GACETA OFICIAL - Tuxtla Gutiérrez · GACETA OFICIAL TUXTLA GUTIÉRREZ OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE...

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ftx tuxtla.gob.mx GACETA OFICIAL TUXTLA GUTIÉRREZ OCTUBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2016 EJEMPLAR TRIMESTRAL SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

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ftx tuxtla.gob.mx

CASTELLANOSC A L Y M A Y O R

FERNADO

PRESIDENTE MUNICIPALDE TUXTLA GUTIÉRREZ

2015-2018

GACETA OFICIALT U X T L A G U T I É R R E Z

OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE

2016OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE

2016

EJEMPLAR TRIMESTRAL

SESIÓN ORDINARIAY EXTRAORDINARIA

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ÍNDICE

SESIÓN ORDINARIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Bienvenida

6

13

18

26

27

28

30

50

57

59

67

2

7475108121123124125133146154155

Ordinaria 44 / 04 de Octubre de 2016Ordinaria 45 / 11 de Octubre de 2016Ordinaria 46 / 18 de Octubre de 2016Ordinaria 47/ 26 de Octubre de 2016Ordinaria 48 / 04 de Noviembre de 2016Ordinaria 49/ 11 de Noviembre de 2016Ordinaria 50 / 18 de Noviembre de 2016Ordinaria 51 / 22 de Noviembre de 2016Ordinaria 52 / 30 de Noviembre de 2016Ordinaria 53 / 14 de Diciembre de 2016Ordinaria 54 / 20 de Diciembre de 2016

Extraordinaria 45 / 05 de Octubre de 2016Extraordinaria 46 / 15 de Octubre de 2016Extraordinaria 47 / 11 de Noviembre de 2016Extraordinaria 48 / 18 de Noviembre de 2016Extraordinaria 49 / 29 de Noviembre de 2016Extraordinaria 50 / 29 de Noviembre de 2016Extraordinaria 51 / 09 de Diciembre de 2016Extraordinaria 52 / 13 de Diciembre de 2016Extraordinaria 53/ 13 de Diciembre de 2016Extraordinaria 54 / 14 de Diciembre de 2016Extraordinaria 55 / 26 de Diciembre de 2016

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OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

5TO TRIMESTRE

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6 SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 44

04 de Octubre del 2016.

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Go-bernación, presidida por el C. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, relativo a la petición presentada por La C. Lic. Verónica Tego Ortiz, Direc-tora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, quien solicita se autorice la designación de un Representante Municipal ante el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM); ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: --------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA Y AUTORIZA EL NOMBRAMIENTO DE LA C. BLAN-CA ELENA SANTIAGO MORENO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL ANTE EL INAPAM.

RESOLUTIVO SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, REALI-ZAR LOS COMUNICADOS OFICIALES QUE DERIVEN DEL PRESENTE ACUERDO. ------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-to a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Secretario de Administración de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice la pensión por viudez a favor de la C. Flor de María Farrera Hernández, esposa del extinto trabajador Marcelino Domínguez Pérez, quien ostentaba la categoría de Administrativo “A”; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO-NAL DETERMINA: ---------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR VIUDEZ A FAVOR DE LA C. FLOR DE MARÍA FARRERA HERNÁNDEZ, ESPOSA DEL EXTINTO TRABAJADOR DE ESTE AYUN-TAMIENTO, EL C. MARCELINO DOMÍNGUEZ PÉREZ, QUIEN OSTENTABA LA CATEGORÍA DE ADMINISTRATIVO “A” AL MOMENTO DE FALLECER, LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE FALLECIÓ EL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2015, ESTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCU-LOS 110, 115, 122, 123, 124, 125 FRACCIÓN I Y 129 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y EL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABA-JADORES Y DERECHOHABIENTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU-TIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL MONTO DE LA PENSIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL RE-SOLUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 70%, TOMANDO COMO BASE EL SUELDO REGULADOR QUE PERCIBÍA EL C. MARCELINO DOMÍNGUEZ PÉREZ, EL CUAL RESULTA DE LA SUMATORIA DE LOS SALARIOS BÁSICOS DISFRUTADOS EN LOS TRES AÑOS IN-MEDIATOS POR EL TRABAJADOR, DIVIDIDO ENTRE 36, EL SALARIO REGULADOR QUE RESULTE SE LE DEBERÁ ENTREGAR A LA PETICIONANTE DE FORMA MENSUAL COMO PAGO DE SU PENSIÓN, ACTUALIZÁNDOSE LA HIPÓTESIS AL CASO CONCRETO, PREVIS-TO POR LOS ARTÍCULOS 110, 115, 122, 125 FRACCIÓN I Y 129 DE LA LEY QUE REGULA LA MATERIA.

DURANTE EL PRIMER AÑO DE LA CONCESIÓN DE LA PENSIÓN, SU MONTO SERÁ DEL

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7SESIÓN ORDINARIA

100% DE LA CANTIDAD ORIGINAL CITADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SIN EMBARGO, ESTA DISMINUIRÁ EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS.

EL COMPUTO DEL PRIMER AÑO INICIARA EL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 Y CONCLUIRÁ EL 18 DE OCTUBRE DEL 2016, Y ASÍ SUCESIVAMENTE.

RESOLUTIVO TERCERO: EL DERECHO AL PAGO DE ESTA PENSIÓN POR VIUDEZ SE INI-CIARÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA MUERTE DEL TRABAJADOR, ESTO CON FUN-DAMENTO EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY ANTES INVOCADA.----------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, respecto a la petición que nos hace la C.P. María Cristina Palomeque Rincón, Te-sorera Municipal de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice el reparto de incentivos económicos derivados de la entrega, distribución y cobro de boletas para el pago del im-puesto predial de 2016, la cual se realizó en horario extraordinario, con el objeto de tener la certeza de su distribución eficaz, la más económica y que así permitiera detectar las inconsistencias en el padrón fiscal inmobiliario;ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: --------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA EL REPARTO DE INCENTIVOS ECONÓMICOS DERI-VADOS DE LA ENTREGA, DISTRIBUCIÓN Y COBRO DE LAS BOLETAS DEL IMPUESTO PRE-DIAL, POR PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL, DEPEN-DIENTE DE ESTA TESORERÍA MUNICIPAL, REALIZADO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.

RESOLUTIVO SEGUNDO: SE APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE UN ESTÍMULO ECONÓMI-CO A TODAS LAS PERSONAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS QUE PARTICIPARON EN LA EMISIÓN, CLASIFICACIÓN, SECTORIZACIÓN, DOBLADO, VALIDACIÓN, ASESORÍA, EN-TREGA, COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y COBRO DE LAS BOLETAS DEL IMPUESTO PRE-DIAL PARA EL EJERCICIO 2016, DESIGNÁNDOSE PARA TALES EFECTOS LA CANTIDAD DE $307,548.00 (TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

RESOLUTIVO TERCERO: EL RECURSO SEÑALADO EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1719 ESTÍMULOS AL PERSONAL, CON RECURSO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

RESOLUTIVO CUARTO: SE AUTORIZA A LA TESORERA MUNICIPAL, PARA QUE EFECTÚE EL PAGO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO DE MANERA PROPORCIONAL Y EQUITATIVA DE ACUERDO A LAS FUNCIONES REALIZADAS.-----------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-to a la petición que nos hace la C.P. María Cristina Palomeque Rincón, Tesorera Municipal, quien solicita la autorización para la ejecución de diversos proyectos con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM-IV) 2016; ESTE AYUN-TAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CON CARGO

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8 SESIÓN ORDINARIA

AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FA-FM-IV) 2016, DISTRIBUIDOS DE LA MANERA SIGUIENTE:

TOTAL PROGRAMADO $308,279,759.49

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA $190,827,968.72

FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTI-TUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA

$ 185,234,808.72

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN $200,000.00

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA $668,160.00

VIGILANTE CIUDADANO $4,725,000.00

SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES $27,565,460.49

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS $2,020,596.68

LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLI-COS, CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ.

$25,544,863.81

SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL $15,787,755.35

PERSONAL OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS $4,551,196.63

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO SABINAL Y SUS AFLUENTES $1,053,864.00

ACCIONES EN TEMPORADA DE ESTIAJE $1,129,140.00

ACCIONES EN TEMPORADA INVERNAL $1,129,140.00

ACCIONES EN TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES $1,129,140.00

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LA SECRE-TARIA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.

$2,000,000.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE PROTEC-CIÓN CIVIL MUNICIPAL.

$2,000,000.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EMERGENCIA $895,274.72

COMPRA DE DOS AMBULANCIAS TIPO II EQUIPADA $1,900,000.00

SISTEMA DIF MUNICIPAL $47,499,179.91

DESAYUNOS ESCOLARES $44,290,447.50

OPERACIONES DE CASAS DE ATENCIÓN INFANTIL $3,208,732.41

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $ 5,970,108.43

TU GOBIERNO EN TU COLONIA $1,994,422.50

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE COMUNIDAD SEGURA

$3,480,000.00

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9SESIÓN ORDINARIA

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.

$300,805.93

COLECCIÓN CULTURAL MUNICIPAL “HUELLAS DEL TIEMPO” $194,880.00

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD URBANA $134,365.21

INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA AVENIDA CENTRAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ.

$134,365.21

TESORERIA MUNICIPAL $ 20,494,921.38

PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA ANTE C.F.E. DE AÑOS ANTERIORES

$5,489,801.38

PAGO D EOBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRA-MOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. (BANOBRAS), RELATIVAS AL PERIODO DE MARZO A JUNIO

$12.678.838.50

PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA ANTE C.F.E. DE AÑOS ANTERIORES

$2,326,281.50

RESOLUTIVO SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL VIGILE QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO, CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTA-BLECIDAS EN LAS NORMAS APLICABLES. -------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Edu-cación, Cultura y Recreación, presidida por la C. Beatriz Eugenia Tovilla González, relativo a la petición presentada por el C. Andrés Vázquez Hernández, Director de Gobierno de este H. Ayuntamiento, quien solicita la aprobación de quien solicita la aprobación de los siguientes Patronatos de Feria de esta Ciudad:

1.- “Santa Rosa de Lima”, de la Colonia Cuchilla Santa Rosa.

2.- “San Miguel Arcángel”, del Fraccionamiento Centenario Tuchtlan.

3.- “XXXVII Aniversario”, de la Colonia Patria Nueva; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO-NAL DETERMINA: ----------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE RECONOCEN LOS SIGUIENTES PATRONATOS DE FERIA DE ESTA CIUDAD:

1.- “SANTA ROSA DE LIMA”, DE LA COLONIA CUCHILLA SANTA ROSA.

2.- “SAN MIGUEL ARCÁNGEL”, DEL FRACCIONAMIENTO CENTENARIO TUCHTLAN.

3.- “XXXVII ANIVERSARIO”, DE LA COLONIA PATRIA NUEVA.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PATRONATOS SERÁ DE UN AÑO, CONTANDO A PARTIR DE SU APROBACIÓN, QUEDANDO INTEGRADAS LAS MESAS DIRECTIVAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

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10 SESIÓN ORDINARIA

CARGO “SANTA ROSA DE LIMA”

COLONIA CUCHILLA SANTA ROSA.

“SAN MIGUEL ARCÁNGEL”

FRACCIONAMIENTO CENTENARIO TUCHTLAN.

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

PROSECRETARIO

TESORERO

PRO TESORERO

1ER VOCAL

2DO VOCAL

3ER VOCAL

4TO VOCAL

5TO VOCAL

LEONEL CORZO MOLINA

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GONZÁLEZ

ROSA ISABEL MARTÍNEZ NÁFATE

LORENA GARCÍA MORALES

ROSA MARÍA MORALES NÁFATE

AMPARO NÁFATE MORALES

MARÍA LUZ MARTÍNEZ NÁFATE

VIVIANA MORALES OLVA

MARTHA PATRICIA GARCÍA MORALES

JESÚS MORALES NÁFATE

ARACELI MORALES SÁNCHEZ

SADI MARISA ESPINOZA MOLINA

ANA ISABEL SÁNCHEZ BALLINAS

MARÍA FANNY DE LA VEGA GÓMEZ

ARACELI PENAGOS SANTOS

EDILZA FIGUEROA GARCÍA

MARÍA DEL ROSARIO MENESES GONZÁLEZ

CAROLINA RAMÍREZ MOGUEL

SELFIA VÁZQUEZ SÁNCHEZ

ALMA ROSA PÉREZ RAMÍREZ

YAZBETH LEONARDO MARTÍNEZ SOLANO

MELESIO REYES SAN JUAN

CARGO “XXXVII ANIVERSARIO”

COLONIA PATRIA NUEVA.

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

PROSECRETARIO

TESORERO

PRO TESORERO

1ER VOCAL

2DO VOCAL

3ER VOCAL

4TO VOCAL

5TO VOCAL

CARLOS ABEL MARTÍNEZ PÉREZ

ABEL PÉRES GÓMES

DEYSY GUADALUPE RAMÍREZ DE ARCÍA

JOSÉ LUIS RAMÍREZ DE ARCÍA

ROMEO PÉREZ ORTEGA

PRIMITIVO ESCOBAR CRUZ

LUZ ADRIANA PÉREZ CRUZ

MÓNICA RUIZ RUIZ

JENNY PÉREZ AGUILAR

DORIS VALENCIA RAMÍREZ

LUCILA PÉREZ RUIZ

RESOLUTIVO TERCERO: CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS PATRONA-TOS, DEBERÁ SER NOTIFICADA A LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE ESTE H. AYUNTA-MIENTO MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Pro-tocolo, presidida por la C. María Mandiola Totoricaguena, Regidora, relativo a la celebra-ción de Carta de Intención de Intercambio Intermunicipal entre este Ayuntamiento Cons-titucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y el Ayuntamiento de Querétaro, Querétaro; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ----------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA A ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SUSCRIBIR CARTA DE INTENCIÓN DE INTERCAMBIO IN-

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11SESIÓN ORDINARIA

TERMUNICIPAL CON EL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL OBJETO DE LA FIRMA DE LA CARTA DE INTENCIÓN ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS Y QUERÉTARO, QUERÉTARO, ES FOMENTAR EL ENTENDIMIENTO ENTRE AMBAS CIUDADES Y SUS INSTITUCIONES, ASÍ COMO INTENSIFICAR LOS ESFUERZOS, PROMOVER EL INTERCAMBIO DE EXPERIEN-CIAS Y LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMUNES.--

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Uni-das de Hacienda; y de Deporte y Juventud, presididas por las CC. Gloria Guadalupe Ro-dríguez Ozuna, Síndica Municipal y Saraí Aguilar Medina, Regidora, respecto a la petición que nos hace el Prof. Luis Humberto Maza Suárez, Director General del Instituto del De-porte Tuxtleco, quien solicita se autorice el recurso por la cantidad de $49,280.00 (Cua-renta y Nueve Mil Doscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.), que sirvió para la participación de la selección Tuxtla integrada por niñas del Centro de Adiestramiento y Superación Deportiva del INDETUX (CEAS), en el 20 Torneo Nacional de Fundamentos de Gimnasia Rítmica 2016, que se llevó a cabo del 12 al 17 de Julio del 2016, en la ciudad de San Luis Potosí; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:---

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA EL RECURSO HASTA POR LA CANTIDAD DE $49,280.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), QUE SIRVIÓ PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA SELECCIÓN TUXTLA INTEGRADA POR NIÑAS DEL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO Y SUPERACIÓN DEPORTIVA DEL INDETUX (CEAS), EN EL 20 TORNEO NACIONAL DE FUNDAMENTOS DE GIMNASIA RÍTMICA 2016, QUE SE LLEVÓ ACABO DEL 12 AL 17 DE JULIO DEL 2016, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL RECURSO SEÑALADO EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE SERÁ TOMADO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 3791 TRASLADOS DE PERSONAS Y 2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES, CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPA-CIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

RESOLUTIVO TERCERO: SE INSTRUYE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PARA QUE VIGI-LE QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO, CUMPLA CON LOS REQUI-SITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS APLICABLES. ---------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Uni-das de Hacienda; y de Equidad y Género, presididas por las CC. Gloria Guadalupe Ro-dríguez Ozuna, Síndica Municipal y María Paulina Mota Conde, Regidora, respecto a la petición que nos hace la Lic. María Enriqueta Burelo Melgar, Secretaria Municipal de la Mujer, quien solicita se autorice 01 proyecto, con cargo al Fondo de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas 2016, distribuido de la manera siguiente:

Proyecto Importe

Diagnostico participativo para identificar la pro-blemática de la violencia comunitaria y familiar hacia las mujeres en la comunidad de tierra co-lorada

$168,000.00

ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:----------------------------------------

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12 SESIÓN ORDINARIA

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA 01 PROYECTO, CON CARGO AL FONDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS 2016, DISTRIBUIDO DE LA MANERA SI-GUIENTE:

Proyecto Importe

Diagnostico participativo para identificar la problemática de la violencia comunitaria y familiar hacia las mujeres en la comunidad de tierra colo-rada

$168,000.00

RESOLUTIVO SEGUNDO: LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DE EQUIDAD Y GÉNERO PO-DRÁN SOLICITAR INFORMACIÓN DEL ESTATUS DEL PROYECTO, A LA SECRETARÍA MUNI-CIPAL DE LA MUJER, QUIEN QUEDA A CARGO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ANTES CITADO.

RESOLUTIVO TERCERO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LA SECRETARIA MUNICI-PAL DE LA MUJER DEBERÁ INFORMAR EN EL MOMENTO QUE SE LE REQUIERA EN RE-LACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN SUS DISTINTAS ETAPAS.

RESOLUTIVO CUARTO: SE INSTRUYE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PARA QUE VIGI-LE QUE EL PROYECTO CUMPLA CON TODAS LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLI-CABLES, EN CASO DE QUE ESTO NO SUCEDA PROCEDA CON FORME A DERECHO CO-RRESPONDA, DEBIENDO INFORMAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE EQUIDAD Y GÉNERO EN EL MOMENTO QUE SE LO REQUIERA. ----------------------------------

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13SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 45

11 de Octubre del 2016.

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-to a la petición que nos hace la C.P. María Cristina Palomeque Rincón, Tesorera Municipal, quien solicita la autorización de la integración al municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; al programa identificado como Cadenas Productivas para el Desarrollo de Proveedores por Medios Electrónicos, desarrollado por Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) y aprobar el reintegro del Fondo General de Participaciones (FGP) 2016 al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2015 la cantidad de $423,438.40 (Cuatrocientos Veintitrés Mil Cua-trocientos Treinta y Ocho Pesos 40/100 M.N.); así como retomar la solicitud plasmada en el memorándum TM/0109/2015 de fecha 08 de diciembre de 2015, relativa la aprobación del reintegro del Fondo General de Participaciones (FGP) 2015 al Fondo de Infraestructu-ra Social Municipal (FISM) 2015 la cantidad de $403,274.08 (Cuatrocientos Tres Mil Dos-cientos Setenta y Cuatro Pesos 08/100 M.N.); ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉ-RREZ, CHIAPAS; AL PROGRAMA IDENTIFICADO COMO CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO DE PROVEEDORES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, DESARROLLADO POR NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., POR UN PLAZO IGUAL AL TÉRMINO DE LA PRESEN-TE ADMINISTRACIÓN.

RESOLUTIVO SEGUNDO: SE APRUEBA PARA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA SE-CRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, CELEBREN LOS ACTOS JURÍDICOS Y REALICE LA TOTALIDAD DE GESTIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA FORMALIZACIÓN DEL O LOS CONTRATOS, CONVENIOS, SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN, TÍTULOS DE CRÉDITO O CUALQUIER DOCUMENTO NECESARIO PARA LA ADHESIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ AL PROGRAMA IDENTIFICADO COMO CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO DE PROVEEDORES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DESARROLLA-DO POR NAFIN, ASÍ COMO PARA CELEBRAR, DOCUMENTAR Y CUMPLIR LOS INSTRU-MENTOS, DOCUMENTOS Y COMPROMISOS EN RELACIÓN CON EL MISMO Y QUE DEBAN CELEBRARSE CON LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS O NO BANCARIOS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE, S.A. DE C.V., SO-FOM, E.R., GRUPO FINANCIERO BANORTE, PARA QUE ÉSTOS ADQUIERAN DE LOS PRO-VEEDORES O CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO MEDIANTE FACTORAJE Y/O DESCUENTO LOS DERECHOS DE COBRO QUE DERIVEN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINIS-TRO DE BIENES O ESTIMACIONES DE OBRA AL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ.

RESOLUTIVO TERCERO: SE APRUEBA EL REINTEGRO DEL FONDO GENERAL DE PARTI-CIPACIONES (FGP) 2016 AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2015 LA CANTIDAD DE $423,438.40 (CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.); ASÍ COMO RETOMAR LA SOLICITUD PLASMADA EN EL MEMORÁNDUM TM/0109/2015 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2015, RELATIVA LA APROBACIÓN DEL REINTEGRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

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14 SESIÓN ORDINARIA

2015 AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2015 LA CANTIDAD DE $403,274.08 (CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.). ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, res-pecto a la petición que nos hace el Comisario Sergio Severiano Dionisio, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quien solicita se autorice el programa “Vigilante Ciudadano” hasta por la cantidad de $4,725,000.00 (Cuatro Millones Setecientos Veinti-cinco Mil Pesos 00/100 M.N.), para el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciem-bre del 2016; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ---------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA EL PROGRAMA “VIGILANTE CIUDADANO” CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FOR-TAMUN) DEL EJERCICIO FISCAL 2016, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD FORTAMUN 2016 TOTAL

VIGILANTE CIUDADANO TUXTLA GUTIÉRREZ $4,725,000.00 $4,725,000.00

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES EL DE RECUPERAR LA CONFIANZA EN LA FIGURA DEL POLICÍA, ACERCARSE A LA CIUDADANÍA, CONOCER LOS PROBLEMAS Y GRUPOS DELICTIVOS. ESTÁ COMPUESTO DE HOMBRES Y MUJERES CUYA CARACTERÍSTICA PRINCIPAL ES EL CONTACTO CON LAS PERSONAS Y SON ELE-GIDOS POR LOS COMITÉS VECINALES DE CADA COLONIA. EL VIGILANTE CIUDADANO, ES CONOCIDO ENTRE LOS VECINOS POR SU TRATO AMABLE, CORTES Y EDUCADO, A LA VEZ CONFIABLE, CON UNA CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA YA QUE CONOCE EL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LOS REFUERZOS, ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS Y ATENCIÓN A INCIDENTES DE OTRA MAGNITUD MEDIANTE EL CENTRO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (060 Y 066). LA SOCIEDAD SE VE FAVORECIDA YA QUE EN SU MOMENTO EL POLICÍA ACORDE A SU PAPEL DE AUTORIDAD TOMA IDENTIDAD PARA: PREVENIR EL ROBO A CASA HABITACIÓN, A TRANSEÚNTES Y DE VEHÍCULOS, PREVENIR EL PANDI-LLERISMO, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DAN UNA RESPUESTA INMEDIATA.

RESOLUTIVO TERCERO: TIENE COMO MISIÓN REFORZAR LA SEGURIDAD DE LA POBLA-CIÓN BENEFICIADA EN SU INTEGRIDAD FÍSICA Y BIENES MATERIALES, MEDIANTE LA VI-GILANCIA PERMANENTE, OBSERVANDO CAMBIOS EN LA CONDUCTA DE LOS HABITAN-TES HABITUALES O DE ALGUNOS QUE LLEGAN DE FORMA OCASIONAL, PARA PONER EN ALERTA A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD.

RESOLUTIVO CUARTO: TIENE COMO VISIÓN GENERAR TRANQUILIDAD Y CONFIANZA, EN LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS BENEFICIADAS, AL CONTAR CON ELEMENTOS CAPACITADOS PARA LA SALVAGUARDA DE SU INTEGRIDAD FÍSICA, DE SUS FAMILIAS Y DE SUS BIENES MATERIALES, IMPLEMENTANDO ACCIONES PREVENTIVAS EVITANDO ILÍCITOS FUTUROS.

RESOLUTIVO QUINTO: LA COMISIÓN DE HACIENDA PODRÁ SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, INFORMACIÓN RES-PECTO AL ESTATUS DEL PROYECTO AUTORIZADO EN EL PRESENTE ACUERDO.

RESOLUTIVO SEXTO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LA SECRETARIA DE SEGU-

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15SESIÓN ORDINARIA

RIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEBERÁ INFORMAR EN EL MOMENTO QUE SE LE REQUIE-RA EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN SUS DISTINTAS ETAPAS.

RESOLUTIVO SÉPTIMO: SE INSTRUYE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PARA QUE VIGI-LE QUE EL PROYECTO CUMPLA CON TODAS LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICA-BLES, EN CASO DE QUE ESTO NO SUCEDA PROCEDA CONFORME A DERECHO CORRES-PONDA, DEBIENDO INFORMAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA EN EL MOMENTO QUE SE LO REQUIERA.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-to a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Secretario de Administración de este H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quien solicita se autorice el apoyo económico por gastos funerarios a favor de la C. Nereyda Hernández Oseguera, esposa del extinto trabajador pensionado Rafael Nuñez Capito; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITU-CIONAL DETERMINA: ----------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA EL APOYO ECONÓMICO POR GASTOS FUNERA-RIOS A FAVOR DE LA C. NEREYDA HERNÁNDEZ OSEGUERA, ESPOSA DEL EXTINTO TRA-BAJADOR PENSIONADO RAFAEL NUÑEZ CAPITO, TAL COMO SE RELACIONA:

Nº EMPLEA-DO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO FALLECIDO FECHA DE FA-

LLECIMIENTO STATUSTRABAJADOR Y/O FAMILIAR

FALLECIDOIMPORTE

61547

NEREYDA HERNÁNDEZ OSEGUERA (ESPOSA)

RAFAEL NU-ÑEZ CAPITO

30 DE JULIO DEL 2016 PENSIONADO TRABAJADOR $5,500.00

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL RECURSO SEÑALADO EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ CON CARGO LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES), CON RECURSO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.-------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, presidida por la C. María Paulina Mota Conde, Regidora, relativo a la petición presentada por el C. Roger Alejandro González Cas-tellanos, Secretario de Desarrollo Urbano Municipal, respecto a la solicitud de cambio de uso y destino de suelo de “H1=50 HAB./HA. como máximo” a “Comercio y Servicios” para el giro de “Consultorios Médicos”, del predio urbano ubicado en calle guatemala No. 5, entre avenida México y avenida argentina de la colonia el retiro de esta Ciudad; ESTE AYUNTA-MIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN EL CAPÍTULO DE ANTECE-DENTES Y CONSIDERANDOS DEL PRESENTE DICTAMEN, ES PROCEDENTE AUTORIZAR EL CAMBIO DE USO Y DESTINO DE SUELO DE “H1=50 HAB./HA. COMO MÁXIMO” A “CO-MERCIO Y SERVICIOS” PARA EL GIRO DE “CONSULTORIOS MÉDICOS” DENOMINADO “UNIDAD MEDICA SAN MIGUEL”, EN EL PREDIO URBANO UBICADO EN CALLE GUATEMA-LA NO. 5, ENTRE AVENIDA MÉXICO Y AVENIDA ARGENTINA DE LA COLONIA EL RETIRO DE ESTA CIUDAD.

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16 SESIÓN ORDINARIA

RESOLUTIVO SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, SUPERVISAR QUE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE ACATEN LAS RE-COMENDACIONES EMITIDAS EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, LEY DE FRACCIONAMIENTOS DEL ES-TADO Y DEMÁS NORMATIVIDAD JURÍDICA APLICABLE. --------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, presidida por la C. María Paulina Mota Conde, Regidora, relativo a la la petición presentada por el C. Roger Alejandro González Castellanos, Secretario de Desarrollo Urbano Municipal, respecto a la solicitud de cambio de uso y destino de suelo del predio urbano ubicado en Avenida Francisco J. Grajales S/N de la Colonia Caminera de esta Ciudad; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETER-MINA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN EL CAPÍTULO DE ANTECE-DENTES Y CONSIDERANDOS DEL PRESENTE DICTAMEN, SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, OTORGAR AL C. JULIO CÉSAR GÓMEZ ROBLES, LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, PARA QUE EN EL PREDIO URBANO UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES S/N DE LA COLONIA CAMINERA DE ESTA CIUDAD, SE INSTALE UNA “BODEGA”.

RESOLUTIVO SEGUNDO: LA BODEGA RESGUARDARÁ ÚNICAMENTE INSUMOS ELÉCTRI-COS Y ELECTRÓNICOS.

POR NINGÚN MOTIVO SE PERMITIRÁ EL RESGUARDO DE PRODUCTOS TÓXICOS Y FLA-MABLES QUE PUEDAN LLEGAR A GENERAR RIESGO A LA POBLACIÓN.

TENDRÁ UN HORARIO DE 07:00 A 15:00 HORAS.

RESOLUTIVO TERCERO: EL PREDIO URBANO UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO J. GRA-JALES S/N DE LA COLONIA CAMINERA DE ESTA CIUDAD, CONSERVARÁ EL USO Y DESTI-NO DE SUELO DE “H-3 (150 HAB./HA COMO MÁXIMO)”.

RESOLUTIVO CUARTO: EL SOLICITANTE DEBERÁ ACTUALIZAR ANUALMENTE ANTE EL H. CABILDO EL PERMISO CORRESPONDIENTE.

RESOLUTIVO QUINTO: LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, SUPER-VISARÁ QUE SE ACATEN LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL REGLAMENTO DE USO DEL SUELO COMERCIAL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTABLECIDOS PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ Y DEMÁS NORMATIVIDAD JURÍDICA APLICABLE AL CASO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Uni-das de Deporte y Juventud y Hacienda, presididas por las CC. Saraí Aguilar Medina, Re-gidora y Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición siguiente:

1.- El C. Prof. Luis Humberto Maza Suárez, Director del Instituto Municipal del Deporte, solicita se autorice el recurso de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) como única aportación para iniciar las actividades del Centro de Adiestramiento y Superación Depor-tiva (CEAS) ; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ----------------------------

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17SESIÓN ORDINARIA

RESOLULTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA EL RECURSO DE $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO ÚNICA APORTACIÓN PARA INICIAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO Y SUPERACIÓN DEPORTIVA (CEAS).

RESOLUTIVO SEGUNDO: DICHO RECURSO SERÁ UTILIZADO PARA CUBRIR LOS SIGUIEN-TES GASTOS:

CONCEPTO MONTO

PAGO DE SERVICIOS PERSONALES MES DE AGOSTO (*) $ 44,250.00

PAGO DE SERVICIOS PERSONALES MES DE SEPTIEMBRE (*) $55,750.00

TOTAL $100,000.00

LA PLANTILLA ESTA CONFORMADA POR:

- 1 COORDINADOR OPERATIVO.

- 18 COORDINADORES DEPORTIVOS.

- 1 PSICÓLOGO.

- 1 METODÓLOGO.

- 1 ADMINISTRATIVO MATUTINO.

- 1 ADMINISTRATIVO VESPERTINO.

RESOLUTIVO TERCERO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 3342 POR CONCEPTO DE “CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUC-TIVA”, DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE AL PRESU-PUESTO ASIGNADO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2016. ----------------------------------------

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18 SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 46

18 de Octubre del 2016.

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Go-bernación, presidida por el C. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, respecto a la petición presentada por el C. Andrés Vázquez Hernández, Director de Gobierno, quien propone se autorice la conformación del Sistema de Pro-tección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Tuxtla Gutiérrez; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ---------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LA CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE PROTEC-CIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉ-RREZ (SIPINNA MUNICIPAL).

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (SIPINNA MUNICIPAL), SE CON-FORMARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA.

PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL: PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA EJECUTIVA:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

VOCALES: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACIÓN.

SECRETARÍA DE SALUD.

SECRETARÍA PARA LA IGUALDAD DE LAS MUJERES.

INSTITUTO DEL DEPORTE TUXTLECO

INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y DEL EMPRENDIMIENTO.

TITULAR DEL DIF MUNICIPAL.

(COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL, COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNE-RO, COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, COMISIÓN DE DERECHOS HU-MANOS).

SÍNDICO MUNICIPAL.

RESOLUTIVO TERCERO: LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN COORDINACIÓN CON EL SIS-TEMA DIF MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, DARÁN EL SEGUIMIENTO CO-RRESPONDIENTE. -------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-

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19SESIÓN ORDINARIA

to a la petición que nos hace la C.P. María Cristina Palomeque Rincón, Tesorera Municipal de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice la petición del C. Eduardo E. Espinoza Medinilla, Coordinador General del XIII Congreso Nacional de Mastozoología, consistente en apoyo económico por la cantidad de $20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.), que servirá para sufragar gastos del citado congreso, que se llevará a cabo del 24 al 28 de Oc-tubre del 2016, en las instalaciones de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ---------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA EL APOYO ECONÓMICO POR ÚNICA OCASIÓN, A FAVOR DEL C. EDUARDO E. ESPINOZA MEDINILLA, COORDINADOR GENERAL DEL XIII CONGRESO NACIONAL DE MASTOZOOLOGÍA, HASTA POR LA CANTIDAD DE $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA SUFRAGAR GASTOS DEL CONGRESO QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016, EN LAS INSTALACIONES DEL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL RECURSO SEÑALADO EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ TOMADO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES), CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

RESOLUTIVO TERCERO: SE INSTRUYE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PARA QUE VIGI-LE QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO, CUMPLA CON LOS REQUI-SITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS APLICABLES.---------------------------------------------

ACUERDO.-En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Sa-lubridad y Asistencia Social, presidida por la C. Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, relativo a lo siguiente:

1.- La C. María de los Ángeles Bautista Montes, trabajadora de este Ayuntamiento, solicita se le reembolsen los gastos erogados por concepto de consulta, hospedaje y alimenta-ción en la Ciudad de Tapachula, Chiapas, por revisión post-operada por Diagnóstico de Macroadenoma de Hipófisis; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA APOYO ECONÓMICO A LA C. MARÍA DE LOS ÁN-GELES BAUTISTA MONTES, TRABAJADORA DE ESTE AYUNTAMIENTO, POR LA CANTI-DAD DE $1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR GASTOS EROGADOS EN CONSULTA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS, POR REVISIÓN POST-OPERADA POR DIAGNÓSTICO DE MACROADENOMA DE HIPÓFISIS.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO SERÁ TOMADO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4411 “AYUDA A ORGANIZACIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS” CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCI-CIO FISCAL 2016.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.-En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Sa-lubridad y Asistencia Social, presidida por la C. Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, relativo a lo siguiente:

1.- La C. Teresa de Jesús Martínez Gómez, habitante de este Municipio, solicita se le otor-

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20 SESIÓN ORDINARIA

gue apoyo económico para la realización de estudios de valoración RX Ortopantomogra-fía, Ecocardiograma Traumosefalico, RX Tele de Torax, O.R.L. Otorrinolaringologia, deri-vado de una cirugía para cierre de comunicación interauricular; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: --------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) A LA C. TERESA DE JESÚS MARTÍNEZ GÓMEZ, HABITANTE DE ESTE MUNICIPIO Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE VALORACIÓN RX ORTOPANTOMOGRAFÍA, ECOCARDIO-GRAMA TRAUMOSEFALICO, RX TELE DE TORAX, O.R.L. OTORRINOLARINGOLOGIA, DERI-VADO DE UNA CIRUGÍA PARA CIERRE DE COMUNICACIÓN INTERAURICULAR.

RESOLUTIVO SEGUNDO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 4411 “AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS DE ESCA-SOS RECURSOS” CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.-------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.-En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Sa-lubridad y Asistencia Social, presidida por la C. Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, relativo a lo siguiente:

1.- La C. Rosita Pérez López, trabajadora de este Ayuntamiento, solicita se le otorgue apoyo consistente en la compra o entrega de bolsas para diálisis peritoneal solución 1.5% 2000 cc, siendo necesarias 120 de manera mensual, ya que requiere de tres cambios al día, ya que padece de ERCET clase V K DOQI en DPCA; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: --------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA SE SUMINISTREN A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL A LA C. ROSITA PÉREZ LÓPEZ, TRABAJADORA DE ESTE AYUN-TAMIENTO, 30 BOLSAS PARA DIÁLISIS PERITONEAL SOLUCIÓN 1.5% 2000 CC, YA QUE PADECE DE ERCET CLASE V K DOQI EN DPCA.

RESOLUTIVO SEGUNDO: SE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL LA AD-QUISICIÓN DEL MATERIAL MÉDICO AUTORIZADO CON LA EMPRESA CON QUIEN TENGA EL CONVENIO PARA TALES EFECTOS.

RESOLUTIVO TERCERO: EL COSTO TOTAL DEL MATERIAL MÉDICO ES LA CANTIDAD DE $8,250.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

RESOLUTIVO CUARTO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 2541 “MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS” CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Edu-cación, Cultura y Recreación, presidida por la C. Beatriz Eugenia Tovilla González, Regido-ra, respecto a la petición presentada por el C. Andrés Vázquez Hernández, Director de Go-bierno, quien solicita la aprobación de los siguientes patronatos de feria de esta ciudad:

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21SESIÓN ORDINARIA

1.- “Nuestra Señora del Rosario”, de la Colonia Bienestar Social.

2.- “San Martín de Porres”, de la Colonia Bienestar Social; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTI-TUCIONAL DETERMINA: ------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE RECONOCEN LOS SIGUIENTES PATRONATOS DE FERIA DE ESTA CIUDAD:

1.- “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”, DE LA COLONIA BIENESTAR SOCIAL.

2.- “SAN MARTÍN DE PORRES”, DE LA COLONIA BIENESTAR SOCIAL.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PATRONATOS SERÁ DE UN AÑO, CONTANDO A PARTIR DE SU APROBACIÓN, QUEDANDO INTEGRADAS LAS MESAS DIRECTIVAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CARGO “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”

COLONIA BIENESTAR SOCIAL.

“SAN MARTÍN DE PORRES”

COLONIA BIENESTAR SOCIAL.

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

PROSECRETARIO

TESORERO

PRO TESORERO

1ER VOCAL

2DO VOCAL

3ER VOCAL

4TO VOCAL

5TO VOCAL

MAURY OLINSSER FLORES LÓPEZ

MANUEL DE JESÚS GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

MARÍA DE LOURDES OLIVA MORALEZ

JORGE GARCÍA DURÁN

JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ VÁZQUEZ

LILIA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ ROMERO

MARÍA LUISA JONAPA VÁZQUEZ

ALEJANDRO DOMÍNGUEZ NARVÁEZ

MODESTO OCAÑA RAMOS

JOAQUÍN GODÍNEZ AGUILAR

HILDA MARTÍNEZ PÉREZ

MAURY OLINSSER FLORES LÓPEZ

MANUEL DE JESÚS GUTIÉRREZ HERNÁN-DEZ

MARÍA DE LOURDES OLIVA MORALEZ

JORGE GARCÍA DURÁN

JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ VÁZQUEZ

LILIA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ ROMERO

MARÍA LUISA JONAPA VÁZQUEZ

ALEJANDRO DOMÍNGUEZ NARVÁEZ

MODESTO OCAÑA RAMOS

JOAQUÍN GODÍNEZ AGUILAR

HILDA MARTÍNEZ PÉREZ

RESOLUTIVO TERCERO: CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS PATRONA-TOS, DEBERÁ SER NOTIFICADA A LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE ESTE H. AYUNTA-MIENTO MUNICIPAL.------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Edu-cación, Cultura y Recreación, presidida por la C. Beatriz Eugenia Tovilla González, Regido-ra, respecto a la petición que nos hace el C. Andrés Vázquez Hernández, Director de Go-bierno, quien solicita la aprobación de los siguientes patronatos de feria de esta ciudad:

1.- “San Francisco de Asís”, del Barrio San Francisco.

