세출예산사업명세서 - Sacheon · 2020. 4. 20. · 세출예산사업명세서 부서:여성가족과 정책:여성복지증진 단위:양성평등사회조성 (단위:천원)
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 농어촌의료서비스개선사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2015년도 본예산 일반회계 보건소
보건소 5,417,518 4,576,801 840,717
국 314,226
기 1,000,835
도 383,529
군 3,718,928
건강 증진 5,207,649 4,366,792 840,857
국 314,226
기 1,000,835
도 383,529
군 3,509,059
농어촌의료서비스개선사업 471,108 420,212 50,896
국 109,725
도 16,458
군 344,925
공중보건의사 활동비 303,520 303,520 0
202 여비 34,720 34,720 0
01 국내여비 34,720 34,720 0
○ 공중보건의사 순회진료여비
33,600
○ 공중보건의사 직무교육여비
1,120
100,000원*28명*12월
20,000원*2회*28명
301 일반보상금 268,800 268,800 0
11 기타보상금 268,800 268,800 0
○ 공중보건의사 진료활동 보상금
268,800800,000원*28명*12월
농어촌의료서비스 개선사업 167,588 45,692 121,896
국 109,725
도 16,458
군 41,405
405 자산취득비 167,588 45,692 121,896
국 109,725
도 16,458
군 41,405
01 자산및물품취득비 167,588 45,692 121,896
○ 보건소 의료장비 구입 110,390
국 71,593
도 10,739
군 28,058
○ 보건지소 의료장비 구입 42,840
국 28,560
도 4,284
군 9,996
○ 보건진료소 의료장비 구입 14,358
국 9,572
도 1,435
군 3,351
- 1 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
진료사업 958,407 1,040,157 △81,750
기 1,400
군 957,007
내과 진료사업 241,360 339,560 △98,200
307 민간이전 241,360 339,560 △98,200
01 의료및구료비 241,360 339,560 △98,200
○ 응급의료용 약품 3,500
○ 보건소 내과환자 진료 의약품 40,000
○ 보건소 내과환자용 소모품 3,000
○ 보건(지)소진료용 투약봉투 및 약포지 구입
6,000
○ 보건소 내과 순회진료 환자 의약품 3,500
○ 물리치료용 소모품 구입 4,000
○ 65세이상 무료 물리치료 본인부담금
4,800
○ 보건지소 일반내과환자약품비(고수외5개소) 100,000
○ 보건지소 내과환자용 소모품
6,000
○ 보건지소 내과순회진료의약품비
65,760
○ 보건지소 의료용품 4,800
3,500,000원*1개소
200,000원*15종
200원*10,000명*3종
500,000원*8종
400,000원*12월
100,000원*5종*12개소
5,480,000원*12개소
100,000원*4종*12개소
치과 진료사업 13,838 13,838 0
307 민간이전 13,838 13,838 0
01 의료및구료비 13,838 13,838 0
○ 보건소 치과의료용품 및 소모품
7,000
○ 보건소 치과의약품 1,518
○ 보건지소 치과의료용품 및 소모품
4,000
○ 보건지소 치과의약품 1,320
7,000,000원*1개소
5,500원*23명*12월
4,000,000원*1개소
5,500원*20명*12월
한방 진료사업 99,585 98,780 805
101 인건비 29,645 28,580 1,065
04 기간제근로자등보수 29,645 28,580 1,065
○ 한방진료보조 인부임 29,645
-인부임 23,057
-주차수당 4,777
-명절휴가비 800
-연차수당 1,011
45,930원*2명*251일
45,930원*2명*52일
200,000원*2회*2명
45,930원*2명*11일
307 민간이전 69,940 70,200 △260
01 의료및구료비 69,940 70,200 △260
○ 보건소 한방 진료용 약품 6,0006,000원*1,000명
- 2 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 보건소 한방 순회진료용 약품
10,200
○ 보건소 한방 진료용 소모품 3,000
○ 보건소 한방 순회진료용 소모품
3,000
○ 보건지소 한방 진료용 약품(6개소)
9,000
○ 보건지소 한방 의료용품 7,200
○ 보건지소 한방 순회진료용 약품(6개소) 28,000
○ 보건지소 한방 순회진료 의료용품(9종)
3,540
5,000원*34명*5회*12월
500,000원*6종
500,000원*6종
1,500,000원*6개소
1,200,000원*6개소
590,000원*6개소
보건지소 관리 160,024 179,189 △19,165
201 일반운영비 140,304 164,339 △24,035
01 사무관리비 27,800 32,345 △4,545
○ 프린터 등 행정장비 소모품등 교체
7,200
○ 정수기 관리 및 소모품 2,800
○ 감염성폐기물처리 처리수수료(12개소)
4,800
○ 화장실 소모품 구입 2,160
○ 일반수용비(사무용품, 기타수용비) 5,000
○ 기타사무관리비 5,000
○ 민원업무근무자 가운 제작 구입
840
200,000원*3종*12개소
400,000원*12개월
60,000원*3박스*12개소
60,000원*1벌*14명
02 공공운영비 112,504 131,994 △19,490
○ 상수도요금 4,620
○ 전기요금(해리외 11개소) 36,200
○ 건물환경개선부담금 600
○ 전기안전관리 대행비 5,670
○ 보건지소 유선방송 3,600
○ 보건지소 신문대금 880
○ 보건지소 운영연료비 32,674
○ 보건지소 건물유지비 8,800
○ 보건지소 의료장비 수선비 6,500
○ 보건지소 무인경비시스템 유지비
12,960
385,000원*12개소
50,000원*6개소*2회
67,500원*12월*7개소
25,000원*12월*12개소
90,000원*12개소*12월
307 민간이전 1,540 0 1,540
01 의료및구료비 1,540 0 1,540
○ 혈압계(면 통합보건업무담당 출장용)
1,540220,000원*7대
401 시설비및부대비 3,500 0 3,500
01 시설비 3,500 0 3,500
○ 무장보건지소 조경 3,5003,500,000원*1식
- 3 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
405 자산취득비 14,680 10,950 3,730
01 자산및물품취득비 14,680 10,950 3,730
○ 발맛사지기 구입(성내보건지소)
300
○ 사무용 의자 구입(흥덕) 170
○ 순간온수기 설치 구입(고수,신림보건지소)
550
○ 다기능복합기 구입(성송,신림,부안보건지소)
1,920
○ 콜레스테롤측정기 구입 11,440
○ 약포장기계 구입(고수보건지소)
300
300,000원*1대
170,000원*1개
275,000원*2대
640,000원*3대
880,000원*13대
300,000원*1대
지역단위재난현장출동의료팀운영지원 2,000 1,500 500
기 1,400
군 600
201 일반운영비 2,000 1,500 500
기 1,400
군 600
01 사무관리비 2,000 1,500 500
○ 국내외 재난 의료비 지원 물품 구입 2,000
기 1,400
군 600
보건진료소 관리 441,600 407,290 34,310
201 일반운영비 211,490 217,600 △6,110
01 사무관리비 50,440 57,100 △6,660
○ 보건진료소 운영 프린터 등 소모품 구입
9,200
○ 보건진료소 정수기 관리비
8,050
○ 감염성폐기물 처리수수료 등(23개소)
7,200
○ 화장실 소모품 등 구입 4,600
