KEMENTERIAN KESIHATAN - · PDF filePROGRAM 1 : PENGURUSAN Objektif ... Institut warga emas dan...
-
Upload
truongngoc -
Category
Documents
-
view
227 -
download
3
Transcript of KEMENTERIAN KESIHATAN - · PDF filePROGRAM 1 : PENGURUSAN Objektif ... Institut warga emas dan...
457
CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2013 – 2015) DAN PERUNTUKAN (2016 – 2017)
BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN
RM juta Mengurus
Pembangunan
Tahun
KEMENTERIAN KESIHATAN
Maksud Bekalan/Pembangunan 42
Mengurus
RM Pembangunan
RM Jumlah
RM Cara Langsung Pinjaman
23,462,797,400 1,338,188,800 0 24,800,986,200 MISI Menerajui dan berusaha bersama-sama:
(i) untuk memudahkan dan membolehkan rakyat mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan, menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga, mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka.
(ii) untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi iaitu mengutamakan pelanggan, saksama, tidak membebankan, cekap, wajar mengikut teknologi, boleh disesuaikan mengikut persekitaran inovatif dengan menekankan sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan (budaya korporat), sifat menghormati maruah insan dan penglibatan masyarakat.
PELANGGAN Rakyat Malaysia.
17,652
20,69521,714 21,431
23,463
1,718 1,389 1,343 1,600 1,338
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2013 2014 2015 2016 2017
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 457 10/15/16 3:10 PM
458
OUTCOME
(i) Peningkatan akses dan kesaksamaan di dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan;
(ii) Peningkatan tempoh bertindak (responsiveness) kepada penyampaian penjagaan kesihatan;
(iii) Pengurangan mortaliti dan morbiditi yang boleh dielak;
(iv) Sumber-sumber penjagaan kesihatan digunakan secara optimum; dan
(v) Peningkatan gaya hidup sihat;
PROGRAM 1 : PENGURUSAN Objektif – Menyediakan perkhidmatan yang cemerlang, cekap dan berkesan dari segi pengurusan pentadbiran, sumber manusia, kewangan, teknologi maklumat, latihan dan kemajuan kerjaya serta khidmat sokongan yang lain ke arah merealisasikan visi dan misi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri Objektif – Melaksanakan perkhidmatan sokongan dan memberi nasihat dalam bidang khidmat pengurusan supaya semua aktiviti Ibu Pejabat KKM dapat dilaksanakan dengan cemerlang bagi mempertingkat mutu penyampaian perkhidmatan kesihatan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. Perjanjian Persefahaman (MoU) yang digubal yang mana KKM menjadi satu pihak kepada Perjanjian/MoU tersebut
2 2 2
Bil. aduan terhadap perkhidmatan diselesaikan dalam masa yang ditetapkan
5,200 5,200 4,500
Bil. rang undang-undang dan perundangan subsidiari yang disemak/digubal
25 25 25
Bil. Majlis Peringkat Kebangsaan KKM yang diadakan
10 10 10
Aktiviti 2 : Sumber Manusia Objektif – Memastikan KKM mempunyai struktur organisasi yang sesuai, efektif dan penggunaan sumber manusia yang optimum, berintegriti, berpengetahuan dan berkemahiran.
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 458 10/15/16 3:10 PM
459
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pewujudan jawatan tahunan 15,700 16,600 17,600 Bil. kajian skim perkhidmatan dan insentif 18 12 12 Bil. urusan perkhidmatan:
(i) Pengisian jawatan (ii) Pengesahan lantikan (iii) Urusan pengesahan dalam
perkhidmatan (iv) Pemberian taraf berpencen
14,600 19,000 19,200
14,500
15,400 15,200 15,200
9,500
14,800 15,200 17,200
11,500
Pelaksanaan urusan kenaikan pangkat secara time based bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Perubatan, Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi dibawa ke Lembaga Kenaikan Pangkat KKM dalam tempoh 3 bulan dari tarikh pegawai layak
2,423 2,711 2,711
Aktiviti 3 : Kewangan Objektif – Menjadi organisasi pengurusan kewangan terbaik dalam KKM.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. waran agihan peruntukan KKM 3,150 3,000 3,000 Bil. baucar bayaran bagi semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) di bawah Bahagian Akaun KKM selaku pejabat perakaunan
173,500 193,800 216,000
Bil. perolehan secara tender 319 423 550 Aktiviti 4 : Perancangan Tenaga Manusia dan Latihan Objektif – Memastikan KKM mempunyai tenaga manusia yang terlatih dan kompeten bagi menyokong sistem penyampaian kesihatan negara.
PRESTASI AKTIVITI
Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. calon ditawarkan Latihan Pra-Perkhidmatan 6,000 6,300 7,000 Bil. Pegawai Perubatan yang ditawarkan Program Sarjana Perubatan.
800 800 800
Peratus Pegawai KKM menghadiri kursus 7 hari setahun (%)
100 100 100
Aktiviti 5 : Teknologi Maklumat dan Komunikasi Objektif – Penyedia penyelesaian ICT yang komprehensif bagi menyokong transformasi perkhidmatan penjagaan kesihatan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Peratus hospital yang dirangkaikan (%) 100 100 100 Bil. pegawai yang dipersijilkan 100 100 100
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 459 10/15/16 3:10 PM
460
Aktiviti 6 : Pembangunan Kompetensi Objektif – Melaksanakan pembangunan kompetensi dan potensi sebagai usaha membudayakan pembelajaran berterusan dan pembangunan kerjaya personel KKM.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Peratus peperiksaan subjek jabatan bagi penjawat awam dalam tempoh percubaan (%)
100 100 100
Pelaksanaan latihan berasas kompetensi (CBT) kepada semua penjawat kumpulan sokongan
200 200 180
PROGRAM 2 : KESIHATAN AWAM Objektif – (a) Mempertingkat akses dan kesaksamaan perkhidmatan kesihatan primer kepada semua lapisan komuniti; (b) Memastikan penyakit berjangkit dan tidak berjangkit serta sebarang kejadian kesihatan awam dapat dikawal dengan cepat, tepat dan berkesan; dan (c) Memperkasa komuniti dengan amalan cara hidup sihat melalui kempen penerapan ilmu pengetahuan kesihatan yang terkini dan tepat. Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri Objektif – Menyediakan pengurusan dan perkembangan sumber serta dasar Kesihatan Awam yang cekap dan relevan dalam memastikan perkhidmatan kesihatan awam yang berkualiti dan dapat mencapai objektifnya.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Peratus anggota Program Kesihatan Awam yang mencapai sasaran menghadiri Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) 7 hari setahun:
(i) Ibu pejabat (%) (ii) Jabatan Kesihatan Negeri (%)
99.9 87.0
100 100
100 100
Peratus Pejabat Kesihatan Daerah yang menyediakan perkhidmatan pakar oleh Pakar Perubatan Kesihatan Awam (%)
80
81 82
Peratus kejayaan operasi penguatkuasaan yang dijalankan berbanding operasi yang dirancang (%)
100 100 100
Peratus liputan kawasan Orang Asli yang menerima perkhidmatan doktor udara setiap 2 bulan (%)
60.2 70 75
Aktiviti 2 : Pembangunan Kesihatan Keluarga Objektif – Meningkat dan mengekalkan kesihatan fizikal, mental dan sosial individu, keluarga dan komuniti melalui satu perkhidmatan primer yang mudah dicapai, bersepadu, gender responsif, mesra pelanggan dan berkualiti.