2.- “San Juditas Tadeo”, de la Colonia Plan de Ayala.

3.- “Nuestra Señora de las Américas” de la Colonia las Américas; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------------------------------------------------------------------------

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22 SESIÓN ORDINARIA

RESOLUTIVO PRIMERO: SE RECONOCEN LOS SIGUIENTES PATRONATOS DE FERIA DE ESTA CIUDAD:

1.- “SAN FRANCISCO DE ASÍS”, DEL BARRIO SAN FRANCISCO.

2.- “SAN JUDITAS TADEO”, DE LA COLONIA PLAN DE AYALA.

3.- “NUESTRA SEÑORA DE LAS AMÉRICAS” DE LA COLONIA LAS AMÉRICAS.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PATRONATOS SERÁ DE UN AÑO, CONTANDO A PARTIR DE SU APROBACIÓN, QUEDANDO INTEGRADAS LAS MESAS DIRECTIVAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CARGO

“SAN FRANCISCO DE ASÍS”

BARRIO SAN FRANCISCO

“SAN JUDITAS TADEO”

COLONIA PLAN DE AYALA

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

PROSECRETARIO

TESORERO

PRO TESORERO

1ER VOCAL

2DO VOCAL

3ER VOCAL

4TO VOCAL

5TO VOCAL

MARTÍN DE JESÚS PIMENTEL GARCÍA

MANUEL ANTONIO PECHA JUÁREZ

GUILLERMO ROMÁN GARCÍA GÁLVEZ

FRANCISCO ALEJANDRO CÁCERES MUÑOZ

JOSÉ DAVID HERNÁNDEZ CAMAS

ROGELIO HERNÁNDEZ

CARLOS LIMBER GÓMEZ HERNÁNDEZ

PORFIRIO PÉREZ FONSECA

JACOB ANZA VÁZQUEZ

WILDER ADÁN COLMENARES PÉREZ

JOSÉ ANTONIO VELASCO GÓMEZ

ELIZABETH CRUZ VÁZQUEZ

MANUEL LUNA COLLAZO

GONZALO AQUINO ESTRADA

BERNARDO TOALÁ JIMÉNEZ

ROSA MARÍA NANGO SÁNCHEZ

CARLOS ALBERTO LUNA CRUZ

JORGE ANTONIO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ

LILIANA DEL CARMEN CRUZ VÁZQUEZ

MAYRA LISET LUNA CRUZ

PORFIRIO MARTÍNEZ GÓMEZ

CECILIA DÍAZ PÉREZ

CARGO “NUESTRA SEÑORA DE LAS AMÉRICAS”

COLONIA LAS AMÉRICAS.

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

PROSECRETARIO

TESORERO

PRO TESORERO

1ER VOCAL

2DO VOCAL

3ER VOCAL

4TO VOCAL

5TO VOCAL

JESÚS FERMÁN RAMÍREZ URBINA

CHARITO LÓPEZ CASTELLANOS

MARÍA DEL CARMEN MANCILLA PÉREZ

ROSA ISELA LÓPEZ CASTELLANOS

SANDRA JANETH SOMA GUTIÉRREZ

GLORIA ESTELA GÓMEZ VILLARREAL

DANIEL HERNÁNDEZ ULLOA

TOMASA ALAMILLA NARCÍA

MARGARITA MORALES GUTIÉRREZ

JONATHAN DE JESÚS REYES MORALES

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.

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23SESIÓN ORDINARIA

RESOLUTIVO TERCERO: CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS PATRONA-TOS, DEBERÁ SER NOTIFICADA A LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE ESTE H. AYUNTA-MIENTO MUNICIPAL.- ----------------------------------------------------------------------------------------

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 18 de Octubre del 2016.

Secretaría General del Ayuntamiento

Memorándum Núm. SGA/393/2016

Asunto: Acuerdo de Cabildo

C. Andrés Vázquez Hernández

Director de Gobierno

Edificio.

Por el presente comunico a usted, que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día de hoy, según acta número 46, punto Décimo Primero del orden del día, el Cuerpo Edilicio por UNANIMIDAD, tomó el siguiente:

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Edu-cación, Cultura y Recreación, presidida por la C. Beatriz Eugenia Tovilla González, Regido-ra, respecto a la petición que nos hace el C. Andrés Vázquez Hernández, Director de Go-bierno, quien solicita la aprobación de los siguientes patronatos de feria de esta ciudad:

1.- “Virgen del Rosario”, de la Colonia Infonavit Rosario.

2.- “Santa Teresa de Jesús de Ávila”, de la Colonia Emiliano Zapata; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ---------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE RECONOCEN LOS SIGUIENTES PATRONATOS DE FERIA DE ESTA CIUDAD:

1.- “VIRGEN DEL ROSARIO”, DE LA COLONIA INFONAVIT ROSARIO.

2.- “SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA”, DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PATRONATOS SERÁ DE UN AÑO, CONTANDO A PARTIR DE SU APROBACIÓN, QUEDANDO INTEGRA-DAS LAS MESAS DIRECTIVAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

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24 SESIÓN ORDINARIA

CARGO “VIRGEN DEL ROSARIO”

INFONAVIT ROSARIO

“SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVI-LA”

EMILIANO ZAPATA.

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

PROSECRETARIO

TESORERO

PRO TESORERO

1ER VOCAL

2DO VOCAL

3ER VOCAL

4TO VOCAL

5TO VOCAL

ZOILA LESVIA MÉNDEZ ESTRADA

FLOR DE MARÍA PÉREZ ESTRADA

MAGDALENA MONTEJO GÓMEZ

GLORIA CECILIA MARTÍNEZ CALVO

DELINA MEJÍA PÉREZ

JUANA MORALES MÉNDEZ

RAFAELA GÓMEZ RODRÍGUEZ

GUADALUPE DELFINA DE LEÓN VÁZQUEZ

BLANCA ROSALBA SALAZAR CARRILLO

MARÍA DEL CARMEN DEL BILLAR GÓMEZ

MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ

ROLANDO ESPINOZA MORALES

ROBERTO TOLEDO CAL Y MAYOR

PATRICIA ALTUZAR CABRERA

MARLENE DE LA CRUZ PÉREZ

WILFRIDO PÉREZ RAMÍREZ

FRANCISCO JAVIER ZÚÑIGA MORE-NO

OLGA LIDIA SÁNCHEZ GÓMEZ

HERMINIA ORANTES FLORES

FLOR DE MARÍA LARA HERNÁNDEZ

MARÍA DEL REFUGIO ESPINOSA GRAJALES

MARLENE MORALES RAMOS

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 18 de Octubre del 2016.

Secretaría General del Ayuntamiento

Memorándum Núm. SGA/393/2016

Asunto: Acuerdo de Cabildo

RESOLUTIVO TERCERO: CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS PATRONA-TOS, DEBERÁ SER NOTIFICADA A LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE ESTE H. AYUNTA-MIENTO MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.-En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Uni-das de Salubridad y Asistencia Social; y Hacienda, presididas por las CC. Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora y Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, relativo a lo siguiente:

1.- El C. Dr. Ranulfo Chávez Lemuz, Secretario de Salud Municipal, solicita se autorice la erogación del gasto de $133,000.00 (Ciento Treinta y Tres Mil Pesos 00/100 M.N.) con im-puestos incluidos, para la cena banquete que se realizará con motivo de la 4ª reunión de la Red de Municipios por la Salud; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMI-NA:--

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LA EROGACIÓN DEL GASTO DE $133,000.00 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) CON IMPUESTOS INCLUIDOS, PARA LA CENA BANQUETE QUE SE REALIZARÁ CON MOTIVO DE LA 4ª REUNIÓN DE LA RED DE MUNICIPIOS POR LA SALUD, EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN EL SALÓN CHIAPAS DEL HOTEL MARRIOT DE ESTA CIUDAD.

RESOLUTIVO SEGUNDO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3821 “GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL”, CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016. ------------------------

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25SESIÓN ORDINARIA

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Uni-das de Hacienda; y de Educación, Cultura y Recreación, presididas por las CC. Gloria Gua-dalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal y Beatriz Eugenia Tovilla Gonzalez, Regidora; respecto a la petición que nos hace el Lic. Carlos Othoniel Vázquez Salazar, Director del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, quien solicito se autorice un apoyo económico hasta por la cantidad de $9,000.00 (Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.) que servirá para el 9º Fes-tival Internacional de Escritores Carroaje de Pájaro” de Fernando Enrique Trejo Trejo a realizarse del 22 al 24 de Septiembre del 2016; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA EL APOYO ECONÓMICO POR ÚNICA OCASIÓN HASTA POR LA CANTIDAD DE $9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), A FAVOR DE FERNANDO ENRIQUE TREJO TREJO, QUE SERVIRÁ PARA EL “9º FESTIVAL INTERNACIO-NAL DE ESCRITORES CARROAJE DE PÁJARO” QUE SE REALIZÓ DEL 22 AL 24 DE SEP-TIEMBRE DEL 2016.

RESOLUTIVO SEGUNDO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 3821, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, CORRESPON-DIENTE AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO 2016.

RESOLUTIVO TERCERO: LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEBERÁ VIGILAR QUE EL RE-CURSO AUTORIZADO CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES, PARA LA DEBI-DA COMPROBACIÓN DEL GASTO. -----------------------------------------------------------------------

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26 SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 47

27 de Octubre del 2016.

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por laComisión de Edu-cación, Cultura y Recreación, presidida por la C. Beatriz Eugenia Tovilla González, Regi-dora, respecto a la petición que nos hace el C. Andrés Vázquez Hernández, Director de Gobierno de este H. Ayuntamiento, quien solicita se autorice la aprobación de diversos patronatos de feria de esta Ciudad; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMI-NA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA RECONOCER LOS SIGUIENTES PATRONATOS DE FERIA DE ESTA CIUDAD:

“SEÑOR DEL CALVARIO”, DEL BARRIO EL CALVARIO.

“SAN MARTÍN CABALLERO”, DE LA COLONIA 12 DE NOVIEMBRE.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PATRONATOS SERÁ DE UN AÑO, CONTANDO A PARTIR DE SU APROBACIÓN, QUEDANDO INTEGRADAS LAS MESAS DIRECTIVAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CARGO “SEÑOR DEL CALVARIO”

BARRIO EL CALVARIO.

“SAN MARTÍN CABALLERO”

COLONIA 12 DE NOVIEMBRE.

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

PROSECRETARIO

TESORERO

PROTESORERO

1ER VOCAL

2DO VOCAL

3ER VOCAL

4TO VOCAL

5TO VOCAL

ARMANDO GARCIA MORALES

ARMANDO GARCIA CUNJAMÁ

MANUELA DE JESÚS PÉREZ FLECHA

YOLANDA MORALES MONTESINOS

ELSA VERÓNICA ALBORES GORDILLO

STIVALI GARCÍA MORALES

MA. SILBESTRE LUNA LUNA

JOSÉ ALEJANDRO GÓMEZ RODRÍGUEZ

MARÍA IMELDA RODRÍGUEZ LEÓN

LIDIA PASCUALA AGUILAR HERNÁNDEZ

JUAN JOSÉ SANTOS GONZÁLEZ

ROLANDO HERNANDEZ MENDEZ

MIGUEL ALPUCHE JUÁREZ

MARÍA DOLORES ALPUCHE JUÁREZ

CANDELARIA JIMÉNEZ VÁZQUEZ

ELOINA JUÁREZ GÓMEZ

DOROTHY RECINOS GÁLVEZ

FRANCISCA GÓMEZ AGUILAR

MARGARITA CRUZ ZUÑIGA

CECILIO PÉREZ SÁNCHEZ

ROQUE DE LA CRUZ VÁZQUEZ

OLIMPIA DEL CARMEN VÁZQUEZ BALLINAS

RESOLUTIVO TERCERO: CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS PATRONA-TOS, DEBERÁ SER NOTIFICADA A LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE ESTE H. AYUNTA-MIENTO MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------

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27SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 48

04 de Noviembre del 2016.

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comi-sión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndi-ca Municipal, respecto a la petición que nos hace el Comisario Francisco Santos Hernández, Encargado de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Munici-pal de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice el recurso por la cantidad de $22,000.00 (Veintidós Mil Pesos 00/100 M.N.), por concepto de estímulo eco-nómico extraordinario por años de servicio, al personal de la Secretaría de Se-guridad y Tránsito Municipal; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMI-NA:---------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA EL RECURSO POR LA CANTIDAD DE $22,000.00 (VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ESTÍMULO ECONÓMICO EXTRAORDINARIO POR AÑOS DE SERVICIO, AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL RECURSO SEÑALADO EN EL RESOLUTIVO QUE AN-TECEDE, SERÁ CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1713 INCENTIVO AL PERSONAL CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.---

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comi-siones Unidas de Hacienda; y de Educación, Cultura y Recreación, presididas por las CC. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal y Beatriz Eugenia Tovilla González, Regidora, respecto a la petición que nos hace la Lic. Laura Lobato Coello, Coordinadora de Atención Ciudadana de este H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien solicita se autorice un apoyo económico hasta por la cantidad de $25,000.00 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N.), para gastos de tras-lado de los alumnos de 7º semestre, grupo “B” de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), para que asistan al Taller de En-cuentro Interuniversitario UNAM-UNACH, el cual se llevó a cabo en la Ciudad de México del 13 al 17 de Octubre del 2016; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ----------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA EL APOYO ECONÓMICO POR ÚNICA OCA-SIÓN HASTA POR LA CANTIDAD DE $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), RECURSO QUE SIRVIÓ PARA LOS GASTOS DE TRASLADO, DE LOS ALUM-NOS DEL 7º SEMESTRE, GRUPO “B”, DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (UNACH), PARA QUE ASISTIERAN AL “TA-LLER DE ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO UNAM-UNACH”, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016.

RESOLUTIVO SEGUNDO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 4411, AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PER-SONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES), CORRESPONDIENTE AL FONDO GE-NERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO 2016.

RESOLUTIVO TERCERO: LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEBERÁ VIGI-LAR QUE EL RECURSO AUTORIZADO CUMPLA CON TODOS LOS RE-QUISITOS LEGALES, PARA LA DEBIDA COMPROBACIÓN DEL GAS-TO.------------------------------------------------------------------------

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28 SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 49

11 de Noviembre del 2016.

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, presidida por la C. María Paulina Mota Conde, Regidora, respecto a la petición presentada por el C. Roger Alejandro González Castella-nos, Secretario de Desarrollo Urbano, quien solicita la aprobación de la denominación del “Boulevard Dr. Manuel Velasco Suárez” al tramo comprendido del Periférico Sur entre Boulevard Belisario Domínguez hacia los pasos a desnivel del Libramiento Sur a la Altura de la Antorcha de esta Ciudad; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ----

RESOLUTIVO PRIMERO: POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN EL CAPÍTULO DE ANTE-CEDENTES Y CONSIDERANDOS DEL PRESENTE DICTAMEN, SE AUTORIZA QUE EL TRA-MO VIALIDAD COMPRENDIDO DEL PERIFÉRICO SUR ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ HACIA LOS PASOS A DESNIVEL DEL LIBRAMIENTO SUR A LA ALTURA DE LA ANTORCHA DE ESTA CIUDAD, SE DENOMINE “BOULEVARD DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ”.

RESOLUTIVO SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, NOTIFIQUE LA DENOMINACIÓN AUTORIZADA A LAS DIFERENTES DEPEN-DENCIAS PÚBLICAS, A EFECTO DE REALIZAR LAS ADECUACIONES PERTINENTES. -------

ACUERDO.-En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Sa-lubridad y Asistencia Social, presidida por la C. Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, relativo a lo siguiente:

1.- El C. José Alberto Moreno Villareal, persona de escasos recursos y habitante de este Municipio, solicita se le otorgue apoyo económico para el traslado al Municipio de Benito Juárez, del estado de Quintana Roo, para ingresar y ser atendido en el Albergue Ciudad Alegría, ya que presenta diagnóstico de VIH C-3 en descontrol/descartar TB Pulmonar; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ---------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) AL C. JOSÉ ALBERTO MORENO VI-LLAREAL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y HABITANTE DE ESTE MUNICIPIO, PARA SER TRASLADADO AL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA INGRESAR Y SER ATENDIDO EN EL ALBERGUE CIUDAD ALEGRÍA, YA QUE PRE-SENTA DIAGNÓSTICO DE VIH C-3 EN DESCONTROL/DESCARTAR TB PULMONAR.

RESOLUTIVO SEGUNDO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 4411 POR CONCEPTO DE “AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PER-SONAS DE ESCASOS RECURSOS” DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.---------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisión de Educación, Cultura y Recreación, presidida por la C. Beatriz Eugenia Tovilla González, Re-gidora, relativo a la moción presentada por la C. Laura Lobato Coello, Coordinadora de

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29SESIÓN ORDINARIA

Atención Ciudadana, quien turna petición del C. Rodrigo Israel González Velázquez, Pre-sidente del XXXII Comité Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA SE OTORGUE POR ÚNICA OCASIÓN, APOYO ECO-NÓMICO HASTA POR LA CANTIDAD DE $3,538.20 (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.), A LA C. YESENIA ASUNCIÓN HERNÁNDEZ GÓMEZ, ALUMNA DE LA UNIVERSIDAD VALLE DEL GRIJALVA DE ESTA CIUDAD.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO SERÁ PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO Y ESTANCIA EFECTUADOS POR LA C. YESENIA ASUNCIÓN HER-NÁNDEZ GÓMEZ, EN SU ASISTENCIA A LA CXXXVI ASAMBLEA NACIONAL PARA DELE-GADOS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL (ANEIC), CELEBRADA DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, EN LA CIUDAD DE TAMPICO, TAMAU-LIPAS.

RESOLUTIVO TERCERO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES), CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCI-CIO FISCAL 2016.------------------------------------------------------

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30 SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 50

18 de Noviembre del 2016.

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-to a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este H. Ayun-tamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quien solicita se autorice el apoyo económico por gastos funerarios a favor de la C. Dominga Hernández Chanona, concubina del extinto trabajador pensionado, Cipriano Ramírez Mijangos; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITU-CIONAL DETERMINA: ---------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA EL APOYO ECONÓMICO POR GASTOS FUNERA-RIOS A FAVOR DE LA C. DOMINGA HERNÁNDEZ CHANONA, CONCUBINA DEL EXTINTO TRABAJADOR DE CONFIANZA CIPRIANO RAMÍREZ MIJANGOS, TAL COMO SE RELACIO-NA:

Nº EMPLEA-DO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO FALLECIDO FECHA DE FA-

LLECIMIENTO STATUSTRABAJADOR Y/O FAMILIAR

FALLECIDOIMPORTE

2756DOMINGA HER-NÁNDEZ CHA-

NONA (CONCU-BINA)

CIPRIANO RA-MÍREZ MIJAN-

GOS16 DE JULIO DEL

2016 PENSIONADO TRABAJADOR $5,500.00

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL RECURSO SEÑALADO EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES), CON RECURSO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.-------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-to a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este H. Ayun-tamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quien solicita se autorice los apoyos económicos por gastos funerarios siguientes:

Persona fallecida Beneficiario

Martha Nucamendi Albores (Mamá) Jorge Alberto Sánchez Nucamendi. (Pro-grama Fondo IV)

Arturo Gómez Alfaro.(Papá) Jesús Manuel Gómez Velasco. (Programa Fondo IV)

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31SESIÓN ORDINARIA

ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LOS APOYOS ECONÓMICOS POR ÚNICA OCASIÓN, POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA MANERA SIGUIENTE:

Persona fallecida beneficiario Status Importe

Martha Nucamendi Albores (Mamá) Jorge Alberto Sánchez Nucamendi. (Programa Fon-do IV)

$4,000.00

Arturo Gómez Alfaro.(Papá) Jesús Manuel Gómez Velasco. (Programa Fon-do IV)

$4,000.00

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL RECURSO SEÑALADO EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES), CON RECURSO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.-------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-to a la petición que nos hace la C.P. María Cristina Palomeque Rincón, Tesorera Municipal, quien solicitó se autorice los “Lineamientos para la aplicación de Tarifas de Viáticos y Pa-sajes del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTI-TUCIONAL DETERMINA:------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LOS “LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE TA-RIFAS DE VIÁTICOS Y PASAJES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIA-PAS, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO Y DE OBSERVANCIA GENERAL PARA LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

EL INCUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SERÁ SANCIO-NADO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚ-BLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN OTRAS DIS-POSICIONES APLICABLES.

ARTÍCULO 2.- PARA EFECTOS DE APLICAR LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SE ENTENDERÁ POR:

I- ADSCRIPCIÓN: ÁREA O CENTRO DE TRABAJO EN QUE SE ENCUENTRA INSCRITA LA PLAZA DEL SERVIDOR PÚBLICO EN SERVICIO ACTIVO, CUYO ÁMBITO GEOGRÁFICO DE-LIMITA EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO.

II.- TESORERÍA: TESORERÍA MUNICIPAL, DEPENDENCIA ENCARGADA DE ASIGNAR RE-CURSOS POR COMISIÓN Y RESGUARDAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA MISMA; ASÍ TAM-

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32 SESIÓN ORDINARIA

BIÉN DE GESTIONAR LOS RECURSOS EN ESPECIE Y/O FINANCIEROS.

III.- COMISIÓN: A LA TAREA O ACTIVIDAD DE CARÁCTER INDISPENSABLE CONFERIDA AL SERVIDOR PÚBLICO, QUE DEBE REALIZAR EN UN LUGAR DISTINTO AL DE SU CEN-TRO DE TRABAJO, RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES OFICIALES PROPIAS DE SU ATRIBUCIÓN.

IV.- CLASIFICADOR: AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.

V.- CONSTANCIA DE LA COMISIÓN: DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL, EL COMISIONADO, INFORMA LAS ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE LA CO-MISIÓN Y/O EL FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN.

VI.- OFICIO DE COMISIÓN: AL DOCUMENTO OFICIAL POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA Y DESIGNA AL SERVIDOR PÚBLICO QUE REALIZARÁ UNA COMISIÓN, CONFORME AL OB-JETIVO, DESTINO (LUGAR DE COMISIÓN), DURACIÓN Y FUNCIÓN.

VII.- PASAJES: A LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTACIÓN, CUANDO EL DESEMPEÑO DE UNA COMISIÓN LO RE-QUIERA EN EL ESTADO, ASÍ COMO DENTRO DEL PAÍS.

VIII.- PERNOCTAR: SE REFIERE IMPLÍCITAMENTE, PASAR LA NOCHE COMO HUÉSPED EN UN ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DISTINTO AL DE SU DOMICILIO, CONGRUENTE CON EL LUGAR DE LA COMISIÓN.

IX.- ÓRGANO EJECUTIVO: A LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

X.- DEPENDENCIA: ES AQUELLA INSTITUCIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, SUBORDINADA EN FORMA DIRECTA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES AL PRESIDENTE Y PARA EL DESPACHO DE LOS NEGOCIOS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO QUE TIENE ENCOMENDA-DOS.

XI.- SERVIDOR PÚBLICO: A LA PERSONA EN SERVICIO ACTIVO QUE DESEMPEÑA UN EM-PLEO, CARGO O COMISIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, ADSCRITO A LA ADMINISTRA-CIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

XII.- TARIFA: AL IMPORTE MÁXIMO DIARIO QUE SE PODRÁ OTORGAR AL SERVIDOR PÚ-BLICO EN SERVICIO ACTIVO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, ACORDE AL NIVEL JERÁR-QUICO DE APLICACIÓN Y ZONIFICACIÓN.

XIII.- VIÁTICOS: A LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA DESTINADA A CUBRIR TOTAL O PARCIAL-MENTE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE: HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE LOCAL, LLAMADAS TELEFÓNICAS,’ PROPINAS Y CUALQUIER OTRO SIMILAR O CONEXO A ÉSTOS; CUANDO EL DESEMPEÑO DE UNA COMISIÓN SE REALICE EN UN LUGAR CUYA UBICACIÓN GEOGRÁFICA SEA DISTINTA AL DE SU LUGAR DE ADSCRIPCIÓN.

ARTICULO 3.- LOS PRESENTES LINEAMIENTOS SERÁN APLICABLES ÚNICAMENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES EN SERVICIO ACTIVO, CUYAS CATEGORÍAS Y TA-RIFAS SE ENCUENTRAN ESPECIFICADAS EN LAS TABLAS DEL ANEXO 1, Y QUE PERTE-NEZCAN A LA ESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, QUE POR NECESI-DADES DEL SERVICIO SEAN COMISIONADOS EN EL ESTADO Y DENTRO DEL PAÍS, POR LOS DÍAS ESTRICTAMENTE NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA DESEMPEÑAR LA

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33SESIÓN ORDINARIA

COMISIÓN CONFERIDA. EL NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS A ENVIARSE A UNA MISMA COMISIÓN, DEBE REDUCIRSE AL MÍNIMO INDISPENSABLE, OBSERVANDO CRI-TERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.

ARTICULO 4.- LA INTERPRETACIÓN DE LOS PRESENTES LINEAMIENTOS CORRESPONDE A LA TESORERÍA. ÉSTA PODRÁ EMITIR INTERPRETACIÓN O JUICIO DE APLICACIÓN DEL MISMO, Y CON BASE A CRITERIOS DE RACIONALIDAD PRESUPUESTAL PODRÁ TORNAR DECISIONES CORRESPONDIENTES.

ARTÍCULO 5.- LOS “VIÁTICOS Y PASAJES” DEBEN ASIGNARSE ÚNICAMENTE A SERVI-DORES PÚBLICOS EN SERVICIO ACTIVO QUE DESEMPEÑEN UNA COMISIÓN POR UN PE-RIODO MAYOR A 6 HORAS Y QUE SE TRASLADEN DE SU LUGAR DE ADSCRIPCIÓN A UNA DISTANCIA QUE EXCEDA A LOS 75 KM., AL INTERIOR DEL ESTADO, ASÍ COMO DENTRO DEL PAÍS.

ARTICULO 6.- LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE EJERZAN INDEBIDAMENTE LAS PAR-TIDAS ESPECÍFICAS DE GASTO: 3711 PASAJES NACIONALES AÉREOS, 3721 PASAJES NACIONALES TERRESTRES, Y 3751 VIÁTICOS NACIONALES, SERÁN SANCIONADOS DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

ARTÍCULO 7.- PARA EL OTORGAMIENTO DE PASAJES DE CONFORMIDAD CON LA CO-MISIÓN ASIGNADA, TENDRÁ QUE PRESENTAR EL FORMATO DE SOLICITUD DE PASAJE (ANEXO 2), AL MOMENTO DE REQUERIR EL MISMO. SE TOMARA EN CUENTA LOS ME-DIOS DE TRANSPORTE IDÓNEOS AL LUGAR DE DESTINO.

EN CASO DE QUE LA COMISIÓN AMERITE TRASLADO AÉREO, SE DEBEN SELECCIONAR LAS EMPRESAS QUE OFREZCAN LOS MEJORES PAQUETES, PROMOCIONES U OTROS ESQUEMAS QUE PERMITAN REDUCIR EL COSTO Y PRESENTEN LA RUTA MÁS CONVE-NIENTE PARA LLEGAR AL LUGAR DE DESTINO. ES RESPONSABILIDAD DEL COMISIONA-DO VALIDAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS BOLETOS ELECTRÓNICOS ENVIA-DOS AL CORREO QUE PROPORCIONE.

ASÍ MISMO, EL COMISIONADO DEBERÁ VERIFICAR LAS FECHAS Y HORARIOS DE VIAJE PARA EVITAR CANCELACIONES, YA QUE, EN CASO DE SOLICITAR CAMBIOS, EL COMISIO-NADO, SERÁ EL RESPONSABLE DE CUBRIR EL GASTO.

CAPITULO II

DE LAS COMISIONES

ARTÍCULO 8.- PARA EFECTO DE APLICAR LAS COMISIONES EN LOS PRESENTES LINEA-MIENTOS, SE CONSIDERA COMO ÓRGANO EJECUTIVO A LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y COMO DEPENDENCIAS A: LAS CONTENIDAS EN ART. 46 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SINDI-CATURA, REGIDORES, ASÍ COMO ÓRGANOS DE APOYO TÉCNICO Y DE GESTIÓN DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

ARTÍCULO 9.- EL TITULAR DEL ÓRGANO EJECUTIVO Y LOS TITULARES DE LAS DEPEN-DENCIAS POR LA NATURALEZA Y RESPONSABILIDAD DE SUS FUNCIONES, ESTÁN FA-

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34 SESIÓN ORDINARIA

CULTADOS PARA REALIZAR Y AUTORIZAR A SUS SUBORDINADOS JERÁRQUICOS EN SERVICIO ACTIVO, LAS COMISIONES ESTRICTAMENTE NECESARIAS EN EL ÁMBITO GEO-GRÁFICO ESTATAL Y NACIONAL, MISMOS QUE SERÁN RESPONSABLES DEL MOTIVO, LU-GAR Y PERIODO DE LA COMISIÓN, ESTABLECIENDO EL INICIO Y TÉRMINO DE LA COMI-SIÓN PARA SUSTENTAR LA TARIFA A AUTORIZAR.

ARTÍCULO 10.- LOS TITULARES FACULTADOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS COMISIO-NES, SERÁN EN BASE AL NIVEL JERÁRQUICO, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

L.- EL TITULAR DEL ÓRGANO EJECUTIVO SERÁ EL ÚNICO FACULTADO PARA AUTORIZAR COMISIONES A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS.

II.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS CON NIVEL DE SECRETARIO Y/O EQUIVA-LENTE, SERÁN LOS ÚNICOS FACULTADOS PARA AUTORIZAR COMISIONES A LOS DIREC-TORES Y/O EQUIVALENTES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y/O EQUIVALENTES, O SERVI-DOR PÚBLICO ADSCRITO A SU DEPENDENCIA.

ARTÍCULO 11.- LAS COMISIONES NO DEBEN AUTORIZARSE EN DÍAS FESTIVOS, FINES DE SEMANA, PERÍODOS VACACIONALES Y A SERVIDORES PÚBLICOS CON LICENCIA. ASÍ MISMO, NO DEBERÁN OTORGARSE VIÁTICOS AL SERVIDOR PÚBLICO QUE NO HAYA RE-GULARIZADO LA DOCUMENTACIÓN DE COMISIONES ANTERIORES.

LAS EXCEPCIONES DEBEN ESTAR PLENAMENTE JUSTIFICADAS POR EL TITULAR DEL ÓRGANO EJECUTIVO Y/O DE LA DEPENDENCIA, QUIEN SERÁ EL RESPONSABLE DE AU-TORIZAR EL LUGAR Y MOTIVO DE LA COMISIÓN.

ARTÍCULO 12.- PARA EL OTORGAMIENTO DE COMISIONES, LOS TITULARES FACUL-TADOS VERIFICARAN QUE SEAN ESTRICTAMENTE NECESARIAS PARA DAR CUMPLI-MIENTO A OBJETIVOS INSTITUCIONALES, FUNCIONES CONFERIDAS, TALES COMO: EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES, LA REPRESENTACIÓN GUBER-NAMENTAL LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS, LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SU LUGAR DE RESIDENCIA Y LA VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES, SUJE-TÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRE-SUPUESTARIA.

ARTÍCULO 13.- LOS TITULARES FACULTADOS, DEBEN ABSTENERSE DE ASIGNAR VARIAS COMISIONES SIMULTÁNEAS A UN MISMO SERVIDOR PÚBLICO; ASÍ COMO AQUELLAS CUYO PROPÓSITO SEA DISTINTO A LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN, O BIEN, QUE LAS FUNCIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO NO CORRESPON-DAN AL OBJETIVO Y ACTIVIDADES A REALIZAR.

ARTÍCULO 14.- LA TESORERÍA DEBE ESTABLECER LOS CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIERA PARA CERTIFICAR LOS DÍAS EFECTIVOS DE COMI-SIÓN REPORTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO.

ARTÍCULO 15.- LAS COMISIONES DEBEN TRAMITARSE ANTE LA TESORERÍA, PARA QUE ÉSTA OTORGUE EL VIÁTICO Y/O PASAJE CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PLAZOS SIGUIENTES:

EN EL ESTADO, CON 3 DÍAS DE ANTICIPACIÓN. H. NACIONAL, CON 5 DÍAS DE ANTICIPA-CIÓN.

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35SESIÓN ORDINARIA

ARTÍCULO 16.- LA OMISIÓN DE CUMPLIR CON ESTOS PLAZOS, POR SITUACIONES UR-GENTES E IMPREVISTAS, DEBEN QUEDAR ACREDITADAS Y JUSTIFICADAS POR ESCRITO.

ARTÍCULO 17.- LA TESORERÍA PODRÁ ELABORAR Y ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN LOS PRESENTES LINEAMIENTOS, CUANDO ASÍ LO CONSIDERE PERTINENTE.

ARTÍCULO 18.- TODA COMISIÓN QUE INELUDIBLEMENTE REQUIERA EL OTORGAMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL, SE PODRÁ OTORGAR EL IMPORTE PARA COMBUSTIBLE Y PEAJE; POR LO QUE LA TESORERÍA, AL CULMINAR LA COMISIÓN, DEBE VERIFICAR QUE LAS FACTURAS DE GASOLINA Y COMPROBANTES DE PEAJE, CORRESPONDAN A LA RUTA, FECHAS Y KILOMETRAJE DE LA COMISIÓN; EN ESTE CASO, SE DESCARTARÁ LA ASIG-NACIÓN DE PASAJES.

ARTÍCULO 19.- EL DERECHO PARA EXIGIR EL PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PA-SAJES DEVENGADOS A FAVOR DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO, PRESCRIBIRÁ EN UN MES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE EFECTUÓ LA COMISIÓN CO-RRESPONDIENTE; LA PRESCRIPCIÓN SÓLO SE INTERRUMPE POR GESTIÓN DE COBRO REALIZADA POR ESCRITO, ENVIANDO LAS JUSTIFICACIONES Y DOCUMENTOS NECESA-RIOS ANTE LA DEPENDENCIA, POR PARTE DEL COMISIONADO.

CAPITULO III

DE LOS VIÁTICOS

ARTÍCULO 20.- LA TESORERÍA ESTÁ FACULTADA PARA VERIFICAR QUE SE OTORGUEN VIÁTICOS, AL PERSONAL COMISIONADO EXCLUSIVAMENTE POR LOS DÍAS ESTIPULA-DOS EN EL “FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN” (ANEXO 2), APEGÁNDOSE A LA TARIFA Y ZONIFICACIÓN CORRESPONDIENTE (ANEXO 1 TABLA 1,2 Y 3).

ARTÍCULO 21.- LAS COMISIONES QUE DEBAN DESEMPEÑARSE Y QUE GENEREN VIÁTI-COS DENTRO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN TERRITORIO NACIONAL, SE OTORGARÁN POR UN PERIODO NO MAYOR A 10 DÍAS HÁBILES CONTINUOS.

ARTÍCULO 22.- ES RESPONSABILIDAD DE CADA DEPENDENCIA EL USO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE PASAJES (ANEXO 2), “FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN” (ANEXO 2) Y FORMATO DE “CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN” (ANEXO 2), ASÍ COMO DE IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS Y CONTROLES ADMINISTRATIVOS INTERNOS, QUE PERMITAN EL PAGO Y COMPROBACIÓN OPORTUNA DE VIÁTICOS Y PASAJES, APEGÁNDOSE A LAS DISPOSI-CIONES LEGALES Y NORMATIVAS VIGENTES CON EL OBJETO DE OPTIMIZAR, TRANSPA-RENTAR Y RACIONALIZAR EL GASTO.

CAPITULO IV

DE LA OPERACIÓN DE LA TARIFA

ARTÍCULO 23.- LAS CUOTAS RELATIVAS A LAS TARIFAS DE VIÁTICOS, SE ESTABLECEN COMO MÁXIMAS ACORDE A LA CATEGORÍA, NIVEL DE APLICACIÓN, GRADO DE MARGI-NACIÓN Y ZONIFICACIÓN SEGÚN CORRESPONDA, EN LAS CUALES SE INCLUYE EL GAS-TO RELACIONADO CON HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTACIÓN LOCAL EN EL

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36 SESIÓN ORDINARIA

LUGAR DE LA COMISIÓN, FOTOCOPIADO, LLAMADAS TELEFÓNICAS Y CUALQUIER OTRO GASTO SIMILAR O CONEXO A ÉSTOS.

LA TESORERÍA PODRÁ PROPORCIONAR PARCIALMENTE LAS CUOTAS RELATIVAS A VIÁ-TICOS, EN LOS CASOS EN QUE SE HAGA USO DE LOS PAQUETES QUE SE HAYAN CON-TRATADO, CUIDANDO EN TODO MOMENTO QUE LA SUMATORIA DE LOS COSTOS NO RE-BASEN LA TARIFA AUTORIZADA. ESTAS TARIFAS CONSTITUYEN EL TOPE MÁXIMO QUE SE PUEDEN CUBRIR, EN ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA, SIEMPRE QUE PERMITA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN, EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS.

ARTÍCULO 24.- TRATÁNDOSE DE COMISIONES QUE COMPRENDEN LA ESTANCIA EN DI-VERSAS POBLACIONES DE ZONAS DISTINTAS DEL ESTADO O FUERA DE ESTE, EN AM-BOS CASOS, LA CUOTA MÁXIMA QUE SE ASIGNE, SERÁ LA QUE MARQUE LA TARIFA CO-RRESPONDIENTE A LA ZONA EN QUE SE PERNOCTE POR DÍA (ANEXO 1 TABLA 1).

ARTÍCULO 25.- EL PERSONAL QUE POR NECESIDAD DEL SERVICIO SE LE COMISIONE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL POR UN TIEMPO MENOR DE 24 HORAS Y MAYOR A 8 HORAS Y QUE SE TRASLADE DE SU LUGAR DE ADSCRIPCIÓN A UNA DISTANCIA QUE EXCEDA A LOS 75 KM, PERO QUE DEBE REGRESAR EL MISMO DÍA A SU LUGAR DE ADS-CRIPCIÓN, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR FACULTADO, SE LE PODRÁ OTOR-GAR COMO MÁXIMO, LA CUOTA DESIGNADA EN LA TARIFA DE VIÁTICOS (ANEXO 1 TA-BLA 2), LAS CUALES COMPRENDEN LOS CONCEPTOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE URBANO Y, CUALQUIER OTRO GASTO SIMILAR O CONEXO A ÉSTOS.

ARTÍCULO 26.- LAS CUOTAS PARA ‘COMISIONES .AL INTERIOR DEL PAÍS, ‘SE APLICARAN DE ACUERDO A LA ZONA ECONÓMICA DE QUE SE TRATE, SIN EXCEDER LAS TARIFAS MÁXIMAS AUTORIZADAS; POR LO QUE, SE PODRÁN APLICAR CUOTAS INFERIORES EN FUNCIÓN AL LUGAR DE LA COMISIÓN Y A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA; TODA VEZ, QUE DEBE DARSE CUMPLIMIENTO A LAS DISPO-SICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.

