LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH …Langsa, disajikan dalam uraian Gambaran Umum Daerah,...
Transcript of LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH …Langsa, disajikan dalam uraian Gambaran Umum Daerah,...
LAPORANPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (LPPD) KOTA LANGSATAHUN 2011
PEMERINTAH KOTA LANGSA2012
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas
rahmat dan hidayah-Nya dapat disusun Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Langsa Tahun 2011 untuk disampaikan
Kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Aceh .
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan
kewajiban Kepala Daerah Otonom untuk memenuhi amanat Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dijabarkan
secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.
Pemerintah Kota Langsa menyusun Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagai media informasi atas pelaksanaan tugas-
tugas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta tugas-
tugas lainnya. Media Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota
Langsa, disajikan dalam uraian Gambaran Umum Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Urusan Desentralisasi, Tugas
Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan dan Tugas lainnya yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyelenggaraan kepemerintahan daerah Kota Langsa pada
pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai dinamika, akan tetapi dengan
ii
segenap dukungan serta cita-cita pemerintah daerah Kota Langsa untuk
terus membangun Kota Langsa, tantangan dan hambatan yang terjadi
dapat di atasi
Demikian laporan ini disajikan dan kiranya dapat dijadikan
sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sekaligus
bahan evaluasi dalam upaya mewujudkan tertib Penyelenggaraan
Pemerintahan Kota Langsa.
Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak
yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Langsa Tahun 2011, harapan kami
semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota
Langsa.
Akhirnya diharapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kota
Langsa Tahun 2011 ini dapat bermanfaat sebagai upaya mewujudkan
tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Langsa, April 2012
Pj. Walikota Langsa,
Drs. BUSTAMI USMAN, SH, M.Si
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................. i
DAFTAR ISI ....................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................... 1
A. Dasar Hukum ............................................................. 1
B. Gambaran Umum Daerah ............................................ 3
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH(RPJMD) KOTA LANGSA ................................................ 15
A. Visi dan Misi ................................................................ 15
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah .................................. 21
C. Prioritas Pembangunan Daerah ........................................ 30
BAB III URUSAN DESENTRALISASI ...................................... 37
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi .................................. 37
B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan ..................... 48
1. Bidang Pendidikan .............................................. 48
2. Bidang Kesehatan .............................................. 55
3. Bidang Pekerjaan Umum ....................................... 66
4. Bidang Perumahan .............................................. 72
5. Bidang Perencanaan Pembangunan ....................... 78
6. Bidang Perhubungan ............................................ 85
7. Bidang Lingkungan Hidup ....................................... 91
8. Bidang Pertanahan ............................................. 97
9. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil .................... 102
10. Bidang Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak .............................................. 107
11. Bidang Keluarga Berencana danKeluarga Sejahtera .............................................. 113
iv
12. Bidang Sosial ...................................................... 118
13. Bidang Ketenagakerjaan ....................................... 125
14. Bidang Kopersi dan Usaha Kecil Menengah ........... 130
15. Bidang Penanaman Modal ................................... 135
16. Bidang Kebudayaan ............................................ 140
17. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga ..................... 145
18. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ……. 150
19. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian ............................... 158
20. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ................ 182
21. Bidang Komunikasi dan Informatika ..................... 189
22. Bidang Perpustakaan ............................................ 195
C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan ................... 200
1. Bidang Pertanian ................................................. 200
2. Bidang Pariwisata ................................................. 205
3. Bidang Kelautan dan Perikanan ............................. 210
4. Bidang Industri ................................................... 216
5. Bidang Perdaagangan ................................................... 221
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN ........................................... 226
A. Tugas Pembantuan yang Diterima ............................... 226
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ................................ 228
A. Kerjasama Antar Daerah .............................................. 228
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga ........................ 229
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal ............................. 231
D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana ................... 232
E. Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum .... 233
v
BAB VI PENUTUP ................................................................. 235
DAFTAR LAMPIRAN
1. Lampiran I Jumlah Pegawai Dilingkungan Pemko Langsa ................ 236
2. Lampiran II. 1 Tataran Pengambilan Kebijakan Dalam rangka EKPPDTerhadap LPPD Tahun 2011 ................................................. 237
3. Lampiran II. 2 Tataran Pelaksanaan Kebijakan (8 aspek) AdministrasiUmum Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2011 ............... 246
- Dinas Pendidikan ............................................................... 246
- Dinas Kesehatan ............................................................... 250
- Rumah Sakit Umum Daerah .............................................. 254
- Dinas Pekerjaan Umum ...................................................... 258
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah ............................... 262
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ....................................... 266
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika …………............ 270
- Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan …………………… 275
- Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil .............................. 279
- Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana …………….. 283
- Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk ……………………….. 288
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM ....................... 298
- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata ……………………. 394
- Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri ............................. 323
- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah ................... 327
- Sekretariat Daerah ......................................................... 332
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota ......................... 347
- Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPKA) ...................... 351
- Inspektorat ...................................................................... 358
- Dinas Syariat Islam .......................................................... 362
- Sekretariat KIP ............................................................ 366
- Kecamatan Langsa Kota ...................................................... 370
- Kecamatan Langsa Barat ......................................................... 374
vi
- Kecamatan Langsa Timur ................................................. 378
- Kecamatan Langsa Lama ...................................................... 382
- Kecamatan Langsa Baro ...................................................... 386
- Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) ........................... 390
- Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan ................................. 390
- Badan Pemberdayaan Masyarakat ........................................... 401
- Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ........................ 405
- Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian .................................. 410
4. Lampiran II.3 Tataran Pelaksana Kebijakan ................................... 420
5. Lampiran III. Daftar Qanun 2011 .............................................. 430
ooo000000ooo) .. xxx
1
BAB I
PENDAHULUAN
Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai media
evaluasi hasil – hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
selama satu tahun anggaran sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kepada masyarakat.
Ruang lingkup pelaporan dimaksud secara garis besar mencakup
pelaksanaan kepemerintahan dalam kerangka pengambilan dan
pelaksanaan kebijakan, serta kinerja yang telah dicapai terkait
penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.
Dengan adanya Laporan tersebut, diharapkan dapat memberikan
gambaran pelaksanaan Otonomi Daerah yang sedang berjalan di Kota
Langsa, dan sekaligus dapat menjadi salah satu indikator dalam rangka
penilaian kebutuhan perencanaan pembangunan diwilayah Kota Langsa.
A. Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD) Kota Langsa Tahun 2012, berdasarkan kepada :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;
2
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Langsa;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah,
Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(ILPPD) kepada Masyarakat;
9. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Dinas Daerah
dan Kecamatan Kota Langsa;
11. Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3
12. Peraturan Walikota Langsa Nomor 30 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Langsa
Tahun 2007-2012;
13. Peraturan Walikota Langsa Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Koordinasi Pembidangan Daerah Kota Langsa;
14. Peraturan Walikota Langsa Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Langsa Tahun 2011.
B. Gambaran Umum Daerah
1. Kondisi Geografis
Kota Langsa terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2001 yang sebelumnya berstatus kota administratif menjadi
Pemerintah Kota. Kota Langsa terletak di sebelah Timur Provinsi
Aceh, yang berposisikan sebelah Utara Pulau Sumatera, yaitu pada
04°24’35,68”-04°33’47,03” Lintang Utara dan 97°53’14,59”-
98°04’42,16” Bujur Timur, dan memiliki luas wilayah 262,41 Km².
Wilayah Kota Langsa terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan
dan 66 Gampong dengan cukupannya masing-masing sebagai
berikut :
1. Kecamatan Langsa Barat meliputi 13 (tiga belas) Desa dengan
luas wilayah keseluruhan mencapai sebesar 59,95 Km².
2. Kecamatan Langsa Barö meliputi 12 (dua belas) Desa dengan
luas wilayah keseluruhan mencapai sebesar 77,5 Km².
4
3. Kecamatan Langsa Kota meliputi 10 (sepuluh) Desa dengan
luas wilayah keseluruhan mencapai sebesar 7,53 Km².
4. Kecamatan Langsa Lama meliputi 15 (lima belas) Desa dengan
luas wilayah keseluruhan mencapai sebesar 42,39 Km².
5. Kecamatan Langsa Timur meliputi 16 (enam belas) Desa
dengan luas wilayah keseluruhan mencapai sebesar 75,04
Km².
Lebih lanjut, jumlah bangunan rumah dalam wilayah Kota
Langsa pada tahun 2012 sebanyak 30.067 unit, Luas wilayah yang
ber HPL/HGB didalam wilayah Kota Langsa adalah seluas 7.256 Ha,
sementara itu Luas Kawasan kumuh adalah sebesar 3.936 Ha.
2. Gambaran Umum Demografis
Jumlah penduduk di Kota Langsa hingga akhir tahun 2012
adalah sebesar 191.823, dengan sebaran penduduk terbesar di
Kecamatan Langsa Barö yaitu sebanyak 53.504 jiwa, kemudian
masing-masing diikuti oleh Kecamatan Langsa Kota sebanyak
47.771 jiwa, Kecamatan Langsa Barat sebanyak 40.836 jiwa,
Kecamatan Langsa Lama sebanyak 34.068 jiwa dan Kecamatan
Langsa Timur sebanyak 15.664 jiwa, sementara itu jumlah kepala
kelurahan/rumah tangga sebanyak 33.029 KK.
Komposisi Penduduk Kota Langsa berdasarkan jenis
kelamin yaitu Penduduk Laki-laki sebanyak 97.365 jiwa dan
Penduduk Perempuan sebanyak 94.468 jiwa, sementara itu,
Penduduk Kota Langsa pada Tahun 2012 didominasi oleh kelompok
umur antara 25-29 tahun yaitu sebanyak 20.076 jiwa dengan
5
komposisi berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 9.861 jiwa dan
perempuan sebanyak 10.215 jiwa.
KOMPOSISI PENDUDUK KOTA LANGSA BERDASARKANJENIS KELAMIN TAHUN 2012
KOMPOSISI PENDUDUK KOTA LANGSA BERDASARKANPENDIDIKAN TAHUN 2012
LANGSA TIMUR LANGSA BARAT LANGSA KOTA LANGSA LAMA LANGSA BARÖ
1 Belum Sekolah 3,182 7,718 8,203 6,186 9,617 34,9062 Belum Tamat SD/Sederajat 1,930 4,363 4,497 3,304 5,364 19,4583 Tamat SD/Sederajat 4,237 10,027 6,401 7,251 8,480 36,3964 Tamat SLTP/Sederajat 2,576 6,159 7,563 5,611 7,738 29,6475 Tamat SLTA/Sederajat 3,136 9,350 16,184 10,003 17,129 55,8026 D-I / II 108 331 522 268 530 1,7597 Akademi/D-III Sarjana Muda 123 637 1,208 397 1,100 3,4658 D-IV / Strata - I 337 2,117 3,011 1,008 3,343 9,8169 Strata - II 12 130 175 34 200 551
10 Strata - III 3 4 7 6 3 23TOTAL 15,644 40,836 47,771 34,068 53,504 191,823
PENDIDIKANNOKECAMATAN
Jumlah
Laki-laki97.36551%
Perempuan94.46849%
Laki-lak i Perempuan
6
PENDUDUK KOTA LANGSA BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
TAHUN 2012
UMURJENIS KELAMIN
KETERANGANLAKI-LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-59
60-64
65-69
70-74
> 75
7.667
9.203
9.163
8.410
8.791
9.861
9.622
7.875
7.216
5.658
5.051
3.453
2.172
1.237
1.976
7.138
8.553
8.746
7.987
8.750
10.215
9.169
7.677
6.996
5.552
4.469
2.980
2.018
1.428
2.790
J U M L A H 97.355 94.468
T O T A L 191.823
7
PENDUDUK KOTA LANGSA BERDASARKAN KECAMATAN
TAHUN 2011
KECAMATANJENIS KELAMIN
KETERANGANLAKI-LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4
1. Langsa Barat
2. Langsa Kota
3. Langsa Timur
4. Langsa Lama
5. Langsa Barö
20.815
24.227
7.999
17.217
27.097
20.021
23.544
7.645
16.851
26.407
J U M L A H 97.355 94.468
T O T A L 191.823
3. Kondisi Ekonomi
a. Potensi Unggulan Daerah
Ekonomi daerah Kota Langsa jika dilihat secara makro
dari sudut pandang peranan PDRB menurut lapangan usaha,
potensi unggulan Kota Langsa berada pada kelompok Sektor
Tersier yaitu Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor
Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan
dan Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-jasa lainnya, setidaknya
produksi keempat kelompok sektor tersier tersebut memberikan
kontribusi sebesar 60,00 persen dari total aktifitas produksi
PDRB Kota Langsa.
8
Jika dilihat lebih mendalam,kelompok Sektor Tersier
yang memberikan kontribusi tertinggi adalah Sektor
Perdagangan, Hotel dan restoran yaitu sebesar 25,85%,
kemudian masing-masing diikuti oleh Sektor Jasa-jasa lainnya
yaitu sebesar 15.90%, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
Yaitu sebesar 9.95% serta Sektor Keuangan, Persewaan dan
Jasa Perusahaan yaitu sebesar 9,30%.
Untuk lebih jelasnya,objek potensi unggulan daerah
pada kelompok tersier yang dimaksud dapat di jabarkan sebagai
berikut :
a.1. Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran
Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan
Restoran yaitu sebesar 25,85%, tertumpu pada Sub Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran yaitu sebesar 24,79%
dimana objek dari pada sub sektor tersebut adalah berupa
kegiatan pengumpulan dan penjualan barang kepada para
konsumen baik perorangan maupun rumah tangga yang
kegiatan usaha tersebut terpusat di Kecamatan Langsa
Kota.
Sub Sektor Hotel memberikan kontribusi sebesar
0,08%, dimana objek dari pada sektor tersebut berupa
kegiatan yang menggunakan sebagian atau seluruh
bangunan sebagai tempat penginapan. Setidaknya tercatat
sebanyak 15 (lima belas) tempat penginapan/perhotelan di
Kota Langsa, yaitu dengan klasifikasi sebagai berikut :
9
TEMPAT PENGINAPAN/PERHOTELAN DALAM
WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2012
No NAMA HOTEL KLASIFIKASIAKOMODASI
JUMLAH(KAMAR)
1 2 3 4
1. Hotel Kartika Bintang 1 62
2. Hotel Harmoni - 89
3. Hotel Training Kartini - 12
4. Hotel Firdaus - 20
5. Hotel Ridho - 14
6. Hotel Ferla Inn - 32
7. Hotel Rahmat Talita - 15
8. Losmen Haiva - 11
9. Losmen Diah Melati 3 15
10. Losmen Pase Melati 1 20
11. Losmen Pilar - 19
12. Losmen Delima - 20
13. Wisma Buana - 8
14. Wisma Nabila - 10
15. Wisma Mutiara - 19
Sub Sektor Restoran memberikan kontribusi
sebesar 0,99%, dimana objek dari pada sektor tersebut
berupa kegiatan yang mencakup usaha penyediaan
makanan dan minuman jadi yang pada umumnya di
konsumsi ditempat penjualan. Setidaknya tercatat
sebanyak 28 (Dua Puluh Tiga) unit usaha rumah makan, 1
(satu) unit usaha restoran dan 22 (Enam belas) unit
café/jambo.
10
a.2. Sektor Jasa-jasa lainnya
Kontribusi Sektor Jasa-jasa Lainnya yaitu sebesar
15,90%, tertumpu pada Sub Sektor Pemerintahan Umum
yaitu sebesar 14,76% dan Sub Sektor Swasta sebesar
1,14%, dimana objek dari kedua sub sektor tersebut
adalah berupa kegiatan pelayanan Administrasi,
Pemerintahan dan Pertanahan serta Pelayanan Kesehatan,
Pendidikan, jasa hiburan dan rekreasi.
a.3. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
yaitu sebesar 9,95%, tertumpu pada Sub Sektor
Pengangkutan yaitu sebesar 6,66%, dimana objek dari
pada sektor tersebut berupa kegiatan jasa pelabuhan laut
dan darat (terminal dan parkir), bongkar muat laut dan
darat, agen penumpang, ekspedisi dan jasa penunjang
lainnya (pengujian kelayakan angkutan).
Sub Sektor Komunikasi memberikan kontribusi
sebesar 3,29%, dimana objek dari pada sektor tersebut
berupa kegiatan penunjang komunikasi (wartel,peger,
warnet dan telepon seluler).
a.4. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Kontribusi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan yaitu sebesar 9,30%, tertumpu pada Sub
11
Sektor Bank yaitu sebesar 7,44%, dimana objek dari pada
sub sektor tersebut adalah berupa kegiatan yang
memberikan jasa transaksi keuangan dan lain-lain
(capital).
Sub Sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank
memberikan kontribusi sebesar 0,31%,dimana objek dari
pada sub sektor tersebut berupa segala macam bentuk
asuransi.
Sub Sektor Real Estat memberikan kontribusi
sebesar 1,53% dimana objek dari pada sub sektor tersebut
berupa persewaan bangunan dan tanah baik yang
menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan
tempat tinggal seperti perkantoran, pertokoan dan lain-
lain.
Sub Sektor Jasa Perusahaan memberikan
kontribusi sebesar 0,03% dimana objek dari pada sub
sektor tersebut berupa Jasa Hukum (Advokat/Pengacara,
Notaris), Jasa Bangunan, Arsitek, Teknik, Jasa Periklanan
dan Riset Pemasaran serta Jasa Persewaaan Mesin dan
Peralatan.
Secara keseluruhan, potensi unggulan daerah Kota
Langsa terutama pada kelompok sektor tersier tersebut
dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya, hal ini
berdasarkan pada perjalanan Kota Langsa selama 4
(empat) tahun (2008 s/d 2011) dimana pada setiap
tahunnya mengalami peningkatan.
12
KOMPOSISI PDRB KELOMPOK SEKTOR
TERSIER KOTA LANGSA TAHUN 2008 S/D 2011
KOMPOSISI PDRBKELOMPOK
SEKTOR TERSIER
TAHUN
2008 2009 2010 2011
1 2 3 4 5
1. Perdagangan,Hotel danRestoran
26,51 26,09 25,76 25,85
2. Pengangkutandan Komunikasi
9,09 9,29 9,86 9,95
3. Keuangan,Persewaan danJasa Perusahaan
5,76 7,45 9,00 9,30
4. Jasa-jasa lainnya 16,87 16,29 15,73 15,90
PDRB 58,23 59,12 60,35 61,00
Selain itu, produksi dari kelompok Sektor Tersier
tersebut diatas dapat menunjang kelompok Sektor lainnya
baik dari segi Produksi maupun Komsumsi, seperti
kelompok Sektor Primer (Sektor Pertanian, Sektor
Pertambangan dan Penggalian) dan kelompok Sektor
Sekunder (Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik dan
Air Minum dan Sektor Bangunan/Kontruksi) sehingga pada
gilirannnya akan meningkatkan demand terhadap
kelompok-kelompok sektor tersebut.
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
Pertumbuhan Ekonomi Kota Langsa mengalami
peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir (2009 s/d 2011),
13
pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kota Langsa atas dasar
harga konstan adalah sebesar 4,64%, tahun 2010 sebesar
4,92% dan pada tahun 2011 kembali mengalami peningkatan
sehingga menjadi sebesar 4,98%.
Pada tahun 2011 Total PDRB Kota Langsa (atas dasar
harga berlaku) yaitu sebesar Rp. 1.998.214,85,- juta, dengan
komposisi terbesar disumbangkan oleh sektor Perdagangan,
Hotel dan Restoran yaitu sebesar Rp. 516.537,05,- juta,
kemudian masing-masing diikuti oleh sektor Jasa sebesar Rp.
317.809,08,- juta, sektor Industri Pengolahan sebesar Rp.
300.795,17,- juta, Sektor Konstruksi sebesar Rp. 237.570,83,-
juta, Sektor Pertanian sebesar Rp. 229.328,14,- juta, Sektor
Pengangkutan dan Komunikasi sebesar Rp. 198.819,79,- juta,
Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan sebesar Rp.
185.830,28,- juta, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar Rp.
8.656,04,- juta, serta Sektor Pertambangan dang Penggalian
sebesar Rp. 2.868,47,- juta.
14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KOTA LANGSA
TAHUN 2011
NO SEKTOR
ATAS DASAR
KETHARGABERLAKU(JUTAANRUPIAH)
HARGAKONSTAN(JUTAANRUPIAH)
1 2 3 4 5
1.2.3.4.5.6.7.8.
9.
PertanianPertambangan dan PenggalianIndustri PengolahanListrik, Gas dan Air BersihKontruksiPerdagangan, Hotel dan RestoranPengangkutan dan KomunikasiKeuangan, Real Estat dan JasaPerusahaanJasa-jasa
229.328,142.868,47
300.795,178.656,04
237.570,26516.537,05198.819,79185.830,28
317.809,08
116.210,661.587,40
186.020,514.866,04
83.369,89291.413,2668.746,2035.258,91
141.850,45TOTAL PDRB 1.998.214,85 929.323,82
PERTUMBUHAN (PDRB) KOTA LANGSATAHUN 2009 S/D 2011
NO TAHUN
PDRB PERKAPITA PERTUMBUHAN
KETHARGABERLAKU(JUTAANRUPIAH)
HARGAKONSTAN(JUTAANRUPIAH)
HARGABERLAKU
(%)
HARGAKONSTAN
(%)
1 2 3 4 5 6 7
1.2.3.
200920082011
1.640.923,021.838.075,401.998.214,85
849.067,27890.879,01929.323,80
14,8312,018,71
4,644,924,32
15
BAB IIRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA LANGSA
A. Visi dan Misi
1. Visi
RPJMD Kota Langsa merupakan dokumen yang disusun sebagai
penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota Langsa Definitif. Visi, Misi
dan Program didalam RPJMD Kota Langsa tetap berpedoman kepada
RPJPD Kota Langsa dan RPJMD Provinsi NAD. Dalam RPJP Kota Langsa
Tahun 2007-2027 disebutkan bahwa visi adalah gambaran ideal yang
ingin di capai pada masa mendatang. Visi juga dapat diartikan sebagai
suatu idaman masa depan yang hendak dicapai. Idaman dimaksud tidak
lain adalah suatu masyarakat yang makmur, sejahtera, aman, damai dan
bernuansa islami. Harapan masyarakat tersebut dijabarkan ke dalam
suatu kalimat yang mengandung arti luas, yang dapat mewujudkan
harapan/idaman masyarakat sebagai visi yang ingin di capai.
Sesuai amanah Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Visi dan Misi dari
Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah terpilih, dalam hal ini Walikota dan
Wakil Walikota Langsa terpilih melalui Pemilukada Kota Langsa tahun
2012, ditetapkan menjadi dasar Visi dan Misi pembangunan Kota Langsa
Periode 2012-2017. Atas dasar tersebut, dengan mengedepankan
penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, Pemerintah Kota Langsa
menetapkan Visi Pembangunan Kota Langsa Tahun 2012-2017 sebagai
berikut :
“ Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berperadaban dan Islami”
16
Kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat Visi di atas memiliki
kandungan arti atau makna sebagai berikut :
Kota Berperadaban bermakna sebagai sebuah kota yang
memiliki jati diri, harga diri, berbudaya, dan mandiri dalam upaya
mencapai kemakmuran masyarakat Kota Langsa, berlandaskan tata
kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ekonomi lokal yang
tangguh, serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
Sementara itu, Kota yang islami memiliki arti sebuah kota yang
dihuni masyarakatnya yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
serta berakhlak karimah dengan melaksanakan kewajiban sesuai Syariat
Islam serta senantiasa memelihara hubungan yang harmonis
antarummat beragama.
Beberapa asumsi penting yang harus dipenuhi agar visi yang
ditetapkan dapat diwujudkan antaranya adalah :
1) Terciptanya keberlanjutan perdamaian di Aceh secara keseluruhan,
termasuk di Kota Langsa, selama terciptanya kondisi keamanan dan
ketertiban dalam masyarakat;
2) Kestabilan makro ekonomi serta kondusifnya kondisi sosial dan politik
secara nasional;
3) Tersedianya anggaran pembangunan daerah yang memadai setiap
tahun serta difokuskan pada program pembangunan prioritas; dan
4) Dukungan dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat Kota
Langsa, termasuk jajaran eksekutif dan legislatif, maupun kalangan
dunia usaha (swasta).
17
2. Misi
Misi adalah kondisi ideal yang harus diciptakan agar Visi yang
telah ditetapkan dapat dicapai dan terealisir menjadi kenyataan dalam
lima tahun ke depan. Misi juga berupa panggilan tugas sesuai fungsi
masing-masing untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan
Visi sampai waktu yang telah disepakati bersama.
Sejalan dengan Misi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih
dalam Pemilukada Kota Langsa tahun 2012, ditetapkan beberapa misi
pembangunan dalam jangka menengah ke depan sebagai berikut :
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
amanah, demokratis, berkeadilan, transparan, dan akuntabel
didukung dengan struktur birokrasi yang berintegrasi, berkompeten,
efesien, dan profesional.
2. Melakukan penataan tata ruang kota serta pusat-pusat pasar dan
perdagangan yang tertib, bersih, indah serta nyaman.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat terutama yang
berbasis pembinaan keterampilan dalam bekerja.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Langsa.
5. Memfasilitasi percepatan penegrian Unsam Langsa dan peningkatan
status STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi IAIN.
6. Memfasilitasi penguatan peningkatan pelaksanaan syariat islam
secara kaffah.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
8. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah guna
mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah.
9. Mendorong peningkatan UKM serta membangun sentra-sentra
ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan.
18
10.Memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur seperti jalan,
jembatan, drainase, tanggul, listrik, air bersih, transportasi, ICT,
internet dan perbaikan pemukiman rakyat yang layak huni serta
penataan lingkungan hidup yang serasi dan lestari.
11.Melakukan pelimpahan kewenangan Pemerintah Kota Langsa kepada
pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintah,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan peningkatan
pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.
12.Mengembangkan industri pengelohan yang mendukung sektor
pertanian, meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana yang
mendukung pengembangan sektor pertanian berikut seluruh sub
sektornya;
13.Mengembangkan dan memanfaatkan lahan-lahan potensial sektor
pertanian untuk memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha,
dan berbentuk kelompok-kelompok usaha pertanian dan industri
guna mempermudah pembinaan dan pengembangan;
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
Untuk mewujudkan Visi Kota Langsa yakni “Terwujudnya
Masyarakat yang Aman, Damai, Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Islami”,
maka ditempuh Strategi dan arah Kebijakan Pembanguan Daerah sebagai
berikut :
1. Bidang Agama dan Syariat Islam, antara lain :
a. Meningkatkan dan mempekuat hubungan yang selaras antara
manusia dengan Allah SWT dan hubungan antar manusia;
19
b. Membina kehidupan yang harmonis dalam lingkungan keluarga,
lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat;
c. Mempererat hubungan silaturrahmi dan kerukunan melalui
inplementasi ajaran Islam secara kaffah;
d. Pembinaan akhlak dan moral masyarakat melalui penyuluhan dan
penerangan, ceramah-ceramah agama, diskusi kelompok pengajian
dan menjelis taklim, serta pelibatan remaja mesjid dalam kegiatan
perayaan hari-hari besar Islam;
e. Memberantas praktek-praktek maksiat, perjudian dan minuman
keras, melalui pendekatan agamis dan dialogis dengan melibatkan
partisipasi aktif seluruh warga Kota Langsa seperti ulama, tokoh-
tokoh masyarakat, kelompok pemuda, kelompok pengajian,
mahasiswa/pelajar dan LSM disamping dukungan dari aparat penegak
hukum dan pihak berwenang lainnya;
f. Membudayakan busana muslim dan muslimah dalam kehidupan
sehari-hari;
g. Mengaktifkan shalat berjama’ah secara rutin dan meningkatkan
kemampuan membaca Al-Quranulkarim secara benar dan baik; dan
h. Terbinanya kerukunan antar ummat beragama dan salling
menhormati satu sama lain.
2. Bidang Ekonomi, antara lain :
a. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (sandang,
pangan dan perumahan);
b. Menjamin distribusi barang dan jasa yang aman dan lancar;
c. Menjamin kestabilan harga-harga terutama harga komoditi utama
(beras, tepung, minyak tanah dan sebagainya);
20
d. Memperluas kesempatan kerja terutama bagi keluarga miskin dan
pengangguran;
e. Mengefektifkan pemenfaatan potensi pajak dan retribusi sebagai
upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui analisis
dan perhitungan potensi PAD;
f. Meningkatkan produktivitas (nilai tambah) sektor-sektor ekonomi
(pertanian/perikanan, industri dan jasa) melalui penyediaan sarana
produksi, pendidikan dan latihan bagi para petani, nelayan, pengrajin
dan lainnya;
g. Menciptakan iklim investasi yang progresif dan kondusif (layak)
melalui kemudahan prosedural lewat pelayanan satu atap (one roof
service) terutama untuk pengembangan industri;
h. Menumbuhkembangkan minat investor lokal untuk berwirausaha
melalui pemberian kredit lunak untuk usaha kecil menengah serta
koperasi dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat;
i. Menciptakan kualitas produksi yang berstandarisasi (SII,ISO dan
sebagainya) serta penciptaan kesan produk (brand image) yang
positif;
j. Membina UKM dan koperasi yang berdaya guna dan bernilai guna
tinggi; dan
k. Memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang optimal di semua
sektor ekonomi untuk kepentingan ekonomi rakyat.
3. Bidang Sosial Budaya, antara lain :
a. Meningkatkan Kejar Paket A, dan bimbingan belajar non formal
lainnya dengan pelaksanaan pendidikan murah, maju dan
berkualitas;
21
b. Menuntaskan wajib belajar sembilan tahun (siswa drop out nol
persen) dengan pemberian bantuan paket belajar dan lainnya;
c. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pendidikan di semua
jenjang;
d. Menyempurkan kurikulum pada semua jenjang pendidikan umum dan
pendidikan agama dengan memberikan muatan lokal yang bernuansa
islami;
e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penduduk tentang
pengembangan dan pemenfaatan teknologi (internet, LAN, teknik
produksi dan sebagainya) terutama yang berhubungan dengan
pekerjaan masing-masing melalui pemberian diklat dan lainnya
(terutama untuk guru dan pegawai administrasi serta pelaku
ekonomi);
f. Mendukung dan menempatkan sepenuhnya para pemikir (innovator)
yang dapat menambah kemajuan pendidikan dan keterampilan
masyarakat dengan memberikan wadah dan sarana lainnya;
g. Meningkatkan peran guru dan dosen dalam membina siswa dan
mahasiswa dengan menanbah sarana dan prasarana pendidikan
dasar dan menengah serata perguruan tinggi (terutama fasilitas
laboratorium bahasa, komputer, internet, biologi, kimia, kebidanan,
penambahan/rehabilitasi gedung, buku bacaan, dan sebagainya),
serta melanjutkan pendidikan dosen ke strata 2 (S2) dan Strata 3
(S3);
h. Memberikan inentif bagi siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan
masyarakat lainnya yang berprestasi dalam memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia;
i. Menjalin kerjasama antara dunia pendidikan (terutama sekolah
kejuruan) dengan dunia kerja melalui sistem magang dan lainnya
22
baik di dalam maupundi luar negeri (seperti Malaysia, Singapore, dan
lainnya);
j. Memajukan pendidikan olahraga melalui pembinaan dan penyediaan
sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan
sekolah/akademi/perguruan tinggi serta pemberian insentif, sehingga
melahirkan atlet-atlet handal yang dapat berkiprah di tingkat provinsi
dan nasional, bahkan internasional;
k. Memahami Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) di
kalangan siswa lanjutan pertama dan menengah melalui penyuluhan
dan diklat dari rumah tangga (orang tua), lingkungan (desa), sekolah
(guru bimpen), an tokoh-tokoh masyarakat;
l. Menurunkan angka kematian balita (bawah lima tahun) khususnya
bayi (infant mortality rate) melalui pemberian pengetahuan bagi si
ibu dan keluarganya, pemberian imunisasi lengkap, serta menjaga
kebersihan lingkungan setempat;
m. Menurunkan angka gizi buruk dan meningkatkan kesehatan ibu,
anak, dan usia lanjut melalui pemberdayaan posyandu dengan
pemberian paket-paket bantuan peningkatan gizi (makanan
tambahan) dan lainnya;
n. Mencegah dan memberantas penyakit menular terutama yang
diakibatkan oleh nyamuk dan serangga lainnya dengan pemberian
penyuluhan dan penyemprotan secara rutin serta pengadaan air
bersih (PDAM) dan sanitasi lingkungan (jamban, selokan, rawa, dan
sebagainnya);
o. Mencegah penyakit menular seksual (sipilis, gonorrhoeae, HIV/AIDS
dan lainnya) melalui penyuluhan dan pemberdayaaan ketahanan
keluyarga;
p. Mensosialisasi pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala
kepada penduduk, dan terpeliharanya keseimbangan kerja dan
23
istirahat serta olahraga, sehingga angka harapan hidup tercapai lebih
lama (angka kesakitan/morbiditas menurun)
q. Meningkatkan peran petugas kesehatan (dokter, bidan, perawat) dan
tempat pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, pustu,
polindes, posyandu) melalui pemberian dan perbaikan sarana dan
prasarana kesehatan (gedung, mobiler, dan lain-lain) serta
pemberian tambahan insentif (financial dan non financial
incentive)dan upaya-upaya lainnya (mendatangkan dokterrrrrrsimal
mungkin);
r. Memberikan bantuan pengobatan gratis kepada keluarga miskin dan
orang-orang terlantar, anak yatim, dan korban konflik, serta
penyandang cacat melalui kerjasama dinas kesehatan dengan
instansi terkait (BAZIS) dan golongan berpendapatan tinggi;
s. Peningkatan rasa kepedulain yang tinggi terhadap lingkungan demi
terciptanya persatuan dan kesatuan masyarakat yang kokoh melalui
penyuluhan dan perlombaan;
t. Menjaga ketahanan budaya lokal seiring dengan masuknya budaya
asing melalui penggalakan acara-acara kebudayaan dan keagamaan;
u. Peningkatan rasa kepedulian dari golongan pendapatan tinggi (high
income group) terhadap golongan pendapatan rendah (kaum dhuafa,
anak yatim, koraban konflik, penyandang cacat, dan sebagainya)
melalui pemberdayaan BAZIS, diklat, dan sebagainya;
v. Pemenuhan alat-alat kontrasepsi untuk kalangan penduduk pra
keluarga sejahtera (pra KS) dan keluarga sejahtera I (KS I) melalui
subsidi dan bantuan langsung; dan
w. Memberikan perhatian khusus kepada peranan perempuan, baik
dalam keluarga maupun dalam masyarakat serta dalam proses
pembangunan sesuai dengan kodratnya, melalui
24
pemberdayaan/membekali perempuan dengan berbagai keterampilan
dan keahlian.
4. Bidang Infrastruktur, antara lain :
a. Pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, dan pelabuhan (kuala
langsa, dan TPI) serta drainase melalui peningkatan jumlah anggaran
pembangunan infrastruktur setiap tahunnya dalam anggaran
pemerintahan daerah;
b. Intensifikasi pembangunan kawasan industri khususnya di daerah
pelabuhan kuala Langsa sebagai pusat kegiatan ekonomi perikanan
dan kelautan yang handal melalui kerjasama dengan pihak ketiga
(investor lokal, nasional, dan asing);
c. Pembangunan kawasan kumuh (slamp area) menjadi kawasan
teratur dan indah (asri) melalui kerjasama pemerintah daerah dengan
masyarakat dan donatur;
d. Pembangunan dan peningkatan jaringan listrik, air, dan
telekomunikasi serta teknologi informasi melalui kerjasama
pemerintah daerah dengan BUMD/BUMN dan investor lainnya; dan
e. Peningkatan pembangunan sarana penunjang kegiatan ekonomi
antar daerah (wilayah) seperti jalan tembus melalui kerjasama
dengan pemerintah kabupaten lainnya (Aceh Timur).
5. Bidang Pemerintahan Umum, Politik, dan Hukum, antara lain :
a. Menjaga keamanan penduduk dari sisi kebakaran melalui
penambahan peralatan operasional pemadam kebakaran dan
pendidikan bagi petugas pemadam kebakaran;
25
b. Penegakan keamanan dan ketertiban umum yang telah diatur (UU,
qanun, dan sebagainya) melalui pemberian sanksi yang tegas dan
adil;
c. Peningkatan disiplin warga terhadap aturan-aturan dan norma-norma
yang berlaku dalam bermasyarakat dan bernegara melalui
penyuluhan dan proyek percontohan (pilot project) terutama perilaku
berlalu lintas dan membuang sampah;
d. Peningkatan pelayanan aparat pemerintah (PNS, POLRI, TNI)
terhadap masyarakat melalui peningkatan penyediaan kelengkapan
sarana dan prasarana serta insentif lainnya;
e. Pembaharuan aturan (Perda/Qanun) dan keputusan kepala daerah
yang telah usang, melalui konsolidasi internal antar instansi terkait;
f. Penguatan sumber daya manusia di bidang ketentraman dan
ketertiban umum yang seimbang melalui pengadaan kuantitas dan
kualitas SDM; dan
g. Peningkatan kesadaran masyarakat akan perda/qanun yang berlaku
serta tidak adanya back up dari oknum terhadap kegiatan yang
melanggar peraturan daerah/qanun, kepatuahan masyarakat yang
tinggi (terutama pedagang kaki lima), anti narkoba dan lainnya
melalui penyuluhan insentif dan penerapan sanksi tegas
Untuk melengkapi strategi di atas diperlukan beberapa
faktor pendukung sebagai berikut :
a. Kesatuan dan Kerukunan Sosial
Faktor ini diperluksn guna mewujudkan pandangan yang
sama terhadap visi dan misi yang telah ditentukan. Dengan ini,
diharapkan lahirnya sikap yang searah mulai dari aparatur
pemerintahan (eksekutif), legislatif, alim ulama, tokoh
26
masyarakat, sehingga apa yang telah dicanangkan dalam visi dan
misi dapat terlaksana dengan bail.
b. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Untuk ini, salah satu cara yang ditempuh adalah membuat
perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)
lebih difokuskan kepada peningkatan pembangunan
perekonomian secara merata. Dengan ini, diharapkan tumbuh
kembangnya seluruh sektor ekonomi rakyat yang mendukung
pertumbuhan ekonomi daerah.
c. Penegakan Hukum
Hukum merupakan norma yang mendidik warga negara
untuk selalu berlaku sportif dan positif dalam setiap bidang
kehidupan sehari-hari. Selain itu, hukum dipandang sebagai alat
untuk membendung sifat dan perilaku negatif bagi semua pihak
tanpa kecuali. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tepat dan
adil sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya
pembangunan daerah di segala bidang.
d. Kemampuan Keuangan Daerah
Upaya-upaya untuk meningkatkan Sumber pendapatan Asli
Daerah (PAD) sangat diperlukan sesuai dengan undang-undang
tentang pajak dan retribusi daerah. Selain itu, perlu diupayakan
peningkatan dana perimbangan dengan memperhatikan
kebutuhan serta aspirasi yang timbul dalam masyarakat.
