Gestiòn de procesos
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OBJETIVO DEL CURSO
Dar a conocer los principios y directrices que requiere una organización que desea trabajar bajo el enfoque de procesos, con el fin de lograr la excelencia empresarial y ser más competitivo.
Principio: idea o norma personal que rige el pensamiento o la conducta.
Directrices: Conjunto de instrucciones generales para la ejecución de alguna cosa.
Enfoque por procesos: Consiste en la identificación, interacción y gestión de procesos de una organización.
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
CONTENIDOS A DESARROLLAR
• Semana 1: La Gestión por Procesos.
• Semana 2: Enfoque basado en Procesos: El Modelo ISO 9001.
• Semana 3: Identificación, clasificación y priorización de procesos
• Semana 4: Representación de Procesos.
• Semana 5: Descripción de las actividades y características de los procesos.
• Semana 6: Seguimiento y medición de los procesos.
• Semana 7: Examen Parcial
• Semana 8: Control Básico de Procesos
• Semana 9: Organización para la Mejora de Procesos.
• Semana 10: La Mejora como Proceso de Solución de Problemas.
• Semana 11: El Kaizen.
• Semana 12: La Reingeniería de Procesos.
• Semana 13: El Proceso de Benchmarking.
• Semana 14: Seis Sigma
• Semana 15: Introducción a la Calidad Total.
• Semana 16: Exposición de Proyectos.
• Semana 17: Examen Final.
Ms. Segundo Vergara Castillo
Curso: Gestión de Procesos
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
• Explorar los elementos, características de los procesos y aprender a delimitarlos.
TEMARIO
1. Definición de procesos
2. Elementos y características de un proceso
3. Modelo PEPSC para definir un proceso
4. Identificación y delimitación de procesos.
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
1. LA GESTIÓN POR PROCESOS
1.1 Definición de Proceso
La norma ISO 9000:2000 define un proceso como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Ejemplos: Elaboración de pisco sour, pan o reclutamiento de personal.
1.1.1 Otras Definiciones de Proceso
Un proceso se puede definir como una serie de actividades, acciones o toma de decisiones interrelacionadas, y orientadas a obtener un resultado especifico como consecuencia del valor añadido aportado por cada una de las actividades que se llevan a cabo en las diferentes etapas de dicho proceso.
Como proceso puede entenderse un conglomerado de actividades interrelacionadas, mediante las cuales se agrega valor a unas entradas (materiales o inmateriales) suministrando luego productos, servicios e información a un cliente externo e interno.
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
Proceso Elementos de Entrada Actividades Resultados
Elaboración de Pisco Sour
Zumo de Limón, hielo, azúcar blanca, pisco, clara de huevo, amargo de angostura, copas, licuadora o vaso batidor, barman, recetario, etc.
1.Preparación de Insumos2.Vaciado de ingredientes3.Licuado o Batido de ingredientes4.Vaciado de preparación5.Añadido de amargo
Pisco Sour
Elaboración de Pan
Harina, agua, sal, levadura y otros (azúcar, clara o yema de huevos, leche, mantequilla, etc.), maquinas, maestro panadero, instrucciones, recipientes, vitrinas, etc.
1.Mezcla de ingredientes.2.Reposo de masa para levar3.Horneado4.Enfriado5.Almacenamiento
Pan
Corte de Cabello
Peines, tijeras, espejo, talco, agua, roseador, capa, navaja, silla, estilista, etc.
1. Peinado previo2. Corte3. Sacudido4. Humedecido - peinado5. Afeitado6. Talqueado - sacudido
Cabello Cortado
Reclutamiento de Personal
Perfil del puesto, Asistente de reclutamiento, computadora, papel, servicio telefónico o de Internet, agenda telefónica, caja chica, etc.
1. Preparación de aviso2. Revisión del aviso 3. Aprobación del aviso4. Cotización de medio5. Aprobación de cotización6. Publicación de aviso7. Recepción de curriculums
Curriculums de candidatos
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
Curso: Gestión de Procesos
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1.2 ELEMENTOS DE UN PROCESO
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5 M
Entradas/ Inputs
1. Materiales2. Método3. Máquinas4. Mano de Obra5. Medio Ambiente
PROCESO PRODUCTO
1. Bienes2. Servicios
Salidas / Ouputs
Cliente
1. Externo2. Interno
Actividades
La voz del Cliente(Reclamos, quejas o satisfacción sobre el producto)
La voz del Proceso(Variaciones, desviaciones o conformidad ocurridas durante el proceso)
1.3 MODELO “PEPSC” PARA DEFINIR UN PROCESO
Curso: Gestión de Procesos
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Entrada Salida
Proceso:
R. FísicosR. HumanosR. EconómicosInformación / tiempo
Bien o Servicio
Proveedor
ClienteAgregar ValorCruzan las áreas Externo o Interno
Externo o Interno
Enfoque Funcional vs Enfoque por Procesos
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
Proceso: Atención de Quejas
Cliente Auxiliar de Clientela u Operador de Call Center
Técnico de Control Comercial
Asistente de Conciliaciones
Presenta su queja Registra queja en Sistema y genera atención.
Revisa sistema de medición en casa del cliente y prepara informe.
Prepara respuesta para cliente o citación.
Externo Atención al Cliente Control Técnico Comercial Reclamos
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Proceso: Recepción de Materia Prima
Resguardo Supervisor de Control de Calidad Asistente de Logística Estibadores
Informa y Registra llegada
de materia prima
Revisa calidad de materia prima en base a muestreo.
Dispone el descargo de la materia prima en Almacén.
Ejecutan descarga
Vigilancia Bioseguridad Abastecimiento Producción
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Todo proceso forma parte de un conjunto (elementos) que interactúan para lograr un objetivo en común, a ello se le llama SISTEMA.
RESULTADOS
SISTEMA
OBJETIVOS
Organización Procedimientos
Procesos Recursos
1.3 CARACTERISTICAS DE UN PROCESO
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Flujo: Presenta los métodos para transformar las entradas en salidas.
Efectividad: Se encarga de superar las expectativas del cliente.
Eficacia: Usar adecuadamente los recursos para generar una salida del proceso (lograr una meta).
Tiempo de Ciclo: Lapso necesario para transformar las entradas en salidas.
Costo: Es el uso de recursos en que se incurrió para la ejecución del proceso.
Identificar área problemas y mejorar el proceso
Proporciona información para la toma de decisiones
Fija objetivos para mejorar y evaluar los resultados
C
O
M
P
R
E
N
D
E
R
1.4 IDENTIFICACIÓN DE UN PROCESOS
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
La identificación de los procesos debe dar respuesta a 2 preguntas:
1. ¿Qué es lo que hacemos como empresa?
2. ¿Cómo lo hacemos?
Por lo general dentro de una empresa coexisten 2 tipos de procesos:
a) Procesos Funcionales: Están verticalmente alineados, son simples y
reciben los insumos de un solo departamento. Ejemplos: Los
procesos de Logística, Producción y Ventas.
b) Procesos Interfuncionales: Fluyen horizontalmente, son complejos y
reciben insumos de varios departamentos. La responsabilidad es
compartida. Ejemplo: Proceso de facturación o pago a un proveedor
(intervienen las áreas de Logística, Contabilidad y Finanzas)
1.4 DELIMITACIÓN DE PROCESOS
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Consiste en definir el inicio y el final del proceso (donde comienza o termina el proceso). Esta tarea recae en el responsable del proceso. Definir estos puntos no es una labor sencilla.
Insumo
Desde
Limite(Inicio)
Prod
RR.HH
Medica
Requerimiento de Personal
Reclutamiento
Evaluación
Selección Contratación
Inducción
Hasta
Limite(Fin)
Producto
Áreas Subprocesos
Proceso
Prod
1.4 DELIMITACIÓN DE PROCESOS
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Para determinar los límites de un proceso se pueden tomar los siguientes criterios:
1. El tamaño de la empresa.
2. Lograr tener una unidad adecuada para gestionar por medio de niveles de responsabilidad.
3. Que el tramo del proceso permita interactuar con proveedores y clientes.
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
• Analizar el modelo ISO 9001 bajo el enfoque de la norma ISO
9001:2008.
TEMARIO
1. El enfoque basado en procesos y el modelo ISO 9001
2. ISO 9001 y el Modelo EFQM
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1. Enfoque al cliente.
2. Liderazgo.
3. Participación del personal.
4. Enfoque basado en procesos.
5. Enfoque de sistema para la gestión.
6. Mejora continua.
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión.
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.
Principios de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2008)
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1. Enfoque al cliente.
a. Implica comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes.
b. Satisfacer sus exigencias.
c. Esforzarse por exceder las expectativas.
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2. Liderazgo
a. Deben existir líderes que señalen los objetivos y orienten hacia su logro.
b. Deben crear un ambiente de compromiso con los objetivos.
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3. Participación del Personal
El personal en todos los niveles de la organización debe participar y comprometerse con el S.G.C.
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4. Enfoque Basado en Procesos
Un resultado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.
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5. Enfoque de Sistema para la Gestión
Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, de tal forma de contribuir al logro de los objetivos con eficacia y eficiencia.
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6. Mejora Continua
Mejorar siempre debe ser un objetivo permanente de la empresa.
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7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
Todas las decisiones deben basarse en datos e información analizada
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8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
La organización y sus proveedores son interdependientes entre ambas, por lo cual una buena relación entre ellas aumenta la capacidad de ambos para crear valor.
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Curso: Gestión de Procesos
Curso: Gestión de Procesos
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La aplicación de un sistema de procesos, la identificación, interacción y gestión puede denominarse como un enfoque basado en procesos.
