세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 보건소
보건소 16,555,981 11,555,317 5,000,664
국 434,539
균 19,000
기 2,064,229
도 898,430
군 13,139,783
보건 및 생활환경개선 11,425,741 10,245,708 1,180,033
국 434,539
균 19,000
기 2,064,229
도 898,430
군 8,009,543
보건행정 391,902 365,600 26,302
지역보건의료사업 91,940 93,040 △1,100
201 일반운영비 54,340 52,560 1,780
01 사무관리비 52,360 50,580 1,780
○보건시책사업 관련 홍보비(책자 등) 5,000
○공공보건심의위원회 수당 700
○임원추천위원회 수당 980
○피복비(보건소, 지소, 진료소)
3,200
○공중보건의사 숙소 임차료 42,480
― 보건소 관사 13,680
― 숙소임대(북면,후포) 28,800
70,000원*10명
70,000원*7명*2회
80,000원*40명
1,520,000원*9동
600,000원*4동*12월
02 공공운영비 1,980 1,980 0
○의사공제회비(보험) 1,980180,000원*11명
202 여비 3,600 6,480 △2,880
01 국내여비 3,600 6,480 △2,880
○보건시책사업업무추진여비 3,60090,000원*8명*5회
203 업무추진비 3,000 3,000 0
03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0
○보건기관 주요업무 추진 3,000
204 직무수행경비 18,000 18,000 0
03 특정업무경비 18,000 18,000 0
○대민활동비 18,00050,000원*30명*12월
307 민간이전 13,000 13,000 0
01 의료및구료비 13,000 13,000 0
○의료비 13,000
― 적출물 처리용 소모품 1,000
― 재해대책·의료지원 의약품 및 소모품 구입
2,000
― 안전상비약품 6,000
200,000원*5회
1,000,000원*2회
2,000,000원*3회
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 진료용 의약품 및 소모품 2,000
― 방사선실 소모품 2,000
500,000원*4회
1,000,000원*2회
청사관리 및 장비개선 299,962 272,560 27,402
101 인건비 20,100 18,178 1,922
04 기간제근로자등보수 20,100 18,178 1,922
○청사관리 인부임 20,100
― 기본급 16,616
― 주휴수당 3,484
67,000원*1명*248일
67,000원*1명*52주
201 일반운영비 131,962 134,882 △2,920
01 사무관리비 125,812 128,732 △2,920
○일반수용비 86,692
― 홍보용 현수막 제작 1,100
― 청사환경정비 2,400
― 프린터 토너 2,500
― 칼라프린트 토너(진료영수증출력)
1,300
― 전산소모품 1,200
― 사무용품 및 기타수용비
1,200
― 충무계획서 인쇄 2,000
― 신문구독료 지급(보건소,보건지소,진료소)
9,360
― 당직실 침구 구입(동,하) 800
― 감염성폐기물수거료 16,560
― 폐기물처리용역(RFID) 480
― 건물소독료 2,160
― 화장실(소변기 등) 방향제 관리비
872
― 청사관리소모품 4,800
― 전기안전점검료(보건소,보건지소,진료소)
15,600
― 무인경비시스템(보건소,보건지소)
11,880
― 지문근태 시스템 9,240
― 보건소,보건지소,진료소 카드단말기 유지관
리 3,120
― 방사선피폭 수수료 120
○임차료 39,120
― 보건소,보건지소 전자복사기 임차
21,840
― 보건소,보건지소,보건진료소 정수기 임차료
17,280
55,000원*10종*2회
200,000원*12월
250,000원*10대*1회
130,000원*2대*5회
30,000원*10종*4회
10,000원*10종*12회
15,000원*2종*26개소*12월
400,000원*2회
1,380,000원*12월
40,000원*12월
240,000원*9회
6,600원*11식*12월
100,000원*4종*12월
1,300,000원*12월
110,000원*9식*12월
77,000원*10개소*12월
10,000원*26개소*12월
10,000원*12월
140,000원*13대*12월
45,000원*32개소*12월
02 공공운영비 6,150 6,150 0
○시설장비유지 6,150
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 소규모수선비 2,000
― 엘리베이트 정기검사 150
― 소방시설안전점검 3,000
― 진단용 방사선장치 정기검사(청사,평해)
1,000
100,000원*5종*4회
1,500,000원*2개동*1회
500,000원*2개소
401 시설비및부대비 135,400 81,500 53,900
01 시설비 135,400 81,500 53,900
○보건소 등 환경개선 공사 98,900
― 3층 사무실 확장 리모델링공사 60,000
― 터보냉동기 보수공사 10,000
― 냉,난방전용 모터 및 펌프 보수공사 3,500
ㆍ모터베어링교체 1,000
ㆍ펌프(베어링,카플링) 2,500
― 승강기 보수공사 8,800
ㆍ정전시 자동구출장치 3,500
ㆍ로프브레이크 3,800
ㆍ도어이탈 방지장치 1,500
― 터보냉동기 쿨링타워 여과기 교체공사
7,500
― 청사(보건소 및 보건지소,진료소) 표지판
정비공사 9,100
○시설물 긴급 유지보수 32,500
○보건소 회의실 LED 전광판 제작 4,000
200,000원*5대
500,000원*5대
5,000원*1,500개
350,000원*26개소
1,300,000원*25동
405 자산취득비 12,500 38,000 △25,500
01 자산및물품취득비 12,500 38,000 △25,500
○출산및육아용품 알뜰시장 대여용품 구입
5,000
○영양플러스사업 냉장고 구입 1,000
○의자, 책상 등 구입 1,500
― 의자 1,000
― 책상 500
○치과 근관충전시스템 구입 5,000
100,000원*5종*10개
200,000원*5개
250,000원*2개
보건지소 및 진료소 운영 790,223 870,125 △79,902
국 28,126
도 7,992
군 754,105
보건지소(진료소)시설 장비개선 394,713 342,953 51,760
101 인건비 107,680 96,860 10,820
04 기간제근로자등보수 107,680 96,860 10,820
○보건진료소 진료보조 인부 사역 20,180
― 기본급 16,616
― 주휴수당 3,484
67,000원*1명*248일
67,000원*1명*52주
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 피복비 80
○지소,진료소 환경정비 인부사역 6,700
― 인부임 6,700
○보건지소 진료보조 인부임 80,800
― 기본급 67,000
― 주휴수당 13,400
― 피복비 400
67,000원*25개소*4일
67,000원*5명*200일
67,000원*5명*40주
80,000원*5명
201 일반운영비 211,263 189,283 21,980
01 사무관리비 48,923 47,943 980
○일반수용비 31,943
― 화장실(소변기 등)방향제 관리비
2,693
― 프린터 토너등 7,500
― 각종서식, 현황판 제작
5,000
― 청사관리용 소모품
9,000
― 홍보용 현수막 제작 2,750
― 전산소모품 5,000
○무인경비 시스템 11,520
○운영수당 5,460
― 운영협의회 회의참석수당
4,480
― 임원추천위원회 수당 980
6,600원*34식*12월
150,000원*25개소*2회
100,000원*2종*25개소
15,000원*2종*25개소*12월
55,000원*25개소*2회
50,000원*2종*25개소*2회
60,000원*16개소*12월
70,000원*16명*4회
70,000원*7명*2회
02 공공운영비 162,340 141,340 21,000
○공공운영비 112,240
― 전화요금 12,000
― 심야전기요금 23,040
― 전기요금 60,000
― 상하수도요금 2,100
― TV사용요금 3,000
― 정화조 청소 5,000
― 전문직업인배상보험료 4,800
― 환경개선부담금(보건지소)
900
― 소방시설안전점검료(보건지소)
900
― 가스시설안전점검료(보건지소) 500
○연료비 21,000
○시설장비유지비 20,000
― 장비유지관리비 10,000
― 건물유지비 7,500
― 통신시설유지비 2,500
40,000원*25개소*12월
480,000원*4개소*12월
200,000원*25개소*12월
7,000원*25개소*12월
10,000원*25개소*12월
100,000원*25개소*2회
300,000원*16개소
100,000원*9개소
100,000원*9개소
200,000원*21개소*5월
100,000원*25개소*4회
100,000원*25개소*3회
100,000원*25개소*1회
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○보건소 및 지소,진료소 천정형 에어컨 청소비
9,100130,000원*70개
301 일반보상금 5,560 2,560 3,000
09 행사실비보상금 5,560 2,560 3,000
○진료소운영협의회 간담회
2,560
○진료소운영협의회 우수지역 선진지견학 3,000
8,000원*20명*16개소
401 시설비및부대비 54,300 34,000 20,300
01 시설비 54,300 34,000 20,300
○의사숙소 벽지,장판 교체공사
9,000
○진료소 벽지,장판 교체공사
9,000
○덕산보건진료소 배수로 설치공사 7,200
○진료소 청소용역 4,800
○보건지소,진료소 온수기 설치공사
3,900
○매화,기성보건지소 심야보일러 온수탱크 교체
공사 3,400
○평해보건지소 바닥 배수로 공사 17,000
1,500,000원*6개소
3,000,000원*3개소
300,000원*16개소*1회
650,000원*6개소
1,700,000원*2개
405 자산취득비 15,910 20,250 △4,340
01 자산및물품취득비 15,910 20,250 △4,340
○지소 및 진료소 비품,집기 등구입 14,160
― 진료용 의료기기 및 집기등 구입
12,000
― 자외선 컵소독기(진복보건진료소) 160
― 환자침대(하당보건진료소) 500
― 자동신장체중계(후포보건진료소) 1,200
― 예방접종백신 냉장고(광회보건진료소) 300
○의자 책상 등 구입 1,750
― 의자 1,000
― 책상 750
1,500,000원*8종
200,000원*5개
250,000원*3개
보건지소 진료소 의약(소모)품 관리 350,120 350,120 0
307 민간이전 350,120 350,120 0
01 의료및구료비 350,120 350,120 0
○의료비 350,120
― 일반의약품(보건지소) 162,000
ㆍ평해보건지소 등 9개소
162,000
― 일반의약품(보건진료소) 128,000
ㆍ신림보건진료소 등 16개소
128,000
― 한방의약(소모)품 18,000
6,000,000원*9개소*3회
2,000,000원*16개소*4회
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍ평해보건지소 등 9개지소
18,000
― 치과(약품)소모품 8,100
ㆍ평해보건지소 등 9개소
8,100
― 일반소모품(보건지소) 8,100
ㆍ평해보건지소 등 9개소
8,100
― 일반소모품(보건진료소) 11,520
ㆍ신림보건진료소 등 16개소
11,520
― 물리치료실 소모품 2,700
ㆍ평해보건지소 등 3개소
2,700
― 방사선실 소모품 3,200
― 병리시약 및 소모품 8,500
1,000,000원*9개소*2회
300,000원*9개소*3회
300,000원*9개소*3회
240,000원*16개소*3회
300,000원*3개소*3회
1,600,000원*2회
4,250,000원*2회
지역사회 통합건강증진사업(농어촌의료서비스개선사
업)
42,190 173,852 △131,662
국 28,126
도 7,032
군 7,032
405 자산취득비 42,190 92,328 △50,138
국 28,126
도 7,032
군 7,032
01 자산및물품취득비 42,190 92,328 △50,138
○보건의료장비(견인치료기 외1종) 30,690