27
e. Pengawasan dan Hasil Pemeriksaan
Hal ini akan diwujudkan melalui peningkatan peran dan
fungsi aparatur pengawasan, pengambilan tindakan atas setiap
temuan pemeriksaan yang sesuai dengan aturan hukum yang
berlaku, serta memberikan wewenang penuh bagi badan
pengawas untuk melakukan pengawasan.
C. Prioritas Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah dilakukan mengingat ketersediaan
sumber daya yang dimiliki daerah sangat terbatas dan juga ditambah
dengan krisis multidimensi yang terjadi sehingga perlu ditetapkan prioritas
Pembangunan Daerah yang mengarah pada rencana tindakan pemecahan
permasalahan sebagai implementasi dan menjaga sinergitas kebijakan yang
diterapkan oleh daerah. Adapun untuk lebih jelasnya, Prioritas dan
Pembangunan Daerah Kota Langsa dapat dilihat pada berikut ini :
1. Bidang Agama dan Syariat Islam, antara lain :
a. Pembinaan akhlak dan moral masyarakat melalui penyuluhan dan
penerangan, ceramah-ceramah agama, diskusi kelompok pengajian
dan majelis taklim, serta pelibatan remaja masjid dalam kegiatan
perayaan hari-hari besar islam;
b. Memberantas praktek-praktek maksiat, perjudian, dan minuman
keras, melalui pendekatan agamis dan dialogis dengan melibatkan
partisipasi aktif seluruh warga Kota Langsa seperti ulama, tokoh-
tokoh masyarakat, kelompok pemuda, kelompok pengajian,
28
mahasiswa/pelajar, dan LSM, di samping dukungan dari aparat
penegak hukum dan pihak berwenang lainnya;
c. Membudayakan busana muslim dan muslimat, dalam kehidupan
sehari-hari;
d. Membina kerukunan antar ummat beragama dan saling menghormati
satu sama lain.
2. Bidang Ekonomi, antara lain :
a. Menjamin distribusi barang dan jasa yang aman dan lancar;
b. Mengefektifkan pemanfaatan potensi pajak dan retribusi sebagai
upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui analisis dan
perhitungan potensi PAD;
c. Meningkatkan produktivitas (nilai tambah) sektor-sektor ekonomi
(pertanian/perikanan, industri, dan jasa) melalui penyediaan sarana
produksi, pendidikan dan latihan bagi para petani, nelayan, pengrajin,
dan lainnya;
d. Membina UKM dan koperasi yang berdaya guna dan bernilai guna
tinggi;dan
e. Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang optimal di semua
sektor ekonomi untuk kepentingan untuk kepentingan ekonomi
rakyat
3. Bidang Sosial Budaya, antara lain :
a. Meningkatkan kejar paket A, dan bimbingan belajar non formal
lainnya;
b. Menuntaskan wajib belajar sembilan tahun (siswa drop out nol
persen) dengan pemberian bantuan paket belajar dan lainnya;
29
c. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pendidikan di semua
jenjang;
d. Menyempurnakan kurikulum pada semua jenjang pendidikan umum
dan pendidikan agama dengan memberikan muatan lokal yang
bernuansa islami;
e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penduduk tentang
pengembangan dan pemanfaatan teknologi (internet, LAN, teknik,
produksi, dan sebagainya) terutama yang berhubungan dengan
pekerjaan masing-masing melalui pemberian diklat dan lainnya
(terutama untuk guru dan pegawai administrasi serta pelaku
ekonomi);
f. Mendukung dan menempatkan sepenuhnya para pemikir (innovator)
yang dapat menambah kemajuan pendidikan dan keterampilan
masyarakat dengan memberikan wadah dan sarana lainnya;
g. Meningkatkan peran guru dan dosen dalam membina siswa dan
mahasiswa dengan menanbah sarana dan prasarana pendidikan
dasar dan menengah serata perguruan tinggi (terutama fasilitas
laboratorium bahasa, komputer, internet, biologi, kimia, kebidanan,
penambahan/rehabilitasi gedung, buku bacaan, dan sebagainya),
serta melanjutkan pendidikan dosen ke strata 2 (S2) dan Strata 3
(S3);
h. Memberikan inentif bagi siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan
masyarakat lainnya yang berprestasi dalam memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia;
i. Menjalin kerjasama antara dunia pendidikan (terutama sekolah
kejuruan) dengan dunia kerja melalui sistem magang dan lainnya
baik di dalam maupundi luar negeri (seperti Malaysia, Singapore, dan
lainnya);
30
j. Memajukan pendidikan olahraga melalui pembinaan dan penyediaan
sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan
sekolah/akademi/perguruan tinggi serta pemberian insentif, sehingga
melahirkan atlet-atlet handal yang dapat berkiprah di tingkat provinsi
dan nasional, bahkan internasional;
k. Memahami Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) di
kalangan siswa lanjutan pertama dan menengah melalui penyuluhan
dan diklat dari rumah tangga (orang tua), lingkungan (desa), sekolah
(guru bimpen), an tokoh-tokoh masyarakat;
l. Menurunkan angka kematian balita (bawah lima tahun) khususnya
bayi (infant mortality rate) melalui pemberian pengetahuan bagi si
ibu dan keluarganya, pemberian imunisasi lengkap, serta menjaga
kebersihan lingkungan setempat;
m. Menurunkan angka gizi buruk dan meningkatkan kesehatan ibu,
anak, dan usia lanjut melalui pemberdayaan posyandu dengan
pemberian paket-paket bantuan peningkatan gizi (makanan
tambahan) dan lainnya;
n. Mencegah dan memberantas penyakit menular terutama yang
diakibatkan oleh nyamuk dan serangga lainnya dengan pemberian
penyuluhan dan penyemprotan secara rutin serta pengadaan air
bersih (PDAM) dan sanitasi lingkungan (jamban, selokan, rawa, dan
sebagainnya);
o. Mencegah penyakit menular seksual (sipilis, gonorrhoeae, HIV/AIDS
dan lainnya) melalui penyuluhan dan pemberdayaaan ketahanan
keluyarga;
p. Mensosialisasi pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala
kepada penduduk, dan terpeliharanya keseimbangan kerja dan
istirahat serta olahraga, sehingga angka harapan hidup tercapai lebih
lama (angka kesakitan/morbiditas menurun)
31
q. Meningkatkan peran petugas kesehatan (dokter, bidan, perawat) dan
tempat pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, pustu,
polindes, posyandu) melalui pemberian dan perbaikan sarana dan
prasarana kesehatan (gedung, mobiler, dan lain-lain) serta
pemberian tambahan insentif (financial dan non financial
incentive)dan upaya-upaya lainnya (mendatangkan dokterrrrrrsimal
mungkin);
r. Memberikan bantuan pengobatan gratis kepada keluarga miskin dan
orang-orang terlantar, anak yatim, dan korban konflik, serta
penyandang cacat melalui kerjasama dinas kesehatan dengan
instansi terkait (BAZIS) dan golongan berpendapatan tinggi;
s. Peningkatan rasa kepedulain yang tinggi terhadap lingkungan demi
terciptanya persatuan dan kesatuan masyarakat yang kokoh melalui
penyuluhan dan perlombaan;
t. Menjaga ketahanan budaya lokal seiring dengan masuknya budaya
asing melalui penggalakan acara-acara kebudayaan dan keagamaan;
u. Peningkatan rasa kepedulian dari golongan pendapatan tinggi (high
income group) terhadap golongan pendapatan rendah (kaum dhuafa,
anak yatim, koraban konflik, penyandang cacat, dan sebagainya)
melalui pemberdayaan BAZIS, diklat, dan sebagainya;
v. Pemenuhan alat-alat kontrasepsi untuk kalangan penduduk pra
keluarga sejahtera (pra KS) dan keluarga sejahtera I (KS I) melalui
subsidi dan bantuan langsung; dan
w. Memberikan perhatian khusus kepada peranan perempuan, baik
dalam keluarga maupun dalam masyarakat serta dalam proses
pembangunan sesuai dengan kodratnya, melalui
pemberdayaan/membekali perempuan dengan berbagai keterampilan
dan keahlian.
32
4. Bidang Infrastruktur, antara lain :
a. Pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, dan pelabuhan (kuala
langsa, dan TPI) serta drainase melalui peningkatan jumlah anggaran
pembangunan infrastruktur setiap tahunnya dalam anggaran
pemerintahan daerah;
b. Intensifikasi pembangunan kawasan industri khususnya di daerah
pelabuhan kuala Langsa sebagai pusat kegiatan ekonomi perikanan
dan kelautan yang handal melalui kerjasama dengan pihak ketiga
(investor lokal, nasional, dan asing);
c. Pembangunan kawasan kumuh (slamp area) menjadi kawasan
teratur dan indah (asri) melalui kerjasama pemerintah daerah dengan
masyarakat dan donatur;
d. Pembangunan dan peningkatan jaringan listrik, air, dan
telekomunikasi serta teknologi informasi melalui kerjasama
pemerintah daerah dengan BUMD/BUMN dan investor lainnya; dan
e. Peningkatan pembangunan sarana penunjang kegiatan ekonomi
antar daerah (wilayah) seperti jalan tembus melalui kerjasama
dengan pemerintah kabupaten lainnya (Aceh Timur).
5. Bidang Pemerintah Umum, Politik dan Hukum, antara lain :
a. Menjaga keamanan penduduk dari sisi kebakaran melalui
penambahan peralatan operasional pemadam kebakaran dan
pendidikan bagi petugas pemadam kebakaran;
b. Penegakan keamanan dan ketertiban umum yang telah diatur (UU,
qanun, dan sebagainya) melalui pemberian sanksi yang tegas dan
adil;
33
c. Peningkatan disiplin warga terhadap aturan-aturan dan norma-norma
yang berlaku dalam bermasyarakat dan bernegara melalui
penyuluhan dan proyek percontohan (pilot project) terutama perilaku
berlalu lintas dan membuang sampah;
d. Peningkatan pelayanan aparat pemerintah (PNS, POLRI, TNI)
terhadap masyarakat melalui peningkatan penyediaan kelengkapan
sarana dan prasarana serta insentif lainnya;
e. Pembaharuan aturan (Perda/Qanun) dan keputusan kepala daerah
yang telah usang, melalui konsolidasi internal antar instansi terkait;
f. Penguatan sumber daya manusia di bidang ketentraman dan
ketertiban umum yang seimbang melalui pengadaan kuantitas dan
kualitas SDM; dan
g. Peningkatan kesadaran masyarakat akan perda/qanun yang berlaku
serta tidak adanya back up dari oknum terhadap kegiatan yang
melanggar peraturan daerah/qanun, kepatuahan masyarakat yang
tinggi (terutama pedagang kaki lima), anti narkoba dan lainnya
melalui penyuluhan insentif dan penerapan sanksi tegas.
37
BAB III
URUSAN DESENTRALISASI
A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI
1. Anggaran, Realisasi Dan Pelaksana Urusan Wajib
Pemerintah Kota Langsa dalam rangka pelaksanaan urusan
wajib, didukung oleh 29 (dua puluh sembilan) Satuan Kerja
Perangkat Kota (SKPK) yang berfungsi sebagai pelaksana
kebijakan. Sementara itu, anggaran yang dialokasikan terealisasi
sebesar Rp. 389.017.069.665,56, atau sebesar 91,92% dari target
yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 423.227.265.790,00
POSISI BELANJA URUSAN WAJIB PEMERINTAH KOTA LANGSA
TAHUN ANGGARAN 2012
Selanjutnya, komposisi belanja dalam pelaksanaan Urusan
Wajib Pemerintah Kota Langsa pada tahun 2012, dapat dijabarkan
sebagai berikut :
PenghematanBelanja
34.210.196.134,448%
Realisasi Belanja389.017.069.665,5
692%
Realisasi BelanjaPenghematan Belanja
38
39
40
41
2. Anggaran, Realisasi dan Pelaksana urusan Pilihan
Dalam pelaksanaan urusan pilihan, pemerintah Kota Langsa
didukung oleh 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang
berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Sementara itu anggaran
yang dialokasikan terealisasi sebesar Rp. 16.321.178522,00 atau
sebesar 97,66% dari targret yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.
16.712.628.818,00
POSISI BELANJA URUSAN PILIHAN PEMERINTAH KOTA LANGSA
TAHUN ANGGARAN 2012
Selanjutnya, komposisi belanja dalam pelaksanaan Urusan
Pilihan Pemerintah Kota Langsa pada tahun 2012, dapat dijabarkan
sebagai berikut :
PenghematanBelanja
391.450.2962%
Realisasi Belanja16.321.178.522
98%
Realisasi BelanjaPenghematan Belanja
42
43
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Langsa meliputi
sekretariat, Badan, Dinas, Kantor, RSUD dan Kecamatan, dengan
Penjabaran sebagai berikut :
Sekretariat terdiri dari Sekretariat DPRK dan Sekretariat
Daerah. Sekretariat daerah meliputi 9 (Sembilan) Bagian dan
dipimpin oleh seorang Sekretaris daerah serta dibantu oleh 3 (Tiga)
orang Asisten yang masing-masing membawahi tiga bagian,
dengan penjabaran sebagai berikut :
a. Asisten pemerintahan membawahi 3 (Tiga) Bagian yaitu :
(1). Bagian Pemerintahan Umum
(2). Bagian Hukum
(3). Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
b. Asisten Keistimewaan Aceh, pembangunan dan ekonomi
membaahi 3 (Tiga) Bagian yaitu :
(1). Bagian Keistimewaan Aceh
(2). Bagian Administrasi Pembangunan
(3). Bagian Perekonomian
c. Asisten Asisten Administrasi umum membawahi 3 (Tiga)
Bagian yaitu :
(1). Bagian Umum
(2). Bagian Organisasi dan Kepegawaian
(3). Bagian Hubungan Masyarakat
44
Penjabaran Badan meliputi sebagai berikut :
1) Badan Inspektorat
2) Badan perencanaan Pembangunan daerah
3) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
4) Badan Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana
5) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
6) Badan Pemberdayaan Masyarakat
7) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penjabaran dinas meliputi sebagai berikut :
1) Dinas Pendidikan
2) Dinas Kesehatan
3) Dinas Pekerjaan Umum
4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6) Dinas sosial, tenaga kerja dan Mobilitas Penduduk
7) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
8) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA)
9) Dinas Syariat Islam
10) Dinas kelautan, Perikanan dan Pertanian
11) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1 (satu) Unit RSUD
Penjabaran Kantor meliputi sebagai berikut :
1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
3) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T)
4) Komisi Pemilihan Umum
45
Penjabaran Kecamatan meliputi sebagai berikut :
1) Kecamatan Langsa Kota
2) Kecamatan Langsa Barat
3) Kecamatan Langsa Timur
4) Kecamatan Langsa Lama
5) Kecamatan Langsa Baro
Lebih lanjut, jumlah personil PNS yang tersebar diseluruh
SKPD Pemerintah Kota Langsa Sebanyak 4.646 Orang dengan
klasifikasi tenaga Struktural sebanyak 481 Orang dan tenaga
Fungsional sebanyak 2.813 Orang.
KOMPOSISI JUMLAH PNS PEMERINTAH KOTA LANGSABERDASARKAN TENAGA FUNGSIONAL DAN
STRUKTURALTAHUN ANGGARAN 2012
Sementara itu, jumlah personil PNS Pemerintah Kota
Langsa berdasarkan jenis kelamin, yaitu Laki-laki sebanyak 1.667
Orang dan perempuan sebanyak 2.813 Orang.
Struktural48115%
Fungsional2.81385%
FungsionalStruktural
46
KOMPOSISI JUMLAH PNS PEMERINTAH KOTA LANGSA
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
TAHUN ANGGARAN 2012
Penjabaran jumlah PNS pemerintah Kota Langsa secara
lebih rinci dapat dilihat pada lembar Lampiran pelaporan ini.
B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
1. Bidang Pendidikan
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Pendidikan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun
Anggaran 2012 adalah sebanyak 7 (Tujuh) Program dan 42
(empat puluh dua) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya
dapat dijabarkan sebagai berikut :
a.1. Dinas Pendidikan
P erempuan2.97964%
Laki -Laki1.66736%
Laki-LakiPerempuan
47
Pelaksanaan program sebanyak 6 unit
Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 41 unit
a.2. Sekretariat Daerah
Pelaksanaan program sebanyak 1 unit
Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 1 unit
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal
pada urusan pendidikan dapat kami uraikan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja KunciCapaian
Kinerja
a. Pendidikan Usia Dini 32,70%
b.Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf
(tidak buta aksara)71,09%
c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 98,65%
d. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 72,69%
e.Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket C 59,60%
f. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,13%g. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,03%h. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0,19%i. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 97,35%
48
j. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 87,36%k. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 69,55%
l.Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke
SMP/MTs 67,39%
n.Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA83,67,13%
o. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 71,16%
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Pendidikan adalah Dinas Pendidikan yang
sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap
pelaksanaan bidang tersebut.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai
laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang
Pendidikan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar
49
Rp.166.261.671.120,00 dan terealisasi sebesar Rp.
164.561.143.816,00 Atau sebesar 98,98%. Sementara itu
realisasi belanja urusan wajib bidang pendidikan terhadap total
realisasi belanja daerah adalah sebesar 38,61%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib
bidang pendidikan berdasarkan program dan kegiatan dapat
dijabarkan sebagai berikut :
50
TABEL
51
TABEL
52
53
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan
dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) Yng kemudian di tuangkan kembali kedalam
RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan
rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan
menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun
anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana
Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA
SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan
yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan
Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat
(MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya
memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
desentarlisasi berdasarkan urusan wajib dan Urusan pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Pendidikan masih dipandang belum optimal (penilaian
objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan
ketersediaan laboratorium bidang studi pada setiap sekolah
yang belum mencukupi.
54
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang
Pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan
program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adakoordinasi terhadap SKPD
terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
aparatur.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan baik pada
tingkat SD, SMP maupun SMA dan Sederajat
Solusi yang digunakan adalah secara bertahap
meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan
pada setiap jenjang pendidikan.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
55
2. Bidang kesehatan
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Kesehatan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun
Anggaran 2012 adalah sebanyak 12 (dua belas) program dan 42
(tiga puluh delapan) kegiatan, dengan alokasi penempatannya
dapat dijabarkan sebagai berikut :
a.1. Dinas Kesehatan
Pelaksanaan program sebanyak 7 unit
Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 20 unit
a.2. Rumah Sakit Umum Daerah
Pelaksanaan program sebanyak 5 unit
Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 22 unit
Untuk selanjutnya, penjabaran program dan kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanana Minimal
Pada Tahun 2012 jumlah RSUD yang berada dalam
wilayah kota Langsa sebanyak 1 unit dengan luas area
mencapai 35.800 M2, Klasifikasi dan jumlah ruang rawat inap
pada RSUD kota langsa dapat dilihat sebagai berikut :
56
KLASIFIKASI DAN JUMLAH RUANG RAWAT INAP
RSUD KOTA LANGSA TAHUN 2012
NOKLASIFIKASI
RUANG RAWAT INAP
JUMLAH
(KAMAR)KET
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ruang Kelas Utama A (Super VIP)
Ruang Kelas Utama B
Ruang ICU
Ruang ICCU
Ruang Bersalin (Kramzal)
Ruang Neotetanus
Ruang VIP
Ruang Kelas I A
Ruang Kelas I B
Ruang Anak
RPBA
RPBB
Ruang THT-Mata
Ruang Kelas II
Ruang Kelas III Pria
Ruang Kelas III wanita
7
14
3
1
10
1
4
6
5
8
6
7
11
7
5
6
7 TT
14 TT
6 TT
5 TT
33 TT
9 Inkb 22 Box
4 TT
12 TT
10 TT
25 TT
24 TT
25 TT
22 TT
25 TT
28 TT
34 TT
JUMLAH 101
Sementara itu, dokter yang tersedia pada RSUD Kota
langsa adalah sebanyak 48 Orang, pencatatan jenis penyakit yang
ditangani pada tahun 2012 setidaknya sebanyak 6 jenis penyakit,
berikut penjabarannya.
57
DOKTER YANG TERSEDIA PADA RSUD KOTA LANGSA
TAHUN 2012
NO KLASIFIKASI JENIS DOKTERJUMLAH(Orang)
KET
1 2 3 4
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
10.11.12.13.14.15.16.
Dokter BedahDokter anakDokter KandunganDokter JantungDokter Kulit-kelaminDokter RadiologiDokter ParuDokter THTDokter MataDokter Internist (Penyakit Dalam)Dokter JiwaDokter Neorologi (Saraf)Dokter AnastesiDokter Patologi KlinikDokter GigiDokter Umum
24311112242211516
Part TimePart Time+PPDS
Part Time
JUMLAH 48
58
KLASIFIKASI JENIS PENYAKIT YANG DITANGANI PADA
TAHUN 2012
NO KLASIFIKASI JENIS PENYAKIT JUMLAH KET
1 2 3 4
1.2.3.4.5.6.
DBDMalariaTB. ParuKustaDiareHIV/AIDS
1719
317-
11642
JUMLAH 1663
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
urusan kesehatan dapat kami uraikan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100%b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompentensikebidanan
89,34%
c. Cakupan desa/kelurahan Universitas ChilImmunization (UCI) 34,85%
d. Cakupan balita gizi buruk mendapatperawatan 100%
e. Cakupan penemuan dan penangananpenderita penyakit TBC BTA 59,97%
f. Cakupan penemuan dan penangananpenderita penyakit DBD 100,00%
g. Cakupan pelayananan kesehatan rujukanmasyarakat miskin 15,79%
h. Cakupan kunjungan bayi 89,67%
59
c. Satuan Kerja Perangkat daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat daerah penyelenggara urusan
wajib bidang kesehatan sebanyak 2 SKPD, yaitu :
1. Dinas Kesehatan
2. Rumah Sakit Umum Daerah
SKPD yang bertindak sebagai penanggung jawab
pelaksanaan Bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan serta
Rumah Sakit Umum Daerah bertindak sebagai mitra kerja
dengan pelaksanaannya mencakup pelayanan teknis kesehatan
kepada masyarakat.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada lampiran daftar Jumlah Pegawai
laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi
Alokasi Anggaran Belanja urusan Wajib Bidang Kesehatan
pada tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.
79.545.156.178,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.645.385.479,-
atau 77,50%. Sementara itu realisasi belanja Urusan Wajib
Bidang Kesehatan terhadap total realisasi belanja daerah adalah
sebesar 14.46%.
60
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib
bidang kesehatan berdasarkan program dan kegiatan dapat
dijabarkan sebagai berikut :
61
TABEL
62
63
TABEL
64
f. Proses Perencanaan pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan
dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) Yng kemudian di tuangkan kembali kedalam
RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan
rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan
menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun
anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana
Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA
SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan
yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan
Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat
(MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya
memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
desentarlisasi berdasarkan urusan wajib dan Urusan pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Kesehatan masih dipandang belum optimal (penilaian
objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan
ketersediaan ruang rawat inap pada RSUD yang belum
mencukupi, mengingat masyarakat kabupaten aceh timur dan
Aceh Tamiang masih merujuk kesehatan mereka kepada RSUD
kota Langsa.
65
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang
Kesehatan dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan
program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi
terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
aparatur.
4. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih belum
memadai.
Solusi yang digunakan adalah penambahan sarana dan
prasarana medis maupun non medis secara bertahap.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
66
3. Bidang Pekerjaan Umum
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Langsa pada Tahun
Anggaran 2012 adalah sebanyak 8 (delapa) Program dan 23
(Dua puluh tiga) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya
pada Dinas Pekerjaan Umum.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
urusan Pekerjaan Umum dapat kami uraikan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Panjang jalan kota dalam kondisi baik 81,35%c. Rumah tangga bersanitasi 88,42%d. Kawasan kumuh 15,00%
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum
yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap
pelaksanaan bidang tersebut.
67
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai
laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang
Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar
Rp. 20.933.054.076,- dan terealisasi sebesar Rp.
20.210.951.640,- Atau sebesar 96.55%. Sementara itu realisasi
belanja urusan wajib bidang pekerjaan Umum terhadap total
realisasi belanja daerah adalah sebesar 4,74%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib
bidang pekerjaan umum berdasarkan program dan kegiatan
dapat dijabarkan sebagai berikut :
68
69
TABEL
70
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Pekerjaan
Umum dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali
kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD
berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun
anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap
satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam
RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya
menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat
Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada
penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap
tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya
memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
desentarlisasi berdasarkan urusan wajib dan Urusan pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Pekerjaan Umum masih dipandang belum optimal
(penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait
dengan laboratorium serta alat penunjang teknis pengukuran
pada Dinas Pekerjaan Umum.
71
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang
Pekerjaan umum dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan
program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adakoordinasi terhadap SKPD
terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
72
4. Bidang Perumahan
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Perumahan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun
Anggaran 2012 adalah sebanyak 3 (tiga) Program dan 19
(sembilan belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Urusan Perumahan dapat kami uraikan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Rumah tangga penggunaan air bersih 18,19%
b. Lingkungan pemukiman kumuh 15,00%
c. Rumah layak huni 85,22%
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Perumahan adalah kantor Pemadam Kebakaran
dan Penanggulangan Bencana yang sekaligus bertindak sebagai
penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang tersebut.
73
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai
laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang
Perumahan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.
7.692.705.142,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.264.662.349,-
atau sebesar 94,44%. Sementara itu realisasi belanja urusan
wajib bidang perumahan terhadap total realisasi belanja daerah
adalah sebesar 1,70%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib
bidang perumahan berdasarkan program dan kegiatan dapat
dijabarkan sebagai berikut :
74
75
TABEL
76
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan
dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) Yng kemudian di tuangkan kembali kedalam
RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan
rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan
menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun
anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana
Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA
SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan
yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan
Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat
(MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya
memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
desentarlisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Perumahan dipandang belum optimal (penilaian
objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan
jumlah armada pemadam kebakaran yang belum mencukupi
pada kantor pemadam Kebakaran dan penanggulangna
Bencana.
77
h. Permasalahan dan Solusi
1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan
program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adakoordinasi terhadap SKPD
terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
78
5. Bidang Perencanaan Pembangunan
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Langsa
pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 11 (sepuluh)
Program dan 33 (tiga puluh tiga) Kegiatan, dengan alokasi
penempatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :
a.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Program sebanyak 10 unit
Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 30 unit
b.2. Sekretaris Daerah
Pelaksanaan Program sebanyak 1 unit
Pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 unit
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal
pada Urusan Perencanaan Pembangunan dapat kami uraikan
sebagai berikut :
79
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yangtelah ditetapkan dengan PERDA
Ada
b. Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMDyang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
Ada
c. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yangtelah ditetapkan dengan PERKADA
Ada
d. Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD 100%
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan daerah adalah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Sekretariat
Daerah sebagai mitra kerja dengan pelaksanaanya mencakup
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan.
Sementara itu, bagian kerja dari pada struktur
organisasi Sekretariat daerah yang menjadi mitra pelaksanaan
urusan wajib bidang perencanaan pembangunan Daerah
adalah Bagian Administrasi Pembangunan.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai
Laporan ini.
80
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang
Perencanaan pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2011
adalah sebesar Rp. 5.442.467.685,- dan terealisasi sebesar Rp.
5.030.796.184,- atau sebesar 92,78%. Sementara itu realisasi
belanja urusan wajib bidang perencanaan pembanguanan
daerah terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar
1,18%
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib
bidang perencanaan pembangunan daaerah berdasarkan
program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :
81
82
TABEL
83
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di
tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD.
RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama
lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD
dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut
kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak
hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat
Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada
penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap
tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya
memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Perencanaan pembangunan daerah masih dipandang
belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu,
diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data
dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan
jumlah aparatur.
84
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dijabarkan sebagai
berikut :
1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan
program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi
terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
aparatur.
4. Penerapan Dokumen Perencanaan pada SKPD belum
optimal.
Solusi yang digunakan adalah sinkronisasi dokumen
perencanaan pada SKPD terhadap Dokumen
Perencanaan Jangka Panjang, Menengah, dan
Tahunan.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
85
6. Bidang Perhubungan
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Perhubungan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun
Anggaran 2011 adalah sebanyak 5 (lima) Program dan 19
(sembilan belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Urusan Perhubungan dapat kami uraikan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Angkutan darat 12,00%
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Perhubungan adalah Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika yang sekaligus bertindak sebagai
penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang tersebut.
86
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai
Laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang
Perhubungan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.
2.774.589.634,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.745.740.693,-
atau sebesar 98,96%. Sementara itu realisasi belanja urusan
wajib bidang perhubungan terhadap total realisasi belanja
daerah adalah sebesar 0,64%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan
wajib bidang perhubungan berdasarkan program dan kegiatan
dapat dijabarkan sebagai berikut :
87
88
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan
dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) Yng kemudian di tuangkan kembali kedalam
RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan
rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan
menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun
anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana
Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA
SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan
yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan
Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat
(MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya
memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
desentarlisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Perhubungan dipandang belum optimal (penilaian
objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan
lokasi pelayanan Uji kelayakan Kendaraan (KIR) kepada
angkutan yang belum memenuhi standar.
89
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang
perhubungan dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan
program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adakoordinasi terhadap SKPD
terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
aparatur.
4. Keterbatasan sarana dan Prasarana pelayanan Bidang
Perhubungan.
Solusi yang digunakan adalah peningkatan sarana dan
prasarana secara bertahap.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
90
7. Bidang Lingkungan Hidup
a. Program dan kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Langsa pada Tahun
Anggaran 2011 adalah sebanyak 5 (lima) Program dan 21 (dua
puluh satu) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada
Badan Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pertamanan.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal
pada urusan Lingkungan Hidup dapat kami uraikan sebagai
berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Penanganan sampah 20,15%
b. Kebersihan 100%
c. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan
amdal
00%
d. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan
penduduk
0,05%
e. Penegakan hukum lingkungan 00%
91
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Lingkungan hidup adalah Badan Lingkungan
Hidup, kebersihan dan Pertamanan yang sekaligus bertindak
sebagai penanggung jawab terhadap bidang tersebut.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai
laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang
lingkungan hidup pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar
Rp. 15.176.111.578,- dan terealisasi sebesar Rp.
14.981.555.820,- atau sebesar 98,72%. Sementara itu realisasi
belanja urusan wajib bidang lingkungan hidup terhadap total
realisasi belanja daerah adalah sebesar 3,51%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib
bidang lingkungan hidup berdasarkan program dan kegiatan
dapat dijabarkan sebagai berikut :
92
93
TABEL
94
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang lingkungan
hidup dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah) Yng kemudian di tuangkan kembali
kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD
berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun
anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap
satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam
RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya
menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat
Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada
penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap
tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya
memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
desentarlisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang lingkungan hidup dipandang belum optimal (penilaian
objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan
jumlah armada pengangkut sampah yang belum mencukupi.
95
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang
lingkungan hidup dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan
program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adakoordinasi terhadap SKPD
terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
aparatur.
4. Keterbatasan sarana dan Prasarana persampahan.
Solusi yang digunakan adalah peningkatan sarana dan
prasarana persampahan secara bertahap.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
96
8. Bidang Pertanahan
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Pertanahan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun
Anggaran 2012 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu)
Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Sekretariat
Daerah.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
urusan Pertanahan dapat kami uraikan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Luas lahan bersetifikat 65,10%
b. Penyediaan kasus tanah negara -
c. Penyelesaian ijin lokasi 100%
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Pertanahan adalah sekretariat daerah Bagian
Pemerintahan Umum subbag pertanahan dan penataan wilayah
yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab terhadap
bidang tersebut.
97
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai
laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang
Pertanahan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.
516.487.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 442.360.820,- atau
sebesar 86,65%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib
bidang pertanahan terhadap total realisasi belanja daerah
adalah sebesar 0,10%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib
bidang Pertanahan berdasarkan program dan kegiatan dapat
dijabarkan sebagai berikut :
98
99
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanahan
dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) Yng kemudian di tuangkan kembali kedalam
RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan
rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan
menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun
anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana
Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA
SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan
yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan
Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat
(MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya
memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
desentarlisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan..
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang pertanahan dipandang belum optimal (penilaian
objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan
pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak
sebanding dengan penambahan aparatur.
100
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang
pertanahan dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan
program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan
kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah koordinasi terhadap
SKPD terkait.
d. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
9. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
101
1. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Kota Langsa
pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 3 (tiga) Program
dan 13 (tiga belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya
pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
2. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat kami uraikan
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Kepemilikan KTP 74,40%
b. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000penduduk
24,63Per 1.000
c. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah
102
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Kependudukan dan catatan sipil adalah Dinas
Kependudukan dan catatan sipil yang sekaligus bertindak
sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang
tersebut.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai
Laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang
Kependudukan dan catatan sipil pada Tahun Anggaran 2011
adalah sebesar Rp. 2.784.592.365,- dan terealisasi sebesar Rp.
2.628.748.565 atau sebesar 94,40%. Sementara itu realisasi
belanja urusan wajib bidang Kependudukan dan catatan sipil
terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,62%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib
bidang Kependudukan dan catatan sipil berdasarkan program
dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :
103
104
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang
Kependudukan dan catatan sipil dimulai dari penjabaran RPJMD
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yng
kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana
Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan
kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman
kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang
dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD.
RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan
tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang
tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat
(MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya
memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
desentarlisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Kependudukan dan catatan sipil dipandang belum
optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya
terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler
perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah
Aparatur.
105
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang
Kependudukan dan catatan sipil dapat dijabarkan sebagai
berikut :
1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan
program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah koordinasi terhadap SKPD
terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
106
10. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah
sebanyak 6 (enam) Program dan 18 (delapan belas) Kegiatan,
dengan alokasi penempatannya pada Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dapat kami uraikan sebagai berikut:
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Pertisipasi perempuan di lembaga pemerintah 13,84%
b. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahunkeatas
98,88%
c. Partisipasi angkatan kerja perempuan 67,51%
107
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab
terhadap pelaksanaan bidang tersebut.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai
Laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun
Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 3.206.332.724,- dan
terealisasi sebesar Rp. 3.147.547.960,- atau sebesar
98,17,62%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap
total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,73%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib
bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai
berikut :
108
109
110
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimulai dari
penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah) Yng kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA
(Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana
program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi
pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran
yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja)
SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD,
akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang
tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat
(MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya
memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang)
yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan
data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan
penambahan jumlah Aparatur.
111
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat
dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan
program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi
terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
112
11. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pemerintah
Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 2
(dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan, dengan alokasi
penempatannya pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat kami
uraikan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Prevalensi peserta KB aktif 73,40%
b. Rasio Petugas Lapangan KB/penyuluh KB(PLKB/PKB) disetiap Desa/Kelurahan
0,26%
113
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera
adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab
terhadap pelaksanaan bidang tersebut.
c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai
Laporan ini.
d. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Tahun Anggaran 2012
adalah sebesar Rp. 695.067.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
676.607.000,- atau sebesar 97,34%. Sementara itu realisasi
belanja urusan wajib bidang Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar
0,15%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib
bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berdasarkan
program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :
114
115
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera dimulai dari penjabaran
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yng
kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana
Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan
kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman
kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang
dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD.
RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan
tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang
tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat
(MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya
memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipandang
belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu,
diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data
dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan penambahan
jumlah Aparatur.
116
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dijabarkan
sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan
program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi
terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
117
12. Bidang Sosial
a. Program dan kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Sosial Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran
2012 adalah sebanyak 6 (enam) Program dan 16 (enam belas)
Kegiatan, dengan alokasi penempatannya dapat dijabarkan
sebagai berikut :
a.1. Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Mobilitas Penduduk
Pelaksanaan Program sebanyak 5 unit
Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 15 unit
b.2. Sekretaris Daerah
Pelaksanaan Program sebanyak 1 unit
Pelaksanaan kegiatan sebanyak 1 unit
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Urusan Sosial dapat kami uraikan sebagai berikut :
118
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompodan panti rehabilitasi
7 Unit
b. Penanganan penyandang masalah kesejahteraansosial
89,29%
c. PMKS yang memperoleh bantuan sosial 50,00%
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Sosial adalah sebanyak 2 SKPD, yaitu :
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
2. Sekretariat Daerah
SKPD yang bertindak sebagai penanggung jawab
pelaksanaan urusan wajib bidang sosial adalah Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, sementara itu Sekretariat
daerah bertindak sebagai mitra kerja dengan pelaksanaannya
mencakup sinkronisasi dan koordinasi kesejahteraan sosial.
Lebih lanjut, bagian kerja dari pada struktur Organisasi
Sekretariat Daerah yang menjadi mitra pelaksanaan urusan
wajib bidang sosial adalah bagian sosial dan kesejahteraan
rakyat.
119
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai
Laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Sosial
pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 4.567.016.234,-
dan terealisasi sebesar Rp. 4.442.354.856,- atau sebesar
97,27%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang
Sosial terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar
1,04%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib
bidang Sosial berdasarkan program dan kegiatan dapat
dijabarkan sebagai berikut :
120
121
122
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dimulai
dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali
kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD
berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun
anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap
satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam
RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya
menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat
Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada
penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap
tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya
memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Sosial masih dipandang belum optimal (penilaian
objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan
minimnya sarana dan prasarana sosial gedung kegiatan sosial
dan lain-lain.
123
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang
Sosial dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan
program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi
terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
aparatur.
4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Bidang Sosial.
Solusi yang digunakan adalah sinkronisasi dokumen
perencanaan pada SKPD terhadap Dokumen
Perencanaan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
124
13. Bidang Ketenagakerjaan
a. Program dan kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang ketenagakerjaan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun
Anggaran 2012 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu)
Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Tenaga
Kerja dan Mobilitas Penduduk.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Urusan Ketenagakerjaan dapat kami uraikan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagipekerja/buruh
85,52%
b. Pencari kerja yang ditempatkan 30,04%
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Ketenagakerjaan adalah Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Mobilitas penduduk yang sekaligus bertindak sebagai
penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang tersebut.
125
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai
Laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang
Ketenagakerjaan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar
Rp. 81.493.920,- dan terealisasi sebesar Rp. 81.493.920,- atau
sebesar 100%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib
bidang ketenagakerjaan terhadap total realisasi belanja daerah
adalah sebesar 0,01%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib
bidang ketenagakerjaan berdasarkan program dan kegiatan
dapat dijabarkan sebagai berikut :
126
127
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang
ketenagakerjaan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yng kemudian di
tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD.
RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama
lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD
dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut
kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak
hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat
Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada
penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap
tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya
memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
desentarlisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Ketenagakerjaan dipandang belum optimal (penilaian
objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan
pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak
sebanding dengan penambahan jumlah aparatur.
128
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang
ketenagakerjaan dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan
program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan ada koordinasi terhadap SKPD
terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
130
14. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
a. Program dan kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota
Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 1 (satu)
Program dan 1 (satu) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya
pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Urusan Koperasi dan UKM dapat kami uraikan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Koperasi aktif 55,42%
b. Usaha mikro dan kecil 87,10%
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang sekaligus
bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan
bidang tersebut.
131
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai
Laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Koperasi
dan UKM pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp
35.080.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.066.000,- atau
sebesar 99,66%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib
bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terhadap total
realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,008%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib
bidang Koperasi dan UKM berdasarkan program dan kegiatan
dapat dijabarkan sebagai berikut :
132
133
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Koperasi dan
UKM dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali
kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD
berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun
anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap
satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam
RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya
menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat
Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada
penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap
tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya
memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Koperasi dan UKM masih dipandang belum optimal
(penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait
dengan minimnya sarana dan prasarana.
134
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang
Koperasi dan UKM dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan
program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi
terhadap SKPD terkait.
1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
aparatur.
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Bidang Koperasi dan
UKM.
Solusi yang digunakan adalah sinkronisasi dokumen
perencanaan pada SKPD terhadap Dokumen
Perencanaan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
135
15. Bidang Penanaman Modal
a. Program dan kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Penanaman Modal Pemerintah Kota Langsa pada Tahun
Anggaran 2012 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu)
Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Bagian Ekonomi
Sekretariat Daerah Kota Langsa.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Urusan Penanaman Modal dapat kami uraikan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN(milyar rupiah)
0%
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Penanaman Modal adalah Bagian Ekonomi
Sekretariat Daerah Kota Langsa yang sekaligus bertindak
sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang
tersebut.
136
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai
Laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Penanaman Modal pada
Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 79.192.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 79.192.000,- atau sebesar 100%.
Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang Sosial
terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,01%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib
bidang Penanaman Modal berdasarkan program dan kegiatan
dapat dijabarkan sebagai berikut :
137
138
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Penanaman
Modal dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali
kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD
berisikan rencana program dan kegiatan selama lima tahun
anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap
satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam
RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya
menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat
Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada
penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap
tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya
memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Penanaman Modal masih dipandang belum optimal
(penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait
dengan minimnya sarana dan prasarana.
139
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang
Penanaman Modal dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan
program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi
terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
aparatur.
4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Bidang Penanaman
Modal.
Solusi yang digunakan adalah sinkronisasi dokumen
perencanaan pada SKPD terhadap Dokumen
Perencanaan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
140
16. Bidang Kebudayaan
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang kebudayaan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun
Anggaran 2012 adalah sebanyak 2 (dua) Program dan 2 (dua)
Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Sekretariat
Daerah dan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Urusan Kebudayaan dapat kami uraikan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 0
b. Sarana Penyelenggaraan festival seni danbudaya
2 Buah
c. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yangdilestarikan
100,00%
141
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Kebudayaan adalah Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata yang sekaligus bertindak sebagai
penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang tersebut.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai
Laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang
Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.
247.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 246.168.774,- atau
sebesar 99.66%. Sementara itu realisasi belanja urusan wajib
bidang kebudayaan terhadap total realisasi belanja daerah
adalah sebesar 0,06%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib
bidang kebudayaan berdasarkan program dan kegiatan dapat
dijabarkan sebagai berikut :
142
143
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang kebudayaan
dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) Yng kemudian di tuangkan kembali kedalam
RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan
rencana program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan
menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun
anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana
Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA
SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan
yang tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan
Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat
(MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya
memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
desentarlisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Kebudayaan dipandang belum optimal (penilaian
objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan
pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak
sebanding dengan penambahan jumlah aparatur.
144
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang
Kebudayaan dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan
program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adakoordinasi terhadap SKPD
terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
145
17. Bidang Kepemudaan dan olah Raga.
a. Program dan Evaluasi
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang kepemudaan dan Olah Raga Pemerintah Kota Langsa
pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 4 (empat)
Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan, dengan alokasi
penempatannya pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan
dan Pariwisata.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Urusan kepemudaan dan Olah Raga dapat kami uraikan sebagai
berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) 1,56%
b. Lapangan Olahraga 1,58%
146
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah raga adalah Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang sekaligus bertindak
sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang
tersebut.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai
Laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang
Kepemudaan dan olah raga pada Tahun Anggaran 2012 adalah
sebesar Rp. 4.832.871.411,- dan terealisasi sebesar Rp.
4.590.367.294,- atau sebesar 94,98%. Sementara itu realisasi
belanja urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga
terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 1,00%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib
bidang kepemudaan dan olah raga berdasarkan program dan
kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :
147
148
149
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang kepemudaan
dan olah raga dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yng kemudian di
tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD.
RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan kegiatan selama
lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD
dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut
kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak
hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat
Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada
penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap
tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya
memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
desentarlisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Kepemudaan dan olah raga dipandang belum optimal
(penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait
dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler
perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah
aparatur.
150
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang
Kepemudaan dan olah raga dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan
program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah meningkatkn koordinasi
terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
151
18. Bidang Kesatuan Bangsa dan Polotik Dalam Negeri
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Pemerintah
Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 10
(Sepuluh) Program dan 48 (empat puluh delapan) Kegiatan,
dengan alokasi penempatannya dapat dijabarkan sebagai
berikut :
a.1. Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam Negeri
Pelaksanaan Program sebanyak 6 unit
Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 23 unit
a.2. Kantor satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
Pelaksanaan Program sebanyak 3 unit
Pelaksanaan kegiatan sebanyak 14 unit
a.3. Komisi Independen Pemilihan Umum
Pelaksanaan Program sebanyak 1 unit
Pelaksanaan kegiatan sebanyak 1 unit
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
152
b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri dapat
kami uraikan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Kegiatan pembinaan politik daerah 1 Kegiatan
b. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormasdan OKP
1 Kegiatan
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan politik dalam Negeri adalah
sebanyak 3 SKPD, yaitu :
1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
3. Komisi Independen Pemilihan Umum
SKPD yang bertindak sebagai penanggung jawab
pelaksanaan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
adalah baadan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat, sementara itu kantor satuan polisi pamong praja
dan wilayatul hisbah bertindak sebagai mitra kerja dengan
pelaksanaannya mencakup penyelenggaraan penertiban serta
penegakan Qanun Daerah.
153
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai
Laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun Anggaran 2012
adalah sebesar Rp. 9.677.685.560,- dan terealisasi sebesar Rp.
8.955.681.451,- atau sebesar 92,54%. Sementara itu realisasi
belanja urusan wajib bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar
2,10%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan
wajib bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai
berikut :
154
155
156
157
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri dimulai dari penjabaran RPJMD
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang
kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana
Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan
kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman
kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang
dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD.
RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan
tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang
tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat
(MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya
memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri masih
dipandang belum optimal (penilaian objektifitas masih kurang)
yaitu, diantaranya terkait dengan pemenuhan alat pengolahan
data dan mobiler perkantoran tidak sebanding dengan
penambahan jumlah aparatur.
158
h. Permaalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri dapat
dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan
program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi
terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
159
19. Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Aministrasi
keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan
Persandian
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Aministrasi
keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan
Persandian Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran 2012
adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) Program dan 239 (dua
ratus tiga puluh sembilan) Kegiatan, dengan alokasi
penempatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :
a.1. Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Program sebanyak 11 unit
Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 40 unit
a.2. Sekretariat DPRK
Pelaksanaan Program sebanyak 4 unit
Pelaksanaan kegiatan sebanyak 20 unit
a.3. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset
Pelaksanaan Program sebanyak 3 unit
Pelaksanaan kegiatan sebanyak 22 unit
a.4. Inspektorat
Pelaksanaan Program sebanyak 4 unit
Pelaksanaan kegiatan sebanyak 20 unit
160
a.5. Dinas Syariat Islam
Pelaksanaan Program sebanyak 2 unit
Pelaksanaan kegiatan sebanyak 15 unit
a.6. Sekretariat KIP
Pelaksanaan Program sebanyak 2 unit
Pelaksanaan kegiatan sebanyak 12 unit
a.7. Kecamatan Langsa Kota
Pelaksanaan Program sebanyak 3 unit
Pelaksanaan kegiatan sebanyak 15 unit
a.8. Kecamatan Langsa Barat
Pelaksanaan Program sebanyak 3 unit
Pelaksanaan kegiatan sebanyak 15 unit
a.9. Kecamatan Langsa Timur
Pelaksanaan Program sebanyak 3 unit
Pelaksanaan kegiatan sebanyak 15 unit
a.10. Kecamatan Langsa Lama
Pelaksanaan Program sebanyak 3 unit
Pelaksanaan kegiatan sebanyak 16 unit
a.11. Kecamatan Langsa Barö
Pelaksanaan Program sebanyak 3 unit
Pelaksanaan kegiatan sebanyak 15 unit
161
a.12. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T)
Pelaksanaan Program sebanyak 2 unit
Pelaksanaan kegiatan sebanyak 17 unit
a.13. Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pelaksanaan Program sebanyak 5 unit
Pelaksanaan kegiatan sebanyak 22 unit
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Komposisi pelaksanaan urusan desentralisasi berdasarkan
urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah Kota lansga pada
tahun anggaran 2012 dapat dijabarkan sebagai berikut :
b.1. Pelaksanaan urusan wajib sebanyak 25 (dua puluh lima)
bidang pembangunan atau sebesar 96,15% terhadap
total keseluruhan bidang pembangunan dalam urusan
wajib yaitu sebanyak 26 (dua pulug enam) bidang
pembangunan.
b.2. pelaksanaan urusan pilihan sebanyak 6 (lima) bidang
pembangunan, atau sebesar 75% terhadap total
keseluruhan bidang pembangunan dalam urusan pilihan
yaitu sebanyak 8 (delapan) bidang pembangunan.
162
Sementara itu, komposisi realisasi belanja daerah
berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan, dapat dijabarkan
sebagai berikut :
KOMPOSISI REALISASI BELANJA DAERAH KOTA LANGSABERDASARKAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
TAHUN 2012
Dalam rangka memberikan pelayanan perizinan kepada
masyarakat, dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
(KP2T) sebagai SKPD penanggung jawab pada tahun 2011
setidaknya telah menerbitkan izin sebanyak 716 perizianan
dengan kontribusi yang diperoleh sebesar Rp. 618.815.000,-
berikut penjabarannya :
Urusan Wajib389.017.069.666
96%
Urusan Pilihan16.321.178.522
4%
Urusan PilihanUrusan Wajib
163
KOMPOSISI PERIZINAN DAN KONTRIBUSIDALAM WILAYAH KOTA LANGSA
TAHUN 2011
1 2 3 41. Izin Mendirikan Bangunan 257 Rp. 303,382,0002. Izin Gangguan 191 Rp. 94,354,0003. SITU 55 Rp. 1,650,0004. SIUP/SIPI Perikanan 30 Rp. 1,836,0005. Izin Peternakan 0 Rp. 06. Tanda Daftar Gudang 0 Rp. 07. Izin Sumur Bor 0 Rp. 08. SIUP 41 Rp. 4,140,0009. TDP 44 Rp. 6,810,000
10. TDI 0 Rp. 011. IUJK 43 Rp. 7,200,00012. Izin Lainnya 0 Rp. 14,644,00013. Izin Reklame 55 Rp. 183,969,00014. Ijin Walet 3 Rp. 830,000
716 Rp. 618.815.000
PENDAPATAN RETRIBUSIPERIZINAN (Rp.)
JUMLAH
No NAMA PERIZINAN JUMLAHPERIZINAN
Lebih lanjut, dalam rangka peningkatan sumber daya,
motivasi serta apresiasi kepada aparatur, pemerintah kota
langsa pada tahun 2012, setidaknya telah memberikan izin
belajar kepad PNS sebanyak 143 orang, Tugas Belajar sebanyak
18 orang, dengan penjabaran sebagai berikut :
PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATURPEMERINTAH KOTA LANGSA DALAM BENTUK PEMBERIAN
IZIN DANTUGAS BELAJAR PADA TAHUN 2011
D3 S1 S2 S3 SPESIALIS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. IZIN BELAJAR 11 107 - 1 - 119
2. TUGAS BELAJAR - 6 15 - 3 24
11 113 15 1 3 143
JUMLAH
JUMLAH
No JENISPENJABARAN
TINGKAT PENDIDIKAN LANJUTAN DAN PROFESI
164
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Aministrasi
keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan
Persandian adalah sebanyak 13 SKPD, yaitu :
1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRK
3. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset
4. Inspektorat
5. Dinas Syariat Islam
6. Sekretariat KIP
7. Kecamatan Langsa Kota
8. Kecamatan Langsa Barat
9. Kecamatan Langsa Timur
10. Kecamatan Langsa Lama
11. kecamatan Langsa Barö
12. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T)
13. Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Keseluruhan SKPD tersebut bertindak sebagai
penanggung jawab pelaksanaan Bidang Otonomi daerah,
Pemerintahan Umum, Aministrasi keuangan Daerah, Perangkat
daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan cakupan yang
berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut :
c.1. Sekretariat daerah bertindak sebagai mitra pelaksanaan
dengan ruang lingkup penyusunan kebijakan, monitoring,
165
evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraaan urusan
wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian kepada kepala daerah melalui
sekretaris daerah.
c.2. Sekretariat DPRK bertindak sebagai pelayanan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRk, dan menyediakan
serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRK.
c.3. Dinas Pengelolaan Keuangan dan asset bertindak sebagai
pengelolaan keuangan daerah
c.4. Inspektorat bertindak sebagai pengawasan, pembinaan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan
pemerintahan gampong/desa
c.5. Dinas Syariat Islam bertindak sebagai pelaksanaan Syariat
Islam
c.6. Sekretariat KIP bertindak sebagai pelaksanaan
penyelenggaraan pemilihan umum
c.7. Kecamatan Langsa Kota, Barat, Timur, Lama dan Barö
bertindak sebagai pelaksanaan pemerintahan
gampong/desa
166
c.8. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) bertindak
sebagai pelaksanaan pelayanan perijinan
c.9. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bertindak
sebagai pelaksanaan Kepegawaian daerah
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai
Laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Otonomi
daerah, Pemerintahan Umum, Aministrasi keuangan Daerah,
Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun
Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 93.072.227.931,00 dan
terealisasi sebesar Rp. 88.892.182.409,56 atau sebesar 95,51%.
Sementara itu realisasi belanja urusan wajib bidang Otonomi
daerah, Pemerintahan Umum, Aministrasi keuangan Daerah,
Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian terhadap total
realisasi belanja daerah adalah sebesar 21,00%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib
bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Aministrasi
keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan
Persandian berdasarkan program dan kegiatan dapat dijabarkan
sebagai berikut :
167
168
169
170
171
172
173
7
174
8
175
9
176
10
177
11
178
12
179
13
180
14
181
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Otonomi
daerah, Pemerintahan Umum, Aministrasi keuangan Daerah,
Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian dimulai dari
penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah) Yang kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA
(Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana
program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi
pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran
yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja)
SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD,
akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang
tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat
(MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya
memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Aministrasi
keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan
Persandian masih dipandang belum optimal (penilaian
182
objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan
pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak
sebanding dengan penambahan jumlah aparatur.
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang
Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Aministrasi keuangan
Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat
dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan
program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi
terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
183
20. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Kota
Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 7 (tujuh)
Program dan 21 (dua puluh satu) Kegiatan, dengan alokasi
penempatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :
a.1. Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Program sebanyak 5 unit
Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 18 unit
a.2. Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Program sebanyak 2 unit
Pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 unit
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Urusan Sosial dapat kami uraikan sebagai berikut :
184
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. PKK Aktif 100%
b. Posyandu aktif 100%
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat desa adalah sebanyak
2 SKPD, yaitu :
1. Badan Pemberdayaan Masyarakat
2. Sekretariat Daerah
SKPD yang bertindak sebagai penanggung jawab
pelaksanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat desa adalah
Badan Pemberdayaan Masyarakat, sementara itu Sekretariat
Daerah bertindak sebagai mitra kerja ddengan pelaksanaannya
mencakup progrsm koordinasi, pemberdayaan, serta
pelantiakan aparatur pemerintahan gampong/desa.
Sementara itu, bagian kerja dari pada struktur organisasi
Sekretariat Daerah yang menjadi mitra pelaksanaan urusan
wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Bagian
Tata Pemerintahan.
185
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai
Laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang
Pemberdayaan masyarakat pada tahun Anggaran 2012 adalah
sebesar Rp. 3.158.869.209,- dan terealisasi sebesar Rp.
3.103.150.673,- atau sebesar 98,39%. Sementara itu realisasi
belanja urusan wajib bidang Pemberdayaan masyarakat
terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 1,00%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja urusan wajib
bidang Pemberdayaan masyarakat berdasarkan program dan
kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :
186
187
188
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang
Pemberdayaan masyarakat dimulai dari penjabaran RPJMD
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Yang
kemudian di tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana
Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana program dan
kegiatan selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman
kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang
dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD.
RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan
tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang
tertuang didalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat
(MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya
memuat besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
desentralisasi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Pemberdayaan masyarakat masih dipandang belum
optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya
terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler
perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah
aparatur.
189
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan bidang
Pemberdayaan masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiayaan
program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
Otonomi Khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi
terhadap SKPD terkait.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
190
21. Bidang Komunikasi dan Informatika
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Komunikasi dan Informatika oleh Pemerintah Kota
Langsa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak 2 (Dua)
Program dan 3 (tiga) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya
dapat dijabarkan sebagai berikut :
a.1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pelaksanaan Program sebanyak 1 unit
Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 1 unit
a.2. Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Program sebanyak 1 unit
Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 2 unit
Untuk selanjutnya, penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada
masyarakat, dalam hal ini Pemerintah Kota Langsa telah
menyediakan Situs Informasi Pemerintah Kota Langsa dengan
alamat www.langsakota.go.id, sementara itu
www.jdihkotalangsa.co.id dengan penjabarannya berupa
191
kumpulan Ran-Qanun dan Qanun Kota Langsa yang telah
ditetapkan.
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebanyak 2
SKPD, yaitu :
1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2. Sekretariat Daerah
SKPD yang bertindak sebagai penanggung jawab
pelaksanaan Bidang komunikasi dan Informatika, sementara itu
Sekretariat Daerah bertindak sebagai mitra kerja dengan
peleksanaannya mencakup Program Pengembangan Informasi
Media Massa.
Sementara itu, bagian kerja dari pada struktur organisasi
Sekretariat Daerah yang menjadi mitra pelaksanaan adalah
Bagian Hubungan Masyarakat.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada Lampiran Daftar Jumlah Pegawai
Laporan ini.
192
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja urusan wajib Bidang
Komunikasi dan Media Massa pada Tahun Anggaran 2012
adalah sebesar Rp. 57.130.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
57.125.000,- atau sebesar 99,99%. Sementara itu realisasi
belanja Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika
terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,01%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja Urusan Wajib
Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan program dan
kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :
193
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB BIDANG KOMUNKASI DANINFORMATIKAPEMRINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2010
BERTAMBAHNO BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN (BERKURANG) ( % )
(Rp.) (Rp.) (Rp.)1 3 4 5 6
S BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAS.1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
S.1.1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi danMedia Massa1. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi
dan Informasi
S.2. Sekretariat DaerahS.2.1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa1. Perencanaan dan Pengembangan Prasarana Kehumasan
ALOKASI REALISASI
2
J U M L A H
194
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Komunikasi
dan Informatika dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian di
tuangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD.
Lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD
dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut
kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak
hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat
Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang didalam RKPD
(Rencana Kerja Pembagunan Daerah) sebagai hasil daripada
penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap
tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat
besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap
Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan
Desentralisasi berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Komunikasi dan informatika masih dipandang belum
optimal (penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya
terkait dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler
perkantoran tidak sebanding dengan penambahan jumlah
Aparatur.
h. Permasalahan dan Solusi
195
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang
Komunikasi dan Informatika dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan
Program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi
khususm, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi
terhadap SKPD terkait
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan pelatiha teknis
kepada Aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
196
22. Bidang Perpustakaan
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Perpustakaan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun
Anggaran 2012 adalah sebanyak 2 (dua) Program dan 12 (dua
belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Kantor
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Urusan Perpustakaan dapat kami uraikan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaandaerah
22,66%
b. Pengunjung Perpustakaan 7,09%
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara.
Satuan kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Perpustakaan adalah Kantor Perpustakaan Arsip
197
dan Dokumentasi yang sekaligus bertindak sebagai penanggung
jawab pelaksanaan Bidang tersebut.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat structural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada lampiran Daftar Jumlah Pegawai
Laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang
Perpustakaan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.
1.137.686.311,00,- dan terealisasi sebesar Rp.
1.112.727.376,00,- atau 97,81%. Sementara itu realisasi
belanja Urusan Wajib Bidang Perpustakaan terhadap total
realisasi belanja daerah adalah sebesar 0,26%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja Urusan Wajib
Bidang Perpustakaan berdasarkan Program dan kegiatan dapat
dijabarkan sebagai berikut :
198
199
f. Proses Perencanaan Pembagunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Perpustakaan
dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam
RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan
rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan
menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun
anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana
Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA
SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan
yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan
Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat
(MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat
besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap
Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan
Desentralisasi berdasarkan Urusan wajib dan Urusan Pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Perpustakaan masih dipandang belum optimal (penilaian
objektifitas masih kurang)yaitu, diantaranya terkait dengan
pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak
sebanding dengan penembahan jumlah Aparatur.
200
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang
Perpustakaan dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan
Program dan Kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi
khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya
sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi
terhadap SKPD terkait
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
Aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
201
23. Bidang Penataan Ruang
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Penataan Ruang Pemerintah Kota Langsa pada Tahun
Anggaran 2012 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu)
Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Urusan Perpustakaan dapat kami uraikan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayahber HPL/HGB
0,26%
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara.
Satuan kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Penataan Ruang adalah Kantor Badan
202
Perencanaan Pembangunan Daerah yang sekaligus bertindak
sebagai penanggung jawab pelaksanaan Bidang tersebut.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat structural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada lampiran Daftar Jumlah Pegawai
Laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Penataan
Ruang pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.
97.305.400,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 97.305.400,00,-
atau 100%. Sementara itu realisasi belanja Urusan Wajib
Bidang Perpustakaan terhadap total realisasi belanja daerah
adalah sebesar 0,02%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja Urusan Wajib
Bidang Penataan Ruang berdasarkan Program dan kegiatan
dapat dijabarkan sebagai berikut :
203
204
f. Proses Perencanaan Pembagunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Penataan
Ruang dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali
kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD
berisikan rencana Program dan kegiatan selama lima tahun
anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap
satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam
RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya
menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat
Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada
penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap
tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat
besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap
Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan
Desentralisasi berdasarkan Urusan wajib dan Urusan Pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Penataan Ruang masih dipandang belum optimal
(penilaian objektifitas masih kurang)yaitu, diantaranya terkait
dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler
205
perkantoran tidak sebanding dengan penembahan jumlah
Aparatur.
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang
Penataan Ruang dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan
Program dan Kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi
terhadap SKPD terkait
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
Aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
206
24. Bidang Ketahanan Pangan
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Langsa pada Tahun
Anggaran 2012 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu
belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas
Kelautan, Perikanan dan Pertanian.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Urusan Perpustakaan dapat kami uraikan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Regulasi ketahanan pangan Tidak
b. Ketersediaan pangan utama 29,40%
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara.
Satuan kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Ketahanan Pangan adalah Dinas Kelautan,
207
Perikanan dan Pertanian yang sekaligus bertindak sebagai
penanggung jawab pelaksanaan Bidang tersebut.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat structural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada lampiran Daftar Jumlah Pegawai
Laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang
Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar
Rp. 193.062.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp.
175.750.000,00,- atau 91,03%. Sementara itu realisasi belanja
Urusan Wajib Bidang Perpustakaan terhadap total realisasi
belanja daerah adalah sebesar 0,04%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja Urusan Wajib
Bidang Perpustakaan berdasarkan Program dan kegiatan dapat
dijabarkan sebagai berikut :
208
209
f. Proses Perencanaan Pembagunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Ketahanan
Pangan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali
kedalam RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD
berisikan rencana Program dan kegiatan selama lima tahun
anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap
satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam
RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya
menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat
Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada
penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap
tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat
besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap
Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan
Desentralisasi berdasarkan Urusan wajib dan Urusan Pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Ketahanan Pangan masih dipandang belum optimal
(penilaian objektifitas masih kurang)yaitu, diantaranya terkait
dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler
210
perkantoran tidak sebanding dengan penembahan jumlah
Aparatur.
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang
Ketahanan Pangan dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan
Program dan Kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi
terhadap SKPD terkait
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
Aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
211
25. Bidang Statistik
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan Wajib
Bidang Statistik Pemerintah Kota Langsa pada Tahun Anggaran
2012 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan,
dengan alokasi penempatannya pada Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Urusan Statistik dapat kami uraikan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Buku "Kota dalam angka" Ada
b. Buku "PDRB Kabupaten" Ada
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara.
Satuan kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Wajib Bidang Statistik adalah Badan Perencanaan pembangunan
212
Daerah yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab
pelaksanaan Bidang tersebut.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat structural dan fungsional SKPD
terkait dapat dilihat pada lampiran Daftar Jumlah Pegawai
Laporan ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Bidang Statistik
pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 85.827.500,00,-
dan terealisasi sebesar Rp. 85.827.500,00,- atau 100%.
Sementara itu realisasi belanja Urusan Wajib Bidang
Perpustakaan terhadap total realisasi belanja daerah adalah
sebesar 0,02%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi belanja Urusan Wajib
Bidang Perpustakaan berdasarkan Program dan kegiatan dapat
dijabarkan sebagai berikut :
213
214
f. Proses Perencanaan Pembagunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Statistik
dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam
RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan
rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan
menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun
anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana
Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA
SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan
yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan
Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat
(MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat
besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap
Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan
Desentralisasi berdasarkan Urusan wajib dan Urusan Pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Statistik masih dipandang belum optimal (penilaian
objektifitas masih kurang)yaitu, diantaranya terkait dengan
pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak
sebanding dengan penembahan jumlah Aparatur.
215
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang
Statistik dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan
Program dan Kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana
otonomi khusus, APBN dan sumber-sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
a. Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi
terhadap SKPD terkait
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
a. Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan teknis kepada
Aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
216
C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
1. Bidang Pertanian
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan
Pilihan Bidang Pertanian Pemerintah Kota Langsa pada Tahun
Anggaran 2011 adalah sebanyak 4 (empat) Program dan 4
(empat) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas
Kelutan, Perikanan dan Pertanian.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Bidang Pertanian dapat kami uraikan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Produktivitas padi atau bahan pangan utamalokal lainnya per hektar
4,07 Ton/Ha
b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 13,38%
217
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Pilihan Bidang Pertanian adalah Dinas Kelautan, Perikanan Dan
Pertanian yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab
pelaksanaan bidang tersebut.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan jumlah pejabat struktural dan fungsional Satuan
Kerja Perangkat Daerah terkait dapat dilihat pada Lampiran
Daftar Jumlah Pegawai Laopran ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Pilihan Bidang
Pertanian pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp.
1.019.958.234,- dan terealisasi sebesar Rp. 888.870.199,- atau
sebesar 87,15%. Sementara itu realisasi belanja Urusan Pilihan
Bidang Pertanian terhadap total realisasi belanja daerah adalah
sebesar 2,21%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi dan realisasi belanja
Urusan Pilihan Bidang Pertanian berdasarkan Program dan
Kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :
218
219
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian
dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam
RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan
rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan
menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun
anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana
Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA
SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan
yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan
Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat
(MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat
besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap
Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan
Desentralisasi berdasarkan Urusan wajib dan Urusan Pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Pertanian masih dipandang belum optimal (penilaian
objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan
pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak
sebanding dengan penembahan jumlah Aparatur.
220
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang
Komunikasi dan Informatika dapat dijabarkan sebagai berikut :
1) Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan
Program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi
khususm, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2) Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi
terhadap SKPD terkait
3) Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan pelatiha teknis
kepada Aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
221
2. Bidang Pariwisata
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan
Pilihan Bidang Pariwisata Pemerintah Kota Langsa pada Tahun
Anggaran 2011 adalah sebanyak 1 (satu) Program dan 1 (satu)
Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Bidang Pariwisata dapat kami uraikan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Kunjungan wisata
b. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 0,08%
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Pilihan Bidang Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata yang sekaligus bertindak sebagai
penanggung jawab pelaksanaan bidang tersebut.
222
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan jumlah pejabat struktural dan fungsional Satuan
Kerja Perangkat Daerah terkait dapat dilihat pada Lampiran
Daftar Jumlah Pegawai Laopran ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Pilihan Bidang
Pariwisata pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp.
8.025.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.522.000,- atau sebesar
93,73%. Sementara itu realisasi belanja Urusan Pilihan Bidang
Pertanian terhadap total realisasi belanja daerah adalah sebesar
0,001%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi dan realisasi belanja
Urusan Pilihan Bidang Pariwisata berdasarkan Program dan
Kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :
223
224
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Pariwisata
dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam
RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan
rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan
menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun
anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana
Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA
SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan
yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan
Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat
(MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat
besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap
Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan
Desentralisasi berdasarkan Urusan wajib dan Urusan Pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Pariwisata masih dipandang belum optimal (penilaian
objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan
pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak
sebanding dengan penembahan jumlah Aparatur.
225
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang
Pariwisata dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan
Program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi
khususm, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi
terhadap SKPD terkait
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan pelatiha teknis
kepada Aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan
226
3. Bidang Keluatan dan Perikanan
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan
Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kota Langsa
pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebanyak 5 (lima) Program
dan 17 (tujuh belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya
pada Dinas Kelutan, Perikanan dan Pertanian.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minima
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Bidang Kelautan dan Perikanan dapat kami uraikan sebagai
berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Pruduksi Perikanan 96,38%
b. Konsumsi Ikan 85,00%
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Keluatan,
227
Perikanan dan Pertanian yang sekaligus bertindak sebagai
penanggung jawab pelaksanaan bidang tersebut.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan jumlah pejabat struktural dan fungsional Satuan
Kerja Perangkat Daerah terkait dapat dilihat pada Lampiran
Daftar Jumlah Pegawai Laopran ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Pilihan Bidang
Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2011 adalah
sebesar Rp. 8.037.019.199,- dan terealisasi sebesar Rp.
7.521.746.167,- atau sebesar 93,59%. Sementara itu realisasi
belanja Urusan Pilihan Bidang Pertanian terhadap total realisasi
belanja daerah adalah sebesar 1,76%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi dan realisasi belanja
Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan
Program dan Kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :
228
229
230
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Keluatan
dan Perikanan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian
dituangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis)
SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana Program dan kegiatan
selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi
SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih
lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak
hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat
Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada
penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap
tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat
besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap
Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan
Desentralisasi berdasarkan Urusan wajib dan Urusan Pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan masih dipandang belum optimal
(penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait
dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler
231
perkantoran tidak sebanding dengan penembahan jumlah
Aparatur.
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang
Kelutan dan Perikanan dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan
Program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi
khususm, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi
terhadap SKPD terkait
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan pelatiha teknis
kepada Aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan
232
4. Bidang Industri
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan
Pilihan Bidang Industri Pemerintah Kota Langsa pada Tahun
Anggaran 2011 adalah sebanyak 3 (tiga) Program dan 16
(enam belas) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minima
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Bidang Industri dapat kami uraikan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 15,60%
b. Pertumbuhan Industri 56,04%
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Pilihan Bidang Industri adalah Dinas Perindustrian,
233
Perdagangan, Koperasi dan UKM yang sekaligus bertindak
sebagai penanggung jawab pelaksanaan bidang tersebut.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan jumlah pejabat struktural dan fungsional Satuan
Kerja Perangkat Daerah terkait dapat dilihat pada Lampiran
Daftar Jumlah Pegawai Laopran ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Pilihan Bidang Industri
dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp.
3.016.982.755,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.944.880.184,-
atau sebesar 97,61%. Sementara itu realisasi belanja Urusan
Pilihan Bidang Pertanian terhadap total realisasi belanja daerah
adalah sebesar 0,69%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi dan realisasi belanja
Urusan Pilihan Bidang Industri berdasarkan Program dan
Kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :
234
235
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang Industri
dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) yang kemudian dituangkan kembali kedalam
RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD. RENSTRA SKPD berisikan
rencana Program dan kegiatan selama lima tahun anggaran dan
menjadi pedoman kerja bagi SKPD dalam setiap satu tahun
anggaran yang dijabarkan lebih lanjut kedalam RENJA (Rencana
Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak hanya menjabarkan RENSTRA
SKPD, akan tetapi juga memuat Rencana Program dan Kegiatan
yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan
Daerah) sebagai hasil daripada penjaringan aspirasi masyarakat
(MUSRENBANG) pada setiap tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat
besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap
Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan
Desentralisasi berdasarkan Urusan wajib dan Urusan Pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Bidang Industri masih dipandang belum optimal (penilaian
objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait dengan
pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler perkantoran tidak
sebanding dengan penembahan jumlah Aparatur.
236
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang
Industri dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan
Program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi
khususm, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi
terhadap SKPD terkait
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan pelatiha teknis
kepada Aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan
237
5. Bidang Perdagangan
a. Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Urusan
Pilihan Bidang Perdagangan Pemerintah Kota Langsa pada
Tahun Anggaran 2011 adalah sebanyak 2 (dua) Program dan 2
(dua) Kegiatan, dengan alokasi penempatannya pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Untuk selanjutnya, Penjabaran Program dan Kegiatan
secara lebih rinci dapat dilihat pada alokasi dan realisasi
anggaran.
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minima
Adapun tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal pada
Bidang Perdagangan dapat kami uraikan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kunci CapaianKinerja
a. Kontribusi sektor Perdagangan terhadapPDRB
24,67%
b. Ekspor Bersih Perdagangan Nihil
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Pilihan Bidang Perdagangan adalah Dinas Perindustrian,
238
Perdagangan, Koperasi dan UKM yang sekaligus bertindak
sebagai penanggung jawab pelaksanaan bidang tersebut.
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Adapun jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan jumlah pejabat struktural dan fungsional Satuan
Kerja Perangkat Daerah terkait dapat dilihat pada Lampiran
Daftar Jumlah Pegawai Laopran ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran Belanja Urusan Pilihan Bidang
Perdagangan pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp.
1.039.268.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.035.124.300,-
atau sebesar 99,60%. Sementara itu realisasi belanja Urusan
Pilihan Bidang Pertanian terhadap total realisasi belanja daerah
adalah sebesar 0,24%.
Lebih lanjut, alokasi dan realisasi dan realisasi belanja
Urusan Pilihan Bidang Industri berdasarkan Program dan
Kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :
239
240
f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
Proses Perencanaan Pembangunan Bidang
Perdagangan dimulai dari penjabaran RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang kemudian
dituangkan kembali kedalam RENSTRA (Rencana Strategis)
SKPD. RENSTRA SKPD berisikan rencana Program dan kegiatan
selama lima tahun anggaran dan menjadi pedoman kerja bagi
SKPD dalam setiap satu tahun anggaran yang dijabarkan lebih
lanjut kedalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD. RENJA SKPD tidak
hanya menjabarkan RENSTRA SKPD, akan tetapi juga memuat
Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai hasil daripada
penjaringan aspirasi masyarakat (MUSRENBANG) pada setiap
tahun perencanaan.
RENJA SKPD sekaligus menjadi pedoman penyusunan
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang diantaranya memuat
besaran anggaran belanja yang dialokasikan untuk setiap
Program dan Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Urusan
Desentralisasi berdasarkan Urusan wajib dan Urusan Pilihan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana didalam penyelenggaraan
Perdagangan Perdagangan masih dipandang belum optimal
(penilaian objektifitas masih kurang) yaitu, diantaranya terkait
dengan pemenuhan alat pengolahan data dan mobiler
perkantoran tidak sebanding dengan penembahan jumlah
Aparatur.
241
h. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi didalam pelaksanaan Bidang
Perdagangan dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keterbatasan kemampuan Daerah didalam pembiayaan
Program dan kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah mencari alternatif
pembiayaan lainnya seperti melalui sumber dana otonomi
khususm, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
Solusi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi
terhadap SKPD terkait
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur.
Solusi yang digunakan adalah pemberian tugas dan izin
belajar serta peningkatan pelatihan pelatiha teknis
kepada Aparatur.
i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Dalam hal ini tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan
226
BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan yang diterima
Tugas pembantuan yag diterima Pemerintah Kota Langsa pada
tahun anggaran 2011 sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan penjabaran
sebagai berikut :
1. Kementerian Perdagangan, Ditjen Perdagangan Dalam
Negeri.
Darasr Hukum : DIPA Nomor 0317/090-024.01/01/
2011, Tanggal 20-12-2011
Program : Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri.
Kegiatan : Revitalisasi Pasar Tradisional Kota
Langsa (Pembangunan Pusat Pasar
Kota Langsa)
Anggaran : Pagu : Rp. 7.500.000.000,-
Realisasi : Rp. 7.200.000.000,-
SKPK Pelaksana : Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kota Langsa
Jumlah Pegawai : (Terlampir pada lampiran Daftar
Jumlah Pegawai)
Sarana dan Prasarana : Memadai
Permasalahan : - Keterbatasan SDM Petugas dalam
rangka monitoring dan evaluasi.
- Keterbatasan pembiayaan terhadap
Program dan kegiatan terkait.
227
Solusi : - Sosialisasi internal terhadap petugas
- Mencari Altenatif sumber biaya
lainnya dalam rangka pelaksanaan
Program dan Kegiatan
2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Darasr Hukum : DIPA Nomor 0393/026-04.4.01/01/
2012.
Program : Perluasan Kesempatan Kerja, Pengem-
bangan tenaga kerja sektor Informal
Kegiatan : Padat Karya, TTG dan Tenaga kerja
mandiri serta pelayanan informasi
pasar kerja.
Anggaran : Pagu : Rp. 430.000.000,-
Realisasi : Rp. 420.000.000,-
SKPK Pelaksana : Dinas Sosial, Naker dan Mobilitas
Penduduk Kota Langsa
Jumlah Pegawai : (Terlampir pada lampiran Daftar
Jumlah Pegawai)
Sarana dan Prasarana : Memadai
Permasalahan : - Keterbatasan SDM Petugas dalam
rangka monitoring dan evaluasi.