El enfoque por procesos enfatiza la importancia de:
a) Comprender y cumplir los requisitos de la norma ISO 9001.
b) Considerar los procesos que aporten valor.
c) Que los procesos sean eficaces (logren los resultados
planteados)
d) Mejorar los procesos continuamente en base a mediciones
objetivas.
Modelo de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008
Curso: Gestión de Procesos
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La Norma ISO 9001 busca la permanente mejora continua de los procesos para ello se basa en cinco grupos de requisitos.
Capitulo 4:
Define un Sistema de Gestión de Calidad Señala la necesidad de contar con un sistema de
documentación controlado, entre ella el Manual de Calidad. Indica los requisitos para gestionar la documentación.
Capitulo 5:
Define las Responsabilidades de la Alta Gerencia. Requiere el compromiso y la definición de la Política de
Calidad por parte de la Alta Gerencia. La Planificación, seguimiento y revisión de los objetivos
para asegurar que los requisitos del cliente se cumplan y lograr su satisfacción.
Nombrar un representante de la Direcciòn.
Curso: Gestión de Procesos
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Capitulo 6:
Contiene los elementos necesarios (recursos) para la prestación de los servicios y realización de los productos.
Se menciona las competencias que debe tener el personal, las características de la infraestructura y del ambiente de trabajo.
Capitulo 7:
Define como debe realizarse el producto. Están contenidos los requisitos puramente productivos,
desde la atención al cliente, hasta la entrega del producto: Planeación de la realización del producto y/o servicio, Procesos relacionados con el cliente, Diseño y desarrollo, Compras, Operaciones de producción y servicio.
Control de dispositivos de medición, inspección y monitoreo
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Capitulo 8:
Define la medición, análisis y mejora de los procesos.
Exige el seguimiento de la satisfacción del cliente.
Solicita la implementación de Auditorias Internas. Plantea el seguimiento y medición tanto del
proceso como del producto. Exige un control de los productos no conformes. Solicita el análisis de datos para poder mejorar el
SGC. Plantea la Mejora continua por medio de
acciones correctivas y preventivas.
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Definición de Proceso y Procedimiento
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PROCEDIMIENTOS PROCESOS
Definen la secuencia lógica de pasos para llevar a cabo una actividad. (Son descriptivos)
Transforman las entradas en salidas mediante la utilización de recursos (Son operativos)
Los procedimientos son estáticos (existen) Los procesos son dinámicos (se comportan)
Están impulsados por la finalización de una tarea.
Están impulsados por la consecución de un resultado.
Los procedimientos se implementan. Los procesos se operan y gestionan.
Se centran en el cumplimiento de la norma. Se centran en la satisfacción del cliente y otras partes interesadas.
Son sometidos a Auditorias Son sometidos a medición
Existen varios responsables por actividades Existe un solo responsable del proceso.
Diferencias entre Procedimientos y Procesos
Principios de la Excelencia - Modelo EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad)
Enfoque al Cliente
Liderazgo
Participación del Personal
Enfoque basado en procesos
Mejora Continua
Toma de decisiones basado en hechos
Relaciones beneficiosas con
tu proveedor
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Modelo de Sistema de Gestión de Calidad EFQM
Premisa del Modelo EFQM: “Los resultados excelentes en el rendimiento general de una organización, en sus clientes, personas y en la sociedad en la que actúa se logran mediante un liderazgo que dirija e impulse la política y estrategia, que se hará realidad através de las personas, las alianzas y recursos, y los procesos”
10%
9%
9%
8% 14%
9%
6%
20%15%
50%50%
1000 PUNTOS
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ISO (International Standard Organization) EFQM (European Foundation for Quality Model)
• Ambos enfocan la gestión por procesos.• Ambos han sido creados para la mejora de los resultados empresariales.• Ambos están relacionados con la calidad.
El modelo ISO, esta compuesto de normas que pretenden gestionar y asegurar la calidad de los sistemas.
El modelo EFQM esta compuesto de patrones encaminados a servir de guía para lograr la Calidad Total.
Las empresas lo utilizan por exigencia propia o de terceros (Clientes)
Las empresas la utilizan de una forma voluntaria y nunca es exigido por terceros.
Es un modelo objetivo (evaluado por terceros o independientes) que orienta a los participantes en una sola dirección: El Cliente.
Es un modelo subjetivo (evaluado por los propios miembros de la organización), dado que es una autoevaluación y orienta a los participantes a lograr varios resultados (Clientes, Trabajadores y Sociedad) .
El modelo no cuenta con una metodología de medición numérica.
El modelo propone una metodología de puntuación para cada criterio.
El modelo ISO utiliza la metodología de mejora del PHVA ó PDCA (Planear, Hacer, verificar y Actuar).
El modelo EFQM utiliza el modelo REDER (Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión)
Curso: Gestión de Procesos
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Cualquiera que sea el modelo escogido, se debe trabajar con un enfoque por procesos, esto implica:
1. Orientar las actividades a la satisfacción de los clientes (internos y externos).
2. Organizar y asignar responsabilidades en función a procesos y no a funciones (áreas o departamentos)
3. Evaluar la gestión en base a indicadores de rendimiento y resultados de los procesos.
4. COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN DE LOS DIRECTIVOS
Estableciendo la política.
Habilitando recursos.
Participando activamente en la evaluación y mejora
de los procesos.
Apoyando las buenas iniciativas
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
• Clasificar y priorizar procesos que permitan identificar los críticos y
mejorar los mismos.
TEMARIO
1. Identificación y clasificación de procesos.
2. Secuencia de los procesos.
3. Metodología para la priorización de procesos.
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
3.1 Identificación y Clasificación de Procesos
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
La Gestión por Procesos se construye sobre 5 etapas consecutivas:
Identificaciónde Procesos
Inventariode Procesos
ClasificaciónDe Procesos
Mapade Procesos
Selecciónde Procesos
3.1.1 Identificación de Procesos
• Se recomienda utilizar el brainstorming o la tormenta de ideas en equipo para
poder identificar todos los procesos de la organización independientemente de su
tamaño, jerarquía o importancia.
Curso: Gestión de Procesos
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3.1.2 Inventario de Procesos
• Enlistar los procesos en dos categorías: Procesos y Subprocesos.
• Al conjunto de procesos y subprocesos se lo denominará
Catálogo de Procesos.
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Proceso: Logístico
Subprocesos: AlmacenamientoComprasControl de inventariosDistribución
Proceso: Administración de Personal
Subprocesos: CapacitaciónReclutamientoSelecciónElaboración de Planillas
3.1.3 Clasificación de Procesos
Curso: Gestión de Procesos
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a) Procesos operativos: Son aquellos que están relacionados con la realización del producto e inciden directamente en la satisfacción del cliente, se les conoce como de línea, primarios, críticos, claves o misionales.
b) Procesos de apoyo: Son aquellos que dan soporte a los procesos operativos. También se les conoce como de Soporte.
c) Procesos estratégicos: Son los llevados a cabo por la alta dirección de la empresa y son generalmente a largo plazo o relacionados con la gestión de la organización. También se les denominada de planificación.
3.1.3.1 Ejemplos de tipos de procesos
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
Procesos Operativos• Elaboración de productos• Atención y servicio al Cliente• Diseño de productos y servicios.• Investigación de mercados• Gestión de ventas
Procesos de Apoyo• Desarrollo y Gestión de Recursos Humanos• Administración de la Información• Administración de Contratos• Mantenimiento de Instalaciones• Gestión de Abastecimiento
Procesos Estratégicos• Gestión de la Mejora Continua• Planificación Estratégica• Gestión de la Calidad, Seguridad y Medioambiente
3.1.4 Mapeo de Procesos
Curso: Gestión de Procesos
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Una vez identificados, jerarquizados y clasificados, conviene representarlos gráficamente de forma que se pueda evidenciar sus interrelaciones (Clientes y proveedores internos), para ello se utiliza los Mapas de Procesos.
Planificación Estratégica
Investigación y Desarrollo
Revisión AnualInvestigación de
Mercado
PedidosPlanificación de
ProductosMezclado Conformado Transporte
Compras de materia prima
Horno Almacén
MantenimientoSistema de Información
Formación
Cliente
3.1.5 Selección de Procesos
Curso: Gestión de Procesos
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No todos los procesos identificados pueden ser estudiados al mismo tiempo, por lo cual es necesario priorizar y concentrar esfuerzos en los más críticos para mejorarlos.
1. Influencia en la satisfacción del cliente. (Ejm: Proceso de posventa)
2. Aseguran la calidad del producto. (Ejm: Procesos de Control y Gestión de Calidad)
3. Influencia en los factores claves de éxito. (Ejm: Ventas)
4. Influencia en la misión y estrategia. (Ejm: Planeación)
5. Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios. (Ejm: Asesoría Legal)
6. Los riesgos económicos y de insatisfacción. (Ejm: Finanzas o Investigación de Mercados)
3.2 SECUENCIA DE LOS PROCESOS
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
Los procesos raramente operan de forma aislada, la salida de un proceso es la entrada de otro generalmente.
Los objetivos de la empresa depende de todos los procesos estén en la secuencia o flujo.
ObjetivosObjetivos¿Qué se quiere?¿Qué se quiere?
ResultadosResultados¿Qué se logra?¿Qué se logra?
