세출예산사업명세서 - Yangyang · 2017-04-12 · 부서:허가민원과...

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세출예산사업명세서 부서: 기획감사실 정책: 군정의 기획·평가 및 정책개발 단위: 군정 기획 · 조정 관리 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 2017년도 추경 1 회 일반회계 전체 기획감사실 12,642,359 6,532,658 6,109,701 70,000 70,000 0 9,181 9,181 0 12,563,178 6,453,477 6,109,701 군정의 기획·평가 및 정책개발 694,424 692,724 1,700 70,000 70,000 0 9,181 9,181 0 615,243 613,543 1,700 군정 기획 · 조정 관리 470,620 476,220 5,600 군정현황 관리 35,400 34,000 1,400 201 일반운영비 35,400 34,000 1,400 01 사무관리비 35,400 34,000 1,400 ◎양양군 중장기발전계획수립용역 심사평가 수 1,400 0 1,400 200,000*7*1군정시책 추진 314,300 321,300 7,000 201 일반운영비 9,700 16,700 7,000 01 사무관리비 2,500 9,500 7,000 ◎행정포털 군정현안 알리미 운영 0 7,000 7,000 경정 0성과평가 관리 21,730 14,430 7,300 주요업무 심사평가 운영 21,730 14,430 7,300 303 포상금 15,500 8,200 7,300 01 포상금 15,500 8,200 7,300 ◎군정 주요업무 평가 우수부서 포상 8,000 4,400 3,600 ○최우수 2,000 1,000 1,000 ○우수 3,000 1,600 1,400 ○장려상 3,000 1,800 1,200 ◎읍면 행정실적 평가 우수읍면 포상 7,500 3,800 3,700 ○최우수 2,000 1,000 1,000 ○우수 1,500 800 700 ○장려상 4,000 2,000 2,000 경정 2,000,000*1부서 경정 1,500,000*2부서 경정 1,000,000*3부서 경정 2,000,000*1읍면 경정 1,500,000*1읍면 경정 1,000,000*4읍면 군 정책개발 123,200 123,200 0 70,000 70,000 0 53,200 53,200 0 시군 역량강화 100,000 100,000 0 70,000 70,000 0 30,000 30,000 0 201 일반운영비 3,000 10,000 7,000 2,100 7,000 4,900 900 3,000 2,100 01 사무관리비 3,000 10,000 7,000 ◎지역역량강화 용역 심사평가 수당 0 4,200 4,200 경정 00 2,940 2,940 -1-

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실

정책: 군정의 기획·평가 및 정책개발

단위: 군정 기획 · 조정 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

기획감사실 12,642,359 6,532,658 6,109,701

지 70,000 70,000 0

도 9,181 9,181 0

군 12,563,178 6,453,477 6,109,701

군정의 기획·평가 및 정책개발 694,424 692,724 1,700

지 70,000 70,000 0

도 9,181 9,181 0

군 615,243 613,543 1,700

군정 기획 · 조정 관리 470,620 476,220 △5,600

군정현황 관리 35,400 34,000 1,400

201 일반운영비 35,400 34,000 1,400

01 사무관리비 35,400 34,000 1,400

◎양양군 중장기발전계획수립용역 심사평가 수

당 1,400 0 1,400200,000원*7인*1회

군정시책 추진 314,300 321,300 △7,000

201 일반운영비 9,700 16,700 △7,000

01 사무관리비 2,500 9,500 △7,000

◎행정포털 군정현안 알리미 운영 0 7,000 △7,000경정 0원

성과평가 관리 21,730 14,430 7,300

주요업무 심사평가 운영 21,730 14,430 7,300

303 포상금 15,500 8,200 7,300

01 포상금 15,500 8,200 7,300

◎군정 주요업무 평가 우수부서 포상 8,000 4,400 3,600

○최우수 2,000 1,000 1,000

○우수 3,000 1,600 1,400

○장려상 3,000 1,800 1,200

◎읍면 행정실적 평가 우수읍면 포상 7,500 3,800 3,700

○최우수 2,000 1,000 1,000

○우수 1,500 800 700

○장려상 4,000 2,000 2,000

경정 2,000,000원*1부서

경정 1,500,000원*2부서

경정 1,000,000원*3부서

경정 2,000,000원*1읍면

경정 1,500,000원*1읍면

경정 1,000,000원*4읍면

군 정책개발 123,200 123,200 0

지 70,000 70,000 0

군 53,200 53,200 0

시군 역량강화 100,000 100,000 0

지 70,000 70,000 0

군 30,000 30,000 0

201 일반운영비 3,000 10,000 △7,000

지 2,100 7,000 △4,900

군 900 3,000 △2,100

01 사무관리비 3,000 10,000 △7,000

◎지역역량강화 용역 심사평가 수당 0 4,200 △4,200경정 0원

지 0 2,940 △2,940

- 1 -

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부서: 기획감사실

정책: 군정의 기획·평가 및 정책개발

단위: 군 정책개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 0 1,260 △1,260

◎지역역량강화 운영비 3,000 5,800 △2,800경정 3,000,000원*1식

지 2,100 4,060 △1,960

군 900 1,740 △840

301 일반보상금 2,000 0 2,000

지 1,400 0 1,400

군 600 0 600

09 행사실비보상금 2,000 0 2,000

◎지역역량강화 2,000 0 2,0002,000,000원*1식

지 1,400 0 1,400

군 600 0 600

307 민간이전 95,000 90,000 5,000

지 66,500 63,000 3,500

군 28,500 27,000 1,500

05 민간위탁금 95,000 90,000 5,000

◎농촌개발 지역역량강화

95,000 90,000 5,000경정 95,000,000원*1식

지 66,500 63,000 3,500

군 28,500 27,000 1,500

재정 지원 197,623 188,123 9,500

예산 편성 및 운영 115,623 106,123 9,500

지방재정확충활동 지원 61,048 51,548 9,500

303 포상금 9,500 0 9,500

01 포상금 9,500 0 9,500

◎재정개혁사례발표 우수부서 포상

5,500 0 5,500

◎신속집행 우수부서 포상 4,000 0 4,000

5,500,000원*1식

4,000,000원*1식

법무행정 운영 247,500 165,500 82,000

송무 운영 230,150 148,150 82,000

소송수행 지원 230,150 148,150 82,000

201 일반운영비 176,600 94,600 82,000

01 사무관리비 166,600 84,600 82,000

◎소송수행변호사 선임료

152,000 70,000 82,000경정 152,000,000원*1식

군정홍보 관리 808,276 637,320 170,956

양양군 이미지 관리 640,720 469,764 170,956

군정 홍보 485,200 334,980 150,220

201 일반운영비 431,500 321,000 110,500

01 사무관리비 417,000 307,000 110,000

◎군정홍보 광고료 280,000 180,000 100,000

◎지역홍보 기념품 구입 10,000 0 10,000

경정 280,000,000원*1식

10,000,000원*1식

02 공공운영비 14,500 14,000 500

- 2 -

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부서: 기획감사실

정책: 군정홍보 관리

단위: 양양군 이미지 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎홍보시설 영조물 배상공제 100 0 100

◎팸투어 여행자보험 가입 400 0 400

100,000원*1식

200,000원*2회

301 일반보상금 25,000 8,280 16,720

07 외빈초청여비 9,600 0 9,600

◎SNS 활성화 팸투어 운영 9,600 0 9,6004,800,000원*2회

11 기타보상금 14,200 7,080 7,120

◎SNS 기자단 콘텐츠 작성 보상금

13,200 6,080 7,120경정 110,000원*10인*12월

405 자산취득비 23,000 0 23,000

01 자산및물품취득비 23,000 0 23,000

◎군정 홍보용 전동스크린 구입

3,000 0 3,000

◎전자 정보게시판 구입 20,000 0 20,000

3,000,000원*1식

10,000,000원*2개소

주민계도용 신문보급 지원 155,520 134,784 20,736

201 일반운영비 155,520 134,784 20,736

01 사무관리비 155,520 134,784 20,736

◎주민계도용 신문보급

155,520 134,784 20,736경정 15,000원*432부*2종*12월

재원관리 2,658,895 2,713,350 △54,455

예비비(일반회계) 2,658,895 2,713,350 △54,455

예비비(일반회계) 2,658,895 2,713,350 △54,455

801 예비비 2,658,895 2,713,350 △54,455

01 일반예비비 2,658,895 2,313,350 345,545

◎예비비 2,658,895 2,313,350 345,545경정 2,658,895,000원*1식

03 내부유보금 0 400,000 △400,000

◎내부유보금 0 400,000 △400,000경정 0원

재무활동(기획감사실) 7,700,500 1,800,500 5,900,000

보전지출(일반회계) 6,672,000 1,772,000 4,900,000

차입금 상환 6,672,000 1,772,000 4,900,000

601 차입금원금상환 6,500,000 1,600,000 4,900,000

02 통화금융기관차입금원금상환 5,600,000 700,000 4,900,000

◎2009년 재정보전(교부세감소) 원금 상환

5,600,000 700,000 4,900,000경정 5,600,000,000원*1식

내부거래지출(일반회계) 1,028,500 28,500 1,000,000

내부거래지출(기획감사실) 1,028,500 28,500 1,000,000

705 예수금원리금상환 1,028,500 28,500 1,000,000

01 예수금원금상환 1,000,000 0 1,000,000

◎통합관리기금 예수금 원금 상환

1,000,000 0 1,000,0001,000,000,000원*1식

- 3 -

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 허가민원과

정책: 민원행정 운영

단위: 민원행정서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

허가민원과 4,203,262 3,731,925 471,337

국 954,372 1,021,596 △67,224

도 126,269 134,669 △8,400

군 3,122,621 2,575,660 546,961

민원행정 운영 127,803 121,957 5,846

국 21,541 21,565 △24

군 106,262 100,392 5,870

민원행정서비스 제공 127,803 121,957 5,846

국 21,541 21,565 △24

군 106,262 100,392 5,870

통합민원 발급 운영 45,520 34,720 10,800

405 자산취득비 28,600 17,800 10,800

01 자산및물품취득비 28,600 17,800 10,800

◎지문스캐너 구입 9,000 0 9,000

◎인증기 구입 1,800 0 1,800

1,500,000원*6대

1,800,000원*1대

제증명 사무처리 15,440 20,370 △4,930

201 일반운영비 15,440 20,370 △4,930

02 공공운영비 3,070 8,000 △4,930

◎업무배상 공제보험료 3,070 8,000 △4,930경정 3,070,000원*1식

여권 발급 16,999 17,023 △24

국 16,999 17,023 △24

201 일반운영비 11,999 12,023 △24

국 11,999 12,023 △24

01 사무관리비 11,999 12,023 △24

◎여권발급 사무관리 11,999 12,023 △24경정 11,999,000원*1식

국 11,999 12,023 △24

서민 주거안정 1,179,129 1,182,629 △3,500

국 785,031 852,231 △67,200

도 98,129 106,529 △8,400

군 295,969 223,869 72,100

농어촌 주택 관리 998,689 1,082,689 △84,000

국 785,031 852,231 △67,200

도 98,129 106,529 △8,400

군 115,529 123,929 △8,400

주거급여 981,289 1,065,289 △84,000

국 785,031 852,231 △67,200

도 98,129 106,529 △8,400

군 98,129 106,529 △8,400

301 일반보상금 756,203 840,203 △84,000

국 604,963 672,163 △67,200

도 75,620 84,020 △8,400

군 75,620 84,020 △8,400

01 사회보장적수혜금 756,203 840,203 △84,000

- 4 -

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부서: 허가민원과

정책: 서민 주거안정

단위: 농어촌 주택 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎기초생활보장수급자 주거급여

756,203 840,203 △84,000경정 756,203,000*1식

국 604,963 672,163 △67,200

도 75,620 84,020 △8,400

군 75,620 84,020 △8,400

농어촌 생활환경 개선 180,440 99,940 80,500

빈집 정비사업 41,000 30,500 10,500

402 민간자본이전 21,000 10,500 10,500

01 민간자본사업보조(자체재원) 21,000 10,500 10,500

◎빈집철거(보상) 21,000 10,500 10,500경정 1,500,000원*14동

공동주택관리 109,480 39,480 70,000

402 민간자본이전 109,000 39,000 70,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 109,000 39,000 70,000

◎노후공동주택시설 보수비지원

109,000 39,000 70,000경정 12,111,111원*9단지

지적행정 기반강화 517,968 517,968 0

국 144,000 144,000 0

군 373,968 373,968 0

지적정보 관리 217,960 217,960 0

지적정보 운영 관리 170,440 170,440 0

207 연구개발비 88,000 108,000 △20,000

01 연구용역비 68,000 108,000 △40,000

◎부동산종합공부시스템 개인정보암호화 기능

고도화(과목경정 207-02로) 0 40,000 △40,000경정 0원

02 전산개발비 20,000 0 20,000

◎부동산종합공부시스템 개인정보암호화 기능

고도화(207-01에서) 20,000 0 20,00020,000,000원*1식

405 자산취득비 30,000 10,000 20,000

01 자산및물품취득비 30,000 10,000 20,000

◎항온항습기 구입 20,000 0 20,00020,000,000*1식

교통환경 개선 400,953 330,953 70,000

교통시설물 운영 320,953 250,953 70,000

교통안전시설물 유지관리 245,049 175,049 70,000

207 연구개발비 20,000 0 20,000

01 연구용역비 20,000 0 20,000

◎제3차 교통약자 이동편의 증진계획 수립 용역

20,000 0 20,00020,000,000원*1식

401 시설비및부대비 124,000 74,000 50,000

01 시설비 124,000 74,000 50,000

◎버스승강장 신설 30,000 20,000 10,000경정 10,000,000원*3동

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부서: 허가민원과

정책: 교통환경 개선

단위: 교통시설물 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎7번국도 교통신호등 연동화 정비

40,000 0 40,00040,000,000원*1식

대중교통 육성 지원 1,339,742 1,154,962 184,780

도 27,000 27,000 0

군 1,312,742 1,127,962 184,780

운송사업 지원 1,189,242 1,154,462 34,780

도 27,000 27,000 0

군 1,162,242 1,127,462 34,780

택시운송사업 재정지원 45,855 11,075 34,780

201 일반운영비 35,242 462 34,780

01 사무관리비 34,780 0 34,780

◎택시이용 양양군 브랜드 홍보광고료 지원(광

고비) 26,640 0 26,640

◎택시이용 양양군 브랜드 홍보광고료 지원(래

핑비) 8,140 0 8,140

45,000원*74대*8개월

110,000원*74대

공영여객터미널 관리 150,000 0 150,000

공영여객터미널 확충 150,000 0 150,000

401 시설비및부대비 150,000 0 150,000

01 시설비 150,000 0 150,000

◎양양여객자동차터미널이전 군관리계획변경,

기본및실시설계 용역 150,000 0 150,000150,000,000원*1식

농지 개발 51,949 21,170 30,779

농지개발관리 51,949 21,170 30,779

농지 개발행위 관리 33,370 21,170 12,200

201 일반운영비 17,040 14,840 2,200

01 사무관리비 17,040 14,840 2,200

◎농업진흥지역 관련 공고비

6,600 4,400 2,200경정 2,200,000원*1건*3개소

207 연구개발비 10,000 0 10,000

01 연구용역비 10,000 0 10,000

◎농업진흥지역 DB구축 및 KRAS등재 용역

10,000 0 10,00010,000,000원*1식

농지이용관리 지원 18,579 0 18,579

101 인건비 17,259 0 17,259

04 기간제근로자등보수 17,259 0 17,259

◎농지이용실태조사 및 관리지원

17,259 0 17,25957,530원*6인*50일

201 일반운영비 1,320 0 1,320

01 사무관리비 1,320 0 1,320

◎농지이용실태조사 및 관리지원 운영비

1,320 0 1,3201,320,000원*1식

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부서: 허가민원과

정책: 행정운영경비(허가민원과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

행정운영경비(허가민원과) 333,519 327,871 5,648

인력운영비 236,509 230,861 5,648

인력운영비(허가민원과) 236,509 230,861 5,648

101 인건비 236,509 230,861 5,648

03 무기계약근로자보수 92,931 87,283 5,648

◎산지관리 모니터링 64,310 60,013 4,297

○출장여비 3,000 2,000 1,000

○가족수당

2,880 1,920 960

○연가보상비 2,337 0 2,337

◎개별공시지가 관리 28,621 27,270 1,351

○기본급 14,850 14,757 93

○상여금 4,950 4,919 31

○명절휴가비 1,238 1,230 8

○산재보험부담금

256 244 12

○연가보상비 1,207 0 1,207

경정 10,000원*150일*2인

경정 배우자 40,000원*1인*12월*2인+자녀 8

0,000원*1인*12월*2인

155,800원*15일

경정 1,237,420원*1인*12월

경정 1,237,420원*400%

경정 1,237,420원*1인*1회

경정 28,365,000원*1인*0.0090

80,417원*1인*15일

재무활동(허가민원과) 210,639 32,855 177,784

보전지출 177,784 0 177,784

보조금 반환 177,784 0 177,784

802 반환금기타 177,784 0 177,784

01 국고보조금반환금 137,577 0 137,577

◎주거급여 137,577 0 137,577137,577,000원

02 시ㆍ도비보조금반환금 40,207 0 40,207

◎주거급여 17,197 0 17,197

◎주거급여(이자) 774 0 774

◎브랜드택시 활성화 사업 22,236 0 22,236

17,197,000원

774,000원

22,236,000원

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과

정책: 활기찬 직장분위기 조성

단위: 직원 복리증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

자치행정과 46,580,075 44,854,358 1,725,717

국 147,010 147,010 0

도 459,027 403,027 56,000

군 45,974,038 44,304,321 1,669,717

활기찬 직장분위기 조성 1,813,730 1,766,430 47,300

직원 복리증진 1,097,440 1,077,140 20,300

국고대여장학금 출연 1,300 1,000 300

309 전출금 1,300 1,000 300

02 공무원연금관리공단경상전출금 1,300 1,000 300

◎대여학자금 부담금 1,300 1,000 300경정1,300,000원*1식

연금지급금 90,000 70,000 20,000

307 민간이전 90,000 70,000 20,000

07 연금지급금 90,000 70,000 20,000

◎재해보상 및 부조 급여

90,000 70,000 20,000경정90,000,000원*1식

공무원 육성 491,000 466,000 25,000

직원 교육훈련 지원 491,000 466,000 25,000

201 일반운영비 175,000 150,000 25,000

01 사무관리비 175,000 150,000 25,000

◎공무원 위탁교육비 175,000 150,000 25,000경정175,000,000원*1식

공무원 노조관리 10,800 8,800 2,000

공무원 노조활동 지원 10,800 8,800 2,000

201 일반운영비 3,000 1,000 2,000

01 사무관리비 3,000 1,000 2,000

◎노무사 선임료 2,000 0 2,0002,000,000원*1식

자치행정 역량 강화 3,145,073 2,130,123 1,014,950

국 21,457 21,457 0

도 139,180 83,180 56,000

군 2,984,436 2,025,486 958,950

자원봉사 활성화 지원 237,988 235,988 2,000

국 21,457 21,457 0

도 7,000 7,000 0

군 209,531 207,531 2,000

자원봉사자 지원 14,600 12,600 2,000

301 일반보상금 9,500 7,500 2,000

09 행사실비보상금 9,500 7,500 2,000

◎자원봉사자 문화체험 및 선진지 견학

7,000 5,000 2,000경정 7,000,000원*1식

행정기능 강화 297,584 295,484 2,100

행정자료 유지관리 141,084 138,984 2,100

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부서: 자치행정과

정책: 자치행정 역량 강화

단위: 행정기능 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

405 자산취득비 8,234 6,134 2,100

01 자산및물품취득비 8,234 6,134 2,100

◎기록관리시스템 한글과컴퓨터 서버 라이선스

구입 990 0 990

◎시청각기록물 이관용품 구입 1,110 0 1,110

990,000원*1식

185,000원*6대

향토방위 지원 83,200 76,200 7,000

도 3,780 3,780 0

군 79,420 72,420 7,000

향토예비군 육성 및 통합방위협의회 운영 지원 83,200 76,200 7,000

도 3,780 3,780 0

군 79,420 72,420 7,000

201 일반운영비 10,600 3,600 7,000

01 사무관리비 10,600 3,600 7,000

◎ 군경부대 위문 및 통합방위협의회 운영

10,600 3,600 7,000경정10,600,000원*1식

203 업무추진비 5,000 0 5,000

03 시책추진업무추진비 5,000 0 5,000

◎군경장병위문 5,000 0 5,0005,000,000원*1식

308 자치단체등이전 55,000 60,000 △5,000

09 예비군육성지원경상보조 55,000 60,000 △5,000

◎예비군 육성 지원 55,000 60,000 △5,000경정55,000,000원*1식

군정협력체제 구축 1,540,225 694,425 845,800

도 18,000 8,000 10,000

군 1,522,225 686,425 835,800

우리군민화운동 추진 83,920 26,120 57,800

201 일반운영비 48,920 23,120 25,800

01 사무관리비 48,920 23,120 25,800

◎자매소초 신문구독료 19,800 18,000 1,800

◎고향희망심기사업 국민디자인단 운영

4,000 0 4,000

◎재경양양군민회 고향희망심기사업 지원

20,000 0 20,000

경정 19,800,000원*1식

4,000,000원*1식

20,000,000원*1식

301 일반보상금 2,000 0 2,000

09 행사실비보상금 2,000 0 2,000

◎고향희망심기사업 국민디자인단 교육참석

2,000 0 2,0002,000,000원*1식

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비 30,000 0 30,000

◎8군단 12포병단 풋살구장 설치 지원

30,000 0 30,00030,000,000원*1식

자율방범대 운영 지원 566,000 46,000 520,000

307 민간이전 28,000 18,000 10,000

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부서: 자치행정과

정책: 자치행정 역량 강화

단위: 군정협력체제 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

02 민간경상사업보조 28,000 18,000 10,000

◎자율방범대 군 직무경진대회 지원

10,000 0 10,00010,000,000원*1식

401 시설비및부대비 510,000 0 510,000

01 시설비 499,250 0 499,250

◎자율방범대,적십자사등 사무실 신축

489,250 0 489,250

◎낙산자율방범대 사무실 보수

10,000 0 10,000

489,250,000원*1식

10,000,000원*1식

02 감리비 7,150 0 7,150

◎자율방범대,적십자사등 사무실 신축 감리비

7,150 0 7,150500,000,000원*1.43%

03 시설부대비 3,600 0 3,600

◎자율방범대,적십자사등 신축 시설부대비

3,600 0 3,600500,000,000원*0.72%

군정 참여 지원 352,855 229,855 123,000

301 일반보상금 70,830 22,830 48,000

03 의용소방대지원경비 70,830 22,830 48,000

◎양양군의용소방대 소방기술경연대회 지원

15,000 10,000 5,000

◎의용소방대 전국대회 참가 3,000 0 3,000

◎의용소방대 진화차량 구입지원

40,000 0 40,000

경정 15,000,000원*1식

3,000,000원*1식

40,000,000원*1식

307 민간이전 177,025 167,025 10,000

02 민간경상사업보조 69,468 59,468 10,000

◎재경양양군민회 화합 문화행사 지원

10,000 0 10,00010,000,000원*1식

401 시설비및부대비 105,000 40,000 65,000

01 시설비 105,000 40,000 65,000

◎손양면 의용소방대 사무실 리모델링

50,000 0 50,000

◎한국자유총연맹 양양군지회 회관주변 정비공

사 15,000 0 15,000

50,000,000원*1식

15,000,000원*1식

방범시설 운영 지원 394,500 294,500 100,000

401 시설비및부대비 220,000 120,000 100,000

01 시설비 220,000 120,000 100,000

◎방범 CCTV 설치 220,000 120,000 100,000경정 220,000,000원*1식

법질서확립 시책추진 8,950 3,950 5,000

201 일반운영비 8,450 3,450 5,000

01 사무관리비 8,450 3,450 5,000

◎법질서 확립 홍보물 및 현수막 제작

8,000 3,000 5,000경정 8,000,000원*1식

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부서: 자치행정과

정책: 자치행정 역량 강화

단위: 군정협력체제 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

민·관·군 교류행사 추진 55,000 15,000 40,000

도 18,000 8,000 10,000

군 37,000 7,000 30,000

201 일반운영비 27,500 7,500 20,000

도 4,000 4,000 0

군 23,500 3,500 20,000

03 행사운영비 27,500 7,500 20,000

◎38선 돌파 재현행사 27,500 7,500 20,000경정 27,500,000원*1식

도 4,000 4,000 0

군 23,500 3,500 20,000

405 자산취득비 20,000 0 20,000

도 10,000 0 10,000

군 10,000 0 10,000

01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000

◎2016 군의 우리도민운동 우수부대 인센티브

지원 20,000 0 20,00020,000,000원*1식

도 10,000 0 10,000

군 10,000 0 10,000

참여행정 조성 319,950 214,950 105,000

도 105,400 59,400 46,000

군 214,550 155,550 59,000

동계올림픽 붐업 사업지원 195,200 90,200 105,000

도 105,400 59,400 46,000

군 89,800 30,800 59,000

201 일반운영비 105,000 0 105,000

도 46,000 0 46,000

군 59,000 0 59,000

01 사무관리비 105,000 0 105,000

◎동계올림픽 친절 봉사운동 전개

15,000 0 15,000

◎동계올림픽 배너기 설치 20,000 0 20,000

15,000,000원*1식

20,000,000원*1식

도 14,000 0 14,000

군 6,000 0 6,000

◎동계올림픽 홍보물 제작 20,000 0 20,00020,000,000원*1식

도 14,000 0 14,000

군 6,000 0 6,000

◎동계올림픽 청사내 백드롭등 설치

10,000 0 10,00010,000,000원*1식

도 4,000 0 4,000

군 6,000 0 6,000

◎동계올림픽 축제연계 홍보 10,000 0 10,00010,000,000원*1식

도 4,000 0 4,000

군 6,000 0 6,000

◎동계올림픽 대비 문화도민운동 홍보

30,000 0 30,00030,000,000원*1식

도 10,000 0 10,000

군 20,000 0 20,000

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부서: 자치행정과

정책: 자치행정 역량 강화

단위: 이반장활동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

이반장활동 지원 526,863 505,813 21,050

이반장 활동 보상 526,863 505,813 21,050

201 일반운영비 1,000 0 1,000

01 사무관리비 1,000 0 1,000

◎이장증 발급 1,000 0 1,0001,000,000원*1식

301 일반보상금 505,863 485,813 20,050

05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 428,670 428,620 50

◎현북면 51,700 51,650 50

○반장수당 2,500 2,450 50경정 50,000원*50인*1회

09 행사실비보상금 39,193 19,193 20,000

◎이장 선진지견학 지원 20,000 0 20,000500,000원*40인

새마을지도자 지원 53,623 43,623 10,000

도 5,000 5,000 0

군 48,623 38,623 10,000

새마을지도자 활동 지원 43,623 33,623 10,000

301 일반보상금 30,536 20,536 10,000

09 행사실비보상금 23,540 13,540 10,000

◎새마을부녀회 선진지 견학 10,000 0 10,00010,000,000원*1식

규제개혁 추진 85,640 63,640 22,000

규제개혁 추진 85,640 63,640 22,000

201 일반운영비 26,640 6,640 20,000

01 사무관리비 26,640 6,640 20,000

◎규제개혁 평가 관리 23,000 3,000 20,000경정 23,000,000원*1식

303 포상금 5,000 3,000 2,000

01 포상금 5,000 3,000 2,000

◎규제개혁 발굴 경진대회 2,000 0 2,0002,000,000원*1식

주민 삶의 질 향상 지원 291,443 177,043 114,400

군민교육 지원 39,155 36,155 3,000

밀레니엄 양양 아카데미 운영 12,000 12,000 0

201 일반운영비 12,000 12,000 0

01 사무관리비 2,000 12,000 △10,000

◎밀레니엄 양양 아카데미 운영(과목경정 201-0

3로) 0 10,000 △10,000경정 0원

03 행사운영비 10,000 0 10,000

◎밀레니엄 양양 아카데미 운영(과목경정 201-0

1에서) 10,000 0 10,00010,000,000원*1식

민간인 교육 및 행사참석 지원 27,155 24,155 3,000

301 일반보상금 25,460 22,460 3,000

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부서: 자치행정과

정책: 주민 삶의 질 향상 지원

단위: 군민교육 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

09 행사실비보상금 25,460 22,460 3,000

◎민주평화통일자문회의 양양군협의회 안보견학

3,000 0 3,0003,000,000원*1식

주민자치센터 운영 139,800 116,800 23,000

주민자치센터 운영지원 139,800 116,800 23,000

201 일반운영비 120,000 100,000 20,000

01 사무관리비 110,000 90,000 20,000

◎주민자치센터 운영비

110,000 90,000 20,000경정 110,000,000원*1식

307 민간이전 14,000 11,000 3,000

04 민간행사사업보조 14,000 11,000 3,000

◎주민자치센터 동아리 경연대회

14,000 11,000 3,000경정 14,000,000원*1식

주민복지시설 운영관리 112,488 24,088 88,400

종합복지회관 운영관리 112,488 24,088 88,400

401 시설비및부대비 5,000 0 5,000

01 시설비 5,000 0 5,000

◎마을앰프 및 스피커 보수공사

5,000 0 5,0005,000,000원*1식

402 민간자본이전 107,488 24,088 83,400

01 민간자본사업보조(자체재원) 107,488 24,088 83,400

◎조산리 종합복지회관 보수 17,000 0 17,000

◎학포리 종합복지회관 보수 24,000 0 24,000

◎대치리 종합복지회관 보수 10,400 0 10,400

◎인구2리 종합복지회관 보수

10,000 0 10,000

◎회룡리 종합복지회관 보수 10,000 0 10,000

◎금풍리 종합복지회관 보수 4,000 0 4,000

◎영덕리 종합복지회관 보수 8,000 0 8,000

17,000,000원*1식

24,000,000원*1식

10,400,000원*1식

10,000,000원*1식

10,000,000원*1식

4,000,000원*1식

8,000,000원*1식

향토인재 육성 지원 2,111,127 1,669,127 442,000

도 302,334 302,334 0

군 1,808,793 1,366,793 442,000

교육기관 지원 및 지역 인재육성 2,111,127 1,669,127 442,000

도 302,334 302,334 0

군 1,808,793 1,366,793 442,000

교육기관에 대한 지원 784,000 642,000 142,000

308 자치단체등이전 784,000 642,000 142,000

08 교육기관에대한보조 784,000 642,000 142,000

◎지역인재육성 지원 120,000 50,000 70,000

◎초,중학교 오케스트라운영지원

50,000 20,000 30,000

경정 120,000,000원*1식

경정 50,000,000원*1식

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부서: 자치행정과

정책: 향토인재 육성 지원

단위: 교육기관 지원 및 지역 인재육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎양양여중 심리상담사 지원 12,000 0 12,000

◎송포초등학교 급식소 설치 30,000 0 30,000

12,000,000원*1식

30,000,000원*1식

지역 인재육성 711,458 411,458 300,000

306 출연금 635,000 335,000 300,000

01 출연금 635,000 335,000 300,000

◎양양군인재육성장학재단 출연금

635,000 335,000 300,000경정 635,000,000원*1식

정보화기능 강화 1,370,961 1,285,961 85,000

국 16,234 16,234 0

도 17,513 17,513 0

군 1,337,214 1,252,214 85,000

행정정보화 유지관리 1,290,962 1,205,962 85,000

국 9,514 9,514 0

도 13,153 13,153 0

군 1,268,295 1,183,295 85,000

주전산기 운영관리 448,958 428,958 20,000

207 연구개발비 146,080 126,080 20,000

01 연구용역비 146,080 126,080 20,000

◎개인정보 영향평가 용역 20,000 0 20,00020,000,000원*1식

다기능 사무기기 보급 및 유지보수 228,000 163,000 65,000

405 자산취득비 195,000 130,000 65,000

01 자산및물품취득비 195,000 130,000 65,000

◎ 다기능사무기기 구입(컴퓨터)

195,000 130,000 65,000경정 1,300,000원*150대

행정운영경비(자치행정과) 37,759,091 37,740,191 18,900

국 109,319 109,319 0

군 37,649,772 37,630,872 18,900

인력운영비(양양군) 31,013,165 30,999,965 13,200

국 109,319 109,319 0

군 30,903,846 30,890,646 13,200

인력운영비(양양군) 30,863,346 30,850,146 13,200

101 인건비 28,304,514 28,291,314 13,200

01 보수 24,453,772 24,442,972 10,800

◎지자체인사교류수당 21,600 10,800 10,800

○파견수당 7,200 3,600 3,600

○주택보조비 14,400 7,200 7,200

경정 300,000원*2인*12월

경정 600,000원*2인*12월

02 기타직보수 1,538,525 1,448,525 90,000

◎청원경찰 명퇴수당 90,000 0 90,00090,000,000원*1식

03 무기계약근로자보수 2,312,217 2,399,817 △87,600

◎무기계약근로자연차수당 0 87,600 △87,600경정 0원

인력운영비(자치행정과) 6,456,232 6,450,532 5,700

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부서: 자치행정과

정책: 행정운영경비(자치행정과)

단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

인력운영비(자치행정과) 6,456,232 6,450,532 5,700

101 인건비 257,153 251,453 5,700

03 무기계약근로자보수 127,470 121,770 5,700

◎무기계약직 연가보상비(4인)

5,100 0 5,100

◎무기계약 피복비(내방객안내) 600 0 600

5,100,000원*1식

300,000원*2인

재무활동(자치행정과) 3,167 0 3,167

보전지출 3,167 0 3,167

보조금 반환 3,167 0 3,167

802 반환금기타 3,167 0 3,167

01 국고보조금반환금 60 0 60

◎2016년 정보화마을 프로그램관리자 육성사업

이자반납금 28 0 28

◎자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 이자반

납금 21 0 21

◎자치단체 종합장애대응(재해복구)체계 구축지

원 이자반납금 11 0 11

28,000원*1식

21,000원*1식

11,000원*1식

02 시ㆍ도비보조금반환금 3,107 0 3,107

◎향토예비군육성지원 도비반환금

653 0 653

◎2016년 새마을지도자 자녀 장학금 도비반환금

1,531 0 1,531

◎2015 문화도민운동 도비반환금

923 0 923

653,000원*1식

1,531,000원*1식

923,000원*1식

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과

정책: 사회복지운영 관리

단위: 사회보장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

주민생활지원과 42,499,151 40,108,858 2,390,293

국 22,658,143 22,229,674 428,469

지 158,651 158,651 0

기 211,358 233,901 △22,543

도 4,209,731 4,007,642 202,089

군 15,261,268 13,478,990 1,782,278

사회복지운영 관리 1,134,664 1,116,744 17,920

도 97,804 97,420 384

군 1,036,860 1,019,324 17,536

사회보장 운영 997,914 979,994 17,920

도 83,844 83,460 384

군 914,070 896,534 17,536

국가유공자 및 보훈단체관리 542,360 526,360 16,000

401 시설비및부대비 21,000 5,000 16,000

01 시설비 21,000 5,000 16,000

◎보훈회관 시설보수 21,000 5,000 16,000경정 21,000,000원*1개소

사회복지시설 운영(사회복지시설 종사자 복지수당) 370,920 369,000 1,920

도 74,184 73,800 384

군 296,736 295,200 1,536

307 민간이전 368,040 366,120 1,920

도 73,608 73,224 384

군 294,432 292,896 1,536

11 사회복지사업보조 368,040 366,120 1,920

◎사회복지시설 종사자 복지수당(자활,아동)

