PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN …
Transcript of PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN …
TARGET
(1) (2) (4)
1 1.1 Prosentase posyantek aktif % 1001.2 Jumlah desa berdikari Desa 201.3 Prosentase swakelola dana desa % 1001.4 Kelompok 2
1.5 Jumlah BUMDes yang aktif Kelompok 45
(1) (2) (4)
1 1.1 Unit
1.2%
1.3 %
2 2.1 %
2.2 Kelompok
2.3 %
2.4 %
2.5 %
3.1 %
3.2 orang
3 Peningkatan kualitas
infrastruktur desa
Prosentase penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur
Jumlah tenaga kerja desa yang telah terserap
Meningkatnya ekonomi
masyarakat melalui
pengembangan kelompok
usaha ekonomi produktif di
pedesaan
Prosentase jumlah BUMDes yang diperdeskan
Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih
Prosentase posyandu aktif
Prosentase kategori desa/Kelurahan
Prosentase aparatur desa yang telah dilatih
(3)
Terwujudnya kemandirian
dan keberdayaan
masyarakat perdesaan
Jumlah Posyantek aktif
Prosentase pelaksanaan TMMD, Desa berkembang, ADD, DD, BHPR dan Bantuan keuangan
yang terlaksana dengan baik
Prosentase penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat waktu
(3) (5)
Meningkatkan
pemberdayaan masyarakat
dan pembangunan di desa
Cakupan peningkatan ketrampilan kelompok perempuan pedesaan
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
SATUANTARGET
PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA TAHUN 2020
NO Tujuan INDIKATOR KINERJA
TARGET
SATUANTARGET
6.775
100
100
100
(5)
1
TARGET
100
90
90
80
85
Agenda Aksi
(Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah)I II III IV Rencana Realisasi
(1) (2) (4) (5) (5) (7) (9) (10)
1 Terwujudnya kemandirian
dan keberdayaan
masyarakat perdesaan
1 Jumlah Posyantek
Aktif
7 - - - 1
1 Pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Perdesaan
28.898.500 15.415.000
2 Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga
Teknis dan
Masyarakat
20.831.500 7.820.000
3 Penyelenggaraan
diseminasi informasi
bagi masyarakat desa
0 0
4 Sosialisasi Teknologi
Tepat Guna dan
Posyantek
12.480.000 3.685.000
5 Penguatan Pos
Pelayanan Teknologi
0 0
2 Prosentase
pelaksanaan
TMMD, Desa
berkembang, ADD,
DD, BHPR dan
Bantuan keuangan
yang terlaksana
dengan baik
30% 20% - - 6 Pembinaan Kelompok
Masyarakat
Pembangunan Desa
760.340.000 204.482.400
(3) (8)
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
PERDESAAN
No Indikator Kinerja
Pencapaian Target Triwulanan
Program/Kegiatan
Pagu Anggaran
3 Prosentase
penetapan
RPJMDes,
Musrenbangdes,
RKPDes dan
APBDes tepat
waktu
50% - - - 7 Pemberian Stimulan
Pembangunan Desa
43.083.000 23.380.000
8 Pendampingan KPMD 0 0
9 Rintisan Desa
Berdikari
0 0
10 Pengelolaan Jaringan
Sistem Informasi
Desa
0 0
1 Prosentase jumlah
BUMDes yang
diperdeskan
50% 50% 0 0 2
11 Pelatihan Ketrampilan
Manajemen Badan
Usaha Milik Desa
22.440.000 9.896.800
12 Fasilitasi
pembentukan
BUMDes bersama
4.294.000 1.830.000
2 Prosentase
aparatur desa
yang telah dilatih
100% - - - 3
13 Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa
dalam Bidang
pembangunan
kawasan pedesaan
1.550.000 -
Meningkatnya ekonomi
masyarakat melalui
pengembangan kelompok
usaha ekonomi produktif di
pedesaan
PROGRAM
PENGEMBANGAN
LEMBAGA EKONOMI
PEDESAAN
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH DESA
14 Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa
dalam Bidang
Pengelolaan
Keuangan
Pemerintah Desa
223.360.000 223.359.650
15 Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa
dalam Bidang
Manajemen
Pemerintah Desa
67.831.000 63.364.800
3 Jumlah usaha
ekonomi produktif
perempuan yang
dilatih