○ 복사용지 등 사무용품 구입
13,800
○ 기타 보건진료소 운영 수용비
6,210
○ 민원근무직원 가운 구입(진료소장)
1,380
400,000원*23개소
350,000원*23개소
600,000원*12개월
200,000원*23개소
600,000원*23개소
270,000원*23개소
60,000원*1벌*23개소
02 공공운영비 161,050 160,500 550
○ 상하수도 요금 6,900
○ 전기요금 40,000
○ 유선방송료 3,600
○ 신문대금 등 3,600
○ 난방 유류비 55,200
○ 보건진료소 건물유지비 46,000
25,000원*12월*23개소
20,000원*12월*15개소
20,000월*12월*15개소
2,400,000원*23개소
2,000,000원*23개소
- 4 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 의료장비 수선비 5,750250,000원*23개소
202 여비 56,000 800 55,200
01 국내여비 800 800 0
○ 보건진료전담공무원 직무관련 업무 등 800
02 월액여비 55,200 0 55,200
○ 보건진료소 진료요원 월액여비
55,200200,000원*23명*12월
206 재료비 2,760 0 2,760
01 재료비 2,760 0 2,760
○ 감염성폐기물처리 용기 구입
2,76030,000원*4종*23개소
307 민간이전 150,220 155,000 △4,780
01 의료및구료비 150,220 155,000 △4,780
○ 보건진료소 일반의약품 구입(23개소) 130,000
○ 보건진료소 진료용 소모품 구입(23개소) 20,000
○ 출장용 혈압계 구입(선운보건진료소)
220220,000원*1대
401 시설비및부대비 5,500 8,000 △2,500
01 시설비 5,500 8,000 △2,500
○ 상하보건진료소 약장등 제작설치
5,5005,500,000원*1식
405 자산취득비 15,630 16,440 △810
01 자산및물품취득비 15,630 16,440 △810
○ 안마의자 구입(상하보건진료소)
3,200
○ 골반교정기 구입(선운) 1,500
○ 발맛사지기구입(자룡,금평,상하)
900
○ 온열진동기구 구입(상하보건진료소)
700
○ 사지압박순환기 구입(자룡,가평)
640
○ 파라핀치료기 구입(내창보건진료소)
130
○ 찜질팩 유니트 구입(내창보건진료소)
800
○ 대기실 쇼파 구입(송산,반암,가평)
1,950
○ 진료용 의자 구입(성동,내창)
340
○ 약품보관용 냉장고 구입(낙산보건진료소)
600
○ 선풍기 구입(해룡,반암) 140
○ 세탁기 구입(반암) 600
3,200,000원*1대
1,500,000원*1대
300,000원*3대
700,000원*1대
320,000원*2대
130,000원*1대
800,000원*1대
650,000원*3대
170,000원*2대
600,000원*1대
70,000원*2대
600,000원*1대
- 5 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 진료사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 냉난방기 구입(상하보건진료소)
2,500
○ 다기능복합기 구입(해룡,상하)
1,280
○ CD플레이어 구입(낙산보건진료소)
350
2,500,000원*1대
640,000원*2대
350,000원*1대
감염병관리사업 1,307,751 916,635 391,116
국 43,288
기 322,523
도 110,312
군 831,628
방역사업 233,427 240,726 △7,299
101 인건비 16,905 13,176 3,729
04 기간제근로자등보수 16,905 13,176 3,729
○ 방역소독인부임 16,905
-인부임 15,000
-방역소독인부 4대 보험료
1,905
50,000원*1명*300일
15,000,000원*12.7%
201 일반운영비 14,154 17,150 △2,996
01 사무관리비 3,750 3,750 0
○ 방역 소독원 작업복(보건소) 750
○ 방역 읍면 소독원 야광조끼구입
300
○ 방역사업 추진 급양비 2,700
187,400원*4명
20,000원*15명
02 공공운영비 10,404 13,400 △2,996
○ 방역소독장비 수선 2,400
○ 보건소 방역소독 차량용 유류(경유)
8,004
200,000원*12회
1,840원*4,350ℓ
202 여비 2,890 2,890 0
01 국내여비 2,890 2,890 0
○ 감염병 및 방역사업 여비 2,090
○ 해하수 수거 검사 의뢰(전북보건환경연구원)
80020,000원*1명*8회*5월
206 재료비 163,278 177,310 △14,032
01 재료비 163,278 177,310 △14,032
○ 방역사업용 마을권 소독약품
60,000
○ 취약지 분무소독 약품 70,000
○ 모기유충구제 약품 14,000
○ 방역 연막소독기 유류(휘발유)
2,280
○ 방역소독약품 희석용 유류(경유)
13,248
106,007원*566마을
70,000원*1,000개소
50,000원*280마을
1,900원*10ℓ *120일
1,840원*60ℓ *120일
- 6 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 위생해충 방제 및 구제약품
3,000
○ 감염병 예측검사용 어패류 구입
750
30,000원*20개소*5통
30,000원*5회*5월
405 자산취득비 36,200 30,200 6,000
01 자산및물품취득비 36,200 30,200 6,000
○ 연무 전용소독기(초미립자)
16,000
○ 읍.면용 소형 연막기 4,200
○ 차량용 연막기 구입 16,000
8,000,000원*2대
700,000원*6대
2,000,000원*8대
감염병예방사업 46,590 46,590 0
201 일반운영비 26,590 26,590 0
01 사무관리비 26,590 26,590 0
○ 수인성감염병 예방홍보물제작(식중독,콜레라
등) 900
○ 급성감염병 예방캠페인(어깨띠, 피켓)
350
○ 감염병관리 예방홍보 판넬 제작
3,000
○ 범국민 손씻기 운동 홍보물 제작
3,600
○ 가을철발열성질환예방 홍보물 제작
3,600
○ 감염병예방 홍보물 플래카드제작(보건소,
보건지소) 1,200
○ 예방접종대상 감염병 예방사업 운영물품 구
입 3,440
○ 진드기매개질환 예방홍보물품 구입
7,500
○ 신종감염병예방 홍보용마스크 구입
3,000
450원*2,000매
35,000원*5개*2종
100,000원*15개*2종
600원*2,000매*3종
450원*2,666매*3종
40,000원*15매*2회
450원*1,911매*4종
3,000원*2,500매
300원*10,000매
206 재료비 20,000 20,000 0
01 재료비 20,000 20,000 0
○ 가을철발열성질환 예방 기피제 및 토시구입
20,0002,000원*10,000개
한센정착촌 및 환자관리 13,812 13,637 175
202 여비 1,400 1,400 0
01 국내여비 1,400 1,400 0
○ 한센병재가환자 가정방문 여비
1,40020,000원*2명*35일
307 민간이전 12,412 12,237 175
01 의료및구료비 4,000 4,000 0
○ 한센병 치료약품 및 용품 구입
4,0001,000,000원*4회
- 7 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0
○ 한센인 전국대회참석 실비보상
2,00050,000원*40명
05 민간위탁금 6,412 6,237 175
○ 한센환자 이동진료사업(한센복지협회부담금)
6,41222,262원*24명*12월
한센간이양로주택운영비 33,176 43,300 △10,124
국 16,588
도 16,588
307 민간이전 33,176 43,300 △10,124
국 16,588
도 16,588
01 의료및구료비 33,176 43,300 △10,124
○ 한센 간이양로주택 운영비 33,176
국 16,588
도 16,588
재가한센인생계비지원 9,816 9,564 252
