PENYAMAAN PERSEPSI VISI MISI BUPATI RANCANGAN AWAL...
Transcript of PENYAMAAN PERSEPSI VISI MISI BUPATI RANCANGAN AWAL...
Disampaikan pada Forum Konsultasi PublikPenentuan Prioritas Pembangunan Sleman Tahun 2015
Aula Bappeda, 22 Januari 2014
RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015
Disampaikan pada Audiensi Dengan Bupati
3 Maret 2016
PENYAMAAN PERSEPSI VISI MISI BUPATI dalam rangka penyusunan
RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2016-2020
❑ Luas Wilayah : 574.82 km2(18% Prov. DIY)
❑ Secara Administratif terdiri :17 Kecamatan, 86 Desa, 1.212 Padukuhan
❑ Kawasan Resapan Airterdapat 4 jalur mata air (springbelt)yaitu: jalur mata air Bebeng, jalurmata air Sleman-Cangkringan, jalurmata air Ngaglik dan jalur mata airYogyakarta. Mata air inidimanfaatkan untuk sumber airbersih maupun irigasi
I. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
1,047
1,0628 1,0639
2013 2014 2015
JUMLAH PENDUDUK ( Juta Jiwa)
Jumlah penduduk berdasarkan data dari Dinas Dukcapil Semester I tahun 2015 dan Kemendagri
II. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT...1
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman th.2014mengalami penurunan Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil, Serta Pengaruh ekonomi global
Catatan: Metode perhitungan ekonomi (BPS) mengalami perubahan, sehingga prediksi u th. 2016-2017 disesuaian5,42
5,79
5,89
5,415,35
5,19 5,25,24
5,855,93
5,45,46
4,8
5
5,2
5,4
5,6
5,8
6
2011 2012 2013 2014 2015* 2016 2017Realisasi Tahun Dasar 2010 Target
Catatan: Metode perhitungan ekonomi
(PERTUMBUHAN EKONOMI, sehingga prediksi u
th. 2016-2017 disesuaian
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....2
2013 2014 2015 2016 2017
INDEKS GINI
Realisasi Target
Indeks Gini u tahun 2015 masihangka sementara.Semakin rendah nilai indeks,maka semakin kecil pulaketimpangan yang ada
15,8513,89
11,85
2012 2013 2014 2015
PENDUDUK MISKIN (%)
Realisasi
0,3
0,38 0,3650,370,440,44
0,41 0,4
Tahun nasional Sleman
2012 11,66 10,44
2013 11,47 9,82
2014 11,00 9,50
% Kemiskinan makro menurut BPS
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT....3
93,94 94,53
98,03 98,31 98,8
92,36 92,46 92,56
95,8398,5 99,03 99,04
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ANGKA MELEK HURUF
Realisasi
Target
Target dalam status sudahtercapai/on trackSumber: Dikpora
INDIKATOR 2013 2014 2015
Realisasi Realisasi Realisasi
USIAHARAPAN HIDUP
74,47 74,47 74,47*)
ANGKAKEMATIAN BAYI
4,6 4,65 3,45
ANGKA KEMATIAN IBU
63,70 83,29 27,67
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT....4
15,4515,48
15,52
15,6415,65
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH
Realisasi
Angka harapan lamasekolah merupakantambahan indikator baruuntuk menghitung IPMSumber: BPS, tahun 2015angka sementara
10,03 10,03 10,0310,28 10,3
10,12 10,12 10,1410,65 10,71
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RATA-RATA LAMA SEKOLAH
Realisasi
Target
Rata-rata lama sekolahdihitung dengan metodebaruSumber: BPS, tahun 2015angka sementara
III. ASPEK PELAYANAN UMUM......(1)
99,9 100
98,33
99,99 100
95,73
99,98 100 100
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Persalinan oleh tenagakesehatan
Cakupan layanankesehatan rujukan pasien
miskin
Cakupan penggunaan airbersih
2013 2014 2015
IV. ASPEK DAYA SAING DAERAH.....(1)
34,2336,32
54,06 51,59 54,26
32,5 33
33,549
50 52,5
53
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK (%)
Realisasi Target
ASPEK DAYA SAING DAERAH....(2)
NO INDIKATOR 2013 2014 2015
1 Jumlah Unit Usaha (orang)
PMA 44 45 57
PMDN 40 45 50
Non PMA/PMDN 33.341 33.671 34.548
2 Nilai Investasi
PMA (juta US$) 206,79 231,96 233,54
PMDN (juta Rp) 827,390 1.083.065 1.868.199
Non PMA/PMDN (juta Rp) 3.787.620 3.895.422 4.756.616
3 Daya serap Tenaga Kerja (orang)
PMA 7.292 7.492 8.479
PMDN 9.782 9.922 11.913
Non PMA/PMDN 266.489 268.779 282.872
PERKEMBANGAN INVESTASI
94,2294,75
95,5 96,09 96,96