40 - - - 4
4 Jumlah Posyandu
aktif
1.300 - - -
16 Pelatihan Perempuan
di Pedesaan dalam
Bidang Usaha
Ekonomi Produktif
24.090.000 24.090.000
17 Pemberdayaan dan
Kesejahteraan
Keluarga
605.000.000 204.405.500
18 Peningkatan Peran
Perempuan dalam
Pengembangan
Posyandu
19.191.000 13.280.000
5 Prosentase
kategori desa
- - - - 5
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PEREMPUAN DI
PEDESAAN
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA,
ADAT DAN SOSIAL
19 Pendayagunaan Profil
Desa dan Evaluasi
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
24.550.000 -
20 Pemberdayaan dan
Pengembangan
Masyarakat Adat dan
Sosial Budaya
6.288.000 -
21 Pengelolaan
Kekayaan Desa
1.586.000 -
6
22 Fasilitasi dan
Koordinasi Peraturan
PUU Desa
15.000.000 1.800.000
23 Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang
Pemdes
50.000.000 16.578.052
24 Sosialisasi kepada
aparatur Pemdes dan
BPD
8.460.000 -
25 Monitoring, Evaluasi,
dan Pelaporan
7.500.000 -
26 Penetapan Batas
Desa
0 0
PROGRAM KOORDINASI
BIDANG PEMERINTAHAN
DESA
27 Pembinaan Teknis
Administrasi Pemdes
0 0
28 Penyusunan Rencana
Kerja Peraturan PUU
Desa
75.467.000 3.150.000
7
29 TMMD APBD Prov. 837.000.000 712.285.000
3 Peningkatan kualitas
infrastruktur desa
1 Prosentase
penggunaan
anggaran desa
untuk infrastruktur
- - - - HASIL MONITORING
2 Jumlah tenaga
kerja desa yang
terserap.
1.694 1.694 - -
Jumlah 2.859.240.000 1.528.822.202
Blora, 2020
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora
PROGRAM BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
DARI PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH
PROVINSI, SERTA DANA
PENDAMPINGNYA.
REALISASI
100
-
--
205
(5)
TARGET
TARGET
PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA TAHUN 2020
TARGET
TARGET
6.775
100
100
100
(5)
1
TARGET
100
90
90
80
85
TARGET REALISASI
(1) (2) (4)
1 1.1 Prosentase posyantek aktif % 100 1001.2 Jumlah desa berdikari Desa 5 51.3 Prosentase swakelola dana desa % 100 1001.4 Kelompok 5 5
1.5 Jumlah BUMDes yang aktif Kelompok 42 175
TARGET REALISASI
(1) (2) (4)
1 1.1 Unit 1 7
1.2%
80 100
1.3 % 70 100
2 2.1 % 75 100
2.2 Kelompok 80 80
2.3 % 100 100
2.4 % 100 100
2.5 % 100 100
3.1 % 100 100
3.2 orang 6.775 8.130
3 Peningkatan kualitas
infrastruktur desa
Prosentase penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur
Jumlah tenaga kerja desa yang telah terserap
Meningkatnya ekonomi
masyarakat melalui
pengembangan kelompok
usaha ekonomi produktif di
pedesaan
Prosentase jumlah BUMDes yang diperdeskan
Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih
Prosentase posyandu aktif
Prosentase kategori desa/Kelurahan
Prosentase aparatur desa yang telah dilatih
(3) (5)
Terwujudnya kemandirian
dan keberdayaan
masyarakat perdesaan
Jumlah Posyantek aktif
Prosentase pelaksanaan TMMD, Desa berkembang, ADD, DD, BHPR dan Bantuan keuangan yang
terlaksana dengan baik
Prosentase penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat waktu
(3) (5)
Meningkatkan
pemberdayaan masyarakat
dan pembangunan di desa
Cakupan peningkatan ketrampilan kelompok perempuan pedesaan
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
SATUANAGREGAT
RENCANA AKSI
PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA TAHUN 2019
NO Tujuan INDIKATOR KINERJA
TARGET
SATUANAGREGAT
Agenda Aksi
(Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah)I II III IV Rencana Realisasi %
(1) (2) (4) (5) (5) (7) (9) (10) (11)
1 Terwujudnya kemandirian
dan keberdayaan
masyarakat perdesaan
1 Jumlah Posyantek
Aktif
5 - - 2 1
23 Pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Perdesaan