CAPITULO V

DE LA COMPROBACIÓN

ARTÍCULO 27.- LOS IMPORTES OTORGADOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, SE DEBEN SOPORTAR, A TRAVÉS DE LA PÓLIZA DE CHEQUE O RECIBO DE EFECTIVO, FIRMADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO, Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VI-GENTE. LA TESORERÍA DEBE VERIFICAR QUE LOS IMPORTES, COMPROBACIÓN, LIQUI-DACIÓN O CANCELACIÓN DE LA COMISIÓN, SE EFECTÚEN ACORDE A LAS DISPOSICIO-NES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA, ASÍ COMO A LA NORMATIVIDAD Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

ARTICULO 28.- LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EROGADOS CON CARGO A LAS PARTIDAS ESPECIFICAS DE GASTO: 3711 PASAJES NACIONALES AÉREOS Y 3721 PASA-JES NACIONALES TERRESTRES DEL CLASIFICADOR, SE DEBEN REALIZAR MEDIANTE LA FACTURA O SIMILAR (BOLETOS) QUE EXPIDAN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE. ASIMISMO, SERÁ OBJETO DE VERIFICACIÓN, QUE LA FECHA DE LOS BO-LETOS DE VIAJE, PASE DE ABORDAR EN SU CASO, COINCIDAN CON LA FECHA O PERÍO-DO DE LA COMISIÓN QUE MOTIVA EL TRASLADO.

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37SESIÓN ORDINARIA

ARTÍCULO 29.- LAS COMISIONES QUE SE REALICEN EN LUGARES EN QUE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE NO EXPIDAN FACTURA O SIMILAR (BOLETOS) POR CONCEPTO DE “PASAJES”, SE PODRÁ, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR FACULTADO, OTORGAR LOS RECUR-SOS NECESARIOS PARA EL TRASLADO DEL COMISIONADO, JUSTIFICÁNDOSE MEDIANTE EL OFICIO DE COMISIÓN Y “FORMATO RECIBO ÚNICO DE PASAJES” (ANEXO 3).

ARTÍCULO 30.- EL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO INFORMARÁ POR ESCRITO AL SU-PERIOR JERÁRQUICO LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN, PRESENTANDO UN RESUMEN QUE CONTENDRÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, CONCLUSIONES OBTENIDAS, FECHA DE ELABORACIÓN Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL COMISIONADO; ADEMÁS, LLEVARÁ EL VIS-TO BUENO DEL DIRECTOR U HOMÓLOGO DE SU ÁREA DE ADSCRIPCIÓN, AVALANDO CON ESTO, QUE SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LA COMISIÓN. ESTA DISPOSICIÓN NO APLICA PARA LOS NIVELES A, B Y O. COMPRENDIDOS EN EL ANEXO 1.

ARTÍCULO 31.- PARA EL CASO DE VIÁTICOS OTORGADOS, EL SERVIDOR PÚBLICO COMI-SIONADO DEBERÁ REQUISITAR EL FORMATO DE “CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN” (ANE-XO 2) Y EN LOS CASOS DE LOS NIVELES D Y E, ES OBLIGATORIO PRESENTAR LOS SELLOS DE ESTANCIA EN DICHO FORMATO;

CUANDO POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS FALTE EL SELLO RESPECTIVO O FIRMA DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DEL LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA CO-MISIÓN EN EL FORMATO DE “CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN” (ANEXO 2), EL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO DEBE CERTIFICAR SU ESTANCIA, CON LA FIRMA AUTÓGRA-FA DEL TITULAR FACULTADO, HACIENDO MENCIÓN DE LA CAUSA POR LA QUE NO FUE CERTIFICADA DICHA ESTANCIA.

ARTICULO 32.- PARA COMPROBAR LA COMISIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DEBE ENVIAR AL TITULAR DE TESORERÍA DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL TÉRMI-NO DE LA COMISIÓN LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

I.- EL ORIGINAL DEL “FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN”, EL “FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN” (ANEXO 2), DEBIDAMENTE REQUISITADO.

II.- EL ORIGINAL DEL OFICIO DE COMISIÓN.

III.- LOS ORIGINALES DE LOS PASES DE ABORDAR, CUANDO LA COMISIÓN HAYA SIDO CON TRANSPORTE AÉREO.

IV.- LOS ORIGINALES DE LOS COMPROBANTES DE PASAJES TERRESTRES (FACTURA Y/O BOLETOS), ADJUNTANDO EN SU CASO, EL “FORMATO RECIBO ÚNICO DE PASAJES” (ANEXO 3).

V.- EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE PAGO, GENERADA POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, DONDE ESTÉ ADSCRITO EL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO.

VI.- COPIA DEL INFORME DE ACTIVIDADES, ÚNICAMENTE PARA LOS NIVELES DE APLI-CACIÓN DEL D Y E.

VII.- COPIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR Y DE LA CURP, DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO.

T R A N S I T O R I O S

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38 SESIÓN ORDINARIA

ARTÍCULO PRIMERO.- CUALQUIER SITUACIÓN QUE NO SE ENCUENTRE REGULADA EN LOS PRESENTES “LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE TARIFAS DE VIÁTICOS Y PA-SAJES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”, SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS Y TARIFAS PARA LA APLICACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS VIGENTE.

ARTÍCULO SEGUNDO.- LOS PRESENTES LINEAMIENTOS ENTRARÁN EN VIGOR A PARTIR DE SU AUTORIZACIÓN POR EL CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS Y SU PUBLICACIÓN EN LOS ESTRADOS DEL PALACIO MUNICIPAL, SEGUIRÁN VIGENTES HASTA EN TANTO NO SE REALICEN MODIFICACIONES AL MISMO.

ANEXO 1- TARIFA DE VIÁTICOS ESTATAL Y NACIONAL. - ZONIFICACIÓN ESTATAL.GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.TESORERÍA MUNICIPAL.TARIFA DE VIÁTICOS NACIONALES(CUOTA DIARIA MÁXIMA EN SALARIOS MÍNIMO GENERAL

VIGENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS).

TABLA 1

PARA PERSONAL COMISIONADO FUERA DE LA LOCALIDAD DE ADSCRIPCIÓN POR UN TIEMPO MAYOR A 8 HORAS Y QUE SE TRASLADE A UNA DISTANCIA QUE EXCEDA A LOS 75 KM., Y NO REGRESE EL MISMO DÍA.

NIVELES DE APLICACIÓN Y NIVELES JE-RÁRQUICOS

GRADO DE MARGINACIÓN POR MUNICIPIO ZONA (4) FUERA DEL ESTADO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONALZONA (1) ME-

DIO BAJO Y MUY BAJO

ZONA (2)

ALTO

ZONA (3)

MUY ALTO

NIVEL “A”

PRESIDENTE MUNICIPAL

31.00 28.00 26.00 45.00

NIVEL “B”

SÍNDICO, REGIDORES Y TESORERO.

23.00 20.00 18.00 35.00

NIVEL “C”

SECRETARIOS Y/O EQUIVALENTES

17.00 14.00 12.00 25.00

NIVEL “D”

DIRECTORES Y/O EQUIVALENTES

14.00 11.00 9.00 19.00

NIVEL “E”

JEFES DE DEPARTAMENTO Y/O EQUIVALENTES, ADEMÁS DEL PER-SONAL QUE SE COMISIONE Y RECI-BA UN SUELDO MENOR AL DE JEFA-TURA.

12.00 10.00 7.50 15.50

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39SESIÓN ORDINARIA

TABLA 2

PARA PERSONAL COMISIONADO FUERA DE LA LOCALIDAD DE ADSCRIPCIÓN POR UN TIEMPO MAYOR A 8 HORAS Y QUE SE TRASLADE A UNA DISTANCIA QUE EXCEDA A LOS 75 KM, Y REGRESE EL MISMO DÍA.

NIVELES DE APLICACIÓN Y NIVELES JERÁRQUICOS GRADO DE MARGINACIÓN POR MUNICIPIO

ZONA (4) FUERA DEL E S T A D O DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

Z O N A (1) ME-D I O B A J O Y MUY BAJO

Z O N A (2)

ALTO

ZONA (3)

M U Y ALTO

NIVEL “A”

PRESIDENTE MUNICIPAL

12.00 11.00 10.00 18.00

NIVEL “B”

SÍNDICO, REGIDORES Y TESORERO.

9.00 8.00 7.00 15.00

NIVEL “C”

SECRETARIOS Y/O EQUIVALENTES

7.00 6.00 5.00 13.00

NIVEL “D”

DIRECTORES Y/O EQUIVALENTES

5.00 4.00 3.50 9.00

NIVEL “E”

JEFES DE DEPARTAMENTO Y/O EQUIVALENTES, ADEMÁS DEL PERSONAL QUE SE COMISIONE Y RECIBA UN SUELDO MENOR AL DE JEFATURA.

4.50 3.50 3.00 7.00

Tabla 3

PARA PERSONAL QUE ÚNICAMENTE SE CUBRA HOSPEDAJE.

NIVELES DE APLICACIÓN Y NIVELES JERÁRQUICOS GRADO DE MARGINACIÓN POR MU-NICIPIO

ZONA (4) FUERA DEL E S T A D O DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

ZONA (1) M E D I O BAJO Y MUY BAJO

ZONA (2)

ALTO

ZONA (3)

MUY ALTO

NIVEL “A”

PRESIDENTE MUNICIPAL

20.00 16.00 14.00 30.00

NIVEL “B”

SÍNDICO, REGIDORES Y TESORERO.

15.00 13.00 11.00 25.00

NIVEL “C”

SECRETARIOS Y/O EQUIVALENTES

11.00 9.00 7.00 16.00

NIVEL “D”

DIRECTORES Y/O EQUIVALENTES

8.00 7.00 5.00 12.00

NIVEL “E”

JEFES DE DEPARTAMENTO Y/O EQUIVALENTES, ADEMÁS DEL PERSONAL QUE SE COMISIONE Y RECIBA UN SUELDO MENOR AL DE JEFATURA.

7.00 5.00 4.00 10.00

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40 SESIÓN ORDINARIA

ZONIFICACIÓN ESTATAL.

PARA CONOCER LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN CADA REGIÓN, CONSULTAR EL CATÁ-LOGO DE CLASIFICACIÓN MUNICIPAL Y REGIONAL, CAPÍTULO XII DE LOS INSTRUMEN-TOS NORMATIVOS PARA LA FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2014.

GRADO DE MARGINACIÓN POR MUNICIPIO

ZONA 3 ZONA 2

ALTO

ZONA 1

MEDIO, BAJO, MUY BAJOMUY ALTO

113 Aldama 003 Acapetahua 001 Acacoyagua (M)004 Altamirano 006 Amatenango de la Frontera 002 Acala (M)005 Amatán 008 Ángel Albino Corzo 009 Arriaga (M)007 Amatenango del Valle 011 Bella Vista 015 Cacahoatán (M)010 Bejucal de Ocampo 114 Benemérito de las Américas 016 Catazajá (M)

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41SESIÓN ORDINARIA

022 Chalchihuitán 012 Berriozábal 027 Chiapa de Corzo (M)023 Chamula 013 Bochil 029 Chicoasén (M)024 Chanal 025 Chapultenango 017 Cintalapa (M)

026 Chenalhó 028 Chiapilla 019Comitán de Domínguez (M)

030 Chicomuselo 018 Coapilla 021 Copainalá (M)031 Chilón 123 El Parral 034 Frontera Comalapa (M)014 El Bosque 121 Emiliano Zapata 040 Huixtla (M)070 El Porvenir 032 Escuintla 046 Jiquipilas (M)033 Francisco León 035 Frontera Hidalgo 048 Juárez (M)039 Huitiupán 037 Huehuetán 050 La Libertad (M)038 Huixtán 042 Ixhuatán 051 Mapastepec (M)045 Ixtapangajoya 043 Ixtacomitán 055 Metapa (M)020 La Concordia 044 Ixtapa 063 Osumacinta (M)049 Larráinzar 047 Jitotol 068 Pichucalco (M)052 Las Margaritas 036 La Grandeza 074 Reforma (B)

075 Las Rosas 041 La Independencia 078San Cristóbal de las Ca-sas (M)

115 Maravilla Tenejapa 099 La Trinitaria 079 San Fernando (M)116 Marqués de Comillas 053 Mazapa de Madero 085 Soyaló (M)056 Mitontic 054 Mazatán 086 Suchiapa (M)117 Montecristo de Guerrero 057 Motozintla 089 Tapachula (M)058 Nicolás Ruiz 061 Ocozocoautla de Espinosa 091 Tapilula (M)059 Ocosingo 065 Palenque 097 Tonalá (M)060 Ocotepec 069 Pijijiapan 101 Tuxtla Gutiérrez (MB)

062 Ostuacán 072Pueblo Nuevo Solistahua-cán 102 Tuxtla Chico (M)

064 Oxchuc 073 Rayón 105 Unión Juárez (M)066 Pantelhó 083 Socoltenango 108 Villaflores (M)067 Pantepec 084 Solosuchiapa 122 Mezcalapa (M)076 Sabanilla 087 Suchiate077 Salto de Agua 090 Tapalapa118 San Andrés Duraznal 092 Tecpatán

ZONA 3 ZONA 2

ALTO

ZONA 1

MEDIO, BAJO, MUY BAJOMUY ALTO

112 San Juan Cancuc 094 Teopisca110 San Lucas 103 Tuzantán

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42 SESIÓN ORDINARIA

119 Santiago El Pinar 104 Tzimol080Siltepec 106 Venustiano Carranza081Simojovel 071 Villa Comaltitlán082Sitalá 107 Villa Corzo088Sunuapa 120 Belisario Domínguez093Tenejapa096 Tila098 Totolapa

100 Tumbalá

109 Yajalón

111 Zinacantán

ANEXO 2

- FORMATO DE SOLICITUD DE PASAJES

- FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN.

-FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y COMPROBACIÓN.

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

<<FORMATO DE SOLICITUD DE PASAJES>>

SE ANOTARÁ EN LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES, LO SIGUIENTE:

1.- ANOTAR EL MEDIO DEL TRANSPORTE EN QUE VIAJARÁ.

2.- DÍA, MES, AÑO Y DESTINO, EN QUE VIAJARA, ASÍ COMO LA HORA APROXIMADA EN QUE DEBE TRASLADARSE, ENTENDIENDO QUE EL HORARIO ESTARÁ SUJETO A DISPO-NIBILIDAD. ASÍ MISMO HARÁ MENCIÓN EN CASO DE TRANSBORDAR PARA LLEGAR A SU DESTINO.

3.- DÍA, MES, AÑO EN QUE REGRESARÁ A LA CIUDAD DE TUXTLA, ANOTANDO LOS DA-TOS EN CASO DE TRANSBORDO; ASÍ COMO, LA HORA APROXIMADA DEL REGRESO, EN-TENDIENDO QUE EL HORARIO ESTARÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD.

4.- MENCIONAR BREVEMENTE EL MOTIVO DE LA COMISIÓN, DEBIENDO ANOTAR LA FE-CHA Y EL LUGAR A QUE ESTA COMISIONADO.

5.- NOMBRE DEL COMISIONADO

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43SESIÓN ORDINARIA

6.- LUGAR DE ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO

7.- CARGO DEL COMISIONADO

8.- NÚMERO DE TELÉFONO DE OFICINA Y EN SU CASO LA EXTENSIÓN

9.- NÚMERO DE CELULAR DEL COMISIONADO

10.- CORREO ELECTRÓNICO DEL COMISIONADO.

11.- DATOS DEL COMISIONADO

12.- DATOS DEL JEFE AUTORIZADO PARA OTORGAR LA COMISIÓN.

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44 SESIÓN ORDINARIA

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO:

<<Formato Único de Comisión>>

SE ANOTARÁ EN LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES, LO SIGUIENTE:

1.- NÚMERO DE FOLIO.

2.- DÍA, MES, Y AÑO DE LA ELABORACIÓN DEL FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN.

3.- NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, EN DONDE ESTÁ ADSCRITA LA PLA-ZA DEL COMISIONADO.

4.- CLAVE PRESUPUESTAL QUE CORRESPONDA A LA ADSCRIPCIÓN DEL SERVIDOR PÚ-BLICO COMISIONADO.

5.- NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO.

6.- NOMBRE DE LA CATEGORÍA QUE TIENE ASIGNADO EL SERVIDOR PÚBLICO COMISIO

NADO.

7.- NÚMERO DE TELÉFONO Y EXTENSIÓN DE LA OFICINA DE ADSCRIPCIÓN.

8.- DESCRIPCIÓN BREVE DEL MOTIVO DE LA COMISIÓN.

9.- NOMBRE DEL (LOS) LUGAR (ES) DONDE ACUDIRÁ EL COMISIONADO.

10.- ESPECIFICAR FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

11.- IMPORTE DE VIÁTICOS POR DÍA AUTORIZADOS.

12.- NÚMERO DE DÍAS DE LA COMISIÓN.

13.- IMPORTE DE LOS VIÁTICOS POR EL NÚMERO DE DÍAS.

14.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL TITULAR FACULTADO QUE AUTORIZA LA COMISIÓN.

15.- NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR RESPONSABLE DEL CONTROL DE LAS COMISIONES: TESORERÍA.

16.- IMPORTE TOTAL ASIGNADO AL COMISIONADO, EN NÚMERO Y LETRA.

17.- IMPORTE ASIGNADO PARA LA COMISIÓN POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, PASAJES, COMBUSTIBLES Y OTROS.

18.- MARCAR CON UNA <<X>> EL MEDIO DE TRANSPORTE QUE UTILIZARÁ EL COMISIO-NADO. EN CASO DE ASIGNARLE VEHÍCULO OFICIAL, ANOTAR PLACAS Y MODELO DEL VEHÍCULO.

19.- SEÑALAR CON UNA <<X>> LA FORMA DE PAGO.

20.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL COMISIONADO.

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45SESIÓN ORDINARIA

<< FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN >>

SE ANOTARÁ EN LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES, LO SIGUIENTE:

1.- FECHA DE ESTANCIA DE LA COMISIÓN.

2.- ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DE LA COMISIÓN.

3.- SELLO DEL LUGAR DE COMISIÓN Y FIRMA DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, (POR DÍA COMISIONADO) PARA CERTIFICAR PERMANENCIA, ÚNICAMENTE NIVELES “D” Y “E”.

4.- FECHA EN QUE SE RECIBE EL FORMATO (USO EXCLUSIVO DE LA TESORERÍA).

5.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE CONOCIMIENTO DEL COMISIONADO, ACEPTANDO LA COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN TOTAL POR CAUSA DE LA COMISIÓN CONFERIDA.

ANEXO 3

FORMATO RECIBO ÚNICO DE PASAJES.

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO:

<< FORMATO RECIBO ÚNICO DE PASAJES>>

SE ANOTARÁ EN LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES, LO SIGUIENTE:

1.- NÚMERO DE FOLIO DEL FORMATO RECIBO ÚNICO DE PASAJES (MISMO FOLIO QUE EL ASIGNADO AL FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN).

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46 SESIÓN ORDINARIA

2.- NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, EN DONDE ESTÁ ADSCRITA LA PLAZA DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO.

3.- NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO.

4.- NÚMERO DE TELÉFONO DE LA OFICINA DE ADSCRIPCIÓN.

5.- NOMBRE DE LA CATEGORÍA QUE TIENE ASIGNADA EL SERVIDOR PÚBLICO COMISIO-NADO.

6.- ESPECIFICAR FECHAS EN QUE EL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO SE TRASLADA AL LUGAR DE LA COMISIÓN.

7.- DESTINO DEL (LOS) LUGAR (ES) DONDE ACUDIRÁ EL SERVIDOR PÚBLICO COMISIO-NADO.

8.- NÚMERO DE DÍAS POR CONCEPTO DE PASAJES.

9.- IMPORTE UNITARIO DE COSTOS DE TRANSPORTE.

10.- IMPORTE TOTAL DE LOS GASTOS DE TRANSPORTE (NÚMERO DE DÍAS POR COSTO DIARIO).

11.- IMPORTE TOTAL QUE COMPRUEBA EL COMISIONADO POR CONCEPTO DE PASAJES.

12.- IMPORTE DE LA CANTIDAD RECIBIDA.

13.- DESCRIBIR EL MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO.

14.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO QUE RECIBE EL RECURSO.

15.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA DE ADSCRIPCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO.

16.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTA-BLE.

17.- FECHA EN QUE SE COMPRUEBA LA CANTIDAD ASIGNADA AL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO POR CONCEPTO DE PASAJES.

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47SESIÓN ORDINARIA

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, presidida por la C. María Paulina Mota Conde, Regidora, referente a la moción enviada por el C. Roger Alejandro González Caste-llanos, Secretario de Desarrollo Urbano Municipal, respecto a la solicitud de ratificación del acuerdo de cabildo que autoriza la donación de un predio ubicado en calle benjami-na esquina avenida clavel de la colonia Ampliación el Cocal de esta Ciudad, a favor del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ---------------------------------------------------

RESOLUTIVO ÚNICO: SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO DE FE-CHA 27 DE JUNIO DEL 2011, EMITIDO EN ACTA NÚMERO 29, PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA, PARA QUEDAR:

PRIMERO.- SE AUTORIZA LA DESINCORPORACIÓN EN VÍA DE DONACIÓN GRATUITA, A FAVOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, RESPECTO AL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE:

PREDIO CON SUPERFICIE DE 442.65 METROS CUADRADOS, UBICADO EN CALLE BENJA-MINA ESQUINA CALLE CLAVEL SIN NÚMERO DE LA COLONIA AMPLIACIÓN EL COCAL DE ESTA CIUDAD, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:

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48 SESIÓN ORDINARIA

AL NORTE: 22.70 METROS, CON PROPIEDAD PRIVADA;

AL SUR: 22.70 METROS, CON AVENIDA CLAVEL;

AL ORIENTE: 19.50 METROS, CON PROPIEDAD PRIVADA, Y

AL PONIENTE: 19.50 METROS, CON CALLE BENJAMINA.

SEGUNDO.- EL OBJETO DE ESTA DONACIÓN, OBEDECE A QUE EN EL PREDIO DESCRITO EN RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, SE SITÚA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DENO-MINADA “BRAZO SUR”.

TERCERO.- EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY ORGÁNI-CA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL AYUNTA-MIENTO REALIZAR LOS TRÁMITES OFICIALES ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL TRÁMITE DE DESINCORPORACIÓN A QUE SE REFIERE LA PRESENTE AUTORIZACIÓN.

CUARTO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL ELA-BORAR EL PROYECTO DE CONTRATO DE DESINCORPORACIÓN QUE SERÁ SOMETIDO A LA APROBACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.----------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Edu-cación, Cultura y Recreación, presidida por la C. Beatriz Eugenia Tovilla González, Regi-dora, respecto a la petición presentada por el C. Andrés Vázquez Hernández, Director de Gobierno de este H. Ayuntamiento, quien solicita la aprobación de los siguientes patro-natos de feria de esta ciudad:

1.-“Cristo Rey”, del Fraccionamiento El Bosque.

2.-“Santa Cecilia”, de la Colonia Santa Cecilia.

3.-“San Andrés Apóstol” de la Colonia Calichal; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE RECONOCEN LOS SIGUIENTES PATRONATOS DE FERIA DE ESTA CIUDAD:

1.- “CRISTO REY”, DEL FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE.

2.- “SANTA CECILIA”, DE LA COLONIA SANTA CECILIA.

3.- “SAN ANDRÉS APÓSTOL” DE LA COLONIA CALICHAL

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PATRONATOS SERÁ DE UN AÑO, CONTANDO A PARTIR DE SU APROBACIÓN, QUEDANDO INTEGRADAS LAS MESAS DIRECTIVAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

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49SESIÓN ORDINARIA

CARGO “SAN ANDRÉS APÓSTOL”

COLONIA CALICHAL

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

PROSECRETARIO

TESORERO

PRO TESORERO

1ER VOCAL

2DO VOCAL

3ER VOCAL

4TO VOCAL

5TO VOCAL

LAURO SERRANO PÉREZ

RANFERI ARIEL GODÍNEZ RAMOS

PATRICIA MELÉNDEZ TONDOPÓ

RAMÓN PRADO CARTAGENA

JORGE LUIS ESPINOZA GÓMEZ

PAOLA LIZETH MARTÍNEZ CORTÉS

MARÍA ELENA TONDOPÓ GONZÁLEZ

SONIA ELENA MOLINA RUIZ

DORA LUZ HERNÁNDEZ ESCOBAR

BLANCA ESTELA ESPINO

JOSEFINA ANDRADE MAZARIEGOS

RESOLUTIVO TERCERO: CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS PATRONA-TOS, DEBERÁ SER NOTIFICADA A LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE ESTE H. AYUNTA-MIENTO MUNICIPAL.----------------------------------------------------------------

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50 SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 51

22 de Noviembre del 2016.

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-to a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayun-tamiento, quien solicita se apruebe la creación de categorías en el tabulador de base y confianza como se describe a continuación:

TABULADOR DE BASE

DESCRIPCIÓN S. BRUTO S. LIQUIDO

ADMINISTRATIVO $5,051.74 $4,707.50

TABULADOR DE CONFIANZA

AUXILIAR “c” $4,047.00 $3,955.18

ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:----------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA CREACIÓN DE LAS CATEGORÍAS EN EL TABU-LADOR DE LOS TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA COMO SE DESCRIBE A CONTI-NUACIÓN:

TABULADOR DE BASE

DESCRIPCIÓN S. BRUTO S. LIQUIDO

ADMINISTRATIVO $5,051.74 $4,707.50

TABULADOR DE CONFIANZA

AUXILIAR “c” $4,047.00 $3,955.18

RESOLUTIVO SEGUNDO: LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRA-CIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; DEBERÁ ABSTENERSE DE OTORGAR A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO, QUE NO CUEN-TEN CON LOS PERFILES PROFESIONALES ADECUADOS, LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS:

DESCRIPCIÓN SUELDO BRUTO SUELDO LIQUIDO

AUXILIAR DE ENFERMERÍA “A” $5,051.74 $4,707.50

AUXILIAR DE ENFERMERÍA $4,047.00 $3,955.18

O CUALQUIER OTRA QUE REQUIERA TÍTULO PROFESIONAL, CONFORME A LA LEY QUE REGULA LA MATERIA.

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51SESIÓN ORDINARIA

RESOLUTIVO TERCERO: LOS TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO, QUE ACTUAL-MENTE TENGAN UNA CATEGORÍA DE ENFERMERA U OTRA PROFESIÓN, Y NO ACRE-DITEN EN SU EXPEDIENTE LABORAL TENER EL PERFIL ADECUADO, LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEBERÁ REALIZARLE EL CAMBIO DE CATEGORÍA, DEBIENDO RESPETAR EN TODO MOMENTO EL MONTO DE SU SUELDO RESPECTIVO.

RESOLUTIVO CUARTO: LA CREACIÓN DE LAS CATEGORÍAS SEÑALADAS EN EL RESOLU-TIVO PRIMERO DEL PRESENTE ACUERDO, NO AFECTARAN EL CAPÍTULO 1000, ESTO ES EN VIRTUD DE QUE NO SE EROGARA RECURSO ADICIONAL ALGUNO, LO ANTERIOR ES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA NO VIOLENTAR EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL DE PROFESIONES.

RESOLUTIVO QUINTO: LA CREACIÓN DE LAS CATEGORÍAS SEÑALADAS EN EL RESOLU-TIVO PRIMERO DEL PRESENTE ACUERDO, ÚNICAMENTE SE APLICARAN PARA LAS SI-GUIENTES PERSONAS:

TABULADOR DE BASE

EMPLEADO NOMBRE CLAVE CATEGORÍA AC-TUAL S. BRUTO S. LIQUI-

DOCATEGORÍA PRO-

PUESTA S. BRUTO S. LIQUI-DO

53648GONZÁLEZ MARTÍNEZ

JOSÉ ÁNGEL.7041 AUXILIAR DE EN-

FERMERIA “A” $5,051.74 $4,707.50 ADMINISTRATIVO $5,051.74 $4,707.50

52286LLAVEN GOR-DILLO VÍCTOR

HUGO.7041 AUXILIAR DE EN-

FERMERIA “A” $5,051.74 $4,707.50 ADMINISTRATIVO $5,051.74 $4,707.50

62358MOELA SÁN-

CHEZ ENRIQUE GUSTAVO.

7041 AUXILIAR DE EN-FERMERIA “A” $5,051.74 $4,707.50 ADMINISTRATIVO $5,051.74 $4,707.50

58804NUCAMENDI

VASQUES RU-BINAY.

7041 AUXILIAR DE EN-FERMERIA “A” $5,051.74 $4,707.50 ADMINISTRATIVO $5,051.74 $4,707.50

52599OCHOA LÓPEZ

ALEJANDRO ENRIQUE.

7041 AUXILIAR DE EN-FERMERIA “A” $5,051.74 $4,707.50 ADMINISTRATIVO $5,051.74 $4,707.50

TABULADOR DE CONFIANZA

51100 LÓPEZ PIMEN-TEL JORGE. 7334 AUXILIAR DE

ENFERMERIA $4,047.00 $3,955.18 AUXILIAR “c” $4,047.00 $3,955.18

RESOLUTIVO SEXTO: SE INSTRUYE A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL AYUNTAMIEN-TO, PARA QUE VIGILE EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO, A LO SEÑALADO EN EL PRESENTE ACUERDO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayuntamien-to, quien solicita se autorice la pensión por jubilación a favor del C. Juan Cameras; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:-----------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. JUAN CAMERAS, CON CATEGORÍA DE TÉCNICO ESPECIALIZADO “C”, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO MUNI-CIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CUMPLIÓ 30 AÑOS DE SERVICIOS ININTERRUMPIDOS OTORGADOS A FA-

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52 SESIÓN ORDINARIA

VOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN A QUE SE REFIERE EL RESO-LUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 100 POR CIENTO, TENIÉNDOSE COMO BASE SU ÚLTIMO SUELDO DEVENGADO EN SU PLAZA DE BASE SINDICALIZADO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y AL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO TERCERO: EL TRABAJADOR EMPEZARÁ A GOZAR DEL PAGO DE SU PEN-SIÓN, A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016.-----------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-to a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayun-tamiento, quien solicita se autorice la pensión por jubilación a favor del C. Juan Cabrera Díaz; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:--------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. JUAN CABRERA DÍAZ, CON CATEGORÍA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO “C”, ADSCRITO A LA DELEGACIÓN TERÁN DE ESTE AYUNTAMIENTO, PERSONAL DE BASE SINDICALIZA-DO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CUMPLIÓ 30 AÑOS DE SERVICIOS ININTERRUMPIDOS OTORGADOS A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 04 DE MAYO DEL 2016, SEGÚN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN A QUE SE REFIERE EL RESO-LUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 100 POR CIENTO, TENIÉNDOSE COMO BASE SU ÚLTIMO SUELDO DEVENGADO EN SU PLAZA DE BASE SINDICALIZADO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y AL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO TERCERO: EL TRABAJADOR EMPEZARÁ A GOZAR DEL PAGO DE SU PEN-SIÓN, A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016.------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-to a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayun-tamiento, quien solicita se autorice la pensión por jubilación a favor del C. Elifonso Díaz Hernández; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:-----------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. ELIFONSO DÍAZ HERNÁNDEZ, CON CATEGORÍA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO “C”, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE LIMPIA Y ASEO PÚBLICO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PER-

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53SESIÓN ORDINARIA

SONAL DE BASE SINDICALIZADO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CUMPLIÓ 31 AÑOS DE SERVICIOS ININTERRUMPIDOS OTORGADOS A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGÚN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN A QUE SE REFIERE EL RESO-LUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 100 POR CIENTO, TENIÉNDOSE COMO BASE SU ÚLTIMO SUELDO DEVENGADO EN SU PLAZA DE BASE SINDICALIZADO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y AL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO TERCERO: EL TRABAJADOR EMPEZARÁ A GOZAR DEL PAGO DE SU PEN-SIÓN, A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016.------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, res-pecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice la pensión por jubilación a favor del C. Octavio Quintiliano Hernández López; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:-----

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. OC-TAVIO QUINTILIANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, CON CATEGORÍA DE OFICIAL ESPECIALIZADO “C”, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, PERSONAL DE BASE SINDICALIZA-DO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CUMPLIÓ 30 AÑOS DE SERVICIOS ININTERRUMPIDOS OTORGADOS A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 15 DE ENERO DEL 2016, SEGÚN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN A QUE SE REFIERE EL RESO-LUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 100 POR CIENTO, TENIÉNDOSE COMO BASE SU ÚLTIMO SUELDO DEVENGADO EN SU PLAZA DE BASE SINDICALIZADO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y AL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO TERCERO: EL TRABAJADOR EMPEZARÁ A GOZAR DEL PAGO DE SU PEN-SIÓN, A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016.------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-to a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayun-tamiento, quien solicita se autorice la pensión por jubilación a favor del C. Hermilo Chatu Aguilar; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:-----------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.

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54 SESIÓN ORDINARIA

HERMILO CHATU AGUILAR, CON CATEGORÍA DE MECÁNICO “E”, ADSCRITO A LA DIREC-CIÓN DE LIMPIA Y ASEO PÚBLICO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PERSONAL DE BASE SIN-DICALIZADO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CUMPLIÓ 30 AÑOS DE SERVICIOS ININTE-RRUMPIDOS OTORGADOS A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 06 DE ENERO DEL 2016, SEGÚN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN A QUE SE REFIERE EL RESO-LUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 100 POR CIENTO, TENIÉNDOSE COMO BASE SU ÚLTIMO SUELDO DEVENGADO EN SU PLAZA DE BASE SINDICALIZADO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y AL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO TERCERO: EL TRABAJADOR EMPEZARÁ A GOZAR DEL PAGO DE SU PEN-SIÓN, A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, res-pecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice la pensión por jubilación a favor del C. Manuel Pérez Gómez; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:--------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. MANUEL PÉREZ GÓMEZ, CON CATEGORÍA DE AUXILIAR “D”, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES DE ESTE AYUNTAMIENTO, PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CUMPLIÓ 31 AÑOS DE SERVICIOS ININTERRUMPIDOS OTOR-GADOS A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGÚN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN A QUE SE REFIERE EL RESO-LUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 100 POR CIENTO, TENIÉNDOSE COMO BASE SU ÚLTIMO SUELDO DEVENGADO EN SU PLAZA DE BASE SINDICALIZADO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y AL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO TERCERO: EL TRABAJADOR EMPEZARÁ A GOZAR DEL PAGO DE SU PEN-SIÓN, A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016.-------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, res-pecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice la pensión por jubilación a favor del C. Marcos Díaz López; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:-----------------------

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55SESIÓN ORDINARIA

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. MARCOS DÍAZ LÓPEZ, CON CATEGORÍA DE TÉCNICO ESPECIALIZADO “C”, ADSCRITO AL PANTEÓN JARDÍN SAN MARCOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, PERSONAL DE BASE SIN-DICALIZADO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CUMPLIÓ 32 AÑOS DE SERVICIOS ININTE-RRUMPIDOS OTORGADOS A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 01 DE ENERO DEL 2016, SEGÚN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN A QUE SE REFIERE EL RESO-LUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 100 POR CIENTO, TENIÉNDOSE COMO BASE SU ÚLTIMO SUELDO DEVENGADO EN SU PLAZA DE BASE SINDICALIZADO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y AL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO TERCERO: EL TRABAJADOR EMPEZARÁ A GOZAR DEL PAGO DE SU PEN-SIÓN, A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016.-------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-to a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayun-tamiento, quien solicita se autorice la pensión por jubilación a favor del C. Hermelindo Hernández Vázquez; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:---------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. HERMELINDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, CON CATEGORÍA DE AUXILIAR “D”, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE LIMPIA Y ASEO PÚBLICO-BARRENDERO DE MADRUGADA DE ESTE AYUNTAMIENTO, PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CUMPLIÓ 30 AÑOS DE SERVICIOS ININTERRUMPIDOS OTORGADOS A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJA-DOR.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN A QUE SE REFIERE EL RESO-LUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 100 POR CIENTO, TENIÉNDOSE COMO BASE SU ÚLTIMO SUELDO DEVENGADO EN SU PLAZA DE BASE SINDICALIZADO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y AL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO TERCERO: EL TRABAJADOR EMPEZARÁ A GOZAR DEL PAGO DE SU PEN-SIÓN, A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016. ---------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-to a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayun-

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56 SESIÓN ORDINARIA

tamiento, quien solicita se autorice la pensión por jubilación a favor del C. Isidro Torres Morales; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. ISI-DRO TORRES MORALES, CON CATEGORÍA DE AUXILIAR “F”, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE LIMPIA Y ASEO PÚBLICO-RECOLECTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO, PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CUMPLIÓ 30 AÑOS DE SERVICIOS ININTERRUMPIDOS OTORGADOS A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 08 DE MAR-ZO DEL 2016, SEGÚN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN A QUE SE REFIERE EL RESO-LUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 100 POR CIENTO, TENIÉNDOSE COMO BASE SU ÚLTIMO SUELDO DEVENGADO EN SU PLAZA DE BASE SINDICALIZADO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y AL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO TERCERO: EL TRABAJADOR EMPEZARÁ A GOZAR DEL PAGO DE SU PEN-SIÓN, A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016.-------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, presidida por la C. María Paulina Mota Conde, Regidora, respecto a la petición presentada por el C. Roger Alejandro González Castellanos, Secretario de Desarrollo Urbano Municipal, respecto a la solicitud de cambio de uso y destino de suelo del predio urbano denominado Granja Santa Martha, ubica-do en callejón del mangal número 190 de la Colonia Juan Crispín de esta Ciudad; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN EL CAPÍTULO DE ANTECE-DENTES Y CONSIDERANDOS DEL PRESENTE DICTAMEN, ES PROCEDENTE AUTORIZAR EL CAMBIO DE USO Y DESTINO DE SUELO DE “COMERCIO Y SERVICIOS CM” A “HABITA-CIONAL H-4 (200 HAB/HA)” DEL PREDIO URBANO DENOMINADO GRANJA SANTA MAR-THA, UBICADO EN CALLEJÓN DEL MANGAL NÚMERO 190 DE LA COLONIA JUAN CRISPÍN DE ESTA CIUDAD.

RESOLUTIVO SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, SUPERVISAR QUE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO ALGUNO, SE ACATEN LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, LEY DE FRACCIONAMIENTOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS, Y DE-MÁS NORMATIVIDAD JURÍDICA APLICABLE AL CASO.----------------------------------------------

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57SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 52

30 de Noviembre del 2016.

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Go-bernación, presidida por el C. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Munici-pal Constitucional, relativo a la aprobación de la integración del Comité que será el en-cargado de organizar la elección de los Agentes y Subagentes Municipales de las Colonias El Jobo, Cerro Hueco y Plan de Ayala; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETER-MINA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: QUE POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN EL CAPÍTULO DE AN-TECEDENTES Y CONSIDERANDOS, ES PROCEDENTE AUTORIZAR LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ ENCARGADO DE ORGANIZAR LA ELECCIÓN DE LOS AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES DE LAS COLONIAS EL JOBO, CERRO HUECO Y PLAN DE AYALA DE ESTA CIUDAD.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL COMITÉ AUTORIZADO EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE SE INTEGRARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

C. PRESIDENTE MUNICIPAL: LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR.

C. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO: GLORIA TRINIDAD LUNA RUIZ.