22,800 20,880 1,920경정 118,750원*12월*16명

도 4,560 4,176 384

군 18,240 16,704 1,536

청소년 보호 및 육성 264,240 267,059 △2,819

국 5,000 5,000 0

기 2,400 2,400 0

도 3,250 3,250 0

군 253,590 256,409 △2,819

청소년 건전 육성 249,540 252,359 △2,819

국 5,000 5,000 0

도 1,250 1,250 0

군 243,290 246,109 △2,819

청소년수련관 운영 232,940 232,359 581

201 일반운영비 140,184 134,784 5,400

01 사무관리비 55,161 49,761 5,400

◎ 사무용품 및 동아리운영 재료구입

2,000 0 2,000

◎ 프로그램 및 동아리운영 강사료

53,161 49,761 3,400

200,000원*10월

경정 5,316,100원*10월

206 재료비 5,681 7,800 △2,119

01 재료비 5,681 7,800 △2,119

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부서: 주민생활지원과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎ 청소년수련관 운영 사무용품 구입 및 위생용

품 구입 1,681 3,800 △2,119경정 140,083원*12월

301 일반보상금 0 2,700 △2,700

09 행사실비보상금 0 2,700 △2,700

◎ 청소년행사 및 교육참가 여비 0 2,700 △2,700경정 0원

청소년상담복지센터 운영 0 3,400 △3,400

201 일반운영비 0 2,400 △2,400

01 사무관리비 0 2,400 △2,400

◎ 사무실 운영비 0 2,400 △2,400경정 0원

301 일반보상금 0 1,000 △1,000

09 행사실비보상금 0 1,000 △1,000

◎ 종사자 교육참가 여비 0 1,000 △1,000경정 0원

국민 기초생활 보장 5,703,396 5,663,615 39,781

국 4,488,585 4,449,562 39,023

지 35,291 35,291 0

도 502,514 502,514 0

군 677,006 676,248 758

기초생활보장수급자 지원 5,703,396 5,663,615 39,781

국 4,488,585 4,449,562 39,023

지 35,291 35,291 0

도 502,514 502,514 0

군 677,006 676,248 758

자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자

활센터 운영)

230,957 230,937 20

국 161,670 161,656 14

군 69,287 69,281 6

307 민간이전 230,957 230,937 20

국 161,670 161,656 14

군 69,287 69,281 6

10 사회복지시설법정운영비보조 230,957 230,937 20

◎지역자활센터 운영 230,957 230,937 20경정 230,957,000원*1식

국 161,670 161,656 14

군 69,287 69,281 6

근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망,내일키움

통장)

18,070 14,309 3,761

국 14,456 11,447 3,009

군 3,614 2,862 752

301 일반보상금 18,070 14,309 3,761

국 14,456 11,447 3,009

군 3,614 2,862 752

01 사회보장적수혜금 18,070 14,309 3,761

◎근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키

움통장) 7,625 8,113 △488경정 317,700원*2명*12개월

국 6,100 6,490 △390

군 1,525 1,623 △98

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부서: 주민생활지원과

정책: 국민 기초생활 보장

단위: 기초생활보장수급자 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키

움통장) 10,445 6,196 4,249경정 87,040원*10명*12개월

국 8,356 4,957 3,399

군 2,089 1,239 850

수급자 양곡할인 지원 80,000 44,000 36,000

국 80,000 44,000 36,000

301 일반보상금 80,000 44,000 36,000

국 80,000 44,000 36,000

01 사회보장적수혜금 80,000 44,000 36,000

◎기초생활수급자 정부양곡 할인지원

80,000 44,000 36,000경정 6,666,666원*12월

국 80,000 44,000 36,000

저소득층 생활안정 지원사업 511,400 476,000 35,400

국 153,260 151,020 2,240

지 123,360 123,360 0

기 40,200 25,600 14,600

도 12,048 12,048 0

군 182,532 163,972 18,560

위기사례관리가구 지원사업 143,200 107,800 35,400

국 33,260 31,020 2,240

기 40,200 25,600 14,600

군 69,740 51,180 18,560

읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 36,800 33,600 3,200

국 25,760 23,520 2,240

군 11,040 10,080 960

201 일반운영비 7,200 5,600 1,600

국 5,040 3,920 1,120

군 2,160 1,680 480

01 사무관리비 7,200 5,600 1,600

◎ 사례회의 등 기타 운영

7,200 5,600 1,600경정 200,000원*36회

국 5,040 3,920 1,120

군 2,160 1,680 480

301 일반보상금 27,600 26,000 1,600

국 19,320 18,200 1,120

군 8,280 7,800 480

01 사회보장적수혜금 27,600 26,000 1,600

◎ 사례관리사업 운영 지원

27,600 26,000 1,600경정 300,000원*92가구

국 19,320 18,200 1,120

군 8,280 7,800 480

찾아가는 복지서비스 차량지원 80,400 51,200 29,200

기 40,200 25,600 14,600

군 40,200 25,600 14,600

201 일반운영비 0 51,200 △51,200

기 0 25,600 △25,600

군 0 25,600 △25,600

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정 지원사업

단위: 위기사례관리가구 지원사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 사무관리비 0 51,200 △51,200

◎ 읍면동 복지허브화 차량 운영비 지원

0 51,200 △51,200경정 0원

기 0 25,600 △25,600

군 0 25,600 △25,600

405 자산취득비 80,400 0 80,400

기 40,200 0 40,200

군 40,200 0 40,200

01 자산및물품취득비 80,400 0 80,400

◎ 읍면동 복지허브화 차량 구입

80,400 0 80,400경정 16,080,000원*5대

기 40,200 0 40,200

군 40,200 0 40,200

보건복지전달체계운영(희망e빛) 3,000 0 3,000

201 일반운영비 3,000 0 3,000

01 사무관리비 3,000 0 3,000

◎ 양양희망e빛 운영 3,000 0 3,000250,000원*12월

장애인 복지 증진 5,831,709 5,509,005 322,704

국 3,336,975 3,191,966 145,009

도 384,487 367,157 17,330

군 2,110,247 1,949,882 160,365

장애인 생활안정 지원 1,309,075 1,223,684 85,391

국 893,928 834,680 59,248

도 118,113 110,165 7,948

군 297,034 278,839 18,195

장애인연금 급여지급 1,036,351 960,000 76,351

국 725,445 672,000 53,445

도 93,272 86,400 6,872

군 217,634 201,600 16,034

301 일반보상금 1,036,351 960,000 76,351

국 725,445 672,000 53,445

도 93,272 86,400 6,872

군 217,634 201,600 16,034

01 사회보장적수혜금 1,036,351 960,000 76,351

◎장애인연금 지원 1,036,351 960,000 76,351경정 86,362,583원*12월

국 725,445 672,000 53,445

도 93,272 86,400 6,872

군 217,634 201,600 16,034

장애수당(기초) 지급 134,290 120,000 14,290

국 94,003 84,000 10,003

도 12,086 10,800 1,286

군 28,201 25,200 3,001

301 일반보상금 134,290 120,000 14,290

국 94,003 84,000 10,003

도 12,086 10,800 1,286

군 28,201 25,200 3,001

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부서: 주민생활지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 사회보장적수혜금 134,290 120,000 14,290

◎장애수당(기초) 지원

134,290 120,000 14,290경정 11,190,833원*12월

국 94,003 84,000 10,003

도 12,086 10,800 1,286

군 28,201 25,200 3,001

공공후견 심판청구비용지원 300 150 150

국 240 120 120

도 12 6 6

군 48 24 24

301 일반보상금 300 150 150

국 240 120 120

도 12 6 6

군 48 24 24

01 사회보장적수혜금 300 150 150

◎공공후견 심판절차 비용 지원

300 150 150경정 150,000원*2명

국 240 120 120

도 12 6 6

군 48 24 24

공공후견 활동비용지원 1,800 7,200 △5,400

국 1,440 5,760 △4,320

도 72 288 △216

군 288 1,152 △864

301 일반보상금 1,800 7,200 △5,400

국 1,440 5,760 △4,320

도 72 288 △216

군 288 1,152 △864

01 사회보장적수혜금 1,800 7,200 △5,400

◎공공후견인 활동비용 지원

1,800 7,200 △5,400경정 450,000원*2명*2월

국 1,440 5,760 △4,320

도 72 288 △216

군 288 1,152 △864

장애인 의료비 지원 34,236 25,236 9,000

국 27,018 19,818 7,200

도 1,444 1,084 360

군 5,774 4,334 1,440

장애인의료비 지원 30,000 21,000 9,000

국 24,000 16,800 7,200

도 1,200 840 360

군 4,800 3,360 1,440

307 민간이전 30,000 21,000 9,000

국 24,000 16,800 7,200

도 1,200 840 360

군 4,800 3,360 1,440

05 민간위탁금 30,000 21,000 9,000

◎장애인의료비 지원 30,000 21,000 9,000경정 7,500,000원*4분기

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부서: 주민생활지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 의료비 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 24,000 16,800 7,200

도 1,200 840 360

군 4,800 3,360 1,440

장애인 사회활동 지원 170,294 127,205 43,089

국 57,627 38,400 19,227

도 11,525 7,680 3,845

군 101,142 81,125 20,017

장애인의 날 행사운영 10,000 9,000 1,000

307 민간이전 10,000 9,000 1,000

04 민간행사사업보조 10,000 9,000 1,000

◎장애인의 날 행사 지원 10,000 9,000 1,000경정 20,000원*500명

장애인 일반형 일자리 115,254 76,800 38,454

국 57,627 38,400 19,227

도 11,525 7,680 3,845

군 46,102 30,720 15,382

101 인건비 115,254 76,800 38,454

국 57,627 38,400 19,227

도 11,525 7,680 3,845

군 46,102 30,720 15,382

04 기간제근로자등보수 115,254 76,800 38,454

◎장애인 일반형 일자리 지원

115,254 76,800 38,454경정 1,600,750원*6명*12월

국 57,627 38,400 19,227

도 11,525 7,680 3,845

군 46,102 30,720 15,382

장애인 생활편의 제공 13,600 9,965 3,635

201 일반운영비 13,600 9,965 3,635

01 사무관리비 10,000 6,365 3,635

◎장애인 편의증진 의무비치용품 구입

2,850 1,215 1,635

◎장애인자동차 표지 구입

4,000 2,000 2,000

경정 158,333원*18종

경정 1,600원*2,500매

장애인 복지시설 지원 4,249,209 4,063,985 185,224

국 2,357,058 2,297,724 59,334

도 239,985 234,808 5,177

군 1,652,166 1,531,453 120,713

장애인거주시설 운영지원 2,824,166 2,760,430 63,736

국 1,976,916 1,932,301 44,615

도 169,450 165,626 3,824

군 677,800 662,503 15,297

307 민간이전 2,824,166 2,760,430 63,736

국 1,976,916 1,932,301 44,615

도 169,450 165,626 3,824

군 677,800 662,503 15,297

10 사회복지시설법정운영비보조 2,824,166 2,760,430 63,736

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부서: 주민생활지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎정다운마을 운영비 지원

2,824,166 2,760,430 63,736경정 235,347,166원*1개소*12월

국 1,976,916 1,932,301 44,615

도 169,450 165,626 3,824

군 677,800 662,503 15,297

장애인 활동지원급여 지원 415,002 396,286 18,716

국 290,500 277,400 13,100

도 24,900 23,777 1,123

군 99,602 95,109 4,493

307 민간이전 415,002 396,286 18,716

국 290,500 277,400 13,100

도 24,900 23,777 1,123

군 99,602 95,109 4,493

05 민간위탁금 415,002 396,286 18,716

◎장애인 활동지원급여 지원

415,002 396,286 18,716경정 103,750,500원*4분기

국 290,500 277,400 13,100

도 24,900 23,777 1,123

군 99,602 95,109 4,493

발달재활서비스 바우처 지원 52,496 52,012 484

국 36,747 36,408 339

도 3,150 3,121 29

군 12,599 12,483 116

307 민간이전 52,496 52,012 484

국 36,747 36,408 339

도 3,150 3,121 29

군 12,599 12,483 116

05 민간위탁금 52,496 52,012 484

◎발달재활서비스 바우처 지원

52,496 52,012 484경정 13,124,000원*4분기

국 36,747 36,408 339

도 3,150 3,121 29

군 12,599 12,483 116

언어발달지원 바우처 지원 5,000 4,320 680

국 3,500 3,024 476

도 300 260 40

군 1,200 1,036 164

307 민간이전 5,000 4,320 680

국 3,500 3,024 476

도 300 260 40

군 1,200 1,036 164

05 민간위탁금 5,000 4,320 680

◎언어발달 바우처 지원

5,000 4,320 680경정 1,250,000원*4분기

국 3,500 3,024 476

도 300 260 40

군 1,200 1,036 164

장애인거주시설 기능보강사업 143,284 43,284 100,000

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부서: 주민생활지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 21,642 21,642 0

도 6,493 6,493 0

군 115,149 15,149 100,000

402 민간자본이전 143,284 43,284 100,000

국 21,642 21,642 0

도 6,493 6,493 0

군 115,149 15,149 100,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 100,000 0 100,000

◎정다운마을 장애인 휠체어리프트 장착 차량

구입 100,000 0 100,000100,000,000원*1대

장애인일자리지원(시간제일자리) 19,208 17,600 1,608

국 9,604 8,800 804

도 1,921 1,760 161

군 7,683 7,040 643

101 인건비 19,208 17,600 1,608

국 9,604 8,800 804

도 1,921 1,760 161

군 7,683 7,040 643

04 기간제근로자등보수 19,208 17,600 1,608

◎장애인 시간제일자리 지원

19,208 17,600 1,608경정 800,333원*2명*12월

국 9,604 8,800 804

도 1,921 1,760 161

군 7,683 7,040 643

노인복지 증진 20,351,886 19,558,665 793,221

국 12,022,669 11,847,570 175,099

기 28,217 28,199 18

도 1,854,002 1,682,658 171,344

군 6,446,998 6,000,238 446,760

노후 생활보장 14,633,497 14,363,119 270,378

국 11,958,628 11,847,570 111,058

기 28,217 28,199 18

도 602,357 566,734 35,623

군 2,044,295 1,920,616 123,679

노인복지행사운영 24,885 20,885 4,000

201 일반운영비 8,000 6,000 2,000

03 행사운영비 8,000 6,000 2,000

◎노인복지행사 참가자 단체복구입

5,500 3,500 2,000경정 100,000원*55명

301 일반보상금 15,985 13,985 2,000

09 행사실비보상금 15,985 13,985 2,000

◎노인지도자 역량강화 워크숍 2,000 0 2,000100,000원*20명

기초연금 지급 12,077,263 12,077,262 1

국 10,869,537 10,869,537 0

도 241,545 241,545 0

군 966,181 966,180 1

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부서: 주민생활지원과

정책: 노인복지 증진

단위: 노후 생활보장 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

301 일반보상금 12,077,263 12,077,262 1

국 10,869,537 10,869,537 0

도 241,545 241,545 0

군 966,181 966,180 1

01 사회보장적수혜금 12,077,263 12,077,262 1

◎기초연금 지급 12,077,263 12,077,262 1경정 1,006,438,583원*12개월

국 10,869,537 10,869,537 0

도 241,545 241,545 0

군 966,181 966,180 1

노인 일자리사업 1,511,892 1,223,232 288,660

국 755,946 611,616 144,330

도 145,236 116,370 28,866

군 610,710 495,246 115,464

307 민간이전 1,511,892 1,223,232 288,660

국 755,946 611,616 144,330

도 145,236 116,370 28,866

군 610,710 495,246 115,464

11 사회복지사업보조 1,511,892 1,223,232 288,660

◎노인일자리 및 사회활동지원사업 공익형(12개

월) 280,000 215,040 64,960경정 2,800,000원*100명

국 140,000 107,520 32,480

도 28,000 21,504 6,496

군 112,000 86,016 25,984

◎노인일자리 및 사회활동지원사업 공익형(9개

월) 981,560 808,980 172,580경정 2,120,000원*463명

국 490,780 404,490 86,290

도 98,156 80,898 17,258

군 392,624 323,592 69,032

◎노인일자리 및 사회활동지원사업 공익활동 노

노케어(9개월) 190,800 139,680 51,120경정 2,120,000원*90명

국 95,400 69,840 25,560

도 19,080 13,968 5,112

군 76,320 55,872 20,448

노인돌봄기본서비스사업 지원(국고) 167,890 166,790 1,100

국 117,510 116,740 770

도 10,072 10,006 66

군 40,308 40,044 264

307 민간이전 167,890 166,790 1,100

국 117,510 116,740 770

도 10,072 10,006 66

군 40,308 40,044 264

11 사회복지사업보조 167,890 166,790 1,100

◎노인돌봄 기본서비스

167,890 166,790 1,100경정 1,076,217원*13명*12월

국 117,510 116,740 770

도 10,072 10,006 66

군 40,308 40,044 264

노인돌봄종합서비스 단가 보조(국고) 305,095 353,726 △48,631

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부서: 주민생활지원과

정책: 노인복지 증진

단위: 노후 생활보장 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 213,566 247,608 △34,042

도 18,306 21,224 △2,918

군 73,223 84,894 △11,671

307 민간이전 305,095 353,726 △48,631

국 213,566 247,608 △34,042

도 18,306 21,224 △2,918

군 73,223 84,894 △11,671

05 민간위탁금 305,095 353,726 △48,631

◎노인돌봄 종합서비스

305,095 353,726 △48,631경정 251,728원*101명*12월

국 213,566 247,608 △34,042

도 18,306 21,224 △2,918

군 73,223 84,894 △11,671

경로식당무료급식 30,000 24,000 6,000

307 민간이전 30,000 24,000 6,000

11 사회복지사업보조 30,000 24,000 6,000

◎경로식당 무료급식 30,000 24,000 6,000경정 15,000,000원*2개소

(공공형)100세시대 어르신 일자리 343,483 324,271 19,212

도 171,742 162,136 9,606

군 171,741 162,135 9,606

307 민간이전 343,483 324,271 19,212

도 171,742 162,136 9,606

군 171,741 162,135 9,606

11 사회복지사업보조 343,483 324,271 19,212

◎100세시대 어르신 일자리사업 공익형(9개월)

328,600 310,400 18,200경정 2,120,000원*155명

도 164,300 155,200 9,100

군 164,300 155,200 9,100

◎100세시대 어르신 일자리사업 전담인력

14,883 13,871 1,012경정 1,353,000원*1명*11월

도 7,442 6,936 506

군 7,441 6,935 506

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인

건비)

47,174 40,224 6,950

기 23,587 20,112 3,475

도 4,717 4,022 695

군 18,870 16,090 2,780

307 민간이전 47,174 40,224 6,950

기 23,587 20,112 3,475

도 4,717 4,022 695

군 18,870 16,090 2,780

11 사회복지사업보조 47,174 40,224 6,950

◎독거노인 응급안전알림서비스 운영지원(인건

비) 47,174 40,224 6,950경정 1,965,583원*2인*12월

기 23,587 20,112 3,475

도 4,717 4,022 695

군 18,870 16,090 2,780

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부서: 주민생활지원과

정책: 노인복지 증진

단위: 노후 생활보장 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장

비 통신비 및 유지보수 비용)(국고)

5,900 5,686 214

기 2,950 2,843 107

도 590 569 21

군 2,360 2,274 86

307 민간이전 5,900 5,686 214

기 2,950 2,843 107

도 590 569 21

군 2,360 2,274 86

11 사회복지사업보조 5,900 5,686 214

◎독거노인 응급안전알림서비스 운영지원(통신

장비 및 유지보수) 5,900 5,686 214경정 28,640원*206세트

기 2,950 2,843 107

도 590 569 21

군 2,360 2,274 86

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기

관운영비)

3,360 10,488 △7,128

기 1,680 5,244 △3,564

도 336 1,049 △713

군 1,344 4,195 △2,851

307 민간이전 3,360 10,488 △7,128

기 1,680 5,244 △3,564

도 336 1,049 △713

군 1,344 4,195 △2,851

11 사회복지사업보조 3,360 10,488 △7,128

◎독거노인 응급안전알림서비스 운영지원(기관

운영비) 3,360 10,488 △7,128경정 280,000원*12월

기 1,680 5,244 △3,564

도 336 1,049 △713

군 1,344 4,195 △2,851

노인 복지시설 지원 5,718,389 5,195,546 522,843

국 64,041 0 64,041

도 1,251,645 1,115,924 135,721

군 4,402,703 4,079,622 323,081

노인생활시설 운영지원 2,608,704 2,561,414 47,290

도 990,803 972,820 17,983

군 1,617,901 1,588,594 29,307

301 일반보상금 2,608,704 2,561,414 47,290

도 990,803 972,820 17,983

군 1,617,901 1,588,594 29,307

01 사회보장적수혜금 2,608,704 2,561,414 47,290

◎재가 의료급여비용 부담금

627,097 615,775 11,322

◎시설 의료급여비용 부담금

1,888,951 1,858,057 30,894

경정 3,919,356원*160명*1년

경정 996,282원*158명*12월

도 944,475 929,029 15,446

군 944,476 929,028 15,448

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부서: 주민생활지원과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎노인생활시설 등급외자 지원금

92,656 87,582 5,074경정 1,544,266원*5명*12월

도 46,328 43,791 2,537

군 46,328 43,791 2,537

노인 사회활동지원 49,260 35,260 14,000

201 일반운영비 14,000 0 14,000

01 사무관리비 14,000 0 14,000

◎노인 교통사고 예방 홍보물품 구입

14,000 0 14,00014,000,000원*1식

경로당운영 활성화 지원 1,410,950 1,011,850 399,100

도 100,000 0 100,000

군 1,310,950 1,011,850 299,100

401 시설비및부대비 1,049,100 1,000,000 49,100

01 시설비 1,049,100 1,000,000 49,100

◎양양읍노인회 사무실 신축 40,000 0 40,000

◎경로당 기능보강사업 9,100 0 9,100

40,000,000원*1동

9,100,000원*1식

402 민간자본이전 350,000 0 350,000

도 100,000 0 100,000

군 250,000 0 250,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 350,000 0 350,000

◎연창리 마을회관 신축사업(협약사업)

350,000 0 350,000350,000,000원*1식

도 100,000 0 100,000

군 250,000 0 250,000

경로당 운영 활성화 지원(경로당 운영비 지원) 357,422 543,422 △186,000

도 68,604 105,804 △37,200

군 288,818 437,618 △148,800

307 민간이전 357,422 543,422 △186,000

도 68,604 105,804 △37,200

군 288,818 437,618 △148,800

10 사회복지시설법정운영비보조 357,422 543,422 △186,000

◎경로당 난방비 0 186,000 △186,000경정 0원

도 0 37,200 △37,200

군 0 148,800 △148,800

노인이해증진 및 효문화 정립(노인대학 운영 프로그

램비 지원)

5,000 5,000 0

도 1,500 1,500 0

군 3,500 3,500 0

307 민간이전 5,000 0 5,000

도 1,500 0 1,500

군 3,500 0 3,500

11 사회복지사업보조 5,000 0 5,000

◎노인학교 프로그램 운영지원(과목경정 402-01

에서) 5,000 0 5,0005,000,000원*1개소

도 1,500 0 1,500

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부서: 주민생활지원과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 3,500 0 3,500

402 민간자본이전 0 5,000 △5,000

도 0 1,500 △1,500

군 0 3,500 △3,500

01 민간자본사업보조(자체재원) 0 5,000 △5,000

◎노인학교 프로그램 운영지원(과목경정 307-11

로) 0 5,000 △5,000경정 0원

도 0 1,500 △1,500

군 0 3,500 △3,500

노인생활시설 기능보강 7,712 0 7,712

국 3,856 0 3,856

도 771 0 771

군 3,085 0 3,085

402 민간자본이전 7,712 0 7,712

국 3,856 0 3,856

도 771 0 771

군 3,085 0 3,085

02 민간자본사업보조(이전재원) 7,712 0 7,712

◎노인복지시설 기능보강사업

7,712 0 7,7123,856,000원*2개소

국 3,856 0 3,856

도 771 0 771

군 3,085 0 3,085

경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고) 240,741 0 240,741

국 60,185 0 60,185

도 54,167 0 54,167

군 126,389 0 126,389

307 민간이전 240,741 0 240,741

국 60,185 0 60,185

도 54,167 0 54,167

군 126,389 0 126,389

10 사회복지시설법정운영비보조 240,741 0 240,741

◎경로당 냉난방비 206,400 0 206,400경정 1,664,516원*124개소

국 51,600 0 51,600

도 46,440 0 46,440

군 108,360 0 108,360

◎경로당 양곡비 34,341 0 34,341경정 276,943원*124개소

국 8,585 0 8,585

도 7,727 0 7,727

군 18,029 0 18,029

장묘관리 182,060 171,090 10,970

장사시설 운영 관리 182,060 171,090 10,970

공설묘지 운영 162,060 151,090 10,970

101 인건비 28,520 28,000 520

04 기간제근로자등보수 28,520 28,000 520

◎공설묘지관리인 기간제계약 인부임 28,520 28,000 520

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부서: 주민생활지원과

정책: 장묘관리

단위: 장사시설 운영 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○시간외근무수당 2,373 1,853 520경정 13,180원*180시간

201 일반운영비 88,540 78,090 10,450

01 사무관리비 59,500 49,050 10,450

◎공설묘원 봉안당 안치단 위패 제작 설치

10,450 0 10,45052,250*200개

아동복지 증진 5,216,348 5,002,439 213,909

국 2,240,533 2,179,935 60,598

기 7,015 7,560 △545

도 1,267,125 1,254,285 12,840

군 1,701,675 1,560,659 141,016

저소득층 아동관리 652,296 586,078 66,218

국 236,742 209,254 27,488

기 7,015 7,560 △545

도 17,544 17,250 294

군 390,995 352,014 38,981

드림스타트 통합사례관리 211,500 188,000 23,500

국 211,500 188,000 23,500

201 일반운영비 102,000 85,100 16,900

국 102,000 85,100 16,900

01 사무관리비 65,500 53,600 11,900

◎드림스타트 프로그램지원 강사료

46,900 35,000 11,900경정 4,690,000원*10월

국 46,900 35,000 11,900

03 행사운영비 35,000 30,000 5,000

◎드림스타트 행사운영비

35,000 30,000 5,000경정 5,000,000원*7개 프로그램

국 35,000 30,000 5,000

202 여비 6,200 9,600 △3,400

국 6,200 9,600 △3,400

01 국내여비 6,200 9,600 △3,400

◎교육참석 및 업무수행 여비

2,600 6,000 △3,400경정 260,000원*10월

국 2,600 6,000 △3,400

301 일반보상금 97,500 87,500 10,000

국 97,500 87,500 10,000

01 사회보장적수혜금 94,000 84,000 10,000

◎대상아동 맞춤형서비스 지원

94,000 84,000 10,000경정 9,400,000원*10월

국 94,000 84,000 10,000

아동발달지원계좌 지원 32,292 26,595 5,697

국 22,604 18,616 3,988

도 1,938 1,596 342

군 7,750 6,383 1,367

301 일반보상금 32,292 26,595 5,697

국 22,604 18,616 3,988

도 1,938 1,596 342

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부서: 주민생활지원과

정책: 아동복지 증진

단위: 저소득층 아동관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 7,750 6,383 1,367

01 사회보장적수혜금 32,292 26,595 5,697

◎아동발달 지원계좌 지원

32,292 26,595 5,697경정 322,920원*100명

국 22,604 18,616 3,988

도 1,938 1,596 342

군 7,750 6,383 1,367

아동급식비 지원 283,414 245,614 37,800

도 14,280 14,280 0

군 269,134 231,334 37,800

307 민간이전 271,400 233,600 37,800

도 14,280 14,280 0

군 257,120 219,320 37,800

11 사회복지사업보조 271,400 233,600 37,800

◎결식아동 급식지원

127,800 90,000 37,800경정 4,000원*150명*213일

입양아동 양육수당 지원 10,021 10,800 △779

기 7,015 7,560 △545

도 600 648 △48

군 2,406 2,592 △186

301 일반보상금 10,021 10,800 △779

기 7,015 7,560 △545

도 600 648 △48

군 2,406 2,592 △186

01 사회보장적수혜금 10,021 10,800 △779

◎입양아동 양육보조금 지원

10,021 10,800 △779경정 100,210원*10월*10명

기 7,015 7,560 △545

도 600 648 △48

군 2,406 2,592 △186

보호아동 관리 19,260 15,875 3,385

도 5,252 3,775 1,477

군 14,008 12,100 1,908

보호아동 생활안정 지원 19,260 15,875 3,385

도 5,252 3,775 1,477

군 14,008 12,100 1,908

301 일반보상금 19,260 15,875 3,385

도 5,252 3,775 1,477

군 14,008 12,100 1,908

01 사회보장적수혜금 19,260 15,875 3,385

◎보호아동 대학생활안정금 지원

14,000 6,000 8,000경정 250,000원*8월*7명

도 4,200 1,800 2,400

군 9,800 4,200 5,600

◎보호아동 능력개발비 지원

3,360 7,975 △4,615경정 33,600원*10월*10명

도 672 1,595 △923

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부서: 주민생활지원과

정책: 아동복지 증진

단위: 보호아동 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 2,688 6,380 △3,692

아동복지 운영 423,610 410,693 12,917

국 186,150 181,260 4,890

도 48,362 46,757 1,605

군 189,098 182,676 6,422

지역아동센터 운영비 지원 305,100 295,320 9,780

국 152,550 147,660 4,890

도 30,510 29,532 978

군 122,040 118,128 3,912

307 민간이전 305,100 295,320 9,780

국 152,550 147,660 4,890

도 30,510 29,532 978

군 122,040 118,128 3,912

10 사회복지시설법정운영비보조 305,100 295,320 9,780

◎지역아동센터 운영지원

305,100 295,320 9,780경정 5,085,000원*12월*5개소

국 152,550 147,660 4,890

도 30,510 29,532 978

군 122,040 118,128 3,912

지역아동센터 운영비 지원(도비보조) 33,907 30,770 3,137

도 6,781 6,154 627

군 27,126 24,616 2,510

307 민간이전 33,907 30,770 3,137

도 6,781 6,154 627

군 27,126 24,616 2,510

10 사회복지시설법정운영비보조 33,907 30,770 3,137

◎지역아동센터 운영비 추가 지원

33,907 30,770 3,137경정 1,695,350원*4분기*5개소

도 6,781 6,154 627

군 27,126 24,616 2,510

보육시설 아동 지원 2,574,587 2,566,841 7,746

국 1,132,281 1,132,281 0

도 974,554 973,557 997

군 467,752 461,003 6,749

보육료 부모부담금 지원 14,380 6,634 7,746

도 4,314 3,317 997

군 10,066 3,317 6,749

301 일반보상금 14,380 6,634 7,746

도 4,314 3,317 997

군 10,066 3,317 6,749

01 사회보장적수혜금 14,380 6,634 7,746

◎보육료 부모부담금 지원

14,380 6,634 7,746경정 14,380,000원*1식

도 4,314 3,317 997

군 10,066 3,317 6,749

아동복지시설지원 1,546,595 1,422,952 123,643

국 685,360 657,140 28,220

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부서: 주민생활지원과

정책: 아동복지 증진

단위: 아동복지시설지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 221,413 212,946 8,467

군 639,822 552,866 86,956

공공형 어린이집 지원 131,640 128,000 3,640

국 65,820 64,000 1,820

도 19,746 19,200 546

군 46,074 44,800 1,274

307 민간이전 131,640 128,000 3,640

국 65,820 64,000 1,820

도 19,746 19,200 546

군 46,074 44,800 1,274

10 사회복지시설법정운영비보조 131,640 128,000 3,640

◎공공형 어린이집 지원

131,640 128,000 3,640경정 131,640,000원*1식

국 65,820 64,000 1,820

도 19,746 19,200 546

군 46,074 44,800 1,274

보육교직원 인건비 지원 963,950 951,533 12,417

국 481,975 475,767 6,208

도 144,593 142,730 1,863

군 337,382 333,036 4,346

307 민간이전 963,950 951,533 12,417

국 481,975 475,767 6,208

도 144,593 142,730 1,863

군 337,382 333,036 4,346

10 사회복지시설법정운영비보조 963,950 951,533 12,417

◎국공립·법인어린이집 지원

788,438 776,021 12,417경정 788,438,000원*1식

국 394,219 388,011 6,208

도 118,266 116,403 1,863

군 275,953 271,607 4,346

보육교사 장기근속수당 지원 36,000 22,800 13,200

307 민간이전 36,000 22,800 13,200

10 사회복지시설법정운영비보조 36,000 22,800 13,200

◎5년이상 보육교사 장기근속수당

27,000 13,800 13,200경정 50,000원*45인*12개월

보육교직원 처우개선 지원 212,142 171,756 40,386

국 106,071 85,879 20,192

도 31,821 25,763 6,058

군 74,250 60,114 14,136

307 민간이전 212,142 171,756 40,386

국 106,071 85,879 20,192

도 31,821 25,763 6,058

군 74,250 60,114 14,136

10 사회복지시설법정운영비보조 212,142 171,756 40,386

◎보조교사 38,928 10,161 28,767경정 811,000*4명*12개월

국 19,464 5,081 14,383

도 5,839 1,524 4,315

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부서: 주민생활지원과

정책: 아동복지 증진

단위: 아동복지시설지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 13,625 3,556 10,069

