요약 및 정책건의 요약.pdf · 요약 및 정책건의 5 ․ 보건소, 보건의료원, 보건지소-서울특별시립병원:「서울특별시립병원 설치 및 운영에
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 보건소
보건소 11,652,394 10,117,866 1,534,528
국 327,747
균 74,000
기 1,777,290
도 494,629
군 8,978,728
양질의보건의료서비스제공 6,852,878 5,781,579 1,071,299
국 327,747
균 74,000
기 1,642,610
도 484,528
군 4,323,993
보건행정지원 2,036,405 906,363 1,130,042
국 122,358
도 31,850
군 1,882,197
보건지소운영사업 254,700 254,700 0
307 민간이전 254,700 254,700 0
01 의료및구료비 254,700 254,700 0
○일반진료의약품구입
237,600
○일반진료소모품구입
2,700
○치과진료약품및소모품구입
2,400
○한방진료약품구입 7,200
○한방진료소모품구입
4,800
2,200,000원 * 9개소 * 12월
25,000원 * 9개소 * 12월
100,000원 * 2개소 * 12월
150,000원 * 4개소 * 12월
100,000원 * 4개소 * 12월
보건진료소운영지원 145,200 132,000 13,200
201 일반운영비 13,200 0 13,200
02 공공운영비 13,200 0 13,200
○보건진료소 건강증진실 안마의자 렌탈
13,200100,000원 * 11개소 * 12월
307 민간이전 132,000 132,000 0
01 의료및구료비 132,000 132,000 0
○진료의약품구입 125,400
○진료소모품구입 6,600
950,000원 * 11개소 * 12월
50,000원 * 11개소 * 12월
구구팔팔특공대활동지원 2,200 2,200 0
도 660
군 1,540
201 일반운영비 2,200 2,200 0
도 660
군 1,540
01 사무관리비 2,200 2,200 0
- 1 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○구구팔팔특공대 운영물품구입
2,200200,000원 * 11개소
도 660
군 1,540
보건행정지원사업 39,900 35,900 4,000
201 일반운영비 5,300 1,300 4,000
01 사무관리비 5,300 1,300 4,000
○지역보건의료심의위원회참석자수당
700
○친절교육 등 강사료 600
○보건기관 체험 견학교실운영물품 및 홍보물제
작구입(특수시책) 2,000
○보건의날행사 2,000
70,000원 * 10명 * 1회
300,000원 * 2회
2,500원 * 200개 * 4종
2,000,000원
203 업무추진비 3,000 3,000 0
03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0
○보건업무추진 3,0003,000,000원
204 직무수행경비 24,000 24,000 0
03 특정업무경비 24,000 24,000 0
○대민활동비(5급이하)
24,00050,000원 * 40명 * 12월
301 일반보상금 3,600 3,600 0
09 행사실비보상금 3,600 3,600 0
○각종보건사업운영간식제공(통합운영)
3,6002,000원 * 150명 * 12월
307 민간이전 4,000 4,000 0
01 의료및구료비 4,000 4,000 0
○재해및응급의료약품및소모품구입
4,00050,000원 * 40종 *2회
보건기관시설관리 1,373,793 448,982 924,811
101 인건비 20,374 18,193 2,181
04 기간제근로자등보수 20,374 18,193 2,181
○기간제근로자등보수(청사관리) 20,374
― 급여 16,700
― 주휴수당 3,474
― 명절휴가비 200
66,800원 * 1명 * 250일
66,800원 * 1명 * 52주
100,000원 * 2회
201 일반운영비 409,569 410,289 △720
01 사무관리비 38,896 38,896 0
○화장지및핸드타올 5,040
○청소용품 5,040
○쓰레기봉투 4,000
○청사관리소모품구입
3,024
20,000원 * 21개소 * 12월
20,000원 * 21개소 * 12월
2,000원 * 2,000매
12,000원 * 21개소 * 12월
- 2 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○물가조회수수료 840
○민원구독용도서구입 6,552
― 일간지 2,520
― 주간지 1,512
― 월간지 2,520
○정수기임차료(보건소,지소,진료소)
14,400
70,000원 * 12회
10,000원 * 21개소 * 12월
6,000원 * 21개소 * 12월
10,000원 *21개소 *12월
40,000원 * 30대 * 12월
02 공공운영비 370,673 371,393 △720
○전기사용료(보건소,지소,진료소) 143,952
― 기본료 47,952
― 사용료 96,000
○전화요금(보건소,지소,진료소)
9,600
○상하수도사용료(보건소,지소,진료소)
6,048
○유선방송료(보건소,지소,진료소)
5,040
○자동차세 1,340
― 승용(짚형) 450
― 승용(소형) 800
― 승합(중형) 60
― 화물(중형) 30
○자동차보험료 2,900
― 승용(짚형) 600
― 승용(소형) 1,200
― 승합(중형) 500
― 화물(중형) 450
― 오토바이(방역용) 150
○자동차검사수수료 350
○환경개선부담금 300
― 자동차 300
○온수및난방유류 24,670
― 보건소(온수) 5,650
ㆍ연료비 5,400
ㆍ유지비 250
― 보건지소 19,020
ㆍ석유난로
7,200
ㆍ관사보일러 6,060
※연료비
2,880
※유지비 300
※LPG가스
2,880
6,660원 * 600㎾ * 12월
100원 * 80,000㎾ * 12월
20,000원 * 40회로 * 12월
1,260원 * 400㎥ * 12월
20,000원 * 21개소 * 12월
450,000원 * 1대
200,000원 * 4대
60,000원 * 1대
30,000원 *1대
600,000원 * 1대
300,000원 * 4대
500,000원 * 1대
450,000원 * 1대
150,000원 * 1대
50,000원 * 7개
50,000원 * 3대 * 2회
1,350원 * 4ℓ * 5시간 * 200일
250,000원 * 1대
1,500원 * 8시간 * 120일 * 5대
1,500원 * 8시간 *120일 * 2개소
100,000원 * 3개소
1,500원 * 8시간 * 120일 * 2개소
- 3 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍ보건진료소
5,760
○차량유류비 10,980
― 휘발유 8,640
― 경유 2,340
○차량세차비 1,530
○차량유지비 13,000
― 승용(짚형) 1,000
― 승용(소형) 10,000
― 화물(중형) 1,000
― 구급차 1,000
○시설유지비(보건소,지소,진료소)
29,373
○전기안전관리대행수수료(보건소,지소,진료소)
15,120
○승강기정기검사수수료 300
○승강기유지관리위탁수수료 4,800
○소방설비유지관리위탁수수료
3,000
○소방시설정밀검사수수료 1,300
○보건소방역(소독) 1,200
○위험물안전관리자및방화관리자회비
100
○냉난방실내기필터청소유지비
4,250
○무인경비시스템관리수수료
25,200
○비상벨통보서비스및CCTV렌탈수수료
6,240
○청소용역비(보건소,지소,진료소)
18,000
○분뇨정화조청소 5,880
○감염성폐기물처리비(보건소,지소,진료소)
10,080
○화장실비데임차료 6,120
○의료장비유지비(보건소,지소,진료소)
20,000
1,500원 * 8시간 * 120일 * 4개소
1,600원 * 3ℓ * 9대 * 200일
1,300원 * 3ℓ * 3대 * 200일
15,000원 * 6회 * 17대
1,000,000원 * 1대
1,000,000원 * 10대
1,000,000원 * 1대
1,000,000원 * 1대
3,000원 * 9,791㎡
60,000원 * 21개소 * 12월
300,000원 * 1회
400,000원 * 12월
300,000원 * 10월
650,000원 * 2회
100,000원 * 12회
100,000원 * 1회
85,000원 * 50대
100,000원 * 21개소 * 12월
40,000원 * 13대 * 12월
18,000,000원 * 1식
14,000원 * 20ℓ * 21개소
40,000원 * 21개소 * 12월
30,000원 * 17대 * 12월
200,000원 * 100대
401 시설비및부대비 925,200 20,000 905,200
01 시설비 925,200 20,000 905,200
○출산육아지원센터 부지매입
900,000
○보건기관(보건소,지소,진료소)조경수전정비
25,200
900,000,000원 * 1식
1,200,000원 * 21개소
405 자산취득비 18,650 0 18,650
01 자산및물품취득비 18,650 0 18,650
- 4 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○사무실집기구입등 7,000
○우산빗물제거기 구입 1,800
○의료장비구입 9,850
― 온열롤링매트(보건소 물리치료실)
1,400
― 대여용 휠체어(보건소 물리치료실)
3,500
― 방문용 자동혈압계(가천·대가지소, 명포·
남은·도흥·무학진료소) 900
― 한방실온열매트(가천지소)
3,900
― 청진기(남은) 150
7,000,000원
900,000원 * 2대
700,000원 * 2대
500,000원 * 7대
150,000원 * 6대
1,300,000원 * 3대
150,000원 * 1개
농어촌의료서비스개선사업(보조) 189,538 24,821 164,717
국 122,358
도 30,590
군 36,590
401 시설비및부대비 147,238 0 147,238
국 98,158
도 24,540
군 24,540
01 시설비 142,849 0 142,849
○수륜보건지소 개보수 142,849142,849,000원 * 1식
국 95,233
도 23,808
군 23,808
02 감리비 3,328 0 3,328
○수륜보건지소 개보수 3,328147,238,000원 * 2.26%
국 2,218
도 555
군 555
03 시설부대비 1,061 0 1,061
○수륜보건지소 개보수 1,061147,238,000원 * 0.72%
국 707
도 177
군 177
405 자산취득비 42,300 24,821 17,479
국 24,200
도 6,050
군 12,050
01 자산및물품취득비 42,300 24,821 17,479
○보건소의료장비보강 42,300
― 의료기기(자동신장체중계)구입
6,0001,200,000원 * 5대
국 4,000
도 1,000
군 1,000
- 5 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 의료기기(약품/백신/혈액보관관용냉장고)
구입 18,0006,000,000원 * 3대
국 12,000
도 3,000
군 3,000
― 의료기기(구취측정기)구입
1,5001,500,000원 * 1대
국 1,000
도 250
군 250
― 의료기기(자동혈압계)구입
7,2002,400,000원 * 3대
국 4,800
도 1,200
군 1,200
― 의료기기(환자용 침대)구입
3,6003,600,000원 * 1대
국 2,400
도 600
군 600
― 초전보건지소 견인치료기 구입(군비추가)
6,0006,000,000원 * 1대
공익근무요원 29,074 5,760 23,314
301 일반보상금 29,074 5,760 23,314
08 사회복무요원보상금 29,074 5,760 23,314
○사회복무요원(병장) 29,074
― 급여 19,474
― 교통비 3,840
― 중식비 5,760
405,700원 * 4명 * 12월
4,000원 * 4명 * 20일 * 12월
6,000원 * 4명 * 20일 * 12월
장기기증홍보사업 2,000 2,000 0
도 600
군 1,400