C. REGIDOR: IVÁN ROBERT SÁNCHEZ CAMACHO.

C. REGIDOR: CARLOS MOLANO ROBLES.

C. REGIDORA: MARÍA MANDIOLA TOTORICAGUENA.

C. REGIDORA: GRACIELA CATALINA LICEA BONILLA.

C. REGIDORA: MARÍA PAULINA MOTA CONDE.

RESOLUTIVO TERCERO: EL COMITÉ ENCARGADO DE ORGANIZAR LA ELECCIÓN DE LOS AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES DE LAS COLONIAS EL JOBO, CERRO HUECO Y PLAN DE AYALA DE ESTA CIUDAD, TENDRÁ COMO ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE VIGILAR LA ELECCIÓN DE LOS AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES, RESOLVER LAS INCONFORMIDADES QUE SE PRESENTEN CON LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES Y TOMAR LAS DECISIONES EN CUANTO A LA ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y CALIFI-CACIÓN DE DICHA ELECCIÓN.- --------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Uni-das de Hacienda; y de Salubridad y Asistencia Social, presididas por las CC. Gloria Gua-dalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal y Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, relativo a lo siguiente:

1.- El Dr. Ranulfo Chávez Lemuz, Secretario de Salud Municipal, solicita se autorice la mo-dificación del resolutivo segundo, de lo acordado en Sesión Ordinaria de fecha 08 de

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58 SESIÓN ORDINARIA

Marzo del 2016, asentado en acta 19, punto Séptimo del orden del día, así como también se autoricen los gastos complementarios por la cantidad de $100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.), afectándose la partida presupuestal 2541 (materiales, accesorios y suminis-tros médicos) y de $51,000.00 (Cincuenta y Un Mil Pesos 00/100 M.N.) afectando la parti-da presupuestal 3251 (arrendamiento de vehículos) erogados en la campaña de 150 ciru-gías de cataratas gratuitas realizadas del 04 al 08 de abril del 2016; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL RESOLUTIVO SEGUNDO, DE LO ACORDADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2016, ASENTADO EN ACTA 19, PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA, QUE DICE:

“RESOLUTIVO SEGUNDO: LA EROGACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3391 “SERVICIOS ASISTENCIALES”, CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016”.

DEBE DECIR:

“RESOLUTIVO SEGUNDO: LA EROGACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2541 “MATERIALES, ACCESORIOS Y SU-MINISTROS MÉDICOS”, CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016”.

RESOLUTIVO SEGUNDO: SE AUTORIZA LOS GASTOS COMPLEMENTARIOS POR LAS CAN-TIDADES DE:

$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), AFECTÁNDOSE LA PARTIDA PRESUPUES-TAL 2541 (MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS); Y,

$51,000.00 (CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) AFECTÁNDOSE LA PARTIDA PRE-SUPUESTAL 3251 (ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS).

EROGADOS EN LA CAMPAÑA DE 150 CIRUGÍAS DE CATARATAS GRATUITAS REALIZADAS DEL 04 AL 08 DE ABRIL DEL 2016, CON EL APOYO DE LA FUNDACIÓN SUIZA Y EL CLUB ROTARIOS DE TUXTLA GUTIÉRREZ.----------------------

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59SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 53

14 de Diciembre del 2016.

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, res-pecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice la pensión por jubilación a favor del C. Santiago Hernández Jiménez; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:-----------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. SANTIAGO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, CON CATEGORÍA DE TÉCNICO ESPECIALIZADO “A”, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES DE ESTE AYUNTAMIENTO, PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CUMPLIÓ 30 AÑOS DE SERVI-CIOS ININTERRUMPIDOS OTORGADOS A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 01 DE ENERO DEL 2016, SEGÚN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN A QUE SE REFIERE EL RESO-LUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 100 POR CIENTO, TENIÉNDOSE COMO BASE SU ÚLTIMO SUELDO DEVENGADO EN SU PLAZA DE BASE SINDICALIZADO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y AL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO TERCERO: EL TRABAJADOR EMPEZARÁ A GOZAR DEL PAGO DE SU PEN-SIÓN, A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2017.-----------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-to a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayun-tamiento, quien solicita se autorice la pensión por jubilación a favor del C. Aníbal López Ríos; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:--------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. ANÍBAL LÓPEZ RÍOS, CON CATEGORÍA DE OPERADOR “F”, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE LIMPIA Y ASEO PÚBLICO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PERSONAL DE BASE SINDICALI-ZADO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CUMPLIÓ 33 AÑOS DE SERVICIOS ININTERRUMPI-DOS OTORGADOS A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN A QUE SE REFIERE EL RESO-LUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 100 POR CIENTO, TENIÉNDOSE COMO BASE SU ÚLTIMO SUELDO DEVENGADO EN SU PLAZA DE BASE SINDICALIZADO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y AL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR

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60 SESIÓN ORDINARIA

DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO TERCERO: EL TRABAJADOR EMPEZARÁ A GOZAR DEL PAGO DE SU PEN-SIÓN, A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2017.------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, res-pecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice la pensión por jubilación a favor del C. Manuel Méndez Gómez; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:-----------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. MANUEL MÉNDEZ GÓMEZ, CON CATEGORÍA DE POLICÍA, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, FONDO IV, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CUMPLIÓ 30 AÑOS DE SERVICIOS ININTERRUMPIDOS OTORGADOS A FAVOR DE ESTE AYUNTA-MIENTO, EL DÍA 01 DE ENERO DEL 2016, SEGÚN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN A QUE SE REFIERE EL RESO-LUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 100 POR CIENTO, TOMANDO COMO BASE SU SUELDO REGULADOR, EL CUAL RESULTA DE LA SUMATORIA DE LOS SALARIOS BÁ-SICOS DISFRUTADOS EN LOS TRES AÑOS INMEDIATOS POR EL TRABAJADOR, DIVIDIDO ENTRE 36, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 102 Y 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE APLICACIÓN SUPLETORIA, EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE UN TRA-BAJADOR DE FONDO IV.

RESOLUTIVO TERCERO: EL TRABAJADOR EMPEZARÁ A GOZAR DEL PAGO DE SU PEN-SIÓN, A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2016.------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, res-pecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice la pensión por jubilación a favor del C. Amílcar Martínez Martínez; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:--------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. AMÍLCAR MARTÍNEZ MARTÍNEZ, CON CATEGORÍA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO “C”, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, TRABAJADOR DE BASE SINDICALIZADO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CUMPLIÓ 30 AÑOS DE SERVICIOS ININTERRUMPIDOS OTORGADOS A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIEN-TO, EL DÍA 01 DE ENERO DEL 2016, SEGÚN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN A QUE SE REFIERE EL RESO-LUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 100 POR CIENTO, TOMANDO COMO BASE SU ÚLTIMO SUELDO DEVENGADO EN SU PLAZA DE BASE SINDICALIZADO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y AL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA

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61SESIÓN ORDINARIA

GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO TERCERO: EL TRABAJADOR EMPEZARÁ A GOZAR DEL PAGO DE SU PEN-SIÓN, A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2017.------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-to a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayun-tamiento, quien solicita se autorice la pensión por jubilación a favor del C. José Ángel Jiménez Ramos; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:----------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. JOSÉ ÁNGEL JIMÉNEZ RAMOS, CON CATEGORÍA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO “C”, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PA-TRIMONIO MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, TRABAJADOR DE BASE SINDICALIZA-DO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CUMPLIÓ 30 AÑOS DE SERVICIOS ININTERRUMPIDOS OTORGADOS A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 16 DE JULIO DEL 2016, SEGÚN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN A QUE SE REFIERE EL RESO-LUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 100 POR CIENTO, TOMANDO COMO BASE SU ÚLTIMO SUELDO DEVENGADO EN SU PLAZA DE BASE SINDICALIZADO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y AL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO TERCERO: EL TRABAJADOR EMPEZARÁ A GOZAR DEL PAGO DE SU PEN-SIÓN, A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2017.------------------------------------------------------

EL COMPUTO DEL PRIMER AÑO INICIARA EL 18 DE MARZO DEL 2016 Y CONCLUIRÁ EL 17 DE MARZO DEL 2017, Y ASÍ SUCESIVAMENTE.

RESOLUTIVO TERCERO: EL DERECHO AL PAGO DE ESTA PENSIÓN POR VIUDEZ SE INI-CIARÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA MUERTE DEL TRABAJADOR, ESTO CON FUN-DAMENTO EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY ANTES INVOCADA.--------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Edu-cación, Cultura y Recreación, presidida por la C. Beatriz Eugenia Tovilla González, Regi-dora, respecto a la petición presentada por el C. Andrés Vázquez Hernández, Director de Gobierno de este H. Ayuntamiento, quien solicita la aprobación de los siguientes patro-natos de feria de esta ciudad:

1.- “San Juan Diego”, de la Colonia Jardines del Pedregal, 4ª. Sección.

2.- “San Juan Apóstol”, de la Colonia Infonavit Chapultepec.

3.- “Virgen de Guadalupe” de la Colonia Jardines del Pedregal; ESTE AYUNTAMIENTO

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62 SESIÓN ORDINARIA

CONSTITUCIONAL DETERMINA: ------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE RECONOCEN LOS SIGUIENTES PATRONATOS DE FERIA DE ESTA CIUDAD:

1.- “SAN JUAN DIEGO”, DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 4ª. SECCIÓN.

2.- “SAN JUAN APÓSTOL”, DE LA COLONIA INFONAVIT CHAPULTEPEC.

3.- “VIRGEN DE GUADALUPE” DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PATRONATOS SERÁ DE UN AÑO, CONTANDO A PARTIR DE SU APROBACIÓN, QUEDANDO INTEGRADAS LAS MESAS DIRECTIVAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CARGO “SAN JUAN DIEGO”

COLONIA JARDINES DE PEDREGAL, 4ª SECCIÓN.

“SAN JUAN APÓSTOL”

COLONIA INFONAVIT CHAPULTEPEC.

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

PROSECRETARIO

TESORERO

PRO TESORERO

1ER VOCAL

2DO VOCAL

3ER VOCAL

4TO VOCAL

5TO VOCAL

ANDRÉS VILLAFUERTE GARCÍA

YOLANDA RUIZ LÓPEZ

MARTÍN HERNÁNDEZ NATAREN

JOSÉ ALFREDO VILLALOBOS SANDOVAL

SALOMÓN GÓMEZ HERNÁNDEZ

LEONCIO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ

TERESA NIETO HILERIO

PATRICIO GÓMEZ SANTIZ

LIZETH GUADLUPE ZAMORANO TORRES

EMMANUEL DE JESÚS LÓPEZ VELÁZQUEZ

MARTÍN MENDOZA HERNÁNDEZ

DAVID MORALES GÓMEZ

JOSÉ MARTÍNEZ FIGUEROA

YOLANDA SERRANO RAMOZ

LESLIE EVELYN CARRIÓN CRODA

VIRGINIA GUMETA ZAMBRANO

MARÍA DEL CARMEN GALDÁMEZ ALEGRÍA

VICTOR MANUEL CASTILLEJOS CHANONA

MIREYA GONZÁLEZ GUMETA

MARÍA DE LOURDES JIMÉNEZ DOMINGUEZ

JOSÉ RUEDA DEFERIA

MARTÍN ÁVALOS MORA

CARGO “VIRGEN DE GUADALUPE”

COLONIA LA RELIQUIA.

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

PROSECRETARIO

TESORERO

PRO TESORERO

1ER VOCAL

2DO VOCAL

3ER VOCAL

4TO VOCAL

5TO VOCAL

ASUNCIÓN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

AMILCAR AGUILAR GÁLVEZ

MIRELLA TORRES URBANO

LUCÍA GUADALUPE NAFATE MORQUECHO

MARÍA ANA AGUILAR DÍAZ

ERICK DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

FLORENCIA LÓPEZ GONZÁLEZ

ROSA MARÍA MAZARIEGOS VÁZQUEZ

ANA LUISA REYES ARGUELLO

MARTA DIAZ DIAZ

LIDIA DE JESÚS LÓPEZ GONZÁLEZ

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63SESIÓN ORDINARIA

RESOLUTIVO TERCERO: CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS PATRONA-TOS, DEBERÁ SER NOTIFICADA A LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE ESTE H. AYUNTA-MIENTO MUNICIPAL.----------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Edu-cación, Cultura y Recreación, presidida por la C. Beatriz Eugenia Tovilla González, Regi-dora, respecto a la petición presentada por el C. Andrés Vázquez Hernández, Director de Gobierno de este H. Ayuntamiento, quien solicita la aprobación de los siguientes patro-natos de feria de esta ciudad: 1.- “Beato Miguel Agustín Pro”, de la Colonia Vista Hermosa.2.- “Virgen de Guadalupe”, de la Colonia Centro.3.- “Virgen de Guadalupe” de la Colonia la Reliquia.4.- “Niño De Atocha”, Del Barrio Colón.5.- “Señor D Esquipulas”, de la Colonia Arroyo Blanco; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITU-CIONAL DETERMINA: ------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE RECONOCEN LOS SIGUIENTES PATRONATOS DE FERIA DE ESTA CIUDAD:1.- “BEATO MIGUEL AGUSTÍN PRO”, DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.2.- “VIRGEN DE GUADALUPE”, DE LA COLONIA CENTRO.3.- “VIRGEN DE GUADALUPE” DE LA COLONIA LA RELIQUIA.4.- “NIÑO DE ATOCHA”, DEL BARRIO COLÓN.

5.- “SEÑOR D ESQUIPULAS”, DE LA COLONIA ARROYO BLANCO.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PATRONATOS SERÁ DE UN AÑO, CONTANDO A PARTIR DE SU APROBACIÓN, QUEDANDO INTEGRADAS LAS MESAS DIRECTIVAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CARGO

“BEATO MIGUEL AGUSTÍN PRO”

COLONIA VISTA HERMOSA.

“VIRGEN DE GUADALUPE”

COLONIA CENTRO.

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

PROSECRETARIO

TESORERO

PRO TESORERO

1ER VOCAL

2DO VOCAL

3ER VOCAL

4TO VOCAL

5TO VOCAL

FERNANDO ENRIQUE ARREOLA ALONSO

EDUARDA MAZA PÉREZ

ALMA DELIA MARTÍNEZ LÓPEZ

MARÍA ISILDA PÉREZ GUTIÉRREZ

TERESA CORTES LÓPEZ

MARÍA DE LOURDES PÉREZ TRUJILLO

JULIO CÉSAR GARCÍA RAMÍREZ

ALMA LILIA ASTUDILLO MORALES

MARÍA MAGDALENA MORALES RUIZ

ORALIA VÁZQUEZ ZENTENO

MARÍA DEL ROSARIO VÁZQUEZ ZENTENO

JOSÉ ALFREDO CUSTODIO ALVARADO

TERESA DE JESÚS LEÓN KUELLER

MARÍA EUGENIA MORALES ESCOBAR

REYNERI ALFARO MÉNDEZ

MARÍA LETICIA VILLANUEVA JIMÉNEZ

MARIO ALBERTO SOL CHÁVEZ

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ PÉREZ

DAPHNE MARÍA DALET VARGAS MELCHOR

DAVID COVATZIN JIRÓN

IVÁN VLADIMIR PÉREZ LÓPEZ

ROCÍO RODRÍGUEZ RODAS

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64 SESIÓN ORDINARIA

CARGO “VIRGEN DE GUADALUPE”

COLONIA LA RELIQUIA.

“NIÑO DE ATOCHA”

BARRIO COLÓN.

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

PROSECRETARIO

TESORERO

PRO TESORERO

1ER VOCAL

2DO VOCAL

3ER VOCAL

4TO VOCAL

5TO VOCAL

AIDÉ TECO ESTRADA

FLOR DE MARÍA GALDÁMEZ MORALES

MARIBEL RAMONA GONZÁLEZ

JESÚS MARTÍN TECO

ANTONIO GASPAR SANTIAGO RODRÍGUEZ

ARACELI JIMÉNEZ LÓPEZ

LUZ ESTUDILLO DOMÍNGUEZ

SILVIA ZAMBRANO VÁZQUEZ

BELZAIN MARTÍNEZ TECO

MARIO ENRIQUE CRUZ LÓPEZ

ELIZABETH MARTÍNEZ TECO

ROMEO VÁZQUEZ GUTÚ

LUIS ANTONIO TEVERASCO BALLI-NAS

ANABEL JUÁREZ ESCOBAR

CECILIA TEVERASCO BALLINAS

MARTHA LIDIA VÁZQUEZ PÉREZ

ROSA ELENA DE LA CRUZ HERNÁN-DEZ

MARICELA DE LA CRUZ SANTIAGO

AIDA ARACELI GONZÁLEZ NATAMBU

JOSÉ ALBERTO CRUZ GUILLÉN

YARID VÁZQUEZ HERNÁNDEZ

CIRILA LÓPEZ VÁZQUEZ

CARGO “SEÑOR D ESQUÍPULAS”

COLONIA ARROYO BLANCO

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

PROSECRETARIO

TESORERO

PRO TESORERO

1ER VOCAL

2DO VOCAL

3ER VOCAL

4TO VOCAL

5TO VOCAL

MARÍA ASUNCIÓN CORZO HERNÁNDEZ

ARMANDO PÉREZ PÉREZ

LAURA LÓPEZ PARCERO

OEL GÓMEZ HERNÁNDEZ

ELIO VELAZCO FARRERA

VÍCTOR HUGO PÉREZ DOMÍNGUEZ

MAGNOLIA SOLORZANO GÓMEZ

MAURA ELENA MOLINA VÁZQUEZ

FLOR DE MARÍA LIDIA VARGAS MARTÍNEZ

MARÍA DE LOURDES GÓMEZ GÓMEZ

MARÍA AZUCENA MORALES ROBLERO

RESOLUTIVO TERCERO: CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS PATRONA-TOS, DEBERÁ SER NOTIFICADA A LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE ESTE H. AYUNTA-MIENTO MUNICIPAL.----------------------------------------------------------------

ACUERDO.-En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Sa-lubridad y Asistencia Social, presidida por la C. Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, relativo a lo siguiente:

1.- La C. María de Lourdes Sommer Molano, trabajadora de este Ayuntamiento solicita se modifique lo acordado en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada con fecha 17 de diciembre del 2015, asentada en acta número 09, punto Trigésimo Primero del orden del

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65SESIÓN ORDINARIA

día, donde se le brinda apoyo económico para la compra de pañales desechables noc-turnos y leche para su menor hijo Eduardo Sommer Molano, con diagnóstico médico de parálisis cerebral infantil y crisis convulsiva, el cual no ha podido cobrar; ESTE AYUNTA-MIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) A LA C. MARÍA DE LOURDES SOMMER MO-LANO, TRABAJADORA DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA LA COMPRA DE PAÑALES DES-ECHABLES NOCTURNOS Y LECHE PARA SU MENOR HIJO EDUARDO SOMMER MOLANO, CON DIAGNÓSTICO MÉDICO DE PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL Y CRISIS CONVULSIVA.

RESOLUTIVO SEGUNDO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 4411 POR CONCEPTO DE “AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PER-SONAS DE ESCASOS RECURSOS” DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. --------------------

ACUERDO.-En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Uni-das Hacienda; y de Salubridad y Asistencia Social; presididas por las CC. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal; y Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, relativo a lo siguiente:

1.- El C. Marciano Castro Cigarroa, persona de escasos recursos y habitante de este munici-pio, solicita se le otorgue apoyo económico para sufragar gastos de su estancia en la ciu-dad de México, D.F. ya que donará a su hijo un riñón, quien padece de síndrome nefrótico y elevación de creatinina; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ----------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA OTORGAR APOYO ECONÓMICO AL C. MARCIANO CASTRO CIGARROA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HABITANTE DE ESTE MUNICIPIO, POR LA CANTIDAD DE $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. YA QUE LE DONARÁ A SU HIJO DARVIN ALEJANDRO CASTRO CASTRO, UN RIÑÓN YA QUE PADECE DE SÍNDROME NEFRÓTICO Y ELEVACIÓN DE CREATININA.

RESOLUTIVO SEGUNDO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 4411 “AYUDA A ORGANIZACIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS” CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCI-CIO FISCAL 2016. -------------------------------------------

ACUERDO.-En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Uni-das Hacienda; y de Salubridad y Asistencia Social; presididas por las CC. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal; y Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, relativo a lo siguiente:

1.- El C. Horacio Moguel Mazariegos, trabajador de este Ayuntamiento, solicita se le otor-gue apoyo económico consistente en el reembolso de gastos realizados los días 19 y 20 de octubre del 2016, así como también lo erogado en el tratamiento de su esposa la C. Aída Araceli Morga Sandoval, quien presenta diagnóstico de cáncer de tumor óseo en el sacro mieloma/plastocitoma de células plasmáticas; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------------------------------------------------------------------------

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66 SESIÓN ORDINARIA

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA OTORGAR APOYO ECONÓMICO AL C. HORACIO MOGUEL MAZARIEGOS, TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, POR LA CANTIDAD DE $16,000.00 (DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE GASTOS EROGADOS EN EL TRATAMIENTO MÉDICO QUE SE LE REALIZA A SU ESPOSA LA C. AÍDA ARACELI MORGA SANDOVAL, QUIEN PRESENTA DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE TUMOR ÓSEO EN EL SACRO MIELOMA/PLASTOCITOMA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS.

RESOLUTIVO SEGUNDO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 4411 “AYUDA A ORGANIZACIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS” CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCI-CIO FISCAL 2016.--------------------------------------------

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67SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 54

20 de Diciembre del 2016.

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Sa-lubridad y Asistencia Social, presidida por la C. Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, relativo a lo siguiente:

1.- El C. Arturo Álvarez Cabrera, trabajador de este Ayuntamiento solicita se afilie a los servicios médicos de primer y segundo nivel, así como medicamentos, que brinda esta autoridad a su padre el C. Arturo Álvarez Miranda, quien depende económicamente de él; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ---------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA SE BRINDEN LOS MEDICAMENTOS NECESARIOS Y LA ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL AL C. ARTURO ÁLVAREZ MIRANDA, PADRE DEL C. ARTURO ÁLVA-REZ CABRERA, TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO.

RESOLUTIVO SEGUNDO: LO AUTORIZADO EN EL RESOLUTIVO PRIMERO ES A PARTIR DEL MES DE ENERO DEL 2017 Y HASTA EL TÉRMINO DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICI-PAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.-En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Uni-das Hacienda; y de Salubridad y Asistencia Social; presididas por las CC. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal; y Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, respecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayunta-miento, quien solicita se autorice la pensión por Invalidez a favor del C. Isaac Boxer Naum-nana; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR INVALIDEZ A FAVOR DEL C. ISAAC BOXER NAUMNANA, TRABAJADOR DE BASE SINDICALIZADO, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, EN VIRTUD DE QUE CUENTA CON ANTECEDENTES DE SER PORTADOR DE DIABETES MELLITUS DE LARGA EVOLUCIÓN, CON COMPLICACIONES CRÓNICAS SECUNDARIAS (RETINOPATÍA DIABÉ-TICA, INSUFICIENCIA RENAL MODERADA, MICRO Y MACRO ANGIOPATIA PERIFÉRICA), ADEMÁS DE OBESIDAD EXÓGENA Y PROCESO DE SÍNDROME DE CAÍDAS, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE CASO, CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO QUE REGULA EL PRO-CEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADO-RES Y DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL MONTO DE LA PENSIÓN QUE HACE REFERENCIA EN EL RE-SOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ DEL 100%, TOMANDO COMO BASE EL ÚLTIMO SALA-

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68 SESIÓN ORDINARIA

RIO QUE PERCIBE EL TRABAJADOR, EN FORMA MENSUAL DEVENGADA EN SU PLAZA DE NOMBRAMIENTO DEFINITIVO, POR TRATARSE DE UN TRABAJADOR DE BASE, ESTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 89 Y 116 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURI-DAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ MISMO ADEMÁS TENDRÁ DERECHO A GOZAR DE LOS AUMENTOS SUBSECUENTES QUE SEÑALA EL AR-TÍCULO 106 DE LA NORMATIVIDAD ANTES INVOCADA.

RESOLUTIVO TERCERO: EL DERECHO AL PAGO DE ESTA PENSIÓN POR INVALIDEZ CO-MENZARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO CAUSE BAJA DEL EMPLEO MOTIVADA POR LA INHABILITACIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCU-LO 114 DE LA LEY MULTICITADA.

RESOLUTIVO CUARTO: SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y AL CO-MITÉ TÉCNICO REVISOR, PARA QUE LLEVE UN CONTROL SUBSECUENTE DEL PACIEN-TE, CON EL OBJETO DE QUE SI LLEGASE A DESAPARECER LA CAUSA QUE LE IMPIDE TRABAJAR AL C. ISAAC BOXER NAUMNANA, ASÍ LO HAGA SABER A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.---------------------------

ACUERDO.-En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Uni-das Hacienda; y de Salubridad y Asistencia Social; presididas por las CC. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal; y Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, respecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayunta-miento, quien solicita se autorice la pensión por Invalidez a favor de la C. Angélica María Gómez Sánchez; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ---------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR INVALIDEZ A FAVOR DE LA C. ANGÉLICA MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, TRABAJADORA DE BASE SINDICALIZADA, ADS-CRITA A LA DIRECCIÓN DE LIMPIA Y ASEO PÚBLICO, EN VIRTUD DE QUE CUENTA CON OSTEOPENIA, ESPONDILO ARTROSIS Y CANAL LUMBAR ESTRECHO, OCASIONANDO RADICULOPATIA MOTORA Y SENSITIVA DE RAÍCES L3 A S1 PROVOCANDO LUMBARGIA CRÓNICA, YA EN RESOLUCIÓN, DICHA CONDICIÓN NO LE PERMITEN CONTINUAR LABO-RANDO, POR LO QUE INDICA LA NECESIDAD DE PENSIÓN LABORAL, ESTO CON FUNDA-MENTO EN EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE CASO, CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERE-CHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL MONTO DE LA PENSIÓN QUE HACE REFERENCIA EN EL RE-SOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ DEL 100%, TOMANDO COMO BASE EL ÚLTIMO SALA-RIO QUE PERCIBE LA TRABAJADORA, EN FORMA MENSUAL DEVENGADA EN SU PLA-ZA DE NOMBRAMIENTO DEFINITIVO, POR TRATARSE DE UNA TRABAJADORA DE BASE, ESTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 89 Y 116 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SE-GURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ MISMO ADE-MÁS TENDRÁ DERECHO A GOZAR DE LOS AUMENTOS SUBSECUENTES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 106 DE LA NORMATIVIDAD ANTES INVOCADA.

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69SESIÓN ORDINARIA

RESOLUTIVO TERCERO: EL DERECHO AL PAGO DE ESTA PENSIÓN POR INVALIDEZ CO-MENZARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA ASEGURADA CAUSE BAJA DEL EMPLEO MOTIVADA POR LA INHABILITACIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCU-LO 114 DE LA LEY MULTICITADA.

RESOLUTIVO CUARTO: SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y AL CO-MITÉ TÉCNICO REVISOR, PARA QUE LLEVE UN CONTROL SUBSECUENTE DE LA PACIEN-TE, CON EL OBJETO DE QUE SI LLEGASE A DESAPARECER LA CAUSA QUE LE IMPIDE TRABAJAR A LA C. ANGÉLICA MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, ASÍ LO HAGA SABER A LA DI-RECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO. ---------------------------------

ACUERDO.-En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Uni-das Hacienda; y de Salubridad y Asistencia Social; presididas por las CC. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal; y Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, respecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayunta-miento, quien solicita se autorice la pensión por Invalidez a favor de la C. María Guadalupe Hernández Gómez; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR INVALIDEZ A FAVOR DE LA C. MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ GÓMEZ, TRABAJADORA DE BASE SINDICALIZADA, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE LIMPIA Y ASEO PÚBLICO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, EN VIRTUD DE QUE CUENTA CON DX DIABETES MELLITUS TIPO 2/ LEUCEMIA LINFOBLAS-TICA AGUDA POR LO QUE LA TRABAJADORA TIENE SERIAS LIMITACIONES PARA CON-TINUAR LABORANDO, POR LO QUE EL MEDICO SUGIERE SE LE OTORGUE LA PENSIÓN POR INVALIDEZ, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DEL INSTI-TUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE CASO, CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL MONTO DE LA PENSIÓN QUE HACE REFERENCIA EN EL RE-SOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ DEL 100%, TOMANDO COMO BASE EL ÚLTIMO SALA-RIO QUE PERCIBE LA TRABAJADORA, EN FORMA MENSUAL DEVENGADA EN SU PLA-ZA DE NOMBRAMIENTO DEFINITIVO, POR TRATARSE DE UNA TRABAJADORA DE BASE, ESTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 89 Y 116 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SE-GURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ MISMO ADE-MÁS TENDRÁ DERECHO A GOZAR DE LOS AUMENTOS SUBSECUENTES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 106 DE LA NORMATIVIDAD ANTES INVOCADA.

RESOLUTIVO TERCER: EL DERECHO AL PAGO DE ESTA PENSIÓN POR INVALIDEZ CO-MENZARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA ASEGURADA CAUSE BAJA DEL EMPLEO MOTIVADA POR LA INHABILITACIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCU-LO 114 DE LA LEY MULTICITADA.

RESOLUTIVO CUARTO: SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y AL CO-MITÉ TÉCNICO REVISOR, PARA QUE LLEVE UN CONTROL SUBSECUENTE DEL PACIEN-TE, CON EL OBJETO DE QUE SI LLEGASE A DESAPARECER LA CAUSA QUE LE IMPIDE TRABAJAR A LA C. MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ GÓMEZ, ASÍ LO HAGA SABER A LA

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70 SESIÓN ORDINARIA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO. ---------------------------------

ACUERDO.-En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Uni-das Hacienda; y de Salubridad y Asistencia Social; presididas por las CC. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal; y Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, respecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayunta-miento, quien solicita se autorice la pensión por Invalidez a favor del C. Ricardo Coutiño Rojas; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ----

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR INVALIDEZ A FAVOR DEL C. RI-CARDO COUTIÑO ROJAS, TRABAJADOR DE BASE SINDICALIZADO, ADSCRITO A LA DI-RECCIÓN DE ÁREAS VERDES DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, EN VIRTUD DE QUE SE ENCUEN-TRA CON EL IDX DE PROCESO DE ENVEJECIMIENTO, EL CUAL YA LE CONDICIONA CIERTA INESTABILIDAD POSTURAL POR FALTA DE EQUILIBRIO Y RIESGO ALTO DE CAÍDA Y A LA POSIBILIDAD DE SUFRIR ALGÚN ACCIDENTE LABORAL ADEMÁS YA PRESENTA DATOS DE DETERIORO COGNITIVO CON FRECUENTES OLVIDOS RECIENTES, QUE INCLUYEN HASTA DESORIENTACIÓN AL PACIENTE POR LAS CONDICIONES TAN LIMITANTES DE SU ENFERMEDAD Y SU EDAD, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE CASO, CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL MONTO DE LA PENSIÓN QUE HACE REFERENCIA EN EL RE-SOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ DEL 100%, TOMANDO COMO BASE EL ÚLTIMO SALA-RIO QUE PERCIBE EL TRABAJADOR, EN FORMA MENSUAL DEVENGADA EN SU PLAZA DE NOMBRAMIENTO DEFINITIVO, POR TRATARSE DE UN TRABAJADOR DE BASE, ESTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 89 Y 116 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURI-DAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ MISMO ADEMÁS TENDRÁ DERECHO A GOZAR DE LOS AUMENTOS SUBSECUENTES QUE SEÑALA EL AR-TÍCULO 106 DE LA NORMATIVIDAD ANTES INVOCADA.

RESOLUTIVO TERCERO: EL DERECHO AL PAGO DE ESTA PENSIÓN POR INVALIDEZ CO-MENZARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO CAUSE BAJA DEL EMPLEO MOTIVADA POR LA INHABILITACIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCU-LO 114 DE LA LEY MULTICITADA.

RESOLUTIVO CUARTO: SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y AL CO-MITÉ TÉCNICO REVISOR, PARA QUE LLEVE UN CONTROL SUBSECUENTE DEL PACIEN-TE, CON EL OBJETO DE QUE SI LLEGASE A DESAPARECER LA CAUSA QUE LE IMPIDE TRABAJAR AL C. RICARDO COUTIÑO ROJAS, ASÍ LO HAGA SABER A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.---------------------------------------------------

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71SESIÓN ORDINARIA

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72 SESIÓN ORDINARIA

TUXTLA GUTIÉRREZ

2016 Dic.Oct.

SESIÓNEXTRAORDINARIA

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73SESIÓN ORDINARIA

TUXTLA GUTIÉRREZ

2016 Dic.Oct.

SESIÓNEXTRAORDINARIA

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74 SESIÓN ORDINARIA

EXTRAORDINARIA 45

05 DE OCTUBRE DE 2016

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Go-bernación, presidida por el C. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Munici-pal Constitucional, respecto a la petición presentada por el C. Ariosto Raúl Castillejos Acu-ña, Secretario Particular del C. Presidente Municipal, quien solicita se autorice el proyecto integral para el acondicionamiento urbano, a través de la mejora de estacionamientos públicos en Tuxtla Gutiérrez; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LLEVAR A CABO EL PROYECTO INTEGRAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO URBANO, A TRAVÉS DE LA MEJORA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS EN TUXTLA GUTIÉRREZ.

PARA LOS EFECTOS ANTERIORES, DERIVADO DEL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2014, EMITIDO EN ACTA NÚMERO 101, PUNTO QUINTO DEL ORDEN DÍA, ES PROCEDENTE AUTORIZAR A LOS CC. PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO, SUSCRIBIR CONTRATO DE CONCESIÓN CON LA EMPRESA DENOMINA-DA “DESARROLLO Y ESPACIOS DEL SURESTE S.A.P.I. DE C.V.”, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO INTEGRAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO URBANO, A TRAVÉS DE LA ME-JORA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, OPERANDO, ADMI-NISTRANDO Y EXPLOTANDO LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS SIGUIENTES:

ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO DEL PARQUE CENTRAL.

ESTACIONAMIENTO PARQUE BICENTENARIO.

RESOLUTIVO SEGUNDO: LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN QUE SE AUTORI-ZA, SERÁ POR EL TÉRMINO DE 20 AÑOS.

DURANTE EL TIEMPO QUE PREVALEZCA LA FIGURA JURÍDICA CONTRATADA, EL AYUN-TAMIENTO PERCIBIRÁ DE FORMA MENSUAL, UN PORCENTAJE EQUIVALENTE AL 12% DE LOS INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS CITADOS ESTACIO-NAMIENTOS.

RESOLUTIVO TERCERO: SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA DESIGNAR AL O LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, QUE TENGAN VINCULA-CIÓN POR CUESTIÓN DE COMPETENCIA, EN LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO DE CON-CESIÓN, PARA QUE DEN SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO AL DESARROLLO Y CORREC-TA EJECUCIÓN DEL MISMO.

RESOLUTIVO CUARTO: QUE PARA DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO AL OFICIO NÚMERO 000166 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2016, SIGNADO POR LA C. ALEJANDRA CRUZ TOLE-DO, DIPUTADA SECRETARIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE AUTORIZA A LOS CC. PRE-SIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO, ENVIAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO, PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES, EL PROYECTO DE INICIATIVA Y EXPE-DIENTE QUE SE GENERE RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN REFERIDO EN EL RESOLUTIVO PRIMERO.-----------------------------------------------------------

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75SESIÓN ORDINARIA

EXTRAORDINARIA 46

15 DE OCTUBRE DE 2016

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, res-pecto a la petición que nos hace la C.P. María Cristina Palomeque Rincón, Tesorera Mu-nicipal, quien solicita se autoricen las Modificaciones Presupuestarias realizados en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal 2016 (SIAHM), que ascienden a las siguientes cantidades; por concepto de Ampliaciones Presupuestales un importe de $58,038,091.97 (Cincuenta y Ocho Millones Treinta Y Ocho Mil Noventa y Un Pesos 97/100 M.N.) y por concepto de Transferencias Compensadas un importe de $73,855,717.92 (Seten-ta y Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Diecisiete Pesos 92/100 M.N.), generados en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM), correspondientes al período comprendido del 1º al 30 de Septiembre del año 2016, que servirán de base para la presentación de la Cuenta Pública Municipal 2016; ESTE AYUN-TAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -----------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REALI-ZADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL 2016 (SIAHM), QUE ASCIENDEN A LAS SIGUIENTES CANTIDADES; POR CONCEPTO DE AM-PLIACIONES PRESUPUESTALES UN IMPORTE DE $58,038,091.97 (CINCUENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS 97/100 M.N.) Y POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS UN IMPORTE DE $73,855,717.92 (SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 92/100 M.N.), GENERADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDA-RIA MUNICIPAL (SIAHM), CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2016, LAS CUALES SE DISTRIBUYEN COMO A CON-TINUACIÓN SE INDICAN:

Relación de Ampliaciones Presupuestales de Gastos Ordinarios correspondientes al mes de Septiembre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO AMPLIACIONES FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

1-3-1-01-02-00-00000-8111-020100-0001-AA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 3,809,199.85

4-2-1-01-10-00-00000-8111-040700-0001-AE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 24.41

1-5-2-01-04-00-00000-8111-040100-0001-AA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 23,658,493.02

 Total Ampliaciones Presupuestales de Gastos Ordinarios en el mes de Septiembre 27,467,717.28

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 1-3-1-01-02-00-00000-8111-020100-0001-AA.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $3,809,199.85 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.), SE DESGLOSAN DE LA MA-NERA SIGUIENTE:

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76 SESIÓN ORDINARIA

$1,900,491.57 (UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 57/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINA-RIOS, PARTICIPACIONES, ESPECÍFICAMENTE DEL CONCEPTO 8-1-1-02-FONDO DE FO-MENTO MUNICIPAL, LOS CUALES SE AMPLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CON-TRA LO RECAUDADO DEL 1° DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

$207,719.62 (DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 62/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINARIOS, PARTI-CIPACIONES, 8-1-1-03-IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS, CO-RRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, LOS CUALES SE AMPLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CONTRA LO RECAUDADO DEL 1° DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

$2,836.05 (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINARIOS, PARTICIPACIONES, ES-PECÍFICAMENTE DEL CONCEPTO 8-1-1-05-TENENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015.

$7,140.55 (SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 55/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RE-CURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINARIOS, PARTICIPACIONES, ESPECÍFICA-MENTE DEL CONCEPTO 8-1-1-05-TENENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEP-TIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015.

$261,751.81 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINA-RIOS, PARTICIPACIONES, FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL, ESPECÍFICAMENTE DEL CON-CEPTO 8-1-1-06-FONDO DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM-BRE DEL 2016.

$470,494.85 (CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PE-SOS 85/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS OR-DINARIOS, PARTICIPACIONES, FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL, ESPECÍFICAMENTE DEL CONCEPTO 8-1-1-07-PARTICIPACION DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

$958,765.40 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINARIOS, PARTICIPACIONES, FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL, ESPECÍFICAMENTE DEL CONCEPTO 8-1-1-08-FONDO DE COMPENSACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8111-040700-0001-AE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $24.41 (VEINTICUATRO PE-SOS 41/100 M.N), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA BAN-CARIA HSBC NÚMERO 4033563040 SANCIONES A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 1-5-2-01-04-00-00000-8111-040100-001-AA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, POR LA CANTIDAD DE $23,658,493.02 (VEIN-TITRÉS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.), SE DESGLOSAN DE LA MANERA SIGUIENTE:

$6,774,546.10 (SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUA-

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77SESIÓN ORDINARIA

RENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINARIOS, IMPUESTOS, 1-2-1-PREDIAL, LOS CUÁLES SE AMPLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CONTRA LO RECAUDADO DEL 1° DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.

