PLANO OPERATIVO ANUAL – POA 2012
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PLANO OPERATIVO ANUAL – POA2012
MACEIÓ: MARÇO/2012
PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO
BALANÇO ESTADUAL DO CRÉDITO FUNDIÁRIO2003/2011
INDICADORES DE DESEMPENHO FÍSICO E FINANCEIRO DA UTE/AL (2003 a 2011)
Ano N° Nº N° Área SAT (R$) SIC/SIB Total (R$) Município Proposta Fam (Ha) (R$) Financiado
2003 6 8 158 2.179.26 1.540.430.59 1.231.539.41 2.771.970.002004 10 22 406 4.416.56 4.076.551.68 2.788.748.32 6.865.300.002005 13 14 194 2.403.23 3.134.537.98 1.500.145.78 4.634.683.762006 15 31 339 3.083.60 8.777.712.20 2.053.381.68 10.831.093.882007 21 56 597 5.579.38 14.527.385.98 3.956.406.39 18.483.792.372008 11 189 204 1.841.50 6.067.104.40 1.129.478.58 7.196.582.982009 6 78 78 542.16 2.363.773.45 466.659.81 2.830.433.262010 7 66 66 641.94 1.451.416.95 362.816.00 1.814.232.952011 4 121 121 921.72 3.835.262.03 995.720.00 4.830.982.03Total 93 585 2163 21.609.35 45.774.175.26 14.484.895.97 60.259.071.23
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Desempenho Físico (2003 a 2011)
Nº PropostaN° FamÁrea (Ha)
20032004
20052006
20072008
20092010
20110.00
2,000,000.004,000,000.006,000,000.008,000,000.00
10,000,000.0012,000,000.0014,000,000.0016,000,000.00
Desempenho Financeiro (2003 a 2011)
SAT (R$)SIC/SIB (R$)
METAS FÍSICAS ALCANÇADAS POR LINHA DE AÇÃO
(2003 a dez/2011)
ANO CPR CAF TOTAL
N° de N° de N° de N° de N° de N° de
Prop Fam Prop Fam Prop Fam
2003 8 158 0 0 8 158
2004 22 406 0 0 22 406
2005 7 123 7 71 14 194
2006 4 77 27 262 31 339
2007 8 139 48 458 56 597
2008 0 0 189 204 189 204
2009 0 0 78 78 78 78
2010 0 0 66 66 66 66
2011 0 0 121 121 121 121
Total 49 903 536 1260 585 2163
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
50100150200250300350400450500
Desempenho de Metas por linha de Ação (CPR/CAF)
CPR N° de Prop CPR N° de Fam CAF N° de Prop CAF N° de Fam
RECURSOS APLICADOS POR LINHA DE AÇÃO
(2003 a dez/2011)
R$ 1.00 Ano CPR CAF TOTAL SAT SIC SAT SIB CPR CAF SAT/SIC SAT/SIB
2003 1.540.430.59 1.231.539.41 0 0 2.771.970.00 02004 4.076.551.68 2.788.748.32 0 0 6.865.300.00 02005 1.037.891.48 1.022.708.52 2.096.646.50 477.437.26 2.060.600.00 2.574.083.762006 805.774.59 484.525.41 7.971.937.61 1.568.856.27 1.290.300.00 9.540.793.882007 1.251.002.83 1.026.097.17 13.276.383.15 2.930.309.22 2.277.100.00 16.206.692.372008 6.067.104.40 1.129.478.58 0.00 7.196.582.982009 2.363.773.45 466.659.81 0.00 2.830.433.262010 1.451.416.95 362.816.00 0.00 1.814.232.952011 3.835.262.03 995.720.00 0.00 4.830.982.03
Total 8.711.651.17 6.553.618.83 33.227.262.06 6.935.557.14 15.265.270.00 44.993.801.23
20032004
20052006
20072008
20092010
20110.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
Aplicação de Recursos por Linha de Ação (CPR/CAF)
CPR SAT CPR SIC CAF SAT CAF SIB
DEMANDA ATUAL CADASTRADA NO SQD, SAC/UTE, SAC/BANCO
2011
UF
FAMÍLIAS PROPOSTA
EM TRAMITAÇÃO SAC(contratada) TOTAL
EM TRAMITAÇÃO SAC(contratada) TOTALSQD SAC(UTE) SAC(BANCO) SQD SAC(UTE) SAC(BANCO)
AL 843 20 92 120 1.075 693 20 92 120 925
TOTAL 843 20 92 120 1.075 693 20 92 120 925
AÇÕES PARA PNCF, BT
DADOS PARA DIVULGAÇÃO SOBRE RENEGOCIAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃORESOLUÇÃO 4.028, 4.029, 4.030, 4.031
REUNIÕES NºMUNICÍPIOS
Nº DEPROPOSTA
Nº DEBENEF
ENTIDADESPARTICIPANTES
50ITERAL, BB, BNB, FETAGAL, DFDA, STTRs, REDE.