- Keterbatasan pembiayaan terhadap
Program dan kegiatan terkait.
Solusi : - Sosialisasi internal terhadap petugas
- Mencari Altenatif sumber biaya
lainnya dalam rangka pelaksanaan
Program dan Kegiatan
228
BAB V
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama Antar Daerah
Kerjasama antar daerah merupakan salah satu upaya
pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kapasipas serta kinerja
terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam konteks tersebut,
bentuk kerjasama antar daerah yang diselenggarakan pemerintah kota
Langsa tahun 2011 pada umumnya bersifat peningkatan SDM aparatur
serta sinkronosasi dan koordinasi terhadap pelaksnaan program dan
kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun bentuk kegiatan dimaksud
dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah pengatahuan
dan wawasan aparatur berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang
mereka emban. Adapun daerah tujuan dimaksud adalah
Kabupaten/Kota yang berhasil dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah.
2. Pendidikan dan Pelatihan
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
SDM aparatur diseluruh biodang pembangunan dalam konteks
otonomi daerah pada masa yang akan datang
229
B. Kejasama daerah dengan pihak ketiga
Dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektifitas,
pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam
melaksanakan program dan kegiatan tertentu yang pendanaannya
dibebankan kepada belanja daerah. Adapun bentuk kegiatan dimaksud
dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Kegiatan ini dimaksud untuk mendukung DPKA Kota Langsa
dalam merumuskan rancangan APBK Langsa dengan mitra
pelaksana adalah BPKP provinsi Aceh. Pendanaan kegiatan ini
diperoleh melalui dana APBK Langsa dengan alokasi sebesar Rp.
1.297.542.780,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.297.542.780,00
2. Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
Kegiatan ini dimaksud untuk mendukung DPKA Kota Langsa
dalam merumuskan rancangan APBK Langsa dengan mitra
pelaksana adalah BPKP provinsi Aceh. Pendanaan kegiatan ini
diperoleh melalui dana APBK Langsa dengan alokasi sebesar Rp.
284.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 233.268.350,00
3. Penyusunan laporan aset/barang milik daerah
Kegiatan ini dimaksud untuk mendukung DPKA Kota Langsa
dalam penyusunan laporan aset/barang daerah dengan mitra
pelaksana adalah BPKP provinsi Aceh. Pendanaan kegiatan ini
230
diperoleh melalui dana APBK Langsa dengan alokasi sebesar Rp.
627.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 626.449.000,00
4. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kegiatan ini dimaksud untuk mendukung DPKA Kota Langsa
dalam merumuskan rancangan pertanggung jawaban APBK Langsa
dengan mitra pelaksana adalah BPKP provinsi Aceh. Pendanaan
kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK Langsa dengan alokasi
sebesar Rp. 542.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
541.389.000,00
5. Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan
hubungan kerja.
Kegiatan ini dimaksud untuk membahas berbagai
permasalahan ketenagakerjaan dan hubungan industrial, SKPD
penyelenggara adalah Dianas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas
Penduduk Kota Langsa dengan mitra pelaksana adalah LSM dan
Ormas. Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK
Langsa dengan alokasi sebesar Rp. 81.494.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 81.486.000,00
6. Penysunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa.
Kegiatan ini dimaksud untuk mendukung Bagian Organisasi
Setda Kota Langsa dalam merumuskan penyusunan LAKIP
Pemerintah Kota Langsa dengan mitra pelaksana adalah BPKP
231
provinsi Aceh. Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK
Langsa dengan alokasi sebesar Rp. 101.386.874,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 101.230.874,00
C. Koordinasi dengan instansi vertikal
Koordinasi dengan instansi vertikal dilakukan dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah mengingat
keterbatasan otorisasi bidang kewenangan yang dimiliki. Dalam
pelaksanaannya, pemerintah Kota Langsa melakukan koordinasi dan
sinkronisasi agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat saling
mendukung.
oleh karena itu intensitas kegiatan koordinasi dan komunikasi
dengan instansi vertyikal perlu ditingkatkan dalam rangka
mengoptimalkan program dan kebijakan pemerintah. Adapun kegiatan-
kegiatan tersebut secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Koordinasi forum-forum diskusi politik
Kegiatan ini dimaksud untuk mendeteksi gangguan
stabilitas nasional, SKPD penyelenggara adalah Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Linmas Kota Langsa dengan mitra instansi
vertikal adalah Polres Langsa dan Kodim 0104 Aceh Timur.
Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK Langsa
dengan alokasi sebesar Rp. 90.427.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 62.300.130,00
232
2. Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kegiatan ini dimaksud untuk penyusunan buku PDRB Kota
Langsa, dengan mitra instansi veretikal adalah BPS Kota Langsa.
Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK Langsa
dengan alokasi sebesar Rp. 85.827.500,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 85.827.500,00
3. Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)
Kegiatan ini dimaksud untuk penyusunan buku IPM Kota
Langsa, dengan mitra instansi veretikal adalah BPS Kota Langsa.
Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK Langsa
dengan alokasi sebesar Rp. 80.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 80.000.000,00
4. Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Kegiatan ini dimaksud untuk pengembangan data dan
informasi, dengan mitra instansi veretikal adalah BPS Kota Langsa.
Pendanaan kegiatan ini diperoleh melalui dana APBK Langsa
dengan alokasi sebesar Rp. 130.827.500,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 130.827.500,00
D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
Perubahan iklim yang sangat ekstrim saat ini sangat
mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi
233
bencana-bencana yang tak terduga. tanggap bencana merupakan
solusi cepat dan tepat dalam menghadapi kondisi tersebut. Disamping
perubahan iklim, keterbatasan kemampuan pemerintah daerah juga
menjadi salah satu kendala dalam penanganan pencegahan bencana.
Dalam menghadapi tantangan tersebut pemerintah khususnya Kota
Langsa telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Dalam konteks tersebut, pemerintah Kota Langsa mengambil
kebijakan untuk melakukan peningkatan kapasitas pencegahan dini
dan penanggulangan korban bencana alam, mengingat Kota Langsa
yang terletak di pulau Sumatera yang secara geografis rawan tehadap
bencana alam. Adapun kebijakan pencegahan tersebut yaitu :
1. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran,
dengan alokasi dana sebesar Rp. 96.241.900,- dan terealisasi
sebesar Rp. 85.281.900,00
2. Penanaganan masalah-masalah strategis yang menyangkut
tanggap, cepat, darurat dan kejadian luar biasa, dengan alokasi
dana sebesar Rp. 48.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
24.518.000,00
E. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu syarat
untuk bekerjanya sistem pemerintahan, hal demikian ditandai dengan
adanya iklim yang kondusif. Iklim kondusif hanya dapat dicapai bila
suasana lingkungan terbebas dari berbagai gangguan keamanan,
konflik sosial dan model demontrasi yang cenderung anarkis dan tak
234
terkendali. Masyarakat Kota Langsa merupakan masyarakat yang
majemuk yang terdiri dari suku etnis dan pendatang sehingga potensi
konflik sangat besar kemungkinannya.
Kondisi ketertiban dan keamana di Kota Langsa tahun 2011
secara umum relatif kondusif. Gangguan atau konflik yang terjadi yang
berbasis SARA, Narkisme, Saparatisme atau lainnya yang sifatnya
dapat memicu konflik lainnya dapat dikatakan tidak terjadi di Kota
Langsa, dan kalupun ada yang mengarah ke konflik tersebut dapat
diatasi bersama oleh pihak TNI, POLRI dan Pemerintah Kota Langsa.
Adapun Penyelelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum
yang dimaksud secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
SKPD Penyelenggara : Badan Kesbanpol dan Linmas
Plafon anggaran : Rp. 17.330.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 17.330.000,-
Sumber dana : APBK Kota Langsa
2. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
SKPD Penyelenggara : Satpol PP dan WH Kota Langsa
Plafon anggaran : Rp. 146.700.000,-
Realisasi anggaran : Rp. -
Sumber dana : APBK Kota Langsa
235
BAB VI
PENUTUP
Demikian Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota
Langsa tahun 2011 ini disusun sebagai gambaran tentang pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Langsa dalam berbagai
bidang yang dijabarkan dalam sektor-sektor kegiatan pembangunan
sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan
pemberdayaan masyarakat Kota Langsa merupakan prioritas dalam
pembangunan daerah yang menitik beratkan pada pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat. Disamping keberhasilan yang telah dicapai,
masih banyak pula kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota
Langsa sehingga diharapkan untuk pembangunan ke depan akan lebih
berhasil.
Dengan segenap kemampuan yang dimiliki, Pemerintah Kota
Langsa telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajiban
dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Kota Langsa Tahun 2011, dan sekaligus ucapan terima
kasih, kami sampaikan kepada seluruh pihak baik secara langsung
maupun tidak langsung yang telah berpartisipasi didalam penyusunan
laporan ini.
Langsa, April 2012
Pj. Walikota Langsa,
Drs. BUSTAMI USMAN, SH, M.Si
KOTA : LANGSANAMA SKPD : DINAS PENDIDIKANURUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG PENDIDIKAN
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 3 60,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 5PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
ASPEK
2
SATUAN ELEMEN DATA/PERHITUNGAN
8
LAMPIRAN II.2 TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011
x 100%
X
a 246b
PEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 1 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 1PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 88,24%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
17 x 100%
x 100%
15
X
a 246b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Pengawas Sekolah Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 2,28%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 53,33%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 52,94%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
4.521
x 100%
9 x 100%17
103 x 100%
158
X
a 247b
kepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatanJumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 7 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 7Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
x 100%
X
a 247b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 7 100,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 7RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 7 x 100% 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 7
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 30,42%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPD
140.633.597.107,00
x 100%
x 100%462.267.654.801,00
X
a 248b
KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 57,15%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 72,06%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,92%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
291.100.000,00 x 100%31.608.787.090,00
x 100%462.267.654.801,00
18.065.427.668 x 100%31.608.787.090,00
291.100.000,00 x 100%403.986.000,00
X
a 248b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 15,00%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. PosPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan PengaduanMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling
5.91039.391
x 100%
a 249b
MASYARAKAT 3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Dokumen Kuisioner Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait dan Nama Petugasnya
Masyarakat terhadapPelayanan publik X
a 249b
X
a 250b
X
a 250b
X
X
a 251b
X
a 251b
X
X
a 252b
X
a 252b
X
X
a 253b
X
a 253b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASIURUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG PENDIDIKAN
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA
KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 1 50,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 2PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunan
ASPEK
2
PERHITUNGAN
8
x 100%
X
a 270b
ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 1 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 1PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nihil Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
x 100%
55 x 100%
X
a 270b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,44%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 80,00%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 80,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. Renja
x 100%54
20
4x 100%5
x 100%4.521
X
a 271b
PEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 4 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 4Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 1 33,33%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 3RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
x 100%
x 100%
X
a 271b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 3 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 3
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 0,29%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 20,55%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 31,10%
244.200.000x 100%
1.188.111.458
92.350.000x 100%
296.982.000,00
x 100%
1.331.301.194x 100%
462.267.654.801,00
X
a 272b
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 31,10%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 7,77%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
x 100%1.188.111.458
92.350.000x 100%
296.982.000,00
92.350.000
X
a 272b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 30,08%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. Mobil KelilingPARTISIPASI 2. Pos PengaduanMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
200665
x 100%
a 273b
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Ada
partisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkaitMasyarakat terhadapPelayanan publik X
a 273b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : DINAS KESEHATANURUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG KESEHATAN
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 1 8,33%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 12PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008
x 100%
ASPEK
2
PERHITUNGAN
8
X
a 262b
kebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 2 Tahun 2008Tentang PerubahanAtas QanunKota Langsa Nomor10 Tahun 2007Tentang RetribusiPelayanan Kesehatan
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 3 75,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 4PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%
x 100%
17 x 100%
X
a 262b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Penyuluh Kesehatan Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 1,79%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 50,00%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
16 x 100%
17 x 100%
x 100%4.521
x 100%168
81
X
a 263b
SKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 94,12%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 8 72,73%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 11Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
16 x 100%17
x 100%
X
a 263b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 10 83,33%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 12RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 5 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 5
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 4,66%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPD
x 100%462.267.654.801,00
x 100%
x 100%
21.528.576.627,00
X
a 264b
KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 16,12%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 1,75%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,05%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
x 100%462.267.654.801,00
3.470.365.000,00 x 100%21.528.576.627,00
11.602.500,00 x 100%662.810.986,00
11.602.500,00 x 100%21.528.576.627,00
X
a 264b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 15,53%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. Mobil KelilingPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan 3. PosMASYARAKAT 3. Leaflet Pengaduan
4. Mobil keliling 4. Leaflet
1871.204
x 100%
a 265b
4. Mobil keliling 4. Leaflet5. Pengumuman di Mass 5. Pengumuman Media di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Mini Suvey Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik X
a 265b
X
a 266b
X
a 266b
X
X
a 267b
X
a 267b
X
X
a 268b
X
a 268b
X
X
a 269b
X
a 269b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAHURUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG KESEHATAN
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 0 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 12PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Ada
ASPEK
2
PERHITUNGAN
8
x 100%
X
a 274b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 2 Tahun 2008Tentang PerubahanAtas QanunKota Langsa Nomor10 Tahun 2007Tentang RetribusiPelayanan Kesehatan
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 2 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 2PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 95,24%
x 100%
20 x 100%
X
a 274b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Perawat Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsional - Bidanstruktur organisasi SKPD dalam struktur - Dokter
organisasi SKPD - Apoteker- Ahli Gizi- Farmasi- Fisioterapi
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 12,03%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 38,10%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpim
x 100%218
544
21 x 100%
x 100%4.521
X
a 275b
pendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 71,43%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 6 100,00%x 100%
15 x 100%21
X
a 275b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 6Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 5 83,33%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 6RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 5 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 5
x 100%
x 100%
x 100%
X
a 276b
Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 5dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 8,51%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 63,82%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 15,18%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,70%x 100%
25.103.607.505,00 x 100%39.333.517.466,00
276.780.669,00 x 100%1.822.819.290,00
276.780.669,00
x 100%
39.333.517.466,00 x 100%462.267.654.801,00
X
a 276b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 6,86%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
x 100%39.333.517.466,00
2283.324
x 100%
a 277b
digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakandibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. MobilPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan KelilingMASYARAKAT 3. Leaflet 3. Pos
4. Mobil keliling Pengaduan5. Pengumuman di Mass 4. Leaflet Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik
3.324x 100%
X
a 277b
X
a 278b
X
a 278b
X
X
a 279b
X
a 279b
X
X
a 280b
X
a 280b
X
X
a 281b
X
a 281b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUMURUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG PEKERJAAN UMUM
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 3 37,50%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 8PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Ada
x 100%
ASPEK
2
PERHITUNGAN
8
X
a 286b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 1 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 1PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
x 100%
2525 x 100%
X
a 286b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nihil Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 2,03%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 56,00%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 56,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
14 x 100%25
x 100%4.521
x 100%2514
92
X
a 287b
kepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatanJumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 8 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 8Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 2 25,00%
x 100%
x 100%
X
a 287b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 8RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 7 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 7
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 8,76%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
x 100%462.267.654.801,00
x 100%
x 100%
40.499.169.518,00
X
a 288b
DAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 85,26%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 0,40%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,02%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris Ada
34.528.436.765,00 x 100%40.499.169.518,00
10.000.000,00 x 100%2.493.658.528,00
10.000.000,00 x 100%40.499.169.518,00
X
a 288b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
BARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 9,83%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. PengumumanPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan di Mass MediaMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass
23234
x 100%
a 289b
5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik X
a 289b
X
a 290b
X
a 290b
X
X
a 291b
X
a 291b
X
X
a 292b
X
a 292b
X
X
a 293b
X
a 293b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHURUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG PERUMAHAN
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA
KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 0 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 3PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 18 Tahun 2010ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Badan Penanggula
ASPEK
2
SATUAN ELEMENDATA/PERHITUNGAN
8
x 100%
X
X
a 298b
Departemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Badan PenanggulaSKPD ngan Bencana Daerah.
- Qanun Kota LangsaNomor 11 Tahun 2008TentangPenanggulanganBahaya Kebakaran DanRetribusi PemeriksaanAlat Pemadam DalamWilayah PemerintahKota Langsa
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 2 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 2PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 86,67%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang/ - Nihil Tidak Ada
x 100%
13 x 100%15
X
X
a 298b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
X
fungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,62%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 69,23%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 66,67%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
9
28 x 100%4.521
x 100%13
10 x 100%15
X
X
a 299b
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 1 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 1Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 0 0,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 3RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
x 100%
x 100%
X
X
a 299b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 4 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 4
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 0,82%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 10,20%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 9,59%
x 100%3.646.361.207
42.000.000 x 100%438.028.900,00
3.786.820.789 x 100%462.267.654.801,00
371.941.900
x 100%
X
X
a 300b
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 9,59%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 1,15%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Buku Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
42.000.000
42.000.000 x 100%438.028.900,00
x 100%3.646.361.207
X
X
a 300b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
X
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak x 100% 10,60%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. Mobil Keliling AdaFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi 2. Papan PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 3. Pos PengaduanPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan 4. Pengumuman di MassMASYARAKAT 3. Leaflet Media
4. Mobil keliling 5. Leaflet5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
56660
a 301b
partisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkaitMasyarakat terhadapPelayanan publik
X
X
a 301b
X
X
a 302b
X
X
a 302b
X
X
X
X
a 303b
X
X
a 303b
X
X
X
X
a 304b
X
X
a 304b
X
X
X
X
a 305b
X
X
a 305b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)URUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 0 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 0PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan Tata
x 100%
ASPEK
2
SATUAN ELEMENDATA/PERHITUNGAN
8
X
a 310b
pemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 1 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 1PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nihil Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
x 100%
1717 x 100%
X
a 310b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,91%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait
7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 88,24%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 94,12%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
16 x 100%17
x 100%4.521
x 100%1715
41
X
a 311b
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 8 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 8Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 8 100,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 8RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
x 100%
x 100%
X
a 311b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 8 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 8
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 1,00%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 0,28%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 3,89%
x 100%462.267.654.801,00
13.000.000,00 x 100%4.623.898.381,00
x 100%
4.623.898.381
47.533.218,00 x 100%1.221.697.100,00
X
a 312b
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 3,89%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 1,03%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
47.533.218,00 x 100%1.221.697.100,00
47.533.218,00 x 100%4.623.898.381,00
X
a 312b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 4,79%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan PengumumanPARTISIPASI 2. Pos PengaduanMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
7146
x 100%
a 313b
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik X
a 313b
X
a 314b
X
a 314b
X
X
a 315b
X
a 315b
X
X
a 316b
X
a 316b
X
X
a 317b
X
a 317b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANANURUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA
KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 2 66,67%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 3PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008
ASPEK
2
SATUAN ELEMENDATA/PERHITUNGAN
8
x 100%
X
a 327b
kebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 15 Tahun 2010Tentang Pengelolaankebersihan, keindahandan retribusi pelayananPersampahan/kebersihan dalamKota Langsa
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 2 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 2PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
x 100%
X
a 327b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nihil Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,66%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 47,06%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
x 100%178
30
1717 x 100%
x 100%4.521
X
a 328b
SKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 64,71%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 5 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 5Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
x 100%
11 x 100%17
X
a 328b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 4 57,14%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 7RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 6 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 6
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 2,66%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPD
x 100%
x 100%
12.314.278.320,00 x 100%462.267.654.801,00
X
a 329b
KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 9,36%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 2,26%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,85%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
x 100%12.314.278.320,00
1.152.579.000,00 x 100%12.314.278.320,00
104.854.200,00 x 100%4.632.726.436,00
104.854.200,00
x 100%462.267.654.801,00
X
a 329b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 2,77%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. LeafletPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan 3. Mobil KelilingMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling
7253
x 100%
a 330b
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik X
a 330b
X
a 331b
X
a 331b
X
X
a 332b
X
a 332b
X
X
a 333b
X
a 333b
X
X
a 334b
X
a 334b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILURUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 1 50,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 2PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Ada
x 100%
ASPEK
2
SATUAN ELEMENDATA/PERHITUNGAN
8
X
a 339b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 16 Tahun 2008Tentang RetribusiPenggantian BiayaCetak Kartu TandaPenduduk Dan AktaCatatan Sipil
- Qanun Kota LangsaNomor 13 Tahun 2010TentangPenyelenggaraanAdministrasiKependudukan DalamKota Langsa
X
a 339b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 3 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 3PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nihil Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,69%
x 100%
1717 x 100%
x 100%4.52131
X
a 340b
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,69%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 82,35%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 100,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
17 x 100%17
x 100%4.521
x 100%1714
31
X
a 340b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 1 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 1Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 1 33,33%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 3RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 1 100,00%
x 100%
x 100%
x 100%
X
a 341b
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 1 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 1
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 0,50%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 5,56%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 1,60%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
x 100%462.267.654.801,00
129.260.000,00 x 100%2.324.343.065,00
x 100%
2.324.343.065,00
10.359.000,00 x 100%648.297.235,00
X
a 341b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,45%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 5,37%13242
x 100%
10.359.000,00 x 100%2.324.343.065
a 342b
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 5,37%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. LefletPARTISIPASI 2. Pos PengaduanMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik
13242
x 100%
X
a 342b
X
a 343b
X
a 343b
X
X
a 344b
X
a 344b
X
X
a 345b
X
a 345b
X
X
a 346b
X
a 346b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : BADAN KESBANG, POL DAN LINMASURUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 0 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 2PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008
ASPEK
2
SATUAN ELEMENDATA/PERHITUNGAN
8
x 100%
X
a 391b
kebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 1 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 1PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nihil Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,80%36
x 100%
1717 x 100%
x 100%
X
a 391b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 82,35%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 94,12%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
x 100%1714
16 x 100%17
x 100%4.521
X
a 392b
PEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 5 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 5Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 6 100,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 6RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 6 100,00%
x 100%
x 100%
x 100%
X
a 392b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 6dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 0,57%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 0,42%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 2,86%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
10.916.000 x 100%2.627.663.526
13.450.000 x 100%470.555.400,00
x 100%
2.627.663.526 x 100%462.267.654.801,00
X
a 393b
pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaanbelanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,51%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 6,36%
x 100%2.627.663.526
30 x 100%
x 100%470.555.400,00
13.450.000
X
a 393b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakandibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan PengumumanPARTISIPASI 2. Pos PengaduanMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
472x 100%
a 394b
partisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkaitMasyarakat terhadapPelayanan publik X
a 394b
X
a 395b
X
a 395b
X
X
a 396b
X
a 396b
X
X
a 397b
X
a 397b
X
X
a 398b
X
a 398b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH (SATPOL PP DAN WH)URUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 0 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 2PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Ada
x 100%
ASPEK
2
PERHITUNGAN
8
X
a 403b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 14 Tahun 2008Tentang PedagangKaki Lima
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 2 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 2PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
x 100%
55 x 100%
X
a 403b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nihil Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,69%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 60,00%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 100,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi
5 x 100%5
x 100%4.521
x 100%53
31
X
a 404b
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 2 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 2Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
x 100%5
x 100%
X
a 404b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 3 60,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 5RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 5 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 5
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 1,25%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPD
x 100%462.267.654.801,00
x 100%
x 100%
5.778.119.090
X
a 405b
KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 1,80%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 19,98%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 2,05%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
x 100%462.267.654.801,00
104.247.000 x 100%5.778.119.090
118.500.000 x 100%592.976.669,00
118.500.000 x 100%5.778.119.090
X
a 405b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 4,73%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. PosPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan PengaduanMASYARAKAT 3. Leaflet 3. Mobil Keliling
4. Mobil keliling 5. Pengumuman
16338
x 100%
a 406b
MASYARAKAT 3. Leaflet 3. Mobil Keliling4. Mobil keliling 5. Pengumuman5. Pengumuman di Mass Di Mass Media Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik X
a 406b
X
a 407b
X
a 407b
X
X
a 408b
X
a 408b
X
X
a 409b
X
a 409b
X
X
a 410b
X
a 410b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTAURUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 0 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 3PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Ada
ASPEK
2
SATUAN ELEMENDATA/PERHITUNGAN
8
x 100%
X
a 430b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 3 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Sekretariat
SKPD Daerah dan SekretariatDewan PerwakilanRakyat Kota Langsa
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 1 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 1PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
x 100%
1818 x 100%
X
a 430b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nihil Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 1,06%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 83,33%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 94,44%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
x 100%1815
48
17 x 100%18
x 100%4.521
X
a 431b
kepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatanJumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 1 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 1Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 6 100,00%
x 100%
x 100%
X
a 431b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 6RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 6 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 6
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 1,78%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
x 100%
x 100%
8.232.707.500 x 100%462.267.654.801,00
X
a 432b
DAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 1,86%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 1,64%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,92%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
x 100%8.232.707.500
152.800.800 x 100%8.232.707.500
75.800.000 x 100%4.624.863.500,00
75.800.000
X
a 432b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 19,76%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. PosPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan PengaduanMASYARAKAT 3. Leaflet 4. Mobil Keliling
4. Mobil keliling 5. Pengumuman5. Pengumuman di Mass di Mass Media
33167
x 100%
a 433b
4. Mobil keliling 5. Pengumuman5. Pengumuman di Mass di Mass Media Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik X
a 433b
X
a 434b
X
a 434b
X
X
a 435b
X
a 435b
X
X
a 436b
X
a 436b
X
X
a 437b
X
a 437b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET (DPKA)URUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 1 33,33%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 3PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Ada
x 100%
ASPEK
2
SATUAN ELEMENDATA/PERHITUNGAN
8
X
a 442b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 11 Tahun 2003ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Retribusi Izinpemerintah cq keputusan kepala Usaha PeternakanDepartemen / LPND daerah atau Kepala - Qanun Kota Langsa
SKPD Nomor 12 Tahun 2003Tentang Retribusi IzinUsaha Perikanan DanKelautan
- Qanun Kota LangsaNomor 8 Tahun 2005Tentang RetribusiIzin Gangguan (H.O)
- Qanun Kota LangsaNomor 9 Tahun 2005Tentang RetribusiSurat Izin TempatUsaha (Situ) Gangguan(H.O) Dan BukanGangguan (Non H.O)
X
a 442b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
- Qanun Kota LangsaNomor 10 Tahun 2005Tentang Retribusi hasilhutan kayu Dan hasilhutan ikutan
- Qanun Kota LangsaNomor 11 Tahun 2005Tentang Retribusi IzinUsaha Dan Hasil UsahaPerkebunan
- Qanun Kota LangsaNomor 9 Tahun 2007Tentang PajakPengambilan BahanGalian Golongan C
- Qanun Kota LangsaNomor 11 Tahun 2007Tentang RetribusiPenyedotan Kakus
X
a 443b
Penyedotan Kakus- Qanun Kota Langsa
Nomor 12 Tahun 2007Tentang RetribusiRumah Potong Hewan
- Qanun Kota LangsaNomor 4 Tahun 2008Tentang SusunanOrganisasi dan TataKerja Dinas, LembagaTehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 6 Tahun 2008Tentang RetribusiTerminal
- Qanun Kota LangsaNomor 12 Tahun 2008Tentang Pokok-PokokPengelolaan KeuanganDaerah
X
a 443b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
- Qanun Kota LangsaNomor 15 Tahun 2008Tentang Retribusi IjinUsaha Pariwisata
- Qanun Kota LangsaNomor 16 Tahun 2008Tentang RetribusiPenggantian BiayaCetak Kartu TandaPenduduk Dan AktaCatatan Sipil
- Qanun Kota LangsaNomor 17 Tahun 2008Tentang RetribusiLeges
- Qanun Kota LangsaNomor 18 Tahun 2008Tentang PajakPenerangan Jalan
X
a 444b
Penerangan Jalan- Qanun Kota Langsa
Nomor 7 Tahun 2010Tentang BeaPerolehan Hak AtasTanah Dan Bangunan
- Qanun Kota LangsaNomor 8 Tahun 2008Tentang RetribusiPengendalian MenaraTelekomunikasi Di KotaLangsa
- Qanun Kota LangsaNomor 9 Tahun 2010Tentang Pajak Hoteldan Restoran
- Qanun Kota LangsaNomor 10 Tahun 2010Tentang PajakHiburan
X
a 444b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
- Qanun Kota LangsaNomor 14 Tahun 2010Tentang RetribusiPelayanan Tera/TeraUlang Dalam KotaLangsa
- Qanun Kota LangsaNomor 15 Tahun 2010Tentang PengelolaanKebersihan, KeindahanDan Retribusi PelayananPersampahan/Kebersihan DalamKota Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 16 Tahun 2010Tentang Pajak Parkir
- Qanun Kota LangsaNomor 17 Tahun 2010
X
a 445b
Nomor 17 Tahun 2010Tentang RetribusiPemakaian KekayaanDaerah
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 24 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 24PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nihil Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 2,15%x 100%
x 100%
2121 x 100%
97
X
a 445b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 90,48%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 95,24%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
x 100%4.521
x 100%2119
20 x 100%21
X
a 446b
PEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 3 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 3Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 3 100,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 3RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
x 100%
x 100%
X
a 446b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 3 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 3
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 9,19%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 1,01%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 6,22%
430.950.000 x 100%42.496.068.377
x 100%
42.496.068.377 x 100%
220.000.000 x 100%3.538.664.606,00
462.267.654.801,00
X
a 447b
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 6,22%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,52%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
42.496.068.377
220.000.000 x 100%3.538.664.606,00
220.000.000 x 100%
X
a 447b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 0,00%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan PengumumanPARTISIPASI 2. Pos PengaduanMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Ada
x 100%761.588.486.958
0
a 448b
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik X
a 448b
X
a 449b
X
a 449b
X
X
a 450b
X
a 450b
X
X
a 451b
X
a 451b
X
X
a 452b
X
a 452b
X
X
a 453b
X
a 453b
X
X
a 454b
X
a 454b
X
X
a 455b
X
a 455b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : INSPEKTORATURUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 0 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 3PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Ada
ASPEK
2
SATUAN ELEMENDATA/PERHITUNGAN
8
x 100%
X
a 463b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 1 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 1PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Auditor Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
x 100%
99 x 100%
X
a 463b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 1,08%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 88,89%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 100,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. Renja
x 100%98
49
9 x 100%9
x 100%4.521
X
a 464b
PEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 1 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 1Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 1 33,33%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 3RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
x 100%
x 100%
X
a 464b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 4 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 4
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 0,92%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 2,28%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
96.422.680 x 100%4.235.659.202
187.206.730 x 100%
x 100%
4.235.659.202 x 100%462.267.654.801,00
X
a 465b
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 14,67%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 4,42%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
x 100%4.235.659.202
187.206.730 x 100%1.275.799.235,00
187.206.730
X
a 465b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 47,76%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan PengumumanPARTISIPASI 2. Pos PengaduanMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Ada
96201
x 100%
a 466b
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik X
a 466b
X
a 467b
X
a 467b
X
X
a 468b
X
a 468b
X
X
a 469b
X
a 469b
X
X
a 470b
X
a 470b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : DINAS SYARIAT ISLAMURUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 0 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 3PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Ada
x 100%
ASPEK
2
SATUAN ELEMENDATA/PERHITUNGAN
8
X
a 475b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 1 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 1PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nihil Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
x 100%
2121 x 100%
X
a 475b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,77%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 66,67%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 95,24%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. Renstra
20 x 100%21
x 100%4.521
x 100%2114
35
X
a 476b
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 2 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 2Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 1 100,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 1RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
x 100%
x 100%
X
a 476b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 1 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 1