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 460 10/15/16 3:10 PM
461
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. kedatangan ke fasiliti kesihatan primer 70,774,859 70,898,000 75,085,000 Peratus liputan ibu yang menerima jagaan kesihatan pra-natal di kemudahan kesihatan awam (%)
82.9 82 82
Peratus liputan pelalian measles dalam kalangan kanak-kanak berumur 12 bulan
95.3 95 95
Jumlah pelanggan mendapat perkhidmatan di luar fasiliti kesihatan (i) Rumah (ii) Sekolah (iii) Institut warga emas dan OKU
9,130,338
6,670,229 2,434,812
25,297
9,449,000
6,700,000 2,723,000
26,000
9,620,000
6,800,000 2,793,000
27,000 Bil. ujian makmal yang dijalankan di klinik kesihatan
100,806,447 115,821,742 127,403,916
Aktiviti 3 : Kawalan Penyakit Objektif – Mengurangkan morbiditi dan mortaliti yang disebabkan oleh penyakit sehingga ia tidak lagi menjadi masalah kesihatan awam yang utama di Malaysia. Misi Bahagian Kawalan Penyakit adalah untuk menyediakan perkhidmatan perancangan, pemantauan dan penilaian program pencegahan dan kawalan penyakit yang cemerlang, mantap, komited, cekap dan berkesan secara berterusan. Ianya dilaksanakan melalui amalan gaya hidup sihat, langkah promosi, pencegahan, pengesanan dan rawatan awal, pemantauan dan perkhidmatan pemulihan yang efektif dan berkesan. Penglibatan dan penyertaan masyarakat serta perkongsian melibatkan pelbagai sektor adalah perlu dan akan diambil tindakan untuk pelaksanaan yang berkesan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. kes denggi yang dilaporkan 120,836 98,100 93,195 Peratus Tuberculosis (TB) case detection rate (%) 91.0 95.0 95.0 Bil. kadar notifikasi kes Human Immunodeficiency
Virus (HIV) baru bagi setiap 100,000 penduduk 10.9 per
11.0 per
11.0 per
Peratus pesakit diabetes type 2 yang mendapatkan rawatan di Klinik Kesihatan KKM yang mencapai HbA1c kurang dari 6.5% (%)
20.4 22.0 24.0
Aktiviti 4 : Pendidikan Kesihatan Objektif – Meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kemahiran, membentuk sikap positif masyarakat serta menggalakkan amalan cara hidup sihat melalui aktiviti promosi kesihatan yang berkesan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. aktiviti Bual Bicara Kesihatan melalui televisyen
39 36 36
Bil. tajuk bahan-bahan bercetak Pendidikan Kesihatan yang diterbitkan
142 90 90
Bil. Hits Pengguna Portal MyHealth 1,900,000 2,250,000 2,250,000 Bil. Projek COMBI Denggi baharu yang dilaksanakan oleh komuniti
344 114 114
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 461 10/15/16 3:10 PM
462
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Peratus liputan sekolah rendah yang menubuhkan Kelab Doktor Muda (%)
32 35 38
Aktiviti 5 : Pemakanan Objektif – Meningkatkan status pemakanan rakyat Malaysia dan menurunkan prevalent penyakit tidak berjangkit berkaitan pemakanan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Peratus bayi pada umur enam bulan yang menyusu susu ibu secara eksklusif (%)
49.4 50 54
Peratus kanak-kanak bawah lima tahun yang mempunyai masalah berat badan (%)
2.5 2.6 2.5
Peratus murid tahun enam yang mempunyai masalah obesiti (%)
9 8.8 8.7
Peratus ibu hamil anemia (hemoglobin bawah 11g/dl) pada minggu ke-36 kehamilan (%)
8.2 9 8
Aktiviti 6 : Farmasi dan Bekalan Kesihatan Awam Objektif – Meningkatkan akses kepada ubat, vaksin, bukan ubat dan reagen secara sama rata melalui pengurusan kewangan yang berkesan serta memastikan penggunaan ubat-ubat penting yang selamat, berkesan, berkualiti dan secara rasional bagi memperbaiki kesihatan rakyat.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Peratus fasiliti dengan pegangan stok ubat optima 1-3 bulan (%)
60 70 80
Peratus fasiliti dengan pegangan stok vaksin optima 1-2 bulan (%)
60 70 80
Peratus preskripsi yang diterima di klinik kesihatan berbanding tahun sebelumnya (%)
0.43 1.00 1.50
PROGRAM 3 : PERUBATAN Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan perubatan yang komprehensif, berkesan, mudah diperolehi, selesa, berteknologi sesuai serta meningkatkan piawaian kualiti ke arah kecemerlangan kepada pesakit yang memerlukan perkhidmatan; dan (b) Memastikan Pengamal Perubatan dan Anggota Perubatan yang terlatih, berkebolehan, kompeten, mahir dan berpengetahuan tinggi dalam usaha untuk memberi perkhidmatan perubatan yang selamat dan menyeluruh merangkumi perkhidmatan promotif, pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi selaras dengan akta-akta dan peraturan-peraturan yang berkaitan.
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 462 10/15/16 3:10 PM
463
Aktiviti 1 : Pengurusan Perubatan Ibu Pejabat/Negeri
Objektif – Merancang, menyelaras, mengawas dan menilai pelaksanaan program rawatan perubatan agar lebih cekap, berkesan dan mudah diperolehi oleh pelanggan serta memastikan aduan yang berkaitan dan aktiviti penguatkuasaan dikendalikan seperti mana yang ditetapkan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. klinik perubatan swasta yang berdaftar 7,146 7,360 7,580 Bil. hospital swasta yang berlesen 183 188 194 Bil. Annual Practing Certificate (APC) yang dikeluarkan kepada pegawai perubatan 94,780 97,620 100,500
Bil. APC yang dikeluarkan kepada jururawat 25,000 25,750 26,500 Aktiviti 2 : Pengurusan Hospital Objektif – Memastikan bahawa semua jenis perkhidmatan yang disediakan di hospital adalah bersesuaian dan cekap di samping membantu aktiviti-aktiviti lain agar dapat mencapai objektif yang ditentukan melalui pengurusan rekod perubatan pesakit, penyediaan statistik dan laporan perubatan pesakit dapat diuruskan dengan lebih sistematik.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. rekod perubatan yang diuruskan (jumlah kemasukan pesakit)
2,535,802 2,611,900 2,690,000
Bil. rawatan pesakit luar 20,554,530 21,171,200 21,806,300 Aktiviti 3 : Kecemasan dan Pesakit Luar Objektif – Perkhidmatan Perubatan Kecemasan dan Trauma merupakan perkhidmatan yang disediakan 24 jam sehari. Skop perkhidmatan yang disediakan adalah merangkumi dua (2) aspek iaitu: (a) Perkhidmatan di luar hospital, iaitu Perkhidmatan Rawatan Pra Hospital dan Ambulan. Ia termasuk ambulan respons kepada panggilan 999, interfacility transfer, respons kepada kejadian bencana dan pasukan perlindungan perubatan. Perkhidmatan ini adalah penting dalam menentukan prognosis pesakit tersebut di mana rawatan definitif diberikan di lapangan pada masa yang tepat pada kadar yang segera sebelum ianya dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut; dan (b) Perkhidmatan di dalam hospital di mana ia merangkumi perkhidmatan saringan pesakit sebelum dirawat di zon yang sesuai, rawatan kecemasan dan definitif kepada pesakit yang mengalami kemalangan jalan raya atau kemalangan di tempat kerja dan pesakit yang mengalami masalah perubatan, rawatan untuk pesakit di wad pemerhatian di Jabatan Kecemasan dan Trauma, rawatan untuk mangsa penderaan fizikal dan seksual serta mangsa keganasan rumah tangga.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit baharu di Jabatan Kecemasan 7,391,624 7,613,400 7,842,000 Bil. pesakit ulangan di Jabatan Kecemasan 547,455 564,000 581,000
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 463 10/15/16 3:10 PM
464
Aktiviti 4 : Rawatan Pesakit Dalam Objektif – Menyediakan perkhidmatan diagnosa penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian, mencukupi, selesa, berkesan dan mudah diperolehi oleh orang ramai yang memerlukan institutional care.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit dalam 2,535,802 2,611,900 2,690,000 Bil. pembedahan 1,076,884 1,109,200 1,142,500
Aktiviti 5 : Perubatan Am Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan pesakit luar di klinik-klinik pakar dan pesakit dalam (in-patient) bagi pesakit dewasa melibatkan perkhidmatan kepakaran hematologi, perubatan paliatif, hepatologi, gastroentorologi, rheumatologi, penyakit berjangkit, geriatrik dan endokrinologi; (b) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan; (c) Untuk mengembalikan keadaan pesakit-pesakit dengan masalah kompleks yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik kepada keadaan optimum; (d) Memberi rawatan, menstabilkan dan berusaha mengurangkan penyakit serta beban yang dialami oleh pesakit dan ahli keluarga; (e) Memberi pendidikan dan latihan yang berterusan kepada doktor dan paramedik serta pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga; dan (f) Memastikan semua pesakit di bawah kategori perubatan am yang menerima rawatan di hospital mendapat rawatan yang sepatutnya.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit luar 1,189,978 1,225,700 1,262,500 Bil. pesakit dalam 635,010 654,100 673,700
Aktiviti 6 : Pembedahan Am Objektif – (a) Memulihkan pesakit yang menghidap penyakit yang memerlukan rawatan pembedahan supaya mencapai taraf kesihatan yang optima; (b) Mengurangkan kadar infeksi selepas pembedahan; (c) Mengurangkan komplikasi dan ketidakselesaan kepada pesakit semasa menerima rawatan pembedahan; dan (d) Meningkatkan kesedaran orang ramai akan pentingnya mendapatkan rawatan perubatan secepat mungkin serta lebih bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan masing-masing.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit luar (Pembedahan Am) 762,327 785,200 808,800 Bil. pesakit dalam (Pembedahan Am) 221,143 227,800 234,600 Bil. pembedahan am 319, 643 329,200 339,100 Bil. pembedahan vascular 3,045 3,140 3,230
