세출예산사업명세서부서:안전건설과 정책:효율적인건설행정...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 안전건설과
정책: 행정운영경비(안전건설과)
단위: 기본경비(안전건설과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 안전건설과
안전건설과 38,056,408 49,469,627 △11,413,219
국 11,137,790
도 4,107,667
군 22,810,951
행정운영경비(안전건설과) 68,004 450,615 △382,611
기본경비(안전건설과) 68,004 47,380 20,624
기본경비 68,004 47,380 20,624
201 일반운영비 25,584 26,280 △696
01 사무관리비 25,584 26,280 △696
○일반수용비 20,976
ㅇ총액예산 수용비 17,856
ㅇ신문구독료 3,120
○총액예산 급량비 4,608
62,000원*24명*12월
13,000원*20종*1부*12월
8,000원*2일*24명*12월
202 여비 15,880 15,880 0
01 국내여비 15,880 15,880 0
○총액예산 여비 11,040
○하천시설물관리 여비 2,200
○도로점용료 징수여비 1,180
○도로, 하천 용지보상 여비
1,460
11,040,000원
20,000원*2명*55일
20,000원*1명*59일
20,000원*1명*73일
203 업무추진비 5,040 5,220 △180
04 부서운영업무추진비 5,040 5,220 △180
○안전건설과 (정원 34명) 5,040420,000원*12월
405 자산취득비 21,500 0 21,500
01 자산및물품취득비 21,500 0 21,500
○재난안전업무추진 컬러복사기 구입
20,000
○재난안전업무추진 문서세단기 구입
1,500
20,000,000원*1대
1,500,000원*1대
효율적인 건설행정 9,720 9,405 315
국공유재산 관리 8,370 8,055 315
국유재산 관리 8,370 8,055 315
201 일반운영비 8,370 8,055 315
01 사무관리비 8,370 8,055 315
○일반수용비 5,850
ㅇ국유재산 용도폐지 측량 수수료
5,400
ㅇ국유재산(국토교통부) 관리카드
450
○국유재산 업무추진 급량비 2,520
360,000원*15건
500원*900매
8,000원*5명*63일
건설업면허관리 1,350 1,350 0
- 1 -
부서: 안전건설과
정책: 효율적인 건설행정
단위: 건설업면허관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
전문건설업 관리 1,350 1,350 0
201 일반운영비 1,350 1,350 0
01 사무관리비 1,350 1,350 0
○일반수용비 1,350
ㅇ전문건설업면허 등록수첩 제작
1,35013,500원*100매
화재예방 및 현장 대응력 강화 42,846 42,846 0
의용소방대 운영 42,846 42,846 0
의용소방대 지원경비 42,846 42,846 0
301 일반보전금 42,846 42,846 0
03 의용소방대지원경비 42,846 42,846 0
○의용소방대 시군경연대회 참석보상
3,200
○의용소방대 재해관련 출동수당
15,000
○소방의날 행사 참석자 실비보상
2,850
○화재경계근무자 급량비 보상
2,496
○의용소방대 소방기술경연대회 9,300
ㅇ출전팀 8,100
ㅇ연합회 1,200
○전담의용소방대 출동 대기 수당
10,000
80,000원*40명*1회
30,000원*500명*1회
10,000원*285명*1회
8,000원*4명*78일
300,000원*27개대
1,200,000원
10,000,000원
재해 및 재난 예방 12,488,500 17,189,719 △4,701,219
국 10,769,790
도 148,792
군 1,569,918
지역방어태세확립 178,127 171,076 7,051
향토예비군 지원 70,802 70,802 0
308 자치단체등이전 9,200 9,200 0
09 예비군육성지원경상보조 9,200 9,200 0
○군경위문 9,200
ㅇ명절맞이 8,200
ㅇ연말연시 1,000
4,100,000원*2회
1,000,000원*1회
403 자치단체등자본이전 61,602 61,602 0
03 예비군육성지원자본보조 61,602 61,602 0
○향토예비군 육성지원 자본보조 61,602
ㅇ향토방위작전지원 28,128
ㅇ예비군교육훈련지원 3,400
ㅇ예비군부대운영지원 26,574
ㅇ여성예비군 육성 지원 3,500
28,128,000원*1식
3,400,000원*1식
26,574,000원*1식
3,500,000원*1식
- 2 -
부서: 안전건설과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 지역방어태세확립 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
사회복무요원관리 91,086 84,035 7,051
201 일반운영비 368 368 0
01 사무관리비 368 368 0
○일반수용비 368
ㅇ사회복무요원 정신교육 급량비
3688,000원*46일
202 여비 1,600 1,600 0
01 국내여비 1,600 1,600 0
○사회복무요원 근무실태조사 여비
1,60020,000원*2명*40일
301 일반보전금 89,118 82,067 7,051
08 사회복무요원보상금 89,118 82,067 7,051
○봉급 59,994
○중식비 20,328
○교통비 5,808
○사회복무요원 피복비(동·하복)
1,788
○사회복무요원 보상 책임보험 1,200
454,500원*11명*12월
7,000원*11명*22일*12월
2,000원*11명*22일*12월
297,840원*6명
20,000원*60명
비상대비훈련 실시 16,239 16,239 0
201 일반운영비 16,239 16,239 0
01 사무관리비 16,239 16,239 0
○일반수용비 6,463
ㅇ을지연습 3,683
·현수막 제작 1,080
·입간판 제작 144
·현황판 제작 2,000
·사진제작 프린터 토너구입
270
·리본제작 189
ㅇ화랑/충무훈련 현수막 제작 540
ㅇ중점관리자원 확인의 날 현수막 제작
240
ㅇ통합방위협의회 운영비 2,000
○급량비 9,776
ㅇ을지연습 참가자 급량비
4,416
ㅇ을지연습 비상소집 참가자 급량비
2,000
ㅇ화랑/충무훈련 참가자 급량비
3,360
60,000원*18매
18,000원*8개
2,000,000원*1개
270,000원*1회
300원*630매
60,000원*9매
60,000원*4매
1,000,000원*2회
8,000원*46명*3식*4일
8,000원*250명
8,000원*28명*3식*5일
민방위 운영 277,867 131,572 146,295
국 38,790
도 58,252
- 3 -
부서: 안전건설과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 민방위 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 180,825
민방위 교육 운영비 지원(국비) 6,136 6,437 △301
국 2,220
도 1,148
군 2,768
201 일반운영비 2,028 2,028 0
국 608
도 406
군 1,014
01 사무관리비 2,028 2,028 0
○민방위 교육 강사수당(국비) 2,0282,028,000원
국 608
도 406
군 1,014
301 일반보전금 4,108 4,409 △301
국 1,612
도 742
군 1,754
09 행사실비지원금 4,108 4,409 △301
○민방위대 기술지원대 등 전문교육지원
1,3321,332,000원
국 400
도 280
군 652