국 20,460
도 5,115
군 5,115
○보건의료장비(자동약포장기 외2종) 8,500
국 5,666
도 1,417
군 1,417
○보건의료장비(보건진료소) 자동신장체중계 외
1종 3,000
국 2,000
도 500
군 500
구구팔팔특공대 활동 지원 3,200 3,200 0
도 960
군 2,240
201 일반운영비 3,200 3,200 0
도 960
군 2,240
01 사무관리비 3,200 3,200 0
○홍보물구입 1,600100,000원*16개소
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 480
군 1,120
○건강돌봄 활동 피복비 1,600100,000원*16명
도 480
군 1,120
건강관리 및 건강행태개선 1,367,368 1,346,094 21,274
기 611,590
도 202,177
군 553,601
개인별 맞춤 건강행태개선 61,500 67,750 △6,250
201 일반운영비 1,500 2,500 △1,000
02 공공운영비 1,500 1,500 0
○공공요금 및 제세 500
― 체력단련시설 배상책임 보험 500
○시설장비유지비 1,000
― 체력단련장비유지보수 1,000100,000원*5종*2회
301 일반보상금 60,000 60,000 0
12 기타보상금 60,000 60,000 0
○건강관리 프로그램 운영 60,000
― 강사수당 60,0002,000,000원*30개소
중요질병조기발견 및 치료지원사업 18,120 17,500 620
101 인건비 4,020 0 4,020
04 기간제근로자등보수 4,020 0 4,020
○국가암검진 홍보 인부임 4,02067,000원*1명*60일
201 일반운영비 6,600 7,500 △900
01 사무관리비 4,500 4,500 0
○국가암검진 홍보물 구입
2,500
○홍보 안내물 인쇄 2,000
2,000원*50종*25개소
200,000원*10월
02 공공운영비 2,100 3,000 △900
○우편요금 2,100420원*5,000명
301 일반보상금 7,500 10,000 △2,500
01 사회보장적수혜금 7,500 10,000 △2,500
○희귀질환자 및 암환자 의료비 지원
7,500500,000원*15명
지역사회 통합건강증진사업 580,910 581,310 △400
기 290,455
도 87,136
군 203,319
101 인건비 184,332 132,614 51,718
기 92,166
도 27,649
군 64,517
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 무기계약근로자보수 127,992 20,748 107,244
○치위생사, 간호사, 물리치료사 94,66094,660,000
기 47,330
도 14,199
군 33,131
○방문간호사 교육비 2,096
기 1,048
도 314
군 734
○영양사 교육비 및 여비 4,248
기 2,124
도 637
군 1,487
○운동처방사 26,988
기 13,494
도 4,048
군 9,446
04 기간제근로자등보수 56,340 111,866 △55,526
○기본급 45,00022,500,000원*2명
기 22,500
도 6,750
군 15,750
○부담금 4,800200,000원*2명*12월
기 2,400
도 720
군 1,680
○퇴직금 1,2401,240,000원*1명
기 620
도 186
군 434
○관내여비 2,400100,000원*2명*12월
기 1,200
도 360
군 840
○관외여비 804201,000원*4명
기 402
도 121
군 281
○교육비 960240,000원*4명
기 480
도 144
군 336
○교육여비 1,136284,000원*4명
기 568
도 170
군 398
201 일반운영비 123,594 175,456 △51,862
기 61,797
도 18,539
군 43,258
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 60,694 78,456 △17,762
○모자보건 홍보물 9,0005,000원*6종*300부
기 4,500
도 1,350
군 3,150
○영양플러스교육 홍보물 및 소책자 구입
9,0005,000원*6종*300부
기 4,500
도 1,350
군 3,150
○아토피천식예방 홍보물 및 소책자 제작
5,0005,000원*5종*200부
기 2,500
도 750
군 1,750
○생애주기별 영양사업 홍보물 등
5,0005,000원*5종*200부
기 2,500
도 750
군 1,750
○생애주기별 비만사업 홍보물 등
5,0005,000원*5종*200부
기 2,500
도 750
군 1,750
○어르신 장수체조 어울마당 홍보물 제작
3,00050,000원*30개소*2식
기 1,500
도 450
군 1,050
○건강다드림운영 홍보물 등
8,0008,000원*10종*100식
기 4,000
도 1,200
군 2,800
○심뇌혈관질환예방 광고 2,5001,250,000원*2회
기 1,250
도 375
군 875
○지역사회재활 홍보 등 9,360
기 4,680
도 1,404
군 3,276
○구강보건사업 홍보물 구입
4,4004,000원*10종*110부
기 2,200
도 660
군 1,540
○교육용 건강달력 제작 434
기 217
도 65
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 152
03 행사운영비 62,900 97,000 △34,100
○아토피천식 예방교육 운영 2,800
기 1,400
도 420
군 980
○아빠와 함께하는 기차여행 9,0004,500,000원*2회
기 4,500
도 1,350
군 3,150
○영양플러스 월별교육 운영 3,000
기 1,500
도 450
군 1,050
○출산장려 인식개선 행사 운영
2,00020,000원*50명*2회
기 1,000
도 300
군 700
○장수체조 어울마당 27,100
기 13,550
도 4,065
군 9,485
○군민 건강체험 한마당 12,000
기 6,000
도 1,800
군 4,200
○구강보건 인형극 7,000
― 극단초청 인형극 4,0002,000,000원*2회
기 2,000
도 600
군 1,400
― 간식비 3,0003,000원*500명*2회
기 1,500
도 450
군 1,050
202 여비 13,760 21,000 △7,240
기 6,880
도 2,064
군 4,816
01 국내여비 13,760 21,000 △7,240
○아이가행복한세상 업무추진여비 3,000
기 1,500
도 450
군 1,050
○건강생활실천사업 업무추진여비 5,000
기 2,500
도 750
군 1,750
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○통합건강증진사업 우수기관 선진지 견학 여비 1,760
기 880
도 264
군 616
○건강다드림 담당 추진여비 4,000
기 2,000
도 600
군 1,400
206 재료비 18,404 29,920 △11,516
기 9,202
도 2,761
군 6,441
01 재료비 18,404 29,920 △11,516
○영양플러스 체험교실 운영
1,00010,000원*50명*2회
기 500
도 150
군 350
○아토피천식예방교실 1,50030,000원*25명*2회
기 750
도 225
군 525
○임산부교실 1,60020,000원*40명*2회
기 800
도 240
군 560
○이유간식개발 프로그램 2,3048,000원*12명*24회
기 1,152
도 346
군 806
○요리교실 기기 구입 1,000100,000원*5종*2회
기 500
도 150
군 350
○아빠와 함께하는 기차여행
2,00010,000원*100명*2회
기 1,000
도 300
군 700
○생애주기별 영양사업 재료 구입
5,0005,000원*10종*100회
기 2,500
도 750
군 1,750
○고혈압,당뇨 자조교실 등 운영
1,00010,000원*20명*5회
기 500
도 150
군 350
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○지역사회중심재활 프로그램 운영
2,50010,000원*25명*10회
기 1,250
도 375
군 875
○건강걷기 비콘 구입 50050,000원*10개
기 250
도 75
군 175
301 일반보상금 182,020 161,240 20,780
기 91,010
도 27,303
군 63,707
01 사회보장적수혜금 64,800 80,400 △15,600
○영양플러스 보충식품 구입 64,8005,400,000원*12회
기 32,400
도 9,720
군 22,680
09 행사실비보상금 70,020 38,140 31,880
○영양플러스교육 간식 등 1,920
기 960
도 288
군 672
○모자보건사업 추진 간식 등 1,200
기 600
도 180
군 420
○아토피천식예방교육 간식 등 900
기 450
도 135
군 315
○취약계층 어린이 영양바구니 6,000
기 3,000
도 900
군 2,100
○어르신 영양바구니 10,000
기 5,000
도 1,500
군 3,500
○어르신 장수체조 어울마당 참가비 30,960
기 15,480
도 4,644
군 10,836
○장수팔팔 건강마을만들기 간식비 10,800
기 5,400
도 1,620
군 3,780
○장수팔팔 건강마을만들기 봉사자 활동비 4,240
기 2,120
도 636
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,484
○고혈압,당뇨관련 프로그램 간식 등 1,000
기 500
도 150
군 350
○지역사회중심 재활 간담회 등 300
기 150
도 45
군 105
○지역사회중심 재활 프로그램 간식 등 800
기 400
도 120
군 280
○지역사회중심 재활 강사 여비 등 400
기 200
도 60
군 140
○구강보건사업 추진 간식비 1,500
기 750
도 225
군 525
12 기타보상금 47,200 42,700 4,500
○임산부 교육 3,000
기 1,500
도 450
군 1,050
○장수팔팔 건강마을만들기 강사료 35,000
기 17,500
도 5,250
군 12,250
○어르신 어울마을 시상품 6,000200,000원*30개소
기 3,000
도 900
군 2,100
○심뇌혈관질환예방 교육 강사비 1,200
기 600
도 180
군 420
○지역사회중심재활 강사비 2,000
기 1,000
도 300
군 700
307 민간이전 58,800 61,080 △2,280
기 29,400
도 8,820
군 20,580
01 의료및구료비 58,800 41,880 16,920
○영양플러스 소모품 5005,000원*4종*25개
기 250
도 75
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 175
○임산부 영양제 1,8006,000원*2종*150개
기 900
도 270
군 630
○아토피천식 환아 지원 4,000
― 천식 응급키트 400100,000원*4명*1회
기 200
도 60
군 140
― 아토피 보습제 3,60020,000원*180명
기 1,800
도 540
군 1,260
○대사증후군실 검사스틱 구입
10,00010,000원*10종*100회
기 5,000
도 1,500
군 3,500
○동네방네 찾아가는 건강보건소 일반소모품 구
입 6,0002,000원*2종*1,500개
기 3,000
도 900
군 2,100
○가가호호 방문건강관리사업 소모품 구입
5,0002,000원*1종*2,500명
기 2,500
도 750
군 1,750
○건강다드림(고혈압, 당뇨 상담실)소모품 구입
1,1205,000원*2종*112개
기 560
도 168
군 392
○한방가정방문진료 약품 및 소모품 구입
3,0001,000원*5종*600개
기 1,500
도 450
군 1,050
○불소 도포제 구입 6,2406,240원*1,000명
기 3,120
도 936
군 2,184
○건강한 치아 가꾸기 치료 재료비
6004,000원*3종*50개
기 300
도 90
군 210
○노인불소겔도포 및 스켈링 사업 소모품
10,14026,000원*390명
기 5,070
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,521
군 3,549
○치매감별검사 10,40080,000원*130명
기 5,200
도 1,560
군 3,640
국가암관리(암검진) 120,452 45,290 75,162
기 60,226
도 18,068