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 464 10/15/16 3:10 PM
465
Aktiviti 7 : Obstetrik dan Ginekologi Objektif – Menyediakan perkhidmatan rawatan Obstetrik dan Ginekologi (O&G) termasuk sub-kepakaran bagi memastikan kejayaan kelahiran bayi dan keselamatan ibu bersalin (obstetrik), khususnya kes-kes obstetrik yang berisiko tinggi dan memulihkan pesakit-pesakit yang mengalami masalah sakit puan (ginekologi) bagi mencapai tahap kesihatan selaras dengan piawaian-piawaian yang telah ditetapkan dengan mengambil kira keperluan gender.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. kemasukan pesakit obstetrik setahun 546,852 563,300 580,200 Bil. kemasukan ibu bersalin setahun 387,146 398,800 410,800 Bil. kelahiran bayi 387,146 398,800 410,800 Bil. pesakit klinik pakar O&G 719,106 740,700 763,000 Bil. pembedahan Lower Section Caesarian Section (LSCS)
86,169 88,750 91,400
Aktiviti 8 : Pediatrik Objektif – (a) Mengurangkan kadar kematian bayi (Infant Mortality Rate) terutama yang baru dilahirkan dan mengembalikan keadaan kesihatan yang optima dan mengurangkan kesan-kesan jangka panjang penyakit-penyakit yang dihadapi oleh kanak-kanak; dan (b) Mengenal pasti penyakit yang dihidapi oleh remaja lelaki dan perempuan, memberi rawatan komprehensif serta memberi pendidikan dan kesedaran mengenai penjagaan kesihatan dan perawatan kepada pesakit, ibu bapa dan keluarga ke arah mempertingkatkan rawatan, penyembuhan dan pemulihan kepada pesakit-pesakit remaja selaras dengan evidence based medical practice.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit luar 590,885 608,600 626,850 Bil. pesakit dalam 368,101 379,140 390,500
Aktiviti 9 : Ortopedik Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, pengurusan terapeutik dan rehabilitasi yang bermutu tinggi kepada pesakit yang mengalami trauma dan penyakit yang berhubung dengan sistem otot rangka dan penggerak; (b) Memberi perkhidmatan latihan dalam bidang ortopedik, trauma dan rehabilitasi kepada pegawai perubatan, paramedik dan lain-lain kakitangan; dan (c) Menggalakkan dan menjalankan program penyelidikan dan perkembangan (dari aspek teknologi dan tenaga manusia) dalam bidang ortopedik, trauma dan rehabilitasi.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit luar 990,989 1,020,700 1,051,300 Bil. pesakit dalam 143,872 148,200 152,600 Bil. pembedahan 304,651 313,800 323,200
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 465 10/15/16 3:10 PM
466
Aktiviti 10 : Anestesiologi dan Rawatan Rapi Objektif – Memberikan rawatan pra pembiusan, pembiusan semasa pembedahan dan selepas pembedahan serta rawatan rapi yang komprehensif dan efektif kepada pesakit-pesakit agar kembali pulih dan hidup dengan kualiti yang tinggi selaras dengan piawaian atau standard perubatan diamalkan di Malaysia dan antarabangsa.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit dewasa dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU)
44,382 45,700 47,100
Bil. pesakit luar klinik Anesthesia 65,782 67,800 69,800
Aktiviti 11 : Oftalmologi Objektif – (a) Memberi perkhidmatan oftalmologi yang berkesan dan cekap supaya kes-kes kecacatan penglihatan yang boleh dielakkan dapat dikurangkan; dan (b) Memperbaiki keadaan pesakit yang kurang daya penglihatan serta mereka yang menghidapi penyakit mata yang lain selaras dengan perkembangan terkini.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit luar 1,074,500 1,106,700 1,139,900 Bil. pesakit dalam 38,364 39,500 40,700 Bil. pembedahan elektif 67,590 69,600 71,700 Bil. pembedahan kecemasan 8,839 9,100 9,400
Aktiviti 12 : Otorinolaringologi (ENT) Objektif – Memberikan rawatan pembedahan ENT yang komprehensif dan efektif kepada pesakit yang mengalami masalah telinga, hidung dan tekak agar dapat meningkatkan kualiti hidup, kadar pertumbuhan dan pemulihan serta tahap kesedaran selaras dengan piawaian atau standard perubatan dan pembedahan ENT yang diamalkan di Malaysia dan antarabangsa.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit luar 614,224 632,650 651,600 Bil. pesakit dalam (kemasukan wad) 22,229 22,900 23,600 Bil. pembedahan 55,432 57,100 53,800
Aktiviti 13 : Dermatologi Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan pesakit luar di klinik pakar dan pesakit dalam (in–patient) bagi pesakit dermatologi; (b) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan; (c) Mengembalikan keadaan pesakit dengan masalah kompleks yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik kepada keadaan kesihatan optima; (d) Memberi rawatan, menstabilkan dan berusaha mengurangkan penyakit serta beban yang dialami oleh pesakit dan ahli keluarga; (e) Memberi pendidikan dan latihan yang berterusan kepada para doktor dan paramedik serta pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga; (f) Memastikan semua pesakit
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 466 10/15/16 3:10 PM
467
dermatologi yang menerima rawatan di hospital mendapat rawatan yang sewajarnya; (g) Mengurangkan kejadian morbiditi, mortaliti, kesusahan sosial/kosmetik dan kehilangan produktiviti akibat penyakit dermatologi; dan (h) Mengurangkan insiden kejadian penyakit dermatologi serta komplikasi yang berlaku.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit luar (baharu) 60,516 65,100 69,900 Bil. pesakit luar (ulangan) 251,918 270,800 291,100 Bil. pesakit dalam 964 1,000 1,100 Bil. pesakit dalam (Merujuk kepada kemasukan di Pusat Kawalan Kusta Negara (PKKN))
78 85 90
Aktiviti 14 : Neurologi Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan dan memastikan semua pesakit yang menghidap penyakit neurologi yang menerima rawatan di hospital mendapat rawatan yang sewajarnya; dan (b) Memberi pendidikan dan latihan yang berterusan kepada para doktor dan paramedik serta pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit luar 42,934 44,200 45,500 Bil. pesakit dalam 5,333 5,500 5,670
Aktiviti 15 : Nefrologi Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan dan memastikan semua pesakit buah pinggang yang menerima rawatan di hospital mendapat rawatan yang sewajarnya; (b) Menyediakan perkhidmatan hemodialisis dan Continuos Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) bagi pesakit kegagalan buah pinggang peringkat akhir; dan (c) Memberi pendidikan dan latihan yang berterusan kepada para doktor dan paramedik serta pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit luar (baharu) 13,704 14,100 14,500 Bil. pesakit luar (ulangan) 158,351 163,100 168,000 Bil. pesakit rawatan Hemodialisis 769,800 792,900 816,700
Aktiviti 16 : Pembedahan Neuro Objektif – Memberikan rawatan kepada pesakit yang menghidapi penyakit atau keadaan yang berkaitan dengan sistem otak dan saraf yang memerlukan rawatan secara pembedahan atau rawatan sewajarnya secepat mungkin.
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 467 10/15/16 3:10 PM
468
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit luar 47,440 48,900 50,400 Bil. pesakit dalam 9,820 10,100 10,400 Bil. pembedahan 11,637 11,990 12,350
Aktiviti 17 : Urologi Objektif – Memberikan rawatan pembedahan urologi yang komprehensif dan efektif kepada pesakit yang mengalami masalah penyakit genitourinari agar dapat meningkatkan kualiti hidup, kadar penyembuhan dan pemulihan serta tahap kesedaran selaras dengan piawai-piawaian atau standard perubatan dan pembedahan urologi yang diamalkan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit luar 137,092 141,200 145,400 Bil. pesakit dalam (kemasukan wad) 15,761 16,200 16,690 Bil. pembedahan 24,928 25,700 26,500
Aktiviti 18 : Pembedahan Plastik Objektif – Memberi rawatan kepakaran pembedahan plastik dan rekonstruktif kepada pesakit yang mempunyai kecacatan semula jadi sejak lahir (congenital) atau yang disebabkan oleh kecederaan (acquired) atau menghidap penyakit tertentu seperti ketumbuhan melalui pembedahan rekonstruktif supaya pesakit boleh menjalani kehidupan secara normal.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit luar 53,456 55,100 56,800 Bil. pesakit dalam 3,756 3,870 3,990 Bil. pembedahan elektif 7,477 7,700 7,930 Bil. pembedahan kecemasan 2,885 2,970 3,060
Aktiviti 19 : Radioterapi dan Onkologi Objektif – Merawat pesakit kanser melalui rawatan kemoterapi dan radioterapi dengan tujuan menyembuhkan kesan penyakit kanser, termasuk aspek-aspek rawatan paliatif seperti psikologi, kaunseling dan hospice care.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit luar 107,045 110,300 113,600 Bil. pesakit dalam 25,576 26,340 27,130
Aktiviti 20 : Pengimejan Diagnostik Objektif – Menyediakan perkhidmatan pengimejan diagnostik yang cekap, tepat, berkualiti, berteknologi dan berkesan bagi menyokong perawatan pesakit.