○민방위 리더양성 644644,000원
국 192
도 128
군 324
○마을단위 민방위 훈련경비 543543,000원
국 543
○지원민방위대 육성 1,5891,589,000원
국 477
도 334
군 778
국민 참여 민방위의 날 훈련경비 1,900 1,900 0
국 570
도 380
군 950
201 일반운영비 1,900 1,900 0
국 570
도 380
군 950
01 사무관리비 1,900 1,900 0
○국민참여 민방위날 훈련경비 1,9001,900,000원
국 570
도 380
군 950
민방위 교육훈련(도비) 11,000 2,000 9,000
- 4 -
부서: 안전건설과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 민방위 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 3,300
군 7,700
201 일반운영비 11,000 2,000 9,000
도 3,300
군 7,700
01 사무관리비 11,000 2,000 9,000
○민방위 교육 강사수당(도 보조) 2,0002,000,000원
도 600
군 1,400
○민방위대원 비상소집 대체 사이버교육
9,0009,000,000원*1식
도 2,700
군 6,300
민방위대원 화생방 방독면 보급(도비) 11,100 3,700 7,400
도 5,550
군 5,550
405 자산취득비 11,100 3,700 7,400
도 5,550
군 5,550
01 자산및물품취득비 11,100 3,700 7,400
○민방위대원 화생방방독면 구입
11,10037,000원*300개
도 5,550
군 5,550
민방위 내실 운영 54,383 43,535 10,848
201 일반운영비 47,383 36,535 10,848
01 사무관리비 21,604 21,256 348
○일반수용비 15,580
ㅇ교육훈련 기록보존 토너(칼라) 구입
990
ㅇ교육훈련(지역,직장) 현수막 제작
1,080
ㅇ교육훈련용 기자재 구입 1,170
ㅇ폐기대상 방독면 지정 폐기물 처리
4,500
ㅇ민방위대창설 기념행사 현수막 제작
120
ㅇ마을단위 민방위 시범훈련 입간판 제작
270
ㅇ민방위복 구입 7,000
ㅇ주민신고망 홍보 450
○운영수당 3,240
ㅇ민방위 나라사랑 실기강사 교육수당
3,240
○급량비 2,784
990,000원*1회
60,000원*18매
1,170,000원*1식
1,500원*3,000개
60,000원*2매
90,000원*3개소
35,000원*200벌
450,000원*1회
90,000원*3명*12시간
- 5 -
부서: 안전건설과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 민방위 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ민방위 업무추진 급량비
2,7848,000원*3명*116일
02 공공운영비 25,779 15,279 10,500
○시설장비유지비 25,779
ㅇ비상급수시설 유지보수비
4,000
ㅇ경보시설 함체 및 스피커 도색
700
ㅇ경보시설 유지보수비(보성,벌교,득량)
7,779
ㅇ경보시설 노후 축전지 교체(보성,벌교,득량
) 10,500
ㅇ전면조작반 2,800
2,000,000원*2개소
700,000원*1식
129,638,000원*6%
3,500,000원*3개소
2,800,000원*1개
202 여비 5,000 5,000 0
01 국내여비 5,000 5,000 0
○민방위 교육훈련 지도 여비
1,600
○민방위대 편성확인 지도 여비
1,200
○주민신고망 정비 여비 800
○민방위업무 워크숍 참석 여비
1,400
20,000원*2명*40일
20,000원*1명*60일
20,000원*1명*40일
140,000원*2명*5회
301 일반보전금 2,000 2,000 0
12 기타보상금 2,000 2,000 0
○지역민방위대장 교육참석 참가자 보상
1,000
○민방위 교육훈련 참가자 보상 1,000
20,000원*50명*1회
200,000원*5회
민방위 시설장비 확충 3,348 0 3,348
도 1,674
군 1,674
201 일반운영비 3,348 0 3,348
도 1,674
군 1,674
01 사무관리비 3,348 0 3,348
○주민대피시설 입간판(유도푯말) 보급
3,348186,000원*18개소
도 1,674
군 1,674
노후 경보단말 교체사업 70,000 70,000 0
도 21,000
군 49,000
401 시설비및부대비 70,000 70,000 0
도 21,000
군 49,000
01 시설비 70,000 70,000 0
- 6 -
부서: 안전건설과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 민방위 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○노후 민방위경보시설 교체 70,00070,000,000원*1식
도 21,000
군 49,000
민방위 경보사각지역 해소 120,000 0 120,000
국 36,000
도 25,200
군 58,800
401 시설비및부대비 120,000 0 120,000
국 36,000
도 25,200
군 58,800
01 시설비 120,000 0 120,000
○민방위 경보사각지역 경보시설 설치(조성면,
회천면,웅치면) 120,00040,000,000원*3개소
국 36,000
도 25,200
군 58,800
재해 및 재난 예방사업 추진 12,027,886 16,886,651 △4,858,765
국 10,731,000
도 90,540
군 1,206,346
도선운영 손실보상 190,000 190,000 0
301 일반보전금 190,000 190,000 0
12 기타보상금 190,000 190,000 0
○도선운영손실보상금(수미호)
12,000
○FRP선 중간검사비 지원(수미호)
1,000
○철부선 중간검사비 지원(장도사랑호)
45,000
○철부선운영 손실보상금(장도사랑호)
132,000
1,000,000원*1척*12월
1,000,000원*1식
45,000,000원*1식
11,000,000원*1척*12월
자연재해위험개선지구정비 10,379,000 14,604,000 △4,225,000
국 10,379,000
401 시설비및부대비 9,881,972 14,604,000 △4,722,028
국 9,881,972
01 시설비 9,881,972 13,632,094 △3,750,122
○자연재해위험개선지구 정비사업 9,881,972
ㅇ보성강1 재해위험개선지구 정비사업
4,702,9724,702,972,000원*1식
국 4,702,972
ㅇ일봉 자연재해위험개선지구 정비사업
2,157,0002,157,000,000원*1식
국 2,157,000
ㅇ보성읍 자연재해위험개선지구 정비사업
2,772,0002,772,000,000원*1식
국 2,772,000
- 7 -
부서: 안전건설과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 및 재난 예방사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ강산1 재해위험개선지구 정비사업
250,000250,000,000원*1식
국 250,000
403 자치단체등자본이전 497,028 0 497,028
국 497,028
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 497,028 0 497,028
○자연재해위험개선지구 정비사업(공기관대행) 497,028
ㅇ보성강1 재해위험개선지구 정비사업
497,028497,028,000원
국 497,028
급경사지 붕괴위험지역 정비사업 700,000 1,600,000 △900,000
국 350,000