201 일반운영비 2,000 2,000 0
도 600
군 1,400
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○장기기증홍보사업 홍보물품구입
2,00010,000원 * 2종 * 100개
도 600
군 1,400
정신건강사업 1,348,916 1,311,719 37,197
국 108,738
기 688,570
도 144,320
군 407,288
정신보건사업운영 16,000 13,400 2,600
201 일반운영비 14,800 13,400 1,400
- 6 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 14,800 13,400 1,400
○정신건강증진사업물품및홍보물제작구입
1,000
○정신건강심의(심사)위원회심사수당
9,000
○정신건강사업강사수당
1,000
○자살예방사업물품및홍보물제작구입
1,500
○마음성장학교현판및현수막제작(특수시책)
600
○마음성장학교운영물품및홍보물제작구입(특수
시책) 1,200
○마음성장학교퀴즈대회시상품구입(특수시책)
500
100,000원 * 10회
150,000원 * 5명 * 12회
100,000원 * 1시간 * 10회
100,000원 * 15회
100,000원 * 2개소 * 3종
2,000원 * 200개 * 3종
10,000원 * 50명
301 일반보상금 1,200 0 1,200
09 행사실비보상금 1,200 0 1,200
○마음성장학교참여자간식제공(특수시책)
1,2002,000원 * 200명 * 3회
정신건강증진센터운영 212,600 176,000 36,600
기 106,300
도 31,890
군 74,410
101 인건비 185,256 154,760 30,496
기 92,628
도 27,788
군 64,840
03 무기계약근로자보수 41,804 41,699 105
○인건비(팀장5호봉)
31,6652,638,700원 * 1명 * 12월
기 15,830
도 4,750
군 11,085
○명절휴가비 2,6391,319,350원 * 1명 * 2회
기 1,320
도 396
군 923
○가족수당 96080,000원 * 1명 * 12월
기 480
도 144
군 336
○특수근무수당 84070,000원 * 1명 * 12월
기 420
도 126
군 294
○사회보험기관부담금 1,200100,000원 * 1명 * 12월
기 600
도 180
- 7 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 420
○퇴직금 2,8002,800,000원 * 1명
기 1,400
도 410
군 990
○피복비 200200,000원 * 1명
기 100
도 30
군 70
○출장여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월
기 600
도 180
군 420
○교육여비 30050,000원 * 6회
기 150
도 45
군 105
04 기간제근로자등보수 143,452 113,061 30,391
○인건비(팀원,5호봉)
57,5282,397,000원 * 2명 * 12월
기 28,766
도 8,638
군 20,124
○인건비(팀원,3호봉)
49,3202,055,000원 * 2명 * 12월
기 24,660
도 7,398
군 17,262
○명절휴가비 8,9041,113,000원 * 4명 * 2회
기 4,452
도 1,336
군 3,116
○가족수당 1,92080,000원 * 2명 * 12월
기 960
도 288
군 672
○특수근무수당 1,92040,000원 * 4명 * 12월
기 960
도 288
군 672
○사회보험기관부담금 10,560220,000원 * 4명 * 12월
기 5,280
도 1,584
군 3,696
○퇴직금 6,9002,300,000원 * 3명
기 3,450
도 1,035
군 2,415
○피복비 800200,000원 * 4명
기 400
- 8 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 120
군 280
○출장여비 4,800100,000원 * 4명 * 12월
기 2,400
도 720
군 1,680
○교육여비 80050,000원 * 4명 * 4회
기 400
도 120
군 280
201 일반운영비 21,184 16,180 5,004
기 10,592
도 3,178
군 7,414
01 사무관리비 21,184 16,180 5,004
○정신과자문의수당 2,400100,000원 * 2회 * 12월
기 1,200
도 360
군 840
○프로그램운영강사수당
8,800100,000원 * 8회 * 11월
기 4,400
도 1,320
군 3,080
○정신건강사업용차량리스 5,520460,000원 * 12월
기 2,760
도 828
군 1,932
○운영물품및홍보물구입
3,0001,500원 * 2종 * 1,000부
기 1,500
도 450
군 1,050
○정신장애인사회적응프로그램운영
1,464488,000원 * 3회
기 732
도 220
군 512
206 재료비 1,320 660 660
기 660
도 198
군 462
01 재료비 1,320 660 660
○재활프로그램운영재료구입
1,3206,000원 * 20명 * 11월
기 660
도 198
군 462
301 일반보상금 4,840 4,400 440
기 2,420
- 9 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 726
군 1,694
09 행사실비보상금 4,840 4,400 440
○재활프로그램참여자중식및간식제공
4,8405,500원 * 20명 * 4회 * 11월
기 2,420
도 726
군 1,694
정신건강복지센터종사자수당 8,400 6,720 1,680
도 1,344
군 7,056
101 인건비 8,400 6,720 1,680
도 1,344
군 7,056
03 무기계약근로자보수 1,680 1,680 0
○정신건강복지센터종사자장려수당
1,200100,000원 * 1명 * 12월
도 240
군 960
○정신건강복지센터종사자자격수당
48040,000원 * 1명 * 12월
도 96
군 384
04 기간제근로자등보수 6,720 5,040 1,680
○정신건강복지센터종사자장려수당
3,600100,000원 * 3명 * 12월
도 720
군 2,880
○정신건강복지센터종사자자격수당
1,44040,000원 * 3명 * 12월
도 288
군 1,152
○정신건강복지센터종사자수당(군비추가)
1,680140,000원 * 1명 * 12월
치매치료비지원사업 76,000 60,000 16,000
기 38,000
도 11,400
군 26,600
301 일반보상금 76,000 60,000 16,000
기 38,000
도 11,400
군 26,600
01 사회보장적수혜금 76,000 60,000 16,000
○치매환자치료비지원
76,00025,000원 * 304명 * 10월
기 38,000
도 11,400
군 26,600
- 10 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
치매쉼터지원사업 29,000 28,576 424
도 8,700
군 20,300
201 일반운영비 16,450 17,701 △1,251
도 4,935
군 11,515
01 사무관리비 16,450 17,701 △1,251
○치매쉼터운영물품구입 7,600760,000원 * 10개소
도 2,280
군 5,320
○치매쉼터홍보물제작구입
1,3002,000원 * 325명 * 2종
도 390
군 910
○치매쉼터운영강사수당
5,60070,000원 * 1명 * 8회 * 10개소
도 1,680
군 3,920
○치매쉼터참여자단체복구입 1,95013,000원 * 150명
도 585
군 1,365
301 일반보상금 12,550 10,875 1,675
도 3,765
군 8,785
09 행사실비보상금 12,550 10,875 1,675
○치매쉼터참여자음료제공
7,600800원 * 19명 * 10개소 * 50회
도 2,280
군 5,320
○쉼터운영자원봉사자활동비
4,9502,500원 * 22명 * 45시간 * 2회
도 1,485
군 3,465
치매보듬마을조성사업 30,000 20,000 10,000
도 9,000
군 21,000
201 일반운영비 10,000 5,100 4,900
도 3,000
군 7,000
01 사무관리비 7,000 5,100 1,900
○홍보물제작 3,0002,000원 * 3종 * 500개
도 900
군 2,100
○보듬마당운영비 2,000100,000원 * 20회
도 600
군 1,400
○보듬마당운영강사수당 2,000100,000원 * 20회
도 600
- 11 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,400
03 행사운영비 3,000 0 3,000
○치매보듬마을 현판식 및 발대식
3,0003,000,000원 * 1식
도 900
군 2,100
206 재료비 2,600 2,000 600
도 780
군 1,820
01 재료비 2,600 2,000 600
○보듬마을조성(꽃길,벽화) 2,600260,000원 * 10종
도 780
군 1,820
301 일반보상금 4,400 3,900 500
도 1,320
군 3,080
09 행사실비보상금 4,400 3,900 500
○보듬마당참여자다과제공
2,0002,000원 * 50명 * 20회
도 600
군 1,400
○보듬리더활동수당 1,800150,000원 * 2명 * 6회
도 540
군 1,260
○치매보듬자문위원수당 600200,000원 * 3회
도 180
군 420
401 시설비및부대비 13,000 9,000 4,000
도 3,900
군 9,100
01 시설비 13,000 9,000 4,000
○보듬마을환경개선 3,0003,000,000원 * 1식
도 900
군 2,100
○보듬마을쉼터조성 10,00010,000,000원 * 1식
도 3,000
군 7,000
치매안심센터운영지원 671,650 698,693 △27,043
기 537,320
도 40,299
군 94,031
101 인건비 309,030 437,710 △128,680
기 247,224
도 18,542
군 43,264
02 기타직보수 6,000 0 6,000
- 12 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○치매안심센터협력의사진료활동장려금
6,000500,000원 * 12월
기 4,800
도 360
군 840
03 무기계약근로자보수 67,340 0 67,340
○치매안심센터종사자인건비
67,34033,670,000원 * 2명
기 53,872
도 4,041
군 9,427
04 기간제근로자등보수 235,690 437,710 △202,020
○치매안심센터종사자인건비
235,69033,670,000원 * 7명
기 188,552
도 14,141
군 32,997
201 일반운영비 234,420 195,700 38,720
기 187,536
도 14,065
군 32,819
01 사무관리비 224,420 191,700 32,720
○안심센터홍보물제작 21,4005,000원 * 5종 * 856매
기 17,120
도 1,284
군 2,996
○치매안심센터운영사무용품등구입
4,80040,000원 * 10종 * 12월
기 3,840
도 288
군 672
○시간선택제임기제공무원특근매식비
1,4408,000원 * 15일 * 12월
기 1,152
도 86
군 202
○안심센터운영교구구입
12,00030,000원 * 20명 * 5종 * 4개소
기 9,600
도 720
군 1,680
○차량리스비 37,800450,000원 * 7대 * 12월
기 30,240
도 2,268
군 5,292
○안심센터종사자근무복구입 2,000100,000원 * 20명
기 1,600
도 120
군 280
- 13 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○안심센터운영소모품구입
120,0005,000원 * 120명 * 200일
기 96,000
도 7,200
군 16,800
○안심센터운영외부강사수당
24,000100,000원 * 4명 * 60회
기 19,200
도 1,440
군 3,360