10235 1811
Atendimento de famílias: CPR/CAF: 300
Número de propostas: CPR/CAF: 30
Análise documental: 300 Vistorias: 30 Supervisão: 1811 Regularização e revitalização: 385
Metas no POA 2012
Recursos do convênio MDA / ITERALPOA
Valor Global R$ 941.102,00
Valor do MDA R$ 752.862,00
Valor da Contrapartida R$ 188.240,00
Valor Liberado R$ 546.060,00
Valor Utilizado R$ 218.651,03Restos a Liberar R$ 395.042,00
Meta alcançada do POA 2011
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEISMicrocomputadores 16
Maquina fotocopiadora 01
Notebook 04
Impressora Laser 03
Nobreak 16
Aparelho GPS de Navegação 02
Máquina Fotográfica 03
Projetor Multimidia 02
Veículo utilitário 05
Veículo Camionete Cabine dupla 01
Mobiliário em geral 58
Recursos Humanos – Profissionais e Pessoal de Apoio EQUIPE TÉCNICA
COORDENACAO DA UTE
1. Diretor – Engº Agrônomo. 1. Consultor Jurídico – Advogado
1. Monitor de atividades do Programa - Economista 1. Secretária – Ag. Administrativo.
UNIDADE OPERACIONAL
1. Coordenador - Eng. Agrícola 1. Secretária
SETOR DE PROJETOS E VISTORIA 2. Agrônomos
SETOR DE ANALISE E APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS
2. Analistas – Ag. Administrativo
SETOR DE MONITORAMENTO TÉCNICO
1. Supervisor
SETOR DE MONITORAMENTO FINANCEIRO
1. Monitor - Economista 1. Monitor - Contador
NÚCLEOS DE MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO
NÚCLEO DE DELMIRO GOUVEIA
2. Técnicos Agrícolas
1. Ag. Administrativo
NUCLEO DE SANTANA DO IPANEMA
2. Técnicos Agrícolas
NUCLEO DE ARAPIRACA
2. Técnicos Agrícolas
NUCLEO DE PALMEIRA DOS INDIOS
3. Técnico Agrícola
NUCLEO MACEIÓ E UNIAO DOS PALMARES
2. Técnicos Agrícolas
4. Consultores
1. Ag. Administrativo
SETOR DE CARTOGRAFIA
1. Eng. Cartográfico
1. Técnico Agrimensor
SETOR DE REGULARIZACAO E CONFLITO
1. Advogado
2. Policiais
Territórios da Cidadania no Estado de Alagoas
PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO UNIDADE TECNICA ESTADUAL - ALAGOAS
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DE ALAGOASDADOS POR TERRITORIO
DEZEMBRO - 2011
Indice Bacia Leiteira Agreste Médio Sertão Alto Sertão Mata Alagoana Sem Territorio TOTAL
Unidade Produtiva 90 79 15 44 122 235 585
№ de Famílias 320 441 154 348 448 452 2163
Área Total (Ha) 4.638.17 3.493.96 1.832.79 5.618.74 2.804.21 3.221.48 21.609.35
Área/Família (Ha) 14.49 7.92 11.90 16.15 6.26 7.13 9.99
SIC/SIB(R$) 2.016.963.63 2.778.760.56 1.007.681.79 2.648.623.32 3.033.041.93 2.999.824.74 14.484.895.97
Valor Sat (R$) 5.106.068.98 8.654.343.60 1.850.294.96 3.684.142.66 13.057.095.76 13.422.229.30 45.774.175.26
Total de investimentos 7.123.032.61 11.433.104.16 2.857.976.75 6.332.765.98 16.090.137.69 16.422.054.04 60.259.071.23
Custo SIC/SIB/família(R$) 6.303.01 6.301.04 6.543.39 7.610.99 6.770.18 6.636.78 6.696.67
№ de Associações 14 29 9 16 21 12 101
Associações/№ Família 244 391 148 320 346 229 1.678
Área Total (Ha)/Associações 3.623.35 3.186.70 1.741.89 5.261.98 2.151.50 1.602.72 17.568.14
Área/Fam(ha)/Associação 14.85 8.15 11.77 16.44 6.22 7.00 10.47
Individual/№ Família 76 50 6 28 102 223 485
Área Total (Ha)/Individual 1.014.82 307.26 90.90 356.76 652.71 1.618.76 4.041.21
Área (ha)/média/fam. 13.35 6.15 15.15 12.74 6.40 7.26 8.33
CUSTO POR FAMÍLIA 22.259.48 25.925.41 18.558.29 18.197.60 35.915.49 36.331.98
Bacia Leiteira Agreste Médio Sertão Alto Sertão Mata Alagoana
Sem Territorio TOTAL-5,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
25,000,000.00
35,000,000.00
45,000,000.00
55,000,000.00
65,000,000.00
Desempenho Físico-Financeiro por Região2003 a 2011
SIC/SIB(R$)Valor Sat (R$)Total de investimentos
• ACESSO AO PRONAF A
PRONAF A - CRÉDITO FUNDIÁRIO
Agenda:
O que fazer Responsável Prazo
Qualificar a relação dos beneficiários efetivamente aptos a acessar o PRONAF-A.