국 4,908
도 4,908
307 민간이전 9,816 9,564 252
국 4,908
도 4,908
01 의료및구료비 9,816 9,564 252
○ 재가한센인 생계비지원 9,816
국 4,908
도 4,908
한센정착촌 환경개선사업 6,000 6,000 0
도 1,800
군 4,200
402 민간자본이전 6,000 6,000 0
도 1,800
군 4,200
01 민간자본사업보조 6,000 6,000 0
○ 한센정착촌 환경개선사업 6,000
도 1,800
군 4,200
예방접종 245,555 241,454 4,101
201 일반운영비 10,700 5,594 5,106
01 사무관리비 10,000 4,400 5,600
○ 예방접종 예진표 3,000
○ 예방접종 사업용 홍보물 및 물품구입
7,000
50원*60,000매
3,500원*500개*4종
02 공공운영비 700 1,194 △494
○ 예방접종 안내문(엽서) 700400원*1,750명
- 8 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
206 재료비 5,400 5,900 △500
01 재료비 5,400 5,900 △500
○ 예방접종 사업용 기자재 4,000
-주사기 1,500
-알콜스폰지 2,500
○ 예방접종 소모품 구입(키즈밴드외 5종)
1,400
100원*15,000개
5,000원*500통
200,000원*7종
307 민간이전 229,455 229,960 △505
01 의료및구료비 229,455 229,960 △505
○ 인플루엔자 무료예방접종(60세이상~64세미만
) 27,015
○ 인플루엔자 무료예방접종(65세이상)
72,000
○ 인플루엔자 무료예방접종(의료수급권자, 국
가유공자 등) 32,000
○ 인플루엔자 무료예방접종(다자녀가정)
19,500
○ 폐렴구균 무료예방접종 23,100
○ 예방접종(주민부담) 55,840
-신증후군출혈열 5,740
-인플루엔자 48,000
-B형간염 2,100
8,000원*4,221명*80%
8,000원*9,000명
8,000원*4,000명
8,000원*3,250명*75%
11,550원*2,000명
8,200원*700명
8,000원*6,000명
3,500원*600명
국가예방접종사업 585,886 176,214 409,672
기 292,943
도 84,650
군 208,293
101 인건비 21,554 21,554 0
기 10,777
군 10,777
04 기간제근로자등보수 21,554 21,554 0
○ 예방접종등록요원운영 인건비
21,55421,554,000원*1명
기 10,777
군 10,777
307 민간이전 564,332 154,660 409,672
기 282,166
도 84,650
군 197,516
01 의료및구료비 564,332 154,660 409,672
○ 국가예방접종 (어린이예방접종) 227,760
기 113,880
도 34,164
군 79,716
○ 국가예방접종 (노인예방접종) 331,364
기 165,682
도 49,705
- 9 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 115,977
○ 국가예방접종(고위험군예방접종) 4,066
기 2,033
도 610
군 1,423
○ B형간염 수직감염예방사업 1,142
기 571
도 171
군 400
엑스선 및 병리검사 46,518 48,718 △2,200
201 일반운영비 19,028 15,628 3,400
01 사무관리비 7,428 8,028 △600
○ 임상병리실 폐기물수거 수수료
1,200
○ X-선 검사 영상전송 물품구입
600
○ X-선 개인피폭선량 측정수수료
128
○ 진단용 방사선과 종사자 정기건강진단
200
○ 방사선보조장치 및 소모품 교체
1,000
○ 실내공기살균기 항균필터 교체
2,700
○ 방사선발생장치 및 방어시설 검사비
1,000
○ X-선검사 민원인용 가운(동복,하복)
600
10,000원*10월*12회
50,000원*12월
32,000원*4회
200,000원*1명
200,000원*5개
900,000원*3대
500,000원*2조
50,000원*6벌*2회
02 공공운영비 11,600 7,600 4,000
○ 진단용방사선발생장치 수선
2,000
○ 의료영상저장전송장치(PACS)시설장비유지비
6,000
○ 생화학, 혈액학 검사기기 정도관리
600
○ 혈액학 검사장비외 6종 수선 3,000
2,000,000원*1대
500,000원*12개월
600,000원*1대
750,000원*4대
206 재료비 11,800 14,200 △2,400
01 재료비 11,800 14,200 △2,400
○ 보균자검사용 수송배지(장티푸스, 콜레라)
2,800
○ 장내세균검사용 API진단키트(장티푸스,콜레
라,포도상구균) 2,000
○ 장내세균검사용 기초배지(장티푸스,콜레라,O
157) 1,500
○ 해하수검사용 선택배지(콜레라,비브리오패혈
증균) 2,000
○ 수질검사용 시약 2,500
1,000원*2,800개
250,000원*8갑
100,000원*15명
200,000원*10박스
- 10 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-알루미늄 300
-불소 300
-질산성질소 400
-암모니아성질소 300
-망간 300
-잔류염소 100
-대장균 800
○ 세균배양접시 1,000
300,000원*1세트
300,000원*1세트
400,000원*1세트
300,000원*1세트
300,000원*1세트
100,000원*1세트
800,000원*1세트
200원*5,000개
307 민간이전 15,690 15,690 0
01 의료및구료비 15,690 15,690 0
○ B형간염검사 시약(유료)
1,400
○ A형간염검사 시약(유료) 1,200
○ 성병검사시약(매독,임질)
1,400
○ 클라미디아 성병검사시약 900
○ 에이즈검사 시약 2,000
○ 진공채혈관 주사기 600
○ 임상병리 기자재(소독솜 외 14종)
1,000
○ 일반환자용 혈당스틱 420
○ 진단서발급용 시약(간기능검사외5종)
1,620
○ 생화학검사기 소모품 3,350
- 검사시약(GOT외13종) 2,100
- 콘트롤시약(cal1,2,3,4,25)
1,250
○ 혈액학 검사기 소모품 1,800
-희석액 300
-적혈구 시약 600
-백혈구 시약 600
-정도관리 시약 300
140,000원*2종*5세트
400,000원*3세트
70,000원*2종*10세트
300,000원*3세트
200,000원*10세트
300,000원*2박스
50,000원*20종
30,000원*14병
67,500원*6종*4회
150,000원*14종
250,000원*5종
100,000원*3개
300,000원*2박스
300,000원*2박스
100,000원*3세트
결핵. 성병. 에이즈 관리 5,720 5,720 0
201 일반운영비 2,770 2,770 0
01 사무관리비 2,770 2,770 0
○ 결핵퇴치홍보 리플렛 제작 700
○ 에이즈,성병,기생충 감염예방 홍보물 제작
1,720
○ 결핵환자 처방전 및 투약봉투
100
○ 결핵관리 손소독제 250
350원*2,000매
430원*2,000매*2종
100원*1,000매
50,000원*5통
202 여비 1,950 1,950 0
01 국내여비 1,950 1,950 0
- 11 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 에이즈 및 결핵관리환자 방문 여비 1,950
307 민간이전 1,000 1,000 0
01 의료및구료비 1,000 1,000 0
○ 결핵환자 치료보조약품 1,000
에이즈 및 성매개감염병 3,060 1,600 1,460
기 1,530
도 306
군 1,224
307 민간이전 3,060 1,600 1,460
기 1,530
도 306
군 1,224
01 의료및구료비 3,060 1,600 1,460
○ 에이즈 진단용 시약 1,600
기 800
도 160
군 640
○ 성매개감염병검진 및 치료지원 1,460
기 730
도 146
군 584