○치매협의위원회활동수당
98070,000원 * 7명 * 2회
기 784
도 59
군 137
02 공공운영비 4,000 4,000 0
○치매안심센터시설유지비
4,0001,000,000원 * 4개소
기 3,200
도 240
군 560
03 행사운영비 6,000 0 6,000
○치매극복행사 6,0003,000,000원 * 2회
기 4,800
도 360
군 840
202 여비 15,000 0 15,000
기 12,000
도 900
군 2,100
01 국내여비 15,000 0 15,000
○치매안심센터 업무추진여비
6,000250,000원 * 4명 * 6회
기 4,800
도 360
군 840
○시간선택제임기제공무원 출장여비
9,000150,000원 * 5명 * 12월
기 7,200
도 540
군 1,260
301 일반보상금 59,200 49,600 9,600
기 47,360
도 3,552
군 8,288
01 사회보장적수혜금 9,600 0 9,600
○치매조기검진비 9,60080,000원 * 10명 * 12월
기 7,680
도 576
군 1,344
- 14 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
09 행사실비보상금 49,600 49,600 0
○안심센터참여자다과제공
48,0002,000원 * 120명 * 200일
기 38,400
도 2,880
군 6,720
○안심센터자원봉사자활동수당
1,6002,500원 * 8명 * 40시간 * 2회
기 1,280
도 96
군 224
304 연금부담금등 12,000 0 12,000
기 9,600
도 720
군 1,680
02 국민건강보험금 12,000 0 12,000
○시간선택제임기제공무원4대보험기관부담금
12,000200,000원 * 5명 * 12월
기 9,600
도 720
군 1,680
307 민간이전 42,000 0 42,000
기 33,600
도 2,520
군 5,880
01 의료및구료비 42,000 0 42,000
○조호물품구입(기저귀, 방수매트 등)
42,00070,000원 * 50명 * 12월
기 33,600
도 2,520
군 5,880
방문보건센터운영 34,950 26,950 8,000
201 일반운영비 16,950 10,150 6,800
01 사무관리비 16,950 10,150 6,800
○방문보건센터운영소모품구입
550
○취약계층폭염한파대비홍보물구입
2,000
○방문보건차량리스 14,400
50,000원 * 11월
4,000원 * 2종 * 250가구
400,000원 * 3대 * 12월
307 민간이전 18,000 16,800 1,200
01 의료및구료비 18,000 16,800 1,200
○방문간호검사소모품구입
18,0001,500원 * 4종 * 3,000명
방문건강관리사업 5,300 5,300 0
도 1,590
군 3,710
- 15 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 5,300 5,300 0
도 1,590
군 3,710
01 사무관리비 5,300 5,300 0
○방문건강관리사업대상자관리물품구입
2,1003,000원 * 2종 * 350개
도 630
군 1,470
○방문건강관리사업소모품및홍보물구입
3,20010,000원 * 5종 * 64개
도 960
군 2,240
방문건강관리사업(국비) 227,676 223,230 4,446
국 108,738
도 32,621
군 86,317
101 인건비 227,676 223,230 4,446
국 108,738
도 32,621
군 86,317
03 무기계약근로자보수 138,923 0 138,923
○방문건강관리사업전문인력 138,923
― 인건비 108,0001,800,000원 * 5명 * 12월
국 54,000
도 16,200
군 37,800
― 정액급식비 6,000100,000원 * 5명 * 12월
국 3,000
도 900
군 2,100
― 퇴직금 9,5001,900,000원 * 5명
국 4,750
도 1,425
군 3,325
― 교육등록비및여비 2,823564,600원 * 5명
국 1,411
도 424
군 988
― 피복비 1,000200,000원 * 5명
국 500
도 150
군 350
― 통신비 60010,000원 * 5명 * 12월
국 300
도 90
군 210
― 출장비 6,000100,000원 * 5명 * 12월
국 3,000
도 900
- 16 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,100
― 명절휴가비 2,000200,000원 * 5명 * 2회
국 1,000
도 300
군 700
― 사회보험기관부담금(군비추가분)
3,00050,000원 * 5명 * 12월
04 기간제근로자등보수 88,753 223,230 △134,477
○방문건강관리사업전문인력 88,753
― 인건비 64,8001,800,000원 * 3명 * 12월
국 32,400
도 9,720
군 22,680
― 정액급식비 3,600100,000원 * 3명 * 12월
국 1,800
도 540
군 1,260
― 퇴직금 5,7001,900,000원 * 3명
국 2,850
도 855
군 1,995
― 교육등록비및여비 1,693564,300원 * 3명
국 847
도 253
군 593
― 피복비 600200,000원 * 3명
국 300
도 90
군 210
― 통신비 36010,000원 * 3명 * 12월
국 180
도 54
군 126
― 출장비 3,600100,000원 * 3명 * 12월
국 1,800
도 540
군 1,260
― 명절휴가비 1,200200,000원 * 3명 * 2회
국 600
도 180
군 420
― 사회보험기관부담금(군비추가분)
7,200200,000원 * 3명 * 12월
재가암환자관리 10,000 9,522 478
기 5,000
도 1,500
군 3,500
201 일반운영비 3,930 3,452 478
기 1,965
- 17 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 589
군 1,376
01 사무관리비 3,930 3,452 478
○재가암환자관리물품및홍보물구입
2,9702,000원 * 1,485개
기 1,485
도 445
군 1,040
○재가암환자자조교실강사수당
56070,000원 * 8시간
기 280
도 84
군 196
○재가암환자자조교실재료및운영비
400100,000원 * 1시간 * 4회
기 200
도 60
군 140
301 일반보상금 320 320 0
기 160
도 48
군 112
09 행사실비보상금 320 320 0
○재가암환자자조교실참가자다과제공
3202,000원 * 40명 * 4회
기 160
도 48
군 112
307 민간이전 5,750 5,750 0
기 2,875
도 863
군 2,012
01 의료및구료비 5,750 5,750 0
○재가암환자영양식구입 5,7501,500원 * 3,833명
기 2,875
도 863
군 2,012
우리마을건강파트너 자원봉사단 운영 4,800 6,000 △1,200
도 1,440
군 3,360
201 일반운영비 800 800 0
도 240
군 560
01 사무관리비 800 800 0
○자원봉사자교육강사수당 300100,000원 * 3시간
도 90
군 210
○자원봉사단운영물품및홍보물구입
5005,000원 * 100명
- 18 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 150
군 350
301 일반보상금 4,000 5,200 △1,200
도 1,200
군 2,800
09 행사실비보상금 4,000 5,200 △1,200
○자원봉사자간담회참석자중식제공
7007,000원 * 50명 * 2회
도 210
군 490
○자원봉사자활동비지원
3,30010,000원 * 66명 * 5회
도 990
군 2,310
당뇨합병증예방사업 3,000 3,000 0
도 900
군 2,100
301 일반보상금 1,500 1,000 500
도 450
군 1,050
01 사회보장적수혜금 1,500 1,000 500
○당뇨합병증안저검사지원 1,50010,000원 * 150명
도 450
군 1,050
307 민간이전 1,500 2,000 △500
도 450
군 1,050
01 의료및구료비 1,500 2,000 △500
○당뇨질환관리소모품구입 1,50015,000원 * 100명
도 450
군 1,050
만성질환관리 및 건강조사전문가교육 2,940 2,920 20
기 1,470
군 1,470
201 일반운영비 2,940 2,920 20
기 1,470
군 1,470
01 사무관리비 2,940 2,920 20
○만성질환관리 및 건강조사전문가교육비
2,9402,940,000원 * 1명
기 1,470
군 1,470
만성질환관리사업 4,000 6,000 △2,000
201 일반운영비 2,000 2,000 0
01 사무관리비 2,000 2,000 0
- 19 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 만성질환(고혈압,당뇨,이상지질혈증)홍보물
제작 2,0002,000원 * 1,000매
307 민간이전 2,000 4,000 △2,000
01 의료및구료비 2,000 4,000 △2,000
○ 만성질환관리소모품구입(콜레스테롤외4종)
2,00010,000원 * 200명
중증치매노인공공후견사업 600 0 600
기 480
도 36
군 84
201 일반운영비 600 0 600
기 480
도 36
군 84
02 공공운영비 600 0 600
○후견인심판청구비 600300,000원 * 2명
기 480
도 36
군 84
자살예방 환경조성 12,000 0 12,000
도 3,600
군 8,400
201 일반운영비 1,000 0 1,000
도 300
군 700
01 사무관리비 1,000 0 1,000
○자살예방 환경조성 홍보물품 구입
1,0005,000원 * 200명
도 300
군 700
301 일반보상금 1,000 0 1,000
도 300
군 700
12 기타보상금 1,000 0 1,000
○응급실기반 자살시도자 연계장려수당 지급
1,00050,000원 * 20명
도 300
군 700
307 민간이전 1,000 0 1,000
도 300
군 700
01 의료및구료비 1,000 0 1,000
○응급실기반 자살시도자 치료비 지급
1,000200,000원 * 5명
도 300
군 700
- 20 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
405 자산취득비 9,000 0 9,000
도 2,700
군 6,300
01 자산및물품취득비 9,000 0 9,000
○농약안전보관함 구입 9,000150,000원 * 60개
도 2,700
군 6,300
질병예방관리사업 303,908 276,014 27,894
국 54,051
기 24,715
도 23,816
군 201,326
급만성감염병관리 161,758 160,816 942
101 인건비 29,058 26,026 3,032
04 기간제근로자등보수 29,058 26,026 3,032
○방역소독 14,429
― 인건비 12,024
― 주휴수당 2,405
○감염병예방사업 14,429
― 인건비 12,024
― 주휴수당 2,405
○피복비 200
66,800원 * 1명 * 180일
66,800원 * 1명 * 36주
66,800원 * 1명 * 180일
66,800원 * 1명 * 36주
100,000원 * 2명
201 일반운영비 30,430 28,180 2,250
01 사무관리비 11,380 9,380 2,000
○급만성감염병및방역교육교재제작
1,050
○급만성감염병예방홍보현수막제작
1,650
○법정감염병예방홍보물구입
2,000
○신종감염병예방홍보물구입
3,000
○진드기매개감염병예방홍보물구입
2,000
○결핵관리사업교육등록비 200
○임상병리실폐액처리비 280
○방역관리소모품구입 250
○감염병관리요원보호복 750
○에이즈예방교육강사수당
200
7,000원 * 1회 * 150부
55,000원 * 3종 * 10개소
4,000원 * 2종 * 250부
4,000원 * 3종 * 250부
2,000원 * 1,000개
100,000원 * 2명
700원 * 80L * 5회
