JURISDICCION 90 SECRETARIA DE GESTION …Importe 90 0 Secretaria De Gestion Comunal Y Atencion...
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JURISDICCION
90
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIÓN
CIUDADANA
Objetivos estratégicos:
Intervenir en políticas de descentralización, participación ciudadana, atención ciudadana que optimicen la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos, a través de las Unidades de Atención Ciudadana (UAC).
Asimismo, coordina la atención y defensa de los usuarios y consumidores cuando estos se vean afectados en sus derechos.
Principales líneas de acción:
En este marco, la política presupuestaria de esta Secretaría prevé para el año 2012:
· Generar información confiable y oportuna, necesaria para la elaboración de convenios de desempeño y carta de compromiso al ciudadano.
· Elaborar estándares de calidad para los servicios a ser brindados a la ciudadanía.
· Continuar con el incentivo a una mayor participación ciudadana y transparencia en la gestión pública.
· Con el fin de incrementar la calidad y la eficiencia de los servicios prestados a los ciudadanos se prevé desarrollar obras de mejora en la infraestructura comunal a efectos de optimizar y/o incrementar los trámites y servicios.
· Crear las bases de funcionamiento, gestión y desarrollo activo del Consejo de Coordinación Intercomunal, conforme lo establecido en la Ley 1.777.
· Llevar a cabo acciones tendientes al sostenimiento de la plataforma de Atención Telefónica 147 del G.C.B.A, digitalizar determinadas áreas tales como: Registros y Procesos a fin de resolver trámites a través de la Web, plataformas móviles y redes sociales, fortalecer el SUACI e integrar las diferentes plataformas de comunicación del gobierno de la Ciudad con un correlato de participación a los R.R.H.H que se desempeñan en el área de Atención al Ciudadano.
· Fortalecer la identidad barrial y el sentido de pertenencia y fomentar la
Jurisdicción:
Presupuesto del año 2012
Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2012/2014 y el
90.0.0 - SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN
Jurisdicción:
Presupuesto del año 2012
Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2012/2014 y el
90.0.0 - SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN
· Fortalecer la identidad barrial y el sentido de pertenencia y fomentar la participar ciudadana en los asuntos públicos, utilizando y mejorando, las herramientas del Presupuesto Participativo y Audiencias Públicas, entre otras.
· Para dar respuesta eficiente y eficaz a las demandas detectadas a escala comunal, se desarrollaran obras de mantenimiento urbano menor en todas las Comunas de la Ciudad.
· Promover la vinculación entre el G.C.B.A, Organismos Públicos y Privados y Organización de Acción Comunitaria con actuación en la Ciudad.
· Atender a los consumidores y usuarios cuando vean afectados sus derechos. Se facilitará al consumidor el acceso a un servicio rápido, efectivo y gratuito, modernizando todo lo que atañe a la recepción de denuncias, la tramitación de audiencias y el posterior tratamiento administrativo de los expedientes, impulsando la educación para el consumo de los niveles escolares, y mejorar los procesos a través de la digitalización a efectos que los usuarios y consumidores puedan volcar sus denuncias.
Importe
90 0 Secretaria De Gestion Comunal Y Atencion Ciudadana 354.563.144
21 90 0 Secretaria De Gestion Comunal Y Atencion Ciudadana 282.729.74490 0 0 2204 Sec. Gestión Comunal Y Atención Ciudadana 23.998.70990 0 0 2204 1 Actividades Centrales 23.998.70990 0 0 8283 Subsecretaría De Atención Ciudadana 250.50090 0 0 8283 6 Actividad Común 250.50090 0 0 2205 Subsecretaría De Atención Ciudadana 597.64690 0 0 2205 62 Formación De Las Comunas 361.33590 0 0 2205 63 Transparencia 236.31190 0 0 8286 Unidades De Atención Ciudadana 56.110.70490 0 0 8286 71 Mantenimiento De Infraestructura Comunal 56.110.70490 0 0 2200 Dir. Gral. Atención Vecinal 10.960.27490 0 0 2200 59 Procesos De Mejora Continúa 132.21190 0 0 2200 60 Sistema Único De Atención E Información Al Ciudadano 10.828.06390 0 0 8284 Dir. Gral. Gestión De Calidad 384.96690 0 0 8284 68 Atención Ciudadana De Calidad 384.96690 0 0 2202 Dir.Gral.Defensa Y Protección Del Consumidor 31.001.28290 0 0 2202 61 Defensa Y Protección Del Consumidor 31.001.28290 0 0 8285 Subsecretaría De Descentralización Y Participación Ciudadana 103.332.02690 0 0 8285 7 Actividad Común 250.50090 0 0 8285 73 Infraestructura Comunal 103.081.52690 0 0 2203 Dir.Gral.Coordinación Comunal Y Part.Ciudadana 4.438.81790 0 0 2203 56 Coordinación Participación Ciudadana 3.726.09790 0 0 2203 57 Coordinación Identidad Barrial 471.23490 0 0 2203 72 Coordinación Mantenimiento Barrial 241.48690 0 0 8288 Subsecretaría Espacio Público Comunal 796.82390 0 0 8288 5 Actividad Común 796.82390 0 0 2206 Dir.Gral.Obras Comunales 50.857.99790 0 0 2206 64 Intervenciones En El Espacio Publico 45.000.00090 0 0 2206 65 Acondic.Espacio Pco.Zona Sur 3.000.00090 0 0 2206 69 Obras De Infraestructura Comunal 2.857.997
90 0 1 Comuna 1 4.754.50090 0 1 9101 Comuna 1 4.754.50090 0 1 9101 77 Gestión De La Comuna 1 4.754.500
90 0 2 Comuna 2 4.802.70090 0 2 9102 Comuna 2 4.802.70090 0 2 9102 78 Gestión De La Comuna 2 4.802.700
90 0 3 Comuna 3 3.906.00090 0 3 9103 Comuna 3 3.906.00090 0 3 9103 79 Gestión De La Comuna 3 3.906.000
90 0 4 Comuna 4 7.169.20090 0 4 9104 Comuna 4 7.169.20090 0 4 9104 80 Gestión De La Comuna 4 7.169.200
90 0 5 Comuna 5 4.388.70090 0 5 9105 Comuna 5 4.388.70090 0 5 9105 81 Gestión De La Comuna 5 4.388.700
90 0 6 Comuna 6 4.961.60090 0 6 9106 Comuna 6 4.961.60090 0 6 9106 82 Gestión De La Comuna 6 4.961.600
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
ImportePrograma
Subprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 7 Comuna 7 5.884.20090 0 7 9107 Comuna 7 5.884.20090 0 7 9107 83 Gestión De La Comuna 7 5.884.200
90 0 8 Comuna 8 5.167.70090 0 8 9108 Comuna 8 5.167.70090 0 8 9108 84 Gestión De La Comuna 8 5.167.700
90 090 0 9 Comuna 9 4.524.40090 0 9 9109 Comuna 9 4.524.40090 0 9 9109 85 Gestión De La Comuna 9 4.524.400
90 0 10 Comuna 10 5.258.80090 0 10 9110 Comuna 10 5.258.80090 0 10 9110 86 Gestión De La Comuna 10 5.258.800
90 0 11 Comuna 11 4.291.00090 0 11 9111 Comuna 11 4.291.00090 0 11 9111 87 Gestión De La Comuna 11 4.291.000
90 0 12 Comuna 12 3.707.00090 0 12 9112 Comuna 12 3.707.00090 0 12 9112 88 Gestión De La Comuna 12 3.707.000
90 0 13 Comuna 13 4.408.20090 0 13 9113 Comuna 13 4.408.20090 0 13 9113 89 Gestión De La Comuna 13 4.408.200
90 0 14 Comuna 4 4.844.70090 0 14 9114 Comuna 14 4.844.70090 0 14 9114 90 Gestión De La Comuna 14 4.844.700
90 0 15 Comuna 15 3.764.70090 0 15 9115 Comuna 15 3.764.70090 0 15 9115 91 Gestión De La Comuna 15 3.764.700
11 12 13 14 15 16 22Tesoro Recursos Recursos con Transferencias Transferencias Recursos Financiamiento TOTALde la Propios Afectación Afectadas Internas Afectados Externo
Ciudad Específica Ley N° 3528ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 Secretaria De Gestion Comunal Y Atenc.Ciudadana 352.563.144 0 2.000.000 0 0 0 0 354.563.144
90 0 0 Secretaria De Gestion Comunal Y Atenc.Ciudadana 280.729.744 0 2.000.000 0 0 0 0 282.729.74490 0 0 2204 Sec. Gestión Comunal Y Atención Ciudadana 23.998.709 0 0 0 0 0 0 23.998.70990 0 0 2204 1 Actividades Centrales 23.998.709 0 0 0 0 0 0 23.998.70990 0 0 8283 Subsecretaría De Atención Ciudadana 250.500 0 0 0 0 0 0 250.50090 0 0 8283 6 Actividad Común 250.500 0 0 0 0 0 0 250.50090 0 0 2205 Dir.Gral.Coord.Mant.Espacio Pco Comunal 597.646 0 0 0 0 0 0 597.64690 0 0 2205 62 Formación De Las Comunas 361.335 0 0 0 0 0 0 361.33590 0 0 2205 63 Transparencia 236.311 0 0 0 0 0 0 236.31190 0 0 8286 Unidades De Atención Ciudadana 56.110.704 0 0 0 0 0 0 56.110.70490 0 0 8286 71 Mantenimiento De Infraestructura Comunal 56.110.704 0 0 0 0 0 0 56.110.70490 0 0 2200 Dir. Gral. Atención Vecinal 10.960.274 0 0 0 0 0 0 10.960.27490 0 0 2200 59 Procesos De Mejora Continúa 132.211 0 0 0 0 0 0 132.21190 0 0 2200 60 Sistema Único De Atención E Información Al Ciudadano 10.828.063 0 0 0 0 0 0 10.828.06390 0 0 8284 Dir. Gral. Gestión De Calidad 384.966 0 0 0 0 0 0 384.96690 0 0 8284 68 Atención Ciudadana De Calidad 384.966 0 0 0 0 0 0 384.96690 0 0 2202 Dir.Gral.Defensa Y Protección Del Consumidor 29.001.282 0 2.000.000 0 0 0 0 31.001.28290 0 0 2202 61 Defensa Y Protección Del Consumidor 29.001.282 0 2.000.000 0 0 0 0 31.001.28290 0 0 8285 Subsecretaría De Descentralización Y Participación Ciudadana 103.332.026 0 0 0 0 0 0 103.332.02690 0 0 8285 7 Actividad Común 250.500 0 0 0 0 0 0 250.50090 0 0 8285 73 Acciones Del Consejo De Coord.Intercomunal 103.081.526 0 0 0 0 0 0 103.081.52690 0 0 2203 Dir.Gral.Coordinación Comunal Y Part.Ciudadana 4.438.817 0 0 0 0 0 0 4.438.81790 0 0 2203 56 Coordinación Participación Ciudadana 3.726.097 0 0 0 0 0 0 3.726.09790 0 0 2203 57 Coordinación Identidad Barrial 471.234 0 0 0 0 0 0 471.23490 0 0 2203 72 Coordinación Mantenimiento Barrial 241.486 0 0 0 0 0 0 241.48690 0 0 8288 Subsecretaría Espacio Público Comunal 796.823 0 0 0 0 0 0 796.82390 0 0 8288 5 Actividad Comun 796.823 0 0 0 0 0 0 796.82390 0 0 2206 Dir.Gral.Obras Comunales 50.857.997 0 0 0 0 0 0 50.857.99790 0 0 2206 64 Intervenciones En El Espacio Publico 45.000.000 0 0 0 0 0 0 45.000.00090 0 0 2206 65 Acondic.Espacio Pco.Zona Sur 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.00090 0 0 2206 69 Obras De Infraestructura Comunal 2.857.997 0 0 0 0 0 0 2.857.997
90 0 1 Comuna 1 4.754.500 0 0 0 0 0 0 4.754.50090 0 1 9101 Comuna 1 4.754.500 0 0 0 0 0 0 4.754.50090 0 1 9101 77 Gestión De La Comuna 1 4.754.500 0 0 0 0 0 0 4.754.500
90 0 2 Comuna 2 4.802.700 0 0 0 0 0 0 4.802.70090 0 2 9102 Comuna 2 4.802.700 0 0 0 0 0 0 4.802.70090 0 2 9102 78 Gestión De La Comuna 2 4.802.700 0 0 0 0 0 0 4.802.700
90 0 3 Comuna 3 3.906.000 0 0 0 0 0 0 3.906.00090 0 3 9103 Comuna 3 3.906.000 0 0 0 0 0 0 3.906.00090 0 3 9103 79 Gestión De La Comuna 3 3.906.000 0 0 0 0 0 0 3.906.000
90 0 4 Comuna 4 7.169.200 0 0 0 0 0 0 7.169.20090 0 4 9104 Comuna 4 7.169.200 0 0 0 0 0 0 7.169.20090 0 4 9104 80 Gestión De La Comuna 4 7.169.200 0 0 0 0 0 0 7.169.200
11 12 13 14 15 16 22Tesoro Recursos Recursos con Transferencias Transferencias Recursos Financiamiento TOTALde la Propios Afectación Afectadas Internas Afectados Externo
Ciudad Específica Ley N° 3528ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 5 Comuna 5 4.388.700 0 0 0 0 0 0 4.388.70090 0 5 9105 Comuna 5 4.388.700 0 0 0 0 0 0 4.388.70090 0 5 9105 81 Gestión De La Comuna 5 4.388.700 0 0 0 0 0 0 4.388.700
90 0 6 Comuna 6 4.961.600 0 0 0 0 0 0 4.961.60090 0 6 9106 Comuna 6 4.961.600 0 0 0 0 0 0 4.961.60090 0 6 9106 82 Gestión De La Comuna 6 4.961.600 0 0 0 0 0 0 4.961.600
90 0 7 Comuna 7 5.884.200 0 0 0 0 0 0 5.884.20090 0 7 9107 Comuna 7 5.884.200 0 0 0 0 0 0 5.884.20090 0 7 9107 83 Gestión De La Comuna 7 5.884.200 0 0 0 0 0 0 5.884.200
90 0 8 Comuna 8 5.167.700 0 0 0 0 0 0 5.167.70090 0 8 9108 Comuna 8 5.167.700 0 0 0 0 0 0 5.167.70090 0 8 9108 84 Gestión De La Comuna 8 5.167.700 0 0 0 0 0 0 5.167.700
90 0 9 Comuna 9 4.524.400 0 0 0 0 0 0 4.524.40090 0 9 9109 Comuna 9 4.524.400 0 0 0 0 0 0 4.524.40090 0 9 9109 85 Gestión De La Comuna 9 4.524.400 0 0 0 0 0 0 4.524.400
90 0 10 Comuna 10 5.258.800 0 0 0 0 0 0 5.258.80090 0 10 9110 Comuna 10 5.258.800 0 0 0 0 0 0 5.258.80090 0 10 9110 86 Gestión De La Comuna 10 5.258.800 0 0 0 0 0 0 5.258.800
90 0 11 Comuna 11 4.291.000 0 0 0 0 0 0 4.291.00090 0 11 9111 Comuna 11 4.291.000 0 0 0 0 0 0 4.291.00090 0 11 9111 87 Gestión De La Comuna 11 4.291.000 0 0 0 0 0 0 4.291.000
90 0 12 Comuna 12 3.707.000 0 0 0 0 0 0 3.707.00090 0 12 9112 Comuna 12 3.707.000 0 0 0 0 0 0 3.707.00090 0 12 9112 88 Gestión De La Comuna 12 3.707.000 0 0 0 0 0 0 3.707.000
90 0 13 Comuna 13 4.408.200 0 0 0 0 0 0 4.408.20090 0 13 9113 Comuna 13 4.408.200 0 0 0 0 0 0 4.408.20090 0 13 9113 89 Gestión De La Comuna 13 4.408.200 0 0 0 0 0 0 4.408.200
90 0 14 Comuna 14 4.844.700 0 0 0 0 0 0 4.844.70090 0 14 9114 Comuna 14 4.844.700 0 0 0 0 0 0 4.844.70090 0 14 9114 90 Gestión De La Comuna 14 4.844.700 0 0 0 0 0 0 4.844.700
90 0 15 Comuna 15 3.764.700 0 0 0 0 0 0 3.764.70090 0 15 9115 Comuna 15 3.764.700 0 0 0 0 0 0 3.764.70090 0 15 9115 91 Gestión De La Comuna 15 3.764.700 0 0 0 0 0 0 3.764.700
Subprograma
Obra
Producto Unidad de Medidad Carga Física
90 Secretaria De Gestion Comunal Y Atenc.Ciudadana
90 0 0 2206 Dirección General De Obras Comunales
