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461Q 決算補足説明資料 Copyright YA-MAN LTD. All Rights Reserved. 第46期(2020年4月期)第1四半期 決算補足説明資料 ヤーマン株式会社

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第46期1Q決算補足説明資料

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第46期(2020年4月期)第1四半期決算補足説明資料

ヤーマン株式会社

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経営ビジョン~私たちが目指すヤーマン 1業績ハイライト 5セグメント別売上 6セグメント別営業利益 7売上構成 8財務ハイライト 9第2四半期以降の取り組み 10業績予想について 12配当について 13

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(スローガン)

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経営ビジョン~私たちが目指すヤーマン

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(ミッション)

美しさを実現するものづくり。

それを生むのは、尽きることのないアイディアと卓越した開発力です。

理想の美しさをかなえ、世界中に夢や驚きを届けるために、

私たちは新しい「美のカタチ」を追求し続けます。

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(クレド)

私たちの行動指針

• 志をカタチに

• オリジナリティの追及

• チャンスは自ら

• お客様ファースト

• 共に創る

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美のプラットフォーム作り

研究開発への投資

経営基盤の強化

成長ブランド

新規ブランド

育成ブランド

国内 海外

・海外展開の加速・代理店網の拡充

・世界ブランドをワンストップで展開・顧客接点の強化・eコマースの充実

世界に通用する製品開発

・40周年の節目に会社ロゴを一新するとともに、ヤーマンブランドの浸透に注力する・人材獲得、人材育成・グローバルサービスセンター設置

日本発のグローバル

ブランドカンパニー

基盤強化のための取り組み

ブランディング

ヘアケア

美顔 痩身

脱毛 化粧品

・美容研究所(R&Dセンター)設立

ショップインショップ

フラッグシップショップ

YA-MANU.S.A

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M&Aパートナー企業

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業績ハイライト

回次 第44期第1四半期2017年5月1日

~2017年7月31日

第45期第1四半期2018年5月1日

~2018年7月31日

第46期第1四半期2019年5月1日

~2019年7月31日

【ご参考】第45期

2018年5月1日~

2019年4月30日

売上高(千円) 6,097,458 7,616,358 5,450,607 27,252,371

営業利益(千円) 1,648,784 2,242,383 750,924 5,705,084

営業利益率(%) 27.0 29.4 13.8 20.9

経常利益(千円) 1,626,880 2,254,602 649,602 5,715,275親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1,048,852 1,423,770 365,501 3,539,647

1株当たり当期純利益(円) 18.39 24.97 6.53 62.65

(注)当社は、2017年11月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っており、第44期の期首に当該分割が行われたものと仮定して、1株当たりの数値を算定しております。

将来に備えるため、広告宣伝や研究開発などの成⾧投資に一定の経営資源を投下しながら、前連結会計年度の後半から続く海外顧客向け販売の減速への対応と、店販部門・直販部門を中心とした国内顧客向けの販売の強化に取り組んでまいりました。国内顧客向け販売は堅調だったものの、海外顧客向けの販売が半減する結果となったため、想定以上に売上が好調であった前年同四半期に対し、売上・利益ともに大きく下回る結果となりました。

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セグメント別売上

回次 第44期第1四半期2017年5月1日

~2017年7月31日

第45期第1四半期2018年5月1日

~2018年7月31日

第46期第1四半期2019年5月1日

~2019年7月31日

【ご参考】第45期

2018年5月1日~

2019年4月30日

通販部門(千円) 1,318,989 988,928 1,297,364 3,383,094

店販部門(千円) 2,554,128 3,227,627 1,931,080 9,644,014

直販部門(千円) 1,554,917 1,411,510 1,084,114 5,914,429

海外部門(千円) 662,975 1,975,298 919,387 7,545,161

その他(千円) 6,447 12,994 218,661 765,671

合計(千円) 6,097,458 7,616,358 5,450,607 27,252,371

当社は、通販・店販・直販・海外4つの販路それぞれの伸⾧を目指すとともに、その時々の状況に応じてセールスミックスの最適化を図っていくことを基本的な方針としております。通販部門は地上波TV通販などが好調で、増収増益となりました。店販部門は免税店向け卸売事業がインバウンド需要の後退の影響を大きく受けたため、また、海外部門は韓国向けの販売が大幅に減少したことと中国向けの販売も前年同四半期の水準に及ばなかったことから、いずれも大きく減収減益となりました。直販部門はインフォマーシャルや紙媒体の広告からWeb広告へシフトする過程で売上を落としたため、減収減益となっています。