군 42,158
201 일반운영비 6,000 3,000 3,000
기 3,000
도 900
군 2,100
01 사무관리비 6,000 3,000 3,000
○암 검진 홍보물품 구입 6,00010,000원*600개
기 3,000
도 900
군 2,100
307 민간이전 114,452 42,290 72,162
기 57,226
도 17,168
군 40,058
05 민간위탁금 114,452 42,290 72,162
○5대암 조기검진사업비(예탁금) 114,452
기 57,226
도 17,168
군 40,058
암환자 의료비 지원 72,570 78,786 △6,216
기 36,285
도 10,885
군 25,400
301 일반보상금 72,570 78,786 △6,216
기 36,285
도 10,885
군 25,400
01 사회보장적수혜금 72,570 78,786 △6,216
○암환자 의료비 지원 72,570
기 36,285
도 10,885
군 25,400
희귀질환자 의료비지원사업 159,628 79,628 80,000
기 79,814
도 23,944
군 55,870
301 일반보상금 159,628 79,628 80,000
기 79,814
도 23,944
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 55,870
01 사회보장적수혜금 159,628 79,628 80,000
○희귀난치성질환자 의료비지급 159,628
기 79,814
도 23,944
군 55,870
전립선검진사업 2,100 2,100 0
도 630
군 1,470
301 일반보상금 2,100 2,100 0
도 630
군 1,470
01 사회보장적수혜금 2,100 2,100 0
○전립선 검진사업 2,100
도 630
군 1,470
건강마을 조성사업 66,500 87,000 △20,500
도 19,950
군 46,550
201 일반운영비 17,420 38,516 △21,096
도 5,226
군 12,194
01 사무관리비 14,420 35,516 △21,096
○건강마을 홍보 운영비 7,6806,000원*2종*640개
도 2,304
군 5,376
○건강위원회 위원 참석수당 3,360
도 1,008
군 2,352
○자문수당 880
― 자문교수 수당 600
도 180
군 420
― 자문교수 여비 280
도 84
군 196
○죽변면 설문조사 사례비 2,0001,000원*2,000매
도 600
군 1,400
○설문조사 코딩비 500250원*2,000매
도 150
군 350
03 행사운영비 3,000 3,000 0
○사업평가 및 보고회 3,0001,500,000원*2회
도 900
군 2,100
202 여비 1,000 3,000 △2,000
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 300
군 700
01 국내여비 1,000 1,000 0
○건강마을 추진여비 1,000
도 300
군 700
301 일반보상금 48,080 45,484 2,596
도 14,424
군 33,656
09 행사실비보상금 28,080 18,484 9,596
○마을건강지기 활동비 7,200300,000원*2명*12월
도 2,160
군 5,040
○건강위원 간담회 급식비 2,0008,000원*25명*10회
도 600
군 1,400
○건강위원 워크숍 및 평가대회 7,240
도 2,172
군 5,068
○건강리더 활동비 5,640
도 1,692
군 3,948
○건강마을 역량강화 프로그램 강사료 6,000
도 1,800
군 4,200
12 기타보상금 20,000 23,000 △3,000
○건강체조 프로그램 강사료 20,000
도 6,000
군 14,000
지역사회중심 금연지원서비스 236,000 256,920 △20,920
기 118,000
도 35,400
군 82,600
101 인건비 55,433 55,851 △418
기 27,716
도 8,315
군 19,402
03 무기계약근로자보수 55,433 0 55,433
○금연상담사(2명) 55,433
기 27,716
도 8,315
군 19,402
201 일반운영비 57,702 82,704 △25,002
기 28,851
도 8,656
군 20,195
01 사무관리비 47,943 75,704 △27,761
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○금연시도자 홍보물 17,44317,443원*1,000세트
기 8,721
도 2,617
군 6,105
○금연환경조성사업 홍보물
15,5005,000원*1,550명*2종
기 7,750
도 2,325
군 5,425
○금연성공자 기념품 15,00050,000원*300명
기 7,500
도 2,250
군 5,250
03 행사운영비 9,759 7,000 2,759
○흡연예방공연 9,759975,900원*10식
기 4,880
도 1,464
군 3,415
202 여비 4,000 4,000 0
기 2,000
도 600
군 1,400
01 국내여비 4,000 4,000 0
○금연지원 추진여비 4,000
기 2,000
도 600
군 1,400
206 재료비 15,000 0 15,000
기 7,500
도 2,250
군 5,250
01 재료비 15,000 0 15,000
○금연프로그램 재료비 15,00018,750원*100명*8회
기 7,500
도 2,250
군 5,250
301 일반보상금 71,165 50,805 20,360
기 35,583
도 10,674
군 24,908
09 행사실비보상금 3,000 3,000 0
○금연교육 강사료 3,000300,000원*10회
기 1,500
도 450
군 1,050
12 기타보상금 68,165 47,805 20,360
○금연지도원 활동수당 65,40020,000원*15명*218일
기 32,700
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 9,810
군 22,890
○금연지도원 상해보험료 1,00040,000원*25명
기 500
도 150
군 350
○금연지도원 교육비 860
기 430
도 129
군 301
○금연지도원 교육여비 905181,000원*5명
기 453
도 135
군 317
307 민간이전 30,000 53,760 △23,760
기 15,000
도 4,500
군 10,500
01 의료및구료비 30,000 30,000 0
○금연보조제 30,00010,000원*300개*10종
기 15,000
도 4,500
군 10,500
405 자산취득비 2,700 9,800 △7,100
기 1,350
도 405
군 945
01 자산및물품취득비 2,700 9,800 △7,100
○니코틴측정기 1,700
기 850
도 255
군 595
○폐활량측정기 1,000
기 500
도 150
군 350
암검진 교육지원 2,666 5,490 △2,824
도 800
군 1,866
101 인건비 2,666 5,490 △2,824
도 800
군 1,866
04 기간제근로자등보수 2,666 5,490 △2,824
○국가암검진 홍보 인부임 2,666
도 800
군 1,866
일반건강검진지원 11,162 8,820 2,342
기 8,930
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,232
307 민간이전 11,162 8,820 2,342
기 8,930
군 2,232
05 민간위탁금 11,162 8,820 2,342
○일반검진 및 생애전환기 검진비 지원 11,162
기 8,930
군 2,232
모바일 헬스케어사업 35,760 0 35,760
기 17,880
도 5,364
군 12,516
101 인건비 26,825 0 26,825
기 13,412
도 4,024
군 9,389
04 기간제근로자등보수 26,825 0 26,825
○기본급 22,500
기 11,250
도 3,375
군 7,875
○부담금 2,400200,000원*1명*12월
기 1,200
도 360
군 840
○관내여비 1,200100,000원*1명*12월
기 600
도 180
군 420
○관외여비 201
기 100
도 30
군 71
○교육비 240
기 120
도 36
군 84
○교육여비 284
기 142
도 43
군 99
201 일반운영비 2,795 0 2,795
기 1,398
도 419
군 978
01 사무관리비 2,795 0 2,795
○모바일헬스케어 홍보물 2,7955,590원*5종*100개
기 1,398
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 419
군 978
206 재료비 3,600 0 3,600
기 1,800
도 540
군 1,260
01 재료비 3,600 0 3,600
○모바일헬스케어 활동량계 3,60040,000원*90개
기 1,800
도 540
군 1,260
301 일반보상금 840 0 840
기 420
도 126
군 294
09 행사실비보상금 840 0 840
○모바일헬스케어사업 간식 7203,000원*80명*3회
기 360
도 108
군 252
○저염식사 만들기 프로그램
12012,000원*10명*1회
기 60
도 18
군 42
307 민간이전 1,700 0 1,700
기 850
도 255
군 595
01 의료및구료비 1,700 0 1,700
○모바일헬스케어사업 소모품
1,7008,500원*2종*100개
기 850
도 255
군 595
각종 질병예방 909,039 842,691 66,348
기 335,031
도 96,715
군 477,293
각종 보건사업 지원 2,000 2,000 0
301 일반보상금 2,000 2,000 0
12 기타보상금 2,000 2,000 0
○소비자의료기기감시원 활동비
2,00050,000원*2명*20일
예방접종사업 81,780 80,220 1,560
101 인건비 12,060 0 12,060
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 12,060 0 12,060
○인플루엔자 예방접종 인부임
12,06067,000원*3명*10개소*6일
201 일반운영비 6,720 1,720 5,000
01 사무관리비 5,000 0 5,000
○예방접종 홍보물 5,00020,000원*25개소*10종
02 공공운영비 1,720 1,720 0
○백신냉장고 비상콜장치 유선유지비 1,720
307 민간이전 53,500 78,500 △25,000
01 의료및구료비 53,500 78,500 △25,000
○예방접종약품구입비 53,500
― 인플루엔자 예방 백신 40,000
― 60세 이상 폐렴구균 백신 9,000
― B형간염(성인) 2,100
― 예방접종소모품 2,400
8,000원*5,000명
18,000원*500명
3,500원*200명*3회
12,000원*100통*2종
405 자산취득비 9,500 0 9,500
01 자산및물품취득비 9,500 0 9,500
○백신냉장고 구입 9,500
응급의료 5,000 5,000 0
307 민간이전 5,000 5,000 0
01 의료및구료비 5,000 5,000 0
○자동제세동기 패드,밧데리 등 구입 5,000
국가예방접종실시(예방접종등록센터 운영비) 25,820 25,351 469
기 12,910
군 12,910
101 인건비 25,820 25,351 469
기 12,910
군 12,910
03 무기계약근로자보수 25,820 0 25,820
○인건비 24,620
기 12,310
군 12,310
○여비 1,200100,000원*1명*12월
기 600
군 600
국가예방접종 실시(B형간염수직감염예방사업) 1,390 1,350 40
기 695
도 208
군 487
307 민간이전 1,390 1,350 40
기 695
도 208
군 487
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 의료및구료비 1,390 1,350 40
○B형간염 수직감염 예방사업 1,390
기 695
도 208
군 487
국가예방접종 실시(어린이예방접종지원) 341,623 400,800 △59,177
기 170,812
도 51,243
군 119,568
307 민간이전 341,623 400,800 △59,177
기 170,812
도 51,243
군 119,568
01 의료및구료비 341,623 400,800 △59,177
○민간병의원접종비 311,623
기 155,812
도 46,743
군 109,068
○보건소약품비 30,000
기 15,000
도 4,500
군 10,500
국가예방접종 실시(성인예방접종지원) 233,708 245,962 △12,254
