IPVCR FORMULADA
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DATOS BASICOS EMPRESA
Nit
Direccion Oficina
Empresa
Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo
Proceso Productivo
Cargos Administrativos y de Apoyo
Cargos Operativo y Misionales
Productos o Servicios que Intervieven
Equipos, Maquinaria y Herramientas
Equipos, Maquinaria y Herramientas
Contratos
DATOS BASICOS EMPRESA
800110134-2
CRA 7 A No 14-21
ELECTRO HERRAJES DEL SUR LTDA
Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo
SUSPENSION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
LINIERO DE CORTE
SUSPENSION DEL SERVICIO
EQUIPOS DE ALTURAS
HERRAMIENTAS DIELECTRICAS
VALORACION NIVEL DE RIESGOS GTC 045/2012
NR = NP x NC NP= ND x NE
Donde Donde
NP = Nivel de probabilidad NC = Nivel de consecuencia ND = Nivel de deficiencia
TABLA 1. DETERMINACION DEL NIVEL DE DEFICIENCIA TABLA 3. DETERMINACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
ND SignificadoNivel de Exposición (NE)
Muy Alto (MA) 10
4
Alto (A) 6 10 MA – 40
Medio (M) 2 6
Bajo (B) 2 M – 8
TABLA 2. DETERMINACION DEL NIVEL DE EXPOSICION TABLA 6. DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO
NE Significado Nivel de probabilidad (NP)
Continua (EC) 4 NR = NP x NC40-24
Frecuente (EF) 3 100 I
Ocasional (EO) 2 4000-2400
Esporádica (EE) 1 60 I
2400-1440
25 I
TABLA 4. INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD 1000-600
NP Significado 10 II
Muy Alto (MA) 400-240
Alto (A)
Nivel de Riesgo
Para determinar
el NP se requiere:
Nivel de Deficiencia
Niveles de ProbabilidadSe ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como muy
posible la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o
no existe, o ambos.
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es baja, o ambos.
Nivel de deficiencia (ND)
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativa(s) o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es
moderada, o ambos.
MA – 24
No se asigna valor
No se ha detectado anomalía destacable alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o
ambos. El riesgo está controlado.
Nivel de exposición
Nivel de riesgo y de intervención
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la
jornada laboral.
La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Nivel de consecuencias (NC)
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo
corto.La situación de exposición se presenta de manera eventual.
Nivel de probabilidad
Entre 40 y 24
Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Entre 20 y 10
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o
esporádica.La materialización del Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral
Medio (M) Entre 8 y 6
Es posible que suceda el daño alguna vez.
Bajo (B) Entre 4 y 2
TABLA 5. DETERMINACION NIVEL DE CONSECUENCIAS
NC SignificadoDaños Personales
100 Muerte (s)
Muy grave (MG) 60
Grave (G) 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT)
Leve (L) 10 Lesiones que no requieren hospitalización
TABLA 7. INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO
TABLA 8. ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
NR Significado Significado
I 4000-600 I No Aceptable
II 500 – 150 II No Aceptable 1
III 120 – 40 III Aceptable
IV 20 IV Aceptable 1
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente.
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de
exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.
Nivel de Consecuenci
asMortal o Catastrófico (M) Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente
parcial o invalidez)
Nivel de Riesgo y de intervención
Nivel de Riesgo
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia
está por encima de 60.
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían n considerar soluciones o mejoras y se deben hacer
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.
VALORACION NIVEL DE RIESGOS GTC 045/2012
NP= ND x NE
Donde
NE = Nivel de exposición
TABLA 3. DETERMINACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
Nivel de Exposición (NE)
3 2 1
MA – 30 A –20 A - 10
A – 18 A – 12 M - 6
M – 6 B - 4 B – 2
TABLA 6. DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGONivel de probabilidad (NP)
20-10 8-6 4-2
I I II
2000-1200 800-600 400-200
I II II 240
1200-600 480-360
II II III
500 – 250 200-150 100- 50
II 200 III III 40
80-60
III 120
III 100
IV 20
TABLA 8. ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
Significado
No Aceptable
No Aceptable 1
Aceptable
Aceptable 1
NIVEL DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE
Nivel de probabilidad (NP)
NR = NP x NC 40-24
100
I
4000-2400
60
I
2400-1440
25
I
Nivel de riesgo y de
intervención
Nivel de consecuencias (NC)
*Plan Operativo de Emergencias - PON Amenaza de Tipo Natural - Sismo
25
1000-600
10
II
400-240
Nivel de consecuencias (NC)
NIVEL DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.