123.375.000 116.393.872 94
24 Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga
Teknis dan
Masyarakat
109.000.000 108.489.872 99,5
25 Penyelenggaraan
diseminasi informasi
bagi masyarakat desa
81.000.000 80.986.800 99,98
26 Sosialisasi Teknologi
Tepat Guna dan
Posyantek
13.210.000 13.210.000 100
27 Penguatan Pos
Pelayanan Teknologi
17.430.000 17.025.000 98
Pagu Anggaran
(3) (8)
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
PERDESAAN
No Indikator Kinerja
Pencapaian Target Triwulanan
Program/Kegiatan
2 Prosentase
pelaksanaan TMMD,
Desa berkembang,
ADD, DD, BHPR dan
Bantuan keuangan
yang terlaksana
dengan baik
0% 4% 30% 67% 33 Pembinaan Kelompok
Masyarakat
Pembangunan Desa
1.141.834.816 1.105.895.010 97
3 Prosentase
penetapan RPJMDes,
Musrenbangdes,
RKPDes dan
APBDes tepat waktu
0 0% 25% 75% 34 Pemberian Stimulan
Pembangunan Desa
188.095.000 179.036.672 95
35 Pendampingan KPMD 5.760.000 5.495.000 95
36 Rintisan Desa
Berdikari
11.000.000 10.495.000 95
1 Prosentase jumlah
BUMDes yang
diperdeskan
0 76 0 0 3
1 Pelatihan Ketrampilan
Manajemen Badan
Usaha Milik Desa
170.000.000 151.013.872 89
2 Fasilitasi
pembentukan
BUMDes bersama
30.000.000 14.305.000 48
2 Prosentase
aparatur desa
yang telah dilatih
0 100% 0 0 4
33 Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa
dalam Bidang
pembangunan
kawasan pedesaan
3.000.000 3.000.000 100
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH DESA
Meningkatnya ekonomi
masyarakat melalui
pengembangan kelompok
usaha ekonomi produktif di
pedesaan
PROGRAM
PENGEMBANGAN
LEMBAGA EKONOMI
PEDESAAN
34 Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa
dalam Bidang
Pengelolaan
Keuangan
Pemerintah Desa
210.000.000 209.105.000 99,57
35 Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa
dalam Bidang
Manajemen
Pemerintah Desa
3.000.000 3.000.000 100
3 Jumlah usaha
ekonomi produktif
perempuan yang
dilatih
0 20 kel. 40 kel. 20 kel. 5
4 Jumlah Posyandu
aktif
100% 100% 100% 100%
36 Pelatihan Perempuan
di Pedesaan dalam
Bidang Usaha
Ekonomi Produktif
110.175.000 102.920.000 93
37 Pemberdayaan dan
Kesejahteraan
Keluarga
850.000.000 831.796.547 98
38 Peningkatan Peran
Perempuan dalam
Pengembangan
Posyandu
175.000.000 164.617.216 94
5 Prosentase
kategori desa
25% 25% 25% 25% 6
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PEREMPUAN DI
PEDESAAN
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA,
ADAT DAN SOSIAL
40 Pendayagunaan Profil
Desa dan Evaluasi
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
99.000.000 97.800.000 99
41 Pemberdayaan dan
Pengembangan
Masyarakat Adat dan
Sosial Budaya
32.800.000 32.655.000 100
6
42 Pengembangan
Sistem Informasi
Desa
-
43 TMMD APBD Prov. 720.000.000 712.285.000 99
3 Peningkatan kualitas
infrastruktur desa
1 Prosentase
penggunaan
anggaran desa
untuk infrastruktur
25% 25% 25% 25%
2 Jumlah tenaga
kerja desa yang
terserap.
1.694 1.694 1.694 3.048
Jumlah 4.093.679.816 3.959.524.861
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora
Kepala Dinas
PROGRAM BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
DARI PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH
PROVINSI, SERTA DANA
PENDAMPINGNYA.
Blora, 2020
HASIL MONITORING DAN
EVALUASI
1. Sosialisasi
2. Fasilitasi Pencairan
target realisasi
Tujuan Dinas PMD Kab. Blora : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa
Indikator Tujuan : Prosentase posyantek aktif % 100 100
Jumlah desa berdikari Desa 10 5
Prosentase swakelola dana desa % 100 100
Cakupan peningkatan ketrampilan
kelompok perempuan pedesaan
Kelompok
Jumlah BUMDes yang aktif Kelompok