KATA PENGANTAR · 2020. 3. 20. · KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT...
Transcript of KATA PENGANTAR · 2020. 3. 20. · KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT...
-
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Taufik,
Hidayah, Ridho dan Inayah-Nya kepada kita sekalian sehingga kita masih dapat
menjalankan program pemerintah daerah khususnya dalam Bidang Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
Dalam melaksanakan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan, untuk mencapai suatu tujuan tersebut maka Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
mengacu pada visi dan misi yang sesuai dengan Visi Kabupaten Lumajang yaitu
“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur danBermartabat”.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan yang ditetapkan dalam
perencanaan strategis berdampak pada keberhasilan program, kebijakan, sasaran,
tujuan, misi dan pencapaian visi, maka dengan demikian keberhasilan program pada
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
dapat diukur pada evaluasi kegiatan yang telah disusun melalui Rencana Kinerja
Tahunan (RKT / Renja).
Kami menyadari bahwa apabila keberhasilan program untuk mewujudkan visi
dan misi tersebut adalah merupakan komitmen bagi pemerintah daerah dan semua
pihak yang mendukung program pembangunan khususnya pada Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, sedangkan apabila
ada kekurangan adalah merupakan ketidaksempurnaan kami dalam mengemban tugas
pokok dan fungsi.
Demikian materi Rencana Kinerja Tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang yang kami
susun untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan selama Tahun 2020 agar dapat
bermanfaat dalam membangun Kabupaten Lumajang.
Lumajang, Juli 2019
Plt. Kepala Dinas Dalduk, KB dan PP
LUBNA AZIZAH, SHNIP. 19660615 199203 2 007
-
DAFTAR ISI
PENGANTAR ..........................................................................................................I
DAFTAR ISI.............................................................................................................ii
DAFTAR TABEL ...................................................................................................iii
DAFTAR GAMBAR ...............................................................................................iv
BAB I PENDAHULUAN......................................................................................1
1.1. Latar Belakang …. ............................................................................................1
1.2.Landasan Hukum ............................................................................................1
1.3. Maksud dan Tujuan........................................................................................5
1.4. Sistematika Penulisan ....................................................................................5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU...........6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD ............................................................................................................6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.................................................................15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .........................15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................................16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...............................17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.......................20
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ...................................20
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .................................................................21
3.3. Program dan Kegiatan ...................................................................................25
BAB IVPENUTUP ..................................................................................................36
-
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap
daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang
perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka
menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah
(kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga
mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD,
yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada
RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Lumajang tahun 2020 adalah penjabaran tahun kedua dari Renstra OPD Dinas
Dalduk, KB dan PP tahun 2018 - 2023 yang berfungsi sebagai dokumen
perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh
Kegiatan yang pemangku kepentingan pembangunan melalui
penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara
berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.
Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang
sebagai Organisasi perangkat daerah pada tahun 2020 ini menyusun Rencana
Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Lumajang tahun 2020. Renja OPD Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Lumajang merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang
-
berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai
dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan
masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
1.1.1.Pengertian Renja
Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran
danprogram yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana
Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta
target yang ingin dicapai berdasarkan program,kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis.
Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan
keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun
pengawasan.Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu
acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen
pelaksanaan anggaran.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang tahun 2020,
akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan
kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Lumajang tahun 2020 yang telah ditetapkan Prioritas
Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan
kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
1.1.2.Proses Penyusunan Renja
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka
arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu
penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel
dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD
tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.
Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan
-
pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja
OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan
kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.
1.1.2.Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan
tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang
merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen
tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan
sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan
pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka
seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan
adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.
Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan
Klakah Kabupaten Lumajang yaitu :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/l998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
-
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah;
11. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 November
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
16. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah
-
(sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja
Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporaan kinerja
dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang
tahun 2018 – 2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan.
-
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan
keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun
pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah
satu acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen
pelaksanaan anggaran.
Sedangkan tujuan :
1. Sebagai acuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan dalam mengoperasionalkan RKPD
Kabupaten Lumajang tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah
Kabupaten Lumajang.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Lumajang selama tahun 2020.
1.4. Sistematika Penulisan
Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Lumajang terdiri dari 6 (enam) bab dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Berisi tentang : Latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan
Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017
Berisi tentang :Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun
2018 dan perkiraan capaian tahun 2020;
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisi tentang : Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan
sasaran renja, serta program dan kegiatan;
BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta
penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan;
BAB V : PENUTUP
Berisi tentang : uraian penutup.
-
Lampiran
-
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Lumajang
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2018) berdasarkan
target indikator kinerja program tahun 2018 adalah sebagai berikut:
a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang
direncanakan:
-
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang
direncanakan:
-
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang
direncanakan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4. Program Keluarga Berencana
5. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
6. Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
Faktor Penyebab Keberhasilan:
1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme Penggerakan Program KB yang
bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan
antara lain : DPRD, LSM, Organisasi profesi, Perguruan Tinggi dan sektor
swasta.
