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 155.037.700,00
2.01.2.01.03.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 755.000.000,00
2.01.2.01.03.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
14.580.000,00
2.01.2.01.03.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.580.000,00
2.01.2.01.03.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 148.920.000,00
2.01.2.01.03.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 148.920.000,00
2.01.2.01.03.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
347.910.000,00
2.01.2.01.03.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 347.910.000,00
2.01.2.01.03.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.415.780.000,00
2.01.2.01.03.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.340.780.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 144
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.01.03. - DINAS PERKEBUNAN
2.01.2.01.03.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00
2.01.2.01.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
3.378.337.500,00
2.01.2.01.03.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.386.000.000,00
2.01.2.01.03.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 1.386.000.000,00
2.01.2.01.03.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 80.000.000,00
2.01.2.01.03.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 80.000.000,00
2.01.2.01.03.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
1.249.517.500,00
2.01.2.01.03.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 183.000.000,00
2.01.2.01.03.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 1.066.517.500,00
2.01.2.01.03.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
511.900.000,00
2.01.2.01.03.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 511.900.000,00
2.01.2.01.03.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
150.920.000,00
2.01.2.01.03.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.920.000,00
2.01.2.01.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
175.950.000,00
2.01.2.01.03.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 149.050.000,00
2.01.2.01.03.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 149.050.000,00
2.01.2.01.03.05.02. SOSISIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
26.900.000,00
2.01.2.01.03.05.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.900.000,00
2.01.2.01.03.17. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL
PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
434.870.000,00
2.01.2.01.03.17.07. PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH
434.870.000,00
2.01.2.01.03.17.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 25.050.000,00
2.01.2.01.03.17.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 409.820.000,00
2.01.2.01.03.19. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
73.177.492.790,00
2.01.2.01.03.19.03. PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL
PERTANIAN/PERKEBUNAN
40.645.320.000,00
2.01.2.01.03.19.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 223.900.000,00
2.01.2.01.03.19.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.421.420.000,00
2.01.2.01.03.19.06. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 650.000.000,00
2.01.2.01.03.19.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 139.858.000,00
2.01.2.01.03.19.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 510.142.000,00
2.01.2.01.03.19.12. PENGOLAHAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA
STATISTIK SERTA PENYUSUNAN PROFIL
PERKEBUNAN
592.431.200,00
2.01.2.01.03.19.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 174.892.000,00
2.01.2.01.03.19.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 417.539.200,00
2.01.2.01.03.19.26. PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT 26.097.741.590,00
2.01.2.01.03.19.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 151.100.000,00
2.01.2.01.03.19.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.946.641.590,00
2.01.2.01.03.19.33. PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU
TANAMAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
5.192.000.000,00
2.01.2.01.03.19.33.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 109.800.000,00
2.01.2.01.03.19.33.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.082.200.000,00
2.01.2.01.03.27. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
1.395.510.624,00
2.01.2.01.03.27.03. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN 1.395.510.624,00
2.01.2.01.03.27.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 271.708.000,00
2.01.2.01.03.27.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.123.802.624,00
2.01.2.01.03.28. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
11.908.119.400,00
2.01.2.01.03.28.01. PENINGKATAN SUMBERDAYA TEKNOLOGI
PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
11.908.119.400,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 145
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.01.03. - DINAS PERKEBUNAN
2.01.2.01.03.28.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 209.000.000,00
2.01.2.01.03.28.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.135.597.400,00
2.01.2.01.03.28.01.5.2.3. BELANJA MODAL 1.563.522.000,00
2.01.2.01.03.29. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
103.303.342.021,00
2.01.2.01.03.29.01. REHABILITASI DAN PENGEMBANGAN TANAMAN
PERKEBUNAN RAKYAT
6.526.820.000,00
2.01.2.01.03.29.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 118.500.000,00
2.01.2.01.03.29.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.408.320.000,00
2.01.2.01.03.29.02. PEMBANGUNAN KEBUN KARET RAKYAT 3.318.330.000,00
2.01.2.01.03.29.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 73.300.000,00
2.01.2.01.03.29.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.245.030.000,00
2.01.2.01.03.29.03. PEMBANGUNAN KEBUN KAKAO RAKYAT 4.144.996.500,00
2.01.2.01.03.29.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.700.000,00
2.01.2.01.03.29.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.129.296.500,00
2.01.2.01.03.29.04. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
PERBENIHAN, PENYEDIAAN BIBIT DAN SARANA
PRODUKSI
73.939.395.521,00
2.01.2.01.03.29.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 209.400.000,00
2.01.2.01.03.29.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.229.995.521,00
2.01.2.01.03.29.04.5.2.3. BELANJA MODAL 7.500.000.000,00
2.01.2.01.03.29.05. PEMELIHARAAN TANAMAN PERKEBUNAN
RAKYAT
12.389.140.000,00
2.01.2.01.03.29.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 118.500.000,00
2.01.2.01.03.29.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.270.640.000,00
2.01.2.01.03.29.06. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA
PERKEBUNAN BESAR
325.650.000,00
2.01.2.01.03.29.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 68.050.000,00
2.01.2.01.03.29.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 257.600.000,00
2.01.2.01.03.29.07. PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN SDM PETANI 735.250.000,00
2.01.2.01.03.29.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.700.000,00
2.01.2.01.03.29.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 711.550.000,00
2.01.2.01.03.29.08. KAJIAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT
TANAMAN PERKEBUNAN
500.000.000,00
2.01.2.01.03.29.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 68.850.000,00
2.01.2.01.03.29.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 431.150.000,00
2.01.2.01.03.29.09. PENGAWASAN PEREDARAN BENIH/BIBIT DAN
PERALATAN MESIN PERKEBUNAN
1.423.760.000,00
2.01.2.01.03.29.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 81.100.000,00
2.01.2.01.03.29.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 468.460.000,00
2.01.2.01.03.29.09.5.2.3. BELANJA MODAL 874.200.000,00
JUMLAH BELANJA 216.833.551.455,00
SURPLUS/(DEFISIT) (216.718.551.455,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
2.02. - KEHUTANAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 146
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN
1 2 3 4
2.02.2.02.01.00.00.4. PENDAPATAN 5.141.000.000,00
2.02.2.02.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.141.000.000,00
2.02.2.02.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
1.000.000,00
2.02.2.02.01.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 5.140.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 5.141.000.000,00
2.02.2.02.01.00.00.5. BELANJA 112.283.788.281,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.115.530.945,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
21.115.530.945,00
2.02.2.02.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 91.168.257.336,00
2.02.2.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.765.398.802,00
2.02.2.02.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 35.000.000,00
2.02.2.02.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00
2.02.2.02.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
561.798.802,00
2.02.2.02.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 561.798.802,00
2.02.2.02.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
63.500.000,00
2.02.2.02.01.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 63.500.000,00
2.02.2.02.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 176.000.000,00
2.02.2.02.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 176.000.000,00
2.02.2.02.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
156.800.000,00
2.02.2.02.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 156.800.000,00
2.02.2.02.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
85.000.000,00
2.02.2.02.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 85.000.000,00
2.02.2.02.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
508.850.000,00
2.02.2.02.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 508.850.000,00
2.02.2.02.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
10.500.000,00
2.02.2.02.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.500.000,00
2.02.2.02.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 24.000.000,00
2.02.2.02.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.000.000,00
2.02.2.02.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
493.450.000,00
2.02.2.02.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 493.450.000,00
2.02.2.02.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.650.500.000,00
2.02.2.02.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.558.300.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 147
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.02.01. - DINAS KEHUTANAN
2.02.2.02.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 92.200.000,00
2.02.2.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
3.625.600.178,00
2.02.2.02.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 2.283.689.000,00
2.02.2.02.01.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.000.000,00
2.02.2.02.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 2.193.689.000,00
2.02.2.02.01.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 204.800.000,00
2.02.2.02.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 204.800.000,00
2.02.2.02.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
87.141.178,00
2.02.2.02.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 87.141.178,00
2.02.2.02.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
741.320.000,00
2.02.2.02.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 741.320.000,00
2.02.2.02.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
100.000.000,00
2.02.2.02.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
2.02.2.02.01.02.40. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN 208.650.000,00
2.02.2.02.01.02.40.5.2.3. BELANJA MODAL 208.650.000,00
2.02.2.02.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
150.500.000,00
2.02.2.02.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 150.500.000,00
2.02.2.02.01.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.700.000,00
2.02.2.02.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 141.800.000,00
2.02.2.02.01.15. PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER
DAYA HUTAN
11.443.950.000,00
2.02.2.02.01.15.02. PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN DAN HUTAN
ALAM
5.381.500.000,00
2.02.2.02.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38.300.000,00
2.02.2.02.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.343.200.000,00
2.02.2.02.01.15.03. PENGEMBANGAN HASIL HUTAN NON-KAYU 5.089.450.000,00
2.02.2.02.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 153.800.000,00
2.02.2.02.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.935.650.000,00
2.02.2.02.01.15.09. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 773.000.000,00
2.02.2.02.01.15.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 270.775.000,00
2.02.2.02.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 502.225.000,00
2.02.2.02.01.15.13. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI DAN
PEREDARAN HASIL HUTAN
200.000.000,00
2.02.2.02.01.15.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.100.000,00
2.02.2.02.01.15.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 163.900.000,00
2.02.2.02.01.16. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 15.975.760.000,00
2.02.2.02.01.16.05. PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN GERAKAN REHABILITASI HUTAN
DAN LAHAN
5.930.000.000,00
2.02.2.02.01.16.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 128.600.000,00
2.02.2.02.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.801.400.000,00
2.02.2.02.01.16.14. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
HUTAN
10.045.760.000,00
2.02.2.02.01.16.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 358.800.000,00
2.02.2.02.01.16.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.882.960.000,00
2.02.2.02.01.16.14.5.2.3. BELANJA MODAL 1.804.000.000,00
2.02.2.02.01.17. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
SUMBER DAYA HUTAN
54.546.948.356,00
2.02.2.02.01.17.11. OPERASI PENGAMANAN DAN PENGAWASAN
TAMAN HUTAN RAYA
262.640.000,00
2.02.2.02.01.17.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.600.000,00
2.02.2.02.01.17.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 256.040.000,00
2.02.2.02.01.17.16. PENGEMBANGAN TAMAN HUTAN RAYA POCUT
MEURAH INTAN
3.820.788.356,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 148
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.02.01. - DINAS KEHUTANAN
2.02.2.02.01.17.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 315.180.000,00
2.02.2.02.01.17.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.079.402.356,00
2.02.2.02.01.17.16.5.2.3. BELANJA MODAL 2.426.206.000,00
2.02.2.02.01.17.17. PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG,
PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN
HASIL HUTAN
723.000.000,00
2.02.2.02.01.17.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 187.000.000,00
2.02.2.02.01.17.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 536.000.000,00
2.02.2.02.01.17.18. PEMBINAAN PAMHUT KONTRAK DAN
PENGAMANAN HUTAN/OPERASI ILLEGAL
LOGGING
48.617.020.000,00
2.02.2.02.01.17.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48.152.700.000,00
2.02.2.02.01.17.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 464.320.000,00
2.02.2.02.01.17.21. PENGAMANAN DAN PENGAWASAN KAWASAN
HUTAN
1.123.500.000,00
2.02.2.02.01.17.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 185.300.000,00
2.02.2.02.01.17.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 938.200.000,00
2.02.2.02.01.20. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
HUTAN
1.660.100.000,00
2.02.2.02.01.20.03. PENYUSUNAN NERACA SUMBERDAYA HUTAN,
STATISTIK DAN LAPORAN KONDISI HUTAN
717.500.000,00
2.02.2.02.01.20.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 171.600.000,00
2.02.2.02.01.20.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 545.900.000,00
2.02.2.02.01.20.07. PEMANTAPAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN
HUTAN
531.600.000,00
2.02.2.02.01.20.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 87.100.000,00
2.02.2.02.01.20.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 185.500.000,00
2.02.2.02.01.20.07.5.2.3. BELANJA MODAL 259.000.000,00
2.02.2.02.01.20.09. IDENTIFIKASI PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN
DAN POTENSI PENGEMBANGAN HUTAN
411.000.000,00
2.02.2.02.01.20.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 60.700.000,00
2.02.2.02.01.20.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 350.300.000,00
JUMLAH BELANJA 112.283.788.281,00
SURPLUS/(DEFISIT) (107.142.788.281,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
2.03. - ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 149
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
1 2 3 4
2.03.2.03.01.00.00.4. PENDAPATAN 2.084.500.000,00
2.03.2.03.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.084.500.000,00
2.03.2.03.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 2.084.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.084.500.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5. BELANJA 74.998.547.818,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.749.921.457,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
12.749.921.457,00
2.03.2.03.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 62.248.626.361,00
2.03.2.03.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.703.030.835,00
2.03.2.03.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 36.000.000,00
2.03.2.03.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.000.000,00
2.03.2.03.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
309.120.000,00
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 309.120.000,00
2.03.2.03.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 325.277.760,00
2.03.2.03.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 325.277.760,00
2.03.2.03.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
66.843.660,00
2.03.2.03.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.843.660,00
2.03.2.03.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
20.390.665,00
2.03.2.03.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.390.665,00
2.03.2.03.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
234.000.000,00
2.03.2.03.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 234.000.000,00
2.03.2.03.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
17.160.000,00
2.03.2.03.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.160.000,00
2.03.2.03.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 122.000.000,00
2.03.2.03.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 122.000.000,00
2.03.2.03.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
618.500.000,00
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 618.500.000,00
2.03.2.03.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
953.738.750,00
2.03.2.03.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 737.380.000,00
2.03.2.03.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 216.358.750,00
2.03.2.03.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.191.703.000,00
2.03.2.03.01.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 23.100.000,00
2.03.2.03.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 23.100.000,00
2.03.2.03.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
603.600.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 150
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
2.03.2.03.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.000.000,00
2.03.2.03.01.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 519.600.000,00
2.03.2.03.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
357.400.000,00
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 357.400.000,00
2.03.2.03.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
147.603.000,00
2.03.2.03.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 147.603.000,00
2.03.2.03.01.02.38. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN
LISTRIK DAN TELEPON
60.000.000,00
2.03.2.03.01.02.38.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
2.03.2.03.01.02.38.5.2.3. BELANJA MODAL 50.000.000,00
2.03.2.03.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
264.450.000,00
2.03.2.03.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 264.450.000,00
2.03.2.03.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 264.450.000,00
2.03.2.03.01.15. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BIDANG PERTAMBANGAN
3.436.580.000,00
2.03.2.03.01.15.06. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 677.940.000,00
2.03.2.03.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 45.000.000,00
2.03.2.03.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 632.940.000,00
2.03.2.03.01.15.12. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN AKTIVITAS
PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI)
272.540.000,00
2.03.2.03.01.15.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.400.000,00
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 246.140.000,00
2.03.2.03.01.15.24. INVENTARISASI USAHA PERTAMBANGAN
DAERAH
645.600.000,00
2.03.2.03.01.15.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 102.100.000,00
2.03.2.03.01.15.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 543.500.000,00
2.03.2.03.01.15.42. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
PERALATAN PERTAMBANGAN
859.000.000,00
2.03.2.03.01.15.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 416.000.000,00
2.03.2.03.01.15.42.5.2.3. BELANJA MODAL 443.000.000,00
2.03.2.03.01.15.46. RAPAT KERJA TEKNIS 499.650.000,00
2.03.2.03.01.15.46.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.650.000,00
2.03.2.03.01.15.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 469.000.000,00
2.03.2.03.01.15.47. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SISTEM
INFORMASI
481.850.000,00
2.03.2.03.01.15.47.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 85.800.000,00
2.03.2.03.01.15.47.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 131.050.000,00
2.03.2.03.01.15.47.5.2.3. BELANJA MODAL 265.000.000,00
2.03.2.03.01.18. PROGRAM PENGEMBANGAN MINYAK DAN GAS
BUMI
1.377.660.000,00
2.03.2.03.01.18.11. KOORDINASI PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS
BUMI
1.089.360.000,00
2.03.2.03.01.18.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 109.400.000,00
2.03.2.03.01.18.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 979.960.000,00
2.03.2.03.01.18.12. PENGAWASAN PENGELOLAAAN USAHA MINYAK
DAN GAS BUMI
288.300.000,00
2.03.2.03.01.18.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 288.300.000,00
2.03.2.03.01.20. PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI 23.769.562.526,00
2.03.2.03.01.20.01. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ENERGI
KETENAGALISTRIKAN
619.660.000,00
2.03.2.03.01.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.700.000,00
2.03.2.03.01.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 610.960.000,00
2.03.2.03.01.20.02. PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN 5.503.377.290,00
2.03.2.03.01.20.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.838.377.290,00
2.03.2.03.01.20.02.5.2.3. BELANJA MODAL 3.665.000.000,00
2.03.2.03.01.20.03. PENGEMBANGAN PANAS BUMI 290.150.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 151
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
2.03.2.03.01.20.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.400.000,00
2.03.2.03.01.20.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 263.750.000,00
2.03.2.03.01.20.04. PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN 17.356.375.236,00
2.03.2.03.01.20.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 54.000.000,00
2.03.2.03.01.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.895.127.903,00
2.03.2.03.01.20.04.5.2.3. BELANJA MODAL 14.407.247.333,00
2.03.2.03.01.21. PROGRAM PEMANFAATAN GEOLOGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
29.505.640.000,00
2.03.2.03.01.21.01. PEMANFAATAN SUMBERDAYA HIDROGEOLOGI 28.638.100.000,00
2.03.2.03.01.21.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 54.000.000,00
2.03.2.03.01.21.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 499.100.000,00
2.03.2.03.01.21.01.5.2.3. BELANJA MODAL 28.085.000.000,00
2.03.2.03.01.21.02. PEMBINAAAN DAN PENGAWASAN
PENGAMBILAN AIR TANAH DAN AIR
PERMUKAAAN
519.000.000,00
2.03.2.03.01.21.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.700.000,00
2.03.2.03.01.21.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 486.300.000,00
2.03.2.03.01.21.03. SURVEY GEOLOGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 348.540.000,00
2.03.2.03.01.21.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 348.540.000,00
JUMLAH BELANJA 74.998.547.818,00
SURPLUS/(DEFISIT) (72.914.047.818,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 152
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 2 3 4
2.05.2.05.01.00.00.4. PENDAPATAN 550.000.000,00
2.05.2.05.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 550.000.000,00
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
Berdasarkan Qanun
N o m o r 3 T a h u n
2 0 1 4 , R e t r i b u s i
Perizinan Tertentu
550.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 550.000.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5. BELANJA 299.549.930.957,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.164.017.026,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
25.164.017.026,00
2.05.2.05.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 274.385.913.931,00
2.05.2.05.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
5.548.858.425,00
2.05.2.05.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 40.008.000,00
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.008.000,00
2.05.2.05.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
1.188.800.000,00
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.188.800.000,00
2.05.2.05.01.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
170.800.000,00
2.05.2.05.01.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 170.800.000,00
2.05.2.05.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
29.700.000,00
2.05.2.05.01.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.700.000,00
2.05.2.05.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 783.000.000,00
2.05.2.05.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 783.000.000,00
2.05.2.05.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 140.957.400,00
2.05.2.05.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 140.957.400,00
2.05.2.05.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
150.875.000,00
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.875.000,00
2.05.2.05.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
31.888.025,00
2.05.2.05.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 31.888.025,00
2.05.2.05.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
506.600.000,00
2.05.2.05.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00
2.05.2.05.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 356.600.000,00
2.05.2.05.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
20.600.000,00
2.05.2.05.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.600.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 153
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.2.05.01.01.15.5.2.3. BELANJA MODAL 5.000.000,00
2.05.2.05.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 129.200.000,00
2.05.2.05.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 129.200.000,00
2.05.2.05.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
860.730.000,00
2.05.2.05.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 860.730.000,00
2.05.2.05.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.495.700.000,00
2.05.2.05.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.495.700.000,00
2.05.2.05.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
19.712.040.000,00
2.05.2.05.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 19.024.000.000,00
2.05.2.05.01.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 349.000.000,00
2.05.2.05.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 18.675.000.000,00
2.05.2.05.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
533.040.000,00
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 533.040.000,00
2.05.2.05.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG
KANTOR
155.000.000,00
2.05.2.05.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 155.000.000,00
2.05.2.05.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT PESISIR
240.150.000,00
2.05.2.05.01.15.01. PEMBINAAN KELOMPOK EKONOMI
MASYARAKAT PESISIR
240.150.000,00
2.05.2.05.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 96.300.000,00
2.05.2.05.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 143.850.000,00
2.05.2.05.01.16. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
SUMBERDAYA KELAUTAN
1.436.886.000,00
2.05.2.05.01.16.01. PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT
SWAKARSA PENGAMANAN SUMBERDAYA
KELAUTAN
340.936.000,00
2.05.2.05.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 92.400.000,00
2.05.2.05.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 248.536.000,00
2.05.2.05.01.16.03. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN ILLEGAL
FISHING
1.095.950.000,00
2.05.2.05.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 284.500.000,00
2.05.2.05.01.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 811.450.000,00
2.05.2.05.01.20. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA
PERIKANAN
129.764.276.083,00
2.05.2.05.01.20.01. PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL 55.951.245.000,00
2.05.2.05.01.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 433.400.000,00
2.05.2.05.01.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 55.234.795.000,00
2.05.2.05.01.20.01.5.2.3. BELANJA MODAL 283.050.000,00
2.05.2.05.01.20.03. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN 41.627.116.151,00
2.05.2.05.01.20.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 79.400.000,00
2.05.2.05.01.20.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 41.547.716.151,00
2.05.2.05.01.20.05. REVITALISASI PERIKANAN BUDIDAYA DI
KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR
6.184.000.000,00
2.05.2.05.01.20.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.100.000,00
2.05.2.05.01.20.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.171.900.000,00
2.05.2.05.01.20.09. REVITALISASI PERIKANAN BUDIDAYA DI
KAWASAN BUDIDAYA AIR PAYAU
20.460.064.932,00
2.05.2.05.01.20.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.700.000,00
2.05.2.05.01.20.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.391.364.932,00
2.05.2.05.01.20.09.5.2.3. BELANJA MODAL 50.000.000,00
2.05.2.05.01.20.12. PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN 5.541.850.000,00
2.05.2.05.01.20.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.100.000,00
2.05.2.05.01.20.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.279.750.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 154
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.2.05.01.20.12.5.2.3. BELANJA MODAL 250.000.000,00
2.05.2.05.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN
TANGKAP
112.017.045.508,00
2.05.2.05.01.21.07. MOTORISASI ARMADA PERIKANAN DALAM
UPAYA DAYA DELAJAH DAN PRODUKTIVITAS
NELAYAN
13.820.640.000,00
2.05.2.05.01.21.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 142.800.000,00
2.05.2.05.01.21.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.677.840.000,00
2.05.2.05.01.21.08. PEMBANGUNAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN 88.345.075.508,00
2.05.2.05.01.21.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 221.000.000,00
2.05.2.05.01.21.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.607.345.508,00
2.05.2.05.01.21.08.5.2.3. BELANJA MODAL 74.516.730.000,00
2.05.2.05.01.21.10. PENGADAAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN 8.189.580.000,00
2.05.2.05.01.21.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.500.000,00
2.05.2.05.01.21.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.162.080.000,00
2.05.2.05.01.21.11. PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN 1.661.750.000,00
2.05.2.05.01.21.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 425.600.000,00
2.05.2.05.01.21.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.150.000,00
2.05.2.05.01.21.11.5.2.3. BELANJA MODAL 1.200.000.000,00
2.05.2.05.01.23. PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN
PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
3.674.333.103,00
2.05.2.05.01.23.04. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN,
PUSAT JARINGAN USAHA DAN INVESTASI
(PUSJUI) SERTA PENINGKATAN UPAYA
PEMASARAN HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN
2.729.785.603,00
2.05.2.05.01.23.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 68.500.000,00
2.05.2.05.01.23.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.661.285.603,00
2.05.2.05.01.23.08. PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENGUJIAN
MUTU PERIKANAN
944.547.500,00
2.05.2.05.01.23.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 93.900.000,00
2.05.2.05.01.23.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 592.719.500,00
2.05.2.05.01.23.08.5.2.3. BELANJA MODAL 257.928.000,00
2.05.2.05.01.25. PROGRAM PEMBANGUNAN PERENCANAAN
EKONOMI
1.992.324.812,00
2.05.2.05.01.25.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
1.992.324.812,00
2.05.2.05.01.25.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 569.600.000,00
2.05.2.05.01.25.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.422.724.812,00
JUMLAH BELANJA 299.549.930.957,00
SURPLUS/(DEFISIT) (298.999.930.957,00)
RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH ACEH
2.07. - INDUSTRI:URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 155
DASAR HUKUM
ORGANISASI : 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1 2 3 4
2.07.2.07.01.00.00.4. PENDAPATAN 158.500.000,00
2.07.2.07.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 158.500.000,00
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun
N o m o r 1 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Umum
Berdasarkan Qanun
N o m o r 2 T a h u n
2014, Retribusi Jasa
Usaha
158.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 158.500.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5. BELANJA 74.999.099.566,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.218.830.919,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub
No 99 Tahun 2014,
Pergub No. 58 Tahun
2006, , Tambahan
P e n g h a s i l a n
berdasarkan prestasi
kerja sesuai dengan
Pergub No 99 Tahun
2014, Pergub No. 58
T a h u n 2 0 0 6 ,
(Kepgub NAD No.
840/269/208)
15.218.830.919,00
2.07.2.07.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 59.780.268.647,00
2.07.2.07.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.755.987.650,00
2.07.2.07.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.002.000,00
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.002.000,00
2.07.2.07.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
AIR DAN LISTRIK
669.800.000,00
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 669.800.000,00
2.07.2.07.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 77.433.150,00
2.07.2.07.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 77.433.150,00
2.07.2.07.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
20.785.000,00
2.07.2.07.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.785.000,00
2.07.2.07.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
92.334.500,00
2.07.2.07.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.334.500,00
2.07.2.07.01.01.12.5.2.3. BELANJA MODAL 70.000.000,00
2.07.2.07.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
629.923.000,00
2.07.2.07.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 210.900.000,00
2.07.2.07.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 419.023.000,00
2.07.2.07.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
21.480.000,00
2.07.2.07.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.480.000,00
2.07.2.07.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
318.200.000,00
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 318.200.000,00
2.07.2.07.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
916.030.000,00
2.07.2.07.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 336.050.000,00
2.07.2.07.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 579.980.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 156
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.07.2.07.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
2.483.990.361,00
2.07.2.07.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 370.000.000,00
2.07.2.07.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 370.000.000,00
2.07.2.07.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
444.960.000,00
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 444.960.000,00
2.07.2.07.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
131.625.000,00
2.07.2.07.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 131.625.000,00
2.07.2.07.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG
KANTOR
1.537.405.361,00
2.07.2.07.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 1.537.405.361,00
2.07.2.07.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
163.400.000,00
2.07.2.07.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 163.400.000,00
2.07.2.07.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 163.400.000,00
2.07.2.07.01.19. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA
INDUSTRI POTENSIAL
34.367.843.777,00
2.07.2.07.01.19.03. PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 4.467.660.000,00