90 0 0 2206 64 Intervenciones En El Espacio Publico
90 0 0 2206 64 0 Intervenciones En El Espacio Publico
90 0 0 2206 64 0 1 Intervenciones En El Espacio Publico
90 0 0 2206 64 0 1 51 Intervenciones En El Espacio Publico INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO INTERVENCION 50
90 0 0 2206 65 Acondic.Espacio Pco.Zona Sur
90 0 0 2206 65 0 Acondic.Espacio Pco.Zona Sur
90 0 0 2206 65 0 1 Acondicionamiento Del Espacio Publico En Zona Sur
90 0 0 2206 65 0 1 51 Regeneración Urbana Zona Sur INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO INTERVENCION 48
90 0 0 2206 69 Obras De Infraestructura Comunal
90 0 0 2206 69 0 Obras De Infraestructura Comunal
90 0 0 2206 69 0 1 Obras De Infraestuctura Comunal
90 0 0 2206 69 0 1 51 Construcción Nuevas Oficinas Comuna 11 EDIFICIO CONSTRUIDO GRADO DE AVANCE 100
90 0 0 2206 69 0 1 52 Construcción Del Edificio De La Comuna 6 EDIFICIO CONSTRUIDO GRADO DE AVANCE 100
90 0 0 2206 69 0 1 53 Construcción Del Edificio De La Comuna 5 EDIFICIO CONSTRUIDO GRADO DE AVANCE 30
Programa
Proyecto
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESOBRA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
Jurisdicción 90 : SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
JurisdicciónSub Jurisdicción
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 0 Secretaría Gestión Comunal Y Atención Ciudadana 230 192 46 21 151 10 14 9 8 6 2 58 74790 0 0 2204 Secretaría Gestión Comunal Y Atención Ciudadana 15 7 1 1 10 1 3 2 1 7 4890 0 0 2200 Dir. Gral. Atención Vecinal 5 1 14 3 1 3 2790 0 0 8284 Dir. Gral. Gestión De Calidad 1 1 290 0 0 2202 Dir.Gral.Defensa Y Protección Del Consumidor 55 104 37 7 12 4 6 5 2 3 2 23790 0 0 2203 Dir.Gral.Coordinación Comunal Y Part.Ciudadana 9 5 2 1 5 1 1 16 4090 0 0 2205 Dir.Gral.Coord.Mant.Espacio Pco Comunal 1 190 0 0 8286 Unidades De Atención Ciudadana 145 74 6 12 110 1 4 2 6 1 2 29 39290 0 1 Comuna 1 4 8 2 10 2 1 2 12 4190 0 1 9101 Comuna 1 4 8 2 10 2 1 2 12 4190 0 2 Comuna 2 12 2 1 3 12 4 3 3790 0 2 9102 Comuna 2 12 2 1 3 12 4 3 3790 0 3 Comuna 3 6 6 1 3 6 1 1 2490 0 3 9103 Comuna 3 6 6 1 3 6 1 1 2490 0 4 Comuna 4 23 7 1 6 17 2 1 1 5890 0 4 9104 Comuna 4 23 7 1 6 17 2 1 1 5890 0 5 Comuna 5 7 6 4 12 1 3090 0 5 9105 Comuna 5 7 6 4 12 1 3090 0 6 Comuna 6 5 4 1 6 15 1 2 5 3990 0 6 9106 Comuna 6 5 4 1 6 15 1 2 5 3990 0 7 Comuna 7 11 19 2 2 10 1 4590 0 7 9107 Comuna 7 11 19 2 2 10 1 4590 0 8 Comuna 8 14 8 5 12 1 1 2 4390 0 8 9108 Comuna 8 14 8 5 12 1 1 2 4390 0 9 Comuna 9 12 3 3 15 1 1 3 3890 0 9 9109 Comuna 9 12 3 3 15 1 1 3 3890 0 10 Comuna 10 12 5 1 5 11 2 2 2 1 1 4290 0 10 9110 Comuna 10 12 5 1 5 11 2 2 2 1 1 4290 0 11 Comuna 11 14 2 5 2 2 1 2 2 3090 0 11 9111 Comuna 11 14 2 5 2 2 1 2 2 3090 0 12 Comuna 12 5 3 2 2 7 1 1 1 1 2390 0 12 9112 Comuna 12 5 3 2 2 7 1 1 1 1 2390 0 13 Comuna 13 12 4 4 7 1 2890 0 13 9113 Comuna 13 12 4 4 7 1 28
TB
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCantidad de Cargos por Unidad Ejecutora en cada Jurisdicción
Carrera Administrativa(1) Otros Ordenamientos Escalafonarios
Decreto 948 Ley 2070Res
959/1924-MGGC-07
TotalAA AB PA PB SA SB TA
Jurisdicción 90 : SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
JurisdicciónSub Jurisdicción
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 0 2204 Secretaría Gestión Comunal Y Atención Ciudadana 15 7 1 1 10 1 3 2 1 7 4890 0 0 2200 Dir. Gral. Atención Vecinal 5 1 14 3 1 3 2790 0 0 8284 Dir. Gral. Gestión De Calidad 1 1 290 0 0 2202 Dir.Gral.Defensa Y Protección Del Consumidor 55 104 37 7 12 4 6 5 2 3 2 23790 0 0 2203 Dir.Gral.Coordinación Comunal Y Part.Ciudadana 9 5 2 1 5 1 1 16 4090 0 0 2205 Dir.Gral.Coord.Mant.Espacio Pco Comunal 1 190 0 0 8286 Unidades De Atención Ciudadana 145 74 6 12 110 1 4 2 6 1 2 29 392
Total 230 192 46 21 151 10 14 9 8 6 2 58 747
(1) Agrupamiento y Tramo Decreto Nro 583-GCBA-2005 AA. Agrupamiento Administrativo - Tramo A AB. Agrupamiento Administrativo - Tramo B PA. Agrupamiento Profesional - Tramo A PB. Agrupamiento Profesional - Tramo B SA. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo A SB. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo B TA. Agrupamiento Tecnico - Tramo A TB. Agrupamiento Tecnico - Tramo B
El presente cuadro no incluye Autoridades Superiores, Plantas de Gabinete, Carrera Gerencial ni Personal Docente
TB
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCantidad de Cargos por Unidad Ejecutora en cada Jurisdicción
Carrera Administrativa(1) Otros Ordenamientos Escalafonarios
Decreto 948 Ley 2070Res
959/1924-MGGC-07
TotalAA AB PA PB SA SB TA
Esta categoría programática tiene por objeto definir las políticas y prioridades de la Secretaría y brindar apoyo y asistencia técnica que permitan a las áreas que de él dependen desarrollar las tareas de su competencia.
Comprende todas las actividades vinculadas al funcionamiento central de la Secretaría: conducción, apoyo administrativo, auditoria interna y demás servicios instrumentales inherentes al organismo-. Estas actividades se vinculan estrechamente con la gestión y administración de los recursos financieros, materiales, humanos y con el control de la legalidad de los actos administrativos. El objetivo es garantizar un marco de transparencia y la maximización de los recursos con los que cuenta la Secretaría.
Si bien la clasificación programática constituye un aspecto parcial de la aplicación de la técnica de la programación presupuestaria, y expresa sólo uno de los elementos de la programación, o sea, los recursos financieros; su utilización es una condición necesaria pero no suficiente para la aplicación del presupuesto por programas. El objetivo, es vincular las variables financieras con las reales (recursos físicos y producción terminal e intermedia).
A su vez, la Secretaría supervisará la gestión de los Entes Descentralizados, Unidades de Atención Ciudadana (UAC), y del Consejo de Coordinación Intercomunal, y las actividades tendientes al fortalecimiento de la descentralización; con el objeto de garantizar la calidad en la atención al ciudadano.
-Se controlarán y fiscalizarán todas las actividades relacionadas con el ordenamiento de espacio público, en coordinación con las demás áreas.
DESCRIPCIÓN:
Sec. Gestión Comunal y Atención Ciudadana
Jurisdicción/Entidad
1.Actividades Centrales
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
DESCRIPCIÓN:
Sec. Gestión Comunal y Atención Ciudadana
Jurisdicción/Entidad
1.Actividades Centrales
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
-Se diseñaran proyectos de gestión urbanística de acuerdo a necesidades menores del espacio público, proponiendo su realización de manera coordinada con las diferentes áreas de gobierno, y llevando a cabo la dirección de obra y su ejecución, en el caso de hacerse efectiva.
-Se realizarán intervenciones de mantenimiento urbano menor, de acuerdo a las necesidades detectadas en la Ciudad como prioritarias de mejoramiento urbano a escala menor.
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Sec. Gestión Comunal y Atención CiudadanaUnidadEjecutora:
1 Actividades CentralesPrograma:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 4.598.000
Personal permanente 3.750.000
Asignaciones familiares 65.000
Asistencia social al personal 33.000
Gabinete de autoridades superiores 381.000
Contratos por Tiempo Determinado 369.000
Bienes de consumo 333.135
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 124.043
Textiles y vestuario 9.020
Pulpa,papel, cartón y sus productos 93.769
Productos químicos, combustibles y lubricantes 6.978
Productos de minerales no metálicos 15.904
Productos metálicos 7.126
Minerales 4.485
Otros bienes de consumo 71.810
Servicios no personales 18.664.195
Servicios básicos 1.463.100
Alquileres y derechos 46.997
Mantenimiento, reparación y limpieza 541.025
Servicios profesionales, técnicos y operativos 13.298.902
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 45.705
Publicidad y propaganda 1.463.773
Pasajes, viáticos y movilidad 19.482
Otros servicios 1.785.211
Bienes de uso 403.379
Maquinaria y equipo 197.099
Activos intangibles 206.280
23.998.709TOTAL
El programa Nº 6 Actividades Comunes a los programas Atención Ciudadana de Calidad, Defensa y Protección del Consumidor, Procesos de Mejora Continúa y Sistema Único de Atención e Información al Ciudadano; comprende las acciones presupuestarias que condicionan a más de uno, pero no a todos los programas de la jurisdicción. Incluye acciones de coordinación y apoyo a la gestión de los servicios que de ella dependen.
La Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene como misión la recepción, seguimiento derivación y la posterior respuesta al vecino en la resolución de sus reclamos, denuncias, quejas y solicitudes; diseñar, organizar, implementar y controlar sistemas, mecanismos y modelos de gestión que optimicen la calidad de los servicios por el G.C.B.A a los vecinos; entender en la aplicación del marco de lealtad comercial, atendiendo a la defensa de los consumidores en el ámbito de la C.A.B.A. e implementar políticas para su posterior control y fiscalización; diseñar, instrumentar y coordinar los planes, programas y proyectos necesarios para la consolidación y desarrollo de políticas destinadas a la protección del consumidor, como así también, de lealtad comercial y competencia.
La naturaleza de los problemas a resolver se encuentra relacionada con la calidad de los servicios que la C.A.B.A. brinda a sus ciudadanos, basados en sistemas telefónicos, informáticos, mecanismos y sistemas de gestión. Para lograr dichos objetivos la Subsecretaría de Atención Ciudadana, coordina y descentraliza sus funciones en las Direcciones Generales de Gestión de Calidad, Defensa y Protección del Consumidor y Atención Vecinal. A su vez, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tendrá como función coordinar la gestión de las Unidades de Atención Ciudadana (UAC´S) en concordancia con los lineamientos establecidos por la Secretaría. Todas estas funciones serán llevadas a cabo en búsqueda de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y los servicios que brinda el G.C.B.A.
DESCRIPCIÓN:
Subsecretaría de Atención Ciudadana
Jurisdicción/Entidad
6.Actividad Común
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Subsecretaría de Atención CiudadanaUnidadEjecutora:
6 Actividad ComúnPrograma:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Bienes de consumo 85.000
Otros bienes de consumo 85.000
Servicios no personales 150.500
Alquileres y derechos 52.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 10.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 5.000
Pasajes, viáticos y movilidad 55.000
Otros servicios 28.500
Bienes de uso 15.000
Maquinaria y equipo 15.000
250.500TOTAL
El objetivo de este programa es fortalecer la formación de las Comunas con el fin de acercar el gobierno a los barrios. Para el logro de este objetivo se desarrollarán las siguientes actividades:
-Colaborar con la difusión del alcance de las Comunas, concientizando a los vecinos sobre las políticas adoptadas hasta su consolidación total.
-Elaborar y proponer políticas de mantenimiento urbano del espacio público comunal.
-Instrumentar políticas y estrategias para la ejecución de relevamientos y control del mantenimiento del espacio público comunal.
DESCRIPCIÓN:
Subsecretaría de Atención Ciudadana
Jurisdicción/Entidad
62.Formación de las Comunas
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Subsecretaría de Atención CiudadanaUnidadEjecutora:
62 Formación de las ComunasPrograma:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Bienes de consumo 22.555
Productos de minerales no metálicos 22.555
Servicios no personales 306.380
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 304.220
Pasajes, viáticos y movilidad 2.160
Bienes de uso 32.400
Maquinaria y equipo 21.600
Obras de arte, libros y elementos coleccionables 10.800
361.335TOTAL
El objetivo del programa es reforzar la transparencia de los actos de Gobierno mediante su publicidad. Está previsto, durante el ejercicio en curso, exponer la información que el mismo genera en la página Web del G.C.B.A.
Asimismo, se realizarán acciones tendientes a dotar a las áreas intervinientes de un espacio primordial para que funcionen los mecanismos necesarios para incrementar la transparencia de los actos de gobierno, permitir un igualitario acceso a la información y ampliar la participación de la sociedad en los procesos decisorios de la administración.