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 468 10/15/16 3:10 PM
469
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan radiografi am 5,782,954 5,956,400 6,135,100 Bil. Tomografi Berkomputer (Computed Tomography - CT Scan)
375,410 386,700 398,300
Bil. pengimejan Magnetic Resonance Imaging (MRI)
58,113 59,860 61,660
Bil. ultrasonografi 749,466 771,950 795,110 Aktiviti 21 : Patologi Objektif – Menyediakan perkhidmatan makmal yang sempurna, berkesan dan menyeluruh bagi memastikan kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberikan bagi menyokong kepada rancangan program rawatan perubatan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. ujian mikrobiologi 32,737,847 33,720,000 34,731,600 Bil. ujian patologi kimia (merujuk kepada bio-chemistry)
178,363,337 183,714,200 189,225,600
Bil. ujian hematologi 52,554,322 54,130,950 55,754,900 Bil. ujian patologi anatomik 3,037,160 3,128,300 3,222,150
Aktiviti 22 : Farmasi dan Bekalan Objektif – Memastikan semua pesakit memperoleh ubat yang ditetapkan (prescribed) dalam kualiti dan kuantiti yang berpatutan dan dalam tempoh masa yang sesuai serta memberi keterangan penggunaan yang berkaitan dengan ubat tersebut.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. preskripsi untuk pesakit luar 48,650,000 50,400,000 52,210,00 Bil. preskripsi untuk pesakit dalam 18,600,00 21,390,000 24,600,00
Aktiviti 23 : Dietetik dan Sajian Objektif – Untuk memastikan makanan dan perkhidmatan klinikal serta promosi kesihatan pemakanan dilaksanakan secara berkualiti dengan mengutamakan pelanggan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit luar yang diberi nasihat pemakanan 57,611 59,300 61,100 Bil. pesakit dalam yang diberi nasihat pemakanan 124,823 128,570 132,400
Aktiviti 24 : Kardiotorasik
Objektif – Menyediakan perkhidmatan pembedahan kardiotorasik, kardiologi dan anestesia perfusi yang komprehensif untuk rakyat Malaysia supaya dapat mengurangkan morbidity dan premature mortality yang disebabkan oleh penyakit jantung yang boleh dirawati secara pembedahan atau perubatan.
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 469 10/15/16 3:10 PM
470
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit luar 27,411 28,200 29,040 Bil. pesakit dalam 2,583 2,660 2,740 Bil. pembedahan 2,253 2,320 2,390
Aktiviti 25 : Perubatan Nuklear Objektif – Meningkatkan taraf perkhidmatan perubatan nuklear dari segi diagnosa, rawatan dan pemulihan yang berkualiti, tepat serta moden kepada pesakit agar mencapai tahap pemulihan yang optima.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit luar 107,045 110,260 113,570 Aktiviti 26 : Perubatan Respiratori
Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan pesakit luar di klinik pakar dan pesakit dalam (in–patient) bagi pesakit respiratori dewasa; (b) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan; (c) Untuk mengembalikan keadaan pesakit dengan masalah kompleks yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik kepada keadaan kesihatan optima; (d) Memberi rawatan, menstabilkan dan berusaha mengurangkan penyakit serta beban yang dialami oleh pesakit dan ahli keluarga; (e) Memberi pendidikan dan latihan yang berterusan kepada para pekerja sosial serta pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga; dan (f) Memastikan semua pesakit di bawah kategori respiratori yang menerima rawatan di hospital mendapat rawatan yang sewajarnya.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit luar (baharu) 39,310 40,500 41,700 Bil. pesakit luar (ulangan) 214,774 221,200 227,800 Bil. pesakit dalam 13,362 13,760 14,170
Aktiviti 27 : Psikiatri dan Kesihatan Mental
Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan pesakit luar di klinik pakar dan pesakit dalam (in–patient) bagi pesakit psikiatri dan kesihatan mental; (b) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan; (c) Untuk mengembalikan keadaan pesakit dengan masalah kompleks yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik kepada keadaan kesihatan optima; (d) Memberi rawatan, menstabilkan dan berusaha mengurangkan penyakit serta beban yang dialami oleh pesakit dan ahli keluarga; (e) Memberi pendidikan dan latihan yang berterusan kepada para doktor dan paramedik serta pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga; (f) Memberikan rawatan yang berkesan dan sempurna kepada pesakit di dalam wad dan klinik supaya kembali pulih; (g) Mengurangkan kadar kemasukan semula pesakit ke wad dan mengurangkan masa tinggal di wad; dan (h) Meningkatkan perkhidmatan rawatan pesakit psikiatri dan kesihatan mental di komuniti dan klinik kesihatan dengan melaksanakan
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 470 10/15/16 3:10 PM
471
perawatan di dalam komuniti yang lebih meluas dengan penglibatan ahli keluarga dalam perawatan.
Aktiviti 28 : Perubatan Rehabilitasi dan Perubatan Tradisional dan Komplimentari
(TCM) Objektif – Membantu menyediakan pesakit yang kurang upaya dengan kemahiran berdikari yang tinggi dari segi fizikal, psikologi, sosial dan emosional supaya fungsi dan tahap keupayaan dapat dikembalikan ke tahap asal atau sekurang-kurangnya ke tahap optimum.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit dalam (pemulihan anggota) 441,597 454,800 468,400 Bil. pesakit luar (pemulihan anggota) 554,695 571,340 588,480 Bil. pesakit luar (pemulihan cara kerja) 331,527 341,500 351,700 Bil. pesakit dalam (pemulihan cara kerja) 119,145 122,720 126,400
Aktiviti 29 : Perubatan Transfusi Darah
Objektif – (a) Mewujudkan dan mengekalkan penderma-penderma darah sukarelawan yang selamat dari kumpulan berisiko rendah dari segenap lapisan masyarakat; (b) Menyediakan komponen dan produk darah yang selamat, mencukupi dan berkualiti serta melaksanakan amalan prosedur saringan, pemprosesan, penstoran dan keserasian darah mengikut piawaian antarabangsa; (c) Memastikan penjagaan pesakit yang optima melalui penggunaan komponen dan produk darah yang sesuai, rasional dan selamat; (d) Mewujudkan rangkaian Perkhidmatan Transfusi Perubatan di seluruh negara bagi menjamin akses yang saksama, produk berkualiti yang mencukupi dan memenuhi ketepatan masa bersesuaian dengan keperluan pesakit; (e) Mewujudkan dan mengekalkan hubungan kerjasama melalui kerjasama/kolaborasi, latihan, penyelidikan dan pembangunan sejajar dengan keperluan amalan dan teknologi terkini dalam bidang perubatan terkini; (f) Menyumbang kepada perkhidmatan cell therapy melalui Tabung Darah Tali Pusat, ujian penjenisan HLA mengikut piawaian antarabangsa serta pencarian sel stem melalui National Stem Cell Coordinating Centre (NSCCC); dan (g) Menyediakan perkhidmatan diagnostik dalam bidang transfusi darah, hemostasis dan hematologi yang tertentu.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. kutipan darah 704,054 725,200 750,00 Bil. ujian saringan darah:
(i) melalui ujian serologi (ii) asid nukleik/ Nucleic Acid Testing
(NAT)
704,054 410,807
725,200 423,100
750,000 525,000
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pesakit luar (baharu) 34,699 35,740 36,800 Bil. pesakit luar (ulangan) 553,257 569,850 586,900 Bil. pesakit dalam 18,286 18,830 19,400
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 471 10/15/16 3:10 PM
472
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. komponen darah dan produk fraksinasi yang dihasilkan
(i) komponen darah (ii) Biostate (Factor VIII) (iii) Prothrombinex (PCC) (iv) Albumex (Albumin) (v) Intagam (IVIG)
1,697,643 15,679 8,778
40,285 70,190
1,748,600 16,150 9,040 41,500 72,300
1,801,100 16,600 9,300
42,700 74,500
Bil. pesakit yang dibekalkan darah di fasiliti KKM
388,851 400,500 412,500
Bil. darah tali pusat yang berjaya disimpan 1,447 1,490 1,530 Aktiviti 30 : Perubatan Forensik
Objektif – Menyediakan perkhidmatan perubatan forensik yang cekap, berkesan bagi menampung sistem perundangan serta meningkatkan piawaian kualiti sejajar dengan kemajuan teknologi dan menyediakan perkhidmatan yang unggul ke arah kecemerlangan program rawatan perubatan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. bedah siasat (post mortem) yang dilakukan 14,378 14,800 15,200 Bil. kematian dalam hospital KKM 63,835 65,750 67,700 Bil. kes brought in dead di hospital KKM 18,155 18,700 19,260 Bil. permohonan laporan bedah siasat 13,140 13,500 13,900
PROGRAM 4 : PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL Objektif – Memastikan kesemua program kesihatan KKM disokong dengan bukti daripada penyelidikan dan memberikan khidmat nasihat serta perundingan teknikal melalui: (a) Melaksanakan aktiviti penyelidikan berdasarkan keperluan bidang keutamaan penyelidikan kesihatan KKM dalam menjana ilmu pengetahuan baharu yang berinovasi untuk menggubal dan menilai dasar kesihatan; (b) Melaksanakan aktiviti kejuruteraan untuk memberi khidmat perundingan dan khidmat nasihat teknikal kepada program-program kesihatan; dan (c) Merancang, melaksana, memantau dan menilai semua projek pembangunan KKM. Aktiviti 1 : Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/Negeri Objektif – Merancang, membangun, mengawal dan menyelaras segala aktiviti penyelidikan dan sokongan teknikal di KKM.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Peratus projek penyelidikan yang diluluskan peruntukan mengikut bidang keutamaan kesihatan RMK (%)
93.5 95 95
Bil. projek tamat yang berpotensi dijadikan polisi
8 10 10
Peratus pematuhan parameter keseluruhan dalam sampel bekalan air awam (%)
98 97 97
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 472 10/15/16 3:10 PM