2.07.2.07.01.19.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 125.200.000,00
2.07.2.07.01.19.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.342.460.000,00
2.07.2.07.01.19.04. PENYEDIAAN SARANA INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH
22.043.146.402,00
2.07.2.07.01.19.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 119.800.000,00
2.07.2.07.01.19.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.923.346.402,00
2.07.2.07.01.19.05. PENGEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN DAERAH 2.134.775.000,00
2.07.2.07.01.19.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.400.000,00
2.07.2.07.01.19.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.068.375.000,00
2.07.2.07.01.19.05.5.2.3. BELANJA MODAL 30.000.000,00
2.07.2.07.01.19.06. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI
AGRO, KIMIA DAN ANEKA
769.562.500,00
2.07.2.07.01.19.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 66.700.000,00
2.07.2.07.01.19.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 702.862.500,00
2.07.2.07.01.19.07. PERSIAPAN PEMBANGUNAN KAWASAN
INDUSTRI DAERAH
4.952.699.875,00
2.07.2.07.01.19.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 657.200.000,00
2.07.2.07.01.19.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.162.999.875,00
2.07.2.07.01.19.07.5.2.3. BELANJA MODAL 132.500.000,00
2.07.2.07.01.20. PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN
2.087.617.500,00
2.07.2.07.01.20.01. PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH 1.350.500.000,00
2.07.2.07.01.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 213.700.000,00
2.07.2.07.01.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.068.850.000,00
2.07.2.07.01.20.01.5.2.3. BELANJA MODAL 67.950.000,00
2.07.2.07.01.20.02. PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN
BARANG DAN JASA
737.117.500,00
2.07.2.07.01.20.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.150.000,00
2.07.2.07.01.20.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 700.967.500,00
2.07.2.07.01.21. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
EKSPOR
2.153.874.880,00
2.07.2.07.01.21.04. PENINGKATAN KAPASITAS LAB PENGUJI MUTU
BARANG EKSPOR DAN IMPOR
769.227.000,00
2.07.2.07.01.21.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 208.500.000,00
2.07.2.07.01.21.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 401.227.000,00
2.07.2.07.01.21.04.5.2.3. BELANJA MODAL 159.500.000,00
2.07.2.07.01.21.06. PENINGKATAN DAN PERLUASAN PASAR
EKSPOR
1.384.647.880,00
2.07.2.07.01.21.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 50.800.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 157
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.07.2.07.01.21.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.333.847.880,00
2.07.2.07.01.22. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
13.929.808.898,00
2.07.2.07.01.22.01. PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI
BARANG/PRODUK
2.256.150.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 144.200.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.111.950.000,00
2.07.2.07.01.22.03. PENGADAAN/PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PERDAGANGAN
11.673.658.898,00
2.07.2.07.01.22.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 64.000.000,00
2.07.2.07.01.22.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.609.658.898,00
2.07.2.07.01.30. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
1.837.745.581,00
2.07.2.07.01.30.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
1.837.745.581,00
2.07.2.07.01.30.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 315.660.000,00
2.07.2.07.01.30.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.522.085.581,00
JUMLAH BELANJA 74.999.099.566,00
SURPLUS/(DEFISIT) (74.840.599.566,00)
QANUN ACEH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN IV
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 158
:
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
PEMERINTAH ACEH
REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
22 Februari 2016
1 Tahun 2016
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1. URUSAN WAJIB 390.065.965.399,00 3.110.308.571.750,00 2.346.380.887.777,00 5.846.755.424.926,00
1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 70.445.181.600,00 432.118.697.039,00 185.604.481.132,00 688.168.359.771,00
1.01. 70.445.181.600,00 432.118.697.039,00 185.604.481.132,00 688.168.359.771,00 PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.01. 376.800.000,00 4.624.622.500,00 2.598.102.300,00 7.599.524.800,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.01.01.01. - 12.400.000,00 - 12.400.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.01.1.01.01.01.02. - 1.767.720.000,00 - 1.767.720.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.01.1.01.01.01.10. - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.01.11. - 347.550.000,00 - 347.550.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.1.01.01.01.12. - 81.632.500,00 - 81.632.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.1.01.01.01.13. - - 2.598.102.300,00 2.598.102.300,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.1.01.01.01.14. - 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.01.1.01.01.01.15. - 83.820.000,00 - 83.820.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.1.01.01.01.17. - 123.600.000,00 - 123.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.1.01.01.01.18. - 1.132.440.000,00 - 1.132.440.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.01.1.01.01.01.22. 376.800.000,00 615.460.000,00 - 992.260.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.01.1.01.01.02. - 1.366.270.000,00 16.493.500.000,00 17.859.770.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.1.01.01.02.05. - 600.000.000,00 4.439.000.000,00 5.039.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.01.1.01.01.02.24. - 357.520.000,00 - 357.520.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.1.01.01.02.28. - 133.750.000,00 - 133.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.01.1.01.01.02.42. - 275.000.000,00 12.054.500.000,00 12.329.500.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1.01.1.01.01.03. - 66.700.000,00 - 66.700.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.1.01.01.03.02. - 66.700.000,00 - 66.700.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.01.1.01.01.05. 2.228.200.000,00 8.938.523.000,00 - 11.166.723.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.01.1.01.01.05.04. 485.800.000,00 - - 485.800.000,00 Pembinaan mental dan fisik aparatur
1.01.1.01.01.05.10. 1.742.400.000,00 8.938.523.000,00 - 10.680.923.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan publik
1.01.1.01.01.15. 285.200.000,00 44.134.625.135,00 - 44.419.825.135,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.1.01.01.15.01. 15.600.000,00 8.360.000.000,00 - 8.375.600.000,00 Pembangunan gedung sekolah
1.01.1.01.01.15.03. - 3.937.782.114,00 - 3.937.782.114,00 Penambahan ruang kelas sekolah
1.01.1.01.01.15.04. - 295.000.000,00 - 295.000.000,00 Penambahan ruang guru sekolah
1.01.1.01.01.15.09. - 1.358.400.000,00 - 1.358.400.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir
1.01.1.01.01.15.14. - 335.000.000,00 - 335.000.000,00 Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
1.01.1.01.01.15.15. - 9.903.000.000,00 - 9.903.000.000,00 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa
1.01.1.01.01.15.18. 12.000.000,00 6.605.000.000,00 - 6.617.000.000,00 Pengadaan alat praktik seragam siswa
1.01.1.01.01.15.19. - 2.967.360.000,00 - 2.967.360.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah
1.01.1.01.01.15.42. - 359.200.000,00 - 359.200.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1.01.1.01.01.15.57. 141.600.000,00 4.639.323.021,00 - 4.780.923.021,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01.1.01.01.15.58. - 588.350.000,00 - 588.350.000,00 Pengembangan pendidikan anak usia dini
1.01.1.01.01.15.59. 108.000.000,00 1.591.710.000,00 - 1.699.710.000,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 159
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.1.01.01.15.65. 8.000.000,00 1.804.500.000,00 - 1.812.500.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia
dini
1.01.1.01.01.15.67. - 1.390.000.000,00 - 1.390.000.000,00 Pembangunan Pagar Sekolah
1.01.1.01.01.16. 45.565.850.000,00 132.715.485.001,00 - 178.281.335.001,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1.01.1.01.01.16.01. - 1.939.900.000,00 - 1.939.900.000,00 Pembangunan gedung sekolah
1.01.1.01.01.16.02. - 6.832.760.000,00 - 6.832.760.000,00 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah,
guru, penjaga sekolah
1.01.1.01.01.16.03. 27.600.000,00 8.294.798.957,00 - 8.322.398.957,00 Penambahan ruang kelas sekolah
1.01.1.01.01.16.04. - 765.745.967,00 - 765.745.967,00 Penambahan ruang guru sekolah
1.01.1.01.01.16.05. - 791.375.485,00 - 791.375.485,00 Pembangunan Laboratorium dan ruang
praktikum sekolah
1.01.1.01.01.16.08. - 220.000.000,00 - 220.000.000,00 Pembangunan ruang serba guna/aula
1.01.1.01.01.16.09. - 20.528.687.510,00 - 20.528.687.510,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir
1.01.1.01.01.16.11. - 2.615.507.365,00 - 2.615.507.365,00 Pembangunan ruang ibadah
1.01.1.01.01.16.14. - 1.171.000.000,00 - 1.171.000.000,00 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1.01.1.01.01.16.18. 114.000.000,00 14.157.930.000,00 - 14.271.930.000,00 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.1.01.01.16.19. 15.600.000,00 20.358.438.257,00 - 20.374.038.257,00 Pengadaan mebeluer sekolah
1.01.1.01.01.16.20. - 937.000.000,00 - 937.000.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01.1.01.01.16.44. - 2.488.700.000,00 - 2.488.700.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01.1.01.01.16.53. - 198.460.000,00 - 198.460.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
1.01.1.01.01.16.54. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan
sekolah
1.01.1.01.01.16.57. 115.200.000,00 16.479.700.000,00 - 16.594.900.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01.1.01.01.16.63. 2.185.650.000,00 1.314.022.500,00 - 3.499.672.500,00 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
serta pesantren Salafiyah dan satuan
pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
1.01.1.01.01.16.65. 15.600.000,00 9.484.615.000,00 - 9.500.215.000,00 Penyediaan buku pelajaran untuk
SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
1.01.1.01.01.16.69. 8.400.000,00 2.718.783.245,00 - 2.727.183.245,00 Pembinaan kelembagaan sekolah dan
manajemen sekolah dengan penerapan
manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan
pendidikan dasar
1.01.1.01.01.16.70. 9.600.000,00 6.267.479.000,00 - 6.277.079.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
1.01.1.01.01.16.75. 128.400.000,00 728.419.100,00 - 856.819.100,00 Penyediaan beasiswa transisi
1.01.1.01.01.16.87. - 7.578.147.117,00 - 7.578.147.117,00 Pembangunan Pagar Sekolah
1.01.1.01.01.16.92. - 1.789.680.000,00 - 1.789.680.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan
perlindungan terhadap profesi pendidik
1.01.1.01.01.16.93. - 3.933.340.498,00 - 3.933.340.498,00 Pengembangan Mutu dan Kwalitas Program
Pendidikan dan pelatihan bagi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
1.01.1.01.01.16.94. - 572.370.000,00 - 572.370.000,00 Pembinaan UKS SD/MI, SMP/MTs
1.01.1.01.01.16.95. 42.945.800.000,00 296.015.000,00 - 43.241.815.000,00 Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Non PNS
1.01.1.01.01.16.97. - 202.610.000,00 - 202.610.000,00 Pembinaan minat dan Kreativitas tenaga
pendidik dan kependidikan
1.01.1.01.01.17. 11.080.440.000,00 51.191.724.797,00 122.086.755.236,00 184.358.920.033,00 Program Pendidikan Menengah
1.01.1.01.01.17.01. - 576.050.000,00 5.303.200.000,00 5.879.250.000,00 Pembangunan gedung sekolah
1.01.1.01.01.17.02. - 230.100.000,00 7.332.184.300,00 7.562.284.300,00 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah,
guru, penjaga sekolah
1.01.1.01.01.17.03. 152.400.000,00 1.725.676.000,00 7.358.972.574,00 9.237.048.574,00 Penambahan ruang kelas sekolah
1.01.1.01.01.17.04. - 347.500.000,00 1.889.775.000,00 2.237.275.000,00 Penambahan ruang guru sekolah
1.01.1.01.01.17.05. - 445.220.000,00 4.941.867.365,00 5.387.087.365,00 Pembangunan laboratorium dan ruang
praktikum sekolah (laboratorium bahasa,
Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
1.01.1.01.01.17.07. - 440.000.000,00 3.436.948.000,00 3.876.948.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana
olahraga
1.01.1.01.01.17.08. - 66.410.000,00 - 66.410.000,00 Pembangunan ruang serba guna/aula
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 160
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.1.01.01.17.09. - 2.761.550.000,00 16.617.026.000,00 19.378.576.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir
1.01.1.01.01.17.11. - 128.600.000,00 2.387.669.454,00 2.516.269.454,00 Pembangunan ruang ibadah
1.01.1.01.01.17.12. - 624.317.000,00 - 624.317.000,00 Pembangunan perpusatakaan sekolah
1.01.1.01.01.17.14. - 300.340.000,00 916.396.000,00 1.216.736.000,00 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1.01.1.01.01.17.15. - 11.000.000,00 15.404.540.000,00 15.415.540.000,00 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa
1.01.1.01.01.17.18. 39.600.000,00 266.535.000,00 37.265.968.043,00 37.572.103.043,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.1.01.01.17.19. - - 7.586.397.500,00 7.586.397.500,00 Pengadaan mebeluer sekolah
1.01.1.01.01.17.20. - - 4.775.000.000,00 4.775.000.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01.1.01.01.17.41. - 810.000.000,00 - 810.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1.01.1.01.01.17.44. - 1.161.396.000,00 1.216.097.000,00 2.377.493.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01.1.01.01.17.46. - 5.210.000,00 888.000.000,00 893.210.000,00 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan
praktikum sekolah
1.01.1.01.01.17.57. - 1.478.300.000,00 - 1.478.300.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01.1.01.01.17.58. 32.400.000,00 3.183.510.000,00 - 3.215.910.000,00 Sosialisasi kurikulum SMA/SMK/MA
1.01.1.01.01.17.61. 3.207.840.000,00 4.981.820.000,00 - 8.189.660.000,00 Penyediaan bantuan operasional manajemen
mutu (BOMM)
1.01.1.01.01.17.66. 307.800.000,00 7.937.350.000,00 - 8.245.150.000,00 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha
dan dunia industri
1.01.1.01.01.17.72. 194.800.000,00 12.735.249.000,00 - 12.930.049.000,00 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN
siswa SMA Provinsi NAD
1.01.1.01.01.17.78. - 1.019.500.000,00 4.766.714.000,00 5.786.214.000,00 Pembangunan Pagar Sekolah
1.01.1.01.01.17.81. 22.800.000,00 2.464.480.000,00 - 2.487.280.000,00 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk
memenuhi standar kualifikasi
1.01.1.01.01.17.82. 187.200.000,00 1.675.371.797,00 - 1.862.571.797,00 Pengembangan Mutu dan Kwalitas Program
Pendidikan dan pelatihan bagi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
1.01.1.01.01.17.84. 8.400.000,00 5.107.145.000,00 - 5.115.545.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan
perlindungan terhadap profesi pendidik
1.01.1.01.01.17.85. 8.000.000,00 341.070.000,00 - 349.070.000,00 Pembinaan UKS SMA/SMK/MA
1.01.1.01.01.17.87. 6.919.200.000,00 368.025.000,00 - 7.287.225.000,00 Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Non PNS
1.01.1.01.01.18. 127.200.000,00 12.483.717.136,00 - 12.610.917.136,00 Program Pendidikan Non Formal
1.01.1.01.01.18.01. - 1.954.280.999,00 - 1.954.280.999,00 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
1.01.1.01.01.18.02. 103.200.000,00 1.807.025.000,00 - 1.910.225.000,00 Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal
1.01.1.01.01.18.03. - 971.635.559,00 - 971.635.559,00 Pembinaan pendidikan kursus dan
kelembagaan
1.01.1.01.01.18.04. - 1.711.255.000,00 - 1.711.255.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01.1.01.01.18.05. 14.000.000,00 1.171.310.000,00 - 1.185.310.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
1.01.1.01.01.18.06. - 3.605.030.578,00 - 3.605.030.578,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
non formal
1.01.1.01.01.18.12. 10.000.000,00 1.263.180.000,00 - 1.273.180.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non
formal
1.01.1.01.01.19. 2.896.400.000,00 7.296.659.000,00 13.344.000.000,00 23.537.059.000,00 Program Pendidikan Luar Biasa
1.01.1.01.01.19.01. - - 10.913.000.000,00 10.913.000.000,00 Pembangunan gedung sekolah
1.01.1.01.01.19.03. - 25.000.000,00 198.000.000,00 223.000.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah
1.01.1.01.01.19.05. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pembangunan laboratorium dan ruang
praktikum sekolah (laboratorium bahasa,
komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
1.01.1.01.01.19.09. - - 740.000.000,00 740.000.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir
1.01.1.01.01.19.17. - - 343.000.000,00 343.000.000,00 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.1.01.01.19.18. - - 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah
1.01.1.01.01.19.60. - 425.400.000,00 - 425.400.000,00 Pengembangan Kreatifitas guru TK/SLB
1.01.1.01.01.19.62. 2.308.400.000,00 4.004.550.000,00 - 6.312.950.000,00 Penyediaan Biaya untuk Kegiatan
SDLB/SMPLB/SMALB dan Sekolah
Penyelenggara Pendidikan Inklusi
1.01.1.01.01.19.63. 588.000.000,00 143.444.000,00 - 731.444.000,00 Pusat Layanan Autis Aceh
1.01.1.01.01.19.64. - 2.663.265.000,00 - 2.663.265.000,00 Pengembangan Mutu dan Kwalitas Program
Pendidikan dan pelatihan bagi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 161
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.1.01.01.20. 5.431.764.100,00 59.348.572.009,00 31.082.123.596,00 95.862.459.705,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
1.01.1.01.01.20.15. 256.000.000,00 7.573.796.006,00 1.522.900.994,00 9.352.697.000,00 Penyelenggaraan, Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan
(UPTD BALAI TEKKOMDIK ACEH)
1.01.1.01.01.20.16. 490.018.500,00 5.631.901.500,00 2.351.110.000,00 8.473.030.000,00 Penyelenggaraan, Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan
(UPTD BPKB ACEH)
1.01.1.01.01.20.17. 435.600.000,00 5.397.545.600,00 3.018.524.400,00 8.851.670.000,00 Penyelenggaraan, Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan
(UPTD PPMG WILAYAH I BANDA ACEH)
1.01.1.01.01.20.18. 372.450.000,00 2.966.125.000,00 5.085.408.402,00 8.423.983.402,00 Penyelenggaraan, Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan
(UPTD PPMG WILAYAH II SIGLI)
1.01.1.01.01.20.19. 441.000.000,00 4.546.777.600,00 3.681.222.400,00 8.669.000.000,00 Penyelenggaraan, Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan
(UPTD PPMG WILAYAH III
LHOKSEUMAWE)
1.01.1.01.01.20.20. 496.201.600,00 4.832.860.000,00 3.142.688.400,00 8.471.750.000,00 Penyelenggaraan, Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan
(UPTD PPMG WILAYAH IV LANGSA)
1.01.1.01.01.20.21. 449.920.000,00 5.322.935.000,00 2.666.615.000,00 8.439.470.000,00 Penyelenggaraan, Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan
(UPTD PPMG WILAYAH V TAKENGON)
1.01.1.01.01.20.22. 525.662.000,00 5.883.894.303,00 2.232.500.000,00 8.642.056.303,00 Penyelenggaraan, Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan
(UPTD PPMG WILAYAH VI KUTACANE)
1.01.1.01.01.20.23. 481.712.000,00 7.471.098.000,00 641.200.000,00 8.594.010.000,00 Penyelenggaraan, Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan
(UPTD PPMG WILAYAH VII MEULABOH)
1.01.1.01.01.20.24. 831.600.000,00 4.909.170.000,00 3.223.305.000,00 8.964.075.000,00 Penyelenggaraan, Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan
(UPTD PPMG WILAYAH VIII BLANG PIDIE)
1.01.1.01.01.20.25. 651.600.000,00 4.812.469.000,00 3.516.649.000,00 8.980.718.000,00 Penyelenggaraan, Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan
(UPTD PPMG WILAYAH IX TAPAK TUAN)
1.01.1.01.01.22. 2.399.727.500,00 108.247.248.461,00 - 110.646.975.961,00 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1.01.1.01.01.22.01. 23.000.000,00 480.702.400,00 - 503.702.400,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang
pendidikan
1.01.1.01.01.22.02. 244.800.000,00 6.945.437.948,00 - 7.190.237.948,00 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan
di bidang pendidikan
1.01.1.01.01.22.07. 226.160.000,00 2.903.850.188,00 - 3.130.010.188,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen
pendidikan
1.01.1.01.01.22.09. 125.400.000,00 1.480.605.000,00 - 1.606.005.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.1.01.01.22.17. 66.000.000,00 2.083.920.000,00 - 2.149.920.000,00 Supervisi pengawas satuan pendidikan
1.01.1.01.01.22.18. 9.600.000,00 6.511.700.425,00 - 6.521.300.425,00 Penggandaan naskah, pendistribusian,
pencetakan LJK UNAS SLB, SMP/MTs,
SMA/MA/SMK dan pemantauan UAS/UN
SLB, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
1.01.1.01.01.22.25. 379.967.500,00 3.060.792.500,00 - 3.440.760.000,00 Penyusunan, Koordinasi dan Sinkronisasi
Program Pendidikan
1.01.1.01.01.22.27. 1.324.800.000,00 84.780.240.000,00 - 86.105.040.000,00 Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Lembaga
Pengembangan Sumber Daya Manusia
(LPSDM) Aceh
1.01.1.01.01.31. 53.600.000,00 1.704.550.000,00 - 1.758.150.000,00 Program Pengembangan Kurikulum,
Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran
Berkarakter Keakrifan Lokal
1.01.1.01.01.31.08. 53.600.000,00 1.704.550.000,00 - 1.758.150.000,00 Penulisan bahan ajar untuk Pendidikan
menengah
1.01.02. BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH 24.955.318.255,00 190.023.820.586,00 8.443.234.500,00 223.422.373.341,00
1.01. 24.955.318.255,00 190.023.820.586,00 8.443.234.500,00 223.422.373.341,00 PENDIDIKAN
1.01.1.01.02.01. 850.660.000,00 2.132.461.500,00 - 2.983.121.500,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 162
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.1.01.02.01.01. - 6.100.000,00 - 6.100.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.01.1.01.02.01.02. - 326.400.000,00 - 326.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.01.1.01.02.01.10. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.02.01.11. - 106.392.500,00 - 106.392.500,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.1.01.02.01.12. - 43.504.000,00 - 43.504.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.1.01.02.01.15. - 18.060.000,00 - 18.060.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.1.01.02.01.17. - 73.425.000,00 - 73.425.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.1.01.02.01.18. - 714.900.000,00 - 714.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.01.1.01.02.01.22. 850.660.000,00 693.680.000,00 - 1.544.340.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.01.1.01.02.02. - 670.730.000,00 6.683.600.000,00 7.354.330.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.1.01.02.02.03. - 70.000.000,00 2.700.800.000,00 2.770.800.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.01.1.01.02.02.05. - - 3.892.000.000,00 3.892.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.01.1.01.02.02.09. - - 44.800.000,00 44.800.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.1.01.02.02.13. - - 46.000.000,00 46.000.000,00 Pengadaan Komputer
1.01.1.01.02.02.22. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.1.01.02.02.24. - 392.430.000,00 - 392.430.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.1.01.02.02.28. - 108.300.000,00 - 108.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.01.1.01.02.02.46. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Kegiatan pembinaan kelembagaan
1.01.1.01.02.05. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.01.1.01.02.05.03. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.01.1.01.02.24. 166.800.000,00 14.745.290.000,00 - 14.912.090.000,00 Program Pendidikan Dayah
1.01.1.01.02.24.08. 166.800.000,00 14.745.290.000,00 - 14.912.090.000,00 Pengadaan alat praktek dan peraga santri
1.01.1.01.02.25. 1.339.200.000,00 169.242.299.113,00 1.759.634.500,00 172.341.133.613,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Dayah
1.01.1.01.02.25.01. 1.339.200.000,00 169.242.299.113,00 1.759.634.500,00 172.341.133.613,00 Pembangunan dan pengembangan sarana
dan prasarana dayah
1.01.1.01.02.26. 19.646.768.255,00 248.226.000,00 - 19.894.994.255,00 Program Peningkatan Mutu Tenaga
Pendidikan Dayah
1.01.1.01.02.26.02. 19.646.768.255,00 248.226.000,00 - 19.894.994.255,00 Pembinaan terhadap Pimpinan dan Tgk.
Dayah
1.01.1.01.02.28. - 340.971.708,00 - 340.971.708,00 Program Pembinaan Manajemen Dayah
1.01.1.01.02.28.05. - 340.971.708,00 - 340.971.708,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Dayah
1.01.1.01.02.30. 98.140.000,00 333.400.000,00 - 431.540.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan
Dayah
1.01.1.01.02.30.01. 98.140.000,00 333.400.000,00 - 431.540.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan
Pengembangan Dayah
1.01.1.01.02.32. 2.853.750.000,00 2.280.442.265,00 - 5.134.192.265,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Pengembangan Dayah
1.01.1.01.02.32.01. 2.853.750.000,00 2.280.442.265,00 - 5.134.192.265,00 Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Dayah
1.01.03. SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 1.697.320.000,00 5.406.699.020,00 2.242.332.210,00 9.346.351.230,00
1.01. 1.697.320.000,00 5.406.699.020,00 2.242.332.210,00 9.346.351.230,00 PENDIDIKAN
1.01.1.01.03.01. 1.672.560.000,00 1.477.409.000,00 536.810.000,00 3.686.779.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.1.01.03.01.02. - 234.600.000,00 - 234.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.01.1.01.03.01.08. - 21.219.000,00 - 21.219.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01.1.01.03.01.10. - 84.099.000,00 - 84.099.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 163
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.1.01.03.01.11. - 348.045.000,00 - 348.045.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.1.01.03.01.12. - 21.506.000,00 - 21.506.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.1.01.03.01.13. - - 536.810.000,00 536.810.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.1.01.03.01.15. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.1.01.03.01.17. - 118.140.000,00 - 118.140.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.1.01.03.01.18. - 627.800.000,00 - 627.800.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.01.1.01.03.01.22. 1.672.560.000,00 11.200.000,00 - 1.683.760.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.01.1.01.03.02. - 195.675.020,00 1.705.522.210,00 1.901.197.230,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.1.01.03.02.12. - - 91.452.210,00 91.452.210,00 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi
1.01.1.01.03.02.24. - 105.000.000,00 - 105.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.1.01.03.02.30. - 28.000.000,00 - 28.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.01.1.01.03.02.42. - 62.675.020,00 1.614.070.000,00 1.676.745.020,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1.01.1.01.03.05. 24.760.000,00 342.240.000,00 - 367.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.01.1.01.03.05.10. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan publik
1.01.1.01.03.05.11. 24.760.000,00 272.240.000,00 - 297.000.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan
ketatalaksanaan
1.01.1.01.03.15. - 61.440.000,00 - 61.440.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.1.01.03.15.61. - 61.440.000,00 - 61.440.000,00 Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia
dini
1.01.1.01.03.19. - 484.090.000,00 - 484.090.000,00 Program Pendidikan Luar Biasa
1.01.1.01.03.19.56. - 272.060.000,00 - 272.060.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01.1.01.03.19.59. - 212.030.000,00 - 212.030.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.1.01.03.20. - 793.495.000,00 - 793.495.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
1.01.1.01.03.20.04. - 256.905.000,00 - 256.905.000,00 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
1.01.1.01.03.20.08. - 536.590.000,00 - 536.590.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas program
pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan
1.01.1.01.03.21. - 97.080.000,00 - 97.080.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1.01.1.01.03.21.12. - 97.080.000,00 - 97.080.000,00 Penerbitan jurnal pendidikan (Pencerahan)
1.01.1.01.03.22. - 1.634.530.000,00 - 1.634.530.000,00 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1.01.1.01.03.22.02. - 91.950.000,00 - 91.950.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan
di bidang pendidikan
1.01.1.01.03.22.05. - 417.600.000,00 - 417.600.000,00 Koordinasi Peningkatan MPD Kab/Kota Prov.
Aceh
1.01.1.01.03.22.08. - 226.100.000,00 - 226.100.000,00 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan
lokakarya serta diskusi ilmiah tentang
berbagai isu pendidikan
1.01.1.01.03.22.09. - 439.580.000,00 - 439.580.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.1.01.03.22.24. - 459.300.000,00 - 459.300.000,00 Dialog interaktif masyarakat tentang
pendidikan
1.01.1.01.03.30. - 320.740.000,00 - 320.740.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan
Dayah
1.01.1.01.03.30.01. - 320.740.000,00 - 320.740.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan
Pengembangan Dayah
1.02.01. DINAS KESEHATAN 6.288.548.000,00 650.882.609.607,00 23.896.855.468,00 681.068.013.075,00
1.02. 6.288.548.000,00 650.882.609.607,00 23.896.855.468,00 681.068.013.075,00 KESEHATAN
1.02.1.02.01.01. 2.783.748.000,00 7.764.677.048,00 321.000.000,00 10.869.425.048,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.01.01.01. - 47.254.000,00 - 47.254.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 164
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.1.02.01.01.02. - 1.912.000.000,00 - 1.912.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.1.02.01.01.10. - 566.463.998,00 - 566.463.998,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.01.11. - 372.950.050,00 - 372.950.050,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.02.1.02.01.01.12. - 103.223.000,00 59.000.000,00 162.223.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.1.02.01.01.13. - - 262.000.000,00 262.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.02.1.02.01.01.15. - 39.960.000,00 - 39.960.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.02.1.02.01.01.17. - 237.660.000,00 - 237.660.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02.1.02.01.01.18. - 2.416.970.000,00 - 2.416.970.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.02.1.02.01.01.20. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan jasa dokumentasi kantor
1.02.1.02.01.01.22. 2.783.748.000,00 1.868.196.000,00 - 4.651.944.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.02.1.02.01.02. - 1.824.208.456,00 23.565.579.100,00 25.389.787.556,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.01.02.03. - - 16.001.560.000,00 16.001.560.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.02.1.02.01.02.05. - - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.01.02.07. - 80.000.000,00 5.095.769.100,00 5.175.769.100,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.02.1.02.01.02.10. - - 682.500.000,00 682.500.000,00 Pengadaan mebeleur
1.02.1.02.01.02.22. - - 278.750.000,00 278.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.1.02.01.02.24. - 1.249.100.000,00 - 1.249.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.1.02.01.02.25. - - 7.000.000,00 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
rumah jabatan/dinas
1.02.1.02.01.02.28. - 495.108.456,00 - 495.108.456,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.02.1.02.01.03. - - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.02.1.02.01.05. 55.200.000,00 867.350.000,00 - 922.550.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.02.1.02.01.05.01. - 381.490.000,00 - 381.490.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.1.02.01.05.06. 55.200.000,00 485.860.000,00 - 541.060.000,00 Rapat koordinasi teknis (Rakornis)
1.02.1.02.01.06. 102.000.000,00 297.380.000,00 - 399.380.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.02.1.02.01.06.01. 102.000.000,00 297.380.000,00 - 399.380.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.02.1.02.01.15. 135.600.000,00 2.684.560.000,00 - 2.820.160.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.01.15.01. 135.600.000,00 2.604.040.000,00 - 2.739.640.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
1.02.1.02.01.15.05. - 80.520.000,00 - 80.520.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
1.02.1.02.01.16. 369.800.000,00 4.202.110.161,00 10.276.368,00 4.582.186.529,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.16.02. 84.600.000,00 1.027.530.000,00 - 1.112.130.000,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
1.02.1.02.01.16.06. 129.000.000,00 292.280.000,00 - 421.280.000,00 revitalisasi sitem kesehatan
1.02.1.02.01.16.09. 42.000.000,00 574.498.161,00 10.276.368,00 626.774.529,00 Peningkatan kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.14. 43.400.000,00 1.478.470.000,00 - 1.521.870.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.1.02.01.16.16. 70.800.000,00 829.332.000,00 - 900.132.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa
masyarakat
1.02.1.02.01.17. - - - - Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02.1.02.01.18. - - - - Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
1.02.1.02.01.19. 71.400.000,00 1.142.094.400,00 - 1.213.494.400,00 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.1.02.01.19.01. 71.400.000,00 768.620.000,00 - 840.020.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
1.02.1.02.01.19.02. - 183.480.000,00 - 183.480.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.02.1.02.01.19.04. - 105.900.000,00 - 105.900.000,00 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
kesehatan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 165
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.1.02.01.19.05. - 84.094.400,00 - 84.094.400,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.1.02.01.20. 45.000.000,00 1.272.080.000,00 - 1.317.080.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.1.02.01.20.03. - 951.580.000,00 - 951.580.000,00 Penanggulangan kurang energi protein (KEP),
anemia gizi besi, gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
1.02.1.02.01.20.04. 45.000.000,00 320.500.000,00 - 365.500.000,00 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
keluarga sadar gizi
1.02.1.02.01.21. 96.000.000,00 473.180.000,00 - 569.180.000,00 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
1.02.1.02.01.21.02. 96.000.000,00 473.180.000,00 - 569.180.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1.02.1.02.01.22. 166.400.000,00 5.567.454.500,00 - 5.733.854.500,00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
1.02.1.02.01.22.01. 59.600.000,00 305.870.000,00 - 365.470.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1.02.1.02.01.22.05. - 411.360.000,00 - 411.360.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
1.02.1.02.01.22.06. 20.400.000,00 1.766.962.500,00 - 1.787.362.500,00 Pencegahan penularan penyakit
endemik/epidemik
1.02.1.02.01.22.08. 32.400.000,00 1.111.984.000,00 - 1.144.384.000,00 Peningkatan Imunisasi
1.02.1.02.01.22.09. 27.600.000,00 318.720.000,00 - 346.320.000,00 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan
penanggulangan wabah
1.02.1.02.01.22.10. - 197.230.000,00 - 197.230.000,00 Peningkatan komunikasi, informasi dan
edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan
penyakit
1.02.1.02.01.22.12. 26.400.000,00 1.455.328.000,00 - 1.481.728.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit tidak menular
1.02.1.02.01.23. 254.400.000,00 3.310.130.440,00 - 3.564.530.440,00 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.02.1.02.01.23.01. 183.600.000,00 843.360.000,00 - 1.026.960.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan
1.02.1.02.01.23.02. - 903.860.000,00 - 903.860.000,00 Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan
1.02.1.02.01.23.03. 42.000.000,00 293.096.040,00 - 335.096.040,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan
1.02.1.02.01.23.04. 28.800.000,00 1.269.814.400,00 - 1.298.614.400,00 Penyusunan naskah akademis standar
pelayanan kesehatan
1.02.1.02.01.25. - 1.625.078.954,00 - 1.625.078.954,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
1.02.1.02.01.25.01. - 1.172.078.954,00 - 1.172.078.954,00 Pembangunan puskesmas
1.02.1.02.01.25.06. - 453.000.000,00 - 453.000.000,00 Pengadaaan sarana dan prasarana
puskesmas
1.02.1.02.01.26. 349.000.000,00 72.120.423.197,00 - 72.469.423.197,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit
Mata
1.02.1.02.01.26.01. 326.200.000,00 66.071.767.100,00 - 66.397.967.100,00 Pembangunan rumah sakit
1.02.1.02.01.26.18. 22.800.000,00 5.003.000.000,00 - 5.025.800.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02.1.02.01.26.20. - 1.045.656.097,00 - 1.045.656.097,00 Pengadaan mobil ambulance/mobil jenazah
1.02.1.02.01.28. 57.600.000,00 540.920.933.326,00 - 540.978.533.326,00 Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.28.01. 57.600.000,00 540.920.933.326,00 - 540.978.533.326,00 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.29. - 1.269.360.000,00 - 1.269.360.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
1.02.1.02.01.29.01. - 729.660.000,00 - 729.660.000,00 Penyuluhan kesehatan anak balita
1.02.1.02.01.29.04. - 539.700.000,00 - 539.700.000,00 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak
balita
1.02.1.02.01.32. 158.400.000,00 880.492.000,00 - 1.038.892.000,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
1.02.1.02.01.32.01. 158.400.000,00 269.742.000,00 - 428.142.000,00 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari
keluarga kurang mampu
1.02.1.02.01.32.05. - 610.750.000,00 - 610.750.000,00 Advokasi dan KIE tentang kesehatan