DESCRIPCIÓN:
Subsecretaría de Atención Ciudadana
Jurisdicción/Entidad
63.Transparencia
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Subsecretaría de Atención CiudadanaUnidadEjecutora:
63 TransparenciaPrograma:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 102.000
Personal permanente 98.000
Asignaciones familiares 3.000
Asistencia social al personal 1.000
Bienes de consumo 18.796
Productos de minerales no metálicos 18.796
Servicios no personales 73.515
Mantenimiento, reparación y limpieza 27.871
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 45.644
Bienes de uso 42.000
Maquinaria y equipo 42.000
236.311TOTAL
El objetivo de este programa es acercar el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los barrios, a través de una gestión de calidad, para lo cual el programa provee el adecuado suministro de insumos y servicios requeridos a fin de perfeccionar la concreción de los compromisos asumidos con los vecinos de la Ciudad. Cooordinando la prestación de servicios cuya competencia exclusiva se encuentra a cargo de otros Ministerios y organismos, propendiendo a su optimización, a la unificación de criterios de gestión y al cumplimiento de fines convergentes.
Para el cumplimiento de este objetivo en el año 2012 se desarrollan las siguientes actividades:
· Procurar, en el ámbito de su competencia, el buen funcionamiento en la prestación de servicios a cargo de otros Ministerios, propendiendo a su optimización y a la unificación de criterios de gestión y calidad de servicios.
· Asistir y promover la coordinación de la prestación de servicios de las distintas áreas de gobierno, mediante relaciones de colaboración y cooperación interadministrativa.
· Ejercer la supervisión, coordinación y control en la prestación de servicios; ejecutando acciones en igual sentido dentro de su jurisdicción.
· Proponer, coordinar y ejecutar acciones para optimizar la calidad de atención y servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de la jurisdicción de cada Unidad de Atención Ciudadana.
· Gestionar y realizar el seguimiento de los reclamos, quejas, denuncias, solicitudes y trámites presentados por los vecinos, distribuyéndolos a las áreas competentes.
DESCRIPCIÓN:
Unidades de Atención Ciudadana
Jurisdicción/Entidad
71.MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURACOMUNAL
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Unidades de Atención CiudadanaUnidadEjecutora:
71 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURACOMUNAL
Programa:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 29.498.000
Personal permanente 27.241.000
Asignaciones familiares 652.000
Asistencia social al personal 209.000
Contratos por Tiempo Determinado 1.396.000
Bienes de consumo 5.319.657
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 271.056
Textiles y vestuario 883.842
Pulpa,papel, cartón y sus productos 784.652
Productos de cuero y caucho 2.784
Productos químicos, combustibles y lubricantes 158.829
Productos de minerales no metálicos 445.061
Productos metálicos 57.810
Minerales 1.377.525
Otros bienes de consumo 1.338.098
Servicios no personales 16.034.737
Servicios básicos 300.000
Alquileres y derechos 1.800.898
Mantenimiento, reparación y limpieza 11.885.681
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 1.815.358
Pasajes, viáticos y movilidad 216.000
Otros servicios 16.800
Bienes de uso 5.258.310
Maquinaria y equipo 5.258.310
2.107.220
56.110.704
CANTIDADU. MEDIDADENOMINACIÓNVARIABLE
PRESUPUESTO FÍSICO
PERSONAS ATENDIDAS EN LA UAC PERSONAMETA
TOTAL
El Programa tiene como objetivo disminuir tiempos y simplificar los trámites y/o servicios del Gobierno de la Ciudad, a efectos de incrementar el nivel de percepción de calidad de los ciudadanos.
Para el año 2012 se prevé el desarrollo de las siguientes actividades:
- Relevar los procesos y procedimientos de trámites a fin de elaborar propuestas de mejora en tiempos e instancias, ya sea a través de procesos de mejora continúa o - Indagar acerca de nuevas tecnologías, para la identificación de procesos innovadores a fin de establecer nuevas modalidades de realización de trámites.
- Redefinir e implementar procesos de trámites tendientes a su simplificación y digitalización a los efectos de volcarlos gradualmente a formatos web y telefónicos para su realización.
- Llevar a cabo una reingeniería de procesos tendiente a eliminar la solicitud al ciudadano, de información que obra en poder del Estado.
- Redefinir e implantar procesos internos de resolución de trámites llevándolo a formatos digitales tendientes a fortalecer el proceso de despapelización de la gestión de gobierno.
- Definir estándares de tiempos de trámites y de sistemas de alertas ante el incumplimiento de dichos estándares.
DESCRIPCIÓN:
Dir. Gral. Atención Vecinal
Jurisdicción/Entidad
59.PROCESOS DE MEJORA CONTINÚA
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
DESCRIPCIÓN:
Dir. Gral. Atención Vecinal
Jurisdicción/Entidad
59.PROCESOS DE MEJORA CONTINÚA
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
- Efectuar el análisis, desarrollo e implementación de sistemas de información tendientes a unificar las formas de ingreso de reclamos, denuncias y quejas de los ciudadanos al Gobierno.
- Generar un software (sistema de información), utilizando como datos el sistema de asignación de turnos respecto a la duración de trámites, cantidad de personas atendidas para ser utilizado por los organismos prestadores de trámites y servicios. ( servicios desconcentrados en las UAC`s)
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Dir. Gral. Atención VecinalUnidadEjecutora:
59 PROCESOS DE MEJORA CONTINÚAPrograma:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Bienes de consumo 36.811
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 2.966
Textiles y vestuario 1.174
Pulpa,papel, cartón y sus productos 8.121
Productos de cuero y caucho 2.348
Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.410
Productos de minerales no metálicos 1.410
Productos metálicos 2.115
Otros bienes de consumo 17.267
Servicios no personales 13.800
Alquileres y derechos 2.400
Mantenimiento, reparación y limpieza 8.400
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 3.000
Bienes de uso 81.600
Maquinaria y equipo 81.600
132.211TOTAL
Los objetivos del programa son proveer al ciudadano de una plataforma única de atención que unifique la información proveniente de la página web, Call Center y Mesas de Informes de las Unidades de Atención Ciudadana (UAC`s); homogeneizar y mantener permanentemente actualizada toda la información general del GCBA, de manera de garantizar el acceso y transparencia a la misma. Incrementar la efectividad en la atención de las llamadas al Call Center y optimizar su gestión y gerenciamiento con el fin de que exista un único número de atención general (informes, reclamos, denuncias, quejas, trámites, excepto emergencias) para facilitarle al ciudadano su comunicación con el gobierno.
Para ello se prevé para el año 2012 el desarrollo de las siguientes actividades:
-Fortalecer el Sistema Único de Atención Ciudadana como Customer Relationship Management (CRM) que registre los múltiples contactos del ciudadano con el Gobierno de la Ciudad, tendiente a establecer una información única del ciudadano para todo tipo de trámite o servicio que el mismo demande, en pos de mejorar la calidad de atención y reducir los tiempos de trámite.
-Estandarizar la atención de los ciudadanos independientemente del lugar de ingreso de sus requerimientos, unificando la forma de contacto del ciudadano con el Gobierno.
-Implementar plataformas de atención a través de comunicaciones móviles y de redes sociales.
DESCRIPCIÓN:
Dir. Gral. Atención Vecinal
Jurisdicción/Entidad
60.SISTEMA ÚNICO DE ATENCIÓN EINFORMACIÓN AL CIUDADANO
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
-Implementar modelos de atención autogestivas utilizando terminales de auto consulta y la plataforma del Call Center.
-Actualizar la información sobre trámites y servicios brindados por los distintos organismos en la guía de trámites y página web.
-Mejorar de manera continúa la guía de trámites de la página web del GCABA, propendiendo a universalizar su uso a través de un acceso amigable y de una mayor y mejor oferta de servicios.
-Unificar los criterios de información brindada al ciudadano en las Unidades de Atención Ciudadana con todas las áreas del gobierno.
-Establecer una plataforma tecnológica tendiente a satisfacer la demanda de programas puntuales de gobierno, para la realización de campañas de información telefónicas, de correo electrónico o de otra tecnología que posibilite la plataforma de comunicación.
-Unificar la imagen única de la plataforma de trámites, servicios e información.
-Incrementar el número de trámites y servicios que presta el Call Center tendiendo a su digitalización a los efectos de que también puedan resolverse a través de la Web.
-Mejorar la atención al ciudadano mediante la recepción de reclamos, quejas,
DESCRIPCIÓN:
Dir. Gral. Atención Vecinal
Jurisdicción/Entidad
60.SISTEMA ÚNICO DE ATENCIÓN EINFORMACIÓN AL CIUDADANO
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
DESCRIPCIÓN:
Dir. Gral. Atención Vecinal
Jurisdicción/Entidad
60.SISTEMA ÚNICO DE ATENCIÓN EINFORMACIÓN AL CIUDADANO
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
-Mejorar la atención al ciudadano mediante la recepción de reclamos, quejas, solicitudes, denuncias y gestión de trámites a través de una única vía capacitada y preparada a tal fin evitando que el ciudadano deba transitar por varios puntos de contacto.
-Producir información de gestión independiente de las áreas proveedoras de los servicios que permita la medición de la calidad de la gestión y la satisfacción de los ciudadanos frente a la recepción de reclamos, quejas, denuncias y solicitudes.
-Transformar los datos que recibe el sistema en información de utilidad para la toma de decisiones a través de reportes estadísticos.
-Unificar todos los teléfonos de atención y asesoramiento del GCABA en un único número 147.
-Fortalecer el Call Center a través de un plan de capacitación permanente de los recursos humanos en atención de calidad al ciudadano y políticas que generen motivación.
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Dir. Gral. Atención VecinalUnidadEjecutora:
60 SISTEMA ÚNICO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓNAL CIUDADANO
Programa:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 2.245.000
Personal permanente 1.851.000
Asignaciones familiares 38.000
Asistencia social al personal 16.000
Gabinete de autoridades superiores 207.000
Contratos por Tiempo Determinado 133.000
Bienes de consumo 93.781
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 8.787
Textiles y vestuario 7.614
Pulpa,papel, cartón y sus productos 20.138
Productos de cuero y caucho 1.511
Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.941
Productos de minerales no metálicos 1.648
Productos metálicos 3.906
Otros bienes de consumo 47.236
Servicios no personales 8.404.282
Servicios básicos 11.100
Alquileres y derechos 6.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 16.800
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 8.355.982
Pasajes, viáticos y movilidad 14.400
Bienes de uso 85.000
Maquinaria y equipo 85.000
2.500.000
10.828.063
CANTIDADU. MEDIDADENOMINACIÓNVARIABLE
PRESUPUESTO FÍSICO
ATENCION DE LLAMADAS E INFORMACIONAL CIUDADANO
LLAMADAMETA
TOTAL
El objetivo de este programa es incrementar el nivel de satisfacción de la población a través de una mayor calidad en la atención de trámites y servicios en todos los puntos de contacto del G.C.B.A, como así también, llevar a cabo un proceso de innovación continua, incorporando nueva tecnología en pos de la despapelización y digitalización, con el objetivo de simplificar las gestiones que el ciudadano tiene que realizar con el Gobierno. Para lograr el cumplimiento de este objetivo, las actividades a desarrollar son:
- Realizar, periódicamente, encuestas de satisfacción y/o grupos focales de todos los servicios de atención al ciudadano del G.C.B.A que permitan el seguimiento del Índice de Calidad de la Atención que se constituyó.
- Incorporar nuevas tecnologías y nuevo equipamiento en los procesos administrativos correspondientes a trámites.
- Estandarizar todos los puntos de contacto, en cuanto a elementos de: señalética, mobiliario y todo otro mecanismo que tienda a fortalecer la identidad e imagen del G.C.B.A y, a su vez, facilitar la orientación del ciudadano en coordinación con las áreas correspondientes.
- Realizar campañas de difusión permanente acerca de los servicios ofrecidos en cada punto de contacto y en el modo de acceder a los mismos, promoviendo el acceso de los vecinos a los servicios desconcentrados en las Unidades de Atención Ciudadana (UAC) al igual que el acceso a la página Web.
- Establecer canales permanentes de comunicación con el vecino que favorezcan la transparencia y la participación; y mecanismos tendientes a la comunicación del resultado/estado del trámite, reclamo, denuncia o queja del
DESCRIPCIÓN:
Dir. Gral. Gestión de Calidad
Jurisdicción/Entidad
68.Atención Ciudadana de Calidad
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
DESCRIPCIÓN:
Dir. Gral. Gestión de Calidad
Jurisdicción/Entidad
68.Atención Ciudadana de Calidad
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
comunicación del resultado/estado del trámite, reclamo, denuncia o queja del vecino.
- Rediseñar la atención ciudadana, en torno a la accesibilidad en los edificios centrales en coordinación con las áreas correspondientes.
- Mejorar y fortalecer el servicio de orientación en las entradas principales de los efectores de salud.
- Capacitar los R.R.H.H que se desempeñan en las áreas de atención al ciudadano, homogeneizando las estrategias y técnicas de comunicación y negociación; incrementando la capacidad para tomar iniciativas en la relación diaria con el ciudadano, y promoviendo la adquisición de conocimientos, habilidades y herramientas que contribuyan a mejorar la comunicación con el ciudadano, incrementar la calidad de los servicios prestados, de acuerdo a los estándares establecidos y fortalecer las capacidades de gestión con el propósito de contribuir a una mejora en la calidad de la prestación de los servicios.
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Dir. Gral. Gestión de CalidadUnidadEjecutora:
68 Atención Ciudadana de CalidadPrograma:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 117.000
Personal permanente 64.000
Contratos por Tiempo Determinado 53.000
Bienes de consumo 43.011
Productos de minerales no metálicos 29.397
Otros bienes de consumo 13.614
Servicios no personales 132.315
Mantenimiento, reparación y limpieza 83.614
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 48.701
Bienes de uso 92.640
Maquinaria y equipo 92.640
2.500
384.966
CANTIDADU. MEDIDADENOMINACIÓNVARIABLE
PRESUPUESTO FÍSICO
PERSONAS CAPACITADAS PERSONAMETA
TOTAL
Este programa atiende a los ciudadanos en su calidad de consumidores de bienes y servicios quienes ven afectados los derechos que les asisten. Se busca aproximar al consumidor denunciante y al proveedor o prestador denunciado.
El Programa tiene a su cargo, asimismo, el Registro de Administradores de Consorcio de propiedad horizontal, el cual crea un registro para esta actividad en la Ciudad de Buenos Aires, verifica a las empresas inscriptas y atiende las denuncias que se susciten entre los propietarios y los administradores.
También se realizan verificaciones en comercios conforme la Ley Nº 22.802 y se efectúan los procedimientos de verificación y fiscalización por parte del Departamento de Pesas y Medidas, respecto de los instrumentos de medición utilizados en los comercios del C.A.B.A., en un todo de acuerdo a la Ley Nº 19.511 de Metrología Legal.
Es función del Programa, efectuar los Ensayos y Controles que se consideren necesarios a los efectos de asegurar la calidad de los materiales, elementos y equipos, como así también las obras que se realicen, contraten o recepcionen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ó terceros que lo soliciten.
Se profundizará el trabajo en el área fuego del Laboratorio de Ensayo de materiales realizando inspecciones de matafuegos e instalaciones fijas.