$828,655.97 (OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINA-RIOS, IMPUESTOS, 1-7-1-REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS, LOS CUALES SE AM-PLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CONTRA LO RECAUDADO DEL 1° DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.

$4,892,697.31 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINARIOS, DERECHOS, 4-4-2-LICENCIAS, LOS CUALES SE AMPLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CONTRA LO RECAUDADO DEL 1° DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.

$1,294,950.04 (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CIN-CUENTA PESOS 04/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS IN-GRESOS ORDINARIOS, DERECHOS, 4-4-3-CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, LOS CUA-LES SE AMPLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CONTRA LO RECAUDADO DEL 1° DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.

$474,867.95 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIE-TE PESOS 95/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINARIOS, PRODUCTOS, 5-1-1-01-PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO), LOS CUALES SE AMPLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CON-TRA LO RECAUDADO DEL 1° DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.

$1,171,466.84 (UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINARIOS, PRODUCTOS, 5-1-1-02-PRODUCTOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES, LOS CUALES SE AMPLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CONTRA LO RECAUDADO DEL 1° DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.

$6,726,534.59 (SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINARIOS, APROVECHAMIENTOS, 6-1-2-01-MULTAS, LOS CUÁLES SE AM-PLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CONTRA LO RECAUDADO DEL 1° DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.

$84,355.07 (OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINARIOS, PARTICIPACIONES 8-1-1-03-IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS, LOS CUÁLES SE AMPLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CONTRA LO RECAUDADO DEL 1° DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.

$954,946.87 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRE-SOS ORDINARIOS, PARTICIPACIONES, 8-1-1-04-IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUE-VOS, LOS CUÁLES SE AMPLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CONTRA LO RECAU-DADO DEL 1° DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.

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78 SESIÓN ORDINARIA

$455,472.28 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRE-SOS ORDINARIOS, PARTICIPACIONES, 8-1-1-04- IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUE-VOS, LOS CUÁLES SE AMPLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CONTRA LO RECAU-DADO DEL 1° DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Relación de Ampliaciones Presupuestales de Transferencias Adicionales Estatales corres-pondientes al mes de Septiembre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO AMPLIACIO-NES FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

2-2-3-AS-11-01-06001-6141-090100-0147-DA

RAMO15-FISE-001-2016: CONSTRUCCIONDE OBRA BASICA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA 3,729.530.00

2-2-3-AS-11-01-06002-6141-090100-0147-DA

RAMO15-FISE-002-2016: CONSTRUCCIONDE OBRA BASI-CA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA 3,911,341.00

2-2-3-AS-11-01-06003-6141-090100-0147-DA

RAMO15-FISE-003-2016: CONSTRUCCIONDE OBRA BASICA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA 3,204,053.00

2-2-3-AS-11-01-06004-6141-090100-0147-DA

RAMO15-FISE-004-2016: CONSTRUCCIONDE OBRA BASI-CA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA 3,947,874.00

2-2-3-AS-11-01-06005-6141-090100-0147-DA

RAMO15-FISE-005-2016: CONSTRUCCIONDE OBRA BASI-CA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA 3,825,260.00

2-2-3-AS-11-01-06006-6141-090100-0147-DA

RAMO15-FISE-006-2016: CONSTRUCCIONDE OBRA BASI-CA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA 3,571,779.00

2-2-3-AS-11-01-06007-6141-090100-0147-DA

RAMO15-FISE-007-2016: CONSTRUCCIONDE OBRA BASI-CA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA 3,784,014.00

2-2-3-AS-11-01-06008-6141-090100-0147-DA

RAMO15-FISE-008-2016: CONSTRUCCIONDE OBRA BASI-CA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA 3,852,665.00

4-2-1-01-10-01-00000-8131-040100-0001-DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 26.35

Total Ampliaciones Presupuestales de Transferencias Adicionales Estatales en el mes de Septiembre 2016

29,826,542.35

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-01-06001-6141-090100-0147-DA, POR LA CANTIDAD DE $3,729,530.00 (TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA RAMO15-FI-SE-001-2016: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÉRREZ.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-01-06002-6141-090100-0147-DA, POR LA CANTIDAD DE $3,911,341.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL TRES-CIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA RA-MO15-FISE-002-2016: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÉRREZ.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-01-06003-6141-090100-0147-DA, POR LA CANTIDAD DE $3,204,053.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA RAMO15-FI-SE-003-2016: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÉRREZ.

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79SESIÓN ORDINARIA

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-01-06004-6141-090100-0147-DA, POR LA CANTIDAD DE $3,947,874.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIE-TE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA RAMO15-FISE-004-2016: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÉRREZ.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-01-06005-6141-090100-0147-DA, POR LA CANTIDAD DE $3,825,260.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA RAMO15-FI-SE-005-2016: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÉRREZ.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-01-06006-6141-090100-0147-DA, POR LA CANTIDAD DE $3,571,779.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA RAMO15-FISE-006-2016: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA (RED DE DRENAJE SANITA-RIO) COL EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÉRREZ.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-01-06007-6141-090100-0147-DA, POR LA CANTIDAD DE $3,784,014.00 (TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUA-TRO MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA RAMO15-FI-SE-007-2016: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÉRREZ.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-01-06008-6141-090100-0147-DA, POR LA CANTIDAD DE $3,852,665.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA RAMO15-FISE-008-2016: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÉRREZ.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-01-00000-8131-040100-0001-DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $26.35 (VEINTISÉIS PE-SOS 35/100 M.N), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA HSBC Nº 4045043437 FIDEFIM 2009 (FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS FINAN-CIERAS DE MULTISECTORIALES.

Relación de Ampliaciones Presupuestales del Fondo de Infraestructura Social Municipal correspondientes al mes de Septiembre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO AMPLIACIONES FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

4-2-1-01-10-00-00000-8321-040100-0001-EE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAES-TRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM) 269,861.43

Total Ampliaciones Presupuestales del Fondo de Infraestructura Social Municipal en el mes de Septiembre 2016 269,861.43

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8321-040100-0001-EE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), POR LA CANTIDAD DE $269,861.43 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS

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80 SESIÓN ORDINARIA

SESENTA Y UN PESOS 43/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL Y REN-DIMIENTO EN INVERSIONES GENERADO EN LAS DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

Relación de Ampliaciones Presupuestales de Fortamun correspondientes al mes de Sep-tiembre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO AMPLIACIONES FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

4-2-1-01-10-00-00000-8322-040100-0001-FE

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECI-MIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN) 64,216.50

Total Ampliaciones Presupuestales de Fortamun en el mes de Septiembre 2016 64,216.50

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8322-040100-0001-FE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTA-MUN), POR LA CANTIDAD DE $64,216.50 (SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECI-SÉIS PESOS 50/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL Y RENDIMIENTO EN INVERSIONES GENERADO POR EL RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) EN LAS CUENTAS BANCARIAS.

Relación de Ampliaciones Presupuestales de Otros Subsidios y Aportaciones correspon-dientes al mes de Septiembre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO AMPLIA-CIONES FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

2-2-3-AS-11-01-06001-6141-090100-0147-GA RAMO15-FISE-001-2016: CONSTRUCCIONDE OBRA BASICA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA 50,000.00

2-2-3-AS-11-01-06002-6141-090100-0147-GA RAMO15-FISE-002-2016: CONSTRUCCIONDE OBRA BASI-CA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA 50,000.00

2-2-3-AS-11-01-06003-6141-090100-0147-GA RAMO15-FISE-003-2016: CONSTRUCCIONDE OBRA BASI-CA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA 50,000.00

2-2-3-AS-11-01-06004-6141-090100-0147-GA RAMO15-FISE-004-2016: CONSTRUCCIONDE OBRA BASI-CA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA 50,000.00

2-2-3-AS-11-01-06005-6141-090100-0147-GA RAMO15-FISE-005-2016: CONSTRUCCIONDE OBRA BASI-CA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA 50,000.00

2-2-3-AS-11-01-06006-6141-090100-0147-GA RAMO15-FISE-006-2016: CONSTRUCCIONDE OBRA BASI-CA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA 50,000.00

2-2-3-AS-11-01-06007-6141-090100-0147-GA RAMO15-FISE-007-2016: CONSTRUCCIONDE OBRA BASI-CA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA 50,000.00

2-2-3-AS-11-01-06008-6141-090100-0147-GA RAMO15-FISE-008-2016: CONSTRUCCIONDE OBRA BASI-CA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA 50,000.00

4-2-1-01-10-02-00000-8329-040100-0001-GE OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICI-PIOS 82.50

4-2-1-01-10-12-00000-8329-040100-0001-GE OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICI-PIOS 9,540.29

 Total Ampliaciones Presupuestales de Otros Subsidios y Aportaciones en el mes de Septiembre 2016 409,622.79

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-01-06001-6141-090100-0147-GA, POR LA CANTIDAD DE $50,00.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPON-

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81SESIÓN ORDINARIA

DIENTE A LA OBRA RAMO15-FISE-001-2016: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÉRREZ.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-01-06002-6141-090100-0147-GA, POR LA CANTIDAD DE $50,00.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPON-DIENTE A LA OBRA RAMO15-FISE-002-2016: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÉRREZ.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-01-06003-6141-090100-0147-GA, POR LA CANTIDAD DE $50,00.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPON-DIENTE A LA OBRA RAMO15-FISE-003-2016: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÉRREZ.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-01-06004-6141-090100-0147-GA, POR LA CANTIDAD DE $50,00.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPON-DIENTE A LA OBRA RAMO15-FISE-004-2016: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÉRREZ.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-01-06005-6141-090100-0147-GA, POR LA CANTIDAD DE $50,00.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPON-DIENTE A LA OBRA RAMO15-FISE-005-2016: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÉRREZ.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-01-06006-6141-090100-0147-GA, POR LA CANTIDAD DE $50,00.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPON-DIENTE A LA OBRA RAMO15-FISE-006-2016: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÉRREZ.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-01-06007-6141-090100-0147-GA, POR LA CANTIDAD DE $50,00.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPON-DIENTE A LA OBRA RAMO15-FISE-007-2016: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÉRREZ.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-01-06008-6141-090100-0147-GA, POR LA CANTIDAD DE $50,00.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPON-DIENTE A LA OBRA RAMO15-FISE-008-2016: CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA (RED DE DRENAJE SANITARIO) COL EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÉRREZ.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-02-00000-8329-040100-0001-GE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $82.50 (OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR EL RE-CURSO EN LA CUENTA BANCARIA Nº 0802781598 BANJOVEN 2011.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-12-00000-8329-040100-0001-GE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $9,540.29 (NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 29/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR EL RECURSO EN LA CUENTA BANCARIA Nº 0421945960 FORTASEG 2016.

Relación de Ampliaciones Presupuestales de Financiamientos y Empréstitos correspon-dientes al mes de Septiembre del 2016

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82 SESIÓN ORDINARIA

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO AMPLIACIO-NES FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

4-2-1-01-10-04-00000-8131-040100-0001-HE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 120.82

4-2-1-01-10-05-00000-8131-040100-0001-HE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 10.80

Total Ampliaciones Presupuestales de Financiamientos y Empréstitos en el mes de Septiembre 2016 131.62

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-04-00000-8131-040100-0001-HE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $120.82 (CIENTO VEIN-TE PESOS 82/100 M.N), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR RE-CURSO DEL ANTICIPO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 EN LA CUENTA BANCARIA BANORTE NÚMERO 0803508381 ANTICIPO FAIS 2012.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-05-00000-8131-040100-0001-HE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $10.80 (DIEZ PESOS 80/100 M.N), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR RECURSO DEL ANTICIPO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013 EN LA CUENTA BANCARIA BANORTE NÚMERO 0205359691 ANTICIPO FAIS 2013.

Total General de Ampliaciones Presupuestales realizadas en el mes de Septiem-bre de 2016 58,038,091.97

Relación de Transferencias Compensadas de Gastos Ordinarios realizados en el mes de Septiembre del 2016

CLAVE PRESUPUESTALCONCEPTO DEL GASTO

(+)

TRANSFERENCIASFINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. (-)

1-1-1-01-01-00-00000-2461-010300-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 30,000.00

1-1-1-01-01-00-00000-2481-010100-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 2,400.00

1-1-1-01-01-00-00000-2481-010200-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 1,000.00

1-1-1-01-01-00-00000-2481-010300-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 33,000.00

1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA COMBUSTIBLES 7,124.19 0.00

1-1-1-01-01-00-00000-2612-010100-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 6,000.00

1-1-1-01-01-00-00000-2612-010300-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 10,000.00

1-1-1-01-01-00-00000-2921-010300-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI-CIOS 0.00 3,000.00

1-2-2-01-07-00-00000-2911-070200-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 9,120.00

1-2-2-01-07-00-00000-2911-070300-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 9,120.00

1-2-2-01-07-00-00000-3131-070100-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 1,020.00

1-2-2-01-07-00-00000-3131-070200-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 60,000.00

1-2-2-01-07-00-00000-3131-070300-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 2,220.00

1-3-1-01-02-00-00000-2231-020200-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 84,000.00

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83SESIÓN ORDINARIA

1-3-1-01-02-00-00000-2231-021100-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 6,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2421-020600-0001-AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00 10,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2441-020600-0001-AA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00 50,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2461-020100-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 1,600.00

1-3-1-01-02-00-00000-2461-020600-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 9,500.00

1-3-1-01-02-00-00000-2471-020600-0001-AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 35,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2481-020100-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 25,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2491-020600-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 80,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2491-021200-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 4,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2492-020900-0001-AA ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 0.00 30,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3171-020800-0001-AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGI-CAS Y DIGITALES 0.00 3,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3181-020500-0001-AA SERVICIO POSTAL 0.00 1,500.00

1-3-1-01-02-00-00000-3191-020800-0001-AA SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0.00 467,197.70

1-3-1-01-02-00-00000-3221-021100-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 21,886.79 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3221-021200-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 22,500.00 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3231-020400-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTI-COS 603,200.00 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3341-020100-0001-AA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 0.00 4,500.00

1-3-1-01-02-00-00000-3341-021200-0001-AA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 0.00 2,500.00

1-3-1-01-02-00-00000-3751-020500-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 10,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3751-020600-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 25,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3751-020700-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 10,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3751-021000-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 8,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3751-021200-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 4,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3751-021300-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 15,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3821-020100-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,925,600.00 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3821-020300-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 170,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3821-020400-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 32,094.43 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3821-020500-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 15,509.97 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-2111-030200-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 10,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-2111-030300-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 6,598.00

1-3-2-01-03-00-00000-2111-030800-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 12,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-2141-030200-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 3,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-2141-030300-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 23,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-2141-030400-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 9,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3221-030100-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 98,490.66 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3311-030100-0001-AA ASESORÍA 49,088.89 0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3181-050100-0001-AA SERVICIO POSTAL 0.00 323.00

1-3-9-01-05-00-00000-3181-050200-0001-AA SERVICIO POSTAL 0.00 12,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-3221-050200-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,622.67 0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3311-050100-0001-AA ASESORÍA 0.00 59,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-3333-050300-0001-AA SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS 0.00 100,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-3341-050400-0001-AA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 0.00 36,000.00

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84 SESIÓN ORDINARIA

1-3-9-01-05-00-00000-3362-050300-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 80,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-3362-050400-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 6,000.00

1-3-9-01-09-00-00000-2511-090700-0001-AA PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00 25,908.00

1-3-9-01-09-00-00000-2591-090700-0001-AA OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 0.00 6,000.00

1-3-9-01-09-00-00000-2611-090400-0001-AA COMBUSTIBLES 51,481.28 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2611-090500-0001-AA COMBUSTIBLES 15,079.20 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2611-090600-0001-AA COMBUSTIBLES 45,361.92 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2611-090800-0001-AA COMBUSTIBLES 5,762.59 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2612-090100-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 46,500.00

1-3-9-01-09-00-00000-2612-090200-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 20,220.00

1-3-9-01-09-00-00000-2612-090400-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 149,376.00

1-3-9-01-09-00-00000-2612-090500-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 44,904.00

1-3-9-01-09-00-00000-2612-090600-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 150,300.00

1-3-9-01-09-00-00000-3521-090500-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 9,600.00

1-3-9-01-09-00-00000-3521-090600-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 14,604.00

1-3-9-01-09-00-00000-3531-090200-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES IN-FORMÁTICOS 0.00 24,960.00

1-3-9-01-09-00-00000-3531-090500-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES IN-FORMÁTICOS 0.00 20,100.00

1-3-9-01-09-00-00000-3531-090800-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES IN-FORMÁTICOS 0.00 12,000.00

1-3-9-01-09-00-00000-3571-090100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 7,320.00

1-3-9-01-09-00-00000-3571-090200-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 31,008.00

1-3-9-01-09-00-00000-3571-090400-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 26,520.00

1-3-9-01-09-00-00000-3571-090500-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 11,220.00

1-3-9-01-09-00-00000-3571-090600-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 40,500.00

1-3-9-01-09-00-00000-3581-090100-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 1,020.00

1-3-9-01-10-00-00000-2711-100100-0001-AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 12,108.00

1-3-9-01-10-00-00000-2911-100100-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 4,100.00

1-3-9-01-10-00-00000-2911-100200-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 12,504.00

1-3-9-01-10-00-00000-2961-100100-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 3,900.00

1-3-9-01-10-00-00000-3131-100100-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 44,004.00

1-3-9-01-10-00-00000-3181-100100-0001-AA SERVICIO POSTAL 0.00 4,404.00

1-3-9-01-10-00-00000-3181-100400-0001-AA SERVICIO POSTAL 0.00 564.00

1-3-9-01-10-00-00000-3311-100100-0001-AA ASESORÍA 1,377,500.00 0.00

1-3-9-01-10-00-00000-3331-100100-0001-AA SERVICIOS DE INFORMÁTICA 812,000.00 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-2111-040500-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 4,187.00

1-5-2-01-04-00-00000-3361-040300-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 0.00 6,000.00

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85SESIÓN ORDINARIA

1-5-2-01-04-00-00000-3411-040100-0001-AA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 204,000.00 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3471-040100-0001-AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 15,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-3511-040100-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 2,800.00

1-5-2-01-04-00-00000-3511-040600-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 50,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-3511-040700-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 8,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-3521-040100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 3,200.00

1-7-1-02-01-00-00000-2492-110100-0001-AA ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 0.00 21,204.00

1-7-1-02-01-00-00000-2492-110300-0001-AA ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 0.00 58,404.00

1-7-1-02-01-00-00000-2492-110800-0001-AA ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 0.00 7,008.00

1-7-1-02-01-00-00000-2511-110100-0001-AA PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00 16,908.00

1-7-1-02-01-00-00000-2531-110100-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00 15,000.00

1-7-1-02-01-00-00000-2531-110200-0001-AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00 300.00

1-7-1-02-01-00-00000-2561-110300-0001-AA FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.00 12,504.00

1-7-1-02-01-00-00000-2592-110400-0001-AA SUSTANCIAS QUÍMICAS 0.00 5,724.00

1-7-1-02-01-00-00000-2611-110900-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 120,024.00

1-7-1-02-01-00-00000-2611-111000-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 59,901.28

1-7-1-02-01-00-00000-3362-110100-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 236,400.00

1-7-1-02-01-00-00000-3362-110400-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 5,004.00

1-7-1-02-01-00-00000-3362-110500-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 6,504.00

1-7-1-02-01-00-00000-3362-110600-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 8,508.00

1-7-1-02-01-00-00000-3362-110800-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 4,524.00

1-7-1-02-01-00-00000-3471-110100-0001-AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 5,592.00

1-7-1-02-01-00-00000-3471-110200-0001-AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 5,364.00

1-7-1-02-01-00-00000-3471-110300-0001-AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 2,004.00

1-7-1-02-01-00-00000-3471-110500-0001-AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 300.00

1-7-1-02-01-00-00000-3471-110600-0001-AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 348.00

1-7-1-02-01-00-00000-3511-110100-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 17,004.00

2-1-1-02-02-00-00000-2461-120100-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 3,000.00

2-1-1-02-02-00-00000-2471-120100-0001-AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 16,992.00

2-1-1-02-02-00-00000-2491-120100-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 7,092.00

2-1-1-02-02-00-00000-2561-120100-0001-AA FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.00 1,800.00

2-1-1-02-02-00-00000-2711-120100-0001-AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 265,621.44 4,992.00

2-1-1-02-02-00-00000-2911-120100-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 21,000.00

2-1-1-02-02-00-00000-2961-120100-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 61,992.00

2-1-1-02-02-00-00000-3131-120100-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 996.00

2-1-1-02-02-00-00000-3221-120100-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,062.89 0.00

2-2-6-02-03-00-00000-2911-130100-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 20,208.00

2-2-6-02-03-00-00000-3922-130100-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 7,584.00

2-3-1-02-09-00-00000-3581-190500-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 304.80 0.00

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86 SESIÓN ORDINARIA

2-3-1-02-09-00-00000-3721-190500-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 954.00 0.00

3-2-1-02-13-00-00000-2612-230200-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 102,000.00

2-2-1-03-01-11-16007-6125-020100-0126-AA PIM-007-2016.- ENLACES VECINALES (3ER TRIMES-TRE) 0.00 266,109.54

1-7-1-02-01-00-00000-2111-110200-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 2,004.00

1-7-1-02-01-00-00000-2111-110300-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 600.00

1-7-1-02-01-00-00000-2111-110400-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 11,004.00

1-7-1-02-01-00-00000-2111-110500-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 2,904.00

1-7-1-02-01-00-00000-2111-110600-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 2,904.00

1-7-1-02-01-00-00000-2111-110700-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 8,304.00

1-7-1-02-01-00-00000-2612-110100-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 2,004.00

1-7-1-02-01-00-00000-2612-110200-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 648.00

1-7-1-02-01-00-00000-2612-110300-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 20,004.00

1-7-1-02-01-00-00000-2612-110400-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 5,004.00

1-7-1-02-01-00-00000-2612-110600-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 5,820.00

1-7-1-02-01-00-00000-2612-110800-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 3,000.00

1-7-1-02-01-00-00000-2711-110300-0001-AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 15,000.00

1-7-1-02-01-00-00000-2711-110800-0001-AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 15,024.00

1-7-1-02-01-00-00000-2721-110100-0001-AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 10,280.58

1-7-1-02-01-00-00000-2721-110300-0001-AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 12,000.00

1-7-1-02-01-00-00000-2741-110300-0001-AA PRODUCTOS TEXTILES 0.00 4,320.00

1-7-1-02-01-00-00000-2911-110100-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 36,960.00

1-7-1-02-01-00-00000-3511-110200-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 6,504.00

1-7-1-02-01-00-00000-3511-110300-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 10,008.00

1-7-1-02-01-00-00000-3511-110400-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 10,524.00

1-7-1-02-01-00-00000-3511-110500-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 4,500.00

1-7-1-02-01-00-00000-3511-110600-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 4,200.00

1-7-1-02-01-00-00000-3521-110100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5,000.00 0.00

1-7-1-02-01-00-00000-3521-110200-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 2,004.00

1-7-1-02-01-00-00000-3521-110300-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 1,008.00

1-7-1-02-01-00-00000-3521-110500-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 504.00

1-7-1-02-01-00-00000-3521-110600-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 12,024.00

1-7-1-02-01-00-00000-3521-110700-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 5,508.00

1-7-1-02-01-00-00000-3521-110800-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 13,320.00

1-7-1-02-01-00-00000-3521-110900-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 4,908.00

2-1-1-02-02-00-00000-3362-120100-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 7,092.00

2-1-1-02-02-00-00000-3471-120100-0001-AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 4,992.00

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87SESIÓN ORDINARIA

2-1-1-02-02-00-00000-3511-120100-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 7,092.00

2-1-1-02-02-00-00000-3521-120100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 13,092.00

2-1-1-02-02-00-00000-3551-120100-0001-AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 50,004.00

2-1-1-02-02-00-00000-3751-120100-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 3,000.00

2-1-1-02-02-00-00000-3821-120100-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 36,000.00

2-1-5-02-14-00-00000-2611-240100-0001-AA COMBUSTIBLES 98,435.99 0.00

2-2-4-02-07-00-00000-3221-170100-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,062.89 0.00

2-2-4-02-07-00-00000-3521-170100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 102,000.00

2-2-6-02-03-00-00000-3111-131200-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 15,956.00 0.00

2-2-6-02-03-00-00000-3131-130100-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 139,200.00

2-2-6-02-03-00-00000-3131-130200-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 268,080.00

1-1-1-01-01-00-00000-2961-010100-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 7,992.00

1-1-1-01-01-00-00000-3171-010300-0001-AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGI-CAS Y DIGITALES 0.00 2,508.00

1-1-1-01-01-00-00000-3361-010200-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 0.00 1,500.00

1-1-1-01-01-00-00000-3511-010100-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 792.00

1-1-1-01-01-00-00000-3521-010200-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 996.00

1-2-2-01-07-00-00000-3511-070100-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 3,000.00

1-2-2-01-07-00-00000-3511-070200-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 3,120.00

1-2-2-01-07-00-00000-3511-070300-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 3,000.00

1-2-2-01-07-00-00000-3521-070100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 1,920.00

1-2-2-01-07-00-00000-3521-070200-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 1,920.00

1-2-2-01-07-00-00000-3521-070300-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 1,920.00

1-3-1-01-02-00-00000-2611-020100-0001-AA COMBUSTIBLES 328,676.56 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2611-021000-0001-AA COMBUSTIBLES 34,750.00 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2612-020100-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 1,500.00

1-3-1-01-02-00-00000-3362-021100-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 2,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3362-021200-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 15,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3471-020100-0001-AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 1,000.00

2-2-7-02-11-00-00000-3111-210600-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 25,851.00 0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3141-210200-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 796.36 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3821-021100-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 50,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3821-021200-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 19,350.55 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3831-020100-0001-AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 2,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3831-021100-0001-AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 3,600.00

1-3-1-01-02-00-00000-3851-020600-0001-AA GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 30,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3922-020100-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 8,000.00

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88 SESIÓN ORDINARIA

1-3-1-01-02-00-00000-4481-020100-0001-AA OTRAS AYUDAS 3,619,667.16 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-8111-020100-0001-AA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 3,996,413.51

1-3-2-01-03-00-00000-2141-030500-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 11,500.00

1-3-2-01-03-00-00000-2141-030600-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 50,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-2141-030800-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 6,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-2161-030300-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 1,800.00

1-3-2-01-03-00-00000-2161-030700-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 2,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-2161-030800-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 2,700.00

1-3-2-01-03-00-00000-2172-030500-0001-AA MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCA-TIVOS 0.00 190.00

1-3-2-01-03-00-00000-2211-030700-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 600.00

1-3-2-01-03-00-00000-3362-030100-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 13,398.00 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3362-030300-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 7,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3362-030600-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 10,440.00 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3362-030700-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 1,800.00

1-3-2-01-03-00-00000-3511-030300-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 3,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3521-030400-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 5,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-2111-050300-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 25,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-2111-050400-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 13,000.00

2-3-1-02-09-00-00000-2611-190300-0001-AA COMBUSTIBLES 50,566.57 0.00

2-3-1-02-09-00-00000-2611-190600-0001-AA COMBUSTIBLES 30,138.32 0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3471-050200-0001-AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 13,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-3511-050100-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 7,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-3511-050200-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 336,666.67

1-3-9-01-05-00-00000-3521-050100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 500.00

1-3-9-01-05-00-00000-3521-050300-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 3,087.36

1-3-9-01-05-00-00000-3551-050100-0001-AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 90,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-3571-050100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 36,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-3571-050400-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 12,000.00

2-3-1-02-09-00-00000-3821-190100-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 133,000.00 0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3911-190200-0001-AA FUNERALES 213,021.00 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2612-090800-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 5,004.00

1-3-9-01-09-00-00000-2711-090700-0001-AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 397,593.48 102,597.04

1-3-9-01-09-00-00000-2721-090700-0001-AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 24,380.88 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2911-090200-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 9,120.00

1-3-9-01-09-00-00000-2911-090400-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 50,004.00

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89SESIÓN ORDINARIA

1-3-9-01-09-00-00000-2911-090500-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 900.00

1-3-9-01-09-00-00000-2911-090600-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 6,204.00

1-3-9-01-09-00-00000-2911-090700-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 31,100.00

1-3-9-01-09-00-00000-2911-090800-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 10,104.00

1-3-9-01-09-00-00000-2921-090700-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI-CIOS 0.00 330.00

1-3-9-01-09-00-00000-3581-090600-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 1,620.00

1-3-9-01-09-00-00000-3711-090100-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 6,504.00

1-3-9-01-09-00-00000-3711-090300-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 25,524.00

1-3-9-01-09-00-00000-3711-090700-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 8,400.00

1-3-9-01-09-00-00000-3721-090100-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00 504.00

1-3-9-01-09-00-00000-3721-090300-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00 25,524.00

1-3-9-01-09-00-00000-3751-090300-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 30,585.15

1-3-9-01-10-00-00000-3511-100100-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 15,300.00

1-3-9-01-10-00-00000-3521-100300-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 2,640.00

1-3-9-01-10-00-00000-3571-100100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 6,540.00

1-3-9-01-10-00-00000-3571-100200-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 9,960.00

1-3-9-01-10-00-00000-3721-100100-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00 5,520.00

1-3-9-01-10-00-00000-3721-100300-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00 3,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-2141-040100-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 650.00

1-5-2-01-04-00-00000-2141-040400-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 22,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-2141-040700-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 35,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-2151-040200-0001-AA MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMA-CIÓN 0.00 160.00

1-5-2-01-04-00-00000-2161-040100-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 3,700.00

1-5-2-01-04-00-00000-2161-040600-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 2,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-2172-040600-0001-AA MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCA-TIVOS 0.00 2,250.00

1-5-2-01-04-00-00000-2211-040300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 20,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-2211-040400-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 2,400.00

3-2-1-02-13-00-00000-3141-230200-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 3,020.34 0.00

3-2-1-02-13-00-00000-3221-230200-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,062.89 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3521-040400-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 5,800.00

1-5-2-01-04-00-00000-3521-040500-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 4,100.00

1-5-2-01-04-00-00000-3521-040700-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 46,360.00

1-5-2-01-04-00-00000-3571-040100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 13,800.00

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90 SESIÓN ORDINARIA

1-5-2-01-04-00-00000-3571-040400-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 6,200.00

1-5-2-01-04-00-00000-3571-040500-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 4,500.00

1-5-2-01-04-00-00000-3581-040400-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 3,500.00

1-5-2-01-04-00-00000-3581-040500-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 2,900.00

1-5-2-01-04-00-00000-3591-040600-0001-AA SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.00 4,806.00

1-1-1-01-01-00-00000-3551-010100-0001-AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 12,000.00

1-1-1-01-01-00-00000-3551-010300-0001-AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 10,008.00

1-1-1-01-01-00-00000-3571-010100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 15,000.00

1-1-1-01-01-00-00000-3571-010200-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 3,000.00

1-1-1-01-01-00-00000-3571-010300-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 26,004.00

1-1-1-01-01-00-00000-3581-010200-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 996.00

1-1-1-01-01-00-00000-3581-010300-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 1,008.00

1-1-1-01-01-00-00000-3691-010100-0001-AA SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 0.00 996.00

1-1-1-01-01-00-00000-3691-010200-0001-AA SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 0.00 492.00

1-1-1-01-01-00-00000-3711-010200-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 1,800.00

1-3-1-01-02-00-00000-2111-020200-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 1,500.00

1-3-1-01-02-00-00000-2111-020500-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 10,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2111-020800-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 5,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2612-020300-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 408,125.33

1-3-1-01-02-00-00000-2612-020400-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 20,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2612-020500-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 10,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2612-020600-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 15,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2612-020700-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 14,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2612-020800-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 13,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2612-020900-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 10,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2612-021000-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 2,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2612-021100-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 18,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2711-020100-0001-AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 1,500.00

1-3-1-01-02-00-00000-2711-020300-0001-AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 25,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2711-020500-0001-AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 26,250.00

1-3-1-01-02-00-00000-2711-020600-0001-AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 5,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2711-020700-0001-AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 8,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2711-020900-0001-AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 5,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3511-021200-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 5,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3521-020100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 980.00 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3521-020400-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 10,000.00

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91SESIÓN ORDINARIA

1-3-1-01-02-00-00000-3521-020500-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 4,100.00

1-3-1-01-02-00-00000-3521-020600-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 2,230.00

1-3-1-01-02-00-00000-3521-020700-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,865.00 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3521-020800-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,400.00 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3521-020900-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,100.00 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3521-021200-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 1,090.00

1-3-1-01-02-00-00000-3531-020800-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES IN-FORMÁTICOS 0.00 6,600.00

1-3-1-01-02-00-00000-3531-020900-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES IN-FORMÁTICOS 0.00 7,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-8111-020100-0001-AB FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 2,302.62

1-3-2-01-03-00-00000-2231-030200-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 756.00

1-3-2-01-03-00-00000-2231-030700-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 2,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-2231-030800-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 2,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-2421-030100-0001-AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00 5,004.00

1-3-2-01-03-00-00000-2431-030100-0001-AA CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 0.00 6,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-2461-030300-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 1,200.00

1-3-2-01-03-00-00000-2461-030400-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 1,800.00

1-3-2-01-03-00-00000-2471-030100-0001-AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 1,500.00

1-3-2-01-03-00-00000-2481-030100-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 7,008.00

1-3-2-01-03-00-00000-2481-030400-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 3,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-2481-030500-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 1,500.00

1-3-2-01-03-00-00000-2491-030300-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 650.00

1-3-2-01-03-00-00000-3521-030700-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 1,362.48

1-3-2-01-03-00-00000-3521-030800-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 10,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3571-030100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 30,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3571-030300-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 4,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3571-030400-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 4,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3571-030500-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 10,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3571-030600-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 45,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3581-030100-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 348.00

1-3-2-01-03-00-00000-3581-030400-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 7,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3581-030500-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 3,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3581-030700-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 3,002.52

1-3-2-01-03-00-00000-3581-030800-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 10,000.00

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92 SESIÓN ORDINARIA

1-3-2-01-03-00-00000-3691-030100-0001-AA SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 0.00 50,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-2141-050100-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 10,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-2141-050300-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 64,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-2141-050400-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 5,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-2161-050100-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 1,600.00

1-3-9-01-05-00-00000-2161-050400-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 84,504.00

1-3-9-01-05-00-00000-2231-050100-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 650.00

1-3-9-01-05-00-00000-2231-050200-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 200,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-2231-050400-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 160.00

1-3-9-01-05-00-00000-3572-050200-0001-AA INSTALACIONES 0.00 10,700.00

1-3-9-01-05-00-00000-3711-050200-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 19,500.00

1-3-9-01-05-00-00000-3711-050400-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 144,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-3721-050400-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00 4,500.00

1-3-9-01-05-00-00000-3751-050200-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 20,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-3751-050300-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 21,100.56

1-3-9-01-05-00-00000-3751-050400-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 3,250.00

1-3-9-01-05-00-00000-3792-050400-0001-AA HOSPEDAJE 0.00 50,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-3821-050100-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 3,600.00

1-3-9-01-05-00-00000-3831-050100-0001-AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 15,516.00

1-3-9-01-09-00-00000-2111-090100-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 1,560.00

1-3-9-01-09-00-00000-2111-090700-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 3,720.00

1-3-9-01-09-00-00000-2122-090600-0001-AA MATERIAL FOTOGRAFICO 0.00 40,104.00

1-3-9-01-09-00-00000-2122-090800-0001-AA MATERIAL FOTOGRAFICO 0.00 2,820.00

1-3-9-01-09-00-00000-2141-090100-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 12,000.00

1-3-9-01-09-00-00000-2141-090200-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 123,000.00

1-3-9-01-09-00-00000-2141-090300-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 61,104.00

1-3-9-01-09-00-00000-2941-090200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 25,008.00

1-3-9-01-09-00-00000-2941-090500-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 10,500.00

1-3-9-01-09-00-00000-2941-090800-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 50,004.00

1-3-9-01-09-00-00000-2961-090100-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 14,400.00

1-3-9-01-09-00-00000-2961-090200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 25,008.00

1-3-9-01-09-00-00000-2961-090400-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 12,000.00

1-3-9-01-09-00-00000-2961-090500-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 7,500.00

1-3-9-01-09-00-00000-2961-090600-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 5,520.00

1-3-9-01-09-00-00000-2961-090800-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 2,100.00

1-3-9-01-09-00-00000-3751-090500-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 3,720.00

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93SESIÓN ORDINARIA

1-3-9-01-09-00-00000-3751-090600-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 7,500.00

1-3-9-01-09-00-00000-3751-090700-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 4,200.00

1-3-9-01-09-00-00000-3751-090800-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 7,500.00

1-3-9-01-09-00-00000-3821-090100-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 28,116.00

1-3-9-01-09-00-00000-3831-090300-0001-AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 19,620.00

1-3-9-01-10-00-00000-3751-100300-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 1,908.00

1-5-2-01-04-00-00000-2211-040500-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 7,500.00

1-5-2-01-04-00-00000-2231-040100-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 2,500.00

1-5-2-01-04-00-00000-2231-040600-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 215.00

1-5-2-01-04-00-00000-2231-040700-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 57.00

1-5-2-01-04-00-00000-2421-040200-0001-AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00 15,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-2461-040700-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 1,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-2481-040200-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 4,100.00

1-5-2-01-04-00-00000-2481-040700-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 500.00

1-5-2-01-04-00-00000-2491-040200-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 12,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-3591-040700-0001-AA SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.00 4,600.00

1-5-2-01-04-00-00000-3691-040200-0001-AA SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 0.00 5,876.64

1-5-2-01-04-00-00000-3721-040100-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00 7,700.00

1-5-2-01-04-00-00000-3751-040100-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 69,800.00

1-5-2-01-04-00-00000-3751-040200-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 50,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-3751-040600-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 30,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-3821-040100-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 2,515.00

1-7-1-02-01-00-00000-2111-110900-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 13,128.00

1-7-1-02-01-00-00000-2111-111000-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 13,224.00

1-7-1-02-01-00-00000-2122-110100-0001-AA MATERIAL FOTOGRAFICO 0.00 5,604.00

1-7-1-02-01-00-00000-2122-110200-0001-AA MATERIAL FOTOGRAFICO 0.00 3,504.00

1-7-1-02-01-00-00000-2122-110300-0001-AA MATERIAL FOTOGRAFICO 0.00 8,700.00

1-7-1-02-01-00-00000-2122-110600-0001-AA MATERIAL FOTOGRAFICO 0.00 2,604.00

1-7-1-02-01-00-00000-2122-110800-0001-AA MATERIAL FOTOGRAFICO 0.00 3,420.00

1-7-1-02-01-00-00000-2141-110100-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 129,204.00

1-7-1-02-01-00-00000-2141-110200-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 13,008.00

1-7-1-02-01-00-00000-2141-110300-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 1,500.00

1-7-1-02-01-00-00000-2141-110400-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 15,000.00