국가결핵예방 47,099 39,536 7,563
기 23,550
도 1,960
군 21,589
101 인건비 27,000 31,193 △4,193
기 13,500
군 13,500
04 기간제근로자등보수 27,000 31,193 △4,193
○ 보건소 결핵관리 지원(4대보험 포함) 27,000
기 13,500
군 13,500
201 일반운영비 3,600 2,400 1,200
기 1,800
군 1,800
01 사무관리비 3,600 2,400 1,200
○ 보건소 결핵관리 지원(운영비) 1,000
기 500
군 500
○ 결핵역학조사 등(홍보 및 검체배송비 등) 2,600
기 1,300
군 1,300
202 여비 3,426 960 2,466
기 1,713
군 1,713
01 국내여비 3,426 960 2,466
- 12 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 보건소 결핵관리환자 지원 1,986
기 993
군 993
○ 결핵 역학조사 등 1,440
기 720
군 720
307 민간이전 13,073 4,983 8,090
기 6,537
도 1,960
군 4,576
01 의료및구료비 13,073 4,983 8,090
○ 결핵역학조사 등(결핵약품 및 기자재 구입) 400
기 200
도 60
군 140
○ 보건소 결핵환자진단 및 검사지원 7,057
기 3,529
도 1,058
군 2,470
○ 결핵환자 가족 검진비 3,620
기 1,810
도 543
군 1,267
○ 잠복결핵감염 검진 및 치료 1,996
기 998
도 299
군 699
발열성질환 예방관리 9,000 0 9,000
기 4,500
군 4,500
206 재료비 9,000 0 9,000
기 4,500
군 4,500
01 재료비 9,000 0 9,000
○ 가을철발열성질환관리 9,000
기 4,500
군 4,500
한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원사업 18,000 18,000 0
국 18,000
307 민간이전 18,000 18,000 0
국 18,000
01 의료및구료비 18,000 18,000 0
○ 한센인피해사건 피해자 생활지원금
18,000150,000원*10명*12월
국 18,000
감염병예방관리 4,092 0 4,092
국 3,792
- 13 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 100
군 200
201 일반운영비 3,892 0 3,892
국 3,692
군 200
01 사무관리비 3,892 0 3,892
○ 감염병 전문가 교육(FMTP) 3,492
국 3,492
○ 표본감시사업 운영비(교육,홍보 등) 400
국 200
군 200
307 민간이전 200 0 200
국 100
도 100
01 의료및구료비 200 0 200
○ 표본감시기관 운영비 지원
200100,000원*2개소
국 100
도 100
의료. 약무관리 7,100 7,100 0
의약무 감시 7,100 7,100 0
201 일반운영비 1,850 1,850 0
01 사무관리비 1,850 1,850 0
○ 마약류 관련 홍보물 제작 850
○ 설추석연휴 비상진료대책 홍보물 제작
1,000
50,000원*17개소
500,000원*2종
202 여비 5,250 5,250 0
01 국내여비 5,250 5,250 0
○ 마약류 검찰합동 교류단속여비 2,140
○ 의료, 약무 합동단속 여비 3,110
통합건강증진사업 290,893 199,411 91,482
국 9,598
기 68,004
도 49,084
군 164,207
암검진사업 67,126 78,634 △11,508
기 33,563
도 6,713
군 26,850
201 일반운영비 3,400 3,900 △500
기 1,700
도 340
군 1,360
01 사무관리비 3,400 3,900 △500
○ 암검진사업 운영비 3,400
- 14 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 1,700
도 340
군 1,360
307 민간이전 63,726 74,734 △11,008
기 31,863
도 6,373
군 25,490
05 민간위탁금 63,726 74,734 △11,008
○ 암검진사업 63,726
기 31,863
도 6,373
군 25,490
암 환자 의료비 지원 65,010 86,045 △21,035
기 32,505
도 6,501
군 26,004
307 민간이전 65,010 86,045 △21,035
기 32,505
도 6,501
군 26,004
01 의료및구료비 65,010 86,045 △21,035
○ 암환자 의료비 지원 65,010
기 32,505
도 6,501
군 26,004
건강검진 사업 5,180 5,180 0
201 일반운영비 1,180 1,000 180
01 사무관리비 1,180 1,000 180
○ 주민검진사업 홍보물 제작 등
1,1801,000원*1,180매
202 여비 4,000 4,180 △180
01 국내여비 4,000 4,180 △180
○ 건강검진사업 업무추진 여비
4,00020,000원*10일*10회*2명
의료급여수급권자 검진사업 11,998 20,306 △8,308
국 9,598
도 960
군 1,440
307 민간이전 11,998 20,306 △8,308
국 9,598
도 960
군 1,440
05 민간위탁금 11,998 20,306 △8,308
○ 의료급여수급권자 검진사업 11,998
국 9,598
도 960
- 15 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,440
생애전환기 건강진단사업 2,420 3,880 △1,460
기 1,936
군 484
201 일반운영비 170 170 0
기 136
군 34
01 사무관리비 170 170 0
○ 생애전환기 건강진단사업 홍보비 170
기 136
군 34
307 민간이전 2,250 3,710 △1,460
기 1,800
군 450
05 민간위탁금 2,250 3,710 △1,460
○ 만40세, 66세 의료수급권자 2,250
기 1,800
군 450
여성결혼이민자 건강검진 3,366 3,366 0
도 1,010
군 2,356
307 민간이전 3,366 3,366 0
도 1,010
군 2,356
05 민간위탁금 3,366 3,366 0
○ 외국인여성결혼이민자 건강검진
3,36696,170원*35명
도 1,010
군 2,356
통합건강증진사업 전문인력관리 18,593 0 18,593
101 인건비 18,593 0 18,593
03 무기계약근로자보수 14,714 0 14,714
○ 무기계약 근로자 4대보험 부담금(건강증진)
5,818
○ 무기계약 근로자 4대보험 부담금(방문간호)
8,896
58,176,000원*10%
88,950,770원*10%
04 기간제근로자등보수 3,879 0 3,879
○ 기간제근로자 4대보험 부담금(건강증진)
3,87938,784,000원*10%
아토피 피부염 예방관리사업 11,000 0 11,000
도 3,300
군 7,700
201 일반운영비 4,000 0 4,000
도 1,200
군 2,800
- 16 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 4,000 0 4,000
○ 아토피 피부염 예방관리사업 물품 구입 4,000
도 1,200
군 2,800
307 민간이전 7,000 0 7,000
도 2,100
군 4,900
01 의료및구료비 7,000 0 7,000
○ 아토피 피부염 의료비 지원 2,000
도 600
군 1,400
○ 아토피 피부염 보습제 구입 5,000
도 1,500
군 3,500
아토피 건강관리 4,200 0 4,200
201 일반운영비 3,600 0 3,600
01 사무관리비 3,600 0 3,600
○ 아토피건강교실 운영 3,60020,000원*30명*6회
301 일반보상금 600 0 600
09 행사실비보상금 600 0 600
○ 아토피 건강교실 강사료 600100,000원*1명*6회
경로당 노인건강관리 지원사업 102,000 0 102,000