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セグメント別営業利益

回次 第44期第1四半期2017年5月1日

~2017年7月31日

第45期第1四半期2018年5月1日

~2018年7月31日

第46期第1四半期2019年5月1日

~2019年7月31日

【ご参考】第45期

2018年5月1日~

2019年4月30日

通販部門(千円) 526,793 418,208 513,471 1,407,829

店販部門(千円) 1,154,234 1,514,950 643,772 3,687,255

直販部門(千円) 574,368 625,188 486,037 2,740,345

海外部門(千円) 200,708 959,313 256,013 3,353,396

その他(千円) 3,123 4,430 △43,552 △20,839

調整額(千円) △810,444 △1,279,707 △1,104,816 △5,462,902

合計(千円) 1,648,784 2,242,383 750,924 5,705,084

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売上構成当第1四半期における売上構成は、自社開発製品及び自社企画製造委託品が80%、化粧品が12%、その他仕入品などが8%となりました。メディリフト(ウェアラブル美顔器)が売上を牽引したほか、RFシリーズ、レイボーテシリーズなどの製品も好調を維持しました。また、「オンリーミネラル」、「ジーニー」などの化粧品も堅調な売上となりました。

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メディリフトシリーズRFシリーズレイボーテシリーズアセチノなど

オンリーミネラルなど

自社製造・企画80%

化粧品12%

その他8%

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財務ハイライト

回次 第44期第1四半期2017年7月31日

第45期第1四半期2018年7月31日

第46期第1四半期2019年7月31日

【ご参考】第45期

2019年4月30日

総資産(千円) 14,578,824 18,654,517 16,762,057 17,959,780

純資産(千円) 9,627,568 12,971,349 13,082,018 13,072,242

自己資本比率(%) 66.0 69.5 78.0 72.8

現預金(千円) 8,319,334 10,285,742 7,860,416 8,133,532

売上債権(千円) 2,445,041 3,386,718 2,726,737 3,394,343

棚卸資産(千円) 1,519,502 2,061,638 2,414,635 2,284,919

仕入債務(千円) 1,993,097 2,762,216 1,224,342 1,414,620

有利子負債(千円) 975,110 506,751 683,501 583,395

売上規模の減少により、売上債権と仕入債務は減少しました。棚卸資産は増加しましたが、適正在庫の範囲内であり、引き続き圧縮を図っていく方針です。現預金は比較的高い水準を維持していますが、一定の利益を確保しつつ、ヤーマンブランド確立のための広告宣伝活動、研究開発活動などに投資を続ける方針です。

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第2四半期以降の取り組み

当社は、売上高の伸⾧による会社規模の拡大はもちろん、一定の利益の確保を重要な経営課題として認識しております。第2四半期以降においては、一定の利益水準を

維持できる範囲内での成⾧投資を継続させながら、引き続き国内顧客向けの販売の強化と海外顧客向けの販売の立て直しを図ってまいります。不安定な国際情勢の影響などから、海外顧客

向けの販売については非常に厳しい状況が続いていますが、中⾧期的な成⾧を視野に、既存代理店との取り組みの強化などを進めてまいります。

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顧客接点の強化

研究開発の推進

ヤーマンブランドの確立

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フェイスリフトレッスンのサービス拡充などにより、既存の直営店の充実を図ってまいります。また、当社直販サイトのポイントサービスを整備し、お客様満足度の向上を目指します。

地上波テレビCMの実施などにより、国内顧客に向けた認知度の向上に注力いたします。

メディリフトシリーズに続く、オリジナリティに溢れた、夢や驚きのある製品開発を推進いたします。

美のプラットフォーム作り

自社開発製品だけでなく、海外の新しいブランドと商品を日本で展開し、「美のプラットフォーム」作りを進めてまいります。

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業績予想について2019年6月13日に開示した業績予想に変更はありませ

んが、今後修正が必要と判断した場合には、速やかに公表する予定です。

第2四半期(累計) 通期

金額対前年同期増減率(%)

金額対前年同期増減率(%)

売上高(千円) 14,157,834 △7.1 27,595,424 1.3

営業利益(千円) 2,893,177 △31.7 5,840,338 2.4

経常利益(千円) 2,886,505 △32.3 5,827,275 2.0

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1,826,240 △30.5 3,686,884 4.2

1株当たり当期純利益(円) 32.64 − 65.90 −

42期(実績)

43期(実績)

44期(実績)

45期(実績)

46期(予想)

3.64.0

4.5 期末配当(特別配当)

期末配当(普通配当)

1.80円

中間配当(普通配当)

1.80円

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当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと位置付けております。配当金につきましては、毎期安定的、継続的な実施を

原則とし、期中の業績等を総合的に勘案して決定することとしております。

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配当について

(注)当社は、2017年11月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っており、右記の1株当たり配当額は、当該分割の影響を加味したものです。

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• 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等については、様々な要因により大きく異なる可能性があります。

• 本資料は皆様への情報提供を目的としており、投資を勧誘するものではありません。

• 本資料のご利用にあたっては、利用者の責任によるものとし、情報の誤りや瑕疵、目標数値の変更、その他本資料のご利用の結果生じたいかなる損害についても、当社はその責を負いかねますのでご了承ください。

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