PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE …Performans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve Hizmet...
Transcript of PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE …Performans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve Hizmet...
-
PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI
2014 İSTANBUL
-
“İstanbul, bizim tarihimizin ve uygarlığımızın bir özetidir.”
-
Değerli İstanbullular,
Belediyemizin yeni dönem Stratejik Planında belirlediğimiz misyon ve vizyonumuz
doğrultusunda, amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere, yeni dönemin ilk
yatırım ve hizmet programıyla çalışmalarımızı yeniden ele aldık.
Çağdaş standart kalitesi yüksek, yaşanabilir marka şehir İstanbul olma yolunda,
2015 yılı Yatırım ve Hizmet Programımız yeni dönemin önemli bir adımı olacaktır.
Öncü, örnek ve kurumsallaşmış bir yerel yönetim anlayışının gereği yatırım ve
hizmetlerimizin hesap verilebilirliği, şeffaflığı, çağdaş ve sosyal belediyecilik
uygulamalarımızın sunulmasının sürdürülebilirliği, bizler için büyük önem arz
etmektedir.
Bu anlayışla yeni dönem projelerimiz, 503 adedi yatırım ve 247 adedi hizmet
olmak üzere toplam 750 faaliyet grubundan oluşmaktadır. Bunun parasal tutarı ise
9.049.169.976 TL’dir. Tespit edilen bu bütçenin içinde yatırımlar yaklaşık % 64,7 ile
ön sırayı alırken, 3.195.489.115 TL tutarındaki tahmini hizmet sektörü bütçesi de
yaklaşık % 35,3’tür.
Kentimizin ulaşım sorunlarının çözümüne en büyük katkıyı oluşturacak, Raylı Sistem
Proje ve Yatırımlarımızı merkezi yönetim ile bütünleşmiş bir şekilde yürütmekteyiz.
Bu sebeple 2015 Yatırım ve Hizmet Programımızda önemli bir payı yine ‘Ulaşım
Hizmetleri’ne ayırdık.
Gerçekleştireceğimiz yatırım ve hizmetlerimiz, ülkemizin sosyo – ekonomik ve
kültürel başkenti konumundaki İstanbul’umuzun dünya kentleri arasında her geçen
gün saygınlık ve öneminin artmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Halkımızın desteğiyle hız kesmeden, kentimizin ihtiyaçlarını planlı ve ihtiyaçları
dikkate alarak hazırladığımız 2015 yılı Yatırım ve Hizmet Programımızın şehrimiz
ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Ayrıca bu bütçenin hazırlanmasında emeği
geçen herkese teşekkür eder; değerli Meclis Üyelerimize ve hemşehrilerime
saygılarımı sunarım.
BAŞKANDAN
-
MİSYONUMUZ
VİZYONUMUZ
“AçığA çıKMAMıŞ İhtİYAçlArı KArŞılAYAcAK hİZMetlerİ, 21. YüZYılıN Yerel YöNetİM ANlAYıŞıNA UYgUN ŞeKİlDe SUNMAK, BeleDİYe hİZMetlerİNİ KUrUMSAl Bİr ANlAYıŞlA MüKeMMelleŞtİrİrKeN ŞehrİN Kültürel KİMlİğİNİ YAŞAtMAK”
“SürDürüleBİlİr Ve YeNİlİKçİ çöZüMlerle hAYAtı KOlAYlAŞtırAN, ŞehİrcİlİK Ve MeDeNİYet ADıNA KüreSel Değerler üreteN MArKA KeNtİN Yerel YöNetİMİ”
-
içindekiler
A. Genel BilGiler ve AnAliZler
B. MÜdÜrlÜklere GÖre 2015 YIlI YATIrIM ve HiZMeTleri
C. AnA HiZMeT AlAnlArInA GÖre 2015 YIlI YATIrIM ve HiZMeTleri
AfET YöNETİMİ ÇEVRE YöNETİMİ
İMAR YöNETİMİ
KENT VE TOPLUM DüZENİ YöNETİMİ
KüLTüR HİZMETLERİ YöNETİMİ
SAğLIK HİZMETLERİ YöNETİMİ
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YöNETİMİ
ULAşIM HİZMETLERİ YöNETİMİ
GENEL YöNETİM
d. dIŞ kredili YATIrIMlAr
e. SATIn AlInACAk ArAç, Gereç ve TeçHiZATlAr
814
138
226230
-
geNel Bİlgİler Ve ANAlİZler
-
10
erformans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı
içeriğinde toplam 5.853.681 Bin TL tutarında 503 adet
yatırım projesi ile 3.195.489 Bin TL tutarında 247 adet
hizmet projesi yer almaktadır.
Performans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı’nın
kanuni dayanağı, hazırlanmasında esas alınan politika ve
stratejiler, hazırlık süreci ve ana hizmet alanları bazındaki genel
bilgi ve analizler aşağıda sunulmuştur.
1. YASAL DAYANAKPerformans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı 5393
sayılı Belediye Kanununun(18/a) ile 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanununun (7/a) maddesi hükümlerine göre
hazırlanmıştır.
2. POLİTİKA VE STRATEJİLERPerformans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı’nın
hazırlanmasında esas alınan politika ve stratejiler aşağıda
belirtilmektedir:
2.1. Paydaş Görüşlerinin Alınması:Kamu kaynaklarının daha etkin, verimli, ihtiyaç öncelikleri
doğrultusunda kullanılabilmesi için Performans Esaslı
Yatırım ve Hizmet Programı hazırlanırken Belediyemizin
paydaş grupları olan; İstanbul halkının, ilçe belediyelerinin,
kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının,
akademisyenlerin, Belediyemiz müdürlükleri ile üst
yönetiminin görüş, ihtiyaç ve talepleri dikkate alınmış ve
değerlendirilmiştir.
2.2. Stratejik Plana Uygun Olma: Performans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve Hizmet
Programı’nda yer verilen yatırım ve hizmetlerin
belirlenmesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-
2019 Dönemi Stratejik Planı’nda ifade edilen vizyon,
misyon ve değerleri ile stratejik amaç ve hedeflerinin
gerçekleştirilmesine azami ölçüde katkı sağlanması
hedeflenmiştir.
2.3. Ana Hizmet Alanlarına Göre Önceliklendirme: Performans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı
içerisinde yer alan yatırım ve hizmetleri daha etkin
bir şekilde izleme, ölçme ve değerlendirme olanağına
imkân sağlaması ve belediyelerin ilgili mevzuatı ile
2015-2019 dönemi Stratejik Planımıza uygun olması
amacıyla Performans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve Hizmet
Programındaki yatırım ve hizmetler 8 Ana Hizmet Alanı
ile Genel Yönetim Alanı başlıklarında toplanmıştır. Bu 8
ana hizmet alanından Ulaşım Hizmetleri, Çevre, ve Sosyal
Destek Hizmetleri öncelikli Ana Hizmet Alanları olarak
belirlenmiştir. Bu doğrultuda Performans Esaslı 2015 Yılı
Yatırım ve Hizmet Programı’nda, söz konusu ana hizmet
alanlarındaki yatırım ve hizmetlere öncelik ve ağırlık
verilmiştir.
2.4. İlçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi: İlçelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate
alınarak planlanan yatırım ve hizmetlerde, ilçeler arasındaki
sosyoekonomik gelişmişlik düzey farkının azaltılması
hedeflenmiştir.
3. HAZIRLIK SÜRECİPerformans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı’nın
cari mevzuata uygun olarak kanun ve yönetmelikler
çerçevesinde ve performans esaslı bütçe çalışmalarına
altlık teşkil etmek üzere mümkün olan en gerçekçi şekilde
hazırlanması hedeflenmiştir.
Önerilen Çalışma Programı çerçevesinde önce 2014 Nisan ayı
içerisinde resmi yazı ile ilçe belediyelerinden yatırım ve hizmet
projesi önerilerini bildirmeleri istenmiştir. İlçe belediyelerinin
bildirdikleri yatırım teklifleri tasnife tabi tutulduktan sonra
değerlendirilmek üzere Belediyemizin ilgili birimlerine
iletilmiştir.