◎교사 근무환경 개선비

100,494 91,375 9,119경정 100,494,000원*1식

국 50,247 45,688 4,559

도 15,074 13,706 1,368

군 35,173 31,981 3,192

◎교사겸직 원장 2,500 0 2,5002,500,000원*1식

국 1,250 0 1,250

도 375 0 375

군 875 0 875

어린이집 차량운행비 지원 54,000 0 54,000

307 민간이전 54,000 0 54,000

10 사회복지시설법정운영비보조 54,000 0 54,000

◎어린이집 차량운행비

54,000 0 54,00020,000원*450명*0.5*12월

여성복지 증진 1,120,273 1,112,976 7,297

국 246,633 246,633 0

기 133,526 170,142 △36,616

도 81,696 81,505 191

군 658,418 614,696 43,722

여성 사회참여 증진 424,354 462,854 △38,500

국 246,633 246,633 0

기 36,500 75,000 △38,500

도 22,128 22,128 0

군 119,093 119,093 0

경력단절여성취업지원(집단상담프로그램운영) 36,500 75,000 △38,500

기 36,500 75,000 △38,500

101 인건비 25,884 50,752 △24,868

기 25,884 50,752 △24,868

04 기간제근로자등보수 25,884 50,752 △24,868

◎직업상담원 인건비

20,784 40,152 △19,368경정 1,732,000원*12월*1명

기 20,784 40,152 △19,368

◎4대 보험료 2,100 4,000 △1,900경정 2,100,000원*1명

기 2,100 4,000 △1,900

◎퇴직 적립금 1,800 3,200 △1,400경정 1,800,000원*1명

기 1,800 3,200 △1,400

◎출장여비 1,200 2,400 △1,200경정 100,000원*12월*1명

기 1,200 2,400 △1,200

◎초과근무수당 0 1,000 △1,000경정 0원

기 0 1,000 △1,000

201 일반운영비 6,836 14,648 △7,812

기 6,836 14,648 △7,812

01 사무관리비 6,836 14,648 △7,812

◎집단상담프로그램 외부 강사료

3,940 10,000 △6,060경정 3,940,000원*1식

기 3,940 10,000 △6,060

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부서: 주민생활지원과

정책: 여성복지 증진

단위: 여성 사회참여 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎기타 운영비 2,896 4,648 △1,752경정 2,896,000원*1식

기 2,896 4,648 △1,752

301 일반보상금 3,780 9,600 △5,820

기 3,780 9,600 △5,820

09 행사실비보상금 3,780 9,600 △5,820

◎집단상담프로그램 참가자 간식비

3,780 9,600 △5,820경정 3,780,000원*1식

기 3,780 9,600 △5,820

여성회관 운영 364,370 321,414 42,956

여성회관 운영 관리 153,160 153,960 △800

201 일반운영비 35,160 27,960 7,200

02 공공운영비 35,160 27,960 7,200

◎차량비(유류대,정비유지비) 7,200 0 7,200600,000원*12회

307 민간이전 30,000 38,000 △8,000

05 민간위탁금 30,000 38,000 △8,000

◎청소위탁 30,000 38,000 △8,000경정 30,000,000원*1식

여성회관 교육지원 211,210 167,454 43,756

201 일반운영비 204,960 161,204 43,756

01 사무관리비 204,960 161,204 43,756

◎교육운영 강사수당 204,960 161,204 43,756경정 204,960,000원*1식

다문화가족 지원 207,557 204,716 2,841

기 39,762 37,878 1,884

도 40,456 40,265 191

군 127,339 126,573 766

다문화가족지원센터 운영비 지원(센터프로그램) 22,536 30,000 △7,464

도 6,763 9,000 △2,237

군 15,773 21,000 △5,227

201 일반운영비 12,000 15,000 △3,000

도 3,600 4,500 △900

군 8,400 10,500 △2,100

01 사무관리비 12,000 15,000 △3,000

◎프로그램 운영 강사료

12,000 15,000 △3,000경정 1,000,000원*12월

도 3,600 4,500 △900

군 8,400 10,500 △2,100

301 일반보상금 4,536 9,000 △4,464

도 1,363 2,700 △1,337

군 3,173 6,300 △3,127

09 행사실비보상금 4,536 9,000 △4,464

◎프로그램 운영(체험비, 활동비, 급식비)

4,536 6,000 △1,464경정 4,536,000원*1식

도 1,363 1,800 △437

군 3,173 4,200 △1,027

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부서: 주민생활지원과

정책: 여성복지 증진

단위: 다문화가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎다문화가족 교육참석 여비

0 3,000 △3,000경정 100,000원*0회

도 0 900 △900

군 0 2,100 △2,100

다문화가족지원센터 운영비 지원(센터운영) 87,101 76,637 10,464

도 26,130 22,993 3,137

군 60,971 53,644 7,327

101 인건비 66,861 51,397 15,464

도 20,058 15,421 4,637

군 46,803 35,976 10,827

04 기간제근로자등보수 66,861 51,397 15,464

◎다문화가족지원센터 운영 인부임 66,861 51,397 15,464

○출장여비 2,400 0 2,40020,000원*2인*60회

도 720 0 720

군 1,680 0 1,680

○퇴직적립금 13,064 0 13,0646,532,000원*2인

도 3,917 0 3,917

군 9,147 0 9,147

202 여비 2,000 4,000 △2,000

도 600 1,200 △600

군 1,400 2,800 △1,400

01 국내여비 2,000 4,000 △2,000

◎교육 및 출장여비 2,000 4,000 △2,000경정 50,000원*2인*20회

도 600 1,200 △600

군 1,400 2,800 △1,400

206 재료비 3,000 6,000 △3,000

도 900 1,800 △900

군 2,100 4,200 △2,100

01 재료비 3,000 6,000 △3,000

◎교재교구비 3,000 6,000 △3,000경정 250,000원*12월

도 900 1,800 △900

군 2,100 4,200 △2,100

다문화가족지원센터 운영비 지원(사회통합) 16,417 19,417 △3,000

도 4,925 5,825 △900

군 11,492 13,592 △2,100

201 일반운영비 12,017 15,017 △3,000

도 3,605 4,505 △900

군 8,412 10,512 △2,100

01 사무관리비 12,017 15,017 △3,000

◎한국사회이해(한국문화,역사)교육 강사료

10,017 13,017 △3,000경정 100,170원*10인*10회

도 3,005 3,905 △900

군 7,012 9,112 △2,100

결혼이민자가족 프로그램 운영지원(이웃사촌) 2,800 2,650 150

도 560 530 30

군 2,240 2,120 120

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Page 36: 세출예산사업명세서 - Yangyang · 2017-04-12 · 부서:허가민원과 정책:서민주거안정 단위:농어촌주택관리 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 여성복지 증진

단위: 다문화가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

301 일반보상금 2,800 2,650 150

도 560 530 30

군 2,240 2,120 120

09 행사실비보상금 2,800 2,650 150

◎다문화가족 이웃사촌 결연지원

2,800 2,650 150경정 560,000원*5회

도 560 530 30

군 2,240 2,120 120

자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 34,641 31,950 2,691

기 24,249 22,365 1,884

도 2,078 1,917 161

군 8,314 7,668 646

101 인건비 31,300 29,700 1,600

기 21,910 20,790 1,120

도 1,878 1,782 96

군 7,512 7,128 384

04 기간제근로자등보수 31,300 29,700 1,600

◎방문지도사 인건비 지원

31,300 29,700 1,600경정 1,565,000원*2명*10개월

기 21,910 20,790 1,120

도 1,878 1,782 96

군 7,512 7,128 384

201 일반운영비 350 300 50

기 245 210 35

도 21 18 3

군 84 72 12

01 사무관리비 350 300 50

◎강사료 등(방문지도사 수시교육)

350 300 50경정 70,000원*5회

기 245 210 35

도 21 18 3

군 84 72 12

206 재료비 2,321 1,210 1,111

기 1,625 847 778

도 139 73 66

군 557 290 267

01 재료비 2,321 1,210 1,111

◎교재교구비 2,321 1,210 1,111경정 2,321,000원*1식

기 1,625 847 778

도 139 73 66

군 557 290 267

301 일반보상금 670 740 △70

기 469 518 △49

도 40 44 △4

군 161 178 △17

09 행사실비보상금 670 740 △70

◎방문교육지도사 간담회

350 420 △70경정 7,000원*5인*10회

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부서: 주민생활지원과

정책: 여성복지 증진

단위: 다문화가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

기 245 294 △49

도 21 25 △4

군 84 101 △17

행정운영경비(주민생활지원과) 676,893 654,311 22,582

국 164,488 157,988 6,500

도 6,805 6,805 0

군 505,600 489,518 16,082

인력운영비(주민생활지원과) 582,653 560,071 22,582

국 164,488 157,988 6,500

도 6,805 6,805 0

군 411,360 395,278 16,082

인력운영비(주민생활지원과) 305,638 298,450 7,188

101 인건비 305,638 298,450 7,188

03 무기계약근로자보수 162,060 154,872 7,188

◎ 청소년지도사 교육 참가 여비

1,350 0 1,350

◎ 연차유급휴가수당 1,155 0 1,155

◎ 연차유급휴가수당 2,283 0 2,283

◎여성가족(셔틀버스 운행) 30,989 29,780 1,209

○연가보상비 1,209 0 1,209

◎공설묘원 관리 31,708 30,517 1,191

○연가보상비 1,191 0 1,191

135,000원*10회

76,971원*1인*15일

76,100원*2인*15일

80,592원*15일

1,190,391원*1인

드림스타트 통합사례관리(인건비) 88,500 82,000 6,500

국 88,500 82,000 6,500

101 인건비 88,500 82,000 6,500

국 88,500 82,000 6,500

03 무기계약근로자보수 88,500 82,000 6,500

◎아동통합서비스전문요원 인건비 88,500 82,000 6,500

○전문요원 교육참석 여비

4,284 1,264 3,020경정 142,800원*3인*10회

국 4,284 1,264 3,020

○자격수당 1,080 0 1,08030,000원*3인*12월

국 1,080 0 1,080

○출장여비 2,400 0 2,400100,000원*3인*8월

국 2,400 0 2,400

드림스타트 통합사례관리(인건비)(자체) 18,021 14,484 3,537

101 인건비 18,021 14,484 3,537

03 무기계약근로자보수 18,021 14,484 3,537

◎연차유급휴가수당 3,537 0 3,53778,590원*15일*3인

아이돌봄지원(인건비) 29,097 29,097 0

국 20,368 20,368 0

도 1,746 1,746 0

군 6,983 6,983 0

101 인건비 29,097 29,097 0

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부서: 주민생활지원과

정책: 행정운영경비(주민생활지원과)

단위: 인력운영비(주민생활지원과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 20,368 20,368 0

도 1,746 1,746 0

군 6,983 6,983 0

03 무기계약근로자보수 29,097 29,097 0

◎시간외수당 713 475 238경정 9,500원*1인*50시간*150%

국 499 332 167

도 43 28 15

군 171 115 56

◎퇴직적립금 2,549 2,787 △238경정 2,549,000원*1인

국 1,785 1,952 △167

도 152 167 △15

군 612 668 △56

아이돌봄지원(인건비)(자체) 5,756 4,617 1,139

101 인건비 5,756 4,617 1,139

03 무기계약근로자보수 5,756 4,617 1,139

◎연가보상비 1,139 0 1,13975,931원*15일

새일센터 지정운영(인건비)(자체) 14,123 12,983 1,140

101 인건비 14,123 12,983 1,140

03 무기계약근로자보수 14,123 12,983 1,140

◎연가보상비 1,140 0 1,1401,140,000원*1인

통합사례관리사 인건비 지원(자체) 10,278 7,200 3,078

101 인건비 10,278 7,200 3,078

03 무기계약근로자보수 10,278 7,200 3,078

◎ 자격수당 720 0 720

◎ 연차유급휴가수당 2,358 0 2,358

30,000원*2인*12월

78,581원*2인*15일

재무활동(주민생활지원과) 814,350 0 814,350

보전지출 814,350 0 814,350

보조금 반환 814,350 0 814,350

802 반환금기타 814,350 0 814,350

01 국고보조금반환금 657,358 0 657,358

◎ 지역자활센터운영비 이자 13 0 13

◎14,15년 희망,내일키움통장 환수액

2,268 0 2,268

◎희망,내일키움통장 4,421 0 4,421

◎가사간병방문사업 8,978 0 8,978

◎자활근로사업(국고) 119,685 0 119,685

◎노인 일자리사업(국고) 142,127 0 142,127

◎ 긴급복지지원 40,855 0 40,855

◎ 지역사회서비스투자사업 8,719 0 8,719

◎ 통합사례관리사 지원 1,082 0 1,082

◎ 위기사례관리가구 지원 839 0 839

◎ 읍면동 사례관리사업 582 0 582

13,000원

2,268,000원

4,421,000원

8,978,000원

119,685,000원

142,127,000원

40,855,000원

8,719,000원

1,082,000원

839,000원

582,000원

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부서: 주민생활지원과

정책: 재무활동(주민생활지원과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎해산장제급여 115 0 115

◎생계급여 4,234 0 4,234

◎차상위계층 양곡할인 지원 4,478 0 4,478

◎수급자 양곡할인 지원 16,096 0 16,096

◎독거노인 응급안전알림서비스사업

3,096 0 3,096

◎노인돌봄서비스 19,045 0 19,045

◎경로당 운영 3,397 0 3,397

◎기초연금 지급 149,109 0 149,109

◎장애인 연금(국고) 2,949 0 2,949

◎ 경증 장애수당(국고) 6,843 0 6,843

◎ 장애수당(차상위등) 8,666 0 8,666

◎ 장애인등록 진단비 699 0 699

◎ 여성장애인지원사업 707 0 707

◎ 장애인자녀학비 146 0 146

◎ 장애인 활동지원사업 49 0 49

◎ 발달장애인 성년후견 심판절차비용

240 0 240

◎ 발달장애인 부모심리 상담서비스 지원

3,664 0 3,664

◎ 언어발달지원사업 39 0 39

◎ 장애인거주시설 기능보강사업 1 0 1

◎ 장애인거주시설 운영지원사업 24,990 0 24,990

◎ 장애인직업재활시설 기능보강사업

1,911 0 1,911

◎아이돌보미 지원사업 10,820 0 10,820

◎경력단절여성취업지원사업(여성가족부)

20,155 0 20,155

◎영유아보육료지원 11,127 0 11,127

◎가정양육수당지원 3,617 0 3,617

◎부모 모니터링단 운영지원 997 0 997

◎보육시설 기능보강 469 0 469

◎아동여성안전지역연대 운영 72 0 72

◎보육시설 지원 524 0 524

◎한부모가족 아동양육비 등 지원 9,815 0 9,815

◎청소년한부모 자립지원 450 0 450

◎방문교육사업 1,400 0 1,400

◎한국어교육사업 6,920 0 6,920

◎가정위탁아동 상해보장 23 0 23

◎입양아동 양육지원 7,560 0 7,560

◎아동발달지원 계좌지원 665 0 665

◎입양가정위탁아동 심리치료지원사업

1,484 0 1,484

◎아동복지교사 인건비지원 552 0 552

115,000원

4,234,000원

4,478,000원

16,096,000원

3,096,000원

19,045,000원

3,397,000원

149,109,000원

2,949,000원

6,843,000원

8,666,000원

699,000원

707,000원

146,000원

49,000원

240,000원

3,664,000원

39,000원

1,000원

24,990,000원

1,911,000원

10,820,000원

20,155,000원

11,127,000원

3,617,000원

997,000원

469,000원

72,000원

524,000원

9,815,000원

450,000원

1,400,000원

6,920,000원

23,000원

7,560,000원

665,000원

1,484,000원

552,000원

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Page 40: 세출예산사업명세서 - Yangyang · 2017-04-12 · 부서:허가민원과 정책:서민주거안정 단위:농어촌주택관리 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 재무활동(주민생활지원과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎취약계층아동등 사례관리 530 0 530

◎청소년동아리활동지원 91 0 91

◎청소년참여지원 17 0 17

◎청소년운영지원 27 0 27

530,000원

91,000원

17,000원

27,000원

02 시ㆍ도비보조금반환금 135,848 0 135,848

◎ 자활근로사업(도비) 8,986 0 8,986

◎가정양육수당지원 585 0 585

◎영유아보육료지원 1,798 0 1,798

◎ 사회복지시설 종사자 상해보험 432 0 432

◎ 사회복지시설 종사자복지수당(자활,아동)

1,536 0 1,536

◎노인현금급여지원 1,232 0 1,232

◎노인장기요양시설 운영 3,948 0 3,948

◎노인 사회활동지원사업(도자체)

26,229 0 26,229

◎노인복지시설 종사자 복지수당 10,496 0 10,496

◎노인 일자리사업(국고) 28,406 0 28,406

◎노인돌봄서비스 1,634 0 1,634

◎독거노인 응급안전알림서비스 623 0 623

◎다자녀가정 특별지원 1,020 0 1,020

◎경로당 운영 3,344 0 3,344

◎기초연금 지급 3,314 0 3,314

◎독립유공자 및 유족 의료비 지원 71 0 71

◎ 장애인 연금(도비) 380 0 380

◎ 경증 장애수당(도비) 880 0 880

◎ 장애수당(차상위등) 1,115 0 1,115

◎ 장애인등록 진단비 141 0 141

◎ 여성장애인지원사업 61 0 61

◎ 장애인 비급여의료비 지원 1,030 0 1,030

◎ 장애인무료급식지원 188 0 188

◎ 장애인자녀학비 7 0 7

◎ 해산장제급여 9 0 9

◎ 생계급여 530 0 530

◎ 차상위계층 양곡 할인 지원 337 0 337

◎ 장애인 활동지원사업 1,203 0 1,203

◎ 발달장애인 성년후견 심판절차비용

13 0 13

◎ 발달장애인 부모심리 상담서비스 지원

350 0 350

◎ 언어발달지원사업 15 0 15

◎ 장애인거주시설 기능보강사업 8 0 8

◎ 장애인거주시설 운영지원사업 2,150 0 2,150

8,986,000원

585,000원

1,798,000원

432,000

1,536,000원

1,232,000원

3,948,000원

26,229,000원

10,496,000원

28,406,000원

1,634,000원

623,000원

1,019,140원

3,344,000원

3,314,000원

70,420원

380,000원

880,000원

1,115,000원

141,000원

61,000원

1,030,000원

188,000원

7,000원

9,000원

530,000원

337,000원

1,203,000원

13,000원

350,000원

15,000원

8,000원

2,150,000원

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부서: 주민생활지원과

정책: 재무활동(주민생활지원과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎ 장애인직업재활시설 기능보강사업

679 0 679

◎ 장애인 신문구독료 52 0 52

◎ 장애인복지시설 종사자 복지수당

1,317 0 1,317

◎ 장애인거주시설 전담인력 지원 10 0 10

◎ 긴급복지지원 2,042 0 2,042

◎ 지역사회서비스투자사업 1,555 0 1,555

◎아이돌보미 지원사업 930 0 930

◎ 차상위긴급지원 132 0 132

◎경력단절여성취업지원사업(여성가족부)

1,020 0 1,020

◎부모 모니터링단 운영지원 298 0 298

◎보육시설 기능보강 141 0 141

◎보육시설지원 158 0 158

◎보육시설종사자처우개선지원 1,190 0 1,190

◎보육시설운영수준 향상지원 90 0 90

◎보육시설 저소득층아동지원(입소비)

856 0 856

◎보육시설 저소득층아동지원(부모부담금)

1,050 0 1,050

◎공공형 어린이집 지원 120 0 120

◎누리과정 보육료지원 6,472 0 6,472

◎비장애아 방과후보육료 505 0 505

◎◎아동여성안전지역연대 운영 15 0 15

◎한부모가족 아동양육비 등 지원 1,230 0 1,230

◎저소득 한부모가정 지원 4,620 0 4,620

◎청소년한부모 자립지원 57 0 57

◎한부모가족 교육비 지원 1,310 0 1,310

◎강원가정다문화복지신문 구독지원 20 0 20

◎방문교육사업 600 0 600

◎발달재활서비스 180 0 180

◎한국어교육운영 2,970 0 2,970

◎가정위탁아동 상해보장 3 0 3

◎입양아동 양육지원 648 0 648

◎아동발달지원 계좌지원 57 0 57

◎입양가정위탁아동 심리치료지원사업

128 0 128

◎아동복지교사 인건비지원 111 0 111

◎아동급식비 지원 645 0 645

◎입양축하금지원 500 0 500

◎보호아동 생활안정 지원 1,647 0 1,647

◎지역아동센터 운영지원 265 0 265

◎아동복지교사 인건비 지원 131 0 131

679,000원

52,000원

1,317,000원

10,000원

2,042,000원

1,555,000원

930,000원

132,000원

1,020,000원

298,000원

141,000원

158,000원

1,190,000원

90,000원

856,000원

1,050,000원

120,000원

6,472,000원

505,000원

15,000원

1,230,000원

4,620,000원

57,000원

1,310,000원

20,000원

600,000원

180,000원

2,970,000원

3,000원

648,000원

57,000원

128,000원

111,000원

645,000원

500,000원

1,647,000원

265,000원

131,000원

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Page 42: 세출예산사업명세서 - Yangyang · 2017-04-12 · 부서:허가민원과 정책:서민주거안정 단위:농어촌주택관리 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 주민생활지원과

정책: 재무활동(주민생활지원과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎청소년동아리활동지원 23 0 2323,000원

03 과오납금등 21,144 0 21,144

◎학기중 토일공휴일 아동급식비 지원

21,144 0 21,14421,144,000원

재무활동(자활기금)(주민생활지원과) 691,932 576,954 114,978

내부거래지출(주민생활지원과) 691,932 576,954 114,978

내부거래지출(주민생활지원과) 691,932 576,954 114,978

701 기타회계등전출금 591,932 576,954 14,978

01 기타회계전출금 591,932 576,954 14,978

◎의료보호사업(특)전출금

591,932 576,954 14,978경정 147,983,000원*4분기

702 기금전출금 100,000 0 100,000

01 기금전출금 100,000 0 100,000

◎양성평등기금 전출금 100,000 0 100,000100,000,000원*1식

- 42 -

Page 43: 세출예산사업명세서 - Yangyang · 2017-04-12 · 부서:허가민원과 정책:서민주거안정 단위:농어촌주택관리 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경제도시과

정책: 지역경제안정 기반확립

단위: 전통시장 육성 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

경제도시과 14,608,436 10,053,788 4,554,648

국 151,152 151,152 0

지 3,381,237 3,343,737 37,500

기 1,299,300 98,900 1,200,400

도 395,594 370,026 25,568

군 9,381,153 6,089,973 3,291,180

지역경제안정 기반확립 2,850,475 1,586,557 1,263,918

지 655,000 655,000 0

기 1,200,400 0 1,200,400

도 103,712 72,394 31,318

군 891,363 859,163 32,200

전통시장 육성 지원 2,836,185 1,572,267 1,263,918

지 655,000 655,000 0

기 1,200,400 0 1,200,400

도 100,076 68,758 31,318

군 880,709 848,509 32,200

전통시장 활성화 지원 106,951 83,751 23,200

201 일반운영비 64,500 41,300 23,200

01 사무관리비 41,200 21,200 20,000

◎물치 주말장터 운영 보조사업

20,000 0 20,00020,000,000원*1식

02 공공운영비 5,300 2,100 3,200

◎전통시장내 CCTV 추가대여료

3,200 0 3,200400,000원*8개월

전통시장 안전관리지원 62,516 53,516 9,000

도 26,758 26,758 0

군 35,758 26,758 9,000

307 민간이전 62,516 53,516 9,000

도 26,758 26,758 0

군 35,758 26,758 9,000

02 민간경상사업보조 62,516 53,516 9,000

◎전통시장 안전요원 배치지원

60,916 51,916 9,000경정 15,229,000원*4명

도 25,958 25,958 0

군 34,958 25,958 9,000

전통시장 주차환경 개선사업 1,231,718 0 1,231,718

기 1,200,400 0 1,200,400

도 31,318 0 31,318

401 시설비및부대비 1,231,718 0 1,231,718

기 1,200,400 0 1,200,400

도 31,318 0 31,318

01 시설비 1,231,718 0 1,231,718

◎전통시장 주차장 신축사업

1,231,718 0 1,231,7181,231,718,000원*1식

기 1,200,400 0 1,200,400

도 31,318 0 31,318

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Page 44: 세출예산사업명세서 - Yangyang · 2017-04-12 · 부서:허가민원과 정책:서민주거안정 단위:농어촌주택관리 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 경제도시과

정책: 고용 촉진 및 안정

단위: 실업대책 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

고용 촉진 및 안정 917,693 947,693 △30,000

지 212,737 212,737 0

도 78,111 90,111 △12,000

군 626,845 644,845 △18,000

실업대책 관리 917,693 947,693 △30,000

지 212,737 212,737 0

도 78,111 90,111 △12,000

군 626,845 644,845 △18,000

취업촉진사업 추진(청장년 일자리사업) 66,000 96,000 △30,000

도 26,400 38,400 △12,000

군 39,600 57,600 △18,000

307 민간이전 66,000 96,000 △30,000

도 26,400 38,400 △12,000

군 39,600 57,600 △18,000

02 민간경상사업보조 66,000 96,000 △30,000

◎청장년 일자리보조금 지원

66,000 96,000 △30,000경정 66,000,000*1식

도 26,400 38,400 △12,000

군 39,600 57,600 △18,000

에너지 안전 및 공급개선 685,667 685,667 0

국 151,152 151,152 0

기 98,900 98,900 0

도 57,521 57,521 0

군 378,094 378,094 0

에너지 수급 지원 118,567 118,567 0

국 12,152 12,152 0

도 30,921 30,921 0

군 75,494 75,494 0

전기시설 개선 지원 7,560 7,560 0

도 2,260 2,260 0

군 5,300 5,300 0

401 시설비및부대비 0 7,560 △7,560

도 0 2,260 △2,260

군 0 5,300 △5,300

01 시설비 0 7,560 △7,560

◎ 전기시설 개선지원(과목경정 403-02로)

0 7,560 △7,560경정 0원

도 0 2,260 △2,260

군 0 5,300 △5,300

403 자치단체등자본이전 7,560 0 7,560

도 2,260 0 2,260

군 5,300 0 5,300

02 공기관등에대한자본적대행사업비 7,560 0 7,560

◎전기시설 개선지원(과목경정 401-01에서)

7,560 0 7,56084,000원*90가구

도 2,260 0 2,260

군 5,300 0 5,300

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부서: 경제도시과

정책: 중소기업 육성지원

단위: 중소기업 경영 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

중소기업 육성지원 486,910 436,910 50,000

지 37,500 0 37,500

도 6,250 0 6,250

군 443,160 436,910 6,250

중소기업 경영 활성화 486,910 436,910 50,000

지 37,500 0 37,500

도 6,250 0 6,250

군 443,160 436,910 6,250

지방기업 공장 스마트화 50,000 0 50,000

지 37,500 0 37,500

도 6,250 0 6,250

군 6,250 0 6,250

307 민간이전 50,000 0 50,000

지 37,500 0 37,500

도 6,250 0 6,250

군 6,250 0 6,250

02 민간경상사업보조 50,000 0 50,000

◎지방투자촉진사업 스마트공장 지원사업

50,000 0 50,00050,000,000원*1식

지 37,500 0 37,500

도 6,250 0 6,250

군 6,250 0 6,250

도시개발 8,654,040 5,474,040 3,180,000

지 2,476,000 2,476,000 0

도 150,000 150,000 0

군 6,028,040 2,848,040 3,180,000

도시계획 관리 68,990 58,990 10,000

도시계획 전산 유지관리 35,000 25,000 10,000

207 연구개발비 35,000 25,000 10,000

01 연구용역비 35,000 25,000 10,000

◎도시계획정보체계시스템(UPIS) 유지관리

30,000 20,000 10,000경정 30,000,000원*1식

도시계획 정비 8,583,050 5,413,050 3,170,000

지 2,476,000 2,476,000 0

도 150,000 150,000 0

군 5,957,050 2,787,050 3,170,000

군계획시설 유지관리 290,000 190,000 100,000

401 시설비및부대비 280,000 180,000 100,000

01 시설비 280,000 180,000 100,000

◎군계획시설 유지보수공사

150,000 100,000 50,000

◎군계획도로 차선도색 공사

40,000 30,000 10,000

◎군계획시설 편입토지 보상

70,000 50,000 20,000

경정 150,000,000원*1식

경정 40,000,000원*1식

경정 70,000,000원*1식

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부서: 경제도시과

정책: 도시개발

단위: 도시계획 정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎군계획시설 실시설계 20,000 0 20,00020,000,000원*1식

광고물 시설 관리 55,350 35,350 20,000

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

01 시설비 20,000 0 20,000

◎통합간판 보수 20,000 0 20,0002,000,000원*10개

일출예식장~문수사간 도로개설 400,000 0 400,000

401 시설비및부대비 400,000 0 400,000

01 시설비 398,920 0 398,920

◎문수사앞 도로정비공사 398,920 0 398,920398,920,000원*1식

03 시설부대비 1,080 0 1,080

◎문수사앞 도로정비공사 1,080 0 1,0801,080,000*1식

시장주차장~제방도로간 도로개설 1,300,000 300,000 1,000,000

도 150,000 150,000 0

군 1,150,000 150,000 1,000,000

401 시설비및부대비 1,300,000 300,000 1,000,000

도 150,000 150,000 0

군 1,150,000 150,000 1,000,000

01 시설비 1,296,490 297,840 998,650

◎시장주차장~제방도로간 도로개설공사

1,296,490 297,840 998,650경정 1,296,490,000*1식

도 148,920 148,920 0

군 1,147,570 148,920 998,650

03 시설부대비 3,510 2,160 1,350

◎시장주차장~제방도로간 도로개설공사 부대비

3,510 2,160 1,350경정 3,510,000원*1식

도 1,080 1,080 0

군 2,430 1,080 1,350

주공아파트인근 군계획도로 개설 500,000 0 500,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

01 시설비 496,850 0 496,850

◎주공아파트인근 군계획도로 개설공사

496,850 0 496,850496,850,000원*1식

03 시설부대비 3,150 0 3,150

◎주공아파트인근 군계획도로 개설공사

3,150 0 3,1503,150,000원*1식

연창리 군계획도로 개설 400,000 0 400,000

401 시설비및부대비 400,000 0 400,000

01 시설비 397,480 0 397,480

◎연창리 군계획도로 개설공사

397,480 0 397,480397,480,000원*1식

03 시설부대비 2,520 0 2,520

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부서: 경제도시과

정책: 도시개발

단위: 도시계획 정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎연창리 군계획도로 개설공사

2,520 0 2,5202,520,000원*1식

보건소~파리바게트간 도로정비 100,000 0 100,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

◎보건소~파리바게트간 도로정비공사

100,000 0 100,000100,000,000원*1식

양양초교 주변 정비공사 400,000 0 400,000

401 시설비및부대비 400,000 0 400,000

01 시설비 400,000 0 400,000

◎양양초교 주변 정비공사 400,000 0 400,000400,000,000원*1식

구교언덕길~북문길 연결도로공사 250,000 0 250,000

401 시설비및부대비 250,000 0 250,000

01 시설비 250,000 0 250,000

◎ 구교언덕길~북문길 연결도로공사

250,000 0 250,000250,000,000원*1식

생활편익시설 관리 492,400 422,400 70,000

가로등 관리 461,000 391,000 70,000

가로등 유지관리 461,000 391,000 70,000

401 시설비및부대비 180,000 110,000 70,000

01 시설비 180,000 110,000 70,000

◎남대천변 경관등 개선 사업

70,000 0 70,00070,000,000원*1식

행정운영경비(경제도시과) 289,355 282,021 7,334

인력운영비(경제도시과) 232,175 224,841 7,334

인력운영비(경제도시과) 232,175 224,841 7,334

101 인건비 232,175 224,841 7,334

03 무기계약근로자보수 144,176 136,842 7,334

◎물가모니터요원 57,057 54,192 2,865

○기본급 29,258 28,932 326

-물가모니터요원 1 14,629 14,466 163

-물가모니터요원 2 14,629 14,466 163

○상여금 9,753 9,644 109

○명절휴가비 2,440 2,412 28

-물가모니터요원 1 1,220 1,206 14

-물가모니터요원 2 1,220 1,206 14

○연가보상비 2,376 0 2,376

○산재보험료 510 484 26

-물가모니터요원 1

257 244 13

경정 1,219,060원*12월

경정 1,219,060원*12월

경정 29,257,440원*1/3

경정 1,219,060원*1인

경정 1,219,060원*1인

79,186원*2인*15일

경정 28,514,000원*0.9%

- 47 -

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부서: 경제도시과

정책: 행정운영경비(경제도시과)