군 350,000
401 시설비및부대비 700,000 1,600,000 △900,000
국 350,000
군 350,000
01 시설비 700,000 1,594,240 △894,240
○급경사지 붕괴위험지구 정비사업 700,000
ㅇ복내지구 급경사지 정비사업
500,000500,000,000원*1식
국 250,000
군 250,000
ㅇ웅치1지구 급경사지 정비사업
200,000200,000,000원*1식
국 100,000
군 100,000
물놀이 안전시설 관리 34,000 19,000 15,000
도 10,200
군 23,800
101 인건비 34,000 19,000 15,000
도 10,200
군 23,800
04 기간제근로자등보수 34,000 19,000 15,000
○물놀이 안전요원 인건비 34,00034,000,000원
도 10,200
군 23,800
기초 재난대응 훈련 4,000 4,000 0
국 2,000
도 1,000
군 1,000
201 일반운영비 4,000 4,000 0
국 2,000
도 1,000
군 1,000
01 사무관리비 4,000 4,000 0
○재난대응 안전한국훈련 일반수용비
4,0004,000,000원
- 8 -
부서: 안전건설과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 및 재난 예방사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 2,000
도 1,000
군 1,000
재해 예·경보시스템 유지관리 50,300 54,800 △4,500
201 일반운영비 50,300 49,800 500
01 사무관리비 500 0 500
○지진가속도계측기 서버 메모리 구입
500500,000원*1개
02 공공운영비 49,800 49,800 0
○공공요금 및 제세 6,000
ㅇ재해예경보시스템 전기요금 3,000
ㅇ재해예경보시스템 통신요금 3,000
○시설장비 유지관리 43,800
ㅇ강우량 및 수위측정장비 유지보수
9,000
ㅇ지진가속도계측기 유지보수 8,800
ㅇ재난CCTV 유지보수 5,000
ㅇ자동우량경보시설 유지보수 9,000
ㅇ재해문자전광판 유지보수 12,000
3,000,000원
3,000,000원
9,000,000원
8,800,000원
5,000,000원
9,000,000원
12,000,000원
안전문화 확산 56,800 88,800 △32,000
도 27,440
군 29,360
201 일반운영비 42,000 78,000 △36,000
도 21,000
군 21,000
01 사무관리비 42,000 78,000 △36,000
○안전문화운동 추진 지원 42,00042,000,000원*1식
도 21,000
군 21,000
301 일반보전금 14,800 10,800 4,000
도 6,440
군 8,360
09 행사실비지원금 14,800 10,800 4,000
○남도안전학당 운영 10,00010,000,000원*1식
도 5,000
군 5,000
○안전무시 관행 근절을 위한 안전보안관 활동
비 4,8004,800,000원*1식
도 1,440
군 3,360
재해 및 재난예방 182,150 180,150 2,000
201 일반운영비 10,730 10,730 0
01 사무관리비 10,730 10,730 0
○일반수용비 10,730
- 9 -
부서: 안전건설과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 및 재난 예방사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ풍수해 보험 리플릿 제작 2,000
ㅇ재난예방 리플릿 제작 900
ㅇ재해위험지구 대피 안내간판 제작
2,700
ㅇ지진대비 군민행동요령 리플릿 제작
3,000
ㅇ재해 사전대비 및 방재의 날 현수막 제작
780
ㅇ긴급구조훈련 홍보물 등 제작
1,350
1,000원*2,000매
100,000원*3종*3회
450,000원*6개소
1,000원*3,000매
60,000원*13매
675,000원*2식
202 여비 10,080 10,080 0
01 국내여비 10,080 10,080 0
○재난관리자원 현행화 여비
2,400
○재난안전 및 안전점검 여비
7,680
40,000원*2명*30회
20,000원*2명*16회*12월
206 재료비 19,340 19,340 0
01 재료비 19,340 19,340 0
○재해예방 및 응급복구 수방자재 19,340
ㅇ톤백 구입 9,000
ㅇ말목 구입 1,800
ㅇPP로프 구입 700
ㅇPE비닐 구입 1,840
ㅇPP마대 구입 6,000
9,000원*1,000매
9,000원*200개
7,000원*100타래
23,000원*80롤
300원*20,000매
301 일반보전금 80,000 80,000 0
12 기타보상금 80,000 80,000 0
○소화기 및 단독경보형 화재감지기 보급
80,00040,000원*2,000세대
401 시설비및부대비 62,000 60,000 2,000
01 시설비 62,000 60,000 2,000
○주택인근 재해위험수목 제거 60,000
○벌교 장도 헬기착륙장 풀베기 사업
2,000
60,000,000원
2,000,000원
재난상황실 운영 25,430 24,170 1,260
201 일반운영비 25,430 24,170 1,260
01 사무관리비 14,030 14,030 0
○일반수용비 4,558
ㅇ현황판 정비 1,350
ㅇ팩스토너구입 1,604
ㅇ프린터 토너구입 1,604
○급량비 9,472
ㅇ재난안전대책본부 비상근무자 급량비
6,400
450,000원*3조
267,300원*2대*3회
267,300원*2대*3회
8,000원*50명*16일
- 10 -
부서: 안전건설과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 및 재난 예방사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ읍면 재난상황실근무자 급량비
3,0728,000원*24명*16일
02 공공운영비 11,400 10,140 1,260
○공공요금및제세 4,200
ㅇ도-시군간 일제전화 회선사용료(2회선)
3,000
ㅇ재난관리상황실 지휘통신망(TRS)국 사용료
1,200
○시설장비유지비 7,200
ㅇ재난안전상황실 유지보수 7,200
250,000원*12월
100,000원*1조*12월
600,000원*12회
보성군자율방재단 구성 운영 16,181 16,521 △340
201 일반운영비 2,231 2,771 △540
01 사무관리비 2,231 2,771 △540
○일반수용비 1,455
ㅇ자율방재단 교육훈련교재 제작
1,215
ㅇ자율방재단 교육훈련현수막 제작
240
○급량비 776
ㅇ자율방재단 업무추진 급량비
776
9,000원*135부
60,000원*2매*2회
8,000원*1명*97일
301 일반보전금 13,950 13,750 200
12 기타보상금 13,950 13,750 200
○자율방재단장 재난전문교육 참석보상
300
○자율방재단 참석 보상 3,900
○자율방재단 재난관련 출동수당
2,600
○피복비 7,150
ㅇ자율방재단 제복 구입 5,200
ㅇ자율방재단 장화 구입 1,950
100,000원*3명
10,000원*130명*3회
20,000원*130명*2회*50%
40,000원*130명
15,000원*130명
재해취약시설 안전점검(자체) 42,850 44,531 △1,681
201 일반운영비 40,130 44,531 △4,401
01 사무관리비 40,130 44,531 △4,401
○재해취약시설 안전점검 16,500
ㅇ급경사지 붕괴위험지역 안전점검
7,500
ㅇ다중이용시설 안전점검
9,000
○국가안전대진단 22,670
ㅇ안전점검 18,000
ㅇ국가안전대진단 현수막 제작
1,170
150,000원*1명*50일