Nivel de probabilidad (NP)
20-10 8-6
I I
2000-1200 800-600
I II
1200-600 480-360
II II
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.
*Plan Operativo de EmergenciasPON Riesgo Tecnologico - Fugas, Incendios, Explosiones. (Atmosferas Explosivas, Presencia de H2S).
*Plan Operativo de EmergenciasPON Riesgo Publico - Manifestaciones Civiles, Atracos y RobosPON Riesgo Publico - Manifestaciones Civiles, Atracos y Robos*Programa de Gestion de Seguridad Vial
*Programa de Gestion de Riesgo Mecanico -(Izaje de carga, Mecanismos en Movimiento, Maquinas y Herramientas Manuales
Programa de Vigilancia Epidemiologica por manipulacion de cargas - GATISO DLI
*Plan Operativo de Emergencias - Rescate alturas. Programa de Gestion del Riesgo para trabajo en alturas.
Plan Operativo de Emergencias - PON Amenaza de Tipo Natural - Lluvias, Tormetas Electricas
Programa de Vigilancia epidemiologica para Ruido - GATISO HNIR
Campañas alusivas al Riesgo Ofidico
500 – 250 200-150
II 200 III
III 100 80-60
Campañas alusivas al Riesgo Locativo de Traumas por Caidas.
NIVEL DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.
Nivel de probabilidad (NP)
4-2
II
400-200
II 240
III 120
III
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el
100- 50
III 40
IV 20
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
Centro de trabajo: Oficinas Administrativas, Bodega y Taller
Alcance:
Fecha de Elaboración:MARZO DE 2014
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL TIPO RECIPROCANTE Y CAVIDADES PROGRESIVAS PCP CON UNIDADES FLUSH BY Y VARILLA CONTINÚA
POSIBLES EFECTOSFACTOR
DE RIESGO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
Oficinas Administrativas, Bodega y Taller Responsable:
Cargo: ASESORA DE RIESGOS 2
Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES
Controles Existentes Evaluación del RiesgoCriterios para establecer controles
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
ASESORA DE RIESGOS 2
CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES
Criterios para establecer controlesCONTROLES PARA LA INTERVENCION
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Proveedore
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Numero de Personas Expuestas
Existencia del Req. Legal en la
Matriz Cod.
requisitos (Si o
No)
ELIMINACION
SUSTITUCION
CONTROLES DE INGENIERIA
CONTROLES PARA LA INTERVENCION
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
(Estandares, Señalizacion)
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROGRAMAS DE GESTION DE RIESGOS PRIORITARIOS /
PVE/CAMPAÑAS ALUSIVAS AL RIESGO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
Centro de trabajo: VIAS Y AREA DEL CLIENTE Responsable:
Alcance: Cargo:
Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES
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POSIBLES EFECTOS
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CONTENIDO DE LA TAREA
REVISION DE LOS EPP POR PARTE DEL
PERSONAL RESPONSABLE DE
HSEQ
ESTRÉS OCUPACIONAL ESTADOS DE ANCIEDAD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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Alcance: Cargo:
Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES
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CARACTERISTICAS DEL GRUPO
SOCIAL DEL TRABAJO
RELACIONES INTERPERSONALES,
COMUNICACIÓN ENTRE
COMPAÑEROS DE TABAJO
ESTRÉS OCUPACIONAL ESTADOS DE ANCIEDAD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES
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0.3 SI 0GESTION
ORGANIZACIONAL
ESTILO DE MANDO INADECUADO
ESTRÉS OCUPACIONAL ESTADOS DE ANCIEDAD
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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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Alcance: Cargo:
Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES
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PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
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Alcance: Cargo:
Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
Centro de trabajo: VIAS Y AREA DEL CLIENTE Responsable:
Alcance: Cargo:
Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
Centro de trabajo: VIAS Y AREA DEL CLIENTE Responsable:
Alcance: Cargo:
Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES
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PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
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Legal en la Matriz Cod.