3.3 METODOLOGÍA PARA LA PRIORIZACIÓN DE LOS PROCESOS CLAVES
O CRÍTICOS
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
3.1 Relacionar Objetivos y Procesos
Procesos Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4
Proceso 1 A A C D
Proceso 2 B C A D
Proceso 3 D D D D
Proceso 4 D B B D
A: Extremadamente ImportanteB: ImportanteC: Poco ImportanteD: Nada Importante
• Los Procesos 1 y 2 son críticos (Contribuyen con lograr los objetivos 1, 2 y 3)
• El proceso 3 no contribuye a lograr ningún objetivo• No se cuenta con ningún proceso que respalde el objetivo 4
3.3 METODOLOGÍA PARA LA PRIORIZACIÓN DE LOS PROCESOS CLAVES
O CRÍTICOS
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
3.2 Grado de dificultad y contribución de los procesos
A(Alta Prioridad)
B(Seleccionar cuidadosamente)
C(Pensar en prescindir)
D(Candidatos a ser eliminados)
Alta
Baja
Baja Alta
Contribución
Dificultad
3.3 METODOLOGÍA PARA LA PRIORIZACIÓN DE LOS PROCESOS CLAVES
O CRÍTICOS
Curso: Gestión de Procesos
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3.3 Control de los procesos
Un proceso se halla bajo control cuando ha sido entendido, documentado y medido.
1. ¿Cuál es el propósito y descripción básica del proceso?
2. ¿Quiénes son sus clientes?
3. ¿Quiénes son sus proveedores?
4. ¿Quién es el propietario?
5. ¿Cuál es el rendimiento del proceso?
Curso: Gestión de Procesos
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1. Contar con un Mapa de Procesos
2. Contar con Diagramas de Flujo
3. Contar con Fichas de Procesos
1. Contar con indicadores para monitorear el rendimiento de los procesos en sus distintas fases.
2. Utilizar los resultados para tomar decisiones de mejora.
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
• Representar un Mapa de Procesos
• Describir un Proceso y sus características por medio de un Diagrama
de Flujo y una Ficha de Procesos.
• Realizar el seguimiento a las variaciones de los procesos por el medio
de indicadores de gestión.
TEMARIO
1. Representación de procesos.
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
4. REPRESENTACIÓN, DESCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
La Norma ISO 9001:2008 y similares no establecen de manera explicita que procesos deben estar representados en el mapa de procesos; esto dependerá del grado de criticidad o importancia de los mismos.
La manera más representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es por medio del mapa de procesos.
Mapa de Procesos: Es la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el Sistema de Gestión de una empresa y su complejidad depende de cada organización.
4.1 REPRESENTACIÓN DE PROCESOS
4.1.1 Mapas de Procesos y Subprocesos
Curso: Gestión de Procesos
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Una organización puede elegir como modelo de agrupación el que considere más adecuado, aquí se plantean dos modelos:
MODELO 1: PARA LA AGRUPACIÓN DE PROCESOS
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Este segundo modelo ha sido estructurado en base a la norma ISO 9001, en base a 4 capítulos de la norma:
MODELO 1: PARA LA AGRUPACIÓN DE PROCESOS
P. MEDICIÓN Y ANÁLISIS
P. PLANIFICACIÓN
P. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
P. GESTIÓN DE RECURSOSCLIENTE
CLIENTE
4.1.1 Clasificación de Procesos
Curso: Gestión de Procesos
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a) Procesos de Planificación: Relacionados con el ámbito de las responsabilidades de la Dirección, y en concordancia con el capitulo 5 de la norma.
b) Procesos de Gestión de Recursos: Permiten determinar, proporcionar y mantener los recursos necesarios (RR.HH, Infraestructura y ambiente de trabajo). Relacionado con el capitulo 6.
c) Procesos de Realización del Producto: Permiten llevar a cabo la producción o prestación del servicio, relacionado con el capitulo 7 de la norma ISO.
d) Procesos de Medición, Análisis y Mejora: Permiten hacer el seguimiento de los procesos, medirlos, analizarlos y establecer mejoras. Relacionado con el capitulo 8.
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
• Las agrupaciones se pueden entender como Macroprocesos, que incluyen Procesos y estos a Subprocesos.
• Para establecer correctamente las interrelaciones es fundamental reflexionar acerca de que salida se produce y a donde se va y a la vez que insumos se requiere y de donde proceden.
4.1.2 Procesos de Cascada
• En función al tamaño de la organización y/o la complejidad de las actividades, las agrupaciones y la cantidad de procesos serán diferentes en los mapas.
• Si fuese necesario se pueden emplear mapas de procesos en cascada, donde los procesos se encuentran vinculados, pero se debe evita caer en un exceso de documentación y dificultar la interpretación del mapa.
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
Macroproceso
Proceso
Sub proceso
El nivel de detalle de los mapas de proceso dependerá del tamaño de la propia organización y de la complejidad de sus actividades.
Un mapa de procesos muy desplegado puede conllevar a un exceso de documentación y por ende a su no practicidad.
Un mapa de procesos poco desplegado puede ocasionar perder información relevante.
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
Curso: Gestión de Procesos
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Curso: Gestión de Procesos
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Planificación Estratégica
Gestión de Calidad
Gestión Medioambiental
Investigación de Mercados
Fabricación Embalaje Comercialización
Servicios Generales
Administración de Personal
Seguridad Patrimonial
Abastecimiento Sistemas de Información
CLIENTE
Estratégicos
Operativos
De Apoyo
Curso: Gestión de Procesos
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Planificación Estratégica
Gestión Financiera
Recepción mm.pp.
Preparación del Dulce
Envasado Sellado y Etiquetado
Mantenimiento Desarrollo y Gestión de Personal
Abastecimiento Transporte
Estratégicos
Operativos
De Apoyo
Comercialización
CLIENTE
CLIENTE
Curso: Gestión de Procesos
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Planificación Estratégica
Gestión de la Dirección
Gestión de la Responsabilidad Social
Seguridad, Salud, Medioambiente y
Calidad
ComercializaciónExploración Explotación Procesamiento
Análisis Químicos
Generación de Energía
Traslado
Materiales
Asesoría Legal
Logística Recursos Humanos
CLIENTES
CLIENTES
Procesos Estratégicos
Procesos Operativos
Procesos de Soporte o Apoyo
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
Curso: Gestión de Procesos
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TRABAJO EN EQUIPO
Diseñar los Mapas de Procesos de una empresa productora de cerveza y de una farmacia en función a los siguientes procesos:
Empresa Productora de Cerveza
• Mantenimiento• Almacenamiento de Granos• Abastecimiento• Molienda• Vigilancia• Fermentación y Maduración• Gestión Calidad• Distribución• Administrativo• Filtración• Envasado
Farmacia
• Planificación• Consultas• Limpieza• Suministros• Ventas• Sistemas de Información• Facturación• Capacitación• Entrega• Gestión de Inventarios• Registro Contable
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
• Representar un Mapa de Procesos
• Describir un Proceso y sus características por medio de un Diagrama
de Flujo y una Ficha de Procesos.
• Realizar el seguimiento a las variaciones de los procesos por el medio
de indicadores de gestión.
TEMARIO
5. Representación, descripción, seguimiento y medición de procesos.
5.1. Descripción de las actividades y características del proceso.
Curso: Gestión de Procesos
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5. REPRESENTACIÓN, DESCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS
Curso: Gestión de Procesos
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5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CARACTERISTICAS DEL PROCESO
5.1.1 Descripción de los Procesos
La descripción de un proceso tiene como fin determinar los criterios y métodos para asegurar y controlar que las actividades del mismo proceso se lleven a cabo de manera eficaz.
La descripción del proceso se debe centrar en las actividades y características relevantes del proceso que permitan su control y gestión.
¿Descripción?
Diagrama de proceso
(Actividades)
Ficha de proceso
(Características)
¿Qué actividades se realizan?
¿Quién realiza las actividades?
¿Cómo se realizan las actividades?
¿Cómo es el proceso?
¿Cuál es el propósito?
¿Cuáles son sus entradas y salidas?
¿Qué indicadores se ha definido?
Diagrama de Proceso o de Flujo (Flujograma)
Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso o subproceso.
Por medio del mismo es fácil identificar las actividades que causan problemas o no agregan valor.
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
1. Definir los limites (inicio y fin)
2. Definir las actividades.
3. Colocar las actividades en el orden que ocurren.
4. Simbolizar las actividades
5. Revisar las actividades que estén completas.
Símbolos del Flujograma
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
Proceso de Comer en un restaurante
1
1
2
2
MAITRE
ALCANZA CUENTA
Curso: Gestión de Procesos
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PROCESO DE COMER EN UN RESTAURANTE
CocineroRecepcionista Maitre Mozo CajeroCliente
Inicio
(1)Ingresar en
Restaurante y solicitar mesa
(2)¿Mesa libre?
(3) Invitar a cliente a pasar al Bar a espera de mesa
(5)Llevar a cliente
a mesa
(4)Esperar una
mesa disponible
Si
No
(6)Analizar menú y solicitar pedido
(7)Registrar y
solicitar pedido a cocina
(8)Preparar pedido
(9)Servir pedido
(10)Degustar y
solicitar cuenta
(11)Emitir Cuenta y alcanzar a caja
(13)Alcanzar
comprobante de pago
(14) Cancelar cuenta
Fin
(12) Generar
comprobante de pago
Pedido
Cuenta
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
EJERCICIOS SOBRE DISEÑO DE PROCESOS
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
El Jefe de Logística de una empresa textil solicita al Supervisor de Compras cotizar en el mercado limeño una máquina remalladora, inmediatamente este cotiza y luego prepara informe, dicho informe es analizado por el Jefe de Logística y luego es sometido a evaluación, de no ser aprobado, se solicitará al Supervisor de Compras que realice una nueva cotización, que luego seguirá el mismo trámite. De ser aprobada el Supervisor de Compras solicitará el pedido. El Proveedor de las máquina remalladora recepcionará el pedido y lo preparará, para luego Elaborar la factura y enviar. El Almacenero recepcionará el pedido y luego informará al Jefe de Logística de su llegada, finalmente el Jefe de Logística ordenará su traslado a Producción, donde el Jefe de Remallado recibe la máquina.