도 30,600
군 71,400
301 일반보상금 72,000 0 72,000
도 21,600
군 50,400
09 행사실비보상금 72,000 0 72,000
○ 프로그램 운영 강사료 등
72,00050,000원*24회*60개소
도 21,600
군 50,400
405 자산취득비 30,000 0 30,000
도 9,000
군 21,000
01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000
○ 노인건강기구 지원 30,000500,000원*60개소
도 9,000
군 21,000
방문건강관리사업 686,201 720,661 △34,460
국 23,219
기 249,773
도 57,331
군 355,878
구강건강관리 43,322 72,500 △29,178
- 17 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 21,661
도 6,498
군 15,163
307 민간이전 43,322 72,500 △29,178
기 21,661
도 6,498
군 15,163
01 의료및구료비 43,322 72,500 △29,178
○ 노인의치보철사업 40,322
기 20,161
도 6,048
군 14,113
○ 노인의치보철사업 사후관리 3,000
기 1,500
도 450
군 1,050
어린이충치예방 3,427 3,427 0
도 1,034
군 2,393
201 일반운영비 3,427 3,427 0
도 1,034
군 2,393
01 사무관리비 3,427 3,427 0
○ 치아홈메우기 홍보물 제작 및 재료구입 3,427
도 1,034
군 2,393
방문건강관리사업 40,440 40,940 △500
202 여비 3,840 3,840 0
01 국내여비 3,840 3,840 0
○ 방문건강관리사업 추진여비
3,120
○ 만성질환및 방문보건FMTP교육여비
720
20,000원*1명*13일*12월
(150,000원*1명*2회)+(60,000원*1명*7회)
307 민간이전 35,100 36,500 △1,400
01 의료및구료비 35,100 36,500 △1,400
○ 취약계층 독거노인 영양제 구입
21,100
○ 방문보건 만성질환관리물품구입(맨소래담로
션외3종) 9,200
○ 재가암환자 및 허약노인 관리물품구입
4,800
25,000원*844명
2,000원*4종*1,150명
30,000원*2종*2회*40명
405 자산취득비 1,500 0 1,500
01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500
○ 노트북외 주변기기 등 1,5001,500,000원*1대
방문보건사업 운영비 9,300 10,000 △700
- 18 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,860
군 7,440
201 일반운영비 5,460 6,400 △940
도 1,092
군 4,368
01 사무관리비 5,460 6,400 △940
○ 방문보건운영비 5,460
도 1,092
군 4,368
202 여비 3,840 3,600 240
도 768
군 3,072
01 국내여비 3,840 3,600 240
○ 방문보건 전담인력 여비 3,84080,000원*4명*12월
도 768
군 3,072
재가암환자관리사업 9,424 9,424 0
기 4,712
도 942
군 3,770
307 민간이전 9,424 9,424 0
기 4,712
도 942
군 3,770
01 의료및구료비 9,424 9,424 0
○ 재가암환자 관리용품 및 약품비 9,424
기 4,712
도 942
군 3,770
거동장애인 관리사업 2,280 2,280 0
201 일반운영비 2,000 2,280 △280
01 사무관리비 2,000 500 1,500
○ 장애체험 홍보물 구입 2,00010,000원*200개
301 일반보상금 280 0 280
09 행사실비보상금 280 0 280
○ 초등학교 장애체험 강사료 280140,000원*2회
희귀난치성유전질환자의료비지원사업 40,000 30,000 10,000
기 20,000
도 4,000
군 16,000
307 민간이전 40,000 30,000 10,000
기 20,000
도 4,000
군 16,000
05 민간위탁금 40,000 30,000 10,000
- 19 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 희귀난치성 유전질환자 의료비 지원사업 40,000
기 20,000
도 4,000
군 16,000
만성질환관리및건강조사 전문가FMTP교육 3,000 3,000 0
기 1,500
군 1,500
201 일반운영비 3,000 3,000 0
기 1,500
군 1,500
01 사무관리비 3,000 3,000 0
○ 심뇌혈관질환예방관리 전문인력교육훈련
(FMTP) 3,0003,000,000원*1명
기 1,500
군 1,500
지역사회만성병조사감시체계 46,438 47,304 △866
국 23,219
도 4,644
군 18,575
307 민간이전 46,438 47,304 △866
국 23,219
도 4,644
군 18,575
05 민간위탁금 46,438 47,304 △866
○ 지역사회 만성병 조사감시 체계구축(지역사
회건강조사) 46,438
국 23,219
도 4,644
군 18,575
치매치료관리비지원사업 163,800 213,312 △49,512
기 81,900
도 24,570
군 57,330
307 민간이전 163,800 213,312 △49,512
기 81,900
도 24,570
군 57,330
01 의료및구료비 163,800 213,312 △49,512
○ 치매치료관리비 지원사업 163,800
기 81,900
도 24,570
군 57,330
치매상담센터운영비 14,330 7,964 6,366
도 3,583
군 10,747
201 일반운영비 5,930 2,828 3,102
도 1,483
- 20 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 4,447
01 사무관리비 5,930 2,828 3,102
○ 치매상담센터 운영비 5,930
도 1,483
군 4,447
202 여비 2,400 2,400 0
도 600
군 1,800
01 국내여비 2,400 2,400 0
○ 치매예방관리사업 추진 여비 2,400
도 600
군 1,800
307 민간이전 6,000 2,736 3,264
도 1,500
군 4,500
01 의료및구료비 6,000 2,736 3,264
○ 치매환자 위생용품 구입(기저귀외1종) 6,000
도 1,500
군 4,500
기초 정신건강증진센터 운영 160,000 160,000 0
기 80,000
군 80,000
307 민간이전 160,000 160,000 0
기 80,000
군 80,000
05 민간위탁금 160,000 160,000 0
○ 정신건강증진센터 운영 민간위탁 160,000
기 80,000
군 80,000
지역사회 자살예방사업 34,000 34,000 0
도 10,200
군 23,800
307 민간이전 34,000 34,000 0
도 10,200
군 23,800
05 민간위탁금 34,000 34,000 0
○ 자살예방사업 민간위탁 34,000
도 10,200
군 23,800
아동청소년 정신보건사업 50,000 50,000 0
기 25,000
군 25,000
307 민간이전 50,000 50,000 0
기 25,000
군 25,000
05 민간위탁금 50,000 50,000 0
- 21 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 아동청소년 정신보건사업 50,000
기 25,000
군 25,000
정신건강증진사업 30,000 30,000 0
기 15,000
군 15,000
307 민간이전 30,000 30,000 0
기 15,000
군 15,000
05 민간위탁금 30,000 30,000 0
○ 정신건강증진사업 30,000
기 15,000
군 15,000
치매관리사업 6,440 0 6,440