reproduksi remaja (KRR)
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 166
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.1.02.01.35. 265.200.000,00 1.979.654.525,00 - 2.244.854.525,00 Program Pelayanan Penunjang Medis/Non
Medis
1.02.1.02.01.35.06. 265.200.000,00 1.979.654.525,00 - 2.244.854.525,00 Peningkatan pelayanan patologi klinik
1.02.1.02.01.36. 69.600.000,00 621.774.600,00 - 691.374.600,00 Program Peningkatan Sumberdaya
Kesehatan
1.02.1.02.01.36.01. - 224.585.000,00 - 224.585.000,00 Peningkatan diklat medis/non medis
1.02.1.02.01.36.02. 69.600.000,00 397.189.600,00 - 466.789.600,00 Penelitian dan pengembangan medis/non
medis
1.02.1.02.01.37. 1.309.200.000,00 2.059.668.000,00 - 3.368.868.000,00 Program Pelayanan Krisis Kesehatan dan
Ambulance Terpadu
1.02.1.02.01.37.01. 96.000.000,00 923.865.000,00 - 1.019.865.000,00 Peningkatan kapasitas petugas
penanggulangan krisis kesehatan
1.02.1.02.01.37.02. 1.213.200.000,00 1.135.803.000,00 - 2.349.003.000,00 Pelayanan ambulance terpadu
1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN 30.811.770.000,00 364.672.596.989,00 58.275.276.444,00 453.759.643.433,00
1.02. 30.811.770.000,00 364.672.596.989,00 58.275.276.444,00 453.759.643.433,00 KESEHATAN
1.02.1.02.02.01. 2.024.850.000,00 19.017.098.000,00 1.394.568.000,00 22.436.516.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.02.01.01. 82.800.000,00 6.000.000,00 - 88.800.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02.1.02.02.01.02. - 9.464.400.000,00 - 9.464.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.1.02.02.01.06. - 545.400.000,00 - 545.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.02.01.08. - 8.668.038.000,00 - 8.668.038.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.1.02.02.01.13. - - 1.394.568.000,00 1.394.568.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.02.1.02.02.01.17. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02.1.02.02.01.18. - 253.260.000,00 - 253.260.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.02.1.02.02.01.22. 1.942.050.000,00 - - 1.942.050.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.02.1.02.02.02. - - 1.773.200.000,00 1.773.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.02.02.04. - - 1.773.200.000,00 1.773.200.000,00 Pengadaan mobil jabatan
1.02.1.02.02.05. 147.600.000,00 97.580.000,00 - 245.180.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.02.1.02.02.05.06. 57.600.000,00 47.580.000,00 - 105.180.000,00 Rapat koordinasi teknis (Rakornis)
1.02.1.02.02.05.24. 90.000.000,00 50.000.000,00 - 140.000.000,00 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
1.02.1.02.02.26. 22.800.000,00 547.200.000,00 12.578.019.133,00 13.148.019.133,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit
Mata
1.02.1.02.02.26.04. 22.800.000,00 - 11.992.189.133,00 12.014.989.133,00 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit
(VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
1.02.1.02.02.26.20. - - 585.830.000,00 585.830.000,00 Pengadaan mobil ambulance/mobil jenazah
1.02.1.02.02.26.23. - 547.200.000,00 - 547.200.000,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
1.02.1.02.02.27. 840.000.000,00 8.211.635.000,00 - 9.051.635.000,00 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit
Mata
1.02.1.02.02.27.16. 54.000.000,00 547.200.000,00 - 601.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi
pengolahan limbah rumah sakit
1.02.1.02.02.27.17. 79.200.000,00 6.449.420.000,00 - 6.528.620.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
kesehatan rumah sakit
1.02.1.02.02.27.18. 206.400.000,00 231.000.000,00 - 437.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil
ambulance/jenazah
1.02.1.02.02.27.23. 500.400.000,00 984.015.000,00 - 1.484.415.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana rumah
sakit
1.02.1.02.02.34. 19.890.250.000,00 1.552.000.000,00 22.349.913.300,00 43.792.163.300,00 Program Pelayanan Medis
1.02.1.02.02.34.06. 5.689.030.000,00 - 141.265.000,00 5.830.295.000,00 Peningkatan pelayanan gawat darurat
1.02.1.02.02.34.07. 679.200.000,00 - 5.726.563.860,00 6.405.763.860,00 Peningkatan pelayanan bedah Sentral (COT)
1.02.1.02.02.34.08. 363.780.000,00 - 5.104.975.890,00 5.468.755.890,00 Peningkatan pelayanan perawatan intensif
anak
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 167
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.1.02.02.34.09. 909.960.000,00 - 1.484.148.880,00 2.394.108.880,00 Peningkatan pelayanan perawatan intensif
dewasa
1.02.1.02.02.34.12. 838.800.000,00 - 1.790.692.098,00 2.629.492.098,00 Peningkatan pelayanan rawat jalan
1.02.1.02.02.34.13. 11.409.480.000,00 1.552.000.000,00 8.102.267.572,00 21.063.747.572,00 Peningkatan pelayanan rawat inap
1.02.1.02.02.35. 463.680.000,00 104.250.000,00 2.745.000.000,00 3.312.930.000,00 Program Pelayanan Penunjang Medis/Non
Medis
1.02.1.02.02.35.04. 268.080.000,00 104.250.000,00 - 372.330.000,00 Peningkatan pelayanan pemulasaraan
jenazah
1.02.1.02.02.35.08. 195.600.000,00 - 2.745.000.000,00 2.940.600.000,00 Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi
1.02.1.02.02.38. 7.422.590.000,00 335.142.833.989,00 17.434.576.011,00 360.000.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Pada Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)
1.02.1.02.02.38.01. 7.422.590.000,00 335.142.833.989,00 17.434.576.011,00 360.000.000.000,00 Peningkatan Kualitas dan Pendukung
Pelayanan
1.02.03. RUMAH SAKIT JIWA 6.720.204.800,00 50.711.298.390,00 9.574.895.060,00 67.006.398.250,00
1.02. 6.720.204.800,00 50.711.298.390,00 9.574.895.060,00 67.006.398.250,00 KESEHATAN
1.02.1.02.03.01. 467.600.000,00 5.662.762.400,00 - 6.130.362.400,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.03.01.01. - 7.380.000,00 - 7.380.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02.1.02.03.01.02. - 2.168.540.000,00 - 2.168.540.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.1.02.03.01.06. - 865.107.400,00 - 865.107.400,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.03.01.22. 467.600.000,00 2.621.735.000,00 - 3.089.335.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.02.1.02.03.16. - 631.092.600,00 - 631.092.600,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.03.16.09. - 631.092.600,00 - 631.092.600,00 Peningkatan kesehatan masyarakat
1.02.1.02.03.23. - 251.200.000,00 - 251.200.000,00 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.02.1.02.03.23.01. - 251.200.000,00 - 251.200.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan
1.02.1.02.03.26. 132.000.000,00 9.715.131.800,00 2.685.182.450,00 12.532.314.250,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit
Mata
1.02.1.02.03.26.01. - 450.000.000,00 - 450.000.000,00 Pembangunan rumah sakit
1.02.1.02.03.26.18. - 82.221.800,00 2.685.182.450,00 2.767.404.250,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02.1.02.03.26.23. 132.000.000,00 9.182.910.000,00 - 9.314.910.000,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
1.02.1.02.03.34. 2.737.440.000,00 323.615.000,00 - 3.061.055.000,00 Program Pelayanan Medis
1.02.1.02.03.34.13. 2.737.440.000,00 323.615.000,00 - 3.061.055.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap
1.02.1.02.03.38. 3.383.164.800,00 34.127.496.590,00 6.889.712.610,00 44.400.374.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Pada Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)
1.02.1.02.03.38.01. 3.383.164.800,00 34.127.496.590,00 6.889.712.610,00 44.400.374.000,00 Peningkatan Kualitas dan Pendukung
Pelayanan
1.02.04. RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK 7.175.402.000,00 33.652.748.980,00 8.914.576.785,00 49.742.727.765,00
1.02. 7.175.402.000,00 33.652.748.980,00 8.914.576.785,00 49.742.727.765,00 KESEHATAN
1.02.1.02.04.01. 1.382.350.000,00 3.053.389.455,00 169.888.500,00 4.605.627.955,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.04.01.01. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02.1.02.04.01.02. - 1.448.772.000,00 - 1.448.772.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.1.02.04.01.08. - 907.380.000,00 11.588.500,00 918.968.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.1.02.04.01.10. - 199.843.955,00 - 199.843.955,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.04.01.12. - 49.383.500,00 - 49.383.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.1.02.04.01.13. - 80.650.000,00 158.300.000,00 238.950.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.02.1.02.04.01.14. - 170.060.000,00 - 170.060.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.02.1.02.04.01.15. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 168
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.1.02.04.01.18. - 114.000.000,00 - 114.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.02.1.02.04.01.22. 1.382.350.000,00 73.300.000,00 - 1.455.650.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.02.1.02.04.02. - 156.752.000,00 11.600.000,00 168.352.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.1.02.04.02.24. - 156.752.000,00 11.600.000,00 168.352.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.1.02.04.05. - 91.000.000,00 - 91.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.02.1.02.04.05.24. - 91.000.000,00 - 91.000.000,00 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
1.02.1.02.04.26. - 237.063.025,00 67.350.000,00 304.413.025,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit
Mata
1.02.1.02.04.26.21. - - 67.350.000,00 67.350.000,00 Pengadaan mebeleur rumah sakit
1.02.1.02.04.26.24. - 237.063.025,00 - 237.063.025,00 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat
menyurat rumah sakit
1.02.1.02.04.27. 356.640.000,00 820.242.000,00 - 1.176.882.000,00 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit
Mata
1.02.1.02.04.27.01. - 57.958.000,00 - 57.958.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
1.02.1.02.04.27.16. 138.000.000,00 40.790.000,00 - 178.790.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi
pengolahan limbah rumah sakit
1.02.1.02.04.27.17. - 340.020.000,00 - 340.020.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
kesehatan rumah sakit
1.02.1.02.04.27.20. 218.640.000,00 381.474.000,00 - 600.114.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
rumah sakit
1.02.1.02.04.34. 4.590.560.000,00 671.623.200,00 7.235.548.870,00 12.497.732.070,00 Program Pelayanan Medis
1.02.1.02.04.34.06. 388.800.000,00 30.000.000,00 616.703.620,00 1.035.503.620,00 Peningkatan pelayanan gawat darurat
1.02.1.02.04.34.07. - 87.820.000,00 2.721.314.750,00 2.809.134.750,00 Peningkatan pelayanan bedah Sentral (COT)
1.02.1.02.04.34.08. - 4.660.000,00 3.112.500.000,00 3.117.160.000,00 Peningkatan pelayanan perawatan intensif
anak
1.02.1.02.04.34.09. - - 164.200.000,00 164.200.000,00 Peningkatan pelayanan perawatan intensif
dewasa
1.02.1.02.04.34.12. 436.600.000,00 - 122.413.000,00 559.013.000,00 Peningkatan pelayanan rawat jalan
1.02.1.02.04.34.13. 3.765.160.000,00 549.143.200,00 498.417.500,00 4.812.720.700,00 Peningkatan pelayanan rawat inap
1.02.1.02.04.35. 75.840.000,00 59.731.300,00 200.899.415,00 336.470.715,00 Program Pelayanan Penunjang Medis/Non
Medis
1.02.1.02.04.35.01. 24.000.000,00 - 160.000.000,00 184.000.000,00 Peningkatan pelayanan radiologi
1.02.1.02.04.35.03. - - 29.357.815,00 29.357.815,00 Peningkatan pelayanan gizi
1.02.1.02.04.35.07. 51.840.000,00 59.731.300,00 11.541.600,00 123.112.900,00 Peningkatan pelayanan loundry
1.02.1.02.04.36. - 145.450.000,00 - 145.450.000,00 Program Peningkatan Sumberdaya
Kesehatan
1.02.1.02.04.36.01. - 145.450.000,00 - 145.450.000,00 Peningkatan diklat medis/non medis
1.02.1.02.04.38. 770.012.000,00 28.417.498.000,00 1.229.290.000,00 30.416.800.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Pada Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)
1.02.1.02.04.38.01. 770.012.000,00 28.417.498.000,00 1.229.290.000,00 30.416.800.000,00 Peningkatan Kualitas dan Pendukung
Pelayanan
1.03.01. DINAS BINA MARGA 13.459.720.000,00 59.306.967.518,00 811.190.183.964,00 883.956.871.482,00
1.03. 13.459.720.000,00 59.306.967.518,00 811.190.183.964,00 883.956.871.482,00 PEKERJAAN UMUM
1.03.1.03.01.01. 2.962.880.000,00 3.979.721.540,00 902.000.000,00 7.844.601.540,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.03.1.03.01.01.01. - 18.814.000,00 - 18.814.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.03.1.03.01.01.02. - 811.000.000,00 - 811.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.03.1.03.01.01.09. - 223.750.000,00 - 223.750.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.03.1.03.01.01.10. - 143.353.540,00 - 143.353.540,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.01.11. - 91.441.000,00 - 91.441.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 169
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.1.03.01.01.12. - 14.460.000,00 - 14.460.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.03.1.03.01.01.13. - 60.000.000,00 902.000.000,00 962.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.03.1.03.01.01.15. - 24.408.000,00 - 24.408.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.03.1.03.01.01.17. - 92.400.000,00 - 92.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.03.1.03.01.01.18. - 755.550.000,00 - 755.550.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.03.1.03.01.01.22. 2.962.880.000,00 1.744.545.000,00 - 4.707.425.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.03.1.03.01.02. - 2.413.840.000,00 1.400.000.000,00 3.813.840.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.03.1.03.01.02.24. - 1.813.840.000,00 - 1.813.840.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.03.1.03.01.02.42. - 600.000.000,00 1.400.000.000,00 2.000.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1.03.1.03.01.15. 5.056.160.000,00 22.446.070.928,00 789.388.183.964,00 816.890.414.892,00 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1.03.1.03.01.15.01. 565.840.000,00 7.969.180.750,00 1.500.000.000,00 10.035.020.750,00 Perencanaan pembangunan jalan
1.03.1.03.01.15.03. 3.622.520.000,00 11.096.746.551,00 529.130.058.824,00 543.849.325.375,00 Pembangunan jalan
1.03.1.03.01.15.04. - 1.100.000.000,00 - 1.100.000.000,00 Perencanaan pembangunan jembatan
1.03.1.03.01.15.05. - 1.302.896.727,00 240.110.000.000,00 241.412.896.727,00 Pembangunan jembatan
1.03.1.03.01.15.06. 407.000.000,00 520.342.950,00 - 927.342.950,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.1.03.01.15.07. 460.800.000,00 456.903.950,00 18.648.125.140,00 19.565.829.090,00 Pengawasan teknis jalan dan jembatan
1.03.1.03.01.18. 4.047.040.000,00 28.925.060.450,00 5.900.000.000,00 38.872.100.450,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
1.03.1.03.01.18.03. 4.047.040.000,00 28.925.060.450,00 - 32.972.100.450,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03.1.03.01.18.04. - - 5.900.000.000,00 5.900.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1.03.1.03.01.23. 1.393.640.000,00 1.542.274.600,00 13.600.000.000,00 16.535.914.600,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
1.03.1.03.01.23.04. - - 13.600.000.000,00 13.600.000.000,00 Pengadaan alat-alat berat
1.03.1.03.01.23.11. 829.040.000,00 1.231.436.300,00 - 2.060.476.300,00 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan bengkel alat-alat berat
1.03.1.03.01.23.12. 564.600.000,00 310.838.300,00 - 875.438.300,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan
bahan laboratorium kebinamargaan
1.03.02. DINAS PENGAIRAN 6.285.360.000,00 53.292.410.850,00 595.941.308.329,00 655.519.079.179,00
1.03. 6.285.360.000,00 53.292.410.850,00 595.941.308.329,00 655.519.079.179,00 PEKERJAAN UMUM
1.03.1.03.02.01. 3.899.700.000,00 3.471.738.800,00 1.551.158.500,00 8.922.597.300,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.03.1.03.02.01.01. - 6.350.000,00 - 6.350.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.03.1.03.02.01.02. - 1.094.400.000,00 - 1.094.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.03.1.03.02.01.03. - 375.286.500,00 200.000.000,00 575.286.500,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1.03.1.03.02.01.06. - 526.596.200,00 - 526.596.200,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.03.1.03.02.01.08. - 200.800.000,00 - 200.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.03.1.03.02.01.10. - 109.008.100,00 - 109.008.100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.02.01.11. - 62.788.000,00 - 62.788.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.03.1.03.02.01.12. - 53.270.000,00 - 53.270.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.03.1.03.02.01.13. - - 1.351.158.500,00 1.351.158.500,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.03.1.03.02.01.15. - 13.260.000,00 - 13.260.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.03.1.03.02.01.17. - 43.800.000,00 - 43.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.03.1.03.02.01.18. - 980.180.000,00 - 980.180.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 170
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.1.03.02.01.22. 3.899.700.000,00 6.000.000,00 - 3.905.700.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.03.1.03.02.02. 43.100.000,00 175.000.000,00 4.110.000.000,00 4.328.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.03.1.03.02.02.03. 15.500.000,00 - 3.350.000.000,00 3.365.500.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.03.1.03.02.02.33. - 175.000.000,00 - 175.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat
Parkir dan Halaman Kantor
1.03.1.03.02.02.42. 27.600.000,00 - 760.000.000,00 787.600.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1.03.1.03.02.05. 92.710.000,00 1.618.445.000,00 - 1.711.155.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.03.1.03.02.05.01. - 166.950.000,00 - 166.950.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.03.1.03.02.05.02. 22.600.000,00 303.200.000,00 - 325.800.000,00 Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.03.1.03.02.05.03. 28.500.000,00 993.440.000,00 - 1.021.940.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.03.1.03.02.05.07. 41.610.000,00 154.855.000,00 - 196.465.000,00 Penaatan dan penegakan hukum lingkungan
1.03.1.03.02.24. 1.670.900.000,00 47.428.974.550,00 214.695.580.545,00 263.795.455.095,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
1.03.1.03.02.24.01. 34.600.000,00 5.925.918.000,00 - 5.960.518.000,00 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
1.03.1.03.02.24.03. 19.000.000,00 9.375.918.000,00 - 9.394.918.000,00 Perencanaan pembangunan reservoir
1.03.1.03.02.24.05. 42.000.000,00 11.070.218.000,00 - 11.112.218.000,00 Perencanaan normalisasi saluran sungai
1.03.1.03.02.24.10. 97.600.000,00 12.678.450.000,00 45.840.000.000,00 58.616.050.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1.03.1.03.02.24.15. 322.600.000,00 81.068.000,00 92.153.946.777,00 92.557.614.777,00 Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah
dibangun
1.03.1.03.02.24.16. 24.900.000,00 1.545.095.150,00 - 1.569.995.150,00 Pemberdayaan petani pemakai air
1.03.1.03.02.24.17. 183.000.000,00 919.430.000,00 - 1.102.430.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.1.03.02.24.18. 162.750.000,00 384.708.500,00 73.473.633.768,00 74.021.092.268,00 Pembangunan jaringan irigasi
1.03.1.03.02.24.19. 69.400.000,00 529.217.000,00 300.000.000,00 898.617.000,00 Pengelolaan Sumberdaya air untuk irigasi
(WISMP)
1.03.1.03.02.24.20. 161.250.000,00 2.107.886.900,00 - 2.269.136.900,00 Peningkatan pengelolaan sumberdaya air
wilayah propinsi (WISMP)
1.03.1.03.02.24.21. 553.800.000,00 2.811.065.000,00 2.928.000.000,00 6.292.865.000,00 Peningkatan pengelolaan sumberdaya air
wilayah sungai (WISMP)
1.03.1.03.02.26. 470.800.000,00 461.751.500,00 89.949.909.500,00 90.882.461.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan dan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
1.03.1.03.02.26.01. 227.800.000,00 283.808.500,00 88.994.909.500,00 89.506.518.000,00 Pembangunan embung dan bangunan
penampung air lainnya
1.03.1.03.02.26.08. 243.000.000,00 177.943.000,00 955.000.000,00 1.375.943.000,00 Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan
pengukuran data hidrologi
1.03.1.03.02.28. 108.150.000,00 136.501.000,00 285.634.659.784,00 285.879.310.784,00 Program Pengendalian Banjir
1.03.1.03.02.28.06. 45.150.000,00 84.733.000,00 200.959.659.784,00 201.089.542.784,00 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan
air dan badan-badan sungai
1.03.1.03.02.28.09. 63.000.000,00 51.768.000,00 84.675.000.000,00 84.789.768.000,00 Pembangunan prasarana pengaman pantai
1.03.03. DINAS CIPTA KARYA 9.003.772.000,00 366.112.614.603,00 411.727.488.168,00 786.843.874.771,00
1.03. 9.003.772.000,00 366.112.614.603,00 411.727.488.168,00 786.843.874.771,00 PEKERJAAN UMUM
1.03.1.03.03.01. 5.986.000.000,00 4.256.714.605,00 40.812.918,00 10.283.527.523,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.03.1.03.03.01.01. - 16.200.000,00 - 16.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.03.1.03.03.01.02. - 838.000.000,00 - 838.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.03.1.03.03.01.06. - 1.107.484.000,00 - 1.107.484.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.03.1.03.03.01.09. - 55.575.000,00 - 55.575.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.03.1.03.03.01.10. - 135.470.625,00 - 135.470.625,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.03.01.11. - 79.963.480,00 - 79.963.480,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.03.1.03.03.01.12. - 10.689.500,00 - 10.689.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 171
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.1.03.03.01.13. - - 40.812.918,00 40.812.918,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.03.1.03.03.01.15. - 18.792.000,00 - 18.792.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.03.1.03.03.01.17. - 108.000.000,00 - 108.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.03.1.03.03.01.18. - 1.344.540.000,00 - 1.344.540.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.03.1.03.03.01.22. 5.986.000.000,00 542.000.000,00 - 6.528.000.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.03.1.03.03.03. - - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.03.1.03.03.05. 7.700.000,00 453.092.500,00 - 460.792.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.03.1.03.03.05.32. 7.700.000,00 453.092.500,00 - 460.792.500,00 Pendidikan dan pelatihan teknis
1.03.1.03.03.16. - 15.859.668.000,00 - 15.859.668.000,00 Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
1.03.1.03.03.16.03. - 15.859.668.000,00 - 15.859.668.000,00 Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
1.03.1.03.03.27. 916.912.000,00 11.767.385.831,00 2.708.996.550,00 15.393.294.381,00 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.03.1.03.03.27.05. 20.800.000,00 494.172.500,00 - 514.972.500,00 Pembinaan teknik pengolahan air minum
1.03.1.03.03.27.06. 27.000.000,00 9.640.916.181,00 2.500.000.000,00 12.167.916.181,00 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
1.03.1.03.03.27.10. 869.112.000,00 1.632.297.150,00 208.996.550,00 2.710.405.700,00 Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
1.03.1.03.03.29. 50.900.000,00 2.343.288.773,00 116.250.000,00 2.510.438.773,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
1.03.1.03.03.29.01. 39.900.000,00 1.867.755.625,00 116.250.000,00 2.023.905.625,00 Perencanaan pengembangan infrastruktur
1.03.1.03.03.29.03. 11.000.000,00 475.533.148,00 - 486.533.148,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.1.03.03.30. 809.600.000,00 224.330.063.644,00 403.745.210.400,00 628.884.874.044,00 Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaaan
1.03.1.03.03.30.01. - 1.273.966.437,00 1.000.000.000,00 2.273.966.437,00 Penataan lingkungan pemukiman penduduk
perdesaan
1.03.1.03.03.30.02. 135.000.000,00 75.933.545.300,00 - 76.068.545.300,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
1.03.1.03.03.30.09. 674.600.000,00 147.122.551.907,00 402.745.210.400,00 550.542.362.307,00 Pembangunan sarana dan prasarana gedung
1.03.1.03.03.32. 20.200.000,00 542.683.750,00 - 562.883.750,00 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
1.03.1.03.03.32.01. 3.600.000,00 190.500.000,00 - 194.100.000,00 Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi
(orang perseorangan, badan usaha)
1.03.1.03.03.32.05. 16.600.000,00 352.183.750,00 - 368.783.750,00 Pembinaan jasa konstruksi daerah
1.03.1.03.03.33. 587.960.000,00 10.933.665.150,00 4.941.218.300,00 16.462.843.450,00 Program Pengawasan Jasa Konstruksi
1.03.1.03.03.33.04. 587.960.000,00 10.933.665.150,00 4.941.218.300,00 16.462.843.450,00 Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan
1.03.1.03.03.34. 546.600.000,00 94.899.223.225,00 - 95.445.823.225,00 Program Pengembangan Perumahan
1.03.1.03.03.34.01. 546.600.000,00 94.899.223.225,00 - 95.445.823.225,00 Pengembangan rumah sehat sederhana
1.03.1.03.03.35. 46.100.000,00 414.141.625,00 - 460.241.625,00 Program Perencanaan Tata Ruang
1.03.1.03.03.35.02. 10.800.000,00 231.905.125,00 - 242.705.125,00 Penyusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota
1.03.1.03.03.35.03. 35.300.000,00 182.236.500,00 - 217.536.500,00 Sosialisasi penerapan Qanun RTRWP NAD
1.03.1.03.03.36. 31.800.000,00 49.837.500,00 175.000.000,00 256.637.500,00 Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
1.03.1.03.03.36.02. 31.800.000,00 49.837.500,00 175.000.000,00 256.637.500,00 Koordinasi Pengendalian dan Pemanfaatan
Ruang Lintas Kabupaten/Kota
1.03.1.03.03.37. - 262.850.000,00 - 262.850.000,00 Program Pemanfaatan Ruang
1.03.1.03.03.37.04. - 262.850.000,00 - 262.850.000,00 Koordinasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang
Lintas Kabupaten/Kota
1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
9.720.818.000,00 25.729.627.450,00 2.376.900.000,00 37.827.345.450,00
1.06. 9.720.818.000,00 25.729.627.450,00 2.376.900.000,00 37.827.345.450,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.1.06.01.01. 1.473.290.000,00 3.760.513.600,00 928.900.000,00 6.162.703.600,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.06.1.06.01.01.01. - 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.06.1.06.01.01.02. - 916.800.000,00 - 916.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.06.1.06.01.01.10. - 159.698.000,00 - 159.698.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 172
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.1.06.01.01.11. - 608.375.000,00 - 608.375.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.06.1.06.01.01.12. - 28.197.500,00 - 28.197.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.06.1.06.01.01.13. - - 878.900.000,00 878.900.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.06.1.06.01.01.15. - 402.642.600,00 - 402.642.600,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.06.1.06.01.01.17. - 280.800.000,00 - 280.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.06.1.06.01.01.18. - 545.660.000,00 - 545.660.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.06.1.06.01.01.20. 38.750.000,00 433.895.000,00 - 472.645.000,00 Penyediaan jasa dokumentasi kantor
1.06.1.06.01.01.22. 1.434.540.000,00 352.445.500,00 50.000.000,00 1.836.985.500,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.06.1.06.01.02. 17.100.000,00 2.693.990.000,00 1.148.000.000,00 3.859.090.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.06.1.06.01.02.03. 17.100.000,00 1.000.000.000,00 - 1.017.100.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.06.1.06.01.02.22. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.06.1.06.01.02.24. - 1.138.025.000,00 - 1.138.025.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.06.1.06.01.02.30. - 355.965.000,00 - 355.965.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.06.1.06.01.02.42. - - 1.148.000.000,00 1.148.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1.06.1.06.01.05. - 861.040.000,00 - 861.040.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.06.1.06.01.05.03. - 436.100.000,00 - 436.100.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.06.1.06.01.05.32. - 424.940.000,00 - 424.940.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis
1.06.1.06.01.06. 3.821.840.000,00 2.054.610.800,00 - 5.876.450.800,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.06.1.06.01.06.01. 3.646.800.000,00 2.020.910.800,00 - 5.667.710.800,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.06.1.06.01.06.04. 175.040.000,00 33.700.000,00 - 208.740.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.06.1.06.01.15. 1.003.128.000,00 3.302.111.600,00 - 4.305.239.600,00 Program Pengembangan Data/Informasi
1.06.1.06.01.15.06. 67.178.000,00 504.072.150,00 - 571.250.150,00 Koordinasi penelitian dan pengembangan di
Provinsi serta kerjasama dengan pihak lain
1.06.1.06.01.15.13. 587.300.000,00 819.653.300,00 - 1.406.953.300,00 Pengembangan pusat data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah
1.06.1.06.01.15.15. 84.000.000,00 537.125.950,00 - 621.125.950,00 Survey data primer provinsi
1.06.1.06.01.15.16. 178.250.000,00 594.053.000,00 - 772.303.000,00 Penelitian dan Pengembangan Perencanaan
Pembangunan
1.06.1.06.01.15.21. 86.400.000,00 847.207.200,00 - 933.607.200,00 Penyempurnaan Geodata Spasial Base dan
Penerapan Standarisasi Data Spasial
1.06.1.06.01.16. - 133.952.000,00 - 133.952.000,00 Program Kerjasama Pembangunan
1.06.1.06.01.16.02. - 133.952.000,00 - 133.952.000,00 Koordinasi kerjasama pembangunan antar
daerah
1.06.1.06.01.17. 236.300.000,00 449.800.800,00 - 686.100.800,00 Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan
1.06.1.06.01.17.10. 236.300.000,00 449.800.800,00 - 686.100.800,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Tertinggal
1.06.1.06.01.18. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.06.1.06.01.18.03. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Penyusunan perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
1.06.1.06.01.21. 1.219.300.000,00 7.022.411.600,00 - 8.241.711.600,00 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
1.06.1.06.01.21.05. 63.450.000,00 371.812.050,00 - 435.262.050,00 Penyusunan rancangan RPJMA
1.06.1.06.01.21.08. 24.000.000,00 338.981.050,00 - 362.981.050,00 Penyusunan rancangan RKPA
1.06.1.06.01.21.09. 20.000.000,00 1.501.859.850,00 - 1.521.859.850,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPA
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 173
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.1.06.01.21.13. 251.000.000,00 571.115.600,00 - 822.115.600,00 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan
pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
1.06.1.06.01.21.14. 48.300.000,00 453.661.000,00 - 501.961.000,00 Penyusunan kebijakan umum APBA (KUA)
dan prioritas dan plafon anggaran sementara
(PPAS)
1.06.1.06.01.21.15. 7.200.000,00 372.092.100,00 - 379.292.100,00 Sinkronisasi perencanaan pembangunan
daerah
1.06.1.06.01.21.19. 310.100.000,00 1.757.779.950,00 - 2.067.879.950,00 Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
program dan kegiatan pembangunan
1.06.1.06.01.21.22. - 219.086.000,00 - 219.086.000,00 Koordinasi Penyusunan Program dan
Kegiatan Pembangunan Yang Didanai Melalui
Sumber Dana Tambahan Dana Bagi Hasil
Migas dan Dana Otonomi Khusus
1.06.1.06.01.21.24. 8.000.000,00 156.401.000,00 - 164.401.000,00 Koordinasi penyusunan jawaban/penjelasan
Gubernur
1.06.1.06.01.21.26. 261.750.000,00 421.277.000,00 - 683.027.000,00 Finalisasi Buku Rencana Induk Program dan
Kegiatan Pembangunan Yang Didanai Melalui
Sumber Dana Tambahan Dana Bagi Hasil
Migas dan Dana Otonomi Khusus
1.06.1.06.01.21.28. 221.500.000,00 545.626.750,00 - 767.126.750,00 Pengembangan Sistem Perencanaan Daerah
Secara Elektronik
1.06.1.06.01.21.29. 4.000.000,00 312.719.250,00 - 316.719.250,00 Penilaian RKPD Kabupaten/ Kota
1.06.1.06.01.22. 272.410.000,00 2.137.339.800,00 - 2.409.749.800,00 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
1.06.1.06.01.22.04. 160.810.000,00 1.018.050.000,00 - 1.178.860.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
1.06.1.06.01.22.11. 27.600.000,00 277.300.000,00 - 304.900.000,00 Koordinasi percepatan pembangunan
ekonomi Aceh
1.06.1.06.01.22.16. 84.000.000,00 841.989.800,00 - 925.989.800,00 Koordinasi perencanaan pembangunan
komoditas berbasis kluster
1.06.1.06.01.23. 249.000.000,00 1.301.879.000,00 - 1.550.879.000,00 Program Perencanaan Pembangunan
Sosial Budaya
1.06.1.06.01.23.03. 249.000.000,00 1.055.804.000,00 - 1.304.804.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang sosial dan budaya
1.06.1.06.01.23.16. - 246.075.000,00 - 246.075.000,00 Koordinasi Percepatan Pencapaian MDGs
dan Post MDGs
1.06.1.06.01.24. 1.287.550.000,00 1.910.176.900,00 - 3.197.726.900,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam
1.06.1.06.01.24.13. 324.200.000,00 712.665.000,00 - 1.036.865.000,00 Koordinasi dan konsultasi penyusunan
rencana program pembangunan fisik dan
prasarana
1.06.1.06.01.24.14. 322.800.000,00 362.692.300,00 - 685.492.300,00 Monitoring dan evaluasi RTRWP Provinsi
NAD
1.06.1.06.01.24.18. 96.400.000,00 544.451.900,00 - 640.851.900,00 Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA
(pendukung WISMP)
1.06.1.06.01.24.22. 19.450.000,00 40.015.600,00 - 59.465.600,00 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan SDA
(Hibah WISMP)
1.06.1.06.01.24.23. 524.700.000,00 250.352.100,00 - 775.052.100,00 Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca
1.06.1.06.01.28. 13.400.000,00 24.300.000,00 - 37.700.000,00 Diseminasi dan Informasi Teknologi
1.06.1.06.01.28.01. 13.400.000,00 24.300.000,00 - 37.700.000,00 Sosialisasi hasil-hasil penelitian dan
pengembangan
1.06.1.06.01.29. 127.500.000,00 77.501.350,00 - 205.001.350,00 Inovasi Daerah
1.06.1.06.01.29.01. 127.500.000,00 77.501.350,00 - 205.001.350,00 Kajian pengembangan inovasi teknologi
1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN TELEMATIKA
6.811.730.000,00 48.095.783.455,00 57.853.865.112,00 112.761.378.567,00
1.07. 6.811.730.000,00 48.095.783.455,00 57.853.865.112,00 112.761.378.567,00 PERHUBUNGAN
1.07.1.07.01.01. 3.921.960.000,00 4.607.718.052,00 195.400.000,00 8.725.078.052,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.07.1.07.01.01.01. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.07.1.07.01.01.02. - 1.782.029.552,00 - 1.782.029.552,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 174
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.07.1.07.01.01.08. 663.360.000,00 233.295.000,00 - 896.655.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.07.1.07.01.01.10. - 602.269.000,00 - 602.269.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.01.11. - 321.711.000,00 - 321.711.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.07.1.07.01.01.12. - 34.558.500,00 - 34.558.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.07.1.07.01.01.13. - 28.000.000,00 195.400.000,00 223.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.07.1.07.01.01.15. - 18.960.000,00 - 18.960.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.07.1.07.01.01.17. - 522.195.000,00 - 522.195.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.07.1.07.01.01.18. - 884.100.000,00 - 884.100.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.07.1.07.01.01.22. 3.258.600.000,00 140.600.000,00 - 3.399.200.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.07.1.07.01.02. - 1.818.298.000,00 - 1.818.298.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.07.1.07.01.02.22. - 191.400.000,00 - 191.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.07.1.07.01.02.24. - 979.770.000,00 - 979.770.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.07.1.07.01.02.28. - 542.128.000,00 - 542.128.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.07.1.07.01.02.29. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.07.1.07.01.02.36. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sound system
1.07.1.07.01.03. - 84.750.000,00 - 84.750.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.07.1.07.01.03.02. - 84.750.000,00 - 84.750.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.07.1.07.01.05. - 1.347.000.000,00 - 1.347.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.07.1.07.01.05.01. - 1.347.000.000,00 - 1.347.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.07.1.07.01.15. - 4.600.681.651,00 - 4.600.681.651,00 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
1.07.1.07.01.15.01. - 3.200.000.000,00 - 3.200.000.000,00 Perencanaan pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan
1.07.1.07.01.15.03. - 1.214.531.651,00 - 1.214.531.651,00 Koordinasi dalam pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan
1.07.1.07.01.15.08. - 186.150.000,00 - 186.150.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.07.1.07.01.17. 575.760.000,00 5.780.717.000,00 6.544.004.996,00 12.900.481.996,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.07.1.07.01.17.05. 444.000.000,00 1.162.380.000,00 400.000.000,00 2.006.380.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian
angkutan umum dijalan raya
1.07.1.07.01.17.10. 90.000.000,00 3.550.367.000,00 6.144.004.996,00 9.784.371.996,00 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat,
murah dan mudah
1.07.1.07.01.17.14. 41.760.000,00 484.390.000,00 - 526.150.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas
dan angkutan
1.07.1.07.01.17.15. - 583.580.000,00 - 583.580.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian
penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan
angkutan umum teladan
1.07.1.07.01.18. 84.000.000,00 7.999.770.000,00 23.863.657.116,00 31.947.427.116,00 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
1.07.1.07.01.18.04. - 603.100.000,00 7.110.000.000,00 7.713.100.000,00 Pembangunan prasarana perhubungan laut
1.07.1.07.01.18.05. 84.000.000,00 6.325.470.000,00 400.000.000,00 6.809.470.000,00 Pembangunan sarana perhubungan laut
1.07.1.07.01.18.06. - 436.200.000,00 16.153.657.116,00 16.589.857.116,00 Pembangunan prasarana perhubungan udara
1.07.1.07.01.18.07. - 635.000.000,00 200.000.000,00 835.000.000,00 Pembangunan prasarana pos dan