Elabore el Diagrama de Flujo del Proceso de Compra de una Máquina
Curso: Gestión de Procesos
Ms. Segundo Vergara Castillo
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COTIZACIÓN DE MÁQUINA
Encargado de Almacén
Supervisor de Compras Proveedor Jefe de RemalladoJefe de Logística
Inicio
(1)Solicitar
cotización
Fin
(2)Cotizar
(4)Analizar Informe
(5)¿Se aprueba cotización?
No
(6)Solicitar Pedido
Si
(7)Recepcionar y
preparar pedido
(9)Enviar Pedido y
Factura
(10)Recepcionar
pedido e Informar
(11)Ordenar
traslado a Producción
(12)Recepcionar
máquina
(3)Preparar Informe
(8)Elaborar Factura
(5)Evaluar Informe
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5.1.2 Ficha de Proceso
Ficha de Proceso: Es un formato que sirve para recabar información de las características relevantes de los procesos con el fin de controlar y gestionar a los mismos.
La información a incluir debe ser la necesaria para gestionar el proceso y debe ser la seleccionada por la organización.
No existe ninguna normatividad que regule el tipo de formato que deba utilizar una organización para describir las características de los procesos.
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Información Incluida en la Ficha de Proceso
Misión u objetivo: Es el propósito del proceso, su razón de ser o para que existe el proceso.
Propietario del proceso: Es el responsable de la gestión y resultados del proceso. Debe contar con capacidad de actuación.
Límites del proceso: Los límites del procesos están marcados por las entradas y las salidas, como por sus responsables (proveedores y clientes tanto internos como externos).
Alcance del proceso: Es el campo de acción que abarca el proceso (el inicio y el fin). Se puede observar este el Diagrama de Flujo.
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Indicadores del proceso: Un indicador es una expresión utilizada para describir un proceso en términos cuantitativos y cualitativos con el fin de evaluarlas (seguirlas y medirlas).
Variables de control: Parámetros sobre los que se tiene capacidad de actuación dentro del ámbito del proceso y que pueden modificar el resultado del proceso.
Inspecciones: Nos indican los responsables y los periodos que se realizaran los controles, pueden ser externas como internas.
Documentos y/o registros: Se hace referencia a aquellos documentos o registros que son resultado del proceso o que tienen relación con este. Ellos permiten evidenciar la conformidad del proceso y de sus productos.
Recursos: Se pueden también incluir en la ficha, y debe señalar todos aquellos recursos que se utilizan en el proceso.
PROCESO: Contratación y Capacitación PROPIETARIO: Jefe de Personal
MISIÓN: Asegurar la idoneidad del personal teniendo en cuenta sus aptitudes y habilidades en el puesto.
DOCUMENTACIÓN: PC -001-MOF
ALCANCE
• EMPIEZA: Colocación de los anuncios• INCLUYE: Recepción de referencias, entrevista, evaluaciones y capacitaciones• TERMINA: Contrato laboral
ENTRADAS: Postulantes a un puesto de trabajoPROVEEDORES: Bolsas de Trabajo o empresas de colocación
SALIDAS: Personal contratado y capacitado (especializado)CLIENTES: Áreas de la Planta
INSPECCIONES:• Interna: Mensual a cargo de la empresa.(Auditoria
Interna)• Externa: Eventual (Ministerio de trabajo)
REGISTROS:• Contratos de trabajo• Registros de Inspecciones Internas• Listas de Asistencias de
Capacitaciones
VARIABLES DE CONTROL:• Aspectos de la evaluación (antecedentes, certificados, tipos de pruebas, metodología, etc.)• Actualización de Curriculums.• Capacitación
INDICADORES:1. # de personal capacitado en el mes.2. % de Rotación de personal mensual.3. # de contratos al mes.
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PROCESO: Atención de Reclamos PROPIETARIO: Supervisor Atención al Cliente
MISIÓN: Asegurar la satisfacción del cliente y/o la mejora del servicio.
DOCUMENTACIÓN: PO-01-11
ALCANCE
• EMPIEZA: Presentación del reclamo• INCLUYE: Registro, derivación y atención del reclamo • TERMINA: Informe al Cliente
ENTRADAS: Información (reclamo), Personal de Atención al Cliente y Técnico, equipos , unidades móviles y útiles de oficina PROVEEDORES: Cliente Externo, Recursos Humanos y Logística.
SALIDAS: Informe de Atención de Reclamo y Estadísticas de Reclamos.CLIENTES: Cliente Externo y Control de Calidad
INSPECCIONES:• Interna: Mensual a cargo de la empresa.
(Auditoria Interna)• Externa: Eventual (OSINERMING, INDECOPI)
REGISTROS:• Registro de Reclamos (Sistema)• Registro de Atenciones Técnicas por reclamos.• Archivo de Informes de Reclamos
VARIABLES DE CONTROL:• Capacitación del Personal de Atención y Técnico.• Políticas de Atención (Requisitos, plazos, procesos, etc.)• Tecnología
INDICADORES:1. # Reclamos al mes.2. % de Reclamos fundados al mes.3. % de Reclamos fundados resueltos.
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PROCESO: Atención de Requerimientos PROPIETARIO: Jefe de Logística
MISIÓN: Contribuir con la operatividad de la empresa por medio del abastecimiento de bienes y servicios.
DOCUMENTACIÓN: PA-06-12
ALCANCE
• EMPIEZA: Solicitud de requerimiento por área usuaria.• INCLUYE: Elaboración del requerimiento, cotización, evaluación, pedido, recepción, control de calidad, cancelación.• TERMINA: Entrega y conformidad por el área usuaria.
ENTRADAS: Información (necesidades), Personal, recursos económicos, equipos y útiles de oficina PROVEEDORES: Áreas usuarias (Clientes Internos), Recursos Humanos, Finanzas y Logística.
SALIDAS: Bien o servicio requerido.CLIENTES: Áreas usuarias (Clientes Internos)
INSPECCIONES:• Interna: Trimestral a cargo de la empresa.
(Auditoria Interna)• Externa: Anual (Contraloría)
REGISTROS:• Registro de Requerimientos o reservas• Registro de Cotizaciones, Ordenes de compra• Archivo Facturas, pecosas, conformidad. Serv.
VARIABLES DE CONTROL:• Capacitación del Personal.• Políticas de Compras (Requisitos, plazos, procesos, etc.)• Tecnología
INDICADORES:1. % de Requerimientos atendidos fuera
de plazo y no atendidos.2. % de Reclamos sobre requerimientos.
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD
• Representar un Mapa de Procesos
• Describir un Proceso y sus características por medio de un Diagrama
de Flujo y una Ficha de Procesos.
• Realizar el seguimiento a las variaciones de los procesos por el medio
de indicadores de gestión.
TEMARIO
6. Representación, descripción, seguimiento y medición de procesos.
6.1. Seguimiento y medición de procesos.
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6. REPRESENTACIÓN, DESCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS
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6.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS
6.1.1 Definición de Indicador
Un indicador es un soporte de información, por lo general expresado en forma numérica, que representa una magnitud de manera que a través del análisis del mismo, permite la toma de decisiones sobre determinadas variables de control.
Los indicadores son importantes porque permiten evaluar y controlar el proceso.
6.12 Características y requisitos de los Indicadores
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Para que un indicador se pueda considerar adecuado deberá cumplir con las siguientes requisitos:
1. Relevancia: mide aspectos importantes de los procesos.2. Agilidad: Permite la transmisión rápida de la información.3. Flexibilidad: Su información es adaptable a cualquier usuario.4. Fiabilidad: Se basa en información objetiva y fiable.5. Reproductibilidad: Debe ser capaz de mostrar la misma información siempre.6. Comparabilidad: Posibilita hacer comparaciones con otras organizaciones.7. Representatividad: Debe identificarse con lo que desea medir.8. Sensibilidad: Debe captar cualquier cambio de la variable que mide y
evidenciarlo.9. Rentabilidad: Debe justificar y compensar los esfuerzos que implica su
implementación.10. Relatividad en el tiempo: Debe ser comparable en el tiempo.
6.12 Características y requisitos de los Indicadores
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Adicionalmente los indicadores deben:
a) Estar basados en evidencias científicas.
b) Ser priorizados por su influencia en los resultados.
c) Ser capaces de integrarse con sistemas de información de la empresa.
d) Establecerse entre el responsable y su superior.
Para la gestión de los procesos es necesario, la elaboración de un sistema de indicadores, que permitan comparar las situaciones deseables (estándar) y la realidad (indicadores).
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Para realizar las comparaciones, se debe disponer de patrones de referencia como:
Normas: Son las reglas a la que se debe ajustar la gestión del proceso para ser considerado de calidad. Es lo que se debe hacer. Ejemplos: Normas ISO, Modelo EFQM.
Estándar: Es el grado de cumplimiento exigible a un proceso, se fija antes de realizar la evaluación. Es un punto de comparación.
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Pasos generales para el establecimiento de indicadores
1. Reflexionar sobre la misión u objetivo del proceso.
2. Determinar la información que se espera obtener y las magnitudes que se van a medir.
3. Determinar y formular los indicadores representativos de las magnitudes a medir.
4. Establecer los resultados que se desean alcanzar para indicador definido. (metas)
5. Formalizar los indicadores (documentar el procedimiento de cómo obtenerlo, medirlo y presentarlo)
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Seguimiento mediante indicadores
El seguimiento y medición de los procesos permite conocer los resultados que se están obteniendo y si estos resultados cubren los objetivos previstos.
Los dos componentes básicos para un seguimiento son los siguientes:
a) Identificación, selección o construcción de los indicadores.
b) Definición de un Plan de Seguimiento (incluyendo tiempos y métodos)
Entre las preguntas básicas para medir un proceso tenemos:
a) ¿Cómo se si el proceso es eficaz una vez identificado y documentado?
b) ¿Cuáles son los resultados planificados para este proceso?
c) ¿Cómo se si el proceso alcanza los resultados que espero?