150,000원*3명*20일
150,000원*2명*60일
90,000원*13매
- 11 -
부서: 안전건설과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 및 재난 예방사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ국가안전대진단 리플릿 제작
1,500
ㅇ국가안전대진단 홍보물품 제작
2,000
○급량비 960
ㅇ국가안전대진단 업무추진 급량비
480
ㅇ재해취약시설 안전점검 급량비
480
500원*3,000매
1,000원*2,000개
8,000원*1명*60일
8,000원*1명*60일
202 여비 2,720 0 2,720
01 국내여비 2,720 0 2,720
○국내여비 2,720
ㅇ국가안전대진단 추진 여비
800
ㅇ재해취약시설 안전점검 여비
1,920
20,000원*1명*20회*2월
20,000원*1명*8회*12월
폭염관리 대책사업(자체) 41,915 40,715 1,200
201 일반운영비 40,715 40,715 0
01 사무관리비 40,715 40,715 0
○일반수용비 40,715
ㅇ폭염대책 홍보물 제작 12,715
·리플릿 구입 2,640
·포스터 구입 1,350
·물티슈 구입 1,725
·쿨스카프 구입 2,500
·쿨토시 구입 2,500
·미니밴드구급함 구입 2,000
ㅇ무더위쉼터 안내판 교체 8,000
ㅇ폭염대응 시가지 도로 물뿌리기
20,000
1,000원*2,640부
3,000원*450부
500원*3,450개
2,500원*1,000개
2,500원*1,000개
2,500원*800개
50,000원*160개소
20,000,000원*1식
202 여비 1,200 0 1,200
01 국내여비 1,200 0 1,200
○폭염대책 업무추진 여비 1,20020,000원*3명*20일
보성군 안전보안관 운영 2,100 0 2,100
201 일반운영비 2,100 0 2,100
01 사무관리비 2,100 0 2,100
○일반수용비 2,100
ㅇ안전보안관 교육교재 제작
460
ㅇ안전보안관 교육 현수막 구입
240
ㅇ안전보안관 간담회 추진 1,400
10,000원*23부*2회
60,000원*2개*2회
700,000원*2회
교통사고 사망자 절반 줄이기 추진사업 120,000 0 120,000
- 12 -
부서: 안전건설과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 및 재난 예방사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 45,000
군 75,000
401 시설비및부대비 120,000 0 120,000
도 45,000
군 75,000
01 시설비 120,000 0 120,000
○과속단속카메라 설치사업
120,00040,000,000원*3개소
도 45,000
군 75,000
안전문화 확산(자체) 38,750 0 38,750
201 일반운영비 38,750 0 38,750
01 사무관리비 38,750 0 38,750
○일반수용비 38,750
ㅇ물티슈 구입 7,400
ㅇ볼펜 구입 4,500
ㅇ마스크 구입 6,000
ㅇ미니구급함 구입 9,600
ㅇ에코백 구입 11,250
500원*14,800개
1,500원*3,000개
1,500원*4,000개
2,400원*4,000개
4,500원*2,500개
군민 안전교육 운영 100,000 0 100,000
201 일반운영비 70,000 0 70,000
01 사무관리비 70,000 0 70,000
○일반수용비 70,000
ㅇ체험교육 운영물품 구입
67,500
ㅇ홍보물품 구입 2,500
10,000원*30명*225개소
2,500,000원*1식
301 일반보전금 30,000 0 30,000
09 행사실비지원금 30,000 0 30,000
○강사료 30,000
ㅇ녹차비누 만들기 체험
11,250
ㅇ건강목걸이 만들기 체험
7,500
ㅇ천연염색 스카프 만들기 체험
11,250
150,000원*1명*75개소
100,000원*1명*75개소
150,000원*1명*75개소
보성군 군민안전보험 운영 23,000 0 23,000
도 6,900
군 16,100
307 민간이전 23,000 0 23,000
도 6,900
군 16,100
06 보험금 23,000 0 23,000
○보성군 군민안전보험 운영 23,00023,000,000원*1식
도 6,900
- 13 -
부서: 안전건설과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 및 재난 예방사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 16,100
골재채취장 하자복구사업 21,410 0 21,410
401 시설비및부대비 21,410 0 21,410
01 시설비 21,410 0 21,410
○벌교 봉림리 골재채취장 하자복구사업
21,41021,410,000원*1식
재해구호 4,620 420 4,200
재해구호 관리 4,620 420 4,200
201 일반운영비 4,620 420 4,200
01 사무관리비 4,200 0 4,200
○재해구호창고 제습기 구입 1,000
○임시구호시설 안내판 구입 3,200
1,000,000원*1대
800,000원*4개소
02 공공운영비 420 420 0
○재해구호물자 현장단말기 사용료
42035,000원*12월
주민안전 통합관제센터 운영 1,353,291 1,500,405 △147,114
CCTV통합관제센터 운영 1,279,871 1,426,985 △147,114
주민안전 통합관제센터 운영 1,279,871 1,426,985 △147,114
201 일반운영비 391,970 368,584 23,386
01 사무관리비 14,149 14,149 0
○일반수용비 12,049
ㅇ사무용품 구입 405
ㅇ복사기 및 프린터 토너 구입
1,650
ㅇ복사기 드럼 구입 270
ㅇ전산용지 구입 900
ㅇ현황판 유지 450
ㅇ휴게실, 체험실, 분석실 용품구입
1,000
ㅇ개인영상정보보호교육 교재 제작
900
ㅇ통합관제센터 홍보물 제작 900
ㅇCCTV 안내간판 제작 990
ㅇ통신/컴퓨터 소모품 구입 1,440
ㅇ기계기구/집기류 수선비 1,800
ㅇ통합관제운영 급량비
1,344
○냉온정수기 임대 420
○공기청정기 임대 1,080
○운영수당 600
ㅇ개인영상정보보호교육 강사료
600
405,000원*1식
550,000원*3회
270,000원*1회
25,000원*9박스*4회
450,000원*1회
1,000,000원
10,000원*90부
10,000원*90명
110,000원*9개
240,000원*6회
450,000원*4회
8,000원*7일*2명*12월
35,000원*12월
45,000원*2대*12월
300,000원*2회
- 14 -
부서: 안전건설과
정책: 주민안전 통합관제센터 운영
단위: CCTV통합관제센터 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 공공운영비 377,821 354,435 23,386
○공공요금 및 제세 235,821
ㅇCCTV전용회선료 196,800
ㅇ공청TV 유선료 159
ㅇ출퇴근기록기 임대료 462
ㅇ전기료 37,200
ㅇ상하수도료 1,200
○시설장비 유지비 142,000
ㅇCCTV 유지보수 70,500
ㅇ통신장비 유지보수 71,500
80,000원*205회선*12월
13,200원*12월
38,500원*12월
3,100,000원*12월
100,000원*12
1,410,000,000원*5%
1,300,000,000원*5.5%
202 여비 4,000 4,000 0
01 국내여비 4,000 4,000 0
○개인영상정보보호실태 점검 여비
800
○비상벨/함체관리시스템 현장점검 여비
600
○다목적CCTV 장비 점검 여비