requisitos (Si o No)
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CONTROLES DE INGENIERIA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE
IV ACEPTABLE 1
Evaluación del Riesgo
Criterios para establecer controles
CONTROLES PARA LA INTERVENCION
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CONTROLES DE INGENIERIA
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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE
IV ACEPTABLE 1
Evaluación del Riesgo
Criterios para establecer controles
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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
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IV ACEPTABLE 1
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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
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IV ACEPTABLE 1
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I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
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IV ACEPTABLE 1
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I NO ACEPTABLE
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I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
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I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
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I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE
IV ACEPTABLE 1
Evaluación del Riesgo
Criterios para establecer controles
CONTROLES PARA LA INTERVENCION
Peor
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Valoración del Riesgo Numero de Personas
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Legal en la Matriz Cod.
requisitos (Si o No)
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I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
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IV ACEPTABLE 1
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II NO ACEPTABLE 1
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II NO ACEPTABLE 1
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Legal en la Matriz Cod.
requisitos (Si o No)
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CONTROLES DE INGENIERIA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE
IV ACEPTABLE 1
Evaluación del Riesgo
Criterios para establecer controles
CONTROLES PARA LA INTERVENCION
Peor
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Legal en la Matriz Cod.
requisitos (Si o No)
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CONTROLES DE INGENIERIA
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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE
IV ACEPTABLE 1
Evaluación del Riesgo
Criterios para establecer controles
CONTROLES PARA LA INTERVENCION
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Legal en la Matriz Cod.
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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE
IV ACEPTABLE 1
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Criterios para establecer controles
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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
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IV ACEPTABLE 1
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I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
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IV ACEPTABLE 1
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I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
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I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
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IV ACEPTABLE 1
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I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
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I NO ACEPTABLE
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I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
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I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
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I NO ACEPTABLE
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I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
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IV ACEPTABLE 1
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requisitos (Si o No)
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CONTROLES DE INGENIERIA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE
IV ACEPTABLE 1
Evaluación del Riesgo
Criterios para establecer controles
CONTROLES PARA LA INTERVENCION
Peor
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Legal en la Matriz Cod.
requisitos (Si o No)
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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE
IV ACEPTABLE 1
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Legal en la Matriz Cod.
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I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
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IV ACEPTABLE 1
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Legal en la Matriz Cod.
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I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
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II NO ACEPTABLE 1
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Valoración del Riesgo Numero de Personas
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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
I NO ACEPTABLE
II NO ACEPTABLE 1
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FACTOR DE RIESGO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
Centro de trabajo: Responsable:
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POSIBLES EFECTOS
FACTOR DE RIESGO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
Centro de trabajo: Responsable:
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Centro de trabajo: Responsable:
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POSIBLES EFECTOS
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
Centro de trabajo: Responsable:
Alcance: Cargo: ASESORA DE RIESGOS 2
Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES
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POSIBLES EFECTOS
FACTOR DE RIESGO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
Centro de trabajo: Responsable:
Alcance: Cargo: ASESORA DE RIESGOS 2
Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES
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Legal en la Matriz Cod.
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ALUSIVAS AL RIESGO
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
Para la impresión del presente formato, se recomienda usar hoja "oficio" o "legal".
OBJETIVO:
Criterios para realizar un correcto diligenciamiento
1. CENTRO DE TRABAJO: Registrar el centro de trabajo donde se realiza la Identificacion de los Riesgos de Seguridad y Salud.
2. ALCANCE: Registrar que procesos aplican en el alcance de la organización.
3. FECHA DE ELABORACION: Registrar fecha de elaboracion de la herramienta.
4. RESPONSABLE: Registrar el nombre de la persona responsable de realizar la verificación y diligenciamiento del formato.