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Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Capacidad: Amplitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto.
ISO 9000:2000: “SGC: Conceptos y Vocabulario”
“La finalidad de un indicador es conocer la capacidad, eficacia y eficiencia de un proceso”
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Capacidad:
– ejemplo: el proceso de Logística tiene una capacidad del 95% de cumplimiento de las entregas en menos de 24 horas
Eficacia:
– ejemplo: el proceso de Logística no es eficaz dado que alcanza un 90% de cumplimiento de las entregas en menos de 24 horas, siendo el resultado planificado, es decir, la meta, de un 94%).
Eficiencia:
– ejemplo: el proceso de Logística es eficiente dado que ha cumplido con alcanzar el 94% de las entregas en menos de 12 horas).
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1. Un proceso puede contener más de un indicador.
2. Se debe cuidar de contar con los indicadores claves y representativos.
3. Para establecer un indicador la empresa debe considerar que estos logren la eficacia y eficiencia del proceso.
4. Hay que tratar de equilibrar los costos de llevar un indicador y su importancia.
Consideraciones al establecer indicadores del Proceso
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PROCESO PR-631:
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
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Paso 1º: Identificar la misión del proceso
“Asegurar que la infraestructura (equipos, maquinas e instalaciones) se mantenga en condiciones operativas”
Paso 2º: Identificar el tipo de información a obtener y que se necesita medir.
Conociendo el objetivo del proceso, nos interesará conocer:
• La cantidad de averías o desajustes que ocurren durante un periodo de tiempo.
• Unidades defectuosas a causa de un mal mantenimiento.
• Tiempos muertos a causa de falta de operatividad de la infraestructura.
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Paso 3º: Determinar y formular los indicadores
INDICADOR FORMULA
I631.1: Porcentaje de averías al mes en equipos de producción.
(Averías Producidas por falta de mantenimiento / Total averías) x 100
I631.2: Producción defectuosa por deficiencias en el mantenimiento.
(Nro. Productos defectuosos por deficiencias en el mantenimiento / Total productos producidos) x 100
I631.3: Falta de disponibilidad de equipos para producción.
(Tiempo promedio no disponible de equipos por mantenimiento / Total tiempo real de producción) x 100
Paso 4º: Establecer las metas
INDICADOR META PLANTEADA
I631.1: Porcentaje de averías al mes en equipos productivos.
Menor al 2%
I631.2: Producción defectuosa por deficiencias en el mantenimiento.
Menor al 0,5 %
I631.3: Falta de disponibilidad de equipos para producción.
Menor al 1%
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Paso 5º: Documentar el Indicador
FICHA DE INDICADORREFERENCIA: PROCESO PR-631
CODIGO DE FICH: FI.631.1
Nombre del Indicador Porcentaje de avería al mes
Responsable del Indicador Jefe de Mantenimiento
Objetivo del Indicador Monitorear el nivel de efectividad del proceso de Mtto.
Forma del Cálculo (Averías por falta de Mtto / Total Averías) x 100
Resultado Planificado (meta planteada) No mayor al 2% de averías al mes por falta Mtto
Fuentes de Información Registros de incidencias de Equipos
Seguimiento y Presentación Mensual – Grafica de Barras (incluye % acumulable) comentada (observaciones y Acciones a tomar)
Observaciones:
Las mayores averías presentadas en el mes Diciembre se debieron a una sobrecarga en la producción no planificada
Recomendaciones
Cumplir con el programa de producción planificado
Cumplir con el mantenimiento preventivo
Contar con planes de contingencia para casos de excesos de pedidos por parte de los clientes
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SEMANA DE EXAMENES PARCIALES
(1 A LA 6)
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
• Identificar las causas de la variación o dispersión de los procesos.
TEMARIO
8. CONTROL Y MEJORA DE PROCESOS
8.1. Control Básico de Procesos.
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8. CONTROL Y MEJORA DE PROCESOS
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8.1 CONTROL BÁSICO DE PROCESOS
8.1.1 Variación o dispersión de los procesos
Siempre habrá variación o dispersión en la calidad de los productos, aún cuando se realice con las mismas personas, los mismos equipos, materiales u otros; esto debido a que no se puede controlar perfectamente los procesos o son afectados por los cambios del entorno.
Cualquier información que obtenemos siempre tiene un grado de dispersión, es por ello que el reto consiste en mantener la dispersión entre los límites aceptables por los clientes.
• No hay 2 productos con características exactamente iguales.
• Las diferencias entre productos pueden ser muy grandes o pequeñas pero siempre estarán presentes.
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8.1.2 Fuentes de Variación
El Personal que ejecuta el proceso (competencias).
Rendimiento de una máquina.
Desgaste de una herramientas o maquina.
Cambios en los procedimientos.
Cambios ambientales.
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La variación de un producto puede disminuirse cuando:
1. Las partes tolerantes de un producto son aceptadas y las que estén fuera de la tolerancia son rechazadas.
2. Los reportes oportunos son aceptados y los atrasados u observados son rechazados.
Sin embargo para administrar cualquier proceso y reducir la variación se debe determinar las causas o fuentes, las cuales pueden ser comunes o especiales.
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8.1.2.1 Causas Comunes
Las causas comunes con frecuencia llamadas causas aleatorias se refieren a las causas que son estables y repetibles en el tiempo.
Las causas comunes presentan un estado de control, por lo que se puede utilizar el control estadístico sobre el proceso, como los histogramas.
La variabilidad esta causada por factores aleatorios como el desgaste de una pieza, un mantenimiento mal ejecutado, errores en los equipos de medida, entre otros.
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8.1.2.2 Causas Especiales
Las causas especiales con frecuencia llamadas causas asignables se refieren a las causas que no siempre están presentes en el proceso.
Las causas especiales no presentan un comportamiento estadístico, por tanto no se puede conocer el resultado con presición.
Se recomienda eliminar estas causas antes de empezar a controlar el proceso.
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8.1.3 Puntos clave para controlar la variación
Como los valores individuales medidos pueden ser todos diferentes se tiende a formar valores agrupados para formar patrones a los cuales se les llama distribución.
Una distribución presenta un valor típico centrado (media), una dispersión (alrededor de la media) y una forma (simétrico, sesgado, etc.)
Si existen dispersiones respecto al estándar debemos investigar las causas y tomar contramedidas, para ello se puede utilizar los histogramas.
8.1.3.1 Eliminar la desviación respecto a los estándares
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A menos que las causas especiales de variación sean identificadas y se actué sobre ellas las salidas del proceso seguirán siendo impredecibles.
En algunos casos los cambios en la distribución del proceso pueden ser beneficiosas, cuando esto suceda se deberán identificar las causas y hacerlas parte del proceso.
Los procesos maduros (aquellos que han sido sometidos a ciclos de mejoramiento continuo) son permisibles a la presencia de una causa asignable siempre y cuando se cuente con planes de control que aseguren la conformidad del producto.
8.1.3.2 Mantener el proceso en un estado estable (Bajo Control)
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8.1.4 Control del proceso
Para controlar los procesos, se utiliza el Control Estadístico de Procesos (CEP) más una serie de herramientas como las cartas de control, histogramas.
Estas herramientas permiten identificar en tiempo real cuando una causa especial modifica el proceso, de esta manera se cuenta con la oportunidad para eliminar el problema y ajustar el proceso antes de que este de un resultado no conforme.
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8.1.5 Control estadístico de procesos CEP
• El CEP es una metodología para vigilar un proceso, identificar las causas y justificar la necesidad de tomar una acción correctiva.
• Un proceso se considera fuera de control cuando están presentes causas especiales, si la variación se debe a causas comunes, se dice que el proceso esta bajo control.
• Se considera que un proceso esta controlado cuando tanto los promedios como las varianzas son constantes en el tiempo
• El CEP se apoya en gráficas de control, las cuales son herramientas de calidad dado que ayudan a mejorar tanto la calidad como la productividad del proceso.
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8.1.6 Capacidad y control del proceso
No se puede calcular la capacidad real de un proceso si este no se encuentra controlado.
8.1.7 Definición de la capacidad del proceso
Habilidad que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones dadas por el cliente. Ejemplo: Six Sigma.
8.1.8 Determinación gráfica del proceso
Para poder determinar el control de un proceso o su descontrol podemos valernos de graficas de control, que nos muestras los límites de control superior o inferior.
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8.1.9 Control y Capacidad
Control y capacidad son dos conceptos muy diferentes. Un proceso puede ser capaz o no y estar bajo control o fuera de control. Lo ideal es que los procesos sean capaces y estén controlados.
Si el proceso no es capaz ni esta controlado lo primero que debemos hacer es controlarlo eliminando las causas de variación y luego atacar las causas comunes para mejorar su capacidad.
Proceso Ideal Proceso 3
Proceso 1 Proceso 2
Capaz
Incapaz
Bajo Control Fuera de Control
Capacidad
Control
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
• Aprender a organizarse para la mejora.
TEMARIO
9. CONTROL Y MEJORA DE PROCESOS
9.1. Organización para la mejora de procesos.
9.2 Modernización y mejora de procesos.
9.3 Medición, control y calificación de procesos.
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9. CONTROL Y MEJORA DE PROCESOS
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9.1 ORGANIZACIÓN PARA LA MEJORA DE PROCESOS
9.1.1 Primera fase para la mejora de procesos: Organización para la mejora
El objetivo de esta fase es asegurar el éxito mediante el establecimiento de liderazgo, comprensión y compromiso.