1,400
○마을방범 녹화장비 현장점검 여비
1,200
20,000원*2명*20일
20,000원*1명*30일
20,000원*2명*35일
20,000원*2명*30일
301 일반보전금 1,250 1,250 0
09 행사실비지원금 1,250 1,250 0
○개인영상정보보호교육 참석 보상
1,25025,000원*25명*2회
307 민간이전 882,651 882,651 0
05 민간위탁금 882,651 882,651 0
○통합관제센터 모니터링 용역(인건비 25명)
882,651882,651,000원*1식
방범용 CCTV 설치 운영 73,420 73,420 0
방범용CCTV 설치 사업 73,420 73,420 0
201 일반운영비 24,420 24,420 0
02 공공운영비 24,420 24,420 0
○다목적 CCTV 전기사용료
24,42018,500원*110개소*12월
401 시설비및부대비 49,000 49,000 0
01 시설비 49,000 49,000 0
○CCTV 노후시설 개량 사업
49,0001,633,333원*30개소
농업생산기반 조성 14,655,622 16,208,289 △1,552,667
국 318,000
도 3,752,000
군 10,585,622
- 15 -
부서: 안전건설과
정책: 농업생산기반 조성
단위: 농업생산기반 정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
농업생산기반 정비 4,877,775 7,505,478 △2,627,703
도 2,469,000
군 2,408,775
농어촌(도시)가로등 시설 509,382 1,188,335 △678,953
201 일반운영비 209,382 398,335 △188,953
01 사무관리비 24,228 23,634 594
○일반수용비 24,228
ㅇ가로등안전점검 수수료
24,22818,000원*1,346등*1회
02 공공운영비 185,154 374,701 △189,547
○공공요금및제세 185,154
ㅇ농촌형보안등 전기요금(정액등)
125,100
ㅇ도로변 및 교차로 가로등 전기요금(기본요
금) 25,025
ㅇ도로변 및 교차로 가로등 전기요금(사용량
요금) 35,029
37.5원*27.8w*10,000등*12월
6,290원*10.9kw*365일
85.9원*93.1kw*12h*365일
401 시설비및부대비 300,000 790,000 △490,000
01 시설비 300,000 790,000 △490,000
○농어촌(도시)가로등 유지보수 200,000
○농어촌(도시)가로등 신설 100,000
200,000,000원
100,000,000원
기초생활인프라(기계화경작로)(전환) 357,143 357,143 0
401 시설비및부대비 357,143 357,143 0
01 시설비 354,571 354,571 0
○기계화경작로 확포장공사 354,571354,571,000원*1식
03 시설부대비 2,572 2,572 0
○기계화경작로 확포장공사 부대비
2,572357,143,000원*0.72%
농업기반정비(밭기반정비)(전환) 1,961,250 3,220,000 △1,258,750
도 1,569,000
군 392,250
401 시설비및부대비 1,961,250 3,220,000 △1,258,750
도 1,569,000
군 392,250
01 시설비 1,952,472 3,203,793 △1,251,321
○벌교 마동 월정지구 밭기반 정비사업
797,444797,444,000원*1식
도 637,956
군 159,488
○율어 유신지구 밭기반 정비사업
1,030,0281,030,028,000원*1식
도 824,023
군 206,005
○율어지구 밭기반 정비사업 125,000125,000,000원
- 16 -
부서: 안전건설과
정책: 농업생산기반 조성
단위: 농업생산기반 정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 100,000
군 25,000
03 시설부대비 8,778 16,207 △7,429
○벌교 마동 월정지구 밭기반 정비사업
5,056802,500,000원*0.63%
도 4,044
군 1,012
○율어 유신지구 밭기반 정비사업
3,7221,033,750,000원*0.36%
도 2,977
군 745
농업기반정비(대구획경지정리)(자체) 250,000 435,000 △185,000
401 시설비및부대비 250,000 435,000 △185,000
01 시설비 248,200 435,000 △186,800
○대구획 경지정리지구 정비사업
248,200248,200,000원*1식
03 시설부대비 1,800 0 1,800
○대구획 경지정리지구 정비사업
1,8001,800,000원*1식
농어촌 테마공원 조성사업(전환) 1,800,000 1,000,000 800,000
도 900,000
군 900,000
401 시설비및부대비 1,800,000 1,000,000 800,000
도 900,000
군 900,000
01 시설비 1,799,352 993,700 805,652
○ 비봉 농촌테마공원 조성사업
1,799,3521,799,352,000원*1식
도 899,676
군 899,676
03 시설부대비 648 6,300 △5,652
○ 비봉 농촌테마공원 조성사업 부대비
648180,000,000원*0.36%
도 324
군 324
한발대비 용수원 개발 224,610 224,610 0
관정개발사업 224,610 224,610 0
201 일반운영비 23,610 23,610 0
02 공공운영비 23,610 23,610 0
○시설장비유지비 23,610
ㅇ대형 관정 유지관리 21,900
ㅇ양수장 유지관리 1,710
500,000원*219공*20%
33,000원*259대*20%
401 시설비및부대비 201,000 201,000 0
01 시설비 201,000 201,000 0
- 17 -
부서: 안전건설과
정책: 농업생산기반 조성
단위: 한발대비 용수원 개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○소형 관정개발 36,000
○중형 관정개발 105,000
○대형 관정개발 60,000
1,200,000원*30공
7,000,000원*15공
60,000,000원*1공
농촌 농업용수 개발 3,211,487 197,201 3,014,286
기초생활인프라(지표수 보강개발)(전환) 3,200,000 185,714 3,014,286
401 시설비및부대비 3,200,000 185,714 3,014,286
01 시설비 3,188,480 185,714 3,002,766
○서동지구 지표수보강개발사업
2,690,280
○장도지구 지표수보강개발사업
498,200
2,690,280,000원*1식
498,200,000원*1식
03 시설부대비 11,520 0 11,520
○서동지구 지표수보강개발사업
9,720
○장도지구 지표수보강개발사업
1,800
2,700,000,000원*0.36%
500,000,000원*0.36%
농어촌용수 수질관리 11,487 11,487 0
201 일반운영비 11,487 11,487 0
02 공공운영비 11,487 11,487 0
○공공요금및제세 11,487
ㅇ농업용수 수질검사 수수료
11,487109,400원*105개소*1회
농어촌농로현대화사업 640,000 837,000 △197,000
경지정리내 농로포장사업 640,000 837,000 △197,000
401 시설비및부대비 640,000 837,000 △197,000
01 시설비 640,000 837,000 △197,000
○경지정리내 농로 포장사업
400,000
○경지정리내 농로 응급보수
100,000
○노동 대련 농로 포장공사 26,000
○겸백 석호 자포뜰 농로 포장공사
34,000
○복내 동교 내판마을 안뜰 농로 포장공사
20,000