473
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pembangunan hasil kajian dengan stakeholders oleh Malaysia Health System Research (MHSR)
- 50 20
Aktiviti 2 : Kejuruteraan Objektif – Merancang, melaksana, mengawas, menyelaras dan menilai aktiviti kejuruteraan kesihatan persekitaran, kejuruteraan kemudahan kesihatan dan keselamatan sinaran (perubatan) bagi meningkatkan mutu perkhidmatan serta menjamin keberkesanannya.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar) 2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Peratus lesen yang dikeluarkan di bawah Akta
304 mengikut tempoh yang ditetapkan dengan syarat permohonan lengkap (%)
99.13 90 90
Peratus peralatan yang mencapai uptime bagi Kejuruteraan Fasiliti dan Biomedikal (%)
97.34 92 92
Aktiviti 3 : Penyelidikan Objektif – Menjalankan penyelidikan kesihatan bagi menyediakan bukti hasil penyelidikan untuk menggubal dan menilai dasar kesihatan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. penerbitan di jurnal high impact IF>0.5 153 150 150 Bil. Research Highlights / sinopsis / Policy Brief / Executive Summary / Technical Reports
184 100 100
Bil. pembentangan saintifik (kebangsaan dan antarabangsa)
883 500 500
Aktiviti 4 : Perancangan Objektif – Bahagian Perancangan dan Pembangunan menyediakan perkhidmatan yang cekap, berkesan, bertepatan masa dan mesra pelanggan di dalam melaksanakan tanggungjawab dalam aspek-aspek berikut: (a) Perancangan dan Pembangunan Dasar dan Sistem Dasar Kesihatan; (b) Perancangan dan Pembangunan Fasiliti Kesihatan berdasarkan peruntukan yang disediakan; dan (c) Perancangan, Pembangunan dan Pengurusan Sistem Maklumat Kesihatan Bersepadu.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. laporan penerbitan (laporan tahunan, laporan subsistem, health facts, laporan penilaian, data request)
18 18 18
Bil. latihan dijalankan untuk anggota 30 30 30 Peratus MBOR (Medical Brief of Requirement) yang dihasilkan (%)
100 100 100
Bil. mesyuarat berjadual 7 7 7 Bil. stakeholders engagement 30 40 38
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 473 10/15/16 3:10 PM
474
PROGRAM 5 : KESIHATAN PERGIGIAN Objektif – Meningkatkan taraf kesihatan pergigian rakyat Malaysia supaya seseorang individu itu dapat mencapai dan mengekalkan suatu taraf kesihatan bagi membolehkannya hidup sihat serta menjalankan kehidupan yang produktif. Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/Negeri Objektif – Menyediakan perkhidmatan pentadbiran dan pengurusan sumber kesihatan pergigian yang cekap dan berkesan supaya semua aktiviti di bawah program kesihatan pergigian dapat mencapai matlamat dan objektif
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. sijil perakuan pengamalan pergigian yang dikeluarkan kepada pengamal pergigian
8,547 9,500 10,500
Bil. pendaftaran pengamal pergigian 980 1,100 1,200 Bil. anggota pergigian yang menghadiri latihan 7 hari dalam setahun
13,000 14,000 14,500
Bil. klinik pergigian yang diaudit untuk safety & health
700 750 800
Aktiviti 2 : Kesihatan Pergigian Primer Objektif – Menyediakan perkhidmatan pergigian dengan memberi tumpuan khas kepada kanak-kanak pra-sekolah, murid sekolah rendah dan menengah, ibu mengandung, kanak-kanak keperluan khas dan warga emas melalui program penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. sekolah yang dilawat : (i) Sekolah rendah (ii) Sekolah menengah
7,808 2,417
7,780 2,380
7,790 2,390
Bil. murid orally fit : (i) Sekolah rendah (ii) Sekolah menengah
2,588,146 1,803,813
2,604,500 1,797,000
2,605,000 1,797,500
Bil. pesakit yang menggunakan perkhidmatan pergigian primer
7,697,147 10,500,000 12,018,000
Aktiviti 3 : Kesihatan Pergigian Masyarakat Objektif – Merancang, melaksanakan dan memantau aktiviti pemfluoridaan air minuman sealan fisur dan saringan kanser mulut bagi mengurangkan morbiditi penyakit pergigian.
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 474 10/15/16 3:10 PM
475
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. penduduk yang menerima bekalan air berflourida
23,281,068 23,635,000 23,700,00
Bil. kanak-kanak menerima rawatan sealan fisur 179,709 181,800 182,000 Bil. pesakit yang disaring untuk kanser mulut untuk komuniti berisiko tinggi
75,255 75,300 75,350
Aktiviti 4 : Kesihatan Pergigian Kepakaran Objektif – Menyediakan perkhidmatan pergigian kepakaran klinikal di hospital, iaitu kepakaran Bedah Mulut dan Maksilofasial, Pergigian Pediatrik, Patologi dan Perubatan Mulut, Pergigian Keperluan Khas dan Pergigian Forensik serta perkhidmatan pergigian klinikal di fasiliti non-hospital-based, iaitu kepakaran Ortodontik, Periodontik dan Pergigian Restoratif bagi mengurangkan morbiditi penyakit pergigian.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. kes : (i) Bedah Mulut dan Maksilofasial (ii) Pergigian Paediatrik (iii) Ortodontik (iv) Periodontik (v) Pergigian Restoratif (vi) Patologi dan Perubatan Mulut
229,386 94,669
191,882 44,616 34,638 8,181
225,000 100,000 190,000 42,000 35,000 10,000
238,500 106,000 205,200 43,680 36,750 10,500
Bil. kes selesai: (i) Pergigian Restoratif (ii) Pergigian Paediatrik
4,269
11,519
4,200 12,000
4,410
12,600 PROGRAM 6 : PERKHIDMATAN FARMASI Objektif – Memastikan semua keluaran farmaseutikal adalah berkualiti, selamat dan berkesan; dan produk-produk penjagaan kesihatan dan kosmetik selamat, berkualiti serta dikawal mengikut perundangan. Aktiviti 1 : Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri Objektif – Memastikan indikator aktiviti Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi dicapai mengikut sasaran yang ditetapkan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Peratus pengumpulan mata Continuous Professional Deveploment (CPD) setahun tercapai (%): (i) Pegawai Farmasi (ii) Penolong Pegawai Farmasi
100 100
100 100
100 100
Peratus pembentangan hasil kajian berbanding jumlah kajian yang selesai dilaksanakan (%)
70 75 75
Peratus pencapaian indikator pelan tindakan tahunan Dasar Ubat Nasional (DUNAS) (%)
30 50 50
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 475 10/15/16 3:10 PM
476
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Peratus capaian rangkaian (uptime) dalam keadaan optimum (%)
90 90 90
Bil. perluasan hasil inovasi 1 1 1 Aktiviti 2 : Amalan dan Perkembangan Farmasi Objektif – Memastikan perolehan dan penggunaan ubat-ubatan yang berkualiti melalui amalan farmasi yang berkesan bagi mempertingkat perkhidmatan farmasi supaya setanding dengan kemajuan perkembangan perkhidmatan farmasi di negara-negara maju.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Peratus ubat disediakan anggaran harga jabatan berdasarkan harga rujukan (%)
100 100 100
Bil. fasiliti yang menggunakan Integrated System MIMS Getaway dan Pharmacy Information System (PhIS)
338 454 214
Bil. pesakit yang telah dikaunsel (pesakit luar dan dalam)
1,278,093 1,310,000 1,350,000
Bil. aktiviti pendidikan pengguna yang dilaksanakan
4,175 4,200 4,400
Bil. Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi Berdaftar Penuh
13,300 14,439 15,946
Aktiviti 3 : Penguatkuasaan Farmasi Objektif – Memberikan perkhidmatan farmasi yang efisien dan memastikan pematuhan kepada peruntukan undang-undang yang dikuatkuasakan di bawah aktiviti penguatkuasaan farmasi.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pemeriksaan dijalankan ke atas premis dan di pintu masuk
994,802 506,000 530,500
Bil. lesen/permit/kebenaran khas dan sijil kelulusan iklan yang dikeluarkan di dalam tempoh ditetapkan
17,329 13,900 14,100
Bil. pensampelan dijalankan (termasuk bilangan ujian ke atas sampel)
2,932 1,700 1,800
Bil. tindakan penguatkuasaan dijalankan (termasuk serbuan operasi khas dan pendakwaan)
2,526 2,300 2,400
Bil. aktiviti kesedaran ke atas pembekal mengenai undang-undang yang mengawal penjualan ubat-ubatan (termasuk dialog/ceramah dan pameran
1,573
200*
220*
* Bermula 2016, focus group bagi aktiviti penguatkuasaan ialah pembekal ubat-ubatan dan bukan lagi orang awam
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 476 10/15/16 3:10 PM
477
Aktiviti 4 : Farmasi Regulatori Objektif – Memastikan semua produk farmaseutikal yang berada di pasaran adalah selamat, berkualiti dan berkesan serta menentukan bahawa produk tradisional dan kosmetik yang dibenarkan di pasaran adalah selamat dan berkualiti. Selain itu, ia juga membantu memastikan pengilang/pemborong/pengimport produk berdaftar dilesenkan di bawah Peraturan-peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 serta ubatan dan kosmetik diimport, dikilangkan, dijual dan digunakan selaras dengan undang-undang yang berkaitan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. produk berdaftar dan kosmetik bernotifikasi (termasuk produk farmaseutikal, tradisional, suplemen kesihatan dan veterinar)
86,238 87,000 88,000
Bil. lesen yang dikeluarkan (termasuk lesen pengilang, pengimport, pemborong dan Lesen Import Percubaan Klinikal)
2,094 2,100 2,100
Bil. produk berdaftar dan kosmetik bernofikasi yang diuji
3,216 3,300 3,400
Bil. laporan Adverse Drug Reactions (ADR) diterima-*
13,675 14,000 14,500
Peratus pertanyaan dijawab dalam tempoh 3 hari (%)
99.99 100 100
*Nota : Sekiranya dibandingkan dengan negara-negara membangun lain seperti United States of America, Australia, United Kingdom dan Singapura, bilangan laporan ADR yang diterima oleh Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK) ini (berdasarkan populasi rakyat Malaysia) adalah jauh lebih rendah. Keadaan ini berpunca daripada under-reporting yang berlaku.