단위: 인력운영비(경제도시과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

-물가모니터요원 2

253 240 13

◎취업상담사 28,334 26,237 2,097

○기본급 13,850 13,695 155

○상여금 4,617 4,565 52

○명절휴가비 1,155 1,142 13

○연가보상비 1,139 0 1,139

○가족수당 1,200 480 720

○산재보험부담금 253 235 18

◎생활민원기동처리반 2,372 0 2,372

○연가보상비 2,372 0 2,372

-20호봉 1,245 0 1,245

-3호봉 1,127 0 1,127

경정 28,034,000원*0.9%

경정 1,154,150원*12월

경정 13,850,000원*1/3

경정 1,154,150원*1인

75,931원*15일

경정 100,000원*12월

경정 28,081,000원*0.9%

82,957원*15일

75,075원*15일

재무활동(경제도시과) 13,396 0 13,396

보전지출 13,396 0 13,396

보조금 반환 13,396 0 13,396

802 반환금기타 13,396 0 13,396

01 국고보조금반환금 6,384 0 6,384

◎읍면사무소 고기밀성 단열창호 설치사업

1,410 0 1,410

◎낙산요양원 LED 교체사업 120 0 120

◎저소득층 LED 교체사업 13 0 13

◎서민층 가스시설 개선사업 375 0 375

◎농업기술센터 태양광시설 설치사업

723 0 723

◎문화복지회관 태양광시설 설치사업

643 0 643

◎노인복지회관 태양광시설 설치사업

515 0 515

◎어린이안전영상정보인프라구축 2,585 0 2,585

1,410,000원

120,000원

13,000원

375,000원

723,000원

643,000원

515,000원

2,585,000원

02 시ㆍ도비보조금반환금 7,012 0 7,012

◎낙산요양원 LED 교체사업 10 0 10

◎저소득층 LED 교체사업 2 0 2

◎서민층 가스시설 개선사업 93 0 93

◎저소득층 고령자가구 타이머 콕 지원사업

10 0 10

◎2015 문화관광형시장 육성사업 26 0 26

◎전통시장 안전관리지원 235 0 235

◎일자리지원센터 운영 1,600 0 1,600

◎공공근로사업 11 0 11

◎청장년일자리지원사업 4,290 0 4,290

◎아름다운간판가꾸기사업 735 0 735

10,000원

2,000원

93,000원

10,000원

26,000원

235,000원

1,600,000원

11,000원

4,290,000원

735,000원

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무회계과

정책: 재원관리

단위: 세정 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

세무회계과 3,184,442 1,931,347 1,253,095

도 6,000 0 6,000

군 3,178,442 1,931,347 1,247,095

재원관리 223,063 225,063 △2,000

세정 관리 59,855 65,855 △6,000

주택가격조사 운영 29,950 35,950 △6,000

207 연구개발비 2,640 8,640 △6,000

01 연구용역비 2,640 8,640 △6,000

◎개별주택가격 도면 현황 작업 0 6,000 △6,000경정 0원

지방세 징수관리 42,770 38,770 4,000

지방세 체납관리 42,770 38,770 4,000

201 일반운영비 34,112 30,112 4,000

01 사무관리비 17,112 13,112 4,000

◎ 미상속 재산 고액체납자 체납처분비

4,000 0 4,0004,000,000원 * 1식

재정운영 119,849 108,849 11,000

계약 · 회계 관리 103,349 92,349 11,000

회계 운영 40,305 29,305 11,000

207 연구개발비 13,400 2,400 11,000

01 연구용역비 13,400 2,400 11,000

◎환경미화원 급여 프로그램 암호화사업

11,000 0 11,00011,000,000*1회

재산관리 2,548,482 1,306,692 1,241,790

도 6,000 0 6,000

군 2,542,482 1,306,692 1,235,790

공유재산 관리 306,322 296,322 10,000

도 6,000 0 6,000

군 300,322 296,322 4,000

공유재산 관리 운영 44,822 34,822 10,000

도 6,000 0 6,000

군 38,822 34,822 4,000

201 일반운영비 34,584 27,584 7,000

도 3,000 0 3,000

군 31,584 27,584 4,000

01 사무관리비 34,584 27,584 7,000

◎공유재산심의회 참석수당

4,000 0 4,000

◎권리재산 보전조치 23,688 20,688 3,000

○측량 수수료 21,000 18,000 3,000

100,000원*4인*10회

경정 420,000원*50건

도 3,000 0 3,000

군 18,000 18,000 0

- 49 -

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부서: 세무회계과

정책: 재산관리

단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

202 여비 4,538 1,538 3,000

도 3,000 0 3,000

군 1,538 1,538 0

01 국내여비 4,538 1,538 3,000

◎군유재산 실태조사 3,800 800 3,000경정 20,000원*2인*95회

도 3,000 0 3,000

군 800 800 0

청사관리 1,715,360 773,570 941,790

청사시설 유지 관리 395,360 413,570 △18,210

307 민간이전 57,790 76,000 △18,210

05 민간위탁금 57,790 76,000 △18,210

◎본청사 청소용역 57,790 76,000 △18,210경정 57,789,830원*1식

청사 시설정비 1,320,000 360,000 960,000

401 시설비및부대비 1,300,000 360,000 940,000

01 시설비 1,300,000 360,000 940,000

◎청사 별관건물 증축 공사 600,000 0 600,000

◎휴게실(실내,실외) 설치공사

70,000 0 70,000

◎청사(당직실 및 여직원휴게실)정비 공사

20,000 0 20,000

◎의회 다목적실 증축공사 250,000 0 250,000

600,000,000원*1식

70,000,000원*1식

20,000,000원*1식

250,000,000원*1식

405 자산취득비 20,000 0 20,000

01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000

◎휴게실 설치에 따른 집기구입

20,000 0 20,00020,000,000원*1식

관용차량 관리 526,800 236,800 290,000

관용차량 취득 408,000 118,000 290,000

405 자산취득비 408,000 118,000 290,000

01 자산및물품취득비 408,000 118,000 290,000

◎양양읍 청소차량 교체 90,000 0 90,000

◎공원관리사업소 청소차량 교체

90,000 0 90,000

◎환경관리과 음식물쓰레기 수거차량 구입

110,000 0 110,000

90,000,000원*1대

90,000,000원*1대

110,000,000원*1대

행정운영경비(세무회계과) 293,048 290,743 2,305

인력운영비(세무회계과) 192,768 190,463 2,305

인력운영비(세무회계과) 192,768 190,463 2,305

101 인건비 192,768 190,463 2,305

03 무기계약근로자보수 30,664 28,359 2,305

◎무기계약근로자보수(개별주택가격조사원) 30,664 28,359 2,305

○기본급 14,924 14,757 167경정 1,243,610원*12월

- 50 -

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부서: 세무회계과

정책: 행정운영경비(세무회계과)

단위: 인력운영비(세무회계과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○상여금 4,975 4,919 56

○명절휴가비 1,244 1,230 14

○연가보상비 1,207 0 1,207

○가족수당 1,920 1,080 840

-자녀 1,200 360 840

○산재보험부담금 274 253 21

경정 1,243,610원*4월

경정 1,243,610원*1식

경정 80,417원*15일

경정 100,000원*12월

경정 30,390,000*0.0090

- 51 -

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과

정책: 관광기반 확충 및 관리

단위: 관광기반 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

문화관광과 13,907,546 11,439,626 2,467,920

국 723,900 722,820 1,080

지 755,000 755,000 0

기 498,745 498,745 0

도 1,246,780 1,150,840 95,940

군 10,683,121 8,312,221 2,370,900

관광기반 확충 및 관리 2,897,840 2,211,120 686,720

지 15,000 15,000 0

기 8,460 8,460 0

도 90,038 147,038 △57,000

군 2,784,342 2,040,622 743,720

관광기반 구축 1,729,820 1,077,820 652,000

지 15,000 15,000 0

기 8,460 8,460 0

도 10,038 7,038 3,000

군 1,696,322 1,047,322 649,000

관광박람회 운영 32,500 12,500 20,000

308 자치단체등이전 30,000 10,000 20,000

07 자치단체간부담금 30,000 10,000 20,000

◎홍보부스 설치 30,000 10,000 20,000경정 5,000,000원*6회

관광홍보물 제작 및 관리 218,400 152,400 66,000

201 일반운영비 218,400 152,400 66,000

01 사무관리비 216,000 150,000 66,000

◎관광홍보물 제작 206,000 140,000 66,000경정 206,000,000원*1식

문화체험 관광상품 지원 6,000 0 6,000

도 3,000 0 3,000

군 3,000 0 3,000

307 민간이전 6,000 0 6,000

도 3,000 0 3,000

군 3,000 0 3,000

02 민간경상사업보조 6,000 0 6,000

◎낙산사 템플스테이 운영 6,000 0 6,0006,000,000원*1식

도 3,000 0 3,000

군 3,000 0 3,000

관광지 시설 유지관리 1,152,340 592,340 560,000

201 일반운영비 51,040 36,040 15,000

01 사무관리비 41,040 26,040 15,000

◎해양레포츠센터 집기구입

10,000 5,000 5,000

◎서프시티양양 교육교실 운영 강사비

8,400 0 8,400

◎서핑보드 및 체험활동 보험료 1,600 0 1,600

경정 10,000,000원*1식

210,000원*2인*20회

80,000원*20회

207 연구개발비 20,000 0 20,000

01 연구용역비 20,000 0 20,000

- 52 -

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부서: 문화관광과

정책: 관광기반 확충 및 관리

단위: 관광기반 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎(주)낙산월드 및 해마레저부지 활용방안 수립

용역 20,000 0 20,00020,000,000원*1식

401 시설비및부대비 1,065,000 540,000 525,000

01 시설비 1,065,000 540,000 525,000

◎서프시티양양 웹캠 구입 및 설치

30,000 0 30,000

◎관광지 시설물 보수 20,000 10,000 10,000

◎지경잔교관광지 조성사업 토지매입

950,000 500,000 450,000

◎흘림골 대체코스 개발용역 35,000 0 35,000

30,000,000원*1식

경정 20,000,000원*1식

경정 950,000,000원*1식

35,000,000원*1식

지역축제 활성화 지원 1,168,020 1,133,300 34,720

도 80,000 140,000 △60,000

군 1,088,020 993,300 94,720

양양송이축제 운영 520,000 520,000 0

도 0 70,000 △70,000

군 520,000 450,000 70,000

201 일반운영비 360,000 520,000 △160,000

도 0 70,000 △70,000

군 360,000 450,000 △90,000

03 행사운영비 360,000 520,000 △160,000

◎ 양양송이축제 360,000 520,000 △160,000경정 360,000,000원*1식

도 0 70,000 △70,000

군 360,000 450,000 △90,000

301 일반보상금 20,000 0 20,000

09 행사실비보상금 20,000 0 20,000

◎ 양양송이축제 20,000 0 20,000경정 20,000,000원*1식

401 시설비및부대비 140,000 0 140,000

04 행사관련시설비 140,000 0 140,000

◎ 양양송이축제 140,000 0 140,000경정 140,000,000원*1식

양양연어축제 운영 400,000 420,000 △20,000

도 80,000 70,000 10,000

군 320,000 350,000 △30,000

201 일반운영비 320,000 420,000 △100,000

도 73,000 70,000 3,000

군 247,000 350,000 △103,000

03 행사운영비 320,000 420,000 △100,000

◎양양연어축제 310,000 420,000 △110,000경정 310,000,000원*1식

도 63,000 70,000 △7,000

군 247,000 350,000 △103,000

◎동계올림픽 붐업조성 10,000 0 10,00010,000,000원*1식

도 10,000 0 10,000

301 일반보상금 10,000 0 10,000

09 행사실비보상금 10,000 0 10,000

◎양양연어축제 민간인 보상 10,000 0 10,00010,000,000원*1식

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부서: 문화관광과

정책: 관광기반 확충 및 관리

단위: 지역축제 활성화 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

401 시설비및부대비 70,000 0 70,000

도 7,000 0 7,000

군 63,000 0 63,000

04 행사관련시설비 70,000 0 70,000

◎양양연어축제 행사시설비 70,000 0 70,00070,000,000원*1식

도 7,000 0 7,000

군 63,000 0 63,000

해맞이축제 운영 50,000 30,000 20,000

201 일반운영비 50,000 30,000 20,000

03 행사운영비 50,000 30,000 20,000

◎해맞이축제 50,000 30,000 20,000경정 50,000,000원*1식

관광 마케팅 추진 157,300 133,300 24,000

401 시설비및부대비 40,000 16,000 24,000

01 시설비 40,000 16,000 24,000

◎기념일 광고탑 설치 12,000 8,000 4,000

◎양양팔경 및 관광홍보 포토존 설치

28,000 8,000 20,000

경정 4,000,000원*3회

경정 28,000,000원*1식

양양군축제위원회 운영 10,720 0 10,720

201 일반운영비 8,800 0 8,800

01 사무관리비 8,800 0 8,800

◎ 양양군축제위원회 참석수당

8,800 0 8,800100,000원*22인*4회

301 일반보상금 1,920 0 1,920

09 행사실비보상금 1,920 0 1,920

◎ 양양군축제위원회 운영 1,920 0 1,9208,000원*30인*8회

해양관광 진흥 1,058,610 940,910 117,700

도 230,000 230,000 0

군 828,610 710,910 117,700

해변 운영 749,310 631,610 117,700

도 80,000 80,000 0

군 669,310 551,610 117,700

해변 운영관리 238,310 235,610 2,700

도 40,000 40,000 0

군 198,310 195,610 2,700

201 일반운영비 93,038 91,038 2,000

도 5,000 5,000 0

군 88,038 86,038 2,000

01 사무관리비 59,827 57,827 2,000

◎해변 홍보물 제작 3,000 2,000 1,000

◎용왕제 제물 구입 3,000 2,000 1,000

경정 3,000,000원*1식

경정 3,000,000원*1식

301 일반보상금 2,500 1,800 700

09 행사실비보상금 2,500 1,800 700

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부서: 문화관광과

정책: 해양관광 진흥

단위: 해변 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎해변 개장식 참여 민간인 급식보상

2,100 1,400 700경정 7,000원*300인

해변 시설확충 및 경관조성 200,000 90,000 110,000

401 시설비및부대비 200,000 90,000 110,000

01 시설비 200,000 90,000 110,000

◎양양군 해변 기능시설(화장실 등) 개보수 사

업 120,000 90,000 30,000

◎중광정리 해변 기능시설(화장실 등) 설치공사

80,000 0 80,000

경정 120,000,000원*1식

80,000,000원*1식

해변 페스티벌 176,000 171,000 5,000

201 일반운영비 172,000 167,000 5,000

01 사무관리비 22,000 17,000 5,000

◎낙산비치페스티벌 언론 등 홍보비

20,000 15,000 5,000경정 20,000,000*1식

해양관광활성화 309,300 309,300 0

도 150,000 150,000 0

군 159,300 159,300 0

관동팔경 녹색경관길(낭만가도, 해파랑길) 유지보수

사업

309,300 309,300 0

도 150,000 150,000 0

군 159,300 159,300 0

401 시설비및부대비 305,000 305,000 0

도 150,000 150,000 0

군 155,000 155,000 0

01 시설비 305,000 305,000 0

◎ 휴휴암 입구 주차장 공중화장실 조성공사

0 300,000 △300,000경정 0원

도 0 150,000 △150,000

군 0 150,000 △150,000

◎ 관동팔경 녹색경관길(정암해변 등) 공중화장

실 조성공사 300,000 0 300,000300,000,000원*1식

도 150,000 0 150,000

군 150,000 0 150,000

문화예술 진흥 1,337,983 1,198,053 139,930

기 62,000 62,000 0

도 111,700 51,700 60,000

군 1,164,283 1,084,353 79,930

문화예술행사 지원 608,400 553,400 55,000

도 68,800 33,800 35,000

군 539,600 519,600 20,000

1시군1문화예술행사육성 105,000 50,000 55,000

도 60,000 25,000 35,000

군 45,000 25,000 20,000

307 민간이전 105,000 50,000 55,000

도 60,000 25,000 35,000

군 45,000 25,000 20,000

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화예술행사 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

02 민간경상사업보조 105,000 50,000 55,000

◎1시군1대표 문화예술 순회공연 사업 지원

50,000 0 50,00050,000,000원*1식

도 35,000 0 35,000

군 15,000 0 15,000

◎1시군1대표 문화예술 공연 홈페이지 구축 및

관리비 5,000 0 5,0005,000,000원*1식

향토문화 육성 433,361 349,681 83,680

도 31,000 6,000 25,000

군 402,361 343,681 58,680

농악활성화 지원 30,000 12,000 18,000

307 민간이전 30,000 12,000 18,000

02 민간경상사업보조 30,000 12,000 18,000

◎읍면 농악대 지원 30,000 12,000 18,000경정 5,000,000원*6개읍면

지방문화원 사업활동 지원 362,321 300,381 61,940

도 25,000 0 25,000

군 337,321 300,381 36,940

307 민간이전 317,421 266,381 51,040

도 25,000 0 25,000

군 292,421 266,381 26,040

02 민간경상사업보조 186,500 140,000 46,500

◎지방문화원 일반사업비

62,500 50,000 12,500

◎양양군지 추가인쇄 사업지원 9,000 0 9,000

◎고문헌 발굴 사업 55,000 30,000 25,000

경정 62,500,000원*1식

90,000원*100권

경정 55,000,000원*1식

도 25,000 0 25,000

군 30,000 30,000 0

03 민간단체법정운영비보조 130,921 126,381 4,540

◎양양문화원 운영비 13,040 8,500 4,540

○운영비 13,040 8,500 4,540

-공공요금 1,740 1,200 540

-회의서류 인쇄비 1,000 0 1,000

-집기류 수리비 1,000 0 1,000

-출장비 2,000 0 2,000

경정 145,000원*12월

4,000원*250부

1,000,000원*1식

2,000,000*1식

402 민간자본이전 10,900 0 10,900

01 민간자본사업보조(자체재원) 10,900 0 10,900

◎문화원 문화학교 교실 집기 구입 10,900 0 10,900

○책상구입 6,000 0 6,000

○의자구입 2,400 0 2,400

○케비넷구입 2,500 0 2,500

150,000원*10개*4개교실

30,000원*20개*4개교실

250,000원*1개*10개교실

전통향교 문화전승보존 26,300 23,300 3,000

307 민간이전 26,300 23,300 3,000

02 민간경상사업보조 8,500 5,500 3,000

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 향토문화 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎동명서원 문화전승보존행사 지원(봉심분향례)

3,000 0 3,0003,000,000원*1식

양양한시협회 지원 2,740 2,000 740

307 민간이전 2,740 2,000 740

02 민간경상사업보조 2,740 2,000 740

◎한국한시협회 양양지회 사업지원

2,740 2,000 740경정 2,740,000원*1식

군민 문화서비스 제공 296,222 294,972 1,250

기 62,000 62,000 0

도 11,900 11,900 0

군 222,322 221,072 1,250

각종 문화예술행사 지원 159,722 159,722 0

201 일반운영비 19,940 4,940 15,000

01 사무관리비 14,940 4,940 10,000

◎동해신묘 및 성황사 제기구입(과목경정 405-0

1에서) 10,000 0 10,00010,000,000원*1식

03 행사운영비 5,000 0 5,000

◎각종 공연 지원(과목경정 301-09에서)

5,000 0 5,0005,000,000원*1식

301 일반보상금 15,000 20,000 △5,000

09 행사실비보상금 15,000 20,000 △5,000

◎각종 공연 보상(과목경정 201-03로)

15,000 20,000 △5,000경정 15,000,000원*1식

405 자산취득비 0 10,000 △10,000

01 자산및물품취득비 0 10,000 △10,000

◎동해신묘 및 성황사 제기구입(과목경정 201-0

1로) 0 10,000 △10,000경정 0원*1식

작은도서관 지원 6,250 5,000 1,250

307 민간이전 6,250 5,000 1,250

02 민간경상사업보조 6,250 5,000 1,250

◎작은도서관 자료구입 지원

6,250 5,000 1,250경정 1,250,000원*5개도서관

문화재 보존관리 2,447,510 2,187,950 259,560

국 723,900 722,820 1,080

기 274,520 274,520 0

도 593,402 502,862 90,540

군 855,688 687,748 167,940

유형문화재 관리 1,955,550 1,700,990 254,560

국 723,900 722,820 1,080

도 518,350 427,810 90,540

군 713,300 550,360 162,940

문화재 보수정비 49,950 22,550 27,400

201 일반운영비 8,450 1,050 7,400

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부서: 문화관광과

정책: 문화재 보존관리

단위: 유형문화재 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 사무관리비 6,050 1,050 5,000

◎문화재 및 문화시설 안전진단

5,000 0 5,000250,000원*10개소*2회

02 공공운영비 2,400 0 2,400

◎문화재 유지관리 2,400 0 2,400200,000원*12월

401 시설비및부대비 40,000 20,000 20,000

01 시설비 40,000 20,000 20,000

◎지정 및 비지정문화재 수선유지비

40,000 20,000 20,000경정 40,000,000원*1식

전통사찰 방재시스템 유지보수 6,600 4,440 2,160

국 3,300 2,220 1,080

도 1,650 1,110 540

군 1,650 1,110 540

201 일반운영비 6,600 4,440 2,160

국 3,300 2,220 1,080

도 1,650 1,110 540

군 1,650 1,110 540

02 공공운영비 6,600 4,440 2,160

◎전통사찰 방재시스템 유지보수

6,600 4,440 2,160경정 6,600,000원*1식

국 3,300 2,220 1,080

도 1,650 1,110 540

군 1,650 1,110 540

도지정 문화재 보수정비 225,000 0 225,000

도 90,000 0 90,000

군 135,000 0 135,000

401 시설비및부대비 225,000 0 225,000

도 90,000 0 90,000

군 135,000 0 135,000

01 시설비 223,263 0 223,263

◎김택준 가옥 보수정비 64,415 0 64,41564,415,000원*1식

도 25,766 0 25,766

군 38,649 0 38,649

◎김성래 가옥 보수정비 158,848 0 158,848158,848,000원*1식

도 63,539 0 63,539

군 95,309 0 95,309

03 시설부대비 1,737 0 1,737

◎김택준 가옥 보수정비 업무추진

585 0 58565,000,000원*0.9%

도 234 0 234

군 351 0 351

◎김성래 가옥 보수정비 업무추진

1,152 0 1,152160,000,000원*0.72%

도 461 0 461

군 691 0 691

무형문화재 관리 61,600 56,600 5,000

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부서: 문화관광과

정책: 문화재 보존관리

단위: 무형문화재 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 28,300 28,300 0

군 33,300 28,300 5,000

무형문화재(공개행사) 전승 지원사업 16,000 11,000 5,000

도 5,500 5,500 0

군 10,500 5,500 5,000

307 민간이전 16,000 11,000 5,000

도 5,500 5,500 0

군 10,500 5,500 5,000

04 민간행사사업보조 5,000 0 5,000

◎상복골 농요 5주년에 따른 공개행사

5,000 0 5,0005,000,000원*1식

양양체육 경쟁력 강화 5,874,239 4,650,139 1,224,100

지 740,000 740,000 0

기 153,765 153,765 0

도 221,640 219,240 2,400

군 4,758,834 3,537,134 1,221,700

체육활동 육성 지원 2,045,604 1,949,017 96,587

기 153,765 153,765 0

도 14,640 12,240 2,400

군 1,877,199 1,783,012 94,187

체육 활성화 지원 542,252 535,252 7,000

307 민간이전 509,852 505,252 4,600

02 민간경상사업보조 96,000 90,000 6,000

◎엘리트체육 꿈나무육성

71,000 65,000 6,000경정 71,000,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 413,852 415,252 △1,400

◎양양군통합체육회 운영지원 413,852 415,252 △1,400

○운영비 45,132 47,532 △2,400

○스포츠 마케팅 운영비

21,000 20,000 1,000

경정 45,132,000원*1식

경정 21,000,000원*1식

402 민간자본이전 12,400 10,000 2,400

01 민간자본사업보조(자체재원) 12,400 10,000 2,400

◎체육회 사무용 기기 구입 2,400 0 2,4002,400,000원*1식

생활체육프로그램 운영 24,000 19,200 4,800

도 12,000 9,600 2,400

군 12,000 9,600 2,400

307 민간이전 24,000 19,200 4,800

도 12,000 9,600 2,400

군 12,000 9,600 2,400

02 민간경상사업보조 24,000 19,200 4,800

◎생활체육교실 운영 24,000 19,200 4,800경정 24,000,000원*1식

도 12,000 9,600 2,400

군 12,000 9,600 2,400

생활체육회 운영 50,685 44,398 6,287

- 59 -

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부서: 문화관광과

정책: 양양체육 경쟁력 강화

단위: 체육활동 육성 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

307 민간이전 50,685 44,398 6,287

03 민간단체법정운영비보조 47,185 40,898 6,287

◎생활체육회 운영지원 47,185 40,898 6,287

○체육지도자 처우개선 지원 47,185 40,898 6,287

-급식비 5,495 21,978 △16,483

-급식비 12,870 0 12,870

-교통비 9,900 0 9,900

경정 166,500원*11인*3월

130,000원*11인*9월

100,000원*11인*9월

수시 체육대회 지원 264,300 204,800 59,500

201 일반운영비 25,000 17,000 8,000

01 사무관리비 25,000 17,000 8,000

◎체육대회 지원 운영비

10,000 2,000 8,000경정 10,000,000원*1식

202 여비 3,000 1,500 1,500

01 국내여비 3,000 1,500 1,500

◎각종 체육대회 지원 3,000 1,500 1,500경정 3,000,000원*1식

307 민간이전 236,300 186,300 50,000

02 민간경상사업보조 224,700 174,700 50,000

◎각종생활체육대회 지원

90,000 40,000 50,000경정 90,000,000원*1식

현충일 기념 양양군민 한마음달리기 대회 개최 13,000 10,000 3,000

307 민간이전 13,000 10,000 3,000

04 민간행사사업보조 13,000 10,000 3,000

◎현충일 기념 양양군민 한마음달리기 대회 개

최 13,000 10,000 3,000경정 13,000,000원*1식

양양군수기 궁도대회 개최 10,000 9,000 1,000

307 민간이전 10,000 9,000 1,000

04 민간행사사업보조 10,000 9,000 1,000

◎양양군수기 궁도대회 개최

10,000 9,000 1,000경정 10,000,000원*1식

양양군민 골프대회 개최 9,000 7,000 2,000

307 민간이전 9,000 7,000 2,000

04 민간행사사업보조 9,000 7,000 2,000

◎양양군민 골프대회 개최

9,000 7,000 2,000경정 9,000,000원*1식

송이배 축구대회 개최 33,000 30,000 3,000

307 민간이전 33,000 30,000 3,000

04 민간행사사업보조 33,000 30,000 3,000

◎송이배 축구대회 개최

33,000 30,000 3,000경정 33,000,000원*1식

송이배 배드민턴대회 개최 22,000 20,000 2,000

- 60 -

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부서: 문화관광과

정책: 양양체육 경쟁력 강화

단위: 체육활동 육성 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

307 민간이전 22,000 20,000 2,000

04 민간행사사업보조 22,000 20,000 2,000

◎송이배 배드민턴대회 개최

22,000 20,000 2,000경정 22,000,000원*1식

KBS배 양양전국사이클대회 개최 105,000 100,000 5,000

307 민간이전 105,000 100,000 5,000

04 민간행사사업보조 105,000 100,000 5,000

◎KBS배 전국사이클대회 개최

105,000 100,000 5,000경정 105,000,000원*1식

양양군수기 MTB대회 개최 28,000 25,000 3,000

307 민간이전 28,000 25,000 3,000

04 민간행사사업보조 28,000 25,000 3,000

◎제25회 문화체육관광기 양양송이 전국 산악자

전거대회 개최 28,000 25,000 3,000경정 28,000,000원*1식

체육시설 확충 3,229,495 2,132,982 1,096,513

지 740,000 740,000 0

도 207,000 207,000 0

군 2,282,495 1,185,982 1,096,513

소규모체육시설 유지관리 246,710 205,822 40,888

101 인건비 20,660 19,772 888

04 기간제근로자등보수 20,660 19,772 888

◎실내체육관 기간제근로자 인건비 20,660 19,772 888

○기본급 14,958 14,153 805

○국민연금부담금 845 808 37

○고용보험부담금 282 270 12

○건강보험부담금

570 545 25

○장기요양보험료 38 36 2

○산업재해부담금 169 162 7

경정 57,530원*260일

경정 18,756,000원*0.045

경정 18,756,000원*0.015

경정 18,756,000원*0.03035

경정 570,000원*0.0655

경정 18,756,000원*0.009

401 시설비및부대비 110,000 70,000 40,000

01 시설비 110,000 70,000 40,000

◎소규모 체육시설 유지관리

80,000 50,000 30,000

◎낙산테니스장(의회테니스장) 철거공사

10,000 0 10,000

경정 80,000,000원*1식

10,000,000원*1식

종합운동장 시설관리 277,785 222,160 55,625

401 시설비및부대비 105,625 50,000 55,625

01 시설비 105,625 50,000 55,625

◎종합운동장 유지관리 105,625 50,000 55,625

○종합운동장 천연잔디 유지관리용역

65,625 20,000 45,625경정 65,625,000원*1식

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부서: 문화관광과

정책: 양양체육 경쟁력 강화

단위: 체육시설 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○종합운동장 구역내 제초작업

10,000 0 10,00010,000,000원*1식

국민체육센터 건립 1,000,000 0 1,000,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

01 시설비 1,000,000 0 1,000,000

◎국민체육센터 건립 1,000,000 0 1,000,0001,000,000,000원*1식

실업팀 운영 599,140 568,140 31,000

사이클선수 육성 지원 599,140 568,140 31,000

301 일반보상금 568,240 537,240 31,000

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 533,240 503,240 30,000

◎ 사이클 코치 인건비 30,000 0 30,000

○기본급 18,747 0 18,747

○훈련비 6,210 0 6,210

○전지훈련 및 대회출전비 4,800 0 4,800

○상해보험 243 0 243

2,083,000원*9개월

30,000원*207일

600,000원*8회

243,000원*1인

11 기타보상금 11,000 10,000 1,000

◎대회 우승 포상금 11,000 10,000 1,000경정 1,100,000원*10회

행정운영경비(문화관광과) 259,918 251,454 8,464

인력운영비(문화관광과) 184,328 175,864 8,464

인력운영비(문화관광과) 184,328 175,864 8,464

101 인건비 184,328 175,864 8,464

03 무기계약근로자보수 100,960 92,496 8,464

◎관광안내원-1 35,483 32,156 3,327

○기본급 15,130 15,149 △19

○상여금 5,044 5,050 △6

○명절휴가비

1,260 1,263 △3

○가족수당 1,440 1,200 240

○자녀학비보조수당 1,195 1,200 △5

○휴일근무수당

3,456 1,587 1,869

○산재보험부담금 317 287 30

○연차수당 1,221 0 1,221

◎관광안내원-2 32,845 29,735 3,110

○기본급

15,143 15,149 △6

○명절휴가비

1,260 1,263 △3

○휴일근무수당

3,458 1,587 1,871

○산재보험부담금 293 266 27

경정 1,256,080*3월+1,262,370*9월

경정 1,256,080*1회+1,262,370*3회

경정 1,256,080*0.5+1,262,370*0.5

경정 120,000원*12월

경정 298,700원*4회

경정 202,610*1월+324,170*1월+325,440*9월

경정 35,162,900원*0.9%

81,358원*15일

경정 1,256,080원*1월+1,262,370원*11월

경정 1,256,080원*0.5+1,262,360원*0.5

경정 203,400원*1월+325,440원*10월

경정 32,549,030원*0.9%

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부서: 문화관광과

정책: 행정운영경비(문화관광과)

단위: 인력운영비(문화관광과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○연차수당 1,221 0 1,221

◎곤충생태관 32,632 30,605 2,027

○기본급

14,918 14,924 △6

○명절휴가비

1,241 1,244 △3

○가족수당 0 1,200 △1,200

○휴일근무수당

3,579 1,569 2,010

○산재보험부담금 292 273 19

○연차수당 1,207 0 1,207

81,358원*15일

경정 1,237,420원*1월+1,243,610원*11월

경정 1,237,420원*0.5+1,243,610원*0.5

경정 0원

경정 361,880원*1월+321,670원*10월

경정 32,336,930원*0.9%

80,417원*15일

재무활동(문화관광과) 31,446 0 31,446

보전지출 31,446 0 31,446

보조금 반환 31,446 0 31,446

802 반환금기타 31,446 0 31,446

01 국고보조금반환금 17,502 0 17,502

◎해수욕장이용선진화사업 보조금 반환금 454 0 454

○해수욕장이용화선진화사업 보조금 잔액반납

412 0 412

○해수욕장이용화선진화사업 보조금 반납이자

42 0 42

◎해수욕장안전장비 구입사업 보조금 반납이자

240 0 240

◎생활체육회 운영 보조금 반납 284 0 284

◎생활체육지도자배치 보조금 반납

10,373 0 10,373

◎어르신 체육활동지원 보조금 반납

6,151 0 6,151

412,000원

42,000원

240,000원

284,000원

10,373,000원

6,151,000원

02 시ㆍ도비보조금반환금 13,944 0 13,944

◎해변안전시설 확충사업 도비보조금 반납이자

224 0 224

◎1시군1대표 문화예술 육성사업 도비보조금 반

납 124 0 124

◎지방문화원 사랑방 운영 도비보조금 반납

4 0 4

◎양양국제서핑페스티벌 도비보조금 반납

912 0 912

◎생활체육프로그램 도비보조금 반납

10,470 0 10,470

◎해수욕장안전장비구입사업 반납이자

167 0 167

◎관광마케팅 추진 2,043 0 2,043

224,000원

124,000원

4,000원

912,000원

10,470,000원

167,000원

2,043,000원

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전략사업과

정책: 투자 인프라 구축

단위: 투자유치 활동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

전략사업과 9,349,962 8,457,312 892,650

지 3,264,000 3,664,000 △400,000

군 6,085,962 4,793,312 1,292,650

투자 인프라 구축 5,004,699 4,112,049 892,650

지 268,000 668,000 △400,000

군 4,736,699 3,444,049 1,292,650

투자유치 활동 지원 5,004,699 4,112,049 892,650

지 268,000 668,000 △400,000

군 4,736,699 3,444,049 1,292,650

전략사업 추진 299,510 9,510 290,000

401 시설비및부대비 290,000 0 290,000

01 시설비 290,000 0 290,000

◎예술인마을 진입도로 확포장 공사

290,000 0 290,000290,000,000원*1식

마을단위신규마을(중광정지구 신규마을 조성) 382,000 954,286 △572,286

지 268,000 668,000 △400,000

군 114,000 286,286 △172,286

401 시설비및부대비 382,000 954,286 △572,286

지 268,000 668,000 △400,000

군 114,000 286,286 △172,286

01 시설비 382,000 954,286 △572,286

◎중광정지구 신규마을 조성

382,000 954,286 △572,286경정 382,000,000원*1식

지 268,000 668,000 △400,000

군 114,000 286,286 △172,286

마을단위신규마을(중광정지구 신규마을 조성)(자체) 1,286,000 713,714 572,286

401 시설비및부대비 1,286,000 713,714 572,286

01 시설비 1,286,000 713,714 572,286

◎중광정지구 신규마을 조성(자체)

1,286,000 713,714 572,286경정 1,286,000,000원*1식

전략기반 추진 1,981,960 1,401,310 580,650

201 일반운영비 10,650 0 10,650

01 사무관리비 10,650 0 10,650

◎전략기반사업 설명회 운영 1,800 0 1,800

◎전략기반사업 인쇄물 제작 3,000 0 3,000

◎전략기반사업 추진관련 우편송달료

5,850 0 5,850

1,800,000원*1식

3,000,000*1식

1,950원*1,500명*2회

401 시설비및부대비 1,970,000 1,400,000 570,000

01 시설비 1,970,000 1,400,000 570,000

◎정암리 진입도로 확포장 및 주민숙원사업

570,000 0 570,000570,000,000원

현안사업 추진 50,309 28,309 22,000

401 시설비및부대비 49,000 27,000 22,000

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부서: 전략사업과

정책: 투자 인프라 구축

단위: 투자유치 활동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 시설비 49,000 27,000 22,000