74,1 74,7 74,8 75,78 75,79
96,97 96,98
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
IPG
Realisasi Target
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER
80,26
80,73
80,85
79,13
79,6380
80,4
80,8
2013 2014 2015 2016 2017
IPM
Realisasi Target
Peningkatan IPM menunjukkan adanyaperbaikan kualitas manusia di KabupatenSleman. Penghitungan IPM sudahmenggunakan metode baru (dgnmemperhitungkan Angka Harapan LamaSekolah). Adapun target 2016-2017 diambildari Rumusan Ranc. Awal RPJMD 2016-2020.Sumber: Bappeda Sleman
Target 2011-2015 masih menggnakan metodelama, sementara realisasi IPG dan target2016-2017 sudah menggunakan metode baruSumber: BPS
NO URAIAN APBD 2015 APBD 2016 PROYEKSI 2017
A PENDAPATAN 2.190.824.377.661,012.375.069.673.12
6,562.385.716.985.725,56
1. PAD 564.060.923.221,00616.394.218.300,
00 653.377.871.398,00
2. DANA PERIMBANGAN
1.075.629.278.043,00 1.226.834.533.200,001.249.003.437.000,00
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH
551.134.176.397,01 531.840.921.626,56 483.335.677.327.,56
B BELANJA 2.313.277.074.385,40 2.517.546.060.472,05 2.624.288.684.298,12
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.413.387.731.442,40 1.445.987.500.925,05 1.571.411.737.084,05
2. BELANJA LANGSUNG 899.889.342.943,00 1.074.533.180.278,20 1.052.876.947.213,47
C PEMBIAYAAN
1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 142.287.949.224,41 154.476.387.345,49 251.571.698.572,56
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 19.835.252.500,00 12.000.000.000,00 13.000.000.000,00
REALISASI DAN PROYEKSI APBD
PRIORITAS PEMBANGUNAN SLEMAN2016-2020
RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SLEMAN 2016-2020DISELARASKAN DENGAN NAWACITA
9 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (NAWACITA)
PRIORITAS SLEMAN
1 Menghadirkan kembali negara untukmelindungi segenap bangsa danmemberikan rasa aman pada seluruhwarga negara
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban
2 Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Meningkatkan tata kelola pemerintahanyang bersih dan efektif serta kualitas pelayanan publik
3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa
4 Memperkuat kehadiran negara dalammelakukan reformasi sistem danpenegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
Memperkuat penegakkan hukum
5 Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2016DISELARASKAN DENGAN NAWACITA
9 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (NAWACITA)
PRIORITAS SLEMAN
6Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7 Mewujudkan kemandirian ekonomidengan menggerakan sektor-sektorstrategis ekonomi Domestik
Mewujudkan kemandirian ekonomidengan menggerakan sektor-sektorstrategis ekonomi Lokal
8Melakukan revolusi karakter bangsa
Meningkatkan kualitas pendidikankarakter
9Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia
Meningkat-kan kerukunanmasyarakat dengan mengangkatkebudayaan lokal dan kesetaraan gender
TEORI SMART CITY
HASIL PENELITIAN SMART CITY KABUPATEN SLEMAN (....1)
HASIL PENELITIAN SMART CITY KABUPATEN SLEMAN (....2)
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN SMART CITY KABUPATEN SLEMAN (....3)
VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT SLEMAN YANG LEBIH SEJAHTERA, MANDIRI,
BERBUDAYA DAN TERINTEGRASIKANNYA SISTEM E_GOV MENUJU SMART REGENCY
PADA TAHUN 2020
MISI 1: Meningkatkantata kelola
pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kualitasbirokrasi yang responsifdan penerapan e-govet
dalam memberikanpelayanan bagi
masyarakat MISI 2 : Meningkatkan
pelayananpendidikan dankesehatan yang berkualitas dan
menjangkau bagisemua lapisanmasyarakat
MISI 3 : Meningkatkan
Penguatansistem ekonomi
kerakyatan, aksebilitas dankemampuan
ekonomirakyat, dan
penanggulangan
Misi 4 : memantapkan dan
meningkatkankualitas pengelolaan
prasarana dansarana, sumber daya
alam, penataanruang, lingkungan
hidup dankenyamanan.