50,000원 * 5종
150,000원 * 5명
100,000원 * 1시간 *2회
02 공공운영비 19,050 18,800 250
○방사선실 장비수리비 2,000
○임상병리실 장비유지관리비 1,600
○PACS장비 유지관리비 6,600
1,000,000원 * 2대
200,000원 * 8종
- 21 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 소프트웨어관리비 3,960
― 서버 관리비 2,640
○방역장비수리비 1,000
○한센복지협회대구경북지부부담금
7,850
330,000원 * 12월
220,000원 * 12월
200,000원 * 5종
7,850,000원 * 1회
206 재료비 77,820 74,820 3,000
01 재료비 77,820 74,820 3,000
○쯔쯔가무시증기피제구입 15,000
○손소독제구입 2,000
○방역소독약품희석유류대 2,620
― 등유 1,500
― 휘발유 1,120
○방역소독약품구입 22,200
― 살충제(연막분무겸용) 21,000
― 살균제 1,200
○유충구제제구입 21,000
○국민기초생활수급자가구위생해충구제사업 15,000
― 모기,지네등해충퇴치제
15,000
5,000원 * 3,000개
10,000원 * 200개
1,000원 * 100ℓ * 15회
1,600원 * 35ℓ * 20회
30,000원 * 700ℓ
12,000원 * 100ℓ
70,000원 * 300ℓ
10,000원 * 1,500가구
301 일반보상금 1,700 1,540 160
09 행사실비보상금 1,700 1,540 160
○전국한센의날행사참석자보상금 1,700
― 차량임차료 900
― 급식비 800
900,000원 * 1대
8,000원 * 50명 * 2식
307 민간이전 22,750 22,750 0
01 의료및구료비 22,750 22,750 0
○감염병환자치료약품구입 1,000
○ 병리실시약및소모품구입 21,750
― 수질검사및감염병검사,간기능,순환기검사
21,750
5,000원 * 200명
5,000원 * 5종 * 870명
신종감염병예방지원사업 5,000 5,000 0
도 1,500
군 3,500
201 일반운영비 3,600 3,600 0
도 1,080
군 2,520
01 사무관리비 3,600 3,600 0
○신종감염병예방홍보물제작
3,6003,000원 * 1,200개
도 1,080
군 2,520
202 여비 1,400 1,400 0
도 420
- 22 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 980
01 국내여비 1,400 1,400 0
○신종감염병예방사업추진여비
1,40020,000원 * 2명 * 35일
도 420
군 980
생물테러초동대응요원교육및훈련지원 3,000 0 3,000
기 1,500
도 450
군 1,050
201 일반운영비 3,000 0 3,000
기 1,500
도 450
군 1,050
01 사무관리비 1,000 0 1,000
○생물테러교육및훈련홍보물제작
1,0005,000원 * 200개
기 500
도 150
군 350
03 행사운영비 2,000 0 2,000
○생물테러교육및훈련행사운영비
2,0002,000,000원 * 1회
기 1,000
도 300
군 700
재해대비방역소독약품구입지원 8,000 8,000 0
도 2,400
군 5,600
206 재료비 8,000 8,000 0
도 2,400
군 5,600
01 재료비 8,000 8,000 0
○재해대비방역약품구입 8,00040,000원 * 200리터
도 2,400
군 5,600
방역지리정보시스템유지보수 3,000 2,750 250
도 600
군 2,400
201 일반운영비 3,000 2,750 250
도 600
군 2,400
02 공공운영비 3,000 2,750 250
○방역지리정보시스템유지보수비
3,0003,000,000원 * 1식
도 600
군 2,400
- 23 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
에이즈및성병예방사업 2,000 1,642 358
기 1,000
도 300
군 700
307 민간이전 2,000 1,642 358
기 1,000
도 300
군 700
01 의료및구료비 2,000 1,642 358
○에이즈진단시약구입비 1,000200원 * 5,000개
기 500
도 150
군 350
○성매개감염병검진및치료비 1,0002,000원 * 500명
기 500
도 150
군 350
에이즈예방감염관리지원 800 1,000 △200
도 240
군 560
202 여비 800 1,000 △200
도 240
군 560
01 국내여비 800 1,000 △200
○에이즈감염예방관리추진여비
80020,000원 * 1명 * 40일
도 240
군 560
한센간이양로주택운영지원 32,502 29,736 2,766
국 16,251
도 16,251
307 민간이전 32,502 29,736 2,766
국 16,251
도 16,251
02 민간경상사업보조 32,502 29,736 2,766
○한센간이양로시설운영지원
32,50232,502,000원 * 1식
국 16,251
도 16,251
한센인피해사건피해자생활지원금지원사업 37,800 39,600 △1,800
국 37,800
301 일반보상금 37,800 39,600 △1,800
국 37,800
01 사회보장적수혜금 37,800 39,600 △1,800
○한센인피해사건피해자생활지원금
37,800150,000원 * 21명 * 12개월
국 37,800
- 24 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
보건소결핵관리사업 43,000 12,190 30,810
기 21,500
도 1,290
군 20,210
101 인건비 34,400 0 34,400
기 17,200
군 17,200
04 기간제근로자등보수 34,400 0 34,400
○결핵관리요원 인건비
25,4402,120,000원 * 1명 * 12개월
기 12,720
군 12,720
○명절휴가비 400200,000원 * 1명 * 2회
기 200
군 200
○위험수당 60050,000원 * 1명 * 12월
기 300
군 300
○정액급식비 1,560130,000원 * 1명 * 12월
기 780
군 780
○출장여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월
기 600
군 600
○교육여비 20050,000원 * 1명 * 4회
기 100
군 100
○피복비 18090,000원 *1명 * 2회
기 90
군 90
○퇴직금 2,1202,120,000원 * 1명
기 1,060
군 1,060
○사회보험기관부담금 2,700225,000원 * 1명 * 12월
기 1,350
군 1,350
201 일반운영비 2,700 2,700 0
기 1,350
도 405
군 945
01 사무관리비 2,700 2,700 0
○보건소결핵관리사업홍보물제작
2,0002,000원 * 1,000개
기 1,000
도 300
군 700
○호흡기관리실운영물품구입 70070,000원 * 10종
기 350
도 105
- 25 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 245
301 일반보상금 5,400 7,490 △2,090
기 2,700
도 810
군 1,890
01 사회보장적수혜금 5,400 7,490 △2,090
○결핵환자가족검진 1,4001,400,000원 * 1식
기 700
도 210
군 490
○보건소결핵환자검사및진단비지원
4,00040,000원 * 100명
기 2,000
도 600
군 1,400
307 민간이전 500 1,000 △500
기 250
도 75
군 175
01 의료및구료비 500 1,000 △500
○잠복결핵치료제구입지원 500500,000원 * 1식
기 250
도 75
군 175
중학생결핵환자조기발견사업 1,900 2,030 △130
도 570
군 1,330
301 일반보상금 1,900 2,030 △130
도 570
군 1,330
01 사회보장적수혜금 1,900 2,030 △130
○중학생결핵환자결핵검진비지원
1,9001,900,000원 * 1식
도 570
군 1,330
결핵고위험군결핵및잠복결핵검진 5,148 4,450 698
기 715
도 215
군 4,218
307 민간이전 5,148 4,450 698
기 715
도 215
군 4,218
01 의료및구료비 5,148 4,450 698
○의료기관종사자검진 1,43028,600원 * 50명
기 715
도 215
군 500
- 26 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○보건소종사자검진(군비추가)
3,71828,600원 * 130명
의약무관리사업 191,034 163,768 27,266
기 181,224
도 1,100
군 8,710
의약무사업 6,210 7,268 △1,058
201 일반운영비 6,210 7,268 △1,058
01 사무관리비 6,210 7,268 △1,058
○마약류 및 약물오남용 관리 2,050
― 마약류 및 약물오남용 예방교육 강사수당
500
― 홍보물 및 교육교재 제작
1,000
― 홍보현수막 제작 550
○방사선피폭선량 측정수수료
360
○방사선장비 정기검사비(보건소)
600
○자동제세동기 소모품 구입
3,200
100,000원 * 5회
1,000원 * 1,000부
55,000원 * 10매
18,000원 * 4회 * 5명
300,000원 * 2대
320,000원 * 10개소
폐의약품회수처리지원사업지원 3,000 4,000 △1,000
도 900
군 2,100
201 일반운영비 2,000 2,800 △800
도 600
군 1,400
01 사무관리비 2,000 2,800 △800
○ 폐의약품 수거함 제작 50050,000원 * 10개
도 150
군 350
○ 폐의약품 회수사업 홍보물제작
1,5002,000원 * 750개
도 450
군 1,050
202 여비 1,000 1,200 △200
도 300
군 700
01 국내여비 1,000 1,200 △200
○ 폐의약품 수거 활동여비
1,00020,000원 * 2명 * 25일
도 300
군 700
신속대응반운영지원사업 2,000 1,500 500
기 1,400
도 200
- 27 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 의약무관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 400
201 일반운영비 2,000 1,500 500
기 1,400
도 200
군 400
01 사무관리비 2,000 1,500 500
○ 신속대응반 지원 홍보물 제작
1,5002,000원 * 750개
기 1,050
도 150
군 300
○ 재난의료 담당자 교육등록비 지급
500250,000원 * 2명
기 350
도 50
군 100
보건소응급의료홍보지원 1,000 1,000 0
기 1,000
201 일반운영비 1,000 1,000 0
기 1,000
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○응급의료홍보물 제작 5002,000원 * 250개
기 500
○심폐소생술 교육 강사수당
500100,000원 * 5시간
기 500
취약지역응급의료기관운영지원 178,824 150,000 28,824
기 178,824
307 민간이전 178,824 150,000 28,824
기 178,824
02 민간경상사업보조 178,824 150,000 28,824
○취약지역응급의료지원비
178,824178,824,000원 * 1개소
기 178,824
군민건강증진사업 380,856 417,204 △36,348
기 155,428
도 61,178
군 164,250
건강새마을조성사업 48,500 82,000 △33,500
도 14,550
군 33,950
201 일반운영비 21,200 49,100 △27,900
도 6,360
군 14,840
01 사무관리비 18,200 41,100 △22,900
○홍보물제작 4,4002,000원 * 110부 * 20종