◎손양면 가평지구 전원마을 조성사업 기본계획

수립 용역 22,000 0 22,00022,000,000원*1식

- 65 -

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림녹지과

정책: 산림 경쟁력 강화

단위: 산림조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

산림녹지과 18,251,862 16,402,727 1,849,135

국 2,518,021 2,517,947 74

지 5,073,317 5,073,317 0

도 1,347,804 1,322,804 25,000

군 9,312,720 7,488,659 1,824,061

산림 경쟁력 강화 2,337,061 2,247,061 90,000

국 646,035 646,035 0

지 371,317 371,317 0

도 227,943 227,943 0

군 1,091,766 1,001,766 90,000

산림조성 2,337,061 2,247,061 90,000

국 646,035 646,035 0

지 371,317 371,317 0

도 227,943 227,943 0

군 1,091,766 1,001,766 90,000

주요 도로변 산림녹지대 및 공원관리 654,000 564,000 90,000

206 재료비 40,000 0 40,000

01 재료비 40,000 0 40,000

◎내나무 갖기 캠페인 읍면 지원 묘목구입

40,000 0 40,00040,000,000원*1식

401 시설비및부대비 614,000 564,000 50,000

01 시설비 609,940 559,940 50,000

◎하조대 해송군락지 전정사업

20,000 0 20,000

◎송이조각공원 진입로 확장공사

30,000 0 30,000

20,000,000원*1식

30,000,000원*1식

산림 자원화 3,010,022 2,999,948 10,074

국 1,549,981 1,549,907 74

도 416,124 416,124 0

군 1,043,917 1,033,917 10,000

산림자원 경영관리 1,940,715 1,940,641 74

국 943,908 943,834 74

도 281,176 281,176 0

군 715,631 715,631 0

공공산림가꾸기 426,243 426,169 74

국 216,448 216,374 74

도 62,939 62,939 0

군 146,856 146,856 0

301 일반보상금 6,650 6,576 74

국 6,650 6,576 74

09 행사실비보상금 6,650 6,576 74

◎산림바이오매스수집단 교육비

5,750 5,676 74경정 287,500원 * 20인

국 5,750 5,676 74

산촌주민 지원 686,220 676,220 10,000

국 403,527 403,527 0

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부서: 산림녹지과

정책: 산림 자원화

단위: 산촌주민 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 82,209 82,209 0

군 200,484 190,484 10,000

산촌생태마을 운영매니저 31,772 31,772 0

국 15,886 15,886 0

도 4,766 4,766 0

군 11,120 11,120 0

101 인건비 30,682 31,772 △1,090

국 15,341 15,886 △545

도 4,602 4,766 △164

군 10,739 11,120 △381

04 기간제근로자등보수 30,682 31,772 △1,090

◎산촌생태마을운영매니저 인건비

30,682 31,772 △1,090경정 15,341,000원 * 2인

국 15,341 15,886 △545

도 4,602 4,766 △164

군 10,739 11,120 △381

301 일반보상금 1,090 0 1,090

국 545 0 545

도 164 0 164

군 381 0 381

09 행사실비보상금 1,090 0 1,090

◎산촌생태마을운영매니저 교육훈련비

1,090 0 1,090경정 545,000원*2인

국 545 0 545

도 164 0 164

군 381 0 381

산촌생태마을 유지보수 10,000 0 10,000

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

01 시설비 10,000 0 10,000

◎대치리 산촌체험관 보수사업

10,000 0 10,00010,000,000원*1식

산림 재해방지 2,757,142 2,727,142 30,000

국 303,955 303,955 0

도 326,122 326,122 0

군 2,127,065 2,097,065 30,000

산불방지사업 추진 2,757,142 2,727,142 30,000

국 303,955 303,955 0

도 326,122 326,122 0

군 2,127,065 2,097,065 30,000

산불예방 감시활동(산불취약지 감시원배치) 394,000 364,000 30,000

도 109,152 109,152 0

군 284,848 254,848 30,000

101 인건비 394,000 364,000 30,000

도 109,152 109,152 0

군 284,848 254,848 30,000

04 기간제근로자등보수 394,000 364,000 30,000

- 67 -

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부서: 산림녹지과

정책: 산림 재해방지

단위: 산불방지사업 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎노인산불감시원 배치 30,000 0 30,00030,000,000원*1식

휴양시설경영 1,460,760 1,290,714 170,046

국 18,050 18,050 0

지 398,000 398,000 0

도 124,815 124,815 0

군 919,895 749,849 170,046

휴양림 관리 1,460,760 1,290,714 170,046

국 18,050 18,050 0

지 398,000 398,000 0

도 124,815 124,815 0

군 919,895 749,849 170,046

송이밸리 휴양림 관리 453,930 283,884 170,046

101 인건비 49,705 57,440 △7,735

04 기간제근로자등보수 49,705 57,440 △7,735

◎성수기 청소 일시사역 인부임 0 7,735 △7,735

○기본급 0 4,603 △4,603

○주휴수당 0 691 △691

○휴일근무수당 0 1,295 △1,295

○연차유급휴가수당 0 288 △288

○국민연금부담금 0 320 △320

○고용보험부담금 0 107 △107

○건강보험부담금 0 216 △216

○장기요양보험부담금 0 15 △15

○산재보험부담금 0 200 △200

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

201 일반운영비 153,751 141,244 12,507

01 사무관리비 33,700 25,700 8,000

◎홍보물제작 17,200 9,200 8,000경정 17,200,000원*1식

02 공공운영비 120,051 115,544 4,507

◎휴양림 오수처리시설 유지관리비

14,507 10,000 4,507경정 14,507,000원*1식

307 민간이전 7,734 0 7,734

05 민간위탁금 7,734 0 7,734

◎송이밸리 자연휴양림 성수기 청소용역

7,734 0 7,734128,900원*1인*60일

401 시설비및부대비 212,540 70,000 142,540

01 시설비 210,000 70,000 140,000

◎산림문화휴양관 리모델링공사

140,000 0 140,00035,000,000원*4개실

02 감리비 2,540 0 2,540

◎산림문화휴양관 리모델링공사 시공감리

2,540 0 2,540133,660,000원*1.9%

405 자산취득비 15,000 0 15,000

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부서: 산림녹지과

정책: 휴양시설경영

단위: 휴양림 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 자산및물품취득비 15,000 0 15,000

◎세미나실 물품구입 10,000 0 10,000

◎산림문화휴양관 집기구입 5,000 0 5,000

10,000,000원*1식

5,000,000원*1식

농업기반 강화 8,443,214 6,982,200 1,461,014

지 4,304,000 4,304,000 0

도 252,800 227,800 25,000

군 3,886,414 2,450,400 1,436,014

농업생산기반 구축 8,303,214 6,842,200 1,461,014

지 4,304,000 4,304,000 0

도 252,800 227,800 25,000

군 3,746,414 2,310,400 1,436,014

수리시설 유지관리 45,200 35,200 10,000

201 일반운영비 45,200 35,200 10,000

01 사무관리비 35,200 25,200 10,000

◎수리시설 장비 유지비

21,000 11,000 10,000경정 21,000,000원*1식

시군 수리시설 개보수 176,000 60,000 116,000

401 시설비및부대비 176,000 60,000 116,000

01 시설비 176,000 60,000 116,000

◎청곡리(572) 수문 정비공사

10,000 0 10,000

◎범부 가동보 보수공사 50,000 0 50,000

◎상운배수펌프장 시설물(휀스 등) 보수 및 정

비 공사 20,000 0 20,000

◎취수장(오색, 내현) 보수공사

10,000 0 10,000

◎대형관정 고장펌프 교체공사

20,000 0 20,000

◎수리시설 민원해결 측량용역

6,000 0 6,000

10,000,000원*1식

50,000,000원*1식

20,000,000원*1식

10,000,000원*1식

5,000,000원*4대

1,000,000원*6개소

시군 수리시설 개보수(도비보조) 90,000 40,000 50,000

도 41,000 16,000 25,000

군 49,000 24,000 25,000

401 시설비및부대비 90,000 40,000 50,000

도 41,000 16,000 25,000

군 49,000 24,000 25,000

01 시설비 90,000 40,000 50,000

◎조산리 농수로 설치사업 50,000 0 50,00050,000,000원*1식

도 25,000 0 25,000

군 25,000 0 25,000

소규모 농업기반 편익사업 1,500,014 215,000 1,285,014

401 시설비및부대비 1,500,014 215,000 1,285,014

01 시설비 1,492,000 215,000 1,277,000

◎화일리(396)농로포장공사 30,000 0 30,00030,000,000원*1식

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부서: 산림녹지과

정책: 농업기반 강화

단위: 농업생산기반 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎연창리(66-1) 농로정비공사

10,000 0 10,000

◎감곡리(545-3) 농로포장공사

15,000 0 15,000

◎송암리(66) 농로포장공사 15,000 0 15,000

◎용천(344-1)농로포장공사 25,000 0 25,000

◎북평리(563) 농로 정비공사

20,000 0 20,000

◎범부리 농로 정비공사 30,000 0 30,000

◎수리뜰 농수로 정비공사 50,000 0 50,000

◎용천(66) 농수로 정비공사 10,000 0 10,000

◎내현리(169) 농수로 설치공사

50,000 0 50,000

◎도화리(뒷골 135) 농수로 설치공사

50,000 0 50,000

◎동호리 4반 마을안길 및 농로포장공사

90,000 50,000 40,000

◎송전리(송평길 4-1) 배수로 설치공사

20,000 0 20,000

◎상왕도리(산24) 농로포장공사

20,000 0 20,000

◎가평리(101) 농수로 설치공사

15,000 0 15,000

◎상양혈리(348-1) 농수로 설치공사

15,000 0 15,000

◎남양리(89) 농수로 설치공사

15,000 0 15,000

◎송현리(335-7) 농수로 설치공사

20,000 0 20,000

◎주리(72) 농로 및 배수로 정비공사

10,000 0 10,000

◎상양혈리(80) 농수로 설치공사

10,000 0 10,000

◎상양혈리(251) 농수로 설치공사

10,000 0 10,000

◎수여리(365-1) 농수로 설치공사

15,000 0 15,000

◎수여리(54) 배수로 덮개 설치공사

5,000 0 5,000

◎어성전(465) 농수로 정비공사

10,000 0 10,000

◎보철거(원일전하보) 공사 60,000 0 60,000

◎보철거(장리보) 공사 20,000 0 20,000

◎원일전(446) 농로 이설 및 포장 공사

10,000 0 10,000

◎면옥치리(747) 농로 포장공사

15,000 0 15,000

10,000,000원*1식

15,000,000원*1식

15,000,000원*1식

25,000,000원*1식

20,000,000원*1식

30,000,000원*1식

50,000,000원*1식

10,000,000원*1식

50,000,000원*1식

50,000,000원*1식

경정 90,000,000원*1식

20,000,000원*1식

20,000,000원*1식

15,000,000원*1식

15,000,000원*1식

15,000,000원*1식

20,000,000원*1식

10,000,000원*1식

10,000,000원*1식

10,000,000원*1식

15,000,000원*1식

5,000,000원*1식

10,000,000원*1식

60,000,000원*1식

20,000,000원*1식

10,000,000원*1식

15,000,000원*1식

- 70 -

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부서: 산림녹지과

정책: 농업기반 강화

단위: 농업생산기반 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎상광정리(892) 농로 포장공사

20,000 0 20,000

◎대치리(3) 농수로 정비공사

40,000 0 40,000

◎상광정리(610) 농수로 정비공사

25,000 0 25,000

◎말곡리(639) 농로 포장공사

20,000 0 20,000

◎정자리(76) 농로 포장공사 20,000 0 20,000

◎시변리(36-6) 농수로 설치공사

10,000 0 10,000

◎원포리(42-1) 농수로 설치공사

12,000 0 12,000

◎남애1리(145) 농수로 설치공사

10,000 0 10,000

◎정자리(123) 농수로 설치공사

20,000 0 20,000

◎주리(244) 농수로 정비공사

20,000 0 20,000

◎입암리(398) 농수로 정비공사

25,000 0 25,000

◎두리(170-2) 농로 포장공사

15,000 0 15,000

◎임호정리(350-6) 농수로 설치공사

10,000 0 10,000

◎죽리(226) 농로 포장공사 15,000 0 15,000

◎지리(77외 1필지) 토지보상

15,000 0 15,000

◎강선리(944) 농로 확장 20,000 0 20,000

◎답리(87-20) 마을안길 포장

20,000 0 20,000

◎금풍리(184) 구거정비 10,000 0 10,000

◎적은리(3-1) 농로 포장 10,000 0 10,000

◎사교리(5) 농수로 정비공사

10,000 0 10,000

◎상복리(44-1) 농로개설 25,000 0 25,000

◎주청리(119-5) 배수로 정비

35,000 0 35,000

◎장산리(759) 배수로 복개공사

10,000 0 10,000

◎상복리(536)잔뜰 배수로 설치

15,000 0 15,000

◎간곡(33-1) 농수로 덮개 설치공사

20,000 0 20,000

◎사교(118) 농수로 설치공사

20,000 0 20,000

◎회룡(산6) 농로 및 농수로 설치공사

20,000 0 20,000

20,000,000원*1식

40,000,000원*1식

25,000,000원*1식

20,000,000원*1식

20,000,000원*1식

10,000,000원*1식

12,000,000원*1식

10,000,000원*1식

20,000,000원*1식

20,000,000원*1식

25,000,000원*1식

15,000,000원*1식

10,000,000원*1식

15,000,000원*1식

15,000,000원*1식

20,000,000원*1식

20,000,000원*1식

10,000,000원*1식

10,000,000원*1식

10,000,000원*1식

25,000,000원*1식

35,000,000원*1식

10,000,000원*1식

15,000,000원*1식

20,000,000원*1식

20,000,000원*1식

20,000,000원*1식

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부서: 산림녹지과

정책: 농업기반 강화

단위: 농업생산기반 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎광석리 농수로 정비 20,000 0 20,000

◎우암리(한밭골) 농로포장공사(양돈단지 협약

사업) 20,000 0 20,000

◎주리영통 마을안길 배수로공사(양돈단지 협약

사업) 12,000 0 12,000

◎주리영통 농로포장공사(양돈단지 협약사업)

18,000 0 18,000

◎간곡-회룡간 BOX 교량 설치

100,000 0 100,000

20,000,000원*1식

20,000,000원*1식

12,000,000원*1식

18,000,000원*1식

100,000,000원*1식

03 시설부대비 8,014 0 8,014

◎소규모 농업기반편익사업 부대비

8,014 0 8,0141,272,000,000원*0.63%

행정운영경비(산림녹지과) 177,956 155,662 22,294

인력운영비(산림녹지과) 130,042 107,748 22,294

인력운영비(산림녹지과) 130,042 107,748 22,294

101 인건비 130,042 107,748 22,294

01 보수 94,947 74,105 20,842

◎초과근무수당 94,947 74,105 20,842경정 9,649원*16인*615시간

03 무기계약근로자보수 35,095 33,643 1,452

◎휴양림 청소관리원 35,095 33,643 1,452

○피복비 300 0 300

○연가보상비 1,152 0 1,152

300,000원*1인*1회

76,799원*1인*15일

재무활동(산림녹지과) 65,707 0 65,707

보전지출 65,707 0 65,707

보조금 반환 65,707 0 65,707

802 반환금기타 65,707 0 65,707

01 국고보조금반환금 52,167 0 52,167

◎산림경영계획작성 2,909 0 2,909

◎산림경영계획작성(이자) 21 0 21

◎사방사업 28,238 0 28,238

◎사방사업(이자) 2,987 0 2,987

◎산림바이오매스확충 1,555 0 1,555

◎청정임산물이용증진 14,727 0 14,727

◎산림 병해충 방제 1,484 0 1,484

◎산불방지대책 246 0 246

2,909,000원

21,000원

28,238,000원

2,987,000원

1,555,000원

14,727,000원

1,484,000원

246,000원

02 시ㆍ도비보조금반환금 13,540 0 13,540

◎산림경영계획작성 873 0 873

◎사방사업 6,052 0 6,052

◎산림바이오매스확충 417 0 417

◎청정임산물이용증진 4,586 0 4,586

◎산림 병해충 방제 786 0 786

873,000원

6,052,000원

417,000원

4,586,000원

786,000원

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부서: 산림녹지과

정책: 재무활동(산림녹지과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎산불방지대책 112 0 112

◎산불예방감시활동 714 0 714

112,000원

714,000원

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경관리과

정책: 수질환경 관리

단위: 수질오염원 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

환경관리과 29,753,586 28,953,867 799,719

국 16,286,950 16,285,950 1,000

도 1,000,903 961,706 39,197

군 12,465,733 11,706,211 759,522

수질환경 관리 75,194 8,800 66,394

도 33,197 0 33,197

군 41,997 8,800 33,197

수질오염원 관리 75,194 8,800 66,394

도 33,197 0 33,197

군 41,997 8,800 33,197

수질검사 및 방제 75,194 8,800 66,394

도 33,197 0 33,197

군 41,997 8,800 33,197

307 민간이전 66,394 0 66,394

도 33,197 0 33,197

군 33,197 0 33,197

02 민간경상사업보조 66,394 0 66,394

◎개인하수처리시설 환경공영제 위탁관리

66,394 0 66,394110,656,000원*1식*60%

도 33,197 0 33,197

군 33,197 0 33,197

대기환경 보전 153,840 153,840 0

국 45,120 45,120 0

도 13,636 13,636 0

군 95,084 95,084 0

대기환경 개선 153,840 153,840 0

국 45,120 45,120 0

도 13,636 13,636 0

군 95,084 95,084 0

비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원 8,000 8,000 0

국 4,000 4,000 0

군 4,000 4,000 0

201 일반운영비 8,000 0 8,000

국 4,000 0 4,000

군 4,000 0 4,000

01 사무관리비 8,000 0 8,000

◎진단컨설턴트 활동 지원 8,000 0 8,0008,000,000원*1식

국 4,000 0 4,000

군 4,000 0 4,000

307 민간이전 0 8,000 △8,000

국 0 4,000 △4,000

군 0 4,000 △4,000

05 민간위탁금 0 8,000 △8,000

◎그린스타트 활동 지원 0 8,000 △8,000경정 0원

국 0 4,000 △4,000

군 0 4,000 △4,000

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부서: 환경관리과

정책: 환경보전 관리

단위: 화장실 문화개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

환경보전 관리 408,068 349,068 59,000

국 42,000 42,000 0

도 35,780 35,780 0

군 330,288 271,288 59,000

화장실 문화개선 260,904 201,904 59,000

도 6,900 6,900 0

군 254,004 195,004 59,000

공중화장실 관리 237,904 178,904 59,000

201 일반운영비 76,500 59,500 17,000

01 사무관리비 48,500 31,500 17,000

◎성수기 계곡,하천 간이화장실 임대료

47,000 30,000 17,000경정 47,000,000원*1식

401 시설비및부대비 47,000 5,000 42,000

01 시설비 47,000 5,000 42,000

◎공중화장실 설치(갈천리) 사업

42,000 0 42,00042,000,000원*1식

폐기물 관리 6,662,280 6,192,300 469,980

국 751,540 751,540 0

도 436,550 431,550 5,000

군 5,474,190 5,009,210 464,980

폐기물 감량 408,113 293,133 114,980

국 5,900 5,900 0

도 3,150 3,150 0

군 399,063 284,083 114,980

쓰레기 종량제 운영 261,600 146,620 114,980

201 일반운영비 34,200 11,200 23,000

01 사무관리비 13,200 10,200 3,000

◎음식물쓰레기 전용봉투 동판제작

3,000 0 3,000750,000원*4개

02 공공운영비 21,000 1,000 20,000

◎차량선박비 10,000 0 10,000

◎음식물수거용기 유지관리비 10,000 0 10,000

10,000,000*1식

10,000,000*1식

202 여비 1,980 0 1,980

01 국내여비 1,980 0 1,980

◎음식물쓰레기 처리 업무 추진

1,980 0 1,98030,000원*1인*66회

206 재료비 120,000 80,000 40,000

01 재료비 120,000 80,000 40,000

◎음식물쓰레기 전용 봉투제작

10,000 0 10,000

◎음식물쓰레기 거점 수거용기 구입

30,000 0 30,000

10,000,000원*1식

70,588원*425개

307 민간이전 50,000 0 50,000

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부서: 환경관리과

정책: 폐기물 관리

단위: 폐기물 감량 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

05 민간위탁금 50,000 0 50,000

◎음식물 위탁처리비 50,000 0 50,000111,110원*450톤

종합폐기물 처리시설 조성 5,176,662 4,821,662 355,000

국 250,000 250,000 0

도 321,500 316,500 5,000

군 4,605,162 4,255,162 350,000

농어촌폐기물처리시설 설치 893,000 883,000 10,000

국 250,000 250,000 0

도 321,500 316,500 5,000

군 321,500 316,500 5,000

401 시설비및부대비 893,000 883,000 10,000

국 250,000 250,000 0

도 321,500 316,500 5,000

군 321,500 316,500 5,000

01 시설비 735,938 725,938 10,000

◎ 농어촌폐기물처리시설 증설 사업

735,938 725,938 10,000경정 735,938,000원*1식

국 205,532 205,532 0

도 265,203 260,203 5,000

군 265,203 260,203 5,000

농어촌폐기물처리시설 설치(자체) 1,135,500 1,140,500 △5,000

401 시설비및부대비 1,135,500 1,140,500 △5,000

01 시설비 932,603 937,603 △5,000

◎농어촌폐기물처리시설 증설 사업

932,603 937,603 △5,000경정 932,603,000원*1식

환경자원센터 운영 3,107,322 2,797,322 310,000

401 시설비및부대비 491,750 181,750 310,000

01 시설비 491,750 181,750 310,000

◎굴뚝연속자동측정기기 교체

130,000 0 130,000

◎폐기물처리시설(소각) 감온탑 교체공사

180,000 0 180,000

130,000,000원*1개소

180,000,000원*1개소

환경자원센터 조성 40,840 840 40,000

401 시설비및부대비 40,000 0 40,000

01 시설비 40,000 0 40,000

◎화일리 배수로 정비사업(협약사업)

40,000 0 40,00040,000,000원*1개소

읍면 매립장 관리 832,225 832,225 0

국 373,000 373,000 0

도 111,900 111,900 0

군 347,325 347,325 0

비위생매립지 정비 사업 746,000 746,000 0

국 373,000 373,000 0

도 111,900 111,900 0

군 261,100 261,100 0

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부서: 환경관리과

정책: 폐기물 관리

단위: 읍면 매립장 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

401 시설비및부대비 746,000 746,000 0

국 373,000 373,000 0

도 111,900 111,900 0

군 261,100 261,100 0

01 시설비 740,775 740,775 0

◎영덕리 비위생매립지 정비사업

411,075 414,835 △3,760경정 411,075,000원*1식

국 205,538 207,418 △1,880

도 61,661 62,221 △560

군 143,876 145,196 △1,320

◎잔교리 비위생매립지 정비사업

329,700 325,940 3,760경정 329,700,000원*1식

국 164,850 162,970 1,880

도 49,450 48,890 560

군 115,400 114,080 1,320

비위생매립지 정비 사업(자체) 45,400 45,400 0

401 시설비및부대비 45,400 45,400 0

01 시설비 45,017 45,017 0

◎영덕리 비위생매립지 정비사업

24,900 23,580 1,320

◎잔교리 비위생매립지 정비사업

20,117 21,437 △1,320

경정 24,900,000원*1식

경정 20,117,000원*1식

환경기초시설 운영 16,568,450 16,529,450 39,000

국 14,880,000 14,879,000 1,000

도 449,000 448,000 1,000

군 1,239,450 1,202,450 37,000

하수관거 관리 12,469,000 12,430,000 39,000

국 11,388,000 11,387,000 1,000

군 1,081,000 1,043,000 38,000

하수관거 정비(강현) 2,461,000 2,424,000 37,000

국 1,697,000 1,697,000 0

군 764,000 727,000 37,000

401 시설비및부대비 2,461,000 2,424,000 37,000

국 1,697,000 1,697,000 0

군 764,000 727,000 37,000

01 시설비 2,403,000 2,190,900 212,100

◎강현 하수관거 정비 사업(간곡리 외 2개리)

2,403,000 2,190,900 212,100경정 2,403,000,000원*1식

국 1,656,400 1,533,800 122,600

군 746,600 657,100 89,500

02 감리비 52,000 227,100 △175,100

◎강현 하수관거 정비 사업(간곡리 외 2개리)

52,000 227,100 △175,100경정 52,000,000원*1식

국 36,400 159,000 △122,600

군 15,600 68,100 △52,500

하수관거 정비(하조대,남애,인구)-BTO 8,952,000 8,951,000 1,000

국 8,952,000 8,951,000 1,000

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부서: 환경관리과

정책: 환경기초시설 운영

단위: 하수관거 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

402 민간자본이전 8,952,000 8,951,000 1,000

국 8,952,000 8,951,000 1,000

03 민간대행사업비 8,952,000 8,951,000 1,000

◎하조대,남애,인구 하수관거정비사업

8,952,000 8,951,000 1,000경정 8,952,000,000원*1식

국 8,952,000 8,951,000 1,000

하수관거 정비(거마리) 1,056,000 1,055,000 1,000

국 739,000 739,000 0

군 317,000 316,000 1,000

401 시설비및부대비 1,056,000 1,055,000 1,000

국 739,000 739,000 0

군 317,000 316,000 1,000

01 시설비 1,052,300 1,051,300 1,000

◎거마리 하수관거정비사업 1,052,300 1,051,300 1,000

국 736,400 736,400 0

군 315,900 314,900 1,000

마을 환경기초시설 관리 421,000 421,000 0

국 295,000 295,000 0

도 38,000 37,000 1,000

군 88,000 89,000 △1,000

농어촌 마을하수도 정비(어성전) 421,000 421,000 0

국 295,000 295,000 0

도 38,000 37,000 1,000

군 88,000 89,000 △1,000

401 시설비및부대비 421,000 421,000 0

국 295,000 295,000 0

도 38,000 37,000 1,000

군 88,000 89,000 △1,000

01 시설비 420,000 380,700 39,300

◎어성전리 농어촌마을하수도 정비공사

420,000 380,700 39,300경정 420,000,000원*1식

국 294,300 266,700 27,600

도 37,900 33,500 4,400

군 87,800 80,500 7,300

02 감리비 0 39,300 △39,300

◎어성전리 농어촌마을하수도 정비공사

0 39,300 △39,300경정 0원

국 0 27,600 △27,600

도 0 3,400 △3,400

군 0 8,300 △8,300

재무활동(환경관리과) 2,801,345 2,636,000 165,345

국 546,000 546,000 0

군 2,255,345 2,090,000 165,345

보전지출 711,345 546,000 165,345

국 546,000 546,000 0

군 165,345 0 165,345

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부서: 환경관리과

정책: 재무활동(환경관리과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

보조금 반환 165,345 0 165,345

802 반환금기타 165,345 0 165,345

01 국고보조금반환금 164,472 0 164,472

◎탄소포인트제 운영 1,131 0 1,131

◎그린스타트 활동 지원 2,887 0 2,887

◎하천 및 하구쓰레기 정화사업 850 0 850

◎농촌폐비닐 처리 지원사업 400 0 400

◎농촌폐비닐 공동집하장 설치사업

950 0 950

◎슬레이트 처리사업 4,415 0 4,415

◎양양 노후하수관로 정밀조사

79,804 0 79,804

◎양양하수처리장 융자금 상환

74,035 0 74,035

1,131,000원*1식

2,887,000원*1식

850,000*1식

400,000*1식

950,000*1식

4,415,000*1식

79,804,000원*1식

74,035,000원*1식

02 시ㆍ도비보조금반환금 873 0 873

◎하천 및 하구쓰레기 정화사업 120 0 120

◎농촌폐비닐 공동집하장 설치사업

660 0 660

◎아름다운 공중화장실 조성 93 0 93

120,000*1식

660,000*1식

93,000*1식

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전건설과

정책: 교통망 확충

단위: 도로 환경개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

안전건설과 23,851,357 16,765,282 7,086,075

국 3,710,824 3,616,224 94,600

지 2,500,000 2,500,000 0

특 1,300,000 0 1,300,000

도 698,342 653,342 45,000

군 15,642,191 9,995,716 5,646,475

교통망 확충 10,642,534 7,392,734 3,249,800

지 2,500,000 2,500,000 0

특 1,300,000 0 1,300,000

도 60,000 60,000 0

군 6,782,534 4,832,734 1,949,800

도로 환경개선 409,934 407,434 2,500

자전거 이용활성화 추진 2,500 0 2,500

307 민간이전 2,500 0 2,500

02 민간경상사업보조 2,500 0 2,500

◎강원 자전거 대행진 지원 2,500 0 2,5002,500,000원*1식

군도 정비 사업 3,452,300 3,237,300 215,000

지 2,500,000 2,500,000 0

군 952,300 737,300 215,000

군도 유지보수 602,300 487,300 115,000

401 시설비및부대비 513,000 398,000 115,000

01 시설비 513,000 398,000 115,000

◎도로변 제초작업 50,000 20,000 30,000

◎원포리 군도변 배수로 설치공사

10,000 0 10,000

◎회룡리 입구 배수로 설치공사

20,000 0 20,000

◎군도 및 농어촌도로망도 제작용역

20,000 0 20,000

◎고노골입구 교차로 진입로 확장공사

15,000 0 15,000

◎남양리 너리게 가드레일 설치공사

20,000 0 20,000

경정 2,000,000원*25회

10,000,000*1식

20,000,000*1식

20,000,000*1식

15,000,000원*1식

20,000,000원*1식

군도확포장사업 100,000 0 100,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 99,100 0 99,100

◎ 군도2호선(시거불량구간)도로 정비공사

99,100 0 99,10099,100,000원*1식

03 시설부대비 900 0 900

◎ 군도2호선(시거불량구간)도로 정비공사부대

비 900 0 900100,000,000원*0.9%

농어촌도로 정비사업 2,360,000 650,000 1,710,000

특 1,300,000 0 1,300,000

군 1,060,000 650,000 410,000

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부서: 안전건설과

정책: 교통망 확충

단위: 농어촌도로 정비사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

농어촌도로 확포장사업 2,360,000 650,000 1,710,000

특 1,300,000 0 1,300,000

군 1,060,000 650,000 410,000

401 시설비및부대비 2,360,000 650,000 1,710,000

특 1,300,000 0 1,300,000

군 1,060,000 650,000 410,000

01 시설비 2,350,100 647,120 1,702,980

◎양양201호(기정~사천간) 농어촌도로 확포장사

업 397,120 198,560 198,560

◎서면205호(용소리)농어촌도로포장공사

60,000 0 60,000

◎강현102호(정암리)농어촌도로직선화사업

99,100 0 99,100

◎강현209호(간곡리)농어촌도로 확포장공사

50,000 0 50,000

◎동계올림픽 개최지역 접근도로 개선공사(북양

양IC연결도로) 1,295,320 0 1,295,320

경정 1,323,733원*300m

60,000,000원*1식

99,100,000원*1식

50,000,000원*1식

1,295,320,000원*1식

특 1,295,320 0 1,295,320

03 시설부대비 9,900 2,880 7,020

◎양양201호(기정~사천간) 농어촌도로 확포장사

업 시설부대비 2,880 1,440 1,440

◎강현102호(정암리)농어촌도로직선화사업부대

비 900 0 900

◎동계올림픽 개최지역 접근도로 개선공사(북양

양IC연결도로) 부대비 4,680 0 4,680

경정 400,000,000원*0.72%

100,000,000원*0.90%

1,300,000,000원*0.36%

특 4,680 0 4,680

낙후지역 개발촉진 2,500,000 2,000,000 500,000

성장촉진(구개발촉진)지구 도로개설(군도5호 여운포~

송전간)

2,500,000 2,000,000 500,000

401 시설비및부대비 2,500,000 2,000,000 500,000

01 시설비 2,489,200 1,992,800 496,400

◎ 군도5호선(동호교~여운포교간)토지보상

496,400 0 496,400496,400,000원*1식

03 시설부대비 10,800 7,200 3,600

◎군도5호선(동호교~여운포교간)토지보상부대비

3,600 0 3,600500,000,000원*0.72%

소규모 민원해결 1,900,300 1,098,000 802,300

도 60,000 60,000 0

군 1,840,300 1,038,000 802,300

주민숙원해결사업 1,070,300 268,000 802,300

401 시설비및부대비 1,070,300 268,000 802,300

01 시설비 1,064,000 268,000 796,000

◎진전사 진입도로 확포장공사

50,000 30,000 20,000경정 50,000,000원*1식

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부서: 안전건설과

정책: 교통망 확충

단위: 소규모 민원해결 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎사교리 마을안길 위험구간 개선공사

6,000 0 6,000

◎면옥치리 마을안길 안전시설 정비공사

30,000 0 30,000

◎여운포리 마을도로 배수시설 정비공사

60,000 0 60,000

◎광진리 마을도로 배수로 정비공사

10,000 0 10,000

◎밀양리 마을안길 정비공사 30,000 0 30,000

◎수리 마을안길 포장공사 35,000 0 35,000

◎강선리 마을배수로 정비공사

10,000 0 10,000

◎하왕도리 옹벽설치공사 20,000 0 20,000

◎중광정리 농로포장공사 15,000 0 15,000

◎상왕도리(801) 교량 확장공사

40,000 0 40,000

◎용천리 마을도로 정비공사 20,000 0 20,000

◎인구리 마을안길 정비공사 20,000 0 20,000

◎용호리 배수로 정비공사 20,000 0 20,000

◎어성전2리 가드레일 설치공사

15,000 0 15,000

◎소규모공공시설내 미불용지 보상

70,000 0 70,000

◎강선리 구거정비공사 15,000 0 15,000

◎장리 배터 도로포장공사 100,000 0 100,000

◎논화리 마을안길 보수 및 포장공사

20,000 0 20,000

◎북분리 마을안길 포장공사 15,000 0 15,000

◎하광정리 마을안길 포장공사

20,000 0 20,000

◎도리 수채골 가드레일설치공사

10,000 0 10,000

◎명지리 개비온옹벽공사 20,000 0 20,000

◎북분리 수로관설치 및 복개공사

15,000 0 15,000

◎공수전리 마을회관 입구 배수로 복개공사

25,000 0 25,000

◎상운리 마을안길 포장공사 20,000 0 20,000

◎용천리 배수로 정비공사 10,000 0 10,000

◎오색1리 마을회관 주차장 조성공사

15,000 0 15,000

◎수리 농로개설공사(강건너)