1-7-1-02-01-00-00000-2141-110500-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 8,004.00

1-7-1-02-01-00-00000-2141-110600-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 13,608.00

1-7-1-02-01-00-00000-2141-110700-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 5,700.00

1-7-1-02-01-00-00000-2911-110300-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 6,504.00

1-7-1-02-01-00-00000-2911-110400-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 10,008.00

1-7-1-02-01-00-00000-2911-110500-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 504.00

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94 SESIÓN ORDINARIA

1-7-1-02-01-00-00000-2911-110600-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 12,420.00

1-7-1-02-01-00-00000-2911-110700-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 14,004.00

1-7-1-02-01-00-00000-2911-110800-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 22,824.00

1-7-1-02-01-00-00000-2911-110900-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 1,200.00

1-7-1-02-01-00-00000-2911-111000-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 12,000.00

1-7-1-02-01-00-00000-2921-110100-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI-CIOS 0.00 3,408.00

1-7-1-02-01-00-00000-2921-110300-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI-CIOS 0.00 10,008.00

1-7-1-02-01-00-00000-2941-110200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 5,604.00

1-7-1-02-01-00-00000-2941-110300-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 10,008.00

1-7-1-02-01-00-00000-2941-110500-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 2,520.00

1-7-1-02-01-00-00000-3521-111000-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 16,920.00

1-7-1-02-01-00-00000-3531-110100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES IN-FORMÁTICOS 0.00 4,704.00

1-7-1-02-01-00-00000-3531-110200-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES IN-FORMÁTICOS 0.00 1,800.00

1-7-1-02-01-00-00000-3531-110300-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES IN-FORMÁTICOS 0.00 6,000.00

1-7-1-02-01-00-00000-3531-110400-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES IN-FORMÁTICOS 0.00 25,008.00

1-7-1-02-01-00-00000-3531-110500-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES IN-FORMÁTICOS 0.00 2,328.00

1-7-1-02-01-00-00000-3531-110600-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES IN-FORMÁTICOS 0.00 3,504.00

1-7-1-02-01-00-00000-3531-110800-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES IN-FORMÁTICOS 0.00 5,424.00

1-7-1-02-01-00-00000-3551-110200-0001-AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 6,204.00

1-7-1-02-01-00-00000-3571-110300-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 8,004.00

1-7-1-02-01-00-00000-3571-110800-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 76,824.00

1-7-1-02-01-00-00000-3572-110100-0001-AA INSTALACIONES 0.00 1,092.00

1-7-1-02-01-00-00000-3572-110200-0001-AA INSTALACIONES 0.00 1,008.00

2-2-6-02-03-00-00000-2111-130200-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 14,988.00

2-2-6-02-03-00-00000-3141-130200-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00 23,508.00

2-2-7-02-11-00-00000-3141-210600-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 6,237.02 0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3221-210600-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 11,600.00 0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3351-210100-0001-AA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 883,920.00 0.00

3-2-1-02-13-00-00000-3581-230100-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 4,982,261.46 0.00

1-7-1-02-01-00-00000-3572-110300-0001-AA INSTALACIONES 0.00 10,008.00

1-7-1-02-01-00-00000-3572-110500-0001-AA INSTALACIONES 0.00 6,504.00

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95SESIÓN ORDINARIA

1-7-1-02-01-00-00000-3581-110100-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 16,200.00

1-7-1-02-01-00-00000-3581-110200-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 264.00

1-7-1-02-01-00-00000-3581-110300-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 4,500.00

1-7-1-02-01-00-00000-3581-110400-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 9,504.00

1-7-1-02-01-00-00000-3581-110500-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 708.00

1-7-1-02-01-00-00000-3581-110600-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 840.00

1-7-1-02-01-00-00000-3611-110100-0001-AA GASTOS DE PROPAGANDA 0.00 3,504.00

1-7-1-02-01-00-00000-3613-110100-0001-AA OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00 5,604.00

1-7-1-02-01-00-00000-3613-110200-0001-AA OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00 6,528.00

1-7-1-02-01-00-00000-3711-110200-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 6,204.00

1-7-1-02-01-00-00000-3711-110300-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 17,400.00

1-7-1-02-01-00-00000-3721-110100-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00 3,804.00

2-2-6-02-03-00-00000-2141-130100-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 2,700.00

2-2-6-02-03-00-00000-2141-130200-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 6,168.00

2-2-6-02-03-00-00000-3511-130100-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 9,204.00

2-2-6-02-03-00-00000-3511-130200-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 1,956.00

1-3-1-01-02-00-00000-2111-020900-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 6,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2111-021200-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 2,300.00

1-3-1-01-02-00-00000-2111-021300-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 6,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2122-020400-0001-AA MATERIAL FOTOGRAFICO 0.00 148,500.00

1-3-1-01-02-00-00000-2141-020100-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 6,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2141-020400-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 11,500.00

1-3-1-01-02-00-00000-2141-020500-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 10,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2141-020600-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 26,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2141-020700-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 1,100.00

1-3-1-01-02-00-00000-2141-020900-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 16,600.00

1-3-1-01-02-00-00000-2711-021100-0001-AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 10,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2731-021100-0001-AA ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 20,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2751-020500-0001-AA

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 0.00 10,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2911-020100-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 1,500.00

1-3-1-01-02-00-00000-2911-020400-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 2,500.00

1-3-1-01-02-00-00000-2911-020500-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 2,000.00

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96 SESIÓN ORDINARIA

1-3-1-01-02-00-00000-2911-020600-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 5,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2911-020800-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 12,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2911-020900-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 2,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2911-021000-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 3,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2911-021100-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 1,231.00

1-3-1-01-02-00-00000-2911-021200-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 1,900.00

1-3-1-01-02-00-00000-3531-021100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES IN-FORMÁTICOS 0.00 25,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3551-020600-0001-AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 50,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3571-020100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 20,004.00

1-3-1-01-02-00-00000-3571-020300-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 18,600.00

1-3-1-01-02-00-00000-3571-020600-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 10,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3571-020700-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 2,100.00

1-3-1-01-02-00-00000-3571-020900-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 5,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3571-021100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 40,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3572-020600-0001-AA INSTALACIONES 0.00 25,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3581-020100-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 1,500.00

1-3-1-01-02-00-00000-3581-020300-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 17,800.00

1-3-1-01-02-00-00000-3581-020600-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 10,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-2491-030400-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 1,500.00

1-3-2-01-03-00-00000-2492-030300-0001-AA ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 0.00 1,200.00

1-3-2-01-03-00-00000-2511-030400-0001-AA PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00 650.00

1-3-2-01-03-00-00000-2561-030300-0001-AA FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.00 80.00

1-3-2-01-03-00-00000-2611-030400-0001-AA COMBUSTIBLES 4,258.20 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-2611-030500-0001-AA COMBUSTIBLES 8,390.65 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-2612-030100-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 9,996.00

1-3-2-01-03-00-00000-2612-030300-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 5,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-2612-030400-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 10,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-2612-030500-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 5,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-2612-030600-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 15,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-2711-030100-0001-AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 45,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3711-030200-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 12,500.00

1-3-2-01-03-00-00000-3711-030500-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 12,500.00

1-3-2-01-03-00-00000-3721-030500-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00 3,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3751-030200-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 8,100.00

1-3-2-01-03-00-00000-3751-030300-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 20,000.00

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97SESIÓN ORDINARIA

1-3-2-01-03-00-00000-3751-030400-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 1,050.00

1-3-2-01-03-00-00000-3751-030500-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 3,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3821-030200-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 14,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3821-030400-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 15,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-2421-050200-0001-AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00 200,300.00

1-3-9-01-05-00-00000-2431-050200-0001-AA CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 0.00 312,600.00

1-3-9-01-05-00-00000-2461-050400-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 1,600.00

1-3-9-01-05-00-00000-2471-050200-0001-AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 30,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-2481-050100-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 753.00

1-3-9-01-05-00-00000-2481-050200-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 57,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-2481-050300-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 4,800.00

1-3-9-01-05-00-00000-2481-050400-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 12,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-2491-050200-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 309,650.73 0.00

1-3-9-01-05-00-00000-2511-050100-0001-AA PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00 4,400.00

1-3-9-01-05-00-00000-2511-050200-0001-AA PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00 10,400.00

1-3-9-01-05-00-00000-3831-050300-0001-AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 15,780.48

1-3-9-01-05-00-00000-3911-050100-0001-AA FUNERALES 0.00 63,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-3922-050100-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 727.00

1-3-9-01-09-00-00000-2141-090400-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 1,700.00

1-3-9-01-09-00-00000-2141-090500-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 73,020.00

1-3-9-01-09-00-00000-2141-090600-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 94,404.00

1-3-9-01-09-00-00000-2141-090700-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 9,804.00

1-3-9-01-09-00-00000-2141-090800-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 19,020.00

1-3-9-01-09-00-00000-2151-090700-0001-AA MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMA-CIÓN 0.00 1,104.00

1-3-9-01-09-00-00000-2161-090100-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 300.00

1-3-9-01-09-00-00000-2161-090200-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 5,340.00

1-3-9-01-09-00-00000-2161-090500-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 5,304.00

1-3-9-01-09-00-00000-2161-090600-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 10,104.00

1-3-9-01-09-00-00000-2161-090700-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 5,904.00

1-3-9-01-09-00-00000-2161-090800-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 20,004.00

1-3-9-01-09-00-00000-2172-090100-0001-AA MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCA-TIVOS 0.00 300.00

1-3-9-01-09-00-00000-2172-090700-0001-AA MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCA-TIVOS 0.00 300.00

1-3-9-01-09-00-00000-3131-090700-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 293,004.00

1-3-9-01-09-00-00000-3131-090800-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 15,000.00

1-3-9-01-09-00-00000-3171-090200-0001-AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGI-CAS Y DIGITALES 0.00 10,104.00

1-3-9-01-09-00-00000-3171-090500-0001-AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGI-CAS Y DIGITALES 0.00 10,104.00

1-5-2-01-04-00-00000-2611-040200-0001-AA COMBUSTIBLES 93,107.12 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-2611-040600-0001-AA COMBUSTIBLES 3,000.00 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-2612-040100-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 20,000.00

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98 SESIÓN ORDINARIA

1-5-2-01-04-00-00000-2612-040200-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 12,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-2612-040300-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 50,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-2612-040400-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 15,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-2612-040500-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 12,200.00

1-5-2-01-04-00-00000-2711-040600-0001-AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 100,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-3821-040200-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 17,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-3831-040100-0001-AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 4,550.00

1-5-2-01-04-00-00000-3831-040200-0001-AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 4,536.60

1-5-2-01-04-00-00000-3831-040700-0001-AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 3,700.00

1-5-2-01-04-00-00000-3922-040700-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 9,360.00

1-5-2-01-04-00-00000-3941-040100-0001-AA EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORI-DAD COMPETENTE 8,601,713.44 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3951-040600-0001-AA PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 0.00 14,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-3981-040600-0001-AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 2,306,563.00 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-8111-040100-0001-AA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 23,658,493.02

1-7-1-02-01-00-00000-2141-110800-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 17,820.00

1-7-1-02-01-00-00000-2151-110100-0001-AA MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMA-CIÓN 0.00 5,604.00

1-7-1-02-01-00-00000-2151-110300-0001-AA MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMA-CIÓN 0.00 960.00

1-7-1-02-01-00-00000-2151-110500-0001-AA MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMA-CIÓN 0.00 2,508.00

1-7-1-02-01-00-00000-2151-110600-0001-AA MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMA-CIÓN 0.00 30,300.00

1-7-1-02-01-00-00000-2151-110800-0001-AA MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMA-CIÓN 0.00 2,424.00

1-7-1-02-01-00-00000-2161-110100-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 13,524.00

1-7-1-02-01-00-00000-2161-110200-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 3,000.00

1-7-1-02-01-00-00000-2161-110300-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 5,004.00

1-7-1-02-01-00-00000-2161-110400-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 22,008.00

1-7-1-02-01-00-00000-2161-110500-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 1,512.00

1-7-1-02-01-00-00000-2161-110800-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 5,220.00

1-7-1-02-01-00-00000-2173-110600-0001-AA MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSE-ÑANZA 0.00 10,008.00

1-1-1-01-01-00-00000-3721-010100-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 9,450.00 0.00

1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 6,000.00

1-1-1-01-01-00-00000-3751-010200-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 2,508.00

1-1-1-01-01-00-00000-3761-010300-0001-AA VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 0.00 27,000.00

1-1-1-01-01-00-00000-3821-010100-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 39,000.00 2,004.00

1-1-1-01-01-00-00000-3831-010100-0001-AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 1,992.00

1-1-1-01-01-00-00000-3831-010200-0001-AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 2,004.00

1-1-1-01-01-00-00000-3831-010300-0001-AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 1,500.00

1-7-1-02-01-00-00000-2941-110600-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 2,520.00

1-7-1-02-01-00-00000-2941-110800-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 4,524.00

1-7-1-02-01-00-00000-2961-110200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 21,300.00

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99SESIÓN ORDINARIA

1-7-1-02-01-00-00000-3131-110100-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 5,004.00

1-7-1-02-01-00-00000-3131-110200-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 6,504.00

1-7-1-02-01-00-00000-3131-110300-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 10,008.00

1-7-1-02-01-00-00000-3131-110400-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 30,000.00

1-7-1-02-01-00-00000-3131-110500-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 504.00

1-3-1-01-02-00-00000-2141-021000-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 20,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2141-021100-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 4,500.00

1-3-1-01-02-00-00000-2141-021300-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 12,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2161-020100-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 2,800.00

1-3-1-01-02-00-00000-2161-020200-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 1,700.00

1-3-1-01-02-00-00000-2161-020300-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 120,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2161-020400-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 1,290.00

1-3-1-01-02-00-00000-2161-020500-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 9,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2161-020700-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 1,500.00

1-3-1-01-02-00-00000-2161-020800-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 3,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2161-021000-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 1,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2161-021100-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 4,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2172-020400-0001-AA MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCA-TIVOS 0.00 100,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2921-021100-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI-CIOS 0.00 12,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2941-020500-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 1,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2941-020800-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 6,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2941-021100-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 10,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2961-020100-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 7,008.00

1-3-1-01-02-00-00000-2961-020300-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 80,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2961-020600-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 10,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3131-020600-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 4,800.00

1-3-1-01-02-00-00000-3131-021100-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 11,600.00

1-3-1-01-02-00-00000-3141-020700-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00 6,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3581-020900-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 1,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3591-020600-0001-AA SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.00 6,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3612-020400-0001-AA PUBLICACIONES OFICIALES 6,646,062.80 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3613-020400-0001-AA OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 55,349.40 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3691-020100-0001-AA SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 0.00 200,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3691-021300-0001-AA SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 0.00 20,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3711-020600-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 10,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-2711-030700-0001-AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 10,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-2711-030800-0001-AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 10,000.00

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100 SESIÓN ORDINARIA

1-3-2-01-03-00-00000-2911-030100-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 2,508.00

1-3-2-01-03-00-00000-2911-030300-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 3,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-2911-030400-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 2,500.00

1-3-2-01-03-00-00000-2911-030500-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 1,500.00

1-3-2-01-03-00-00000-2911-030600-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 7,500.00

1-3-2-01-03-00-00000-2911-030700-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 990.00

1-3-2-01-03-00-00000-2911-030800-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 982.00

1-3-2-01-03-00-00000-3821-030800-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 30,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3831-030100-0001-AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 50,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3922-030100-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 92,189.44 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3922-030300-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 7,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3922-030500-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 25,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3922-030600-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 60,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-2611-050200-0001-AA COMBUSTIBLES 30,000.00 0.00

1-3-9-01-05-00-00000-2612-050100-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 40,170.00

1-3-9-01-05-00-00000-2612-050200-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 27,300.00

1-3-9-01-05-00-00000-2612-050400-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 4,800.00

1-3-9-01-05-00-00000-2711-050400-0001-AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 18,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-2911-050100-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 3,800.00

1-3-9-01-05-00-00000-2911-050200-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 162,833.00

1-3-9-01-05-00-00000-2911-050300-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 13,050.00

1-3-9-01-09-00-00000-2231-090100-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 2,100.00

1-3-9-01-09-00-00000-2411-090700-0001-AA PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 0.00 5,004.00

1-3-9-01-09-00-00000-2421-090100-0001-AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00 576.00

1-3-9-01-09-00-00000-2421-090600-0001-AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00 1,920.00

1-3-9-01-09-00-00000-2421-090700-0001-AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00 289,008.00

1-3-9-01-09-00-00000-2431-090700-0001-AA CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 0.00 204.00

1-3-9-01-09-00-00000-2441-090200-0001-AA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00 25,020.00

1-3-9-01-09-00-00000-3171-090600-0001-AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGI-CAS Y DIGITALES 0.00 18,000.00

1-3-9-01-09-00-00000-3171-090800-0001-AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGI-CAS Y DIGITALES 0.00 15,000.00

1-3-9-01-09-00-00000-3181-090100-0001-AA SERVICIO POSTAL 0.00 300.00

1-3-9-01-09-00-00000-3221-090100-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 22,500.00 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3333-090600-0001-AA SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS 0.00 25,008.00

1-3-9-01-10-00-00000-2111-100100-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 33,000.00

1-3-9-01-10-00-00000-2111-100200-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 16,308.00

1-3-9-01-10-00-00000-2111-100300-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 9,960.00

1-3-9-01-10-00-00000-2111-100400-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 4,908.00

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101SESIÓN ORDINARIA

1-5-2-01-04-00-00000-2911-040100-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 15,125.76

1-5-2-01-04-00-00000-2911-040200-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 12,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-2911-040400-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 23,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-2911-040500-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 2,055.00

1-5-2-01-04-00-00000-2911-040700-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 2,070.00

1-5-2-01-04-00-00000-2921-040700-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI-CIOS 0.00 500.00

1-5-2-01-04-00-00000-2931-040600-0001-AAREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI-LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIO-NAL Y RECREATIVO

0.00 3,460.00

1-5-2-01-04-00-00000-2941-040200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 13,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-2961-040200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 21,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-3131-040200-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 2,270.00

1-7-1-02-01-00-00000-2211-110500-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 3,600.00

1-7-1-02-01-00-00000-2211-110800-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 3,420.00

1-7-1-02-01-00-00000-2211-110900-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 4,000.00

1-7-1-02-01-00-00000-2231-110100-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 1,500.00

1-7-1-02-01-00-00000-2231-110200-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 360.00

1-7-1-02-01-00-00000-2231-110300-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 1,020.00

1-7-1-02-01-00-00000-2231-110500-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 300.00

1-7-1-02-01-00-00000-2231-110600-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 564.00

1-7-1-02-01-00-00000-2231-110800-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 300.00

1-7-1-02-01-00-00000-2421-110100-0001-AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00 2,100.00

1-7-1-02-01-00-00000-2421-110200-0001-AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00 2,004.00

1-7-1-02-01-00-00000-3131-110600-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 528.00

1-7-1-02-01-00-00000-3131-110800-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 21,420.00

1-7-1-02-01-00-00000-3141-110200-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00 4,608.00

1-7-1-02-01-00-00000-3141-110600-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00 12,960.00

1-7-1-02-01-00-00000-3141-110700-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00 1,560.00

1-7-1-02-01-00-00000-3141-110900-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00 1,920.00

1-7-1-02-01-00-00000-3141-111000-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00 13,932.00

1-7-1-02-01-00-00000-3171-110100-0001-AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGI-CAS Y DIGITALES 0.00 20,004.00

1-7-1-02-01-00-00000-3171-110200-0001-AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGI-CAS Y DIGITALES 0.00 708.00

1-7-1-02-01-00-00000-3721-110200-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00 4,560.00

1-7-1-02-01-00-00000-3721-110300-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00 2,004.00

1-7-1-02-01-00-00000-3721-110600-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00 5,808.00

1-7-1-02-01-00-00000-3751-110200-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 6,204.00

1-7-1-02-01-00-00000-3751-110300-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 5,700.00

1-7-1-02-01-00-00000-3751-110400-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 15,000.00

1-7-1-02-01-00-00000-3751-110600-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 11,904.00

1-7-1-02-01-00-00000-3751-110800-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 34,224.00

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102 SESIÓN ORDINARIA

1-7-1-02-01-00-00000-3791-110100-0001-AA TRASLADO DE PERSONAS 0.00 3,600.00

1-7-1-02-01-00-00000-3791-110200-0001-AA TRASLADO DE PERSONAS 0.00 8,568.00

1-7-1-02-01-00-00000-3791-110600-0001-AA TRASLADO DE PERSONAS 0.00 2,520.00

1-7-1-02-01-00-00000-3821-110600-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 804.00

1-7-1-02-01-00-00000-3922-110100-0001-AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 2,004.00

2-1-5-02-14-00-00000-3521-240100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,900.00 0.00

2-2-6-02-03-00-00000-2161-130100-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 22,644.00

2-2-6-02-03-00-00000-2161-130200-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 96,780.00

2-2-6-02-03-00-00000-2172-130100-0001-AA MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCA-TIVOS 0.00 720.00

2-2-6-02-03-00-00000-3521-130100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 992.00 0.00

2-2-6-02-03-00-00000-3521-130200-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 6,727.80

2-2-6-02-03-00-00000-3571-130100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 5,340.00

2-2-6-02-03-00-00000-3572-130100-0001-AA INSTALACIONES 0.00 1,956.00

2-2-6-02-03-00-00000-3581-130100-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 8,880.00

2-2-6-02-03-00-00000-3581-130200-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 20,816.84

2-3-1-02-09-00-00000-3362-190200-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 432.00 0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3396-190100-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 4,511,978.69 0.00

2-2-1-03-17-09-16038-6123-090100-0001-AAPIM-038-2016: REHABILITACION DEL AREA DE BODE-GA, DORMITORIO Y OFICINAS DE PROTECCION CIVIL UBUCADO EN LIBRAMIENTO NTE, PTE.

266,109.54 0.00

2-2-7-02-11-00-00000-2611-210300-0001-AA COMBUSTIBLES 31,536.64 0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3821-210100-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,687,800.00 0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3821-210300-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 49,600.00 0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3821-210600-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 50,000.00 0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3911-210100-0001-AA FUNERALES 0.00 213,021.00

3-2-1-02-12-00-00000-2611-220300-0001-AA COMBUSTIBLES 64,791.84 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2441-090500-0001-AA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00 8,760.00

1-3-9-01-09-00-00000-2441-090800-0001-AA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00 20,004.00

1-3-9-01-09-00-00000-2461-090100-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 5,100.00

1-3-9-01-09-00-00000-2461-090200-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 15,204.00

1-3-9-01-09-00-00000-2461-090300-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 25,008.00

1-3-9-01-09-00-00000-2461-090400-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 50,004.00

1-3-9-01-09-00-00000-2461-090600-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 10,104.00

1-3-9-01-09-00-00000-2461-090700-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 6,420.00

1-3-9-01-09-00-00000-2471-090100-0001-AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 300.00

1-3-9-01-09-00-00000-2471-090700-0001-AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 28,008.00

1-3-9-01-09-00-00000-2481-090300-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 840.00

1-3-9-01-09-00-00000-2481-090400-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 5,704.00

1-3-9-01-09-00-00000-2482-090400-0001-AA PLANTAS DE ORNATO 0.00 40,320.00

1-3-9-01-09-00-00000-2491-090600-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 2,100.00

1-3-9-01-09-00-00000-2491-090700-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 5,820.00

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103SESIÓN ORDINARIA

1-3-9-01-09-00-00000-3361-090800-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 0.00 25,104.00

1-3-9-01-09-00-00000-3362-090200-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 3,000.00

1-3-9-01-09-00-00000-3471-090700-0001-AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 5,100.00

1-3-9-01-09-00-00000-3511-090100-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 60,000.00

1-3-9-01-09-00-00000-3511-090400-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 5,520.00

1-3-9-01-09-00-00000-3511-090700-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 9,108.00

1-3-9-01-09-00-00000-3521-090100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,976.00 0.00

1-3-9-01-10-00-00000-2141-100100-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 28,224.00

1-3-9-01-10-00-00000-2141-100200-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 9,960.00

1-3-9-01-10-00-00000-2141-100300-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 20,700.00

1-3-9-01-10-00-00000-2141-100400-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 51,108.00

1-3-9-01-10-00-00000-2161-100100-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 684.00

1-3-9-01-10-00-00000-2211-100200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 19,920.00

1-3-9-01-10-00-00000-2211-100300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 3,960.00

1-3-9-01-10-00-00000-2211-100400-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 19,920.00

1-3-9-01-10-00-00000-2231-100100-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 1,104.00

1-3-9-01-10-00-00000-2421-100100-0001-AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00 7,800.00

1-3-9-01-10-00-00000-2612-100100-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 27,096.00

1-3-9-01-10-00-00000-2612-100200-0001-AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 13,704.00

1-5-2-01-04-00-00000-3181-040100-0001-AA SERVICIO POSTAL 0.00 2,500.00

1-5-2-01-04-00-00000-3181-040200-0001-AA SERVICIO POSTAL 0.00 800.00

1-5-2-01-04-00-00000-3181-040600-0001-AA SERVICIO POSTAL 0.00 410.00

1-5-2-01-04-00-00000-3221-040200-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 125,029.93 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3311-040100-0001-AA ASESORÍA 1,104,352.84 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3322-040700-0001-AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 15,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-3333-040100-0001-AA SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS 0.00 145,000.00

1-7-1-02-01-00-00000-2421-110300-0001-AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00 5,004.00

1-7-1-02-01-00-00000-2421-110800-0001-AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00 34,224.00

1-7-1-02-01-00-00000-2461-110100-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 18,960.00

1-7-1-02-01-00-00000-2461-110200-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 2,604.00

1-7-1-02-01-00-00000-2461-110300-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 5,004.00

1-7-1-02-01-00-00000-2461-110400-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 10,008.00

1-7-1-02-01-00-00000-2461-110500-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 1,704.00

1-7-1-02-01-00-00000-2461-110600-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 2,424.00

1-7-1-02-01-00-00000-2461-110800-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 28,824.00

1-7-1-02-01-00-00000-2471-110300-0001-AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 4,560.00

1-7-1-02-01-00-00000-2481-110400-0001-AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 2,520.00

1-7-1-02-01-00-00000-2491-110300-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 5,004.00

1-7-1-02-01-00-00000-2491-110800-0001-AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 10,008.00

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104 SESIÓN ORDINARIA

1-7-1-02-01-00-00000-3181-110100-0001-AA SERVICIO POSTAL 0.00 3,000.00

1-7-1-02-01-00-00000-3181-110200-0001-AA SERVICIO POSTAL 0.00 5,604.00

1-7-1-02-01-00-00000-3181-110300-0001-AA SERVICIO POSTAL 0.00 3,000.00

1-7-1-02-01-00-00000-3181-110400-0001-AA SERVICIO POSTAL 0.00 2,520.00

1-7-1-02-01-00-00000-3181-110600-0001-AA SERVICIO POSTAL 0.00 444.00

1-7-1-02-01-00-00000-4411-110100-0001-AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) 65,100.00 0.00

2-1-1-02-02-00-00000-2111-120100-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 4,992.00

2-1-1-02-02-00-00000-2141-120100-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 15,996.00

2-1-1-02-02-00-00000-2161-120100-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 27,000.00

2-1-1-02-02-00-00000-2421-120100-0001-AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00 4,992.00

1-1-1-01-01-00-00000-2111-010200-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 2,000.00

1-1-1-01-01-00-00000-2111-010300-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 3,927.65 0.00

1-1-1-01-01-00-00000-2121-010300-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC-CIÓN 3,746.85 0.00

1-1-1-01-01-00-00000-2141-010100-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 144,000.00

1-1-1-01-01-00-00000-2161-010200-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 1,000.00

1-1-1-01-01-00-00000-2161-010300-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 1,953.29 0.00

1-1-1-01-01-00-00000-2211-010300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 18,742.50 0.00

1-1-1-01-01-00-00000-2231-010200-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 1,000.00

1-2-2-01-07-00-00000-2141-070200-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 20,520.00

1-2-2-01-07-00-00000-2141-070300-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 1,300.00

1-2-2-01-07-00-00000-2161-070100-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 6,900.00

1-2-2-01-07-00-00000-2161-070200-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 6,900.00

1-2-2-01-07-00-00000-2161-070300-0001-AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 6,900.00

1-2-2-01-07-00-00000-2211-070300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 1,020.00

1-3-1-01-02-00-00000-2172-021200-0001-AA MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCA-TIVOS 0.00 1,290.00

1-3-1-01-02-00-00000-2211-021300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 6,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-2231-020100-0001-AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 2,500.00

1-3-1-01-02-00-00000-3141-021100-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 5,358.51 0.00

2-2-6-02-03-00-00000-2211-130200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 5,064.00

2-2-6-02-03-00-00000-2421-130100-0001-AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00 3,432.00

2-2-6-02-03-00-00000-2421-130200-0001-AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00 30,156.00

2-2-6-02-03-00-00000-2461-130100-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 5,004.00

2-2-6-02-03-00-00000-2461-130200-0001-AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 7,296.00

1-3-1-01-02-00-00000-3711-021200-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 7,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3721-020100-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00 10,992.00

1-3-1-01-02-00-00000-3721-020200-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00 4,100.00

1-3-1-01-02-00-00000-3721-020600-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00 5,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3751-020200-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 9,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-2961-030400-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 1,800.00

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105SESIÓN ORDINARIA

1-3-2-01-03-00-00000-2961-030600-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 19,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3131-030300-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 5,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3131-030400-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 55,000.00

1-3-2-01-03-00-00000-3141-030100-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 4,497.00 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3141-030300-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 763.47 0.00

1-3-9-01-05-00-00000-2911-050400-0001-AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS ME-NORES 0.00 462.24

1-3-9-01-05-00-00000-2921-050200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI-CIOS 0.00 250,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-2941-050100-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 1,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-2941-050200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 60,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-2941-050400-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 4,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-2961-050200-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 16,800.00

1-3-9-01-05-00-00000-3131-050100-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 3,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-3131-050200-0001-AA SERVICIO DE AGUA 0.00 150,000.00

 Total Transferencias Compensadas de Gastos Ordinarios en el mes de Septiembre 42,776,600.72 42,776,600.72

Relación de Transferencias Compensadas del Fondo de Infraestructura Social Municipal correspondientes al mes de Septiembre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTOTRANSFERENCIAS

FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. (+) (-)

4-2-1-01-10-00-00000-8321-040100-0001-EA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNI-CIPAL. (FISM) 0.00 9,230,400.00

2-2-5-VI-03-01-03068-6111-090100-0001-EA

FISM-068-2016: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS AGEB. NUM. 0710100012158, 0710100012425, 0710100012514, 0710100012618, 0710100012622, 0710100012730, 0710100012764, 0710100012815, 071010001229A, 071010001250A, 071010001282A, TUXTLA GUTIERREZ

1,130,400.00 0.00

2-2-5-VI-03-01-03072-6111-090100-0001-EA

FISM-072-2016: CONSTR. DE PISO FIRME EN LAS AGEB. NUM. 07101000 (12213, 12196, 12868, 12853,12849,12209,12196,12181,12177,11319,11215,11179,11130,11111,11107,11094,11075,11060,11037,11022,11003,10950,10698,10630,10626,10611,10607,12887,11253) TUXTLA GTZ

1,332,000.00 0.00

2-2-5-VI-03-01-03066-6111-090100-0001-EA

FISM-066-2016: CONSTR. DE PISO FIRME EN LAS AGEB Nº8,32,855,12016,020, 317,478,637,641,,798,834,489,904, 1058A, 1065A,1147A,93A,1211A,11893 Y 10086, 10358,10389, TUXTLA, EMIL ZAPATA, YUQUIS, CONSOR BUENOS AIRES

1,065,600.00 0.00

2-2-5-VI-03-01-03069-6111-090100-0001-EA FISM-069-2016: CONSTR DE PISO FIRME EN LAS AGEB Nº 0710100012459,336,317,232,228,181,177,872,321,982, 0710100011978 , TUXTLA GTZ 1,008,000.00 0.00

2-2-5-VI-03-01-30065-6111-090100-0001-EAFISM-065-2016: CONSTR DE PISO FIRME EN LAS AGEB Nº 0710100011925,12035,285,482,552,586,590,800,887,,923,942,980,13048,13103 Y 071010086, TUXTLA GTZ Y EMILIANO ZAPATA

1,051,200.00 0.00

2-2-5-VI-03-01-03070-6111-090100-0001-EAFISM-070-2016: CONSTR DE PISO FIRME EN LAS AGEB Nº 071010001282A,1275A,1243A,1233A, 12815, 12764, 12707, 12425, 12158, 12143,11959,11836,11291,11287,11215,10679,10664,10645, TUXTLA GUTIERREZ

1,188,000.00 0.00

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106 SESIÓN ORDINARIA

2-2-5-VI-03-01-03073-6111-090100-0001-EAFISM-073-2016: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS AGEB. NUM. 0710100012389, 0710100011978, 0710100011874, 0710100011770, TUXTLA GUTIERREZ

309,600.00 0.00

2-2-5-VI-03-01-03067-6111-090100-0001-EAFISM-067-2016: CONSTR. DE PISO FIRME EN LAS AGEB. NUM. 07101000 (12374, 12389, 1186A, 1211A, 10626, 11111, 10630, 11022, 11094, 11770, 11978, 11982, 1058A, 12552, 12590, 12800, 12849, 12834, 12622), TUXTLA GUTIERREZ

914,400.00 0.00

2-2-5-VI-03-01-03071-6111-090100-0001-EA

FISM-071-2016: CONSTR. DE PISO FIRME EN LAS AGEB. NUM. 0710100452656, (0710100012336, 12228,12209,11982,12181,12177,1275A, (071010037236A,452891,452660,372374,372355,372340,0710100011817,(0710100371659,371658,371639,(0710100011484,11802) COPOYA-EL JOBO

1,231,200.00 0.00

 Total Transferencias Compensadas del Fondo de Infraestructura Social Municipal en el mes de Septiembre 9,230,400.00 9,230,400.00

Relación de Transferencias Compensadas de Fortamun correspondientes al mes de Sep-tiembre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTOTRANSFERENCIAS

FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. (+) (-)

4-2-1-01-10-00-00000-8322-040100-0001-FA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN) 0.00 20,163,062.38

4-2-1-01-10-00-00000-8322-040100-0001-FB FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN) 0.00 1,485,654.82

1-7-1-PP-03-03-04019-2611-110100-0001-FAFAFM-019-2016: FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITA-RIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ

200,000.00 0.00

1-7-1-PP-03-03-04019-3551-110100-0001-FAFAFM-019-2016: FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRIORITA-RIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ

0.00 200,000.00

4-1-1-OF-02-01-04023-9112-040100-0001-FA

FAFM-023-2016: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. (BANO-BRAS), RELATIVAS AL PERIODO DE MARZO-JUNIO DEL 2016, TUXTLA GUTIERREZ

2,883,417.29 0.00

4-1-1-OF-02-01-04023-9212-040100-0001-FA

FAFM-023-2016: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. (BANO-BRAS), RELATIVAS AL PERIODO DE MARZO-JUNIO DEL 2016, TUXTLA GUTIERREZ

9,795,421.21 0.00

2-6-7-SS-01-02-04021-3291-210100-0001-FA FAFM-021-2016: TU GOBIERNO EN TU COLONIA 2016, TUXTLA GUTIE-RREZ 1,994,422.50 0.00

4-1-1-OF-02-02-40025-3111-040100-0001-FA FAFM-025-2016: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTE C.F.E. DE AÑOS ANTERIORES, TUXTLA GUTIERREZ 5,489,801.38 0.00

4-1-1-OF-02-02-40025-3111-040100-0001-FB FAFM-025-2016: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTE C.F.E. DE AÑOS ANTERIORES, TUXTLA GUTIERREZ 1,485,654.82 0.00

 Total Transferencias Compensadas de Fortamun en el mes de Septiembre 21,848,717.20 21,848,717.20

Total General de Transferencias Compensadas realizadas en el mes de Sep-tiembre de 2016 73,855,717.92

RESOLUTIVO SEGUNDO: SE APRUEBA LA APLICACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

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107SESIÓN ORDINARIA

DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2016 $ 347,452,051.40

INGRESOS DE GESTION 19,835,592.38

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 143,746,093.15

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 396,882.71

RECTIFICACIÓNES DE INGRESOS 0.00

INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE $ 163,978,568.24

SUMA DISPONIBILIDAD E INGRESOS $ 511,430,619.64

EGRESOS

GASTO CORRIENTE 138,260,960.79

GASTO CAPITAL 9,095,111.52

AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS 746,354.74

RECTIFICACIONES DE EGRESOS 0.00

EGRESOS TOTALES $ 148,102,427.05

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 $ 363,328,192.59

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, res-pecto a la petición que nos hace la C.P. María Cristina Palomeque Rincón, Tesorera Mu-nicipal, quien solicita se autoricen los Estados Financieros Contables, Presupuestales y de carácter Cualitativo, mismos que integran el Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre de la Cuenta Pública Municipal 2016, pe-riodo comprendido del 1º. de Julio al 30 de Septiembre del 2016; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:-------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES, PRE-SUPUESTALES Y DE CARÁCTER CUALITATIVO, MISMOS QUE INTEGRAN EL INFORME TRI-MESTRAL DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRI-MESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2016, PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.-----------------------------------------------------------------

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108 SESIÓN ORDINARIA

EXTRAORDINARIA 47

11 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, res-pecto a la petición que nos hace la C.P. María Cristina Palomeque Rincón, Tesorera Mu-nicipal, quien solicita se autoricen las Modificaciones Presupuestarias realizados en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal 2016 (SIAHM), que ascienden a las siguientes cantidades; por concepto de Ampliaciones Presupuestales un importe de $25,133,113.25 (Veinticinco Millones Ciento Treinta y Tres Mil Ciento Trece Pesos 25/100 M.N.), por concepto de Reducciones Presupuestales un importe de $0.16 (Cero Pesos 16/100 M.N.), y por concepto de Transferencias Compensadas un importe de $28,770,523.14 (Veintiocho Millones Setecientos Setenta Mil Quinientos Veintitrés Pesos 14/100 M.N.), ge-nerados en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM), corres-pondientes al período comprendido del 1º al 31 de Octubre del año 2016, que servirán de base para la presentación de la Cuenta Pública Municipal 2016; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: --------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REALI-ZADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL 2016 (SIAHM), QUE ASCIENDEN A LAS SIGUIENTES CANTIDADES; POR CONCEPTO DE AM-PLIACIONES PRESUPUESTALES UN IMPORTE DE $25,133,113.25 (VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO TRECE PESOS 25/100 M.N.), POR CONCEPTO DE REDUCCIONES PRESUPUESTALES UN IMPORTE DE $0.16 (CERO PESOS 16/100 M.N.), Y POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS UN IMPORTE DE $28,770,523.14 (VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 14/100 M.N.), GENERADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDA-RIA MUNICIPAL (SIAHM), CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2016, LAS CUALES SE DISTRIBUYEN COMO A CONTINUA-CIÓN SE INDICAN:

Relación de Ampliaciones Presupuestales de Gastos Ordinarios correspondientes al mes de Octubre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO AMPLIACIONES FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

1-5-2-01-04-00-00000-8111-040100-0001-AA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 8,875,298.12

4-2-1-01-10-00-00000-8111-040100-0001-AA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 14,000,000.00

4-2-1-01-10-00-00000-8111-040700-0001-AE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 22.82

1-3-1-01-02-00-00000-8111-020100-0001-AA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,901,519.99

 Total Ampliaciones Presupuestales de Gastos Ordinarios en el mes de Octubre 24,776,840.93

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 1-5-2-01-04-00-00000-8111-040100-001-AA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, POR LA CANTIDAD DE $8,875,298.12 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PE-SOS 12/100 M.N.), SE DESGLOSAN DE LA MANERA SIGUIENTE:

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109SESIÓN ORDINARIA

$3,344,468.99 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIEN-TOS SESENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTA-DOS DE LOS INGRESOS ORDINARIOS, IMPUESTOS,1-2-2- TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES, LOS CUALES SE AMPLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CON-TRA LO RECAUDADO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. SEGÚN PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 1000771 DE FECHA 01/10/2016.