307 민간이전 6,000 0 6,000
01 의료및구료비 6,000 0 6,000
○ 치매환자 위생용품 구입
6,00030,000원*2종*100명
405 자산취득비 440 0 440
01 자산및물품취득비 440 0 440
○ 레이저프린터 구입 440440,000원*1대
심뇌혈관질환 예방관리 30,000 0 30,000
307 민간이전 30,000 0 30,000
01 의료및구료비 30,000 0 30,000
○ 의료용품 구입(혈당스틱외9종)
20,000
○ 만성질환 합병증 검사비 지원(당화혈색소외2
종) 10,000
2,000원*10종*1,000명
4,000원*2,500명
모자보건사업 654,941 442,244 212,697
국 33,310
기 38,597
도 67,219
군 515,815
모자보건 사업 438,470 341,620 96,850
201 일반운영비 4,800 0 4,800
01 사무관리비 4,800 0 4,800
○ 프린터토너 및 소모품 구입(10종)
1,800
○ 모자보건사업 관련 홍보물 제작
3,000
150,000원*12회
1,000원*3종*1,000매
202 여비 1,920 1,920 0
01 국내여비 1,920 1,920 0
- 22 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 모자보건사업 추진 여비
1,92020,000원*1명*8일*12월
206 재료비 29,450 27,600 1,850
01 재료비 29,450 27,600 1,850
○ 출생아 기념품 지원 10,850
○ 임산부 출산용품 지원(마더박스 등)
18,600
35,000원*310명
60,000원*310명
301 일반보상금 397,000 310,000 87,000
01 사회보장적수혜금 397,000 310,000 87,000
○ 출산장려지원금 397,000
-2자녀 183,000
-3자녀 147,500
-4자녀 이상 66,500
1,500,000원*122명
2,500,000원*59명
3,500,000원*19명
307 민간이전 5,300 2,100 3,200
01 의료및구료비 5,300 2,100 3,200
○ 불임부부 불임진단비 5,100
○ 모자보건실 혈압계 구입 200
300,000원*17명
200,000원*1대
산모건강관리 44,642 34,642 10,000
기 22,321
도 8,929
군 13,392
307 민간이전 44,642 34,642 10,000
기 22,321
도 8,929
군 13,392
05 민간위탁금 44,642 34,642 10,000
○ 임산부,아동건강관리(표준모자보건수첩제작) 280
기 140
도 56
군 84
○ 난임부부지원사업(체외수정시술비지원) 34,848
기 17,424
도 6,970
군 10,454
○ 난임부부지원사업(인공수정시술비지원) 8,354
기 4,177
도 1,671
군 2,506
○ 청소년산모 임신출산 의료비지원사업 1,160
기 580
도 232
군 348
산모신생아도우미지원 사업 41,638 33,009 8,629
국 33,310
도 4,164
- 23 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 4,164
307 민간이전 41,638 33,009 8,629
국 33,310
도 4,164
군 4,164
05 민간위탁금 41,638 33,009 8,629
○ 산모.신생아 도우미 지원 민간위탁지원 41,638
국 33,310
도 4,164
군 4,164
영유아 건강검진사업 2,644 3,139 △495
기 2,115
도 265
군 264
201 일반운영비 367 367 0
기 293
도 37
군 37
01 사무관리비 367 367 0
○ 영유아 건강검진사업 홍보비 367
기 293
도 37
군 37
307 민간이전 2,277 2,772 △495
기 1,822
도 228
군 227
05 민간위탁금 2,277 2,772 △495
○ 영유아검진비 1,597
기 1,278
도 160
군 159
○ 영유아발달장애정밀진단비 680
기 544
도 68
군 68
영유아 사전 예방적 건강관리 28,322 29,834 △1,512
기 14,161
도 4,248
군 9,913
307 민간이전 28,322 29,834 △1,512
기 14,161
도 4,248
군 9,913
01 의료및구료비 26,808 26,808 0
○ 선천성 대상이상검사 및 환아관리 6,786
기 3,393
- 24 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,018
군 2,375
○ 미숙아및 선천성이상아 의료비지원 20,022
기 10,011
도 3,003
군 7,008
05 민간위탁금 1,514 3,026 △1,512
○ 신생아 난청조기진단(검사비) 1,440
기 720
도 216
군 504
○ 신생아 난청조기진단(자체홍보비 및 위탁홍
보비)) 74
기 37
도 11
군 26
출산 취약지역 임산부 이송 지원사업 99,225 0 99,225
도 49,613
군 49,612
101 인건비 21,180 0 21,180
도 10,590
군 10,590
04 기간제근로자등보수 21,180 0 21,180
○ 출산 취약지역 임산부 이송사업 상담전문요
원) 21,180
도 10,590
군 10,590
201 일반운영비 4,725 0 4,725
도 2,363
군 2,362
01 사무관리비 4,725 0 4,725
○ 출산 취약지역 임산부 이송사업 (홍보용품
등) 4,725
도 2,363
군 2,362
301 일반보상금 73,320 0 73,320
도 36,660
군 36,660
11 기타보상금 73,320 0 73,320
○ 분만이송지원 28,200
도 14,100
군 14,100
○ 산전관리 이송지원 45,120
도 22,560
군 22,560
지역사회 통합건강증진사업 831,248 620,372 210,876
국 95,086
기 320,538
- 25 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 83,125
군 332,499
통합건강증진사업 인건비 201,991 225,940 △23,949
기 100,996
도 20,199
군 80,796
101 인건비 201,991 225,940 △23,949
기 100,996
도 20,199
군 80,796
03 무기계약근로자보수 139,967 0 139,967
○ 통합건강증진사업 기간제 인건비 139,967
기 69,984
도 13,997
군 55,986
04 기간제근로자등보수 62,024 225,940 △163,916
○ 통합건강증진사업 기간제 인건비 62,024
기 31,012
도 6,202
군 24,810
어울림 건강디딤돌 173,461 133,330 40,131
기 86,730
도 17,346
군 69,385
201 일반운영비 31,891 10,770 21,121
기 15,945
도 3,189
군 12,757
01 사무관리비 31,891 10,770 21,121
○ 행복up 건강up 명품면 프로젝트 8,600
기 4,300
도 860
군 3,440
○ 영양플러스사업 운영 및 홍보물 구입등 9,180
기 4,590
도 918
군 3,672
○ 방문보건 허약노인관리 홍보물품 구입 3,000
기 1,500
도 300
군 1,200
○ 어르신 고운손 고운발 찾아드리기 운영비 2,981
기 1,490
도 298
군 1,193
○ 건강한 지역아동센터 교육 운영비 3,130
기 1,565
도 313
- 26 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,252
○ 건강생활실천교육 등 홍보물품 구입 5,000
기 2,500
도 500
군 2,000
202 여비 2,000 2,000 0
기 1,000
도 200
군 800
01 국내여비 2,000 2,000 0
○ 영양플러스사업 추진여비
2,00020,000원*2명*5일*10월
기 1,000
도 200
군 800
206 재료비 108,820 98,820 10,000
기 54,410
도 10,882