Establecer el Equipo de Ejecutivo de Mejora (EEM)
El EEM debe estar liderado por la cabeza de la organización y por todas que dependen de él.
Las principales responsabilidades del EEM son las siguientes:
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1. Comunicar las necesidades de mejora de los procesos a toda la organización.
2. Facilitar la documentación de apoyo necesaria.
3. Identificar procesos que requieran mejoras.
4. Nombrar responsables de los procesos.
5. Registrar los equipos de mejora de procesos (EMP).
6. Evaluar las solicitudes de los superiores.
7. Realizar el seguimiento de la mejora de los procesos.
8. Solucionar los conflictos que no puedan solucionarse a nivel inferior.
9. Ofrecer recompensas y reconocimientos a los EMP exitosos.
10.Evaluar el éxito de la mejora de los procesos.
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Nombrar un campeón de la Mejora de Procesos de la Empresa (MPE)
Las actividades de mejorar los procesos son difíciles de iniciar y mantener, por lo que es necesario buscar una persona hábil que lo dirija.
El campeón deberá ser una persona importante y respetada por el equipo gerencial y los empleados.
Debe ser partidaria del cambio, que se dirigir equipos y asumir liderazgos.
El campeón deberá preparar las instrucciones del proceso y revisar el progreso de los equipos.
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Entrenamiento a ejecutivos
Se debe brindar capacitación al equipo de mejora en herramientas básicas de mejora de procesos.
La falta de entrenamiento suele tener resultados negativos a largo plazo.
Al inicio los integrantes del equipo estarán motivados y se integrarán el entrenamiento con entusiasmo.
El entrenamiento les permitirá identificar los problemas y buscar las mejores soluciones.
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Desarrollar un Modelo de Mejora
Implica desarrollar un plan de mejora, donde debe detallarse los pasos a seguir para la mejora de los procesos.
Este plan le servirá a la Gerencia para visualizar el proceso, la secuencia a seguir y los recursos necesarios para mejorar los procesos.
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Comunicar las metas a los empleados
La mejora de procesos implica cambios. Estos deben explicarse, en forma clara y directa, a todos los empleados para que entiendan el nuevo enfoque de los procesos de mejora.
Es importante que todos tengan claro que la mejora podrá lograrse con el esfuerzo de todos.
Entre la información más importante que debe comunicarse a los trabajadores esta:
• La necesidad de mejorar.• El concepto de procesos en la empresa.• El enfoque que adopta la empresa.• Responsabilidades individuales y de grupo.• Normas para la calificación del proceso.
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Revisar la estrategia de la empresa y los requerimientos del cliente
Esta revisión puede ser de mucha utilidad para priorizar en qué procesos iniciar las mejoras o dedicar mayores esfuerzos por lograrlas.
Una herramienta de mucha utilidad para este fin es la cadena de valor.
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Identificación de procesos críticos
Los procesos críticos (importantes) son interfuncionales, es decir, fluyen horizontalmente a través de varias áreas.
Un proceso crítico es necesario para dirigir una empresa. Ejemplo: Planeamiento de la Producción, Administración de materiales, entrenamiento de los recursos humanos, contratación de personal, etc.
Selección de procesos a ser mejorados
Aquellos que originen quejas de los clientes.
Aquellos que ocasiones altos costos.
Aquellos en el que se requieran largos periodos de tiempo.
Aquellos que usen tecnología obsoleta.
Aquellos que son susceptibles de ser mejorados.
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Nombrar responsable del proceso y seleccionar los miembros del EMP
El responsable del proceso es la persona encargada de garantizar que el proceso en su integridad sea eficiente y efectivo.
El responsable del proceso debe tener capacidad de preveer los cambios y su impacto en el proceso.
Debe encontrarse en un nivel suficientemente alto para comprender el proceso y su impacto.
Los integrantes del EMP deben asumir la responsabilidad de representar a sus departamentos y contribuir con la mejora del proceso.
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Segunda fase para la mejora: comprensión del proceso
Es importante tener clara la misión del proceso, es decir la razón por el cual existe.
Teniendo definida la misión podrá identificarse, claramente el alcance del proceso, es decir el conjunto de actividades que están involucradas con esté.
Definir el alcance y misión del proceso
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS
Mejorar un proceso significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable. Existen 4 etapas para mejorar los procesos:
Definición de mejora
1. Modernización: aplicar herramientas para cambiar el proceso.
2. Prevención: Asegurar que los errores no lleguen al cliente.
3. Corrección: Corregir si la prevención no funcionó.
4. Excelencia: Aprender a pensar y emplear nuevas formas para mejorar continuamente.
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Beneficios de la mejora
1. Los clientes obtendrán lo que desean cuando lo requieran.
2. Se reducirá el tiempo del proceso.
3. Se reducirán los requerimientos de espacio.
4. Se reducirá el número de pasos y aprobaciones.
5. Se reducirá el output (las salidas) innecesario.
6. Se reducirán los costos del proceso y el costo de administrarlo.
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Identificar oportunidades de mejora
1. Eliminar la burocracia.
2. Eliminar la duplicación de actividades.
3. Evaluar el valor agregado y mejorarlo.
4. Simplificar.
5. Reducir los tiempos del ciclo del proceso.
6. Reducir el riesgo de los errores.
7. Utilizar equipos con mayor eficiencia.
8. Utilizar un lenguaje más simple.
9. Estandarizar.
10.Documentar el proceso.
11.Hacer alianzas con proveedores.
12.Mejorar situaciones importantes.
13.Automatizar y/o mecanizar el proceso
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Eliminar la burocracia
Deben evaluarse y minimizarse todas las demoras, tramitaciones, documentaciones, revisiones y aprobaciones si no son absolutamente necesarios deben eliminarse.
A veces un proceso no presenta un objetivo obvio pero contribuye con el funcionamiento de otro, así que no debe eliminarse.
Entre las preguntas básicas que podemos plantearnos para identificar la burocracia tenemos:
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Eliminar la burocracia ¿Se realizan revisiones innecesarias?
¿Se inspecciona o aprueba el trabajo de otra persona?
¿Se requiere más de una firma?
¿Se necesitan múltiples copias?
¿Se almacenan las copias sin alguna razón aparente?
¿Se envían las copias a personas que no precisan la información?
¿Existen personas o entidades que impiden la efectividad y eficiencia del proceso?
¿Se escribe correos innecesarios?
¿Existen organizaciones que impiden regularmente los procedimientos o la ejecución efectiva, eficiente y oportuna?
¿Debe alguna persona aprobar algo que ya está aprobado?
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Eliminar la duplicación de actividades
Si se realiza la misma actividad en diferentes partes del proceso o si la realizan diferentes personas debemos analizar si ambas actividades son necesarias.
Con frecuencia la misma información o alguna semejante se genera en diferentes partes del proceso a veces por áreas distintas, esto no sólo se suma al costo de proceso, sino que también origina datos conflictivos.
Evaluar el valor agregado de las actividades
Deben ser revisadas todas las actividades del proceso y preguntar ¿Agrega esta actividad valor al cliente?
Las actividades que deben eliminarse son las siguientes: las que existen porque el proceso se diseño indebidamente o porque no funcionan como se planeo y las no requeridas por el cliente.
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Simplificar el proceso Es necesario reducir la complejidad cada vez que
sea posible, esto conduce a menos etapas, tareas, actividades, etc.
En otras palabras hacer el proceso más fácil de aprender y comprender.
Para simplificar podemos realizar lo siguiente:
• Identificar tareas duplicadas y fragmentadas.• Identificar flujos complejos y cuellos de botella.• Hacer más fáciles las comunicaciones.• Organizar reuniones efectivas.• Combinar actividades similares.• Reducir la cantidad de manipulaciones.• Eliminar los datos que no se utilizan.• Eliminar las copias inútiles.• Refinar los informes (hacerlos más sencillos)
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Reducir el tiempo total del ciclo del proceso
Los procesos prolongados incrementan los costos, por lo tanto debemos reducirlos, entre algunas formas tenemos:
1. Evaluar el cambio de actividades en serio a paralelas.
2. Tratar de eliminar las esperar o tratar de realizar otra actividad mientras sucede.
3. Reducir las interrupciones.
4. Regular la sincronización de las actividades del proceso.
5. Tratar de que las actividades estén lo más cerca posible inclusive junto al cliente.
6. Establecer prioridades cuando se ejecutan las actividades no basarse en los pedidos de los compañeros o jefes.
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Reducir el riesgo de errores
1. Muchas veces nos sentimos presionados para hacer un trabajo y optamos por seguir el camino más corto con el riesgo de cometerlo. Las distracciones también son una causa de los errores.
2. Hay que recordar que casi todo lo que hacemos no está exento de error, así que hay que tratar de evitar cometerlos.
3. Existen muchas formas de evitar caer en errores, una de estas técnicas es el Análisis Negativo, que consiste en plantearnos la siguiente pregunta: ¿Si quisiera mal este trabajo, cómo lo haría? Luego de identificado las respuestas se deberá tratar de no incurrir en ellas.
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Utilizar equipos con mayor eficiencia
1. ¿Funcionan bien los equipos o continuamente están malogrados?
2. ¿Han recibido los trabajadores adecuado entrenamiento para usarlos?
3. ¿Tienen audífonos quienes necesitan sus manos libres y contestar el teléfono a la vez?
4. ¿Tienen celular las personas adecuadas?5. ¿Se dispone de software para trabajar con rapidez?6. ¿Los trabajadores claves están usando localizadores?7. ¿Es adecuada la funcionalidad del escritorio para los
equipos que se requieren en la oficina?8. ¿Son adecuadas las características de las sillas para el
tipo de trabajo que se utilizarán?9. ¿Las oficinas encajonadas desestimulan la
comunicación? 10.¿Los equipos ruidosos están alejados de donde se
requiere concentración?11.¿La iluminación y el color de la oficina afectan el
rendimiento?