20,000 0 20,000

◎내곡리 배수로 정비공사 10,000 0 10,000

◎수산리 마을안길 포장공사 10,000 0 10,000

◎거마리 단지골 하천복개공사

50,000 0 50,000

6,000,000원*1식

30,000,000*1식

60,000,000원*1식

10,000,000원*1식

30,000,000원*1식

35,000,000원*1식

10,000,000원*1식

20,000,000원*1식

15,000,000원*1식

40,000,000원*1식

20,000,000*1식

20,000,000원*1식

20,000,000원*1식

15,000,000원*1식

70,000,000원*1식

15,000,000원*1식

100,000,000원*1식

20,000,000원*1식

15,000,000원*1식

20,000,000원*1식

10,000,000원*1식

20,000,000원*1식

15,000,000원*1식

25,000,000원*1식

20,000,000원*1식

10,000,000원*1식

15,000,000원*1식

20,000,000원*1식

10,000,000원*1식

10,000,000원*1식

50,000,000원*1식

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부서: 안전건설과

정책: 교통망 확충

단위: 소규모 민원해결 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

03 시설부대비 6,300 0 6,300

◎주민숙원해결사업 부대비

6,300 0 6,3001,000,000,000원*0.63%

민원해결사업 710,000 710,000 0

401 시설비및부대비 710,000 710,000 0

01 시설비 710,000 710,000 0

◎현남면 100,000 100,000 0

○남애2리 농로포장공사(부기정정) 0 15,000 △15,000

○남애1리 농로포장공사(부기정정)

15,000 0 15,000

경정 0원

15,000,000원*1식

급경사지정비 20,000 0 20,000

급경사지정비사업 20,000 0 20,000

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

01 시설비 20,000 0 20,000

◎급경사지정비 및 안전진단 20,000 0 20,00020,000,000원*1식

하천정비 1,597,000 1,494,000 103,000

도 100,000 70,000 30,000

군 1,497,000 1,424,000 73,000

하천 유지관리 1,597,000 1,494,000 103,000

도 100,000 70,000 30,000

군 1,497,000 1,424,000 73,000

지방하천 유지관리 263,000 203,000 60,000

도 100,000 70,000 30,000

군 163,000 133,000 30,000

401 시설비및부대비 263,000 203,000 60,000

도 100,000 70,000 30,000

군 163,000 133,000 30,000

01 시설비 263,000 203,000 60,000

◎재해예방 하천유지보수사업

60,000 140,000 △80,000경정 60,000,000원*1식

도 30,000 70,000 △40,000

군 30,000 70,000 △40,000

◎지방하천(장승천) 정비사업

100,000 0 100,000100,000,000원*1식

도 50,000 0 50,000

군 50,000 0 50,000

◎지방하천(광정천)정비사업 40,000 0 40,00040,000,000원*1식

도 20,000 0 20,000

군 20,000 0 20,000

하천민원 해결 95,000 52,000 43,000

201 일반운영비 25,000 22,000 3,000

01 사무관리비 25,000 22,000 3,000

◎위원회 참석 및 심사수당 3,000 0 3,000300,000원*5인*2회

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부서: 안전건설과

정책: 하천정비

단위: 하천 유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

401 시설비및부대비 70,000 30,000 40,000

01 시설비 70,000 30,000 40,000

◎후천(범부리)둑마루 확장 및 포장공사

40,000 0 40,00040,000,000원*1식

하천 치수대책 강화 4,785,000 4,706,400 78,600

국 2,689,000 2,594,400 94,600

도 300,000 300,000 0

군 1,796,000 1,812,000 △16,000

하천재해방지 4,785,000 4,706,400 78,600

국 2,689,000 2,594,400 94,600

도 300,000 300,000 0

군 1,796,000 1,812,000 △16,000

지방하천정비(하천재해예방) 3,000,000 4,706,400 △1,706,400

국 1,500,000 2,594,400 △1,094,400

도 300,000 300,000 0

군 1,200,000 1,812,000 △612,000

401 시설비및부대비 3,000,000 4,706,400 △1,706,400

국 1,500,000 2,594,400 △1,094,400

도 300,000 300,000 0

군 1,200,000 1,812,000 △612,000

01 시설비 2,989,200 4,614,880 △1,625,680

◎쌍천 생태하천 정비사업(세부사업명 변경)

0 1,625,680 △1,625,680경정 0원

국 0 1,039,680 △1,039,680

군 0 586,000 △586,000

02 감리비 0 80,720 △80,720

◎쌍천 생태하천 정비사업 감리비(세부사업명

변경) 0 80,720 △80,720경정 0원

국 0 54,720 △54,720

군 0 26,000 △26,000

지방하천정비(생태하천) 1,785,000 0 1,785,000

국 1,189,000 0 1,189,000

군 596,000 0 596,000

401 시설비및부대비 1,785,000 0 1,785,000

국 1,189,000 0 1,189,000

군 596,000 0 596,000

01 시설비 1,632,508 0 1,632,508

◎쌍천 생태하천 정비사업(세부사업명 변경)

1,632,508 0 1,632,5081,632,508,000원*1식

국 1,087,424 0 1,087,424

군 545,084 0 545,084

02 감리비 152,492 0 152,492

◎쌍천 생태하천 정비사업 감리비(세부사업명

변경) 152,492 0 152,492152,492,000원*1식

국 101,576 0 101,576

군 50,916 0 50,916

재난예방 관리체계 구축 2,488,720 2,368,720 120,000

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부서: 안전건설과

정책: 재난예방 관리체계 구축

단위: 방재시설 및 장비운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 1,000,000 1,000,000 0

도 220,627 210,627 10,000

군 1,268,093 1,158,093 110,000

방재시설 및 장비운영 219,550 169,550 50,000

제설장비 관리 150,850 100,850 50,000

201 일반운영비 94,350 44,350 50,000

02 공공운영비 83,000 33,000 50,000

◎트렉터 제설기(원터지) 지원금

50,000 0 50,000500,000원*100대

방재활동 관리 249,170 199,170 50,000

도 20,627 10,627 10,000

군 228,543 188,543 40,000

방재활동 지원 176,035 146,035 30,000

401 시설비및부대비 100,000 70,000 30,000

01 시설비 100,000 70,000 30,000

◎내곡소하천 준설사업 30,000 0 30,00030,000,000원*1식

풍수해 보험 73,135 53,135 20,000

도 20,627 10,627 10,000

군 52,508 42,508 10,000

201 일반운영비 73,135 53,135 20,000

도 20,627 10,627 10,000

군 52,508 42,508 10,000

01 사무관리비 20,000 0 20,000

◎ 풍수해보험 가입 홍보비 20,000 0 20,00020,000,000원*1식

도 10,000 0 10,000

군 10,000 0 10,000

재난위험시설물 정비 2,020,000 2,000,000 20,000

국 1,000,000 1,000,000 0

도 200,000 200,000 0

군 820,000 800,000 20,000

재해위험지구 정비 20,000 0 20,000

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

01 시설비 20,000 0 20,000

◎가평저류지 관리도로 포장사업

20,000 0 20,00020,000,000원*1식

안전 관리체계 구축 196,818 186,818 10,000

국 2,614 2,614 0

도 9,055 4,055 5,000

군 185,149 180,149 5,000

재난예방활동 지원 192,528 182,528 10,000

국 2,614 2,614 0

도 8,500 3,500 5,000

군 181,414 176,414 5,000

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부서: 안전건설과

정책: 안전 관리체계 구축

단위: 재난예방활동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

특정관리대상 시설물 유지 보수 35,200 25,200 10,000

도 5,000 0 5,000

군 30,200 25,200 5,000

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

도 5,000 0 5,000

군 5,000 0 5,000

01 시설비 10,000 0 10,000

◎특정관리대상시설 안전관리 및 점검

10,000 0 10,00010,000,000원*1식

도 5,000 0 5,000

군 5,000 0 5,000

행정운영경비(안전건설과) 314,693 304,421 10,272

인력운영비(안전건설과) 264,961 254,689 10,272

인력운영비(안전건설과) 264,961 254,689 10,272

101 인건비 264,961 254,689 10,272

03 무기계약근로자보수 186,225 175,953 10,272

◎도로수로원 인건비 163,488 153,216 10,272

○기본급(8호봉)

14,966 14,817 149

○기본급(4호봉)

71,552 69,452 2,100

○상여금(8호봉) 4,989 4,939 50

○상여금(4호봉) 23,851 23,151 700

○시간외수당(8호봉)

1,512 1,500 12

○시간외수당(4호봉)

7,299 7,134 165

○명절휴가비(8호봉) 1,248 1,235 13

○명절휴가비(4호봉) 5,963 5,788 175

○연가보상비(8호봉) 1,200 0 1,200

○연가보상비(4호봉) 5,708 0 5,708

경정 1,247,100원*1인*12개월

경정 1,192,520원*5인*12개월

경정 4,988,400원*1인

경정 4,770,080원*5인

경정 10,074원*100시간*1인*150%

경정 9,732원*100시간*5인*150%

경정 1,247,100원*1식

경정 1,192,520원*5인

79,973*1인*15일

76,100*5인*15일

재무활동(안전건설과) 3,633,542 119,139 3,514,403

보전지출 3,514,403 0 3,514,403

보조금 반환 3,514,403 0 3,514,403

802 반환금기타 3,514,403 0 3,514,403

01 국고보조금반환금 3,512,954 0 3,512,954

◎쌍천 생태하천 정비사업 보상비반납 이자분

6,000 0 6,000

◎물치천 고향의강 정비사업

2,806,421 0 2,806,421

◎법수치리 재해위험지구 정비사업

700,000 0 700,000

6,000,000원*1식

2,806,421,000원*1식

700,000,000원*1식

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부서: 안전건설과

정책: 재무활동(안전건설과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎민방위교육훈련 국비 집행잔액

533 0 533533,000원*1식

02 시ㆍ도비보조금반환금 1,449 0 1,449

◎풍수해보험 홍보사업비 집행잔액 이자분

21 0 21

◎풍수해보험 도비 잔액 711 0 711

◎민방위교육훈련 도비 집행잔액

248 0 248

◎안전모니터봉사단 운영지원 도비 집행잔액

469 0 469

21,000원*1삭

711,000원*1삭

248,000원*1식

469,000원*1식

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과

정책: 어업경쟁력 강화

단위: 어업인육성 및 활동증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

해양수산과 4,923,603 4,449,513 474,090

국 202,861 196,705 6,156

지 530,000 530,000 0

기 199 0 199

도 1,067,720 1,021,087 46,633

군 3,122,823 2,701,721 421,102

어업경쟁력 강화 3,627,082 3,308,470 318,612

국 188,461 182,305 6,156

지 130,000 130,000 0

기 199 0 199

도 880,364 848,131 32,233

군 2,428,058 2,148,034 280,024

어업인육성 및 활동증진 816,035 809,836 6,199

기 199 0 199

도 241,341 235,341 6,000

군 574,495 574,495 0

2016년 FTA 피해보전직접지불금 추가보상금 지원 199 0 199

기 199 0 199

301 일반보상금 199 0 199

기 199 0 199

11 기타보상금 199 0 199

◎2016년 FTA 피해보전직접지불금 추가보상금

지원 199 0 199199,000원*1식

기 199 0 199

해난어업인 위령제 및 위령탑 관리 6,000 0 6,000

도 6,000 0 6,000

307 민간이전 6,000 0 6,000

도 6,000 0 6,000

04 민간행사사업보조 6,000 0 6,000

◎해난어업인 위령제 및 위령탑관리

6,000 0 6,0006,000,000원*1식

도 6,000 0 6,000

수산증양식 및 자원관리 1,635,090 1,635,090 0

국 134,947 134,947 0

지 130,000 130,000 0

도 411,242 411,242 0

군 958,901 958,901 0

대문어 매입방류 25,000 25,000 0

도 7,500 7,500 0

군 17,500 17,500 0

206 재료비 0 25,000 △25,000

도 0 7,500 △7,500

군 0 17,500 △17,500

01 재료비 0 25,000 △25,000

◎대문어 매입방류 0 25,000 △25,000경정 0원

도 0 7,500 △7,500

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부서: 해양수산과

정책: 어업경쟁력 강화

단위: 수산증양식 및 자원관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 0 17,500 △17,500

307 민간이전 25,000 0 25,000

도 7,500 0 7,500

군 17,500 0 17,500

02 민간경상사업보조 25,000 0 25,000

◎대문어 매입방류 25,000 0 25,00025,000,000원*1식

도 7,500 0 7,500

군 17,500 0 17,500

어업인 생산기반 지원 1,175,957 863,544 312,413

국 53,514 47,358 6,156

도 227,781 201,548 26,233

군 894,662 614,638 280,024

어선 노후기관 교체 및 수리지원 16,800 10,500 6,300

402 민간자본이전 16,800 10,500 6,300

01 민간자본사업보조(자체재원) 16,800 10,500 6,300

◎어선 노후기관 교체 및 수리 지원

16,800 10,500 6,300경정 24,000,000원*1식*70%

어촌정주항 개발 30,000 0 30,000

도 15,000 0 15,000

군 15,000 0 15,000

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

도 15,000 0 15,000

군 15,000 0 15,000

01 시설비 30,000 0 30,000

◎오산항 배후부지 정비 30,000 0 30,00030,000,000원*1식

도 15,000 0 15,000

군 15,000 0 15,000

어항 유지관리 310,000 140,000 170,000

401 시설비및부대비 310,000 140,000 170,000

01 시설비 310,000 140,000 170,000

◎어항시설물 유지보수 90,000 50,000 40,000

◎남애항 어항부지 정비사업 30,000 0 30,000

◎인구항 우수관거 정비 및 어항관리

100,000 0 100,000

경정 90,000,000원*1식

30,000,000원*1식

100,000,000원*1식

저효율 노후기관.장비.설비설치.교체 지원 80,713 68,400 12,313

국 40,356 34,200 6,156

도 8,073 6,840 1,233

군 32,284 27,360 4,924

402 민간자본이전 80,713 68,400 12,313

국 40,356 34,200 6,156

도 8,073 6,840 1,233

군 32,284 27,360 4,924

02 민간자본사업보조(이전재원) 80,713 68,400 12,313

◎저효율 노후기관.장비.설비설치.교체지원

80,713 68,400 12,313경정 80,713,000원 * 1식

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부서: 해양수산과

정책: 어업경쟁력 강화

단위: 어업인 생산기반 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 40,356 34,200 6,156

도 8,073 6,840 1,233

군 32,284 27,360 4,924

어선기관 및 어로·안전 항해장비 지원 126,110 61,110 65,000

도 17,460 17,460 0

군 108,650 43,650 65,000

402 민간자본이전 126,110 61,110 65,000

도 17,460 17,460 0

군 108,650 43,650 65,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 126,110 61,110 65,000

◎어선기관 및 어로안전 항해장비 지원

126,110 61,110 65,000경정 126,110,000원*1식

도 17,460 17,460 0

군 108,650 43,650 65,000

물치항 활어회센터 변전실 시설개선 18,000 0 18,000

도 6,000 0 6,000

군 12,000 0 12,000

402 민간자본이전 18,000 0 18,000

도 6,000 0 6,000

군 12,000 0 12,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 18,000 0 18,000

◎물치항 활어회센터 변전실 시설개선

18,000 0 18,00020,000,000원*1식*90%

도 6,000 0 6,000

군 12,000 0 12,000

물치항 해수인입 펌프헤드 교체 10,800 0 10,800

도 4,000 0 4,000

군 6,800 0 6,800

402 민간자본이전 10,800 0 10,800

도 4,000 0 4,000

군 6,800 0 6,800

02 민간자본사업보조(이전재원) 10,800 0 10,800

◎물치항 해수인입 펌프헤드 교체

10,800 0 10,8006,000,000원*2대*90%

도 4,000 0 4,000

군 6,800 0 6,800

해양관광진흥 828,800 798,800 30,000

국 14,400 14,400 0

지 350,000 350,000 0

도 135,000 135,000 0

군 329,400 299,400 30,000

해양레저 개발 828,800 798,800 30,000

국 14,400 14,400 0

지 350,000 350,000 0

도 135,000 135,000 0

군 329,400 299,400 30,000

수산항 어촌체험기반시설 구축 70,000 70,000 0

- 90 -

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부서: 해양수산과

정책: 해양관광진흥

단위: 해양레저 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 30,000 30,000 0

군 40,000 40,000 0

401 시설비및부대비 0 70,000 △70,000

도 0 30,000 △30,000

군 0 40,000 △40,000

01 시설비 0 70,000 △70,000

◎수산항 어촌체험기반시설 구축 0 70,000 △70,000경정 0원

도 0 30,000 △30,000

군 0 40,000 △40,000

402 민간자본이전 70,000 0 70,000

도 30,000 0 30,000

군 40,000 0 40,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 70,000 0 70,000

◎수산항 어촌체험기반시설 구축

70,000 0 70,00070,000,000원*1식

도 30,000 0 30,000

군 40,000 0 40,000

물치항주변 관광 기반시설 용역 30,000 0 30,000

207 연구개발비 30,000 0 30,000

01 연구용역비 30,000 0 30,000

◎물치항주변 관광기반시설 설치 기본계획 수립

용역 30,000 0 30,00030,000,000원*1식

친환경 연안관리 361,982 247,832 114,150

지 50,000 50,000 0

도 52,356 37,956 14,400

군 259,626 159,876 99,750

연안관리 361,982 247,832 114,150

지 50,000 50,000 0

도 52,356 37,956 14,400

군 259,626 159,876 99,750

바다환경 개선 4,640 3,490 1,150

202 여비 2,000 850 1,150

01 국내여비 2,000 850 1,150

◎바다 환경개선 업무추진

2,000 850 1,150경정 2,000,000원*1식

폐유 및 폐유통 수거기 제작지원 72,000 24,000 48,000

도 21,600 7,200 14,400

군 50,400 16,800 33,600

402 민간자본이전 72,000 24,000 48,000

도 21,600 7,200 14,400

군 50,400 16,800 33,600

02 민간자본사업보조(이전재원) 72,000 24,000 48,000

◎폐유 및 폐유통 수거기 제작지원

72,000 24,000 48,000경정 24,000,000원*3식

도 21,600 7,200 14,400

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부서: 해양수산과

정책: 친환경 연안관리

단위: 연안관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 50,400 16,800 33,600

죽도산책로 노후구간 정비 40,000 0 40,000

401 시설비및부대비 40,000 0 40,000

01 시설비 40,000 0 40,000

◎죽도산책로 노후구간 정비 40,000 0 40,00040,000,000원*1식

항포구 및 해양쓰레기 수거처리 25,000 0 25,000

201 일반운영비 5,000 0 5,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

◎500,000원*10대(척) 5,000 0 5,0005,000,000

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

01 시설비 20,000 0 20,000

◎250,000원*80톤 20,000 0 20,00020,000,000

재무활동(해양수산과) 11,328 0 11,328

보전지출 11,328 0 11,328

반환금 기타 11,328 0 11,328

802 반환금기타 11,328 0 11,328

01 국고보조금반환금 11,296 0 11,296

◎2015년 유해생물(해파리) 구제 11,000 0 11,000

◎2015년 유해생물(해파리) 구제(이자액)

131 0 131

◎2013년 자율관리어업육성사업 165 0 165

11,000,000원

131,000원

165,000원

02 시ㆍ도비보조금반환금 32 0 32

◎2013년 자율관리어업육성사업 28 0 28

◎2014년 수산물 위판장 해수공급 시설정비

4 0 4

28,000원

4,000원

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 보건의료서비스 기반조성

단위: 보건소 유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

보건소 4,388,497 4,265,340 123,157

국 95,360 87,960 7,400

지 10,236 10,236 0

기 771,247 763,187 8,060

도 386,757 383,921 2,836

군 3,124,897 3,020,036 104,861

보건의료서비스 기반조성 744,288 748,432 △4,144

국 17,800 17,800 0

도 6,610 6,610 0

군 719,878 724,022 △4,144

보건소 유지관리 427,522 431,666 △4,144

국 17,800 17,800 0

도 4,450 4,450 0

군 405,272 409,416 △4,144

청사 및 시설장비 유지관리 385,822 394,966 △9,144

307 민간이전 28,856 38,000 △9,144

05 민간위탁금 28,856 38,000 △9,144

◎청소위탁 28,856 38,000 △9,144경정 28,856,000원*1식

지역사회 통합건강증진사업(농어촌의료서비스개선 사

업-자체)

15,000 10,000 5,000

405 자산취득비 15,000 10,000 5,000

01 자산및물품취득비 15,000 10,000 5,000

◎의료서비스개선사업 차량구입(추가소요액)

15,000 10,000 5,000경정 15,000,000원*1식

주민의료서비스 제공 2,330,699 2,295,844 34,855

국 14,837 7,437 7,400

지 10,236 10,236 0

기 650,340 642,280 8,060

도 238,366 235,530 2,836

군 1,416,920 1,400,361 16,559

노인건강관리 28,000 28,000 0

도 5,800 5,800 0

군 22,200 22,200 0

보건진료소 노인건강관리 20,000 20,000 0

도 4,000 4,000 0

군 16,000 16,000 0

201 일반운영비 1,500 0 1,500

도 300 0 300

군 1,200 0 1,200

01 사무관리비 1,500 0 1,500

◎ 요실금사업 프로그램 운영비

1,500 0 1,5001,500,000원*1식

도 300 0 300

군 1,200 0 1,200

307 민간이전 18,500 20,000 △1,500

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부서: 보건소

정책: 주민의료서비스 제공

단위: 노인건강관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 3,700 4,000 △300

군 14,800 16,000 △1,200

01 의료및구료비 18,500 20,000 △1,500

◎ 노인무료진료비 18,500 20,000 △1,500경정 10,000원*1,850인

도 3,700 4,000 △300

군 14,800 16,000 △1,200

모자보건사업 운영 567,517 549,617 17,900

국 11,400 4,000 7,400

지 10,236 10,236 0

기 24,860 23,310 1,550

도 55,764 53,974 1,790

군 465,257 458,097 7,160

모자보건사업 운영지원 21,870 8,370 13,500

201 일반운영비 6,800 3,300 3,500

01 사무관리비 6,800 3,300 3,500

◎임산부 교실 운영 4,300 3,300 1,000

○임산부 교실 강사료 1,680 1,280 400

○임산부 교실 재료비 600 0 600

◎6개월 모유수유성공자 기념품 구입

2,500 0 2,500

경정 70,000원*24회

60,000원*10인

100,000원*25인

405 자산취득비 10,000 0 10,000

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

◎대여용 착유기 구입 10,000 0 10,0002,000,000원*5대

미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 3,800 700 3,100

기 1,900 350 1,550

도 380 70 310

군 1,520 280 1,240

307 민간이전 3,800 700 3,100

기 1,900 350 1,550

도 380 70 310

군 1,520 280 1,240

01 의료및구료비 3,800 700 3,100

◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원

3,800 700 3,100경정 3,800,000원*1식

기 1,900 350 1,550

도 380 70 310

군 1,520 280 1,240

출산장려금지원 319,500 333,000 △13,500

301 일반보상금 319,500 333,000 △13,500

01 사회보장적수혜금 319,500 333,000 △13,500

◎출산장려금 지원사업 319,500 333,000 △13,500

○출산장려금 지원

181,200 194,400 △13,200

○둘째아 이상 안전보험료

60,300 60,600 △300

경정 100,000원*151명*12월

경정 25,000원*201명*12월

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부서: 보건소

정책: 주민의료서비스 제공

단위: 모자보건사업 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

기저귀 및 조제분유 지원 22,800 8,000 14,800

국 11,400 4,000 7,400

도 2,280 800 1,480

군 9,120 3,200 5,920

307 민간이전 22,800 8,000 14,800

국 11,400 4,000 7,400

도 2,280 800 1,480

군 9,120 3,200 5,920

01 의료및구료비 3,800 0 3,800

◎저소득층 여성청소년 생리대 지원

3,800 0 3,8003,800,000원*1식

국 1,900 0 1,900

도 380 0 380

군 1,520 0 1,520

05 민간위탁금 19,000 8,000 11,000

◎저소득층 기저귀 조제분유 지원

19,000 8,000 11,000경정 19,000,000원*1식

국 9,500 4,000 5,500

도 1,900 800 1,100

군 7,600 3,200 4,400

국가암관리 59,400 59,800 △400

기 29,700 29,900 △200

도 5,700 5,700 0

군 24,000 24,200 △200

암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비) 27,000 29,800 △2,800

기 13,500 14,900 △1,400

도 2,700 2,700 0

군 10,800 12,200 △1,400

307 민간이전 27,000 29,800 △2,800

기 13,500 14,900 △1,400

도 2,700 2,700 0

군 10,800 12,200 △1,400

01 의료및구료비 27,000 29,800 △2,800

◎의료용품 및 영양식이 구입 0 2,800 △2,800경정 0원

기 0 1,400 △1,400

군 0 1,400 △1,400

암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자 관리) 2,400 0 2,400

기 1,200 0 1,200

군 1,200 0 1,200

307 민간이전 2,400 0 2,400

기 1,200 0 1,200

군 1,200 0 1,200

01 의료및구료비 2,400 0 2,400

◎의료용품 및 영양식이 구입 2,400 0 2,40024,000원*100인

기 1,200 0 1,200

군 1,200 0 1,200

방문보건사업 운영 100,386 94,526 5,860

- 95 -

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부서: 보건소

정책: 주민의료서비스 제공

단위: 방문보건사업 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

기 35,083 32,153 2,930

도 3,400 3,110 290

군 61,903 59,263 2,640

만성질환관리사업 8,000 8,000 0

307 민간이전 8,000 8,000 0

01 의료및구료비 8,000 8,000 0

◎만성질환관리 재료구입

5,600 8,000 △2,400

◎골다공증검사비 2,400 0 2,400

경정 1,000원*5,600인

30,000원*80인

희귀난치성 질환자 의료비 지원 23,000 20,100 2,900

기 11,500 10,050 1,450

도 2,300 2,010 290

군 9,200 8,040 1,160

307 민간이전 23,000 20,100 2,900

기 11,500 10,050 1,450

도 2,300 2,010 290

군 9,200 8,040 1,160

05 민간위탁금 23,000 20,100 2,900

◎희귀난치성 질환자 의료비 지원

23,000 20,100 2,900경정 23,000,000원*1식

기 11,500 10,050 1,450

도 2,300 2,010 290

군 9,200 8,040 1,160

만성질환기획및건강조사 FMTP 2,960 0 2,960

기 1,480 0 1,480

군 1,480 0 1,480

201 일반운영비 2,960 0 2,960

기 1,480 0 1,480

군 1,480 0 1,480

01 사무관리비 2,960 0 2,960

◎만성질환 기획 및 건강조사 FMTP교육비

2,960 0 2,9602,960,000원*1인

기 1,480 0 1,480

군 1,480 0 1,480

정신보건사업 운영 353,200 352,700 500

기 115,400 115,400 0

도 56,526 56,526 0

군 181,274 180,774 500

치매환자 재활 및 돌봄사업 10,000 10,000 0

도 3,000 3,000 0

군 7,000 7,000 0

201 일반운영비 7,500 9,000 △1,500

도 2,250 2,700 △450

군 5,250 6,300 △1,050

01 사무관리비 7,500 9,000 △1,500

◎인지재활프로그램 운영 7,500 9,000 △1,500

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부서: 보건소

정책: 주민의료서비스 제공

단위: 정신보건사업 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○강사수당 6,000 7,500 △1,500경정 50,000원*5인*24회

도 1,800 2,250 △450

군 4,200 5,250 △1,050

301 일반보상금 2,500 1,000 1,500

도 750 300 450

군 1,750 700 1,050

09 행사실비보상금 2,500 1,000 1,500

◎인지재활프로그램 운영 및 활동비 지원

2,500 1,000 1,500경정 10,000원*10인*25회

도 750 300 450

군 1,750 700 1,050

자살예방 및 생명존중사업 62,000 61,500 500

도 12,300 12,300 0

군 49,700 49,200 500

201 일반운영비 500 0 500

01 사무관리비 500 0 500

◎자살예방 현수막 제작 500 0 50050,000원*10개

감염병 예방 447,996 448,372 △376

국 3,437 3,437 0

기 166,211 166,399 △188

도 52,304 52,342 △38

군 226,044 226,194 △150

보건소 결핵관리사업 27,238 27,614 △376

기 13,619 13,807 △188

도 2,724 2,762 △38

군 10,895 11,045 △150

307 민간이전 22,798 23,174 △376

기 11,399 11,587 △188

도 2,280 2,318 △38

군 9,119 9,269 △150

05 민간위탁금 19,798 20,174 △376

◎결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵검진(혈액

검사 위탁비) 5,114 5,490 △376경정 39,338원*130인

기 2,557 2,745 △188

도 511 549 △38

군 2,046 2,196 △150

의약분업 관리 5,100 3,700 1,400

기 1,500 1,500 0

군 3,600 2,200 1,400

자동심장충격기 보급 지원 4,400 3,000 1,400

기 1,500 1,500 0

군 2,900 1,500 1,400

201 일반운영비 1,400 0 1,400

01 사무관리비 1,400 0 1,400

◎자동제세동기 부품교체 1,400 0 1,400350,000원*4대

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부서: 보건소

정책: 주민의료서비스 제공

단위: 방역관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

방역관리 100,747 98,712 2,035

방역소독 운영 52,412 50,377 2,035

405 자산취득비 5,535 3,500 2,035

01 자산및물품취득비 5,535 3,500 2,035

◎방역소독장비 구입(해충퇴치기 외 2종)

5,535 3,500 2,035경정 922,500원*6대

지역사회 통합건강증진사업 277,132 277,132 0

기 131,742 131,742 0

도 26,349 26,349 0

군 119,041 119,041 0

지역사회 통합건강증진사업(노인보건사업) 38,802 38,802 0

기 19,401 19,401 0

도 3,880 3,880 0

군 15,521 15,521 0

201 일반운영비 7,189 8,189 △1,000

기 3,594 4,094 △500

도 719 819 △100

군 2,876 3,276 △400

01 사무관리비 7,189 8,189 △1,000

◎인지재활프로그램 운영 5,889 6,889 △1,000

○강사수당 2,500 3,500 △1,000경정 50,000원*50회

기 1,250 1,750 △500

도 250 350 △100

군 1,000 1,400 △400

301 일반보상금 2,000 1,000 1,000

기 1,000 500 500

도 200 100 100

군 800 400 400

09 행사실비보상금 2,000 1,000 1,000

◎인지재활프로그램 운영 및 활동비 지원

2,000 1,000 1,000경정 10,000원*10인*20회

기 1,000 500 500

도 200 100 100

군 800 400 400

국가금연지원서비스사업 282,338 274,402 7,936

기 138,954 134,986 3,968

도 27,790 26,996 794

군 115,594 112,420 3,174

지역사회중심 금연지원서비스 277,906 269,970 7,936

기 138,954 134,986 3,968

도 27,790 26,996 794

군 111,162 107,988 3,174

201 일반운영비 161,257 144,971 16,286

기 80,629 72,486 8,143

도 16,126 14,497 1,629

군 64,502 57,988 6,514

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부서: 보건소

정책: 주민의료서비스 제공

단위: 국가금연지원서비스사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 사무관리비 153,857 137,571 16,286

◎국가금연지원서비스사업운영 153,857 137,571 16,286

○금연사업 및 금연클리닉운영

87,257 70,971 16,286경정 87,257,000원*1식

기 43,629 35,486 8,143

도 8,726 7,097 1,629

군 34,902 28,388 6,514

405 자산취득비 1,650 10,000 △8,350

기 825 5,000 △4,175

도 165 1,000 △835

군 660 4,000 △3,340

01 자산및물품취득비 1,650 10,000 △8,350

◎금연구역흡연단속장비구입

1,650 10,000 △8,350경정 1,650,000원*1식

기 825 5,000 △4,175

도 165 1,000 △835

군 660 4,000 △3,340

식품위생 안전관리 379,971 378,971 1,000

국 62,723 62,723 0

도 117,600 117,600 0

군 199,648 198,648 1,000

위생업소 관리 237,275 236,735 540

도 92,600 92,600 0

군 144,675 144,135 540

위생업소 관리 28,435 27,895 540

201 일반운영비 21,395 20,395 1,000

01 사무관리비 21,395 20,395 1,000

◎식품위생교육 홍보물품 구입

1,000 0 1,0001,000,000원*1식

301 일반보상금 5,440 5,900 △460

09 행사실비보상금 240 700 △460

◎위생업소 종사자 간담회 급식

240 700 △460경정 8,000원*30인

식품, 의약품관리 142,696 142,236 460

국 62,723 62,723 0

도 25,000 25,000 0

군 54,973 54,513 460

식품 안전관리 13,149 12,689 460

201 일반운영비 899 439 460

01 사무관리비 899 439 460

◎어린이 식생활 안전관리 홍보물 제작

899 439 460경정 899,000원*1식

행정운영경비(보건소) 872,369 842,093 30,276

기 120,907 120,907 0

도 24,181 24,181 0

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 727,281 697,005 30,276

인력운영비(보건소) 843,529 813,253 30,276

기 120,907 120,907 0

도 24,181 24,181 0

군 698,441 668,165 30,276

인력운영비(보건소) 464,436 441,313 23,123

101 인건비 464,436 441,313 23,123

03 무기계약근로자보수 56,166 53,826 2,340

◎부정불량식품감시(모니터링) 인부임 1,185 0 1,185

○연가보상비 1,185 0 1,185

◎현북면보건지소 인부임 1,155 0 1,155

○연가보상비 1,155 0 1,155

79,000원*1인*15일

77,000원*1인*15일

04 기간제근로자등보수 39,651 18,868 20,783

◎응급의료 전담요원 인부임 20,783 0 20,78320,783,000원*1식

지역사회 통합건강증진사업 인건비(자체) 123,643 117,134 6,509

101 인건비 123,643 117,134 6,509

03 무기계약근로자보수 123,643 117,134 6,509

◎방문전담인력(무기계약)인건비 74,992 71,140 3,852

○연가보상비 7,001 3,149 3,852

◎건강생활실천(무기계약)인건비 36,618 34,605 2,013

○ 연가보상비 3,588 1,575 2,013

◎영양플러스전담인력(무기계약)인건비 12,033 11,389 644

○연가보상비 1,169 525 644

경정 77,780원*6인*15일

경정 79,720원*3인*15일

경정 77,910원*1인*15일

지역사회중심 금연지원서비스 인건비(자체) 13,637 12,993 644

101 인건비 13,637 12,993 644

03 무기계약근로자보수 13,637 12,993 644

◎무기계약근로자보수 13,637 12,993 644

○연가보상비 1,169 525 644경정 77,910원*1인*15일

재무활동(보건소) 61,170 0 61,170

보전지출 61,170 0 61,170

보조금 반환 61,170 0 61,170

802 반환금기타 61,170 0 61,170

01 국고보조금반환금 45,726 0 45,726

◎국가예방접종실시(약품비) 보조금반환금

24,076 0 24,076

◎자살예방및정신건강증진사업 이자분

3 0 3

◎국가암검진비용 보조금반환금 626 0 626

◎영유아사전예방적건강관리사업 보조금반환금

2,843 0 2,843

24,075,660원*1식

3,000원*1식

625,380원*1식

2,843,000원*1식

- 100 -

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부서: 보건소

정책: 재무활동(보건소)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎저소득층기저귀조제분유지원사업 보조금반환