telekomunikasi
1.07.1.07.01.19. - 764.571.752,00 18.209.803.000,00 18.974.374.752,00 Program Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas
1.07.1.07.01.19.01. - - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1.07.1.07.01.19.02. - - 11.500.000.000,00 11.500.000.000,00 Pengadaan marka jalan
1.07.1.07.01.19.03. - - 390.730.000,00 390.730.000,00 Pengadaan pagar pengaman jalan
1.07.1.07.01.19.04. - - 625.000.000,00 625.000.000,00 Pengadaan deliniator
1.07.1.07.01.19.05. - 478.171.752,00 1.774.073.000,00 2.252.244.752,00 Pengadaan traffic light
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 175
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.07.1.07.01.19.07. - - 920.000.000,00 920.000.000,00 Pembangunan zona keselamatan lalu lintas
jalan
1.07.1.07.01.19.08. - 286.400.000,00 - 286.400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.07.1.07.01.20. 94.560.000,00 54.680.000,00 2.200.000.000,00 2.349.240.000,00 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1.07.1.07.01.20.02. - - 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan
bermotor
1.07.1.07.01.20.04. 94.560.000,00 54.680.000,00 - 149.240.000,00 Pelaksanaan penelitian kelaikan kendaraan
bermotor
1.07.1.07.01.22. 321.250.000,00 10.282.797.000,00 4.793.000.000,00 15.397.047.000,00 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
1.07.1.07.01.22.04. 56.400.000,00 590.120.000,00 - 646.520.000,00 Penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
1.07.1.07.01.22.08. 87.000.000,00 588.830.000,00 - 675.830.000,00 Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi
dan informasi
1.07.1.07.01.22.09. - 4.856.900.000,00 1.475.000.000,00 6.331.900.000,00 Pengadaan alat jaringan komunikasi
1.07.1.07.01.22.10. - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Pengadaan perangkat keras pengelolaan
system informasi manajemen daerah
terintegrasi
1.07.1.07.01.22.11. - 390.000.000,00 1.250.000.000,00 1.640.000.000,00 Pengembangan aplikasi E-Government
Pemda
1.07.1.07.01.22.12. 11.550.000,00 725.850.000,00 - 737.400.000,00 Pertemuan pembinaan Kelompok Informasi
Gampong (KIG)
1.07.1.07.01.22.14. 166.300.000,00 3.131.097.000,00 68.000.000,00 3.365.397.000,00 Pelayanan media center pemerintah daerah
1.07.1.07.01.24. 855.400.000,00 6.198.245.000,00 - 7.053.645.000,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan Informasi
1.07.1.07.01.24.02. - 25.820.000,00 - 25.820.000,00 Penerapan sistem informasi dan teknologi
informasi di lingkungan Pemda
1.07.1.07.01.24.03. 4.600.000,00 450.415.000,00 - 455.015.000,00 Evaluasi sistem informasi, teknologi informasi
dan SDM di lingkungan Pemda
1.07.1.07.01.24.04. 3.000.000,00 458.710.000,00 - 461.710.000,00 Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi
sistem informasi dan teknologi informasi
1.07.1.07.01.24.06. - 305.700.000,00 - 305.700.000,00 Sosialisasi sistem informasi dan teknologi
informasi
1.07.1.07.01.24.07. 847.800.000,00 358.100.000,00 - 1.205.900.000,00 Pemberdayaan fungsi pengawasan lembaga
produksi serta peredaran film dan rekaman
audio visual
1.07.1.07.01.24.08. - 4.599.500.000,00 - 4.599.500.000,00 Penyebarluasan informasi melalui media
penyiaran
1.07.1.07.01.25. 948.400.000,00 3.057.815.000,00 2.000.000.000,00 6.006.215.000,00 Program Kerjasama Informasi dengan Mas
Media
1.07.1.07.01.25.02. 885.300.000,00 298.460.000,00 - 1.183.760.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
1.07.1.07.01.25.05. 2.600.000,00 273.100.000,00 - 275.700.000,00 Konsultasi komunitas infokom
1.07.1.07.01.25.06. 60.500.000,00 2.486.255.000,00 2.000.000.000,00 4.546.755.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan
daerah melalui media tradisional, luar ruang
dan penerbitan
1.07.1.07.01.26. 10.400.000,00 1.498.740.000,00 48.000.000,00 1.557.140.000,00 Program Pengembangan Data dan Statistik
1.07.1.07.01.26.02. 10.400.000,00 1.242.540.000,00 - 1.252.940.000,00 Pengelolaan database SKPD dan
pengembangan bank data e-Government
Pemda
1.07.1.07.01.26.03. - 100.900.000,00 - 100.900.000,00 Verifikasi, perekaman, back-up data
e-Government dan penyajian informasi
e-Government
1.07.1.07.01.26.04. - 141.450.000,00 48.000.000,00 189.450.000,00 Pengelolaan website
1.07.1.07.01.26.05. - 13.850.000,00 - 13.850.000,00 Pengelolaan sms centre gubernur
1.08.01. BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN 1.858.030.000,00 10.349.623.954,00 8.332.550.000,00 20.540.203.954,00
1.08. 1.858.030.000,00 10.349.623.954,00 8.332.550.000,00 20.540.203.954,00 LINGKUNGAN HIDUP
1.08.1.08.01.01. 1.572.760.000,00 1.217.674.000,00 453.450.000,00 3.243.884.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.08.1.08.01.01.01. - 9.980.000,00 - 9.980.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.08.1.08.01.01.02. - 443.000.000,00 - 443.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 176
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.08.1.08.01.01.08. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.08.1.08.01.01.10. - 13.071.500,00 - 13.071.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.08.1.08.01.01.11. - 11.155.000,00 - 11.155.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.08.1.08.01.01.12. - 6.606.500,00 - 6.606.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.08.1.08.01.01.13. - - 443.450.000,00 443.450.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.08.1.08.01.01.15. - 16.920.000,00 10.000.000,00 26.920.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.08.1.08.01.01.17. - 88.950.000,00 - 88.950.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.08.1.08.01.01.18. - 595.280.000,00 - 595.280.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.08.1.08.01.01.22. 1.572.760.000,00 5.711.000,00 - 1.578.471.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.08.1.08.01.02. - 865.450.000,00 774.700.000,00 1.640.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.08.1.08.01.02.03. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.08.1.08.01.02.05. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.08.1.08.01.02.07. - - 131.000.000,00 131.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.08.1.08.01.02.24. - 233.000.000,00 - 233.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.08.1.08.01.02.30. - 52.950.000,00 - 52.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.08.1.08.01.02.31. - 7.400.000,00 - 7.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan
komunikasi
1.08.1.08.01.02.42. - 422.100.000,00 143.700.000,00 565.800.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1.08.1.08.01.05. - 199.653.000,00 - 199.653.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.08.1.08.01.05.01. - 199.653.000,00 - 199.653.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.08.1.08.01.15. - 418.634.700,00 379.100.000,00 797.734.700,00 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
1.08.1.08.01.15.11. - 418.634.700,00 379.100.000,00 797.734.700,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
1.08.1.08.01.16. - 1.542.899.300,00 - 1.542.899.300,00 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.16.01. - 148.421.000,00 - 148.421.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
1.08.1.08.01.16.03. - 512.269.800,00 - 512.269.800,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan
1.08.1.08.01.16.04. - 294.278.600,00 - 294.278.600,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup
1.08.1.08.01.16.06. - 60.876.700,00 - 60.876.700,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B3
1.08.1.08.01.16.07. - 337.352.200,00 - 337.352.200,00 Pengkajian dampak lingkungan
1.08.1.08.01.16.29. - 189.701.000,00 - 189.701.000,00 Penaatan dan penegakan hukum lingkungan
1.08.1.08.01.17. - 410.098.550,00 660.400.000,00 1.070.498.550,00 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
1.08.1.08.01.17.05. - 410.098.550,00 660.400.000,00 1.070.498.550,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1.08.1.08.01.18. 52.360.000,00 946.481.350,00 - 998.841.350,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber daya Alam
1.08.1.08.01.18.02. 52.360.000,00 946.481.350,00 - 998.841.350,00 Perencanaan dan penyusunan program
pembangunan pengendalian sumber daya
alam dan lingkungan hidup
1.08.1.08.01.19. 217.210.000,00 3.378.093.054,00 5.776.500.000,00 9.371.803.054,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.19.01. - 296.263.550,00 - 296.263.550,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan
1.08.1.08.01.19.02. 182.900.000,00 1.871.584.704,00 - 2.054.484.704,00 Pengembangan data dan informasi
lingkungan
1.08.1.08.01.19.08. 24.900.000,00 183.380.200,00 - 208.280.200,00 Penyusunan status lingkungan hidup daerah
1.08.1.08.01.19.10. 9.410.000,00 1.026.864.600,00 5.776.500.000,00 6.812.774.600,00 Pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
laboratorium lingkungan hidup daerah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 177
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.08.1.08.01.23. 15.700.000,00 1.253.160.000,00 288.400.000,00 1.557.260.000,00 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir dan Laut
1.08.1.08.01.23.01. 15.700.000,00 1.253.160.000,00 288.400.000,00 1.557.260.000,00 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir
dan laut
1.08.1.08.01.24. - 117.480.000,00 - 117.480.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
1.08.1.08.01.24.08. - 117.480.000,00 - 117.480.000,00 Pengawasan dan pengendalian RTH
1.10.01. DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH 2.402.730.500,00 8.075.156.775,00 26.602.920.000,00 37.080.807.275,00
1.10. 2.402.730.500,00 8.075.156.775,00 26.602.920.000,00 37.080.807.275,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.01. 925.520.000,00 3.791.838.075,00 1.636.920.000,00 6.354.278.075,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.10.1.10.01.01.01. - 35.850.000,00 - 35.850.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.10.1.10.01.01.02. - 205.752.000,00 - 205.752.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.10.1.10.01.01.10. - 64.433.675,00 - 64.433.675,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.10.1.10.01.01.11. - 49.307.600,00 - 49.307.600,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.10.1.10.01.01.13. - 2.500.000.000,00 1.636.920.000,00 4.136.920.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.10.1.10.01.01.18. - 365.290.000,00 - 365.290.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.10.1.10.01.01.20. - 351.600.000,00 - 351.600.000,00 Penyediaan jasa dokumentasi kantor
1.10.1.10.01.01.22. 925.520.000,00 219.604.800,00 - 1.145.124.800,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.10.1.10.01.02. - 230.119.500,00 24.966.000.000,00 25.196.119.500,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.10.1.10.01.02.03. - 34.000.000,00 24.966.000.000,00 25.000.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.10.1.10.01.02.24. - 179.349.500,00 - 179.349.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.10.1.10.01.02.30. - 16.770.000,00 - 16.770.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.10.1.10.01.03. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.10.1.10.01.03.02. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.10.1.10.01.05. - 324.200.000,00 - 324.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.10.1.10.01.05.01. - 324.200.000,00 - 324.200.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.10.1.10.01.15. 1.477.210.500,00 3.722.999.200,00 - 5.200.209.700,00 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
1.10.1.10.01.15.02. - 238.050.000,00 - 238.050.000,00 Pelatihan tenaga pengelola SIAK
1.10.1.10.01.15.04. 68.700.000,00 182.950.000,00 - 251.650.000,00 Pembentukan penataan sistem koneksi
(inter-phase tahap awal) NIK
1.10.1.10.01.15.05. - 416.322.000,00 - 416.322.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan
kependudukan
1.10.1.10.01.15.06. 513.375.000,00 46.453.000,00 - 559.828.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan
informasi kependudukan
1.10.1.10.01.15.08. 57.600.000,00 419.204.000,00 - 476.804.000,00 Peningkatan pelayan publik dalam bidang
kependudukan
1.10.1.10.01.15.09. 681.775.500,00 519.016.000,00 - 1.200.791.500,00 Pengembangan data base kependudukan
1.10.1.10.01.15.11. 84.000.000,00 408.301.000,00 - 492.301.000,00 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan
dan catatan sipil
1.10.1.10.01.15.12. - 99.970.000,00 - 99.970.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan
1.10.1.10.01.15.13. 55.200.000,00 790.115.200,00 - 845.315.200,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kependudukan
1.10.1.10.01.15.14. 16.560.000,00 270.150.000,00 - 286.710.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.10.1.10.01.15.15. - 332.468.000,00 - 332.468.000,00 Penataan Dokumen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1.11.01. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.985.730.000,00 16.727.317.694,00 1.635.960.000,00 20.349.007.694,00
1.11. 1.985.730.000,00 16.727.317.694,00 1.635.960.000,00 20.349.007.694,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.11.1.11.01.01. 345.560.000,00 1.237.356.696,00 528.085.000,00 2.111.001.696,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 178
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.11.1.11.01.01.01. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.11.1.11.01.01.02. - 497.715.896,00 - 497.715.896,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.11.1.11.01.01.10. - 55.000.700,00 - 55.000.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.01.11. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.11.1.11.01.01.12. - 3.060.500,00 - 3.060.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.11.1.11.01.01.13. - - 528.085.000,00 528.085.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.11.1.11.01.01.15. - 12.999.600,00 - 12.999.600,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.11.1.11.01.01.17. - 113.320.000,00 - 113.320.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.11.1.11.01.01.18. - 477.560.000,00 - 477.560.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.11.1.11.01.01.22. 345.560.000,00 25.200.000,00 - 370.760.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.11.1.11.01.02. 102.000.000,00 305.150.000,00 1.107.875.000,00 1.515.025.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.11.1.11.01.02.03. 12.000.000,00 5.000.000,00 1.107.875.000,00 1.124.875.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.11.1.11.01.02.24. 90.000.000,00 212.450.000,00 - 302.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.11.1.11.01.02.26. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.11.1.11.01.02.30. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.11.1.11.01.02.46. - 27.700.000,00 - 27.700.000,00 Kegiatan pembinaan kelembagaan
1.11.1.11.01.03. - 4.250.000,00 - 4.250.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.11.1.11.01.03.02. - 4.250.000,00 - 4.250.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.11.1.11.01.05. - 132.700.000,00 - 132.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.11.1.11.01.05.01. - 132.700.000,00 - 132.700.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.11.1.11.01.15. 97.200.000,00 886.315.000,00 - 983.515.000,00 Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
1.11.1.11.01.15.01. - 115.450.000,00 - 115.450.000,00 Perumusan kebijakan peningkatan kualitas
hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi
1.11.1.11.01.15.03. 97.200.000,00 770.865.000,00 - 868.065.000,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan
kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
1.11.1.11.01.16. 1.296.370.000,00 4.431.036.600,00 - 5.727.406.600,00 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11.1.11.01.16.01. 57.600.000,00 717.400.000,00 - 775.000.000,00 Advokasi PUG bagi perempuan
1.11.1.11.01.16.02. 812.620.000,00 680.220.000,00 - 1.492.840.000,00 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
1.11.1.11.01.16.04. 100.800.000,00 1.091.875.000,00 - 1.192.675.000,00 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE
tentang kesetaraan dan keadilan gender
(KKG)
1.11.1.11.01.16.05. 57.600.000,00 594.625.000,00 - 652.225.000,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak
1.11.1.11.01.16.07. - 110.360.000,00 - 110.360.000,00 Evaluasi pelaksanaan PUG
1.11.1.11.01.16.08. 90.000.000,00 101.280.000,00 - 191.280.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan
Anak
1.11.1.11.01.16.09. 55.800.000,00 912.270.000,00 - 968.070.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.11.1.11.01.16.10. 121.950.000,00 144.500.000,00 - 266.450.000,00 Penguatan Komisi Perlindungan Anak
Indonesia Daerah (KPAID)
1.11.1.11.01.16.13. - 78.506.600,00 - 78.506.600,00 Peningkatan Kapasitas Penguatan Gugus
Tugas Anti Traficking
1.11.1.11.01.17. 75.000.000,00 2.528.440.000,00 - 2.603.440.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 179
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.11.1.11.01.17.01. 72.000.000,00 1.000.280.000,00 - 1.072.280.000,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan di daerah
1.11.1.11.01.17.03. - 92.900.000,00 - 92.900.000,00 Penyusunan sistem perlindungan bagi
perempuan
1.11.1.11.01.17.08. 3.000.000,00 693.550.000,00 - 696.550.000,00 Upaya perlindungan perempuan terhadap
tindak kekerasan
1.11.1.11.01.17.10. - 41.710.000,00 - 41.710.000,00 Peningkatan kualitas SDM remaja putri
1.11.1.11.01.17.12. - 700.000.000,00 - 700.000.000,00 Pendidikan politik bagi perempuan
1.11.1.11.01.18. 69.600.000,00 7.202.069.398,00 - 7.271.669.398,00 Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
1.11.1.11.01.18.01. - 651.140.000,00 - 651.140.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
1.11.1.11.01.18.03. - 922.806.577,00 - 922.806.577,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga
dalam membangun keluarga sejahtera
1.11.1.11.01.18.04. 69.600.000,00 5.537.025.720,00 - 5.606.625.720,00 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi
perempuan dalam mengelola usaha
1.11.1.11.01.18.05. - 91.097.101,00 - 91.097.101,00 Kegiatan pameran hasil karya perempuan di
bidang pembangunan
1.13.01. DINAS SOSIAL 26.939.624.000,00 105.661.780.854,00 2.522.692.000,00 135.124.096.854,00
1.13. 26.939.624.000,00 105.661.780.854,00 2.522.692.000,00 135.124.096.854,00 SOSIAL
1.13.1.13.01.01. 1.483.484.000,00 2.639.866.000,00 - 4.123.350.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.13.1.13.01.01.01. - 16.998.000,00 - 16.998.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.13.1.13.01.01.02. - 600.000.000,00 - 600.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.13.1.13.01.01.06. - 73.000.000,00 - 73.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.13.1.13.01.01.08. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.13.1.13.01.01.10. - 158.970.000,00 - 158.970.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.13.1.13.01.01.11. - 91.250.000,00 - 91.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.13.1.13.01.01.12. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.13.1.13.01.01.15. - 21.768.000,00 - 21.768.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.13.1.13.01.01.18. - 858.480.000,00 - 858.480.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.13.1.13.01.01.22. 1.483.484.000,00 589.400.000,00 - 2.072.884.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.13.1.13.01.02. - 1.743.000.000,00 454.500.000,00 2.197.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.13.1.13.01.02.05. - 200.000.000,00 70.000.000,00 270.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.13.1.13.01.02.07. - - 134.000.000,00 134.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.13.1.13.01.02.09. - - 50.500.000,00 50.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.13.1.13.01.02.22. - 505.000.000,00 - 505.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.13.1.13.01.02.24. - 783.000.000,00 200.000.000,00 983.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.13.1.13.01.02.28. - 255.000.000,00 - 255.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.13.1.13.01.05. 46.200.000,00 153.800.000,00 - 200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.13.1.13.01.05.24. 46.200.000,00 153.800.000,00 - 200.000.000,00 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
1.13.1.13.01.15. 288.300.000,00 16.213.454.092,00 12.152.000,00 16.513.906.092,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
1.13.1.13.01.15.02. 109.800.000,00 671.940.000,00 12.152.000,00 793.892.000,00 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga
miskin
1.13.1.13.01.15.04. 14.000.000,00 7.925.130.292,00 - 7.939.130.292,00 Pengadaan sarana dan prasarana usaha bagi
keluarga miskin
1.13.1.13.01.15.08. 4.500.000,00 419.980.000,00 - 424.480.000,00 Pemberdayaan ketrampilan berusaha
komunitas adat terpencil
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 180
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.13.1.13.01.15.12. 58.800.000,00 2.237.600.000,00 - 2.296.400.000,00 Pelatihan ketrampilan bagi wanita rawan
sosial ekonomi (WRSE)
1.13.1.13.01.15.13. 59.800.000,00 3.737.292.000,00 - 3.797.092.000,00 Pemberdayaan ketrampilan bagi keluarga
rentan
1.13.1.13.01.15.14. 41.400.000,00 1.221.511.800,00 - 1.262.911.800,00 Pembinaan dan Pelestarian Nilai-nilai
Kepahlawanan Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial
1.13.1.13.01.16. 16.875.500.000,00 49.378.435.562,00 1.309.000.000,00 67.562.935.562,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.13.01.16.03. 68.800.000,00 14.329.365.000,00 - 14.398.165.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye
sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.13.1.13.01.16.05. - 2.297.000.000,00 - 2.297.000.000,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma
centre termasuk bagi korban bencana
1.13.1.13.01.16.08. 135.000.000,00 216.750.000,00 - 351.750.000,00 Penyusunan kebijakan pelayanan dan
rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.13.01.16.10. 891.000.000,00 14.385.206.962,00 1.309.000.000,00 16.585.206.962,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa
1.13.1.13.01.16.11. 34.500.000,00 163.901.200,00 - 198.401.200,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.13.1.13.01.16.13. 5.400.000,00 244.600.000,00 - 250.000.000,00 Pendayagunaan sumber dana sosial
1.13.1.13.01.16.14. 1.200.000,00 96.000.000,00 - 97.200.000,00 Sosialisasi bahaya narkotika berbasis
masyarakat
1.13.1.13.01.16.15. 29.400.000,00 163.600.000,00 - 193.000.000,00 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar
kerja bagi anak nakal korban narkotika
1.13.1.13.01.16.17. 181.500.000,00 1.541.900.000,00 - 1.723.400.000,00 Pelatihan dan pembinaan anak jalanan, anak
terlantar, anak cacat korban bencana
1.13.1.13.01.16.18. 66.300.000,00 1.162.282.400,00 - 1.228.582.400,00 Pemberdayaan dan rehabilitasi penyandang
cacat
1.13.1.13.01.16.20. 9.000.000,00 8.530.130.000,00 - 8.539.130.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial
bagi panti
1.13.1.13.01.16.22. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pemulangan Orang Terlantar/Terdampar
1.13.1.13.01.16.23. 15.448.400.000,00 4.732.300.000,00 - 20.180.700.000,00 Pemberdayaan korban bencana sosial daerah
konflik (Reintegrasi)
1.13.1.13.01.16.24. 5.000.000,00 1.365.400.000,00 - 1.370.400.000,00 Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi
Lanjut Usia Terlantar
1.13.1.13.01.17. 574.300.000,00 14.196.074.000,00 10.000.000,00 14.780.374.000,00 Program Pembinaan Anak Terlantar
1.13.1.13.01.17.04. 31.400.000,00 868.600.000,00 - 900.000.000,00 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak
terlantar
1.13.1.13.01.17.07. 431.700.000,00 856.324.000,00 - 1.288.024.000,00 Advokasi dan Perlindungan Anak Terlantar
1.13.1.13.01.17.08. 111.200.000,00 12.471.150.000,00 10.000.000,00 12.592.350.000,00 Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak
1.13.1.13.01.18. 34.400.000,00 1.272.710.000,00 - 1.307.110.000,00 Program Pembinaan Para Penyandang
Cacat dan Trauma
1.13.1.13.01.18.04. 31.900.000,00 1.175.210.000,00 - 1.207.110.000,00 Pendayagunaan para penyandang cacat dan
eks trauma
1.13.1.13.01.18.06. 2.500.000,00 97.500.000,00 - 100.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang
cacat eks psikotik
1.13.1.13.01.19. 3.191.940.000,00 6.301.571.200,00 687.040.000,00 10.180.551.200,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti
Jompo
1.13.1.13.01.19.03. 976.100.000,00 458.720.000,00 28.640.000,00 1.463.460.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana panti
asuhan/jompo
1.13.1.13.01.19.07. 6.000.000,00 646.340.000,00 13.500.000,00 665.840.000,00 Pendidikan dan pelatihan cacat netra
1.13.1.13.01.19.09. 13.500.000,00 1.458.450.000,00 - 1.471.950.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi remaja putus
sekolah
1.13.1.13.01.19.11. 706.000.000,00 616.900.000,00 229.300.000,00 1.552.200.000,00 Pemeliharaan sarana panti bina remaja
1.13.1.13.01.19.12. 737.800.000,00 589.427.200,00 395.600.000,00 1.722.827.200,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana panti
anak jalanan
1.13.1.13.01.19.13. 681.240.000,00 928.034.000,00 10.000.000,00 1.619.274.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti
Cacat/Panti Karya
1.13.1.13.01.19.14. 71.300.000,00 1.603.700.000,00 10.000.000,00 1.685.000.000,00 Pembinaan dan Pelayanan Lansia dalam
Panti Jompo
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 181
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.13.1.13.01.20. 249.900.000,00 1.367.070.000,00 - 1.616.970.000,00 Program Pembinaan Eks Penyandang
Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1.13.1.13.01.20.01. 176.200.000,00 509.370.000,00 - 685.570.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan
berusaha bagi eks penyandang penyakit
sosial
1.13.1.13.01.20.04. 42.800.000,00 424.900.000,00 - 467.700.000,00 Pemberdayaan penyandang penyakit sosial
1.13.1.13.01.20.08. 30.900.000,00 334.800.000,00 - 365.700.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan
berusaha bagi gelandangan dan pengemis
1.13.1.13.01.20.09. - 98.000.000,00 - 98.000.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan penyandang
HIV/Aids
1.13.1.13.01.21. 4.195.600.000,00 12.395.800.000,00 50.000.000,00 16.641.400.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.13.01.21.03. 3.832.200.000,00 134.200.000,00 - 3.966.400.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan
sosial masyarakat
1.13.1.13.01.21.04. 107.300.000,00 867.700.000,00 - 975.000.000,00 Pengembangan model kelembagaan
perlindungan masyarakat
1.13.1.13.01.21.06. - 8.200.000.000,00 - 8.200.000.000,00 Pelatihan ketrampilan taruna penanggulangan
bencana (Tagana)
1.13.1.13.01.21.07. 67.800.000,00 1.692.200.000,00 - 1.760.000.000,00 Pemberdayaan karang taruna
1.13.1.13.01.21.09. 130.500.000,00 329.500.000,00 50.000.000,00 510.000.000,00 Pelatihan petugas penyuluhan sosial dan
penyuluhan sosial keliling
1.13.1.13.01.21.10. 57.800.000,00 1.172.200.000,00 - 1.230.000.000,00 Pembinaan Organisasi Sosial dan Kemitraan
1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS
PENDUDUK
5.320.940.000,00 39.773.534.324,00 39.888.098.029,00 84.982.572.353,00
1.14. 5.320.940.000,00 39.773.534.324,00 39.888.098.029,00 84.982.572.353,00 KETENAGAKERJAAN
1.14.1.14.01.01. 1.093.450.000,00 2.754.027.000,00 387.500.000,00 4.234.977.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.14.1.14.01.01.01. - 26.640.000,00 - 26.640.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.14.1.14.01.01.02. - 893.900.000,00 - 893.900.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.14.1.14.01.01.06. - 66.400.000,00 - 66.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.14.1.14.01.01.08. - 324.000.000,00 - 324.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.14.1.14.01.01.10. - 103.305.000,00 - 103.305.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.14.1.14.01.01.11. - 267.657.000,00 - 267.657.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.14.1.14.01.01.12. - 48.531.000,00 - 48.531.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.14.1.14.01.01.13. - - 387.500.000,00 387.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.14.1.14.01.01.15. - 23.100.000,00 - 23.100.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.14.1.14.01.01.17. - 193.434.000,00 - 193.434.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.14.1.14.01.01.18. - 442.060.000,00 - 442.060.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.14.1.14.01.01.20. - 348.800.000,00 - 348.800.000,00 Penyediaan jasa dokumentasi kantor
1.14.1.14.01.01.22. 1.093.450.000,00 16.200.000,00 - 1.109.650.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.14.1.14.01.02. 50.000.000,00 491.400.000,00 10.505.464.845,00 11.046.864.845,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.14.1.14.01.02.03. 50.000.000,00 25.000.000,00 9.925.000.000,00 10.000.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.14.1.14.01.02.07. - - 312.889.845,00 312.889.845,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.14.1.14.01.02.22. - 56.000.000,00 - 56.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.14.1.14.01.02.24. - 410.400.000,00 - 410.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.14.1.14.01.02.42. - - 267.575.000,00 267.575.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1.14.1.14.01.05. - 233.145.000,00 - 233.145.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.14.1.14.01.05.01. - 37.350.000,00 - 37.350.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.14.1.14.01.05.04. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pembinaan mental dan fisik aparatur
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 182
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.14.1.14.01.05.06. - 165.795.000,00 - 165.795.000,00 Rapat koordinasi teknis (Rakornis)
1.14.1.14.01.15. 1.006.050.000,00 7.389.867.575,00 6.844.000.000,00 15.239.917.575,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.1.14.01.15.01. - 488.185.530,00 - 488.185.530,00 Penyusunan data base tenaga kerja daerah
1.14.1.14.01.15.04. - 500.910.000,00 - 500.910.000,00 Peningkatan profesionalisme tenaga
kepelatihan dan instruktur BLK
1.14.1.14.01.15.06. 882.450.000,00 6.105.012.045,00 - 6.987.462.045,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja
1.14.1.14.01.15.11. 123.600.000,00 295.760.000,00 6.844.000.000,00 7.263.360.000,00 Pembangunan dan peningkatan sarana dan
prasarana balai latihan kerja (BLK)
1.14.1.14.01.16. 219.500.000,00 6.967.912.074,00 - 7.187.412.074,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14.1.14.01.16.02. - 1.283.697.074,00 - 1.283.697.074,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
1.14.1.14.01.16.05. 101.100.000,00 1.247.665.000,00 - 1.348.765.000,00 Pengembangan kelembagaan produktivitas
dan pelatihan kewirausahaan
1.14.1.14.01.16.06. 118.400.000,00 4.436.550.000,00 - 4.554.950.000,00 Pengembangan Sistem pendanaan pelatihan
berbasis masyarakat
1.14.1.14.01.17. 518.900.000,00 1.953.241.380,00 - 2.472.141.380,00 Program Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
1.14.1.14.01.17.02. 234.500.000,00 1.009.451.500,00 - 1.243.951.500,00 Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan
1.14.1.14.01.17.05. 284.400.000,00 943.789.880,00 - 1.228.189.880,00 Peningkatan pengawasan perlindungan dan
penegakan hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja
1.14.1.14.01.18. 1.985.740.000,00 13.357.889.500,00 22.151.133.184,00 37.494.762.684,00 Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
1.14.1.14.01.18.07. 440.580.000,00 3.820.763.000,00 22.151.133.184,00 26.412.476.184,00 Pembangunan dan pengembangan sarana
dan prasarana transmigrasi
1.14.1.14.01.18.08. 973.100.000,00 4.824.435.000,00 - 5.797.535.000,00 Penyediaan dan pengelolaan sarana sosial
ekonomi di kawasan transmigrasi
1.14.1.14.01.18.09. 257.635.000,00 2.426.244.000,00 - 2.683.879.000,00 Pengerahan dan penempatan transmigrasi
1.14.1.14.01.18.10. 132.900.000,00 1.431.080.000,00 - 1.563.980.000,00 Pelatihan transmigrasi
1.14.1.14.01.18.11. 181.525.000,00 855.367.500,00 - 1.036.892.500,00 Pembinaan dan pemberdayaan di kawasan
transmigrasi
1.14.1.14.01.21. 447.300.000,00 6.626.051.795,00 - 7.073.351.795,00 Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.14.1.14.01.21.01. 447.300.000,00 6.626.051.795,00 - 7.073.351.795,00 Perencanaan pembangunan tenaga kerja dan
mobilitas penduduk
1.15.01. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
2.310.090.000,00 64.463.904.974,00 2.001.419.250,00 68.775.414.224,00
1.15. 2.310.090.000,00 64.463.904.974,00 2.001.419.250,00 68.775.414.224,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
1.15.1.15.01.01. 111.240.000,00 1.371.391.500,00 92.000.000,00 1.574.631.500,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.15.1.15.01.01.01. - 22.200.000,00 - 22.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.15.1.15.01.01.02. - 432.000.000,00 - 432.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.15.1.15.01.01.05. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.15.1.15.01.01.10. - 100.389.500,00 - 100.389.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.01.11. - 23.484.000,00 - 23.484.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.15.1.15.01.01.12. - 15.050.000,00 - 15.050.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.15.1.15.01.01.13. - - 92.000.000,00 92.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.15.1.15.01.01.15. - 16.488.000,00 - 16.488.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.15.1.15.01.01.18. - 210.940.000,00 - 210.940.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.15.1.15.01.01.22. 111.240.000,00 549.840.000,00 - 661.080.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.15.1.15.01.02. - 530.610.000,00 1.909.419.250,00 2.440.029.250,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.15.1.15.01.02.07. - - 185.099.250,00 185.099.250,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 183
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.15.1.15.01.02.24. - 304.810.000,00 - 304.810.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.15.1.15.01.02.26. - 58.000.000,00 - 58.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.15.1.15.01.02.42. - 167.800.000,00 1.724.320.000,00 1.892.120.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1.15.1.15.01.05. - 103.950.000,00 - 103.950.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.15.1.15.01.05.01. - 103.950.000,00 - 103.950.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.15.1.15.01.20. 215.400.000,00 1.114.350.000,00 - 1.329.750.000,00 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
1.15.1.15.01.20.01. 215.400.000,00 1.114.350.000,00 - 1.329.750.000,00 Perencanaan Pembangunan Koperasi dan
UKM
1.15.1.15.01.21. 1.983.450.000,00 61.343.603.474,00 - 63.327.053.474,00 Program Pengembangan dan Pembinaan
Koperasi dan UKM
1.15.1.15.01.21.03. 240.600.000,00 1.597.247.400,00 - 1.837.847.400,00 Kegiatan Akses Permodalan untuk Koperasi
dan UKM
1.15.1.15.01.21.04. 188.800.000,00 5.995.554.200,00 - 6.184.354.200,00 Kegiatan Pengembangan Usaha bagi
Koperasi
1.15.1.15.01.21.05. 320.200.000,00 49.451.687.874,00 - 49.771.887.874,00 Kegiatan Pengembangan Usaha bagi UMKM
1.15.1.15.01.21.06. 941.100.000,00 2.767.428.000,00 - 3.708.528.000,00 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Koperasi
dan UKM
1.15.1.15.01.21.07. 292.750.000,00 1.531.686.000,00 - 1.824.436.000,00 Pembinaan Kelembagaan Koperasi
1.16.01. BADAN INVESTASI DAN PROMOSI 1.089.780.000,00 7.885.385.734,00 1.363.669.770,00 10.338.835.504,00
1.16. 1.089.780.000,00 7.885.385.734,00 1.363.669.770,00 10.338.835.504,00 PENANAMAN MODAL
1.16.1.16.01.01. 915.600.000,00 980.592.634,00 682.700.000,00 2.578.892.634,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.16.1.16.01.01.01. - 53.200.000,00 - 53.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.16.1.16.01.01.02. - 449.880.000,00 - 449.880.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.16.1.16.01.01.08. - 30.359.144,00 - 30.359.144,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.16.1.16.01.01.10. - 73.425.590,00 - 73.425.590,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.01.11. - 80.715.900,00 - 80.715.900,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.16.1.16.01.01.12. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.16.1.16.01.01.13. - 18.500.000,00 682.700.000,00 701.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.16.1.16.01.01.15. - 17.702.000,00 - 17.702.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.16.1.16.01.01.17. - 66.000.000,00 - 66.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.16.1.16.01.01.18. - 146.450.000,00 - 146.450.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.16.1.16.01.01.22. 915.600.000,00 19.360.000,00 - 934.960.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.16.1.16.01.02. - 543.270.000,00 680.969.770,00 1.224.239.770,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.16.1.16.01.02.24. - 315.000.000,00 - 315.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.16.1.16.01.02.26. - 198.300.000,00 - 198.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.16.1.16.01.02.33. - 29.970.000,00 - 29.970.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat
Parkir dan Halaman Kantor
1.16.1.16.01.02.42. - - 680.969.770,00 680.969.770,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1.16.1.16.01.03. - - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.16.1.16.01.05. - 188.950.000,00 - 188.950.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.16.1.16.01.05.01. - 188.950.000,00 - 188.950.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.16.1.16.01.15. 84.700.000,00 4.789.543.100,00 - 4.874.243.100,00 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 184
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.16.1.16.01.15.07. - 309.050.000,00 - 309.050.000,00 Pengawasan dan evaluasi kinerja dan
aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
1.16.1.16.01.15.08. 57.000.000,00 503.913.600,00 - 560.913.600,00 Peningkatatan kegiatan pemantauan,
pembinaan dan pengawasaan pelaksanaan
penanaman modal.