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Utilizar un lenguaje más simple
Recomendaciones para utilizar un lenguaje más simple:
1. Determinar el nivel de lectura y comprensión de la audiencia.
2. Los documentos deben escribirse a modo que todos lo puedan entender.
3. Evitar utilizar jergas y abreviaturas.
4. Acompañar los procedimientos de flujogramas.
5. Evitar en los posible el uso de siglas.
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Estandarizar1. Tratar de buscar que todas las personas realicen
los procesos de la misma manera (la más optima).
2. Para estandarizar se requiere que los procesos estén documentados (procedimientos)
Recomendaciones para documentar el proceso
1. Ser realistas.2. Definir responsabilidades.3. Establecer los límites de responsabilidad.4. Cubrir situaciones de emergencia.5. No estar expuestos a diferentes interpretaciones.6. Ser fácil de comprensión.7. Explicar, en cada uno de los documentos, su
objetivo y utilización.8. Definir requisitos de entrenamiento.9. Establecer estándares mínimos de desempeño.
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Hacer alianzas con proveedores
1. Todos los procesos dependen de personas externas, las cuales proporcionan los inptus en forma de materiales, información, etc.
2. En esta relación proveedor – cliente, el cliente es responsable de indicar los requisitos y el proveedor de revisarlas y cumplirlas en la medida de sus posibilidades.
3. Siempre debemos realizar los inputs, planteando las siguientes preguntas:
¿El input es el realmente necesita el proceso? ¿El input ingresa en el momento adecuado? ¿El input tiene la calidad adecuada? ¿Es correcta la regulación del tiempo? ¿Se recibe el input en el mejor formato posible? ¿Recibe el proceso más de lo que necesita?
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Mejora del marco general
1. Consiste en visualizar el comportamiento del proceso sin las restricciones actuales que se tiene.
2. Esta técnica se utiliza cuando el proceso ha sido mejorado y hay poco que ganar con una mejora.
3. Esta técnica permite lograr cambios sustanciales, y entre sus ventajas tenemos:
Constituye una forma para crear nuevos conceptos.
Proporciona una nueva visión del proceso. Permite centrarse en los factores críticos
de éxito. Permite desarrollar nuevas opciones. Permite superar las actuales barreras de la
organización.
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Automatizar y/o mecanizar un proceso
Advertencias
• No cambiar los procesos manuales sino se han entendido bien.
• No iniciar una automatización compleja sin se puede realizar un análisis de las debilidades y fortalezas del sistema.
Operaciones que podrían automatizarse:
• Repetitivas: podrían mejorar si se realizan con mayor rapidez.
• Las que mejorarían: cuando trabajamos con personal aislado físicamente pero que necesita coordinar.
• Aquellas donde los elementos se basan en sistemas computacionales.
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Selección y entrenamiento de los empleados
Cuando las actividades se
combinan, simplifican, estandarizan
o automatizan, también cambian las
capacidades que se requiere de los
trabajadores.
Esto implica tener en cuenta el
nuevo perfil de los mismos en el
momento de su selección y
entrenamiento.
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9.3 MEDICIÓN, CONTROL Y CALIFICACIÒN DE PROCESOS
9.3.1 Importancia de las medidas y el control de los procesos
• Las mediciones en el proceso son ventanas por medio de las cuales se puede observar y controlar el proceso.
• La falta de mediciones acertadas se vuelve un obstáculo para la mejora de los procesos.
• La medición y el control ayudan a:
Comprender lo que ocurre. Evaluar la necesidad de cambio y su impacto. Garantizar que se generen ganancias y no
pérdidas. Corregir lo que se sale fuera de control. Establecer prioridades. Decidir cuándo aumentar responsabilidades. Determinar cuándo debe darse entrenamiento. Planear para satisfacer a los clientes. Proporcionar programas realistas.
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9.3.2 ¿Por qué debemos hacer mediciones?
A les personas les gusta que se les mida sólo a los trabajadores mediocres no.
Si no realizan mediciones, a las personas se les despoja de su sentimiento de logro y no se sabrá a quien promover o despedir.
Las mediciones y las recompensas motivaran a las personas y a los equipos a realizar mayores mejoras.
Las evaluaciones carecen de valor sin un sistema efectivo de retroalimentación que les permita reaccionar y corregir errores.
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9.3.3 ¿Dónde, cuándo y qué y a quién debe medirse?
Las mediciones deben realizarse para cada actividad.
Deben realizarse en el momento oportuno antes, durante y después del proceso. Posponer mediciones contribuye a cometer errores.
Se debe empezar midiendo las actividades que tienen mayor impacto en la eficiencia y efectividad, las actividades que no satisfacen las expectativas del cliente interno, las actividades que requieren recursos significativos y las que proporcionan retroalimentación.
9.3.4 ¿Quién debe medir, retroalimentar y auditar las mediciones?
Quien puede hacer mejor las mediciones es la persona que realiza la actividad, de tal forma que tenga retroalimentación inmediata.
El cliente es quien debe retroalimentar sobre el proceso y las Gerencias auditar los mismos.
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9.3.5 ¿Quién debe fijar los objetivos o estándares?
Son los clientes quienes deben fijar los estándares aceptables, es por ello que debemos indagar lo que necesitan.
Las medidas de eficiencia y productividad no están determinadas por el cliente sino por el proceso, por tanto le corresponde al Gerente determinar el estándar.
9.3.6 ¿Quién debe establecer los objetivos desafió?
Un objetivo desafió es aquel que fija el equipo o la persona que realiza la actividad. Este siempre es más riguroso que el de la empresa y que el que plantea el cliente.
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9.3.7 Reglas, medidas y recompensas
Debemos hacer que los negocios se asemejen más a un juego. Los deportes emocionan más a la gente porque tienen reglas, medidas y recompensas.
Cuando un trabajador no juega de acuerdo con las reglas debe ser sancionado
Debe medirse el desempeño individual y del equipo.
Como en el deporte, las recompensas deben estar directamente relacionadas al sistema de evaluación.
Las mediciones deben evaluar la efectividad, eficiencia y adaptabilidad.
Las medidas de efectividad están relacionados directamente indirectamente con el cliente: exactitud, puntualidad, confiabilidad, amabilidad, cortesía, el conocimiento, la buena toma de decisiones.
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9.3.7 Reglas, medidas y recompensas
Las medidas de eficiencia reflejan el uso de los recursos, entre algunos de estos indicadores tenemos: rendimiento, productividad, uso de personal, uso de maquinarias, reducción de costos.
Las medidas de adaptabilidad reflejan cuan bien reacciona el proceso y las personas frente a las peticiones del cliente y del entorno. Ejemplo: Número de solicitudes especiales por mes, porcentaje de solicitudes especiales atendidas, etc.
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9.3.8 Retroalimentación
La retroalimentación es obligatoria y entre algunas recomendaciones para aplicarla correctamente tenemos:
1. Estimular la retroalimentación positiva y negativa.
2. Utilizar la retroalimentación de una forma continua.
3. Evitar crear un ambiente donde no se den las noticias.
4. Estimular los reclamos de los clientes.
5. Retroalimentar tanto a los jefes como a los empleados.
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9.3.9 Calificación de Procesos
1. Para tratar de evitar el negativismo debemos establecernos metas escalonadas dentro de los procesos.
2. La calificación es la evaluación de los procesos, en donde debe demostrar de forma oportuna y rentable que puede producir productos (bienes o servicios) como los requiere el cliente.
3. Calificar los procesos proporciona una garantía para los clientes.
4. Calificar a los procesos se convierte en una meta desafiante para los equipos de mejora y los motiva a mejorar.
5. Se recomienda reconocer a los mejores equipos que califiquen en el nivel superior y esta recompensa debe ir acorde con el esfuerzo y la meta.
6. Mejorar un proceso significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable.
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Niveles de Mejora de los Equipos de Proceso
Nivel Estatus Descripción
1 Clase Mundial Es de clase mundial y continúa mejorando.
2 Sin Errores Altamente efectivo (sin errores) y eficiente.
3 Eficiente Se moderniza y es más eficiente.
4 Efectivo Satisface las expectativas del cliente.
5 ComprendidoSe comprende y funciona según la documentación.
6 Desconocido No se ha determinado el estatus.
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
• Aprender a utilizar las herramientas de la mejora continua.
TEMARIO
10. CONTROL Y MEJORA DE PROCESOS
10.1. La mejora continua como proceso de resolución de problemas.
10.2 Tipos de mejora continua
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10. CONTROL Y MEJORA DE PROCESOS
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10.1 LA MEJORA CONTINUA COMO PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
“Todo producto (bien o servicio) es el resultado de un proceso, el modo efectivo de mejorar el producto es mejorar el proceso que lo realiza”
• Variable Independiente: El Proceso• Variable Dependiente: El Producto
Conclusión: El Proceso conduce a los resultados
1. La mejora puede consistir en cambiar los problemas no controlables en controlables.
2. La Total Quality Management, nos enseña que los objetivos nos ayuda a identificar los procesos a mejorar, pero que para ello debemos considerar los procesos.
3. Para mejorar los procesos podemos considerar los grupos de mejora, tales como los llamados Círculos de Calidad.
MEJORA CONTINUA = MEJORA SISTEMÁTICA + ITERATIVA
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10.11 COMPONENTES DE LA MEJORA CONTINUA
El modelo WV de solución de problemas se basa en 2 ideas principales: Mejora Sistemática (o basada científicamente) y mejora iterativa (Continuidad en la aplicación del sistema)
10.11.1La Mejora Continua Sistemática
Las mejoras surgen como consecuencia de la aplicación de un modelo científico, herramientas y estructura para el trabajo individual o de grupo.