금 2,259 0 2,259

◎저소득층기저귀조제분유지원사업 이자분

43 0 43

◎모성아동건강지원사업 보조금반환금

1,918 0 1,918

◎모성아동건강지원사업 이자분 6 0 6

◎산모신생아건강관리지원사업 보조금반환금

7,509 0 7,509

◎산모신생아건강관리지원사업 이자분

64 0 64

◎국가금연지원서비스사업 보조금반환금

43 0 43

◎통합건강증진사업 보조금반환금

33 0 33

◎국가결핵관리사업 보조금반환금

2,066 0 2,066

◎구조및응급처치교육 보조금반환금

352 0 352

◎2015년감염병관리장비확충사업(보건소구급차

지원) 보조금반환금 3,743 0 3,743

◎정신건강증진센터운영 이자분 16 0 16

◎어린이급식관리지원센터운영 보조금반환금

126 0 126

2,259,000원*1식

43,000원*1식

1,918,000원*1식

6,000원*1식

7,509,000원*1식

64,000원*1식

43,000원*1식

33,000원*1식

2,065,830원*1식

352,000원*1식

3,742,500원*1식

16,000원*1식

126,000원*1식

02 시ㆍ도비보조금반환금 15,444 0 15,444

◎국가예방접종실시(약품비) 보조금반환금

8,026 0 8,026

◎2015년감염병관리장비확충사업(보건소구급차

지원) 보조금반환금 935 0 935

◎국가결핵관리사업 보조금반환금

414 0 414

◎결핵예방및퇴치사업 보조금반환금

64 0 64

◎자살예방및정신건강증진사업 보조금반환금

1 0 1

◎정신보건사업운영 이자분 1 0 1

◎생명사랑생명존중문화사업 이자분

7 0 7

◎자살예방사업 이자분 2 0 2

◎통합건강증진사업 보조금반환금 7 0 7

◎국가금연지원서비스사업 보조금반환금

9 0 9

◎산모신생아건강관리지원사업 보조금반환금

376 0 376

◎산모신생아건강관리지원사업 이자분

4 0 4

◎영유아사전예방적건강관리사업 보조금반환금

569 0 569

8,025,020원*1식

934,220원*1식

413,760원*1식

63,410원*1식

1,000원*1식

1,000원*1식

7,000원*1식

2,000원*1식

7,000원*1식

9,000원*1식

376,000원*1식

4,000원*1식

569,000원*1식

- 101 -

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부서: 보건소

정책: 재무활동(보건소)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎모성아동건강지원사업 보조금반환금

384 0 384

◎모성아동건강지원사업 이자분 2 0 2

◎저소득층기저귀조제분유지원사업 보조금반환

금 452 0 452

◎저소득층기저귀조제분유지원사업 이자분

9 0 9

◎찾아가는산부인과 보조금반환금

556 0 556

◎찾아가는산부인과 이자분 11 0 11

◎국가암검진비용 보조금반환금 126 0 126

◎보건지소활성화사업 보조금반환금

1 0 1

◎장기기증자의료비지원 보조금반환금

51 0 51

◎정신보건사업운영 보조금반환금 7 0 7

◎정신건강증진센터운영 이자분 4 0 4

◎으뜸음식점지원 보조금반환금 973 0 973

◎지역대표음식홍보 보조금반환금 2 0 2

◎올림픽대비음식,숙박업환경개선 보조금반환금

2,400 0 2,400

◎어린이급식관리지원센터운영 보조금반환금

51 0 51

384,000원*1식

2,000원*1식

452,000원*1식

9,000원*1식

556,000원*1식

11,000원*1식

125,090원*1식

1,000원*1식

50,330원*1식

7,000원*1식

4,000원*1식

973,000원*1식

2,000원*1식

2,400,000원*1식

51,000원*1식

- 102 -

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술센터

정책: 농업경쟁력 향상

단위: 농정 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

농업기술센터 17,784,009 14,162,123 3,621,886

국 4,254,202 3,661,597 592,605

지 2,130,000 1,730,000 400,000

기 399,654 347,724 51,930

도 990,725 784,255 206,470

군 10,009,428 7,638,547 2,370,881

농업경쟁력 향상 10,076,713 8,828,167 1,248,546

국 3,241,736 3,231,736 10,000

지 2,030,000 1,630,000 400,000

기 16,400 16,400 0

도 393,634 369,654 23,980

군 4,394,943 3,580,377 814,566

농정 관리 126,240 86,240 40,000

국 39,120 39,120 0

도 3,300 3,300 0

군 83,820 43,820 40,000

강소농 들기름 착유시설 지원사업 40,000 0 40,000

402 민간자본이전 40,000 0 40,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 40,000 0 40,000

◎ 강소농 들기름 착유시설 지원사업

40,000 0 40,00050,000,000원*1개소*80/100

농촌 소득기반 조성 2,005,142 1,408,570 596,572

국 214,204 204,204 10,000

지 1,040,000 640,000 400,000

도 57,050 52,550 4,500

군 693,888 511,816 182,072

귀농귀촌 활성화 지원 200,000 200,000 0

국 100,000 100,000 0

도 20,000 20,000 0

군 80,000 80,000 0

101 인건비 34,664 33,453 1,211

국 17,331 16,726 605

도 3,466 3,345 121

군 13,867 13,382 485

03 무기계약근로자보수 34,664 33,453 1,211

◎도시민 농촌유치지원사업 사무장 인건비 1,211 0 1,211

○연가보상금(과목경정 301-09에서)

1,211 0 1,21180,729원*1인*15일

국 605 0 605

도 121 0 121

군 485 0 485

301 일반보상금 2,789 4,000 △1,211

국 1,395 2,000 △605

도 279 400 △121

군 1,115 1,600 △485

09 행사실비보상금 2,789 4,000 △1,211

- 103 -

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부서: 농업기술센터

정책: 농업경쟁력 향상

단위: 농촌 소득기반 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎도시민 유치추진 민간인 보상(과목경정 101-0

3으로) 2,789 4,000 △1,211경정 278,900원*10인

국 1,395 2,000 △605

도 279 400 △121

군 1,115 1,600 △485

청년 농산업 창업 지원 10,000 15,000 △5,000

국 10,000 15,000 △5,000

301 일반보상금 10,000 15,000 △5,000

국 10,000 15,000 △5,000

11 기타보상금 10,000 15,000 △5,000

◎청년 농산업 창업지원 10,000 15,000 △5,000경정 5,000,000원*2인

국 10,000 15,000 △5,000

시군창의(창조적마을만들기) 330,000 85,714 244,286

지 231,000 60,000 171,000

군 99,000 25,714 73,286

402 민간자본이전 330,000 85,714 244,286

지 231,000 60,000 171,000

군 99,000 25,714 73,286

03 민간대행사업비 330,000 85,714 244,286

◎창조적마을만들기사업(시군창의)

330,000 85,714 244,286경정 330,000,000원*1개소

지 231,000 60,000 171,000

군 99,000 25,714 73,286

마을단위 종합개발(창조적마을만들기) 200,000 57,143 142,857

지 140,000 40,000 100,000

군 60,000 17,143 42,857

402 민간자본이전 200,000 57,143 142,857

지 140,000 40,000 100,000

군 60,000 17,143 42,857

03 민간대행사업비 200,000 57,143 142,857

◎창조적마을만들기사업(방축리)

200,000 57,143 142,857경정 200,000,000원*1개소

지 140,000 40,000 100,000

군 60,000 17,143 42,857

마을단위 공동문화복지(창조적마을만들기) 110,000 42,857 67,143

지 77,000 30,000 47,000

군 33,000 12,857 20,143

402 민간자본이전 110,000 42,857 67,143

지 77,000 30,000 47,000

군 33,000 12,857 20,143

03 민간대행사업비 110,000 42,857 67,143

◎창조적마을만들기사업(영덕리)

110,000 42,857 67,143경정 110,000,000원*1개소

지 77,000 30,000 47,000

군 33,000 12,857 20,143

마을단위 경제(체험소득, 창조적마을만들기) 386,000 335,857 50,143

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부서: 농업기술센터

정책: 농업경쟁력 향상

단위: 농촌 소득기반 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

지 270,000 235,000 35,000

군 116,000 100,857 15,143

402 민간자본이전 386,000 335,857 50,143

지 270,000 235,000 35,000

군 116,000 100,857 15,143

03 민간대행사업비 386,000 335,857 50,143

◎창조적마을만들기사업(오색1리)

93,000 42,857 50,143경정 93,000,000원*1개소

지 65,000 30,000 35,000

군 28,000 12,857 15,143

마을단위 환경(경관생태, 창조적마을만들기) 460,000 392,857 67,143

지 322,000 275,000 47,000

군 138,000 117,857 20,143

402 민간자본이전 460,000 392,857 67,143

지 322,000 275,000 47,000

군 138,000 117,857 20,143

03 민간대행사업비 460,000 392,857 67,143

◎창조적마을만들기사업(강선리)

110,000 42,857 67,143경정 110,000,000원*1개소

지 77,000 30,000 47,000

군 33,000 12,857 20,143

귀농인의 집 조성사업 30,000 0 30,000

국 15,000 0 15,000

도 4,500 0 4,500

군 10,500 0 10,500

307 민간이전 30,000 0 30,000

국 15,000 0 15,000

도 4,500 0 4,500

군 10,500 0 10,500

02 민간경상사업보조 30,000 0 30,000

◎귀농인의 집 조성 30,000 0 30,00030,000,000원*1개소

국 15,000 0 15,000

도 4,500 0 4,500

군 10,500 0 10,500

농촌 관광자원화 지원 1,620 1,620 0

농촌교육농장 활성화 1,620 1,620 0

201 일반운영비 0 900 △900

01 사무관리비 0 900 △900

◎농촌교육농장 운영 추진(과목경정 301-09로)

0 900 △900경정 0원

301 일반보상금 1,620 720 900

09 행사실비보상금 1,620 720 900

◎농촌교육농장 활성화 지원(과목경정 201-01에

서) 1,620 720 900경정 10,000원*162인

농업인 생활안정지원 71,380 75,300 △3,920

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부서: 농업기술센터

정책: 농업경쟁력 향상

단위: 농업인 생활안정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 10,940 11,460 △520

군 60,440 63,840 △3,400

농업인 고교생자녀 학자금 지원 68,080 72,000 △3,920

도 10,280 10,800 △520

군 57,800 61,200 △3,400

301 일반보상금 68,080 72,000 △3,920

도 10,280 10,800 △520

군 57,800 61,200 △3,400

02 장학금및학자금 68,080 72,000 △3,920

◎농업인 고교생자녀 학자금 지원

68,080 72,000 △3,920경정 68,080,000원*1식

도 10,280 10,800 △520

군 57,800 61,200 △3,400

농산물 유통관리 2,818,168 2,686,224 131,944

국 1,906,900 1,906,900 0

지 180,000 180,000 0

기 16,400 16,400 0

도 49,080 49,080 0

군 665,788 533,844 131,944

농특산물 판매행사 운영 29,705 24,665 5,040

201 일반운영비 18,640 13,600 5,040

03 행사운영비 17,640 12,600 5,040

◎농특산물 판매행사 운영

17,640 12,600 5,040경정 2,520,000원*7회

양양군 농특산물 온라인 쇼핑몰 운영지원 144,013 87,109 56,904

101 인건비 23,013 16,109 6,904

04 기간제근로자등보수 23,013 16,109 6,904

◎양양몰 성수기 일시 채용 인건비

6,904 0 6,90457,530원*1인*120일

201 일반운영비 90,000 60,000 30,000

01 사무관리비 90,000 60,000 30,000

◎양양몰 입점업체 택배비 지원

70,000 40,000 30,000경정 4,000원*17,500건

207 연구개발비 30,000 10,000 20,000

01 연구용역비 30,000 10,000 20,000

◎양양몰 홈페이지 유지보수

30,000 10,000 20,000경정 30,000,000원*1식

농산물(벼)건조시설지원사업 110,000 50,000 60,000

402 민간자본이전 110,000 50,000 60,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 110,000 50,000 60,000

◎벼 건조시설(DSC) 보수지원

40,000 0 40,000

◎마을공동 건조장 확충사업 20,000 0 20,000

40,000,000원*1식

20,000,000원*1식

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부서: 농업기술센터

정책: 농업경쟁력 향상

단위: 농산물 유통관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

벼 수확 유통장비 지원사업 10,000 0 10,000

402 민간자본이전 10,000 0 10,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 10,000 0 10,000

◎지게차 구입 지원 10,000 0 10,00010,000,000원*1식

산지 저장시설 확충 127,500 37,500 90,000

저온저장고 설치지원사업 127,500 37,500 90,000

402 민간자본이전 127,500 37,500 90,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 127,500 37,500 90,000

◎농산물 출하조절용 저온저장고 설치지원사업(

자체) 87,500 37,500 50,000

◎농특산물 저온저장고 설치지원

40,000 0 40,000

경정 8,750,000원*20동*50/100

40,000,000원*1식

식량작물 안정생산 지원 1,430,537 1,280,337 150,200

국 434,665 434,665 0

도 108,970 108,970 0

군 886,902 736,702 150,200

벼 병해충 공동방제 농약지원 320,000 220,000 100,000

402 민간자본이전 320,000 220,000 100,000

03 민간대행사업비 320,000 220,000 100,000

◎벼농사 초기제초제 지원 100,000 0 100,000100,000,000원*1식

벼 안전육묘 장비 지원 314,400 264,200 50,200

402 민간자본이전 314,400 264,200 50,200

01 민간자본사업보조(자체재원) 89,200 39,000 50,200

◎볍씨 일괄자동파종기 지원

15,000 9,000 6,000

◎벼 육묘하우스 설치

40,000 20,000 20,000

◎원적외선 곡물건조기 지원사업(농협협력사업)

24,200 0 24,200

경정 3,000,000원*10대*50/100

경정 4,000,000원*20동*50/100

12,100,000원*10대*20/100

식량작물생산 활동 지원 65,750 9,250 56,500

쌀생산 활동 지원 65,750 9,250 56,500

201 일반운영비 40,900 900 40,000

01 사무관리비 40,900 900 40,000

◎ 양양 해뜨미쌀 디자인 및 포장용기개발 제작

20,000 0 20,000

◎ 양양 해뜨미쌀 홍보용 기념품제작

20,000 0 20,000

10,000,000원*2식

2,000원*10,000개

206 재료비 16,000 4,000 12,000

01 재료비 16,000 4,000 12,000

◎ 고품질벼 채종포단지운영

12,000 0 12,0001,000,000원*15ha*80/100

- 107 -

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부서: 농업기술센터

정책: 농업경쟁력 향상

단위: 식량작물생산 활동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

301 일반보상금 8,200 3,700 4,500

09 행사실비보상금 8,200 3,700 4,500

◎양양 해뜨미쌀 브랜드육성 홍보행사 참석여비

5,000 500 4,500경정 100,000원*10인*5회

친환경농업 생산 907,341 858,091 49,250

국 441,847 441,847 0

도 68,169 68,169 0

군 397,325 348,075 49,250

친환경 농산물 유통활성화 10,000 6,000 4,000

도 1,800 1,800 0

군 8,200 4,200 4,000

402 민간자본이전 10,000 6,000 4,000

도 1,800 1,800 0

군 8,200 4,200 4,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 4,000 0 4,000

◎친환경 인증농산물 포장기 지원

4,000 0 4,0005,000,000원*1대*80/100

친환경 농자재 지원 113,750 80,500 33,250

206 재료비 99,750 10,500 89,250

01 재료비 99,750 10,500 89,250

◎친환경 잡초억제 부직포 지원

29,750 10,500 19,250

◎친환경농업 실천 농자재 지원(과목경정 402-0

3에서) 70,000 0 70,000

경정 50,000원*850롤*70/100

250,000원*350ha*80/100

402 민간자본이전 14,000 70,000 △56,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 14,000 0 14,000

◎친환경방제 농기자재 지원

14,000 0 14,00017,500,000원*1식*80/100

03 민간대행사업비 0 70,000 △70,000

◎친환경농업 실천 농자재 지원(과목경정 206-0

1로) 0 70,000 △70,000경정 0원

친환경 농업촉진사업지원 24,000 12,000 12,000

201 일반운영비 24,000 12,000 12,000

01 사무관리비 24,000 12,000 12,000

◎친환경농산물 인증촉진비 추가지원

24,000 12,000 12,000경정 400,000원*60건

원예특작 생산기반 조성 771,250 673,250 98,000

지 150,000 150,000 0

도 76,125 76,125 0

군 545,125 447,125 98,000

화훼 소득작목 시범사업 27,500 20,000 7,500

402 민간자본이전 27,500 20,000 7,500

01 민간자본사업보조(자체재원) 27,500 20,000 7,500

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부서: 농업기술센터

정책: 농업경쟁력 향상

단위: 원예특작 생산기반 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎화훼 소득작목시범사업

17,000 20,000 △3,000

◎시설화훼 시설개보수

10,500 0 10,500

경정 34,000,000원*1개소*50/100

3,000,000원*7동*50/100

소형 비가림하우스 지원사업 20,000 0 20,000

402 민간자본이전 20,000 0 20,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 20,000 0 20,000

◎소형 비닐하우스지원

20,000 0 20,0004,000,000원*10동*50/100

고품질 버섯 안정생산기반 조성 99,000 91,000 8,000

402 민간자본이전 99,000 91,000 8,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 99,000 91,000 8,000

◎느타리버섯 배지지원

24,000 16,000 8,000경정 320,000원*150톤*50/100

건강 웰빙 유망과원조성사업 65,000 15,000 50,000

402 민간자본이전 65,000 15,000 50,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 65,000 15,000 50,000

◎과수 생력형 편이장비지원

50,000 0 50,000100,000,000원*1식*50/100

원예해충 친환경적 방제 2,500 0 2,500

206 재료비 2,500 0 2,500

01 재료비 2,500 0 2,500

◎해충유인트랩 설치 운영 2,500 0 2,500208,330원*12ha

산채 특화품목 육성지원 10,000 0 10,000

402 민간자본이전 10,000 0 10,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 10,000 0 10,000

◎산마늘 생산단지 지원(자체)

10,000 0 10,00020,000,000원*1개소*50/100

신기술 보급사업 410,000 410,000 0

국 205,000 205,000 0

군 205,000 205,000 0

농업 신기술 시범 290,000 410,000 △120,000

국 145,000 205,000 △60,000

군 145,000 205,000 △60,000

402 민간자본이전 270,000 390,000 △120,000

국 135,000 195,000 △60,000

군 135,000 195,000 △60,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 270,000 390,000 △120,000

◎전통 한과사업장 상품화 기술시범 0 50,000 △50,000경정 0원

국 0 25,000 △25,000

군 0 25,000 △25,000

◎농특산물 전시판매 문화공간 조성 0 70,000 △70,000경정 0원

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부서: 농업기술센터

정책: 농업경쟁력 향상

단위: 신기술 보급사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 0 35,000 △35,000

군 0 35,000 △35,000

농업 신기술 시범(국고) 120,000 0 120,000

국 60,000 0 60,000

군 60,000 0 60,000

402 민간자본이전 120,000 0 120,000

국 60,000 0 60,000

군 60,000 0 60,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 120,000 0 120,000

◎전통 한과사업장 상품화 기술시범

50,000 0 50,00050,000,000원*1개소

국 25,000 0 25,000

군 25,000 0 25,000

◎농특산물 전시판매 문화공간 조성

70,000 0 70,00070,000,000원*1개소

국 35,000 0 35,000

군 35,000 0 35,000

기업형 새농촌 운영 146,600 106,600 40,000

도 20,000 0 20,000

군 126,600 106,600 20,000

기업형 새농촌지원사업 40,000 0 40,000

도 20,000 0 20,000

군 20,000 0 20,000

301 일반보상금 9,000 0 9,000

도 4,500 0 4,500

군 4,500 0 4,500

09 행사실비보상금 9,000 0 9,000

◎기업형 새농촌 자문단 컨설팅

9,000 0 9,0009,000,000원*1식

도 4,500 0 4,500

군 4,500 0 4,500

402 민간자본이전 31,000 0 31,000

도 15,500 0 15,500

군 15,500 0 15,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 31,000 0 31,000

◎기업형 새농촌 기초마을 지원

31,000 0 31,00031,000,000원*1식

도 15,500 0 15,500

군 15,500 0 15,500

농업인 복지 증진 374,000 324,000 50,000

국 25,000 25,000 0

지 100,000 100,000 0

도 51,500 36,500 15,000

군 197,500 162,500 35,000

농업인 생활환경 개선 374,000 324,000 50,000

국 25,000 25,000 0

지 100,000 100,000 0

도 51,500 36,500 15,000

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부서: 농업기술센터

정책: 농업인 복지 증진

단위: 농업인 생활환경 개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 197,500 162,500 35,000

농촌건강장수마을 육성(도비) 50,000 0 50,000

도 15,000 0 15,000

군 35,000 0 35,000

307 민간이전 10,000 0 10,000

도 3,000 0 3,000

군 7,000 0 7,000

02 민간경상사업보조 10,000 0 10,000

◎농촌건강장수마을 육성 10,000 0 10,00010,000,000원*1개소

도 3,000 0 3,000

군 7,000 0 7,000

402 민간자본이전 40,000 0 40,000

도 12,000 0 12,000

군 28,000 0 28,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 40,000 0 40,000

◎농촌건강장수마을 육성 40,000 0 40,00040,000,000원*1개소

도 12,000 0 12,000

군 28,000 0 28,000

축산 경쟁력 강화 3,422,706 2,822,133 600,573

국 308,421 325,816 △17,395

기 383,254 331,324 51,930

도 309,212 261,722 47,490

군 2,421,819 1,903,271 518,548

양양한우 명품화 육성 1,267,310 1,021,818 245,492

기 10,318 10,318 0

도 54,754 54,754 0

군 1,202,238 956,746 245,492

안전 고품질 축산물 생산지원사업 30,000 15,000 15,000

402 민간자본이전 30,000 15,000 15,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 30,000 15,000 15,000

◎안전고품질 축산물 생산지원

30,000 15,000 15,000경정 6,000,000원*10개소*50/100

축산농가 도우미 지원사업 27,648 15,360 12,288

도 4,608 4,608 0

군 23,040 10,752 12,288

402 민간자본이전 27,648 15,360 12,288

도 4,608 4,608 0

군 23,040 10,752 12,288

02 민간자본사업보조(이전재원) 27,648 15,360 12,288

◎축산농가 도우미 운영지원

27,648 15,360 12,288경정 30,720,000원*1인*90/100

도 4,608 4,608 0

군 23,040 10,752 12,288

양양한우 브랜드 명품화 육성 986,563 768,359 218,204

101 인건비 23,013 16,109 6,904

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부서: 농업기술센터

정책: 축산 경쟁력 강화

단위: 양양한우 명품화 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

04 기간제근로자등보수 23,013 16,109 6,904

◎수정란이식(공동연구)사업 현장업무 보조

6,904 0 6,90457,530원*2인*60일

301 일반보상금 84,700 2,400 82,300

11 기타보상금 82,300 0 82,300

◎수정란이식 공란우 지원 22,500 0 22,500

◎수정란이식생산 암송아지 인공수정 지원

4,800 0 4,800

◎수정란이식생산 수송아지 구입지원

15,000 0 15,000

◎한우(거세우)고급육 출하장려금

30,000 0 30,000

◎한우(암소)고급육 출하장려금

10,000 0 10,000

2,250,000*10두

30,000원*160두

300,000원*50두

200,000원*150두

100,000원*100두

307 민간이전 426,950 414,950 12,000

02 민간경상사업보조 426,950 414,950 12,000

◎한우(수소)거세시술 지원

30,000 20,000 10,000

◎한우(암소)번식검진 지원

32,000 30,000 2,000

경정 50,000원*600두

경정 8,000원*5회*800두

402 민간자본이전 438,900 321,900 117,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 438,900 321,900 117,000

◎한우(암소) 거점농가 축사신축 지원

312,000 195,000 117,000경정 78,000,000원*8개소*50/100

양돈농가 지원 75,425 41,250 34,175

도 6,975 6,975 0

군 68,450 34,275 34,175

청정양돈 경영선진화 26,175 23,250 2,925

도 6,975 6,975 0

군 19,200 16,275 2,925

402 민간자본이전 26,175 23,250 2,925

도 6,975 6,975 0

군 19,200 16,275 2,925

02 민간자본사업보조(이전재원) 26,175 23,250 2,925

◎모돈갱신 지원사업 15,000 13,500 1,500경정 300,000원*50두

도 4,050 4,050 0

군 10,950 9,450 1,500

◎우수정액 지원사업 11,175 9,750 1,425경정 7,500원*1,490str

도 2,925 2,925 0

군 8,250 6,825 1,425

양돈농가 지원 49,250 18,000 31,250

402 민간자본이전 31,250 0 31,250

01 민간자본사업보조(자체재원) 31,250 0 31,250

◎자돈 생산성 향상 지원 31,250 0 31,25012,500원*2,500두

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부서: 농업기술센터

정책: 축산 경쟁력 강화

단위: 양봉 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

양봉 육성 143,945 123,545 20,400

기 10,670 10,670 0

도 4,600 5,000 △400

군 128,675 107,875 20,800

토종꿀 명품화 사업 69,225 47,425 21,800

206 재료비 43,800 22,000 21,800

01 재료비 43,800 22,000 21,800

◎토종꿀용기(1kg)제작 10,000 0 10,000

◎토종꿀용기(1kg)포장박스 제작

10,000 0 10,000

◎토종꿀용기(1kg)스티커 제작 1,800 0 1,800

2,500원*4,000병

5,000원*2,000개

450원*4,000원

강원양봉브랜드 허니원 활성화 사업 13,300 14,700 △1,400

도 4,000 4,400 △400

군 9,300 10,300 △1,000

402 민간자본이전 13,300 14,700 △1,400

도 4,000 4,400 △400

군 9,300 10,300 △1,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 13,300 14,700 △1,400

◎강원양봉브랜드 허니원 활성화사업

13,300 14,700 △1,400경정 26,600,000원*1식*50/100

도 4,000 4,400 △400

군 9,300 10,300 △1,000

축산경영 지원 214,771 205,635 9,136

기 53,857 48,375 5,482

도 43,181 42,450 731

군 117,733 114,810 2,923

학교우유급식지원 89,761 80,625 9,136

기 53,857 48,375 5,482

도 7,181 6,450 731

군 28,723 25,800 2,923

301 일반보상금 89,761 80,625 9,136

기 53,857 48,375 5,482

도 7,181 6,450 731

군 28,723 25,800 2,923

01 사회보장적수혜금 89,761 80,625 9,136

◎학교 우유급식 지원 89,761 80,625 9,136경정 89,761,000원*1식

기 53,857 48,375 5,482

도 7,181 6,450 731

군 28,723 25,800 2,923

축산분뇨 관리 및 지원 453,100 237,600 215,500

기 112,500 66,400 46,100

도 46,400 28,520 17,880

군 294,200 142,680 151,520

가축분뇨처리 효율개선(악취저감제)지원사업 100,000 20,000 80,000

402 민간자본이전 100,000 20,000 80,000

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부서: 농업기술센터

정책: 축산 경쟁력 강화

단위: 축산분뇨 관리 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 민간자본사업보조(자체재원) 100,000 20,000 80,000

◎축산분뇨 수분조절제(톱밥)지원

100,000 20,000 80,000경정 200,000,000원*1식*50/100

가축분뇨 퇴액비화 지원(가축분뇨처리시설) 12,000 19,200 △7,200

기 6,000 9,600 △3,600

도 1,200 1,920 △720

군 4,800 7,680 △2,880

402 민간자본이전 12,000 19,200 △7,200

기 6,000 9,600 △3,600

도 1,200 1,920 △720

군 4,800 7,680 △2,880

02 민간자본사업보조(이전재원) 12,000 19,200 △7,200

◎가축분뇨처리시설(단독) 지원사업

12,000 19,200 △7,200경정 30,000,000원*1식*40/100

기 6,000 9,600 △3,600

도 1,200 1,920 △720

군 4,800 7,680 △2,880

가축분뇨액비살포비 지원 75,000 100,000 △25,000

기 37,500 50,000 △12,500

도 7,500 10,000 △2,500

군 30,000 40,000 △10,000

402 민간자본이전 75,000 100,000 △25,000

기 37,500 50,000 △12,500

도 7,500 10,000 △2,500

군 30,000 40,000 △10,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 75,000 100,000 △25,000

◎액비살포비 지원 75,000 100,000 △25,000경정 75,000,000원*1식

기 37,500 50,000 △12,500

도 7,500 10,000 △2,500

군 30,000 40,000 △10,000

액비저장조 지원 191,500 23,800 167,700

기 69,000 6,800 62,200

도 24,500 3,400 21,100

군 98,000 13,600 84,400

402 민간자본이전 191,500 23,800 167,700

기 69,000 6,800 62,200

도 24,500 3,400 21,100

군 98,000 13,600 84,400

02 민간자본사업보조(이전재원) 191,500 23,800 167,700

◎액비생산시설(개보수) 지원

31,500 23,800 7,700경정 9,000,000원*5대*70/100

기 9,000 6,800 2,200

도 4,500 3,400 1,100

군 18,000 13,600 4,400

◎액비 운송차량 구입비 지원

160,000 0 160,000200,000,000원*1대*80/100

기 60,000 0 60,000

도 20,000 0 20,000

- 114 -

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부서: 농업기술센터

정책: 축산 경쟁력 강화

단위: 축산분뇨 관리 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 80,000 0 80,000

축산물 청정·안전성 강화 721,824 690,374 31,450

국 308,421 325,816 △17,395

기 30,129 27,561 2,568

도 82,337 53,886 28,451

군 300,937 283,111 17,826

구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가축방역 경상) 435,350 403,033 32,317

국 271,621 249,016 22,605

도 35,623 33,684 1,939

군 128,106 120,333 7,773

206 재료비 252,516 403,033 △150,517

국 171,424 249,016 △77,592

도 16,219 33,684 △17,465

군 64,873 120,333 △55,460

01 재료비 252,516 403,033 △150,517

◎가축방역사업 약품 및 물품구입(과목경정 301

-11, 402-02로) 252,516 403,033 △150,517경정 252,516,000원*1식

국 171,424 249,016 △77,592

도 16,219 33,684 △17,465

군 64,873 120,333 △55,460

301 일반보상금 43,634 0 43,634

국 18,597 0 18,597

도 6,384 0 6,384

군 18,653 0 18,653

11 기타보상금 43,634 0 43,634

◎소 브루셀라채혈 보정비(과목경정 206-01에서

) 16,100 0 16,10016,100,000원*1식

국 4,830 0 4,830

도 2,254 0 2,254

군 9,016 0 9,016

◎구제역 예방접종 시술비(과목경정 206-01에서

) 21,000 0 21,00021,000,000원*1식

국 10,500 0 10,500

도 3,150 0 3,150

군 7,350 0 7,350

◎축산차량 통신비(과목경정 206-01에서)

6,534 0 6,5346,534,000원*1식

국 3,267 0 3,267

도 980 0 980

군 2,287 0 2,287

402 민간자본이전 139,200 0 139,200

국 81,600 0 81,600

도 13,020 0 13,020

군 44,580 0 44,580

02 민간자본사업보조(이전재원) 139,200 0 139,200

◎전업농 구제역백신 구입비 지원(과목경정 206

-01에서) 60,000 0 60,000120,000,000원*1식*50/100

국 42,000 0 42,000

도 3,600 0 3,600

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부서: 농업기술센터

정책: 축산 경쟁력 강화

단위: 축산물 청정·안전성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 14,400 0 14,400

◎돼지 써코바이러스(PVC-2) 지원(과목경정 206

-01에서) 49,200 0 49,20082,000,000원*1식*60/100

국 24,600 0 24,600

도 4,920 0 4,920

군 19,680 0 19,680

◎돼지 소모성질환지도지원(과목경정 206-01에

서) 30,000 0 30,00050,000,000원*1식*60/100

국 15,000 0 15,000

도 4,500 0 4,500

군 10,500 0 10,500

공동방제단 운영 60,254 55,121 5,133

기 30,129 27,561 2,568

도 6,024 5,512 512

군 24,101 22,048 2,053

402 민간자본이전 60,254 55,121 5,133

기 30,129 27,561 2,568

도 6,024 5,512 512

군 24,101 22,048 2,053

02 민간자본사업보조(이전재원) 60,254 55,121 5,133

◎공동방제단 운영(인건비)

30,375 30,375 0경정 30,375,000원*1식

기 15,189 15,188 1

도 3,036 3,037 △1

군 12,150 12,150 0

◎공동방제단운영(소독약품 공급)

29,879 24,746 5,133경정 29,879,000원*1식

기 14,940 12,373 2,567

도 2,988 2,475 513

군 11,951 9,898 2,053

살처분 보상금 25,000 75,000 △50,000

국 20,000 60,000 △40,000

도 2,500 7,500 △5,000

군 2,500 7,500 △5,000

301 일반보상금 25,000 75,000 △50,000

국 20,000 60,000 △40,000

도 2,500 7,500 △5,000

군 2,500 7,500 △5,000

11 기타보상금 25,000 75,000 △50,000

◎살처분 보상금 25,000 75,000 △50,000경정 25,000,000원*1식

국 20,000 60,000 △40,000

도 2,500 7,500 △5,000

군 2,500 7,500 △5,000

AI차단방역사업 44,000 0 44,000

도 31,000 0 31,000

군 13,000 0 13,000

201 일반운영비 2,000 0 2,000

도 2,000 0 2,000

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부서: 농업기술센터

정책: 축산 경쟁력 강화

단위: 축산물 청정·안전성 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

02 공공운영비 2,000 0 2,000

◎광역방제기 수리 2,000 0 2,0002,000,000원*1식

도 2,000 0 2,000

206 재료비 26,440 0 26,440

도 13,940 0 13,940

군 12,500 0 12,500

01 재료비 26,440 0 26,440

◎방역재료 구입 10,940 0 10,94010,940,000원*1식

도 10,940 0 10,940

◎AI통제초소 운영 재료 구입

15,500 0 15,50015,500,000원*1식

도 3,000 0 3,000

군 12,500 0 12,500

301 일반보상금 10,500 0 10,500

도 10,000 0 10,000

군 500 0 500

11 기타보상금 10,500 0 10,500

◎가금류 자가도태 보상금

10,500 0 10,50010,500,000원*1식

도 10,000 0 10,000

군 500 0 500

405 자산취득비 5,060 0 5,060

도 5,060 0 5,060

01 자산및물품취득비 5,060 0 5,060

◎대인소독기 구입 3,300 0 3,3003,300,000원*1대

도 3,300 0 3,300

◎우형기 구입 1,760 0 1,7601,760,000원*1대

도 1,760 0 1,760

축산행사지원 22,750 10,250 12,500

강원 축산한마당잔치 운영 17,000 4,500 12,500

206 재료비 8,000 0 8,000

01 재료비 8,000 0 8,000

◎강원 축산한마당잔치 특산물 구입

5,000 0 5,000

◎강원 축산한마당잔치 보상사료 구입

3,000 0 3,000

5,000,000원*1식

20,000원*150포

308 자치단체등이전 4,500 0 4,500

07 자치단체간부담금 4,500 0 4,500

◎강원축산경진대회 분담금 4,500 0 4,5004,500,000원*1식

사료생산 기반조성 486,700 462,700 24,000

기 150,300 156,300 △6,000

도 66,520 66,520 0

군 269,880 239,880 30,000

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부서: 농업기술센터

정책: 축산 경쟁력 강화

단위: 사료생산 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

조사료 생산기반조성사업 61,000 31,000 30,000

206 재료비 30,000 0 30,000

01 재료비 30,000 0 30,000

◎고품질 조사료 구입지원

30,000 0 30,000600원*100,000kg*50/100

조사료생산용 볏짚처리비 지원 0 6,000 △6,000

기 0 6,000 △6,000

402 민간자본이전 0 6,000 △6,000

기 0 6,000 △6,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 0 6,000 △6,000