Peningkatan penerimaan laporan ADR yang dapat dilihat dari setahun ke setahun ini adalah disebabkan oleh kesedaran akan kepentingan pelaporan ADR yang terutamanya di kalangan ahli profesional kesihatan melalui roadshow, bengkel serta ceramah yang disampaikan/dianjurkan oleh BPFK. Pemantauan laporan ADR ini membolehkan langkah pengurangan risiko dapat diambil bagi isu keselamatan yang dikenal pasti.
PROGRAM 7 : KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN Objektif – Melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan pada penyimpanan, penyediaan, pemprosesan, pembungkusan, pengangkutan, penjualan dan penggunaan makanan serta memudahkan perdagangan makanan. Aktiviti 1 : Pengurusan Keselamatan dan Kualiti Makanan Ibu Pejabat/Negeri Objektif – Memastikan modal insan yang berkemahiran dan mencukupi untuk menjalankan aktiviti keselamatan dan kualiti makanan seluruh negara.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Peratus pembayaran bil dalam tempoh 7 hari bekerja setelah permohonan lengkap
diterima (%)
100 100 100
Peratus anggota yang mencapai 7 hari berkursus (%)
100 100 100
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 477 10/15/16 3:10 PM
478
Aktiviti 2 : Pematuhan Objektif – Memastikan semua makanan di pasaran adalah selamat dan berkualiti melalui penguatkuasaan perundangan dan pemantauan disokong oleh perkhidmatan makmal dan berasaskan sains.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya :
(i) Bil. pemeriksaan premis makanan (ii) Bil. pensampelan makanan domestik
119,505 33,280
72,820 30,000
72,820 30,000
Pengawalan eksport makanan: (i) Bil. sijil kesihatan yang dikeluarkan
50,183
48,400
58,570
Pengawasan import makanan di semua pintu masuk (darat, laut, dan udara) :
(i) Peratus pemeriksaan dokumen konsainan makanan import (%)
(ii) Peratus pemeriksaan fizikal konsainan makanan import (%)
(iii) Peratus pensampelan konsainan makanan import (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Perkhidmatan Analisis Makanan yang memenuhi keperluan pihak berkepentingan :
(i) Bil. sampel dianalisis termasuk sampel krisis dan sampel yang dihantar ke agensi luar
(ii) Bil. parameter baharu yang dibangunkan oleh makmal (pembangunan dan validasi kaedah)
(iii) Parameter bagi perluasan skop akreditasi MS ISO/IEC 17025
(iv) Bil. Proficiency Testing (PT) yang disertai
65,121
88
265
232
25,690
73
150
225
30,728
80
180
270 Penjanaan dan penilaian data keselamatan makanan yang boleh diguna pakai oleh pihak berkepentingan:
(i) Bil. pemantauan terancang (plan) yang dijalankan
(ii) Peratus pemantauan aktif (ad hoc) yang dijalankan mengikut keperluan semasa (%)
(iii) Bil. kajian keselamatan makanan yang dijalankan
(iv) Bil. aktiviti Total Diet Study yang dijalankan
13
3
17
3
20
4
9
3
20 4 9 3
Aktiviti 3 : Polisi, Perundangan dan CODEX Objektif – (a) Menetapkan dasar keselamatan makanan; (b) Memastikan perundangan dan standard makanan adalah selaras dengan keperluan semasa dan kemajuan sains dan teknologi makanan serta perkembangan global; dan (c) Memastikan kepentingan negara dipertahankan di Mesyuarat CODEX dalam penggubalan standard makanan antarabangsa.
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 478 10/15/16 3:10 PM
479
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Penggubalan peraturan makanan di bawah Akta Makanan 1983:
(i) Bil. peraturan dan pindaan peraturan yang digubal di bawah Akta Makanan 1983
(ii) Peratus respons ke atas dokumen CODEX
55
100
50
100
50
100 Aktiviti 4 : Industri, Komunikasi dan Kepenggunaan Objektif – (a) Meningkatkan tahap keselamatan makanan keluaran tempatan melalui self-compliance dan kawalan ke atas industri makanan tempatan; (b) Memastikan makanan yang dieksport mematuhi keperluan negara pengimport; dan (c) Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan semua pihak mengenai keselamatan makanan.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. audit verifikasi yang dijalankan ke atas industri yang mendapat dan mengekalkan pensijilan:
(i) Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
(ii) Good Manufacturing Practice (GMP) (iii) Makanan selamat tanggungjawab industri
(MeSTI)
388
103 1,152
450
110 600
550
130 700
Bil. pemeriksaan ke atas premis pemprosesan dan pengambilan sampel:
(i) Air minuman berbungkus / air mineral semula jadi
(ii) Pemprosesan ais (iii) Mesin jual air
325
92 192
310
70 500
320
75 500
Program promosi keselamatan makanan: (i) Bil. kempen keselamatan makanan yang
dijalankan (ii) Bil. percetakan bahan pendidikan
(100,000/judul) (iii) Bil. penyertaan pameran (iv) Bil. pertandingan/karnival keselamatan
makanan yang dianjurkan
150
300,000
175 14
150
500,000
200 15
150
500,000
200 15
Bil. program baharu yang dibangunkan berkaitan keselamatan dan kualiti makanan bagi pembangunan industri makanan
3 4 4
PROGRAM 8 : LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA Objektif – Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (LPKM) dalam melaksanakan objektif penubuhannya dengan berorientasikan impak seperti berikut: (a) Melaksanakan sekurang-kurangnya 6 Seminar Bina Upaya dan Penyelidikan Promosi Kesihatan; (b) Mensasarkan sejumlah 60 Bilangan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) menerima geran untuk melaksanakan program promosi kesihatan; (c) Mensasarkan sejumlah lima (5) program pencegahan, mengurang atau menghentikan penggunaan hasil tembakau; (d) Mensasarkan sejumlah lima (5) program penyelidikan dalam bidang Promosi Kesihatan atau yang berkaitan dilaksanakan; (e) Mensasarkan sejumlah 41 NGO berasaskan sukan, rekreasi dan kebudayaan yang menerima geran untuk mempromosikan cara hidup yang sihat
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 479 10/15/16 3:10 PM
480
dan persekitaran sihat; dan (f) Mensasarkan 95 peratus peruntukan yang dibelanjakan bagi tujuan mempromosikan cara hidup yang sihat dan persekitaran yang sihat melalui NGO sukan, rekreasi dan kebudayaan. Aktiviti – LPKM mempunyai empat (4) aktiviti, iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Bahagian Perhubungan Korporat dan Bahagian Perancangan dan Penilaian Program.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. geran yang diterima 96 106 117 Bil. geran yang diluluskan 92 101 111 Bil. modal latihan yang dihasilkan 4 3 3 Bil. program yang melibatkan agensi antarabangsa
dilaksanakan 3 3 3
Bil. perundingan NGO dan agensi kerajaan serta swasta yang dijalankan
30 30 30
PROGRAM 9 : PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN Objektif – Mengawal aktiviti peranti perubatan di Malaysia.
PRESTASI AKTIVITI Output
2015 (Sebenar)
2016 (Anggaran)
2017 (Anggaran)
Bil. pelaksanaan pemantauan pasca peranti perubatan
20 20 15
Bil. penilaian permohonan pendaftaran badan penilaian pemantuhan (CAB):
(i) Bil. Sijil Permohonan CAB (ii) Bil. Sijil Pendaftaran CAB
5 5
5 5
15 7
Bil. kempen memberi kesedaran kepada pihak berkepentingan.