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 1,00%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 3,90%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
x 100%462.267.654.801,00
180.000.000 x 100%4.614.331.795
x 100%
4.614.331.795
14.700.000 x 100%
X
a 477b
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 6,07%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,32%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
14.700.000 x 100%242.077.950,00
14.700.000 x 100%4.614.331.795
X
a 477b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 5,03%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. PengumumanPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan di Mass MediaMASYARAKAT 3. Leaflet 3. Pos
4. Mobil keliling Pengaduan5. Pengumuman di Mass 4. Leaflet Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Ada
8159
x 100%
a 478b
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik X
a 478b
X
a 479b
X
a 479b
X
X
a 480b
X
a 480b
X
X
a 481b
X
a 481b
X
X
a 482b
X
a 482b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : SEKRETARIAT KIPURUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 0 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 3PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Ada
ASPEK
2
SATUAN ELEMENDATA/PERHITUNGAN
8
x 100%
X
a 487b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 1 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 1PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nihil Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
x 100%
55 x 100%
X
a 487b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,38%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 100,00%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 100,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. Renstra
x 100%55
17
5 x 100%5
x 100%4.521
X
a 488b
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 1 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 1Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 2 100,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 2RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
x 100%
x 100%
X
a 488b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 2 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 2
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 0,19%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 0,00%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
0 x 100%887.116.816
16.200.000,00 x 100%
x 100%
887.116.816 x 100%462.267.654.801,00
X
a 489b
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 14,01%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 1,83%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
x 100%887.116.816
16.200.000,00 x 100%115.635.000,00
16.200.000,0
X
a 489b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 2,12%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. PengumumanPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan di Mass MediaMASYARAKAT 3. Leaflet 3. Pos
4. Mobil keliling Pengaduan5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Ada
673.157
x 100%
a 490b
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik X
a 490b
X
a 491b
X
a 491b
X
X
a 492b
X
a 492b
X
X
a 493b
X
a 493b
X
X
a 494b
X
a 494b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : KECAMATAN LANGSA KOTAURUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 0 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 3PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Ada
x 100%
ASPEK
2
SATUAN ELEMENDATA/PERHITUNGAN
8
X
a 499b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 4 Tahun 2010Tentang PerubahanAtas Qanun KotaLangsa Nomor 10Tahun 2008 TentangPembentukanGampong-GampongDalam Kota Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 5 Tahun 2010Tentang Mukim
- Qanun Kota LangsaNomor 6 Tahun 2010Tentang PemerintahanGampong
X
a 499b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 4 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 4PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nihil Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,55%
x 100%
1010 x 100%
x 100%4.52125
X
a 500b
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,55%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 80,00%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 100,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
10 x 100%10
x 100%4.521
x 100%108
25
X
a 500b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 2 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 2Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 1 33,33%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 3RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 3 100,00%
x 100%
x 100%
x 100%
X
a 501b
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 3 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 3
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 0,68%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 0,00%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 4,59%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
x 100%462.267.654.801,00
0 x 100%3.139.322.772
x 100%
3.139.322.772
8.500.000 x 100%185.315.000,00
X
a 501b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,27%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
8.500.000 x 100%3.139.322.772
a 502b
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 16,18%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. PosPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan PengaduanMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik
22136
x 100%
X
a 502b
X
a 503b
X
a 503b
X
X
a 504b
X
a 504b
X
X
a 505b
X
a 505b
X
X
a 506b
X
a 506b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : KECAMATAN LANGSA BARATURUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA
KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 0 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 3PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008
ASPEK
2
SATUAN ELEMENDATA/PERHITUNGAN
8
x 100%
X
a 511b
kebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 4 Tahun 2010Tentang PerubahanAtas Qanun KotaLangsa Nomor 10Tahun 2008 TentangPembentukanGampong-GampongDalam Kota Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 5 Tahun 2010Tentang Mukim
- Qanun Kota LangsaNomor 6 Tahun 2010Tentang PemerintahanGampong
X
a 511b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 4 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 4PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nihil Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,60%27
x 100%
1010
x 100%
x 100%4.521
X
a 512b
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,60%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 80,00%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 90,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
x 100%108
27
9x 100%
10
x 100%4.521
X
a 512b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 2 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 2Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 1 33,33%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 3RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 3 100,00%
x 100%
x 100%
x 100%
X
a 513b
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 3 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 3
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 0,58%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 0,00%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 4,71%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
0x 100%
2.684.667.169
8.500.000x 100%
180.515.000,00
x 100%
2.684.667.169x 100%
462.267.654.801,00
X
a 513b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,32%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 25,53%
x 100%2.684.667.169
36141
x 100%
8.500.000
a 514b
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 25,53%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. PosPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan PengaduanMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Ada
partisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkaitMasyarakat terhadapPelayanan publik
36141
x 100%
X
a 514b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : KECAMATAN LANGSA TIMURURUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA
KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 0 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 3PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008
x 100%
ASPEK
2
SATUAN ELEMENDATA/PERHITUNGAN
8
X
a 519b
kebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 4 Tahun 2010Tentang PerubahanAtas Qanun KotaLangsa Nomor 10Tahun 2008 TentangPembentukanGampong-GampongDalam Kota Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 5 Tahun 2010Tentang Mukim
- Qanun Kota LangsaNomor 6 Tahun 2010Tentang PemerintahanGampong
X
a 519b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 4 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 4PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nihil Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,64%
x 100%
1010 x 100%
x 100%4.50529
X
a 520b
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,64%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 30,00%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 100,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
10 x 100%10
x 100%4.505
x 100%103
29
X
a 520b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 2 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 2Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 1 33,33%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 3RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 3 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 3
x 100%
x 100%
x 100%
X
a 521b
Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 3dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 0,58%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 0,00%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 1,85%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
x 100%462.267.654.801,00
0 x 100%2.676.614.114
x 100%
2.676.614.114
3.500.000 x 100%188.855.000,00
X
a 521b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,13%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
17 x 100%
3.500.000 x 100%2.676.614.114
a 522b
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 9,50%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. PosPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan PengaduanMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik
17179
x 100%
X
a 522b
X
a 523b
X
a 523b
X
X
a 524b
X
a 524b
X
X
a 525b
X
a 525b
X
X
a 526b
X
a 526b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : KECAMATAN LANGSA LAMAURUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA
KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 0 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 3PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008
ASPEK
2
SATUAN ELEMENDATA/PERHITUNGAN
8
x 100%
X
a 531b
kebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 4 Tahun 2010Tentang PerubahanAtas Qanun KotaLangsa Nomor 10Tahun 2008 TentangPembentukanGampong-GampongDalam Kota Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 5 Tahun 2010Tentang Mukim
- Qanun Kota LangsaNomor 6 Tahun 2010Tentang PemerintahanGampong
X
a 531b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 4 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 4PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nihil Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,64%29
x 100%
1010 x 100%
x 100%4.521
X
a 532b
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,64%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 80,00%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 100,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
x 100%108
29
10 x 100%10
x 100%4.521
X
a 532b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 2 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 2Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 1 33,33%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 3RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 3 100,00%
x 100%
x 100%
x 100%
X
a 533b
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 3 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 3
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 0,62%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 5,22%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 2,87%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
149.000.000 x 100%2.855.999.474
7.000.000 x 100%243.908.500,00
x 100%
2.855.999.474 x 100%462.267.654.801,00
X
a 533b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,25%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 40,50%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
x 100%2.855.999.474
49121
x 100%
7.000.000
a 534b
digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakandibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. PosPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan PengaduanMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik
121x 100%
X
a 534b
X
a 535b
X
a 535b
X
X
a 536b
X
a 536b
X
X
a 537b
X
a 537b
X
X
a 538b
X
a 538b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : KECAMATAN LANGSA BAROURUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA
KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 0 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 3PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Ada
x 100%
ASPEK
2
SATUAN ELEMENDATA/PERHITUNGAN
8
X
a 543b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 4 Tahun 2010Tentang PerubahanAtas Qanun KotaLangsa Nomor 10Tahun 2008 TentangPembentukanGampong-GampongDalam Kota Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 5 Tahun 2010Tentang Mukim
- Qanun Kota LangsaNomor 6 Tahun 2010Tentang PemerintahanGampong
X
a 543b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 4 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 4PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nihil Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
x 100%
1010 x 100%
x 100%30
X
a 544b
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,66%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 70,00%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 100,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
10x 100%10
x 100%4.521
x 100%107
30
X
a 544b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 2 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 2Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 1 33,33%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 3RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
x 100%
x 100%
x 100%
X
a 545b
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 3 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 3
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 0,59%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 0,00%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 4,32%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
x 100%462.267.654.801,00
0x 100%
2.722.929.346
x 100%
2.722.929.346
8.750.000x 100%
202.515.000,00
X
a 545b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,32%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 7,75%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
10129
x 100%
8.750.000x 100%
2.722.929.346
a 546b
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 7,75%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. PengumumanPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan di Mass MediaMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik
10129
x 100%
X
a 546b
X
a 547b
X
a 547b
X
X
a 548b
X
a 548b
X
X
a 549b
X
a 549b
X
X
a 550b
X
a 550b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KP2T)URUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 0 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 3PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Ada
ASPEK
2
SATUAN ELEMENDATA/PERHITUNGAN
8
x 100%
X
a 555b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 11 Tahun 2003ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Retribusi Izinpemerintah cq keputusan kepala Usaha PeternakanDepartemen / LPND daerah atau Kepala - Qanun Kota Langsa
SKPD Nomor 12 Tahun 2003Tentang Retribusi IzinUsaha Perikanan DanKelautan
- Qanun Kota LangsaNomor 8 Tahun 2005Tentang RetribusiIzin Gangguan (H.O)
- Qanun Kota LangsaNomor 9 Tahun 2005Tentang RetribusiSurat Izin TempatUsaha (Situ) Gangguan(H.O) Dan BukanGangguan (Non H.O)
X
a 555b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
- Qanun Kota LangsaNomor 10 Tahun 2005Tentang Retribusi hasilhutan kayu Dan hasilhutan ikutan
- Qanun Kota LangsaNomor 11 Tahun 2005Tentang Retribusi IzinUsaha Dan Hasil UsahaPerkebunan
- Qanun Kota LangsaNomor 9 Tahun 2007Tentang PajakPengambilan BahanGalian Golongan C
- Qanun Kota LangsaNomor 11 Tahun 2007Tentang Retribusi
X
a 556b
Tentang RetribusiPenyedotan Kakus
- Qanun Kota LangsaNomor 12 Tahun 2007Tentang RetribusiRumah Potong Hewan
- Qanun Kota LangsaNomor 4 Tahun 2008Tentang SusunanOrganisasi dan TataKerja Dinas, LembagaTehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 6 Tahun 2008Tentang RetribusiTerminal
- Qanun Kota LangsaNomor 12 Tahun 2008Tentang Pokok-PokokPengelolaan KeuanganDaerah
X
a 556b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
- Qanun Kota LangsaNomor 15 Tahun 2008Tentang Retribusi IjinUsaha Pariwisata
- Qanun Kota LangsaNomor 16 Tahun 2008Tentang RetribusiPenggantian BiayaCetak Kartu TandaPenduduk Dan AktaCatatan Sipil
- Qanun Kota LangsaNomor 17 Tahun 2008Tentang RetribusiLeges
- Qanun Kota LangsaNomor 18 Tahun 2008Tentang Pajak
X
a 557b
Tentang PajakPenerangan Jalan
- Qanun Kota LangsaNomor 7 Tahun 2010Tentang BeaPerolehan Hak AtasTanah Dan Bangunan
- Qanun Kota LangsaNomor 8 Tahun 2008Tentang RetribusiPengendalian MenaraTelekomunikasi Di KotaLangsa
- Qanun Kota LangsaNomor 9 Tahun 2010Tentang Pajak Hoteldan Restoran
- Qanun Kota LangsaNomor 10 Tahun 2010Tentang PajakHiburan
X
a 557b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
- Qanun Kota LangsaNomor 14 Tahun 2010Tentang RetribusiPelayanan Tera/TeraUlang Dalam KotaLangsa
- Qanun Kota LangsaNomor 15 Tahun 2010Tentang PengelolaanKebersihan, KeindahanDan Retribusi PelayananPersampahan/Kebersihan DalamKota Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 16 Tahun 2010Tentang Pajak Parkir
- Qanun Kota Langsa
X
a 558b
- Qanun Kota LangsaNomor 17 Tahun 2010Tentang RetribusiPemakaian KekayaanDaerah
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 24 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 24PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nihil Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
x 100%
66 x 100%
X
a 558b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,40%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 100,00%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 100,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. Renstra
x 100%66
18
6 x 100%6
x 100%4.521
X
a 559b
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 5 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 5Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 2 100,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 2RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
x 100%
x 100%
X
a 559b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 2 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 2
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 0,39%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 12,70%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
230.000.000 x 100%1.810.739.603
54.500.000 x 100%
x 100%
1.810.739.603 x 100%462.267.654.801,00
X
a 560b
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 10,32%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 3,01%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
x 100%1.810.739.603
54.500.000 x 100%528.300.000,00
54.500.000
X
a 560b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 6,71%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. PosPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan PengaduanMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Ada
21313
x 100%
a 561b
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik X
a 561b
X
a 562b
X
a 562b
X
X
a 563b
X
a 563b
X
X
a 564b
X
a 564b
X
X
a 565b
X
a 565b
X
X
a 566b
X
a 566b
X
X
a 567b
X
a 567b
X
X
a 568b
X
a 568b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP)URUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 0 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 3PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Ada
x 100%
ASPEK
2
SATUAN ELEMENDATA/PERHITUNGAN
8
X
a 576b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 1 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 1PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nihil Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
x 100%
1717 x 100%
X
a 576b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 1,48%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 100,00%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 100,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. Renstra
17 x 100%17
x 100%4.521
x 100%1717
67
X
a 577b
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 4 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 4Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 2 40,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 5RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
x 100%
x 100%
X
a 577b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 5 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 5
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 3,70%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 1,25%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
x 100%462.267.654.801,00
213.760.000 x 100%17.111.380.972
x 100%
17.111.380.972
56.250.000 x 100%
X
a 578b
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 2,45%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,33%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
56.250.000 x 100%2.299.103.095,00
56.250.000 x 100%17.111.380.972
X
a 578b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 2,80%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. PengumumanPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan di Mass MediaMASYARAKAT 3. Leaflet 3. Pos
4. Mobil keliling Pengaduan5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Ada
9321
x 100%
a 579b
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik X
a 579b
X
a 580b
X
a 580b
X
X
a 581b
X
a 581b
X
X
a 582b
X
a 582b
X
X
a 583b
X
a 583b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATURUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 1 33,33%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 3PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Ada
ASPEK
2
SATUAN ELEMENDATA/PERHITUNGAN
8
x 100%
X
a 588b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 1 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 1PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nihil Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
x 100%
1717 x 100%
X
a 588b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,62%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 88,24%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 100,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. Renstra
x 100%1715
28
17 x 100%17
x 100%4.521
X
a 589b
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 4 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 4Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 2 40,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 5RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
x 100%
x 100%
X
a 589b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 5 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 5
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 0,48%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 1,45%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
32.050.000 x 100%2.210.465.692
18.250.000 x 100%
x 100%
2.210.465.692 x 100%462.267.654.801,00
X
a 590b
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 3,44%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,83%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktif BarangDAERAH asset SKPD
x 100%2.210.465.692
18.250.000 x 100%529.942.861,00
18.250.000
X
a 590b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 0,84%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan PengumumanPARTISIPASI 2. Pos PengaduanMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Ada
384.521
x 100%
a 591b
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik X
a 591b
X
a 592b
X
a 592b
X
X
a 593b
X
a 593b
X
X
a 594b
X
a 594b
X
X
a 595b
X
a 595b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKMURUSAN YANG DILAKSANAKAN : BIDANG INDUSTRI
NO FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATACAPAIANKINERJA KET
1 3 4 5 6 7 9 10
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 1 50,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang 2PENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Ada
x 100%
ASPEK
2
SATUAN ELEMENDATA/PERHITUNGAN
8
X
a 556b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, - Qanun Kota Langsa Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang Nomor 4 Tahun 2008ditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan Tentang Susunanpemerintah cq keputusan kepala Organisasi dan TataDepartemen / LPND daerah atau Kepala Kerja Dinas, Lembaga
SKPD Tehnis Daerah danKecamatan Kota Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 14 Tahun 2010Tentang RetribusiPelayanan Tera/TeraUlang DalamKota Langsa
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 2 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh 2PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh SKPD
x 100%
X
a 556b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nihil Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD x 100% 1,04%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 80,00%
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabat
2525 x 100%
4.521
x 100%2520
47
X
a 557b
kepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang adajumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 100,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Renstra 1. RenstraPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan - Renja 2. RenjaDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - RKA 3. RKA
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD- Renja SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 3 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam 3Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja SKPDdalam RENJA SKPD yang ditetapkanyang ditetapkan pada dalam RPJMDRPJMD x 100%
25 x 100%25
x 100%
X
a 557b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 1 33,33%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang 3RENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RKA
SKPD
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 3 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang 3
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 0,89%x 100%462.267.654.801,00
x 100%
x 100%
4.093.693.355
X
a 558b
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 0,89%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 25,76%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 1,62%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,26%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Laporan Keuangan Komponenkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD yang adaNeraca, Calk) berikut komponen yang 1. LRA
ada (LRA, Neraca, Calk) 2. Neraca
x 100%462.267.654.801,00
1.054.440.000 x 100%4.093.693.355
4.093.693.355
10.500.000 x 100%650.045.600,00
10.500.000 x 100%4.093.693.355
X
a 558b
1 3 4 5 6 7 9 102 8
X
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada Daftar barang atau - Kartu Inventaris AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang aktifDAERAH asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak 16,11%digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasaidikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. PengumumanPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan di Mass MediaMASYARAKAT 3. Leaflet 3. Leaflet
34211
x 100%
a 559b
MASYARAKAT 3. Leaflet 3. Leaflet4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nihil Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik X
a 559b
X
a 560b
X
a 560b
X
X
a 561b
X
a 561b
X
X
a 562b
X
a 562b
X
X
a 563b
X
a 563b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKMURUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. BIDANG INDUSTRI
2. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH3. BIDANG PENANAMAN MODAL (..……………………………………………………Bersambung ke halaman 303 )4. BIDANG PERDAGANGAN (………………………………………………………………Bersambung ke halaman 303 )5. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (…………………………Bersambung ke halaman 308 )
URUSAN 1 URUSAN 2
1 3 4 5 6 9 10 11
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program 50,00% 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang nasional yang nasional yangPENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dapat dilaksanakan dilaksanakan SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus oleh SKPD - Daftar program - Daftar program
RUMUSJENIS DATA DAN PERHITUNGAN
URUSAN 1 URUSAN 2
2
KET
7 8
NOCAPAIAN KINERJA
ASPEK FOKUS NO IKK
X
a 298b
GARAAN URUSAN yang harus oleh SKPD - Daftar program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah Nasional (RKP) Nasional (RKP)
program Nasional)x 100%
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, Dokumen protap, Ada Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang tata laksana, yangditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan ditetapkan denganpemerintah cq keputusan kepala keputusan kepalaDepartemen / LPND daerah atau Kepala daerah atau Kepala
SKPD SKPD- Qanun Kota - Qanun Kota
Langsa Nomor Langsa Nomor4 Tahun 2008 4 Tahun 2008Tentang Susunan Tentang SusunanOrganisasi dan Organisasi danTata Kerja Dinas, Tata Kerja Dinas,Lembaga Tehnis Lembaga TehnisDaerah dan Daerah danKecamatan KecamatanKota Langsa Kota Langsa
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA - Daftar PERDA 100,00% 100,00%
X 100%15X 100%
12
X
a 298b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehPERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang PERMEN yang ada SKPD SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan dibagi jumlah - Daftar PERDA - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN PERDA yang harus yang seharusnya yang seharusnya
dilaksanakan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehmenurut PERMEN SKPD SKPDx 100%
100,00% 100,00%
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang ada 55,56% 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang yang ada (yang - Jabatan yang harus - Jabatan yang harusDAERAH terisi diisi) dibagi jumlah ada ada
jabatan yang harusada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nama Bidang\ Ada Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional
X 100%
1X 100%1
1
9
X 100%1
959 X 100%
X
a 299b
fungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD 1. Nihil 1. Nihil
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,27% 0,38%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total - Total PNS Kota - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan PNS Kota
dengan urusan terkait
7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 80,00% 66,67%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi syarat memenuhi syaratpendidikan pelatihan persyaratan diklatpim diklatpimkepemimpinan pendidikan - Pejabat yang ada - Pejabat yang ada
pelatihankepemimpinandibagi jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
X 100%4.521
X 100%9
1712X 100%4.521
4X 100%5
6
X
a 299b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 100,00% 100,00%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi memenuhikepangkatan persyaratan kepangkatan kepangkatan
kepangkatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang adadibagi Jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Dokumen 1. Renstra Tidak AdaPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan 2. Renja PemisahanDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD perencanaan SKPD - Renstra - Renstra 3. RKA Dokumen
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD berikut jumlahnya - Renja - Renja Perencanaan- Renja SKPD - RKA - RKA SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program - Program RKPD yang - Program RKPD yang 100,00% 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir RKPD yang Diakomodir dalam Diakomodir dalam
5X 100%5
9X 100%9
X
a 300b
RENJA SKPD dengan yang diakomodir RKPD yang Diakomodir dalam Diakomodir dalamProgram RKPD dalam RENJA SKPD diakomodir dalam Renja SKPD Renja SKPD
RENJA SKPD dibagi - Program Renja - Program Renjajumlah program SKPD yang SKPD yangdalam RENJA SKPD ditetapkan dalam ditetapkan dalamyang ditetapkan RPJMD RPJMDpada RPJMDx 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 100,00% 0,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RENJA RKPD yang RKPD yang RKPD yangRENJA SKPD dalam RKA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam
RKA SKPD dibagi RKA SKPD RKA SKPDjumlah program - Program dalam RkA - Program dalam RkAdalam RKA SKPD SKPD SKPDx 100%
33
X 100%3
1X 100%
11
X 100%1
3X 100%
X
a 300b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 100,00% 0,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir RENJA SKPD yang SKPD yang SKPD yang
dalam DPA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalamDPA SKPD dibagi DPA SKPD DPA SKPDjumlah program - Program dalam - Program dalamdalam DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPDx 100%
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran - Total anggaran 0,89% 0,0081%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPD belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD - Total belanja APBD
X 100%11
X 100%11
X 100% X 100%4.093.693.355,00
462.267.654.801,0037.442.000
462.267.654.801,00
X
a 301b
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal - Belanja modal 25,76% 0,0000%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja - Total belanja 1,62% 0,0000%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari pemeliharaan pemeliharaan
belanja barang dan jasa total belanja - Total belanja barang - Total belanja barang(Realisasi) barang dan jasa dan jasa dan jasa
SKPD x 100%
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja - Total Belanja 0,26% 0,0000%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPD Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
4.093.693.355,0001.054.440.000,00
X 100%
4.093.693.355,000
X 100%31.482.000
10.500.000,00X 100%
0X 100%
650.045.600,00 31.482.000
X 100%31.482.000
10.500.000,00X 100%
X
a 301b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada - Laporan Keuangan - Laporan Keuangan Komponen Tidak Adakeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan - Neraca yang ada PemisahanNeraca, Calk) SKPD berikut 1. LRA Laporan
komponen yang 2. Neraca Keuanganada (LRA, Neraca, SKPDCalk)
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada - Daftar barang atau - Daftar barang atau Ada Tidak AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang asset SKPD yang asset SKPD yang PemisahanDAERAH atau asset SKPD aktif aktif Asset SKPD
1. Buku Inventaris 1. Buku InventarisBarang Barang
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak - Asset yang tidak 16,11% Tidak Ada
a 302b
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak - Asset yang tidak 16,11% Tidak Adadigunakan oleh SKPD tidak digunakan digunakan digunakan Pemisahan
SKPD dibagi total - Asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai Asset SKPDasset yang dikuasai SKPD SKPDSKPD X 100%
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya - Sebutkan jenisnya 1. Papan Tidak AdaFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi Pengumuman PemisahanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman PrasaranaPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan Di Mass Media PartisipasiMASYARAKAT 3. Leaflet 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak - Nama survey - Nama survey Tidak Ada Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat adanya Hasil Survey terkait terkait
KepuasanMasyarakatterhadapPelayanan publik
34X 100%211 X 100%
X
a 302b
X
a 303b
X
a 303b
X
X
a 304b
X
a 304b
X
X
a 305b
X
a 305b
X
X
a 306b
X
a 306b
X
X
a 307b
X
a 307b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKMURUSAN YANG DILAKSANAKAN : 3. BIDANG PENANAMAN MODAL
4. BIDANG PERDAGANGAN
URUSAN 31 3 4 5 6 9 11
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program 33,33%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yang nasional yangPENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP) Nasional (RKP)
KET
7 8
ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS
23 X 100%
10
NO
1
URUSAN 4
JENIS DATA DAN PERHITUNGAN
URUSAN 3 URUSAN 4
CAPAIAN KINERJA
2
X 100%4
X
a 313b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, Dokumen protap, Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang tata laksana, yangditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan ditetapkan denganpemerintah cq keputusan kepala keputusan kepalaDepartemen / LPND daerah atau Kepala daerah atau Kepala
SKPD SKPD- Qanun Kota Langsa - Qanun Kota Langsa
Nomor 4 Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008Tentang Susunan Tentang SusunanOrganisasi dan Tata Organisasi dan TataKerja Dinas, Lembaga Kerja Dinas, LembagaTehnis Daerah dan Tehnis Daerah danKecamatan Kota Kecamatan KotaLangsa Langsa
- Qanun Kota LangsaNomor 14 Tahun 2010Tentang RetribusiPelayanan Tera/TeraUlang Dalam KotaLangsa
23 X 100%1 X 100%4
Ada
X
a 313b
1 3 4 5 6 9 117 8 102
X
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA - Daftar PERDA 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan oleh dilaksanakan olehPERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPD SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDA - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan oleh dilaksanakan olehSKPD SKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada - Jabatan yang ada 44,44%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harus - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada ada
ada x 100%4 X 100%9
1 X 100%1
100,00%
4 X 100%9
44,44%
2 X 100%2
X
a 314b
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nama Bidang\ Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD 1. Nihil 1. Nihil
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,20%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS Kota - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait
7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang - Pejabat yang 75,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syarat memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpim diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100% 3 X 100%
4
9 X 100%4.521
X 100%9
X 100%9
50,00%
Tidak Ada
11 X 100%4.521
0,24%
2 X 100%4
X
a 314b
1 3 4 5 6 9 117 8 102
X
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang - Pejabat yang 100,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang ada - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Dokumen Tidak AdaPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan perencanaan PemisahanDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - Renstra - Renstra Dokumen
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD - Renja - Renja Perencanaan- Renja SKPD - RKA - RKA SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang - Program RKPD yang 33,33%
4 X 100%4
4 X 100%4
100,00%
SKPD
75,00%
Tidak AdaPemisahanDokumen
Perencanaan
X
a 315b
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang - Program RKPD yang 33,33%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam Diakomodir dalamProgram RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renja - Program Renjadalam RENJA SKPD SKPD yang SKPD yangyang ditetapkan pada ditetapkan dalam ditetapkan dalamRPJMD x 100% RPJMD RPJMD
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja - Program Renja 100,0000%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yang RKPD yangRENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPD RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RkA - Program dalam RkA
SKPD SKPD
1 X 100%1
1 X 100%3
3 X 100%4
75,00%
100,0000%
1 X 100%1
X
a 315b
1 3 4 5 6 9 117 8 102
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja - Program Renja 100,0000%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang SKPD yang
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalam diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPD DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam - Program dalam
DPA SKPD DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran - Total anggaran 0,0147%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPD belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal - Belanja modal 0,0000%
X 100%67.950.000
462.267.654.801,00
1 X 100%1
1 X 100%1
100,0000%
1.039.268.600X 100%
462.267.654.801,00
0,2248%
0,0000%
X
a 316b
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal - Belanja modal 0,0000%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja - Total belanja 0,0000%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja - Total Belanja 0,0000%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPD Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%0
X 100%67.360.000,00
67.360.000,00
0X 100%
67.360.000,00
0X 100%
0X 100%
1.039.268.600
0X 100%
1.039.268.600
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0X 100%
1.039.268.600
X
a 316b
1 3 4 5 6 9 117 8 102
X
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada - Laporan Keuangan - Laporan Keuangan Tidak Adakeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD PemisahanNeraca, Calk) berikut komponen yang Laporan
ada (LRA, Neraca, Calk) Keuangan SKPD
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada - Daftar barang atau - Daftar barang atau Tidak AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang asset SKPD yang PemisahanDAERAH asset SKPD aktif aktif Asset SKPD
1. Buku Inventaris 1. Buku InventarisBarang Barang
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak - Asset yang tidak Tidak Adadigunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan digunakan Pemisahan
Tidak AdaPemisahanLaporanKeuangan
SKPD
Tidak AdaPemisahan
Asset SKPD
Asset SKPD
Tidak AdaPemisahan
a 317b
digunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan digunakan Pemisahandibagi total asset yang - Asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai Asset SKPDdikuasai SKPD X 100% SKPD SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya - Sebutkan jenisnya Tidak AdaFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PemisahanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman PrasaranaPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan PartisipasiMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey - Nama survey Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik
X 100% X 100%
Tidak Ada
Asset SKPD
Tidak AdaPemisahanPrasarana
Pemisahan
Partisipasi
X
a 317b
X
a 318b
X
a 318b
X
X
a 319b
X
a 319b
X
X
a 320b
X
a 320b
X
X
a 321b
X
a 321b
X
X
a 322b
X
a 322b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKMURUSAN YANG DILAKSANAKAN : 5. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
URUSAN 51 3 4 5 6 9 11
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yangPENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
KET
7 8
FOKUS NO IKK RUMUS
3 X 100%
10
NO
0
END
JENIS DATA DAN PERHITUNGAN
URUSAN 5 END
CAPAIAN KINERJA
2
ASPEK
X
a 328b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yangditetapkan oleh (SOP) ditetapkan denganpemerintah cq keputusan kepalaDepartemen / LPND daerah atau Kepala
SKPD- Qanun Kota
Langsa Nomor4 Tahun 2008Tentang SusunanOrganisasi danTata Kerja Dinas,Lembaga TehnisDaerah danKecamatanKota Langsa
3 X 100%0
X
a 328b
1 3 4 5 6 9 117 8 102
X
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan olehPERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan olehSKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 55,56%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%5 X 100%9
1 X 100%1
X
a 329b
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD 1. Nihil
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,18%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait
7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 60,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 100,00%
3 X 100%5
8 X 100%4.521
X 100%9
X
a 329b
1 3 4 5 6 9 117 8 102
X
memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen Tidak AdaPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan PemisahanDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - Renstra Dokumen
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD - Renja Perencanaan- Renja SKPD - RKA SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 0,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalam
5 X 100%5
X
a 330b
RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalamProgram RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renjadalam RENJA SKPD SKPD yangyang ditetapkan pada ditetapkan dalamRPJMD x 100% RPJMD
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 0,0000%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yangRENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RkA
SKPD
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 0,0000%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang
0 X 100%0
0 X 100%0
X
a 330b
1 3 4 5 6 9 117 8 102
X
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 0,0000%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 0,0000%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
X 100%0
462.267.654.801,00
0 X 100%0
X
a 331b
(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 0,0000%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,0000%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada - Laporan Keuangan Tidak Adakeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD Pemisahan
0X 100%
0
0
0X 100%
0
0X 100%
X
a 331b
1 3 4 5 6 9 117 8 102
X
Neraca, Calk) berikut komponen yang Laporanada (LRA, Neraca, Calk) Keuangan
SKPD
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada - Daftar barang atau Tidak AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang PemisahanDAERAH asset SKPD aktif Asset SKPD
1. Buku InventarisBarang
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak Tidak Adadigunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan Pemisahan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasai Asset SKPDdikuasai SKPD X 100% SKPD
a 332b
dikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya Tidak AdaFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PemisahanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman PrasaranaPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan PartisipasiMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik X