- 28 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,320
군 3,080
○교육및프로그램운영
9,600100,000원 * 24개소 * 4회
도 2,880
군 6,720
○건강위원회참석수당 4,20070,000원 * 30명 * 2회
도 1,260
군 2,940
03 행사운영비 3,000 8,000 △5,000
○건강마을조성사업발대식 3,0003,000,000원 * 1식
도 900
군 2,100
202 여비 2,000 2,000 0
도 600
군 1,400
04 국제화여비 2,000 2,000 0
○건강마을조성사업국외여비(공무원)
2,0002,000,000원 * 1명
도 600
군 1,400
206 재료비 2,000 3,000 △1,000
도 600
군 1,400
01 재료비 2,000 3,000 △1,000
○프로그램운영재료비 2,00010,000원 * 100명 * 2회
도 600
군 1,400
301 일반보상금 20,800 18,200 2,600
도 6,240
군 14,560
06 민간인국외여비 2,000 2,000 0
○건강새마을조성사업국외여비(민간인)
2,0002,000,000원 * 1명
도 600
군 1,400
09 행사실비보상금 10,280 12,280 △2,000
○건강위원회참석자급식제공
2807,000원 * 20명 * 2회
도 84
군 196
○교육및프로그램참석자간식제공
5,0002,000원 * 50명 * 50회
도 1,500
군 3,500
○건강위원회교육등록비및여비
80050,000원 * 8명 * 2회
도 240
- 29 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 560
○건강위원및건강지킴이우수건강마을견학
4,20060,000원 * 70명
도 1,260
군 2,940
12 기타보상금 8,520 3,920 4,600
○마을건강지기활동비 3,600300,000원 * 12월 * 1명
도 1,080
군 2,520
○건강지킴이 사업활동지원
1,92010,000원 * 8회 * 24개소
도 576
군 1,344
○건강설문조사 3,0001,500부 * 2,000원
도 900
군 2,100
307 민간이전 2,500 9,700 △7,200
도 750
군 1,750
01 의료및구료비 2,500 9,700 △7,200
○대사증후군검사시약구입
2,5005,000원 * 250명 * 2회
도 750
군 1,750
지역사회건강조사 60,856 52,616 8,240
기 30,428
도 9,128
군 21,300
202 여비 320 320 0
기 160
도 48
군 112
01 국내여비 320 320 0
○지역사회건강조사사업추진여비
32020,000원 * 2명 * 8회
기 160
도 48
군 112
301 일반보상금 180 180 0
기 90
도 27
군 63
09 행사실비보상금 180 180 0
○지역사회건강조사조사원 (급)간식제공
1802,000원 * 9명 * 10회
기 90
도 27
군 63
- 30 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 60,356 52,116 8,240
기 30,178
도 9,053
군 21,125
05 민간위탁금 60,356 52,116 8,240
○지역사회건강조사 60,35675,445원 * 800명
기 30,178
도 9,053
군 21,125
건강생활실천사업 10,300 26,300 △16,000
201 일반운영비 10,300 18,300 △8,000
01 사무관리비 10,300 18,300 △8,000
○건강생활실천협의회위원참석수당
700
○건강증진업무추진차량대여(리스)
9,600
70,000원 * 10명 * 1회
400,000원 * 2대 * 12월
구강보건사업 11,200 11,700 △500
201 일반운영비 7,200 7,700 △500
01 사무관리비 7,200 6,200 1,000
○구강보건사업홍보물제작
5,000
○구강보건실운영용품구입
1,200
○구강보건의날행사 1,000
2,000원 * 5종 * 500개
50,000원 * 2개소 * 12월
1,000,000원 * 1회
307 민간이전 4,000 4,000 0
01 의료및구료비 4,000 4,000 0
○구강보건사업재료구입
4,0001,000원 * 1,000명 * 4회
지역사회중심금연지원서비스사업 250,000 244,588 5,412
기 125,000
도 37,500
군 87,500
101 인건비 57,340 59,695 △2,355
기 28,670
도 8,601
군 20,069
03 무기계약근로자보수 28,030 0 28,030
○금연상담사 28,030
― 인건비 21,6001,800,000원 * 1명 * 12월
기 10,800
도 3,240
군 7,560
― 정액급식비 1,200100,000원 *1명 * 12월
기 600
도 180
- 31 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 420
― 사회보험기관부담금
60050,000원 * 1명 * 12월
기 300
도 90
군 210
― 퇴직금 1,9001,900,000원 * 1명
기 950
도 285
군 665
― 교육등록비 및 여비 500500,000원 * 1명
기 250
도 75
군 175
― 출장여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월
기 600
도 180
군 420
― 피복비 200200,000원 * 1명
기 100
도 30
군 70
― 명절수당 400200,000원 * 1명 * 2회
기 200
도 60
군 140
― 시간외근무수당지급
36011,250원 * 1명 * 8시간 * 4개월
기 180
도 54
군 126
― 야간금연클리닉근무자급식비
707,000원 * 1명 * 10일
기 35
도 11
군 24
04 기간제근로자등보수 29,310 59,695 △30,385
○금연상담사 29,310
― 인건비 21,6001,800,000원 * 1명 * 12월
기 10,800
도 3,240
군 7,560
― 정액급식비 1,200100,000원 * 1명 * 12월
기 600
도 180
군 420
― 사회보험기관부담금
2,280190,000원 * 1명 * 12월
기 1,140
도 342
군 798
- 32 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 퇴직금 1,9001,900,000원 * 1명
기 950
도 285
군 665
― 교육등록비및여비 500500,000원 * 1명
기 250
도 75
군 175
― 출장여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월
기 600
도 180
군 420
― 피복비 200200,000원 * 1명
기 100
도 30
군 70
― 시간외근무수당지급
36011,250원 * 1명 * 8시간 * 4개월
기 180
도 54
군 126
― 야간금연클리닉근무자급식비
707,000원 * 1명 * 10일
기 35
도 10
군 25
201 일반운영비 117,360 110,013 7,347
기 58,680
도 17,604
군 41,076
01 사무관리비 97,860 90,453 7,407
○흡연예방및금연사업 42,300
― 교육및프로그램운영강사수당
3,000100,000원 * 1시간 * 30회
기 1,500
도 450
군 1,050
― 홍보물제작 10,0005,000원 * 2종 * 1,000개
기 5,000
도 1,500
군 3,500
― 금연클리닉행동강화물품구입
15,00015,000원 * 500명 * 2종
기 7,500
도 2,250
군 5,250
― 금연스티커제작 9,9805,000원 * 2종 * 998장
기 4,990
도 1,497
군 3,493
- 33 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 금연홍보현수막제작
4,32060,000원 * 12개소 * 6회
기 2,160
도 648
군 1,512
○대중교통금연광고비 24,960
― 버스외부광고 10,560440,000원 * 2대 * 12개월
기 5,280
도 1,584
군 3,696
― 버스실내광고 14,40030,000원 * 40대 * 12개월
기 7,200
도 2,160
군 5,040
○지역신문금연광고비
13,200550,000원 * 3개소 * 8회
기 6,600
도 1,980
군 4,620
○금연클리닉사무용품구입 800400,000원 * 2회
기 400
도 120
군 280
○금연사업추진용차량리스
6,600550,000원 * 1대 * 12월
기 3,300
도 990
군 2,310
○금연성공자기념품구입 10,00050,000원 * 200명
기 5,000
도 1,500
군 3,500
02 공공운영비 500 560 △60
○금연지도원상해보험가입 500250,000원 * 2명
기 250
도 75
군 175
03 행사운영비 19,000 19,000 0
○어린이흡연예방인형극공연 6,000400,000원 * 15회
기 3,000
도 900
군 2,100
○흡연예방체험부스운영 6,000600,000원 * 10회
기 3,000
도 900
군 2,100
○청소년금연골든벨운영 7,000700,000원 * 10회
기 3,500
도 1,050
군 2,450
- 34 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
202 여비 4,800 4,800 0
기 2,400
도 720
군 1,680
01 국내여비 4,800 4,800 0
○금연환경조성사업추진여비
4,80020,000원 * 2명 * 10일 *12월
기 2,400
도 720
군 1,680
301 일반보상금 17,200 20,080 △2,880
기 8,600
도 2,580
군 6,020
09 행사실비보상금 2,800 2,800 0
○금연클리닉참석자간식제공 1,2002,000원 * 600명
기 600
도 180
군 420
○교육및프로그램참석자간식제공
1,2002,000원 * 20명 * 30회
기 600
도 180
군 420
○금연지도원교육비및여비 400200,000원 * 2명
기 200
도 60
군 140
12 기타보상금 14,400 17,280 △2,880
○금연지도원활동비 14,400600,000원 * 2명 * 12월
기 7,200
도 2,160
군 5,040
307 민간이전 6,300 9,600 △3,300
기 3,150
도 945
군 2,205
01 의료및구료비 6,300 9,600 △3,300
○금연보조제구입 6,30010,000원 * 2종 * 315명
기 3,150
도 945
군 2,205
401 시설비및부대비 47,000 37,000 10,000
기 23,500
도 7,050
군 16,450
01 시설비 47,000 37,000 10,000
○대형LED 금연광고판설치 8,0008,000,000원 * 1식
- 35 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 4,000
도 1,200
군 2,800
○태양광LED 금연구역 표지판
27,0003,000,000원 * 9개소
기 13,500
도 4,050
군 9,450
○금연홍보용LED전광판설치
12,0003,000,000원 * 4개소
기 6,000
도 1,800
군 4,200
모아건강사업 1,954,688 2,075,317 △120,629
국 42,600
균 74,000
기 296,901
도 134,337
군 1,406,850
출산.육아행복플러스 1,032,685 1,090,665 △57,980
201 일반운영비 13,325 7,805 5,520
01 사무관리비 13,325 7,805 5,520
○출산장려지원금관리시스템유지보수비
2,800
○모아건강관리사업홍보 5,525
― 모아건강관리홍보물제작
2,000
― 모아건강관리사업안내책자제작
2,300
― 모아건강관리사업현수막제작
275
― 모아건강관리사업홍보 950
○〈특수시책〉세자녀이상가정가족사진제작지원 5,000
― 촬영및액자지원 4,500
― 쿠폰및홍보물제작 500
2,800,000원 * 1식
2,000원 * 1,000개
2,300원 * 1,000부
55,000원 * 5개