1.16.1.16.01.15.18. 27.700.000,00 3.976.579.500,00 - 4.004.279.500,00 Peningkatan promosi, kerjasama investasi
dan pengembangan potensi unggulan daerah
1.16.1.16.01.16. 9.000.000,00 429.680.000,00 - 438.680.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
1.16.1.16.01.16.06. 9.000.000,00 429.680.000,00 - 438.680.000,00 Penyederhanaan prosedur perijinan dan
peningkatan pelayanan penanaman modal
1.16.1.16.01.17. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya,
Sarana dan Prasarana Daerah
1.16.1.16.01.17.01. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Kajian potensi sumberdaya yang terkait
dengan investasi
1.16.1.16.01.18. 80.480.000,00 653.350.000,00 - 733.830.000,00 Program Perancanaan Pengembangunan
Ekonomi
1.16.1.16.01.18.01. 80.480.000,00 653.350.000,00 - 733.830.000,00 Perencanaan Pengembangan Penanaman
Modal Daerah
1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.452.641.812,00 28.832.824.520,00 2.728.470.000,00 34.013.936.332,00
1.17. 2.452.641.812,00 28.832.824.520,00 2.728.470.000,00 34.013.936.332,00 KEBUDAYAAN
1.17.1.17.01.01. 1.348.862.206,00 1.613.201.300,00 37.000.000,00 2.999.063.506,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.17.1.17.01.01.01. - 56.800.000,00 - 56.800.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.17.1.17.01.01.02. - 672.500.000,00 - 672.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.17.1.17.01.01.10. - 60.882.000,00 - 60.882.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.01.11. - 62.400.000,00 - 62.400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.17.1.17.01.01.12. - 74.700.000,00 - 74.700.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.17.1.17.01.01.13. - - 37.000.000,00 37.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.17.1.17.01.01.17. - 97.840.000,00 - 97.840.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.17.1.17.01.01.18. - 398.150.000,00 - 398.150.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.17.1.17.01.01.22. 1.348.862.206,00 189.929.300,00 - 1.538.791.506,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.17.1.17.01.02. - 376.050.000,00 1.231.960.000,00 1.608.010.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.17.1.17.01.02.07. - - 146.500.000,00 146.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.17.1.17.01.02.24. - 184.000.000,00 - 184.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.17.1.17.01.02.26. - 147.050.000,00 - 147.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.17.1.17.01.02.42. - 45.000.000,00 1.085.460.000,00 1.130.460.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1.17.1.17.01.03. - 39.600.000,00 - 39.600.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.17.1.17.01.03.02. - 39.600.000,00 - 39.600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.17.1.17.01.05. 2.500.000,00 124.300.000,00 - 126.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.17.1.17.01.05.01. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.17.1.17.01.05.24. 2.500.000,00 64.300.000,00 - 66.800.000,00 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
1.17.1.17.01.15. 214.605.566,00 1.651.378.212,00 157.000.000,00 2.022.983.778,00 Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17.1.17.01.15.01. 12.800.000,00 877.685.000,00 - 890.485.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
1.17.1.17.01.15.09. 39.600.000,00 160.400.000,00 - 200.000.000,00 Pagelaran, pameran seni se-Sumatera
(PPSS)
1.17.1.17.01.15.10. - 247.000.000,00 - 247.000.000,00 Pagelaran dan pameran seni temu taman
budaya se-Indonesia
1.17.1.17.01.15.12. 98.400.000,00 67.500.000,00 120.000.000,00 285.900.000,00 Pengumpulan dan ganti rugi koleksi museum
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 185
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.17.1.17.01.15.13. 63.805.566,00 298.793.212,00 37.000.000,00 399.598.778,00 Pameran bersama tingkat nasional dan
regional, pameran keliling dan temporer
1.17.1.17.01.16. 604.169.040,00 2.503.568.808,00 1.027.550.000,00 4.135.287.848,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17.1.17.01.16.02. 10.069.040,00 172.178.808,00 77.550.000,00 259.797.848,00 Pelestarian fisik dan kandungan bahan
pustaka termasuk naskah kuno
1.17.1.17.01.16.04. 143.100.000,00 228.260.000,00 - 371.360.000,00 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya
lokal daerah
1.17.1.17.01.16.05. 307.200.000,00 250.000.000,00 - 557.200.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
1.17.1.17.01.16.18. 133.000.000,00 340.430.000,00 - 473.430.000,00 Penyusunan, pengendalian dan evaluasi
program
1.17.1.17.01.16.21. 10.800.000,00 1.036.700.000,00 950.000.000,00 1.997.500.000,00 Pemugaran benda-benda arkeologi, benda
cagar budaya peninggalan sejarah
1.17.1.17.01.16.26. - 251.000.000,00 - 251.000.000,00 Penulisan/penerbitan buku, kamus dan karya
sastra lainnya
1.17.1.17.01.16.35. - 225.000.000,00 - 225.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan tentang sejarah
1.17.1.17.01.17. 60.855.000,00 9.163.630.200,00 - 9.224.485.200,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17.1.17.01.17.03. 18.000.000,00 360.880.000,00 - 378.880.000,00 Penyelenggaraan dialog kebudayaan
1.17.1.17.01.17.06. - 238.400.000,00 - 238.400.000,00 Seminar dalam rangka revitalisasi dan
reaktualisasi budaya lokal
1.17.1.17.01.17.10. 3.940.000,00 1.467.320.000,00 - 1.471.260.000,00 Pembinaan dan evaluasi sanggar-sanggar
kesenian, pagelaran dan festival tingkat
nasional
1.17.1.17.01.17.12. 4.760.000,00 680.690.000,00 - 685.450.000,00 Rapat koordinasi kebudayaan
1.17.1.17.01.17.13. 12.000.000,00 528.000.000,00 - 540.000.000,00 Audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara
1.17.1.17.01.17.14. 15.855.000,00 1.511.990.000,00 - 1.527.845.000,00 Festival seni dan pagelaran budaya
1.17.1.17.01.17.16. 6.300.000,00 4.301.350.200,00 - 4.307.650.200,00 Pagelaran budaya daerah pada event dalam
dan luar negeri
1.17.1.17.01.17.18. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Partisipasi museum aceh di luar dan dalam
daerah
1.17.1.17.01.19. - 710.000.000,00 - 710.000.000,00 Program Pengembangan Sarana dan
Prasarana Kebudayaan
1.17.1.17.01.19.03. - 710.000.000,00 - 710.000.000,00 Penyediaan alat-alat kesenian tradisional
1.17.1.17.01.20. 51.800.000,00 7.056.936.000,00 - 7.108.736.000,00 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
1.17.1.17.01.20.02. 30.000.000,00 1.321.190.000,00 - 1.351.190.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi
dalam pemasaran pariwisata
1.17.1.17.01.20.05. 7.000.000,00 5.359.641.000,00 - 5.366.641.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeri
1.17.1.17.01.20.08. 14.800.000,00 376.105.000,00 - 390.905.000,00 Pelatihan pemandu wisata terpadu
1.17.1.17.01.21. 78.500.000,00 3.779.850.000,00 274.960.000,00 4.133.310.000,00 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
1.17.1.17.01.21.01. 28.800.000,00 672.350.000,00 - 701.150.000,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan
1.17.1.17.01.21.02. - 1.079.160.000,00 274.960.000,00 1.354.120.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata
1.17.1.17.01.21.03. 37.700.000,00 1.724.425.000,00 - 1.762.125.000,00 Pengembangan jenis dan paket wisata
unggulan
1.17.1.17.01.21.04. - 123.525.000,00 - 123.525.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek
pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
1.17.1.17.01.21.09. 12.000.000,00 180.390.000,00 - 192.390.000,00 Pembuatan master plan pengembangan
kawasan wisata
1.17.1.17.01.22. 91.350.000,00 1.814.310.000,00 - 1.905.660.000,00 Program Pengembangan Kemitraan
1.17.1.17.01.22.01. 79.750.000,00 162.350.000,00 - 242.100.000,00 Pengembangan dan penguatan informasi dan
database
1.17.1.17.01.22.04. 2.000.000,00 330.385.000,00 - 332.385.000,00 Pembentukan forum komunikasi antar pelaku
industri pariwisata dan budaya
1.17.1.17.01.22.05. 9.600.000,00 876.730.000,00 - 886.330.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan
kemitraan pariwisata
1.17.1.17.01.22.07. - 444.845.000,00 - 444.845.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
1.17.02. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 2.032.130.000,00 2.031.008.817,00 154.200.000,00 4.217.338.817,00
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 186
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.17. 2.032.130.000,00 2.031.008.817,00 154.200.000,00 4.217.338.817,00 KEBUDAYAAN
1.17.1.17.02.01. 1.971.280.000,00 1.145.657.200,00 154.200.000,00 3.271.137.200,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.17.1.17.02.01.01. - 12.550.000,00 - 12.550.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.17.1.17.02.01.02. - 207.300.000,00 - 207.300.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.17.1.17.02.01.03. - 49.650.000,00 - 49.650.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1.17.1.17.02.01.10. - 31.875.000,00 - 31.875.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.02.01.11. - 22.099.200,00 - 22.099.200,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.17.1.17.02.01.12. - 5.225.000,00 - 5.225.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.17.1.17.02.01.13. - 4.908.000,00 154.200.000,00 159.108.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.17.1.17.02.01.15. - 10.080.000,00 - 10.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.17.1.17.02.01.17. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.17.1.17.02.01.18. - 656.670.000,00 - 656.670.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.17.1.17.02.01.20. - 19.500.000,00 - 19.500.000,00 Penyediaan jasa dokumentasi kantor
1.17.1.17.02.01.22. 1.971.280.000,00 85.800.000,00 - 2.057.080.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.17.1.17.02.02. - 314.055.617,00 - 314.055.617,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.17.1.17.02.02.22. - 153.205.617,00 - 153.205.617,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.17.1.17.02.02.24. - 160.850.000,00 - 160.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.17.1.17.02.03. - 36.172.000,00 - 36.172.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.17.1.17.02.03.02. - 36.172.000,00 - 36.172.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.17.1.17.02.05. 2.000.000,00 192.000.000,00 - 194.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.17.1.17.02.05.24. 2.000.000,00 68.000.000,00 - 70.000.000,00 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
1.17.1.17.02.05.32. - 124.000.000,00 - 124.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis
1.17.1.17.02.15. - 245.904.000,00 - 245.904.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17.1.17.02.15.06. - 200.364.000,00 - 200.364.000,00 Pelatihan peradilan adat
1.17.1.17.02.15.17. - 45.540.000,00 - 45.540.000,00 Pilot proyek gampong percontohan adat
1.17.1.17.02.16. - 52.180.000,00 - 52.180.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17.1.17.02.16.37. - 52.180.000,00 - 52.180.000,00 Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan
Perpolisian Masyarakat (PolMas)
1.17.1.17.02.23. 58.850.000,00 45.040.000,00 - 103.890.000,00 Program Pelestarian dan dan Pembinaan
Adat Istiadat
1.17.1.17.02.23.05. 58.850.000,00 45.040.000,00 - 103.890.000,00 Sosialisasi Adat Istiadat
1.17.03. KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT
LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
4.871.015.000,00 9.529.317.698,00 295.250.000,00 14.695.582.698,00
1.17. 4.871.015.000,00 9.529.317.698,00 295.250.000,00 14.695.582.698,00 KEBUDAYAAN
1.17.1.17.03.01. 4.541.040.000,00 4.105.894.085,00 25.000.000,00 8.671.934.085,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.17.1.17.03.01.01. - 8.700.000,00 - 8.700.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.17.1.17.03.01.02. - 150.800.000,00 - 150.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.17.1.17.03.01.03. - 24.750.000,00 - 24.750.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1.17.1.17.03.01.08. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.17.1.17.03.01.10. - 74.420.085,00 - 74.420.085,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.03.01.11. - 116.525.000,00 - 116.525.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.17.1.17.03.01.12. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.17.1.17.03.01.14. - 36.600.000,00 25.000.000,00 61.600.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 187
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.17.1.17.03.01.15. - 32.024.000,00 - 32.024.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.17.1.17.03.01.17. - 772.980.000,00 - 772.980.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.17.1.17.03.01.18. - 516.640.000,00 - 516.640.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.17.1.17.03.01.22. 4.541.040.000,00 2.212.955.000,00 - 6.753.995.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.17.1.17.03.02. - 922.480.000,00 270.250.000,00 1.192.730.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.17.1.17.03.02.03. - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.17.1.17.03.02.07. - - 43.000.000,00 43.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.17.1.17.03.02.09. - - 207.250.000,00 207.250.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.17.1.17.03.02.24. - 889.780.000,00 - 889.780.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.17.1.17.03.02.28. - 32.700.000,00 - 32.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.17.1.17.03.03. - 178.400.000,00 - 178.400.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.17.1.17.03.03.02. - 178.400.000,00 - 178.400.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.17.1.17.03.05. 142.350.000,00 3.241.295.000,00 - 3.383.645.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.17.1.17.03.05.11. 139.350.000,00 2.820.215.000,00 - 2.959.565.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan
ketatalaksanaan
1.17.1.17.03.05.24. 3.000.000,00 210.000.000,00 - 213.000.000,00 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
1.17.1.17.03.05.32. - 211.080.000,00 - 211.080.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis
1.17.1.17.03.06. 103.700.000,00 30.505.000,00 - 134.205.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.17.1.17.03.06.01. 103.700.000,00 30.505.000,00 - 134.205.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.17.1.17.03.15. 46.475.000,00 1.022.343.613,00 - 1.068.818.613,00 Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17.1.17.03.15.05. 17.900.000,00 496.600.000,00 - 514.500.000,00 Pemberian penghargaan dan kerjasama di
bidang budaya
1.17.1.17.03.15.07. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Penerbitan majalah/buku-buku tentang adat
1.17.1.17.03.15.15. 14.925.000,00 162.360.000,00 - 177.285.000,00 Survey dan perekaman digitalisasi
naskah-naskah kuno
1.17.1.17.03.15.18. 13.650.000,00 273.383.613,00 - 287.033.613,00 Sosialisasi Hukum Adat/Adat Istiadat Melalui
Media Massa dan Elektronik
1.17.1.17.03.16. 37.450.000,00 28.400.000,00 - 65.850.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17.1.17.03.16.18. 37.450.000,00 28.400.000,00 - 65.850.000,00 Penyusunan, pengendalian dan evaluasi
program
1.18.01. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 4.933.270.000,00 99.126.806.693,00 24.461.476.000,00 128.521.552.693,00
1.18. 4.933.270.000,00 99.126.806.693,00 24.461.476.000,00 128.521.552.693,00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.18.1.18.01.01. 838.500.000,00 2.230.368.150,00 932.650.000,00 4.001.518.150,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.18.1.18.01.01.01. - 12.600.000,00 - 12.600.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.18.1.18.01.01.02. - 515.400.000,00 - 515.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.18.1.18.01.01.03. - 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1.18.1.18.01.01.08. - 270.000.000,00 - 270.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.18.1.18.01.01.10. - 92.938.600,00 - 92.938.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.18.1.18.01.01.11. - 88.831.150,00 - 88.831.150,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.18.1.18.01.01.12. - 21.000.000,00 800.000.000,00 821.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.18.1.18.01.01.13. - 40.000.000,00 132.650.000,00 172.650.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.18.1.18.01.01.15. - 460.778.400,00 - 460.778.400,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.18.1.18.01.01.17. - 175.490.000,00 - 175.490.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 188
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.18.1.18.01.01.18. - 433.150.000,00 - 433.150.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.18.1.18.01.01.20. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan jasa dokumentasi kantor
1.18.1.18.01.01.22. 838.500.000,00 74.680.000,00 - 913.180.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.18.1.18.01.02. 20.400.000,00 911.065.000,00 1.694.680.000,00 2.626.145.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.18.1.18.01.02.07. - 1.300.000,00 422.500.000,00 423.800.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.18.1.18.01.02.22. - 132.695.000,00 1.272.180.000,00 1.404.875.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.18.1.18.01.02.24. 20.400.000,00 669.120.000,00 - 689.520.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.18.1.18.01.02.28. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.18.1.18.01.02.38. - 450.000,00 - 450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan
telepon
1.18.1.18.01.02.46. - 87.500.000,00 - 87.500.000,00 Kegiatan pembinaan kelembagaan
1.18.1.18.01.03. - - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.18.1.18.01.15. - 145.830.000,00 - 145.830.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
1.18.1.18.01.15.02. - 145.830.000,00 - 145.830.000,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan pemuda
1.18.1.18.01.16. 123.000.000,00 2.734.220.000,00 - 2.857.220.000,00 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
1.18.1.18.01.16.01. 109.800.000,00 714.970.000,00 - 824.770.000,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan
1.18.1.18.01.16.02. - 268.100.000,00 - 268.100.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan
1.18.1.18.01.16.03. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
1.18.1.18.01.16.04. - 67.375.000,00 - 67.375.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi
pemuda
1.18.1.18.01.16.05. 13.200.000,00 295.205.000,00 - 308.405.000,00 Penyuluhan pencegahan penggunaan
narkoba dikalangan generasi muda
1.18.1.18.01.16.06. - 91.800.000,00 - 91.800.000,00 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan
pemuda
1.18.1.18.01.16.08. - 63.910.000,00 - 63.910.000,00 Pameran prestasi hasil karya pemuda
1.18.1.18.01.16.12. - 80.900.000,00 - 80.900.000,00 Seleksi dan pemberangkatan pertukaran
pemuda antar negara
1.18.1.18.01.16.13. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Seleksi dan pemberangkatan pertukaran
pemuda antar provinsi
1.18.1.18.01.16.14. - 52.850.000,00 - 52.850.000,00 Seleksi dan pemberangkatan peserta kapal
pemuda nusantara
1.18.1.18.01.16.16. - 1.009.110.000,00 - 1.009.110.000,00 Pemilihan dan pelatihan Paskibraka tingkat
nasional dan provinsi
1.18.1.18.01.19. 302.200.000,00 2.377.085.000,00 - 2.679.285.000,00 Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
1.18.1.18.01.19.01. - 219.160.000,00 - 219.160.000,00 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga
keolahragaan
1.18.1.18.01.19.03. 286.200.000,00 508.880.000,00 - 795.080.000,00 pengembangan perencanaan olahraga
terpadu
1.18.1.18.01.19.04. 16.000.000,00 249.000.000,00 - 265.000.000,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan olahraga
1.18.1.18.01.19.05. - 161.510.000,00 - 161.510.000,00 Pembinaan manajemen organisasi olahraga
1.18.1.18.01.19.06. - 1.238.535.000,00 - 1.238.535.000,00 Pengkajian kebijakan-kebijakan
pembangunan olahraga
1.18.1.18.01.20. 1.916.450.000,00 17.058.388.000,00 - 18.974.838.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
1.18.1.18.01.20.03. 16.200.000,00 206.800.000,00 - 223.000.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan
berbakat
1.18.1.18.01.20.04. 623.400.000,00 761.100.000,00 - 1.384.500.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
1.18.1.18.01.20.07. 30.250.000,00 369.795.000,00 - 400.045.000,00 Pemassalan olahraga bagi pelajar,
mahasiswa dan masyarakat
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 189
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.18.1.18.01.20.10. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk
penyandang cacat
1.18.1.18.01.20.14. 16.200.000,00 2.382.820.000,00 - 2.399.020.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di
masyarakat
1.18.1.18.01.20.18. 1.157.400.000,00 1.925.728.000,00 - 3.083.128.000,00 Pembinaan dan pembibitan atlit diklat
olahraga SMA Tunas Bangsa
1.18.1.18.01.20.19. - 2.772.000.000,00 - 2.772.000.000,00 Pengelolaan dapur umum SMA plus diklat
olahraga
1.18.1.18.01.20.20. - 475.450.000,00 - 475.450.000,00 Pembinaan dan pengembangan olahraga
santri
1.18.1.18.01.20.23. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Olahraga dalam rangka Hari Olahraga
Nasional (HAORNAS)
1.18.1.18.01.20.24. - 99.000.000,00 - 99.000.000,00 Festival olahraga tradisional
1.18.1.18.01.20.27. 26.200.000,00 4.300.440.000,00 - 4.326.640.000,00 Pelaksanaan, turnamen/kompetisi olahraga
antar lembaga/instansi lainnya
1.18.1.18.01.20.28. - 974.475.000,00 - 974.475.000,00 Persiapan Atlit (TC) dan Pekan Olahraga
Pelajar Wilayah (POPWIL)
1.18.1.18.01.20.29. 46.800.000,00 2.390.780.000,00 - 2.437.580.000,00 Pelaksanaan POPDA
1.18.1.18.01.21. 1.707.520.000,00 71.604.420.543,00 18.554.396.000,00 91.866.336.543,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
1.18.1.18.01.21.02. 147.600.000,00 68.741.750.543,00 17.662.196.000,00 86.551.546.543,00 Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana olahraga
1.18.1.18.01.21.06. 1.559.920.000,00 2.862.670.000,00 892.200.000,00 5.314.790.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
prasarana olahraga
1.18.1.18.01.22. 25.200.000,00 2.065.430.000,00 3.279.750.000,00 5.370.380.000,00 Program Pembinaan Kepemudaan
1.18.1.18.01.22.01. 25.200.000,00 1.332.430.000,00 395.000.000,00 1.752.630.000,00 Pembangunan fisik bumi perkemahan
pramuka
1.18.1.18.01.22.03. - 733.000.000,00 2.884.750.000,00 3.617.750.000,00 Peningkatan Prasarana dan Sarana
Kepemudaan
1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.010.976.000,00 5.609.071.442,00 2.072.320.000,00 9.692.367.442,00
1.19. 2.010.976.000,00 5.609.071.442,00 2.072.320.000,00 9.692.367.442,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1.19.1.19.01.01. 1.664.232.000,00 1.861.240.700,00 484.820.000,00 4.010.292.700,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.19.1.19.01.01.01. - 8.100.000,00 - 8.100.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.19.1.19.01.01.02. - 266.388.000,00 - 266.388.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.19.1.19.01.01.08. - 28.434.000,00 - 28.434.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19.1.19.01.01.10. - 138.767.700,00 - 138.767.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.01.11. - 67.018.000,00 - 67.018.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.19.1.19.01.01.12. - 17.227.000,00 - 17.227.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.19.1.19.01.01.13. - 100.000.000,00 474.820.000,00 574.820.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.19.1.19.01.01.15. - 17.396.000,00 10.000.000,00 27.396.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.19.1.19.01.01.17. - 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.19.1.19.01.01.18. - 880.730.000,00 - 880.730.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.19.1.19.01.01.20. - 232.000.000,00 - 232.000.000,00 Penyediaan jasa dokumentasi kantor
1.19.1.19.01.01.22. 1.664.232.000,00 72.180.000,00 - 1.736.412.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.19.1.19.01.02. - 733.320.000,00 1.587.500.000,00 2.320.820.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.19.1.19.01.02.05. - - 1.587.500.000,00 1.587.500.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.19.1.19.01.02.24. - 308.340.000,00 - 308.340.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.19.1.19.01.02.28. - 260.750.000,00 - 260.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.19.1.19.01.02.46. - 164.230.000,00 - 164.230.000,00 Kegiatan pembinaan kelembagaan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 190
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.19.1.19.01.05. - 60.300.000,00 - 60.300.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.19.1.19.01.05.01. - 60.300.000,00 - 60.300.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.19.1.19.01.06. 228.244.000,00 68.208.000,00 - 296.452.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.19.1.19.01.06.01. 153.600.000,00 61.662.000,00 - 215.262.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.19.1.19.01.06.04. 74.644.000,00 6.546.000,00 - 81.190.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.19.1.19.01.16. - 467.107.000,00 - 467.107.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.1.19.01.16.06. - 194.972.000,00 - 194.972.000,00 Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan
kondisi daerah
1.19.1.19.01.16.24. - 20.505.000,00 - 20.505.000,00 Pelaksanaan koordinasi pemantauan orang
asing dan tenaga kerja asing
1.19.1.19.01.16.27. - 251.630.000,00 - 251.630.000,00 Koordinasi penanganan konflik
1.19.1.19.01.17. 30.000.000,00 174.775.000,00 - 204.775.000,00 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
1.19.1.19.01.17.01. 30.000.000,00 174.775.000,00 - 204.775.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
1.19.1.19.01.18. 4.750.000,00 370.345.000,00 - 375.095.000,00 Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
1.19.1.19.01.18.02. 4.750.000,00 234.750.000,00 - 239.500.000,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan
wawasan kebangsaan
1.19.1.19.01.18.05. - 135.595.000,00 - 135.595.000,00 Pemantapan ideologi dan bela negara
1.19.1.19.01.19. - 297.475.892,00 - 297.475.892,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk
Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1.19.1.19.01.19.05. - 98.761.000,00 - 98.761.000,00 Pembinaan aparatur perlindungan masyarakat
1.19.1.19.01.19.06. - 32.133.000,00 - 32.133.000,00 Peningkatan koordinasi antara perangkat
gampong dan aparat keamanan
1.19.1.19.01.19.07. - 146.293.492,00 - 146.293.492,00 Penyelenggaraan gampong sadar hukum
1.19.1.19.01.19.08. - 20.288.400,00 - 20.288.400,00 Penyusunan dan penyesuaian reusam
gampong berbasis peka konflik
1.19.1.19.01.21. 75.200.000,00 1.182.618.910,00 - 1.257.818.910,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat
1.19.1.19.01.21.08. - 42.252.000,00 - 42.252.000,00 Sosialisasi kebijakan politik pemerintah aceh
1.19.1.19.01.21.09. - 139.280.650,00 - 139.280.650,00 Forum Komunikasi dan Konsultasi bagi
Fungsionaris Partai Politik/Ormas/LSM
1.19.1.19.01.21.10. - 22.035.000,00 - 22.035.000,00 Sosialisasi regulasi tentang tatacara
pendaftaran ormas dan lsm
1.19.1.19.01.21.12. 75.200.000,00 111.010.700,00 - 186.210.700,00 Penyusunan data base Parpol, ormas ,lsm
dan lembaga asing
1.19.1.19.01.21.17. - 868.040.560,00 - 868.040.560,00 Penguatan kapasitas organisasi masyarakat
1.19.1.19.01.24. 8.550.000,00 56.910.940,00 - 65.460.940,00 Program Pembauran kebangsaan
1.19.1.19.01.24.02. 8.550.000,00 56.910.940,00 - 65.460.940,00 Koordinasi pembauran kebangsaan
1.19.1.19.01.26. - 336.770.000,00 - 336.770.000,00 Program Konsolidasi Perdamaian Aceh
1.19.1.19.01.26.01. - 206.265.000,00 - 206.265.000,00 Tinjauan capaian penanganan konflik aceh
1.19.1.19.01.26.02. - 112.195.000,00 - 112.195.000,00 Konferensi/seminar/lokakarya/dialog capaian
penanganan konflik aceh
1.19.1.19.01.26.04. - 18.310.000,00 - 18.310.000,00 Penyediaan dan pemeliharaan memorial
perdamaian
1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH
27.410.160.000,00 5.524.616.849,00 399.350.000,00 33.334.126.849,00
1.19. 27.410.160.000,00 5.524.616.849,00 399.350.000,00 33.334.126.849,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1.19.1.19.02.01. 365.900.000,00 1.838.610.809,00 399.350.000,00 2.603.860.809,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.19.1.19.02.01.01. - 13.170.000,00 - 13.170.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.19.1.19.02.01.02. - 364.800.000,00 - 364.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.19.1.19.02.01.10. - 123.839.349,00 - 123.839.349,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.02.01.11. - 48.506.600,00 - 48.506.600,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 191
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.19.1.19.02.01.12. - 21.166.600,00 - 21.166.600,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.19.1.19.02.01.13. - 15.908.260,00 399.350.000,00 415.258.260,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.19.1.19.02.01.15. - 10.440.000,00 - 10.440.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.19.1.19.02.01.18. - 354.300.000,00 - 354.300.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.19.1.19.02.01.22. 365.900.000,00 886.480.000,00 - 1.252.380.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.19.1.19.02.02. - 1.329.816.000,00 - 1.329.816.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.19.1.19.02.02.22. - 656.886.000,00 - 656.886.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.19.1.19.02.02.24. - 612.330.000,00 - 612.330.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.19.1.19.02.02.26. - 60.600.000,00 - 60.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.19.1.19.02.03. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19.1.19.02.03.02. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.19.1.19.02.05. - 905.307.500,00 - 905.307.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.19.1.19.02.05.01. - 264.583.100,00 - 264.583.100,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.19.1.19.02.05.02. - 473.074.400,00 - 473.074.400,00 Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.19.1.19.02.05.04. - 167.650.000,00 - 167.650.000,00 Pembinaan mental dan fisik aparatur
1.19.1.19.02.16. 27.044.260.000,00 1.437.382.540,00 - 28.481.642.540,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.1.19.02.16.07. - 28.685.030,00 - 28.685.030,00 Pembekalan teknis PULBAKET dalam rangka
deteksi dan cegah dini
1.19.1.19.02.16.08. - 382.235.000,00 - 382.235.000,00 Monitoring Kegiatan Polisi Pamong Praja
se-Kabupaten/Kota
1.19.1.19.02.16.10. 13.800.000,00 347.459.400,00 - 361.259.400,00 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Polisi
Pamong Praja se-Kabupaten/Kota
1.19.1.19.02.16.11. - 25.788.000,00 - 25.788.000,00 Monitoring Kegiatan Kinerja PPNS
se-Kabupaten/Kota
1.19.1.19.02.16.12. 306.320.000,00 91.312.500,00 - 397.632.500,00 Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah
(WH)
1.19.1.19.02.16.13. 100.800.000,00 266.603.110,00 - 367.403.110,00 Koordinasi Pelestarian dan Pelaksanaan
Kegiatan PPNS se-Kabupaten/Kota
1.19.1.19.02.16.15. 13.760.000,00 191.017.700,00 - 204.777.700,00 Sosialisasi keberadaan Satuan Polisi Pamong
Praja & Wilayatul Hisbah serta Ulama
se-Kabupaten/Kota dalam Provinsi NAD
1.19.1.19.02.16.20. - 8.372.600,00 - 8.372.600,00 Peningkatan kapasitas penyidik pegawai
negeri sipil (PPNS)
1.19.1.19.02.16.21. 26.609.580.000,00 95.909.200,00 - 26.705.489.200,00 Pengawasan pelaksanaan perda/qanun,
pergub, kepgub dan ingub tentang
ketentraman dan ketertiban umum
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 42.802.427.000,00 96.553.662.038,00 10.924.173.843,00 150.280.262.881,00
1.20. 42.802.427.000,00 96.553.662.038,00 10.924.173.843,00 150.280.262.881,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.03.01. 25.146.258.000,00 30.450.482.543,00 1.008.611.760,00 56.605.352.303,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.03.01.01. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.03.01.02. - 5.838.000.000,00 - 5.838.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.03.01.03. - 85.930.000,00 167.820.000,00 253.750.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.1.20.03.01.08. - 25.600.000,00 - 25.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.03.01.10. - 665.000.000,00 - 665.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.03.01.11. - 414.807.000,00 - 414.807.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 192
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.03.01.12. - 1.378.000.000,00 - 1.378.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.03.01.13. - 6.500.000,00 114.000.000,00 120.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.1.20.03.01.15. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.03.01.16. - 3.030.000.000,00 - 3.030.000.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor
1.20.1.20.03.01.17. - 7.631.900.000,00 - 7.631.900.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.03.01.18. - 1.176.770.098,00 - 1.176.770.098,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.03.01.22. 25.146.258.000,00 9.531.615.445,00 726.791.760,00 35.404.665.205,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.20.1.20.03.01.26. - 490.000.000,00 - 490.000.000,00 Penyediaan bahan perkantoran
1.20.1.20.03.01.27. - 167.060.000,00 - 167.060.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan aparatur
1.20.1.20.03.02. - 24.024.131.625,00 7.047.600.000,00 31.071.731.625,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.03.02.05. - - 1.955.000.000,00 1.955.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.03.02.06. - 3.042.000.000,00 - 3.042.000.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
1.20.1.20.03.02.07. - 686.000.000,00 50.100.000,00 736.100.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.03.02.08. - 1.010.000.000,00 120.000.000,00 1.130.000.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
1.20.1.20.03.02.09. - - 2.912.000.000,00 2.912.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.1.20.03.02.10. - - 539.000.000,00 539.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20.1.20.03.02.20. - 1.275.000.000,00 1.471.500.000,00 2.746.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.20.1.20.03.02.21. - 798.700.000,00 - 798.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20.1.20.03.02.22. - 3.525.840.000,00 - 3.525.840.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.03.02.24. - 9.290.450.000,00 - 9.290.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.03.02.26. - 4.295.500,00 - 4.295.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.1.20.03.02.27. - 785.000.000,00 - 785.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas
1.20.1.20.03.02.28. - 1.032.000.000,00 - 1.032.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.20.1.20.03.02.30. - 1.774.846.125,00 - 1.774.846.125,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.20.1.20.03.02.33. - 800.000.000,00 - 800.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat
Parkir dan Halaman Kantor
1.20.1.20.03.03. - 913.200.000,00 - 913.200.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.03.03.02. - 913.200.000,00 - 913.200.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.1.20.03.05. 174.100.000,00 2.006.931.276,00 16.743.900,00 2.197.775.176,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.1.20.03.05.01. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.1.20.03.05.09. - 156.401.500,00 - 156.401.500,00 Pembinaan penataan kelembagaan perangkat
daerah kabupaten/kota
1.20.1.20.03.05.10. - 185.000.000,00 - 185.000.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan publik
1.20.1.20.03.05.11. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan
ketatalaksanaan
1.20.1.20.03.05.12. - 115.000.000,00 - 115.000.000,00 Rapat koordinasi pendayagunaan aparatur
negara (RAKORPANDA)
1.20.1.20.03.05.16. - 159.657.600,00 16.743.900,00 176.401.500,00 Pengelolaan perpustakaan satuan kerja
1.20.1.20.03.05.27. 163.500.000,00 400.457.176,00 - 563.957.176,00 Penataan kelembagaan Satuan Kerja
Perangkat Aceh (SKPA)
1.20.1.20.03.05.35. - 134.900.000,00 - 134.900.000,00 Pembinaan dan Sinkronisasi analisa jabatan
SKPA dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
1.20.1.20.03.05.36. - 198.872.900,00 - 198.872.900,00 Pengembangan Indikator dan Tolak Ukur
Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah
1.20.1.20.03.05.37. 10.600.000,00 260.542.100,00 - 271.142.100,00 Penyusunan dan Penyiapan Dokumen AKIP
1.20.1.20.03.05.40. - 241.100.000,00 - 241.100.000,00 Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 193
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.03.16. 80.000.000,00 7.393.540.000,00 - 7.473.540.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
1.20.1.20.03.16.05. - 7.000.000.000,00 - 7.000.000.000,00 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/
wakil kepala daerah
1.20.1.20.03.16.07. 74.000.000,00 124.540.000,00 - 198.540.000,00 Peningkatan pelayanan Kepala Daerah &
Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.03.16.09. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Rapat Kerja Bupati/Walikota
1.20.1.20.03.16.10. 6.000.000,00 169.000.000,00 - 175.000.000,00 Rapat Kerja APPSI
1.20.1.20.03.17. 274.250.000,00 383.943.339,00 - 658.193.339,00 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.03.17.54. 274.250.000,00 383.943.339,00 - 658.193.339,00 Koordinasi dan sinkronisasi dana berbantuan
1.20.1.20.03.18. - 310.500.000,00 - 310.500.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1.20.1.20.03.18.06. - 310.500.000,00 - 310.500.000,00 Sinkronisasi dan sinerji program
pembangunan provinsi dengan
kabupaten/kota
1.20.1.20.03.26. 1.871.902.000,00 4.355.541.280,00 33.218.183,00 6.260.661.463,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.20.03.26.01. 111.600.000,00 276.400.000,00 12.000.000,00 400.000.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.03.26.02. 1.050.300.000,00 749.700.000,00 - 1.800.000.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.03.26.04. 26.808.000,00 323.192.000,00 - 350.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20.1.20.03.26.06. 100.000.000,00 50.000.000,00 - 150.000.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah
terhadap peraturan perundang-undangan
yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar
peraturan perundang-undangan daerah
1.20.1.20.03.26.08. 88.900.000,00 1.894.897.280,00 21.218.183,00 2.005.015.463,00 Peningkatan pelayanan bantuan hukum
1.20.1.20.03.26.09. 70.944.000,00 209.056.000,00 - 280.000.000,00 Pemantapan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum
1.20.1.20.03.26.10. 296.400.000,00 203.600.000,00 - 500.000.000,00 Evaluasi dan pengkajian produk hukum
kabupaten/kota
1.20.1.20.03.26.16. 126.950.000,00 648.696.000,00 - 775.646.000,00 Konsultasi Pembahasan RPP Kewenangan
Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh
1.20.1.20.03.27. 389.830.000,00 1.496.984.360,00 85.000.000,00 1.971.814.360,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.20.1.20.03.27.02. 115.930.000,00 240.296.500,00 - 356.226.500,00 Percepatan penyerahan P3D dari daerah
induk ke daerah pemekaran
1.20.1.20.03.27.03. 167.800.000,00 742.463.000,00 85.000.000,00 995.263.000,00 Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah
administrasi antar daerah
1.20.1.20.03.27.06. 31.600.000,00 128.208.500,00 - 159.808.500,00 Koordinasi dan pemantapan pemerintah
daerah dan kecamatan
1.20.1.20.03.27.07. 41.500.000,00 51.300.000,00 - 92.800.000,00 Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah
pada pemerintahan kabupaten/kota
1.20.1.20.03.27.10. - 96.000.000,00 - 96.000.000,00 Evaluasi dan Monitoring LPPD
Kabupaten/Kota
1.20.1.20.03.27.11. 33.000.000,00 29.141.360,00 - 62.141.360,00 Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan
1.20.1.20.03.27.13. - 209.575.000,00 - 209.575.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu (PATEN) di Wilayah
Kecamatan
1.20.1.20.03.29. 1.581.036.000,00 1.312.981.760,00 - 2.894.017.760,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
1.20.1.20.03.29.13. 223.932.000,00 430.318.000,00 - 654.250.000,00 Pemantauan Permasalahan Realisasi
Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
1.20.1.20.03.29.14. 31.452.000,00 316.148.000,00 - 347.600.000,00 Pemantauan Permasalahan Realisasi Sarana
dan Prasarana Permukiman.
1.20.1.20.03.29.15. 1.325.652.000,00 566.515.760,00 - 1.892.167.760,00 Pemantauan Permasalahan Pelaksanaan
Pembangunan Bidang Sumber Daya Air.
1.20.1.20.03.31. 7.707.332.000,00 3.295.154.000,00 2.625.500.000,00 13.627.986.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan
Iptek
1.20.1.20.03.31.26. 326.200.000,00 519.314.000,00 - 845.514.000,00 Pelaporan dan evaluasi data dana
pembangunan kabupaten/kota
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 194
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.03.31.28. 622.632.000,00 307.514.000,00 - 930.146.000,00 Peningkatan layanan & sarana administrasi
1.20.1.20.03.31.29. 1.123.700.000,00 1.074.310.000,00 516.000.000,00 2.714.010.000,00 Layanan pengadaan secara elektronik
1.20.1.20.03.31.30. 5.634.800.000,00 1.394.016.000,00 2.109.500.000,00 9.138.316.000,00 Unit Layanan Pengadaan (ULP)
1.20.1.20.03.35. 280.600.000,00 614.595.000,00 - 895.195.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.20.1.20.03.35.06. 200.500.000,00 359.525.000,00 - 560.025.000,00 Penyelesaian konflik dan sengketa
pertanahan
1.20.1.20.03.35.10. 80.100.000,00 255.070.000,00 - 335.170.000,00 Persiapan Pengadaan Tanah
1.20.1.20.03.37. 187.700.000,00 818.857.000,00 - 1.006.557.000,00 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
1.20.1.20.03.37.07. 6.000.000,00 200.917.000,00 - 206.917.000,00 Penyusunan LPPD Gubernur
1.20.1.20.03.37.09. 68.300.000,00 194.450.000,00 - 262.750.000,00 Penyusunan LKPJ Gubernur
1.20.1.20.03.37.13. 70.650.000,00 97.850.000,00 - 168.500.000,00 Penataan kelembagaan dan aparatur
pemerintahan mukim
1.20.1.20.03.37.14. - 127.000.000,00 - 127.000.000,00 Pembinaan Pengelolaan keuangan
pemerintahan gampong/kelurahan
1.20.1.20.03.37.30. - 111.390.000,00 - 111.390.000,00 Rapat Kerja Camat se Aceh
1.20.1.20.03.37.31. 42.750.000,00 87.250.000,00 - 130.000.000,00 Penataan Wilayah Mukim dan Gampong
1.20.1.20.03.38. 2.060.576.000,00 4.058.723.940,00 - 6.119.299.940,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kehidupan Beragama
1.20.1.20.03.38.10. 4.990.000,00 1.192.178.000,00 - 1.197.168.000,00 Pembinaan dan peningkatan sarana mesjid
1.20.1.20.03.38.13. 5.560.000,00 1.448.168.000,00 - 1.453.728.000,00 Koordinasi Peningkatan Pelayanan
Keagamaan
1.20.1.20.03.38.14. 870.960.000,00 305.682.940,00 - 1.176.642.940,00 Peningkatan syiar ramadhan
1.20.1.20.03.38.25. 792.990.000,00 192.340.000,00 - 985.330.000,00 Koordinasi Pelayanan Kehidupan Beragama
dan Pembinaan Lembaga Keagamaan
1.20.1.20.03.38.26. 4.658.000,00 181.662.000,00 - 186.320.000,00 Koordinasi Pembinaan Imam Mesjid
1.20.1.20.03.38.28. 381.418.000,00 738.693.000,00 - 1.120.111.000,00 Peningkatan Kegiatan Keagamaan
1.20.1.20.03.40. 39.965.000,00 220.265.000,00 - 260.230.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan
Agama
1.20.1.20.03.40.08. 39.965.000,00 220.265.000,00 - 260.230.000,00 Pembinaan dan peningkatan SDM
1.20.1.20.03.46. 158.400.000,00 380.100.000,00 72.500.000,00 611.000.000,00 Program Pembinaan, Pengembangan dan
Kesejahteraan Aparatur
1.20.1.20.03.46.22. - 304.765.970,00 - 304.765.970,00 Pembinaan dan Pengembangan Pola Karir
dan Kediklatan.
1.20.1.20.03.46.23. 95.400.000,00 26.139.250,00 72.500.000,00 194.039.250,00 Pelayanan Kesejahteraan PNS.
1.20.1.20.03.46.24. 63.000.000,00 49.194.780,00 - 112.194.780,00 Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Informasi
Kepegawaian.
1.20.1.20.03.50. 160.932.000,00 1.122.952.240,00 15.000.000,00 1.298.884.240,00 Program Koordinasi dan Pembinaan
Perencanaan, Pemanfaatan serta
Pengendalian Ruang
1.20.1.20.03.50.01. 122.832.000,00 271.460.000,00 - 394.292.000,00 Pengendalian tertib pemanfaatan ruang
1.20.1.20.03.50.08. 38.100.000,00 530.492.240,00 15.000.000,00 583.592.240,00 Pendataan dan Inventarisasi
Kawasan-Kawasan Strategis di Provinsi Aceh.