-
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018Kabupaten Lumajang
Nama Perangkat Daerah: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danprogram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcomes)/
Kegiatan (Output)Satuan
TargetKinerja
CapaianProgram(Renstra
PerangkatDaerah)Tahun2020
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun Lalu
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun
BerjalanRealisasi
TargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatans/d tahun
2017
TargetRenja
PerangkatDaerahTahun2018
RealisasiRenja
PerangkatDaerahTahun2018
TingkatRealisasi
%
TargetProgram
danKegiatan(Renja
PerangkatDaerah
Tahun n-1)
RealisasiCapaianProgram
danKegiatans/d TahunBerjalan(Tahun2019)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 =(5+7+9)
11
1.08.1.14.01.20 Program PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak
Perencanaan danPenganggaran yangResponsif Gender
OPD 63 63 63 100 63
1.08.1.14.01.20.001 KegiatanPengarusutamaan Gender
Jumlah PesertaTerlatih dalamMenganalisaAnggaran ResponsifGender
Orang 400 400 400 100 400
-
1.08.1.14.01.20.002 Kegiatan PemberdayaanPerempuan
Jumlah PerempuanTerlatih dalamMembantu EkonomiKeluarga
Orang 25 25 25 100 25
1.08.1.14.01.20.003 Kegiatan PerlindunganPerempuan dan Anak
Persentase LayananPengaduan yangTerfasilitasi
% 100 100 100 100 100
1.14.1.14.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
PersentasePemenuhanKebutuhanOperasionalPerkantoran
% 100 100 100 100 100
1.14.1.14.01.01.021 Kegiatan PelayananAdministrasi danOperasional Perkantoran
Jumlah JenisPelayananAdministrasi danOperasionalPerkantoran yangDisediakan
Jenis 10 10 10 100 10
1.14.1.14.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
PersentasePemenuhan Saranadan Prasarana yanglayak pakai danmemadai
% 100 100 100 100 100
1.14.1.14.01.02.045 KegiatanPembangunan/Pengadaandan Rehabilitasi Saranadan Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana danPrasarana yangDibangun/Direhabilitasi
Jenis 2 2 2 100 2
1.14.1.14.01.02.046 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Sarana danPrasarana Aparatur
Jumlah Pemeliharaanrutin/berkala saranadan prasaranaaparatur
Jenis 3 3 3 100 3
-
1.14.1.14.01.06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
PersentasePemenuhan LaporanKinerja dan Keuangan
% 100 100 100 100 100
1.14.1.14.01.06.001 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD / LAKIP
Jumlah Jenis LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD / LAKIP
Dokumen 12 12 12 100 12
1.14.1.14.01.06.002 Kegiatan PenyusunanLaporan KeuanganSemesteran danPrognosis RealisasiAnggaran
Jumlah Jenis LaporanKeuangan
Dokumen 2 2 2 100 2
1.14.1.14.01.06.003 Kegiatan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun
Jumlah Jenis LaporanKeuangan Akhir Tahun
Dokumen 1 1 1 100 1
1.14.1.14.01.06.005 Kegiatan PenyusunanLaporan Indeks KepuasanMasyarakat
Jumlah Jenis LaporanIndeks KepuasanMasyarakat
Dokumen 1 1 1 100 1
1.14.1.14.01.06.007 Kegiatan PenyusunanRencana Kerja danAnggaran (RKA) SKPD
Jumlah JenisDokumenPerencanaan
DokumenPerencanaan
4 4 4 100 4
-
1.14.1.14.01.33 Program KeluargaBerencana
Persentase CakupanAkseptor SemuaMetode
% 75,79 75,00 75,74 101 75,79
1.14.1.14.01.33.001 Kegiatan Distribusi AlatKontrasepsi
Jumlah AlatKontrasepsi yangdidistribusikan
AlatKontrasepsi
175.000 175.000 179.617 103 175.000
1.14.1.14.01.33.002 Kegiatan JaminanPelayanan KeluargaBerencana
Jumlah Bidan TerlatihJaminan MutuPelayanan KB
Orang 75 75 75 100 75
1.14.1.14.01.33.003 Kegiatan PembinaanKesertaan KeluargaBerencana
Jumlah Akseptor KBPasangan Usia Suburyang Dibina
Orang 1.260 1.260 5.250 417 1.260
1.14.1.14.01.34 Program PengendalianPenduduk, Penyuluhandan Penggerakan
Persentase PasanganUsia Subur (PUS)yang SeharusnyaBerKB tetapi BelumTerlayani (UnmetNeed)
%9,35 9,01
9,69 1089,35
1.14.1.14.01.34.001 Kegiatan Advokasi danPenggerakan
Jumlah Pasangan UsiaSubur (PUS) yangSeharusnya BerKBtetapi Belum Terlayani
Orang22.000 22.000
22.983 10422.000
1.14.1.14.01.34.002 Kegiatan Penyuluhan danPendayagunaan PLKBdan Kader KB
Jumlah PLKB danKader KB yangTerbina
Orang 2.035 2.035 2.035 100 2.035
1.14.1.14.01.34.003 Kegiatan PengendalianPenduduk dan InformasiKeluarga
Persentase Laporanyang DiselesaikanTepat Waktu
% 100 100 90 90 100
-
1.14.1.14.01.32 Program Ketahanan danKesejahteraan Keluarga
Persentase Tribinadan UPPKS yang ikutKB
% 79,00 77,00 78,52 102 79,00
Persentase WanitaKawin Pertama UsiaKurang dari 20 Tahun
% 21,03 21,00 21,03 100 21,03
1.14.1.14.01.32.001 Kegiatan PemberdayaanKeluarga Sejahtera
Jumlah AnggotaUPPKS yang Dilatih
Orang 2.050 2.050 2.757 134 2.050
1.14.1.14.01.32.002 Kegiatan Bina KetahananKeluarga Balita, Anak danLansia
Jumlah Ibu yangDibina tentangPengetahuan KeluargaBalita, Anak danLansia
Orang 4.100 4.100 7.527 184 4.100
1.14.1.14.01.32.003 Kegiatan Bina KetahananRemaja
Jumlah Remaja yangDibina tentangKetahanan Remajadan PendewasaanUsia Perkawinan
Orang 4.100 1.500 1.534 102 4.100
-
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan PerempuanKabupaten Lumajang
Uraian ***)Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun
Rasio antara Realisasidan Anggaran Tahun
Rata-rataPertumbuhan
2017 2018 2017 2018 2017 2018 Anggaran Realisasi1 4 5 9 10 14 15 17 18
ProgramPemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak - 177.618.000 - 155.829.500 - 1,1398227 - -Program KeserasianKebijakanPeningkatan KualitasAnak danPerempuan 66.550.000 - 65.300.000 - 1,0191424 - - -Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender danAnak 162.425.000 - 129.975.000 - 1,2496634 - - -ProgramPeningkatanPerlindunganPerempuan dan Anak - 282.630.000 - 194.855.000 - 1,4504632 - -ProgramPeningkatan KualitasHidup danPerlindunganPerempuan 72.212.500 - 70.200.000 - 1,0286681 - - -
-
Program PelayananAdministrasiPerkantoran 691.204.000,00 1.356.861.000,00 627.051.643,00 859.576.481,00 1,1023079 1,5785227 89 67ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur 1.975.802.322,00 1.545.267.500,00 780.774.343,00 1.412.209.550 2,5305677 1,0942197 17 12ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur 39.939.000,00 0,00 39.138.000,00 - 1,020466 - 35 35ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan 7.998.000,00 43.460.000,00 7.998.000 42.710.000,00 1,00 1,0175603 25 24Program PelayananKontrasepsi 288.549.000,00 483.003.000,00 269.024.000 368.519.495,00 1,0725772 1,3106579 32 27Program GenerasiBerencana - 217.593.500,00 - 213.998.000,00 - 1,0168016 - -ProgramPengendalianKependudukan 59.875.000,00 - 3.700.000 - 16,182432 - - -Program KesehatanReproduksiRemaja 94.616.000,00 - 67.819.000 - 1,3951253 - 95 68ProgramPeningkatan PeranInstitusi MasyarakatPedesaan danLini LapanganMelalui Advokasi dan - 5.059.614.000,00 - 1.910.251.000,00 - 2,6486645 - -
-
KomunikasiInformasi EdukasiProgram PengolahandanPemanfaatan DataKB/KS 21.894.000,00 375.499.000,00 21.594.000 90.773.551,00 1,0138927 4,1366565 15 54ProgramPengembanganPusatPelayanan InformasidanKonseling KRR 24.270.000,00 - 24.117.000 - 1,0063441 - 68 62ProgramPengembanganModelOperasional BKB-Posyandu-Padu 323.750.000,00 - 322.075.000 - 1,0052007 - 25 25ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah 9.848.000,00 - 9.848.000 - 1 - - -ProgramPeningkatanKetahanandan KesejahteraanKeluarga - 327.005.000 - 313.612.800 - 1,042703 - -
-
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dilakukan berdasarkan indikator
kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang yang telah tertuang
dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2015–2019.
Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel
T-C.30 sebagai berikut:
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahDinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Lumajang
NO INDIKATOR
TARGET RealisasiCapaian
Proyeksi CatatanAnalisis
Tahun2015
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
1 Ratio Peserta KBterhadap JumlahPasangan UsiaSubur (PUS)
71 72 73 7475,74 - 75,84 75,89
2 Ratio WanitaKawin PertamaUsia Kurang dari21 Tahunterhadap TotalPerkawinan
27 26 24 2321,03 - 21,02 21,02
3 Ratio AnggotaKelompok BKB,BKR, BKL danUPPKS yang IkutKB
50 52 55 57 59,41 - 80 81
4 rosentase IndeksDevelopmentGender (IDG)
- - 58,87 59,37 59,37 - 59,87 60,12
5 Prosentase KasusKekerasanterhadapPerempuan danAnak yangDiselesaikan
- - 100 100100 - 100 100
-
Dalam mewujudkan Visi dan Misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang
menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan
untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang
digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.
Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat
merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian
kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada
setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan
memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel
berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan
evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.
-
Tabel 2.1
Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PP Kabupaten Lumajang
No Indikator Kinerja Jenis Data Formulasi/Rumus Perhitungan Teknik Pengumpulan Data Teknik Monitoringdan Evaluasi
1 Ratio Peserta KBterhadap JumlahPasangan Usia Subur(PUS)
Kuantitatif Data bersumber dari seluruh PKBdan Kader KB dan diolah di BidangPengendalian Penduduk, Penyuluhandan Penggerakan
Melakukan evaluasiterhadap pelaksanaanfasilitasi dan koordinasisecara berkala
2 Ratio Wanita KawinPertama Usia Kurangdari 21 Tahun terhadapTotal Perkawinan
Kuantitatif Data bersumber dari seluruh PKBdan Kader KB dan diolah di BidangPengendalian Penduduk, Penyuluhandan Penggerakan
Melakukan evaluasiterhadap pelaksanaanfasilitasi dan koordinasisecara berkala
3 Ratio AnggotaKelompok BKB, BKR,BKL dan UPPKS yangIkut KB
Kuantitatif Data bersumber dari seluruh PKBdan Kader KB dan diolah di BidangPengendalian Penduduk, Penyuluhandan Penggerakan
Melakukan evaluasiterhadap pelaksanaanfasilitasi dan koordinasisecara berkala
4Prosentase IndeksDevelopment Gender(IDG)
Kuantitatif Data bersumber dari BPS Melakukan evaluasiterhadap pelaksanaanfasilitasi dan koordinasisecara berkala
5 Prosentase KasusKekerasan terhadapPerempuan dan Anakyang Diselesaikan
Kuantitatif Data bersumber dari BidangPemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak.
Melakukan evaluasiterhadap pelaksanaanfasilitasi dan koordinasisecara berkala
-
Tabel 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan
(weaknesses) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (opportunties) dan ancaman
(threats) yang melekat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan dapat di identifikasikan.
Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi
yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah
dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi
kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut :
Masalah pokok Masalah Akar Masalah
- - -
Peran serta perempuandalam pembangunan kurang
PembinaanPengarusutamaanGender kurangoptimalnya
Pemahaman lintas sektortentang PengarusutamaanGender masih kurang
Peran tim penggerakpengarusutamaan genderKabupaten kurang optimal
Upaya PemberdayaanPerempuan kurangoptimal
Kurang optimalnyaparisipasi perempuan dalampembangunan
Upaya PerlindunganPerempuan dan Anakkurang optimal
Kurang optimalnya FungsiPPT-PPA
Masih tingginya PasanganUsia Subur yang belum Ber-KB
Masih rendahnyakesadaran masyarakatuntuk ikut KB
Terbatasnya jumlah petugaspenyuluh di lini lapangan
Kurang optimalnya mediaKomunikasi, Informasi danEdukasi
Tingginya pernikahanmuda di bawah usia21 tahun
Budaya masyarakat
Tingkat pendidikan dimasyarakat masih rendah
-
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam RKPD Tahun 2020 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31.
Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan
rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai
dengan kebutuhan.
-
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik
dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG serta isu-isu strategis, efesien
dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan
demikian rencana kerja ini dapat memenuhi kebutuhan selama 1 tahun pada
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan sesuai dengan program dan kegiatan seperti tersaji dalam Tabel
T.C- 32.
Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGANTAHUN 2020
KABUPATEN LUMAJANG
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan PemberdayanPerempuan
No Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan1 2 3 4 5 6
ProgramPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak
Pengarusutamaan Gender KabupatenLumajang
Jumlah Peserta Terlatihdalam MenganalisaAnggaran ResponsifGender
400 Orang
PemberdayaanPerempuan
KabupatenLumajang
Jumlah PerempuanTerlatih dalamMembantu EkonomiKeluarga
25 Orang
Perlindungan Perempuandan Anak
KabupatenLumajang
Persentase LayananPengaduan yangTerfasilitasi
100%
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Pelayanan Administrasidan OperasionalPerkantoran
DinasDalduk,KB dan PP
Jumlah Jenis PelayananAdministrasi danOperasionalPerkantoran yangDisediakan
10 Jenis
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Pembangunan/Pengadaandan Rehabilitasi Saranadan Prasarana Aparatur
DinasDalduk,KB dan PP
Jumlah Sarana danPrasarana yangDibangun/Direhabilitasi
1 Jenis
PemeliharaanRutin/Berkala Sarana danPrasarana Aparatur
DinasDalduk,KB dan PP
Jumlah PemeliharaanRutin/Berkala Saranadan Prasarana Aparatur
3 Jenis
ProgramPeningkatanPengembanganSistem
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD / LAKIP
DinasDalduk,KB dan PP
Jumlah Jenis LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD / LAKIP
12 Laporan
-
PelaporanCapaianKinerja danKeuangan
Penyusunan LaporanKeuangan Semesterandan Prognosis RealisasiAnggaran
DinasDalduk,KB dan PP
Jumlah Jenis LaporanKeuangan
2 Laporan
Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun
DinasDalduk,KB dan PP
Jumlah Jenis LaporanKeuangan Akhir Tahun
1 Laporan
Penyusunan LaporanIndeks KepuasanMasyarakat
DinasDalduk,KB dan PP
Jumlah Jenis LaporanIndeks KepuasanMasyarakat
1 Laporan
Penyusunan RencanaKerja dan Anggaran(RKA) SKPD
DinasDalduk,KB dan PP
Jumlah Jenis DokumenRencana Kerja danAnggaran (RKA)SKPD
4 DokumenPerencanaan
ProgramKetahanan danKesejahteraanKeluarga
Pemberdayaan KeluargaSejahtera
21Kecamatan
Jumlah AnggotaUPPKS yang Dilatih
4.100 Orang
Bina KetahananKeluarga Balita, Anakdan Lansia
21Kecamatan
Jumlah Ibu yang Dibinatentang PengetahuanKeluarga Balita, Anakdan Lansia
11.275Orang
Bina Ketahanan Remaja 21Kecamatan
Jumlah Remaja yangDibina tentangKetahanan Remaja danPendewasaan UsiaPerkawinan
4100 Orang
ProgramKeluargaBerencana
Distribusi AlatKontrasepsi
21Kecamatan
Jumlah AlatKontrasepsi yangdidistribusikan
175.000Alat
KontrasepsiJaminan PelayananKeluarga Berencana
21Kecamatan
Jumlah Bidan TerlatihJaminan MutuPelayanan KB
100 Orang
Pembinaan KesertaanKeluarga Berencana
21Kecamatan
Jumlah Akseptor KBPasangan Usia Suburyang Dibina
1.890 Orang
ProgramPengendalianPenduduk,PenyuluhandanPenggerakan
Advokasi danPenggerakan
21Kecamatan
Jumlah Pasangan UsiaSubur (PUS) yangSeharusnya BerKBtetapi Belum Terlayani
21.200Orang
Penyuluhan danPendayagunaan PLKBdan Kader KB
21Kecamatan
Jumlah PLKB danKader KB yang Terbina
2.035 Orang
Pengendalian Pendudukdan Informasi Keluarga
21Kecamatan
Persentase Laporanyang DiselesaikanTepat Waktu
100%
-
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber
daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut,
pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali
serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal
dan eksternal yang terjadi.
Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut :
A. Visi dan Misi
Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Tahun 2020, merupakan rencana pembangunan
tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan
Wakil Bupati melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 seperti yang
tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 –
2023 yaitu Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Bermartabat, Makmur
dan Berdaya Saing.
Untuk mewujudkan Visi tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk
Misi. Sesuai dengan peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang, Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Lumajang Tahun 2018 – 2023 termasuk dalam Misi sebagai berikut : Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Sejahtera dan
Mandiri dengan
Filosofi : Menggerakkan peran serta masyarakat dalam Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan
Anak
Nilai : Cerdas Ulet dan Kemitraan
yang maknanya adalah :
Cerdas Bertindak dengan cepat, tepat, efektif dan efisien
Ulet Mampu bertahan dan pulih dengan cepat dalam kondisi sulit
Kemitraan Membangun jejaring dan bekerjasama dengan prinsip saling
menguntungkan
-
B. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan :
Tujuan yang ingin di capai dalam Visi dan Misi tersebut adalah :
1. Mewujudkan keserasian, keseimbangan dan keselarasan dalam kebijakan
kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan
daerah yang berwawasan Kependudukan
2. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga
kecil bahagia sejahtera sehingga TFR dan LPP dapat dipertahankan bahkan
dapat diturunkan.
3. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Tri Bina
(BKB, BKR, BKL) dan UPPKS.
4. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan.
5. Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan
anak.
MISI – TUJUAN
No. M I S I TUJUAN
- Pemenuhan Kebutuhan DasarUntuk Mewujudkan Masyarakatyang Lebih Sejahtera dan Mandiri
- Terkendalinya Laju PertumbuhanPenduduk
- Meningkatnya Peran Serta Perempuandalam Pembangunan
Sasaran :
Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang tahun
2020 yang tertuang dalam Rencana Strategis di Kabupaten Lumajang 2018 -2023
dan di jabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2020 melalui Rencana Kinerja
Tahunan.
-
TUJUAN – SASARAN
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2020
Sejalan dengan Visi Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 yaitu
“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Bermartabat, Makmur dan
Berdaya Saing“ dan Sesuai dengan peran Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang, Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 termasuk dalam Misi sebagai berikut :
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih
Sejahtera dan Mandiri, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Lumajang tahun 2020 selain dari Program Rutin Perkantoran adalah
Program yang dapat menunjang keberhasilan Program Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan, Program Keluarga Berencana, Program Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga, dan Program Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
1. Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, dengan
kegiatan:
1. Advokasi dan Penggerakan
2. Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
3. Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
Tujuan Sasaran Indikator
Meningkatnya peran
serta perempuan
dalam
Pembangunan
Meningkatnya
pemberdayaan
perempuan
Indeks
Pemberdayaan
Gender
Terkendalinya Laju
Pertumbuhan
Penduduk
Menurunkan jumlah
rata-rata kelahiran
Total Fertility
Rate (TFR)
-
2. Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan :
1. Distribusi Alat Kontrasepsi
2. Jaminan Pelayanan KB
3. Pembinaan Kesertaan KB
3. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan
kegiatan :
1. Pengarusutamaan Gender
2. Pemberdayaan Perempuan
3. Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan kegiatan :
1. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
2. Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
3. Bina Ketahanan Remaja
3.2.1. Strategi dan kebijakan
Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan
sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program.
Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi
pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk
dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun strategi adalah
sebagai berikut :
a. Mengoptimalkan Pembinaan yang Responsif Gender
b. Mengoptimalkan Fungsi PPT-PPA
c. Meningkatkan kepesertaan KB
d. Meningkatkan kesadaran pentingnya keluarga berkualitas
Dalam rangka mencapai strategi maka diperlukan kebijakan sebagai
arah yang diambil perangkat daerah dalam menentukan program dan kegiatan.
Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:
1. Peningkatan Peran serta Perempuan dalam Pembangunan
2. Peningkatan Peran dan Fungsi PPT-PPA
3. Meningkatkan penggerakan menuju keluarga berkualitas
4. Melakukan pendekatan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Arah kebijakan tersebut dikuatkan dengan beberapa Program sebagai
rencana tindaklanjut jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan
seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran.
-
3.2.2. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan
Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai oleh
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Lumajang adalah adanya beberapa indikator yang
menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan dan
pencapaian sasaran yaitu meliputi :
a. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang.
b. Adanya penyelenggaraan mekanisme Penggerakan Program KB yang bersifat
partisipatif.
c. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan
antara lain : DPRD, LSM, Organisasi profesi, Perguruan Tinggi dan sektor
swasta.
d. Meningkatnya cakupan peserta KB baru dengan berdampak pada turunnya
TFR dan LPP yang disampaikan melalui SUSENAS.
e. Adanya penurunan kasus kekerasan pada perempuan dan anak serta
penegakan supremasi Hukum dan HAM bagi perempuan dan anak.
3.2.3. Program
Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis
mengarahkan seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan
dan sasaran.
Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan;
4. Program Keluarga Berencana;
5. Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
6. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
-
3.3. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah
untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan
diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan
tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -2023. Guna
mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif
untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.
program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang tahun
2020 selain dari Program Rutin Perkantoran adalah Program yang dapat
menunjang keberhasilan Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan, Program Keluarga Berencana, Program Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga, dan Program Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
1. Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, dengan
kegiatan:
1. Advokasi dan Penggerakan
2. Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
3. Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
2. Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan :
1. Distribusi Alat Kontrasepsi
2. Jaminan Pelayanan KB
3. Pembinaan Kesertaan KB
3. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan
kegiatan :
1. Pengarusutamaan Gender
2. Pemberdayaan Perempuan
3. Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan kegiatan :
1. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
2. Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
3. Bina Ketahanan Remaja
-
Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021Kabupaten Lumajang
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kode Program/KegiatanIndiktor Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2021
LokasiKegiatan
TargetCapaianKinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana TargetCapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 Program PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak
Pengarusutamaan Gender KabupatenLumajang
400 Orang 148.350.000 DAU 400 Orang
PemberdayaanPerempuan
KabupatenLumajang
25 Orang 96.135.000 DAU 25 Orang 450.000.000
2 Perlindungan Perempuandan Anak
KabupatenLumajang
100% 426.562.000 DAU+Pajak Rokok 100%
3 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Pelayanan Administrasidan OperasionalPerkantoran
DinasDalduk, KBdan PP
10 Jenis 1.734.893.350 DAU+BOKB 10 Jenis 200.000.000
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Pembangunan/Pengadaandan Rehabilitasi Saranadan Prasarana Aparatur
DinasDalduk, KBdan PP
1 Jenis 555.959.100 DAU, DAK FISIK,
Infrastruktur Daerah
1 Jenis 130.000.000
3 PemeliharaanRutin/Berkala Sarana danPrasarana Aparatur
DinasDalduk, KBdan PP
3 Jenis 320.055.800 DAU+BOKB 3 Jenis
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD / LAKIP
DinasDalduk, KBdan PP
12 Laporan 5.000.000 DAU 12 Laporan 5.000.000
Penyusunan LaporanKeuangan Semesterandan Prognosis Realisasi
DinasDalduk, KBdan PP
2 Laporan 3.960.000 DAU 2 Laporan 5.500.000
-
AnggaranPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun
DinasDalduk, KBdan PP
1 Laporan 2.040.000 DAU 1 Laporan 13.000.000
Penyusunan LaporanIndeks KepuasanMasyarakat
DinasDalduk, KBdan PP
1 Laporan 1.500.000 DAU 1 Laporan 4.500.000
Penyusunan RencanaKerja dan Anggaran(RKA) SKPD
DinasDalduk, KBdan PP
4 DokumenPerencanaan
39.076.000 DAU 4 DokumenPerencanaan
4.000.000
4 Program Ketahanan danKesejahteraan Keluarga
Pemberdayaan KeluargaSejahtera
21Kecamatan
4.100 Orang 308.575.000 BOKB 4.100 Orang
Bina KetahananKeluarga Balita, Anakdan Lansia
21Kecamatan
11.275Orang
812.300.000 BOKB 11.275 Orang
Bina Ketahanan Remaja 21Kecamatan
4100 Orang 488.190.000 DAU+BOKB 4100 Orang
Program KeluargaBerencana
Distribusi AlatKontrasepsi
21Kecamatan
175.000 AlatKontrasepsi
85.485.000 BOKB 175.000 AlatKontrasepsi
Jaminan PelayananKeluarga Berencana
21Kecamatan
100 Orang 42.700.000 DAU+BOKB 100 Orang
Pembinaan KesertaanKeluarga Berencana
21Kecamatan
1.890 Orang 351.630.000 Pajak Rokok 3.150 Orang 25.000.000
Program PengendalianPenduduk, Penyuluhandan Penggerakan
Advokasi danPenggerakan
21Kecamatan
21.200Orang
121.700.000 DAU+BOKB 19.600 Orang 61.500.000
Penyuluhan danPendayagunaan PLKBdan Kader KB
21Kecamatan
2.035 Orang 3.416.035.000 DAU+BOKB+Pajak
Rokok
2.035 Orang 200.000.000
Pengendalian Pendudukdan Informasi Keluarga
21Kecamatan
100% 488.190.000 DAU+BOKB 100%
-
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1.Program Utama
Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang tahun 2020 dapat dilakukan dengan
berpedoman pada Renstra dan RPJMD 2018 - 2023 sedangkan pelaksanaan untuk mencapai
sasaran adalah melalui kegiatan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini :
Program dan KegiatanDinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencanadan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang
Tahun 2020
No. PROGRAM KEGIATAN
1 Program Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan
1. Advokasi dan Penggerakan
2. Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan
Kader KB
3. Pengendalian Penduduk dan Informasi
Keluarga
2 Program Keluarga Berencana 1. Distribusi Alat Kontrasepsi
2. Jaminan Pelayanan KB
3. Pembinaan Kesertaan KB
3 Program Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
1. Pengarusutamaan Gender
2. Pemberdayaan Perempuan
3. Perlindungan Perempuan dan Anak
4 Program Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
1. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
2. Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan
Lansia
3. Bina Ketahanan Remaja
3.2. Sasaran dan Indikator Kinerja
Sasaran dari Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang tahun 2020 adalah sebagai berikut :
-
Sasaran dan Indikator KinerjaDinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan PerempuanKabupaten Lumajang Tahun 2020
No PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGETKINERJA
1 Program
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Pengarusutamaan Gender
400 Orang Output : Jumlah PesertaTerlatih dalamMenganalisa Anggaran
Outcomes : Perencanaan danPenganggaranyang ResponsifGender
400 Orang
70 OPD
PemberdayaanPerempuan
25 Orang Output : Jumlah PerempuanTerlatih dalamMembantu EkonomiKeluarga
Outcomes : Perencanaan danPenganggaranyang ResponsifGender
25 Orang
70 OPD
PerlindunganPerempuan danAnak
Perempuan danAnak Se-KabupatenLumajang
Output : Persentase LayananPengaduan yangTerfasilitasi
Outcomes : Perencanaan danPenganggaranyang ResponsifGender
100%
70 OPD
2 ProgamPelayananAdministrasiPerkantoran
PelayananAdministrasi danOperasionalPerkantoran
Karyawan/Karyawati DinasDalduk, KB danPP
Output : Jumlah JenisPelayananAdministrasi danOperasionalPerkantoran