기 116,854
도 35,056
군 81,798
307 민간이전 233,708 245,962 △12,254
기 116,854
도 35,056
군 81,798
01 의료및구료비 233,708 245,962 △12,254
○인플루엔자,폐렴예방접종 지원 233,708
기 116,854
도 35,056
군 81,798
보건소응급의료홍보지원 1,000 1,000 0
기 1,000
201 일반운영비 1,000 1,000 0
기 1,000
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○보건소응급의료홍보지원 1,000
기 1,000
어린이 인플루엔자 예방접종사업 56,798 57,008 △210
기 28,400
도 8,520
군 19,878
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 56,798 57,008 △210
기 28,400
도 8,520
군 19,878
01 의료및구료비 56,798 57,008 △210
○어린이인플루엔자 예방접종 지원 56,798
기 28,400
도 8,520
군 19,878
응급의료이송체계(헬기착륙장건설) 구축 150,000 0 150,000
401 시설비및부대비 150,000 0 150,000
01 시설비 150,000 0 150,000
○2019년 응급헬기착륙장 건설지원 150,000
자동제세동기보급지원(자동심장충격기설치지원) 5,920 16,500 △10,580
기 2,960
도 888
군 2,072
307 민간이전 5,920 16,500 △10,580
기 2,960
도 888
군 2,072
01 의료및구료비 5,920 16,500 △10,580
○자동심장충격기 설치지원 5,920
기 2,960
도 888
군 2,072
장기기증홍보사업 2,000 2,000 0
도 600
군 1,400
201 일반운영비 2,000 2,000 0
도 600
군 1,400
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○장기기증홍보물 등 2,000
도 600
군 1,400
신속대응반운영지원사업 2,000 1,500 500
기 1,400
도 200
군 400
201 일반운영비 2,000 1,500 500
기 1,400
도 200
군 400
01 사무관리비 2,000 1,500 500
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○신속대응반운영지원사업 2,000
기 1,400
도 200
군 400
주민건강증진 및 인구증가추진 1,891,845 2,268,560 △376,715
국 16,800
균 19,000
기 15,890
도 43,524
군 1,796,631
출산장려 및 모자보건사업 1,689,935 2,022,860 △332,925
101 인건비 8,375 0 8,375
04 기간제근로자등보수 8,375 0 8,375
○모자보건실 운영 인부임 8,375
― 기본급 6,700
― 주휴수당 1,675
67,000원*1명*100일
67,000원*1명*25주
201 일반운영비 15,160 34,660 △19,500
01 사무관리비 7,800 9,000 △1,200
○모자보건 및 출산장려사업 홍보물
3,000
○출산육아용품알뜰시장 대여용품 세탁
4,800
3,000원*2종*500개
10,000원*40종*12회
02 공공운영비 2,860 2,860 0
○출산장려프로그램 유지 보수(프로그램,서버) 2,500
○아이맘 앱 유지 보수비 36030,000원*12월
03 행사운영비 4,500 22,800 △18,300
○출산준비교실 및 요가교실 운영
2,000
○출산장려금증서 전달식 2,500
500,000원*4회
50,000원*50명
206 재료비 3,200 3,200 0
01 재료비 3,200 3,200 0
○출산준비교실 재료비 3,20040,000원*40명*2회
301 일반보상금 1,661,100 1,979,000 △317,900
01 사회보장적수혜금 1,661,100 1,979,000 △317,900
○둘째, 셋째아 출산장려금 지원
840,000
○넷째아 이상 출산장려금 지원
96,000
○첫째, 둘째아 출생아 보험금 지원
324,000
○셋째아 이상 출생아 보험금 지원
276,000
○다문화가정 출생아 보험금 지원
84,000
100,000원*700명*12월
200,000원*40명*12월
30,000원*900명*12월
100,000원*230명*12월
100,000원*70명*12월
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○예비부부, 예비맘 건강관리 지원
11,000
○임산부 초음파 검진비 지원
8,000
○임산부 산전검사비 지원 13,600
○가임기여성 풍진검사비 지원 1,500
○결혼이민여성 건강검진비 지원
3,000
○아토피천식 예방관리 의료비 및 검진비 지원
1,000
○신생아 청각선별검사비 지원 3,000
110,000원*100명
20,000원*200명*2회
80,000원*170명
50,000원*30명
150,000원*20명
200,000원*5명
30,000원*100명
307 민간이전 2,100 6,000 △3,900
01 의료및구료비 2,100 6,000 △3,900
○철분제 및 엽산제 2,10015,000원*2종*70개
영유아 영양보충사업 4,800 7,200 △2,400
301 일반보상금 4,800 7,200 △2,400
01 사회보장적수혜금 4,800 7,200 △2,400
○영양플러스식품지원 4,8008,000원*50명*12월
출산장려금지원 94,200 139,400 △45,200
도 28,260
군 65,940
301 일반보상금 94,200 139,400 △45,200
도 28,260
군 65,940
01 사회보장적수혜금 94,200 139,400 △45,200
○첫째아출산장려금지원 13,200100,000원*132명
도 3,960
군 9,240
○둘째아이상출산장려금지원
81,00050,000원*135명*12월
도 24,300
군 56,700
세자녀이상가족진료비지원 10,000 5,000 5,000
도 3,000
군 7,000
301 일반보상금 10,000 5,000 5,000
도 3,000
군 7,000
01 사회보장적수혜금 10,000 5,000 5,000
○세자녀이상가족진료비지원 10,000100,000원*100명
도 3,000
군 7,000
육아용품알뜰시장운영 4,800 6,000 △1,200
도 1,440
군 3,360
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 3,800 5,000 △1,200
도 1,140
군 2,660
01 사무관리비 3,800 5,000 △1,200
○육아용품알뜰시장 홍보물 제작
2,8002,000원*5종*280개
도 840
군 1,960
○육아용품 부품 구입 및 수리 등
1,00010,000원*100종
도 300
군 700
202 여비 1,000 1,000 0
도 300
군 700
01 국내여비 1,000 1,000 0
○알뜰시장사업 추진여비 1,000100,000원*2명*5회
도 300
군 700
난임부부지원 1,600 8,000 △6,400
기 800
도 240
군 560
301 일반보상금 1,600 8,000 △6,400
기 800
도 240
군 560
01 사회보장적수혜금 1,600 8,000 △6,400
○난임부부 시술비 지급 1,600200,000원*8명
기 800
도 240
군 560
영유아건강검진지원 500 1,250 △750
기 400
군 100
301 일반보상금 500 1,250 △750
기 400
군 100
01 사회보장적수혜금 500 1,250 △750
○영유아 건강검진비 지원 50031,250원*16명
기 400
군 100
의료급여수급권자건강검진홍보비 1,200 1,200 0
기 960
군 240
201 일반운영비 1,200 1,200 0
기 960
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 240
01 사무관리비 1,200 1,200 0
○의료급여수급권자 건강검진 홍보비 1,200
기 960
군 240
미숙아및선천성이상아의료비지원 7,740 10,000 △2,260
기 3,870
도 1,161
군 2,709
301 일반보상금 7,740 10,000 △2,260
기 3,870
도 1,161
군 2,709
01 사회보장적수혜금 7,740 10,000 △2,260
○미숙아및선천성이상아의료비 7,740
기 3,870
도 1,161
군 2,709
선천성대사이상검사및환아관리 3,000 8,800 △5,800
기 1,500
도 450
군 1,050
301 일반보상금 3,000 8,800 △5,800
기 1,500
도 450
군 1,050
01 사회보장적수혜금 3,000 8,800 △5,800
○선천성대사이상검사및환아관리 3,000
기 1,500
도 450
군 1,050
표준모자보건수첩지원 320 320 0
기 160
도 48
군 112
307 민간이전 320 320 0
기 160
도 48
군 112
05 민간위탁금 320 320 0
○표준모자보건수첩지원 3202,000원*160명
기 160
도 48
군 112
난청조기진단 3,600 580 3,020
기 1,800
도 540
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,260
301 일반보상금 3,600 580 3,020
기 1,800
도 540
군 1,260
01 사회보장적수혜금 3,600 580 3,020
○난청조기진단검사지원 3,600
기 1,800
도 540
군 1,260
청소년산모의료비지원 400 1,200 △800
기 200
도 60
군 140
307 민간이전 400 1,200 △800
기 200
도 60
군 140
05 민간위탁금 400 1,200 △800
○청소년산모의료비지원 400200,000원*2명
기 200
도 60
군 140
고위험임산부의료비지원 5,000 7,000 △2,000
기 2,500
도 750
군 1,750
301 일반보상금 5,000 7,000 △2,000
기 2,500
도 750
군 1,750
01 사회보장적수혜금 5,000 7,000 △2,000
○고위험임산부의료비지원 5,0001,250,000원*4명
기 2,500
도 750
군 1,750
저소득층기저귀조제분유지원 33,600 36,000 △2,400
국 16,800
도 5,040
군 11,760
307 민간이전 33,600 36,000 △2,400
국 16,800
도 5,040
군 11,760
05 민간위탁금 33,600 36,000 △2,400
○저소득층기저귀조제분유지원 33,600400,000원*84명
국 16,800
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 5,040
군 11,760
산모신생아건강관리지원 23,750 13,750 10,000
균 19,000
도 1,425
군 3,325
307 민간이전 23,750 13,750 10,000
균 19,000
도 1,425
군 3,325
05 민간위탁금 23,750 13,750 10,000
○산모신생아건강관리지원 23,750625,000원*38명
균 19,000
도 1,425
군 3,325
모자보건사업보조인력비 7,400 0 7,400
기 3,700
도 1,110
군 2,590
101 인건비 7,400 0 7,400
기 3,700
도 1,110
군 2,590
04 기간제근로자등보수 7,400 0 7,400
○모자보건사업보조인력비 7,400
기 3,700
도 1,110
군 2,590
주민밀착형 의료서비스 제공 274,924 339,168 △64,244
국 29,251
기 36,466
도 25,814
군 183,393
심뇌혈관선행질환관리 10,800 10,800 0
201 일반운영비 2,000 2,000 0
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○일반수용비 2,000
― 심뇌혈관선행질환 예방관리사업 홍보물 제
작 등 1,000
― 뇌졸중 극복사업 등 홍보물 제작 등
1,000
1,000원*2종*500부
1,000원*1,000부
307 민간이전 8,800 8,800 0
01 의료및구료비 8,800 8,800 0
○지역주민 선별검사 소모품 등 구입
8,8002,000원*2종*2,200개