1.20.1.20.03.50.10. - 321.000.000,00 - 321.000.000,00 Monev dan Pelaporan Terhadap
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.20.1.20.03.51. 374.200.000,00 3.602.256.115,00 - 3.976.456.115,00 Program Pengembangan Kerjasama
Informasi dengan Media Massa
1.20.1.20.03.51.01. 374.200.000,00 3.602.256.115,00 - 3.976.456.115,00 Pembinaan dan pengembangan hubungan
dengan pers dan masyarakat
1.20.1.20.03.52. 7.200.000,00 81.386.000,00 - 88.586.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah
1.20.1.20.03.52.01. 7.200.000,00 81.386.000,00 - 88.586.000,00 Koordinasi pembinaan pembangunan
kabupaten/kota
1.20.1.20.03.61. 100.150.000,00 809.569.800,00 - 909.719.800,00 Program Pemilihan Kepala Daerah dan
Pemilu
1.20.1.20.03.61.02. 100.150.000,00 809.569.800,00 - 909.719.800,00 Persiapan pelaksanaan Pemilu
1.20.1.20.03.62. 72.400.000,00 163.159.200,00 - 235.559.200,00 Program Koordinasi Peningkatan
Kapasitas Kependudukan dan Catatan
Sipil
1.20.1.20.03.62.05. 72.400.000,00 163.159.200,00 - 235.559.200,00 Rapat koordinasi bidang kependudukan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 195
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.03.63. 28.300.000,00 158.700.000,00 - 187.000.000,00 Program Peningkatan Kelembagaan dan
Aparatur
1.20.1.20.03.63.03. 28.300.000,00 158.700.000,00 - 187.000.000,00 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
gampong dan kelurahan
1.20.1.20.03.74. 10.412.000,00 489.536.060,00 - 499.948.060,00 Program Peningkatan Kualitas
Kesejahteraan Rakyat
1.20.1.20.03.74.01. 5.010.000,00 148.215.732,00 - 153.225.732,00 Koordinasi dan pembinaan kesejahteraan
sosial
1.20.1.20.03.74.02. 3.382.000,00 109.670.328,00 - 113.052.328,00 Koordinasi pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan
1.20.1.20.03.74.03. 2.020.000,00 231.650.000,00 - 233.670.000,00 Koordinasi Rapat Kerja Bidang Pembinaan
Sosial
1.20.1.20.03.76. 574.300.000,00 3.085.850.000,00 20.000.000,00 3.680.150.000,00 Program Peningkatan Sarana
Perekonomian, Potensi dan Kerjasama
Investasi, Pertambangan Dalam
Pengembangan Industri Perdagangan
Berbasis Lingkungan Hidup
1.20.1.20.03.76.01. - 94.000.000,00 - 94.000.000,00 Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral
1.20.1.20.03.76.02. - 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Koordinasi Peningkatan Perolehan PAA dan
Pemberantasan Kemiskinan
1.20.1.20.03.76.03. 82.400.000,00 77.600.000,00 - 160.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
(KUR)
1.20.1.20.03.76.04. - 196.500.000,00 - 196.500.000,00 Kegiatan Koordinasi Pembinaan Penyaluran
RASKIN dan SEMBAKO
1.20.1.20.03.76.05. - 145.000.000,00 - 145.000.000,00 Kegiatan Koordinasi Pembinaan
Pengembangan Ekonomi Kreatif
1.20.1.20.03.76.06. 90.300.000,00 253.950.000,00 - 344.250.000,00 Kegiatan Koordinasi Pembinaan Industri dan
Perdagangan Serta SRG
1.20.1.20.03.76.07. 81.600.000,00 83.400.000,00 - 165.000.000,00 Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pengelola
dan Pengawasan Lingkungan Hidup
1.20.1.20.03.76.08. - 396.730.000,00 - 396.730.000,00 Kegiatan Pembentukan Perkuatan Kerjasama
Antar Daerah Pada Bidang Ekonomi
1.20.1.20.03.76.09. 293.000.000,00 451.950.000,00 20.000.000,00 764.950.000,00 Kegiatan Peningkatan Pengembangan
Administrasi dan Sarana Perekonomian
1.20.1.20.03.76.10. - 108.000.000,00 - 108.000.000,00 Koordinasi Penggunaan Penggunaan Dana
Pemerintah Bagi Usaha Mikro , Kecil dan
Menengah
1.20.1.20.03.76.11. 9.000.000,00 527.000.000,00 - 536.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sumber Daya
dan Potensi Daerah
1.20.1.20.03.76.12. - 360.000.000,00 - 360.000.000,00 Koordinasi Pengembangan Perekonomian
Daerah
1.20.1.20.03.76.13. 18.000.000,00 359.720.000,00 - 377.720.000,00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kerjasama
Luar Negeri Bidang Ekonomi
1.20.1.20.03.77. 440.800.000,00 1.081.454.000,00 - 1.522.254.000,00 Program Pengembangan Data dan
Informasi
1.20.1.20.03.77.03. 440.800.000,00 1.081.454.000,00 - 1.522.254.000,00 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi
Pemerintah Aceh
1.20.1.20.03.78. 186.204.000,00 1.002.357.500,00 - 1.188.561.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan,
Kebudayaan dan Adat Istiadat
1.20.1.20.03.78.01. 12.600.000,00 188.008.500,00 - 200.608.500,00 Koordinasi dan Singkronisasi Pembangunan
Pendidikan
1.20.1.20.03.78.02. 153.584.000,00 103.458.000,00 - 257.042.000,00 Pembinaan lembaga pendidikan
1.20.1.20.03.78.03. 20.020.000,00 710.891.000,00 - 730.911.000,00 Koordinasi dan Pembinaan Kebudayaan serta
Adat Istiadat
1.20.1.20.03.89. 610.830.000,00 2.265.410.000,00 - 2.876.240.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Informasi, Komunikasi, Sosialisasi dan
Hubungan Masyarakat serta instansi
terkait
1.20.1.20.03.89.01. 400.930.000,00 1.145.910.000,00 - 1.546.840.000,00 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Naskah dan
Makalah Pimpinan
1.20.1.20.03.89.02. 209.900.000,00 1.119.500.000,00 - 1.329.400.000,00 Kegiatan Pelayanan Informasi, Publikasi dan
Aspirasi Masyarakat
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 196
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.03.95. 284.750.000,00 564.250.000,00 - 849.000.000,00 Program Revitalisasi Badan Usaha Milik
Aceh (BUMA)
1.20.1.20.03.95.01. 284.750.000,00 564.250.000,00 - 849.000.000,00 Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kinerja
BUMD
1.20.1.20.03.99. - 90.850.000,00 - 90.850.000,00 Pengembangan Industri Strategis
1.20.1.20.03.99.01. - 90.850.000,00 - 90.850.000,00 Kegiatan Koordinasi Percepatan
Pengembangan Industri Strategis
1.20.04. SEKRETARIAT DPRA 8.774.950.000,00 64.933.374.526,00 1.656.627.800,00 75.364.952.326,00
1.20. 8.774.950.000,00 64.933.374.526,00 1.656.627.800,00 75.364.952.326,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.04.01. 6.825.100.000,00 13.949.145.561,00 - 20.774.245.561,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.04.01.01. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.04.01.02. - 3.659.970.546,00 - 3.659.970.546,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.04.01.03. - 107.405.000,00 - 107.405.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.1.20.04.01.10. - 292.756.700,00 - 292.756.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.01.11. - 1.118.572.300,00 - 1.118.572.300,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.1.20.04.01.12. - 119.684.000,00 - 119.684.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.04.01.15. - 330.700.500,00 - 330.700.500,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.04.01.17. - 3.354.850.000,00 - 3.354.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.04.01.18. - 1.050.870.000,00 - 1.050.870.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.04.01.20. - 2.726.500.000,00 - 2.726.500.000,00 Penyediaan jasa dokumentasi kantor
1.20.1.20.04.01.22. 6.797.500.000,00 1.142.696.250,00 - 7.940.196.250,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.20.1.20.04.01.27. 27.600.000,00 9.140.265,00 - 36.740.265,00 Peningkatan pelayanan kesehatan aparatur
1.20.1.20.04.02. - 5.037.226.260,00 1.656.627.800,00 6.693.854.060,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.04.02.02. - - 375.003.800,00 375.003.800,00 Pembangunan rumah dinas
1.20.1.20.04.02.03. - - 397.914.000,00 397.914.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.20.1.20.04.02.05. - - 350.000.000,00 350.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.04.02.06. - - 231.700.000,00 231.700.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
1.20.1.20.04.02.07. - 6.400.000,00 302.010.000,00 308.410.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.04.02.21. - 1.160.200.000,00 - 1.160.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20.1.20.04.02.22. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.04.02.23. - 227.700.000,00 - 227.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.04.02.24. - 2.898.576.260,00 - 2.898.576.260,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.04.02.30. - 544.350.000,00 - 544.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.20.1.20.04.03. - 1.130.900.000,00 - 1.130.900.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.04.03.02. - 1.130.900.000,00 - 1.130.900.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.1.20.04.05. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.1.20.04.05.01. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.1.20.04.15. 1.949.850.000,00 43.619.522.305,00 - 45.569.372.305,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.1.20.04.15.01. 1.085.850.000,00 7.101.759.181,00 - 8.187.609.181,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah
1.20.1.20.04.15.02. - 430.000.000,00 - 430.000.000,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan
pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/ tokoh agama
1.20.1.20.04.15.04. 864.000.000,00 266.800.000,00 - 1.130.800.000,00 Rapat-rapat paripurna
1.20.1.20.04.15.05. - 9.459.120.000,00 - 9.459.120.000,00 Kegiatan Reses
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 197
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.04.15.06. - 7.373.335.124,00 - 7.373.335.124,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
dalam daerah
1.20.1.20.04.15.07. - 18.457.858.000,00 - 18.457.858.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD
1.20.1.20.04.15.08. - 530.650.000,00 - 530.650.000,00 Sosialisasi perturan perundang-undangan
1.20.1.20.04.26. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.20.04.26.08. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Peningkatan pelayanan bantuan hukum
1.20.1.20.04.56. - 924.080.400,00 - 924.080.400,00 Program Peningkatan Pembinaan,
Pengembangan dan Kesejahteraan
Sekretariat DPRA
1.20.1.20.04.56.01. - 924.080.400,00 - 924.080.400,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan anggota dewan
1.20.05. DINAS KEUANGAN ACEH 9.578.525.000,00 17.381.478.250,00 3.082.500.000,00 30.042.503.250,00
1.20. 9.578.525.000,00 17.381.478.250,00 3.082.500.000,00 30.042.503.250,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.05.01. 584.900.000,00 4.902.168.000,00 1.386.500.000,00 6.873.568.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.05.01.02. - 1.033.164.000,00 - 1.033.164.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.05.01.06. - 447.800.000,00 - 447.800.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.05.01.08. 9.000.000,00 316.524.000,00 - 325.524.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.05.01.10. - 303.846.000,00 - 303.846.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.01.11. - 45.390.000,00 - 45.390.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.1.20.05.01.12. - 84.700.000,00 - 84.700.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.05.01.13. - - 1.386.500.000,00 1.386.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.1.20.05.01.17. - 334.550.000,00 - 334.550.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.05.01.18. - 1.305.930.000,00 - 1.305.930.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.05.01.22. 575.900.000,00 1.030.264.000,00 - 1.606.164.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.20.1.20.05.02. - 856.840.000,00 1.696.000.000,00 2.552.840.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.05.02.07. - - 267.500.000,00 267.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.05.02.22. - 130.000.000,00 - 130.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.05.02.28. - 686.840.000,00 - 686.840.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.20.1.20.05.02.42. - 40.000.000,00 1.428.500.000,00 1.468.500.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1.20.1.20.05.03. - - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.05.06. 610.863.000,00 680.330.000,00 - 1.291.193.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.20.1.20.05.06.04. 610.863.000,00 680.330.000,00 - 1.291.193.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20.1.20.05.17. 7.372.752.000,00 8.253.800.250,00 - 15.626.552.250,00 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.05.17.03. 6.200.000,00 257.195.000,00 - 263.395.000,00 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah
daerah
1.20.1.20.05.17.06. 393.360.000,00 1.390.015.500,00 - 1.783.375.500,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD
1.20.1.20.05.17.07. 2.187.000.000,00 142.657.500,00 - 2.329.657.500,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD
1.20.1.20.05.17.08. 187.660.000,00 457.527.500,00 - 645.187.500,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang Perubahan APBD
1.20.1.20.05.17.09. - 112.450.000,00 - 112.450.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran Perubahan APBD
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 198
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.05.17.10. 746.832.000,00 601.324.000,00 - 1.348.156.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
1.20.1.20.05.17.11. - 16.220.000,00 - 16.220.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
1.20.1.20.05.17.14. - 1.526.445.000,00 - 1.526.445.000,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan
keuangan daerah
1.20.1.20.05.17.17. 68.250.000,00 557.750.000,00 - 626.000.000,00 Peningkatan manajemen investasi daerah
1.20.1.20.05.17.50. 920.560.000,00 567.230.000,00 - 1.487.790.000,00 Peningkatan pelayanan tata usaha keuangan
daerah
1.20.1.20.05.17.52. 1.303.820.000,00 1.396.107.000,00 - 2.699.927.000,00 Pengurusan administrasi belanja daerah dan
pelaporan
1.20.1.20.05.17.53. 187.200.000,00 202.500.000,00 - 389.700.000,00 Peningkatan penataan arsip keuangan daerah
1.20.1.20.05.17.57. 35.910.000,00 350.265.000,00 - 386.175.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ihtisar realisasi kinerja SKPA
1.20.1.20.05.17.60. 147.960.000,00 93.190.000,00 - 241.150.000,00 Penyusunan dan Penganggaran SKPA
1.20.1.20.05.17.62. 1.188.000.000,00 347.000.000,00 - 1.535.000.000,00 Implementasi Aplikasi SIstem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.05.17.63. - 235.923.750,00 - 235.923.750,00 Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan
Keuangan
1.20.1.20.05.18. 1.010.010.000,00 2.688.340.000,00 - 3.698.350.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1.20.1.20.05.18.01. 686.310.000,00 718.160.000,00 - 1.404.470.000,00 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang
APBD kabupaten/ kota
1.20.1.20.05.18.07. - 500.130.000,00 - 500.130.000,00 Rakor Pembinaan dan Evaluasi Anggaran
Kabupaten/Kota
1.20.1.20.05.18.08. 323.700.000,00 434.280.000,00 - 757.980.000,00 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota
1.20.1.20.05.18.09. - 1.035.770.000,00 - 1.035.770.000,00 Bimtek Implementasi Paket Regulasi tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota
1.20.06. INSPEKTORAT ACEH 1.600.239.432,00 12.080.468.625,00 1.098.000.000,00 14.778.708.057,00
1.20. 1.600.239.432,00 12.080.468.625,00 1.098.000.000,00 14.778.708.057,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.06.01. 839.289.432,00 1.777.345.625,00 - 2.616.635.057,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.06.01.01. - 17.100.000,00 - 17.100.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.06.01.02. - 336.000.000,00 - 336.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.06.01.10. - 152.884.825,00 - 152.884.825,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.06.01.11. - 76.390.800,00 - 76.390.800,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.1.20.06.01.15. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.06.01.18. - 961.200.000,00 - 961.200.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.06.01.22. 839.289.432,00 203.770.000,00 - 1.043.059.432,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.20.1.20.06.02. - 1.500.388.000,00 1.098.000.000,00 2.598.388.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.06.02.05. - - 900.000.000,00 900.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.06.02.09. - - 198.000.000,00 198.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.1.20.06.02.22. - 386.504.000,00 - 386.504.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.06.02.24. - 585.200.000,00 - 585.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.06.02.28. - 214.225.000,00 - 214.225.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.20.1.20.06.02.29. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20.1.20.06.02.30. - 80.459.000,00 - 80.459.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 199
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.06.02.42. - 209.000.000,00 - 209.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1.20.1.20.06.03. - - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.06.20. 681.700.000,00 7.943.315.000,00 - 8.625.015.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1.20.1.20.06.20.01. 97.500.000,00 6.437.525.000,00 - 6.535.025.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara
berkala
1.20.1.20.06.20.04. - 287.000.000,00 - 287.000.000,00 Penanganan kasus pada wilayah
pemerintahan dibawahnya
1.20.1.20.06.20.05. 32.280.000,00 378.720.000,00 - 411.000.000,00 Inventarisasi temuan pengawasan
1.20.1.20.06.20.06. 536.580.000,00 609.510.000,00 - 1.146.090.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1.20.1.20.06.20.07. 15.340.000,00 230.560.000,00 - 245.900.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
1.20.1.20.06.21. 79.250.000,00 859.420.000,00 - 938.670.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
1.20.1.20.06.21.01. 79.250.000,00 859.420.000,00 - 938.670.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
1.20.07. KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH 1.371.420.000,00 5.359.300.394,00 1.053.000.000,00 7.783.720.394,00
1.20. 1.371.420.000,00 5.359.300.394,00 1.053.000.000,00 7.783.720.394,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.07.01. 1.335.420.000,00 2.217.993.554,00 53.000.000,00 3.606.413.554,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.07.01.01. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.07.01.02. - 349.400.000,00 - 349.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.07.01.06. - 93.500.000,00 - 93.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.07.01.08. - 35.205.000,00 - 35.205.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.07.01.10. - 39.538.500,00 - 39.538.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.07.01.11. - 25.088.550,00 - 25.088.550,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.1.20.07.01.12. - 6.462.500,00 - 6.462.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.07.01.13. - - 51.000.000,00 51.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.1.20.07.01.14. - 16.810.000,00 - 16.810.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20.1.20.07.01.15. - 16.800.000,00 2.000.000,00 18.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.07.01.17. - 316.459.004,00 - 316.459.004,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.07.01.18. - 759.630.000,00 - 759.630.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.07.01.22. 1.248.420.000,00 - - 1.248.420.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.20.1.20.07.01.23. 87.000.000,00 519.100.000,00 - 606.100.000,00 Pelayanan protokoler pejabat daerah di
Jakarta dan sekitarnya
1.20.1.20.07.02. - 1.341.385.840,00 1.000.000.000,00 2.341.385.840,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.07.02.21. - 87.200.000,00 - 87.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20.1.20.07.02.22. - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.07.02.24. - 1.201.418.216,00 - 1.201.418.216,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.07.02.28. - 34.610.000,00 - 34.610.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.20.1.20.07.02.30. - 18.157.624,00 - 18.157.624,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.20.1.20.07.03. - 3.940.000,00 - 3.940.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.07.03.02. - 3.940.000,00 - 3.940.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 200
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.07.05. - 31.050.000,00 - 31.050.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.1.20.07.05.01. - 28.550.000,00 - 28.550.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.1.20.07.05.04. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Pembinaan mental dan fisik aparatur
1.20.1.20.07.28. - 368.361.000,00 - 368.361.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Masyarakat di Luar Daerah
1.20.1.20.07.28.01. - 189.000.000,00 - 189.000.000,00 Pelayanan masyarakat Aceh di Jakarta dan
sekitarnya
1.20.1.20.07.28.02. - 128.525.000,00 - 128.525.000,00 Pertemuan Pemda Aceh dengan Masyarakat
Aceh se Jabodetabek di Jakarta
1.20.1.20.07.28.03. - 50.836.000,00 - 50.836.000,00 Pertemuan Unsur Pemda Aceh dengan
Forbes
1.20.1.20.07.30. 36.000.000,00 1.362.150.000,00 - 1.398.150.000,00 Program Pegelaran Seni Budaya Daerah
1.20.1.20.07.30.01. - 1.008.150.000,00 - 1.008.150.000,00 Pagelaran seni budaya Aceh
1.20.1.20.07.30.04. 36.000.000,00 354.000.000,00 - 390.000.000,00 Koordinasi pelestarian, pengembangan
kebudayaan dan seni tradisional
1.20.1.20.07.77. - 34.420.000,00 - 34.420.000,00 Program Pengembangan Data dan
Informasi
1.20.1.20.07.77.02. - 34.420.000,00 - 34.420.000,00 Pengembangan Informasi Melalui Website
1.20.08. BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
1.813.910.000,00 15.240.055.715,00 433.112.500,00 17.487.078.215,00
1.20. 1.813.910.000,00 15.240.055.715,00 433.112.500,00 17.487.078.215,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.08.01. 242.100.000,00 3.041.858.460,00 233.112.500,00 3.517.070.960,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.08.01.01. - 20.100.000,00 - 20.100.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.08.01.02. - 813.996.000,00 - 813.996.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.08.01.05. 161.100.000,00 7.000.000,00 - 168.100.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.20.1.20.08.01.08. - 820.920.000,00 - 820.920.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.08.01.10. - 193.855.000,00 - 193.855.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.08.01.11. - 83.499.500,00 - 83.499.500,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.1.20.08.01.12. - 297.596.460,00 75.000.000,00 372.596.460,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.08.01.13. - - 92.500.000,00 92.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.1.20.08.01.14. - 65.000.000,00 65.612.500,00 130.612.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20.1.20.08.01.15. - 98.445.000,00 - 98.445.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.08.01.17. - 95.696.500,00 - 95.696.500,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.08.01.18. - 392.410.000,00 - 392.410.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.08.01.22. 81.000.000,00 3.340.000,00 - 84.340.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.20.1.20.08.01.26. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan bahan perkantoran
1.20.1.20.08.02. 628.840.000,00 1.144.913.500,00 120.000.000,00 1.893.753.500,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.08.02.22. - 175.750.500,00 120.000.000,00 295.750.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.08.02.24. - 394.212.000,00 - 394.212.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.08.02.26. - 119.000.000,00 - 119.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.1.20.08.02.33. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat
Parkir dan Halaman Kantor
1.20.1.20.08.02.37. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air minum
1.20.1.20.08.02.46. 628.840.000,00 390.951.000,00 - 1.019.791.000,00 Kegiatan pembinaan kelembagaan
1.20.1.20.08.03. - 23.300.000,00 - 23.300.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.08.03.02. - 23.300.000,00 - 23.300.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 201
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.08.04. 17.400.000,00 97.689.500,00 - 115.089.500,00 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas
PNS
1.20.1.20.08.04.03. 17.400.000,00 97.689.500,00 - 115.089.500,00 Pemindahan tugas PNS
1.20.1.20.08.46. 522.100.000,00 3.082.733.334,00 80.000.000,00 3.684.833.334,00 Program Pembinaan, Pengembangan dan
Kesejahteraan Aparatur
1.20.1.20.08.46.01. 16.200.000,00 53.900.000,00 - 70.100.000,00 Pembinaan disiplin PNS
1.20.1.20.08.46.04. 143.900.000,00 113.870.000,00 - 257.770.000,00 Pelaksanaan ujian dinas
1.20.1.20.08.46.05. 28.500.000,00 86.150.000,00 - 114.650.000,00 Penataan mutasi jabatan struktural dan
fungsional
1.20.1.20.08.46.06. - 346.201.000,00 - 346.201.000,00 Rapat koordinasi di bidang kepegawaian
1.20.1.20.08.46.08. 141.100.000,00 620.250.000,00 - 761.350.000,00 Pelaksaaan rekruitmen, seleksi dan
pengangkatan CPNSD
1.20.1.20.08.46.10. 23.700.000,00 427.650.000,00 - 451.350.000,00 Pelaksaaan rekruitmen dan seleksi calon
praja IPDN
1.20.1.20.08.46.11. - 81.170.000,00 - 81.170.000,00 Pelaksanaan DP-3. KGB, Cuti, Askes dan
Taspen
1.20.1.20.08.46.16. - 142.860.000,00 - 142.860.000,00 Pelaksanaan Bapertarum bagi PNS
1.20.1.20.08.46.17. 13.200.000,00 91.082.834,00 - 104.282.834,00 Pengelolaan, penataan dosir kepegawaian
bagi PNS
1.20.1.20.08.46.18. - 524.633.000,00 80.000.000,00 604.633.000,00 Pembangunan/pengembangan sistem
informasi kepegawaian daerah
1.20.1.20.08.46.25. - 78.206.500,00 - 78.206.500,00 Sosialisasi dan Penghimpunan Peraturan
Perundang-undangan Kepegawaian
1.20.1.20.08.46.26. - 79.375.000,00 - 79.375.000,00 Pelaksanaan Konseling dan Pembinaan
Mental Kepegawaian
1.20.1.20.08.46.28. 131.400.000,00 259.360.000,00 - 390.760.000,00 Penyusunan Indikator Kinerja Aparatur
Pemerintahan
1.20.1.20.08.46.29. 24.100.000,00 178.025.000,00 - 202.125.000,00 Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Penerimaan
Calon Taruna/I STTD
1.20.1.20.08.67. 102.150.000,00 4.893.114.921,00 - 4.995.264.921,00 Program Pendidikan Kedinasan
1.20.1.20.08.67.01. 20.000.000,00 1.409.750.000,00 - 1.429.750.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis
1.20.1.20.08.67.02. 82.150.000,00 2.925.595.000,00 - 3.007.745.000,00 Pendidikan penjenjangan struktural
1.20.1.20.08.67.06. - 557.769.921,00 - 557.769.921,00 Peningkatan keterampilan dan
profesionalisme
1.20.1.20.08.68. 85.420.000,00 1.355.246.000,00 - 1.440.666.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.20.1.20.08.68.01. 48.020.000,00 335.556.000,00 - 383.576.000,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi
calon PNS daerah
1.20.1.20.08.68.04. 37.400.000,00 1.019.690.000,00 - 1.057.090.000,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS
daerah
1.20.1.20.08.69. 215.900.000,00 1.601.200.000,00 - 1.817.100.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
1.20.1.20.08.69.04. 98.200.000,00 244.160.000,00 - 342.360.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS
1.20.1.20.08.69.09. 48.000.000,00 94.200.000,00 - 142.200.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran
disiplin PNS
1.20.1.20.08.69.11. 9.700.000,00 986.240.000,00 - 995.940.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan
dinas
1.20.1.20.08.69.15. 45.000.000,00 253.450.000,00 - 298.450.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.1.20.08.69.26. 15.000.000,00 23.150.000,00 - 38.150.000,00 Pelaksanaan sumpah/janji PNS
1.20.09. DINAS SYARIAT ISLAM 7.519.900.000,00 15.552.059.895,00 3.157.063.250,00 26.229.023.145,00
1.20. 7.519.900.000,00 15.552.059.895,00 3.157.063.250,00 26.229.023.145,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.09.01. 462.050.000,00 1.337.678.000,00 - 1.799.728.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.09.01.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.09.01.02. - 428.400.000,00 - 428.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.09.01.08. - 147.800.000,00 - 147.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.09.01.10. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 202
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.09.01.11. - 26.440.000,00 - 26.440.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.1.20.09.01.12. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.09.01.15. - 18.888.000,00 - 18.888.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.09.01.18. - 593.150.000,00 - 593.150.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.09.01.20. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan jasa dokumentasi kantor
1.20.1.20.09.01.22. 462.050.000,00 - - 462.050.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.20.1.20.09.02. - 975.126.500,00 2.887.063.250,00 3.862.189.750,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.09.02.03. - - 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.20.1.20.09.02.05. - - 570.000.000,00 570.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.09.02.07. - 170.000.000,00 - 170.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.09.02.13. - 149.126.500,00 17.063.250,00 166.189.750,00 Pengadaan Komputer
1.20.1.20.09.02.22. - 296.000.000,00 - 296.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.09.02.24. - 210.000.000,00 - 210.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.09.02.28. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.20.1.20.09.02.30. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.20.1.20.09.02.31. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan
komunikasi
1.20.1.20.09.02.43. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
1.20.1.20.09.05. - 261.740.000,00 - 261.740.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.1.20.09.05.01. - 128.740.000,00 - 128.740.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.1.20.09.05.06. - 133.000.000,00 - 133.000.000,00 Rapat koordinasi teknis (Rakornis)
1.20.1.20.09.26. - 311.394.000,00 - 311.394.000,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.20.09.26.02. - 311.394.000,00 - 311.394.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.09.29. 38.400.000,00 1.659.850.000,00 - 1.698.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
1.20.1.20.09.29.19. 38.400.000,00 1.659.850.000,00 - 1.698.250.000,00 pengadaan sarana dan prasarana keagamaan
1.20.1.20.09.37. - - - - Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
1.20.1.20.09.57. 15.600.000,00 553.766.000,00 - 569.366.000,00 Program Pembinaan Syariat Islam
1.20.1.20.09.57.21. 15.600.000,00 553.766.000,00 - 569.366.000,00 Training advokasi syariat islam
1.20.1.20.09.59. 13.200.000,00 42.466.000,00 - 55.666.000,00 Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Peradilan Syariah
1.20.1.20.09.59.06. 13.200.000,00 42.466.000,00 - 55.666.000,00 Penyuluhan qanun bidang syariat islam
1.20.1.20.09.79. 110.100.000,00 2.628.318.745,00 270.000.000,00 3.008.418.745,00 Program Peningakatan Pemahaman
Wawasan Islam
1.20.1.20.09.79.01. 108.900.000,00 1.566.619.320,00 150.000.000,00 1.825.519.320,00 Pemasyarakatan dan penyebaran informasi
keislaman
1.20.1.20.09.79.02. 1.200.000,00 185.100.000,00 - 186.300.000,00 Pembinaan gampong percontohan syariah
1.20.1.20.09.79.03. - 325.007.050,00 - 325.007.050,00 Pelatihan dan pembekalan wawasan
keislaman
1.20.1.20.09.79.05. - 291.592.375,00 - 291.592.375,00 Rapat koordinasi pelaksanaan dinul islam
1.20.1.20.09.79.06. - 260.000.000,00 120.000.000,00 380.000.000,00 Penyusunan buku panduan pelaksanaan dinul
islam
1.20.1.20.09.80. 10.800.000,00 4.059.931.500,00 - 4.070.731.500,00 Program Peningkatan Pemahaman,
Penghayatan dan Pengalaman Al Quran
1.20.1.20.09.80.04. 10.800.000,00 2.828.831.500,00 - 2.839.631.500,00 Pemberangkatan kafilah mengikuti STQ/MTQ
tingkat nasional
1.20.1.20.09.80.06. - 1.231.100.000,00 - 1.231.100.000,00 Pelatihan peserta MTQ tingkat nasional
1.20.1.20.09.82. 6.791.750.000,00 2.890.845.150,00 - 9.682.595.150,00 Program Pembinaan Dakwah dan Syiar
Islam
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 203
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.09.82.01. - 655.798.000,00 - 655.798.000,00 Peningkatan kualitas dakwah dan
penyemarakan syiar islam
1.20.1.20.09.82.02. 6.776.900.000,00 840.183.400,00 - 7.617.083.400,00 Pembinaan dan koordinasi dai wilayah
perbatasan dan daerah terpencil
1.20.1.20.09.82.04. 14.850.000,00 1.394.863.750,00 - 1.409.713.750,00 Pembinaan dan penyelenggaraan pangajian
di gampong
1.20.1.20.09.83. 78.000.000,00 830.944.000,00 - 908.944.000,00 Program pengembangan dan
pemberdayaan peradilan syariah
1.20.1.20.09.83.03. 78.000.000,00 830.944.000,00 - 908.944.000,00 Bimbingan teknis peradilan islam
1.20.10. SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN
ULAMA
972.600.000,00 3.406.049.356,00 157.762.122,00 4.536.411.478,00
1.20. 972.600.000,00 3.406.049.356,00 157.762.122,00 4.536.411.478,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.10.01. 708.600.000,00 1.685.912.356,00 - 2.394.512.356,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.10.01.01. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.10.01.02. - 480.600.000,00 - 480.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.10.01.06. - 270.060.000,00 - 270.060.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.10.01.10. - 86.582.356,00 - 86.582.356,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.10.01.11. - 110.595.000,00 - 110.595.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.1.20.10.01.12. - 23.575.000,00 - 23.575.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.10.01.15. - 46.800.000,00 - 46.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.10.01.17. - 61.200.000,00 - 61.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.10.01.18. - 90.400.000,00 - 90.400.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.10.01.22. 708.600.000,00 506.600.000,00 - 1.215.200.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.20.1.20.10.02. - 211.777.000,00 157.762.122,00 369.539.122,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.10.02.28. - 102.767.000,00 - 102.767.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.20.1.20.10.02.33. - 109.010.000,00 - 109.010.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat
Parkir dan Halaman Kantor
1.20.1.20.10.02.42. - - 157.762.122,00 157.762.122,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1.20.1.20.10.03. - 141.000.000,00 - 141.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.10.03.02. - 141.000.000,00 - 141.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.1.20.10.60. 264.000.000,00 1.251.470.000,00 - 1.515.470.000,00 Program Peningkatan Sumber Daya dan
Peran Ulama
1.20.1.20.10.60.02. 55.200.000,00 17.280.000,00 - 72.480.000,00 Pembinaan Badan Otonom MPU
1.20.1.20.10.60.03. 93.600.000,00 352.235.000,00 - 445.835.000,00 Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama
1.20.1.20.10.60.05. - 122.980.000,00 - 122.980.000,00 Rapat koordinasi MPU
1.20.1.20.10.60.06. - 141.240.000,00 - 141.240.000,00 Muzakarah masalah keagamaan
1.20.1.20.10.60.07. - 167.200.000,00 - 167.200.000,00 Pengkajian aliran sempalan
1.20.1.20.10.60.16. 115.200.000,00 249.850.000,00 - 365.050.000,00 Pembinaan Sertifikasi Jaminan Halal
1.20.1.20.10.60.19. - 200.685.000,00 - 200.685.000,00 Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam
1.20.1.20.10.94. - 115.890.000,00 - 115.890.000,00 Program Koordinasi dan Silaturrahmi
Umara - Ulama
1.20.1.20.10.94.02. - 115.890.000,00 - 115.890.000,00 Zikir Muslimat
1.20.11. SEKRETARIAT BAITUL MAL 2.369.178.000,00 48.615.371.233,00 387.949.500,00 51.372.498.733,00
1.20. 2.369.178.000,00 48.615.371.233,00 387.949.500,00 51.372.498.733,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 204
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.11.01. 2.369.178.000,00 1.014.815.643,00 43.949.500,00 3.427.943.143,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.11.01.01. - 13.228.000,00 - 13.228.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.11.01.02. - 273.600.000,00 - 273.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.11.01.06. - 195.600.000,00 - 195.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.11.01.10. - 45.513.143,00 - 45.513.143,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.11.01.11. - 38.532.500,00 - 38.532.500,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.1.20.11.01.12. - 5.630.000,00 - 5.630.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.11.01.13. - 7.000.000,00 43.949.500,00 50.949.500,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.1.20.11.01.15. - 13.392.000,00 - 13.392.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.11.01.17. - 129.320.000,00 - 129.320.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.11.01.18. - 141.800.000,00 - 141.800.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.11.01.22. 2.369.178.000,00 151.200.000,00 - 2.520.378.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.20.1.20.11.02. - 37.200.000,00 344.000.000,00 381.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.11.02.03. - - 284.000.000,00 284.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.20.1.20.11.02.28. - 35.200.000,00 - 35.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.20.1.20.11.02.31. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan
komunikasi
1.20.1.20.11.02.42. - - 60.000.000,00 60.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1.20.1.20.11.05. - 221.140.000,00 - 221.140.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.1.20.11.05.01. - 221.140.000,00 - 221.140.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.1.20.11.57. - 47.095.475.590,00 - 47.095.475.590,00 Program Pembinaan Syariat Islam
1.20.1.20.11.57.06. - 202.905.000,00 - 202.905.000,00 Sosialisasi kesadaran zakat
1.20.1.20.11.57.12. - 46.095.470.590,00 - 46.095.470.590,00 Penyaluran Zakat Infaq Shadaqah (ZIS)
1.20.1.20.11.57.24. - 319.880.000,00 - 319.880.000,00 Pendataan (Muzakki, Mustahik) dan
Penyaluran ZIS
1.20.1.20.11.57.25. - 477.220.000,00 - 477.220.000,00 Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal
Kab/Kota (Monitoring dan Evaluasi)
1.20.1.20.11.58. - 246.740.000,00 - 246.740.000,00 Program Pembinaan Lembaga Sosial
Keagamaan
1.20.1.20.11.58.10. - 246.740.000,00 - 246.740.000,00 Rapat kerja Baitul Mal
1.20.12. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH 2.234.780.000,00 11.573.139.655,00 7.463.233.345,00 21.271.153.000,00
1.20. 2.234.780.000,00 11.573.139.655,00 7.463.233.345,00 21.271.153.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.12.01. 856.100.000,00 2.257.497.955,00 63.500.000,00 3.177.097.955,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.12.01.01. - 9.960.000,00 - 9.960.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.12.01.02. - 309.600.000,00 - 309.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.12.01.10. - 116.694.955,00 - 116.694.955,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.12.01.11. - 34.085.000,00 - 34.085.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.1.20.12.01.12. - 42.560.000,00 - 42.560.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.12.01.13. - 6.600.000,00 63.500.000,00 70.100.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.1.20.12.01.15. - 12.168.000,00 - 12.168.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 205
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.12.01.17. - 121.600.000,00 - 121.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.12.01.18. - 1.055.480.000,00 - 1.055.480.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.12.01.22. 856.100.000,00 548.750.000,00 - 1.404.850.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.20.1.20.12.02. - 878.675.000,00 217.999.795,00 1.096.674.795,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.12.02.24. - 827.200.000,00 - 827.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.12.02.30. - 51.475.000,00 - 51.475.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.20.1.20.12.02.42. - - 217.999.795,00 217.999.795,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1.20.1.20.12.70. 215.400.000,00 1.362.843.600,00 4.464.296.750,00 6.042.540.350,00 Program Penguatan Kelembagaan
Penanggulangan Bencana.
1.20.1.20.12.70.08. 106.200.000,00 167.293.300,00 - 273.493.300,00 Monitoring dan evaluasi penanggulangan
bencana.
1.20.1.20.12.70.10. 60.000.000,00 814.774.300,00 - 874.774.300,00 Koordinasi penanggulangan bencana
1.20.1.20.12.70.11. 20.400.000,00 100.000.000,00 4.464.296.750,00 4.584.696.750,00 Pengadaan sarana dan prasarana
penanggulangan bencana
1.20.1.20.12.70.12. 28.800.000,00 280.776.000,00 - 309.576.000,00 Pendidikan dan pelatihan penanggulangan
bencana
1.20.1.20.12.72. 290.400.000,00 865.290.000,00 390.000.000,00 1.545.690.000,00 Program Pencegahan Dini dan
Kesiapsiagaan Bencana.