군 43,528
01 재료비 108,820 98,820 10,000
○ 영양플러스 보충식품구입(식품패키지외11종) 107,820
기 53,910
도 10,782
군 43,128
○ 영양플러스 조리실습 및 건강체험터 재료 구
입 1,000100,000원*10회
기 500
도 100
군 400
301 일반보상금 23,080 13,520 9,560
기 11,540
도 2,308
군 9,232
09 행사실비보상금 23,080 13,520 9,560
○ 건강up 행복up건강체조 강사료등 4,800
기 2,400
도 480
군 1,920
○ 한의약 기공체조 강사료등 8,400
기 4,200
도 840
군 3,360
○ 집중관리 강사료(심뇌,아토피,웃음치료등)
등 4,000
기 2,000
도 400
군 1,600
○ 어르신 고운손 고운발 찾아드리기 강사료 등 5,880
기 2,940
- 27 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 588
군 2,352
307 민간이전 7,670 7,670 0
기 3,835
도 767
군 3,068
01 의료및구료비 7,670 7,670 0
○ 건강생활실천사업 구충제 구입
1701,000원*170명
기 85
도 17
군 68
○ 방문보건 가정방문집중관리 파스구입
7,5001,500원*5,000개
기 3,750
도 750
군 3,000
건강신호등 길라잡이 90,080 127,690 △37,610
기 45,040
도 9,008
군 36,032
201 일반운영비 31,000 26,600 4,400
기 15,500
도 3,100
군 12,400
01 사무관리비 31,000 26,600 4,400
○ 심뇌혈관질환 예방관리사업 홍보물 구입
12,0001,000원*3종*4,000부
기 6,000
도 1,200
군 4,800
○ 방문건강관리사업 홍보물 제작 등 운영물품
구입 7,0002,500원*2,800개
기 3,500
도 700
군 2,800
○ 치매관리사업 운영비 12,000
기 6,000
도 1,200
군 4,800
202 여비 5,280 6,800 △1,520
기 2,640
도 528
군 2,112
01 국내여비 5,280 6,800 △1,520
○ 심뇌혈관질환 예방관리사업 추진여비
2,88020,000원*12일*12월
기 1,440
도 288
- 28 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,152
○ 치매관리사업 추진여비
2,40020,000원*1명*10일*12월
기 1,200
도 240
군 960
301 일반보상금 15,800 16,600 △800
기 7,900
도 1,580
군 6,320
09 행사실비보상금 15,800 16,600 △800
○ 치매인지재활 프로그램 강사수당등 6,000
기 3,000
도 600
군 2,400
○ 심뇌혈관질환 예방강좌 전문강사료등
6,600220,000원*30회*1명
기 3,300
도 660
군 2,640
○ 고당이교실 전문 강사료 3,200100,000원*8회*4명
기 1,600
도 320
군 1,280
307 민간이전 38,000 77,690 △39,690
기 19,000
도 3,800
군 15,200
01 의료및구료비 38,000 68,690 △30,690
○ 한의약건강증진사업 의약품및의료용품 구입(
오적산외10종) 20,000
기 10,000
도 2,000
군 8,000
○ 방문보건관리사업용 의료용품 구입 15,000
기 7,500
도 1,500
군 6,000
○ 치매노인사례관리 의료용품 구입 3,000
기 1,500
도 300
군 1,200
엄마랑 아가랑함께 26,000 19,000 7,000
기 13,000
도 2,600
군 10,400
201 일반운영비 3,500 3,500 0
기 1,750
도 350
- 29 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,400
01 사무관리비 3,500 3,500 0
○ 여성어린이 건강관리 홍보물
3,50010,000원*350명
기 1,750
도 350
군 1,400
301 일반보상금 5,500 4,500 1,000
기 2,750
도 550
군 2,200
09 행사실비보상금 5,500 4,500 1,000
○ 산전건강관리 프로그램 운영 및 강사료 4,000
기 2,000
도 400
군 1,600
○ 성교육 강사료 등 1,500100,000원*15회
기 750
도 150
군 600
307 민간이전 17,000 11,000 6,000
기 8,500
도 1,700
군 6,800
01 의료및구료비 17,000 11,000 6,000
○ 임산부건강관리용 철분제 지원 10,000
기 5,000
도 1,000
군 4,000
○ 임산부건강관리용(엽산제) 3,00010,000원*300명
기 1,500
도 300
군 1,200
○ 임산부 산전검사시약 4,000
기 2,000
도 400
군 1,600
행복그린 건강고창 149,544 114,412 35,132
기 74,772
도 14,955
군 59,817
201 일반운영비 49,154 40,772 8,382
기 24,577
도 4,916
군 19,661
01 사무관리비 49,154 40,772 8,382
○ 통합건강증진사업 담당자 직무교육비
3,000300,000원*10명
- 30 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 1,500
도 300
군 1,200
○ 통합건강증진사업 운영비 1,954
기 977
도 196
군 781
○ 건강생활실천사업 운영비 20,000
기 10,000
도 2,000
군 8,000
○ 한의약건강증진사업 운영비 6,600
기 3,300
도 660
군 2,640
○ 치매예방관리사업 운영비
5,7001,000원*3종*1,900개
기 2,850
도 570
군 2,280
○ 구강보건사업 운영비 5,900
기 2,950
도 590
군 2,360
○ 통합건강증진사업 업무수행 특근매식비 1,000
기 500
도 100
군 400
○ 생활속 건강찾기 표지판 제작
5,0001,000,000원*5개
기 2,500
도 500
군 2,000
202 여비 8,200 8,200 0
기 4,100
도 820
군 3,280
01 국내여비 8,200 8,200 0
○ 통합건강증진사업 담당자 우수지자체 견학
1,000100,000원*10명
기 500
도 100
군 400
○ 건강생활실천사업 추진여비
2,80020,000원*14일*10월
기 1,400
도 280
군 1,120
○ 한의약건강증진사업 추진여비
2,00020,000원*10일*10월
기 1,000
- 31 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 200
군 800
○ 구강보건사업 추진여비 2,40020,000원*10일*12월
기 1,200
도 240
군 960
301 일반보상금 33,190 28,140 5,050
기 16,595
도 3,319
군 13,276
09 행사실비보상금 33,190 28,140 5,050
○ 건강생활실천사업 운영 강사료 등 24,400
기 12,200
도 2,440
군 9,760
○ 한의약건강증진사업 운영 강사료 등 7,040
기 3,520
도 704
군 2,816
○ 아토피예방관리사업 운영 강사료 등 1,750
기 875
도 175
군 700
307 민간이전 59,000 37,300 21,700
기 29,500
도 5,900
군 23,600
01 의료및구료비 35,000 17,300 17,700
○ 구강보건사업 불소물품 및 구강위생용품 구
입 20,000
기 10,000
도 2,000
군 8,000
○ 아토피피부염 의료용품 구입 15,000
기 7,500
도 1,500
군 6,000
05 민간위탁금 24,000 20,000 4,000
○ 치매조기검진 사업 24,000
기 12,000
도 2,400
군 9,600
국가금연지원서비스사업 190,172 0 190,172
국 95,086
도 19,017
군 76,069