지역사회건강조사 60,992 52,734 8,258
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 30,496
도 9,149
군 21,347
301 일반보상금 500 500 0
기 250
도 75
군 175
09 행사실비보상금 500 500 0
○지역사회건강조사 회의 및 간담회 급량비 500
기 250
도 75
군 175
307 민간이전 60,492 52,234 8,258
기 30,246
도 9,074
군 21,172
05 민간위탁금 60,492 52,234 8,258
○지역사회건강조사 감시체계구축 60,492
기 30,246
도 9,074
군 21,172
방문건강관리사업(국고보조) 58,502 57,468 1,034
국 29,251
도 8,775
군 20,476
101 인건비 55,950 28,498 27,452
국 27,975
도 8,392
군 19,583
04 기간제근로자등보수 55,950 28,498 27,452
○방문 간호사 인건비(기본급+주휴수당)
45,15022,575,000원*2명
국 22,575
도 6,772
군 15,803
○4대보험 부담금(방문간호사)
6,000250,000원*2명*12월
국 3,000
도 900
군 2,100
○관내여비(방문간호사) 4,800200,000원*2명*12월
국 2,400
도 720
군 1,680
201 일반운영비 2,552 19,970 △17,418
국 1,276
도 383
군 893
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 2,552 19,970 △17,418
○방문건강관리 홍보물품 구입
2,5522,000원*4종*319명
국 1,276
도 383
군 893
방문건강관리사업(도비) 6,700 23,700 △17,000
도 2,010
군 4,690
201 일반운영비 6,700 5,300 1,400
도 2,010
군 4,690
01 사무관리비 6,700 5,300 1,400
○방문건강관리사업 홍보 인쇄물 및 홍보물 구
입 6,700
도 2,010
군 4,690
방문건강관리사업운영 91,890 156,380 △64,490
201 일반운영비 29,190 20,840 8,350
01 사무관리비 4,000 5,000 △1,000
○한방 진료기록지 및 홍보물 제작
1,000
○찾아가는 건강보건소 진료기록지 제작
1,000
○만성질환예방관리사업 등 홍보
2,000
1,000원*1종*1,000매
1,000원*1종*1,000부
1,000,000원*2회
02 공공운영비 24,190 13,440 10,750
○시설장비유지비 16,990
― 스카이라이프 월 사용료 240
― 한방장비 유지관리 1,000
― 찾아가는 건강보건소 차량 및 장비 유지관
리 13,750
― 물리치료장비 유지관리 1,000
― 치과장비 유지관리 1,000
○유류비 7,200
― 찾아가는 건강보건소 차량유류비
4,800
― 찾아가는 건강보건소 자가발전유류비
2,400
20,000원*12월
100,000원*5종*2회
550,000원*5종*5회
100,000원*5종*2회
100,000원*5종*2회
400,000원*12월
200,000원*12월
03 행사운영비 1,000 2,400 △1,400
○찾아가는 건강보건소 기념행사 및 홍보물 제
작 1,000100,000원*5종*2회
307 민간이전 62,700 85,700 △23,000
01 의료및구료비 62,700 85,700 △23,000
○한방 진료 의약품 구입 6,4001,000원*800명*8종
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○한방 진료소모품 구입(외래,가정방문)
4,800
○찾아가는 건강보건소용 검사 및 일반소모품구
입 10,000
○찾아가는 건강보건소용 의약품 구입
6,000
○방문건강관리용 검사소모품 구입
19,500
○방문건강관리용 일반소모품 구입
10,000
○물리치료실 소모품 구입 6,000
400원*800명*15종
2,000원*1,000명*5종
1,000원*3,000명*2종
1,300원*2,500명*3종*2회
1,000원*2,500명*2종*2회
1,200,000원*5회
재가암환자관리 9,000 5,146 3,854
기 4,500
도 1,350
군 3,150
307 민간이전 9,000 5,146 3,854
기 4,500
도 1,350
군 3,150
01 의료및구료비 9,000 5,146 3,854
○재가암환자 통증관리 등 9,000
기 4,500
도 1,350
군 3,150
당뇨합병증예방사업 1,500 1,500 0
도 450
군 1,050
307 민간이전 1,500 1,500 0
도 450
군 1,050
05 민간위탁금 1,500 1,500 0
○당뇨환자 안저 및 뇨단백검사
1,50010,000원*150명
도 450
군 1,050
건강한치아가꾸기 19,000 21,520 △2,520
307 민간이전 19,000 19,000 0
01 의료및구료비 14,000 14,000 0
○치아의 날 행사(6.9제) 구강관리 소모품
6,000
○학교구강보건실 진료소모품(울진,죽변,후포)
3,000
○치과외래 진료소모품 구입
5,000
3,000원*2,000명
100,000원*10종*3개소
100,000원*25종*2회
05 민간위탁금 5,000 5,000 0
○노인 불소도포 및 스켈링 5,00020,000원*250명
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
만성질환관리 및 건강조사전문가교육 2,940 2,920 20
기 1,470
군 1,470
201 일반운영비 2,940 2,920 20
기 1,470
군 1,470
01 사무관리비 2,940 2,920 20
○만성질환관리 및 건강조사전문가교육지원(FMT
P) 2,9402,940,000원*1명
기 1,470
군 1,470
우리마을건강파트너자원봉사자운영 13,600 0 13,600
도 4,080
군 9,520
201 일반운영비 3,000 0 3,000
도 900
군 2,100
01 사무관리비 3,000 0 3,000
○행복플러스 건강리더지원단 홍보물 구입 등
3,0002,000원*500명*3회
도 900
군 2,100
202 여비 1,800 0 1,800
도 540
군 1,260
01 국내여비 1,800 0 1,800
○행복플러스 건강리더지원단 업무담당자 여비
1,80090,000원*4명*5회
도 540
군 1,260
301 일반보상금 8,800 0 8,800
도 2,640
군 6,160
09 행사실비보상금 8,800 0 8,800
○행복플러스 건강리더지원단 체험행사 2,000
도 600
군 1,400
○행복플러스 자원봉사단 활동비 보상 4,800
도 1,440
군 3,360
○교육참여자 급식 및 간식비 2,000
도 600
군 1,400
감염병관리 603,184 484,410 118,774
국 1,800
기 30,860
도 9,958
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 감염병관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 560,566
방역활동 375,815 306,510 69,305
101 인건비 223,200 166,700 56,500
04 기간제근로자등보수 223,200 166,700 56,500
○방역인부(보건소) 40,200
○방역인부(보건지소 9개소)
90,450
○방역인부(보건진료소 9개소)
90,450
○방역인부 작업복 및 근무화 2,100
67,000원*3명*25일*8개월
67,000원*9명*25일*6개월
67,000원*9명*25일*6개월
100,000원*21명
201 일반운영비 12,390 10,890 1,500
01 사무관리비 1,900 1,900 0
○방역관련서식 900
○방역소모품(일회용 마스크,장갑 등)
1,000
1,000원*30종*30부
500원*2,000개
02 공공운영비 10,490 8,990 1,500
○드롭형유충구제물탱크 상수도요금
1,040
○방역기계수리비 7,500
○드롭형유충구제약제탱크시설유지비
1,950
10,000원*13개소*8개월
50,000원*30대*5회
150,000원*13개소
206 재료비 132,960 118,000 14,960
01 재료비 132,960 118,000 14,960
○방역소독 약품비 96,320
― 성충 살충제 약품비 24,000
― 유충구제제 약품비 32,000
― 연무용 확산제 구입비
40,320
○보건소 방역유류비 6,400
― 휘발유 3,200
― 오토바이유류비(휘발유)
3,200
○보건지소 방역유류비 15,120
― 휘발유 4,320
― 오토바이유류비(휘발유)
10,800
○보건진료소(9개소) 방역유류비 15,120
― 휘발유 4,320
― 오토바이유류비(휘발유)
10,800
30,000원*800통
40,000원*800통
48,000원*21개소*8통*5개월
400,000원*8월
200,000원*2명*8월
80,000원*9개소*6월
200,000원*9명*6월
80,000원*9개소*6월
200,000원*9명*6월
301 일반보상금 1,120 1,120 0
09 행사실비보상금 1,120 1,120 0
○감염병예방 및 자율방역 간담회
1,1208,000원*70명*2회
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 감염병관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 5,145 4,800 345
01 의료및구료비 5,145 4,800 345
○방역인부 보호 피복(레벨D)
5,1455,000원*21명*7개*7월
405 자산취득비 1,000 5,000 △4,000
01 자산및물품취득비 1,000 5,000 △4,000
○방역소독장비 구입(이동형) 1,000
감염병예방관리 143,316 84,137 59,179
101 인건비 22,500 0 22,500
04 기간제근로자등보수 22,500 0 22,500
○임상병리실 인부임 22,500
― 기본급 18,600
― 주휴수당 3,900
75,000원*1명*248일
75,000원*1명*52주
201 일반운영비 5,100 5,100 0
01 사무관리비 3,000 3,000 0
○일반수용비 3,000
― 감염병예방 홍보물제작
3,0001,000원*10종*300매
02 공공운영비 2,100 2,100 0
○시설장비유지비 2,100300,000원*7종*1회
307 민간이전 115,716 79,037 36,679
01 의료및구료비 108,126 71,720 36,406
○감염병 관련 물품 23,500
― 손세정제 및 손소독제 3,500
― 발열성질환기피제 20,000
○임상병리 시약 및 소모품 42,986
― 미생물검사 배양 동정 및 소모품
12,600
― 감염병검사 시약 및 소모품
8,000
― 임상화학검사(신장,간,당뇨,간염,고지혈등)
시약 및 소모품 17,010
― 혈액학검사 시약 및 소모품 1,600
― 혈액형검사 시약 126
― 뇨화학검사 시약 500
― 채혈 및 기타 소모품 3,150
○수질검사 시약 및 소모품 29,640
― 수질검사 시약 및 소모품(해수욕장)
3,740
― 수질검사 시약 및 소모품(정수장,기타등)
24,300
― 초순수정제수 소모품 1,000
7,000원*500통
5,000원*4,000개
3,000원*4,200건
8,000원*1,000건
8,100원*2,100건
2,000원*800건
420원*300건
500원*1,000건
1,500원*2,100건
22,000원*170건
16,200원*1,500건
100,000원*10회
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 감염병관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 수질검사 아르곤가스 600
○임상병리 외주검사비 3,600
― 임상병리 외주검사비 3,600
○결핵환자검사및판독지원 8,400
― 결핵환자검사및판독지원비
8,400
50,000원*3개*4회
300,000원*12개월
700,000원*12개월
05 민간위탁금 7,590 7,317 273
○한센관리협회운영 7,590
재해대비방역소독약품구입지원 8,000 8,000 0
도 2,400
군 5,600
206 재료비 8,000 8,000 0
도 2,400
군 5,600
01 재료비 8,000 8,000 0
○재해대비방역소독약품구입지원 8,000