Outcomes : PersentasePemenuhanKebutuhanOperasionalPerkantoran
10 Jenis
100%
3 ProgamPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Pembangunan/Pengadaan danRehabilitasiSarana danPrasaranaAparatur
Karyawan/Karyawati DinasDalduk, KB danPP
Output : Jumlah Sarana danPrasarana yangDibangun/Direhabilitasi
Outcomes : PersentasePemenuhanSarana danPrasarana yanglayak pakai danmemadai
1 Jenis
100%
-
PemeliharaanRutin/ BerkalaSarana danPrasaranaAparatur
Karyawan/Karyawati DinasDalduk, KB danPP
Output : JumlahPemeliharaanrutin/berkala saranadan prasaranaaparatur
Outcomes : PersentasePemenuhanSarana danPrasarana yanglayak pakai danmemadai
3 Jenis
100%
4 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
PenyusunanLaporanCapaian Kinerjadan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD/LAKIP
Karyawan/Karyawati DinasDalduk, KB danPP
Output : Jumlah Jenis LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD / LAKIP
Outcomes : PersentasePemenuhanLaporan Kinerjadan Keuangan
12 Laporan
100%
PenyusunanLaporanKeuanganSemesteran danPrognosisRealisasiAnggaran
Karyawan/Karyawati DinasDalduk, KB danPP
Output : Jumlah Jenis LaporanKeuangan
Outcomes : PersentasePemenuhanLaporan Kinerjadan Keuangan
2 Laporan
100%
PenyusunanLaporanKeuangan AkhirTahun
Karyawan/Karyawati DinasDalduk, KB danPP
Output : Jumlah Jenis LaporanKeuangan Akhir Tahun
Outcomes : PersentasePemenuhanLaporan Kinerjadan Keuangan
1 Laporan
100%
PenyusunanLaporan IndeksKepuasanMasyarakat
Karyawan/Karyawati DinasDalduk, KB danPP
Output : Jumlah Jenis LaporanIndeks KepuasanMasyarakat
Outcomes : PersentasePemenuhanLaporan Kinerjadan Keuangan
1 Laporan
100%
PenyusunanRencana Kerjadan Anggaran(RKA) SKPD
Karyawan/Karyawati DinasDalduk, KB danPP
Output : Jumlah JenisDokumenPerencanaan
Outcomes : PersentasePemenuhanLaporan Kinerjadan Keuangan
4 DokumenPerencanaan
100%
5 Program
Keluarga
Berencana
Distribusi AlatKontrasepsi
41 UnitPelayananSwasta danPemerintah
Output : Jumlah AlatKontrasepsi yangdidistribusikan
Outcomes : PersentaseCakupan AkseptorSemua Metode
175.000 AlatKontrasepsi
75,84%
-
JaminanPelayananKeluargaBerencana
Bidan di UnitPelayanan
Output : Jumlah Bidan TerlatihJaminan MutuPelayanan KB
Outcomes : PersentaseCakupan AkseptorSemua Metode
100 Orang
75,84%
PembinaanKesertaanKeluargaBerencana
Akseptor KBdan Peserta KBBaru
Output : Jumlah Akseptor KBPasangan Usia Suburyang Dibina
Outcomes : PersentaseCakupan AkseptorSemua Metode
1.890 Orang
75,84%
6 Program
Pengendalian
Penduduk,
Penyuluhan dan
Penggerakan
Advokasi danPenggerakan
Pasangan UsiaSubur
Output : Jumlah PasanganUsia Subur (PUS)yang SeharusnyaBerKB tetapi BelumTerlayani
Outcomes : PersentasePasangan UsiaSubur (PUS) yangSeharusnya BerKBtetapi BelumTerlayani (UnmetNeed)
21.200 Orang
9,01%
Penyuluhan danPendayagunaanPLKB dan KaderKB
Kader PPKBDdan SUBPPKBD danPetugas LiniLapangan
Output : Jumlah PLKB danKader KB yangTerbina
Outcomes : PersentasePasangan UsiaSubur (PUS) yangSeharusnya BerKBtetapi BelumTerlayani (UnmetNeed)
2.035 Orang
9,01%
PengendalianPenduduk danInformasiKeluarga
Tertib SubSistemPencatatan danPelaporan danDinas LintasSektoral Terkait
Output : Persentase Laporanyang DiselesaikanTepat Waktu
Outcomes : PersentasePasangan UsiaSubur (PUS) yangSeharusnya BerKBtetapi BelumTerlayani (UnmetNeed)
100%
9,01%
7 Program
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
PemberdayaanKeluargaSejahtera
Kader UPPKSdan Anggota
Output : Jumlah AnggotaUPPKS yang Dilatih
Outcomes : Persentase Tribinadan UPPKS yangikut KB; PersentaseWanita KawinPertama UsiaKurang dari 21Tahun
4.100 Orang
80%; 21,02%
-
Bina KetahananKeluarga Balita,Anak dan Lansia
Kader BKB danBKL sertaAnggota
Output : Jumlah Ibu yangDibina tentangPengetahuanKeluarga Balita, Anakdan Lansia
Outcomes : Persentase Tribinadan UPPKS yangikut KB; PersentaseWanita KawinPertama UsiaKurang dari 21Tahun
11.275 Orang
80%; 21,02%
Bina KetahananRemaja
KelompokGenRe disekolah danKelompokRemaja diMasyarakat
Output : Jumlah Remajayang Dibina tentangKetahanan Remajadan PendewasaanUsia Perkawinan
Outcomes : Persentase Tribinadan UPPKS yangikut KB; PersentaseWanita KawinPertama UsiaKurang dari 21Tahun
4.100 Orang
80%; 21,02%
3.3. Alokasi Anggaran
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan
Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan, sebesar Rp. 9.140.971.250,-.
-
BAB VII
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai
persoalan-persoalan terkait dengan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana daerah
sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan
masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan Kependudukan dan Keluarga
Berencana yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan
keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good
Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu
menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga
keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
Output Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang adalah Program Tahunan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang yang
sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama
Tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang. Sebagai bahan
pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk
melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang. RENJA
juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan
penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Lumajang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.
-
Demikian Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dapat kami sampaikan semoga
bermanfaat dalam Program pembangunan di Kabupaten Lumajang khususnya Pembangunan
Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan
Anak.