Es importante destacar la información que se genera a través de la creación del registro de empresas de medicina prepaga, dado que el mercado de este tipo de empresas se encuentra totalmente desregulado, y el único organismo que ejerce el poder de policía sobre las prepagas es la Unidad Ejecutora del presente Programa.
DESCRIPCIÓN:
Dir.Gral.Defensa y Protección del Consumidor
Jurisdicción/Entidad
61.DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
empresas se encuentra totalmente desregulado, y el único organismo que ejerce el poder de policía sobre las prepagas es la Unidad Ejecutora del presente Programa.
Asimismo cabe profundizar y aclarar en algunos aspectos enunciados precedentemente:
- Oficina de atención al Turista Consumidor: Continúa funcionando la oficina especial de atención al Turista Consumidor con personal bilingüe.
- Se promoverá la descentralización, a través de las futuras Comunas, de las siguientes funciones:
a. Recibir denuncias de los consumidores y usuarios.
b. Celebrar conciliaciones entre el denunciante y la empresa denunciada.
c. Remitir las actuaciones a la autoridad de aplicación para la sustanciación y resolución del procedimiento administrativo, en los casos de denuncias recibidas, sin acuerdo conciliatorio ulterior.
d. Prestar asesoramiento y evacuar consultas a los consumidores y usuarios.
e. Brindar información, orientación y educación al consumidor.
f. Fomentar la creación y actuación de asociaciones vecinales de
DESCRIPCIÓN:
Dir.Gral.Defensa y Protección del Consumidor
Jurisdicción/Entidad
61.DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
DESCRIPCIÓN:
Dir.Gral.Defensa y Protección del Consumidor
Jurisdicción/Entidad
61.DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
f. Fomentar la creación y actuación de asociaciones vecinales de consumidores.
- Programa de buenas prácticas comerciales: Consiste en la firma de acuerdos entre las cámaras empresarias y el Gobierno de la Ciudad mediante los cuales las empresas establecen un compromiso de respetar los lineamientos establecidos por la normativa vigente de Lealtad Comercial.
- Se destinarán recursos al dictado de seminarios de capacitación a empleados, empresarios y consumidores a fin de que los mismos conozcan en profundidad tanto sus deberes sus como derechos.
Este programa representa un cambio en la estrategia del organismo, la cual pasa a centrarse en la concientización de los derechos del consumidor y en el cumplimiento de la normativa vigente por parte de las empresas antes que en los aspectos punitivos. Asimismo, mediante el Programa de Educación en el Consumo se dictan Talleres a docentes y alumnos de las escuelas públicas y privadas de la ciudad.
- Se realizan audiencias de conciliación por presuntas infracciones a las Leyes Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, Nº 22.802 de Lealtad Comercial y Nº 941 de Administradores de Consorcios.
- Se sustancia y dictamina todas las tramitaciones siguiendo lo previsto en la Ley Nº 757 que instituye a la Unidad Ejecutora del Programa en autoridad de aplicación de las leyes nacionales de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sosteniendo el vínculo funcional con la Procuración General.
Promoción y acción socialFunción:
Servicios SocialesFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Dir.Gral.Defensa y Protección del ConsumidorUnidadEjecutora:
61 DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDORPrograma:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 22.980.000
Personal permanente 22.115.000
Asignaciones familiares 246.000
Asistencia social al personal 152.000
Gabinete de autoridades superiores 207.000
Contratos por Tiempo Determinado 260.000
Bienes de consumo 109.350
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 7
Textiles y vestuario 3.174
Pulpa,papel, cartón y sus productos 29.428
Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.322
Productos de minerales no metálicos 1.830
Productos metálicos 3.475
Otros bienes de consumo 70.114
Servicios no personales 4.089.796
Servicios básicos 235.300
Alquileres y derechos 674.492
Mantenimiento, reparación y limpieza 95.540
Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.000.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 25.626
Pasajes, viáticos y movilidad 1.240.000
Otros servicios 818.838
Bienes de uso 1.072.136
Maquinaria y equipo 72.136
Activos intangibles 1.000.000
Transferencias 2.750.000
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 2.750.000
6.000
31.001.282
CANTIDADU. MEDIDADENOMINACIÓNVARIABLE
PRESUPUESTO FÍSICO
INSPECCIONES EN DEFENSA DE LOSCONSUMIDORES
INSPECCIÓNMETA
TOTAL
El programa Nº 7 Actividades Comunes a los programas, Coordinación Participación Ciudadana, Coordinación Identidad Barrial Coordinación Mantenimiento Barrial; comprende las acciones presupuestarias que condicionan a más de uno, pero no a todos los programas de la jurisdicción. Incluye acciones de coordinación y apoyo a la gestión de los servicios que de ella dependen.
La Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana tiene como misión brindar soporte administrativo, técnico y operativo al Consejo de Coordinación Intercomunal (Ley 1.777); entender en la organización de las Audiencias Públicas que convoque el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de la Ley Nº 6; coordinar el proceso de presupuesto participativo, interactuando con las distintas áreas de Gobierno que intervengan; diseñar e implementar mecanismos que fomenten la participación ciudadana; intervenir en el proceso de transición de las Comunas; entender en las competencias que en forma concurrente la Constitución de la C.A.B.A y la Ley Nº 1.777 les asignan a las Comunas.
Para lograr dichos objetivos la Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana coordina y descentraliza sus funciones en las Dirección General Coordinación Comunal y Participación Ciudadana. A su vez, la Subsecretaría, tendrá como función coordinar el Organismo Fuera de Nivel ¿Consejo de Coordinación Intercomunal (Ley 1.777), el cual deberá ejercer las facultades conferidas por la Ley Nº 1.777. Todo esto en búsqueda de una mejor y mayor integración de las Comunas y los vecinos en cuanto a la participación ciudadana y conciencia cívica.
DESCRIPCIÓN:
Subsecretaría de Descentralización y ParticipaciónCiudadana
Jurisdicción/Entidad
7.Actividad Común
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Subsecretaría de Descentralización y Participación CiudadanaUnidadEjecutora:
7 Actividad ComúnPrograma:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Bienes de consumo 85.000
Otros bienes de consumo 85.000
Servicios no personales 150.500
Alquileres y derechos 52.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 10.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 5.000
Pasajes, viáticos y movilidad 55.000
Otros servicios 28.500
Bienes de uso 15.000
Maquinaria y equipo 15.000
250.500TOTAL
A través de este programa se crean las bases de funcionamiento, gestión y desarrollo activo del Consejo de Coordinación Intercomunal, conforme lo establecido en la Ley 1.777, siendo éste el órgano de discusión y consenso de las políticas entre las Comunas y el Poder Ejecutivo.
DESCRIPCIÓN:
Subsecretaría de Descentralización y ParticipaciónCiudadana
Jurisdicción/Entidad
73.Infraestructura Comunal
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Servicios urbanosFunción:
Servicios EconómicosFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Subsecretaría de Descentralización y Participación CiudadanaUnidadEjecutora:
73 Infraestructura ComunalPrograma:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 27.500.000
Personal permanente 27.500.000
Bienes de consumo 4.595.526
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 23.526
Textiles y vestuario 2.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 1.824.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 18.000
Otros bienes de consumo 2.728.000
Servicios no personales 38.732.000
Alquileres y derechos 1.960.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 6.000
Servicios profesionales, técnicos y operativos 27.500.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 1.700.000
Publicidad y propaganda 3.000.000
Pasajes, viáticos y movilidad 60.000
Otros servicios 4.506.000
Bienes de uso 32.254.000
Construcciones 22.500.000
Maquinaria y equipo 9.754.000
103.081.526TOTAL
El objetivo central del presente programa encuentra su origen en fomentar la participación y el compromiso de los vecinos con su entorno y, construir conjuntamente con la ciudadanía un ligamen a través del cual cristalizar sus necesidades en proyectos concretos a escala barrial, donde su voz y voto sean el sustento e insumo indispensable, siendo la gestión de la ciudad el vehículo que motoriza y realiza la iniciativa.
Para lograr el cumplimiento de este objetivo las actividades a realizar son:
- Fortalecer el uso de la herramienta Presupuesto Participativo, posibilitando la votación on line, foros virtuales y una mayor difusión, logrando que este ámbito de co-gestión sea eficaz, de modo que las prioridades votadas para la planificación de las inversiones públicas del barrio sean un aporte de valor en la planificación anual del Gobierno.
- Informar y capacitar al ciudadano en lo referente a las distintas herramientas participativas existentes en la Ciudad.
- Fortalecer y revalorizar el tejido social de la comunidad y el desarrollo de actividades de capacitación y fomento de la cooperación, el asociativismo y la participación ciudadana en organizaciones comprometidas con dicha comunidad.
- Diseñar, organizar, implementar y controlar diferentes mecanismos de fortalecimiento de la democracia participativa
- Establecer canales de vinculación y comunicación permanente con las
DESCRIPCIÓN:
Dir.Gral.Coordinación Comunal y Part.Ciudadana
Jurisdicción/Entidad
56.COORDINACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
DESCRIPCIÓN:
Dir.Gral.Coordinación Comunal y Part.Ciudadana
Jurisdicción/Entidad
56.COORDINACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
- Establecer canales de vinculación y comunicación permanente con las organizaciones de la sociedad civil que funcionan en la Ciudad, promoviendo la realización de encuentros, jornadas, talleres y otras actividades de carácter temático y territorial.
- Fortalecer la herramienta Audiencias Públicas que ofrece a la ciudadanía la posibilidad de conocer un proyecto, de saber las ventajas y desventajas que conlleva su realización, mostrando la confrontación de intereses, caracterizando aquellos de índole individual y los de índole colectivo y evidenciando la complejidad de factores que deben tenerse en cuenta ante la ejecución de una política pública
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Dir.Gral.Coordinación Comunal y Part.CiudadanaUnidadEjecutora:
56 COORDINACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANAPrograma:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 3.078.000
Personal permanente 2.108.000
Asignaciones familiares 37.000
Asistencia social al personal 24.000
Gabinete de autoridades superiores 207.000
Contratos por Tiempo Determinado 702.000
Bienes de consumo 42.113
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 6.760
Pulpa,papel, cartón y sus productos 11.543
Productos de minerales no metálicos 990
Productos metálicos 990
Otros bienes de consumo 21.830
Servicios no personales 576.499
Servicios básicos 100
Alquileres y derechos 5.400
Mantenimiento, reparación y limpieza 4.645
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 456.748
Publicidad y propaganda 99.670
Pasajes, viáticos y movilidad 9.720
Otros servicios 216
Bienes de uso 29.485
Maquinaria y equipo 29.485
3.726.097TOTAL
El objetivo central del presente programa se encuentra en el desarrollo de actividades socioculturales en cada uno de los territorios pertenecientes a cada comuna, revalorizando el patrimonio intangible de cada barrio que la integra y procurando la comunión de la tradición con las expresiones artísticas, con el objeto de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia.
Para lograr el cumplimiento de este objetivo las actividades a realizar durante el año 2012 son:
-Promover el fortalecimiento de las identidades barriales a través del desarrollo de diversas actividades.
-Diseñar, organizar e implementar diferentes acciones que permitan conocer las idiosincrasias de cada barrio, su evolución y su historia, a través de trabajos conjuntos con organizaciones y juntas históricas de cada barrio, con el fin de recuperar y hacer sentir parte activa y protagonista a los vecinos de la ciudad.
-Coordinar, promover y difundir eventos en pos de festejar los aniversarios de cada uno de los barrios que componen la Ciudad, como así también fechas significativas para esta última, en su conjunto, y para cada comuna según sus particularidades.
-Construir mecanismos de coordinación y enlace que favorezcan la vinculación entre el Gobierno de la Ciudad y organismos públicos y privados, y organizaciones de acción comunitaria con actuación en la Ciudad.
DESCRIPCIÓN:
Dir.Gral.Coordinación Comunal y Part.Ciudadana
Jurisdicción/Entidad
57.COORDINACIÓN IDENTIDAD BARRIAL
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
DESCRIPCIÓN:
Dir.Gral.Coordinación Comunal y Part.Ciudadana
Jurisdicción/Entidad
57.COORDINACIÓN IDENTIDAD BARRIAL
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
-Coordinar, promover y difundir políticas que tiendan premiar y reconocer a vecinos comprometidos con la vida cívica y su barrio.
-Promover el asociativismo y asistir a las organizaciones vecinales en torno a cuestiones temáticas y territoriales especificas.
-Coordinar con las áreas centrales la realización de charlas y talleres de prevención y la promoción de los programas sociales, culturales de salud y educación.
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Dir.Gral.Coordinación Comunal y Part.CiudadanaUnidadEjecutora:
57 COORDINACIÓN IDENTIDAD BARRIALPrograma:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Bienes de consumo 186.840
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 18.684
Textiles y vestuario 37.368
Pulpa,papel, cartón y sus productos 18.684
Productos químicos, combustibles y lubricantes 37.368
Productos de minerales no metálicos 18.684
Productos metálicos 37.368
Otros bienes de consumo 18.684
Servicios no personales 273.054
Alquileres y derechos 21.600
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 200.694
Otros servicios 50.760
Bienes de uso 11.340
Maquinaria y equipo 11.340
1.000
471.234
CANTIDADU. MEDIDADENOMINACIÓNVARIABLE
PRESUPUESTO FÍSICO
EVENTOS REALIZADOS EVENTOMETA
TOTAL
El objetivo del presente programa es lograr que el espacio público en el ámbito barrial y comunal sea accesible para los vecinos, armónico para la convivencia y el bienestar de toda la comunidad, a través de la descentralización de intervenciones menores, el control y fiscalización en lo que respecta a su ordenamiento; y la gestión urbanística menor. Para el cumplimiento de este objetivo en el año 2012 se desarrollarán las siguientes actividades:
-Capacitar recursos humanos, para realizar tareas de relevamiento e intervenciones menores en el espacio público.
-Controlar y fiscalizar todas las actividades relacionadas al ordenamiento del espacio público, en coordinación con las demás áreas.
-Realizar intervenciones de mantenimiento urbano menor de acuerdo a las necesidades detectadas en la zona sur como prioritarias.
-Diseñar proyectos de gestión urbanística en la zona sur de acuerdo a necesidades menores del espacio público, proponer su realización y llevar a cabo la dirección de obra, en el caso de hacerse efectiva.
DESCRIPCIÓN:
Dir.Gral.Coordinación Comunal y Part.Ciudadana
Jurisdicción/Entidad
72.Coordinación Mantenimiento Barrial
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Dir.Gral.Coordinación Comunal y Part.CiudadanaUnidadEjecutora:
72 Coordinación Mantenimiento BarrialPrograma:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 95.000
Personal permanente 5.000
Asistencia social al personal 1.000
Contratos por Tiempo Determinado 89.000
Bienes de consumo 37.006
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 3.843
Pulpa,papel, cartón y sus productos 7.959
Otros bienes de consumo 25.204
Servicios no personales 34.420
Alquileres y derechos 864
Mantenimiento, reparación y limpieza 6.966
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 5.624
Pasajes, viáticos y movilidad 18.159
Otros servicios 2.807
Bienes de uso 75.060
Maquinaria y equipo 75.060
111.500
241.486
CANTIDADU. MEDIDADENOMINACIÓNVARIABLE
PRESUPUESTO FÍSICO
CONTROLES REALIZADOS CONTROLMETA
TOTAL
El programa Nº 5 Actividades Comunes a los programas "Formación de las Comunas", "Transparencia", "Intervenciones en el Espacio Público", "Acondicionamiento de Espacios Públicos en Zona Sur" y "Obras de Infraestructura Comunal"; comprende las acciones presupuestarias que condicionan a más de uno pero no a todos- los programas de la jurisdicción. Incluye acciones de coordinación y apoyo a la gestión de los servicios que de ella dependen.