$728,661.63 (SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINARIOS, DERECHOS, 4-3-5- ASEO PÚBLICO, LOS CUALES SE AMPLÍAN YA QUE SE REBASO LO ES-TIMADO CONTRA LO RECAUDADO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. SEGÚN PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 1000772 DE FECHA 01/10/2016.

$4,499.27 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.), CO-RRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINARIOS, APROVE-CHAMIENTOS, 6-1-9-07 GASTOS DE EJECUCIÓN, LOS CUALES SE AMPLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CONTRA LO RECAUDADO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEM-BRE DEL 2016. SEGÚN PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 1000773 DE FECHA 01/10/2016.

$2,332,638.39 (DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS IN-GRESOS ORDINARIOS, IMPUESTOS, 1-2-1-PREDIAL, LOS CUÁLES SE AMPLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CONTRA LO RECAUDADO DEL 1° DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEP-TIEMBRE DEL 2016. SEGÚN PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 10001085 DE FECHA 01/10/2016.

$71,035.95 (SETENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINARIOS, IMPUESTOS, 1-7-1-REZA-GOS O RECARGOS DE IMPUESTOS, LOS CUALES SE AMPLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CONTRA LO RECAUDADO DEL 1° DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. SEGÚN PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 10001086 DE FECHA 01/10/2016.

$629,538.48 (SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDI-NARIOS, DERECHOS, 4-4-2-LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS, LOS CUALES SE AMPLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CONTRA LO RECAUDADO DEL 1° DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. SEGÚN PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 10001087 DE FECHA 01/10/2016.

$310,587.20 (TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINARIOS, DERE-CHOS, 4-4-3-CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, LOS CUALES SE AMPLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CONTRA LO RECAUDADO DEL 1° DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEP-TIEMBRE DEL 2016. SEGÚN PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 10001089 DE FECHA 01/10/2016.

$171,802.42 (CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 42/100 M.N.), CO-RRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINARIOS, PRODUC-TOS, 5-1-1-02- PRODUCTOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES, LOS CUA-LES SE AMPLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CONTRA LO RECAUDADO DEL 1° DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. SEGÚN PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 10001092 DE FECHA 01/10/2016.

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110 SESIÓN ORDINARIA

$1,282,065.79 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINA-RIOS, APROVECHAMIENTOS, 6-1-2-01- MULTAS, LOS CUALES SE AMPLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CONTRA LO RECAUDADO DEL 1° DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEP-TIEMBRE DEL 2016. SEGÚN PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 10001094 DE FECHA 01/10/2016.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8111-040100-0001-AA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, POR LA CANTIDAD DE $14,000,000.00 (CA-TORCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), POR EXCEDENTE A LO ESTIMADO EN LA LEY DE INGRESOS EN EL RUBRO DE REINTEGRO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL EN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE DICHA CONTRIBUCIÓN.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8111-040700-0001-AE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $ 22.82 (VEINTIDÓS PESOS 82/100 M.N), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA HSBC NÚMERO 4033563040 SANCIONES A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLI-CA.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 1-3-1-01-02-00-00000-8111-020100-0001-AA.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $1,901,519.99 (UN MILLÓN NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.), SE DESGLOSAN DE LA MANERA SI-GUIENTE:

$417,513.97 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 97/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINARIOS, PARTICI-PACIONES, FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL, ESPECÍFICAMENTE DEL CONCEPTO 8-1-1-06- FONDO DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

$486,029.22 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS 22/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINARIOS, PARTICI-PACIONES, FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL, ESPECÍFICAMENTE DEL CONCEPTO 8-1-1-07- PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL, CORRES-PONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

$997,976.80 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PE-SOS 80/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS OR-DINARIOS, PARTICIPACIONES, FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL, ESPECÍFICAMENTE DEL CONCEPTO 8-1-1-08- FONDO DE COMPENSACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OC-TUBRE DEL 2016.

Relación de Ampliaciones Presupuestales de Transferencias Adicionales Estatales corres-pondientes al mes de Octubre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO AMPLIACIONES FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

4-2-1-01-10-01-00000-8131-040100-0001-DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 12.75

Total Ampliaciones Presupuestales de Transferencias Adicionales Estatales en el mes de Octubre 2016 12.75

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111SESIÓN ORDINARIA

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-01-00000-8131-040100-0001-DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $12.75 (DOCE PESOS 75/100 M.N), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA BAN-CARIA HSBC Nº 4045043437 FIDEFIM 2009 (FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS FINANCIE-RAS DE MULTISECTORIALES.

Relación de Ampliaciones Presupuestales del Fondo de Infraestructura Social Municipal correspondientes al mes de Octubre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO AMPLIACIONES FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

4-2-1-01-10-00-00000-8321-040100-0001-EE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM) 101,383.66

Total Ampliaciones Presupuestales del Fondo de Infraestructura Social Municipal en el mes de Octubre 2016 101,383.66

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8321-040100-0001-EE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), POR LA CANTIDAD DE $101,383.66 (CIENTO UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PE-SOS 66/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL Y RENDIMIENTO EN INVER-SIONES GENERADO EN LAS DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL FONDO DE INFRAES-TRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

Relación de Ampliaciones Presupuestales de Fortamun correspondientes al mes de Oc-tubre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO AMPLIACIONES FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

4-2-1-01-10-00-00000-8322-040100-0001-FE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN) 53,313.31

Total Ampliaciones Presupuestales de Fortamun en el mes de Octubre 2016 53,313.31

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8322-040100-0001-FE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTA-MUN), POR LA CANTIDAD DE $53,313.31 (CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 31/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL Y RENDIMIENTO EN INVER-SIONES GENERADO POR EL RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTA-LECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) EN LAS CUENTAS BANCARIAS.

Relación de Ampliaciones Presupuestales de Otros Subsidios y Aportaciones correspon-dientes al mes de Octubre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO AMPLIACIONES FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

4-2-1-01-10-02-00000-8329-040100-0001-GE OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS 39.93

4-2-1-01-10-12-00000-8329-040100-0001-GE OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS 201,458.96

Total Ampliaciones Presupuestales de Otros Subsidios y Aportaciones en el mes de Octubre 2016 201,498.89

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112 SESIÓN ORDINARIA

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-02-00000-8329-040100-0001-GE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $39.93 (TREINTA Y NUE-VE PESOS 93/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR EL RECURSO EN LA CUENTA BANCARIA Nº 0802781598 BANJOVEN 2011.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-12-00000-8329-040100-0001-GE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $201,458.96 (DOSCIEN-TOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.), INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

$162,527.39 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 39/100 M.N) POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR EL RECURSO EN LA CUENTA BANCARIA Nº 0439350701 FORTAFIN 2016.

$38,931.57 (TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 57/100 M.N) POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR EL RECURSO EN LA CUENTA BAN-CARIA Nº 0439350701 FORTALECE 2016.

Relación de Ampliaciones Presupuestales de Financiamientos y Empréstitos correspon-dientes al mes de Octubre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO AMPLIACIONES FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

4-2-1-01-10-04-00000-8131-040100-0001-HE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 58.48

4-2-1-01-10-05-00000-8131-040100-0001-HE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 5.23

Total Ampliaciones Presupuestales de Financiamientos y Empréstitos en el mes de Octubre 2016 63.71

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-04-00000-8131-040100-0001-HE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $58.48 (CINCUENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR RE-CURSO DEL ANTICIPO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 EN LA CUENTA BANCARIA BANORTE NÚMERO 0803508381 ANTICIPO FAIS 2012.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-05-00000-8131-040100-0001-HE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $5.23 (CINCO PESOS 23/100 M.N), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR RECURSO DEL ANTICIPO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013 EN LA CUENTA BANCARIA BANORTE NÚMERO 0205359691 ANTICIPO FAIS 2013.

Total General de Ampliaciones Presupuestales realizadas en el mes de Octubre de 2016 25,133,113.25

QUE EN ESTRICTO APEGO AL MARCO DE RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO MUNICI-PAL Y A LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ENFATIZANDO LA TRANSPARENCIA DE LA ACTUA-CIÓN DE SUS FUNCIONARIOS, LA RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MU-NICIPALES Y PROMOVIENDO LA CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES COMO INSTITUCIÓN Y DERIVADO DEL ACUERDO DE CABILDO, ACTA NÚMERO 38, PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONTENIDO EN MEMORÁNDUM NÚM. SGA/337/2016 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2016, EN EL QUE SE AUTORIZARON LOS PROYECTOS “PAGO DE OBLIGACIONES FI-NANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. (BANOBRAS), RE-

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113SESIÓN ORDINARIA

LATIVAS AL PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2016, POR UN IMPORTE DE $12,678,838.50 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.), ASÍ COMO EL “PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTE CFE DE AÑOS ANTERIORES”, POR UN IMPORTE DE $2,326,281.50 (DOS MILLONES TRES-CIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.), AMBOS CON CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM-IV), 2016. SE EFECTUÓ LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 10002732 DE FECHA 19/10/2016 APLICANDO LA CUENTA CONTABLE 3252-02-01-01-000001.- RESULTADOS POR RECTIFICACIONES A GASTOS DE AÑOS AN-TERIORES, DEL GASTO CORRIENTE, QUE TENDRÁN UN EFECTO EN EL PRESENTE AVAN-CE MENSUAL DE CUENTA PÚBLICA.

Relación de Reducciones Presupuestales de Otros Subsidios y Aportaciones correspon-dientes al mes de Octubre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO AMPLIACIONES FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

4-2-1-01-10-12-00000-8329-040100-0001-GB OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS 0.16

 Total Reducciones Presupuestales de Otros Subsidios y Aportaciones en el mes de Octubre 2016 0.16

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-12-00000-8329-040100-0001-GB, POR LA CANTIDAD DE $0.16 (CERO PESOS 16/100 M.N) POR CANCELACIÓN DE PASIVO GE-NERADO POR COMISIÓN BANCARIA EN MANEJO DE RECURSOS DE LA CTA. 0238838635 PAVIMENTACION DE CALLES 2014, LOS CUALES NO FUERON REINTEGRADOS POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA Y SE REALIZÓ CANCELACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA, EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA PARA EL CUAL SE APERTURA HA SIDO CONCLUIDO.

Relación de Transferencias Compensadas de Gastos Ordinarios realizados en el mes de Octubre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTOTRANSFERENCIAS

FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. (+) (-)

1-1-1-01-01-00-00000-2211-010100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,055.00 14,959.08

1-1-1-01-01-00-00000-2211-010200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 1,920.00

1-1-1-01-01-00-00000-2211-010300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 240.00 2,653.39

1-3-1-01-02-00-00000-2611-020100-0001-AA COMBUSTIBLES 420,956.54 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2611-020300-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 2,007,011.44

1-3-1-01-02-00-00000-2611-020400-0001-AA COMBUSTIBLES 1,329.17 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2611-020900-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 134,581.88

1-3-1-01-02-00-00000-3821-020500-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 177,046.64 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-2611-030500-0001-AA COMBUSTIBLES 14,450.27 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3361-030500-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 1,897.47 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3361-030600-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 1,325.88 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3361-030800-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 174.00 0.00

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114 SESIÓN ORDINARIA

1-3-9-01-05-00-00000-2211-050200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 167,385.02 0.00

1-3-9-01-05-00-00000-2211-050300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 1,317.28

1-3-9-01-05-00-00000-2211-050400-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,468.95 0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3361-050100-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 8,345.04 0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3361-050300-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 0.00 46,695.74

1-3-9-01-05-00-00000-3511-050200-0001-AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 32,480.00 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2611-090700-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 40,000.00

1-3-9-01-09-00-00000-2611-090800-0001-AA COMBUSTIBLES 3,855.87 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3221-090800-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 69,602.95 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3711-090100-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 9,345.18 0.00

1-3-9-01-10-00-00000-3221-100100-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 59,434.00 0.00

1-3-9-01-10-00-00000-3311-100300-0001-AA ASESORÍA 1,728,400.00 0.00

1-3-9-01-10-00-00000-3361-100300-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 954.10 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-2111-040200-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 325.38 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-2141-040200-0001-AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 1,760.00 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-8111-040100-0001-AA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 8,853,091.99

1-7-1-02-01-00-00000-2211-110100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 731,084.01 0.00

1-7-1-02-01-00-00000-2211-110200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 6,322.32

1-7-1-02-01-00-00000-2211-110300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 2,240.19 0.00

1-7-1-02-01-00-00000-2211-110400-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 4,400.00 612.39

1-7-1-02-01-00-00000-2211-110600-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 4,764.94

1-7-1-02-01-00-00000-2211-110700-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 3,724.00

1-7-1-02-01-00-00000-2611-110100-0001-AA COMBUSTIBLES 1,903,653.68 1,104.00

1-7-1-02-01-00-00000-2611-110200-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 1,500.00

1-7-1-02-01-00-00000-2611-110300-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 49,444.80

1-7-1-02-01-00-00000-2611-110600-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 121,752.00

1-7-1-02-01-00-00000-2611-110800-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 100,008.00

1-7-1-02-01-00-00000-2611-111000-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 60,326.72

1-7-1-02-01-00-00000-3111-110400-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 11,170.00 0.00

1-7-1-02-01-00-00000-3111-110800-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 58,524.00

1-7-1-02-01-00-00000-3362-110600-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 20,880.00 19,720.00

1-7-1-02-01-00-00000-3711-110400-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 5,090.83 0.00

2-1-1-02-02-00-00000-2611-120100-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 40,000.00

2-1-1-02-02-00-00000-3111-120100-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 15,206.00 0.00

2-1-1-02-02-00-00000-3221-120100-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,896.67 0.00

2-1-5-02-14-00-00000-2211-240100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 300.00 135.66

2-1-5-02-14-00-00000-2211-240200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 3,552.00

2-1-5-02-14-00-00000-2211-240300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 2,244.00

2-1-5-02-14-00-00000-2211-240400-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 1,116.00

2-1-5-02-14-00-00000-2211-240500-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 120.00

2-1-5-02-14-00-00000-2211-240600-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 3,552.00

2-1-5-02-14-00-00000-3221-240100-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 22,427.60 0.00

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115SESIÓN ORDINARIA

2-1-5-02-14-00-00000-3361-240100-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 2,568.82 0.00

2-2-4-02-07-00-00000-2211-170100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 60,215.36 0.00

2-2-6-02-03-00-00000-3111-130600-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 67,803.00 0.00

2-2-7-02-11-00-00000-2211-210100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,080.00 69,778.94

2-2-7-02-11-00-00000-2211-210200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 99,420.00

2-2-7-02-11-00-00000-2211-210300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,380.00 1,360.00

2-2-7-02-11-00-00000-2211-210400-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 767.96

2-2-7-02-11-00-00000-2211-210500-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 376.00

2-2-7-02-11-00-00000-2211-210600-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 600.00 5,899.77

2-3-1-02-09-00-00000-2611-190300-0001-AA COMBUSTIBLES 87,512.68 0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3361-190100-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 4,296.15 0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3361-190300-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 1,408.99 0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3581-190400-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 7,933.65 0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3581-190500-0001-AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 12,157.96 0.00

3-2-1-02-12-00-00000-3221-220100-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 69,602.95 0.00

1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA COMBUSTIBLES 14,736.11 0.00

3-2-1-02-13-00-00000-2211-230100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 6,500.00 9.16

3-2-1-02-13-00-00000-2211-230200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 15,492.00

3-2-1-02-13-00-00000-3361-230100-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 2,617.98 0.00

3-2-1-02-13-00-00000-3361-230200-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 3,471.07 0.00

4-2-1-01-10-00-00000-8111-040100-0001-AA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 6,593,712.81

1-8-1-03-16-04-16023-5311-040100-0001-AA PIM-023-2016.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 86,030.44 0.00

1-8-1-03-16-04-16024-5321-040100-0001-AA PIM-024-2016.- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO-RATORIO 0.00 50,383.36

1-8-1-03-16-04-16026-5661-040100-0001-AA PIM-026-2016.- MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO 0.00 6,597.08

2-2-1-03-01-11-16008-6125-020100-0126-AA PIM-008-2016.- ENLACES VECINALES (4° TRIMESTRE) 0.00 29,050.00

2-2-7-02-11-00-00000-2611-210300-0001-AA COMBUSTIBLES 30,041.84 0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3111-210300-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 41,252.00

2-2-7-02-11-00-00000-3221-210600-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 11,600.00 0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3361-210200-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 6,243.70 0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3361-210500-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 4,514.14 0.00

2-3-1-02-09-00-00000-2211-190100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,380.00 893.83

2-3-1-02-09-00-00000-2211-190200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 684.79 0.00

2-3-1-02-09-00-00000-2211-190300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 3,544.00

2-3-1-02-09-00-00000-2211-190400-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 1,584.00

2-3-1-02-09-00-00000-2211-190500-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 380.00

2-3-1-02-09-00-00000-2211-190600-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 6,000.00

2-3-1-02-09-00-00000-2611-190600-0001-AA COMBUSTIBLES 14,379.14 0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3111-190400-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,445.00 0.00

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116 SESIÓN ORDINARIA

2-3-1-02-09-00-00000-3361-190600-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 326.54 0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3362-190100-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 19,720.00 0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3362-190200-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 22,620.00 0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3393-190100-0001-AA SUBROGACIONES 6,191,512.81 0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3396-190100-0001-AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 2,807,920.41 0.00

2-1-5-02-14-00-00000-2611-240100-0001-AA COMBUSTIBLES 55,099.68 0.00

2-1-5-02-14-00-00000-2611-240500-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 6,054.64

2-2-4-02-07-00-00000-3111-170100-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 164,223.00

3-2-1-02-12-00-00000-2211-220100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 200.00 1,384.03

3-2-1-02-12-00-00000-2211-220200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 799.64

3-2-1-02-12-00-00000-2211-220300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 4,552.00

3-2-1-02-12-00-00000-2211-220400-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 332.72

2-2-6-02-03-00-00000-2211-130100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 927.82

2-2-6-02-03-00-00000-2211-130300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 5,688.00

2-2-6-02-03-00-00000-2211-130400-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 204.00

2-2-6-02-03-00-00000-2211-130500-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 4,008.00

2-2-6-02-03-00-00000-2211-131200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 5,004.00

3-2-1-02-12-00-00000-2611-220300-0001-AA COMBUSTIBLES 21,411.53 0.00

3-2-1-02-12-00-00000-2611-230200-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 38,602.00

2-2-6-02-03-00-00000-3111-130900-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 28,809.00 0.00

2-2-6-02-03-00-00000-3111-131200-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 46,434.00 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3181-040200-0001-AA SERVICIO POSTAL 164.62 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3181-040700-0001-AA SERVICIO POSTAL 138.22 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3221-040200-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 206,944.20 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3311-040100-0001-AA ASESORÍA 299,000.00 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3361-040100-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 14,736.35 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3361-040200-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 7,713.04 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3721-040200-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 9,317.00 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3721-040600-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 16,958.00 0.00

3-2-1-02-12-00-00000-3361-220200-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 164.31 0.00

3-2-1-02-12-00-00000-3361-220400-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 4,874.32 0.00

2-2-6-02-05-00-00000-2211-150100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 7,656.00

2-2-6-02-05-00-00000-2211-150200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 924.00

1-7-1-02-01-00-00000-3111-110300-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 153,455.00 0.00

3-2-1-02-12-00-00000-3711-220200-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 33,171.64 0.00

1-7-1-02-01-00-00000-3361-110200-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 16,014.96 0.00

1-7-1-02-01-00-00000-3361-110700-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 544.62 0.00

1-3-9-01-05-00-00000-2611-050200-0001-AA COMBUSTIBLES 18,873.73 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2211-090100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 5,780.00 295.60

1-3-9-01-09-00-00000-2211-090200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 190.00

1-3-9-01-09-00-00000-2211-090300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 440.00

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117SESIÓN ORDINARIA

1-3-9-01-09-00-00000-2211-090400-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 1,120.00

1-3-9-01-09-00-00000-2211-090500-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 1,440.00

1-3-9-01-09-00-00000-2211-090600-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 2,060.00

1-3-9-01-09-00-00000-2211-090700-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 19,504.00

1-3-9-01-09-00-00000-2611-090400-0001-AA COMBUSTIBLES 37,339.73 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2611-090600-0001-AA COMBUSTIBLES 23,155.48 0.00

1-7-1-02-01-00-00000-4411-110100-0001-AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) 49,350.00 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3111-090300-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 15,804.00

1-3-9-01-09-00-00000-3111-090500-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 35,508.00

1-3-9-01-09-00-00000-3111-090800-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 50,100.00

2-1-1-02-02-00-00000-2211-120100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 1,720.00

1-3-9-01-09-00-00000-3361-090100-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 7,450.10 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3361-090300-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 10,506.49 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3521-090100-0001-AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,136.80 0.00

1-3-9-01-10-00-00000-2211-100100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 120.00 0.00

1-1-1-01-01-00-00000-3361-010100-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 6,259.36 0.00

1-1-1-01-01-00-00000-3361-010300-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 3,245.97 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2611-021000-0001-AA COMBUSTIBLES 21,169.39 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2611-030500-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 1,184.40

1-3-1-01-02-00-00000-3221-021100-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 21,886.79 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3221-021200-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 59,434.00 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3231-020400-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ-TICOS 603,200.00 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3612-020400-0001-AA PUBLICACIONES OFICIALES 1,751,558.59 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3613-020400-0001-AA OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 421,317.14 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-4391-020100-0001-AA SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 120,000.00 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-4411-020100-0001-AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) 0.00 49,350.00

1-1-1-01-01-00-00000-3711-010300-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 9,345.18 0.00

1-1-1-01-01-00-00000-3721-010100-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 8,942.00 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1719-040200-0001-AA ESTÍMULOS AL PERSONAL 307,548.00 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-2211-030100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 5,678.00 93.49

1-3-2-01-03-00-00000-2211-030200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 2,387.99

1-3-2-01-03-00-00000-2211-030300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 551.96

1-3-2-01-03-00-00000-2211-030400-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 2,099.03

1-3-2-01-03-00-00000-2211-030500-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 543.88

1-3-2-01-03-00-00000-2211-030600-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 2,662.72

1-3-2-01-03-00-00000-2211-030800-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 340.00 1,180.00

1-3-2-01-03-00-00000-3181-030100-0001-AA SERVICIO POSTAL 163.99 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3221-030300-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 36,934.00 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3311-030100-0001-AA ASESORÍA 60,000.00 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-2211-040100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,420.00 22,287.18

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118 SESIÓN ORDINARIA

1-5-2-01-04-00-00000-2211-040200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 2,628.26 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-2211-040600-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 86,874.40

1-5-2-01-04-00-00000-2211-040700-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 5,380.00

1-5-2-01-04-00-00000-2441-040200-0001-AA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 1,310.00 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-2611-040200-0001-AA COMBUSTIBLES 34,905.04 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-2611-040300-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 20,000.00

1-5-2-01-04-00-00000-2611-040400-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 10,200.00

1-5-2-01-04-00-00000-2611-040500-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 8,100.00

1-5-2-01-04-00-00000-2611-040600-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 63,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-2211-050100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 2,080.00 418.93

1-2-2-01-07-00-00000-2211-070100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 563.97

1-2-2-01-07-00-00000-2211-070200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 5,080.00

1-3-1-01-02-00-00000-2211-020100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 5,180.47 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2211-020200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 46,135.67

1-3-1-01-02-00-00000-2211-020300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 172,527.98

1-3-1-01-02-00-00000-2211-020400-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 1,860.20

1-3-1-01-02-00-00000-2211-020500-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 15,558.00 129,232.55

1-3-1-01-02-00-00000-2211-020600-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,460.26 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2211-020700-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 2,961.60 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2211-020800-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 215.91

1-3-1-01-02-00-00000-3342-021200-0001-AA CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA 1,100.53 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3361-020300-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 0.00 20,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3361-020600-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 878.45 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3361-020700-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 163.89 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3361-020900-0001-AA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC-CIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 0.00 44,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-3711-020800-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 1,784.40 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3111-030400-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5,971.00 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3711-030100-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 5,467.32 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3711-030300-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 3,595.18 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3711-030500-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 2,608.77 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3711-030600-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 4,672.59 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3721-030100-0001-AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 15,150.00 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3751-030100-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 1,388.00 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2211-020900-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 100.00 919.74

1-3-1-01-02-00-00000-2211-021000-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 280.00 511.53

1-3-1-01-02-00-00000-2211-021100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 160.00 0.20

1-3-1-01-02-00-00000-2211-021200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 1,159.93

1-3-9-01-05-00-00000-1611-050100-0001-AA INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES 0.00 307,548.00

1-3-9-01-05-00-00000-3131-050200-0001-AA SERVICIO DE AGUA 150,494.69 0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3221-050100-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 98,600.00 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3111-021100-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 35,118.00 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2211-090800-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 460.00 0.00

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119SESIÓN ORDINARIA

 Total Transferencias Compensadas de Gastos Ordinarios en el mes de Octubre 19,881,865.65 19,881,865.65

Relación de Transferencias Compensadas del Fondo de Infraestructura Social Municipal correspondientes al mes de Octubre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTOTRANSFERENCIAS

FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. (+) (-)

2-5-1-ED-25-01-03079-6121-090100-0015-EA

FISM-079-2016: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIMARIA “7 DE OCTUBRE”, CALLE RIO JUAN SABINES GUTIERREZ ENTRE AV. GUILLERMO PALACIOS Y AV. LARA DOMINGUEZ, COL. BELISARIO DOMINGUEZ

1,227,530.33 0.00

2-2-5-VI-03-01-03074-6111-090100-0001-EAFISM-074-2016: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS AGEB. NUM. 0710100012552, 0710100012548, 0710100012533, 0710100012514, TUXTLA GUTIERREZ

554,400.00 0.00

4-2-1-01-10-00-00000-8321-040100-0001-EA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM) 0.00 1,781,930.33

 Total Transferencias Compensadas del Fondo de Infraestructura Social Municipal en el mes de Octubre 1,781,930.33 1,781,930.33

Relación de Transferencias Compensadas de Fortamun correspondientes al mes de Oc-tubre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTOTRANSFERENCIAS

FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. (+) (-)

4-2-1-01-10-00-00000-8322-040100-0001-FA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECI-MIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN) 0.00 7,051,281.50

4-1-1-OF-02-02-04024-3111-040100-0001-FAFAFM-024-2016: PAGO POR CONSUMO DE ENER-GIA ELECTRICA ANTE C.F.E. DE AÑOS ANTERIO-RES, TUXTLA GUTIERREZ

2,326,281.50 0.00

1-7-1-PP-01-01-04026-4411-110100-0001-FA FAFM-026-2016: VIGILANTE CIUDADANO, TUXTLA GUTIERREZ 4,725,000.00 0.00

2-2-7-SU-04-01-04016-1221-100300-0001-FB

FAFM-016-2016: PROYECTO PARA EL REGISTRO DEL RAMO 33 Y GESTION DE RECURSOS EX-TRAORDINARIOS, TUXTLA GUTIERREZ

50,548.66 0.00

2-2-7-SU-04-01-04016-1348-100300-0001-FBFAFM-016-2016: PROYECTO PARA EL REGISTRO DEL RAMO 33 Y GESTION DE RECURSOS EX-TRAORDINARIOS, TUXTLA GUTIERREZ

0.00 50,548.66

Total Transferencias Compensadas de Fortamun en el mes de Octubre  7,101,830.16 7,101,830.16

Relación de Transferencias Compensadas de Otros Subsidios y Aportaciones correspon-dientes al mes de Octubre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTOTRANSFERENCIAS

FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. (+) (-)

2-6-8-SS-09-03-60001-5111-021200-0001-GAINMUJERES-001-2016: CONSTRUYENDO LA AGEN-CIA CIUDADANA DE LAS MUJERES DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

0.00 4,897.00

2-6-8-SS-09-03-60001-5151-021200-0001-GAINMUJERES-001-2016: CONSTRUYENDO LA AGEN-CIA CIUDADANA DE LAS MUJERES DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

4,897.00 0.00

Total Transferencias Compensadas de Otros Subsidios y Aportaciones en el mes de Octubre  4,897.00 4,897.00

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120 SESIÓN ORDINARIA

Total General de Transferencias Compensadas realizadas en el mes de Octubre de 2016 28,770,523.14

RESOLUTIVO SEGUNDO: SE APRUEBA LA APLICACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE MA-NERA:

DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 $ 363,328,192.59INGRESOS DE GESTION 29,642,350.23

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 107,506,163.98

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 393,870.12

RECTIFICACIÓNES DE INGRESOS 0.00

INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE $ 137,542,384.33SUMA DISPONIBILIDAD E INGRESOS $ 500,870,576.92EGRESOS

GASTO CORRIENTE 116,097,783.89

GASTO CAPITAL 26,134,522.37

AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS 753,817.06

RECTIFICACIONES DE EGRESOS -2,326,247.84

EGRESOS TOTALES $ 140,659,875.48DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE 2016 $ 360,210,701.44

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121SESIÓN ORDINARIA

EXTRAORDINARIA 48

18 DE NOVIEMBRE DE 2016

A C U E R D O.- Con fundamento en el artículo 111 del Reglamento del Cabildo de Tuxt-la Gutiérrez, Chiapas, el Ciudadano Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, solicita se someta a consideración del H. Cabildo la minuta de proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción X del párrafo tercero del artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; ESTE H. AYUNTAMIENTO DETERMI-NA AUTORIZAR LA MINUTA DE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CONFORME A LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCU-LO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ARTÍCULO 50.- LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO…

I. A LA VII…

LOS FISCALES DE DISTRITO…

LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO CONTARÁ…

I. A LA IX…

X. ATENCIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO

ADEMÁS DE LAS FISCALÍAS ESPECIALES…

EL GOBERNADOR DEL ESTADO…

EL PROCURADOR GENERAL…

LA FISCALÍA ELECTORAL…

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.

ARTÍCULO SEGUNDO.-. SE DEROGAN TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES QUE SE OPON-GAN A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DECRETO.

ARTÍCULO TERCERO.- RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS PENALES INICIADOS EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, CON ANTERIORI-DAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE JUNIO DE 2016.

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122 SESIÓN ORDINARIA

ARTÍCULO CUARTO.- LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES QUE HASTA LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO, SE ENCONTRABAN ASIGNA-DOS A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, PASA-RÁN A FORMAR PARTE DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA DELITOS DE ALTO IMPAC-TO, EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

ARTÍCULO QUINTO.- LAS ATRIBUCIONES Y/O REFERENCIAS QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES OTORGABAN A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA OR-GANIZADA SERÁN ASUMIDAS INMEDIATAMENTE Y SE ENTENDERÁN CONFERIDAS A LA AHORA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA DELITOS DE ALTO IMPACTO.

EL EJECUTIVO DEL ESTADO DISPONDRÁ SE PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO AL PRESENTE DECRETO.

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123SESIÓN ORDINARIA

EXTRAORDINARIA 49

29 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACUERDO.-Con fundamento en el artículo 111 del Reglamento del Cabildo de Tuxtla Gu-tiérrez, Chiapas, el Ciudadano Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Munici-pal Constitucional, solicita se someta a consideración del H. Cuerpo Edilicio, la petición de la Ciudadana María Cristina Palomeque Rincón, Tesorera Municipal, quien solicita la autorización a los CC. Presidente Municipal Constitucional, Síndica Municipal, Secretaria General y Tesorera Municipal, para firmar los acuerdos y convenios que se requieran, in-cluyendo la compensación de ingresos que correspondan al municipio en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, para que en su caso, restituyan las cantidades obtenidas y cualquier costo asociado a la misma, para formalizar un apoyo financiero para cubrir necesidades transitorias de liquidez hasta por el monto equivalente al pago total que se tenga que realizar por concepto de aguinaldo del ejercicio fiscal 2016, para todos los tra-bajadores del Honorable Ayuntamiento, DIF y SMAPA del municipio de Tuxtla Gutiérrez; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA AUTORIZAR A LOS CC. PRESIDEN-TE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICA MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL Y TESO-RERA MUNICIPAL, PARA FIRMAR LOS ACUERDOS Y CONVENIOS QUE SE REQUIERAN, INCLUYENDO LA COMPENSACIÓN DE INGRESOS QUE CORRESPONDAN AL MUNICIPIO EN TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, PARA QUE EN SU CASO, RESTITU-YAN LAS CANTIDADES OBTENIDAS Y CUALQUIER COSTO ASOCIADO A LA MISMA, PARA FORMALIZAR UN APOYO FINANCIERO PARA CUBRIR NECESIDADES TRANSITORIAS DE LIQUIDEZ HASTA POR EL MONTO EQUIVALENTE AL PAGO TOTAL QUE SE TENGA QUE REALIZAR POR CONCEPTO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2016, PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, DIF Y SMAPA DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ. -------------------------------------------------------------------------------------

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124 SESIÓN ORDINARIA

EXTRAORDINARIA 50

29 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACUERDO.-Con fundamento en el artículo 111 del Reglamento del Cabildo de Tuxtla Gu-tiérrez, Chiapas, el Ciudadano Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Munici-pal Constitucional, solicita se someta a consideración del H. Cuerpo Edilicio, la propuesta para otorgar pergamino de huésped distinguido al C. General de División D.E.M. Germán Javier Jiménez Mendoza, Comandante de la VII Región Militar, así como también otorgar pergamino de visitante distinguido y llaves de la Ciudad al C. Dr. Álvaro Colom Caballeros, Ex Presidente de la República de Guatemala; pergaminos de visitantes distinguidos a los CC.Dip. Ausencio Eusebio Palacio Pineda, Presidente del Parlamento Indígena y Afrodes-cendientes de América; Dip. Seth Paisano Wood, Vicepresidente del Parlamento Indígena y Afrodescendientes de América; y Dip. Jaime Pedrol Guerra, integrante de la Asamblea Nacional de Panamá y pergamino de visitante distinguido al C. Enrique KrauzeKleinbort, ingeniero, historiador y escritor liberal mexicano, miembro de la Academia Mexicana de la Historia y de El Colegio Nacional, es además director de la Editorial Clío y de la revista cultural Letras Libres; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA OTORGAR PERGAMINO DE HUÉSPED DISTINGUIDO AL C. GENERAL DE DIVISIÓN D.E.M. GERMÁN JAVIER JIMÉNEZ MENDOZA, COMANDANTE DE LA VII REGIÓN MILITAR, ASÍ COMO TAM-BIÉN OTORGAR PERGAMINO DE VISITANTE DISTINGUIDO Y LLAVES DE LA CIUDAD AL C. DR. ÁLVARO COLOM CABALLEROS, EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATE-MALA; PERGAMINOS DE VISITANTES DISTINGUIDOS A LOS CC.DIP. AUSENCIO EUSEBIO PALACIO PINEDA, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO INDÍGENA Y AFRODESCENDIENTES DE AMÉRICA; DIP. SETH PAISANO WOOD, VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO INDÍGE-NA Y AFRODESCENDIENTES DE AMÉRICA; Y DIP. JAIME PEDROL GUERRA, INTEGRANTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMÁ Y PERGAMINO DE VISITANTE DISTINGUIDO AL C. ENRIQUE KRAUZE KLEINBORT, INGENIERO, HISTORIADOR Y ESCRITOR LIBERAL MEXICANO, MIEMBRO DE LA ACADEMIA MEXICANA DE LA HISTORIA Y DE EL COLEGIO NACIONAL, ES ADEMÁS DIRECTOR DE LA EDITORIAL CLÍO Y DE LA REVISTA CULTURAL LETRAS LIBRES. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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125SESIÓN ORDINARIA

EXTRAORDINARIA 51

09 DE DICIEMBRE DE 2016

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-to a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este H. Ayun-tamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quien solicita se autorice los apoyos económicos por gastos funerarios siguientes:

Persona fallecida Beneficiario

María del Carmen Solís Pérez (esposa) Sein Velázquez López (Trabajador Programa Fondo IV)

Flor Cabrera Robles (madre) Sergio Vera Cabrera (trabajador de base no sindicalizado)

José Antonio Vázquez Clemente (Trabajador Programa Fondo IV) Guadalupe del Carmen Vázquez Pimentel (hija)

ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:-------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LOS APOYOS ECONÓMICOS POR ÚNICA OCASIÓN, POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA MANERA SIGUIENTE:

Persona fallecida beneficiario Status Importe

María del Carmen Solís Pérez (esposa) Sein Velásquez López (Programa Fondo IV)

$4,000.00

Flor Cabrera Robles (madre) Sergio Vera Cabrera (Base no sindicali-zado)

$4,000.00

José Antonio Vázquez Clemente Guadalupe del Carmen Vázquez Pimen-tel (hija)

(Programa Fondo IV)

$5,500.00

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL RECURSO SEÑALADO EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES), CON RECURSO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.-------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-to a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este H. Ayun-tamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quien solicita se autorice los apoyos económicos por gastos funerarios siguientes:

Persona fallecida Beneficiario

Adrián Vázquez Jiménez (Trabajador Programa Fondo IV) Concepción Estrada Méndez (esposa)

José María Jiménez Sánchez (Trabajador Programa Fondo IV) María Elena Jiménez González. (esposa)

ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:----------------------------------------

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126 SESIÓN ORDINARIA

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LOS APOYOS ECONÓMICOS POR ÚNICA OCASIÓN, POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA MANERA SIGUIENTE:

Persona fallecida beneficiario Status Importe

Adrián Vázquez Jiménez (Trabajador Programa Fondo IV) Concepción Estrada Méndez (esposa) (Programa Fondo IV)

$5,500.00

José María Jiménez Sánchez (Trabajador Programa Fon-do IV)

María Elena Jiménez González. (esposa) (Programa Fondo IV)

$5,500.00

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL RECURSO SEÑALADO EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES), CON RECURSO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.-------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-to a la petición que nos hace el Lic. Andrés Vázquez Hernández, Director de Gobierno de este Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quien solicita la autorización del pago de las facturas correspondiente al mes de Diciembre del 2015, y Enero y Febrero del 2016, del programa de “Apoyos en Canales de Res a Patronatos de Ferias, Aniversarios de Mercados y Tianguis, Día del Locatario, Ejidos y Eventos Extraordinarios y Especiales”; ESTE AYUN-TAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ----------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA EL RECURSO POR LA CANTIDAD TOTAL DE $180,241.80 (CIENTO OCHENTA MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.), PARA OTORGAR LOS “APOYOS EN CANALES DE RES A PATRONATOS DE FERIAS, ANI-VERSARIOS DE MERCADOS Y TIANGUIS, DÍA DEL LOCATARIO, EJIDOS Y EVENTOS EX-TRAORDINARIOS Y ESPECIALES”.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL RECURSO SEÑALADO EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, SE TOMARA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PER-SONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES), CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

RESOLUTIVO TERCERO: SE INSTRUYE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL VIGILE QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO, CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTA-BLECIDAS EN LAS NORMAS APLICABLES. -----------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-to a la petición que nos hace la C.P. María Cristina Palomeque Rincón, Tesorera Municipal de este Ayuntamiento, quien solicita se autoricen los proyectos “Pago de obligaciones financieras (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.) relativas al periodo de julio y parte de agosto de 2016, por un importe de hasta $3,480,000.00 (Tres Millones Cua-trocientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.), con cargo a los recursos provenientes del Fon-do de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2016; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ---------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM-IV) 2016, COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:

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127SESIÓN ORDINARIA

PROYECTO IMPORTE

PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CRÉDITO OTOR-GADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. (BANOBRAS), RELATIVAS AL PERIO-DO JULIO Y PARTE DE AGOSTO DEL 2016.