○득량 송곡 농로 포장공사 60,000
400,000,000원*1식
100,000,000원*1식
26,000,000원*1식
34,000,000원*1식
20,000,000원*1식
60,000,000원*1식
농업생산기반 정비사업 5,701,750 7,444,000 △1,742,250
국 318,000
도 1,283,000
군 4,100,750
농업기반정비(흙수로구조물화) 413,750 407,500 6,250
도 331,000
군 82,750
- 18 -
부서: 안전건설과
정책: 농업생산기반 조성
단위: 농업생산기반 정비사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 413,750 407,500 6,250
도 331,000
군 82,750
01 시설비 413,750 404,566 9,184
○흙수로 구조물화사업 413,750413,750,000원
도 331,000
군 82,750
농업기반정비(시군관리수리시설)(전환) 1,100,000 600,000 500,000
도 880,000
군 220,000
401 시설비및부대비 1,100,000 600,000 500,000
도 880,000
군 220,000
01 시설비 1,092,620 595,500 497,120
○수리시설 개보수(강산지구) 596,220596,220,000원
도 476,976
군 119,244
○수리시설 개보수(상덕지구) 198,560198,560,000원
도 158,848
군 39,712
○수리시설 개보수(평촌지구) 297,840297,840,000원
도 238,272
군 59,568
03 시설부대비 7,380 4,500 2,880
○수리시설 개보수(강산지구) 부대비
3,780600,000,000원*0.63%
도 3,024
군 756
○수리시설 개보수(상덕지구) 부대비
1,440200,000,000원*0.72%
도 1,152
군 288
○수리시설 개보수(평촌지구) 부대비
2,160300,000,000원*0.72%
도 1,728
군 432
수리시설 유지관리 599,000 972,500 △373,500
401 시설비및부대비 599,000 972,500 △373,500
01 시설비 599,000 972,500 △373,500
○수리시설 개보수(문비,저수지스핀들,배수갑문
등) 50,000
○대형관정 지하수 영향조사
234,000
○대형관정 유지관리 비용 50,000
○위험농로 정비사업 50,000
○양수장 유지관리 100,000
50,000,000원
6,500,000원*36개소
50,000,000원*1식
50,000,000원*1식
100,000,000원*1식
- 19 -
부서: 안전건설과
정책: 농업생산기반 조성
단위: 농업생산기반 정비사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○저수지 풀베기 및 수목제거 사업
75,000
○문덕 동산 농로 정비공사 40,000
75,000,000원
40,000,000원*1식
재해위험저수지 정비사업 636,000 2,090,000 △1,454,000
국 318,000
군 318,000
401 시설비및부대비 636,000 2,090,000 △1,454,000
국 318,000
군 318,000
01 시설비 632,400 2,080,118 △1,447,718
○동교 재해위험저수지 정비사업
496,400496,400,000원*1식
국 248,200
군 248,200
○칠동 재해위험저수지 정비사업
68,00068,000,000원*1식
국 34,000
군 34,000
○중선 재해위험저수지 정비사업
68,00068,000,000원*1식
국 34,000
군 34,000
03 시설부대비 3,600 9,882 △6,282
○동교 재해위험저수지 정비사업 부대비
3,600500,000,000원*0.72%
국 1,800
군 1,800
누수저수지 보수사업 200,000 0 200,000
도 60,000
군 140,000
401 시설비및부대비 200,000 0 200,000
도 60,000
군 140,000
01 시설비 200,000 0 200,000
○시군관리 누수저수지 개보수사업
200,000200,000,000원
도 60,000
군 140,000
저수지 안전진단 사업 40,000 0 40,000
도 12,000
군 28,000
401 시설비및부대비 40,000 0 40,000
도 12,000
군 28,000
01 시설비 40,000 0 40,000
○시군관리 저수지 안전진단사업 40,00040,000,000원
도 12,000
- 20 -
부서: 안전건설과
정책: 농업생산기반 조성
단위: 농업생산기반 정비사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 28,000
용·배수로 시설(자체) 2,713,000 3,374,000 △661,000
401 시설비및부대비 2,213,000 2,874,000 △661,000
01 시설비 2,213,000 2,874,000 △661,000
○용배수로 정비사업 400,000
○용배수로 퇴적토 준설 100,000
○용배수로 유지관리 25,000
○농업생산기반시설 정비사업 설계용역비
70,000
○보성 주봉리 앞뜰 배수로 정비공사
70,000
○보성 대야리 협촌마을 배수로 정비공사
110,000
○보성 쾌상 자세마을 배수로 정비공사
45,000
○보성 봉산 삼산마을 배수로 정비공사
30,000
○보성 옥암 예동마을 배수로 정비공사
32,000
○벌교 지동 배수로 정비공사
50,000
○벌교 장양 쟁동 배수로 정비공사
110,000
○노동 원거석 배수로 정비 50,000
○미력 장동마을 배수로 정비공사
28,000
○미력 해무골 배수로 정비공사
22,000
○미력 입석마을 배수로 정비공사
25,000
○겸백 원사곡뜰 농로 및 배수로 정비공사
33,000
○겸백 석호 고전뜰 배수로 정비공사
68,000
○율어 백장터들 배수로 정비공사
45,000
○복내 계산 산수마을 앞뜰 배수로 정비공사
20,000
○조성 대동마을 농로 포장 80,000
○조성 입석마을 배수로 정비공사
60,000
○조성 덕촌마을 농로 및 배수로 정비공사
100,000
○득량 오봉 작천마을 배수로 정비공사
30,000
○득량 비봉 청암마을 배수로 정비공사
30,000
400,000,000원*1식
100,000,000원*1식
25,000,000원*1식
70,000,000원*1식
70,000,000원*1식
110,000,000원*1식
45,000,000원*1식
30,000,000원*1식
32,000,000원*1식
50,000,000원*1식
110,000,000원*1식
50,000,000원*1식
28,000,000원*1식
22,000,000원*1식
25,000,000원*1식
33,000,000원*1식
68,000,000원*1식
45,000,000원*1식
20,000,000원*1식
80,000,000원*1식
60,000,000원*1식
100,000,000원*1식
30,000,000원*1식
30,000,000원*1식
- 21 -
부서: 안전건설과
정책: 농업생산기반 조성
단위: 농업생산기반 정비사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○회천 동율 상율마을 배수로 정비공사
25,000
○회천 벽교 명교마을 배수로 정비공사
25,000
○웅치 중선마을 배수로 정비
55,000
○웅치 성봉마을 배수로 정비
70,000
○웅치 중산 배수로 정비 35,000
○벌교 옥전 배수로 정비 140,000
○율어 장동 수내뜰 배수로 정비
40,000
○문덕 귀산 농로 확포장공사
30,000
○복내 반석 못골 용수로 설치공사
40,000
○회천 회령 시장마을 배수로 정비
70,000