La Subsecretaría Espacio Público Comunal tiene como misión trabajar en la elaboración y ejecución de políticas, con el objeto de brindar al vecino un espacio público de calidad. Evaluar las características de la población, el desarrollo social y conocer sus intereses y motivaciones, permite aplicar métodos y crear instrumentos para obtener un proyecto gestionable, orientando a mejorar las condiciones de la Ciudad y poniendo principal énfasis en los espacios públicos de la Zona Sur.
La naturaleza de los problemas a resolver se encuentra íntimamente relacionada con la dinámica y densidad demográfica de la C.A.B.A. Esto hace que las acciones a desarrollar mantengan una íntima cohesión con los distintos cambios que deterioran el espacio público, los que son evaluados a través de relevamientos y estudios constantes. Para lograr dichos objetivos la Subsecretaría Espacio Público, coordina y descentraliza sus funciones en las Direcciones Generales de Obras Comunales y Coordinación del Mantenimiento del Espacio Público Comunal; buscando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, como así también el ambiente urbano.
Los objetivos del programa tienen como principal objetivo una recuperación patrimonial de la C.A..B.A., entendiendo al patrimonio como un recurso económico, cultural y estratégico cuya protección debe ser reconocida, para optimizar así la calidad del Espacio Público Comunal.
DESCRIPCIÓN:
Subsecretaría Espacio Público Comunal
Jurisdicción/Entidad
5.Actividad Común
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Subsecretaría Espacio Público ComunalUnidadEjecutora:
5 Actividad ComúnPrograma:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 546.323
Personal permanente 244.241
Gabinete de autoridades superiores 302.082
Bienes de consumo 85.000
Otros bienes de consumo 85.000
Servicios no personales 150.500
Alquileres y derechos 52.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 10.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 5.000
Pasajes, viáticos y movilidad 55.000
Otros servicios 28.500
Bienes de uso 15.000
Maquinaria y equipo 15.000
796.823TOTAL
El objetivo del programa es proponer obras de regeneración urbana de alcance comunal.
Ejecutar obras públicas, proyectos y planes de impacto comunal en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de forma concurrente con las Comunas.
Brindar soporte al Subsecretario en la asistencia a las Comunas en la ejecución de trabajos de mantenimiento urbano de vías secundarias y otras de menor jerarquía.
DESCRIPCIÓN:
Dir.Gral.Obras Comunales
Jurisdicción/Entidad
64.Intervenciones en el Espacio Publico
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Servicios urbanosFunción:
Servicios EconómicosFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Dir.Gral.Obras ComunalesUnidadEjecutora:
64 Intervenciones en el Espacio PublicoPrograma:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Bienes de uso 45.000.000
Construcciones 45.000.000
45.000.000TOTAL
El objetivo del programa es proponer obras de regeneración urbana en la zona sur de la C.A.B.A.
Ejecutar obras públicas, proyectos y planes de impacto comunal en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de forma concurrente con las Comunas correspondientes a la zona sur.
Brindar soporte al Subsecretario en la asistencia a las Comunas de la zona sur de la C.A.B.A en la ejecución de trabajos de mantenimiento urbano de vías secundarias y otras de menor jerarquía.
DESCRIPCIÓN:
Dir.Gral.Obras Comunales
Jurisdicción/Entidad
65.Acondic.Espacio Pco.Zona Sur
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Servicios urbanosFunción:
Servicios EconómicosFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Dir.Gral.Obras ComunalesUnidadEjecutora:
65 Acondic.Espacio Pco.Zona SurPrograma:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Bienes de uso 3.000.000
Construcciones 3.000.000
3.000.000TOTAL
El objetivo del programa estará relacionado con el funcionamiento administrativo de las Comunas, las cuales deberán contar con una mayor estructura funcional y de personal. Para esto se buscará:
Construir y poner en funcionamiento las sedes de las Comunas y Unidades de Atención ciudadana con el fin de incrementar la calidad y la eficiencia de los servicios prestados a los ciudadanos.
Adecuar y remodelar las sedes de las Comunas y las Unidades de Atención Ciudadana, a través de una adecuada distribución funcional de sus espacios con el objeto de lograr la incorporación de más servicios y cumplir con los estandartes de calidad de atención, previamente establecidos.
DESCRIPCIÓN:
Dir.Gral.Obras Comunales
Jurisdicción/Entidad
69.Obras de Infraestructura Comunal
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL YATENC.CIUDADANA
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Servicios urbanosFunción:
Servicios EconómicosFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Dir.Gral.Obras ComunalesUnidadEjecutora:
69 Obras de Infraestructura ComunalPrograma:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Bienes de uso 2.857.997
Construcciones 2.857.997
2.857.997TOTAL
ENTIDAD 1
COMUNA Nº 1
Importe
90 0 1 Comuna 1 4.754.500
90 0 1 9101 Comuna 1 4.754.50090 0 1 9101 77 Gestión De La Comuna 1 4.754.500
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
11 12 13 14 15 16 22Tesoro Recursos Recursos con Transferencias Transferencias Recursos Financiamiento TOTALde la Propios Afectación Afectadas Internas Afectados Externo
Ciudad Específica Ley N° 3528ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 1 Comuna 1 4.754.500 0 0 0 0 0 0 4.754.50090 0 1 9101 Comuna 1 4.754.500 0 0 0 0 0 0 4.754.50090 0 1 9101 77 Gestión De La Comuna 1 4.754.500 0 0 0 0 0 0 4.754.500
Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0,00Ingresos Tributarios 0 0,00Ingresos No Tributarios 0 0,00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0,00Rentas de la Propiedad 0 0,00Transferencias Corrientes 0 0,00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 4.732.000 99,53Remuneraciones al Personal 4.477.000 94,16Gastos de Consumo 255.000 5,36Transferencias Corrientes 0 0,00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -4.732.000 IV) Recursos de Capital 0 0,00
Recursos Propios de Capital 0 0,00Transferencias de Capital 0 0,00Disminución de la Inversión Financiera 0 0,00
V) Gastos de Capital 22.500 0,47Inversión Real Directa 22.500 0,47Transferencias de Capital 0 0,00Inversión Financiera 0 0,00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0,00
VII) Gasto Primario (II+V) 4.754.500 100,00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -4.754.500IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0,00
X) Gastos Totales (VII+IX) 4.754.500 100,00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -4.754.500XII) Contribuciones Figurativas 4.754.500 100,00
XIII) Gastos Figurativos 0 0,00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
0
COMUNA Nº 1ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(en pesos)
CONCEPTO %
Jurisdicción 90 : SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
JurisdicciónSub Jurisdicción
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 1 9101 Comuna 1 4 8 2 10 2 1 2 12 41Total 4 8 2 10 2 1 2 12 41
(1) Agrupamiento y Tramo Decreto Nro 583-GCBA-2005 AA. Agrupamiento Administrativo - Tramo A AB. Agrupamiento Administrativo - Tramo B PA. Agrupamiento Profesional - Tramo A PB. Agrupamiento Profesional - Tramo B SA. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo A SB. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo B TA. Agrupamiento Tecnico - Tramo A TB. Agrupamiento Tecnico - Tramo B
El presente cuadro no incluye Autoridades Superiores, Plantas de Gabinete, Carrera Gerencial ni Personal Docente
TB
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCantidad de Cargos por Unidad Ejecutora en cada Jurisdicción
Carrera Administrativa(1) Otros Ordenamientos Escalafonarios
Decreto 948 Ley 2070Res
959/1924-MGGC-07
TotalAA AB PA PB SA SB TA
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 1.
DESCRIPCIÓN:
Comuna 1
Jurisdicción/Entidad
77.GESTIÓN DE LA COMUNA 1
Comuna 1
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Comuna 1UnidadEjecutora:
77 GESTIÓN DE LA COMUNA 1Programa:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 4.477.000
Personal permanente 3.780.000
Asignaciones familiares 58.000
Asistencia social al personal 36.000
Contratos por Tiempo Determinado 603.000
Bienes de consumo 60.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos 18.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.000
Productos de minerales no metálicos 8.000
Productos metálicos 4.000
Minerales 3.000
Otros bienes de consumo 22.000
Servicios no personales 195.000
Servicios básicos 127.500
Alquileres y derechos 15.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 15.000
Pasajes, viáticos y movilidad 22.500
Bienes de uso 22.500
Maquinaria y equipo 22.500
4.754.500TOTAL
ENTIDAD 2
COMUNA Nº 2
Importe
90 0 2 Comuna 2 4.802.700
90 0 2 9102 Comuna 2 4.802.70090 0 2 9102 78 Gestión De La Comuna 2 4.802.700
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
11 12 13 14 15 16 22Tesoro Recursos Recursos con Transferencias Transferencias Recursos Financiamiento TOTALde la Propios Afectación Afectadas Internas Afectados Externo
Ciudad Específica Ley N° 3528ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 2 Comuna 2 4.802.700 0 0 0 0 0 0 4.802.70090 0 2 9102 Comuna 2 4.802.700 0 0 0 0 0 0 4.802.70090 0 2 9102 78 Gestión De La Comuna 2 4.802.700 0 0 0 0 0 0 4.802.700
Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0,00Ingresos Tributarios 0 0,00Ingresos No Tributarios 0 0,00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0,00Rentas de la Propiedad 0 0,00Transferencias Corrientes 0 0,00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 4.780.200 99,53Remuneraciones al Personal 4.411.000 91,84Gastos de Consumo 369.200 7,69Transferencias Corrientes 0 0,00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -4.780.200 IV) Recursos de Capital 0 0,00
Recursos Propios de Capital 0 0,00Transferencias de Capital 0 0,00Disminución de la Inversión Financiera 0 0,00
V) Gastos de Capital 22.500 0,47Inversión Real Directa 22.500 0,47Transferencias de Capital 0 0,00Inversión Financiera 0 0,00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0,00
VII) Gasto Primario (II+V) 4.802.700 100,00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -4.802.700IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0,00
X) Gastos Totales (VII+IX) 4.802.700 100,00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -4.802.700XII) Contribuciones Figurativas 4.802.700 100,00
XIII) Gastos Figurativos 0 0,00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
0
COMUNA Nº 2ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(en pesos)
CONCEPTO %
Jurisdicción 90 : SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
JurisdicciónSub Jurisdicción
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 2 9102 Comuna 2 12 2 1 3 12 4 3 37Total 12 2 1 3 12 4 3 37
(1) Agrupamiento y Tramo Decreto Nro 583-GCBA-2005 AA. Agrupamiento Administrativo - Tramo A AB. Agrupamiento Administrativo - Tramo B PA. Agrupamiento Profesional - Tramo A PB. Agrupamiento Profesional - Tramo B SA. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo A SB. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo B TA. Agrupamiento Tecnico - Tramo A TB. Agrupamiento Tecnico - Tramo B
El presente cuadro no incluye Autoridades Superiores, Plantas de Gabinete, Carrera Gerencial ni Personal Docente
TB
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCantidad de Cargos por Unidad Ejecutora en cada Jurisdicción
Carrera Administrativa(1) Otros Ordenamientos Escalafonarios
Decreto 948 Ley 2070Res
959/1924-MGGC-07
TotalAA AB PA PB SA SB TA
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 2.
DESCRIPCIÓN:
Comuna 2
Jurisdicción/Entidad
78.GESTIÓN DE LA COMUNA 2
Comuna 2
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Comuna 2UnidadEjecutora:
78 GESTIÓN DE LA COMUNA 2Programa:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 4.411.000
Personal permanente 4.207.000
Asignaciones familiares 42.000
Asistencia social al personal 34.000
Contratos por Tiempo Determinado 128.000
Bienes de consumo 60.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos 18.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.000
Productos de minerales no metálicos 8.000
Productos metálicos 4.000
Minerales 3.000
Otros bienes de consumo 22.000
Servicios no personales 309.200
Servicios básicos 241.700
Alquileres y derechos 15.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 15.000
Pasajes, viáticos y movilidad 22.500
Bienes de uso 22.500
Maquinaria y equipo 22.500
4.802.700TOTAL
ENTIDAD 3
COMUNA Nº 3
Importe
90 0 3 Comuna 3 3.906.000
90 0 3 9103 Comuna 3 3.906.00090 0 3 9103 79 Gestión De La Comuna 3 3.906.000
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
11 12 13 14 15 16 22Tesoro Recursos Recursos con Transferencias Transferencias Recursos Financiamiento TOTALde la Propios Afectación Afectadas Internas Afectados Externo
Ciudad Específica Ley N° 3528ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 3 Comuna 3 3.906.000 0 0 0 0 0 0 3.906.00090 0 3 9103 Comuna 3 3.906.000 0 0 0 0 0 0 3.906.00090 0 3 9103 79 Gestión De La Comuna 3 3.906.000 0 0 0 0 0 0 3.906.000
Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0,00Ingresos Tributarios 0 0,00Ingresos No Tributarios 0 0,00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0,00Rentas de la Propiedad 0 0,00Transferencias Corrientes 0 0,00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 3.883.500 99,42Remuneraciones al Personal 3.662.000 93,75Gastos de Consumo 221.500 5,67Transferencias Corrientes 0 0,00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -3.883.500 IV) Recursos de Capital 0 0,00
Recursos Propios de Capital 0 0,00Transferencias de Capital 0 0,00Disminución de la Inversión Financiera 0 0,00
V) Gastos de Capital 22.500 0,58Inversión Real Directa 22.500 0,58Transferencias de Capital 0 0,00Inversión Financiera 0 0,00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0,00
VII) Gasto Primario (II+V) 3.906.000 100,00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -3.906.000IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0,00
X) Gastos Totales (VII+IX) 3.906.000 100,00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -3.906.000XII) Contribuciones Figurativas 3.906.000 100,00
XIII) Gastos Figurativos 0 0,00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
0
COMUNA Nº 3ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(en pesos)
CONCEPTO %
Jurisdicción 90 : SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
JurisdicciónSub Jurisdicción
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 3 9103 Comuna 3 6 6 1 3 6 1 1 24Total 6 6 1 3 6 1 1 24
(1) Agrupamiento y Tramo Decreto Nro 583-GCBA-2005 AA. Agrupamiento Administrativo - Tramo A AB. Agrupamiento Administrativo - Tramo B PA. Agrupamiento Profesional - Tramo A PB. Agrupamiento Profesional - Tramo B SA. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo A SB. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo B TA. Agrupamiento Tecnico - Tramo A TB. Agrupamiento Tecnico - Tramo B
El presente cuadro no incluye Autoridades Superiores, Plantas de Gabinete, Carrera Gerencial ni Personal Docente
TB
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCantidad de Cargos por Unidad Ejecutora en cada Jurisdicción
Carrera Administrativa(1) Otros Ordenamientos Escalafonarios
Decreto 948 Ley 2070Res
959/1924-MGGC-07
TotalAA AB PA PB SA SB TA
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 3.