Daha sonra 2014 Temmuz ayı içerisinde birimlerimize yönelik
yayınlanan Başkanlık genelgesi ile de, Birimlerimizin görev
alanları ile ilgili olarak paydaşlarımızın görüşlerini de dikkate
almak ve değerlendirmek sureti ile öngörecekleri yatırım
ve hizmet tekliflerini Bütçe ve Denetim Müdürlüğümüzün
belirlediği tavan içinde kalmak kaydıyla elektronik ortamda
(Yatırım Takip Sistemine) bildirmeleri talimatlandırılmıştır.
Bu talimat doğrultusunda bildirilen yatırım ve hizmet teklifleri
ilgili müdürlükler ile tekrar görüşülerek 2015-2019 Stratejik
Planı ve 2015 yılı Bütçe tasarısına uygun düzeltme, düzenleme
ve analizleri yapıldıktan sonra Eylül ayı sonuna kadar muhtelif
kurullarda görüşülerek değerlendirilmiştir.
Bu bağlamda belediyemizin üst yönetim kademesi ve
tüm birim yöneticilerinin detaylı incelemeleri ve nihai
değerlendirmeleri sonucunda yatırım ve hizmet programındaki
son düzenleme ve rasyonelleştirmeler yapılmıştır.
Böylece, uzun süren bir hazırlık ve değerlendirme süreci
sonunda hazırlanan Performans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve
Hizmet Programı Büyükşehir Belediye Meclisimizin tetkik ve
onaylarına sunulmuştur.
P
PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI
-
11
GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER
FAALİYETLERİN TÜRÜNE GÖRE HARCAMA DAĞILIM TABLOSU
FAALİYETLERİN TÜRÜNE GÖRE HARCAMA DAĞILIM GRAFİĞİ (BİN TL)
YATIRIMLARIN GENEL HARCAMA DAĞILIM GRAFİĞİ
HiZMeT
devAM eden
YATIrIM
Yeni
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
2.000
2.000
1.500
1.500
500
500
2.500
2.500
3.000
1.000
1.000
3.000
3.500
3.500
0
0
YATIRIMLARIN GENEL HARCAMA DAĞILIM TABLOSU
FAALİYETİN NİTELİĞİ
YATIRIMIN TÜRÜ
PROJE
PROJE
SAYISI (ADET)
SAYISI (ADET)
YÜZDE (%)
YÜZDE (%)
YÜZDE (%)
YÜZDE (%)
2015 YILI
2015 YILI
HARCAMA TUTARI (BİN TL)
HARCAMA TUTARI (BİN TL)
HiZMeT 247 33 3.195.489 35,3
YATIrIM 503 67 5.853.681 64,7
GENEL TOPLAM 750 100 9.049.170 100
DEVAM EDEN 194 38,6 3.133.427 53,5
YENİ 309 61,4 2.720.254 46,5
GENEL TOPLAM 503 100 5.853.681 100
3.195.489
5.853.681
3.195.489
3.133.427
5.853.681
2.720.254
% 35.3
% 53.5
% 64.7
% 46.5
hİZMet YAtırıM
DeVAM eDeN YeNİ3.133.427
2.720.254
-
12
PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI
3.500
FAALİYETLERİN ANA HİZMET ALANLARINA GÖRE HARCAMA DAĞILIM TABLOSU
FAALİYETLERİN ANA HİZMET ALANLARINA GÖRE HARCAMA DAĞILIM GRAFİĞİ
2.000
1.500
500
2.500
1.000
3.000
4.000
0
ANA HİZMET ALANI
TOPLAM 2015 YILI
FAAliYeT/PrOJe SAYISI
YÜZde (%)
YÜZde (%)
HArCAMA TUTArI (BİN TL)
AFET YÖNETİMİ 22 2,9 246.590 2,7
ÇEVRE YÖNETİMİ 100 13,3 1.385.352 15,3
İMAR YÖNETİMİ 55 7,3 204.505 2,3
KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ 24 3,2 179.635 2,0
KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ 112 14,9 483.007 5,3
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 5 0,7 109.700 1,2
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 89 11,9 1.138.339 12,6
ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ 188 25,1 3.620.153 40,0
GENEL YÖNETİM 155 20,7 1.681.888 18,6
GENEL TOPLAM 750 100 9.049.170 100
ULAŞIM HİZ.
YÖNETİMİ
1.681.888
GENEL YÖNETİM
1.385.352
ÇEVRE YÖNETİMİ
1.138.339
SOSYAL DESTEK
HİZ.
483.007
KÜLTÜR HİZ.
YÖNETİMİ
AFET YÖNETİMİ
İMAR YÖNETİMİ
KENT VE TOPLUM DÜZENİ
109.700
SAĞLIK HİZ.
YÖNETİMİ
3.620.153
246.590 204.505 179.635
-
13
GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER
3.500
YATIRIMLARIN ANA HİZMET ALANLARINA GÖRE HARCAMA DAĞILIM TABLOSU
YATIRIMLARIN ANA HİZMET ALANLARINA GÖRE HARCAMA DAĞILIM GRAFİĞİ
2.000
1.500
500
2.500
1.000
3.000
0
ANA HİZMET ALANI
2015 YILI
PrOJe SAYISI
PrOJe TOPlAM TUTArI (BİN TL)
YÜZde (%)
HArCAMA TUTArI (BİN TL)
AFET YÖNETİMİ 11 387.623 161.073 2,75
ÇEVRE YÖNETİMİ 69 1.031.524 245.700 4,20
İMAR YÖNETİMİ 39 854.284 154.715 2,64
KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ 12 377.240 67.950 1,16
KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ 85 831.529 373.055 6,37
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 62 1.243.480 505.468 8,64
ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ 154 35.195.586 3.278.827 56,01
GENEL YÖNETİM 71 2.665.993 1.066.893 18,23
Genel TOPlAM 503 42.587.259 5.853.681 100
ULAŞIM HİZ.
YÖNETİMİ
1.066.893
GENEL YÖNETİM
505.468
SOSYAL DESTEK
HİZMETLERİ
373.055
KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ
245.700
ÇEVRE YÖNETİMİ
AFET YÖNETİMİ
İMAR YÖNETİMİ
KENT VE TOPLUM DÜZENİ
3.278.827
161.073 154.715 67.950
-
MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ
-
16
PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI
FAALİYETLERİN 2015 HARCAMA
MÜDÜRLÜK ADI ADEDİ ORANI (%) TUTARI (BİN TL) ORANI (%)
YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 209 27,9 1.377.255 15,22
ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ 23 3,1 1.188.528 13,13
AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ 39 5,2 832.591 9,20
ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ 7 0,9 511.900 5,66
AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 17 2,3 468.900 5,18
MAKİNA İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ 9 1,2 428.104 4,73
ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 35 4,7 389.926 4,31
SOSYAL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 9 1,2 355.104 3,92
KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 1 0,1 296.970 3,28
TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 29 3,9 202.140 2,23
EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 9 1,2 201.834 2,23
İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 11 1,5 200.433 2,21
ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 13 1,7 199.669 2,21
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 6 0,8 176.175 1,95
YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ 34 4,5 154.060 1,70
AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 7 0,9 153.500 1,70
SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3 0,4 146.300 1,62
ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 7 0,9 142.999 1,58
GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ 9 1,2 127.500 1,41
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 10 1,3 122.000 1,35
MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ 5 0,7 118.114 1,31
TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ 15 2,0 104.750 1,16
SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ 4 0,5 94.200 1,04
ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ 12 1,6 90.700 1,00
KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ 9 1,2 83.000 0,92
GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1 0,1 75.000 0,83
ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 0,1 65.000 0,72
ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ 15 2,0 60.120 0,66
İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ 5 0,7 56.100 0,62
TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2 0,3 46.500 0,51
DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6 0,8 43.000 0,48
ENGELLİLER MÜDÜRLÜĞÜ 3 0,4 39.100 0,43
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 10 1,3 37.760 0,42
ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ 14 1,9 34.650 0,38
ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 0,1 33.414 0,37
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ 2 0,3 32.545 0,36
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 14 1,9 30.950 0,34
HAL MÜDÜRLÜĞÜ 15 2,0 28.115 0,31
ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ 9 1,2 23.500 0,26
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ 5 0,7 20.520 0,23
ZABITA TEDBİR MÜDÜRLÜĞÜ 1 0,1 20.000 0,22
LEVAZIM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ 3 0,4 18.033 0,20
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ 4 0,5 18.000 0,20
ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ 8 1,1 16.960 0,19
KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ 13 1,7 16.600 0,18
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 4 0,5 16.226 0,18
ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 6 0,8 15.500 0,17
VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 0,1 15.500 0,17
ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ 6 0,8 12.555 0,14
ACİL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ 1 0,1 12.115 0,13
BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ 4 0,5 11.150 0,12
MÜDÜRLÜK BAZINDA HARCAMA TUTARLARINA GÖRE SIRALAMA
-
17
MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ
ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ 2 0,3 10.200 0,11
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 6 0,8 9.630 0,11
DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ 4 0,5 9.143 0,10
HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ 5 0,7 8.935 0,10
KENT ORKESTRASI MÜDÜRLÜĞÜ 1 0,1 8.750 0,10
AKOM 2 0,3 8.670 0,10
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ 5 0,7 7.950 0,09
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ 7 0,9 4.320 0,05
PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ 3 0,4 4.100 0,05
KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ 5 0,7 3.500 0,04
KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 0,5 3.366 0,04
AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6 0,8 2.270 0,03
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 4 0,5 1.263 0,01
ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ 2 0,3 600 0,01
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 3 0,4 340 0,004
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 2 0,3 270 0,003
ISTANBUL SEHIRCILIK ATÖLYESI MÜDÜRLÜGÜ 2 0,3 200 0,002
BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 1 0,1 100 0,001
GENEL TOPLAM 750 100 9,049,170 100
FAALİYETLERİN 2015 HARCAMA
MÜDÜRLÜK ADI ADEDİ ORANI (%) TUTARI (BİN TL) ORANI (%)
MÜDÜRLÜK BAZINDA HARCAMA TUTARLARINA GÖRE SIRALAMA
-
18
PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
1H2
0150
1148
H500
01AB
VE İ
STKA
PRO
JE H
AZIR
LAMA
VE Y
ÖNET
ME K
APAS
İTESİ
Nİ G
ELİŞ
TİRİLM
ESİN
E YÖ
NELİK
FARK
INDA
LIK FA
ALİYE
TLER
İNİN
SÜR
DÜRÜ
LMES
İİS
TANB
UL G
ENEL
İ20
15-2
015
GENE
L YÖN
ETİM
220
00
220
2H2
0150
1148
H500
03AB
VE İ
STKA
PRO
JE TA
KİP
VERİ
PAYL
AŞIM
VE S
ÜREÇ
YÖNE
TİM P
LATF
ORMU
İSTA
NBUL
GEN
ELİ
2015
-201
5GE
NEL Y
ÖNET
İM50
00
050
0
3H2
0150
1148
H570
01İS
TANB
UL P
ROJE
FİKİ
R AT
ÖLYE
Sİ ÇA
LIŞTA
YIİS
TANB
UL G
ENEL
İ20
15-2
015
GENE
L YÖN
ETİM
500
050
4H2
0150
1148
H570
02AB
PRO
JELE
Rİ İL
E AVR
UPA’D
AKİ K
URUM
LARL
A İŞ
BİRL
İĞİ O
LANA
KLAR
ININ
GE
LİŞTİR
İLMES
İ İS
TANB
UL G
ENEL
İ20
15-2
015
GENE
L YÖN
ETİM
500
00
500
5H2
0150
1148
H570
03GE
NÇLE
Rİ V
E GEN
ÇLİK
ALA
NIND
A ÇA
LIŞAN
LARI
AVR
UPA
FIRSA
TLAR
I HAK
KIND
A Bİ
LGİLE
NDİR
MEK
İSTA
NBUL
GEN
ELİ
2015
-201
5GE
NEL Y
ÖNET
İM50
00
050
0
6H2
0150
1148
H570
04İS
TANB
UL U
LUSL
ARAR
ASI F
İNAN
S ME
RKEZ
İ FİZİ
Kİ V
E SOS
YAL G
ELİŞ
MİŞL
İK
GÖST
ERGE
SİS
TEMİ
’NİN
KUR
ULMA
SIİS
TANB
UL G
ENEL
İ20
15-2
015
İMAR
YÖNE
TİMİ
500
00
500
HİZM
ET TO
PLAM
I2.2
700
02.2
70
YATIR
IM TO
PLAM
I0
00
0
YATIR
IM V
E HİZM
ET G
ENEL
TOPL
AMI
2.270
00
2.270
AB İL
İŞKİ
LERİ
MÜD
ÜRLÜ
ĞÜ
HİZM
ETLE
R
-
19
MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
1H2
0120
1002
Z040
01AC
İL YA
RDIM
VE H
ASTA
NAK
İL AM
BULA
NS H
İZMET
İİS
TANB
UL G
ENEL
İ 20
12-2
017
AFET
YÖNE
TİMİ
65.08
78.7
069.8
9112
.115
HİZM
ET TO
PLAM
I65
.087
8.706
9.891
12.11
5
YATIR
IM TO
PLAM
I0
00
0
YATIR
IM V
E HİZM
ET G
ENEL
TOPL
AMI
65.08
78.7
069.8
9112
.115
ACİL
YARD
IM V
E CAN
KURT
ARMA
MÜD
ÜRLÜ
ĞÜ
HİZM
ETLE
R
-
20
PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(BİN
TL)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
1H2
0140
1076
R020
04SA
YISAL
TELS
İZ Sİ
STEM
İ, GSM
VE U
YDU
DATA
HAT
LARI
İLE K
ESİN
TİSİZ
HABE
RLEŞ
ME, A
RAÇ-
EKİP
YÖNE
TİM S
İSTE
Mİ V
E ŞİD
DET H
ARİTA
SI Ü
RETİM
İİS
TANB
UL G
ENEL
İ20
14-2
015
AFET
YÖNE
TİMİ
1.000
033
067
0
2H2
0150
1076
R020
01İS
TANB
UL B
ÜYÜK
ŞEHİ
R BE
LEDİ
YESİ
AFE
T KOO
RDİN
ASYO
N ME
RKEZ
İ (AK
OM)
BİNA
SINI
N EK
İPMA
N, Cİ
HAZ V
E SİS
TEML
ERİN
İN YI
LLIK
PER
İYODİ
K BA
KIM-
ONAR
IMI V
E İŞL
ETİLM
ESİ
KAĞI
THAN
E20
15-2
015
AFET
YÖNE
TİMİ
8.000
00
8.000
HİZM
ET TO
PLAM
I9.0
000
330
8.670
YATIR
IM TO
PLAM
I0
00
0
YATIR
IM V
E HİZM
ET G
ENEL
TOPL
AMI
9.000
033
08.6
70
AFET
KOO
RDİN
ASYO
N ME
RKEZ
İ (AK
OM) M
ÜDÜR
LÜĞÜ
HİZM
ETLE
R
-
21
MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
1H2
0150
1003
U120
04HA
LİÇ YA
YA K
ÖPRÜ
SÜ YA
PIMI
İŞİ
BEYO
ĞLU-
FATİH
2015
-201
5UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
1.000
00
1.000
2Y2
0070
1003
U220
44İS
TANB
UL G
ENEL
İNDE
YOL,
KÖPR
Ü, K
AVŞA
K, Ü
STGE
ÇİT, A
LTGE
ÇİT, V
İYADÜ
K VE
ALT
YA
PILA
RINI
N YA
PIMI
İNŞA
ATI
İSTA
NBUL
GEN
ELİ
2007
-201
5UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
30.00
00
030
.000
3Y2
0090
1003
Ç050
01 İS
TANB
UL G
ENEL
İ DER
E ISL
AHI İN
ŞAAT
IİS
TANB
UL G
ENEL
İ20
09-2
015
ÇEVR
E YÖN
ETİM
İ15
.000
00
15.00
0
4Y2
0120
1003
U120
36BA
KIRK
ÖY, D
ÜNYA
TİCA
RET M
ERKE
Zİ - S
AHİL
YOLU
ARA
SI YO
L, KA
VŞAK
İNŞ.