◎조사료 볏짚처리비 지원 0 6,000 △6,000경정0원

기 0 6,000 △6,000

경종농가 조사료 재배교육 지원 5,000 5,000 0

도 1,500 1,500 0

군 3,500 3,500 0

201 일반운영비 500 0 500

도 150 0 150

군 350 0 350

01 사무관리비 500 0 500

◎경종농가 조사료 재배 시연회(과목경정 301-0

9에서) 500 0 500경정 500,000원*1식

도 150 0 150

군 350 0 350

202 여비 3,600 0 3,600

도 1,080 0 1,080

군 2,520 0 2,520

01 국내여비 3,600 0 3,600

◎조사료 사일리지 계근(과목경정 301-09에서)

3,600 0 3,60020,000원*4인*45일

도 1,080 0 1,080

군 2,520 0 2,520

301 일반보상금 900 5,000 △4,100

도 270 1,500 △1,230

군 630 3,500 △2,870

09 행사실비보상금 900 5,000 △4,100

◎경종농가 조사료 재배교육 지원(과목경정 201

-01,202-01으로) 900 5,000 △4,100경정 900,000원*1식

도 270 1,500 △1,230

군 630 3,500 △2,870

말산업육성지원사업 35,220 27,300 7,920

기 15,480 11,700 3,780

도 3,948 3,120 828

군 15,792 12,480 3,312

학생승마체험 35,220 27,300 7,920

기 15,480 11,700 3,780

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부서: 농업기술센터

정책: 축산 경쟁력 강화

단위: 말산업육성지원사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 3,948 3,120 828

군 15,792 12,480 3,312

402 민간자본이전 35,220 27,300 7,920

기 15,480 11,700 3,780

도 3,948 3,120 828

군 15,792 12,480 3,312

02 민간자본사업보조(이전재원) 35,220 27,300 7,920

◎학생 승마체험 지원 35,220 27,300 7,920경정 35,220,000원*1식

기 15,480 11,700 3,780

도 3,948 3,120 828

군 15,792 12,480 3,312

농촌지도기관 육성 293,049 263,049 30,000

청사 및 시설장비 관리 276,940 246,940 30,000

청사 및 시설장비 유지관리 276,940 246,940 30,000

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비 30,000 0 30,000

◎청사 지하창고 보수공사 30,000 0 30,00030,000,000원*1식

농가경영 안정 지원 2,191,078 700,774 1,490,304

국 615,400 15,400 600,000

도 201,080 81,080 120,000

군 1,374,598 604,294 770,304

농기계임대사업 운영 1,785,871 295,567 1,490,304

국 600,000 0 600,000

도 137,100 17,100 120,000

군 1,048,771 278,467 770,304

임대농기계사업 운영 318,871 178,567 140,304

101 인건비 85,921 70,617 15,304

04 기간제근로자등보수 85,921 70,617 15,304

◎임대농기계 보조인부임 15,304 0 15,30457,533원*1인*266일

401 시설비및부대비 120,000 0 120,000

01 시설비 120,000 0 120,000

◎농기계 임대사업소 남부분소 증축

20,000 0 20,000

◎임대농기계 보관창고 신축

100,000 0 100,000

20,000,000원*1식

100,000,000원*1개소

405 자산취득비 5,000 0 5,000

01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000

◎농기계 임대사업소 남부분소 증축 사무용집기

구입 5,000 0 5,0005,000,000원*1식

임대농기계사업운영(국비보조) 1,200,000 0 1,200,000

국 600,000 0 600,000

도 120,000 0 120,000

군 480,000 0 480,000

- 119 -

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부서: 농업기술센터

정책: 농가경영 안정 지원

단위: 농기계임대사업 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

401 시설비및부대비 600,000 0 600,000

국 300,000 0 300,000

도 60,000 0 60,000

군 240,000 0 240,000

01 시설비 590,000 0 590,000

◎농기계 임대사업소 북부분소 신축

590,000 0 590,000590,000,000원*1식

국 295,000 0 295,000

도 59,000 0 59,000

군 236,000 0 236,000

02 감리비 7,000 0 7,000

◎농기계 임대사업소 북부분소신축공사 감리비

7,000 0 7,0007,000,000원*1식

국 3,500 0 3,500

도 700 0 700

군 2,800 0 2,800

03 시설부대비 3,000 0 3,000

◎농기계 임대사업소 북부분소신축공사 부대비

3,000 0 3,0003,000,000원*1식

국 1,500 0 1,500

도 300 0 300

군 1,200 0 1,200

405 자산취득비 600,000 0 600,000

국 300,000 0 300,000

도 60,000 0 60,000

군 240,000 0 240,000

01 자산및물품취득비 600,000 0 600,000

◎농기계 임대사업소 북부분소 농기계관리장비

구입 600,000 0 600,000600,000,000원*1식

국 300,000 0 300,000

도 60,000 0 60,000

군 240,000 0 240,000

농기계공급(임대농기계사업 운영) 255,000 105,000 150,000

도 13,500 13,500 0

군 241,500 91,500 150,000

405 자산취득비 180,000 30,000 150,000

도 9,000 9,000 0

군 171,000 21,000 150,000

01 자산및물품취득비 180,000 30,000 150,000

◎벼병해충 공동방제용 광역방제기 구입

150,000 0 150,000150,000,000원*1식

농기계공급(여성, 노약자 인력절감 장비지원) 12,000 12,000 0

도 3,600 3,600 0

군 8,400 8,400 0

402 민간자본이전 12,000 12,000 0

도 3,600 3,600 0

군 8,400 8,400 0

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부서: 농업기술센터

정책: 농가경영 안정 지원

단위: 농기계임대사업 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

02 민간자본사업보조(이전재원) 12,000 12,000 0

◎동력분무기 지원

5,000 2,000 3,000경정 200,000원*50대*50/100

도 1,500 600 900

군 3,500 1,400 2,100

◎동력살포기 지원

7,000 10,000 △3,000경정 1,400,000원*10대*50/100

도 2,100 3,000 △900

군 4,900 7,000 △2,100

선진농업인 육성 391,472 385,892 5,580

국 26,900 26,900 0

도 31,299 31,299 0

군 333,273 327,693 5,580

생활개선회 지원 27,680 27,680 0

도 3,176 3,176 0

군 24,504 24,504 0

생활개선회 교육행사 및 활동 지원 12,800 12,800 0

201 일반운영비 4,300 2,300 2,000

01 사무관리비 4,300 2,300 2,000

◎생활자원사업 강사수당(과목경정 206-01에서)

3,300 1,300 2,000경정 330,000원*10회

206 재료비 3,000 5,000 △2,000

01 재료비 3,000 5,000 △2,000

◎생활자원중앙도단위행사출품 재료(과목경정 2

01-01로) 0 2,000 △2,000경정 0원

농업인 능력개발 지원 126,698 123,198 3,500

국 26,900 26,900 0

군 99,798 96,298 3,500

농업인 교육 연찬회 및 연수 16,060 12,560 3,500

301 일반보상금 12,560 9,060 3,500

09 행사실비보상금 12,560 9,060 3,500

◎농업인 단체 하계연찬회

5,000 1,500 3,500경정 5,000,000원*1회

농업경영인 지원 47,348 45,268 2,080

도 1,500 1,500 0

군 45,848 43,768 2,080

농업경영인 교육행사 및 활동지원 42,098 40,018 2,080

301 일반보상금 11,200 9,120 2,080

09 행사실비보상금 11,200 9,120 2,080

◎농업경영인 도·중앙회의 참석

2,700 1,620 1,080

◎농업경영인 도·중앙대회 참가

5,000 4,000 1,000

경정 90,000원*30인

경정 125,000원*40인

농업기술력 향상 355,900 321,291 34,609

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부서: 농업기술센터

정책: 농업기술력 향상

단위: 농업기술보급 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 36,745 36,745 0

군 319,155 284,546 34,609

농업기술보급 지원 35,344 30,040 5,304

국 15,040 15,040 0

군 20,304 15,000 5,304

지역특화농업기술정보화 인력 지원 15,304 10,000 5,304

국 4,000 4,000 0

군 11,304 6,000 5,304

101 인건비 15,304 10,000 5,304

국 4,000 4,000 0

군 11,304 6,000 5,304

04 기간제근로자등보수 15,304 10,000 5,304

◎농업경영정보 DB화요원 인부임

15,304 10,000 5,304경정 15,304,000원*1인

국 4,000 4,000 0

군 11,304 6,000 5,304

과학영농기술 현장지원 122,037 108,380 13,657

국 11,000 11,000 0

군 111,037 97,380 13,657

농업기술센터 종합분석실 운영 지원 35,657 22,000 13,657

국 11,000 11,000 0

군 24,657 11,000 13,657

201 일반운영비 15,521 1,864 13,657

국 932 932 0

군 14,589 932 13,657

02 공공운영비 13,657 0 13,657

◎종합검정실 분석장비 세액경정 부가세납부

13,657 0 13,65713,657,000원*1식

병해충종합진단 기술지원 37,058 21,410 15,648

국 10,705 10,705 0

군 26,353 10,705 15,648

농작물병해충 진단실 운영 지원 31,648 16,000 15,648

국 8,000 8,000 0

군 23,648 8,000 15,648

101 인건비 30,606 14,958 15,648

국 7,479 7,479 0

군 23,127 7,479 15,648

04 기간제근로자등보수 30,606 14,958 15,648

◎농작물 병해충 진단실 운영 인건비

30,606 14,958 15,648경정 57,530원*532인

국 7,479 7,479 0

군 23,127 7,479 15,648

행정운영경비(농업기술센터) 527,471 516,817 10,654

도 4,000 4,000 0

군 523,471 512,817 10,654

인력운영비(농업기술센터) 459,531 448,877 10,654

- 122 -

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부서: 농업기술센터

정책: 행정운영경비(농업기술센터)

단위: 인력운영비(농업기술센터) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 4,000 4,000 0

군 455,531 444,877 10,654

인력운영비(농업기술센터) 427,001 417,508 9,493

101 인건비 427,001 417,508 9,493

02 기타직보수 11,220 12,312 △1,092

◎공중방역수의사 인부임 11,220 12,312 △1,092

○공중방역수의사 시간외 수당

3,540 4,632 △1,092경정 7,373원*1인*480시간

03 무기계약근로자보수 244,414 233,829 10,585

◎조직배양실 운영(1) 1,240 0 1,240

○연가보상금 1,240 0 1,240

◎조직배양실 운영(2) 1,170 0 1,170

○연가보상금 1,170 0 1,170

◎실증시험포(1) 1,235 0 1,235

○연가보상금 1,235 0 1,235

◎실증시험포(2) 1,221 0 1,221

○연가보상금 1,221 0 1,221

◎양양몰 운영 1,170 0 1,170

○연가보상금 1,170 0 1,170

◎종합검정실 운영 1,152 0 1,152

○연가보상금 1,152 0 1,152

◎농기계순회수리 1,708 0 1,708

○연가보상금 1,228 0 1,228

○위험수당 480 0 480

◎임대농기계 운영 1,689 0 1,689

○연가보상금 1,209 0 1,209

○위험수당 480 0 480

82,635원*1인*15일

77,981원*1인*15일

82,313원*1인*15일

81,358원*1인*15일

77,981원*1인*15일

76,799원*1인*15일

81,850원*1인*15일

40,000원*1인*12월

80,592원*1인*15일

40,000원*1인*12월

가축전염병 예방접종 보조원 지원(인건비 보조) 32,530 31,369 1,161

도 4,000 4,000 0

군 28,530 27,369 1,161

101 인건비 32,530 31,369 1,161

도 4,000 4,000 0

군 28,530 27,369 1,161

03 무기계약근로자보수 32,530 31,369 1,161

◎가축전염병 예방접종 보조원 지원 1,161 0 1,161

○연가보상금 1,161 0 1,16177,387원*1인*15일

재무활동(농업기술센터) 151,620 0 151,620

보전지출 151,620 0 151,620

보조금 반환 151,620 0 151,620

802 반환금기타 151,620 0 151,620

01 국고보조금반환금 100,748 0 100,748

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부서: 농업기술센터

정책: 재무활동(농업기술센터)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎농어촌 현장포럼 549 0 549

◎2016 학교우유급식사업 6,821 0 6,821

◎2015 학교우유급식사업 3,237 0 3,237

◎2016 조사료 생산기반확충 18,229 0 18,229

◎유기질 비료지원 321 0 321

◎친환경농업 직접지불제 869 0 869

◎토양개량제 지원 11,879 0 11,879

◎녹비작물 종자대지원 342 0 342

◎주산지 GAP 안전성 분석 2,329 0 2,329

◎GAP 인증농가 안전성검사비지원 1,162 0 1,162

◎2015 녹비작물 종자대 지원 1 0 1

◎농업기계 등화장치 부착지원 20 0 20

◎여성친화형 농기계 지원 175 0 175

◎2014 향토산업육성사업(설악산그린푸드)

2,875 0 2,875

◎2015 향토산업육성사업(설악산그린푸드)

10,062 0 10,062

◎2015 향토산업육성사업(산양산삼) 899 0 899

◎임대농기계사업운영(국비보조) 1,169 0 1,169

◎밭농업 직접지불제 3,765 0 3,765

◎조건불리지역 직접지불제 105 0 105

◎FTA피해보전직불 및 폐업지원 운영

6,120 0 6,120

◎FTA폐업지원사업 415 0 415

◎쌀소득보전직접지불제사업 관리 1,289 0 1,289

◎농촌진흥사업(국비) 7,902 0 7,902

◎농촌진흥사업(국비-2015년 이월)

3,469 0 3,469

◎쌀소득보전 직접지불제 사업 9,396 0 9,396

◎2015 농촌체험휴양마을 보험가입지원(국비)

741 0 741

◎2015 농촌체험휴양마을 역량강화교육지원사업

288 0 288

◎2015 농어촌민박서비스 안전교육

2,262 0 2,262

◎2016 도시민 유치 활성화 지원사업

1,739 0 1,739

◎2015 농촌체험휴양마을 사무장 채용지원

2,317 0 2,317

◎ 2016 축사시설현대화 1 0 1

549,000원

6,821,000원

3,237,000원

18,229,000원

321,000원

869,000원

11,879,000원

342,000원

2,329,000원

1,162,000원

1,000원

20,000원

175,000원

2,875,000원

10,062,000원

899,000원

1,169,000원

3,765,000원

105,000원

6,120,000원

415,000원

1,289,000원

7,902,000원

3,469,000원

9,396,000원

741,000원

288,000원

2,262,000원

1,739,000원

2,317,000원

1,000원

02 시ㆍ도비보조금반환금 50,872 0 50,872

◎농어촌 현장포럼 운영 165 0 165

◎2016 학교우유급식사업 910 0 910

◎2015 학교우유급식 지원사업 432 0 432

165,000원

910,000원

432,000원

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부서: 농업기술센터

정책: 재무활동(농업기술센터)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎2016 조사료 생산기반확충 8,986 0 8,986

◎유기질비료 지원 3,177 0 3,177

◎토양개량제 지원 1,528 0 1,528

◎녹비작물종자대지원 155 0 155

◎GAP인증농가 안전성검사비지원 99 0 99

◎주산지 GAP 안전성 분석 699 0 699

◎2015 녹비작물 종자대 지원 1 0 1

◎여성친화형 농기계 지원 35 0 35

◎농업기계 등화장치 부착지원 9 0 9

◎임대농기계사업운영(국비보조) 234 0 234

◎조건불리지역 직접지불제 6 0 6

◎농촌진흥사업(도비) 3,102 0 3,102

◎ 농촌여성 결혼이민자 모국방문지원

238 0 238

◎여성농업인 복지바우처 지원 2,470 0 2,470

◎농업인 고교생자녀 학자금 지원 3,136 0 3,136

◎2015 랩사일리지 절단기 지원 750 0 750

◎2016 가축재해보험 지원사업 11 0 11

◎2016 축사시설 전기안전 점검지원 300 0 300

◎2016 강원 토종꿀 명품육성 사업

1,290 0 1,290

◎2016 지능형 축산시설 지원사업 362 0 362

◎2016 강원한우 혈통개량 지원사업 455 0 455

◎2016 양계농가 시설지원사업 450 0 450

◎전문농업인 유통정보지 구독지원 64 0 64

◎2016 강원한우 브랜드 육성지원 1,100 0 1,100

◎2016 한우송아지 생산안정제 206 0 206

◎농업시설 및 농작물 피해복구 150 0 150

◎친환경 농자재공급 지원(도비) 3,148 0 3,148

◎고령농업인 영농지원사업 3 0 3

◎농업재해복구 38 0 38

◎2015 벼 안전육묘 장비지원(보조) 62 0 62

◎농업용 면세유 구입비 지원 525 0 525

◎벼 안전육묘 장비지원(도비) 120 0 120

◎임대농기계사업 운영(보조) 157 0 157

◎2016 과수경쟁력제고사업 332 0 332

◎산지유통저장시설 4,228 0 4,228

◎축산농가 축산물작업장 HACCP 지원사업

1,500 0 1,500

◎시설원예 경쟁력 제고지원 783 0 783

◎웰빙 특용작물 재배지원 4,524 0 4,524

◎강풍피해 비닐하우스 복구 4,199 0 4,199

8,986,000원

3,177,000원

1,528,000원

155,000원

99,000원

699,000원

1,000원

35,000원

9,000원

234,000원

6,000원

3,102,000원

238,000원

2,470,000원

3,136,000원

750,000원

11,000원

300,000원

1,290,000원

362,000원

455,000원

450,000원

64,000원

1,100,000원

206,000원

150,000원

3,148,000원

3,000원

38,000원

62,000원

525,000원

120,000원

157,000원

332,000원

4,228,000원

1,500,000원

783,000원

4,524,000원

4,199,000원

- 125 -

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부서: 농업기술센터

정책: 재무활동(농업기술센터)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎2015 농촌체험휴양마을 사무장 채용지원

8 0 8

◎2016 도시민 유치 활성화 지원사업

348 0 348

◎2015 농촌체험휴양마을 체험학습비 지원

303 0 303

◎2015 농촌체험휴양마을 인력양성(지도, 해설)

6 0 6

◎2015 농어촌민박 활성화 지원사업 14 0 14

◎ 2016 학생승마체험 지원사업 54 0 54

8,000원

348,000원

303,000원

6,000원

14,000원

54,000원

- 126 -

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원관리사업소

정책: 자연공원관리

단위: 낙산도립공원 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

공원관리사업소 2,471,189 1,833,189 638,000

지 1,142,000 1,142,000 0

도 50,000 50,000 0

군 1,279,189 641,189 638,000

자연공원관리 383,796 368,796 15,000

낙산도립공원 운영 383,796 368,796 15,000

공원이용 편의시설 확충 및 유지관리 42,000 27,000 15,000

401 시설비및부대비 42,000 27,000 15,000

01 시설비 42,000 27,000 15,000

◎화장실 및 샤워장 보수

25,000 10,000 15,000경정 25,000,000원*1식

자연공원조성 1,773,390 1,150,390 623,000

지 1,142,000 1,142,000 0

군 631,390 8,390 623,000

공원 관리 1,773,390 1,150,390 623,000

지 1,142,000 1,142,000 0

군 631,390 8,390 623,000

공원지역 시설확충 및 유지관리 568,390 8,390 560,000

401 시설비및부대비 560,000 0 560,000

01 시설비 560,000 0 560,000

◎군관리계획결정(변경) 용역

300,000 0 300,000

◎낙산해변 데크길 설치 220,000 0 220,000

◎오색관광휴양형 지구단위계획 용역

40,000 0 40,000

300,000,000원*1식

220,000,000원*1식

40,000,000*1식

지역수요 맞춤형 지원사업 1,205,000 1,142,000 63,000

지 1,142,000 1,142,000 0

군 63,000 0 63,000

401 시설비및부대비 1,205,000 1,142,000 63,000

지 1,142,000 1,142,000 0

군 63,000 0 63,000

01 시설비 1,200,888 1,137,888 63,000

◎낙산사 주변 융복합 교통인프라 확충사업

1,200,888 1,137,888 63,000경정 1,200,888,000원*1식

지 1,137,888 1,137,888 0

군 63,000 0 63,000

- 127 -

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 양양상수도 청사 유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

상수도사업소 2,181,914 1,639,524 542,390

국 8,500 8,500 0

지 341,000 341,000 0

군 1,832,414 1,290,024 542,390

상수도관리 978,524 439,524 539,000

국 8,500 8,500 0

지 201,000 201,000 0

군 769,024 230,024 539,000

양양상수도 청사 유지관리 98,897 48,897 50,000

청사 및 시설장비 유지관리 98,897 48,897 50,000

202 여비 16,400 6,400 10,000

01 국내여비 16,400 6,400 10,000

◎ 상수도관련 선진지 견학('16 재정개혁 우수

상사업) 10,000 0 10,00010,000,000원*1식

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비 30,000 0 30,000

◎ 상수도사업소 사무실 환경정비('16 재정개혁

우수 상사업) 30,000 0 30,00030,000,000원*1식

405 자산취득비 10,000 0 10,000

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

◎ 사무실 집기 구입('16 재정개혁 우수 상사업

) 10,000 0 10,00010,000,000원*1식

마을상수도관리 523,627 373,627 150,000

지 201,000 201,000 0

군 322,627 172,627 150,000

마을상수도 유지관리 236,484 86,484 150,000

401 시설비및부대비 200,000 50,000 150,000

01 시설비 200,000 50,000 150,000

◎상월천리 배수관로 설치 사업

130,000 0 130,000

◎마을상수도 CCTV설치 사업

20,000 0 20,000

130,000,000원*1식

5,000,000원*4개소

먹는물상수도관리 356,000 17,000 339,000

국 8,500 8,500 0

군 347,500 8,500 339,000

먹는물 상수도공급사업 339,000 0 339,000

401 시설비및부대비 339,000 0 339,000

01 시설비 339,000 0 339,000

◎하복리 상수도 배수관로 설치 사업

24,000 0 24,000

◎중광정리 상수도 배수관로 설치사업

45,000 0 45,000

24,000,000원*1식

45,000,000원*1식

- 128 -

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부서: 상수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 먹는물상수도관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

◎ 인구리 상수도 배수관로 설치사업

100,000 0 100,000

◎ 논화리 상수도 배수관로 설치사업

100,000 0 100,000

◎ 상광정리 상수도 가압장 설치사업

30,000 0 30,000

◎ 간리 상수도 배수관로 설치사업

30,000 0 30,000

◎ 청곡2리 상수도 급수관로 재설치사업

10,000 0 10,000

100,000,000원*1식

100,000,000원*1식

30,000,000원*1식

30,000,000원*1식

10,000,000원*1식

용수개발 203,000 200,000 3,000

지 140,000 140,000 0

군 63,000 60,000 3,000

지하수관리 3,000 0 3,000

안정적지하수관리 3,000 0 3,000

201 일반운영비 3,000 0 3,000

01 사무관리비 3,000 0 3,000

◎상수도 미보급지역 음용지하수 수질검사 수수

료 지원 3,000 0 3,00060,000원*50가구

재무활동(수자원)(상수도사업소) 1,000,390 1,000,000 390

보전지출 390 0 390

보조금 반환 390 0 390

802 반환금기타 390 0 390

01 국고보조금반환금 390 0 390

◎먹는물 상수도 공급사업 390 0 390390,000원

- 129 -

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시설관리사업소

정책: 문화시설 관리

단위: 문화복지회관 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

시설관리사업소 1,634,048 1,387,603 246,445

문화시설 관리 841,806 681,806 160,000

문화복지회관 운영 648,656 598,656 50,000

문화복지회관 시설 관리 635,396 585,396 50,000

401 시설비및부대비 60,000 10,000 50,000

01 시설비 60,000 10,000 50,000

◎문화복지회관 옥상방수 공사

50,000 0 50,00050,000,000원*1식

양양문화관 관리 120,000 10,000 110,000

양양문화관 관리 120,000 10,000 110,000

401 시설비및부대비 110,000 0 110,000

01 시설비 110,000 0 110,000

◎양양문화관 공연장 리모델링

110,000 0 110,000110,000,000원*1식

체육시설경영 225,357 195,357 30,000

체육시설 관리 225,357 195,357 30,000

싸이클경기장 시설 관리 225,357 195,357 30,000

401 시설비및부대비 60,000 30,000 30,000

01 시설비 60,000 30,000 30,000

◎ 싸이클경기장 주변 조경수목 식재

30,000 0 30,00030,000,000원*1식

문화유적 복원 및 관리 226,024 204,024 22,000

선사유적박물관 운영 226,024 204,024 22,000

선사유적박물관 시설관리 160,824 138,824 22,000

101 인건비 18,904 6,904 12,000

04 기간제근로자등보수 18,904 6,904 12,000

◎선사유적박물관 관람객 안내요원

12,000 0 12,00012,000,000원*1식

401 시설비및부대비 20,000 10,000 10,000

01 시설비 20,000 10,000 10,000

◎박물관 분전함 교체공사 10,000 0 10,00010,000,000원*1식

행정운영경비(시설관리사업소) 340,861 306,416 34,445

인력운영비(시설관리사업소) 337,461 303,016 34,445

인력운영비(시설관리사업소) 337,461 303,016 34,445

101 인건비 337,461 303,016 34,445

03 무기계약근로자보수 305,040 270,595 34,445

◎ 수영장 관리 인부임(안전요원-1) 44,004 39,474 4,530

○시간외수당 2,817 1,096 1,721경정 15,650원*180시간

- 130 -

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부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영경비(시설관리사업소)

단위: 인력운영비(시설관리사업소) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○휴일근무수당 7,387 6,130 1,257

○피복비 300 0 300

○연가보상비 1,252 0 1,252

◎ 수영장 관리 인부임(안전요원-2) 41,117 36,771 4,346

○피복비 300 0 300

○연가보상비 1,238 0 1,238

○시간외수당 2,785 1,083 1,702

○가족수당 1,200 960 240

○휴일근무수당 7,301 6,435 866

◎ 수영장 관리 인부임(매표요원-1) 40,936 37,056 3,880

○기본급 14,484 14,341 143

○상여금 4,828 4,781 47

○시간외수당 2,652 1,024 1,628

○명절휴가비 1,207 1,196 11

○휴일근무수당 6,955 6,083 872

○연가보상비 1,179 0 1,179

◎ 수영장 관리 인부임(매표요원-2) 37,855 34,376 3,479

○연가보상비 1,161 0 1,161

○시간외수당 2,522 1,016 1,506

○휴일근무수당 6,849 6,037 812

◎ 사무보조 40,435 32,439 7,996

○연가보상비 1,250 0 1,250

○시간외수당 2,811 1,562 1,249

○휴일근무수당 7,371 1,874 5,497

◎ 박물관 시설관리 인부임(보일러) 33,390 30,131 3,259

○기본급 14,998 14,850 148

○상여금 5,000 4,950 50

○시간외수당 2,725 1,502 1,223

○명절휴가비 1,250 1,238 12

○휴일근무수당 1,817 1,202 615

○연가보상비 1,211 0 1,211

◎ 박물관 매표 인부임 34,747 31,155 3,592

○연가보상비 1,250 0 1,250

○시간외수당 2,811 1,094 1,717

○휴일근무수당 1,875 1,250 625

◎ 박물관 안내 인부임 32,556 29,193 3,363

○연가보상비 1,170 0 1,170

○시간외수당 2,632 1,024 1,608

○휴일근무수당 1,755 1,170 585

경정 125,200원*59일

300,000원*1인

1,251,930원*1인

300,000원*1인

1,237,400원*1인

경정 15,467원*180시간

경정 100,000원*12월

경정 123,735원*59일

경정 1,206,990원*12월

경정 14,484,000원*1/3

경정 14,733원*180시간

경정 1,206,990원

경정 117,870원*59일

1,178,710원*1인

1,160,810원*1인

경정 2,522,000원

경정 116,081원*59일

1,249,240원*1인

경정 15,615원*180시간

경정 124,923원*59일

경정 1,249,830원*12월

경정 14,998,000원*1/3

경정 15,136원*180시간

경정 1,249,830원*1인

경정 121,093원*15일

1,210,940원*1인

1,249,240원*1인

경정 15,616원*180시간

경정 125,000원*15일

1,169,720원*1인

경정 14,621원*180시간

경정 117,000원*15일

- 131 -

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무과

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 의정활동지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

의회사무과 771,249 755,043 16,206

지방의회 운영 지원 716,229 704,847 11,382

의정활동지원 510,878 510,878 0

의장협의회 운영 18,574 18,574 0

205 의회비 11,134 11,134 0

07 의장단협의체부담금 8,350 8,350 0

◎강원도시군의회의장협의회 부담금(부기명 정

정) 0 8,000 △8,000

◎전국시군의회의장협의회 부담금(부기명 정정)

8,000 0 8,000

경정 0원

8,000,000원*1식

의회청사 관리 168,517 157,135 11,382

청사 및 시설장비 유지관리 168,517 157,135 11,382

307 민간이전 29,382 38,000 △8,618

05 민간위탁금 29,382 38,000 △8,618

◎의회청사관리 위탁 29,382 38,000 △8,618경정 29,382,000원*1식

401 시설비및부대비 50,000 30,000 20,000

01 시설비 50,000 30,000 20,000

◎청사 소규모 수선공사

30,000 10,000 20,000경정 30,000,000원*1식

행정운영경비 55,020 50,196 4,824

인력운영비(의회사무과) 51,140 46,316 4,824

인력운영비(의회사무과) 51,140 46,316 4,824

101 인건비 51,140 46,316 4,824

01 보수 51,140 46,316 4,824

◎초과근무수당 51,140 46,316 4,824경정 9,649원*10인*530시간

- 132 -

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양양읍

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 읍면 일반행정운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

양양읍 437,342 393,842 43,500

주민자치 기반 강화 220,480 186,980 33,500

읍면 일반행정운영 220,480 186,980 33,500

청사 및 시설장비 유지관리 203,480 173,480 30,000

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비 30,000 0 30,000

◎양양읍 담장 철거 사업 30,000 0 30,00030,000,000원*1식

읍면단위행사 지원 17,000 13,500 3,500

201 일반운영비 17,000 13,500 3,500

03 행사운영비 17,000 13,500 3,500

◎양양읍민의 날 읍민한마음대회 지원

17,000 13,500 3,500경정 17,000,000원*1식

양양읍 사업경비 80,000 70,000 10,000

주민숙원사업 추진 80,000 70,000 10,000

소규모 민원해결사업 추진 80,000 70,000 10,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

◎응급복구 및 민원대응 장비임차

10,000 0 10,00010,000,000원*1식

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서면

정책: 서면 사업경비

단위: 주민숙원사업 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

서면 285,230 275,230 10,000

서면 사업경비 60,000 50,000 10,000

주민숙원사업 추진 60,000 50,000 10,000

소규모 민원해결사업 추진 60,000 50,000 10,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

◎응급복구 및 민원대응 장비임차

10,000 0 10,00010,000,000원*1식

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 손양면

정책: 손양면 사업경비

단위: 주민숙원사업 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

손양면 266,317 256,317 10,000

손양면 사업경비 60,000 50,000 10,000

주민숙원사업 추진 60,000 50,000 10,000

소규모 민원해결사업 추진 60,000 50,000 10,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

◎응급복구 및 민원대응 장비임차

10,000 0 10,00010,000,000원*1식

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 현북면

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 읍면 일반행정운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

현북면 296,952 295,752 1,200

주민자치 기반 강화 140,110 148,910 △8,800

읍면 일반행정운영 140,110 148,910 △8,800

청사 및 시설장비 유지관리 131,110 139,910 △8,800

307 민간이전 29,200 38,000 △8,800

05 민간위탁금 29,200 38,000 △8,800

◎청사관리 위탁 29,200 38,000 △8,800경정 29,200,000원*1식

현북면 사업경비 60,000 50,000 10,000

주민숙원사업 추진 60,000 50,000 10,000

소규모 민원해결사업 추진 60,000 50,000 10,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

◎응급복구 및 민원대응 장비임차

10,000 0 10,00010,000,000원*1식

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 현남면

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 읍면 일반행정운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

현남면 291,775 290,950 825

주민자치 기반 강화 141,085 150,260 △9,175

읍면 일반행정운영 141,085 150,260 △9,175

청사 및 시설장비 유지관리 130,085 139,260 △9,175

307 민간이전 28,825 38,000 △9,175

05 민간위탁금 28,825 38,000 △9,175

◎청사관리 위탁 28,825 38,000 △9,175경정 28,825,000원*1식

현남면 사업경비 60,000 50,000 10,000

주민숙원사업 추진 60,000 50,000 10,000

소규모 민원해결사업 추진 60,000 50,000 10,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

◎응급복구 및 민원대응 장비임차

10,000 0 10,00010,000,000원*1식

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 강현면

정책: 강현면 사업경비

단위: 주민숙원사업 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

강현면 282,809 272,809 10,000

강현면 사업경비 60,000 50,000 10,000

주민숙원사업 추진 60,000 50,000 10,000

소규모 민원해결사업 추진 60,000 50,000 10,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

◎응급복구 및 민원대응 장비임차

10,000 0 10,00010,000,000원*1식

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