a 332b
X
a 333b
X
a 333b
X
X
a 334b
X
a 334b
X
X
a 335b
X
a 335b
X
X
a 336b
X
a 336b
X
X
a 337b
X
a 337b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUMURUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. BIDANG PEKERJAAN UMUM
2. BIDANG PENATAAN RUANG
URUSAN 1 URUSAN 2
1 3 4 5 6 9 10 11
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program 25,00% 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang nasional yang nasional yangPENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dapat dilaksanakan dilaksanakan SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus oleh SKPD - Daftar program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah Nasional (RKP) Nasional (RKP)
program Nasional)x 100%
NOCAPAIAN KINERJA
ASPEK FOKUS NO IKK RUMUSJENIS DATA DAN PERHITUNGAN
URUSAN 1 URUSAN 2
2
KET
7 8
8
2
X 100%01X 100%
X
a 397b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, Dokumen protap, Ada Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang tata laksana, yangditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan ditetapkan denganpemerintah cq keputusan kepala keputusan kepalaDepartemen / LPND daerah atau Kepala daerah atau Kepala
SKPD SKPD- Qanun Kota - Qanun Kota
Langsa Nomor Langsa Nomor4 Tahun 2008 4 Tahun 2008Tentang Susunan Tentang SusunanOrganisasi dan Organisasi danTata Kerja Dinas, Tata Kerja Dinas,Lembaga Tehnis Lembaga TehnisDaerah dan Daerah danKecamatan KecamatanKota Langsa Kota Langsa
8 X 100%1X 100%
X
a 397b
1 3 4 5 6 9 10 117 82
X
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA - Daftar PERDA 100,00% 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehPERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang PERMEN yang ada SKPD SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan dibagi jumlah - Daftar PERDA - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN PERDA yang harus yang seharusnya yang seharusnya
dilaksanakan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehmenurut PERMEN SKPD SKPDx 100%
100,00% 100,00%
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00% 55,56%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang yang ada (yang - Jabatan yang harus - Jabatan yang harusDAERAH terisi diisi) dibagi jumlah ada ada
jabatan yang harusada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nama Bidang\ Ada Tidak Ada
X 100%21 X 100%9
X 100%1
5
1 X 100%11
21
X
a 398b
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nama Bidang\ Ada Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD 1. Nihil 1. Nihil
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 1,53% 0,31%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total - Total PNS Kota - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan PNS Kota
dengan urusan terkait
7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 57,14% 60,00%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi syarat memenuhi syaratpendidikan pelatihan persyaratan diklatpim diklatpimkepemimpinan pendidikan - Pejabat yang ada - Pejabat yang ada
pelatihankepemimpinandibagi jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
X 100%512 X 100%21
3
X 100%4.50569 X 100%4.505
14
X
a 398b
1 3 4 5 6 9 10 117 82
X
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 100,00% 100,00%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi memenuhikepangkatan persyaratan kepangkatan kepangkatan
kepangkatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang adadibagi Jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Dokumen 1. Renstra Tidak AdaPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan 2. Renja PemisahanDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD perencanaan SKPD - Renstra - Renstra 3. RKA Dokumen
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD berikut jumlahnya - Renja - Renja Perencanaan- Renja SKPD - RKA - RKA SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program - Program RKPD yang - Program RKPD yang 100,00% 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir RKPD yang Diakomodir dalam Diakomodir dalam
21 X 100%215 X 100%5
X
a 399b
RENJA SKPD dengan yang diakomodir RKPD yang Diakomodir dalam Diakomodir dalamProgram RKPD dalam RENJA SKPD diakomodir dalam Renja SKPD Renja SKPD
RENJA SKPD dibagi - Program Renja - Program Renjajumlah program SKPD yang SKPD yangdalam RENJA SKPD ditetapkan dalam ditetapkan dalamyang ditetapkan RPJMD RPJMDpada RPJMDx 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 57,14% 0,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RENJA RKPD yang RKPD yang RKPD yangRENJA SKPD dalam RKA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam
RKA SKPD dibagi RKA SKPD RKA SKPDjumlah program - Program dalam RkA - Program dalam RkAdalam RKA SKPD SKPD SKPDx 100%
X 100%2
4 X 100%7
0 X 100%0
8 X 100%8
2
X
a 399b
1 3 4 5 6 9 10 117 82
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 100,00% 0,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir RENJA SKPD yang SKPD yang SKPD yang
dalam DPA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalamDPA SKPD dibagi DPA SKPD DPA SKPDjumlah program - Program dalam - Program dalamdalam DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPDx 100%
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran - Total anggaran 9,30% 0,0000%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPD belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD - Total belanja APBD
X 100% X 100%42.969.071.241,00462.267.654.801,00
0462.267.654.801,00
7 X 100%7
0 X 100%0
X
a 400b
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal - Belanja modal 84,96% 0,0000%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja - Total belanja 0,34% 0,0000%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari pemeliharaan pemeliharaan
belanja barang dan jasa total belanja - Total belanja barang - Total belanja barang(Realisasi) barang dan jasa dan jasa dan jasa
SKPD x 100%
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja - Total Belanja 0,02% 0,0000%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPD Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
X 100%0
10.000.000,00X 100%
X 100%0
10.000.000,00X 100%
0X 100%
2.969.064.000,00 0
36.274.630.000,00X 100%
42.696.071.241,000
42.696.071.241,000
X
a 400b
1 3 4 5 6 9 10 117 82
X
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada - Laporan Keuangan - Laporan Keuangan Komponen Tidak Adakeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan - Neraca yang ada PemisahanNeraca, Calk) SKPD berikut 1. LRA Laporan
komponen yang 2. Neraca Keuanganada (LRA, Neraca, SKPDCalk)
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada - Daftar barang atau - Daftar barang atau Ada Tidak AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang asset SKPD yang asset SKPD yang PemisahanDAERAH atau asset SKPD aktif aktif Asset SKPD
1. Buku Inventaris 1. Buku InventarisBarang Barang
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak - Asset yang tidak 9,83% Tidak Adadigunakan oleh SKPD tidak digunakan digunakan digunakan Pemisahan
a 401b
digunakan oleh SKPD tidak digunakan digunakan digunakan PemisahanSKPD dibagi total - Asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai Asset SKPDasset yang dikuasai SKPD SKPDSKPD X 100%
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya - Sebutkan jenisnya 1. Papan Tidak AdaFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi Pengumuman PemisahanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman PrasaranaPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan Di Mass Media PartisipasiMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak - Nama survey - Nama survey Tidak Ada Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat adanya Hasil Survey terkait terkait
KepuasanMasyarakatterhadapPelayanan publik
23 X 100%234 X 100%
X
a 401b
X
a 402b
X
a 402b
X
X
a 403b
X
a 403b
X
X
a 404b
X
a 404b
X
X
a 405b
X
a 405b
X
X
a 406b
X
a 406b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASIURUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. BIDANG PERPUSTAKAAN
2. BIDANG KEARSIPAN
URUSAN 1 URUSAN 2
1 3 4 5 6 9 10 11
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program 50,00% 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang nasional yang nasional yangPENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dapat dilaksanakan dilaksanakan SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus oleh SKPD - Daftar program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah Nasional (RKP) Nasional (RKP)
program Nasional)x 100%
RUMUSJENIS DATA DAN PERHITUNGAN
URUSAN 1 URUSAN 2
2
X 100%00X 100%
1
KET
7 8
2
NOCAPAIAN KINERJA
ASPEK FOKUS NO IKK
X
a 444b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, Dokumen protap, Ada Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang tata laksana, yangditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan ditetapkan denganpemerintah cq keputusan kepala keputusan kepalaDepartemen / LPND daerah atau Kepala daerah atau Kepala
SKPD SKPD- Qanun Kota - Qanun Kota
Langsa Nomor Langsa Nomor4 Tahun 2008 4 Tahun 2008Tentang Susunan Tentang SusunanOrganisasi dan Organisasi danTata Kerja Dinas, Tata Kerja Dinas,Lembaga Tehnis Lembaga TehnisDaerah dan Daerah danKecamatan KecamatanKota Langsa Kota Langsa
X 100%0X 100%2
X
a 444b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA - Daftar PERDA 100,00% 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehPERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang PERMEN yang ada SKPD SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan dibagi jumlah - Daftar PERDA - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN PERDA yang harus yang seharusnya yang seharusnya
dilaksanakan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehmenurut PERMEN SKPD SKPDx 100%
100,00% 100,00%
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00% 50,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang yang ada (yang - Jabatan yang harus - Jabatan yang harusDAERAH terisi diisi) dibagi jumlah ada ada
jabatan yang harusada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nama Bidang\ Ada Tidak Ada
X 100%
1X 100%1
1
4
X 100%1
244 X 100%
X
a 445b
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nama Bidang\ Ada Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD 1. Nihil 1. Nihil
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,27% 0,18%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total - Total PNS Kota - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan PNS Kota
dengan urusan terkait
7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 75,00% 100,00%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi syarat memenuhi syaratpendidikan pelatihan persyaratan diklatpim diklatpimkepemimpinan pendidikan - Pejabat yang ada - Pejabat yang ada
pelatihankepemimpinandibagi jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
X 100%4.521
X 100%2
812X 100%4.521
3X 100%4
2
X
a 445b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 75,00% 100,00%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi memenuhikepangkatan persyaratan kepangkatan kepangkatan
kepangkatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang adadibagi Jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Dokumen 1. Renstra Tidak AdaPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan 2. Renja PemisahanDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD perencanaan SKPD - Renstra - Renstra 3. RKA Dokumen
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD berikut jumlahnya - Renja - Renja Perencanaan- Renja SKPD - RKA - RKA SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program - Program RKPD yang - Program RKPD yang 100,00% 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir RKPD yang Diakomodir dalam Diakomodir dalam
3X 100%4
2X 100%2
X
a 446b
RENJA SKPD dengan yang diakomodir RKPD yang Diakomodir dalam Diakomodir dalamProgram RKPD dalam RENJA SKPD diakomodir dalam Renja SKPD Renja SKPD
RENJA SKPD dibagi - Program Renja - Program Renjajumlah program SKPD yang SKPD yangdalam RENJA SKPD ditetapkan dalam ditetapkan dalamyang ditetapkan RPJMD RPJMDpada RPJMDx 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 100,00% 0,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RENJA RKPD yang RKPD yang RKPD yangRENJA SKPD dalam RKA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam
RKA SKPD dibagi RKA SKPD RKA SKPDjumlah program - Program dalam RkA - Program dalam RkAdalam RKA SKPD SKPD SKPDx 100%
41
X 100%1
3X 100%
30
X 100%0
4X 100%
X
a 446b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 100,00% 0,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir RENJA SKPD yang SKPD yang SKPD yang
dalam DPA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalamDPA SKPD dibagi DPA SKPD DPA SKPDjumlah program - Program dalam - Program dalamdalam DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPDx 100%
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran - Total anggaran 0,29% 0,0000%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPD belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal - Belanja modal 18,34% 0,0000%
X 100%0
3X 100%
30
X 100% X 100%1.331.301.194,00
462.267.654.801,000
462.267.654.801,00
X
a 447b
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal - Belanja modal 18,34% 0,0000%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja - Total belanja 31,10% 0,0000%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari pemeliharaan pemeliharaan
belanja barang dan jasa total belanja - Total belanja barang - Total belanja barang(Realisasi) barang dan jasa dan jasa dan jasa
SKPD x 100%
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja - Total Belanja 6,94% 0,0000%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPD Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
1.331.301.194,000244.200.000,00
X 100%
1.331.301.194,000
X 100%0
92.350.000,00X 100%
0X 100%
296.982.000,00 0
X 100%0
92.350.000,00X 100%
X
a 447b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada - Laporan Keuangan - Laporan Keuangan Komponen Tidak Adakeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan - Neraca yang ada PemisahanNeraca, Calk) SKPD berikut 1. LRA Laporan
komponen yang 2. Neraca Keuanganada (LRA, Neraca, SKPDCalk)
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada - Daftar barang atau - Daftar barang atau Ada Tidak AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang asset SKPD yang asset SKPD yang PemisahanDAERAH atau asset SKPD aktif aktif Asset SKPD
1. Buku Inventaris 1. Buku InventarisBarang Barang
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak - Asset yang tidak 30,08% Tidak Adadigunakan oleh SKPD tidak digunakan digunakan digunakan Pemisahan
a 448b
digunakan oleh SKPD tidak digunakan digunakan digunakan PemisahanSKPD dibagi total - Asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai Asset SKPDasset yang dikuasai SKPD SKPDSKPD X 100%
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya - Sebutkan jenisnya 1. Papan Tidak AdaFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi Pengumuman PemisahanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. Mobil Keliling PrasaranaPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan PartisipasiMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak - Nama survey - Nama survey Tidak Ada Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat adanya Hasil Survey terkait terkait
KepuasanMasyarakatterhadapPelayanan publik
200X 100%665 X 100%
X
a 448b
X
a 449b
X
a 449b
X
X
a 450b
X
a 450b
X
X
a 451b
X
a 451b
X
X
a 452b
X
a 452b
X
X
a 453b
X
a 453b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAHURUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN2. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN3. BIDANG PERTANAHAN (……………………………………………………………Bersambung ke halaman xx )4. BIDANG SOSIAL (……………………………………………………………………….Bersambung ke halaman xx )5. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (……………….Bersambung ke halaman xx )6. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (……………………..Bersambung ke halaman xx )
URUSAN 1 URUSAN 2
1 3 4 5 6 9 10 11
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program 0,00% 0,00%
CAPAIAN KINERJA
2
URUSAN 1 URUSAN 2KET
7 8
NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUSJENIS DATA DAN PERHITUNGAN
X
a 255b
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program 0,00% 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang nasional yang nasional yangPENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dapat dilaksanakan dilaksanakan SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus oleh SKPD - Daftar program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah Nasional (RKP) Nasional (RKP)
program Nasional)x 100%
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, Dokumen protap, Ada Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang tata laksana, yangditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan ditetapkan denganpemerintah cq keputusan kepala keputusan kepalaDepartemen / LPND daerah atau Kepala daerah atau Kepala
SKPD SKPD- Qanun Kota Langsa - Qanun Kota Langsa
Nomor 4 Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008Tentang Susunan Tentang SusunanOrganisasi dan Tata Organisasi dan TataKerja Dinas, Lembaga Kerja Dinas, LembagaTehnis Daerah dan Tehnis Daerah danKecamatan Kota Kecamatan KotaLangsa Langsa
03 X 100% 0 X 100%0
X
a 255b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA - Daftar PERDA 100,00% 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehPERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang PERMEN yang ada SKPD SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan dibagi jumlah - Daftar PERDA - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN PERDA yang harus yang seharusnya yang seharusnya
dilaksanakan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehmenurut PERMEN SKPD SKPDx 100%
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00% 35,29%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang yang ada (yang - Jabatan yang harus - Jabatan yang harusDAERAH terisi diisi) dibagi jumlah ada ada
jabatan yang harusada x 100%
1
40 X 100%
1 X 100% 1 X 100%1
406 X 100%17
X
a 256b
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nama Bidang\ Tidak Ada Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD 1. Nihil 1. Nihil
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 3,75% 0,27%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total - Total PNS Kota - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan PNS Kota
dengan urusan terkait
7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 100,00% 100,00%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi syarat memenuhi syaratpendidikan pelatihan persyaratan diklatpim diklatpimkepemimpinan pendidikan - Pejabat yang ada - Pejabat yang ada
pelatihankepemimpinandibagi jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
4.50512169 X 100% X 100%4.505
X 100%640 X 100%40
6
X
a 256b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 100,00% 100,00%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi memenuhikepangkatan persyaratan kepangkatan kepangkatan
kepangkatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang adadibagi Jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Dokumen 1. Renstra IDEMPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan 2. Renja (Sama DenganDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD perencanaan SKPD - Renstra - Renstra 3. RKA Urusan I)
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD berikut jumlahnya - Renja - Renja- Renja SKPD - RKA - RKA- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program - Program RKPD yang - Program RKPD yang 100,00% 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir RKPD yang Diakomodir dalam Diakomodir dalamProgram RKPD dalam RENJA SKPD diakomodir dalam Renja SKPD Renja SKPD
X 100%640640 X 100%
X
a 257b
Program RKPD dalam RENJA SKPD diakomodir dalam Renja SKPD Renja SKPDRENJA SKPD dibagi - Program Renja - Program Renjajumlah program SKPD yang SKPD yangdalam RENJA SKPD ditetapkan dalam ditetapkan dalamyang ditetapkan RPJMD RPJMDpada RPJMDx 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 64,29% 12,50%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RENJA RKPD yang RKPD yang RKPD yangRENJA SKPD dalam RKA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam
RKA SKPD dibagi RKA SKPD RKA SKPDjumlah program - Program dalam RkA - Program dalam RkAdalam RKA SKPD SKPD SKPDx 100%
131 X 100%1
9 X 100%141 X 100%8
13 X 100%
X
a 257b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 100,00% 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir RENJA SKPD yang SKPD yang SKPD yang
dalam DPA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalamDPA SKPD dibagi DPA SKPD DPA SKPDjumlah program - Program dalam - Program dalamdalam DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPDx 100%
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran - Total anggaran 6,67% 0,0741%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPD belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal - Belanja modal 4,95% 0,0000%
X 100%814 X 100%14
8
X 100% X 100%30.847.811.865,00462.267.654.801,00
342.312.190,00462.267.654.801,00
X
a 258b
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal - Belanja modal 4,95% 0,0000%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja - Total belanja 22,62% 0,0000%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari pemeliharaan pemeliharaan
belanja barang dan jasa total belanja - Total belanja barang - Total belanja barang(Realisasi) barang dan jasa dan jasa dan jasa
SKPD x 100%
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja - Total Belanja 7,41% 0,0000%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPD Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
30.847.811.865,0001.526.054.200,00
X 100%
30.847.811.865,000
X 100%342.312.190,00
2.286.946.000,00X 100%
0X 100%
10.110.935.016,00 100.572.190,00
X 100%342.312.190,00
2.286.946.000,00X 100%
X
a 258b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada - Laporan Keuangan - Laporan Keuangan Komponen IDEMkeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan yang ada (Sama DenganNeraca, Calk) SKPD berikut 1. LRA Urusan I)
komponen yang 2. Neracaada (LRA, Neraca,Calk)
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada - Daftar barang atau - Daftar barang atau Ada IDEMBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang asset SKPD yang asset SKPD yang (Sama DenganDAERAH atau asset SKPD aktif aktif Urusan I)
1. Kartu Inventaris 1. Kartu InventarisBarang Barang
2. Buku Inventaris 2. Buku InventarisBarang Barang
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak - Asset yang tidak 7,95% IDEMdigunakan oleh SKPD tidak digunakan digunakan digunakan (Sama Dengan
a 259b
digunakan oleh SKPD tidak digunakan digunakan digunakan (Sama DenganSKPD dibagi total - Asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai Urusan I)asset yang dikuasai SKPD SKPDSKPD X 100%
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya - Sebutkan jenisnya 1. Papan 1. PapanFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi Pengumuman PengumumanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman 2. PengumumanPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan di Mass Media di Mass MediaMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak - Nama survey - Nama survey Tidak Ada Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat adanya Hasil Survey terkait terkait
KepuasanMasyarakatterhadapPelayanan publik
323 X 100%4.065 X 100%
X
a 259b
X
a 260b
X
a 260b
X
X
a 261b
X
a 261b
X
X
a 262b
X
a 262b
X
X
a 263b
X
a 263b
X
X
a 264b
X
a 264b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAHURUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN2. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN3. BIDANG PERTANAHAN (………………………………………………………………Bersambung ke halaman 336 )4. BIDANG SOSIAL (………………………………………………………………………….Bersambung ke halaman 336 )5. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (……………….Bersambung ke halaman 3421)6. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (……………………..Bersambung ke halaman 341 )
URUSAN 1 URUSAN 2
1 3 4 5 6 9 10 11
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program #DIV/0! 0,00%
KET
7 8
NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUSJENIS DATA DAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA
URUSAN 1 URUSAN 2
2
X
a 391b
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program #DIV/0! 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang nasional yang nasional yangPENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dapat dilaksanakan dilaksanakan SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus oleh SKPD - Daftar program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah Nasional (RKP) Nasional (RKP)
program Nasional)x 100%
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, Dokumen protap, Ada Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang tata laksana, yangditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan ditetapkan denganpemerintah cq keputusan kepala keputusan kepalaDepartemen / LPND daerah atau Kepala daerah atau Kepala
SKPD SKPD- Qanun Kota Langsa - Qanun Kota Langsa
Nomor 3 Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008Tentang Susunan Tentang SusunanOrganisasi dan Tata Organisasi dan TataKerja Setda Kerja Setdadan Sekretariat dan SekretariatDewan Perwakilan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Rakyat Daerah KotaLangsa Langsa
00
00 X 100% X 100%
X
a 391b
1 3 4 5 6 9 10 117 82
X
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA - Daftar PERDA 100,00% 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehPERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang PERMEN yang ada SKPD SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan dibagi jumlah - Daftar PERDA - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN PERDA yang harus yang seharusnya yang seharusnya
dilaksanakan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehmenurut PERMEN SKPD SKPDx 100%
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00% 35,29%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang yang ada (yang - Jabatan yang harus - Jabatan yang harusDAERAH terisi diisi) dibagi jumlah ada ada
jabatan yang harusada x 100%
1 X 100%1
40 X 100%17
X 100%1
6
1
40 X 100%
X
a 392b
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nama Bidang\ Tidak Ada Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD 1. Nihil 1. Nihil
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 2,46% 0,27%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total - Total PNS Kota - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan PNS Kota
dengan urusan terkait
7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 100,00% 100,00%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi syarat memenuhi syaratpendidikan pelatihan persyaratan diklatpim diklatpimkepemimpinan pendidikan - Pejabat yang ada - Pejabat yang ada
pelatihankepemimpinandibagi jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
X 100%140 X 100%40
1
X 100%4.521111 X 100%4.521
12
X
a 392b
1 3 4 5 6 9 10 117 82
X
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 100,00% 100,00%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi memenuhikepangkatan persyaratan kepangkatan kepangkatan
kepangkatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang adadibagi Jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Dokumen 1. Renstra Tidak AdaPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan 2. Renja PemisahanDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD perencanaan SKPD - Renstra - Renstra 3. RKA Dokumen
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD berikut jumlahnya - Renja - Renja Perencanaan- Renja SKPD - RKA - RKA SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program - Program RKPD yang - Program RKPD yang 100,00% 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir RKPD yang Diakomodir dalam Diakomodir dalamProgram RKPD dalam RENJA SKPD diakomodir dalam Renja SKPD Renja SKPD
40 X 100%404 X 100%4
X
a 393b
Program RKPD dalam RENJA SKPD diakomodir dalam Renja SKPD Renja SKPDRENJA SKPD dibagi - Program Renja - Program Renjajumlah program SKPD yang SKPD yangdalam RENJA SKPD ditetapkan dalam ditetapkan dalamyang ditetapkan RPJMD RPJMDpada RPJMDx 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 64,29% 12,50%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RENJA RKPD yang RKPD yang RKPD yangRENJA SKPD dalam RKA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam
RKA SKPD dibagi RKA SKPD RKA SKPDjumlah program - Program dalam RkA - Program dalam RkAdalam RKA SKPD SKPD SKPDx 100%
X 100%1
9 X 100%141 X 100%8
13 X 100%131
X
a 393b
1 3 4 5 6 9 10 117 82
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 100,00% 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir RENJA SKPD yang SKPD yang SKPD yang
dalam DPA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalamDPA SKPD dibagi DPA SKPD DPA SKPDjumlah program - Program dalam - Program dalamdalam DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPDx 100%
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran - Total anggaran 6,56% 0,0899%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPD belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal - Belanja modal 10,49% 0,0000%
X 100% X 100%30.340.049.569,00462.267.654.801,00
415.735.098,00462.267.654.801,00
13 X 100%131 X 100%1
X
a 394b
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal - Belanja modal 10,49% 0,0000%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja - Total belanja 5,19% 0,0000%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari pemeliharaan pemeliharaan
belanja barang dan jasa total belanja - Total belanja barang - Total belanja barang(Realisasi) barang dan jasa dan jasa dan jasa
SKPD x 100%
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja - Total Belanja 1,73% 0,0000%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPD Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
X 100%4.674.383.043,00
524.600.000,00X 100%
X 100%4.674.383.043,00
524.600.000,00X 100%
0X 100%
10.110.935.016,00 4.674.383.043,00
3.182.718.000,00X 100%
30.340.049.569,000
30.340.049.569,000
X
a 394b
1 3 4 5 6 9 10 117 82
X
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada - Laporan Keuangan - Laporan Keuangan Komponen Tidak Adakeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan yang ada PemisahanNeraca, Calk) SKPD berikut 1. LRA Laporan
komponen yang 2. Neraca Keuanganada (LRA, Neraca, SKPDCalk)
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada - Daftar barang atau - Daftar barang atau Ada Tidak AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang asset SKPD yang asset SKPD yang PemisahanDAERAH atau asset SKPD aktif aktif Asset SKPD
1. Buku Inventaris 1. Buku InventarisBarang Barang
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak - Asset yang tidak 7,95% Tidak Adadigunakan oleh SKPD tidak digunakan digunakan digunakan Pemisahan
a 395b
digunakan oleh SKPD tidak digunakan digunakan digunakan PemisahanSKPD dibagi total - Asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai Asset SKPDasset yang dikuasai SKPD SKPDSKPD X 100%
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya - Sebutkan jenisnya 1. Papan Tidak AdaFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi Pengumuman PemisahanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman PrasaranaPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan di Mass Media PartisipasiMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak - Nama survey - Nama survey Tidak Ada Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat adanya Hasil Survey terkait terkait
KepuasanMasyarakatterhadapPelayanan publik
323 X 100%4.065 X 100%
X
a 395b
X
a 396b
X
a 396b
X
X
a 397b
X
a 397b
X
X
a 398b
X
a 398b
X
X
a 399b
X
a 399b
X
X
a 400b
X
a 400b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAHURUSAN YANG DILAKSANAKAN : 3. BIDANG PERTANAHAN
4. BIDANG SOSIAL
URUSAN 3 URUSAN 4
1 3 4 5 6 9 10 11
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program 0,00% 20,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang nasional yang nasional yangPENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dapat dilaksanakan dilaksanakan SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus oleh SKPD - Daftar program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah Nasional (RKP) Nasional (RKP)
program Nasional)
CAPAIAN KINERJARUMUS KET
JENIS DATA DAN PERHITUNGAN
URUSAN 3 URUSAN 4
2
X 100%
8
NO ASPEK FOKUS NO IKK
0X 100%
1
7
X
a 406b
program Nasional)x 100%
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, Dokumen protap, Ada Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang tata laksana, yangditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan ditetapkan denganpemerintah cq keputusan kepala keputusan kepalaDepartemen / LPND daerah atau Kepala daerah atau Kepala
SKPD SKPD- Qanun Kota - Qanun Kota
Langsa Nomor Langsa Nomor3 Tahun 2008 3 Tahun 2008Tentang Susunan Tentang SusunanOrganisasi dan Organisasi danTata Kerja Tata KerjaSekretariat Daerah Sekretariat Daerahdan Sekretariat dan SekretariatDewan Perwakilan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Rakyat Daerah KotaLangsa Langsa
X 100%00
X 100%15
X
a 406b
1 3 4 5 6 9 10 112 87
X
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA - Daftar PERDA 100,00% 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehPERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang PERMEN yang ada SKPD SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan dibagi jumlah - Daftar PERDA - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN PERDA yang harus yang seharusnya yang seharusnya
dilaksanakan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehmenurut PERMEN SKPD SKPDx 100%
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00% 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang yang ada (yang - Jabatan yang harus - Jabatan yang harusDAERAH terisi diisi) dibagi jumlah ada ada
jabatan yang harusada x 100%
4
1X 100%
11
X 100%1
444
X 100% X 100%
X
a 407b
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nama Bidang\ Tidak Ada Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD 1. Nihil 1. Nihil
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,09% 0,27%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total - Total PNS Kota - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan PNS Kota
dengan urusan terkait
7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 100,00% 100,00%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi syarat memenuhi syaratpendidikan pelatihan persyaratan diklatpim diklatpimkepemimpinan pendidikan - Pejabat yang ada - Pejabat yang ada
pelatihankepemimpinandibagi jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
44
4
4
4
4X 100%
4X 100%
4.521X 100%
4.521
X 100%
12
X 100%
X 100%4
4
X
a 407b
1 3 4 5 6 9 10 112 87
X
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 100,00% 100,00%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi memenuhikepangkatan persyaratan kepangkatan kepangkatan
kepangkatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang adadibagi Jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Dokumen Tidak Ada Tidak AdaPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan Pemisahan PemisahanDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD perencanaan SKPD - Renstra - Renstra Dokumen Dokumen
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD berikut jumlahnya - Renja - Renja Perencanaan Perencanaan- Renja SKPD - RKA - RKA SKPD SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program - Program RKPD yang - Program RKPD yang 100,00% 100,00%
4X 100%
44
X 100%4
X
a 408b
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program - Program RKPD yang - Program RKPD yang 100,00% 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir RKPD yang Diakomodir dalam Diakomodir dalamProgram RKPD dalam RENJA SKPD diakomodir dalam Renja SKPD Renja SKPD
RENJA SKPD dibagi - Program Renja - Program Renjajumlah program SKPD yang SKPD yangdalam RENJA SKPD ditetapkan dalam ditetapkan dalamyang ditetapkan RPJMD RPJMDpada RPJMDx 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 100,00% 100,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RENJA RKPD yang RKPD yang RKPD yangRENJA SKPD dalam RKA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam
RKA SKPD dibagi RKA SKPD RKA SKPDjumlah program - Program dalam RkA - Program dalam RkAdalam RKA SKPD SKPD SKPDx 100%
X 100%1
1X 100%
1X 100%
11
11
X 100%1
X
a 408b
1 3 4 5 6 9 10 112 87
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 100,00% 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir RENJA SKPD yang SKPD yang SKPD yang
dalam DPA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalamDPA SKPD dibagi DPA SKPD DPA SKPDjumlah program - Program dalam - Program dalamdalam DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPDx 100%
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran - Total anggaran 0,65% 0,0157%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPD belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD - Total belanja APBD
X 100%
1X 100%
11
2.986.722.120,00462.267.654.801,00
72.637.000,00462.267.654.801,00
X 100%1
X 100%
X
a 409b
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal - Belanja modal 89,40% 0,0000%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja - Total belanja 0,00% 0,0000%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari pemeliharaan pemeliharaan
belanja barang dan jasa total belanja - Total belanja barang - Total belanja barang(Realisasi) barang dan jasa dan jasa dan jasa
SKPD x 100%
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja - Total Belanja 0,00% 0,0000%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPD Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
X 100%462.267.654.801,00 462.267.654.801,00
X 100%
100.622.120,00 63.200.000,00
2.670.000.000,00X 100%
2.986.722.120,000
0X 100%
0X 100%
2.986.722.120,000
X 100%72.637.000,00
X 100%72.637.000,00
0X 100%
X
a 409b
1 3 4 5 6 9 10 112 87
X
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada - Laporan Keuangan - Laporan Keuangan Tidak Ada Tidak Adakeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan Pemisahan PemisahanNeraca, Calk) SKPD berikut Laporan Laporan
komponen yang Keuangan Keuanganada (LRA, Neraca, SKPD SKPDCalk)
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada - Daftar barang atau - Daftar barang atau Tidak Ada Tidak AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang asset SKPD yang asset SKPD yang Pemisahan PemisahanDAERAH atau asset SKPD aktif aktif Asset SKPD Asset SKPD
1. Buku Inventaris 1. Buku InventarisBarang Barang
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak - Asset yang tidak Tidak Ada Tidak Ada
a 410b
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak - Asset yang tidak Tidak Ada Tidak Adadigunakan oleh SKPD tidak digunakan digunakan digunakan Pemisahan Pemisahan
SKPD dibagi total - Asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai Asset SKPD Asset SKPDasset yang dikuasai SKPD SKPDSKPD X 100%
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya - Sebutkan jenisnya Tidak Ada Tidak AdaFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi Pemisahan PemisahanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman Prasarana PrasaranaPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan Partisipasi PartisipasiMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak - Nama survey - Nama survey Tidak Ada Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat adanya Hasil Survey terkait terkait
KepuasanMasyarakatterhadapPelayanan publik
X 100%X 100%
X
a 410b
X
a 411b
X
a 411b
X
X
a 412b
X
a 412b
X
X
a 413b
X
a 413b
X
X
a 414b
X
a 414b
X
X
a 415b
X
a 415b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAHURUSAN YANG DILAKSANAKAN : 5. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
6. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN 5 URUSAN 6
1 3 4 5 6 9 10 11
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program 0,00% #DIV/0!TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang nasional yang nasional yangPENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dapat dilaksanakan dilaksanakan SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus oleh SKPD - Daftar program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah Nasional (RKP) Nasional (RKP)
program Nasional)
IKK RUMUS KETNO ASPEK FOKUS NOJENIS DATA DAN PERHITUNGAN
URUSAN 5 URUSAN 6
CAPAIAN KINERJA
2
X 100%0
X 100%0
7 8
X
a 421b
program Nasional)x 100%
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, Dokumen protap, Ada Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang tata laksana, yangditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan ditetapkan denganpemerintah cq keputusan kepala keputusan kepalaDepartemen / LPND daerah atau Kepala daerah atau Kepala
SKPD SKPD- Qanun Kota - Qanun Kota
Langsa Nomor Langsa Nomor3 Tahun 2008 3 Tahun 2008Tentang Susunan Tentang SusunanOrganisasi dan Organisasi danTata Kerja Tata KerjaSekretariat Daerah Sekretariat Daerahdan Sekretariat dan SekretariatDewan Perwakilan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Rakyat Daerah KotaLangsa Langsa
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA - Daftar PERDA 100,00% 100,00%
X 100%03
X 100%00
X
a 421b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehPERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang PERMEN yang ada SKPD SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan dibagi jumlah - Daftar PERDA - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN PERDA yang harus yang seharusnya yang seharusnya
dilaksanakan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehmenurut PERMEN SKPD SKPDx 100%
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00% 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang yang ada (yang - Jabatan yang harus - Jabatan yang harusDAERAH terisi diisi) dibagi jumlah ada ada
jabatan yang harusada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nama Bidang\ Tidak Ada Tidak Ada
1X 100%
11
X 100%1
44
X 100%4
4X 100%
X
a 422b
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nama Bidang\ Tidak Ada Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD 1. Nihil 1. Nihil
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,11% 0,18%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total - Total PNS Kota - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan PNS Kota
dengan urusan terkait
7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 100,00% 100,00%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi syarat memenuhi syaratpendidikan pelatihan persyaratan diklatpim diklatpimkepemimpinan pendidikan - Pejabat yang ada - Pejabat yang ada
pelatihankepemimpinandibagi jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 100,00% 44,44%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi memenuhi
X 100%4
5X 100%
4.5218
4X 100%
44
X 100%4.521
X
a 422b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
kepangkatan persyaratan kepangkatan kepangkatankepangkatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang adadibagi Jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Dokumen Tidak Ada Tidak AdaPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan Pemisahan PemisahanDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD perencanaan SKPD - Renstra - Renstra Dokumen Dokumen
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD berikut jumlahnya - Renja - Renja Perencanaan Perencanaan- Renja SKPD - RKA - RKA SKPD SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program - Program RKPD yang - Program RKPD yang 100,00% 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir RKPD yang Diakomodir dalam Diakomodir dalamProgram RKPD dalam RENJA SKPD diakomodir dalam Renja SKPD Renja SKPD
RENJA SKPD dibagi - Program Renja - Program Renja
4X 100%
44
X 100%9
X
a 423b
RENJA SKPD dibagi - Program Renja - Program Renjajumlah program SKPD yang SKPD yangdalam RENJA SKPD ditetapkan dalam ditetapkan dalamyang ditetapkan RPJMD RPJMDpada RPJMDx 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 100,00% 100,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RENJA RKPD yang RKPD yang RKPD yangRENJA SKPD dalam RKA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam
RKA SKPD dibagi RKA SKPD RKA SKPDjumlah program - Program dalam RkA - Program dalam RkAdalam RKA SKPD SKPD SKPDx 100%
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 100,00% 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir RENJA SKPD yang SKPD yang SKPD yang
dalam DPA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam
X 100%1
1X 100%
11
X 100%1
1X 100%
11
X
a 423b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
DPA SKPD dibagi DPA SKPD DPA SKPDjumlah program - Program dalam - Program dalamdalam DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPDx 100%
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran - Total anggaran 0,04% 0,1153%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPD belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal - Belanja modal 0,00% 0,0000%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD - Total belanja SKPD
X 100%0
X 100%0
X 100% X 100%168.000.000,00
462.267.654.801,00532.937.500,00
462.267.654.801,00
3X 100%
31
X 100%1
X
a 424b
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja - Total belanja 0,00% 0,0000%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari pemeliharaan pemeliharaan
belanja barang dan jasa total belanja - Total belanja barang - Total belanja barang(Realisasi) barang dan jasa dan jasa dan jasa
SKPD x 100%
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja - Total Belanja 0,00% 0,0000%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPD Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada - Laporan Keuangan - Laporan Keuangan Tidak Ada Tidak Adakeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan Pemisahan PemisahanNeraca, Calk) SKPD berikut Laporan Laporan
X 100%57.500.000,00 133.962.000,00
X 100%411.763.500,00
X 100%411.763.500,00
0X 100%
0
0X 100%
167.753.000,000
0X 100%
167.753.000,000
X
a 424b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
komponen yang Keuangan Keuanganada (LRA, Neraca, SKPD SKPDCalk)
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada - Daftar barang atau - Daftar barang atau Tidak Ada Tidak AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang asset SKPD yang asset SKPD yang Pemisahan PemisahanDAERAH atau asset SKPD aktif aktif Asset SKPD Asset SKPD
1. Buku Inventaris 1. Buku InventarisBarang Barang
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak - Asset yang tidak Tidak Ada Tidak Adadigunakan oleh SKPD tidak digunakan digunakan digunakan Pemisahan Pemisahan
SKPD dibagi total - Asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai Asset SKPD Asset SKPDasset yang dikuasai SKPD SKPDSKPD X 100%
X 100% X 100%
a 425b
SKPD X 100%