BAKI
RKÖY
2012
-201
6UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
29.60
00
05.0
00
5Y2
0120
1003
U120
37AV
CILAR
, FİR
UZKÖ
Y TAH
TAKA
LE YO
LU İN
ŞAAT
IAV
CILAR
2012
-201
5UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
8.000
00
1.000
6Y2
0120
1003
U120
47TA
KSİM
MEY
DAN
ÇEVR
E DÜZ
ENLE
ME İN
ŞAAT
IBE
YOĞL
U20
12-2
015
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ10
.000
00
10.00
0
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(BİN
TL)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
1Y2
0140
1003
U120
03DE
NETİM
VE K
ONTR
OLLÜ
K DA
NIŞM
ANLIĞ
IİS
TANB
UL G
ENEL
İ20
14-2
015
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ7.0
000
07.0
00
ALTY
API H
İZMET
LERİ
MÜD
ÜRLÜ
ĞÜ
HİZM
ETLE
R
YATIR
IMLA
R
-
22
PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
7Y2
0120
1003
U120
48AR
NAVU
TKÖY
BEL
EDİYE
BİN
ASI -
TAYA
KADI
N AR
ASI Y
OL İN
ŞAAT
IAR
NAVU
TKÖY
2012
-201
5UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
6.500
00
1.000
8Y2
0130
1003
U120
10ÜS
KÜDA
R HA
YDAR
PAŞA
NUM
UNE H
ASTA
NESİ
ÖNÜ
ZEMİ
NALT
I OTO
PARK
I VE
BAĞL
ANTI
YOLL
ARI İN
ŞAAT
IÜS
KÜDA
R20
13-2
015
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ10
.000
00
10.00
0
9Y2
0130
1003
U120
11KA
ĞITH
ANE,
SULT
AN S
ELİM
CAD.
- İN
ÖNÜ
CAD.
- TA
LATP
AŞA
CAD.
- DE
RE CA
D.
BAĞL
ANTI
YOLU
İNŞA
ATI
KAĞI
THAN
E20
13-2
015
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ2.0
000
02.0
00
10Y2
0130
1003
U120
16AR
NAVU
TKÖY
ÇİLİN
GİR
YOLU
- ME
HMET
AKİ
F CAD
DESİ
ARA
SI YO
L VE K
AVŞA
K İN
ŞAAT
IAR
NAVU
TKÖY
2013
-201
6UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
35.00
00
025
.000
11Y2
0130
1003
U120
17AR
NAVU
TKÖY
HAR
AÇÇI
- HAD
IMKÖ
Y BAĞ
LANT
ISI Y
OL V
E KAV
ŞAK
İNŞA
ATI
ARNA
VUTK
ÖY20
13-2
015
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ13
.000
00
1.000
12Y2
0130
1003
U120
18AL
TINŞE
HİR
MEYD
ANI V
E ÇEV
RESİ
(AZA
TLI D
ERES
İ) YO
L VE K
AVŞA
K İN
ŞAAT
IBA
ŞAKŞ
EHİR
2013
-201
5UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
8.000
00
8.000
13Y2
0130
1003
U120
21BE
YKOZ
, RİVA
DER
ESİ G
EÇİŞ
KÖP
RÜSÜ
VE Y
OL R
EHAB
İLİTA
SYON
İNŞA
ATI
BEYK
OZ20
13-2
015
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ10
.000
00
10.00
0
14Y2
0130
1003
U120
22TU
ZLA
AYDI
NTEP
E YOL
U - S
ABİH
A GÖ
KÇEN
HAV
AALA
NI A
RASI
YOL İ
NŞAA
TITU
ZLA
2013
-201
5UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
11.00
00
011
.000
15Y2
0130
1003
U120
23KA
ĞITH
ANE S
EYRA
NTEP
E CEN
DERE
YOLU
YOL V
E KAV
ŞAK
İNŞA
ATI
KAĞI
THAN
E20
13-2
016
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ14
.000
00
4.000
ALTY
API H
İZMET
LERİ
MÜD
ÜRLÜ
ĞÜ
YATIR
IMLA
R
-
23
MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
16Y2
0130
1003
U120
25BA
ŞAKŞ
EHİR
, TEM
KUZ
EY YA
N YO
L (M
ASKO
ÖNÜ
) YOL
DÜZ
ENLE
ME İN
ŞAAT
IBA
ŞAKŞ
EHİR
2013
-201
5UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
2.000
00
2.000
17Y2
0130
1003
U120
30İS
TANB
UL G
ENEL
İNDE
KÖP
RÜ G
ÜÇLE
NDİR
ME İN
ŞAAT
IİS
TANB
UL G
ENEL
İ20
13-2
015
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ5.0
000
05.0
00
18Y2
0130
1003
U120
33KA
DIKÖ
Y BOS
TANC
I TÜN
EL CA
D. -
KAYIŞ
DAĞI
CAD.
ARA
SI YO
L VE K
AVŞA
K İN
ŞAAT
IKA
DIKÖ
Y20
13-2
015
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ18
.000
03.0
0015
.000
19Y2
0130
1003
U120
36AT
AŞEH
İR, H
ALK
CADD
ESİ -
KAR
AMAN
ÇİFT
LİĞİ C
AD. -
BOS
TANC
I YOL
U - H
AL
CADD
ESİ K
ESİŞ
İMİ Y
OL İN
ŞAAT
IAT
AŞEH
İR20
13-2
015
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ15
.000
00
15.00
0
20Y2
0130
1003
U120
41BE
YLİK
DÜZÜ
, HÜR
RİYE
T BUL
VARI
- İS
TANB
UL CA
D. A
RASI
(KAV
AKLI
CAD.
- İN
ÖNÜ
CAD.
) YOL
İNŞA
ATI
BEYL
İKDÜ
ZÜ20
13-2
015
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ5.7
260
2.800
2.926
21Y2
0130
1003
U120
45İS
TANB
UL G
ENEL
İ ASF
ALT Y
APIM
IİS
TANB
UL G
ENEL
İ20
13-2
015
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ20
.000
00
20.00
0
22Y2
0140
1003
U120
04BA
ŞAKŞ
EHİR
, BAH
ÇEŞE
HİR
ISPA
RTAK
ULE-
HAD
IMKÖ
Y YOL
U AR
ASI Y
OL, K
AVŞA
K İN
ŞAAT
IBA
ŞAKŞ
EHİR
2014
-201
5UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
8.000
00
1.000
23Y2
0140
1003
U120
05BE
YLİK
DÜZÜ
GÜR
PINA
R SU
ÜRÜ
NLER
İ HAL
İ BAĞ
LANT
I YOL
LARI
DÜZ
ENLE
ME
İNŞA
ATI
BEYL
İKDÜ
ZÜ20
14-2
015
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ5.0
000
05.0
00
24Y2
0140
1003
U120
07EY
ÜP K
EMER
BURG
AZ S
U ÜR
ETİM
TESİ
Sİ U
LAŞI
M YO
LLAR
I DÜZ
ENLE
ME İN
ŞAAT
IEY
ÜP20
14-2
015
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ2.5
000
02.5
00
ALTY
API H
İZMET
LERİ
MÜD
ÜRLÜ
ĞÜ
YATIR
IMLA
R
-
24
PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
25Y2
0140
1003
U120
09KA
DIKÖ
Y, HA
YDAR
PAŞA
GAR
I ÜST
GEÇİT
KÖP
RÜSÜ
YENİ
DEN
YAPI
LMAS
I İNŞA
ATI
KADI
KÖY
2014
-201
5UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
9.000
00
9.000
26Y2
0140
1003
U120
10KÂ
ĞITH
ANE C
ENDE
RE YO
LU (2
X3) R
EHAB
İLİTA
SYON
U YO
L, KA
VŞAK
İNŞA
ATI
KAĞI
THAN
E20
14-2
015
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ6.0
000
2.000
4.000
27Y2
0140
1003
U120
11SU
LTAN
BEYL
İ MEC
İDİYE
KÖP
RÜSÜ
İLE P
ENDİ
K FO
RMUL
A BA
ĞLAN
TI YO
LU A
RASI
TE
M YA
N YO
LLAR
DÜZ
ENLE
ME İN
ŞAAT
IPE
NDİK
, SUL
TANB
EYLİ
2014