DESCRIPCIÓN:
Comuna 3
Jurisdicción/Entidad
79.GESTIÓN DE LA COMUNA 3
Comuna 3
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Comuna 3UnidadEjecutora:
79 GESTIÓN DE LA COMUNA 3Programa:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 3.662.000
Personal permanente 3.596.000
Asignaciones familiares 37.000
Asistencia social al personal 29.000
Bienes de consumo 60.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos 18.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.000
Productos de minerales no metálicos 8.000
Productos metálicos 4.000
Minerales 3.000
Otros bienes de consumo 22.000
Servicios no personales 161.500
Servicios básicos 94.000
Alquileres y derechos 15.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 15.000
Pasajes, viáticos y movilidad 22.500
Bienes de uso 22.500
Maquinaria y equipo 22.500
3.906.000TOTAL
ENTIDAD 4
COMUNA Nº 4
Importe
90 0 4 Comuna 4 7.169.200
90 0 4 9104 Comuna 4 7.169.20090 0 4 9104 80 Gestión De La Comuna 4 7.169.200
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
11 12 13 14 15 16 22Tesoro Recursos Recursos con Transferencias Transferencias Recursos Financiamiento TOTALde la Propios Afectación Afectadas Internas Afectados Externo
Ciudad Específica Ley N° 3528ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 4 Comuna 4 7.169.200 0 0 0 0 0 0 7.169.20090 0 4 9104 Comuna 4 7.169.200 0 0 0 0 0 0 7.169.20090 0 4 9104 80 Gestión De La Comuna 4 7.169.200 0 0 0 0 0 0 7.169.200
Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0,00Ingresos Tributarios 0 0,00Ingresos No Tributarios 0 0,00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0,00Rentas de la Propiedad 0 0,00Transferencias Corrientes 0 0,00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 7.146.700 99,69Remuneraciones al Personal 6.262.000 87,35Gastos de Consumo 884.700 12,34Transferencias Corrientes 0 0,00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -7.146.700 IV) Recursos de Capital 0 0,00
Recursos Propios de Capital 0 0,00Transferencias de Capital 0 0,00Disminución de la Inversión Financiera 0 0,00
V) Gastos de Capital 22.500 0,31Inversión Real Directa 22.500 0,31Transferencias de Capital 0 0,00Inversión Financiera 0 0,00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0,00
VII) Gasto Primario (II+V) 7.169.200 100,00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -7.169.200IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0,00
X) Gastos Totales (VII+IX) 7.169.200 100,00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -7.169.200XII) Contribuciones Figurativas 7.169.200 100,00
XIII) Gastos Figurativos 0 0,00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
0
COMUNA Nº 4ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(en pesos)
CONCEPTO %
Jurisdicción 90 : SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
JurisdicciónSub Jurisdicción
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 4 9104 Comuna 4 23 7 1 6 17 2 1 1 58Total 23 7 1 6 17 2 1 1 58
(1) Agrupamiento y Tramo Decreto Nro 583-GCBA-2005 AA. Agrupamiento Administrativo - Tramo A AB. Agrupamiento Administrativo - Tramo B PA. Agrupamiento Profesional - Tramo A PB. Agrupamiento Profesional - Tramo B SA. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo A SB. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo B TA. Agrupamiento Tecnico - Tramo A TB. Agrupamiento Tecnico - Tramo B
El presente cuadro no incluye Autoridades Superiores, Plantas de Gabinete, Carrera Gerencial ni Personal Docente
TB
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCantidad de Cargos por Unidad Ejecutora en cada Jurisdicción
Carrera Administrativa(1) Otros Ordenamientos Escalafonarios
Decreto 948 Ley 2070Res
959/1924-MGGC-07
TotalAA AB PA PB SA SB TA
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 4
DESCRIPCIÓN:
Comuna 4
Jurisdicción/Entidad
80.GESTIÓN DE LA COMUNA 4
Comuna 4
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Comuna 4UnidadEjecutora:
80 GESTIÓN DE LA COMUNA 4Programa:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 6.262.000
Personal permanente 6.048.000
Asignaciones familiares 124.000
Asistencia social al personal 47.000
Contratos por Tiempo Determinado 43.000
Bienes de consumo 60.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos 18.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.000
Productos de minerales no metálicos 8.000
Productos metálicos 4.000
Minerales 3.000
Otros bienes de consumo 22.000
Servicios no personales 824.700
Servicios básicos 757.200
Alquileres y derechos 15.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 15.000
Pasajes, viáticos y movilidad 22.500
Bienes de uso 22.500
Maquinaria y equipo 22.500
7.169.200TOTAL
ENTIDAD 5
COMUNA Nº 5
Importe
90 0 5 Comuna 5 4.388.700
90 0 5 9105 Comuna 5 4.388.70090 0 5 9105 81 Gestión De La Comuna 5 4.388.700
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
11 12 13 14 15 16 22Tesoro Recursos Recursos con Transferencias Transferencias Recursos Financiamiento TOTALde la Propios Afectación Afectadas Internas Afectados Externo
Ciudad Específica Ley N° 3528ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 5 Comuna 5 4.388.700 0 0 0 0 0 0 4.388.70090 0 5 9105 Comuna 5 4.388.700 0 0 0 0 0 0 4.388.70090 0 5 9105 81 Gestión De La Comuna 5 4.388.700 0 0 0 0 0 0 4.388.700
Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0,00Ingresos Tributarios 0 0,00Ingresos No Tributarios 0 0,00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0,00Rentas de la Propiedad 0 0,00Transferencias Corrientes 0 0,00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 4.366.200 99,49Remuneraciones al Personal 4.131.000 94,13Gastos de Consumo 235.200 5,36Transferencias Corrientes 0 0,00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -4.366.200 IV) Recursos de Capital 0 0,00
Recursos Propios de Capital 0 0,00Transferencias de Capital 0 0,00Disminución de la Inversión Financiera 0 0,00
V) Gastos de Capital 22.500 0,51Inversión Real Directa 22.500 0,51Transferencias de Capital 0 0,00Inversión Financiera 0 0,00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0,00
VII) Gasto Primario (II+V) 4.388.700 100,00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -4.388.700IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0,00
X) Gastos Totales (VII+IX) 4.388.700 100,00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -4.388.700XII) Contribuciones Figurativas 4.388.700 100,00
XIII) Gastos Figurativos 0 0,00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
0
COMUNA Nº 5ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(en pesos)
CONCEPTO %
Jurisdicción 90 : SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
JurisdicciónSub Jurisdicción
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 5 9105 Comuna 5 7 6 4 12 1 30Total 7 6 4 12 1 30
(1) Agrupamiento y Tramo Decreto Nro 583-GCBA-2005 AA. Agrupamiento Administrativo - Tramo A AB. Agrupamiento Administrativo - Tramo B PA. Agrupamiento Profesional - Tramo A PB. Agrupamiento Profesional - Tramo B SA. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo A SB. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo B TA. Agrupamiento Tecnico - Tramo A TB. Agrupamiento Tecnico - Tramo B
El presente cuadro no incluye Autoridades Superiores, Plantas de Gabinete, Carrera Gerencial ni Personal Docente
TB
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCantidad de Cargos por Unidad Ejecutora en cada Jurisdicción
Carrera Administrativa(1) Otros Ordenamientos Escalafonarios
Decreto 948 Ley 2070Res
959/1924-MGGC-07
TotalAA AB PA PB SA SB TA
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 5
DESCRIPCIÓN:
Comuna 5
Jurisdicción/Entidad
81.GESTIÓN DE LA COMUNA 5
Comuna 5
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Comuna 5UnidadEjecutora:
81 GESTIÓN DE LA COMUNA 5Programa:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 4.131.000
Personal permanente 4.043.000
Asignaciones familiares 56.000
Asistencia social al personal 32.000
Bienes de consumo 60.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos 18.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.000
Productos de minerales no metálicos 8.000
Productos metálicos 4.000
Minerales 3.000
Otros bienes de consumo 22.000
Servicios no personales 175.200
Servicios básicos 107.700
Alquileres y derechos 15.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 15.000
Pasajes, viáticos y movilidad 22.500
Bienes de uso 22.500
Maquinaria y equipo 22.500
4.388.700TOTAL
ENTIDAD 6
COMUNA Nº 6
Importe
90 0 6 Comuna 6 4.961.600
90 0 6 9106 Comuna 6 4.961.60090 0 6 9106 82 Gestión De La Comuna 6 4.961.600
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
11 12 13 14 15 16 22Tesoro Recursos Recursos con Transferencias Transferencias Recursos Financiamiento TOTALde la Propios Afectación Afectadas Internas Afectados Externo
Ciudad Específica Ley N° 3528ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 6 Comuna 6 4.961.600 0 0 0 0 0 0 4.961.60090 0 6 9106 Comuna 6 4.961.600 0 0 0 0 0 0 4.961.60090 0 6 9106 82 Gestión De La Comuna 6 4.961.600 0 0 0 0 0 0 4.961.600
Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0,00Ingresos Tributarios 0 0,00Ingresos No Tributarios 0 0,00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0,00Rentas de la Propiedad 0 0,00Transferencias Corrientes 0 0,00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 4.939.100 99,55Remuneraciones al Personal 4.692.000 94,57Gastos de Consumo 247.100 4,98Transferencias Corrientes 0 0,00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -4.939.100 IV) Recursos de Capital 0 0,00
Recursos Propios de Capital 0 0,00Transferencias de Capital 0 0,00Disminución de la Inversión Financiera 0 0,00
V) Gastos de Capital 22.500 0,45Inversión Real Directa 22.500 0,45Transferencias de Capital 0 0,00Inversión Financiera 0 0,00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0,00
VII) Gasto Primario (II+V) 4.961.600 100,00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -4.961.600IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0,00
X) Gastos Totales (VII+IX) 4.961.600 100,00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -4.961.600XII) Contribuciones Figurativas 4.961.600 100,00
XIII) Gastos Figurativos 0 0,00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
0
COMUNA Nº 6ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(en pesos)
CONCEPTO %
Jurisdicción 90 : SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
JurisdicciónSub Jurisdicción
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 6 9106 Comuna 6 5 4 1 6 15 1 2 5 39Total 5 4 1 6 15 1 2 5 39
(1) Agrupamiento y Tramo Decreto Nro 583-GCBA-2005 AA. Agrupamiento Administrativo - Tramo A AB. Agrupamiento Administrativo - Tramo B PA. Agrupamiento Profesional - Tramo A PB. Agrupamiento Profesional - Tramo B SA. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo A SB. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo B TA. Agrupamiento Tecnico - Tramo A TB. Agrupamiento Tecnico - Tramo B
El presente cuadro no incluye Autoridades Superiores, Plantas de Gabinete, Carrera Gerencial ni Personal Docente
TB
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCantidad de Cargos por Unidad Ejecutora en cada Jurisdicción
Carrera Administrativa(1) Otros Ordenamientos Escalafonarios
Decreto 948 Ley 2070Res
959/1924-MGGC-07
TotalAA AB PA PB SA SB TA
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 6.
DESCRIPCIÓN:
Comuna 6
Jurisdicción/Entidad
82.GESTIÓN DE LA COMUNA 6
Comuna 6
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Comuna 6UnidadEjecutora:
82 GESTIÓN DE LA COMUNA 6Programa:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 4.692.000
Personal permanente 4.353.000
Asignaciones familiares 87.000
Asistencia social al personal 36.000
Contratos por Tiempo Determinado 216.000
Bienes de consumo 60.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos 18.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.000
Productos de minerales no metálicos 8.000
Productos metálicos 4.000
Minerales 3.000
Otros bienes de consumo 22.000
Servicios no personales 187.100
Servicios básicos 119.600
Alquileres y derechos 15.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 15.000
Pasajes, viáticos y movilidad 22.500
Bienes de uso 22.500
Maquinaria y equipo 22.500
4.961.600TOTAL
ENTIDAD 7
COMUNA Nº 7
Importe
90 0 7 Comuna 7 5.884.200
90 0 7 9107 Comuna 7 5.884.20090 0 7 9107 83 Gestión De La Comuna 7 5.884.200
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
11 12 13 14 15 16 22Tesoro Recursos Recursos con Transferencias Transferencias Recursos Financiamiento TOTALde la Propios Afectación Afectadas Internas Afectados Externo
Ciudad Específica Ley N° 3528ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 7 Comuna 7 5.884.200 0 0 0 0 0 0 5.884.20090 0 7 9107 Comuna 7 5.884.200 0 0 0 0 0 0 5.884.20090 0 7 9107 83 Gestión De La Comuna 7 5.884.200 0 0 0 0 0 0 5.884.200
Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0,00Ingresos Tributarios 0 0,00Ingresos No Tributarios 0 0,00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0,00Rentas de la Propiedad 0 0,00Transferencias Corrientes 0 0,00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 5.861.700 99,62Remuneraciones al Personal 5.477.000 93,08Gastos de Consumo 384.700 6,54Transferencias Corrientes 0 0,00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -5.861.700 IV) Recursos de Capital 0 0,00
Recursos Propios de Capital 0 0,00Transferencias de Capital 0 0,00Disminución de la Inversión Financiera 0 0,00
V) Gastos de Capital 22.500 0,38Inversión Real Directa 22.500 0,38Transferencias de Capital 0 0,00Inversión Financiera 0 0,00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0,00
VII) Gasto Primario (II+V) 5.884.200 100,00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -5.884.200IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0,00
X) Gastos Totales (VII+IX) 5.884.200 100,00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -5.884.200XII) Contribuciones Figurativas 5.884.200 100,00
XIII) Gastos Figurativos 0 0,00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
0
COMUNA Nº 7ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(en pesos)
CONCEPTO %
Jurisdicción 90 : SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
JurisdicciónSub Jurisdicción
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 7 9107 Comuna 7 11 19 2 2 10 1 45Total 11 19 2 2 10 1 45
(1) Agrupamiento y Tramo Decreto Nro 583-GCBA-2005 AA. Agrupamiento Administrativo - Tramo A AB. Agrupamiento Administrativo - Tramo B PA. Agrupamiento Profesional - Tramo A PB. Agrupamiento Profesional - Tramo B SA. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo A SB. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo B TA. Agrupamiento Tecnico - Tramo A TB. Agrupamiento Tecnico - Tramo B
El presente cuadro no incluye Autoridades Superiores, Plantas de Gabinete, Carrera Gerencial ni Personal Docente
TB
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCantidad de Cargos por Unidad Ejecutora en cada Jurisdicción
Carrera Administrativa(1) Otros Ordenamientos Escalafonarios
Decreto 948 Ley 2070Res
959/1924-MGGC-07
TotalAA AB PA PB SA SB TA
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 7.