950,000원 * 1식
150,000원 * 30명
500,000원 * 1식
301 일반보상금 1,016,860 1,082,860 △66,000
01 사회보장적수혜금 1,016,860 1,082,860 △66,000
○성주아기보험가입 270,860
― 2016년도출생아
63,360
― 2017년도출생아
81,000
― 2018년도출생아
84,000
― 2019년도 출생아
42,500
○출산장려단계별지원 743,600
24,000원 * 220명 * 12개월
25,000원 * 270명 * 12개월
25,000원 * 280명 * 12개월
25,000원 * 170명 * 10개월
- 36 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 모아건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 첫임신축하금 15,000
― 출산축하금지원 75,000
― 첫째아기출산양육지원금
180,000
― 둘째아기출산양육지원금
204,000
― 셋째아기출산양육지원금
180,000
― 넷째아기출산양육지원금
33,600
― 첫돌맞이축하금 50,000
― 아기모사랑출산기념품 6,000
○다자녀(셋째아이이상)태아초음파검사
1,200
○임신초기풍진검사 1,200
100,000원 * 150명
300,000원 * 250명
100,000원 * 150명 * 12개월
200,000원 * 85명 * 12개월
500,000원 * 30명 * 12개월
700,000원 * 4명 * 12월
200,000원 * 250명
24,000원 * 250명
40,000원 * 30명
40,000원 * 30명
405 자산취득비 2,500 0 2,500
01 자산및물품취득비 2,500 0 2,500
○출산육아용품대여실운영물품구입(유모차 등)
2,500500,000원 * 5대
엄마랑아기사랑방운영사업 2,680 2,680 0
201 일반운영비 2,110 2,110 0
01 사무관리비 2,110 2,110 0
○별고을 북스타트 운영 교재구입
870
○별고을 북스타트 운영 강사수당
1,000
○별고을 북스타트 참석자 기념품 제작
240
29,000원 * 30세트
50,000원 * 2시간 * 10회
8,000원 * 30명
206 재료비 570 570 0
01 재료비 570 570 0
○별고을 북스타트 수업 재료비
5701,900원 * 30개 * 10회
출산장려지원사업 103,900 126,400 △22,500
도 31,170
군 72,730
201 일반운영비 800 2,000 △1,200
도 240
군 560
01 사무관리비 800 2,000 △1,200
○출산및육아용품알뜰시장운영
800800,000원 * 1회
도 240
군 560
301 일반보상금 99,100 120,400 △21,300
도 29,730
- 37 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 모아건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 69,370
01 사회보장적수혜금 99,100 120,400 △21,300
○첫째아출산장려금지원 14,700100,000원 * 147명
도 4,410
군 10,290
○둘째아이상출산장려금지원
77,40050,000원 * 12월 * 129명
도 23,220
군 54,180
○세자녀이상가족진료비지원사업
7,000100,000원 * 70명
도 2,100
군 4,900
405 자산취득비 4,000 4,000 0
도 1,200
군 2,800
01 자산및물품취득비 4,000 4,000 0
○출산및육아용품알뜰시장운영물품구입
4,000200,000원 * 20개
도 1,200
군 2,800
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 900 1,480 △580
기 720
군 180
201 일반운영비 900 900 0
기 720
군 180
01 사무관리비 900 900 0
○의료급여수급권자건강검진홍보비
900900,000원 * 1건
기 720
군 180
영유아건강검진지원 600 0 600
기 480
군 120
301 일반보상금 600 0 600
기 480
군 120
01 사회보장적수혜금 600 0 600
○영유아건강검진비 60033,300원 * 18명
기 480
군 120
난청조기진단검사지원 4,200 1,100 3,100
기 2,100
도 630
군 1,470
201 일반운영비 114 160 △46
- 38 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 모아건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 57
도 17
군 40
01 사무관리비 114 160 △46
○난청조기진단검사지원(홍보비)
114114,000원 * 1건
기 57
도 17
군 40
301 일반보상금 4,086 940 3,146
기 2,043
도 613
군 1,430
01 사회보장적수혜금 4,086 940 3,146
○난청조기진단검사지원(검사비)
4,08620,430원 * 200명
기 2,043
도 613
군 1,430
선천성대사이상검사및환아관리 3,000 7,500 △4,500
기 1,500
도 450
군 1,050
301 일반보상금 3,000 7,500 △4,500
기 1,500
도 450
군 1,050
01 사회보장적수혜금 3,000 7,500 △4,500
○선천성대사이상검사및환아관리
3,00010,000원 * 300명
기 1,500
도 450
군 1,050
미숙아및선천성이상아의료비지원 7,740 10,000 △2,260
기 3,870
도 1,161
군 2,709
301 일반보상금 7,740 10,000 △2,260
기 3,870
도 1,161
군 2,709
01 사회보장적수혜금 7,740 10,000 △2,260
○미숙아및선천성이상아의료비
7,7401,548,000원 * 5명
기 3,870
도 1,161
군 2,709
저소득층 기저귀.조제분유 지원사업 85,200 92,000 △6,800
- 39 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 모아건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 42,600
도 12,780
군 29,820
307 민간이전 85,200 92,000 △6,800
국 42,600
도 12,780
군 29,820
05 민간위탁금 85,200 92,000 △6,800
○저소득층기저귀조제분유지원사업
85,200400,000원 * 213명
국 42,600
도 12,780
군 29,820
예방접종사업지원 29,800 29,200 600
201 일반운영비 2,600 2,600 0
01 사무관리비 2,600 2,600 0
○예방접종소모품구입 2,600
― 예방접종예진표제작 600
― 사무용품구입 400
― 예방접종홍보현수막제작
1,100
― 예방접종부위접착밴드구입
500
60원 * 10,000매
20,000원 * 20종
55,000원 * 2종 * 10매
25,000원 * 20개
307 민간이전 27,200 26,600 600
01 의료및구료비 27,200 26,600 600
○예방접종약품구입 27,200
― 간염백신 2,000
― 유행성출혈열 5,000
― 노인폐렴구균 5,400
― 인플루엔자(독감)백신 12,000
― 예방접종용알콜솜(피고셒)
500
― 예방접종체온계 1,500
― 백신보관보냉가방 800
4,000원 * 500명
10,000원 * 500명
18,000원 * 300명
8,000원 * 1,500명
10,000원 * 50개
150,000원 * 10개
40,000원 * 2종 * 10개
국가예방접종실시 533,923 594,901 △60,978
기 266,961
도 80,088
군 186,874
307 민간이전 533,923 594,901 △60,978
기 266,961
도 80,088
군 186,874
01 의료및구료비 533,923 594,901 △60,978
○성인예방접종지원(12,913명) 235,792235,792,000원
기 117,896
- 40 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 모아건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 35,370
군 82,526
○어린이예방접종지원(6,807명) 254,786254,786,000원
기 127,393
도 38,217
군 89,176
○어린이인플루엔자예방접종지원(1,874명)
42,37142,371,000원
기 21,185
도 6,355
군 14,831
○B형간염주산기감염예방 974139,140원 * 7명
기 487
도 146
군 341
예방접종등록센터운영 25,820 25,351 469
기 12,910
군 12,910
101 인건비 25,820 25,351 469
기 12,910
군 12,910
04 기간제근로자등보수 25,820 25,351 469
○ 예방접종등록센터운영 25,820
― 급여 21,6001,800,000원 * 1명 *12월
기 10,800
군 10,800
― 퇴직적립금 1,8001,800,000원 * 1명
기 900
군 900
― 사회보험기관부담금
2,160180,000원 * 1명 * 12월
기 1,080
군 1,080
― 명절휴가비 200100,000원 * 1명 * 2회
기 100
군 100
― 피복비 6060,000원 * 1명 * 1회
기 30
군 30
모자보건사업 15,020 15,020 0
201 일반운영비 3,020 3,020 0
01 사무관리비 3,020 3,020 0
○모아건강교실 운영 3,020
― 현수막 및 배너 제작 220
― 강사수당 1,000
― 운영용품(물품)구입
1,200
55,000원 * 4개
100,000원 * 10회
20,000원 * 2종 * 30개
- 41 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 모아건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 기념품 구입 60010,000원 * 2회 * 30개
307 민간이전 12,000 12,000 0
01 의료및구료비 12,000 12,000 0
○의료및구료비 12,000
― 임산부영양제공급 3,000
― 영유아영양제공급 8,000
― 임산부영유아관리소모품 1,000
10,000원 * 300명
20,000원 * 400명
20,000원 * 50통
산모신생아건강관리지원사업 92,500 62,500 30,000
균 74,000
도 5,550
군 12,950
307 민간이전 92,500 62,500 30,000
균 74,000
도 5,550
군 12,950
05 민간위탁금 92,500 62,500 30,000
○산모신생아건강관리지원사업(69명)
92,500600,649원 * 154명
균 74,000
도 5,550
군 12,950
난임부부지원 2,000 6,000 △4,000
기 1,000
도 300
군 700
301 일반보상금 2,000 6,000 △4,000
기 1,000
도 300
군 700
01 사회보장적수혜금 2,000 6,000 △4,000
○난임부부지원 2,000
― 체외수정시술비지원 2,000200,000원 * 10명
기 1,000
도 300
군 700
표준모자보건수첩지원 320 320 0
기 160
도 48
군 112
201 일반운영비 320 320 0
기 160
도 48
군 112
01 사무관리비 320 320 0
○표준모자보건수첩지원 3202,000원 * 160명
기 160
- 42 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 모아건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 48
군 112
청소년산모의료비지원 400 1,200 △800
기 200
도 60
군 140
307 민간이전 400 1,200 △800
기 200
도 60
군 140
05 민간위탁금 400 1,200 △800