-201
6UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
17.00
00
010
.000
28Y2
0140
1003
U120
12SU
LTAN
GAZİ
BELE
DİYE
MEY
DANI
ÖNÜ
VE Y
AKIN
ÇEVR
ESİ Y
OL-K
AVŞA
K DÜ
ZENL
EME İ
NŞAA
TISU
LTAN
GAZİ
2014
-201
5UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
2.500
00
2.500
29Y2
0140
1003
U120
14ÜS
KÜDA
R AL
TUNİ
ZADE
KAV
ŞAĞI
DAĞ
ITICI
VE TO
PLAY
ICI YO
L DÜZ
ENLE
ME İN
ŞAAT
IÜS
KÜDA
R20
14-2
015
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ7.0
000
07.0
00
30Y2
0150
1003
U120
01İS
TANB
UL G
ENEL
İ YAY
A ÜS
T GEÇ
İTLER
İ İNŞA
ATI
İSTA
NBUL
GEN
ELİ
2015
-201
5UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
5.000
00
5.000
31Y2
0150
1003
U120
02ZE
YTİN
BURN
U BA
KIRK
ÖY K
ENNE
DY CA
D.(1
0. YIL
CADD
ESİ -
FİLD
AMI Y
OLU
ARAS
I) YO
L REH
ABİLİ
TASY
ON İN
ŞAAT
IBA
KIRK
ÖY20
15-2
016
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ20
.000
00
20.00
0
32Y2
0150
1003
U120
03İS
TANB
UL G
ENEL
İ GÜR
ÜLTÜ
VE S
ES B
ARİYE
RLER
İ YAP
IMI İN
ŞAAT
IİS
TANB
UL G
ENEL
İ20
15-2
015
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ3.0
000
03.0
00
33Y2
0150
1003
U120
05FU
LYA
- LEV
AZIM
ARA
SI YO
L YAP
IMI
BEŞİ
KTAŞ
2015
-201
5UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
20.00
00
020
.000
ALTY
API H
İZMET
LERİ
MÜD
ÜRLÜ
ĞÜ
YATIR
IMLA
R
-
25
MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
ALTY
API H
İZMET
LERİ
MÜD
ÜRLÜ
ĞÜ
YATIR
IMLA
R
34Y2
0150
1003
U140
01İS
TANB
UL G
ENEL
İ OTO
PARK
YAPI
MI İN
ŞAAT
IİS
TANB
UL G
ENEL
İ20
15-2
016
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ10
0.000
00
100.0
00
HİZM
ET TO
PLAM
I7.0
000
07.0
00
YATIR
IM TO
PLAM
I47
3.826
07.8
0038
2.926
YATIR
IM V
E HİZM
ET G
ENEL
TOPL
AMI
480.8
260
7.800
389.9
26
-
26
PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
1Y2
0150
1126
U120
01İS
TABU
L GEN
ELİ T
RANŞ
E KAP
LAMA
LARI
NA İL
İŞKİ
N SI
CAK
KARI
ŞIM
ASFA
LT
KAPL
AMA
İNŞA
ATI İŞ
İİS
TANB
UL G
ENEL
İ20
15-2
019
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ18
1.000
00
65.00
0
HİZM
ET TO
PLAM
I0
00
0
YATIR
IM TO
PLAM
I18
1.000
00
65.00
0
YATIR
IM V
E HİZM
ET G
ENEL
TOPL
AMI
181.0
000
065
.000
ALTY
API K
OORD
İNAS
YON
MÜDÜ
RLÜĞ
Ü
YATIR
IMLA
R
-
27
MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(
BİN
TL)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
1Y2
0120
1057
Ç010
05İS
TANB
UL G
ENEL
İNDE
PARK
, REK
REAS
YON
VE ÇE
VRE D
ÜZEN
LEME
PRO
JELE
RİİS
TANB
UL G
ENEL
İ20
12-2
017
GENE
L YÖN
ETİM
32.50
03.5
005.5
004.5
00
2Y2
0120
1057
Ç020
04İS
TANB
UL G
ENEL
İ 1.G
RUP
KENT
SEL T
ASAR
IM B
İNA,
YOL,Ç
EVRE
DÜZ
ENLE
ME
PROJ
ELER
İNİN
HAZ
IRLA
NMAS
IİS
TANB
UL G
ENEL
İ20
12-2
015
GENE
L YÖN
ETİM
14.00
02.2
503.7
508.0
00
3Y2
0120
1057
Ç021
02İS
TANB
UL G
ENEL
İ DEN
İZ YA
PILA
RI P
ROJE
LERİ
İSTA
NBUL
GEN
ELİ
2012
-201
7UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
8.000
00
500
4Y2
0120
1057
H430
10İS
TANB
UL G
ENEL
İNDE
1.GR
UP K
ÜLTÜ
R,SP
OR,H
İZMET
VE O
TOPA
RK YA
PILA
RINA
Aİ
T PRO
JELE
RİN
HAZIR
LANM
ASI.
İSTA
NBUL
GEN
ELİ
2012
-201
5GE
NEL Y
ÖNET
İM1.5
0045
455
1.000
5Y2
0120
1057
H430
15İS
TANB
UL G
ENEL
İNDE
1.GR
UP CA
DDE,Y
OL V
E MEY
DAN
DÜZE
NLEM
ELER
İNE A
İT PR
OJEL
ERİS
TANB
UL G
ENEL
İ20
12-2
015
GENE
L YÖN
ETİM
34.00
01.0
0019
.000
14.00
0
6Y2
0120
1057
U101
02İS
TANB
UL G
ENEL
İNDE
YAYA
ALT
VE Ü
ST G
EÇİT
PROJ
ELER
İİS
TANB
UL G
ENEL
İ20
12-2
017
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ4.0
0015
085
01.0
00
7Y2
0120
1057
U131
01İS
TANB
UL G
ENEL
İNDE
İSKE
LE P
ROJE
LERİ
İSTA
NBUL
GEN
ELİ
2012
-201
5UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
8.000
1.300
1.500
5.200
8Y2
0130
1145
Ç010
01DA
NIŞM
ANLIK
, MÜŞ
AVİR
LİK, K
ONTR
OLLÜ
K VE
FİZİB
İLİTE
ÇALIŞ
MALA
RI
İSTA
NBUL
GEN
ELİ
2013
-201
7GE
NEL Y
ÖNET
İM3.5
000
050
0
9Y2
0130
1145
U110
01İS
TANB
UL G
ENEL
İ RAY
LI Sİ
STEM
PRO
JELE
RİİS
TANB
UL G
ENEL
İ20
13-2
017
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ15
4.000
00
46.00
0
ALTY
API P
ROJE
LER
MÜDÜ
RLÜĞ
Ü
YATIR
IMLA
R
-
28
PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(
BİN
TL)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
10Y2
0130
1145
U120
01İS
TANB
UL G
ENEL
İ MEY
DAN-
CADD
E DÜZ
ENLE
ME V
E YAY
ALAŞ
TIRMA
PRO
JELE
RİİS
TANB
UL G
ENEL
İ20
13-2
017
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ16
.500
02.0
003.5
00
11Y2
0130
1145
U120
02İS
TANB
UL G
ENEL
İ YOL
, KAV
ŞAK
VE TÜ
NEL P
ROJE
LERİ
İSTA
NBUL
GEN
ELİ
2013
-201
7UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
14.25
00
750
4.500
12Y2
0130
1145
U140
01İS
TANB
UL G
ENEL
İ YER
ALTI-
YERÜ
STÜ
OTOP
ARK
PROJ
ELER
İİS
TANB
UL G
ENEL
İ20
13-2
017
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ22
.000
050
02.0
00
HİZM
ET TO
PLAM
I0
00
0
YATIR
IM TO
PLAM
I31
2.250
8.245
34.30
590
.700
YATIR
IM V
E HİZM
ET G
ENEL
TOPL
AMI
312.2
508.2
4534
.305
90.70
0
ALTY
API P
ROJE
LER
MÜDÜ
RLÜĞ
Ü
YATIR
IMLA
R
-
29
MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
1H2
0150
1139
Ç010
05AN
ADOL
U YA
KASI
GEN
ELİN
DEKİ
KOR
U VE
PARK
LAR
İÇİN
KAME
RA A
LIM V
E BA
KIM
İŞİ
ANAD
OLU
YAKA
SI
GENE
Lİ20
15-2
016
ÇEVR
E YÖN
ETİM
İ28
80
014
0
2H2
0150
1139
Ç010
07LA
BORA
TUVA
R CİH
AZLA
RI V
E EKİ
PMAN
LARI
BAK
IM V
E ONA
RIM
İŞİ
ANAD
OLU