도 2,400
군 5,600
신종감염병예방관리(신종감염병 예방지원사업) 5,333 5,333 0
도 1,600
군 3,733
201 일반운영비 3,733 3,733 0
도 1,120
군 2,613
01 사무관리비 3,733 3,733 0
○신종감염병예방관리홍보사업 3,733
도 1,120
군 2,613
202 여비 1,600 1,600 0
도 480
군 1,120
01 국내여비 1,600 1,600 0
○신종감염병예방사업추진여비 1,600
도 480
군 1,120
국가결핵예방(중학생결핵환자조기발견사업) 3,400 3,553 △153
도 1,020
군 2,380
307 민간이전 3,400 3,553 △153
도 1,020
군 2,380
01 의료및구료비 3,400 0 3,400
○중학생결핵환자조기발견사업 3,400
도 1,020
군 2,380
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 감염병관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈진단시약구입비) 2,000 1,996 4
기 1,000
도 300
군 700
307 민간이전 2,000 1,996 4
기 1,000
도 300
군 700
01 의료및구료비 2,000 1,996 4
○에이즈진단시약구입비 2,000
기 1,000
도 300
군 700
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈예방 감염관리지
원)
800 1,000 △200
도 240
군 560
202 여비 800 1,000 △200
도 240
군 560
01 국내여비 800 1,000 △200
○에이즈예방 감염관리지원 800
도 240
군 560
성병예방관리
(성병검진및치료비)
1,000 1,043 △43
기 500
도 150
군 350
307 민간이전 1,000 1,043 △43
기 500
도 150
군 350
01 의료및구료비 1,000 1,043 △43
○성매개감염병 검진 및 치료지원 1,000
기 500
도 150
군 350
방역지리정보시스템구축사업 3,000 2,750 250
도 600
군 2,400
201 일반운영비 3,000 2,750 250
도 600
군 2,400
02 공공운영비 3,000 2,750 250
○방역지리정보시스템유지보수 3,000
도 600
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 감염병관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,400
한센인피해사건피해자생활지원 1,800 1,800 0
국 1,800
301 일반보상금 1,800 1,800 0
국 1,800
01 사회보장적수혜금 1,800 1,800 0
○한센인피해사건피해자생활지원 1,800
국 1,800
보건소결핵관리사업 47,200 44,948 2,252
기 23,600
도 1,920
군 21,680
101 인건비 34,400 34,404 △4
기 17,200
군 17,200
04 기간제근로자등보수 34,400 34,404 △4
○보건소등결핵환자관리지원 34,400
― 결핵환자전담간호사 인건비 28,600
기 14,300
군 14,300
― 운영비(교육비,여비 등) 2,800
기 1,400
군 1,400
― 4대보험 부담금 3,000
기 1,500
군 1,500
307 민간이전 12,800 9,544 3,256
기 6,400
도 1,920
군 4,480
01 의료및구료비 12,800 9,544 3,256
○입원명령결핵환자지원 800
기 400
도 120
군 280
○보건소결핵환자검사및진단지원 4,200
기 2,100
도 630
군 1,470
○결핵환자 가족접촉자 조사(결핵환자접촉자검
진비) 2,600
기 1,300
도 390
군 910
○결핵역학조사 등(결핵약품 기자재 구입) 5,200
기 2,600
도 780
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 감염병관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,820
결핵고위험군결핵및잠복결핵검진 1,460 3,840 △2,380
기 730
도 219
군 511
307 민간이전 1,460 3,840 △2,380
기 730
도 219
군 511
01 의료및구료비 1,460 3,840 △2,380
○의료기관 종사자 검진 1,460
기 730
도 219
군 511
생물테러 초동대응요원 개인보호구 지원 6,060 0 6,060
기 3,030
도 909
군 2,121
405 자산취득비 6,060 0 6,060
기 3,030
도 909
군 2,121
01 자산및물품취득비 6,060 0 6,060
○생물테러 초동대응요원 개인보호구 지원 6,060
기 3,030
도 909
군 2,121
에이즈 진료비 4,000 0 4,000
기 2,000
도 600
군 1,400
307 민간이전 4,000 0 4,000
기 2,000
도 600
군 1,400
01 의료및구료비 4,000 0 4,000
○에이즈 진료비 4,000
기 2,000
도 600
군 1,400
의료원 운영지원 3,908,536 2,854,000 1,054,536
국 358,562
기 217,412
도 375,000
군 2,957,562
공공보건의료서비스 기반확충 2,374,000 1,424,000 950,000
306 출연금 2,374,000 1,424,000 950,000
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 의료원 운영지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 출연금 2,374,000 1,424,000 950,000
○경영보조금 1,950,000
○퇴직급여 적립금 400,000
○산부인과 보건의료서비스 운영 24,000
분만취약지지원사업 500,000 500,000 0
국 250,000
도 75,000
군 175,000
306 출연금 500,000 500,000 0
국 250,000
도 75,000
군 175,000
01 출연금 500,000 500,000 0
○분만취약지운영비지원 500,000
국 250,000
도 75,000
군 175,000
취약지역응급의료기관운영지원 217,412 350,000 △132,588
기 217,412
306 출연금 217,412 350,000 △132,588
기 217,412
01 출연금 217,412 350,000 △132,588
○취약지역응급의료기관운영지원 217,412
기 217,412
정보화지원 37,124 0 37,124
국 18,562
군 18,562
306 출연금 37,124 0 37,124
국 18,562
군 18,562
01 출연금 37,124 0 37,124
○울진군의료원 정보화지원 37,124
국 18,562
군 18,562
지방의료원 기능보강사업 180,000 580,000 △400,000
국 90,000
군 90,000
306 출연금 180,000 580,000 △400,000
국 90,000
군 90,000
01 출연금 180,000 580,000 △400,000
○울진군의료원 기능보강 180,000
국 90,000
군 90,000
공공산후조리원설치지원 600,000 0 600,000
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 의료원 운영지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 300,000
군 300,000
306 출연금 600,000 0 600,000
도 300,000
군 300,000
01 출연금 600,000 0 600,000
○공공산후조리원설치지원 600,000
도 300,000
군 300,000
치매예방 및 마음건강 관리 1,288,720 875,060 413,660
기 816,980
도 137,250
군 334,490
지역사회정신건강사업 40,000 5,600 34,400
도 10,800
군 29,200
201 일반운영비 19,600 3,600 16,000
도 4,680
군 14,920
01 사무관리비 13,200 3,600 9,600
○사무용품 구입 2,000250,000원*2종*4회
도 600
군 1,400
○마음건강지킴이 활동보상 3,200
도 960
군 2,240
○홍보물(책자) 구입 8,0004,000,000원*2회
도 1,200
군 6,800
03 행사운영비 6,400 0 6,400
○프로그램 운영 3,200800,000원*4회
도 960
군 2,240
○마음성장학교 운영 3,2001,600,000원*2회
도 960
군 2,240
202 여비 7,200 2,000 5,200
도 2,160
군 5,040
01 국내여비 7,200 2,000 5,200
○정신건강증진사업 추진여비 7,200
도 2,160
군 5,040
301 일반보상금 3,600 0 3,600
도 1,080
군 2,520
12 기타보상금 3,600 0 3,600
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매예방 및 마음건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○정신건강증진 교육 3,600300,000원*2회*6월
도 1,080
군 2,520
307 민간이전 9,600 0 9,600
도 2,880
군 6,720
01 의료및구료비 9,600 0 9,600
○등록 정신장애인 지원
9,60010,000원*160명*3종*2회
도 2,880
군 6,720
치매쉼터지원 41,000 40,000 1,000
도 12,300
군 28,700
201 일반운영비 10,050 9,050 1,000
도 3,015
군 7,035
01 사무관리비 8,050 7,050 1,000
○홍보물 구입 4,0504,050원*100개*10회
도 1,215
군 2,835
○책자 및 리플릿 구입 4,000
도 1,200
군 2,800
03 행사운영비 2,000 2,000 0
○수료식 및 캠페인 2,000
도 600
군 1,400
206 재료비 15,000 15,000 0
도 4,500
군 10,500
01 재료비 15,000 15,000 0
○인지강화프로그램 15,000
도 4,500
군 10,500
301 일반보상금 15,950 15,950 0
도 4,785
군 11,165
09 행사실비보상금 6,150 6,150 0
○쉼터 간식비 3,150
도 945
군 2,205
○치매검진사 활동보상 3,000
도 900
군 2,100
12 기타보상금 9,800 9,800 0
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매예방 및 마음건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○치매쉼터 운영 강사료 9,800
도 2,940
군 6,860
치매치료관리비지원사업 97,000 93,600 3,400
기 48,500
도 14,550
군 33,950
301 일반보상금 97,000 93,600 3,400
기 48,500
도 14,550
군 33,950
01 사회보장적수혜금 97,000 93,600 3,400
○치매치료관리비 지원 97,000
기 48,500
도 14,550
군 33,950
치매보듬마을 조성사업 30,000 20,000 10,000
도 9,000
군 21,000
201 일반운영비 9,720 9,720 0
도 2,916
군 6,804
01 사무관리비 7,720 7,720 0
○보듬마을 환경정비 5,720
도 1,716
군 4,004
○보듬마을 치매쉼터 운영 1,000
도 300
군 700
○보듬마을 운영비(현수막 등) 1,000
도 300
군 700
03 행사운영비 2,000 2,000 0
○치매보듬마을 홍보 캠페인 2,0001,000,000원*2회
도 600
군 1,400
206 재료비 3,000 3,000 0
도 900
군 2,100
01 재료비 3,000 3,000 0
○프로그램 재료 3,00010,000원*30명*10회
도 900
군 2,100
301 일반보상금 7,280 7,280 0
도 2,184
군 5,096
09 행사실비보상금 7,280 7,280 0
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매예방 및 마음건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○프로그램 강사비 1,000