5. CARGO: Identificar el cargo del responsable de realizar la verificación y diligenciamiento del formato.
6. PROXIMA REVISION Registrar los criterios a tener en cuenta para la proxima revision
7. PROCESO
8. ACTIVIDAD Listar todas las actividades que realizan los trabajadores según la competenciaen el cargo.
9. TAREA Registrar las Tareas que se están realizando: teniendo en cuenta su duración y frecuencia.
10. RUTINARIA/NO RUTINARIA Registrar SI, si la actividad es Rutinaria, Registrar No si la actividad es No Rutinaria.
11. PELIGRO
11.1 CLASIFICACION
11.2 FACTOR DE RIESGO
11.3 DESCRIPCION
12. POSIBLES EFECTOS Registrar los daños que le puede ocurrir al trabajador por la exposicion a ese peligro en terminos de salud y seguridad.
13. TIEMPO DE EXPOSICION Registrar el valor del tiempo de exposicion del trabajador a los factores de riesgo.
14. CONTROLES EXISTENTES Registrar el valor del tiempo de exposicion del trabajador a los factores de riesgo.
14.1. FUENTE Registrar los controles existentes en la fuente para reducir, controlar o eliminar el riesgo
14.2 MEDIO Registrar los controles existentes en el Medio para reducir, controlar o eliminar el riesgo
14.3 INDIVIDUO Registrar los controles existentes en el individuo para reducir, controlar o eliminar el riesg
15. EVALUACION DEL RIESGO
15.1 NIVEL DE DEFICIENCIA Registrar el Nivel de Deficiencia registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 1.
15.2 NIVEL DE EXPOSICIÓN; Registrar el Nivel de Exposicion registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 2.
Registrar el Nivel de probabiliad registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 3.
Registrar la interpretacion de Nivel de probabiliad registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 4.
NIVEL DE CONSECUENCIA Registrar el Nivel de consecuencia registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 5.
15.5 NIVEL DE RIESGO (NR) Registrar el Nivel de Riesgo registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 6.
15.6 INTERVENCION NIVEL DE RIESGO Registrar el Nivel de Intervencion del Riesgo registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 7.
16. VALORACION DEL RIESGO
16.1 ACEPTABILIDAD DEL RIESGO Registrar el Nivel de Aceptabilidad del Riesgo registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 8.
Este Formato proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, La empresa TPS podrá ajustar estos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos.
Registrar cada uno de los procesos de trabajo de cada una de las actividades que lo componen; esta lista debería incluir instalaciones, planta, personas y procedimientos.
Registrar la clasificacion del peligro asociado a la tarea (ver GTC 045/2012). Ej/ SEGURIDAD, FISICO,QUIMICO, BIOLOGICO, PSICOSOCIAL, BIOMECANICO
Registrar el factor de riesgo del peligro asociado a la tarea (ver GTC 045/2012). Ej/RADIACIONES IONIZANTES, LOCATIVO, ELECTRICO.Registrar la descripcion de los peligros tomando en cuenta el carácter de sus actividades laborales y los sitios en que se realiza el trabajo
15.3 NIVEL DE PROBABILIDAD (NP= ND X NE);15.4 INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
Registrar el numero de trabajadores y brigadistas expuestos
17.2 EXPUESTOS: CLIENTES/VISITANTES Registrar el numero de Clientes y visitantes expuestos.
Registrar el numero de contratistas y proveedores expuestos.
17.4 TOTAL PERSONAS EXPUESTAS Registrar el numero de la sumatoria total de personas expuestas
17.2 PEOR CONSECUENCIA Registrar la consecuencia mas grave que afecta al trabajador por la exposicion al riesgo.
18. CONTROLES PARA LA INTERVENCION
18.1 ELIMINACION
18.2 SUSTITUCION
18.3 CONTROLES DE INGENIERIA
17. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS CONTROLES
17.1EXPUESTOS: TRABAJADORES/BRIGADISTAS
17.3 EXPUESTOS: CONTRATISTAS/PROVEEDORES
17.3 EXISTENCIA DE REQUISITOS LEGALES
Registrar SI, si existe el requisito legal en la matriz de requisitos legales, y NO si no existe ningun requisito legal asociado en al matriz de requisitos.