YAKA
SI
GENE
Lİ20
15-2
016
ÇEVR
E YÖN
ETİM
İ82
00
40
3H2
0150
1139
Ç010
08İS
TANB
UL G
ENEL
İNDE
Kİ YE
ŞİL A
LANL
ARDA
, KOR
U VE
KEN
T ORM
ANLA
RI İÇ
İN
ÖZEL
GÜV
ENLİK
HİZM
ET A
LIM İŞ
İ İS
TANB
UL G
ENEL
İ20
15-2
017
KENT
VE T
OPLU
M DÜ
ZENİ
YÖNE
TİMİ
151.6
860
052
.007
4H2
0150
1139
Ç010
09İS
TANB
UL A
NADO
LU YA
KASI
CADD
E, KO
RU V
E YEŞ
İL AL
ANLA
RDAK
İ AĞA
ÇLAR
IN
BUDA
NMAS
I, SİLV
İKÜL
TÜRE
L BAK
IMI V
E AĞA
Ç RES
TORA
SYON
U Hİ
ZMET
ALIM
İŞİ
ANAD
OLU
YAKA
SI
GENE
Lİ20
15-2
016
ÇEVR
E YÖN
ETİM
İ16
.133
00
7.682
5H2
0150
1139
Ç010
10MO
BİL U
YGUL
AMA,
WEB
TASA
RIM,
YAZIL
IM, H
OSTİN
G, K
ARE K
OD, D
ANIŞ
MANL
IK
HİZM
ETİ A
LIM İŞ
İAN
ADOL
U YA
KASI
GE
NELİ
2015
-201
6ÇE
VRE Y
ÖNET
İMİ
120
00
60
6H2
0150
1139
Ç010
11AN
ADOL
U YA
KASI
GEN
ELİ P
ARKL
ARI, M
EZAR
LIKLA
RI, K
ORUL
ARI, Y
OLLA
RI V
E HA
VUZL
ARIN
BAK
IM V
E ONA
RIM
İŞİ
ANAD
OLU
YAKA
SI
GENE
Lİ20
15-2
016
ÇEVR
E YÖN
ETİM
İ20
50
010
0
7H2
0150
1139
Ç010
12AN
ADOL
U YA
KASI
PARK
VE B
AHÇE
LER
MÜDÜ
RLÜĞ
ÜNDE
KUL
LANI
LMAK
ÜZE
RE
ŞOFÖ
R Hİ
ZMET
İ ALIM
İŞİ
ANAD
OLU
YAKA
SI
GENE
Lİ20
15-2
016
ÇEVR
E YÖN
ETİM
İ20
50
010
0
8Y2
0150
1139
Ç010
02AN
ADOL
U YA
KASI
YEŞİ
L ALA
NLAR
I İLE İ
LÇE B
ELED
İYELE
RİND
E KUL
LANI
LMAK
ÜZ
ERE B
İTKİS
EL M
ATER
YAL(F
İDAN
, TOP
RAK,
MEV
SİML
İK Çİ
ÇEK
VE S
OĞAN
LI Bİ
TKİ)
ALIM
İŞİ
ANAD
OLU
YAKA
SI
GENE
Lİ20
15-2
016
ÇEVR
E YÖN
ETİM
İ19
2.500
00
93.50
0
ANAD
OLU
YAKA
SI PA
RK V
E BAH
ÇELE
R MÜ
DÜRL
ÜĞÜ
HİZM
ETLE
R
-
30
PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
1H2
0140
1083
Ç010
04AN
ADOL
U YA
KASI
GEN
ELİN
DE K
AMU
KURU
M VE
KUR
ULUŞ
LARI
NA A
İT AL
AN-
LARD
A ÇE
VRE D
ÜZEN
LEME
Sİ YA
PILM
ASI İŞ
İAN
ADOL
U YA
KASI
GE
NELİ
2014
-201
6ÇE
VRE Y
ÖNET
İMİ
2.050
00
1.000
2Y2
0140
1083
Ç010
13AN
ADOL
U YA
KASI
GEN
ELİN
DE İL
ÇE B
ELED
İYELE
RİND
E KAV
ŞAK,
SAH
İL VE
SEM
T PA
RKLA
RI YA
PIM
İŞİ
ANAD
OLU
YAKA
SI
GENE
Lİ20
14-2
016
ÇEVR
E YÖN
ETİM
İ2.0
500
01.0
00
3Y2
0150
1139
Ç010
03AN
ADOL
U YA
KASI
KEN
T MOB
İLYAL
ARI V
E OYU
N GR
UPLA
RI TE
MİNİ
MON
TAJI
VE
BAKI
M İŞ
İAN
ADOL
U YA
KASI
GE
NELİ
2015
-201
6ÇE
VRE Y
ÖNET
İMİ
88.50
00
043
.500
4Y2
0150
1139
Ç010
04AN
ADOL
U YA
KASI
GEN
ELİ S
U DE
POLA
RI YA
PIM
İŞİ
ANAD
OLU
YAKA
SI
GENE
Lİ20
15-2
016
ÇEVR
E YÖN
ETİM
İ92
30
045
0
5Y2
0150
1139
Ç010
06LA
BORA
TUVA
R Kİ
MYAS
AL M
ADDE
VE S
ARF M
ALZE
MESİ
ALIM
I İŞİ
ANAD
OLU
YAKA
SI
GENE
Lİ20
15-2
016
ÇEVR
E YÖN
ETİM
İ18
50
090
HİZM
ET TO
PLAM
I36
1.219
00
153.6
29
YATIR
IM TO
PLAM
I93
.708
00
46.04
0
YATIR
IM V
E HİZM
ET G
ENEL
TOPL
AMI
454.9
260
019
9.669
ANAD
OLU
YAKA
SI PA
RK V
E BAH
ÇELE
R MÜ
DÜRL
ÜĞÜ
YATIR
IMLA
R
-
31
MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
1H2
0150
1149
U110
18KA
RTAL
- KA
YNAR
CA M
ETRO
SU 2.
ETAP
(TAV
ŞANT
EPE -
ÇAMÇ
EŞME
ARA
SI)
METR
OSU
KONT
ROLL
ÜK, D
ANIŞ
MANL
IK V
E MÜH
ENDİ
SLİK
HİZM
ETLE
Rİ İŞ
İPE
NDİK
2015
-201
9UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
3.540
00
142
2H2
0150
1149
U110
19KA
YNAR
CA M
ERKE
Z - P
ENDİ
K ME
TRO
HATT
I KON
TROL
LÜK,
DAN
IŞMA
NLIK
VE
MÜHE
NDİS
LİK H
İZMET
LERİ
İŞİ
PEND
İK20
15-2
019
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ4.7
200
020
0
3Y2
0100
1050
U100
10ÜS
KÜDA
R-ÜM
RANİ
YE-Ç
EKME
KÖY (
SANC
AKTE
PE) M
ETRO
SU İN
ŞAAT
VE
ELEK
TROM
EKAN
İK İŞ
LERİ
MÜH
ENDİ
SLİK
VE K
ONTR
OLLU
K Hİ
ZMET
LERİ
ÜMRA
NİYE
, ÜSK
ÜDAR
, ÇE
KMEK
ÖY20
10-2
017
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ29
.383
6.332
6.935
7.466
ANAD
OLU
YAKA
SI R
AYLI
SİST
EM M
ÜDÜR
LÜĞÜ
HİZM
ETLE
R
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
1Y2
0100
1050
U100
09ÜS
KÜDA
R-ÜM
RANİ
YE-Ç
EKME
KÖY M
ETRO
SU İN
ŞAAT
VE E
LEKT
ROME
KANİ
K İŞ
LERİ
ÜM
RANİ
YE, Ç
EKME
KÖY,
ÜSKÜ
DAR
2010
-201
6UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
1.750
.074
269.2
5240
0.798
732.4
30
2Y2
0120
1050
U110
01ÜM
RANİ
YE-A
TAŞE
HİR-
GÖZT
EPE R
AYLI
SİST
EM P
ROJE
SİKA
DIKÖ
Y, ÜM
RANİ
YE,
ATAŞ
EHİR
2012
-201
9UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
947.1
020
02.3
39
3Y2
0120
1050
U110
02KA
RTAL
-KAY
NARC
A ME
TROS
U İN
ŞAAT
I VE E
LEKT
ROME
KANİ
K Sİ
STEM
LER
TEMİ
N,
MONT
AJ V
E İŞL
ETME
YE A
LMA
İŞLE
RİKA
RTAL
, PEN
DİK
2012
-201
5UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
327.5
073.3
3711
1.727
212.4
43
4Y2
0130
1149
U110
01ÜS
KÜDA
R-ÜM
RANİ
YE-Ç
EKME
KÖY R
AYLI
ULAŞ
IM TO
PLU
TAŞI
MA S
İSTE
Mİ 12
6 A
DET M
ETRO
ARA
CI TE
MİNİ
VE İ
ŞLET
MEYE
ALM
A İŞ
İÜM
RANİ
YE, Ü
SKÜD
AR,
ÇEKM
EKÖY
2013
-201
9UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
313.0
560
31.30
610
6.439
YATIR
IMLA
R
-
32
PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
5Y2
0130
1149
U110
02KA
RTAL
-KAY
NARC
A ME
TROS
U İN
ŞAAT
VE E
LEKT
ROME
KANİ
K İŞ
LERİ
KO
NTRO
LLÜK
, DAN
IŞMA
NLIK
VE M
ÜHEN
DİSL
İK H
İZMET
LERİ
İŞİ
KART
AL, P
ENDİ
K20
13-2
016
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ11
.722
534
3.068
5.810
6Y2
0150
1149
U110
03ÜM
RANİ
YE-A
TAŞE
HİR-
GÖZT
EPE R
AYLI
SİST
EM H
ATTI
İNŞA
AT V
E EL
EKTR
OMEK
ANİK
İŞLE
Rİ K
ONTR
OLLÜ
K, D
ANIŞ
MANL
IK V
E MÜH
ENDİ
SLİK
Hİ
ZMET
LERİ
İŞİ
KADI
KÖY,
ATAŞ
EHİR
, ÜM
RANİ
YE20
15-2
019
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ15
.021
00
750
7Y2
0150
1149
U110
04KA
RTAL
-KAY
NARC
A ME
TROS
U 2.