○청소년산모의료비지원 400400,000원 * 1명
기 200
도 60
군 140
고위험임산부의료비지원 14,000 5,000 9,000
기 7,000
도 2,100
군 4,900
301 일반보상금 14,000 5,000 9,000
기 7,000
도 2,100
군 4,900
01 사회보장적수혜금 14,000 5,000 9,000
○고위험임산부의료비지원 14,0001,400,000원 * 10명
기 7,000
도 2,100
군 4,900
주민진료사업 256,155 227,972 28,183
기 105,314
도 30,790
군 120,051
5대암조기검진사업 102,160 61,345 40,815
기 44,913
도 13,474
군 43,773
101 인건비 16,334 14,101 2,233
기 2,000
도 600
군 13,734
04 기간제근로자등보수 16,334 14,101 2,233
○5대암조기검진사업인부임
4,0002,000,000원 * 1명 * 2월
기 2,000
도 600
군 1,400
○5대암조기검진사업인부임(군비추가분)
12,33412,334,000원
- 43 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 주민진료사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 85,826 47,244 38,582
기 42,913
도 12,874
군 30,039
01 사회보장적수혜금 85,826 47,244 38,582
○5대암조기검진사업검진비
85,82642,913원 * 2,000명
기 42,913
도 12,874
군 30,039
암예방관리및홍보지원 2,666 2,666 0
도 800
군 1,866
101 인건비 2,666 2,666 0
도 800
군 1,866
04 기간제근로자등보수 2,666 2,666 0
○암예방관리및홍보지원 2,6662,666,000원 * 1명
도 800
군 1,866
암환자의료비지원사업 44,664 39,896 4,768
기 22,332
도 6,700
군 15,632
301 일반보상금 44,664 39,896 4,768
기 22,332
도 6,700
군 15,632
01 사회보장적수혜금 44,664 39,896 4,768
○암환자의료비지원 44,664446,640원 * 100명
기 22,332
도 6,700
군 15,632
생애전환기건강검진 8,938 8,338 600
기 7,150
군 1,788
301 일반보상금 8,938 8,338 600
기 7,150
군 1,788
01 사회보장적수혜금 8,938 8,338 600
○국가건강검진사업(일반건강검진지원)
8,9388,938원 * 1,000명
기 7,150
군 1,788
전립선검진사업 1,800 1,800 0
도 540
군 1,260
- 44 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 주민진료사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 1,800 1,800 0
도 540
군 1,260
01 사회보장적수혜금 1,800 1,800 0
○전립선검진비 1,80030,000원 * 60명
도 540
군 1,260
희귀난치성질환자의료비지원 61,838 76,838 △15,000
기 30,919
도 9,276
군 21,643
301 일반보상금 61,838 76,838 △15,000
기 30,919
도 9,276
군 21,643
01 사회보장적수혜금 61,838 76,838 △15,000
○희귀질환자의료비지원 61,8381,236,760원 * 50명
기 30,919
도 9,276
군 21,643
재활사업운영 7,245 7,245 0
201 일반운영비 4,685 4,685 0
01 사무관리비 4,685 4,685 0
○지역사회중심재활사업건강정보지제작 등
3,000
○재활증진실운영소모품구입
285
○장애인나들이행사운영강사수당
200
○장애인나들이행사차량임차료
1,200
2,000원 * 1,500부
9,500원 * 5종 * 6회
100,000원 * 1시간 * 2명
600,000원 * 2대
301 일반보상금 2,560 2,560 0
09 행사실비보상금 2,560 2,560 0
○장애인나들이행사운영비(입장료,여행자보험료
,중식,간식등) 2,56032,000원 * 80명 * 1회
관절염관리사업 4,370 4,370 0
201 일반운영비 4,370 4,370 0
01 사무관리비 4,370 4,370 0
○관절염관리사업운영 970
― 관절염강화교육홍보물(현수막,기념품등)구
입 970
○관절염자조교실강사수당 3,400
― 일반강사기본료 2,000
― 보조강사기본료 1,400
485,000원 * 2식
100,000원 * 1시간 * 20회
70,000원 * 1시간 * 20회
- 45 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 주민진료사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
주민건강지킴이 22,474 22,474 0
201 일반운영비 8,674 8,674 0
01 사무관리비 8,674 8,674 0
○한의약지역보건사업 3,230
― 찾아가는한방진료소모품구입
1,500
― 찾아가는한방진료홍보물구입
1,730
○진료비카드결재수수료납부
144
○민원실근무복구입 400
○민원실사무용품구입 600
○암관리사업홍보물(책자등)및소모품구입
4,000
○암예방교육강사수당
300
2,500원 * 150매 * 4종
2,500원 * 173매 * 4종
400,000원 * 3% *12월
200,000원 * 2명
50,000원 * 12종
1,000원*1,000개 * 4종
100,000원 * 1시간 * 3회
307 민간이전 13,800 13,800 0
01 의료및구료비 13,800 13,800 0
○일반진료운영 1,200
― 진료소모품구입 1,200
○한방진료실운영 7,200
― 한방진료약품구입 6,000
― 한방진료소모품구입 1,200
○치과진료약품및소모품구입 3,600
○물리치료약품및소모품구입 1,800
100,000원 * 12월
500,000원 * 12월
100,000원 * 12월
300,000원 * 12월
150,000원 * 12월
지역사회통합건강증진사업 380,916 403,222 △22,306
기 190,458
도 57,137
군 133,321
대사증후군관리사업 243,210 261,174 △17,964
기 121,605
도 36,481
군 85,124
101 인건비 165,600 175,030 △9,430
기 82,800
도 24,840
군 57,960
03 무기계약근로자보수 165,600 3,040 162,560
○통합건강증진사업전문인력 165,600
― 인건비 129,6001,800,000원 * 6명 * 12월
기 64,800
도 19,440
군 45,360
― 사회보험기관부담금
3,60050,000원 * 6명 * 12월
- 46 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 1,800
도 540
군 1,260
― 정액급식비 7,200100,000원 * 6명 * 12월
기 3,600
도 1,080
군 2,520
― 출장여비 7,200100,000원 * 6명 * 12월
기 3,600
도 1,080
군 2,520
― 명절수당 2,400200,000원 * 6명 * 2회
기 1,200
도 360
군 840
― 교육등록비및여비 3,000500,000원 * 6명
기 1,500
도 450
군 1,050
― 피복비 1,200200,000원 * 6명
기 600
도 180
군 420
― 퇴직금 11,4001,900,000원 * 6명
기 5,700
도 1,710
군 3,990
201 일반운영비 50,700 76,735 △26,035
기 25,350
도 7,605
군 17,745
01 사무관리비 50,700 76,735 △26,035
○홍보전단지및리플릿제작
8,1005,400원 * 1,500매 * 1종
기 4,050
도 1,215
군 2,835
○홍보물제작 6,00010,000원 * 300개 * 2종
기 3,000
도 900
군 2,100
○프로그램운영용품및소모품구입
2,600200,000원 * 13종
기 1,300
도 390
군 910
○교육및프로그램운영강사수당
10,000125,000원 * 80회
기 5,000
도 1,500
- 47 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 3,500
○걷기운동환경조성안내표지판
24,00012,000,000원 * 2개소
기 12,000
도 3,600
군 8,400
206 재료비 3,840 0 3,840
기 1,920
도 576
군 1,344
01 재료비 3,840 0 3,840
○우리할배밥상차리기운영 재료비
3,840240,000원 * 8회 * 2개소
기 1,920
도 576
군 1,344
301 일반보상금 6,800 3,400 3,400
기 3,400
도 1,020
군 2,380
09 행사실비보상금 4,800 2,400 2,400
○교육및프로그램운영참석자간식제공
4,8002,000원 * 30명 * 80회
기 2,400
도 720
군 1,680
12 기타보상금 2,000 1,000 1,000
○교육및프로그램운영시상품구입
2,000100,000원 * 20개소
기 1,000
도 300
군 700
307 민간이전 16,270 6,009 10,261
기 8,135
도 2,440
군 5,695
01 의료및구료비 6,270 6,009 261
○검사소모품구입 6,2705,225원 * 1,200명
기 3,135
도 940
군 2,195
04 민간행사사업보조 10,000 0 10,000
○군민한마음 걷기대회행사준비 지원
10,00010,000,000원 * 1식
기 5,000
도 1,500
군 3,500
건강취약계층지키기사업 30,434 30,434 0
기 15,217
- 48 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 4,565
군 10,652
201 일반운영비 11,030 11,030 0
기 5,515
도 1,654
군 3,861
01 사무관리비 9,830 9,830 0
○지역사회중심재활사업운영 3,490
― 재활사업홍보물(현수막,리플릿등)제작
3,4903,490원 * 1,000명 * 1종
기 1,745
도 523
군 1,222
○재활프로그램운영 6,040
― 재활프로그램운영강사수당
3,000120,000원 * 25회
기 1,500
도 450
군 1,050
― 재활프로그램소모품구입
2,2005,500원 * 20명 * 20회
기 1,100
도 330
군 770
― 재활협의체위원회회의참석수당
84070,000원 * 6명 * 2회
기 420
도 126
군 294
○재활사업교육등록비 30050,000원 * 3일 * 2명
기 150
도 45
군 105
03 행사운영비 1,200 1,200 0
○장애인식개선인형극공연 1,2001,200,000원 * 1회
기 600
도 180
군 420
202 여비 2,720 2,720 0
기 1,360
도 408
군 952
01 국내여비 2,720 2,720 0
○재활사업관련업무추진비
2,72020,000원 * 2명 * 68일
기 1,360
도 408
군 952
301 일반보상금 11,584 11,584 0
- 49 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 5,792
도 1,738
군 4,054
01 사회보장적수혜금 10,000 10,000 0
○치매조기검진사업 10,000
― 치매조기검진비 10,00080,000원 * 125명
기 5,000
도 1,500
군 3,500
09 행사실비보상금 1,584 1,584 0
○재활사업관련간식비및협의체위원중식제공 1,584
― 재활프로그램관련간식비
1,5002,000원 * 30명 * 25회
기 750
도 225
군 525
― 재활협의체위원중식제공
847,000원 * 6명 * 2회
기 42
도 13
군 29
307 민간이전 5,100 5,100 0
기 2,550
도 765
군 1,785