Registrar el control que va utilizar para eliminar el riesgo. Ej/ introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual.
Registrar el control para sustituir por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema. Ej/ reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.).Registrar los controles de ingeneiria. Ej. instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos
18.4 SEÑALIZACION, ADVERTENCIA, CONTROLES ADMINISTRATIVOS.
Registrar los controles administrativos de señalizacion, instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Descripción del cambio Elaboro Reviso
1 Creación del documento. Diana Ma. Cardoso Orozco
18.5 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Registrar los Equipos de protección personal alusivos al riesgo: gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, arneses de seguridad y cuerdas, respiradores y guantes
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
Para la impresión del presente formato, se recomienda usar hoja "oficio" o "legal".
Criterios para realizar un correcto diligenciamiento
Registrar el centro de trabajo donde se realiza la Identificacion de los Riesgos de Seguridad y Salud.
Registrar que procesos aplican en el alcance de la organización.
Registrar fecha de elaboracion de la herramienta.
Registrar el nombre de la persona responsable de realizar la verificación y diligenciamiento del formato.
Identificar el cargo del responsable de realizar la verificación y diligenciamiento del formato.
Registrar los criterios a tener en cuenta para la proxima revision
Listar todas las actividades que realizan los trabajadores según la competenciaen el cargo.
Registrar las Tareas que se están realizando: teniendo en cuenta su duración y frecuencia.
Registrar SI, si la actividad es Rutinaria, Registrar No si la actividad es No Rutinaria.
Registrar los daños que le puede ocurrir al trabajador por la exposicion a ese peligro en terminos de salud y seguridad.
Registrar el valor del tiempo de exposicion del trabajador a los factores de riesgo.
Registrar el valor del tiempo de exposicion del trabajador a los factores de riesgo.
Registrar los controles existentes en la fuente para reducir, controlar o eliminar el riesgo
Registrar los controles existentes en el Medio para reducir, controlar o eliminar el riesgo
Registrar los controles existentes en el individuo para reducir, controlar o eliminar el riesg
Registrar el Nivel de Deficiencia registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 1.
Registrar el Nivel de Exposicion registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 2.
Registrar el Nivel de probabiliad registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 3.
Registrar la interpretacion de Nivel de probabiliad registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 4.
Registrar el Nivel de consecuencia registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 5.
Registrar el Nivel de Riesgo registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 6.
Registrar el Nivel de Intervencion del Riesgo registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 7.
Registrar el Nivel de Aceptabilidad del Riesgo registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 8.
Este Formato proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, La empresa TPS podrá ajustar estos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus
Registrar cada uno de los procesos de trabajo de cada una de las actividades que lo componen; esta lista debería incluir
Registrar la clasificacion del peligro asociado a la tarea (ver GTC 045/2012). Ej/ SEGURIDAD, FISICO,QUIMICO, BIOLOGICO,
Registrar el factor de riesgo del peligro asociado a la tarea (ver GTC 045/2012). Ej/RADIACIONES IONIZANTES, LOCATIVO,
Registrar la descripcion de los peligros tomando en cuenta el carácter de sus actividades laborales y los sitios en que se
Registrar el numero de trabajadores y brigadistas expuestos
Registrar el numero de Clientes y visitantes expuestos.
Registrar el numero de contratistas y proveedores expuestos.
Registrar el numero de la sumatoria total de personas expuestas
Registrar la consecuencia mas grave que afecta al trabajador por la exposicion al riesgo.
Registrar SI, si existe el requisito legal en la matriz de requisitos legales, y NO si no existe ningun requisito legal asociado en
Registrar el control que va utilizar para eliminar el riesgo. Ej/ introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el
Registrar el control para sustituir por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema. Ej/ reducir la fuerza, el
Registrar los controles de ingeneiria. Ej. instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento,
Registrar los controles administrativos de señalizacion, instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de
CONTROL DE CAMBIOS
Aprobó
Registrar los Equipos de protección personal alusivos al riesgo: gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales,
Fecha de aprobación