DESCRIPCIÓN:
Comuna 7
Jurisdicción/Entidad
83.GESTIÓN DE LA COMUNA 7
Comuna 7
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Comuna 7UnidadEjecutora:
83 GESTIÓN DE LA COMUNA 7Programa:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 5.477.000
Personal permanente 5.362.000
Asignaciones familiares 74.000
Asistencia social al personal 41.000
Bienes de consumo 60.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos 18.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.000
Productos de minerales no metálicos 8.000
Productos metálicos 4.000
Minerales 3.000
Otros bienes de consumo 22.000
Servicios no personales 324.700
Servicios básicos 257.200
Alquileres y derechos 15.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 15.000
Pasajes, viáticos y movilidad 22.500
Bienes de uso 22.500
Maquinaria y equipo 22.500
5.884.200TOTAL
ENTIDAD 8
COMUNA Nº 8
Importe
90 0 8 Comuna 8 5.167.700
90 0 8 9108 Comuna 8 5.167.70090 0 8 9108 84 Gestión De La Comuna 8 5.167.700
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
11 12 13 14 15 16 22Tesoro Recursos Recursos con Transferencias Transferencias Recursos Financiamiento TOTALde la Propios Afectación Afectadas Internas Afectados Externo
Ciudad Específica Ley N° 3528ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 8 Comuna 8 5.167.700 0 0 0 0 0 0 5.167.70090 0 8 9108 Comuna 8 5.167.700 0 0 0 0 0 0 5.167.70090 0 8 9108 84 Gestión De La Comuna 8 5.167.700 0 0 0 0 0 0 5.167.700
Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0,00Ingresos Tributarios 0 0,00Ingresos No Tributarios 0 0,00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0,00Rentas de la Propiedad 0 0,00Transferencias Corrientes 0 0,00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 5.145.200 99,56Remuneraciones al Personal 4.974.000 96,25Gastos de Consumo 171.200 3,31Transferencias Corrientes 0 0,00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -5.145.200 IV) Recursos de Capital 0 0,00
Recursos Propios de Capital 0 0,00Transferencias de Capital 0 0,00Disminución de la Inversión Financiera 0 0,00
V) Gastos de Capital 22.500 0,44Inversión Real Directa 22.500 0,44Transferencias de Capital 0 0,00Inversión Financiera 0 0,00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0,00
VII) Gasto Primario (II+V) 5.167.700 100,00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -5.167.700IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0,00
X) Gastos Totales (VII+IX) 5.167.700 100,00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -5.167.700XII) Contribuciones Figurativas 5.167.700 100,00
XIII) Gastos Figurativos 0 0,00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
0
COMUNA Nº 8ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(en pesos)
CONCEPTO %
Jurisdicción 90 : SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
JurisdicciónSub Jurisdicción
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 8 9108 Comuna 8 14 8 5 12 1 1 2 43Total 14 8 5 12 1 1 2 43
(1) Agrupamiento y Tramo Decreto Nro 583-GCBA-2005 AA. Agrupamiento Administrativo - Tramo A AB. Agrupamiento Administrativo - Tramo B PA. Agrupamiento Profesional - Tramo A PB. Agrupamiento Profesional - Tramo B SA. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo A SB. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo B TA. Agrupamiento Tecnico - Tramo A TB. Agrupamiento Tecnico - Tramo B
El presente cuadro no incluye Autoridades Superiores, Plantas de Gabinete, Carrera Gerencial ni Personal Docente
TB
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCantidad de Cargos por Unidad Ejecutora en cada Jurisdicción
Carrera Administrativa(1) Otros Ordenamientos Escalafonarios
Decreto 948 Ley 2070Res
959/1924-MGGC-07
TotalAA AB PA PB SA SB TA
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 8.
DESCRIPCIÓN:
Comuna 8
Jurisdicción/Entidad
84.GESTIÓN DE LA COMUNA 8
Comuna 8
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Comuna 8UnidadEjecutora:
84 GESTIÓN DE LA COMUNA 8Programa:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 4.974.000
Personal permanente 4.778.000
Asignaciones familiares 69.000
Asistencia social al personal 38.000
Contratos por Tiempo Determinado 89.000
Bienes de consumo 60.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos 18.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.000
Productos de minerales no metálicos 8.000
Productos metálicos 4.000
Minerales 3.000
Otros bienes de consumo 22.000
Servicios no personales 111.200
Servicios básicos 43.700
Alquileres y derechos 15.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 15.000
Pasajes, viáticos y movilidad 22.500
Bienes de uso 22.500
Maquinaria y equipo 22.500
5.167.700TOTAL
ENTIDAD 9
COMUNA Nº 9
Importe
90 0 9 Comuna 9 4.524.400
90 0 9 9109 Comuna 9 4.524.40090 0 9 9109 85 Gestión De La Comuna 9 4.524.400
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
11 12 13 14 15 16 22Tesoro Recursos Recursos con Transferencias Transferencias Recursos Financiamiento TOTALde la Propios Afectación Afectadas Internas Afectados Externo
Ciudad Específica Ley N° 3528ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 9 Comuna 9 4.524.400 0 0 0 0 0 0 4.524.40090 0 9 9109 Comuna 9 4.524.400 0 0 0 0 0 0 4.524.40090 0 9 9109 85 Gestión De La Comuna 9 4.524.400 0 0 0 0 0 0 4.524.400
Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0,00Ingresos Tributarios 0 0,00Ingresos No Tributarios 0 0,00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0,00Rentas de la Propiedad 0 0,00Transferencias Corrientes 0 0,00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 4.501.900 99,50Remuneraciones al Personal 4.289.000 94,80Gastos de Consumo 212.900 4,71Transferencias Corrientes 0 0,00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -4.501.900 IV) Recursos de Capital 0 0,00
Recursos Propios de Capital 0 0,00Transferencias de Capital 0 0,00Disminución de la Inversión Financiera 0 0,00
V) Gastos de Capital 22.500 0,50Inversión Real Directa 22.500 0,50Transferencias de Capital 0 0,00Inversión Financiera 0 0,00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0,00
VII) Gasto Primario (II+V) 4.524.400 100,00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -4.524.400IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0,00
X) Gastos Totales (VII+IX) 4.524.400 100,00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -4.524.400XII) Contribuciones Figurativas 4.524.400 100,00
XIII) Gastos Figurativos 0 0,00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
0
COMUNA Nº 9ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(en pesos)
CONCEPTO %
Jurisdicción 90 : SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
JurisdicciónSub Jurisdicción
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 9 9109 Comuna 9 12 3 3 15 1 1 3 38Total 12 3 3 15 1 1 3 38
(1) Agrupamiento y Tramo Decreto Nro 583-GCBA-2005 AA. Agrupamiento Administrativo - Tramo A AB. Agrupamiento Administrativo - Tramo B PA. Agrupamiento Profesional - Tramo A PB. Agrupamiento Profesional - Tramo B SA. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo A SB. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo B TA. Agrupamiento Tecnico - Tramo A TB. Agrupamiento Tecnico - Tramo B
El presente cuadro no incluye Autoridades Superiores, Plantas de Gabinete, Carrera Gerencial ni Personal Docente
TB
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCantidad de Cargos por Unidad Ejecutora en cada Jurisdicción
Carrera Administrativa(1) Otros Ordenamientos Escalafonarios
Decreto 948 Ley 2070Res
959/1924-MGGC-07
TotalAA AB PA PB SA SB TA
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 9.
DESCRIPCIÓN:
Comuna 9
Jurisdicción/Entidad
85.GESTIÓN DE LA COMUNA 9
Comuna 9
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Comuna 9UnidadEjecutora:
85 GESTIÓN DE LA COMUNA 9Programa:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 4.289.000
Personal permanente 4.078.000
Asignaciones familiares 50.000
Asistencia social al personal 33.000
Contratos por Tiempo Determinado 128.000
Bienes de consumo 60.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos 18.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.000
Productos de minerales no metálicos 8.000
Productos metálicos 4.000
Minerales 3.000
Otros bienes de consumo 22.000
Servicios no personales 152.900
Servicios básicos 85.400
Alquileres y derechos 15.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 15.000
Pasajes, viáticos y movilidad 22.500
Bienes de uso 22.500
Maquinaria y equipo 22.500
4.524.400TOTAL
ENTIDAD 10
COMUNA Nº 10
Importe
90 0 10 Comuna 10 5.258.800
90 0 10 9110 Comuna 10 5.258.80090 0 10 9110 86 Gestión De La Comuna 10 5.258.800
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
11 12 13 14 15 16 22Tesoro Recursos Recursos con Transferencias Transferencias Recursos Financiamiento TOTALde la Propios Afectación Afectadas Internas Afectados Externo
Ciudad Específica Ley N° 3528ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 10 Comuna 10 5.258.800 0 0 0 0 0 0 5.258.80090 0 10 9110 Comuna 10 5.258.800 0 0 0 0 0 0 5.258.80090 0 10 9110 86 Gestión De La Comuna 10 5.258.800 0 0 0 0 0 0 5.258.800
Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0,00Ingresos Tributarios 0 0,00Ingresos No Tributarios 0 0,00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0,00Rentas de la Propiedad 0 0,00Transferencias Corrientes 0 0,00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 5.236.300 99,57Remuneraciones al Personal 4.901.000 93,20Gastos de Consumo 335.300 6,38Transferencias Corrientes 0 0,00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -5.236.300 IV) Recursos de Capital 0 0,00
Recursos Propios de Capital 0 0,00Transferencias de Capital 0 0,00Disminución de la Inversión Financiera 0 0,00
V) Gastos de Capital 22.500 0,43Inversión Real Directa 22.500 0,43Transferencias de Capital 0 0,00Inversión Financiera 0 0,00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0,00
VII) Gasto Primario (II+V) 5.258.800 100,00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -5.258.800IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0,00
X) Gastos Totales (VII+IX) 5.258.800 100,00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -5.258.800XII) Contribuciones Figurativas 5.258.800 100,00
XIII) Gastos Figurativos 0 0,00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
0
COMUNA Nº 10ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(en pesos)
CONCEPTO %
Jurisdicción 90 : SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
JurisdicciónSub Jurisdicción
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 10 9110 Comuna 10 12 5 1 5 11 2 2 2 1 1 42Total 12 5 1 5 11 2 2 2 1 1 42
(1) Agrupamiento y Tramo Decreto Nro 583-GCBA-2005 AA. Agrupamiento Administrativo - Tramo A AB. Agrupamiento Administrativo - Tramo B PA. Agrupamiento Profesional - Tramo A PB. Agrupamiento Profesional - Tramo B SA. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo A SB. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo B TA. Agrupamiento Tecnico - Tramo A TB. Agrupamiento Tecnico - Tramo B
El presente cuadro no incluye Autoridades Superiores, Plantas de Gabinete, Carrera Gerencial ni Personal Docente
TB
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCantidad de Cargos por Unidad Ejecutora en cada Jurisdicción
Carrera Administrativa(1) Otros Ordenamientos Escalafonarios
Decreto 948 Ley 2070Res
959/1924-MGGC-07
TotalAA AB PA PB SA SB TA
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 10.
DESCRIPCIÓN:
Comuna 10
Jurisdicción/Entidad
86.GESTIÓN DE LA COMUNA 10
Comuna 10
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Comuna 10UnidadEjecutora:
86 GESTIÓN DE LA COMUNA 10Programa:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 4.901.000
Personal permanente 4.615.000
Asignaciones familiares 76.000
Asistencia social al personal 37.000
Contratos por Tiempo Determinado 173.000
Bienes de consumo 60.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos 18.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.000
Productos de minerales no metálicos 8.000
Productos metálicos 4.000
Minerales 3.000
Otros bienes de consumo 22.000
Servicios no personales 275.300
Servicios básicos 207.800
Alquileres y derechos 15.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 15.000
Pasajes, viáticos y movilidad 22.500
Bienes de uso 22.500
Maquinaria y equipo 22.500
5.258.800TOTAL
ENTIDAD 11
COMUNA Nº 11
Importe
90 0 11 Comuna 11 4.291.000
90 0 11 9111 Comuna 11 4.291.00090 0 11 9111 87 Gestión De La Comuna 11 4.291.000
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
11 12 13 14 15 16 22Tesoro Recursos Recursos con Transferencias Transferencias Recursos Financiamiento TOTALde la Propios Afectación Afectadas Internas Afectados Externo
Ciudad Específica Ley N° 3528ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 11 Comuna 11 4.291.000 0 0 0 0 0 0 4.291.00090 0 11 9111 Comuna 11 4.291.000 0 0 0 0 0 0 4.291.00090 0 11 9111 87 Gestión De La Comuna 11 4.291.000 0 0 0 0 0 0 4.291.000
Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0,00Ingresos Tributarios 0 0,00Ingresos No Tributarios 0 0,00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0,00Rentas de la Propiedad 0 0,00Transferencias Corrientes 0 0,00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 4.268.500 99,48Remuneraciones al Personal 3.995.000 93,10Gastos de Consumo 273.500 6,37Transferencias Corrientes 0 0,00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -4.268.500 IV) Recursos de Capital 0 0,00
Recursos Propios de Capital 0 0,00Transferencias de Capital 0 0,00Disminución de la Inversión Financiera 0 0,00
V) Gastos de Capital 22.500 0,52Inversión Real Directa 22.500 0,52Transferencias de Capital 0 0,00Inversión Financiera 0 0,00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0,00
VII) Gasto Primario (II+V) 4.291.000 100,00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -4.291.000IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0,00
X) Gastos Totales (VII+IX) 4.291.000 100,00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -4.291.000XII) Contribuciones Figurativas 4.291.000 100,00
XIII) Gastos Figurativos 0 0,00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
0
COMUNA Nº 11ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(en pesos)
CONCEPTO %
Jurisdicción 90 : SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
JurisdicciónSub Jurisdicción
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 11 9111 Comuna 11 14 2 5 2 2 1 2 2 30Total 14 2 5 2 2 1 2 2 30
(1) Agrupamiento y Tramo Decreto Nro 583-GCBA-2005 AA. Agrupamiento Administrativo - Tramo A AB. Agrupamiento Administrativo - Tramo B PA. Agrupamiento Profesional - Tramo A PB. Agrupamiento Profesional - Tramo B SA. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo A SB. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo B TA. Agrupamiento Tecnico - Tramo A TB. Agrupamiento Tecnico - Tramo B
El presente cuadro no incluye Autoridades Superiores, Plantas de Gabinete, Carrera Gerencial ni Personal Docente
TB
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCantidad de Cargos por Unidad Ejecutora en cada Jurisdicción
Carrera Administrativa(1) Otros Ordenamientos Escalafonarios
Decreto 948 Ley 2070Res
959/1924-MGGC-07
TotalAA AB PA PB SA SB TA
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 11.