10 10 10
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 480 10/15/16 3:10 PM
481
B/P.42
Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran
(Objek Am) Tahun Tahun
2016 2017
RM RM
10000 Emolumen 13,439,325,900 14,794,434,700
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,618,084,100 8,577,660,400
30000 Aset 1,877,400 100
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 371,429,600 90,618,100
50000 Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 85,000 84,100
21,430,802,000 23,462,797,400
Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran
(Objek Am) Tahun Tahun
2016 2017
RM RM
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 212,583,200 259,562,800
30000 Aset 1,387,681,200 1,078,626,000
1,600,264,400 1,338,188,800
Anggaran Perbelanjaan Mengurus 23,462,797,400
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan
(Cara Langsung) .. .. .. 1,338,188,800
24,800,986,200
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
RINGKASAN - 2017
Maksud Bekalan/Pembangunan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM
ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM
MENGURUS
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN
PEMBANGUNAN
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 481 10/15/16 3:10 PM
482
B.42
Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran
(Objek Am) 2016 2017 2016 2017
RM RM
010000 PENGURUSAN ... ... 3,200,557,600 1,229,114,000
10000 2,062,463,200 554,355,700 11,844 11,544
20000 855,611,500 662,433,200
30000 1,860,400 100
40000 280,537,500 12,240,900
50000 85,000 84,100
010100 Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri ... ... 1,801,735,100 512,247,700
10000 1,531,897,200 325,307,800 2,742 2,742
20000 255,682,900 182,785,800
40000 14,070,000 4,070,000
50000 85,000 84,100
010200 Sumber Manusia ... ... 348,655,400 17,577,500
10000 346,013,400 17,152,200 672 372
20000 2,642,000 425,300
010300 Kewangan ... ... 392,167,300 327,882,200
10000 17,397,800 18,832,600 351 351
20000 364,616,600 300,901,100
30000 1,860,400 100
40000 8,292,500 8,148,400
010400 Perancangan Tenaga Manusia dan Latihan ... ... 502,874,100 242,946,400
10000 153,425,000 178,183,700 7,841 7,841
20000 91,274,100 64,740,200
40000 258,175,000 22,500
010500 Teknologi Maklumat dan Komunikasi ... ... 148,477,400 121,983,000
10000 10,997,500 11,770,800 172 172
20000 137,479,900 110,212,200
010600 Pembangunan Kompetensi ... ... 6,648,300 6,477,200
10000 2,732,300 3,108,600 66 66
20000 3,916,000 3,368,600
020000 KESIHATAN AWAM ... ... 4,256,717,500 4,506,967,100
10000 2,766,444,900 3,254,605,900 72,892 72,892
20000 1,483,242,600 1,245,331,200
40000 7,030,000 7,030,000
020100 Pengurusan Kesihatan Awam ... ... 284,435,500 302,282,800
Ibu Pejabat/Negeri 10000 206,638,800 237,133,000 5,097 5,097
20000 77,766,700 65,119,800
40000 30,000 30,000
020200 Pembangunan Kesihatan Keluarga ... ... 2,155,437,400 2,451,674,000
10000 1,867,368,400 2,215,075,700 49,732 49,732
20000 288,069,000 236,598,300
020300 Kawalan Penyakit ... ... 677,635,200 721,145,300
10000 435,828,500 532,467,400 13,124 13,124
20000 234,806,700 181,677,900
40000 7,000,000 7,000,000
020400 Pendidikan Kesihatan ... ... 65,401,400 45,893,100
10000 9,603,200 10,369,700 308 308
20000 55,798,200 35,523,400
Bil. Jawatan
Maksud Bekalan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 482 10/15/16 3:10 PM
483
B.42
Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran
(Objek Am) 2016 2017 2016 2017
RM RM
Bil. Jawatan
Maksud Bekalan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN
020500 Pemakanan ... ... 38,215,400 36,384,400
10000 15,153,900 17,672,700 392 392
20000 23,061,500 18,711,700
020600 Farmasi dan Bekalan Kesihatan Awam ... ... 1,035,592,600 949,587,500
10000 231,852,100 241,887,400 4,239 4,239
20000 803,740,500 707,700,100
030000 PERUBATAN ... ... 12,270,639,200 12,600,072,700
10000 7,684,994,500 8,609,544,000 160,082 160,082
20000 4,576,379,700 3,987,278,600
40000 9,265,000 3,250,100
030100 Pengurusan Perubatan ... ... 389,589,500 426,311,700
Ibu Pejabat/Negeri 10000 107,718,800 120,880,700 1,348 1,348
20000 273,870,700 303,431,000
40000 8,000,000 2,000,000
030200 Pengurusan Hospital ... ... 2,022,220,800 2,087,553,500
10000 1,316,436,500 1,431,443,800 39,861 39,861
20000 705,784,300 656,109,700
030300 Kecemasan dan Pesakit Luar ... ... 561,275,200 641,166,900
10000 532,289,800 615,988,700 11,510 11,510
20000 27,735,400 23,928,200
40000 1,250,000 1,250,000
030400 Rawatan Pesakit Dalam ... ... 889,355,700 1,024,782,500
10000 876,740,700 1,016,010,400 7,773 7,773
20000 12,615,000 8,772,100
030500 Perubatan Am ... ... 1,377,442,900 1,510,917,300
10000 1,019,698,300 1,187,994,800 11,851 11,851
20000 357,744,600 322,922,500
030600 Pembedahan Am ... ... 573,391,500 627,668,700
10000 518,926,400 575,387,900 8,362 8,362
20000 54,465,100 52,280,800
030700 Obstetrik dan Ginekologi ... ... 564,635,000 584,081,800
10000 507,748,500 534,705,200 14,950 14,950
20000 56,886,500 49,376,600
030800 Pediatrik ... ... 552,821,600 551,265,700
10000 453,079,700 495,622,400 10,436 10,436
20000 99,741,900 55,643,300
030900 Ortopedik ... ... 335,425,200 348,962,300
10000 292,848,200 307,680,900 3,949 3,949
20000 42,577,000 41,281,400
031000 Anaestesiologi dan Rawatan Rapi ... ... 402,106,500 432,619,900
10000 320,716,100 352,496,200 7,628 7,628
20000 81,390,400 80,123,700
031100 Oftalmologi ... ... 126,764,700 133,714,600
10000 106,689,700 115,017,400 1,819 1,819
20000 20,075,000 18,697,200
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 483 10/15/16 3:10 PM
484
B.42
Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran
(Objek Am) 2016 2017 2016 2017
RM RM
Bil. Jawatan
Maksud Bekalan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN
031200 Otorinolaringologi (ENT) ... ... 81,876,600 82,834,900
10000 63,881,200 69,580,000 1,217 1,217
20000 17,995,400 13,254,900
031300 Dermatologi ... ... 44,733,600 48,394,100
10000 31,193,200 35,418,200 539 539
20000 13,540,400 12,975,900
031400 Neurologi ... ... 29,787,800 30,710,400
10000 19,832,300 20,926,200 323 323
20000 9,955,500 9,784,200
031500 Nefrologi ... ... 295,743,000 194,456,900
10000 46,484,200 49,528,200 2,613 2,613
20000 249,258,800 144,928,700
031600 Pembedahan Neuro ... ... 28,390,100 29,192,300
10000 20,725,700 21,793,300 565 565
20000 7,664,400 7,399,000
031700 Urologi ... ... 33,096,000 34,066,300
10000 21,539,000 22,700,400 429 429
20000 11,557,000 11,365,900
031800 Pembedahan Plastik ... ... 17,061,500 16,220,300
10000 12,968,600 13,906,300 338 338
20000 4,092,900 2,314,000
031900 Radioterapi dan Onkologi ... ... 202,879,600 236,975,700
10000 30,017,400 85,202,300 1,672 1,672
20000 172,862,200 151,773,400
032000 Pengimejan Diagnostik ... ... 213,657,700 219,920,600
10000 172,524,100 182,579,200 3,214 3,214
20000 41,133,600 37,341,400
032100 Patologi ... ... 528,318,200 554,504,000
10000 311,397,000 340,032,800 6,144 6,144
20000 216,921,200 214,471,200
032200 Farmasi dan Bekalan ... ... 2,008,559,300 1,743,242,700
10000 412,957,700 450,481,000 8,371 8,371
20000 1,595,601,600 1,292,761,700
032300 Dietetik dan Sajian ... ... 193,253,500 195,759,400
10000 84,937,100 90,565,300 2,657 2,657
20000 108,316,400 105,194,100
032400 Kardiotorasik ... ... 150,304,700 174,021,500
10000 37,858,100 43,143,100 2,144 2,144
20000 112,446,600 130,878,400
032500 Perubatan Nuklear ... ... 24,941,000 20,126,400
10000 8,673,100 9,637,500 379 379
20000 16,267,900 10,488,900
032600 Perubatan Respiratori ... ... 35,438,900 37,218,000
10000 30,184,000 32,107,100 802 802
20000 5,254,900 5,110,900
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 484 10/15/16 3:10 PM
485
B.42
Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran
(Objek Am) 2016 2017 2016 2017
RM RM
Bil. Jawatan
Maksud Bekalan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN
032700 Psikiatri dan Kesihatan Mental ... ... 310,906,600 324,041,100
10000 228,123,400 244,342,300 5,826 5,826
20000 82,768,200 79,698,700
40000 15,000 100