도 300
군 700
○보듬리더 수당 2,400
도 720
군 1,680
○보듬리더 교육여비 400
도 120
군 280
○운영협의회 급식비 2408,000원*10명*3회
도 72
군 168
○서포터즈 활동보상 3,000
도 900
군 2,100
○자문수당 240
도 72
군 168
401 시설비및부대비 10,000 0 10,000
도 3,000
군 7,000
01 시설비 10,000 0 10,000
○치매 친화적 공간 조성 10,000
도 3,000
군 7,000
치매안심센터 운영지원 810,000 698,693 111,307
기 648,000
도 48,600
군 113,400
101 인건비 431,495 428,878 2,617
기 345,196
도 25,890
군 60,409
02 기타직보수 7,200 0 7,200
○치매진단검사 협력의사 수당
7,200300,000원*2명*12월
기 5,760
도 432
군 1,008
04 기간제근로자등보수 424,295 428,878 △4,583
○인건비(기본급+주휴수당) 341,25022,750,000원*15명
기 273,000
도 20,475
군 47,775
○교육비 14,400240,000원*15명*4회
기 11,520
도 864
군 2,016
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매예방 및 마음건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○교육여비 8,145181,000원*15명*3회
기 6,516
도 489
군 1,140
○선진지 견학여비 3,500250,000원*7명*2회
기 2,800
도 210
군 490
○관내여비 18,000100,000원*15명*12월
기 14,400
도 1,080
군 2,520
○피복비 3,000100,000원*15명*2회
기 2,400
도 180
군 420
○4대보험 부담금 36,000200,000원*15명*12월
기 28,800
도 2,160
군 5,040
201 일반운영비 136,045 157,385 △21,340
기 108,836
도 8,163
군 19,046
01 사무관리비 84,000 117,385 △33,385
○치매관리사업용 서식 등 10,000250,000원*10종*4회
기 8,000
도 600
군 1,400
○치매안심센터 홍보용 책자 제작
3,000250,000원*3종*4회
기 2,400
도 180
군 420
○사무기기 소모품 구입 2,000250,000원*2대*4회
기 1,600
도 120
군 280
○사무용품비 4,000200,000원*5종*4회
기 3,200
도 240
군 560
○인지저하자 전산학습기기 임대
36,000300,000원*10대*12월
기 28,800
도 2,160
군 5,040
○치매지역사회협의체 참여수당
1,40070,000원*5명*4회
기 1,120
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매예방 및 마음건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 84
군 196
○치매가족카페 및 단기쉼터 소모품
2,000400,000원*5회
기 1,600
도 120
군 280
○치매인식개선 캠페인 홍보물
3,000300,000원*2종*5회
기 2,400
도 180
군 420
○등록 치매가족 교육자료 및 위로 키트
12,00030,000원*200명*2회
기 9,600
도 720
군 1,680
○치매조기검사용 소모품 1,200200,000원*3종*2회
기 960
도 72
군 168
○복사기 및 정수기 임대 2,400200,000원*1대*12월
기 1,920
도 144
군 336
○치매서포터즈(플러스) 교육수료 배지제작
7,0007,000원*500명*2회
기 5,600
도 420
군 980
03 행사운영비 52,045 40,000 12,045
○치매극복의 날 기념행사 21,045
기 16,836
도 1,263
군 2,946
○한마음 치매극복 건강대회 10,000
기 8,000
도 600
군 1,400
○치매예방교실 등 프로그램 참여자 소품
9,00015,000원*300명*2회
기 7,200
도 540
군 1,260
○인지강화교실 등 프로그램 참여자 졸업식
12,0006,000,000원*2회
기 9,600
도 720
군 1,680
202 여비 18,360 5,430 12,930
기 14,688
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매예방 및 마음건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,101
군 2,571
01 국내여비 18,360 5,430 12,930
○치매안심센터 운영 추진여비 10,860
기 8,688
도 651
군 1,521
○선진 치매안심센터 견학여비 7,500
기 6,000
도 450
군 1,050
206 재료비 120,000 40,000 80,000
기 96,000
도 7,200
군 16,800
01 재료비 120,000 40,000 80,000
○치매환자쉼터 등 운영 재료
120,00010,000원*300명*40회
기 96,000
도 7,200
군 16,800
301 일반보상금 47,100 17,000 30,100
기 37,680
도 2,826
군 6,594
09 행사실비보상금 36,100 17,000 19,100
○치매환자쉼터 등 참석자 간식
3,6003,000원*300명*4회
기 2,880
도 216
군 504
○치매안심센터 지원 자원봉사자 활동비
32,50010,000원*65명*50회
기 26,000
도 1,950
군 4,550
12 기타보상금 11,000 0 11,000
○인지강화교실 등 강사료 11,000110,000원*50회*2회
기 8,800
도 660
군 1,540
307 민간이전 57,000 50,000 7,000
기 45,600
도 3,420
군 7,980
01 의료및구료비 57,000 50,000 7,000
○치매환자 조호용품 57,0005,000원*570명*5종*4회
기 45,600
도 3,420
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매예방 및 마음건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 7,980
치매안심요양병원 공공사업 지원 100,000 0 100,000
기 50,000
도 15,000
군 35,000
306 출연금 100,000 0 100,000
기 50,000
도 15,000
군 35,000
01 출연금 100,000 0 100,000
○치매환자 지원 프로그램 운영 100,000
기 50,000
도 15,000
군 35,000
정신건강복지센터 운영 140,000 0 140,000
기 70,000
도 21,000
군 49,000
101 인건비 122,000 0 122,000
기 61,000
도 18,300
군 42,700
04 기간제근로자등보수 122,000 0 122,000
○기본급 96,0002,000,000원*4명*12월
기 48,000
도 14,400
군 33,600
○부담금 9,600200,000원*4명*12월
기 4,800
도 1,440
군 3,360
○관내여비 4,800100,000원*4명*12월
기 2,400
도 720
군 1,680
○교육비 2,400300,000원*4명*2회
기 1,200
도 360
군 840
○교육여비 2,400300,000원*4명*2회
기 1,200
도 360
군 840
○관외여비 6,000300,000원*4명*5회
기 3,000
도 900
군 2,100
○피복비 800100,000원*4명*2회
기 400
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매예방 및 마음건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 120
군 280
201 일반운영비 18,000 0 18,000
기 9,000
도 2,700
군 6,300
01 사무관리비 18,000 0 18,000
○임상자문의사 수당 18,000300,000원*5회*12월
기 9,000
도 2,700
군 6,300
치매예방관리사업 8,000 0 8,000
307 민간이전 4,000 0 4,000
01 의료및구료비 4,000 0 4,000
○치매 감별검사 4,00080,000원*50명
405 자산취득비 4,000 0 4,000
01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000
○치매예방교육용 노트북 2,000
○치매예방교육용 빔 프로젝트 1,500
○치매예방교육용 스크린 300
○치매예방교육용 마이크 200
중증 치매노인 공공후견사업 600 0 600
기 480
도 36
군 84
201 일반운영비 600 0 600
기 480
도 36
군 84
01 사무관리비 600 0 600
○중증치매노인 후견심판청구비 600300,000원*2명
기 480
도 36
군 84
자살예방 환경조성 12,000 0 12,000
도 3,600
군 8,400
201 일반운영비 400 0 400
도 120
군 280
01 사무관리비 400 0 400
○현수막 등 소모품 구입 40040,000원*2종*5회
도 120
군 280
301 일반보상금 1,600 0 1,600
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매예방 및 마음건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 480
군 1,120
09 행사실비보상금 600 0 600
○농약안전보관함 모니터링 활동보상
60010,000원*6명*10회
도 180
군 420
12 기타보상금 1,000 0 1,000
○응급실 기반 연계장려수당 1,00050,000원*20회
도 300
군 700
307 민간이전 10,000 0 10,000
도 3,000
군 7,000
01 의료및구료비 10,000 0 10,000
○농약안전보관함 보급 9,000150,000원*60가구
도 2,700
군 6,300
○자살시도자 치료비 지급 1,000
도 300
군 700
정신건강 및 중독관리통합지원센터 종사자 수당 6,720 0 6,720
도 1,344
군 5,376
101 인건비 6,720 0 6,720
도 1,344
군 5,376
04 기간제근로자등보수 6,720 0 6,720
○정신건강복지센터 종사자 수당
6,7201,680,000원*4명
도 1,344
군 5,376
보건소 정신건강전문인력 3,400 0 3,400
도 1,020
군 2,380
201 일반운영비 3,400 0 3,400
도 1,020
군 2,380
01 사무관리비 3,400 0 3,400
○정신건강전문인력 위탁교육비
3,4003,400,000원*1명
도 1,020
군 2,380
행정운영경비(보건소) 5,130,240 1,309,609 3,820,631
인력운영비 4,646,714 863,201 3,783,513
인력운영비(보건행정) 4,646,714 863,201 3,783,513
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
101 인건비 4,546,454 863,201 3,683,253
01 보수 3,774,546 313,294 3,461,252
○봉급 2,538,584
― 6급 1,577,895
― 7급 430,308
― 8급 388,440
― 9급 141,941
○정근수당 211,549
○수당 572,299
― 초과근무수당 339,250
ㆍ시간외근무수당
339,250
― 정액수당 63,360
ㆍ가족수당 63,360
※배우자 28,320
※부양가족 14,160
※부양가족(둘째자녀)
13,680
※부양가족(셋째자녀)
7,200
― 위험수당 32,880
ㆍ을종 22,800
ㆍ병종 10,080
― 대우공무원수당 41,169
ㆍ5급대우 32,347
ㆍ6급대우 8,822
― 특수업무수당 95,640
ㆍ기술정보수당 6,720
※6-7급 6,480
※8-9급 240
ㆍ기술정보수당 가산금 240
ㆍ의료업무수당 61,800
※보건진료 48,000
※간호사, 의료기사 13,800
ㆍ읍면동근무수당 26,880
○정액급식비 95,160
○명절휴가비 253,859
○연가보상비 103,095