101 인건비 21,008 0 21,008
국 10,504
도 2,101
- 32 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 8,403
03 무기계약근로자보수 21,008 0 21,008
○ 금연클리닉사업 무기계약근로자 보수 21,008
국 10,504
도 2,101
군 8,403
201 일반운영비 85,764 0 85,764
국 42,882
도 8,576
군 34,306
01 사무관리비 85,764 0 85,764
○ 청소년 금연교실 운영비 2,000
국 1,000
도 200
군 800
○ 성인 이동금연교실 등 운영비 6,000
국 3,000
도 600
군 2,400
○ 공중이용시설 지도점검표 및 스티커 제작 3,000
국 1,500
도 300
군 1,200
○ 금연교육 및 환경조성 물품 구입 (폐모형 등
) 33,000
국 16,500
도 3,300
군 13,200
○ 금연구역 지정 표지판 제작 7,000
국 3,500
도 700
군 2,800
○ 공중이용시설 심야단속에 따른 특근매식비 1,000
국 500
도 100
군 400
○ 금연성공 상품권 지원 20,000400명*50,000원
국 10,000
도 2,000
군 8,000
○ 금연 교육자료 등 제작 8,764
국 4,382
도 876
군 3,506
○ 금연학교 및 금연우수업소 지정 5,000
국 2,500
도 500
군 2,000
202 여비 4,000 0 4,000
- 33 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 2,000
도 400
군 1,600
01 국내여비 4,000 0 4,000
○ 공중이용시설 등 금연 지도 점검
4,00020,000원*2명*10일*10월
국 2,000
도 400
군 1,600
301 일반보상금 18,400 0 18,400
국 9,200
도 1,840
군 7,360
09 행사실비보상금 8,400 0 8,400
○ 청소년 금연교실 강사료 2,400
국 1,200
도 240
군 960
○ 성인 이동금연교실 등 강사료 4,000
국 2,000
도 400
군 1,600
○ 흡연예방교육 등 강사료 2,000
국 1,000
도 200
군 800
11 기타보상금 10,000 0 10,000
○ 금연지도원 활동비 10,00050,000원*10일*10월*2명
국 5,000
도 1,000
군 4,000
307 민간이전 55,000 0 55,000
국 27,500
도 5,500
군 22,000
01 의료및구료비 55,000 0 55,000
○ 금연 행동보조제 구입(니코틴보조제 등) 50,000
국 25,000
도 5,000
군 20,000
○ 니코틴 소변검사용 시약 등 구입 5,000
국 2,500
도 500
군 2,000
405 자산취득비 6,000 0 6,000
국 3,000
도 600
군 2,400
- 34 -
부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 자산및물품취득비 6,000 0 6,000
○ 노후된 CO측정기 교체 등 6,0002,000,000원*3대
국 3,000
도 600
군 2,400
행정운영경비(보건소) 209,869 210,009 △140
행정운영경비 209,869 210,009 △140
부서 기본경비(보건소) 209,869 210,009 △140
201 일반운영비 166,329 165,469 860
01 사무관리비 45,537 43,677 1,860
○ 복사용지구입(A4) 2,040
○ 사무용품 구입(필기도구 등) 900
○ 복사기 기본 소모품 1,200
○ 팩스운영비 600
○ 기타운영비 2,606
○ 레이져프린터 토너 8,580
○ 각종 제서식 유인 500
○ 화장실용 소모품 5,250
○ 정수기 필터 교체(침전필터 외4종)및임대료
2,580
○ 보건소 감염성폐기물 처리비 600
○ 감염성폐기물 처리박스 외4종
720
○ 보건사업계획서 제작 1,250
○ 신규 공중보건의사 가운제작
1,800
○ 민원업무담당자 가운 구입 900
○ 건강진단서발급용지 인쇄 500
○ 각종검사서 및 접수용 대장서식
420
○ 지역보건의료계획 책자 제작 1,000
○ 의료서비스개선사업 책자 제작
1,000
○ 보건소 쓰레기봉투 구입 991
○ 보건소 당직비 5,700
○ 부서 기본업무수행 특근 매식비 1,600
○ 지역보건 의료계획 수립 급양비
800
○ 행사장 의료지원반 근무자 급양비 1,000
○ 보건의날 행사 운영비 3,000
300,000원*4개
150,000원*4개
357,500원*8대*3개
25원*2,000매*10종
50,000원*15개소*7회
215,000원*12월
50,000원*12월
60,000원*6종*2회
25,000원*50권
60,000원*15명*2회
60,000원*15명
50원*5종*2,000매
30원*7종*2,000매
40,000원*25권
40,000원*25권
50,000원*114일
5,000원*10명*16일
02 공공운영비 120,792 121,792 △1,000
○ 보건업무추진용 우표구입 1,000
- 35 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 행정운영경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 환경개선부담금(시설물, 차량)
420
○ TV유선방송료(대기실,구강보건실,
정신보건실등) 960
○ 보건소 전기요금 34,600
○ 보건소 상수도요금 4,392
○ 보건소 신문대금 900
○ 관용차량 제세공과금 2,700
○ 보건소 앰블런스등 차량유지비
12,000
○ 보건소 사무실 난방비(경유) 35,000
○ 건강증진실 운동기구 수리비 2,000
○ 보건소 민원인대기 안마의자 수리비
2,100
○ 보건소 건물유지보수비 3,340
○ 보건소 무인경비시설유지비 3,160
○ 전기안전관리비(보건소) 2,640
○ 승강기 유지보수비(보건소) 2,112
○ 방화안전관리 대행비(보건소)
2,640
○ 소방위험물 안전관리비(보건소)
168
○ 냉각탑 소독관리(보건소) 1,800
○ 냉동기 정기검사 및 유지보수(보건소)
3,500
○ 보일러 세관비(보건소) 1,800
○ 휀코일 청소관리(보건소)
960
○ 저수조탱크 청소(보건소) 2,600
210,000원*2회
80,000원*12월
366,000원*12월
337,500원*8대
1,500,000원*8대
350,000원*6대
220,000원*12월
176,000원*12월
220,000원*12월
84,000원*2회
300,000원*6월
3,500,000원*1식
1,800,000원*1회
10,000원*48개*2회
1,300,000원*2회
202 여비 29,060 26,060 3,000
01 국내여비 29,060 26,060 3,000
○ 부서 기본업무수행을 위한 출장비 20,980
○ 보건행정업무지도 여비 5,080
○ 보건지소·진료소 지도점검여비
3,00020,000원*150회
203 업무추진비 5,580 5,580 0
04 부서운영업무추진비 5,580 5,580 0
○ 부서운영업무추진비
5,580(350,000원+5,000원*23명)*12월
401 시설비및부대비 5,000 0 5,000
01 시설비 5,000 0 5,000
○ 보건소 방송장비 교체(대회의실)
5,0005,000,000원*1대
405 자산취득비 3,900 12,900 △9,000
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부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 행정운영경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 자산및물품취득비 3,900 12,900 △9,000
○ 민원접수실 자동혈압계 구입
2,000
○ 민원접수실 다기능복합기 구입
1,900
2,000,000원*1대
1,900,000원*1대
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