1.20.1.20.12.72.06. 101.400.000,00 192.306.000,00 390.000.000,00 683.706.000,00 Penyusunan rencana kontijensi.
1.20.1.20.12.72.12. 189.000.000,00 672.984.000,00 - 861.984.000,00 Pengurangan Risiko Bencana
1.20.1.20.12.73. 199.080.000,00 1.153.239.000,00 2.327.436.800,00 3.679.755.800,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bencana.
1.20.1.20.12.73.01. - 187.713.000,00 - 187.713.000,00 Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi
kerusakan akibat bencana.
1.20.1.20.12.73.08. 132.000.000,00 141.285.000,00 2.327.436.800,00 2.600.721.800,00 Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi bencana
1.20.1.20.12.73.10. 67.080.000,00 824.241.000,00 - 891.321.000,00 Koordinasi penilaian kerusakan bencana
1.20.1.20.12.85. 673.800.000,00 5.055.594.100,00 - 5.729.394.100,00 Program Kedaruratan dan Logistik
Bencana
1.20.1.20.12.85.01. - 83.250.000,00 - 83.250.000,00 Penilaian Cepat Kerusakan Akibat Bencana
1.20.1.20.12.85.02. 303.000.000,00 86.803.100,00 - 389.803.100,00 Pengendalian Sistem Pusat Kendali Operasi
(PUSDALOPS) Penanggulangan Bencana
1.20.1.20.12.85.03. 370.800.000,00 4.885.541.000,00 - 5.256.341.000,00 Manajemen Logistik dan Peralatan
Penanggulangan Bencana
1.20.13. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 614.400.000,00 2.352.170.314,00 - 2.966.570.314,00
1.20. 614.400.000,00 2.352.170.314,00 - 2.966.570.314,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.13.01. 240.000.000,00 809.200.314,00 - 1.049.200.314,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.13.01.01. - 47.450.000,00 - 47.450.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.13.01.02. - 44.910.000,00 - 44.910.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.13.01.10. - 166.325.000,00 - 166.325.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.13.01.11. - 132.235.000,00 - 132.235.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.1.20.13.01.15. - 30.240.000,00 - 30.240.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.13.01.17. - 25.815.314,00 - 25.815.314,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.13.01.18. - 228.900.000,00 - 228.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.13.01.22. 240.000.000,00 133.325.000,00 - 373.325.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.20.1.20.13.02. - 357.620.000,00 - 357.620.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 206
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.13.02.24. - 266.720.000,00 - 266.720.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.13.02.30. - 90.900.000,00 - 90.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.20.1.20.13.05. - 72.700.000,00 - 72.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.1.20.13.05.01. - 72.700.000,00 - 72.700.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.1.20.13.64. 374.400.000,00 1.112.650.000,00 - 1.487.050.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik
1.20.1.20.13.64.04. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan sistem informasi pelayanan
terpadu satu pintu
1.20.1.20.13.64.10. 86.400.000,00 79.950.000,00 - 166.350.000,00 Monitoring tim instansi terkait perizinan/non
perizinan ke kabupaten/kota
1.20.1.20.13.64.11. - 77.200.000,00 - 77.200.000,00 Sosialisasi dan pembinaan P2TSP
kabupaten/kota
1.20.1.20.13.64.12. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Bidang Pelayanan Peizinan dan Non
Perizinan.
1.20.1.20.13.64.17. 144.000.000,00 551.550.000,00 - 695.550.000,00 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian
Lapangan Bidang SDA
1.20.1.20.13.64.18. 144.000.000,00 333.950.000,00 - 477.950.000,00 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian
Lapangan Bidang Non SDA
1.20.14. SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH 393.680.000,00 651.102.796,00 869.820.000,00 1.914.602.796,00
1.20. 393.680.000,00 651.102.796,00 869.820.000,00 1.914.602.796,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.14.01. 117.480.000,00 317.220.428,00 25.000.000,00 459.700.428,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.14.01.01. - 2.650.000,00 - 2.650.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.14.01.02. - 78.645.950,00 - 78.645.950,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.14.01.06. - 40.700.000,00 - 40.700.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.14.01.08. 50.880.000,00 12.900.000,00 - 63.780.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.14.01.10. - 9.651.500,00 - 9.651.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.14.01.11. - 13.991.000,00 - 13.991.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.1.20.14.01.12. - 1.700.000,00 - 1.700.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.14.01.13. - - 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.1.20.14.01.15. - 4.320.000,00 - 4.320.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.14.01.17. - 12.181.978,00 - 12.181.978,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.14.01.18. - 133.580.000,00 - 133.580.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.14.01.20. 66.600.000,00 6.900.000,00 - 73.500.000,00 Penyediaan jasa dokumentasi kantor
1.20.1.20.14.02. - 17.482.368,00 844.820.000,00 862.302.368,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.14.02.22. - 6.842.368,00 844.820.000,00 851.662.368,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.14.02.30. - 10.640.000,00 - 10.640.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.20.1.20.14.03. - - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.14.05. - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.1.20.14.46. 276.200.000,00 60.000.000,00 - 336.200.000,00 Program Pembinaan, Pengembangan dan
Kesejahteraan Aparatur
1.20.1.20.14.46.13. 276.200.000,00 60.000.000,00 - 336.200.000,00 Pembinaan Korpri Provinsi Aceh
1.20.1.20.14.80. - 256.400.000,00 - 256.400.000,00 Program Peningkatan Pemahaman,
Penghayatan dan Pengalaman Al Quran
1.20.1.20.14.80.12. - 256.400.000,00 - 256.400.000,00 Pelaksanaan MTQ
1.20.1.20.14.96. - - - - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Organisasi KORPRI
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 207
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.14.97. - - - - Pembinaan Prestasi Olahraga Seni dan
Budaya Bagi Anggota KORPRI
1.20.1.20.14.98. - - - - Pembinaan Mental dan Rohani Anggota
KORPRI
1.20.15. DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH 18.047.684.000,00 27.303.815.712,00 12.377.333.196,00 57.728.832.908,00
1.20. 18.047.684.000,00 27.303.815.712,00 12.377.333.196,00 57.728.832.908,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.15.01. 2.217.812.000,00 9.140.340.312,00 3.444.133.196,00 14.802.285.508,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.15.01.01. - 735.700.000,00 - 735.700.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.15.01.02. - 2.701.820.000,00 - 2.701.820.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20.1.20.15.01.08. - 83.018.000,00 - 83.018.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.15.01.10. - 1.267.937.618,00 - 1.267.937.618,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.15.01.11. - 2.133.880.000,00 - 2.133.880.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.1.20.15.01.12. - 158.224.000,00 163.290.000,00 321.514.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.15.01.13. - - 3.280.843.196,00 3.280.843.196,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.1.20.15.01.17. - 490.800.000,00 - 490.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.15.01.18. - 427.170.000,00 - 427.170.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.20.1.20.15.01.22. 2.217.812.000,00 1.141.790.694,00 - 3.359.602.694,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.20.1.20.15.02. 92.500.000,00 2.249.320.000,00 8.753.200.000,00 11.095.020.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.1.20.15.02.03. 92.500.000,00 229.300.000,00 1.872.200.000,00 2.194.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.20.1.20.15.02.05. - 93.820.000,00 5.241.000.000,00 5.334.820.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.15.02.28. - 758.200.000,00 - 758.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.20.1.20.15.02.42. - 98.000.000,00 1.640.000.000,00 1.738.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1.20.1.20.15.02.44. - 1.070.000.000,00 - 1.070.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.15.03. - - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.15.05. - 514.000.000,00 - 514.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.20.1.20.15.05.01. - 514.000.000,00 - 514.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.1.20.15.06. 353.820.000,00 829.740.000,00 - 1.183.560.000,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.20.1.20.15.06.01. 150.000.000,00 371.820.000,00 - 521.820.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20.1.20.15.06.04. 203.820.000,00 457.920.000,00 - 661.740.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20.1.20.15.17. 15.356.252.000,00 14.191.835.400,00 30.000.000,00 29.578.087.400,00 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.15.17.02. 489.400.000,00 409.130.000,00 - 898.530.000,00 penyusunan standar satuan harga
1.20.1.20.15.17.16. 645.700.000,00 1.310.820.000,00 - 1.956.520.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
1.20.1.20.15.17.19. 4.242.730.000,00 2.560.405.000,00 30.000.000,00 6.833.135.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Aceh
1.20.1.20.15.17.27. 630.972.000,00 522.580.000,00 - 1.153.552.000,00 Koordinasi dan sinkronisasi penerimaan dana
desentralisasi
1.20.1.20.15.17.42. 8.572.800.000,00 4.951.618.400,00 - 13.524.418.400,00 Pemeliharaan basis data objek pajak dan
subjek pajak
1.20.1.20.15.17.65. 27.600.000,00 122.100.000,00 - 149.700.000,00 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
(RKPBMD)
1.20.1.20.15.17.66. 416.200.000,00 1.716.670.000,00 - 2.132.870.000,00 Evaluasi, Penilaian dan Pemanfaatan Serta
Pelaporan Aset
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 208
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.15.17.67. 330.850.000,00 2.598.512.000,00 - 2.929.362.000,00 Pengendalian, Pengamanan dan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.20.1.20.15.35. - 65.300.000,00 150.000.000,00 215.300.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.20.1.20.15.35.04. - 65.300.000,00 150.000.000,00 215.300.000,00 Pengadaan tanah/lahan kawasan
1.20.1.20.15.37. 27.300.000,00 313.280.000,00 - 340.580.000,00 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
1.20.1.20.15.37.32. 27.300.000,00 313.280.000,00 - 340.580.000,00 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.21.01. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PENYULUHAN
3.181.520.000,00 39.673.956.543,00 12.355.500.000,00 55.210.976.543,00
1.21. 3.181.520.000,00 39.673.956.543,00 12.355.500.000,00 55.210.976.543,00 KETAHANAN PANGAN
1.21.1.21.01.01. 677.840.000,00 1.379.306.000,00 - 2.057.146.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.21.1.21.01.01.01. - 27.400.000,00 - 27.400.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.21.1.21.01.01.02. - 419.166.000,00 - 419.166.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.21.1.21.01.01.06. - 45.840.000,00 - 45.840.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.21.1.21.01.01.10. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.21.1.21.01.01.11. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.21.1.21.01.01.12. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.21.1.21.01.01.15. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.21.1.21.01.01.18. - 590.000.000,00 - 590.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.21.1.21.01.01.22. 677.840.000,00 121.900.000,00 - 799.740.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.21.1.21.01.02. - 2.038.180.000,00 10.685.000.000,00 12.723.180.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.21.1.21.01.02.03. - - 9.843.400.000,00 9.843.400.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.21.1.21.01.02.09. - - 542.000.000,00 542.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.21.1.21.01.02.10. - - 299.600.000,00 299.600.000,00 Pengadaan mebeleur
1.21.1.21.01.02.22. - 1.480.000.000,00 - 1.480.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.21.1.21.01.02.24. - 498.188.000,00 - 498.188.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.21.1.21.01.02.30. - 59.992.000,00 - 59.992.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.21.1.21.01.15. 633.950.000,00 10.461.545.000,00 1.438.000.000,00 12.533.495.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
1.21.1.21.01.15.01. 31.200.000,00 884.200.000,00 - 915.400.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
1.21.1.21.01.15.08. 80.150.000,00 1.682.580.000,00 - 1.762.730.000,00 Pekan Daerah (PEDA) Kontak Tani Nelayan
Andalan
1.21.1.21.01.15.09. 522.600.000,00 7.894.765.000,00 1.438.000.000,00 9.855.365.000,00 Pekan Nasional (PENAS) Kelompok Kontak
Tani Nelayan
1.21.1.21.01.16. 1.050.900.000,00 12.601.903.880,00 232.500.000,00 13.885.303.880,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
1.21.1.21.01.16.01. - 2.131.255.000,00 - 2.131.255.000,00 Penanganan daerah rawan pangan
1.21.1.21.01.16.14. 237.000.000,00 2.259.400.000,00 - 2.496.400.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan
1.21.1.21.01.16.22. - 621.568.880,00 82.500.000,00 704.068.880,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
1.21.1.21.01.16.45. 280.800.000,00 864.290.000,00 150.000.000,00 1.295.090.000,00 Laboratorium uji keamanan pangan
1.21.1.21.01.16.46. 48.000.000,00 684.120.000,00 - 732.120.000,00 Koordinasi kebijakan ketahanan pangan
1.21.1.21.01.16.48. 280.900.000,00 3.241.650.000,00 - 3.522.550.000,00 Diversifikasi Pangan melalui Moderisasi
aneka ragam Pengolahan Pangan lokal di
tingkat Rumah Tangga.
1.21.1.21.01.16.50. 204.200.000,00 2.799.620.000,00 - 3.003.820.000,00 Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat (LDPM)
1.21.1.21.01.18. 4.800.000,00 2.488.779.237,00 - 2.493.579.237,00 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
1.21.1.21.01.18.04. 4.800.000,00 2.488.779.237,00 - 2.493.579.237,00 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 209
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.21.1.21.01.20. 502.080.000,00 2.166.559.968,00 - 2.668.639.968,00 Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
1.21.1.21.01.20.04. 502.080.000,00 2.166.559.968,00 - 2.668.639.968,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh
1.21.1.21.01.22. 143.550.000,00 7.204.220.000,00 - 7.347.770.000,00 Program Pengembangan dan Peningkatan
Penyuluhan
1.21.1.21.01.22.01. 130.350.000,00 800.020.000,00 - 930.370.000,00 Rapat-rapat/koordinasi penyuluhan
1.21.1.21.01.22.03. 13.200.000,00 6.404.200.000,00 - 6.417.400.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana
penyuluhan
1.21.1.21.01.23. 168.400.000,00 1.333.462.458,00 - 1.501.862.458,00 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
1.21.1.21.01.23.01. 168.400.000,00 1.333.462.458,00 - 1.501.862.458,00 Perencanaan Pembangunan Ketahanan
Pangan
1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 6.627.870.000,00 26.759.363.075,00 2.179.040.000,00 35.566.273.075,00
1.22. 6.627.870.000,00 26.759.363.075,00 2.179.040.000,00 35.566.273.075,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1.22.1.22.01.01. 891.700.000,00 1.976.289.075,00 483.260.000,00 3.351.249.075,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.22.1.22.01.01.01. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.22.1.22.01.01.02. - 665.950.000,00 - 665.950.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.22.1.22.01.01.10. - 78.799.575,00 - 78.799.575,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.22.1.22.01.01.11. - 22.090.000,00 - 22.090.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.22.1.22.01.01.12. - 32.696.500,00 - 32.696.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.22.1.22.01.01.13. - 6.000.000,00 483.260.000,00 489.260.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.22.1.22.01.01.15. - 23.568.000,00 - 23.568.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.22.1.22.01.01.17. - 110.755.000,00 - 110.755.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.22.1.22.01.01.18. - 194.130.000,00 - 194.130.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.22.1.22.01.01.22. 891.700.000,00 827.300.000,00 - 1.719.000.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.22.1.22.01.02. - 665.719.000,00 1.695.780.000,00 2.361.499.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.22.1.22.01.02.03. - - 1.695.780.000,00 1.695.780.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.22.1.22.01.02.22. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.22.1.22.01.02.24. - 333.319.000,00 - 333.319.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.22.1.22.01.02.28. - 155.000.000,00 - 155.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.22.1.22.01.02.30. - 52.400.000,00 - 52.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.22.1.22.01.15. 490.412.000,00 18.216.554.000,00 - 18.706.966.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Gampong
1.22.1.22.01.15.01. 2.856.000,00 249.160.000,00 - 252.016.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat Gampong
1.22.1.22.01.15.09. 38.080.000,00 855.230.000,00 - 893.310.000,00 Pembinaan dan perencanaan program
pemberdayaan masyarakat
1.22.1.22.01.15.10. 319.300.000,00 16.152.240.000,00 - 16.471.540.000,00 Pembinaan sosial budaya masyarakat dan
pemberdayaan kesejahteraan keluarga
1.22.1.22.01.15.11. 28.800.000,00 121.690.000,00 - 150.490.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Pemanfaatan/Pengelolaan Sumber Daya
Alam (SDA)
1.22.1.22.01.15.15. 101.376.000,00 838.234.000,00 - 939.610.000,00 Penyelenggaraan diseminasi informasi
teknologi tepat guna bagi masyarakat
gampong
1.22.1.22.01.16. 183.990.000,00 1.668.587.000,00 - 1.852.577.000,00 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Gampong
1.22.1.22.01.16.12. 153.960.000,00 1.455.332.000,00 - 1.609.292.000,00 Pembinaan, Pengembangan, Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong/
Desa (P3MD)
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 210
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.22.1.22.01.16.26. 30.030.000,00 213.255.000,00 - 243.285.000,00 Pembinaan unit pengaduan masyarakat
(UPM)
1.22.1.22.01.17. 99.800.000,00 3.453.504.000,00 - 3.553.304.000,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Gampong
1.22.1.22.01.17.06. 31.560.000,00 1.126.192.000,00 - 1.157.752.000,00 Peningkatan kapasitas pemerintah mukim dan
gampong
1.22.1.22.01.17.08. 57.600.000,00 178.282.000,00 - 235.882.000,00 Pembinaan/Penguatan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Gampong
1.22.1.22.01.17.09. 4.800.000,00 230.500.000,00 - 235.300.000,00 Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan
Gampong
1.22.1.22.01.17.10. 5.840.000,00 1.918.530.000,00 - 1.924.370.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim
dan Gampong
1.22.1.22.01.18. 100.048.000,00 640.630.000,00 - 740.678.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Gampong
1.22.1.22.01.18.03. 100.048.000,00 640.630.000,00 - 740.678.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah gampong
dalam bidang manajemen pemerintahan
gampong
1.22.1.22.01.21. 4.861.920.000,00 138.080.000,00 - 5.000.000.000,00 Program Peningkatan Imum Mukim dan
Kelembagaannya
1.22.1.22.01.21.01. 4.861.920.000,00 138.080.000,00 - 5.000.000.000,00 Koordinasi dan pembinaaan kelembagaan
mukim
1.24.01. BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 3.170.620.000,00 39.276.978.808,00 686.000.000,00 43.133.598.808,00
1.24. 3.170.620.000,00 39.276.978.808,00 686.000.000,00 43.133.598.808,00 KEARSIPAN
1.24.1.24.01.01. 1.099.800.000,00 2.509.261.308,00 100.000.000,00 3.709.061.308,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.24.1.24.01.01.01. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.24.1.24.01.01.02. - 1.104.102.508,00 - 1.104.102.508,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.24.1.24.01.01.10. - 84.881.800,00 - 84.881.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.24.1.24.01.01.11. - 134.475.000,00 - 134.475.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.24.1.24.01.01.12. - 33.302.000,00 100.000.000,00 133.302.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.24.1.24.01.01.15. - 19.200.000,00 - 19.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.24.1.24.01.01.17. - 185.000.000,00 - 185.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.24.1.24.01.01.18. - 312.300.000,00 - 312.300.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.24.1.24.01.01.22. 1.099.800.000,00 606.000.000,00 - 1.705.800.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.24.1.24.01.02. - 1.487.075.000,00 36.000.000,00 1.523.075.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.24.1.24.01.02.10. - - 36.000.000,00 36.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.24.1.24.01.02.22. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.24.1.24.01.02.24. - 469.400.000,00 - 469.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.24.1.24.01.02.26. - 151.725.000,00 - 151.725.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.24.1.24.01.02.28. - 90.500.000,00 - 90.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.24.1.24.01.02.46. - 710.450.000,00 - 710.450.000,00 Kegiatan pembinaan kelembagaan
1.24.1.24.01.05. 805.950.000,00 307.850.000,00 - 1.113.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.24.1.24.01.05.02. - 65.600.000,00 - 65.600.000,00 Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.24.1.24.01.05.10. 541.950.000,00 176.250.000,00 - 718.200.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan publik
1.24.1.24.01.05.16. 264.000.000,00 66.000.000,00 - 330.000.000,00 Pengelolaan perpustakaan satuan kerja
1.24.1.24.01.15. 84.000.000,00 98.600.000,00 - 182.600.000,00 Program Perbaikan Sistem Administrasi
Kearsipan
1.24.1.24.01.15.01. 84.000.000,00 6.000.000,00 - 90.000.000,00 Pembangunan data base informasi kearsipan
1.24.1.24.01.15.02. - 92.600.000,00 - 92.600.000,00 Pengumpulan data
1.24.1.24.01.16. 261.600.000,00 2.411.650.000,00 - 2.673.250.000,00 Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 211
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.24.1.24.01.16.03. - 2.317.100.000,00 - 2.317.100.000,00 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam
bentuk informatika
1.24.1.24.01.16.06. 261.600.000,00 37.500.000,00 - 299.100.000,00 Pengolahan arsip
1.24.1.24.01.16.08. - 57.050.000,00 - 57.050.000,00 Reproduksi/alih media
1.24.1.24.01.17. 94.800.000,00 137.250.000,00 - 232.050.000,00 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Kearsipan
1.24.1.24.01.17.02. 94.800.000,00 35.250.000,00 - 130.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
1.24.1.24.01.17.03. - 102.000.000,00 - 102.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi
situasi data
1.24.1.24.01.20. 824.470.000,00 32.325.292.500,00 550.000.000,00 33.699.762.500,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1.24.1.24.01.20.03. 57.600.000,00 1.935.250.000,00 - 1.992.850.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada
perpustakaan umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan perpustakaan
masyarakat
1.24.1.24.01.20.04. 325.120.000,00 5.165.290.000,00 - 5.490.410.000,00 Pelaksanaan koordinasi pengembangan
perpustakaan
1.24.1.24.01.20.05. - 23.405.007.000,00 - 23.405.007.000,00 pengembangan perpustakaan dan minat baca
di daerah
1.24.1.24.01.20.06. 144.000.000,00 1.231.968.500,00 - 1.375.968.500,00 Penyelenggaraan koordinasi pengembangan
budaya baca
1.24.1.24.01.20.07. 286.200.000,00 260.137.000,00 - 546.337.000,00 Perencanaan dan penyusunan program
budaya baca
1.24.1.24.01.20.08. 11.550.000,00 132.400.000,00 - 143.950.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya
baca
1.24.1.24.01.20.09. - 52.890.000,00 550.000.000,00 602.890.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan
umum daerah
1.24.1.24.01.20.10. - 142.350.000,00 - 142.350.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. URUSAN PILIHAN 75.988.673.000,00 671.252.531.576,00 236.034.308.194,00 983.275.512.770,00
2.01.01. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN 10.105.210.000,00 102.897.167.260,00 48.737.950.000,00 161.740.327.260,00
2.01. 10.105.210.000,00 102.897.167.260,00 48.737.950.000,00 161.740.327.260,00 PERTANIAN
2.01.2.01.01.01. 5.089.700.000,00 10.589.265.860,00 35.000.000,00 15.713.965.860,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.01.2.01.01.01.01. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.01.2.01.01.01.02. - 1.528.620.000,00 - 1.528.620.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.01.2.01.01.01.03. - 308.980.000,00 - 308.980.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
2.01.2.01.01.01.06. - 2.588.420.000,00 - 2.588.420.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.01.2.01.01.01.08. - 43.134.000,00 - 43.134.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01.2.01.01.01.10. - 347.165.360,00 - 347.165.360,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01.2.01.01.01.11. - 121.780.000,00 - 121.780.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.01.2.01.01.01.12. - 35.177.500,00 - 35.177.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.01.2.01.01.01.14. - - 35.000.000,00 35.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.01.2.01.01.01.15. - 278.460.000,00 - 278.460.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.01.2.01.01.01.17. - 4.623.960.000,00 - 4.623.960.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.01.2.01.01.01.18. - 459.519.000,00 - 459.519.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
2.01.2.01.01.01.22. 5.089.700.000,00 219.050.000,00 - 5.308.750.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
2.01.2.01.01.02. - 534.900.000,00 11.102.253.500,00 11.637.153.500,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.01.2.01.01.02.03. - - 3.619.703.500,00 3.619.703.500,00 Pembangunan gedung kantor
2.01.2.01.01.02.07. - - 1.184.935.000,00 1.184.935.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.01.2.01.01.02.22. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01.2.01.01.02.26. - 84.900.000,00 - 84.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 212
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.2.01.01.02.42. - 425.000.000,00 6.297.615.000,00 6.722.615.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
2.01.2.01.01.05. - 117.000.000,00 - 117.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
2.01.2.01.01.05.01. - 117.000.000,00 - 117.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
2.01.2.01.01.16. 1.010.500.000,00 39.965.510.000,00 4.307.300.000,00 45.283.310.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
2.01.2.01.01.16.12. 44.500.000,00 1.026.060.000,00 1.630.000.000,00 2.700.560.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan
hasil pertanian
2.01.2.01.01.16.15. 633.600.000,00 29.079.830.000,00 - 29.713.430.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi,
palawija
2.01.2.01.01.16.20. 274.800.000,00 1.738.040.000,00 2.677.300.000,00 4.690.140.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan
2.01.2.01.01.16.45. 57.600.000,00 8.121.580.000,00 - 8.179.180.000,00 Perluasan areal pertanian
2.01.2.01.01.18. 502.800.000,00 11.971.689.000,00 11.381.400.000,00 23.855.889.000,00 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
2.01.2.01.01.18.02. 141.600.000,00 9.132.099.000,00 10.200.000.000,00 19.473.699.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.2.01.01.18.05. 361.200.000,00 2.839.590.000,00 1.181.400.000,00 4.382.190.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian
teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.2.01.01.19. 2.612.650.000,00 33.184.242.400,00 21.911.996.500,00 57.708.888.900,00 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.01.2.01.01.19.02. 84.000.000,00 23.418.015.000,00 10.000.000.000,00 33.502.015.000,00 Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
2.01.2.01.01.19.03. 487.200.000,00 2.894.075.000,00 7.770.200.000,00 11.151.475.000,00 Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
2.01.2.01.01.19.04. 239.000.000,00 1.661.495.000,00 1.584.020.000,00 3.484.515.000,00 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
2.01.2.01.01.19.33. 1.802.450.000,00 5.210.657.400,00 2.557.776.500,00 9.570.883.900,00 Pengendalian organisme pengganggu
tanaman pertanian/perkebunan
2.01.2.01.01.27. 889.560.000,00 6.534.560.000,00 - 7.424.120.000,00 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
2.01.2.01.01.27.01. 889.560.000,00 6.534.560.000,00 - 7.424.120.000,00 Perencanaan pembangunan pertanian
tanaman pangan
2.01.02. DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN 2.980.330.000,00 112.796.756.480,00 20.238.290.000,00 136.015.376.480,00
2.01. 2.980.330.000,00 112.796.756.480,00 20.238.290.000,00 136.015.376.480,00 PERTANIAN
2.01.2.01.02.01. 800.600.000,00 1.593.015.982,00 260.720.000,00 2.654.335.982,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.01.2.01.02.01.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.01.2.01.02.01.02. - 698.000.000,00 - 698.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.01.2.01.02.01.03. - 212.238.698,00 - 212.238.698,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
2.01.2.01.02.01.06. - 71.400.000,00 - 71.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.01.2.01.02.01.08. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01.2.01.02.01.10. - 26.497.284,00 - 26.497.284,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01.2.01.02.01.11. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.01.2.01.02.01.12. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.01.2.01.02.01.13. - - 260.720.000,00 260.720.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
2.01.2.01.02.01.15. - 15.300.000,00 - 15.300.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.01.2.01.02.01.18. - 271.980.000,00 - 271.980.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
2.01.2.01.02.01.22. 800.600.000,00 27.600.000,00 - 828.200.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
2.01.2.01.02.02. - 542.664.000,00 1.380.800.000,00 1.923.464.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.01.2.01.02.02.03. - - 1.380.800.000,00 1.380.800.000,00 Pembangunan gedung kantor
2.01.2.01.02.02.22. - 219.200.000,00 - 219.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 213
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.2.01.02.02.24. - 323.464.000,00 - 323.464.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01.2.01.02.03. - - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.01.2.01.02.05. - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
2.01.2.01.02.21. 849.940.000,00 2.244.289.400,00 2.025.500.000,00 5.119.729.400,00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan
2.01.2.01.02.21.02. 572.500.000,00 515.440.000,00 - 1.087.940.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak
2.01.2.01.02.21.06. 28.800.000,00 401.600.000,00 - 430.400.000,00 Penanggulangan kasus flu burung
2.01.2.01.02.21.08. 219.840.000,00 374.389.400,00 2.025.500.000,00 2.619.729.400,00 Penyidikan penyakit hewan dan penguatan
laboratorium veteriner
2.01.2.01.02.21.09. - 603.420.000,00 - 603.420.000,00 penguatan peran dan fungsi otoritas veteriner
2.01.2.01.02.21.10. 28.800.000,00 349.440.000,00 - 378.240.000,00 Penanggulangan penyakit zoonosis
2.01.2.01.02.22. 1.083.090.000,00 106.341.543.622,00 16.571.270.000,00 123.995.903.622,00 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
2.01.2.01.02.22.15. 485.200.000,00 1.695.666.015,00 4.803.260.000,00 6.984.126.015,00 Pengembangan Inseminasi Buatan
2.01.2.01.02.22.16. 13.150.000,00 286.484.161,00 - 299.634.161,00 Pemurnian dan pengembangan plasma nutfah
sapi
2.01.2.01.02.22.17. 166.300.000,00 88.017.911.233,00 - 88.184.211.233,00 Peningkatan populasi ternak ruminansia
2.01.2.01.02.22.18. - 5.098.620.000,00 875.530.000,00 5.974.150.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana
kawasan peternakan
2.01.2.01.02.22.19. 120.240.000,00 9.759.062.213,00 10.874.480.000,00 20.753.782.213,00 Peningkatan populasi ternak non ruminansia
2.01.2.01.02.22.20. 298.200.000,00 1.483.800.000,00 18.000.000,00 1.800.000.000,00 Peningkatan inkubator kader peternakan dan
sumberdaya petugas dan peternak
2.01.2.01.02.23. 123.700.000,00 975.880.000,00 - 1.099.580.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
2.01.2.01.02.23.17. 123.700.000,00 876.300.000,00 - 1.000.000.000,00 Pembinaaan pengolahan dan promosi hasil
peternakan dan informasi pasar
2.01.2.01.02.23.19. - 99.580.000,00 - 99.580.000,00 Peningkatan sarana dan prasarana pasar
hewan
2.01.2.01.02.27. 123.000.000,00 1.099.363.476,00 - 1.222.363.476,00 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
2.01.2.01.02.27.02. 123.000.000,00 1.099.363.476,00 - 1.222.363.476,00 Perencanaan pembangunan peternakan
2.01.03. DINAS PERKEBUNAN 3.423.188.000,00 181.288.315.255,00 13.225.239.500,00 197.936.742.755,00
2.01. 3.423.188.000,00 181.288.315.255,00 13.225.239.500,00 197.936.742.755,00 PERTANIAN
2.01.2.01.03.01. 1.340.780.000,00 2.067.340.420,00 755.000.000,00 4.163.120.420,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.01.2.01.03.01.01. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.01.2.01.03.01.02. - 649.400.000,00 - 649.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.01.2.01.03.01.06. - 45.500.000,00 - 45.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.01.2.01.03.01.10. - 160.000.000,00 - 160.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01.2.01.03.01.11. - 381.932.720,00 - 381.932.720,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.01.2.01.03.01.12. - 59.060.000,00 - 59.060.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.01.2.01.03.01.13. - 155.037.700,00 755.000.000,00 910.037.700,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
2.01.2.01.03.01.15. - 14.580.000,00 - 14.580.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.01.2.01.03.01.17. - 148.920.000,00 - 148.920.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.01.2.01.03.01.18. - 347.910.000,00 - 347.910.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
2.01.2.01.03.01.22. 1.340.780.000,00 75.000.000,00 - 1.415.780.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
2.01.2.01.03.02. - 845.820.000,00 2.532.517.500,00 3.378.337.500,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.01.2.01.03.02.03. - - 1.386.000.000,00 1.386.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
2.01.2.01.03.02.10. - - 80.000.000,00 80.000.000,00 Pengadaan mebeleur
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 214
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.2.01.03.02.22. - 183.000.000,00 1.066.517.500,00 1.249.517.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01.2.01.03.02.24. - 511.900.000,00 - 511.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01.2.01.03.02.28. - 150.920.000,00 - 150.920.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.01.2.01.03.05. - 175.950.000,00 - 175.950.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
2.01.2.01.03.05.01. - 149.050.000,00 - 149.050.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
2.01.2.01.03.05.02. - 26.900.000,00 - 26.900.000,00 Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan