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya - Sebutkan jenisnya Tidak Ada Tidak AdaFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi Pemisahan PemisahanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman Prasarana PrasaranaPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan Partisipasi PartisipasiMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak - Nama survey - Nama survey Tidak Ada Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat adanya Hasil Survey terkait terkait
KepuasanMasyarakatterhadapPelayanan publik
X 100% X 100%
X
a 425b
X
a 426b
X
a 426b
X
X
a 427b
X
a 427b
X
X
a 428b
X
a 428b
X
X
a 429b
X
a 429b
X
X
a 430b
X
a 430b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAURUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. BIDANG PERHUBUNGAN
2. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN 1 URUSAN 2
1 3 4 5 6 9 10 11
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program 16,67% 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang nasional yang nasional yangPENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dapat dilaksanakan dilaksanakan SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus oleh SKPD - Daftar program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah Nasional (RKP) Nasional (RKP)
program Nasional)x 100%
RUMUSJENIS DATA DAN PERHITUNGAN
URUSAN 1 URUSAN 2
2
X 100%02X 100%
1
KET
7 8
6
NOCAPAIAN KINERJA
ASPEK FOKUS NO IKK
X
a 360b
x 100%
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, Dokumen protap, Ada Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang tata laksana, yangditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan ditetapkan denganpemerintah cq keputusan kepala keputusan kepalaDepartemen / LPND daerah atau Kepala daerah atau Kepala
SKPD SKPD- Qanun Kota - Qanun Kota
Langsa Nomor Langsa Nomor4 Tahun 2008 4 Tahun 2008Tentang Susunan Tentang SusunanOrganisasi dan Organisasi danTata Kerja Dinas, Tata Kerja Dinas,Lembaga Tehnis Lembaga TehnisDaerah dan Daerah danKecamatan KecamatanKota Langsa Kota Langsa
- Qanun KotaLangsa Nomor13 Tahun 2008Tentang IjinPengoperasian BecakBermotor DalamKota Langsa
X 100%02X 100%
16
X
a 360b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA - Daftar PERDA 100,00% 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehPERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang PERMEN yang ada SKPD SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan dibagi jumlah - Daftar PERDA - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN PERDA yang harus yang seharusnya yang seharusnya
dilaksanakan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehmenurut PERMEN SKPD SKPDx 100%
100,00% 100,00%
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00% 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang yang ada (yang - Jabatan yang harus - Jabatan yang harusDAERAH terisi diisi) dibagi jumlah ada ada
jabatan yang harusada x 100%
X 100%
2X 100%2
1
4
X 100%1
41717 X 100%
X
a 361b
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nama Bidang\ Ada Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD 1. Penguji Kenderaan 1. Nihil
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,75% 0,22%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total - Total PNS Kota - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan PNS Kota
dengan urusan terkait
7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 52,94% 100,00%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi syarat memenuhi syaratpendidikan pelatihan persyaratan diklatpim diklatpimkepemimpinan pendidikan - Pejabat yang ada - Pejabat yang ada
pelatihankepemimpinandibagi jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
X 100%4.521
X 100%4
1034X 100%4.521
9X 100%17
4
X
a 361b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 64,71% 100,00%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi memenuhikepangkatan persyaratan kepangkatan kepangkatan
kepangkatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang adadibagi Jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Dokumen 1. Renstra Tidak AdaPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan 2. Renja PemisahanDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD perencanaan SKPD - Renstra - Renstra 3. RKA Dokumen
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD berikut jumlahnya - Renja - Renja Perencanaan- Renja SKPD - RKA - RKA SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program - Program RKPD yang - Program RKPD yang 100,00% 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir RKPD yang Diakomodir dalam Diakomodir dalam
11X 100%17
4X 100%4
X
a 362b
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program - Program RKPD yang - Program RKPD yang 100,00% 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir RKPD yang Diakomodir dalam Diakomodir dalamProgram RKPD dalam RENJA SKPD diakomodir dalam Renja SKPD Renja SKPD
RENJA SKPD dibagi - Program Renja - Program Renjajumlah program SKPD yang SKPD yangdalam RENJA SKPD ditetapkan dalam ditetapkan dalamyang ditetapkan RPJMD RPJMDpada RPJMDx 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 50,00% 100,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RENJA RKPD yang RKPD yang RKPD yangRENJA SKPD dalam RKA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam
RKA SKPD dibagi RKA SKPD RKA SKPDjumlah program - Program dalam RkA - Program dalam RkAdalam RKA SKPD SKPD SKPDx 100%
52
X 100%2
2X 100%
41
X 100%1
5X 100%
X
a 362b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 100,00% #DIV/0!Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir RENJA SKPD yang SKPD yang SKPD yang
dalam DPA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalamDPA SKPD dibagi DPA SKPD DPA SKPDjumlah program - Program dalam - Program dalamdalam DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPDx 100%
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran - Total anggaran 0,88% 0,1288%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPD belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD - Total belanja APBD
X 100%0
4X 100%
40
X 100% X 100%4.070.442.831,00
462.267.654.801,00595.437.500,00
462.267.654.801,00
X
a 363b
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal - Belanja modal 0,15% 0,0000%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja - Total belanja 13,10% 0,0000%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari pemeliharaan pemeliharaan
belanja barang dan jasa total belanja - Total belanja barang - Total belanja barang(Realisasi) barang dan jasa dan jasa dan jasa
SKPD x 100%
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja - Total Belanja 4,11% 0,0000%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPD Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
4.070.442.831,0006.250.000,00
X 100%
4.070.442.831,000
X 100%449.263.500,00
167.200.000,00X 100%
0X 100%1.276.099.000,00 0,00
X 100%449.263.500,00
167.200.000,00X 100%
X
a 363b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada - Laporan Keuangan - Laporan Keuangan Komponen Tidak Adakeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan yang ada PemisahanNeraca, Calk) SKPD berikut 1. LRA Laporan
komponen yang 2. Neraca Keuanganada (LRA, Neraca, SKPDCalk)
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada - Daftar barang atau - Daftar barang atau Ada Tidak AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang asset SKPD yang asset SKPD yang PemisahanDAERAH atau asset SKPD aktif aktif Asset SKPD
1. Buku Inventaris 1. Buku InventarisBarang Barang
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak - Asset yang tidak 2,06% Tidak Ada
a 364b
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak - Asset yang tidak 2,06% Tidak Adadigunakan oleh SKPD tidak digunakan digunakan digunakan Pemisahan
SKPD dibagi total - Asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai Asset SKPDasset yang dikuasai SKPD SKPDSKPD X 100%
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya - Sebutkan jenisnya 1. Papan Tidak AdaFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi Pengumuman PemisahanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman PrasaranaPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan di Mass Media PartisipasiMASYARAKAT 3. Leaflet 3. Leaflet
4. Mobil keliling 4. Mobil Keliling5. Pengumuman di Mass 5. Pos Media Pengaduan
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak - Nama survey - Nama survey Tidak Ada Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat adanya Hasil Survey terkait terkait
KepuasanMasyarakatterhadapPelayanan publik
16X 100%778 X 100%
X
a 364b
X
a 365b
X
a 365b
X
X
a 366b
X
a 366b
X
X
a 367b
X
a 367b
X
X
a 368b
X
a 368b
X
X
a 369b
X
a 369b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANAURUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
URUSAN 1 URUSAN 2
1 3 4 5 6 9 10 11
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program 66,67% 25,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang nasional yang nasional yangPENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dapat dilaksanakan dilaksanakan SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus oleh SKPD - Daftar program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah Nasional (RKP) Nasional (RKP)
program Nasional)x 100%
KET
7 8
NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUSJENIS DATA DAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA
14
URUSAN 1 URUSAN 2
23 X 100% X 100%
2
X
a 383b
x 100%
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, Dokumen protap, Ada Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang tata laksana, yangditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan ditetapkan denganpemerintah cq keputusan kepala keputusan kepalaDepartemen / LPND daerah atau Kepala daerah atau Kepala
SKPD SKPD- Qanun Kota - Qanun Kota
Langsa Nomor Langsa Nomor4 Tahun 2008 4 Tahun 2008Tentang Susunan Tentang SusunanOrganisasi dan Organisasi danTata Kerja Dinas, Tata Kerja Dinas,Lembaga Tehnis Lembaga TehnisDaerah dan Daerah danKecamatan KecamatanKota Langsa Kota Langsa
14
23 X 100% X 100%
X
a 383b
1 3 4 5 6 9 10 117 82
X
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA - Daftar PERDA 100,00% 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehPERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang PERMEN yang ada SKPD SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan dibagi jumlah - Daftar PERDA - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN PERDA yang harus yang seharusnya yang seharusnya
dilaksanakan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehmenurut PERMEN SKPD SKPDx 100%
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00% 63,64%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang yang ada (yang - Jabatan yang harus - Jabatan yang harusDAERAH terisi diisi) dibagi jumlah ada ada
jabatan yang harusada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nama Bidang\ Tidak Ada Ada
1X 100%1
11 X 100%11
X 100%1
7
1
11X 100%
X
a 384b
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nama Bidang\ Tidak Ada Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD 1. Nihil 1. Penyuluh LapanganKeluarga Berencana
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,66% 0,35%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total - Total PNS Kota - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan PNS Kota
dengan urusan terkait
7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 72,73% 71,43%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi syarat memenuhi syaratpendidikan pelatihan persyaratan diklatpim diklatpimkepemimpinan pendidikan - Pejabat yang ada - Pejabat yang ada
pelatihankepemimpinandibagi jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
X 100%78
X 100%115
X 100%4.52130
X 100%4.52116
X
a 384b
1 3 4 5 6 9 10 117 82
X
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 100,00% 71,43%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi memenuhikepangkatan persyaratan kepangkatan kepangkatan
kepangkatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang adadibagi Jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Dokumen 1. Renstra Tidak AdaPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan 2. Renja PemisahanDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD perencanaan SKPD - Renstra - Renstra 3. RKA Dokumen
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD berikut jumlahnya - Renja - Renja Perencanaan- Renja SKPD - RKA - RKA SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program - Program RKPD yang - Program RKPD yang 100,00% 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir RKPD yang Diakomodir dalam Diakomodir dalam
11X 100%
115
X 100%7
X
a 385b
RENJA SKPD dengan yang diakomodir RKPD yang Diakomodir dalam Diakomodir dalamProgram RKPD dalam RENJA SKPD diakomodir dalam Renja SKPD Renja SKPD
RENJA SKPD dibagi - Program Renja - Program Renjajumlah program SKPD yang SKPD yangdalam RENJA SKPD ditetapkan dalam ditetapkan dalamyang ditetapkan RPJMD RPJMDpada RPJMDx 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 100,00% 100,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RENJA RKPD yang RKPD yang RKPD yangRENJA SKPD dalam RKA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam
RKA SKPD dibagi RKA SKPD RKA SKPDjumlah program - Program dalam RkA - Program dalam RkAdalam RKA SKPD SKPD SKPDx 100%
X 100%5
7X 100%
71
X 100%1
5X 100%
55
X
a 385b
1 3 4 5 6 9 10 117 82
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 100,00% 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir RENJA SKPD yang SKPD yang SKPD yang
dalam DPA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalamDPA SKPD dibagi DPA SKPD DPA SKPDjumlah program - Program dalam - Program dalamdalam DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPDx 100%
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran - Total anggaran 0,73% 0,1724%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPD belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD - Total belanja APBD
X 100% X 100%3.375.678.260,00462.267.654.801,00
797.000.000,00462.267.654.801,00
7X 100%
71
X 100%1
X
a 386b
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal - Belanja modal 23,61% 0,0000%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja - Total belanja 1,80% 0,0000%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari pemeliharaan pemeliharaan
belanja barang dan jasa total belanja - Total belanja barang - Total belanja barang(Realisasi) barang dan jasa dan jasa dan jasa
SKPD x 100%
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja - Total Belanja 0,30% 0,0000%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPD Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
X 100%747.320.000,00
10.150.000,00X 100%
X 100%747.320.000,00
10.150.000,00X 100%
0X 100%
565.151.168,00 0,00
797.000.000,00X 100%
3.375.678.260,000,00
3.375.678.260,000
X
a 386b
1 3 4 5 6 9 10 117 82
X
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada - Laporan Keuangan - Laporan Keuangan Komponen Tidak Adakeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan yang ada PemisahanNeraca, Calk) SKPD berikut 1. LRA Laporan
komponen yang 2. Neraca Keuanganada (LRA, Neraca, SKPDCalk)
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada - Daftar barang atau - Daftar barang atau Ada Tidak AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang asset SKPD yang asset SKPD yang PemisahanDAERAH atau asset SKPD aktif aktif Asset SKPD
1. Buku Inventaris 1. Buku InventarisBarang Barang
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak - Asset yang tidak 0,00% Tidak Adadigunakan oleh SKPD tidak digunakan digunakan digunakan Pemisahan
a 387b
digunakan oleh SKPD tidak digunakan digunakan digunakan PemisahanSKPD dibagi total - Asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai Asset SKPDasset yang dikuasai SKPD SKPDSKPD X 100%
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya - Sebutkan jenisnya 1. Papan Tidak AdaFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi Pengumuman PemisahanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman PrasaranaPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan di Mass Media PartisipasiMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak - Nama survey - Nama survey Tidak Ada Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat adanya Hasil Survey terkait terkait
KepuasanMasyarakat 1. Nihil 1. Mini Surveyterhadap Keluarga BerencanaPelayanan publik
0X 100%
395X 100%
X
a 387b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUKURUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. BIDANG SOSIAL
2. BIDANG KETENAGAKERJAAN3. BIDANG TRANSMIGRASI (………………………………………………………………Bersambung ke halaman 293 )
URUSAN 1 URUSAN 2
1 3 4 5 6 9 10 11
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program 40,00% 33,33%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang nasional yang nasional yangPENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dapat dilaksanakan dilaksanakan SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus oleh SKPD - Daftar program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah Nasional (RKP) Nasional (RKP)
RUMUSJENIS DATA DAN PERHITUNGAN
URUSAN 1 URUSAN 2
2
KET
7 8
NOCAPAIAN KINERJA
ASPEK FOKUS NO IKK
X
a 393b
PEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah Nasional (RKP) Nasional (RKP)program Nasional)x 100%
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, Dokumen protap, Ada Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang tata laksana, yangditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan ditetapkan denganpemerintah cq keputusan kepala keputusan kepalaDepartemen / LPND daerah atau Kepala daerah atau Kepala
SKPD SKPD- Qanun Kota - Qanun Kota
Langsa Nomor Langsa Nomor4 Tahun 2008 4 Tahun 2008Tentang Susunan Tentang SusunanOrganisasi dan Organisasi danTata Kerja Dinas, Tata Kerja Dinas,Lembaga Tehnis Lembaga TehnisDaerah dan Daerah danKecamatan KecamatanKota Langsa Kota Langsa
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA - Daftar PERDA 100,00% 100,00%
X 100%13
X 100%25
X
a 393b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehPERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang PERMEN yang ada SKPD SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan dibagi jumlah - Daftar PERDA - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN PERDA yang harus yang seharusnya yang seharusnya
dilaksanakan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehmenurut PERMEN SKPD SKPDx 100%
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00% 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang yang ada (yang - Jabatan yang harus - Jabatan yang harusDAERAH terisi diisi) dibagi jumlah ada ada
jabatan yang harusada x 100% X 100%
1 X 100%1
1
9
X 100%1
91313
X 100%
X
a 394b
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nama Bidang\ Tidak Ada Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD 1. Nihil 1. Nihil
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,73% 0,18%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total - Total PNS Kota - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan PNS Kota
dengan urusan terkait
7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 76,92% 77,78%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi syarat memenuhi syaratpendidikan pelatihan persyaratan diklatpim diklatpimkepemimpinan pendidikan - Pejabat yang ada - Pejabat yang ada
pelatihankepemimpinandibagi jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 100,00% 100,00%
X 100%4.521
X 100%9
833 X 100%4.521
10 X 100%13
7
X
a 394b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi memenuhikepangkatan persyaratan kepangkatan kepangkatan
kepangkatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang adadibagi Jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Dokumen 1. Renstra Tidak AdaPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan 2. Renja PemisahanDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD perencanaan SKPD - Renstra - Renstra 3. RKA Dokumen
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD berikut jumlahnya - Renja - Renja Perencanaan- Renja SKPD - RKA - RKA SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program - Program RKPD yang - Program RKPD yang 100,00% 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir RKPD yang Diakomodir dalam Diakomodir dalam
13 X 100%13
9 X 100%9
X
a 395b
RENJA SKPD dengan yang diakomodir RKPD yang Diakomodir dalam Diakomodir dalamProgram RKPD dalam RENJA SKPD diakomodir dalam Renja SKPD Renja SKPD
RENJA SKPD dibagi - Program Renja - Program Renjajumlah program SKPD yang SKPD yangdalam RENJA SKPD ditetapkan dalam ditetapkan dalamyang ditetapkan RPJMD RPJMDpada RPJMDx 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 33,33% 50,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RENJA RKPD yang RKPD yang RKPD yangRENJA SKPD dalam RKA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam
RKA SKPD dibagi RKA SKPD RKA SKPDjumlah program - Program dalam RkA - Program dalam RkAdalam RKA SKPD SKPD SKPDx 100%
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 100,00% 100,00%
42 X 100%2
3 X 100%9
1 X 100%2
4 X 100%
X
a 395b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir RENJA SKPD yang SKPD yang SKPD yangdalam DPA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam
DPA SKPD dibagi DPA SKPD DPA SKPDjumlah program - Program dalam - Program dalamdalam DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPDx 100%
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran - Total anggaran 0,93% 0,0176%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPD belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal - Belanja modal 1,49% 0,0000%
X 100%1
6 X 100%6
1
X 100% X 100%4.308.166.715,00462.267.654.801,00
81.494.000,00462.267.654.801,00
X
a 396b
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal - Belanja modal 1,49% 0,0000%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja - Total belanja 0,96% 0,0000%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari pemeliharaan pemeliharaan
belanja barang dan jasa total belanja - Total belanja barang - Total belanja barang(Realisasi) barang dan jasa dan jasa dan jasa
SKPD x 100%
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja - Total Belanja 0,36% 0,0000%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPD Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada - Laporan Keuangan - Laporan Keuangan Komponen Tidak Ada
4.308.166.715,00064.000.000,00
X 100%
4.308.166.715,00
0
X 100%81.486.000,00
15.500.000,00X 100%
0X 100%
1.613.876.430,00 81.486.000,00
X 100%
81.486.000,00
15.500.000,00X 100%
X
a 396b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
keuangan SKPD (LRA, laporan keuangan yang ada PemisahanNeraca, Calk) SKPD berikut 1. LRA Laporan
komponen yang 2. Neraca Keuanganada (LRA, Neraca, SKPDCalk)
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada - Daftar barang atau - Daftar barang atau Ada Tidak AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang asset SKPD yang asset SKPD yang PemisahanDAERAH atau asset SKPD aktif aktif Asset SKPD
1. Buku Inventaris 1. Buku InventarisBarang Barang
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak - Asset yang tidak 2,65% Tidak Adadigunakan oleh SKPD tidak digunakan digunakan digunakan Pemisahan
SKPD dibagi total - Asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai Asset SKPD
a 397b
SKPD dibagi total - Asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai Asset SKPDasset yang dikuasai SKPD SKPDSKPD X 100%
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya - Sebutkan jenisnya 1. Papan Tidak AdaFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi Pengumuman PemisahanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman PrasaranaPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan di Mass Media PartisipasiMASYARAKAT 3. Leaflet 3. Pos
4. Mobil keliling Pengaduan5. Pengumuman di Mass 4. Leaflet Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak - Nama survey - Nama survey Tidak Ada Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat adanya Hasil Survey terkait terkait
KepuasanMasyarakatterhadapPelayanan publik
10 X 100%377
X 100%
X
a 397b
X
a 398b
X
a 398b
X
X
a 399b
X
a 399b
X
X
a 400b
X
a 400b
X
X
a 401b
X
a 401b
X
X
a 402b
X
a 402b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUKURUSAN YANG DILAKSANAKAN : 3. BIDANG TRANSMIGRASI
URUSAN 31 3 4 5 6 9 11
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yangPENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
10
NO
0
END
JENIS DATA DAN PERHITUNGAN
URUSAN 3 END
CAPAIAN KINERJA
2
ASPEK
1 X 100%
FOKUS NO IKK RUMUS KET
7 8
X
a 408b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yangditetapkan oleh (SOP) ditetapkan denganpemerintah cq keputusan kepalaDepartemen / LPND daerah atau Kepala
SKPD- Qanun Kota
Langsa Nomor4 Tahun 2008Tentang SusunanOrganisasi danTata Kerja Dinas,Lembaga TehnisDaerah danKecamatanKota Langsa
01 X 100%
X
a 408b
1 3 4 5 6 9 11102 7 8
X
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan olehPERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan olehSKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 44,44%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
9
1X 100%
1
4X 100%
X
a 409b
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD 1. Nihil
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,18%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait
7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 75,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
94
8X 100%
4.521
X 100%
3X 100%
4
X
a 409b
1 3 4 5 6 9 11102 7 8
X
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 75,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhikepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatan
Jumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen Tidak AdaPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan PemisahanDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - Renstra Dokumen
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD - Renja Perencanaan- Renja SKPD - RKA SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 0,00%
X 100%43
X
a 410b
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 0,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalamProgram RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
dibagi jumlah program - Program Renjadalam RENJA SKPD SKPD yangyang ditetapkan pada ditetapkan dalamRPJMD x 100% RPJMD
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 0,0000%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yangRENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RkA
SKPD
0X 100%
0
0X 100%
0
X
a 410b
1 3 4 5 6 9 11102 7 8
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 0,0000%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalamjumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 0,0000%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
0X 100%
0
X 100%0
462.267.654.801,00
X
a 411b
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 0,0000%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 0,0000%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,0000%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
0
0X 100%
0
0X 100%
0X 100%
0
X
a 411b
1 3 4 5 6 9 11102 7 8
X
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada - Laporan Keuangan Tidak Adakeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD PemisahanNeraca, Calk) berikut komponen yang Laporan
ada (LRA, Neraca, Calk) Keuangan SKPD
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada - Daftar barang atau Tidak AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang PemisahanDAERAH asset SKPD aktif Asset SKPD
1. Buku InventarisBarang
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak Tidak Adadigunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan Pemisahan
a 412b
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak Tidak Adadigunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan Pemisahan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasai Asset SKPDdikuasai SKPD X 100% SKPD
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya Tidak AdaFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PemisahanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman PrasaranaPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan PartisipasiMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik X
a 412b
X
a 413b
X
a 413b
X
X
a 414b
X
a 414b
X
X
a 415b
X
a 415b
X
X
a 416b
X
a 416b
X
X
a 417b
X
a 417b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATAURUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2. BIDANG KEBUDAYAAN3. BIDANG PARIWISATA (………………………………………………………. Bersambung ke halaman 318 )
URUSAN 1 URUSAN 2
1 3 4 5 6 9 10 11
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program 0,00% 25,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang nasional yang nasional yangPENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dapat dilaksanakan dilaksanakan SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus oleh SKPD - Daftar program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah Nasional (RKP) Nasional (RKP)
program Nasional)
KET
7 8
NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUSJENIS DATA DAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA
1
URUSAN 1 URUSAN 2
0 X 100% X 100%
2
X
a 438b
program Nasional)x 100%
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, Dokumen protap, Ada Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang tata laksana, yangditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan ditetapkan denganpemerintah cq keputusan kepala keputusan kepalaDepartemen / LPND daerah atau Kepala daerah atau Kepala
SKPD SKPD- Qanun Kota - Qanun Kota
Langsa Nomor Langsa Nomor4 Tahun 2008 4 Tahun 2008Tentang Susunan Tentang SusunanOrganisasi dan Organisasi danTata Kerja Dinas, Tata Kerja Dinas,Lembaga Tehnis Lembaga TehnisDaerah dan Daerah danKecamatan KecamatanKota Langsa Kota Langsa
14
04
X 100% X 100%
X
a 438b
1 3 4 5 6 9 10 117 82
X
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA - Daftar PERDA 100,00% 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehPERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang PERMEN yang ada SKPD SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan dibagi jumlah - Daftar PERDA - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN PERDA yang harus yang seharusnya yang seharusnya
dilaksanakan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehmenurut PERMEN SKPD SKPDx 100%
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang ada 100,00% 55,56%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang yang ada (yang - Jabatan yang harus - Jabatan yang harusDAERAH terisi diisi) dibagi jumlah ada ada
jabatan yang harusada x 100%
1 X 100%1
21X 100%
9
X 100%1
5
1
21 X 100%
X
a 439b
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nama Bidang\ Tidak Ada Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD 1. Nihil 1. Nihil
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,53% 0,20%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total - Total PNS Kota - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan PNS Kota
dengan urusan terkait
7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 84,62% 80,00%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi syarat memenuhi syaratpendidikan pelatihan persyaratan diklatpim diklatpimkepemimpinan pendidikan - Pejabat yang ada - Pejabat yang ada
pelatihankepemimpinandibagi jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
X 100%5
11 X 100%13
4
X 100%4.521
24 X 100%4.521
9
21X 100%
9X 100%
X
a 439b
1 3 4 5 6 9 10 117 82
X
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 107,69% 80,00%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi memenuhikepangkatan persyaratan kepangkatan kepangkatan
kepangkatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang adadibagi Jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Dokumen 1. Renstra Tidak AdaPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan 2. Renja PemisahanDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD perencanaan SKPD - Renstra - Renstra 3. RKA Dokumen
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD berikut jumlahnya - Renja - Renja Perencanaan- Renja SKPD - RKA - RKA SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program - Program RKPD yang - Program RKPD yang 100,00% 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir RKPD yang Diakomodir dalam Diakomodir dalam
14 X 100%13
4 X 100%5
X
a 440b
RENJA SKPD dengan yang diakomodir RKPD yang Diakomodir dalam Diakomodir dalamProgram RKPD dalam RENJA SKPD diakomodir dalam Renja SKPD Renja SKPD
RENJA SKPD dibagi - Program Renja - Program Renjajumlah program SKPD yang SKPD yangdalam RENJA SKPD ditetapkan dalam ditetapkan dalamyang ditetapkan RPJMD RPJMDpada RPJMDx 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 100,00% 100,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RENJA RKPD yang RKPD yang RKPD yangRENJA SKPD dalam RKA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam
RKA SKPD dibagi RKA SKPD RKA SKPDjumlah program - Program dalam RkA - Program dalam RkAdalam RKA SKPD SKPD SKPDx 100%
X 100%3
3 X 100%3
1 X 100%1
5 X 100%5
3
X
a 440b
1 3 4 5 6 9 10 117 82
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 100,00% 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir RENJA SKPD yang SKPD yang SKPD yang
dalam DPA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalamDPA SKPD dibagi DPA SKPD DPA SKPDjumlah program - Program dalam - Program dalamdalam DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPDx 100%
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran - Total anggaran 0,52% 0,0016%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPD belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD - Total belanja APBD
X 100% X 100%2.395.431.300,00462.267.654.801,00
7.626.000,00462.267.654.801,00
3 X 100%3
1 X 100%1
X
a 441b
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal - Belanja modal 2,69% 0,0000%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja - Total belanja 0,52% 0,0000%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari pemeliharaan pemeliharaan
belanja barang dan jasa total belanja - Total belanja barang - Total belanja barang(Realisasi) barang dan jasa dan jasa dan jasa
SKPD x 100%
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja - Total Belanja 0,09% 0,0000%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPD Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
X 100%7.114.000,00
2.100.000,00X 100%
X 100%7.114.000,00
2.100.000,00X 100%
0X 100%
402.750.000,00 7.114.000,00
64.490.000,00X 100%
2.395.431.300,000
2.395.431.300,000
X
a 441b
1 3 4 5 6 9 10 117 82
X
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada - Laporan Keuangan - Laporan Keuangan Komponen Tidak Adakeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan yang ada PemisahanNeraca, Calk) SKPD berikut 1. LRA Laporan
komponen yang 2. Neraca Keuanganada (LRA, Neraca, SKPDCalk)
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada - Daftar barang atau - Daftar barang atau Ada Tidak AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang asset SKPD yang asset SKPD yang PemisahanDAERAH atau asset SKPD aktif aktif Asset SKPD
1. Buku Inventaris 1. Buku InventarisBarang Barang
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak - Asset yang tidak 0,00% Tidak Adadigunakan oleh SKPD tidak digunakan digunakan digunakan Pemisahan
a 442b
digunakan oleh SKPD tidak digunakan digunakan digunakan PemisahanSKPD dibagi total - Asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai Asset SKPDasset yang dikuasai SKPD SKPDSKPD X 100%
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya - Sebutkan jenisnya 1. Papan Tidak AdaFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi Pengumuman PemisahanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. Pengumunan PrasaranaPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan Di Mass Media PartisipasiMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak - Nama survey - Nama survey Tidak Ada Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat adanya Hasil Survey terkait terkait
KepuasanMasyarakatterhadapPelayanan publik
0 X 100%208
X 100%
X
a 442b
X
a 443b
X
a 443b
X
X
a 444b
X
a 444b
X
X
a 445b
X
a 445b
X
X
a 446b
X
a 446b
X
X
a 447b
X
a 447b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATAURUSAN YANG DILAKSANAKAN : 3. BIDANG PARIWISATA
URUSAN 31 3 4 5 6 9 11
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program 33,33%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang dapat nasional yangPENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus dibagi jumlah program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD Nasional) x 100% Nasional (RKP)
10
NO
1
END
JENIS DATA DAN PERHITUNGAN
URUSAN 3 END
CAPAIAN KINERJA
2
ASPEK
3 X 100%
FOKUS NO IKK RUMUS KET
7 8
X
a 453b
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yangditetapkan oleh (SOP) ditetapkan denganpemerintah cq keputusan kepalaDepartemen / LPND daerah atau Kepala
SKPD- Qanun Kota
Langsa Nomor4 Tahun 2008Tentang SusunanOrganisasi danTata Kerja Dinas,Lembaga TehnisDaerah danKecamatanKota Langsa
- Qanun KotaLangsa Nomor15 Tahun 2008Tentang Retribusi IjinUsaha Pariwisata
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA 100,00%
13 X 100%
X
a 453b
1 3 4 5 6 9 11102 7 8
X
TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN dilaksanakan olehPERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan PERDA yang harus - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN dilaksanakan menurut yang seharusnya
PERMEN x 100% dilaksanakan olehSKPD
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada 55,56%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah - Jabatan yang harusDAERAH terisi jabatan yang harus ada
ada x 100%
9
2 X 100%2
5 X 100%
X
a 454b
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ Tidak Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD 1. Nihil
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,18%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total PNS - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan Kota
dengan urusan terkait
7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 80,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi syaratpendidikan pelatihan pendidikan pelatihan diklatpimkepemimpinan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada
jumlah total pejabatSKPD yang ada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang 80,00%memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memenuhi
8 X 100%4.521
4 X 100%5
X
a 454b
1 3 4 5 6 9 11102 7 8
X
kepangkatan kepangkatan dibagi kepangkatanJumlah total pejabat - Jabatan yang adaSKPD yang ada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen Tidak AdaPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan PemisahanDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD SKPD berikut jumlahnya - Renstra Dokumen
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD - Renja Perencanaan- Renja SKPD - RKA SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir yang diakomodir Diakomodir dalamProgram RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPD
X 100%54
X
a 455b
Program RKPD dalam RENJA SKPD dalam RENJA SKPD Renja SKPDdibagi jumlah program - Program Renjadalam RENJA SKPD SKPD yangyang ditetapkan pada ditetapkan dalamRPJMD x 100% RPJMD
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 100,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKPD yangRENJA SKPD dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi diakomodir dalam
jumlah program dalam RKA SKPDRKA SKPD x 100% - Program dalam RkA
SKPD
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program Renja 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir SKPD yang
dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi diakomodir dalam
1 X 100%1
3 X 100%3
X
a 455b
1 3 4 5 6 9 11102 7 8
X
jumlah program dalam DPA SKPDDPA SKPD x 100% - Program dalam
DPA SKPD
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran 0,0017%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal 0,0000%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD
1 X 100%1
X 100%8.025.000,00
462.267.654.801,00
0X 100%
X
a 456b
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja 0,0000%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total pemeliharaan
belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa - Total belanja barang(Realisasi) SKPD x 100% dan jasa
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja 0,0000%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada - Laporan Keuangan Tidak Adakeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan SKPD PemisahanNeraca, Calk) berikut komponen yang Laporan
7.522.000,00
0X 100%
7.522.000,00
0X 100%
0X 100%
7.522.000,00
X
a 456b
1 3 4 5 6 9 11102 7 8
X
ada (LRA, Neraca, Calk) Keuangan SKPD
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada - Daftar barang atau Tidak AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD yang PemisahanDAERAH asset SKPD aktif Asset SKPD
1. Buku InventarisBarang
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak Tidak Adadigunakan oleh SKPD tidak digunakan SKPD digunakan Pemisahan
dibagi total asset yang - Asset yang dikuasai Asset SKPDdikuasai SKPD X 100% SKPD
X 100%
a 457b
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya Tidak AdaFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi PemisahanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman PrasaranaPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan PartisipasiMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya - Nama survey Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan terkait
Masyarakat terhadapPelayanan publik
X 100%
X
a 457b
X
a 458b
X
a 458b
X
X
a 459b
X
a 459b
X
X
a 460b
X
a 460b
X
X
a 461b
X
a 461b
X
X
a 462b
X
a 462b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIANURUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. BIDANG PERTANIAN3. BIDANG KETAHANAN PANGAN (……………………………………….. Bersambung ke halaman 414)4. BIDANG KEHUTANAN (………………………………………………………. Bersambung ke halaman 414)
URUSAN 1 URUSAN 2
1 3 4 5 6 9 10 11
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program 0,00% 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang nasional yang nasional yangPENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dapat dilaksanakan dilaksanakan SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus oleh SKPD - Daftar program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah Nasional (RKP) Nasional (RKP)
RUMUSJENIS DATA DAN PERHITUNGAN
URUSAN 1 URUSAN 2
2
KET
7 8
NOCAPAIAN KINERJA
ASPEK FOKUS NO IKK
X
a 554b
GARAAN URUSAN yang harus oleh SKPD - Daftar program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah Nasional (RKP) Nasional (RKP)
program Nasional)x 100%
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, Dokumen protap, Ada Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang tata laksana, yangditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan ditetapkan denganpemerintah cq keputusan kepala keputusan kepalaDepartemen / LPND daerah atau Kepala daerah atau Kepala
SKPD SKPD- Qanun Kota - Qanun Kota
Langsa Nomor Langsa Nomor4 Tahun 2008 4 Tahun 2008Tentang Susunan Tentang SusunanOrganisasi dan Organisasi danTata Kerja Dinas, Tata Kerja Dinas,Lembaga Tehnis Lembaga TehnisDaerah dan Daerah danKecamatan KecamatanKota Langsa Kota Langsa
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA - Daftar PERDA 100,00% 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh
X 100%02
X 100%02
X
a 554b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
PERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang PERMEN yang ada SKPD SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan dibagi jumlah - Daftar PERDA - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN PERDA yang harus yang seharusnya yang seharusnya
dilaksanakan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehmenurut PERMEN SKPD SKPDx 100%
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang ada 55,56% 100,00%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang yang ada (yang - Jabatan yang harus - Jabatan yang harusDAERAH terisi diisi) dibagi jumlah ada ada
jabatan yang harusada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nama Bidang\ Tidak Ada Ada
X 100%
1X 100%
11
13
X 100%1
1359
X 100%
X
a 555b
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nama Bidang\ Tidak Ada Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD 1. Nihil 1. Penyuluh Pertanian
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,38% 1,28%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total - Total PNS Kota - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan PNS Kota
dengan urusan terkait
7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 80,00% 61,54%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi syarat memenuhi syaratpendidikan pelatihan persyaratan diklatpim diklatpimkepemimpinan pendidikan - Pejabat yang ada - Pejabat yang ada
pelatihankepemimpinandibagi jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 88,89% 100,00%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi memenuhi
X 100%4.521
X 100%13
5817X 100%
4.521
4X 100%
58
X
a 555b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
kepangkatan persyaratan kepangkatan kepangkatankepangkatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang adadibagi Jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Dokumen 1. Renstra Tidak AdaPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan 2. Renja PemisahanDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD perencanaan SKPD - Renstra - Renstra 3. RKA Dokumen
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD berikut jumlahnya - Renja - Renja Perencanaan- Renja SKPD - RKA - RKA SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program - Program RKPD yang - Program RKPD yang 100,00% 100,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir RKPD yang Diakomodir dalam Diakomodir dalamProgram RKPD dalam RENJA SKPD diakomodir dalam Renja SKPD Renja SKPD
RENJA SKPD dibagi - Program Renja - Program Renja
8X 100%
913
X 100%13
X
a 556b
RENJA SKPD dibagi - Program Renja - Program Renjajumlah program SKPD yang SKPD yangdalam RENJA SKPD ditetapkan dalam ditetapkan dalamyang ditetapkan RPJMD RPJMDpada RPJMDx 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 33,33% 40,00%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RENJA RKPD yang RKPD yang RKPD yangRENJA SKPD dalam RKA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam
RKA SKPD dibagi RKA SKPD RKA SKPDjumlah program - Program dalam RkA - Program dalam RkAdalam RKA SKPD SKPD SKPDx 100%
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 100,00% 100,00%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir RENJA SKPD yang SKPD yang SKPD yang
dalam DPA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam
412
X 100%12
2X 100%
62
X 100%5
4X 100%
X
a 556b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
DPA SKPD dibagi DPA SKPD DPA SKPDjumlah program - Program dalam - Program dalamdalam DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPDx 100%