MISI 5 : Meningkatkan
kualitas budayamasyarakat dan
kesetaraan gender yang proporsional
20
MISI 1 : Meningkatkantata kelola
pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kualitasbirokrasi yang responsif dan
penerapan e-govetdalam memberikan
pelayanan bagimasyarakat
TUJUAN:Menguatkan tata
kelolapemerint
ahdaerah
Penerapan e-Gov (Safe)
Kesesuaian pembentukan peraturanperundang-undangan daerahdengan undang-undang yang
mengaturnya
Meningkatnya kinerjaPPNS
Meningkatnya KapasitasAparatur
Kategori hasil evaluasi pelaksanaan reformasi
birokrasi (Enbling))
KERANGKA PIKIR MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1)
1. Persentase SKPD yang melaksana-kan e-Gov sebesar 60%
1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) adalah A
2. Nilai kinerja organisasi sebesar 903. Jumlah desa yang melaksanakan siklus
tahunan desa tepat waktu 864. Hasil leveling lembaga pengawasan target
2020madalah 35. Opini BPK terhadap LKD adalah WTP6. Persentase deviasi realisasi PAD terhadap
target sebesar 57. Nilai kinerja pelayanan publik diharapkan
baik
1. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2 sebesar0,33%
2. Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai kebutuhan 40%
1. Persentase pembentukanPerda Kabupaten yang tepatasas sebesar 100%
1. Persentase pelanggaran Perdayang ditangani sebesar 100%
PROGRAM
21
MISI 2 :
Meningkatkan
pelayanan
pendidikan dan
kesehatan yang
berkualitas dan
menjangkau bagi
semua lapisan
masyarakat
Tujuan : Meningkatkanpembangunan
manusia
Meningkatnya kualitaskesehatan masyarakat( Healt)
Meningkatkan kualitaspendidikan dan
mengintegrasikannilai-nilai karakterdalam pendidikan
(Cult)
KERANGKA PIKIR MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (2)
1. Persentase guru layak mengajar sebesar 87 %
2. Persentase pengelolaan sekolah yang memenuhi manajemen mutu berbasis sekolah (MBS) sebesar 97,3%
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 73,2%
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka PartisipasiMurni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA ditargetkan APK SD/MI ≥ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APK SMA/SMK/MA : 86.65% APM SD/MI : 100% APM SMP/MTs, 81.85% APM SMA/SMK/MA : 57.95%
5. Persentase penanganan anak berhadapan denganhukum sebesar 100%
6. Persentase ormas kepemudaan yang aktif sebesar 100%
7. Persentase Prestasi olahraga sebesar 74%
1. Usia harapan hidup ditargetkan sebesar 74,5
PROGRAM
22
MISI 3 : Meningkatkan Penguatan
sistemekonomi
kerakyatan, aksebilitas
dankemampuan
ekonomirakyat, dan
penanggulangan
TUJUAN : Meningkatkanpertumbuhan
ekonomi
meningkatnyapertumbuhanekonomi (Enterp)
TUJUAN : Mewujudkan
prasarana dan saranapublik yang memadai
Meningkatnyaprasarana dan
saranaperekonomian
Meningkatnya dayasaing ekonomidaerah(Proud)
TUJUAN : Menggerakan sektor-
sektor strategisekonomi lokal
MISI-TUJUAN-SASARAN- INDIKATOR SASARAN (3)
1. Pertumbuhan ekonomsebesar 5,6%
1.Persentase prasarana dan sarana perekonomian kondisi baik sebesar 74,1%2.Persentase jalan dan jembatan kondisi baik sebesar 69,24%
1. Lama tinggal wisatawan ditargetkan Wisata-wan Nusantara: 2,98 wisatawan Manca-negara: 2,76
2. Nilai ekspor sebesar 44.000.000,003. Tingkat pengangguran terbuka 5,5
%
Meningkatnyakontribusi
sektor-sektorekonomi lokal
(inclus)
1. Persentase Desa Wisata kategori mandiri sebesar 34,21 %
2. Persentase Nilai tukar petani 1143. Persentase peningkatan nilai
produksi industri sebesar 18 %
PROGRAM
23
Misi 4 : memantapkan
dan meningkatkankualitas
pengelolaanprasarana dansarana, sumber
daya alam, penataan ruang, lingkungan hidupdan kenyamanan.