BNB/ITERAL 01/04/2012
Realizar reunião com as empresas elaboradoras de projetos para disponibilizar a relação dos beneficiários aptos ao crédito.
ITERAL 20/04/2012
Solicitar a emissão de DAP dos beneficiários visitados pelos projetistas.
PROJETISTAS (monitoramento do
ITERAL)30/04/2012
Elaborar os projetos para envio ao ITERAL.PROJETISTAS
(monitoramento do ITERAL)
30/05/2012
Contratar as propostas recebidas até 30/05/2012. BNB 30/07/2012
INADIMPLÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOSPosição: 02/02/2012 BANCO DO NORDESTE
REGIÃO MUNICIPIO NUMERO DE INADIMPLÊNCIAUNIDADE PRODUTIVA FAMÍLIA
SEMI ÁRIDO ARAPIRACA 3 63
SEMI ÁRIDO ÁGUA BRANCA 1 27
SEMI ÁRIDO BATALHA 4 86
SEMI ÁRIDO BELO MONTE 2 48SEMI ÁRIDO
CANAPI 1 23
MATA CAPELA 1 10
MATA CHÃ PRETA 21 46
SEMI ÁRIDO COITÉ DO NÓIA 2 32
MATA COLONIA DE LEOPOLDINA 1 16
SEMI ÁRIDO CRAÍBAS 4 68
SEMI ÁRIDO DELMIRO GOUVEIA 1 14
SEMI ÁRIDO DOIS RIACHOS 1 22SEMI ÁRIDO
ESTRELA DE ALAGOAS 1 3
SEMI ÁRIDO FEIRA GRANDE 1 3
SEMI ÁRIDO GIRAU DO PONCIANO 5 41
MATA IBATEGUARA 3 55
INADIMPLÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOSREGIÃO MUNICIPIO
NUMERO DE INADIMPLÊNCIAUNIDADE PRODUTIVA FAMÍLIA
SEMI ÁRIDO IGACI 3 36
IGREJA NOVA 8 8SEMI ÁRIDO JARAMATAIA 1 15
MATA JOAQUIM GOMES 56 143
SEMI ÁRIDO MARAVILHA 4 80
MATA MURICI 1 18SEMI ÁRIDO OLHO D´AGUA DO CASADO 1 12
SEMI ÁRIDO OURO BRANCO 2 36
SEMI ÁRIDO POÇO DAS TRINCHEIRAS 2 33
SEMI ÁRIDO PALMEIRA DOS ÍNDIOS 3 3
SEMI ÁRIDO PÃO DE AÇÚCAR 37 259
SEMI ÁRIDO SANTANA DO IPANEMA 2 22
MATA SANTANA DO MUNDAU 3 85
MATA SÃO JOSÉ DA LAGE 2 43
SEMI ÁRIDO SÃO JOSÉ DA TAPERA 3 24SEMI ÁRIDO SENADOR RUI PALMEIRA 2 17SEMI ÁRIDO TRAIPÚ 2 25MATA UNIÃO DOS PALMARES 8 71
• INADIMPLÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOSPosição: 28/02/2012 BANCO DO BRASIL
REGIÃO MUNICIPIO NUMERO DE INADIMPLÊNCIAUNIDADE PRODUTIVA FAMÍLIA
MATA CAPELA 1 10
MATA CAJUEIRO 1 8
MATA JOAQUIM GOMES 2 60MATA
C. DE LEOPOLDINA 1 7
SEMI ÁRIDO GIRAU DO PONCIANO 1 3
MATA ATALAIA 7 109
SEMI ÁRIDO TAQUARANA 1 3
BAIXO S. FRANCISCO PENEDO 1 27
SEMI ÁRIDO TRAIPÚ 2 47
INADIMPLÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOSPNCF – ( Ex - Banco da Terra)
LINHA PROPOSTA FAMÍLIA % FAMILIA
BANCO DA TERRA 32 637 35
PNCF 203 1.178 65
TOTAL DE PROPOSTA TOTAL DE FAMÍLIA TOTAL PROPOSTA ADIMPLENTE TOTAL FAMÍLIA
620 2.863 385 1.052
UTE/AL - ITERAL
(82) 3315-6147 / 3315-6146
www.creditofundiario.org.br
www.iteral.al.gov.br
Email: [email protected]