El modelo WV es una ayuda para orientar los esfuerzos de los equipos de mejora.
El modelo WV describe la forma completa de solucionar un problema entre el pensamiento (meditación, planificación y análisis) y la experiencia (consiguiendo información del mundo real por medio de entrevistas, experimentos, toma de datos, etc.)
Nivel de Pensamiento
Nivel de la Experiencia
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La ruta entre estos 2 niveles en el tiempo, forma la figura de una W seguida de una V, de ahí su nombre WV.
Este modelo nos muestra 3 tipos de solución de problemas:
1. Mejora de control de proceso.2. Mejora Reactiva.3. Mejora Proactiva.
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En la solución de problemas, debemos tomar en cuenta dos aspectos.
Acción Basada en Hechos
Cualquier toma de decisiones que realicemos, tendrá su base en hechos, evitando en lo posible las opiniones y juicios personales.
Tendremos por tanto, que “Traducir las opiniones del cliente de datos verbales a numéricos”
Centrarse en los Pocos Vitales
Las informaciones y posibilidades de actuación serán muchas, pero hemos de centrarnos en aquellas “Pocas” pero que sean de vital importancia.
35%
22%
30%
25%
20%
10%
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10.11.2 La Mejora Continua Iterativa
Dentro de la filosofía que ilustra el modelo WV, está la idea de la mejora iterativa: la vuelta al ciclo para trabajar sobre el problema siguiente o el proceso ya mejorado.
Al ciclo mencionado se le conoce como el PDCA (Plan, Do, Check y Act), este fue aportado por Wiliam Shevwhart y difundido por Edward Deming.
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SDCA: El proceso existente funciona durante algún tiempo. Aparece la variación (el problema)
PDCA: Se encuentra y se elimina la variación.
SDCA: Continua operando con el nuevo proceso modificado. Se presenta nuevas variaciones.
PDCA: Se utiliza los 7 pasos de la mejora continua para reducir la variáción.
s
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10.2 TIPOS DE MEJORA CONTINUA
10.2.1 Mejora de Control de Proceso
Se caracteriza por vigilar el proceso para asegurarse de que funcione y actuar si se desvía.
A este ciclo se le conoce como el SDCA (Standard, Do, Check y Act) y se muestra como una V.
El ciclo para controlar o apoyar la realización de un proceso se conoce como Control de Proceso. Incluye el uso de la inspección y algunas de las 7 herramientas que se usan en el control de calidad.
Se puede aplicar en una organización a los procesos de ordenes de compra, cursos de formación, entregas, facturación, reclutamiento, etc. En general el control de procesos puede aplicarse a cualquier proceso que se repita y pueda medirse.
Entre los aspectos que debemos considerar tenemos: las necesidades de los clientes determinan el producto deseado, el proceso utilizado influye en el producto final, el producto siempre tendrá una variabilidad y la inspección es un método primario de control pobre.
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10.2.2 Mejora Reactiva
Es la fase siguiente del modelo WV, está orientado a la mejora de un proceso débil.
En este caso el trabajador debe tomar datos, analizarlos, encontrar las causas raíces e implementar soluciones, en otras palabras reacciona ante un problema especifico, de ahí el nombre. En la mejora reactiva se utiliza los 7 pasos de la Gestión de la Calidad Total.
1. Seleccionar un tema o problema.
2. Recoger y analizar datos.
3. Analizar las causas.
4. Planificar y aplicar una solución.
5. Evaluar los efectos.
6. Normalizar o estandarizar.
7. Retroalimentar
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10.2.3 Mejora Proactiva
• Las mejoras proactivas tratan situaciones en las que las empresas que se han encaminado en una dirección determinada, hacen frente a una situación en la que podría seguirse varias direcciones, pero no saben cual tomar.
• Implica no esperar que se presenten los problemas para actuar.
• Se utiliza para encontrar y definir criterios superiores a partir de los cuales basar las acciones de mejora.
• Para abordar la mejora proactiva no existe una metodología ordenada y sistemática para analizar y resolver los problemas, pero, sin embargo los 7 pasos serian de gran utilidad.
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
• Explorar la importancia del cambio en las organizaciones a partir
de la filosofía de la Calidad Total.
TEMARIO
15. EL CAMBIO EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES
15.1. Introducción a la Calidad Total
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15. EL CAMBIO EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES
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15.1 INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD TOTAL
El control total de la calidad es un concepto
administrativo que busca de manera sistemática y
con la participación organizada de todos los
miembros de una empresa o de una organización,
elevar consistente e integralmente la calidad de
sus procesos y productos (bienes o servicios),
previendo el error y haciendo un hábito de la
mejora constante, con el propósito central de
satisfacer las necesidades y expectativas del
cliente.
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El control total de la calidad es un concepto
administrativo que busca de manera sistemática …
La búsqueda de la calidad se debe realizar con base en una metodología, que para el caso de la Calidad Total se sustenta en los métodos estadísticos.
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Y con la participación organizada de todos los miembros
de una empresa o de una organización, …
En una empresa la calidad es trabajo de todos pero si no existe organización se vuelve trabajo de nadie, por tanto la calidad pone en relieve la importancia del trabajo en equipo y la responsabilidad vital que deben tener los dueños de los procesos.
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… Elevar consistentemente e integralmente la calidad de
sus procesos y productos (bienes o servicios) …
Los productos (bienes o servicios) son resultado de los procesos, los cuales cruzan diferentes funciones, por tanto la calidad del producto será resultado del control de todos los procesos, dado que si evitamos las variaciones del proceso también evitaremos las variaciones en los productos.
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… Previendo el error …
La prevención busca eliminar los costos de la mala calidad, mientras se demore en detectar un error en el producto más costoso se vuelve para la empresa, incluso el error puede lleva a la pérdidas de vida. Los problemas de mala calidad afectan al trabajador, a la empresa y a su comunidad.
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… Y haciendo un hábito de la mejora constantemente …
La calidad no es una posición o algo estático sino un proceso de mejora continua, por tanto no hay que ver la calidad como un punto de llegada sino como un punto de partida que no tiene fin.
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… con el propósito central de satisfacer las necesidades y
expectativas del cliente …
Quien determina la calidad de lo que hacemos es el cliente (externo o interno) en función a si satisfacemos sus requerimientos. Hay que entender que todos nosotros en algún momento somos clientes y proveedores por tanto nuestra responsabilidad siempre existe.
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15.1.1 Que no es Calidad Total
No es una panacea que va a resolver todo. (no suple a un plan estratégico, a un líder o soluciona automáticamente el clima laboral de una empresa).
La Calidad Total debe estar inserta en un plan estratégico y ayudará de hecho a lograr metas de una manera eficiente pero no es la solución a todo.
CALIDADLa cura a todo
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15.1.2 Principales elementos en los que se apoya la Calidad Total
¿Cómo se logra transformar en
hechos concretos los principios
fundamentales de la Calidad Total?
Esto se puede lograr con 4 elementos claves:
1. Un método de control.
2. Procesos Estadísticos.
3. Trabajo en equipo.
4. Capacitación.
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15.1.3 Un método de Control
• Un método que se puede utilizar es el Círculo de Deming.
• La aplicación del círculo de Deming es sencilla pero a veces no se respeta; tendemos a ejecutar las cosas sin planearlas en base a intuición, esto es uno de los grandes motivos de porque se fracasa en la aplicación de la calidad.
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15.1.4 Procesos Estadísticos
• “No se puede controlar aquello que no se puede medir”
• El control de calidad total necesita de una metodología estadística para tomar decisiones objetivas (Desde el diagnostico hasta la evaluación)
• Cuando faltan datos la toma de decisiones se basa en la intuición y saltan frases como “me late”, “yo creo”, “parece”, etc.
• “Señores, yo sólo creo en Dios, los demás traigan datos”
• Los métodos cuantitativos permiten identificar y analizar los problemas y no los síntomas, entre algunas de las herramientas de la calidad total tenemos:
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15.1.4 Procesos Estadísticos
Herramienta Función desarrollada
Hoja de Chequeo Identificación
Diagrama de Pareto Identificación y análisis
Diagrama de causa y efecto Identificación y análisis
Graficas de Control Identificación y análisis
Histogramas Análisis
Estratificación Análisis
Diagrama de Dispersión Análisis
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15.1.5 Trabajo en Equipo
• Toda organización esta conformada por seres humanos quienes son los que dan la vida a los procesos y por ende a la empresa.
• El ser humano es importante ya sea de forma singular o en equipo, por tanto razón debemos buscar su satisfacción (autorrealización, reconocimiento y pertenencia)
• Mediante los equipos de mejora o círculos de calidad podemos conseguir desarrollar proyectos de mejora y aprovechar las capacidades del personal las cuales de forma individual serian difícil de lograr.
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15.1.6 Capacitación
• Un recurso humano sin capacitación es como una campana sin badajo.
• La capacitación del personal debe ser permanente y en toda la organización, esto es clave en la implantación de la calidad total.
• La capacitación no debe excluir a la alta gerencia dado que este nivel es el que diseña los procesos y los problemas nacen justamente de ellos.
• Además es la alta gerencia quien toma las decisiones más trascendentales.
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15.1.7 La transformación de una cultura: El cambio más complejo
¿Cuál es el principal obstáculo cuando se implanta Calidad Total y cómo puede
superarse?
1. Valores2. Vicios3. Principios4. Actitudes5. Costumbres6. Creencias7. Formas de comunicarse8. Formas de tomar decisiones.9. Formas de reconocimiento.
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15.1.8 Factores críticos para transformar la cultura de calidad
Liderazgo Efectivo
Plan estratégico y maestro
Sentido de Compromiso en
el Personal