2.01.2.01.03.17. 25.050.000,00 409.820.000,00 - 434.870.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01.2.01.03.17.07. 25.050.000,00 409.820.000,00 - 434.870.000,00 Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan daerah
2.01.2.01.03.19. 799.550.000,00 72.377.942.790,00 - 73.177.492.790,00 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.01.2.01.03.19.03. 223.900.000,00 40.421.420.000,00 - 40.645.320.000,00 Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
2.01.2.01.03.19.06. 139.858.000,00 510.142.000,00 - 650.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01.2.01.03.19.12. 174.892.000,00 417.539.200,00 - 592.431.200,00 Pengolahan dan pemutakhiran data statistik
serta penyusunan profil perkebunan
2.01.2.01.03.19.26. 151.100.000,00 25.946.641.590,00 - 26.097.741.590,00 Pembangunan kebun kelapa sawit
2.01.2.01.03.19.33. 109.800.000,00 5.082.200.000,00 - 5.192.000.000,00 Pengendalian organisme pengganggu
tanaman pertanian/perkebunan
2.01.2.01.03.27. 271.708.000,00 1.123.802.624,00 - 1.395.510.624,00 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
2.01.2.01.03.27.03. 271.708.000,00 1.123.802.624,00 - 1.395.510.624,00 Perencanaan Pembangunan Perkebunan
2.01.2.01.03.28. 209.000.000,00 10.135.597.400,00 1.563.522.000,00 11.908.119.400,00 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan
2.01.2.01.03.28.01. 209.000.000,00 10.135.597.400,00 1.563.522.000,00 11.908.119.400,00 Peningkatan sumberdaya teknologi
pengolahan hasil perkebunan
2.01.2.01.03.29. 777.100.000,00 94.152.042.021,00 8.374.200.000,00 103.303.342.021,00 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.01.2.01.03.29.01. 118.500.000,00 6.408.320.000,00 - 6.526.820.000,00 Rehabilitasi dan pengembangan tanaman
perkebunan rakyat
2.01.2.01.03.29.02. 73.300.000,00 3.245.030.000,00 - 3.318.330.000,00 Pembangunan kebun karet rakyat
2.01.2.01.03.29.03. 15.700.000,00 4.129.296.500,00 - 4.144.996.500,00 Pembangunan kebun kakao rakyat
2.01.2.01.03.29.04. 209.400.000,00 66.229.995.521,00 7.500.000.000,00 73.939.395.521,00 Pembinaan dan pengembangan usaha
perbenihan, penyediaan bibit dan sarana
produksi
2.01.2.01.03.29.05. 118.500.000,00 12.270.640.000,00 - 12.389.140.000,00 Pemeliharaan tanaman perkebunan rakyat
2.01.2.01.03.29.06. 68.050.000,00 257.600.000,00 - 325.650.000,00 Pembinaan dan pengawasan usaha
perkebunan besar
2.01.2.01.03.29.07. 23.700.000,00 711.550.000,00 - 735.250.000,00 Peningkatan kelembagaan dan SDM petani
2.01.2.01.03.29.08. 68.850.000,00 431.150.000,00 - 500.000.000,00 Kajian pengendalian hama dan penyakit
tanaman perkebunan
2.01.2.01.03.29.09. 81.100.000,00 468.460.000,00 874.200.000,00 1.423.760.000,00 Pengawasan peredaran benih/bibit dan
peralatan mesin perkebunan
2.02.01. DINAS KEHUTANAN 51.719.555.000,00 31.843.507.336,00 7.605.195.000,00 91.168.257.336,00
2.02. 51.719.555.000,00 31.843.507.336,00 7.605.195.000,00 91.168.257.336,00 KEHUTANAN
2.02.2.02.01.01. 1.558.300.000,00 1.698.248.802,00 508.850.000,00 3.765.398.802,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.02.2.02.01.01.01. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.02.2.02.01.01.02. - 561.798.802,00 - 561.798.802,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.02.2.02.01.01.06. - 63.500.000,00 - 63.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.02.2.02.01.01.10. - 176.000.000,00 - 176.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.01.11. - 156.800.000,00 - 156.800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.02.2.02.01.01.12. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 215
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.02.2.02.01.01.13. - - 508.850.000,00 508.850.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
2.02.2.02.01.01.15. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.02.2.02.01.01.17. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.02.2.02.01.01.18. - 493.450.000,00 - 493.450.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
2.02.2.02.01.01.22. 1.558.300.000,00 92.200.000,00 - 1.650.500.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
2.02.2.02.01.02. - 1.018.461.178,00 2.607.139.000,00 3.625.600.178,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.02.2.02.01.02.03. - 90.000.000,00 2.193.689.000,00 2.283.689.000,00 Pembangunan gedung kantor
2.02.2.02.01.02.10. - - 204.800.000,00 204.800.000,00 Pengadaan mebeleur
2.02.2.02.01.02.22. - 87.141.178,00 - 87.141.178,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.02.2.02.01.02.24. - 741.320.000,00 - 741.320.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.02.2.02.01.02.28. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.02.2.02.01.02.40. - - 208.650.000,00 208.650.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
2.02.2.02.01.03. - - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.02.2.02.01.05. 8.700.000,00 141.800.000,00 - 150.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
2.02.2.02.01.05.01. 8.700.000,00 141.800.000,00 - 150.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
2.02.2.02.01.15. 498.975.000,00 10.944.975.000,00 - 11.443.950.000,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber
Daya Hutan
2.02.2.02.01.15.02. 38.300.000,00 5.343.200.000,00 - 5.381.500.000,00 Pengembangan hutan tanaman dan hutan
alam
2.02.2.02.01.15.03. 153.800.000,00 4.935.650.000,00 - 5.089.450.000,00 Pengembangan hasil hutan non-kayu
2.02.2.02.01.15.09. 270.775.000,00 502.225.000,00 - 773.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.02.2.02.01.15.13. 36.100.000,00 163.900.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan dan pengendalian industri dan
peredaran hasil hutan
2.02.2.02.01.16. 487.400.000,00 13.684.360.000,00 1.804.000.000,00 15.975.760.000,00 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02.2.02.01.16.05. 128.600.000,00 5.801.400.000,00 - 5.930.000.000,00 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan
gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
2.02.2.02.01.16.14. 358.800.000,00 7.882.960.000,00 1.804.000.000,00 10.045.760.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan
Hutan
2.02.2.02.01.17. 48.846.780.000,00 3.273.962.356,00 2.426.206.000,00 54.546.948.356,00 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan
2.02.2.02.01.17.11. 6.600.000,00 256.040.000,00 - 262.640.000,00 Operasi pengamanan dan pengawasan taman
hutan raya
2.02.2.02.01.17.16. 315.180.000,00 1.079.402.356,00 2.426.206.000,00 3.820.788.356,00 Pengembangan taman hutan raya Pocut
Meurah Intan
2.02.2.02.01.17.17. 187.000.000,00 536.000.000,00 - 723.000.000,00 Pengelolaan kawasan lindung, pengamanan
dan perlindungan hutan dan hasil hutan
2.02.2.02.01.17.18. 48.152.700.000,00 464.320.000,00 - 48.617.020.000,00 Pembinaan PAMHUT Kontrak dan
pengamanan hutan/operasi illegal logging
2.02.2.02.01.17.21. 185.300.000,00 938.200.000,00 - 1.123.500.000,00 Pengamanan dan Pengawasan Kawasan
Hutan
2.02.2.02.01.20. 319.400.000,00 1.081.700.000,00 259.000.000,00 1.660.100.000,00 Program Perencanaan dan Pengembangan
Hutan
2.02.2.02.01.20.03. 171.600.000,00 545.900.000,00 - 717.500.000,00 Penyusunan neraca sumberdaya hutan,
statistik dan laporan kondisi hutan
2.02.2.02.01.20.07. 87.100.000,00 185.500.000,00 259.000.000,00 531.600.000,00 Pemantapan dan pengendalian kawasan
hutan
2.02.2.02.01.20.09. 60.700.000,00 350.300.000,00 - 411.000.000,00 Identifikasi perambahan kawasan hutan dan
potensi pengembangan hutan
2.03.01. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1.312.530.000,00 13.244.149.028,00 47.691.947.333,00 62.248.626.361,00
2.03. 1.312.530.000,00 13.244.149.028,00 47.691.947.333,00 62.248.626.361,00 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
2.03.2.03.01.01. 737.380.000,00 1.731.650.835,00 234.000.000,00 2.703.030.835,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.03.2.03.01.01.01. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 216
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.03.2.03.01.01.02. - 309.120.000,00 - 309.120.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.03.2.03.01.01.10. - 325.277.760,00 - 325.277.760,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.03.2.03.01.01.11. - 66.843.660,00 - 66.843.660,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.03.2.03.01.01.12. - 20.390.665,00 - 20.390.665,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.03.2.03.01.01.13. - - 234.000.000,00 234.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
2.03.2.03.01.01.15. - 17.160.000,00 - 17.160.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.03.2.03.01.01.17. - 122.000.000,00 - 122.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.03.2.03.01.01.18. - 618.500.000,00 - 618.500.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
2.03.2.03.01.01.22. 737.380.000,00 216.358.750,00 - 953.738.750,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
2.03.2.03.01.02. - 599.003.000,00 592.700.000,00 1.191.703.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.03.2.03.01.02.10. - - 23.100.000,00 23.100.000,00 Pengadaan mebeleur
2.03.2.03.01.02.22. - 84.000.000,00 519.600.000,00 603.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.03.2.03.01.02.24. - 357.400.000,00 - 357.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.03.2.03.01.02.26. - 147.603.000,00 - 147.603.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.03.2.03.01.02.38. - 10.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan
telepon
2.03.2.03.01.05. - 264.450.000,00 - 264.450.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
2.03.2.03.01.05.01. - 264.450.000,00 - 264.450.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
2.03.2.03.01.15. 289.950.000,00 2.438.630.000,00 708.000.000,00 3.436.580.000,00 Program Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan
2.03.2.03.01.15.06. 45.000.000,00 632.940.000,00 - 677.940.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.03.2.03.01.15.12. 26.400.000,00 246.140.000,00 - 272.540.000,00 Pengawasan dan penertiban aktivitas
Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
2.03.2.03.01.15.24. 102.100.000,00 543.500.000,00 - 645.600.000,00 Inventarisasi Usaha Pertambangan Daerah
2.03.2.03.01.15.42. - 416.000.000,00 443.000.000,00 859.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana peralatan
pertambangan
2.03.2.03.01.15.46. 30.650.000,00 469.000.000,00 - 499.650.000,00 Rapat kerja teknis
2.03.2.03.01.15.47. 85.800.000,00 131.050.000,00 265.000.000,00 481.850.000,00 Pengembangan teknologi sistem informasi
2.03.2.03.01.18. 109.400.000,00 1.268.260.000,00 - 1.377.660.000,00 Program Pengembangan Minyak dan Gas
Bumi
2.03.2.03.01.18.11. 109.400.000,00 979.960.000,00 - 1.089.360.000,00 koordinasi pengelolaan minyak dan gas bumi
2.03.2.03.01.18.12. - 288.300.000,00 - 288.300.000,00 Pengawasan pengelolaaan usaha minyak dan
gas bumi
2.03.2.03.01.20. 89.100.000,00 5.608.215.193,00 18.072.247.333,00 23.769.562.526,00 Pengembangan dan Pemanfaatan Energi
2.03.2.03.01.20.01. 8.700.000,00 610.960.000,00 - 619.660.000,00 Pembinaan dan pengawasan energi
ketenagalistrikan
2.03.2.03.01.20.02. - 1.838.377.290,00 3.665.000.000,00 5.503.377.290,00 Pengembangan energi terbarukan
2.03.2.03.01.20.03. 26.400.000,00 263.750.000,00 - 290.150.000,00 Pengembangan panas bumi
2.03.2.03.01.20.04. 54.000.000,00 2.895.127.903,00 14.407.247.333,00 17.356.375.236,00 Pengembangan ketenagalistrikan
2.03.2.03.01.21. 86.700.000,00 1.333.940.000,00 28.085.000.000,00 29.505.640.000,00 Program Pemanfaatan Geologi dan
Sumber Daya Mineral
2.03.2.03.01.21.01. 54.000.000,00 499.100.000,00 28.085.000.000,00 28.638.100.000,00 Pemanfaatan sumberdaya hidrogeologi
2.03.2.03.01.21.02. 32.700.000,00 486.300.000,00 - 519.000.000,00 Pembinaaan dan pengawasan pengambilan
air tanah dan air permukaaan
2.03.2.03.01.21.03. - 348.540.000,00 - 348.540.000,00 Survey geologi dan sumberdaya mineral
2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.073.500.000,00 174.563.105.931,00 95.749.308.000,00 274.385.913.931,00
2.05. 4.073.500.000,00 174.563.105.931,00 95.749.308.000,00 274.385.913.931,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.2.05.01.01. 1.495.700.000,00 3.691.558.425,00 361.600.000,00 5.548.858.425,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.05.2.05.01.01.01. - 40.008.000,00 - 40.008.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 217
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.05.2.05.01.01.02. - 1.188.800.000,00 - 1.188.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.05.2.05.01.01.03. - 170.800.000,00 - 170.800.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
2.05.2.05.01.01.06. - 29.700.000,00 - 29.700.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.05.2.05.01.01.08. - 783.000.000,00 - 783.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.05.2.05.01.01.10. - 140.957.400,00 - 140.957.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.05.2.05.01.01.11. - 150.875.000,00 - 150.875.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.05.2.05.01.01.12. - 31.888.025,00 - 31.888.025,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.05.2.05.01.01.13. - 150.000.000,00 356.600.000,00 506.600.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
2.05.2.05.01.01.15. - 15.600.000,00 5.000.000,00 20.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.05.2.05.01.01.17. - 129.200.000,00 - 129.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.05.2.05.01.01.18. - 860.730.000,00 - 860.730.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
2.05.2.05.01.01.22. 1.495.700.000,00 - - 1.495.700.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
2.05.2.05.01.02. - 882.040.000,00 18.830.000.000,00 19.712.040.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.05.2.05.01.02.03. - 349.000.000,00 18.675.000.000,00 19.024.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
2.05.2.05.01.02.24. - 533.040.000,00 - 533.040.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.05.2.05.01.02.42. - - 155.000.000,00 155.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
2.05.2.05.01.15. 96.300.000,00 143.850.000,00 - 240.150.000,00 Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir
2.05.2.05.01.15.01. 96.300.000,00 143.850.000,00 - 240.150.000,00 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat
pesisir
2.05.2.05.01.16. 376.900.000,00 1.059.986.000,00 - 1.436.886.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kelautan
2.05.2.05.01.16.01. 92.400.000,00 248.536.000,00 - 340.936.000,00 Pembentukan kelompok masyarakat
swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
2.05.2.05.01.16.03. 284.500.000,00 811.450.000,00 - 1.095.950.000,00 Pengawasan dan penertiban illegal fishing
2.05.2.05.01.20. 555.700.000,00 128.625.526.083,00 583.050.000,00 129.764.276.083,00 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
2.05.2.05.01.20.01. 433.400.000,00 55.234.795.000,00 283.050.000,00 55.951.245.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul
2.05.2.05.01.20.03. 79.400.000,00 41.547.716.151,00 - 41.627.116.151,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan
2.05.2.05.01.20.05. 12.100.000,00 6.171.900.000,00 - 6.184.000.000,00 Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan
budidaya air tawar
2.05.2.05.01.20.09. 18.700.000,00 20.391.364.932,00 50.000.000,00 20.460.064.932,00 Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan
budidaya air payau
2.05.2.05.01.20.12. 12.100.000,00 5.279.750.000,00 250.000.000,00 5.541.850.000,00 Pengembangan Perbenihan Perikanan
2.05.2.05.01.21. 816.900.000,00 35.483.415.508,00 75.716.730.000,00 112.017.045.508,00 Program Pengembangan Perikanan
Tangkap
2.05.2.05.01.21.07. 142.800.000,00 13.677.840.000,00 - 13.820.640.000,00 Motorisasi armada perikanan dalam upaya
daya delajah dan produktivitas nelayan
2.05.2.05.01.21.08. 221.000.000,00 13.607.345.508,00 74.516.730.000,00 88.345.075.508,00 Pembangunan pangkalan pendaratan ikan
2.05.2.05.01.21.10. 27.500.000,00 8.162.080.000,00 - 8.189.580.000,00 Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan
2.05.2.05.01.21.11. 425.600.000,00 36.150.000,00 1.200.000.000,00 1.661.750.000,00 Pengembangan Pelabuhan Perikanan
2.05.2.05.01.23. 162.400.000,00 3.254.005.103,00 257.928.000,00 3.674.333.103,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
2.05.2.05.01.23.04. 68.500.000,00 2.661.285.603,00 - 2.729.785.603,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan, pusat
jaringan usaha dan investasi (PUSJUI) serta
peningkatan upaya pemasaran hasil
perikanan dan kelautan
2.05.2.05.01.23.08. 93.900.000,00 592.719.500,00 257.928.000,00 944.547.500,00 Pengembangan Laboratorium Pengujian Mutu
Perikanan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 218
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.05.2.05.01.25. 569.600.000,00 1.422.724.812,00 - 1.992.324.812,00 Program Pembangunan Perencanaan
Ekonomi
2.05.2.05.01.25.01. 569.600.000,00 1.422.724.812,00 - 1.992.324.812,00 Perencanaan pembangunan kelautan dan
perikanan
2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.374.360.000,00 54.619.530.286,00 2.786.378.361,00 59.780.268.647,00
2.07. 2.374.360.000,00 54.619.530.286,00 2.786.378.361,00 59.780.268.647,00 INDUSTRI
2.07.2.07.01.01. 336.050.000,00 1.930.914.650,00 489.023.000,00 2.755.987.650,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.07.2.07.01.01.01. - 10.002.000,00 - 10.002.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.07.2.07.01.01.02. - 669.800.000,00 - 669.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.07.2.07.01.01.10. - 77.433.150,00 - 77.433.150,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.07.2.07.01.01.11. - 20.785.000,00 - 20.785.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.07.2.07.01.01.12. - 22.334.500,00 70.000.000,00 92.334.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.07.2.07.01.01.13. - 210.900.000,00 419.023.000,00 629.923.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
2.07.2.07.01.01.15. - 21.480.000,00 - 21.480.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.07.2.07.01.01.18. - 318.200.000,00 - 318.200.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
2.07.2.07.01.01.22. 336.050.000,00 579.980.000,00 - 916.030.000,00 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
2.07.2.07.01.02. - 576.585.000,00 1.907.405.361,00 2.483.990.361,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.07.2.07.01.02.05. - - 370.000.000,00 370.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2.07.2.07.01.02.24. - 444.960.000,00 - 444.960.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.07.2.07.01.02.26. - 131.625.000,00 - 131.625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.07.2.07.01.02.42. - - 1.537.405.361,00 1.537.405.361,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
2.07.2.07.01.05. - 163.400.000,00 - 163.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
2.07.2.07.01.05.01. - 163.400.000,00 - 163.400.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
2.07.2.07.01.19. 1.005.300.000,00 33.200.043.777,00 162.500.000,00 34.367.843.777,00 Program Pengembangan Sentra-sentra
Industri Potensial
2.07.2.07.01.19.03. 125.200.000,00 4.342.460.000,00 - 4.467.660.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah
2.07.2.07.01.19.04. 119.800.000,00 21.923.346.402,00 - 22.043.146.402,00 Penyediaan sarana industri kecil dan
menengah
2.07.2.07.01.19.05. 36.400.000,00 2.068.375.000,00 30.000.000,00 2.134.775.000,00 Pengembangan Industri Kerajinan Daerah
2.07.2.07.01.19.06. 66.700.000,00 702.862.500,00 - 769.562.500,00 Pembinaan dan Pengawasan Industri Agro,
Kimia dan Aneka
2.07.2.07.01.19.07. 657.200.000,00 4.162.999.875,00 132.500.000,00 4.952.699.875,00 Persiapan Pembangunan Kawasan Industri
Daerah
2.07.2.07.01.20. 249.850.000,00 1.769.817.500,00 67.950.000,00 2.087.617.500,00 Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
2.07.2.07.01.20.01. 213.700.000,00 1.068.850.000,00 67.950.000,00 1.350.500.000,00 Pengembangan UPT kemetrologian daerah
2.07.2.07.01.20.02. 36.150.000,00 700.967.500,00 - 737.117.500,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang
dan jasa
2.07.2.07.01.21. 259.300.000,00 1.735.074.880,00 159.500.000,00 2.153.874.880,00 Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor
2.07.2.07.01.21.04. 208.500.000,00 401.227.000,00 159.500.000,00 769.227.000,00 Peningkatan kapasitas lab penguji mutu
barang ekspor dan impor
2.07.2.07.01.21.06. 50.800.000,00 1.333.847.880,00 - 1.384.647.880,00 Peningkatan dan Perluasan Pasar Ekspor
2.07.2.07.01.22. 208.200.000,00 13.721.608.898,00 - 13.929.808.898,00 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
2.07.2.07.01.22.01. 144.200.000,00 2.111.950.000,00 - 2.256.150.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi
barang/produk
2.07.2.07.01.22.03. 64.000.000,00 11.609.658.898,00 - 11.673.658.898,00 Pengadaan/Pembangunan sarana dan
prasarana perdagangan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman : 219
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.07.2.07.01.30. 315.660.000,00 1.522.085.581,00 - 1.837.745.581,00 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
2.07.2.07.01.30.01. 315.660.000,00 1.522.085.581,00 - 1.837.745.581,00 Perencanaan Pembangunan Perindustrian
dan Perdagangan
Jumlah 466.054.638.399,00 3.781.561.103.326,00 2.582.415.195.971,00 6.830.030.937.696,00
QANUN ACEH
NOMOR TANGGAL
::
LAMPIRAN V
Uraian Kode
Halaman : 220
:
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DANKETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Belanja Langsung
Modal
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2016
Pegawai Non Pegawai
Belanja Tidak Langsung
22 Februari 2016
1 Tahun 2016
1 2 3 4 5 8=3+4+5+6+743
01. PELAYANAN UMUM 116.569.381.932,00 433.757.768.085,00 84.681.895.556,00 5.994.117.216.732,00 318,863,063,216.00 5.040.245.107.943,00
01.1.06. 9.720.818.000,00 25.729.627.450,00 2.376.900.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 59.794.136.230,00 21,966,790,780.00 -
01.1.10. 2.402.730.500,00 8.075.156.775,00 26.602.920.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL 41.662.594.984,00 4,581,787,709.00 -
01.1.20. 98.093.693.432,00 321.002.048.509,00 42.660.575.556,00 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
5.765.885.060.481,00 263,883,635,041.00 5.040.245.107.943,00
01.1.21. 3.181.520.000,00 39.673.956.543,00 12.355.500.000,00 KETAHANAN PANGAN 69.331.685.925,00 14,120,709,382.00 -
01.1.24. 3.170.620.000,00 39.276.978.808,00 686.000.000,00 KEARSIPAN 57.443.739.112,00 14,310,140,304.00 -
03. KETERTIBAN DAN KEAMANAN 29.421.136.000,00 11.133.688.291,00 2.471.670.000,00 59.007.777.536,00 15,981,283,245.00 -
03.1.19. 29.421.136.000,00 11.133.688.291,00 2.471.670.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI 59.007.777.536,00 15,981,283,245.00 -
04. EKONOMI 98.149.083.000,00 858.230.503.138,00 339.320.400.355,00 1.538.315.175.768,00 242,615,189,275.00 -
04.1.07. 6.811.730.000,00 48.095.783.455,00 57.853.865.112,00 PERHUBUNGAN 138.356.089.432,00 25,594,710,865.00 -
04.1.14. 5.320.940.000,00 39.773.534.324,00 39.888.098.029,00 KETENAGAKERJAAN 109.143.451.876,00 24,160,879,523.00 -
04.1.15. 2.310.090.000,00 64.463.904.974,00 2.001.419.250,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH 79.255.896.193,00 10,480,481,969.00 -
04.1.16. 1.089.780.000,00 7.885.385.734,00 1.363.669.770,00 PENANAMAN MODAL 16.246.441.088,00 5,907,605,584.00 -
04.1.22. 6.627.870.000,00 26.759.363.075,00 2.179.040.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA 45.613.270.410,00 10,046,997,335.00 -
04.2.01. 16.508.728.000,00 396.982.238.995,00 82.201.479.500,00 PERTANIAN 587.868.660.147,00 92,176,213,652.00 -
04.2.02. 51.719.555.000,00 31.843.507.336,00 7.605.195.000,00 KEHUTANAN 112.283.788.281,00 21,115,530,945.00 -
04.2.03. 1.312.530.000,00 13.244.149.028,00 47.691.947.333,00 ENERGI DAN SUMBERDAYA
MINERAL 74.998.547.818,00 12,749,921,457.00 -
04.2.05. 4.073.500.000,00 174.563.105.931,00 95.749.308.000,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN 299.549.930.957,00 25,164,017,026.00 -
Uraian Kode
Halaman : 221
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Belanja Langsung
ModalPegawai Non Pegawai
Belanja Tidak Langsung
1 2 3 4 5 8=3+4+5+6+743
04.2.07. 2.374.360.000,00 54.619.530.286,00 2.786.378.361,00 INDUSTRI 74.999.099.566,00 15,218,830,919.00 -
05. LINGKUNGAN HIDUP 1.858.030.000,00 10.349.623.954,00 8.332.550.000,00 30.461.900.000,00 9,921,696,046.00 -
05.1.08. 1.858.030.000,00 10.349.623.954,00 8.332.550.000,00 LINGKUNGAN HIDUP 30.461.900.000,00 9,921,696,046.00 -
06. PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 28.748.852.000,00 478.711.992.971,00 1.818.858.980.461,00 2.429.010.380.094,00 102,690,554,662.00 -
06.1.03. 28.748.852.000,00 478.711.992.971,00 1.818.858.980.461,00 PEKERJAAN UMUM 2.429.010.380.094,00 102,690,554,662.00 -
07. KESEHATAN 50.995.924.800,00 1.099.919.253.966,00 100.661.603.757,00 1.441.274.499.220,00 189,697,716,697.00 -
07.1.02. 50.995.924.800,00 1.099.919.253.966,00 100.661.603.757,00 KESEHATAN 1.441.274.499.220,00 189,697,716,697.00 -
08. PARIWISATA DAN BUDAYA 9.355.786.812,00 40.393.151.035,00 3.177.920.000,00 83.391.489.819,00 30,464,631,972.00 -
08.1.17. 9.355.786.812,00 40.393.151.035,00 3.177.920.000,00 KEBUDAYAAN 83.391.489.819,00 30,464,631,972.00 -
10. PENDIDIKAN 102.031.089.855,00 726.676.023.338,00 220.751.523.842,00 1.116.731.066.018,00 67,272,428,983.00 -
10.1.01. 97.097.819.855,00 627.549.216.645,00 196.290.047.842,00 PENDIDIKAN 976.215.065.708,00 55,277,981,366.00 -
10.1.18. 4.933.270.000,00 99.126.806.693,00 24.461.476.000,00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 140.516.000.310,00 11,994,447,617.00 -
11. PERLINDUNGAN SOSIAL 28.925.354.000,00 122.389.098.548,00 4.158.652.000,00 182.322.441.432,00 26,849,336,884.00 -
11.1.11. 1.985.730.000,00 16.727.317.694,00 1.635.960.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK 26.888.563.578,00 6,539,555,884.00 -
11.1.13. 26.939.624.000,00 105.661.780.854,00 2.522.692.000,00 SOSIAL 155.433.877.854,00 20,309,781,000.00 -
Jumlah 466.054.638.399,00 3.781.561.103.326,00 2.582.415.195.971,00 12.874.631.946.619,00 1.004.355.900.980,00 5.040.245.107.943,00
LAMPIRAN VI : QANUN ACEHNOMOR :TANGGAL :
Golongan IV/e
Golongan IV/d
Golongan IV/c
Golongan IV/b
Golongan IV/a
JUMLAH GOLONGAN IV
Golongan III/d
Golongan III/c
Golongan III/b
Golongan III/a
JUMLAH GOLONGAN III
Golongan II/d
Golongan II/c
Golongan II/b
Golongan II/a
JUMLAH GOLONGAN II
Golongan I/d
Golongan I/c
Golongan I/b
Golongan I/a
JUMLAH GOLONGAN I
TOTAL
22 Februari 20161 Tahun 2016
- - - - -
-
70 70
- - - - - 0
- - - - 33 33
0 0 0 1,868 2,016
- - - - - 16 16
- - - - 32 737 769
- - - - 3 717 720
- - - - 83 167 250
- - - - 30 247 277
324 - - - 174 1,330 1,828
324 0 39 693 835 4,164 6,055
- - - 196 190 553 939
- - - 38 229 1,666 1,933
79 66 272 105 300 257 1,079
- - 39 459 242 615 1,355
18 144 3
17 - -
78 5 119 101
-
I II III IV
ESELON NON ESELON
- 26 9 1
5
14 3 35
15
4
340
0
0
1,283 6,408
119
9,269311 798
- 1190
172 155 630
0 148
1
JUMLAH
18 69
95 80
PEMERINTAH ACEHDAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
0
403 66
0
- - - -
1
GOLONGAN/RUANGTENAGA
FUNGSIONALSTAF
Halaman :222
LAMPIRAN VII : QANUN ACEHNOMOR : 1 Tahun 2016TANGGAL : 22 Februari 2016
No. Uraian Rincian PiutangTahun Pengakuan
PiutangSaldo Awal
Piutang Penambahan
PiutangPengurangan
PiutangSaldo Akhir Piutang
1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6
1 Piutang LUEP 2007 13,273,856,350.00 - 65,100,000.00 13,208,756,350.00 Penyisihan Piutang LUEP 10,283,564,600.00 (10,283,564,600.00)
2 Piutang Dana Bergulir 2009 30,395,931,010.00 - - 30,395,931,010.00 Penyisihan Piutang Dana Bergulir 30,395,931,010.00 (30,395,931,010.00)
3 Piutang Pajak 2011 772,737,630.00 - 754,839,300.00 17,898,330.00
4 Piutang BLUD 2012 74,885,430,768.49 57,814,650,212.97 100,329,586,747.04 32,370,494,234.42
5 Piutang Kontribusi Tetap 2012 - 200,000,000.00 - 200,000,000.00
6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2013 - 150,069,844.00 - 150,069,844.00
119,327,955,758.49 58,164,720,056.97 141,829,021,657.04 35,663,654,158.42
PEMERINTAH ACEH
DAFTAR PIUTANG ACEHTAHUN ANGGARAN 2016
J U M L A H
Halaman :223
LAMPIRAN VIII : QANUN ACEHNOMOR : 1 Tahun 2016TANGGAL : 22 Februari 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7+8 10 = 6-9 11 12 13 = 9-12
1 1993 PT. Bank BPD Aceh Qanun Nomor 16 Tahun 2013 1,000,000,000,000.00 635,775,941,916.00 635,775,941,916.00 364,224,058,084.00 635,775,941,916.00
2 1993 PD. Geunap Mufakat Qanun Nomor 16 Tahun 2013 25,000,000,000.00 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00 18,500,000,000.00 6,500,000,000.00
3 1994 PD. Pembangunan Aceh Qanun Nomor 16 Tahun 2013 105,000,000,000.00 5,150,000,000.00 5,000,000,000.00 10,150,000,000.00 94,850,000,000.00 10,150,000,000.00
4 2001 PD. Bank BPR. Mustaqim Qanun Nomor 16 Tahun 2013 200,000,000,000.00 62,779,504,000.00 62,779,504,000.00 137,220,496,000.00 62,779,504,000.00
5 2002 PT. Seulawah NAD Air Perda Nomor 04 Tahun 1994 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 - 10,000,000,000.00
6 2003 PT. Sumatera Shipping Line Perda Nomor 04 Tahun 1995 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00
7 2003 PT. Sumatera Promotion Center Perda Nomor 04 Tahun 1996 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00
8 2009 Baitul Qiradh (PINBUK) 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 - 1,100,000,000.00
9 2015 PT. Bank Aceh Syariah Qanun Nomor 16 Tahun 2013 500,000,000,000.00 - - 500,000,000,000.00 -
10 2015 PT. Investa Qanun Nomor 16 Tahun 2013 400,000,000,000.00 - - 400,000,000,000.00 -
- 1,341,300,000,000.00 721,505,445,916.00 5,000,000,000.00 726,505,445,916.00 614,794,554,084.00 - - 726,505,445,916.00
Jumlah Modal Yang Telah Disertakan s.d
Akhir Tahun Ini
Penyertaan Modal Tahun Ini /
Penyesuaian
Jumlah Modal Yang Telah Disertakan s.d
Awal Tahun
Jumlah Penyertaan Modal Daerah
J U M L A H
PEMERINTAH ACEHDAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) ACEH
TAHUN ANGGARAN 2016
Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini
Jumlah Modal (Investasi) Yang Diterima Kembali
Tahun Ini
Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang
Disertakan s.d Tahun Ini
Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
Dasar Hukum PenyertaanNama Badan/Lembaga/
Pihak KetigaSisa Modal Yang
Belum DisertakanNo.
Tahun Penyertaan Modal
Halaman :224
LAMPIRAN IX : QANUN ACEHNOMOR :TANGGAL :
TanahAlat-alat BeratAlat AngkutanAlat Bengkel dan UkurAlat Pertanian dan PeternakanAlat Kantor dan Rumah TanggaAlat Studio dan Alat KomunikasiAlat KedokteranAlat LaboratoriumAlat KeamananRambu/Plang Petunjuk Peralatan dan Perlengkapan OlahragaBangunan GedungMonumen dan TuguJalan dan JembatanBangunan Air (Irigasi)InstalasiJaringanBuku Perpustakaan Barang Bercorak Seni dan BudayaHewan/Ternak dan TumbuhanKontruksi Dalam Pengerjaan
22 Februari 20161 Tahun 2016
71,038,583,920.-
PEMERINTAH ACEHDAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP ACEH
TAHUN ANGGARAN 2016
1.1
4. 21,125,247,215.-
139,207,261,605.-
0.- 0.- 21,125,247,215.-361,076,981,291.-
2 3 4
0.- 0.- 361,076,981,291.-0.- 0.- 139,207,261,605.-
6=3+4-5
Jumlah
9. 131,852,961,857.- 0.- 0.-8. 353,101,227,113.- 0.- 0.-
0.-0.-
0.-0.-0.-0.-0.-
14,288,721,908,199.-
5. 71,038,583,920.- 0.- 0.-
7. 80,113,158,164.- 0.- 0.-6. 520,894,597,575.-
21. 3,164,495,700.- 0.- 0.-
15.16.17.18.19.
4,642,889,059,319.-1,997,855,899,127.-
21,251,813,718.-
4,642,889,059,319.-
14,288,721,908,199.- 0.-
10. 274,294,500.-11. 0.-
13. 2,198,583,081,513.-12. 0.-
20. 9,639,278,680.- 9,639,278,680.-
14. 54,189,203,517.- 0.-
3,164,495,700.-22. 98,746,672,666.- 0.- 0.- 98,746,672,666.-
520,894,597,575.-80,113,158,164.-
353,101,227,113.-131,852,961,857.-
0.-
274,294,500.-
0.- 0.-
0.-0.- 0.-0.- 0.-
0.-0.- 0.- 2,198,583,081,513.-0.- 0.-
54,189,203,517.-
0.- 0.-
0.-
2.3.
Jenis aset tetap daerah
No.
Perkiraan saldo
pada akhir tahun n-1
Perkiraan pengurangan
tahun n-1
Perkiraan penambahan
tahun n-1
Saldo pada akhir tahun n-2
3,459,731,470,237.- 0.- 0.- 3,459,731,470,237.-5
1,997,855,899,127.-21,251,813,718.-26,375,358,523.-97,611,261,959.-
26,375,358,523.-97,611,261,959.-
0.-0.-0.-
Halaman :225
LAMPIRAN X : QANUN ACEHNOMOR : 1 Tahun 2016TANGGAL : 22 Februari 2016
No. Jenis Aset LainnyaSaldo pada akhir tahun
n-2Perkiraan penambahan
tahun n-1
Perkiraan pengurangan tahun n-
1
Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1
1 2 3 4 5 6 = 3+4-5
1 Aset Tak Berwujud 23,663,045,480.00 - - 23,663,045,480.00
2 Dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 40,685,546,765.05 - - 40,685,546,765.05
3 Akuisisi Sekolah Penerbangan 6,969,167,700.00 - - 6,969,167,700.00
4 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 24,749,248,329.43 - - 24,749,248,329.43
5 Tagihan Penjualan Angsuran 175,903,972.30 - - 175,903,972.30
96,242,912,246.78 - - 96,242,912,246.78
PEMERINTAH ACEH
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAINTAHUN ANGGARAN 2016
J U M L A H
Halaman :226
1. TAHUN PERTAMA LAMPIRAN XI.1 : QANUN ACEHNOMOR :TANGGAL :
1 Tahun 201622 Februari 2016
PEMERINTAH ACEH
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INITAHUN ANGGARAN 2016
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
0.- 0.-JUMLAH 0.- 0.- 0.-
4 5 6 7 8
Nama KegiatanNama SKPDNo.
1 2 3
APBD TA n
Perubahan APBD TA n
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini
(Rp)Lokasi Kegiatan
Jumlah Anggaran TAHUN n-1
(Rp)
APBD TA n-1
Perubahan APBD TA n-1
Jumlah Realisasi sampai dengan akhir
TA n-1 (Rp)
9
Halaman :227
2. TAHUN KEDUA LAMPIRAN XI.2 : QANUN ACEHNOMOR : 1 Tahun 2016TANGGAL : 22 Februari 2016
0.- 0.- 0.- 0.- 0.-
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun
ini (Rp)
APBD TA n
Perubahan APBD TA n
10 11 12
PEMERINTAH ACEHDAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INITAHUN ANGGARAN 2016
Perubahan APBD TA n-1
Jumlah Realisasi sampai dengan
akhir TA n-1 (Rp)
Lokasi KegiatanNama Kegiatan
Jumlah Tahun Awal Penganggaran
(Rp)
Perubahan APBD TA n-2
APBD TA n-2
Jumlah Anggaran TAHUN n-1
(Rp)Jumlah Realisasi sampai dengan
akhir TA n-2 (Rp) APBD
TA n-1
Nama SKPDNo.
1 2 3 4 85 6 7 9
JUMLAH 0.- 0.- 0.-
Halaman :228
LAMPIRAN XII : QANUN ACEHNOMOR : 1 Tahun 2016TANGGAL : 22 Februari 2016
PenguranganTransfer Dari Kas Daerah
Jasa Giro/Bunga (Netto)
Transfer Ke Kas Daerah
1 3 4 5 6 7 8 9 10
1210,670,498,535.00 - 5,647,974,665.00 - 216,318,473,200.00 -
2 294,498,999,968.00 - 10,553,737,013.00 - 305,052,736,981.00 -
3
248,780,660,995.00 - 3,757,316,458.00 - 252,537,977,453.00 -
- 753,950,159,498.00 19,959,028,136.00 - 773,909,187,634.00 -
PEMERINTAH ACEH
DAFTAR DANA CADANGAN ACEHTAHUN ANGGARAN 2016
2
Dana cadangan dalam rekening danacadangan umum
Tujuan Pembentukan Dana CadanganNo.Sisa Dana Yang
Belum Dicadangkan
Saldo AkhirSaldo AwalJumlah Dana
Cadangan Yang Direncanakan
Dasar Hukum Pembentukan Dana
Cadangan
Dana Abadi Pendidikan
Dana cadangan dalam rekening danacadangan pendidikan
J U M L A H
Penambahan
Halaman :229
LAMPIRAN XIII : QANUN ACEHNOMOR 1 Tahun 2016TANGGAL 22 Februari 2016
Pokok Pinjaman Daerah (Rp.)
Bunga (Rp.)
Pokok Pinjaman Daerah (Rp.)
Bunga (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- - - - - - - - J U M L A H
PEMERINTAH ACEH
DAFTAR PINJAMAN ACEHTAHUN ANGGARAN 2016
Jumlah Sisa PembayaranJumlah Realisasi Pembayaran
Tahun IniTujuan Penggunaan
Pinjaman
Persentase Bunga Pinjaman %
Sumber Pinjaman DaerahNo.Jangka Waktu
Pinjaman (Tahun)
Jumlah Pinjaman/Nilai
Nominal Obligasi (Rp/Valas)
Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi
Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi
::
Halaman :230