DESCRIPCIÓN:
Comuna 11
Jurisdicción/Entidad
87.GESTIÓN DE LA COMUNA 11
Comuna 11
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Comuna 11UnidadEjecutora:
87 GESTIÓN DE LA COMUNA 11Programa:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 3.995.000
Personal permanente 3.733.000
Asignaciones familiares 55.000
Asistencia social al personal 32.000
Contratos por Tiempo Determinado 175.000
Bienes de consumo 60.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos 18.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.000
Productos de minerales no metálicos 8.000
Productos metálicos 4.000
Minerales 3.000
Otros bienes de consumo 22.000
Servicios no personales 213.500
Servicios básicos 146.000
Alquileres y derechos 15.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 15.000
Pasajes, viáticos y movilidad 22.500
Bienes de uso 22.500
Maquinaria y equipo 22.500
4.291.000TOTAL
ENTIDAD 12
COMUNA Nº 12
Importe
90 0 12 Comuna 12 3.707.000
90 0 12 9112 Comuna 12 3.707.00090 0 12 9112 88 Gestión De La Comuna 12 3.707.000
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
11 12 13 14 15 16 22Tesoro Recursos Recursos con Transferencias Transferencias Recursos Financiamiento TOTALde la Propios Afectación Afectadas Internas Afectados Externo
Ciudad Específica Ley N° 3528ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 12 Comuna 12 3.707.000 0 0 0 0 0 0 3.707.00090 0 12 9112 Comuna 12 3.707.000 0 0 0 0 0 0 3.707.00090 0 12 9112 88 Gestión De La Comuna 12 3.707.000 0 0 0 0 0 0 3.707.000
importe
I) Ingresos Corrientes 0 0,00Ingresos Tributarios 0 0,00Ingresos No Tributarios 0 0,00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0,00Rentas de la Propiedad 0 0,00Transferencias Corrientes 0 0,00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 3.684.500 99,39Remuneraciones al Personal 3.444.000 92,91Gastos de Consumo 240.500 6,49Transferencias Corrientes 0 0,00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -3.684.500 IV) Recursos de Capital 0 0,00
Recursos Propios de Capital 0 0,00Transferencias de Capital 0 0,00Disminución de la Inversión Financiera 0 0,00
V) Gastos de Capital 22.500 0,61Inversión Real Directa 22.500 0,61Transferencias de Capital 0 0,00Inversión Financiera 0 0,00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0,00
VII) Gasto Primario (II+V) 3.707.000 100,00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -3.707.000IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0,00
X) Gastos Totales (VII+IX) 3.707.000 100,00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -3.707.000XII) Contribuciones Figurativas 3.707.000 100,00
XIII) Gastos Figurativos 0 0,00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
0
COMUNA Nº 12ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(en pesos)
CONCEPTO %
Jurisdicción 90 : SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
JurisdicciónSub Jurisdicción
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 12 9112 Comuna 12 5 3 2 2 7 1 1 1 1 23Total 5 3 2 2 7 1 1 1 1 23
(1) Agrupamiento y Tramo Decreto Nro 583-GCBA-2005 AA. Agrupamiento Administrativo - Tramo A AB. Agrupamiento Administrativo - Tramo B PA. Agrupamiento Profesional - Tramo A PB. Agrupamiento Profesional - Tramo B SA. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo A SB. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo B TA. Agrupamiento Tecnico - Tramo A TB. Agrupamiento Tecnico - Tramo B
El presente cuadro no incluye Autoridades Superiores, Plantas de Gabinete, Carrera Gerencial ni Personal Docente
TB
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCantidad de Cargos por Unidad Ejecutora en cada Jurisdicción
Carrera Administrativa(1) Otros Ordenamientos Escalafonarios
Decreto 948 Ley 2070Res
959/1924-MGGC-07
TotalAA AB PA PB SA SB TA
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 12.
DESCRIPCIÓN:
Comuna 12
Jurisdicción/Entidad
88.GESTIÓN DE LA COMUNA 12
Comuna 12
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Comuna 12UnidadEjecutora:
88 GESTIÓN DE LA COMUNA 12Programa:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 3.444.000
Personal permanente 3.275.000
Asignaciones familiares 41.000
Asistencia social al personal 27.000
Contratos por Tiempo Determinado 101.000
Bienes de consumo 60.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos 18.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.000
Productos de minerales no metálicos 8.000
Productos metálicos 4.000
Minerales 3.000
Otros bienes de consumo 22.000
Servicios no personales 180.500
Servicios básicos 113.000
Alquileres y derechos 15.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 15.000
Pasajes, viáticos y movilidad 22.500
Bienes de uso 22.500
Maquinaria y equipo 22.500
3.707.000TOTAL
ENTIDAD 13
COMUNA Nº 13
Importe
90 0 13 Comuna 13 4.408.200
90 0 13 9113 Comuna 13 4.408.20090 0 13 9113 89 Gestión De La Comuna 13 4.408.200
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
11 12 13 14 15 16 22Tesoro Recursos Recursos con Transferencias Transferencias Recursos Financiamiento TOTALde la Propios Afectación Afectadas Internas Afectados Externo
Ciudad Específica Ley N° 3528ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 13 Comuna 13 4.408.200 0 0 0 0 0 0 4.408.20090 0 13 9113 Comuna 13 4.408.200 0 0 0 0 0 0 4.408.20090 0 13 9113 89 Gestión De La Comuna 13 4.408.200 0 0 0 0 0 0 4.408.200
Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0,00Ingresos Tributarios 0 0,00Ingresos No Tributarios 0 0,00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0,00Rentas de la Propiedad 0 0,00Transferencias Corrientes 0 0,00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 4.385.700 99,49Remuneraciones al Personal 3.890.000 88,24Gastos de Consumo 495.700 11,24Transferencias Corrientes 0 0,00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -4.385.700 IV) Recursos de Capital 0 0,00
Recursos Propios de Capital 0 0,00Transferencias de Capital 0 0,00Disminución de la Inversión Financiera 0 0,00
V) Gastos de Capital 22.500 0,51Inversión Real Directa 22.500 0,51Transferencias de Capital 0 0,00Inversión Financiera 0 0,00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0,00
VII) Gasto Primario (II+V) 4.408.200 100,00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -4.408.200IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0,00
X) Gastos Totales (VII+IX) 4.408.200 100,00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -4.408.200XII) Contribuciones Figurativas 4.408.200 100,00
XIII) Gastos Figurativos 0 0,00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
0
COMUNA Nº 13ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(en pesos)
CONCEPTO %
Jurisdicción 90 : SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
JurisdicciónSub Jurisdicción
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 13 9113 Comuna 13 12 4 4 7 1 28Total 12 4 4 7 1 28
(1) Agrupamiento y Tramo Decreto Nro 583-GCBA-2005 AA. Agrupamiento Administrativo - Tramo A AB. Agrupamiento Administrativo - Tramo B PA. Agrupamiento Profesional - Tramo A PB. Agrupamiento Profesional - Tramo B SA. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo A SB. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo B TA. Agrupamiento Tecnico - Tramo A TB. Agrupamiento Tecnico - Tramo B
El presente cuadro no incluye Autoridades Superiores, Plantas de Gabinete, Carrera Gerencial ni Personal Docente
TB
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCantidad de Cargos por Unidad Ejecutora en cada Jurisdicción
Carrera Administrativa(1) Otros Ordenamientos Escalafonarios
Decreto 948 Ley 2070Res
959/1924-MGGC-07
TotalAA AB PA PB SA SB TA
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 13.
DESCRIPCIÓN:
Comuna 13
Jurisdicción/Entidad
89.GESTIÓN DE LA COMUNA 13
Comuna 13
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Comuna 13UnidadEjecutora:
89 GESTIÓN DE LA COMUNA 13Programa:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 3.890.000
Personal permanente 3.814.000
Asignaciones familiares 47.000
Asistencia social al personal 29.000
Bienes de consumo 60.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos 18.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.000
Productos de minerales no metálicos 8.000
Productos metálicos 4.000
Minerales 3.000
Otros bienes de consumo 22.000
Servicios no personales 435.700
Servicios básicos 368.200
Alquileres y derechos 15.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 15.000
Pasajes, viáticos y movilidad 22.500
Bienes de uso 22.500
Maquinaria y equipo 22.500
4.408.200TOTAL
ENTIDAD 14
COMUNA Nº 14
Importe
90 0 14 Comuna 4 4.844.700
90 0 14 9114 Comuna 14 4.844.70090 0 14 9114 90 Gestión De La Comuna 14 4.844.700
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
11 12 13 14 15 16 22Tesoro Recursos Recursos con Transferencias Transferencias Recursos Financiamiento TOTALde la Propios Afectación Afectadas Internas Afectados Externo
Ciudad Específica Ley N° 3528ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 14 Comuna 14 4.844.700 0 0 0 0 0 0 4.844.70090 0 14 9114 Comuna 14 4.844.700 0 0 0 0 0 0 4.844.70090 0 14 9114 90 Gestión De La Comuna 14 4.844.700 0 0 0 0 0 0 4.844.700
Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0,00Ingresos Tributarios 0 0,00Ingresos No Tributarios 0 0,00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0,00Rentas de la Propiedad 0 0,00Transferencias Corrientes 0 0,00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 4.822.200 99,54Remuneraciones al Personal 4.604.000 95,03Gastos de Consumo 218.200 4,50Transferencias Corrientes 0 0,00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -4.822.200 IV) Recursos de Capital 0 0,00
Recursos Propios de Capital 0 0,00Transferencias de Capital 0 0,00Disminución de la Inversión Financiera 0 0,00
V) Gastos de Capital 22.500 0,46Inversión Real Directa 22.500 0,46Transferencias de Capital 0 0,00Inversión Financiera 0 0,00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0,00
VII) Gasto Primario (II+V) 4.844.700 100,00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -4.844.700IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0,00
X) Gastos Totales (VII+IX) 4.844.700 100,00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -4.844.700XII) Contribuciones Figurativas 4.844.700 100,00
XIII) Gastos Figurativos 0 0,00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
0
COMUNA Nº 14ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(en pesos)
CONCEPTO %
Jurisdicción 90 : SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
JurisdicciónSub Jurisdicción
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 14 9114 Comuna 14 9 6 5 14 1 1 36Total 9 6 5 14 1 1 36
(1) Agrupamiento y Tramo Decreto Nro 583-GCBA-2005 AA. Agrupamiento Administrativo - Tramo A AB. Agrupamiento Administrativo - Tramo B PA. Agrupamiento Profesional - Tramo A PB. Agrupamiento Profesional - Tramo B SA. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo A SB. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo B TA. Agrupamiento Tecnico - Tramo A TB. Agrupamiento Tecnico - Tramo B
El presente cuadro no incluye Autoridades Superiores, Plantas de Gabinete, Carrera Gerencial ni Personal Docente
TB
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCantidad de Cargos por Unidad Ejecutora en cada Jurisdicción
Carrera Administrativa(1) Otros Ordenamientos Escalafonarios
Decreto 948 Ley 2070Res
959/1924-MGGC-07
TotalAA AB PA PB SA SB TA
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 14.
DESCRIPCIÓN:
Comuna 14
Jurisdicción/Entidad
90.GESTIÓN DE LA COMUNA 14
Comuna 14
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Comuna 14UnidadEjecutora:
90 GESTIÓN DE LA COMUNA 14Programa:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 4.604.000
Personal permanente 4.454.000
Asignaciones familiares 71.000
Asistencia social al personal 36.000
Contratos por Tiempo Determinado 43.000
Bienes de consumo 60.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos 18.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.000
Productos de minerales no metálicos 8.000
Productos metálicos 4.000
Minerales 3.000
Otros bienes de consumo 22.000
Servicios no personales 158.200
Servicios básicos 90.700
Alquileres y derechos 15.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 15.000
Pasajes, viáticos y movilidad 22.500
Bienes de uso 22.500
Maquinaria y equipo 22.500
4.844.700TOTAL
ENTIDAD 15
COMUNA Nº 15
Importe
90 0 15 Comuna 15 3.764.700
90 0 15 9115 Comuna 15 3.764.70090 0 15 9115 91 Gestión De La Comuna 15 3.764.700
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
11 12 13 14 15 16 22Tesoro Recursos Recursos con Transferencias Transferencias Recursos Financiamiento TOTALde la Propios Afectación Afectadas Internas Afectados Externo
Ciudad Específica Ley N° 3528ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESPROGRAMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 15 Comuna 15 3.764.700 0 0 0 0 0 0 3.764.70090 0 15 9115 Comuna 15 3.764.700 0 0 0 0 0 0 3.764.70090 0 15 9115 91 Gestión De La Comuna 15 3.764.700 0 0 0 0 0 0 3.764.700
Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0,00Ingresos Tributarios 0 0,00Ingresos No Tributarios 0 0,00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0,00Rentas de la Propiedad 0 0,00Transferencias Corrientes 0 0,00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 3.742.200 99,40Remuneraciones al Personal 3.472.000 92,23Gastos de Consumo 270.200 7,18Transferencias Corrientes 0 0,00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -3.742.200 IV) Recursos de Capital 0 0,00
Recursos Propios de Capital 0 0,00Transferencias de Capital 0 0,00Disminución de la Inversión Financiera 0 0,00
V) Gastos de Capital 22.500 0,60Inversión Real Directa 22.500 0,60Transferencias de Capital 0 0,00Inversión Financiera 0 0,00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0,00
VII) Gasto Primario (II+V) 3.764.700 100,00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -3.764.700IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0,00
X) Gastos Totales (VII+IX) 3.764.700 100,00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -3.764.700XII) Contribuciones Figurativas 3.764.700 100,00
XIII) Gastos Figurativos 0 0,00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
0
COMUNA Nº 15ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(en pesos)
CONCEPTO %
Jurisdicción 90 : SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
JurisdicciónSub Jurisdicción
EntidadUnidad Ejecutora
90 0 15 9115 Comuna 15 6 3 1 2 8 1 1 2 24Total 6 3 1 2 8 1 1 2 24
(1) Agrupamiento y Tramo Decreto Nro 583-GCBA-2005 AA. Agrupamiento Administrativo - Tramo A AB. Agrupamiento Administrativo - Tramo B PA. Agrupamiento Profesional - Tramo A PB. Agrupamiento Profesional - Tramo B SA. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo A SB. Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales - Tramo B TA. Agrupamiento Tecnico - Tramo A TB. Agrupamiento Tecnico - Tramo B
El presente cuadro no incluye Autoridades Superiores, Plantas de Gabinete, Carrera Gerencial ni Personal Docente
TB
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCantidad de Cargos por Unidad Ejecutora en cada Jurisdicción
Carrera Administrativa(1) Otros Ordenamientos Escalafonarios
Decreto 948 Ley 2070Res
959/1924-MGGC-07
TotalAA AB PA PB SA SB TA
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 15.
DESCRIPCIÓN:
Comuna 15
Jurisdicción/Entidad
91.GESTIÓN DE LA COMUNA 15
Comuna 15
Programa N°
UNIDAD RESPONSABLE:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2012
Dirección ejecutivaFunción:
Administración GubernamentalFinalidad:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIONCIUDADANA
Jurisdicción:
Comuna 15UnidadEjecutora:
91 GESTIÓN DE LA COMUNA 15Programa:
IMPORTE Principal
Inciso
PRESUPUESTO FINANCIERO
Gastos en personal 3.472.000
Personal permanente 3.311.000
Asignaciones familiares 44.000
Asistencia social al personal 28.000
Contratos por Tiempo Determinado 89.000
Bienes de consumo 60.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos 18.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.000
Productos de minerales no metálicos 8.000
Productos metálicos 4.000
Minerales 3.000
Otros bienes de consumo 22.000
Servicios no personales 210.200
Servicios básicos 142.700
Alquileres y derechos 15.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 15.000
Pasajes, viáticos y movilidad 22.500
Bienes de uso 22.500
Maquinaria y equipo 22.500
3.764.700TOTAL