ETAP
(TAV
ŞANT
EPE-
ÇAMÇ
EŞME
ARA
SI) İ
NŞAA
T VE
ELEK
TROM
EKAN
İK S
İSTE
MLER
TEMİ
N, M
ONTA
J VE İ
ŞLET
MEYE
ALM
A İŞ
LERİ
PEND
İK20
15-2
018
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ28
5.524
00
31.00
0
8Y2
0150
1149
U110
05KA
YNAR
CA M
ERKE
Z - P
ENDİ
K ME
TRO
HATT
IPE
NDİK
2015
-201
9UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
385.8
560
02.3
38
9Y2
0150
1149
U110
06KA
YNAR
CA (Ç
AMÇE
ŞME)
- TUZ
LA TE
RSAN
E MET
RO H
ATTI
TUZL
A, P
ENDİ
K20
15-2
019
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ67
6.567
00
3.100
10Y2
0150
1149
U110
07KA
YNAR
CA TU
ZLA
METR
OSU
KONT
ROLL
ÜK, D
ANIŞ
MANL
IK V
E MÜH
ENDİ
SLİK
Hİ
ZMET
LERİ
İŞİ
TUZL
A, P
ENDİ
K20
15-2
019
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ5.9
000
023
6
11Y2
0150
1149
U110
08DU
DULL
U - K
AYIŞ
DAĞI
- İÇE
RENK
ÖY -
BOST
ANCI
METR
O HA
TTI
ATAŞ
EHİR
, KAD
IKÖY
, ÜM
RANİ
YE20
15-2
019
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ1.4
94.31
70
023
.385
12Y2
0150
1149
U110
09DU
DULL
U - K
AYIŞ
DAĞI
- İÇE
RENK
ÖY -
BOST
ANCI
METR
O HA
TTI K
ONTR
OLLÜ
K,
DANI
ŞMAN
LIK V
E MÜH
ENDİ
SLİK
HİZM
ETLE
Rİ İŞ
İÜM
RANİ
YE, A
TAŞE
HİR,
KA
DIKÖ
Y20
15-2
019
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ21
.240
00
1.180
13Y2
0150
1149
U110
10ÇE
KMEK
ÖY -
TAŞD
ELEN
MET
RO H
ATTI
ÇEKM
EKÖY
, SAN
CAK-
TEPE
2015
-201
9UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
643.0
940
046
.770
ANAD
OLU
YAKA
SI R
AYLI
SİST
EM M
ÜDÜR
LÜĞÜ
YATIR
IMLA
R
-
33
MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
14Y2
0150
1149
U110
11ÇE
KMEK
ÖY -
SANC
AKTE
PE -
SULT
ANBE
YLİ (
HAVA
LİMAN
I) ME
TRO
HATT
ISA
NCAK
TEPE
, PEN
DİK,
SU
LTAN
BEYL
İ, ÇEK
-ME
KÖY
2015
-201
9UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
1.389
.083
00
2.339
15Y2
0150
1149
U110
12ÇE
KMEK
ÖY -
TAŞD
ELEN
- SA
NCAK
TEPE
- SU
LTAN
BEYL
İ (HA
VALİM
ANI)
METR
OSU
KONT
ROLL
ÜK ,
DANI
ŞMAN
LIK V
E MÜH
ENDİ
SLİK
HİZM
ETLE
Rİ İŞ
İ
SANC
AKTE
PE,
SULT
ANBE
YLİ, P
ENDİ
K,
ÇEKM
EKÖY
2015
-201
9UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
14.16
00
059
0
16Y2
0150
1149
U110
14AN
ADOL
U YA
KASI
RAY
LI Sİ
STEM
HAT
LARI
NDA
KULL
ANILA
CAK
278 A
DET M
ETRO
AR
ACI T
EMİN
İ İŞİ
ANAD
OLU
YAKA
SI
GENE
Lİ20
15-2
020
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ87
7.401
00
2.630
17Y2
0150
1149
U110
15AN
ADOL
U YA
KASI
(ÇAM
LICA)
TELE
FERİ
K PR
OJES
İÜS
KÜDA
R, S
ULTA
NBEY
Lİ20
15-2
018
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ81
.848
00
1.169
18Y2
0150
1149
U110
16LİB
ADİYE
CADD
ESİ H
AVAR
AY H
ATTI
KADI
KÖY,
ÜSKÜ
DAR
2015
-201
9UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
292.3
160
01.1
00
19Y2
0150
1149
U110
17BE
YKOZ
(SUL
TANİ
YE PA
RKI)
- KAR
LITEP
E ARA
SI V
E BEY
KOZ Ç
AYIR
I - H
Z. YÜ
ŞA
TEPE
Sİ A
RASI
TELE
FERİ
K HA
TLAR
ININ
YAPI
MI İŞ
İBE
YKOZ
2015
-201
7UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
66.72
60
04.4
38
20Y2
0150
1149
U110
20ME
CİDİYE
KÖY-
ZİNCİR
LİKUY
U-AL
TUNİ
ZADE
-ÇAM
LICA
TELE
FERİ
K HA
TTI
ŞİŞL
İ, BEŞ
İKTA
Ş,
ÜSKÜ
DAR
2015
-201
9UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
252.5
610
023
4
HİZM
ET TO
PLAM
I37
.643
6.332
6.935
7.808
YATIR
IM TO
PLAM
I9.8
51.07
427
3.123
546.8
981.1
80.72
0
YATIR
IM V
E HİZM
ET G
ENEL
TOPL
AMI
9.888
.717
279.4
5555
3.833
1.188
.528
ANAD
OLU
YAKA
SI R
AYLI
SİST
EM M
ÜDÜR
LÜĞÜ
YATIR
IMLA
R
-
34
PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
1H2
0130
1141
U120
10AN
ADOL
U YA
KASI
YOL A
ĞIND
A YA
ĞMUR
SUY
U HA
TLAR
I VE A
ÇIK K
ANAL
LARI
N TE
RESS
UBAT
TEMİ
ZLİĞ
İ YAP
ILMAS
IAN
ADOL
U YA
KASI
GE
NELİ
2013
-201
7UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
97.05
64.7
3615
.406
24.23
8
2H2
0130
1141
U120
12AN
ADOL
U YA
KASI
YOL A
ĞIND
A RE
FÜJ V
E KEN
AR H
ENDE
KLER
İN TE
MİZL
İĞİN
İN
YAPI
LMAS
I İŞİ
ANAD
OLU
YAKA
SI
GENE
Lİ20
13-2
017
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ98
.610
010
.957
32.87
0
ANAD
OLU
YAKA
SI YO
L BAK
IM V
E ONA
RIM
MÜDÜ
RLÜĞ
Ü
HİZM
ETLE
R
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
1Y2
0130
1141
U120
03AN
ADOL
U YA
KASI
YOL A
ĞIND
AKİ Y
OL EL
EMAN
LARI
NIN
BAKI
M,ON
ARIM
VE
YAPI
M İŞ
İAN
ADOL
U YA
KASI
GE
NELİ
2013
-201
7UL
AŞIM
HİZM
ETLE
Rİ
YÖNE
TİMİ
15.86
70
05.0
00
2Y2
0130
1141
U120
05AN
ADOL
U YA
KASI
BET
ON EL
EMAN
I ALIM
I VE Y
ERİN
DE U
YGUL
AMA
YAPI
LMAS
I İŞİ
ANAD
OLU
YAKA
SI
GENE
Lİ20
13-2
017
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ16
4.945
022
.146
45.00
0
3Y2
0130
1141
U120
07AN
ADOL
U YA
KASI
YOL A
ĞIND
A ÇE
LİK H
ALAT
LI VE
KAR
AYOL
U TİP
İ, OTO
KO
RKUL
UKLA
RI B
AKIM
,ONA
RIM
VE YA
PIMI
ANAD
OLU
YAKA
SI
GENE
Lİ20
13-2
017
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ51
.140
03.5
4015
.000
4Y2
0130
1141
U120
08AN
ADOL
U YA
KASI
YOL A
ĞIND
A YA
YA K
ORKU
LUK
VE A
LT Ü
ST G
EÇİT
BAKI
M ON
ARIM
VE Y
APIM
İŞİ
ANAD
OLU
YAKA
SI
GENE
Lİ20
13-2
017
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ17
.346
01.4
795.0
00
YATIR
IMLA
R
-
35
MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ
ANAD
OLU
YAKA
SI YO
L BAK
IM V
E ONA
RIM
MÜDÜ
RLÜĞ
Ü
YATIR
IMLA
R
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
5Y2
0130
1141
U120
09AN
ADOL
U YA
KASI
YOL A
ĞIND
A BA
CA IZ
GARA
REV
İZYON
U,YÜ
KSEL
TME V
E DE
PLAS
E YAP
ILMAS
I İŞİ.