○벌교 지동 솔이들 배수로 정비사업
50,000
25,000,000원*1식
25,000,000원*1식
55,000,000원*1식
70,000,000원*1식
35,000,000원*1식
140,000,000원*1식
40,000,000원*1식
30,000,000원*1식
40,000,000원*1식
70,000,000원*1식
50,000,000원*1식
403 자치단체등자본이전 500,000 500,000 0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 500,000 500,000 0
○벌교 토산 용수간선 보수공사
218,000
○득량 해경용수로 보수공사
113,000
○복내 진봉 1호 용수로 보수공사
96,000
○율어 장동용수로 보수공사 73,000
218,000,000원*1식
113,000,000원*1식
96,000,000원*1식
73,000,000원*1식
도로망 확충 및 도로시설 관리 5,276,884 6,547,870 △1,270,986
국 50,000
도 206,875
군 5,020,009
농어촌도로정비사업 1,407,290 2,982,000 △1,574,710
농어촌도로 확포장 공사 1,407,290 2,982,000 △1,574,710
401 시설비및부대비 1,407,290 2,982,000 △1,574,710
01 시설비 1,400,000 2,969,920 △1,569,920
○벌교 연동~원등 간 농어촌도로101호 아스콘
덧씌우기 100,000
○득량 해평 농어촌도로205호 선형개선사업
400,000
○웅치 농어촌도로102호 아스콘 덧씌우기
400,000
○회천 영천 농어촌도로201호 아스콘 덧씌우기
300,000
100,000,000원*1식
400,000,000원*1식
400,000,000원*1식
300,000,000원*1식
- 22 -
부서: 안전건설과
정책: 도로망 확충 및 도로시설 관리
단위: 농어촌도로정비사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○조성 용두마을 진입도로 확포장공사
200,000200,000,000원*1식
03 시설부대비 7,290 12,080 △4,790
○득량 해평 농어촌도로205호 선형개선사업 부
대비 4,410
○웅치 농어촌도로102호 아스콘 덧씌우기 부대
비 2,880
700,000,000원*0.63%
400,000,000원*0.72%
도로 유지보수 3,769,594 3,105,870 663,724
도 206,875
군 3,562,719
교량 보수보강 사업 837,900 640,780 197,120
401 시설비및부대비 837,900 640,780 197,120
01 시설비 837,000 636,100 200,900
○정자교 정밀점검용역 28,000
○연산교 정밀점검용역 23,000
○보성육교(상,하) 정밀점검용역
60,000
○시설물 안전점검 및 진단 50,000
○노후 교량(오산교) 보수·보강
260,000
○노후 교량(대련교) 보수·보강
26,000
○노후 교량(자모교) 보수·보강
240,000
○농어촌도로 교량 유지보수 사업
100,000
○군도 및 농어촌도로 상하반기 교량 정기점검
용역 50,000
28,000,000원*1식
23,000,000원*1식
60,000,000원*1식
50,000,000원*1식
260,000,000원*1식
26,000,000원*1식
240,000,000원*1식
100,000,000원*1식
50,000,000원*1식
03 시설부대비 900 4,680 △3,780
○농어촌도로 교량 유지보수 사업 부대비
900100,000,000원*0.90%
도로보수용 각종 자재관리 1,223,497 1,803,337 △579,840
201 일반운영비 73,018 73,018 0
01 사무관리비 41,816 41,816 0
○도로정비 운영용품구입(삽,톱,낫,장갑 등)
3,000
○임차료 23,400
ㅇ도로보수 장비임차(로울러, 굴삭기 등)
5,400
ㅇ제설용 15t 덤프트럭 임차
18,000
○급량비 10,416
ㅇ설해 및 수해대책 비상근무자 급량비(군)
2,736
3,000,000원*1식
360,000원*5일*3회
6,000,000원*3월
8,000원*9명*38일
- 23 -
부서: 안전건설과
정책: 도로망 확충 및 도로시설 관리
단위: 도로 유지보수 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ설해 및 수해대책 비상근무자 급량비(읍면)
7,680
○공유재산 용도폐지측량 수수료
5,000
8,000원*2명*12읍면*40일
500,000원*10필지
02 공공운영비 31,202 31,202 0
○공공요금및제세 500
ㅇ굴삭기 보험료 500
○시설장비유지비 30,702
ㅇ굴삭기 유류대 12,982
ㅇ제설용 덤프15t 트럭 등 유류대
8,520
ㅇ굴삭기 유지관리비 8,000
ㅇ예초기 및 기계톱 유지보수비
1,200
500,000원*1대*1회
1,685원*642ℓ *12월
1,420원*2,000ℓ *3월
8,000,000원*1대
100,000원*6대*2회
202 여비 1,000 1,000 0
01 국내여비 1,000 1,000 0
○공유재산관리 추진여비 1,00020,000원*2명*25일
206 재료비 96,419 96,419 0
01 재료비 96,419 96,419 0
○레미콘 구입 5,196
○아스콘 구입 6,113
○록하드 구입 10,260
○친환경 염화칼슘 구입 60,000
○자갈 및 모래 구입 6,750
○과속방지턱 도색용 페인트 구입 8,100
ㅇ백색페인트 2,700
ㅇ황색페인트 2,700
ㅇ흑색페인트 2,700
61,850원*84㎥
65,730원*93톤
17,100원*600포
333,330원*180톤
15,000원*450㎥
20,000원*27ℓ *5회
20,000원*27ℓ *5회
20,000원*27ℓ *5회
401 시설비및부대비 1,053,060 1,632,900 △579,840
01 시설비 1,050,000 1,629,840 △579,840
○군도유지보수 사업 200,000
○농어촌도로유지보수 사업 200,000
○도로변 풀베기 및 위험수목제거사업
150,000
○차선도색(군도,농어촌도로,구국도)
200,000
○군도, 농어촌도로 안전시설물 설치
200,000
○농어촌도로 접속위험도로 정비사업
100,000
200,000,000원*1식
200,000,000원*1식
150,000,000원*1식
200,000,000원*1식
200,000,000원*1식
100,000,000원*1식
03 시설부대비 3,060 3,060 0
○군도 유지보수 사업 부대비 900900,000원
- 24 -
부서: 안전건설과
정책: 도로망 확충 및 도로시설 관리
단위: 도로 유지보수 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○농어촌도로 유지보수사업 부대비
2,1602,160,000원
도로 시설물 정비 836,724 263,500 573,224
201 일반운영비 51,000 51,000 0
02 공공운영비 51,000 51,000 0
○공공요금및제세 51,000
ㅇ교통신호등 및 횡단보도 전기료(447개소)
48,000
ㅇ교통신호등(경보,경광)전기설비안전점검 수
수료 3,000
4,000,000원*12월
3,000,000원*1식
401 시설비및부대비 785,724 212,500 573,224
01 시설비 784,500 210,980 573,520
○교통신호 제어기 교체 30,000
○경보등 교체(제어기,지주,등면)
30,000
○교통신호등(LED) 교체 설치(8개소)
20,000
○교통신호등 및 경보등 도색
40,000
○교통안전시설물(반사경 등) 설치
10,000
○교통신호기 유지보수 10,000