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran - Total anggaran 1,96% 0,2206%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPD belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal - Belanja modal 27,10% 0,0000%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD - Total belanja SKPD
X 100%4
2.454.723.200,00X 100%
5X 100%
54
X 100% X 100%
0
9.056.977.433,00462.267.654.801,00
1.019.958.234,00462.267.654.801,00
X 100%
X
a 557b
(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja - Total belanja 0,40% 0,0000%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari pemeliharaan pemeliharaan
belanja barang dan jasa total belanja - Total belanja barang - Total belanja barang(Realisasi) barang dan jasa dan jasa dan jasa
SKPD x 100%
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja - Total Belanja 0,10% #VALUE!pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPD Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada - Laporan Keuangan - Laporan Keuangan Komponen Tidak Adakeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan yang ada PemisahanNeraca, Calk) SKPD berikut 1. LRA Laporan
komponen yang 2. Neraca Keuangan
2.454.723.200,00X 100%
9.056.977.433,000
X 100%1.019.958.234,00
8.750.000,00X 100%
0X 100%
2.167.167.112,00 1.019.958.234,00
X 100%`
8.750.000,00X 100%
9.056.977.433,000
X
a 557b
1 3 4 5 6 9 10 112 7 8
X
ada (LRA, Neraca, SKPDCalk)
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada - Daftar barang atau - Daftar barang atau Ada Tidak AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang asset SKPD yang asset SKPD yang PemisahanDAERAH atau asset SKPD aktif aktif Asset SKPD
1. Buku Inventaris 1. Buku InventarisBarang Barang
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak - Asset yang tidak 9,29% Tidak Adadigunakan oleh SKPD tidak digunakan digunakan digunakan Pemisahan
SKPD dibagi total - Asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai Asset SKPDasset yang dikuasai SKPD SKPDSKPD X 100%
25X 100%
269
a 558b
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya - Sebutkan jenisnya 1. Papan Tidak AdaFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi Pengumuman PemisahanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman PrasaranaPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan di Mass Media PartisipasiMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak - Nama survey - Nama survey Tidak Ada Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat adanya Hasil Survey terkait terkait
KepuasanMasyarakatterhadapPelayanan publik
X 100%269
X
a 558b
X
a 559b
X
a 559b
X
X
a 560b
X
a 560b
X
X
a 561b
X
a 561b
X
X
a 562b
X
a 562b
X
X
a 563b
X
a 563b
KOTA : LANGSANAMA SKPD : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIANURUSAN YANG DILAKSANAKAN : 3. BIDANG KETAHANAN PANGAN
4. BIDANG KEHUTANAN
URUSAN 3 URUSAN 4
1 3 4 5 6 9 10 11
1. KEBIJAKAN Program Nasional 1. Jumlah Program Nasional (Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program 0,00% 0,00%TEKNIS (yang melekat di yang dilaksanakan oleh Nasional yang nasional yang nasional yangPENYELENG- kementrian/LPND) SKPD dapat dilaksanakan dilaksanakan SKPD dilaksanakan SKPDGARAAN URUSAN yang harus oleh SKPD - Daftar program - Daftar programPEMERINTAHAN dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah Nasional (RKP) Nasional (RKP)
program Nasional)
NOCAPAIAN KINERJA
ASPEK FOKUS NO IKK RUMUSJENIS DATA DAN PERHITUNGAN
URUSAN 3 URUSAN 4
0
KET
7 82
X 100%0
X 100%
X
a 569b
program Nasional)x 100%
Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Dokumen protap, Dokumen protap, Ada Adakebijakan teknis yang Operating Procedure tata laksana, yang tata laksana, yangditetapkan oleh (SOP) ditetapkan dengan ditetapkan denganpemerintah cq keputusan kepala keputusan kepalaDepartemen / LPND daerah atau Kepala daerah atau Kepala
SKPD SKPD- Qanun Kota - Qanun Kota
Langsa Nomor Langsa Nomor4 Tahun 2008 4 Tahun 2008Tentang Susunan Tentang SusunanOrganisasi dan Organisasi danTata Kerja Dinas, Tata Kerja Dinas,Lembaga Tehnis Lembaga TehnisDaerah dan Daerah danKecamatan KecamatanKota Langsa Kota Langsa
01
X 100%03
X 100%
X
a 569b
1 3 4 5 6 9 10 117 82
X
2. KETAATAN Jumlah PERDA yang 3. Jumlah PERDA Jumlah PERDA - Daftar PERDA - Daftar PERDA 100,00% 100,00%TERHADAP harus dilaksanakan SKPD pelaksanaan yang ada pelaksanaan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehPERATURAN PER menurut Peraturan terhadap PERDA yang PERMEN yang ada SKPD SKPDUNDANG- Menteri harus dilaksanakan dibagi jumlah - Daftar PERDA - Daftar PERDAUNDANGAN menurut PERMEN PERDA yang harus yang seharusnya yang seharusnya
dilaksanakan dilaksanakan oleh dilaksanakan olehmenurut PERMEN SKPD SKPDx 100%
3. PENATAAN Pengisian struktur 4. Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang ada 55,56% 55,56%KELEMBAGAAN jabatan dan eselonering yang yang ada (yang - Jabatan yang harus - Jabatan yang harusDAERAH terisi diisi) dibagi jumlah ada ada
jabatan yang harusada x 100%
X 100%9
X 100%9
X 100%1
5
1X 100%
11
5
X
a 570b
ada x 100%
5. Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada - Nama Bidang\ - Nama Bidang\ Tidak Ada Adafungsional dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsionalstruktur organisasi SKPD dalam struktur
organisasi SKPD 1. Nihil 1. Nihil
4. PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM 6. Rasio PNS Kota Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS SKPD 0,24% 0,31%KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan Terhadap Total - Total PNS Kota - Total PNS KotaDAERAH tugas SKPD yang relevan PNS Kota
dengan urusan terkait
7. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 80,00% 80,00%TOTAL 97 memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi syarat memenuhi syarat
pendidikan pelatihan persyaratan diklatpim diklatpimkepemimpinan pendidikan - Pejabat yang ada - Pejabat yang ada
pelatihankepemimpinandibagi jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
X 100%5
4X 100%
54
X 100%4.521
X 100%
11X 100%
4.52114
9X 100%
955
X
a 570b
1 3 4 5 6 9 10 117 82
X
8. Pejabat yang telah Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang 100,00% 100,00%memenuhi persyaratan yang memenuhi memenuhi memenuhikepangkatan persyaratan kepangkatan kepangkatan
kepangkatan - Jabatan yang ada - Jabatan yang adadibagi Jumlah totalpejabat SKPD yangada x 100%
5. PERENCANAAN Kelengkapan dokumen 9. Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada - Dokumen - Dokumen Tidak Ada Tidak AdaPEMBANGUNAN perencanaan perencanaan dokumen perencanaan perencanaan Pemisahan PemisahanDAERAH pembangunan yang pembangunan di SKPD perencanaan SKPD - Renstra - Renstra Dokumen Dokumen
dimiliki oleh SKPD - Renstra SKPD berikut jumlahnya - Renja - Renja Perencanaan Perencanaan- Renja SKPD - RKA - RKA SKPD SKPD- RKA SKPD
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program - Program RKPD yang - Program RKPD yang 100,00% 0,00%
5X 100%
55
X 100%5
X
a 571b
Sinkronisasi Program 10. Jumlah Program RKPD Jumlah Program - Program RKPD yang - Program RKPD yang 100,00% 0,00%RENJA SKPD dengan yang diakomodir RKPD yang Diakomodir dalam Diakomodir dalamProgram RKPD dalam RENJA SKPD diakomodir dalam Renja SKPD Renja SKPD
RENJA SKPD dibagi - Program Renja - Program Renjajumlah program SKPD yang SKPD yangdalam RENJA SKPD ditetapkan dalam ditetapkan dalamyang ditetapkan RPJMD RPJMDpada RPJMDx 100%
Sinkronisasi program RKA 11. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 0,00% 0,0000%SKPD dengan Program RKPD yang diakomodir RENJA RKPD yang RKPD yang RKPD yangRENJA SKPD dalam RKA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalam
RKA SKPD dibagi RKA SKPD RKA SKPDjumlah program - Program dalam RkA - Program dalam RkAdalam RKA SKPD SKPD SKPDx 100%
X 100%4
0X 100%
00
X 100%0
1X 100%
10
X
a 571b
1 3 4 5 6 9 10 117 82
X
Perencanaan Pelaksanaan 12. Jumlah Program RENJA Jumlah Program - Program Renja - Program Renja 0,00% 0,0000%Program dan Anggaran SKPD yang diakomodir RENJA SKPD yang SKPD yang SKPD yang
dalam DPA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam diakomodir dalamDPA SKPD dibagi DPA SKPD DPA SKPDjumlah program - Program dalam - Program dalamdalam DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPDx 100%
6. PENGELOLAAN Alokasi anggaran 13. Alokasi anggaran belanja Alokasi anggaran - Total anggaran - Total anggaran 0,00% 0,0000%KEUANGAN SKPD terhadap total belanja SKPD dibagi belanja SKPD belanja SKPDDAERAH belanja APBD total APBD x 100% - Total belanja APBD - Total belanja APBD
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal - Belanja modal 0,00% 0,0000%
X 100% X 100%0,00
462.267.654.801,000,00
462.267.654.801,00
0X 100%
00
X 100%0
X
a 572b
Besaran belanja modal 14. Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi - Belanja modal - Belanja modal 0,00% 0,0000%total belanja SKPD total belanja SKPD SKPD SKPD(Realisasi) x 100% - Total belanja SKPD - Total belanja SKPD
Besaran belanja 15. Total Belanja Total belanja - Total belanja - Total belanja 0,00% 0,0000%pemeliharaan pemeliharaan dari total pemeliharaan dari pemeliharaan pemeliharaan
belanja barang dan jasa total belanja - Total belanja barang - Total belanja barang(Realisasi) barang dan jasa dan jasa dan jasa
SKPD x 100%
16. Total Belanja Total belanja - Total Belanja - Total Belanja 0,00% 0,0000%pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi Pemeliharaan SKPD Pemeliharaan SKPDbelanja SKPD(Realisasi) total belanja SKPD - Total Belanja SKPD - Total Belanja SKPD
x 100%0,00
0,00X 100%
X 100%0,00
0,00X 100%
0,00
0,00X 100%
0,00X 100%
0,00 0,00
0,000,00
X 100%0,00
X
a 572b
1 3 4 5 6 9 10 117 82
X
Laporan keuangan SKPD 17. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada - Laporan Keuangan - Laporan Keuangan Tidak Ada Tidak Adakeuangan SKPD (LRA, laporan keuangan Pemisahan PemisahanNeraca, Calk) SKPD berikut Laporan Laporan
komponen yang Keuangan Keuanganada (LRA, Neraca, SKPD SKPDCalk)
7. PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD 18. Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada - Daftar barang atau - Daftar barang atau Tidak Ada Tidak AdaBARANG MILIK barang atau asset SKPD inventarisasi barang asset SKPD yang asset SKPD yang Pemisahan PemisahanDAERAH atau asset SKPD aktif aktif Asset SKPD Asset SKPD
1. Buku Inventaris 1. Buku InventarisBarang Barang
Penggunaan Asset SKPD 19. Jumlah yang tidak Jumlah asset yang - Asset yang tidak - Asset yang tidak Tidak Ada Tidak Adadigunakan oleh SKPD tidak digunakan digunakan digunakan Pemisahan Pemisahan
SKPD dibagi total - Asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai Asset SKPD Asset SKPD
a 573b
SKPD dibagi total - Asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai Asset SKPD Asset SKPDasset yang dikuasai SKPD SKPDSKPD X 100%
8. PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20. Jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas / - Sebutkan jenisnya - Sebutkan jenisnya Tidak Ada Tidak AdaFASILITASI prasarana partisipasi informasi : prasarana partisipasi Pemisahan PemisahanTERHADAP masyarakat 1. Papan Pengumuman Prasarana PrasaranaPARTISIPASI 2. Pos Pengaduan Partisipasi PartisipasiMASYARAKAT 3. Leaflet
4. Mobil keliling5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap 21. Keberadaan Survey Ada atau tidak - Nama survey - Nama survey Tidak Ada Tidak Adapartisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat adanya Hasil Survey terkait terkait
KepuasanMasyarakatterhadapPelayanan publik
X
a 573b
X
a 574b
X
a 574b
X
X
a 575b
X
a 575b
X
X
a 576b
X
a 576b
X
X
a 577b
X
a 577b
X
X
a 578b
X
a 578b
KOTA : LANGSA
NO FOKUS NO IKK JENIS DATACAPAIANKINERJA
SUMBER DATA
1 3 4 5 7 9 10
1. KETENTRAMAN Peraturan tentang 1. Keberadaan PERDA Ada/ tidak ada Perda - Legal Formal Qanun No 9 Tahun 2003 Ada KP2TDAN ketertiban penataan IMB tentang Ketentuan BangunanKETERTIBAN ruang dan Retribusi Izin MendirikanUMUM DAERAH Bangunan
2. Rasio rumah ber IMB Jumlah rumah ber IMB - Jumlah rumah ber 2,04% KP2T33.029
674 X 100%
SATUAN ELEMEN DATA/PERHITUNGAN
8
ASPEK
2
RUMUS
6
LAMPIRAN II.1 TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKANDALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011
a 237b
2. Rasio rumah ber IMB Jumlah rumah ber IMB - Jumlah rumah ber 2,04% KP2Tdibagi jumlah rumah IMB sampai denganseluruhnya akhir Tahun 2011
- Jumlah seluruhrumah sampaidengan akhirTahun 2011
3. Keberadaan Perda Ada/ tidak ada Perda - Nomor Perda - Ran Qanun AdaRTRW RTRW
Peraturan tentang 4. Pengurusan KTP Lama Pengurusan KTP - Nomor Perda Qanun 13 Tahun 2010 14 Hari (Maksimal) DinasKependudukan Dalam Perda tentang Penyelenggaraan 1 s/d 3 Hari Kependudukan
Administrasi Kependudukan (Pelayanan Prima) dan Catatan SipilDalam Kota Langsa
5. Biaya KTP Biaya KTP dalam Perda - Nomor Perda Qanun 16 Tahun 2008 3.500Rp Dinastentang Retribusi Penggantian KependudukanBiaya Cetak KTP Dan Akta dan Catatan SipilCatatan Sipil
Personil Satpol PP 6. Rasio personil Satpol Jumlah personil Satpol PP - Personil Satpol PP 1,67 SATPOL PPPP terhadap jumlah pada akhir tahun 2011 (PNS) pada Per 10.000 DAN WHpenduduk dibagi 10.000 penduduk Tahun 2011 Penduduk
x 100% - Penduduk pada akhirtahun 2011
33.029 674 X 100%
18,6064
31X 100%186.064
a 237b
1 3 4 5 7 9 1082 6
Kebijakan bidang 7. Keberadaan PERDA Ada atau tidak ada - Nomor Perda Qanun No 14 Tahun 2008 Ada SATPOL PPpenanganan PSK, tentang PSK, PKL, PERDA PSK dan PKL tentang Pedagang Kaki Lima DAN WHPKL atau PMKS atau PMKS
Peraturan tentang 8. Keberadaan Ada atau tidak ada Perda - Nomor Perda Qanun No 15 Tahun 2010 Ada Badan LingkunganKebersihan Kota peraturan tentang Kebersihan Kota tentang Pengelolaan Hidup, Kebersihan
kebersihan Kota Kebersihan, Keindahan Dan Dan PertamananRetribusi PelayananPersampahan/KebersihanDalam Kota Langsa
2. KESELARASAN Penyampaian laporan 9. Ketepatan waktu Tepat atau tidak tepat - Bukti Pengiriman - Disampaikan pada Tidak Tepat BAPPEDADAN kepada pemerintah penyampaian LPPD penyampaian sesuai LPPD Tahun 2010 tanggal 13 April 2011EFEKTIVITAS berdasarkan PP jadwal yang telah - surat pengantar
a 238b
EFEKTIVITAS berdasarkan PP jadwal yang telah - surat pengantarHUBUNGAN Nomor 3 tahun 2007 ditetapkan oleh peraturan NomorANTARA perundanganPEMDA DANPEMERINTAH, Penyampaian laporan 10. Ketepatan waktu Tepat atau tidak tepat - Bukti pengiriman - Disampaikan pada Tidak Tepat DPKASERTA ANTAR keuangan dan kinerja penyampaian penyampaian sesuai Laporan Keuangan tanggalPEMDA DALAM Laporan keuangan jadwal yang telah tahun 2010 - surat pengantarRANGKA dan Laporan kinerja ditetapkan oleh peraturan NomorPENGEMBANG- berdasarkan perundanganAN OTDA PP 8/2006 - Bukti pengiriman - Disampaikan pada Tepat Sekretariat
Laporan Kinerja tanggal 25 Maret 2011 Daerahtahun 2010 - surat pengantar
Nomor 056/127/2011
Implementasi SPM 11. Urusan yang sudah Jumlah urusan wajib yang - Urusan yang 1. Pendidikan 5 Urusan BAPPEDAditerapkan SPM nya sudah diterapkan SPM nya diterapkan oleh 2. Kesehatanberdasarkan berdasarkan Penetapan Pemda 3. Pekerjaan Umumpedoman yang oleh Menteri/ Pimpinan 4. Kependudukan danditerbitkan oleh LPND Catatan SipilPemerintah 5. Bidang Otonomi Daerah
Hubungan antar 12. Kerjasama dengan Jumlah MOU yang masih - Jumlah MOU yang - Nihil Nihil Sekretariatdaerah daerah lain berlaku per tahun 2011 masih berlaku pada Daerah
tahun 2011
a 238b
1 3 4 5 7 9 1082 6
3. KESELARASAN Sinkronisasi 13. Kesesuaian prioritas Jumlah prioritas - Prioritas 41,90% BAPPEDAANTARA Pelaksanaan pembangunan pembangunan daerah pembangunan daerahKEBIJAKAN pembangunan dibagi jumlah prioritas (RKPD) mendukungPEMDA nasional dan daerah pembangunan nasional prioritasDENGAN pembangunanKEBIJAKAN nasionalPEMERINTAH - Prioritas
pembangunannasional
Kewenangan 14. urusan wajib yang Jumlah urusan yang - Urusan Wajib yang 84,62% BAPPEDAdiselenggarakan dilaksanakan daerah dilaksanakan padadaerah dibagi 26 (PP 38/2007) X Tahun 2011
100%
105 X 100%
22X 100%26
44
a 239b
100%
Keuangan 15. Waktu Penetapan Tepat atau tidak tepat - Dasar hukum Perda Qanun Kota Langsa Tidak Tepat DPKAPerda APBD 2011 waktu penetapan PERDA (Paling lambat tanggal Nomor 1 Tahun 2011
APBD 2011 31 - 12 - 2011) Tanggal 13 April 2011
16. Keberadaan PERDA Ada atau tidak adanya - Legal formal Qanun No 12 Tahun 2008 Ada DPKAtentang pengelolaan PERDA tentang PERDA tentang tentang Pokok-pokokkeuangan daerah pengelolaan keuangan pengelolaan Pengelolaan Keuanganberdasarkan daerah keuangan daerah DaerahPP 58/2005
17. Belanja untuk Jumlah belanja untuk - Belanja pelayanan 67,17% DPKApelayanan dasar pelayanan dasar dibagi dasar APBD
Jumlah total belanja Tahun 2011X 100% - Total Belanja APBD
Tahun 2011
1. Pendidikan155.171.657.107Rp
2. Kesehatan77.253.162.704Rp
3. Lingkungan Hidup15.835.728.925Rp
4. Pekerjaan Umum46.705.901.030Rp
5. Sosial
462.267.654.801Rp X 100%310.526.085.696Rp
a 239b
1 3 4 5 7 9 1082 66.877.988.475Rp
6. Tenaga Kerja81.494.000Rp
7. Koperasi37.442.000Rp
8. Satpol PP5.778.119.090Rp
9. Kependudukandan Capil
2.784.592.365Rp
18. Belanja untuk urusan Jumlah belanja untuk - Bidang Kesehatan 50,28% DPKApendidikan dan kesehatan dan pendidikan 77.253.162.704Rpkesehatan dibagi Jumlah total - Bidang Pendidikan
232.424.819.811Rp462.267.654.801Rp X 100%
a 240b
kesehatan dibagi Jumlah total - Bidang Pendidikanbelanja X 100% 155.171.657.107Rp
Pelayanan Publik 19. Keberadaan PERDA Ada atau tidak adanya - Nomor Perda - Nihil tidak ada Sekretariattentang Standar standar pelayanan publik DaerahPelayanan Publiksesuai denganperaturanperundang-undangan
Kepegawaian 20. Ratio PNS terhadap Jumlah PNS Kota dibagi - Jumlah PNS 2,43%penduduk jumlah penduduk - Jumlah Penduduk
21. Sistem Informasi Ada atau tidak adanya - Nama lengkap - Sistem Informasi Ada BKPPKepegawaian data base kepegawaian dari sistem database Kepegawaian
Kelembagaan 22. Penataan SKPD Jumlah pembentukan - Jumlah SKPD 1. Sekretariat 29 Unit BKPPSKPD berdasarkan (Tidak TermasukPP 41/2007 2. Dinas Bagian Setda)
3. Badan
4. Kantor
5. Rumah Sakit
6. Kecamatan
X 100%186.064
2 Unit
11 Unit
7 Unit
1 Unit
4.521
3 Unit
a 240b
1 3 4 5 7 9 1082 6
7. Bagian (SETDA)
4. EFEKTIVITAS Produk peraturan 23. PERDA yang Jumlah PERDA yang - PERDA yang 1. Qanun No 1 Tahun 2011 15 Qanun (Perda) SekretariatHUBUNGAN perundangan ditetapkan ditetapkan dalam tahun ditetapkan dalam tentang Anggaran DaerahANTARA 2011 Tahun 2011 Pendapatan dan BelanjaPEMDA DAN (Daftar Terlampir) Kota (APBK) LangsaDPRD Tahun 2011
2. Qanun No 2 Tahun 2011tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAnggaran, Pendapatan danBelanja Kota Langsa
5 Unit
9 Bagian
a 241b
Belanja Kota LangsaTahun 2010
3. Qanun No 3 Tahun 2011
4. Qanun No 4 Tahun 2011tentang PerubahanAnggaran, Pendapatan danBelanja Kota LangsaTahun 2011
5. Qanun No 5 Tahun 2011tentang Retribusi JasaUmum
6. Qanun No 6 Tahun 2011tentang Retribusi JasaUsaha
7. Qanun No 7 Tahun 2011tentang Retribusi PerijinanTertentu
8. Qanun No 8 Tahun 2011tentang Pajak Daerah
9. Qanun No 9 Tahun 2011tentang Rancana TataRuang Wilayah KotaLangsa Tahun 2011-2031
10. Qanun No 10 Tahun 2011Tentang AnggaranPendapatan dan Belanja
a 241b
1 3 4 5 7 9 1082 6Kota Langsa Tahun 2012
RAPERDA yang 24. RAPERDA yang Jumlah RAPERDA yang - RAPERDA yang 75% Sekretariatdiajukan tahun disetujui DPRD disetujui DPRD tahun diusulkan tahun 2011 Daerahberjalan tahun 2010 berjalan 2011 dibagi - RAPERDA yang
Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahundiusulkan tahun 2011 2011
5. EFEKTIVITAS Keputusan DPRD 25. Keputusan DPRD Jumlah keputusan DPRD - Keputusan DPRD yang 100% SekretariatPROSES yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti oleh ditindaklanjuti oleh DewanPENGAMBILAN DPRD dibagi jumlah DPRD dalam tahun PerwakilanKEPUTUSAN keputusan DPRD yang 2011 Rakyat KotaOLEH DPRD dihasilkan dalam tahun - Keputusan DPRDBESERTA 2011 x 100% dalam tahun 2011TINDAK
9X 100%12
35X 100%35
a 242b
TINDAKLANJUTPELAKSANAANKEPUTUSAN
6. EFEKTIVITAS Tindaklanjut 26. Keputusan Walikota Jumlah Keputusan - Keputusan Walikota 100% SekretariatPROSES Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti Walikota yang ditindak- tahun 2011 DaerahPENGAMBILAN lanjuti dibagi jumlah - Keputusan WalikotaKEPUTUSAN Keputusan Walikota dalam tahun 2011 yangOLEH KEPALA tahun 2011 x 100% ditindaklanjutiDAERAHBESERTATINDAK Tindaklanjut 27. Peraturan Walikota Jumlah Peraturan - Peraturan Walikota 100% SekretariatLANJUT Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti Walikota yang ditindak- dalam tahun 2011 DaerahPELAKSANAAN lanjuti dibagi jumlah - Peraturan WalikotaKEPUTUSAN Peraturan Walikota dalam yang ditindaklanjuti
tahun 2011 x 100%
7. KETAATAN PERDA yang 28. Jumlah PERDA yang Jumlah PERDA yang - Perda yang dibatalkan 56% SekretariatPELAKSANAAN dibatalkan dibatalkan dibatalkan dibagi Jumlah - Perda yang dikirimkan DaerahPENYELENG- PERDA yang dikirim ke untuk dievaluasi olehGARAAN pemerintah untuk PemerintahPEMERINTAH- dievaluasi x 100%AN DAERAHPADAPERATURANPERUNDANG-
402X 100%402
29X 100%29
5X 100%9
a 242b
1 3 4 5 7 9 1082 6UNDANGAN
8. INTENSITAS PERDA tentang 29. Keberadaan PERDA/ Ada/tidak PERDA/ - Apabila ADA, Sebutkan - Nihil Tidak Ada SekretariatDAN konsultasi publik PerWalkot tentang PerWalkot Nomornya DaerahEFEKTIVITAS konsultasi publikPROSESKONSULTASI Media informasi 30. Adanya media Ada atau tidak ada media - Sebutkan Nama - www.langsakota.go.id Ada SekretariatPUBLIK pemda yang dapat informasi pemda Informasi yang ditetapkan Medianya (Informasi Kota Langsa) DaerahANTARA diakses oleh publik yang dapat diakses dengan PerWalkotPEMERINTAHAN oleh publik (website, - www.jdihkotalangsa.co.ccDAERAH kotak pos, bag/biro (Informasi Ran-Qanun danDENGAN humas, leaflet/ Qanun Kota Langsa)MASYARAKAT brosur)ATASPENETAPAN
a 243b
PENETAPANKEBIJAKANPUBLIK YANGSTRATEGIS DANRELEVAN UNTUKDAERAH
9. TRANSPARANSI Serapan dana 31. Dana perimbangan Jumlah dana perimbangan - Dana perimbangan 101,34% DPKADALAM perimbangan yang terserap yang terserap dibagi yang terserap TahunPEMANFAATAN dibanding yang jumlah dana perimbangan 2011ALOKASI, direncanakan x 100% - Dana perimbanganPENCAIRAN yang direncanakanDAN sesuai dengan APBDPENYERAPAN Tahun 2011DAU, DAK DANBAGI HASIL Alokasi Belanja pada 32. Belanja Publik Jumlah belanja publik - Belanja langsung 63,02% DPKA
APBD dari DAU terhadap DAU dibagi DAU x 100% APBD tahun 2011- DAU Tahun 2011
Alokasi Belanja 33. Belanja Publik Total belanja Langsung - Total Belanja langsung 41,16% DPKApada APBD terhadap total APBD dibagi APBD x 100% APBD tahun 2011
- Total Belanja APBDTahun 2011
174.137.095.592,23
276.338.002.000,00
350.273.845.835,00X 100%345.657.281.858,00
174.137.095.592,23X 100%
X 100%423.081.146.190,46
a 243b
1 3 4 5 7 9 1082 6
10. INTENSITAS, Besaran Pendapatan 34. Besaran PAD Jumlah PAD dibagi jumlah - PAD APBD (Realisasi) 4,92% DPKAEFEKTIVITAS Asli Daerah (PAD) terhadap seluruh total pendapatan APBD Tahun 2011DAN pendapatan dlm (realisasi) X 100% - Total PendapatanTRANSPARANSI APBD (realisasi) dalam APBD (Realisasi)PEMUNGUTAN Tahun 2011SUMBER-SUMBER PADDAN PINJAMAN/OBLIGASIDAERAH
11. EFEKTIVITAS Kewajaran Laporan 35. Opini BPK terhadap Jenis opini BPK terhadap - Laporan Hasil - Jenis Opini Tahun Thn 2010 : WDP DPKAPERENCANAAN, Keuangan (Lapkeu) LapKeu Daerah Hasil LapKeu Daerah Pemeriksaan BPK RI 2010
21.614.228.054,40X 100%439.566.023.378,40
a 244b
PERENCANAAN, Keuangan (Lapkeu) LapKeu Daerah Hasil LapKeu Daerah Pemeriksaan BPK RI 2010PENYUSUNAN, Daerah untuk 2 tahun Tahun 2010 - Jenis Opini Tahun Thn 2011 : BelumPELAKSANAAN terakhir - Laporan Hasil 2011 di AuditTATA USAHA, Pemeriksaan BPK RIPERTANGGUNG Tahun 2011JAWABAN DANPENGAWASAN Besaran SILPA 36. Rasio SILPA thdp Besaran SILPA dibagi - SILPA Tahun 2011 1,75% DPKAAPBD total pendapatan jumlah pendapatan - Total Pendapatan
x 100% dalam APBD (Realisasi)Tahun 2011
Realisasi belanja 37. Rasio realisasi Realisasi belanja dibagi - Realisasi Belanja 91,52% DPKAbelanja thd total anggaran belanja Tahun 2011anggaran belanja APBD X 100% - Total Anggaran Belanja
dalam APBD Tahun2011
Pengawasan 38. Rasio temuan BPK RI Jumlah temuan BPK RI - Temuan BPK RI yang 100,00% INSPEKTORATInspektorat Kota yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti dibagi ditindaklanjuti sampai
dengan temuan BPK RI dengan Tahun 2011sampai dengan akhir - Temuan BPK RI sampaitahun 2011 dengan tahun 2011
12. PENGELOLAAN Peta potensi daerah 39. Rasio realisasi PAD Jumlah realisasi PAD 2010 - Realisasi PAD tahun 59,53% DPKAPOTENSI 2011 terhadap dibagi dengan potensi 2011DAERAH potensi PAD PAD X 100% - Potensi PAD pada
APBD Tahun 2011
X 100%
21.614.228.054,40X 100%36.310.437.019,00
462.267.654.801,00
13X 100%13
439.566.023.378,40
423.081.146.190,46
7.686.751.900,92X 100%
a 244b
1 3 4 5 7 9 1082 6
Peningkatan PAD 40. Peningkatan PAD Kenaikan/penurunan PAD - Total PAD pada Tahun 151,00% DPKAdibagi PAD tahun lalu 2011x 100% (PAD 2010- PAD 21.614.228.054,40Rp2009) : PAD 2009 X 100% - Total PAD pada Tahun
201014.314.098.075,53Rp
13. TEROBOSAN / Penghargaan 41. Penghargaan dari Jumlah penghargaan dari - Penghargaan yang 1. Inovasi Manajemen 2 Penghargaan BAPPEDAINOVASI BARU pemerintah yang pemerintah yang diterima diterima PerkotaanDALAM diterima oleh Pemda oleh Pemerintah Daerah (Peringkat III)PENYELENG- dalam tahun 2011 dalam Tahun 2011 2. Program PercepatanGARAAN Pembangunan SanitasiPEMERINTAHAN Permukiman
21.614.228.054,40X 100%14.314.098.075,53
a 245b
PEMERINTAHAN PermukimanDAERAH (Peringkat I)
Pengadaan barang 42. Keberadaan Ada/Tidak - Penerapan Nihil Nihil Dinasdan jasa E-procurement E-procurement Perhubungan,
mulai operasi pada Komunikasi danbulan Informatika
Daya saing daerah 43. Jumlah persetujuan Jumlah ijin investasi dalam - Persetujuan ijin Nihil Nihil Sekretariatinvestasi tahun 2011 investasi pada Tahun Daerah
2011
a 245b
1 3 4 5 7 9 1082 6
a 246ba 246b
a 247ba 247b
a 248ba 248b
a 249ba 249b
a 250ba 250b
a 251ba 251b
a 252ba 252b
a 253ba 253b
a 254ba 254b
a 255ba 255b
a 256ba 256b
NO NO IKKCAPAIANKINERJA
SUMBER DATA KET
1 3 4 7 8 9
URUSAN WAJIB
1. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Usia Dini Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak 20,53% Dinas Pendidikan(PAUD) Jumlah anak usia 4 – 6 tahun
2. Penduduk yang Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis x 100% 98,81% Dinas Pendidikanberusia >15 Tahun Jumlah penduduk usia 15th ke atasMelek Huruf (Tidak
LAMPIRAN II.3. TATARAN PELAKSANA KEBIJAKANASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011
6
x 100%10.586
135.855134.235
2.173
URUSAN
2 5
X 100%
X 100%
RUMUS/PERSAMAAN ELEMEN DATA
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 419b
Melek Huruf (TidakButa Aksara)
3. Angka Partisipasi Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD 94,58% Dinas PendidikanMurni (APM) SD/MI/ Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thnPaket A
4. Angka Partisipasi Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP 98,70% Dinas PendidikanMurni (APM) SMP/MTs/ Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thnPaket B
5. Angka Partisipasi Murni Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA 97,41% Dinas Pendidikan(APM) SMA/SMK/MA Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thnPaket C
6. Angka Putus Sekolah Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD 1,31% Dinas Pendidikan(APS) SD/MI Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD
pd tahun ajaran sebelumnya
7. Angka Putus Sekolah Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP 0,66% Dinas Pendidikan(APS) SMP/MTs Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP
pd tahun ajaran sebelumnya
8. Angka Putus Sekolah Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA 0,89% Dinas Pendidikan(APS) SMA/SMK/MA Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA
pd tahun ajaran sebelumnya
x 100%889.862
20.058x 100%21.207
x 100%10.026
x 100%20.893
9.896
x 100%9.659
273
X 100%
65
X 100%
X 100%
X 100%
X 100%
9.409
x 100%9.872
X 100%
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 419b
1 3 4 7 8 962 5
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
9. Angka Kelulusan (AL) Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI 100,00% Dinas PendidikanSD/MI Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI
pada tahun ajaran sebelumnya
10. Angka Kelulusan (AL) Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs 98,18% Dinas PendidikanSMP/MTs Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs
pada tahun ajaran sebelumnya
11. Angka Kelulusan (AL) Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA 90,37% Dinas PendidikanSMA/SMK/MA Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA
pada tahun ajaran sebelumnya
12. Angka Melanjutkan Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs 92,13% Dinas Pendidikan(AM) dari SD/MI ke Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaranSMP/MTs sebelumnya
13. Angka Melanjutkan Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA 111,13% Dinas Pendidikan
x 100%2.5242.478
2.260x 100%2.260
x 100%3.010
2.871x 100%3.177
x 100%3.2083.565
2.773 X 100%
X 100%
X 100%
X 100%
X 100%
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 420b
13. Angka Melanjutkan Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA 111,13% Dinas Pendidikan(AM) dari SMP/MTs ke Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaranSMA/SMK/MA sebelumnya
14. Guru yang memenuhi Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV 65,47% Dinas Pendidikankualifikasi S1/D-IV Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
2. KESEHATAN 15. Cakupan komplikasi Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan 44,91% Dinas Kesehatankebidanan yang difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertetuditangani Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah
kerja Pada kurun waktu yg sama
16. Cakupan pertolongan Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan 86,35% Dinas Kesehatanpersalinan oleh tenaga Di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentukesehatan yang Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayahmemiliki kompetensi Kerja dalam kurun waktu yg samakebidanan
17. Cakupan Desa/ Jumlah Desa / Kelurahan UCI 48 72,73% Dinas Kesehatankelurahan Universal Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan 66Child Immunization(UCI)
18. Cakupan Balita Gizi Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana 7 100% Dinas KesehatanBuruk mendapat Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu 7perawatan Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan
Di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama
X 100%
1.473
x 100%3.2083.565
x 100%
X 100%
X 100%
X 100%
x 100%
2.250 X 100%
X 100%
x 100%
340x 100%757
3.1193.612 x 100%
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 420b
1 3 4 7 8 962 5
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
19. Cakupan penemuan Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan 57,08% Dinas Kesehatandan penanganan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thnpenderita penyakit Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalamTBC BTA Kurun wkt yang sama
20. Cakupan penemuan Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP 100,00% Dinas Kesehatandan penanganan di satu wil. Kerja selama 1 thnpenderita penyakit DBD Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu
wilayah dalam Kurun wkt yang sama
21. Cakupan pelayanan Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana 15,79% Dinas Kesehatankesehatan rujukan Kesehatan Strata 1pasien masyarakat Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota statistikmiskin dinsos
22. Cakupan kunjungan Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. 98,99% Dinas Kesehatan
240
114
x 100%67.894
2.254
X 100%
X 100%
X 100%
8.951
2.277 x 100%
x 100%
x 100%114
10.720
137
22.401
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 421b
22. Cakupan kunjungan Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. 98,99% Dinas Kesehatanbayi sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu
tertentuJumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerjapd Kurun waktu yang sama
3. LINGKUNGAN HIDUP 23. Penanganan Sampah Volume sampah yang ditangani (m3) 58,95% Badan Lingkungan Hidup,Volume produksi sampah (m3) Kebersihan Dan
Pertamanan
24. Cakupan pengawasan Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi Nihil Nihil Badan Lingkungan Hidup,terhadap pelaksanaan Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL Kebersihan DanAMDAL Pertamanan
25. Tempat pembuangan Jumlah daya tampung TPS (m3) 0,05% Badan Lingkungan Hidup,sampah (TPS) per Jumlah penduduk Kebersihan Dansatuan penduduk Pertamanan
26. Penegakan hukum Jumlah kasus lingkungan yang ditangani Nihil Nihil Badan Lingkungan Hidup,lingkungan Jumlah kasus lingkungan yang harus ditangani Kebersihan Dan
Pertamanan
4. PEKERJAAN UMUM 27. Panjang jalan kota Panjang jalan kota dalam kondisi baik 64,57% Dinas Pekerjaan Umumdalam kondisi baik Panjang seluruh jalan kota di daerah tersebut
28. Rumah Tangga ber Jumlah rumah tangga ber sanitasi 82,63% Dinas Pekerjaan UmumSanitasi Jumlah total rumah tangga
X 100%
2.254
190
90
33.029 X 100%
X 1.000
X 100% x 100%
X 100%
X 100%
X 100%
X 100%
186.064 x 100%
27.291x 100%
2.277 x 100%
112
198,312307,120
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 421b
1 3 4 7 8 962 5
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
29. Kawasan Kumuh Luas Kawasan Kumuh (Ha) X 100% 29,86% Dinas Pekerjaan UmumLuas Wilayah (Ha)
5. TATA RUANG 30. Ruang terbuka Luas ruang terbuka hijau 261,65% Dinas Pekerjaan Umumhijau per satuan luas Luas wilayah ber HPL/HGBwilayah ber HPL/HGB
6. PERENCANAAN 31. Tersedianya dokumen Ada/tidak Ada BAPPEDAPEMBANGUNAN perencanaan RPJPD
yg telah ditetapkandgn PERDA
32. Tersedianya Dokumen Ada/tidak Ada BAPPEDAPerencanaan : RPJMDyg telah ditetapkandgn PERDA/PERKADA
x 100%7.256 X 100%
x 100%
18.985
26.2417.835
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 422b
dgn PERDA/PERKADA
33. Tersedianya Dokumen Ada/tidak Ada BAPPEDAPerencanaan : RKPDyg telah ditetapkandgn PERKADA
34. Penjabaran Program Jumlah program RKPD tahun berkenaan x 100% 100,00% BAPPEDARPJMD kedalam RKPD Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan
tahun berkenaan
7. PERUMAHAN 35. Rumah tangga Jumlah rumah tangga pengguna air bersih 24,52% Dinas Pekerjaan UmumPengguna air bersih Jumlah seluruh rumah tangga
36. Lingkungan Luas lingkungan permukiman kumuh 3,14% Dinas Pekerjaan UmumPermukiman Kumuh Luas wilayah
37. Rumah layak huni Jumlah rumah layak huni 70,15% Dinas Pekerjaan UmumJumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs
8. KEPEMUDAAN DAN 38. Gelanggang / Jumlah gelanggang/balai remaja di Kota 0,0161 Dinas Pemuda, Olahraga,OLAH RAGA balai remaja (selain Jumlah penduduk Kebudayaan Dan
milik swasta) Pariwisata- Lapangan Lam
Trieng- Stadion Langsa- GOR Langsa
x 100%
X 100%
X 100% x 100%
3
23.16933.029
186.064
x 100%
33.029
88
8.100
X 1.000
X 100%
X 100%
26.241
X 1.000
824,17
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 422b
1 3 4 7 8 962 5
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
39. Lapangan Olahraga Jumlah lapangan olahraga di Kota 0,8707 Dinas Pemuda, Olahraga,Jumlah penduduk Kebudayaan Dan
Pariwisata Lapangan Olah Raga :Sepak Bola 53Bola Basket 46Bola Volley 46Bulu Tangkis 13Kolam Renang 4
9. PENANAMAN MODAL 40. Kenaikan / penurunan Realisasi PMDN thn 2011 – Realisasi PMDN 2010 Nihil Dinas Perindustrian,Nilai Realisasi PMDN Realisasi PMDN 2010 Perdagangan, Koperasi(milyar rupiah) Dan UKM
10. KOPERASI DAN UKM 41. Koperasi aktif Jumlah Koperasi aktif 12,89% Dinas Perindustrian,Jumlah seluruh koperasi Perdagangan, Koperasi
186.064162
X 1.000 X 1.000
X 100%41
X 100%
318 x 100%
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 423b
Jumlah seluruh koperasi Perdagangan, KoperasiDan UKM
42. Usaha Mikro dan kecil Jumlah usaha mikro dan kecil 86,39% Dinas Perindustrian,Jumlah seluruh UKM Perdagangan, Koperasi
Dan UKM
11. KEPENDUDUKAN 43. Kepemilikan KTP Jumlah Penduduk yang memiliki KTP 88,70% Dinas KependudukanDAN CATATAN Jumlah penduduk wajib KTP (>17 Dan Catatan SipilSIPIL dan atau Pernah/sudah menikah) 6193
44. Kepemilikan akta Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran 62,54 Dinas Kependudukankelahiran per 1000 Jumlah penduduk Per 1.000 Dan Catatan Sipilpenduduk 101.720
45. penerapan KTP Sudah/belum Sudah Dinas KependudukanNasional berbasis NIK Dan Catatan Sipil
12. KETENAGA KERJAAN 46. Tingkat partisipasi Jumlah penduduk Angkatan Kerja 85,52% Dinas Sosial, Tenagaangkatan kerja Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn) 114.732 Kerja Dan Mobilitas
Penduduk
47. Pencari kerja yang Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 30,04% Dinas Sosial, Tenagaditempatkan Jumlah pencari kerja yang mendaftar Kerja Dan Mobilitas
Penduduk
X 1.000
x 100%111.353
X 100%
X 100%
X 100%
X 100%
X 100%5.327
X 100%
X 1.000
126.925
186.064
283 x 100%
112.586
85
11.637
130.214
6.166 x 100%
318 x 100%
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 423b
1 3 4 7 8 962 5
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
13. KETAHANAN 48. Regulasi Ketahanan Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam Ada/Tidak Ada Tidak Ada Dinas Kelautan,PANGAN Pangan bentuk perda,perkada, dsb Perikanan Dan Pertanian
49. Ketersediaan bahan Rata2 Jumlah Stock Pangan (Beras) Per Tahun (Kg) 1,07 Dinas Kelautan,pangan (beras) per Jumlah Penduduk Per 1.000 Perikanan Dan Pertanian1.000 Penduduk
14. PEMEBERDAYAAN 50. Partisipasi Pekerja perempuan di lembaga pemerintah 13,84% Badan PemberdayaanPEREMPUAN DAN perempuan di lembaga Jumlah pekerja perempuan Perempuan Dan KBPERLINDUNGAN pemerintahANAK
51. Angka melek huruf Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf 98,88% Badan Pemberdayaanperempuan usia 15th Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun Perempuan Dan KBkeatas
3.947
66.793
X 1.000
X 100%
X 100%
186.064200
67.547
X 1.000
28.529 x 100%
x 100%
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 424b
keatas
52. Partisipasi angkatan Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 67,51% Badan Pemberdayaankerja perempuan Jumlah angkatan kerja perempuan Perempuan Dan KB
15. KELUARGA 53. Prevalensi peserta Jumlah peserta program KB aktif 73,40% Badan PemberdayaanBERENCANA DAN KB aktif Jumlah pasangan usia subur Perempuan Dan KBKELUARGASEJAHTERA 54. Keluarga Pra Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I 41,04% Badan Pemberdayaan
Sejahtera dan Jumlah keluarga Perempuan Dan KBKeluarga Sejahtera I
16. PERHUBUNGAN 55. Angkutan Darat Jumlah angkutan darat 12,00% Dinas Perhubungan,Jumlah penumpang angkutan darat Komunikasi Dan
Informatika
17. KOMUNIKASI DAN 56. Web site milik Ada / tidak - www.langsakota.go.id ada Dinas Perhubungan,INFORMATIKA pemerintah daerah - www.jdihkotalangsa. Komunikasi Dan
co.cc Informatika
57. Jumlah pameran/expo Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun 2 Kali Dinas Perhubungan,Komunikasi Dan
Informatika
18. PERTANAHAN 58. Luas lahan Luas lahan bersertifikat di suatu daerah 65,10% Sekretariat Daerahbersertifikat Luas lahan yang seharusnya bersertifikat
59. Penyelesaian Kasus Jumlah kasus yang diselesaikan 0 Sekretariat DaerahTanah Negara Jumlah kasus yang terdaftar 0
x 100%
x 100%
13.625
285
33.203
x 100%5.037 X 100%
X 100%
X 100%
X 100%
X 100%
X 100%
x 100%
X 100%22.98016.867
31.61746.832
3.279
2.375 x 100%
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 424b
1 3 4 7 8 962 5
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
60. Penyelesian Ijin Jumlah Ijin Lokasi 100,00% KP2TLokasi Permohonan Ijin Lokasi
19. KESBANG DAN 61. Kegiatan Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan Pembinaan 1 Kegiatan Badan Kesatuan BangsaPOLITIK pembinaan politik Politik Daerah Dan Politik Dalam Negeri
daerah
62. Kegiatan Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas 1 Kegiatan Badan Kesatuan Bangsapembinaan terhadap dan OKP Dan Politik Dalam NegeriLSM, Ormas dan OKP
20. OTONOMI DAERAH 63. Sistim Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah 1. SIAK Ada Sekretariat DaerahInformasi Manajemen dibuat oleh pemda ybs 2. SIMDAPemda 3. SIMPEG
137 x 100% X 100%137
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 425b
64. Indeks Kepuasan Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda Nihil Tidak Ada Sekretariat DaerahLayanan Masyarakat
21. PEMBERDAYAAN 65. PKK aktif Jumlah PKK aktif 66 100,00% Badan PemberdayaanMASYARAKAT DAN Jumlah PKK 66 MasyarakatDESA
66. Posyandu Aktif Jumlah Posyandu Aktif 100,00% Dinas KesehatanTotal Posyandu
22. SOSIAL 67. Sarana sosial Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, - Panti Asuhan 7 Unit Dinas Sosial, Tenagaseperti panti asuhan, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah Kerja Dan Mobilitaspanti jompo dan panti - PKSM Pendudukrehabilitasi
- LBK
- Gedung Pelatihan,Asrama Gepengdan Anak Cacat
68. Penanganan Jumlah PMKS yg tertangani 89,29% Dinas Sosial, Tenagapenyandang masalah Jumlah PMKS yg ada Kerja Dan Mobilitaskesejahteraan sosial Penduduk
5056 X 100%
X 100%
X 100%
x 100%
1 Unit
1 Unit
1 Unit
66
4 Unit
x 100%66
x 100%
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 425b
1 3 4 7 8 962 5
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
69. PMKS yg Jumlah PMKS yg diberikan bantuan 50,00% Dinas Sosial, Tenagamemperoleh bantuan Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan Kerja Dan Mobilitassosial Penduduk
23. BUDAYA 70. Penyelenggaraan Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 1. Festival Seni Nihil Dinas Pemuda, Olahraga,festival seni dan dan Budaya Aceh Kebudayaan Danbudaya Pariwisata
71. Sarana Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 1. Gedung 2 Buah Dinas Pemuda, Olahraga,penyelenggaraan seni Cakradonya Kebudayaan Dandan budaya 2. Lapangan Merdeka Pariwisata
72. Benda, Situs Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar 1 100,00% Dinas Pemuda, Olahraga,dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan 1 Kebudayaan DanBudaya yang Total Benda, situs & kawasan yang Pariwisatadilestarikan dimiliki daerah - Balee Juang
5x 100%10 X 100%
X 100%x 100%
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 426b
dilestarikan dimiliki daerah - Balee JuangUdep Sare MateSyahid
24. STATISTIK 73. Buku Ada atau tidak Ada BAPPEDA”Kota dalam angka”
74. Buku Ada atau tidak Ada BAPPEDA”PDRB kota”
25. KEARSIPAN 75. Penerapan Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip 38 100,00% Kantor Perpustakaan,pengelolaan arsip secara baku 38 Arsip Dan Dokumentasisecara baku Jumlah SKPD
76. Kegiatan peningkatan Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan Tidak ada Kantor Perpustakaan,SDM pengelolaan Arsip Dan Dokumentasikearsipan
26. PERPUSTAKAAN 77. Koleksi Jumlah koleksi judul buku yg tersedia 25,40% Kantor Perpustakaan,buku yang tersedia di di perpustakaan daerah Arsip Dan Dokumentasiperpustakaan daerah Jumlah koleksi jumlah buku yg
tersedia di perpustakaan daerah
78. Pengunjung Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun 2,51% Kantor Perpustakaan,perpustakaan Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani Arsip Dan Dokumentasix 100%17.000
1.5846.236 x 100%
427
X 100%
X 100%
x 100%
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 426b
1 3 4 7 8 962 5
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
URUSAN PILIHAN
1. KELAUTAN DAN 1. Produksi Jumlah Produksi Ikan (Ton) 96,38% Dinas Kelautan,PERIKANAN perikanan Target Daerah (Ton) Perikanan Dan Pertanian
2. Konsumsi ikan Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) 85,00% Dinas Kelautan,Target Daerah (Kg) Perikanan Dan Pertanian
2. PERTANIAN 3. Produktivitas padi Produksi tanaman padi/bahan pangan utama 4,07 Ton/Ha Dinas Kelautan,atau bahan pangan lokal lainya (ton) Perikanan Dan Pertanianutama lokal lainnya Luas areal tanaman padi/bahan panganper hektar utama lokal lainya (ha)
4. Kontribusi sektor Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian 13,38% Dinas Kelautan,pertanian terhadap Jumlah total PDRB Perikanan Dan PertanianPDRB
200 x 100%
X 100%
X 100%
X 100%
11.743
11.565
2.888 x 100%
12.000 x 100%
170
200.062,78x 100%1.495.075,93
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 427b
PDRB
3. KEHUTANAN 5. Rehabilitasi hutan dan Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha) 0,61% Dinas Kelautan,lahan kritis Luas total hutan dan lahan kritis (Ha) Perikanan Dan Pertanian
6. Kerusakan Kawasan Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) 56,79% Dinas Kelautan,Hutan Luas Kawasan Hutan (Ha) 16.318 Perikanan Dan Pertanian
4. ENERGI DAN SDM 7. Pertambangan tanpa Luas Penambangan Liar yang ditertibkan Nihil Nihil Badan Lingkungan Hidup,ijin Luas area penambangan yang liar Kebersihan Dan
Pertamanan
8. Kontribusi sektor Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan 0,30% Badan Lingkungan Hidup,pertambangan Jumlah total PDRB Kebersihan Danterhadap PDRB Pertamanan
5. PARIWISATA 9. Kunjungan wisata Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun 36.387 Dinas Pemuda, Olahraga,(wisatawan lokal) Kebudayaan Dan
142 Pariwisata(wisatawan Asing)
10. Kontribusi sektor Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata 0,08% Dinas Pemuda, Olahraga,pariwisata terhadap Jumlah total PDRB Kebudayaan DanPDRB Pariwisata
6. INDUSTRI 11. Kontribusi sektor Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri 15,60% Dinas Perindustrian,Industri terhadap Jumlah total PDRB Perdagangan, KoperasiPDRB Dan UKM
285.044,70
1.400,581.827.345,96
5.441,17 x 100%1.827.345,96
x 100%1.827.345,96
x 100%
X 100%
X 100%
X 100%
X 100%
X 100%
X 100%
10.439,00
x 100100
16.354,60
x 1005.928,60
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 427b
1 3 4 7 8 962 5
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
12. Pertumbuhan Industri Jumlah Industri tahun 2011 - Jumlah Industri tahun 2010 - 56,04% Dinas Perindustrian,Jumlah Industri s/d tahun 2010 Perdagangan, Koperasi
Dan UKM
7. PERDAGANGAN 13. Kontribusi sektor Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan 24,67% Dinas Perindustrian,Perdagangan Jumlah total PDRB Perdagangan, Koperasiterhadap PDRB Dan UKM
14. Ekspor Bersih nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor Nihil Dinas Perindustrian,Perdagangan Perdagangan, Koperasi
Dan UKM
8. TRANSMIGRASI 15. Transmigran Jumlah transmigran swakarsa Nihil Dinas Sosial, Tenagaswakarsa Jumlah transmigran Kerja Dan Mobilitas
Penduduk
142 9191
X 100%
X 100%
X 100%450.804,92
x 100%1.827.345,96
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 428b
Penduduk
a 428b
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 429b
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 429b
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 430b
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 430b
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 431b
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 431b
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 432b
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 432b
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 433b
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 433b
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 434b
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 434b
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 435b
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 435b
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 436b
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 436b
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 437b
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
a 437b
12 X 1002.754.194.800,00 X 100
12 X 1002.754.194.800,00
a 438b
12 X 1002.754.194.800,00
a 438b