ANAD
OLU
YAKA
SI
GENE
Lİ20
13-2
017
ULAŞ
IM H
İZMET
LERİ
YÖ
NETİM
İ64
.913
2.036
12.45
015
.891
HİZM
ET TO
PLAM
I19
5.666
4.736
26.36
357
.108
YATIR
IM TO
PLAM
I31
4.211
2.036
39.61
585
.891
YATIR
IM V
E HİZM
ET G
ENEL
TOPL
AMI
509.8
776.7
7265
.978
142.9
99
-
36
PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
1H2
0150
1131
H450
03AR
ŞİV
ÇALIŞ
MALA
RI K
APSA
MIND
A Hİ
ZMET
ALIM
İŞİ
İSTA
NBUL
GEN
ELİ
2015
-201
5GE
NEL Y
ÖNET
İM50
00
050
0
ARŞİ
V MÜ
DÜRL
ÜĞÜ
HİZM
ETLE
R
YATIR
IMLA
R
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
1Y2
0150
1131
H450
02KU
RUM
ARŞİ
Vİ D
EPOL
ARIN
DA K
ULLA
NILM
AK Ü
ZERE
TEÇH
İZAT V
E EK
İPMA
NLAR
IN TE
MİNİ
İSTA
NBUL
GEN
ELİ
2015
-201
5GE
NEL Y
ÖNET
İM10
00
010
0
HİZM
ET TO
PLAM
I50
00
050
0
YATIR
IM TO
PLAM
I10
00
010
0
YATIR
IM V
E HİZM
ET G
ENEL
TOPL
AMI
600
00
600
-
37
MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
1H2
0150
1027
Ç040
02AS
YA YA
KASI
HEK
İMBA
ŞI, A
YDIN
LI, K
ÜÇÜK
BAKK
ALKÖ
Y VE Ş
İLE K
ATI A
TIK
AKTA
RMA
İSTA
SYON
LARI
NIN
İŞLE
TİLME
Sİ V
E BEL
EDİYE
ATIK
LARI
NIN
DÜZE
NLİ
DEPO
LAMA
SAH
ASIN
A NA
KLİYE
Sİ
ÜMRA
NİYE
, PEN
DİK,
AT
AŞEH
İR, Ş
İLE20
15-2
015
ÇEVR
E YÖN
ETİM
İ51
.000
00
51.00
0
2H2
0150
1027
Ç040
03AV
RUPA
YAKA
SI B
ARUT
HANE
VE Y
ENİB
OSNA
KAT
I ATIK
AKT
ARMA
İS
TASY
ONLA
RINI
N İŞ
LETİL
MESİ
VE B
ELED
İYE AT
IKLA
RINI
N DÜ
ZENL
İ DEP
OLAM
A SA
HASI
NA N
AKLİY
ESİ İŞ
İŞİ
ŞLİ, B
AHÇE
LİEVL
ER20
15-2
015
ÇEVR
E YÖN
ETİM
İ35
.200
00
35.20
0
3H2
0150
1027
Ç040
04AV
RUPA
YAKA
SI H
ALKA
LI VE
SİLİ
VRİ K
ATI A
TIK A
KTAR
MA İS
TASY
ONLA
RINI
N İŞ
LETİL
MESİ
VE B
ELED
İYE AT
IKLA
RINI
N DÜ
ZENL
İ DEP
OLAM
A SA
HASI
NA
NAKL
İYESİ
İŞİ
K.ÇE
KMEC
E, Sİ
LİVRİ
2015
-201
5ÇE
VRE Y
ÖNET
İMİ
33.80
00
033
.800
4H2
0150
1027
Ç040
06İS
TANB
UL G
ENEL
İNDE
ANA
ART
ERLE
RİN,
YOLL
ARIN
, MEY
DANL
ARIN
, GEÇ
İTLER
İN
SÜPÜ
RÜLM
ESİ, Y
IKAN
MASI
VE Ç
IKAN
TERE
SSÜB
ATIN
TAŞI
NMAS
IİS
TANB
UL G
ENEL
İ20
15-2
015
ÇEVR
E YÖN
ETİM
İ14
0.000
00
140.0
00
5H2
0150
1027
Ç040
07KA
TI AT
IK ET
ÜD P
ROJE
LERİ
YAPI
MI (A
VAN
PROJ
ELER
, ÇED
, UYG
ULAM
A PR
OJEL
ERİ, Z
EMİN
ETÜT
LERİ
, FİZİ
BİLİT
E VS.
) İS
TANB
UL G
ENEL
İ20
15-2
015
ÇEVR
E YÖN
ETİM
İ50
00
050
0
6H2
0150
1027
Ç040
08KA
TI AT
IK P
ROJE
Sİ K
APSA
MIND
AKİ T
ESİS
LERİ
N TE
KNİK
ÇALIŞ
MALA
RI, B
AKIM
, ON
ARIM
LA YE
Nİ S
IHHİ
DEP
OLAM
A SA
HALA
RINI
N YA
PIML
ARI V
E MEV
CUT S
IHHİ
DE
POLA
MA S
AHAL
ARIN
A GE
LEN
ATIK
LARI
N, B
ERTA
RAFI
VE G
ERİ K
AZAN
IMI
İSTA
NBUL
GEN
ELİ
2015
-201
5ÇE
VRE Y
ÖNET
İMİ
250.0
000
025
0.000
ATIK
YÖNE
TİMİ M
ÜDÜR
LÜĞÜ
HİZM
ETLE
R
-
38
PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI
SIRA
NO
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/ Hİ
ZMET
İN) K
ODU
FAAL
İYETİN
(YAT
IRIM
/HİZM
ETİN
) AD
IUY
GULA
MA YE
Rİ
BAŞL
AMA-
BİTİŞ
YILI
ANA
HİZM
ET A
LANI
TOPL
AM TU
TAR
(BİN
TL)
2013
KÜM
ÜLAT
İF TO
PLAM
I (Bİ
N TL
)
2014
TAHM
İNİ
HARC
AMA
(B
İN TL
)
2015
TUTA
RI(B
İN TL
)
1Y2
0150
1027
Ç040
05İS
TANB
UL G
ENEL
İ KAT
I ATIK
YENİ
DÜZ
ENLİ
DEPO
LAMA
SAH
ALAR
I YAP
IMI İŞ
İ İS
TANB
UL G
ENEL
İ20
15-2
015
ÇEVR
E YÖN
ETİM
İ1.4
000
01.4
00
HİZM
ET TO
PLAM
I51
0.500
00
510.5
00
YATIR
IM TO
PLAM
I1.4
000
01.4
00
YATIR
IM V
E HİZM
ET G
ENEL
TOPL
AMI