TUJUAN : Mewujudkanlingkunganhidup, dan
penataan ruangyang nyaman
bagi masyarakat.
Meningkat-nya kenyamanandan ketertiban umum (Safe)
Meningkatnya keikutsertaanmasyarakat dalam mitigasi
bencana
Mengembangkan energialternatif (GE)
Meningkatnya kualitaslingkungan hidup (G.U)
Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup
KERANGKA PIKIR PRIORITAS-SASARAN-INDIKATOR-PROGRAM (3)
1. Waktu tundaan ruas jalan pada jam sibuk sebesar 30
2. Persentase tingkat penanganan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) sebesar 90 %
1.Jumlah unit energi alternatif yang terbangun seanyak 410 unit
1. Jumlah lembaga tangguh bencana adalh30 dan 28
MISI-TUJUAN-SASARAN- INDIKATOR SASARAN (4)
1.Rasio layanan pengelolaan sampah sebesar 11,22.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 38,53.Persentase RTH yang dikelola 20,08 4.Peningkatan jumlah sekolah dan pondok pesantren berbudaya lingkungan 78 dan 3005.Luasan alih fungsi lahan <100
PROGRAM
24
MISI 5: Meningkatkan
kualitas budayamasyarakat dan
kesetaraangender yang proporsional
TUJUAN : Mewujudkanpelestarian
budaya yang ada di
masyarakatdan
perlindunganperempuandan anak
Meningkatnya apresiasi danperan serta masyarakat dalam
pengembang-an danpelestarian budaya (Cultur)
Meningkatnya IndeksPembangunan Gender (IPG)
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan
anak (Safe)
Meningkatnya kerukunanmasyarakat
KERANGKA PIKIR MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (5)
1. Jumlah kasus suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) lebihdari atau sama dengan 5
1. Persentase Pelestarianwarisan budaya sebesar38%
2. Persentase Pelestariancagar budaya sebesar 38 %
1. Indeks Pembangunan Gender sebesar 97,01 %
1. Persentase penangananperlindunganperempuan dan anakterhadap kekerasansebesar 100 %
PROGRAM
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
26
Penerapan e-Gov
Kesesuaian pembentukan peraturanperundang-undangan daerah denganundang-undang yang mengaturnya
Meningkatnyakinerja PPNS
MeningkatnyaKapasitas Aparatur
Kategori hasil evaluasi pelaksanaan
reformasi birokrasi
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi3. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi4. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
1. Program perencanaan pembangunan daerah2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala
daerah 3. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan4. Program pengembangan kualitas kebijakan publik5. Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah 6. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan7. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah8. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan9. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH 10. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 11. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa12. Program peningkatan administrasi pemerintahan13. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa14. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan15. Daerah
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur2. Program Pendidikan Kedinasan3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan3. Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum
1. Program penegakan hukum2. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat
yang berpotensi merusak lingkungan
3. Program pembinaan dan pengawasan bidangpertambangan
Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang
responsif dan penerapan e-govet dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat
1. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaankeuangan dan kekayaan daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 3. Program peningkatan kualitas pelayanan publik4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur6. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur7. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan8. Program Pengembangan data/informasi9. Program Kerjasama Pembangunan 10. Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek11. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan12. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi13. Program Penataan Administrasi Kependudukan14. Program kerjasama informasi dan media massa 15. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
Pemerintah16. Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian
SASARAN
BACK
27
Meningkatnya kualitaskesehatan masyarakat
Meningkatkan kualitaspendidikan dan
mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam
pendidikan
1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Program pengembangan Kreativitas siswa dan Guru
3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini
5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
6. Program Pendidikan Menengah
7. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal
8. Program Pengembangan Budaya Baca
9. Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan
10. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
11. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
12. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
13. Program peningkatan peran serta kepemudaan
14. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
15. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
17. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
9. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumahsakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
10. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumahsakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
11. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
12. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
13. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
15. Program perencanaan sosial budaya
16. Program Keluarga Berencana
17. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
18. Program pelayanan kontrasepsi
1. Program pembinaan peran serta masyarakat dalampelayanan KB/KR yang mandiri
2. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melaluikelompok kegiatan di masyarakat
3. Program pengembangan pusat pelayanan informasidan konseling KRR
4. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok binakeluarga
5. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
6. Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
7. Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup
8. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
9. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
10. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
11. Program penyediaan dan pengolahan air baku
12. Program Pengembangan Perumahan
13. Program lingkungan sehat perumahan
14. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
15. Program pengelolaan areal pemakaman
16. Program Peningkatan Kualitas dan Akses InformasiSumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
17. Program Perencanaan Tata Ruang
18. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
19. Program pemanfaatan ruang
20. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
21. Program pengembangan wilayah strategis dan cepattumbuh
22. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
23. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Misi 2Meningktkan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan
masyarakat
SASARAN
BACK
28
meningkatnyapertumbuhan ekonomi
Meningkatnya dayasaing ekonomi daerah
Meningkatnyakontribusi sektor-
sektor ekonomi lokal
prasarana dan saranaperekonomian
1. Program perencanaan pembangunan ekonomi 2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi4. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi6. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri7. Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar8. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan9. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan10. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah11. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata2. Program pengembangan destinasi pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan4. Program Transmigrasi RProgram Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja6. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja8. egional
1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya3.Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya4. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan6.Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan7. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong8. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan9. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan10. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
1. Program Pengembangan Desa Wisata2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani3. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan4. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan5. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan6. Program peningkatan produksi hasil peternakan7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak8. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan9. Program pengembangan budidaya perikanan10. Dst.
Misi 3
Meningkatkan Penguatan sistem ekonomi kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan
SASARAN
BACK
29
Meningkat-nyakenyamanan danketertiban umum
Meningkatnyakeikutsertaanmasyarakat dalammitigasi bencana
Mengembangkan energialternatif
Meningkatnyakualitas lingkunganhidup
Mengembangkan energialternatif
1. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ5. Program peningkatan pelayanan angkutan6. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas7. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor8. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan9. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal10. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan11. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
1. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana2. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam3. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran4. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
1. Program Pengembangan Energi Terbarukan2. Program pembinaan dan pengembangan bidangketenagalistrikan
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam5. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah6. Program penyediaan dan pengolahan air baku7. Program Pengembangan Perumahan8. Program lingkungan sehat perumahan9. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)10. Program pengelolaan areal pemakaman11. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup12. Program Perencanaan Tata Ruang13. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang14. Program pemanfaatan ruang 15. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah16. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh17. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan18. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
misi 4memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana, sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
SASARAN
BACK
30
Meningkatnya apresiasi danperan serta masyarakat dalam
pengembang-an danpelestarian budaya
Meningkatnya IndeksPembangunan Gender (IPG)
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan
anak
Meningkatnya kerukunanmasyarakat
1. Program pengembangan wawasankebangsaan
2. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
3. Program pendidikan politik masyarakat
1. Program Pengembangan Nilai Budaya2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya4. Program Pelestarian dan Pengembangan
peninggalan budaya
1. Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak
2. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraangender dalam pembangunan
3. Program Keserasian Kebijakan PeningkatanKualitas Anak dan Perempuan
1. Program PeningkatanKualitas Hidup danPerlindunganPerempuan
MISI 5Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan
kesetaraan gender yang proporsional
SASARAN
BACK