4,109,100원*32명*12월
3,585,900원*10명*12월
2,490,000원*13명*12월
1,971,400명*6명*12월
2,538,584,000*1/12
10,299원*61명*45시간*12월
40,000원*59명*12월
20,000원*59명*12월
60,000원*19명*12월
100,000원*6명*12월
50,000원*38명*12월
40,000원*21명*12월
4,109,100원*16명*4.1/100*12월
3,585,900원*5명*4.1/100*12월
30,000원*18명*12월
20,000원*1명*12월
10,000원*2명*12월
250,000원*16명*12월
50,000원*23명*12월
70,000원*32명*12월
130,000명*61명*12월
2,538,584,000*1.2/12
2,538,584,000원*86%*17/360
02 기타직보수 413,588 272,617 140,971
○물리치료사 118,388
― 기본급(연봉) 95,607
― 가족수당 1,920
47,803,350원*2명
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍ배우자 960
ㆍ부양가족 960
― 의료업무수당 1,200
― 시간외근무수당 9,026
― 직급보조비 3,000
― 정액급식비 3,120
― 연가보상비 4,515
○공중보건의사 295,200
― 보건사업 장려금 18,000
― 진료활동장려수당 259,200
― 위험수당 18,000
40,000원*2명*12월
20,000원*4명*12월
50,000원*2명*12월
8,357원*2명*45시간*12월
125,000원*2명*12월
130,000원*2명*12월
47,803,350원*2명*17/360
300,000원*5명*12월
900,000원*24명*12월
50,000원*30명*12월
03 무기계약근로자보수 358,320 277,290 81,030
○방문간호사 156,337
― 기본급 92,213
― 정액급식비 6,240
― 상여금 24,591
― 명절휴가비 9,222
― 가족수당 3,840
― 자격수당 2,400
― 위험수당 1,920
― 연차수당 4,711
― 관내여비 9,600
― 관외여비 1,600
○찾아가는 건강보건소 32,201
― 기본급 20,027
― 정액급식비 1,560
― 상여금 3,338
― 명절휴가비 2,003
― 연차수당 1,033
― 가족수당 1,440
― 관내여비 2,400
― 관외여비 400
○치위생사, 간호사, 물리치료사 8,333
― 연차수당 3,533
― 관내여비 3,600
― 관외여비 1,200
○운동처방사 7,804
― 상여금 2,671
― 연차수당 1,033
― 관내여비 1,200
― 관외여비 2,400
― 교육비 및 교육여비 500
1,921,100원*4명*12월
130,000원*4명*12월
1,921,100원*4명*4회*80%
1,921,100원*4명*2회*60%
80,000원*4명*12월
50,000원*4명*12월
40,000원*4명*12월
78,511원*4명*15일
200,000원*4명*12월
200,000원*4명*2회
1,668,840원*1명*12월
130,000원*1명*12월
1,668,840원*1명*4회*50%
1,668,840원*1명*2회*60%
68,855원*1명*15일
120,000원*1명*12월
200,000원*1명*12월
200,000원*1명*2회
78,511원*3명*15일
100,000원*3명*12월
200,000원*3명*2회
1,668,840원*2회*80%
68,855원*1명*15일
100,000원*1명*12월
200,000원*1명*12월
250,000원*1명*2회
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○영양사 116,416
― 기본급 42,472
― 정액급식비 3,120
― 상여금 11,326
― 명절휴가비 4,248
― 가족수당 960
― 자격수당 1,200
― 연차수당 53,090
○청사관리 인부임 31,032
― 기본급 21,997
― 정액급식비 1,560
― 상여금 3,667
― 명절휴가비 2,200
― 가족수당 480
― 연차수당 1,128
○예방접종실 간호사 6,197
― 상여금 5,597
― 자격수당 600
1,769,650원*2명*12월
130,000원*2명*12월
1,769,650원*2명*4회*80%
1,769,650원*2명*2회*60%
40,000원*2명*12월
50,000원*2명*12월
1,769,650원*2명*15일
1,833,040원*1명*12월
130,000원*1명*12월
1,833,040원*1명*4회*50%
1,833,040원*1명*2회*60%
40,000원*1명*12월
75,140원*1명*15일
1,749,010원*1명*4회*80%
50,000원*1명*12월
204 직무수행경비 100,260 0 100,260
02 직급보조비 100,260 0 100,260
○6급 59,520
○7급 16,800
○8급~9급 23,940
155,000원*32명*12월
140,000원*10명*12월
105,000원*19명*12월
기본경비 483,526 446,408 37,118
기본경비(보건행정) 203,028 178,376 24,652
201 일반운영비 149,528 128,116 21,412
01 사무관리비 20,508 19,896 612
○운영수당 14,460
― 일직수당 7,020
― 숙직수당 7,440
○급량비 6,048
60,000원*1명*117일
30,000원*1명*248일
8,000원*9명*7일*12월
02 공공운영비 129,020 108,220 20,800
○공공요금 및 제세 56,420
― 우편요금 3,600
― 전화요금 1,200
― 전기요금 40,800
― 환경개선부담금(시설물) 600
― 환경개선부담금(자동차) 360
― 가스사용료 2,000
― 상하수도사용료 800
300원*1,000통*12월
100,000원*12월
3,400,000원*12월
300,000원*2회
30,000원*6대*2회
200,000원*10월
100,000원*8회
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 방화관리협회 및 소방안전협회비
200
― TV유선료 360
― 건물화재보험료 500
― 심야전기(냉,난방)요금 6,000
○연료비 35,000
― 보건소(본관+별관) 32,500
― 당직실 2,500
○시설장비유지비 8,000
○엘리베이트유지관리비 3,600
○차량선박비 26,000
― 차량유류대 24,000
― 정비및유지비 2,000
100,000원*2회
10,000원*3개소*12월
500,000원*1회
1,000,000원*6월
6,500,000원*5회
500,000원*5회
300,000원*12월
200,000원*10대*12월
100,000원*10대*2회
202 여비 32,400 29,160 3,240
01 국내여비 32,400 29,160 3,240
○기본업무 추진여비(공보의1명포함)
21,600
○업무추진 관외여비(공보의1명포함)
10,800
180,000원*10명*12월
90,000원*10명*12월
203 업무추진비 16,300 16,300 0
01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0
○기관운영업무추진비 3,300
02 정원가산업무추진비 4,000 4,000 0
○정원가산업무추진비 4,00040,000원*100명
04 부서운영업무추진비 9,000 9,000 0
○부서운영업무추진비 9,000
― 기준액(30인이하) 4,800
― 초과분(70인) 4,200
400,000원*12월
350,000원*12월
204 직무수행경비 4,800 4,800 0
01 직책급업무수행경비 4,800 4,800 0
○소장 4,800400,000원*1명*12월
기본경비(건강관리) 20,560 20,560 0
201 일반운영비 4,360 4,360 0
01 사무관리비 4,360 4,360 0
○일반수용비 1,000
― 사무용품 구입 1,000
○급량비 3,360
20,000원*10종*5회
8,000원*5명*7일*12월
202 여비 16,200 16,200 0
01 국내여비 16,200 16,200 0
○기본업무 추진여비 10,800
○업무추진 관외여비 5,400
180,000원*5명*12월
90,000원*5명*12월
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기본경비(예방의약) 16,626 16,626 0
201 일반운영비 3,666 3,666 0
01 사무관리비 2,966 2,966 0
○일반수용비 950
― 프린트 토너 500
― 사무용품구입 450
○급량비 2,016
250,000원*2대*1회
5,000원*15종*6회
8,000원*3명*7일*12월
02 공공운영비 700 700 0
○어린이놀이방 책임보험 400
○어린이놀이방 정기안전검사 300
202 여비 12,960 12,960 0
01 국내여비 12,960 12,960 0
○기본업무 추진여비(공보의1명포함)
8,640
○업무추진 관외여비(공보의1명포함)
4,320
180,000원*4명*12월
90,000원*4명*12월
기본경비(방문보건) 35,692 35,692 0
201 일반운영비 6,532 6,532 0
01 사무관리비 6,532 6,532 0
○일반수용비 2,500
― 프린터 토너 구입 1,500
― 사무용품 구입 1,000
○급량비 4,032
250,000원*3대*2회
10,000원*10종*10회
8,000원*6명*7회*12월
202 여비 29,160 29,160 0
01 국내여비 29,160 29,160 0
○기본업무 추진여비(공보의3명 포함)
19,440
○업무추진 관외여비(공보의3명 포함)
9,720
180,000원*9명*12월
90,000원*9명*12월
기본경비(출산지원) 13,286 13,286 0
201 일반운영비 3,566 3,566 0
01 사무관리비 3,566 3,566 0
○일반수용비 1,550
― 프린터 토너 구입 750
― 사무용품 구입 800
○급량비 2,016
250,000원*3대*1회
20,000원*10종*4회
8,000원*3명*7일*12월
202 여비 9,720 9,720 0
01 국내여비 9,720 9,720 0
○기본업무 추진여비 6,480
○업무추진 관외여비 3,240
180,000원*3명*12월
90,000원*3명*12월
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기본경비(보건지소및진료소) 172,974 169,332 3,642
201 일반운영비 21,504 20,832 672
01 사무관리비 21,504 20,832 672
○보건지소 업무추진 급식비
10,752
○보건진료소 업무추진 급식비
10,752
8,000원*16명*7일*12월
8,000원*16명*7일*12월
202 여비 151,470 148,500 2,970
01 국내여비 13,770 13,500 270
○보건지소(진료소) 직원 관외여비
8,640
○공중보건의사 관외여비 5,130
90,000원*32명*3회
90,000원*19명*3회
02 월액여비 137,700 135,000 2,700
○보건지(진료)소 월액여비 137,700
― 보건지소 직원 43,200
― 보건진료소 직원 43,200
― 공중보건의사 51,300
225,000원*16명*12월
225,000원*16명*12월
225,000원*19명*12월
기본경비(감염병관리) 12,536 12,536 0
201 일반운영비 2,816 2,816 0
01 사무관리비 2,816 2,816 0
○일반수용비 800
― 프린터 토너 500
― 사무용품구입 300
○급량비 2,016
250,000원*2대*1회
5,000원*10종*6회
8,000원*3명*7일*12월
202 여비 9,720 9,720 0
01 국내여비 9,720 9,720 0
○기본업무 추진여비 6,480
○업무추진 관외여비 3,240
180,000원*3명*12월
90,000원*3명*12월
정신건강T/F 8,824 0 8,824
201 일반운영비 2,344 0 2,344
01 사무관리비 2,344 0 2,344
○일반수용비 1,000
― 사무용품비 1,000
○급량비 1,344
20,000원*10종*5회
8,000원*2명*7일*12월
202 여비 6,480 0 6,480
01 국내여비 6,480 0 6,480
○기본업무 추진여비 4,320
○업무추진 관외여비 2,160
180,000원*2명*12월
90,000원*2명*12월