032800 Perubatan Rehabilitasi dan Perubatan ... ... 93,654,000 128,654,400
Tradisional dan Komplimentori (TCM) 10000 55,548,100 98,008,800 1,764 1,764
20000 38,105,900 30,645,600
032900 Perubatan Transfusi Darah ... ... 161,763,800 140,732,900
10000 26,517,500 28,358,200 1,149 1,149
20000 135,246,300 112,374,700
033000 Perubatan Forensik ... ... 21,244,700 19,955,900
10000 16,740,100 18,005,400 449 449
20000 4,504,600 1,950,500
040000 PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN ... ... 550,064,400 486,774,100
TEKNIKAL 10000 114,236,500 121,173,000 2,081 2,081
20000 435,810,900 365,601,100
30000 17,000 0
040100 Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan ... ... 1,534,900 1,518,200
Teknikal Ibu Pejabat/Negeri 10000 1,053,200 1,144,800 665 665
20000 464,700 373,400
30000 17,000 0
040200 Kejuruteraan ... ... 397,648,000 342,870,500
10000 17,776,100 18,762,500 295 295
20000 379,871,900 324,108,000
040300 Penyelidikan ... ... 124,965,200 115,913,500
10000 71,516,200 75,839,200 907 907
20000 53,449,000 40,074,300
040400 Perancangan ... ... 25,916,300 26,471,900
10000 23,891,000 25,426,500 214 214
20000 2,025,300 1,045,400
050000 KESIHATAN PERGIGIAN ... ... 737,172,900 790,672,900
10000 635,935,400 702,157,600 16,325 16,325
20000 101,237,500 88,515,300
050100 Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/ ... ... 80,691,700 80,607,900
Negeri 10000 58,983,500 63,206,500 1,369 1,369
20000 21,708,200 17,401,400
050200 Kesihatan Pergigian Primer ... ... 500,474,300 545,634,000
10000 453,066,700 503,732,700 11,947 11,947
20000 47,407,600 41,901,300
050300 Kesihatan Pergigian Masyarakat ... ... 38,255,400 43,099,500
10000 29,129,900 34,936,700 1,108 1,108
20000 9,125,500 8,162,800
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 485 10/15/16 3:10 PM
486
B.42
Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran
(Objek Am) 2016 2017 2016 2017
RM RM
Bil. Jawatan
Maksud Bekalan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN
050400 Kesihatan Pergigian Kepakaran ... ... 117,751,500 121,331,500
10000 94,755,300 100,281,700 1,901 1,901
20000 22,996,200 21,049,800
060000 PERKHIDMATAN FARMASI ... ... 173,508,200 170,476,800
10000 120,691,200 134,643,200 2,192 2,192
20000 52,817,000 35,833,600
060100 Pengurusan Perkhidmatan Farmasi ... ... 29,142,700 29,906,400
Ibu Pejabat/Negeri 10000 23,691,000 26,518,400 321 321
20000 5,451,700 3,388,000
060200 Amalan dan Perkembangan Farmasi ... ... 46,174,700 41,432,800
10000 27,220,500 29,336,000 531 531
20000 18,954,200 12,096,800
060300 Penguatkuasaan Farmasi ... ... 58,264,700 57,184,300
10000 42,549,600 47,005,700 822 822
20000 15,715,100 10,178,600
060400 Farmasi Regulatori ... ... 39,926,100 41,953,300
10000 27,230,100 31,783,100 518 518
20000 12,696,000 10,170,200
070000 KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN ... ... 91,315,900 86,934,700
10000 54,560,200 62,846,400 1,929 1,929
20000 36,755,700 24,088,300
070100 Pengurusan Keselamatan dan ... ... 14,808,000 19,943,500
Kualiti Makanan Ibu Pejabat/Negeri 10000 13,801,500 19,296,700 32 32
20000 1,006,500 646,800
070200 Pematuhan ... ... 63,591,800 58,392,400
10000 38,664,400 41,089,500 97 97
20000 24,927,400 17,302,900
070300 Polisi, Perundangan dan CODEX ... ... 1,382,400 1,056,900
10000 376,000 574,200 60 60
20000 1,006,400 482,700
070400 Industri, Komunikasi dan Kepenggunaan ... ... 11,533,700 7,541,900
10000 1,718,300 1,886,000 1,740 1,740
20000 9,815,400 5,655,900
080000 LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA ... ... 5,500,000 5,500,000
40000 5,500,000 5,500,000
080100 Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia ... ... 5,500,000 5,500,000
40000 5,500,000 5,500,000
090000 PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN ... ... 5,000,000 5,000,000
40000 5,000,000 5,000,000
090100 Pihak Berkuasa Peranti Perubatan ... ... 5,000,000 5,000,000
40000 5,000,000 5,000,000
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 486 10/15/16 3:10 PM
487
B.42
Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran
(Objek Am) 2016 2017 2016 2017
RM RM
Bil. Jawatan
Maksud Bekalan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN
100000 SYARIKAT JAMINAN KERAJAAN ... ... 12,500,000 10,000,000
40000 12,500,000 10,000,000
100100 Malaysia Health Travel Council ... ... 12,500,000 10,000,000
40000 12,500,000 10,000,000
110000 PROGRAM KHUSUS ... ... 127,826,300 2,208,676,200
20000 76,229,200 2,168,579,100
40000 51,597,100 40,097,100
110100 Bertugas ke Luar Negara ... ... 4,000,000 3,000,000
20000 4,000,000 3,000,000
110200 Emolumen Kakitangan Kontrak ... ... 78,826,300 78,826,300
20000 72,229,200 72,229,200
40000 6,597,100 6,597,100
110300 Sumbangan kepada Badan-badan Lain ... ... 45,000,000 33,500,000
40000 45,000,000 33,500,000
110400 Penswastaan Perkhidmatan Sokongan ... ... 0 2,015,368,700
Hospital 20000 0 2,015,368,700
110500 Medical Equipment Enhancement Tenure ... ... 0 77,981,200
(MEET) 20000 0 77,981,200
120000 DASAR BARU ... ... 0 1,355,108,900
10000 0 1,355,108,900
120100 Pemantapan Program Pengurusan ... ... 0 9,701,700
10000 0 9,701,700
120200 Keperluan Emolumen Tambahan ... ... 0 884,081,500
Tahun 2017 10000 0 884,081,500
120300 Pewujudan Jawatan Baharu/Tambahan ... ... 0 242,816,600
Tahun 2017 10000 0 242,816,600
120400 Kenaikan Pangkat/Time Based … … 0 218,509,100
10000 0 218,509,100
130000 "ONE - OFF" ... ... 0 7,500,000
40000 0 7,500,000
130100 NKEA Healthcare : Clinical Research ... ... 0 7,500,000
Malaysia (CRM) 40000 0 7,500,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 21,430,802,000 23,462,797,400 267,345 267,045
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 487 10/15/16 3:10 PM
488
P.42
Butiran Jumlah Perbelanjaan Anggaran(Projek) Tajuk Anggaran Sebenar Dipinda Cara Langsung Pinjaman
Harga Projek 2011-2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
RM RM RM RM RM
00101 Pembinaan Kolej Baharu 174,188,623 93,133,884 27,000,000 7,000,000 0
00104 Outsourcing 269,210,000 76,665,940 1,000,000 1,000,000 0
00105 Latihan Dalam Perkhidmatan
410,000,000 0 82,000,000 42,000,000 0
Jumlah Butiran 00100 853,398,623 169,799,824 110,000,000 50,000,000 0
00201 Perkhidmatan Kesihatan Luar Bandar
1,285,271,250 109,440,544 126,718,960 112,080,000 0
00203 Perkhidmatan Kesihatan Bandar
1,246,003,286 131,424,952 78,110,000 137,950,000 0
Jumlah Butiran 00200 2,531,274,536 240,865,495 204,828,960 250,030,000 0
00300 Kemudahan Hospital 9,228,787,850 1,403,398,005 457,869,887 456,543,400 0
00400 Hospital Baharu 4,645,797,563 763,454,224 273,059,500 177,200,000 0
00500 Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)
141,500,000 5,835,507 37,500,000 33,500,000 0
00600 Ubahsuai, Naik Taraf dan Pembaikan
412,000,000 0 83,000,000 82,000,000 0
00700 Perolehan dan Penyelenggaraan Tanah
20,000,000 0 0 1,000,000 0
00800 Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
271,094,473 36,035,330 77,015,830 85,416,600 0
00900 Penyelenggaraan Kuarters KKM
75,000,000 0 100,000 1,000,000 0
Maksud Pembangunan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATANAnggaran Tahun 2017
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 488 10/15/16 3:10 PM
489
P.42
Butiran Jumlah Perbelanjaan Anggaran(Projek) Tajuk Anggaran Sebenar Dipinda Cara Langsung Pinjaman
Harga Projek 2011-2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
RM RM RM RM RM
Maksud Pembangunan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATANAnggaran Tahun 2017
00901 Kemudahan Kuarters Luar Bandar
72,651,875 4,363,463 8,142,500 5,810,000 0
00902 Kemudahan Kuarters Bandar
95,776,238 33,434,124 11,600,000 7,300,000 0
00904 Pejabat dan Jabatan Kesihatan
209,210,000 17,355,702 13,500,000 2,000,000 0
Jumlah Butiran 00900 452,638,113 55,153,289 33,342,500 16,110,000 0
01000 Promosi Kesihatan 60,000,000 0 0 1,000,000 0
01100 Peralatan dan Kenderaan 1,822,101,918 12,560,000 220,000,000 185,388,800 0
20,438,593,076 2,687,101,675 1,496,616,677 1,338,188,800 0JUMLAH PEMBANGUNAN
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 489 10/15/16 3:10 PM