○교통안전표지판 정비 12,500
○쏠라장방형 경광등 구입설치
12,500
○델리네이터 구입설치 4,500
○발광형 도로명 안내표지판 교체
200,000
○회전교차로 신설,보수(우산사거리, 회령사거
리) 400,000
○사고 위험 횡단보도 안전시설 설치
15,000
3,000,000원*10개소
3,000,000원*10개소
1,000,000원*20조
800,000원*50개소
200,000원*50개소
500,000원*20개소
250,000원*50개소
2,500,000원*5개소
15,000원*300개소
5,000,000원*40개소
400,000,000원
15,000,000원
03 시설부대비 1,224 1,520 △296
○교통신호등 교체사업 시설부대비
1,224170,000,000원*0.72%
교통량조사 9,657 9,657 0
101 인건비 6,512 6,512 0
04 기간제근로자등보수 6,512 6,512 0
○군도 교통량조사 인부임
6,012
○군도 교통량조사 인부 보험료 500
66,800원*2명*3교대*15개소
500,000원*1식
201 일반운영비 3,145 3,145 0
01 사무관리비 3,145 3,145 0
- 25 -
부서: 안전건설과
정책: 도로망 확충 및 도로시설 관리
단위: 도로 유지보수 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○일반수용비 1,545
ㅇ교통량조사 입간판 891
ㅇ교통량조사 완장 357
ㅇ교통량조사 후레쉬 구입 297
○교통량조사 및 용도폐지 급량비
1,600
27,000원*33개소
5,400원*66개
9,000원*33개
8,000원*1명*200일
승강장 설치 386,540 300,540 86,000
401 시설비및부대비 386,540 300,540 86,000
01 시설비 386,000 300,000 86,000
○버스승강장 현대식 구입
200,000
○버스승강장 유지보수 100,000
○버스승강장 안심보안등 설치
86,000
10,000,000원*20개소
500,000원*200개소
250,000원*344개소
03 시설부대비 540 540 0
○버스승강장 시설부대비 540540,000원*1식
도로 보관창고 운영 9,526 9,526 0
201 일반운영비 9,526 9,526 0
01 사무관리비 1,632 1,632 0
○청소용품 구입 500
○쓰레기 종량제 봉투 구입 152
○프린터 토너 구입 200
○복사용지 구입 500
○정수기 임대료 지급 280
500,000원*1식
1,260원*10매*12월
200,000원*1회
25,000원*5박스*4회
70,000원*4회
02 공공운영비 7,894 7,894 0
○전기요금 4,200
○통신요금 1,080
○유선사용료 144
○환경개선부담금(건축) 140
○화장실 분료 수거료 50
○무인경비시스템 유지보수 2,280
350,000원*12월
30,000원*12월*3대
12,000원*12월
70,000원*2회
50,000원*1회
190,000원*12월
도로시설물정비(도비) 365,750 0 365,750
도 156,875
군 208,875
401 시설비및부대비 365,750 0 365,750
도 156,875
군 208,875
01 시설비 365,750 0 365,750
○사고 위험 횡단보도 안전시설 설치
30,00030,000,000원
도 15,000
군 15,000
- 26 -
부서: 안전건설과
정책: 도로망 확충 및 도로시설 관리
단위: 도로 유지보수 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○도시부 제한속도 낮추기(5030) 사업
180,000180,000,000원
도 72,000
군 108,000
○전방신호등 설치 40,00040,000,000원
도 20,000
군 20,000
○바닥형 보행신호등 설치 60,00060,000,000원
도 30,000
군 30,000
○보행자 안전구역 설치(3개소) 15,75015,750,000원
도 7,875
군 7,875
○어린이보호구역 노란 신호등 설치(20개소)
40,00040,000,000원
도 12,000
군 28,000
교량 보수보강 사업(도비) 100,000 0 100,000
도 50,000
군 50,000
401 시설비및부대비 100,000 0 100,000
도 50,000
군 50,000
01 시설비 100,000 0 100,000
○시설물 안전점검 및 진단 100,000100,000,000원
도 50,000
군 50,000
어린이보호구역개선 100,000 0 100,000
국 50,000
군 50,000
어린이보호구역 개선사업(동화나라 어린이집) 100,000 0 100,000
국 50,000
군 50,000
401 시설비및부대비 100,000 0 100,000
국 50,000
군 50,000
01 시설비 100,000 0 100,000
○어린이보호구역 개선사업(동화나라 어린이집)
100,000100,000,000원
국 50,000
군 50,000
자연친화형 하천정비 3,985,000 7,360,000 △3,375,000
하천정비 3,985,000 7,360,000 △3,375,000
소하천 정비사업(전환) 3,135,000 6,560,000 △3,425,000
401 시설비및부대비 3,135,000 6,560,000 △3,425,000
01 시설비 3,135,000 6,546,880 △3,411,880
- 27 -
부서: 안전건설과
정책: 자연친화형 하천정비
단위: 하천정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○소하천 정비사업 3,135,000
ㅇ오동소하천 정비사업 936,000
ㅇ축내소하천 정비사업 1,499,000
ㅇ평우소하천 정비사업 300,000
ㅇ지음소하천 정비사업 200,000
ㅇ광조소하천 정비사업 200,000
936,000,000원
1,499,000,000원
300,000,000원
200,000,000원
200,000,000원
하천 유지보수(자체) 600,000 600,000 0
401 시설비및부대비 600,000 600,000 0
01 시설비 600,000 600,000 0
○하천 유지보수 600,000
ㅇ보성,미력,웅치지구 125,000
ㅇ벌교,노동,문덕지구 153,000
ㅇ겸백,복내지구 180,000
ㅇ조성,득량,회천지구 142,000
125,000,000원
153,000,000원
180,000,000원
142,000,000원
퇴적토 준설등 하천정비사업 200,000 200,000 0
201 일반운영비 200,000 200,000 0
01 사무관리비 200,000 200,000 0
○하천 퇴적토 준설 장비 임차료
200,00010,000,000원*20개소
벌교천 수초제거 사업 50,000 0 50,000
401 시설비및부대비 50,000 0 50,000
01 시설비 50,000 0 50,000
○벌교천 수초제거 사업 50,00050,000,000원*1식
재해 및 재난 복구 2,600 0 2,600
재해 및 재난 복구사업 추진 2,600 0 2,600
재해복구사업 추진 T/F팀 운영 2,600 0 2,600
201 일반운영비 2,600 0 2,600
01 사무관리비 2,600 0 2,600
○일반수용비 2,600
ㅇ재해복구추진 응급복구 물품구입
2,6002,600,000원*1식
재무활동 173,941 160,478 13,463
내부거래지출(안전건설과) 173,941 160,478 13,463
재난관리기금 전출금 173,941 160,478 13,463
702 기금전출금 173,941 160,478 13,463
01 기금전출금 173,941 160,478 13,463
○재난관리기금 전출금 173,941173,941,000원
- 28 -