Lumajang, Juli 2019
Plt. Kepala Dinas Dalduk, KB dan PP
LUBNA AZIZAH, SHNIP. 19660615 199203 2 007
-
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/dtahun 2017
Target RenjaPerangkat
Daerah Tahun2018
RealisasiRenja
PerangkatDaerah Tahun
2018
TingkatRealisasi
%
TargetProgram dan
Kegiatan(Renja
PerangkatDaerah Tahun
n-1)
Realisasi CapaianProgram danKegiatan s/d
Tahun Berjalan(Tahun 2019)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 = (5+7+9) 111.08.1.14.01.20 Program
PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak
Perencanaan danPenganggaran yangResponsif Gender
OPD 63 63 63 100 63
1.08.1.14.01.20.001 KegiatanPengarusutamaanGender
Jumlah PesertaTerlatih dalamMenganalisaAnggaran ResponsifGender
Orang 400 400 400 100 400
1.08.1.14.01.20.002 KegiatanPemberdayaanPerempuan
Jumlah PerempuanTerlatih dalamMembantu EkonomiKeluarga
Orang 25 25 25 100 25
1.08.1.14.01.20.003 KegiatanPerlindunganPerempuan dan Anak
Persentase LayananPengaduan yangTerfasilitasi
% 100 100 100 100 100
1.14.1.14.01.01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
PersentasePemenuhanKebutuhanOperasionalPerkantoran
% 100 100 100 100 100
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun Berjalan
Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
program/Kegiatan
Indikator KinerjProgram
(Outcomes )/Kegiatan (Output )
Satuan
TargetKinerja
CapaianProgram(Renstra
PerangkatDaerah)
Tahun 2020
-
1.14.1.14.01.01.021 Kegiatan PelayananAdministrasi danOperasionalPerkantoran
Jumlah JenisPelayananAdministrasi danOperasionalPerkantoran yangDisediakan
Jenis 10 10 10 100 10
1.14.1.14.01.02 Program PeningkatanSarana danPrasarana Aparatur
PersentasePemenuhan Saranadan Prasarana yanglayak pakai danmemadai
% 100 100 100 100 100
1.14.1.14.01.02.045 KegiatanPembangunan/Pengadaan dan RehabilitasiSarana danPrasarana Aparatur
Jumlah Sarana danPrasarana yangDibangun/Direhabilitasi
Jenis 2 2 2 100 2
1.14.1.14.01.02.046 KegiatanPemeliharaanRutin/Berkala Saranadan PrasaranaAparatur
Jumlah Pemeliharaanrutin/berkala saranadan prasaranaaparatur
Jenis 3 3 3 100 3
1.14.1.14.01.06 Program PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan
PersentasePemenuhan LaporanKinerja danKeuangan
% 100 100 100 100 100
1.14.1.14.01.06.001 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD /LAKIP
Jumlah JenisLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD / LAKIP
Dokumen 12 12 12 100 12
1.14.1.14.01.06.002 KegiatanPenyusunan LaporanKeuanganSemesteran danPrognosis RealisasiAnggaran
Jumlah JenisLaporan Keuangan
Dokumen 2 2 2 100 2
-
1.14.1.14.01.06.003 KegiatanPenyusunan LaporanKeuangan AkhirTahun
Jumlah JenisLaporan KeuanganAkhir Tahun
Dokumen 1 1 1 100 1
1.14.1.14.01.06.005 KegiatanPenyusunan LaporanIndeks KepuasanMasyarakat
Jumlah JenisLaporan IndeksKepuasanMasyarakat
Dokumen 1 1 1 100 1
1.14.1.14.01.06.007 KegiatanPenyusunanRencana Kerja danAnggaran (RKA)SKPD
Jumlah JenisDokumenPerencanaan
DokumenPerencanaa
n
4 4 4 100 4
1.14.1.14.01.33 Program KeluargaBerencana
Persentase CakupanAkseptor SemuaMetode
% 75.79 75.00 75.74 101 75.79
1.14.1.14.01.33.001 Kegiatan DistribusiAlat Kontrasepsi
Jumlah AlatKontrasepsi yangdidistribusikan
AlatKontrasepsi
175,000 175,000 179,617 103 175,000
1.14.1.14.01.33.002 Kegiatan JaminanPelayanan KeluargaBerencana
Jumlah Bidan TerlatihJaminan MutuPelayanan KB
Orang 75 75 75 100 75
1.14.1.14.01.33.003 Kegiatan PembinaanKesertaan KeluargaBerencana
Jumlah Akseptor KBPasangan Usia Suburyang Dibina
Orang 1,260 1,260 5,250 417 1,260
1.14.1.14.01.34 ProgramPengendalianPenduduk,Penyuluhan danPenggerakan
PersentasePasangan Usia Subur(PUS) yangSeharusnya BerKBtetapi BelumTerlayani (UnmetNeed)
% 9.35 9.01 9.69 108 9.35
1.14.1.14.01.34.001 Kegiatan Advokasidan Penggerakan
Jumlah PasanganUsia Subur (PUS)yang SeharusnyaBerKB tetapi BelumTerlayani
Orang 22,000 22,000 22,983 104 22,000
-
1.14.1.14.01.34.002 Kegiatan Penyuluhandan PendayagunaanPLKB dan Kader KB
Jumlah PLKB danKader KB yangTerbina
Orang 2,035 2,035 2,035 100 2,035
1.14.1.14.01.34.003 KegiatanPengendalianPenduduk danInformasi Keluarga
Persentase Laporanyang DiselesaikanTepat Waktu
% 100 100 90 90 100
Persentase Tribinadan UPPKS yang ikutKB
% 79.00 77.00 78.52 102 79.00
Persentase WanitaKawin Pertama UsiaKurang dari 20 Tahun
% 21.03 21.00 21.03 100 21.03
1.14.1.14.01.32.001 KegiatanPemberdayaanKeluarga Sejahtera
Jumlah AnggotaUPPKS yang Dilatih
Orang 2,050 2,050 2,757 134 2,050
1.14.1.14.01.32.002 Kegiatan BinaKetahanan KeluargaBalita, Anak danLansia
Jumlah Ibu yangDibina tentangPengetahuanKeluarga Balita, Anakdan Lansia
Orang 4,100 4,100 7,527 184 4,100
1.14.1.14.01.32.003 Kegiatan BinaKetahanan Remaja
Jumlah Remaja yangDibina tentangKetahanan Remajadan PendewasaanUsia Perkawinan
Orang 4,100 1,500 1,534 102 4,100
1.14.1.14.01.32Program Ketahanandan KesejahteraanKeluarga
-
Kata Pengantar, Daftar Isi Renja 2020.pdf p.1-2RENJA PERMENDAGRI 86.pdf p.3-40tabel.pdf p.41-48