01 의료및구료비 5,100 5,100 0
○재활사업관련건강증진비 5,100
― 방문재활진료소모품구입
3,6006,000원 * 150명 * 4종
기 1,800
도 540
군 1,260
― 건강증진약품구입(영양제)
1,50010,000원 * 150명
기 750
도 225
군 525
모아건강관리사업 107,272 111,614 △4,342
기 53,636
도 16,091
군 37,545
201 일반운영비 3,050 3,050 0
기 1,525
도 458
군 1,067
01 사무관리비 3,050 3,050 0
○수유패드 구입 1,00010,000원 * 100개
기 500
- 50 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 150
군 350
○영양플러스사업 2,050
― 영양플러스 소모품구입
55011,000원 * 5회 * 10월
기 275
도 83
군 192
― 영양플러스 교육자료및 홍보물 구입
1,5002,000원 * 5종 * 150명
기 750
도 225
군 525
202 여비 2,000 2,000 0
기 1,000
도 300
군 700
01 국내여비 2,000 2,000 0
○영양플러스사업추진여비
2,00020,000원 * 2명 * 50일
기 1,000
도 300
군 700
301 일반보상금 93,768 98,110 △4,342
기 46,884
도 14,065
군 32,819
01 사회보장적수혜금 92,568 96,910 △4,342
○보충식품공급비 91,368
― 기초생활수급자및기준중위소득의50%미만
47,95274,000원 *12월 * 54명
기 23,976
도 7,193
군 16,783
― 기준중위소득의60%~80%
43,41667,000원 * 12월 * 54명
기 21,708
도 6,512
군 15,196
○아토피천식의료비지원 1,200300,000원 * 4명
기 600
도 180
군 420
09 행사실비보상금 1,200 1,200 0
○영양교육운영비 1,2002,000원 * 6회 * 100명
기 600
도 180
군 420
307 민간이전 8,454 8,454 0
- 51 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 4,227
도 1,268
군 2,959
01 의료및구료비 8,454 8,454 0
○영양플러스사업 500
― 빈혈검사재료비(빈혈검사지외3종)
5002,500원 * 2회 * 100명
기 250
도 75
군 175
○임산부영양제구입 5,9545,954원 * 1,000개
기 2,977
도 893
군 2,084
○아토피보습제구입 2,00020,000원 * 4회 * 25명
기 1,000
도 300
군 700
행정운영경비(보건소) 4,799,516 4,336,287 463,229
기 134,680
도 10,101
군 4,654,735
인력운영비(보건소) 4,514,242 4,060,697 453,545
기 134,680
도 10,101
군 4,369,461
인력운영비 4,345,892 4,060,697 285,195
101 인건비 4,238,072 3,959,417 278,655
01 보수 3,824,006 3,583,324 240,682
○기본급 2,598,166
― 4급(연봉)
77,890
― 6급(29호봉)
1,533,151
― 7급(25호봉)
519,581
― 8급(11호봉)
236,209
― 9급(7호봉)
231,335
○정근수당 216,514
○시간외근무수당
261,859
○가족수당 35,040
― 배우자 20,640
― 부양가족 13,680
― 가산금 720
6,376,000원 * 1명 * 12월 * 1.018
4,048,500원 * 31명 * 12월 * 1.018
3,544,400원 * 12명 * 12월 * 1.018
2,417,000원 * 8명 * 12월 * 1.018
1,893,700원 * 10명 * 12월 * 1.018
2,598,163,625원 * 1/12
11,401원 * 58명 * 33시간 * 12월
40,000원 * 43명 * 1.00 * 12월
20,000원 * 57명 * 1.00 * 12월
30,000원 * 2명 * 1.00 * 12월
- 52 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○자녀학비보조수당 28,098
― 고등학생
28,098
○정근수당가산금 57,840
― 20년이상~25년미만
48,000
― 10년이상~15년미만 5,040
― 5년이상~10년미만 4,800
○정근수당추가가산금 13,080
― 25년이상 12,600
― 20년이상~25년미만 480
○육아휴직수당 21,600
○위험근무수당 17,520
― 을종 13,200
― 병종 4,320
○대우공무원수당 55,520
― 5급대우
36,971
― 6급대우
18,549
○특수업무수당 76,920
― 기술업무수당 17,280
ㆍ6.7급 12,960
ㆍ8급이하 2,160
ㆍ기능장,기사<가산금>
720
ㆍ산업기사,운전원<가산금>
1,200
ㆍ운전장<가산금> 240
― 의료업무등수당 6,600
ㆍ간호직렬 3,600
ㆍ의료기사 3,000
― 업무대행수당 720
― 진료업무수당(진료소)
33,000
― 읍면동근무수당 19,320
○정액급식비 96,720
○명절휴가비 252,028
○연가보상비
93,101
468,300원 * 15명 * 1.00 * 4분기
100,000원 * 40명 * 12월
60,000원 * 7명 * 12월
50,000원 * 8명 * 12월
30,000원 * 35명 * 12월
10,000원 * 4명 * 12월
600,000원 * 3명 * 12월
50,000원 * 22명 * 12월
40,000원 * 9명 * 12월
4,100,800원 * 18명 * 0.041 * 12월 * 1.01
8
3,703,400원 * 10명 * 0.041 * 12월 * 1.01
8
30,000원 * 36명 * 12월
20,000원 * 9명 * 12월
30,000원 * 2명 * 12월
20,000원 * 5명 * 12월
10,000원 * 2명 * 12월
50,000원 * 6명 * 12월
50,000원 * 5명 * 12월
30,000원 * 2명 * 12월
250,000원 * 11명 * 12월
70,000원 * 23명 * 12월
130,000원 * 62명 * 12월
2,520,274,000원 * 1/12 * 120%
2,598,164,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일
02 기타직보수 228,000 204,000 24,000
- 53 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○공중보건의사진료활동비
216,000
○공중보건의사위험근무수당(을종)
12,000
900,000원 * 20명 * 12월
50,000원 * 20명 * 12월
03 무기계약근로자보수 186,066 172,093 13,973
○임상병리실,방사선실,진료실,한방실,보건지소
한방진료 186,066
― 급여 125,651
― 상여금 41,884
― 근속가산금(5년이상)
480
― 근속가산금(10년이상)
1,080
― 근속가산금(15년이상)
960
― 시간외근무수당
6,090
― 찾아가는 한방진료 출장여비
1,200
― 명절휴가비 2,400
― 산재보험료 1,234
― 고용보험료 3,083
― 연차수당 2,004
8,350원 * 209시간 * 6명 * 12월
125,651,000원 * 4/12
20,000원 * 2명 * 12월
30,000원 * 3명 * 12월
40,000원 * 2명 * 12월
11,277원 * 1.5 * 5시간 * 6명 * 12월
100,000원 * 1명 * 12월
200,000원 * 6명 * 2월
176,145,000원 * 7/1,000
176,145,000원 * 17.5/1,000
66,800원 * 6명 * 5일
204 직무수행경비 107,820 101,280 6,540
02 직급보조비 107,820 101,280 6,540
○직급보조비 107,820
― 5급 3,000
― 6급 57,660
― 7급 20,160
― 8~9급 27,000
250,000원 * 1명 * 12월
155,000원 * 31명 * 12월
140,000원 * 12명 * 12월
125,000원 * 18명 * 12월
치매안심센터운영지원 168,350 0 168,350
기 134,680
도 10,101
군 23,569
101 인건비 161,787 0 161,787
기 129,430
도 9,707
군 22,650
02 기타직보수 161,787 0 161,787
○시간선택제임기제공무원 161,787
― 기본급 117,32023,464,000원 * 5명
기 93,856
도 7,039
군 16,425
― 가족수당 4,800
- 54 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍ배우자 2,40040,000원 * 5명 * 12월
기 1,920
도 144
군 336
ㆍ기타가족 2,40040,000원 * 5명 * 12월
기 1,920
도 144
군 336
― 초과근무수당 21,042
ㆍ정액분 5,0108,350원 * 5명 * 10시간 * 12월
기 4,008
도 301
군 701
ㆍ초과분 16,0328,350원 * 5명 * 32시간 * 12월
기 12,826
도 962
군 2,244
― 정액급식비 7,800130,000원 * 5명 * 12월
기 6,240
도 468
군 1,092
― 연가보상비 1,82536,500원 * 5명 * 10일
기 1,460
도 109
군 256
― 특수직무수당 9,000150,000원 * 5명 * 12월
기 7,200
도 540
군 1,260
204 직무수행경비 6,563 0 6,563
기 5,250
도 394
군 919
02 직급보조비 6,563 0 6,563
○시간선택제임기제공무원직급보조비
6,563109,370원 * 5명 * 12월
기 5,250
도 394
군 919
기본경비(보건소) 285,274 275,590 9,684
기본경비(보건소) 285,274 275,590 9,684
201 일반운영비 75,654 73,710 1,944
01 사무관리비 69,654 67,710 1,944
○기본사무용수용비 20,880
○일숙직수당 18,150
― 일직비 7,200
― 숙직비 10,950
30,000원 * 58명 * 12월
60,000원 * 1명 * 120일
30,000원 * 1명 * 365일
- 55 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비(보건소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○기본업무수행특근매식비
16,704
○복사기임차료 10,800
○공무원교양신문구독료 3,120
8,000원 * 58명 * 3회 * 12월
300,000원 * 3대 * 12월
3,120,000원
02 공공운영비 6,000 6,000 0
○민원및검사결과통지발송우편료
6,000300원 * 20,000매
202 여비 190,320 184,080 6,240
01 국내여비 135,120 128,880 6,240
○보건소업무추진여비
109,200
○보건소현안업무추진여비
25,920
20,000원 * 35명 * 13일 * 12월
120,000원 * 20명 * 12월 * 90/100
02 월액여비 55,200 55,200 0
○보건지소,진료소월액여비
55,200200,000원 * 23명 * 12월
203 업무추진비 14,500 13,000 1,500
01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0
○기관운영업무추진비 3,3003,300,000원
02 정원가산업무추진비 3,280 2,680 600
○정원가산업무추진비 3,28040,000원 * 82명
04 부서운영업무추진비 7,920 7,020 900
○부서운영업무추진비 7,920660,000원 * 12월
204 직무수행경비 4,800 4,800 0
01 직책급업무수행경비 4,800 4,800 0
○4급(보건소장) 4,800400,000원 * 1명 * 12월
- 56 -