$3,480,000.00

TOTAL PROYECTOS $3,480,000.00

RESOLUTIVO QUINTO: SE INSTRUYE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PARA QUE VIGILE QUE EL PROYECTO CUMPLAN CON TODAS LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICA-BLES, EN CASO DE QUE ESTO NO SUCEDA PROCEDA CON FORME A DERECHO CORRES-PONDA, DEBIENDO INFORMAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA EN EL MOMENTO QUE SE LO REQUIERA. -------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, presidida por la C. María Paulina Mota Conde, relativo a la moción enviada por el C. Secretario de Desarrollo Urbano Municipal, respecto a la solicitud de aceptación de donación de una fracción de terreno del predio ubicado en 14ª Calle Poniente Sur número 1388 de la Colonia Borges de esta Ciudad, a favor de este H. Ayuntamiento para ser utilizada como vialidad; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ------------------------ ---------------------------------------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: QUE POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN EL CAPÍTULO DE AN-TECEDENTES Y CONSIDERANDOS, ES PROCEDENTE AUTORIZAR A LOS CC. PRESIDEN-TE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, SUSCRIBIR CONTRATO DE DONACIÓN GRATUITA A FAVOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON EL C. ARIOSTO MARÍN REYES Y/O ROLFI ARIOSTO MARÍN REYES, RESPECTO A SUPERFICIE DE TERRENO DE 248.50 METROS CUADRADOS, UBICADO EN 14ª CALLE PONIENTE SUR NÚMERO 1388 DE ESTA CIUDAD, PARA SER UTILIZADA COMO VIALIDAD, MISMA QUE CUENTA CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES:

AL NORTE: UNA LÍNEA RECTA DE 10.00 METROS CON VIALIDAD.

AL SUR: UNA LÍNEA RECTA DE 10.00 METROS CON VIALIDAD.

AL ORIENTE: 24.85 METROS CON PROPIEDAD QUE SE RESERVA EL PROPIETARIO; Y

AL PONIENTE: 24.85 METROS CON PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSÉ VELÁZQUEZ.

RESOLUTIVO SEGUNDO: LOS SERVICIOS PÚBLICOS SERÁN RESPONSABILIDAD DEL DO-NANTE Y NO DEL AYUNTAMIENTO, POR LO QUE EN CASO DE LLEGARSE A REQUERIR ALGUNO, SERÁ EL C. ARIOSTO MARÍN REYES Y/O ROLFI ARIOSTO MARÍN REYES, QUIEN DEBERÁ REALIZAR LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ÁREA QUE DONA PARA SER UTILIZADA COMO VIALIDAD.

RESOLUTIVO TERCERO: SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO MU-NICIPAL, ELABORE EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUPERVISE QUE SE ACATE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS DEL ESTADO Y REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ. ---------------------

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128 SESIÓN ORDINARIA

ACUERDO.-En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Uni-das Hacienda; y de Salubridad y Asistencia Social; presididas por las CC. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal; y Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, respecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayunta-miento, quien solicita se autorice la pensión por Invalidez a favor del C. Ignacio Pazos Onofre; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ---------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR INVALIDEZ A FAVOR DEL C. IG-NACIO PAZOS ONOFRE, TRABAJADOR DE BASE SINDICALIZADO, ADSCRITO A LA COOR-DINACIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, EN VIRTUD DE QUE CUENTA CON DIABETES MELLITUS TIPO II, HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA, SECUELAS EVENTO VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICO, HEMIPARESIA DERECHA, DI-CHA CONDICIÓN LIMITA LA FUNCIONALIDAD Y DIFICULTA A LA ACTIVIDAD MOTORA, DE ACUERDO A LA VALORACIÓN MÉDICA POR EL SERVICIO DE NEUROLOGÍA, POR LO QUE EL PACIENTE TIENE SERIAS LIMITACIONES PARA PODER CONTINUAR LABORANDO, POR LO QUE INDICA LA NECESIDAD DE PENSIÓN LABORAL, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABA-JADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE CASO, CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHA-BIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL MONTO DE LA PENSIÓN QUE HACE REFERENCIA EN EL RE-SOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ DEL 100%, TOMANDO COMO BASE EL ÚLTIMO SALA-RIO QUE PERCIBE EL TRABAJADOR, EN FORMA MENSUAL DEVENGADA EN SU PLAZA DE NOMBRAMIENTO DEFINITIVO, POR TRATARSE DE UN TRABAJADOR DE BASE, ESTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 89 Y 116 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURI-DAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ MISMO ADEMÁS TENDRÁ DERECHO A GOZAR DE LOS AUMENTOS SUBSECUENTES QUE SEÑALA EL AR-TÍCULO 106 DE LA NORMATIVIDAD ANTES INVOCADA.

RESOLUTIVO TERCERO: EL DERECHO AL PAGO DE ESTA PENSIÓN POR INVALIDEZ CO-MENZARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO CAUSE BAJA DEL EMPLEO MOTIVADA POR LA INHABILITACIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCU-LO 114 DE LA LEY MULTICITADA.

RESOLUTIVO CUARTO: SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y AL CO-MITÉ TÉCNICO REVISOR, PARA QUE LLEVE UN CONTROL SUBSECUENTE DEL PACIEN-TE, CON EL OBJETO DE QUE SI LLEGASE A DESAPARECER LA CAUSA QUE LE IMPIDE TRABAJAR AL C. IGNACIO PAZOS ONOFRE, ASÍ LO HAGA SABER A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO. ----------------------------------------------------

ACUERDO.-En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Uni-das Hacienda; y de Salubridad y Asistencia Social; presididas por las CC. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal; y Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, respecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayunta-miento, quien solicita se autorice la pensión por Invalidez a favor del C. Gilberto de la Cruz Narváez; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: --------------------------------

Page 129: GACETA OFICIAL - Tuxtla Gutiérrez · GACETA OFICIAL TUXTLA GUTIÉRREZ OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016 2016 ... Extraordinaria 51 / 09 de Diciembre de

129SESIÓN ORDINARIA

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR INVALIDEZ A FAVOR DEL C. GIL-BERTO DE LA CRUZ NARVÁEZ, TRABAJADOR DE BASE SINDICALIZADO, ADSCRITO AL MERCADO SANTA CRUZ (TERÁN), EN VIRTUD DE QUE CUENTA CON DIABETES MELLI-TUS DE LARGA EVOLUCIÓN CON DATOS DE NEUROPATÍA MIXTA Y SENSITIVA, LO CUAL LE CONDICIONA INESTABILIDAD A LA MARCHA CON ALTO RIESGO DE CAÍDA, POR OTRA PARTE PRESENTA DATOS DE RETINOPATÍA PROLIFERATIVA CON CIERTO GRADO DE DISCAPACIDAD VISUAL, DICHA CONDICIÓN NO LE PERMITEN CONTINUAR LABORANDO, POR LO QUE INDICA LA NECESIDAD DE PENSIÓN LABORAL, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABA-JADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE CASO, CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHA-BIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL MONTO DE LA PENSIÓN QUE HACE REFERENCIA EN EL RE-SOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ DEL 100%, TOMANDO COMO BASE EL ÚLTIMO SALA-RIO QUE PERCIBE EL TRABAJADOR, EN FORMA MENSUAL DEVENGADA EN SU PLAZA DE NOMBRAMIENTO DEFINITIVO, POR TRATARSE DE UN TRABAJADOR DE BASE, ESTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 89 Y 116 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURI-DAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ MISMO ADEMÁS TENDRÁ DERECHO A GOZAR DE LOS AUMENTOS SUBSECUENTES QUE SEÑALA EL AR-TÍCULO 106 DE LA NORMATIVIDAD ANTES INVOCADA.

RESOLUTIVO TERCERO: EL DERECHO AL PAGO DE ESTA PENSIÓN POR INVALIDEZ CO-MENZARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO CAUSE BAJA DEL EMPLEO MOTIVADA POR LA INHABILITACIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCU-LO 114 DE LA LEY MULTICITADA.

RESOLUTIVO CUARTO: SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y AL CO-MITÉ TÉCNICO REVISOR, PARA QUE LLEVE UN CONTROL SUBSECUENTE DEL PACIENTE, CON EL OBJETO DE QUE SI LLEGASE A DESAPARECER LA CAUSA QUE LE IMPIDE TRA-BAJAR AL C. GILBERTO DE LA CRUZ NARVÁEZ, ASÍ LO HAGA SABER A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO. ----------------------------------------------------

ACUERDO.-En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Uni-das Hacienda; y de Salubridad y Asistencia Social; presididas por las CC. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal; y Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, respecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayunta-miento, quien solicita se autorice la pensión por Invalidez a favor del C. Lauro Cruz Lázaro; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR INVALIDEZ A FAVOR DEL C. LAU-RO CRUZ LÁZARO, TRABAJADOR DE BASE SINDICALIZADO, ADSCRITO A LA COORDI-NACIÓN DE GIRAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, EN VIRTUD DE QUE ES PORTADOR DE OS-TEOARTROSIS DEGENERATIVA DE COLUMNA LUMBAR Y AMBAS RODILLAS, PACIENTE CON ENVEJECIMIENTO PATOLÓGICO DE ALTO RIESGO DE CAÍDA Y DE DAÑO FÍSICO POR LAS CONDICIONES TAN LIMITANTES DE SU ENFERMEDAD Y EDAD, ESTO CON FUNDA-MENTO EN EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE

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130 SESIÓN ORDINARIA

CASO, CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERE-CHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL MONTO DE LA PENSIÓN QUE HACE REFERENCIA EN EL RE-SOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ DEL 100%, TOMANDO COMO BASE EL ÚLTIMO SALA-RIO QUE PERCIBE EL TRABAJADOR, EN FORMA MENSUAL DEVENGADA EN SU PLAZA DE NOMBRAMIENTO DEFINITIVO, POR TRATARSE DE UN TRABAJADOR DE BASE, ESTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 89 Y 116 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURI-DAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ MISMO ADEMÁS TENDRÁ DERECHO A GOZAR DE LOS AUMENTOS SUBSECUENTES QUE SEÑALA EL AR-TÍCULO 106 DE LA NORMATIVIDAD ANTES INVOCADA.

RESOLUTIVO TERCERO: EL DERECHO AL PAGO DE ESTA PENSIÓN POR INVALIDEZ CO-MENZARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO CAUSE BAJA DEL EMPLEO MOTIVADA POR LA INHABILITACIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCU-LO 114 DE LA LEY MULTICITADA.

RESOLUTIVO CUARTO: SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y AL CO-MITÉ TÉCNICO REVISOR, PARA QUE LLEVE UN CONTROL SUBSECUENTE DEL PACIEN-TE, CON EL OBJETO DE QUE SI LLEGASE A DESAPARECER LA CAUSA QUE LE IMPIDE TRABAJAR AL C. LAURO CRUZ LÁZARO, ASÍ LO HAGA SABER A LA DIRECCIÓN DE RE-CURSOS HUMANOS Y A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO. ------------------------------------------------------

ACUERDO.-En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Uni-das Hacienda; y de Salubridad y Asistencia Social; presididas por las CC. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal; y Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, respecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayunta-miento, quien solicita se autorice la pensión por Invalidez a favor del C. Gustavo Jorge Morison López; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR INVALIDEZ A FAVOR DEL C. GUS-TAVO JORGE MORISON LÓPEZ, TRABAJADOR DE BASE SINDICALIZADO, ADSCRITO A LA COORDINACIÓN DE DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, EN VIRTUD DE QUE CUENTA CON ANTECEDENTES DE SER MANEJADO POR EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA INTEGRANDO EL DIAGNOSTICO DE OSTEOARTROSIS DEGENERATIVA CON DAÑO A NIVEL DE COLUMNA LUMBAR L1/L2, CON DATOS DE DE-FORMIDAD Y LESIÓN EN CUERPO VERTEBRAL, PRESENTANDO FRACTURA POR APLAS-TAMIENTO Y PROCESO DE RADICULOPATIA POR HERNIA DE DISCO; ESTA LESIÓN ES IRREVERSIBLE, PROGRESIVA Y LO LIMITA FUNCIONALMENTE, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABA-JADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE CASO, CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHA-BIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL MONTO DE LA PENSIÓN QUE HACE REFERENCIA EN EL RE-SOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ DEL 100%, TOMANDO COMO BASE EL ÚLTIMO SALA-RIO QUE PERCIBE EL TRABAJADOR, EN FORMA MENSUAL DEVENGADA EN SU PLAZA

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131SESIÓN ORDINARIA

DE NOMBRAMIENTO DEFINITIVO, POR TRATARSE DE UN TRABAJADOR DE BASE, ESTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 89 Y 116 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURI-DAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ MISMO ADEMÁS TENDRÁ DERECHO A GOZAR DE LOS AUMENTOS SUBSECUENTES QUE SEÑALA EL AR-TÍCULO 106 DE LA NORMATIVIDAD ANTES INVOCADA.

RESOLUTIVO TERCERO: EL DERECHO AL PAGO DE ESTA PENSIÓN POR INVALIDEZ CO-MENZARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO CAUSE BAJA DEL EMPLEO MOTIVADA POR LA INHABILITACIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCU-LO 114 DE LA LEY MULTICITADA.

RESOLUTIVO CUARTO: SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y AL CO-MITÉ TÉCNICO REVISOR, PARA QUE LLEVE UN CONTROL SUBSECUENTE DEL PACIENTE, CON EL OBJETO DE QUE SI LLEGASE A DESAPARECER LA CAUSA QUE LE IMPIDE TRA-BAJAR AL C. GUSTAVO JORGE MORISON LÓPEZ, ASÍ LO HAGA SABER A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE SALUBRI-DAD Y ASISTENCIA SOCIAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO. ---------------------------------------------

ACUERDO.-En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Uni-das Hacienda; y de Salubridad y Asistencia Social; presididas por las CC. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal; y Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, respecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Oficial Mayor de este Ayunta-miento, quien solicita se autorice la pensión por Invalidez a favor del C. Virgilio Jiménez Vázquez; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA LA PENSIÓN POR INVALIDEZ A FAVOR DEL C. VIRGILIO JIMÉNEZ VÁZQUEZ, TRABAJADOR DE BASE SINDICALIZADO, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, EN VIRTUD DE QUE CUENTA CON CATÁRATA CORTICO NUCLEAR EN AMBOS OJOS, GLAUCOMA CRÓNICO NO CON-TROLADO, ACTUALMENTE LA AGUDEZA VISUAL DEL OJO DERECHO E IZQUIERDO, ASÍ COMO EL CAMPO VISUAL EN AMBOS OJOS ESTÁ PRÁCTICAMENTE REDUCIDO A UN 70%, POR LO CUAL LA FUNCIÓN VISUAL ES MÍNIMA CON EL RIESGO DE PRESENTAR ALGÚN TIPO DE ACCIDENTE LABORAL, POR LO QUE EL PACIENTE TIENE SERIAS LIMI-TACIONES PARA PODER CONTINUAR LABORANDO, POR LO QUE INDICA LA NECESIDAD DE PENSIÓN LABORAL, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE CASO, CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL MONTO DE LA PENSIÓN QUE HACE REFERENCIA EN EL RE-SOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ DEL 100%, TOMANDO COMO BASE EL ÚLTIMO SALA-RIO QUE PERCIBE EL TRABAJADOR, EN FORMA MENSUAL DEVENGADA EN SU PLAZA DE NOMBRAMIENTO DEFINITIVO, POR TRATARSE DE UN TRABAJADOR DE BASE, ESTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 89 Y 116 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURI-DAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ MISMO ADEMÁS TENDRÁ DERECHO A GOZAR DE LOS AUMENTOS SUBSECUENTES QUE SEÑALA EL AR-TÍCULO 106 DE LA NORMATIVIDAD ANTES INVOCADA.

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132 SESIÓN ORDINARIA

RESOLUTIVO TERCERO: EL DERECHO AL PAGO DE ESTA PENSIÓN POR INVALIDEZ CO-MENZARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO CAUSE BAJA DEL EMPLEO MOTIVADA POR LA INHABILITACIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCU-LO 114 DE LA LEY MULTICITADA.

RESOLUTIVO CUARTO: SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y AL CO-MITÉ TÉCNICO REVISOR, PARA QUE LLEVE UN CONTROL SUBSECUENTE DEL PACIENTE, CON EL OBJETO DE QUE SI LLEGASE A DESAPARECER LA CAUSA QUE LE IMPIDE TRA-BAJAR AL C. VIRGILIO JIMÉNEZ VÁZQUEZ, ASÍ LO HAGA SABER A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO. ----------------------------------------------------

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133SESIÓN ORDINARIA

EXTRAORDINARIA 52

13 DE DICIEMBRE DE 2016

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, res-pecto a la petición que nos hace la C.P. María Cristina Palomeque Rincón, Tesorera Mu-nicipal, quien solicita se autoricen las Modificaciones Presupuestarias realizados en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal 2016 (SIAHM), que ascienden a las siguientes cantidades; por concepto de Ampliaciones Presupuestales un importe de $51,098,883.06 (Cincuenta y Un Millones Noventa y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos 06/100 M.N.) y por concepto de Transferencias Compensadas un importe de $55,060,962.57 (Cincuenta y Cinco Millones Sesenta Mil Novecientos Sesenta y Dos Pesos 57/100 M.N.), generados en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Mu-nicipal (SIAHM), correspondientes al período comprendido del 1º al 30 de Noviembre del año 2016, que servirán de base para la presentación de la Cuenta Pública Municipal 2016; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: --------------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REA-LIZADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL 2016 (SIAHM), QUE ASCIENDEN A LAS SIGUIENTES CANTIDADES; POR CONCEPTO DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES UN IMPORTE DE $51,098,883.06 (CINCUENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.) Y POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS UN IMPORTE DE $55,060,962.57 (CINCUENTA Y CINCO MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N.), GENERADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDA-RIA MUNICIPAL (SIAHM), CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2016, LAS CUALES SE DISTRIBUYEN COMO A CON-TINUACIÓN SE INDICAN:

Relación de Ampliaciones Presupuestales de Gastos Ordinarios correspondientes al mes de Noviembre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO AMPLIACIONES FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

4-2-1-01-10-00-00000-8111-040100-0001-AA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 20,892,000.00

4-2-1-01-10-00-00000-8111-040700-0001-AE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 376.36

1-3-1-01-02-00-00000-8111-020100-0001-AA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 11,097,001.68

Total Ampliaciones Presupuestales de Gastos Ordinarios en el mes de Noviembre 31,989,378.04

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8111-040100-0001-AA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, POR LA CANTIDAD DE $20,892,000.00 (VEIN-TE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N), POR EXCEDENTE A LO ESTIMADO EN LA LEY DE INGRESOS EN EL RUBRO DE REINTEGRO DE RETENCIO-

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134 SESIÓN ORDINARIA

NES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL EN EL CUM-PLIMIENTO DE PAGO DE DICHA CONTRIBUCIÓN.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8111-040700-0001-AE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $376.36 (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERA-DO EN LA CUENTA BANCARIA HSBC NÚMERO 4033563040 SANCIONES A CONTRATIS-TAS DE OBRA PÚBLICA.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 1-3-1-01-02-00-00000-8111-020100-0001-AA.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $11,097,001.68 (ONCE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL UN PESO 68/100 M.N.), CORRESPONDE A LOS RECURSOS CAPTADOS DE LOS INGRESOS ORDINARIOS, PARTICIPACIONES, ESPECÍFICAMENTE DEL CONCEPTO 8-1-1-02- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, LOS CUALES SE AMPLÍAN YA QUE SE REBASO LO ESTIMADO CONTRA LO RECAUDADO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016. SEGÚN PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 11001408 DE FECHA 14/11/2016.

QUE EN ESTRICTO APEGO AL MARCO DE RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO MUNICI-PAL Y A LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ENFATIZANDO LA TRANSPARENCIA DE LA ACTUA-CIÓN DE SUS FUNCIONARIOS, LA RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MU-NICIPALES Y PROMOVIENDO LA CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES COMO INSTITUCIÓN Y DERIVADO DEL ACUERDO DE CABILDO, ACTA NÚMERO 41, PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA, CONTENIDO EN MEMORÁNDUM NÚM. SGA/0352/2016 DE FECHA 02 DE SEP-TIEMBRE DEL 2016, EN EL QUE SE AUTORIZARON EL PROYECTO “PAGO POR CONSU-MO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTE CFE DE AÑOS ANTERIORES”, POR UN IMPORTE DE $5,489,801.38 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIEN-TOS UN PESO 38/100 M.N.), CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR-TALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM-IV), 2016. SE EFECTUÓ LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 11002452 DE FECHA 18/11/2016 APLICANDO LA CUENTA CONTABLE 3252-02-01-01-000001.- RESULTADOS POR RECTIFICACIONES A GASTOS DE AÑOS ANTERIORES, DEL GASTO CORRIENTE, QUE TENDRÁN UN EFECTO EN EL PRESENTE AVANCE MEN-SUAL DE CUENTA PÚBLICA.

ASIMISMO, Y DERIVADO DEL ACUERDO DE CABILDO, ACTA NÚMERO 28, PUNTO CUAR-TO DEL ORDEN DEL DÍA, CONTENIDO EN MEMORÁNDUM NUM.SGA/255/2016 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2016, EN EL QUE AUTORIZARON LOS PROYECTOS CON CARGO A LAS ECONOMÍAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU-NICIPIOS (FAFM-IV) 2015, EN EL QUE SE AUTORIZARON EL PROYECTO “PAGO POR CON-SUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTE CFE DE AÑOS ANTERIORES”, POR UN IMPORTE DE $1,485,654.82 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.), FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR-TALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM-IV), 2016. SE EFECTUÓ LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 11000811 DE FECHA 18/11/2016 APLICANDO LA CUENTA CONTABLE 3252-02-01-01-000001.- RESULTADOS POR RECTIFICACIONES A GASTOS DE AÑOS ANTERIORES, DEL GASTO CORRIENTE, QUE TENDRÁN UN EFECTO EN EL PRESENTE AVANCE MEN-SUAL DE CUENTA PÚBLICA.

Relación de Ampliaciones Presupuestales de Transferencias Adicionales Estatales corres-pondientes al mes de Noviembre del 2016

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135SESIÓN ORDINARIA

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO AMPLIACIONES FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

4-2-1-01-10-01-00000-8131-040100-0001-DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 13.18

Total Ampliaciones Presupuestales de Transferencias Adicionales Estatales en el mes de Noviembre  13.18

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-01-00000-8131-040100-0001-DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $13.18 (TRECE PESOS 18/100 M.N), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA BAN-CARIA HSBC Nº 4045043437 FIDEFIM 2009 (FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS FINANCIE-RAS DE MULTISECTORIALES.

Relación de Ampliaciones Presupuestales del Fondo de Infraestructura Social Municipal correspondientes al mes de Noviembre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO AM-

PLIACIO-NES

FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

4-2-1-01-10-00-00000-8321-040100-0001-EE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM) 142,310.26

Total Ampliaciones Presupuestales del Fondo de Infraestructura Social Municipal en el mes de Noviembre 142,310.26

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8321-040100-0001-EE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), POR LA CANTIDAD DE $142,310.26 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 26/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL Y RENDIMIENTO EN IN-VERSIONES GENERADO EN LAS DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL FONDO DE IN-FRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

Relación de Ampliaciones Presupuestales de Fortamun correspondientes al mes de No-viembre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO AMPLIA-CIONES

FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

4-2-1-01-10-00-00000-8322-040100-0001-FE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI-CIPIOS. (FORTAMUN) 73,365.04

Total Ampliaciones Presupuestales de Fortamun en el mes de Noviembre 2016 73,365.04

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8322-040100-0001-FE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTA-MUN), POR LA CANTIDAD DE $73,365.04 (SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL Y RENDIMIENTO EN INVERSIONES GENERADO POR EL RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) EN LAS CUENTAS BANCARIAS.

Relación de Ampliaciones Presupuestales de Otros Subsidios y Aportaciones correspon-dientes al mes de Noviembre del 2016

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136 SESIÓN ORDINARIA

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO AMPLIACIO-NES

FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

1-7-1-PP-02-02-01005-3341-110100-0001-GA FORTASEG-005-2016: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ 3,837,300.00

1-7-1-PP-03-06-01004-2711-110100-0001-GAFORTASEG-004-2016: FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO, DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES SE SEGURIDAD PUBLI-CA, TUXTLA GUTIERREZ

9,158,409.43

1-7-1-PP-03-06-01004-2721-110100-0001-GAFORTASEG-004-2016: FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO, DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES SE SEGURIDAD PUBLI-CA, TUXTLA GUTIERREZ

5,548,000.00

2-2-7-SU-04-01-26001-3821-210600-0001-GA SRIADECULTURA-001-2016: 17º FESTIVAL DE DANZA FOLKLORICA MEXICANA CANDOX 2016 350,000.00

4-2-1-01-10-02-00000-8329-040100-0001-GE OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS 41.27

 Total Ampliaciones Presupuestales de Otros Subsidios y Aportaciones en el mes de Noviembre 18,893,750.70

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 1-7-1-PP-02-02-01005-3341-110100-0001-GA, POR LA CANTIDAD DE $3,837,300.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIE-TE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A1 PROYECTO: FORTA-SEG-005-2016: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLI-CA, TUXTLA GUTIÉRREZ”.

REFERENTE AL PROYECTO FORTASEG-004-2016 “FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO, DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TU-XTLA GUTIÉRREZ”, POR LA CANTIDAD DE $14,706,409.53 (CATORCE MILLONES SETE-CIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 53/100 M.N), DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

$9,158,409.43 (NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 43/100 M.N) REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 1-7-1-PP-03-06-01004-2711-110100-0001-GA VESTUARIOS Y UNIFORMES.

$5,548,000.00 (CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N) REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 1-7-1-PP-03-06-01004-2721-110100-0001-GA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-7-SU-04-01-26001-3821-210600-0001-GA, POR LA CANTIDAD DE $ 350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: SRIADECULTURA-001-2016 “17º FESTIVAL DE DAN-ZA FOLKLÓRICA MEXICANA CANDOX 2016, TUXTLA GUTIÉRREZ”.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-02-00000-8329-040100-0001-GE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $41.27 (CUARENTA Y UN PESOS 27/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR EL RECUR-SO EN LA CUENTA BANCARIA Nº 0802781598 BANJOVEN 2011.

Relación de Ampliaciones Presupuestales de Financiamientos y Empréstitos correspon-dientes al mes de Noviembre del 2016

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137SESIÓN ORDINARIA

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO AMPLIACIONES FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

4-2-1-01-10-04-00000-8131-040100-0001-HE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 60.44

4-2-1-01-10-05-00000-8131-040100-0001-HE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 5.40

Total Ampliaciones Presupuestales de Financiamientos y Empréstitos en el mes de Noviembre 65.84

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-04-00000-8131-040100-0001-HE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $60.44 (SESENTA PE-SOS 44/100 M.N), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR RECURSO DEL ANTICIPO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 EN LA CUEN-TA BANCARIA BANORTE NÚMERO 0803508381 ANTICIPO FAIS 2012.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-05-00000-8131-040100-0001-HE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $5.40 (CINCO PESOS 40/100 M.N), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR RECURSO DEL ANTICIPO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013 EN LA CUENTA BANCARIA BANORTE NÚMERO 0205359691 ANTICIPO FAIS 2013.

Total General de Ampliaciones Presupuestales realizadas en el mes de Noviem-bre de 2016 51,098,883.06

Relación de Transferencias Compensadas de Gastos Ordinarios realizados en el mes de Noviembre del 2016

CLAVE PRESUPUESTALCONCEPTO DEL GASTO

TRANSFERENCIASFINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. (+) (-)1-1-1-01-01-00-00000-2211-010100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 6,024.44 0.001-1-1-01-01-00-00000-2211-010300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 4,040.25 0.001-3-1-01-02-00-00000-2611-020100-0001-AA COMBUSTIBLES 362,107.95 0.001-3-1-01-02-00-00000-2611-020300-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 1,267,048.921-3-1-01-02-00-00000-2611-020900-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 51,456.721-3-1-01-02-00-00000-2611-021000-0001-AA COMBUSTIBLES 26,123.73 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3221-021100-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFI-CIOS Y LOCALES 43,773.58 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3221-021200-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFI-CIOS Y LOCALES 36,934.00 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3711-020800-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉ-REOS 4,054.75 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3711-021000-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉ-REOS 4,539.66 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-2611-030100-0001-AA COMBUSTIBLES 5,006.40 0.001-3-2-01-03-00-00000-2611-030500-0001-AA COMBUSTIBLES 10,710.23 0.001-3-2-01-03-00-00000-2611-030600-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 38,586.65

1-3-9-01-05-00-00000-1611-050100-0001-AA INCREMENTOS A LAS PERCEP-CIONES 0.00 4,056.84

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138 SESIÓN ORDINARIA

1-3-9-01-09-00-00000-2211-090100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 7,720.00 0.001-3-9-01-09-00-00000-2211-090200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 920.00 0.001-3-9-01-09-00-00000-2211-090300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 520.00 0.001-3-9-01-09-00-00000-2211-090400-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,300.00 0.001-3-9-01-09-00-00000-2211-090500-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 560.00 0.001-3-9-01-09-00-00000-2211-090600-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 660.00 0.001-3-9-01-09-00-00000-2211-090700-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 13,020.00 0.001-3-9-01-09-00-00000-2211-090800-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 520.00 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3111-090100-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC-TRICA 24,460.00 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3131-090100-0001-AA SERVICIO DE AGUA 4,748.13 0.001-3-9-01-09-00-00000-3131-090800-0001-AA SERVICIO DE AGUA 4,748.13 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3141-090600-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CON-VENCIONAL 1,318.66 0.00

1-3-9-01-10-00-00000-3221-100100-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFI-CIOS Y LOCALES 36,934.00 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-2921-040600-0001-AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,397.80 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3131-040200-0001-AA SERVICIO DE AGUA 4,748.13 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-8111-040100-0001-AA FONDO GENERAL DE PARTICI-PACIONES 0.00 12,236.60

1-7-1-02-01-00-00000-2611-110100-0001-AA COMBUSTIBLES 1,555,297.40 0.00

1-7-1-02-01-00-00000-3141-110700-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CON-VENCIONAL 763.47 0.00

2-1-1-02-02-00-00000-2611-120100-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 679,381.772-2-4-02-07-00-00000-2211-170100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 4,360.00 0.002-2-4-02-07-00-00000-2611-170100-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 325,149.67

2-2-7-02-11-00-00000-3141-210600-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CON-VENCIONAL 6,237.02 0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3221-210600-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFI-CIOS Y LOCALES 23,200.00 0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3351-210100-0001-AA ESTUDIOS E INVESTIGACIO-NES 793,440.00 0.00

2-3-1-02-09-00-00000-2211-190100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,040.00 0.002-3-1-02-09-00-00000-2211-190300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,060.00 0.002-3-1-02-09-00-00000-2211-190400-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 860.00 0.002-3-1-02-09-00-00000-2211-190500-0000-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 900.00 900.002-3-1-02-09-00-00000-2211-190500-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 500.00 0.002-3-1-02-09-00-00000-2211-190600-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,528.32 0.003-2-1-02-12-00-00000-2211-220100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,360.00 0.003-2-1-02-13-00-00000-2611-230100-0001-AA COMBUSTIBLES 850.10 0.003-2-1-02-13-00-00000-2611-230200-0001-AA COMBUSTIBLES 462,167.11 0.00

3-2-1-02-13-00-00000-3111-230100-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC-TRICA 0.00 46,019.00

3-2-1-02-12-00-00000-2611-220300-0001-AA COMBUSTIBLES 10,272.39 0.003-2-1-02-13-00-00000-2211-230100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 11,180.00 0.003-2-1-02-13-00-00000-2211-230200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,020.00 0.003-2-1-02-13-00-00000-3131-230100-0001-AA SERVICIO DE AGUA 4,748.09 0.00

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139SESIÓN ORDINARIA

3-2-1-02-13-00-00000-3141-230200-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CON-VENCIONAL 2,290.46 0.00

4-2-1-01-08-00-00000-4391-080100-0001-AA SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 8,915,575.02 0.00

4-2-1-01-10-00-00000-8111-040100-0001-AA FONDO GENERAL DE PARTICI-PACIONES 0.00 7,401,560.50

2-2-4-02-07-00-00000-3111-170100-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC-TRICA 2,071,213.99 0.00

2-2-6-02-03-00-00000-3111-131100-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC-TRICA 4,136.00 0.00

2-2-7-02-11-00-00000-2211-210100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 2,600.00 0.002-2-7-02-11-00-00000-2211-210200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 740.00 0.002-2-7-02-11-00-00000-2211-210300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 2,280.00 0.002-2-7-02-11-00-00000-2211-210400-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 560.00 0.002-2-7-02-11-00-00000-2211-210500-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 520.00 0.002-2-7-02-11-00-00000-2211-210600-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 2,680.00 0.002-2-7-02-11-00-00000-2611-210100-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 312,262.902-2-7-02-11-00-00000-2611-210300-0001-AA COMBUSTIBLES 34,774.98 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1321-090800-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,822.92 0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3111-210300-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC-TRICA 0.00 15,656.00

2-2-7-02-11-00-00000-3111-210600-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC-TRICA 23,874.00 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3221-090800-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFI-CIOS Y LOCALES 69,602.95 0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3821-210600-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 64,094.75 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-2111-040200-0001-AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICI-NA 6,214.67 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3221-040200-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFI-CIOS Y LOCALES 106,536.94 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3311-040100-0001-AA ASESORÍA 299,000.00 0.001-7-1-02-01-00-00000-2211-110100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 26,600.39 0.001-7-1-02-01-00-00000-2211-110300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 640.00 0.001-7-1-02-01-00-00000-2211-110400-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 16,080.00 0.002-3-1-02-09-00-00000-2611-190300-0001-AA COMBUSTIBLES 97,507.45 0.002-3-1-02-09-00-00000-2611-190600-0001-AA COMBUSTIBLES 26,155.91 0.001-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA COMBUSTIBLES 19,308.16 0.001-7-1-02-01-00-00000-3362-110100-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 234,958.00 0.001-2-2-01-07-00-00000-2211-070200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 640.00 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1321-020200-0001-AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 2,233.92 0.00

1-7-1-02-01-00-00000-3613-110100-0001-AA OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 741,472.00 0.00

1-7-1-02-01-00-00000-3711-110400-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉ-REOS 3,991.11 0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3251-190100-0001-AA ARRENDAMIENTO DE VEHÍCU-LOS 51,000.00 0.00

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140 SESIÓN ORDINARIA

1-3-1-01-02-00-00000-3821-020500-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 66,507.20 0.00

2-1-5-02-14-00-00000-2611-240100-0001-AA COMBUSTIBLES 72,966.59 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3711-030200-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉ-REOS 4,130.25 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3751-030100-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 1,132.00 0.001-3-9-01-05-00-00000-2211-050100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 20,401.58 0.001-3-9-01-05-00-00000-2211-050200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 79,502.33 0.001-3-9-01-05-00-00000-2211-050300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 9,524.75 0.001-3-9-01-05-00-00000-2211-050400-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 11,656.96 0.00

2-1-5-02-14-00-00000-3221-240100-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFI-CIOS Y LOCALES 69,602.95 0.00

2-1-5-02-14-00-00000-3711-240100-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉ-REOS 7,350.60 0.00

2-1-5-02-14-00-00000-3821-240100-0001-AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7,350.60 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-4411-020100-0001-AAAYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTU-RALES Y SOCIALES)

0.00 46,200.00

1-3-1-01-02-00-00000-8111-020100-0001-AA FONDO GENERAL DE PARTICI-PACIONES 900.00 8,907,023.10

1-3-2-01-03-00-00000-3111-030400-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC-TRICA 1,471.00 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3141-030100-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CON-VENCIONAL 2,998.00 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3141-030300-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CON-VENCIONAL 1,942.74 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3941-030500-0001-AAEROGACIONES POR RESOLU-CIONES POR AUTORIDAD COM-PETENTE

78,702.00 0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3621-050100-0001-AA

DIFUSIÓN POR RADIO, TELE-VISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS

14,152.00 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2611-090400-0001-AA COMBUSTIBLES 40,969.06 0.001-3-9-01-09-00-00000-2611-090500-0001-AA COMBUSTIBLES 13,851.22 0.001-3-9-01-09-00-00000-2611-090600-0001-AA COMBUSTIBLES 28,116.09 0.001-3-9-01-09-00-00000-2611-090700-0001-AA COMBUSTIBLES 0.00 189,898.221-3-9-01-09-00-00000-2611-090800-0001-AA COMBUSTIBLES 10,311.17 0.001-5-2-01-04-00-00000-2211-040100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 840.00 0.001-5-2-01-04-00-00000-2211-040200-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 4,832.16 0.001-5-2-01-04-00-00000-2211-040600-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,980.00 0.001-5-2-01-04-00-00000-2211-040700-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 640.00 0.001-7-1-02-01-00-00000-2211-110700-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,740.00 0.00

1-7-1-02-01-00-00000-4411-110100-0001-AAAYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTU-RALES Y SOCIALES)

46,200.00 0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1311-240500-0001-AAPRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTI-VOS PRESTADOS

173.00 0.00

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141SESIÓN ORDINARIA

2-1-5-02-14-00-00000-2211-240100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,240.00 0.002-1-5-02-14-00-00000-2211-240400-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 80.00 0.00

2-1-5-02-14-00-00000-3351-240100-0001-AA ESTUDIOS E INVESTIGACIO-NES 54,520.00 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3711-040200-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉ-REOS 5,023.56 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3711-040700-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉ-REOS 5,439.97 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3721-040200-0001-AA PASAJES NACIONALES TE-RRESTRES 10,226.00 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3721-040600-0001-AA PASAJES NACIONALES TE-RRESTRES 12,766.00 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3751-040700-0001-AA VIÁTICOS NACIONALES 657.00 0.00

2-2-6-02-03-00-00000-3141-131100-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CON-VENCIONAL 846.28 0.00

1-3-9-01-05-00-00000-2611-050200-0001-AA COMBUSTIBLES 31,252.82 0.00

1-7-1-02-01-00-00000-3111-110100-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC-TRICA 0.00 53,907.00

1-7-1-02-01-00-00000-3131-110400-0001-AA SERVICIO DE AGUA 4,748.13 0.00

2-3-1-02-09-00-00000-2551-190500-0001-AAMATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATO-RIO

29,396.00 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3141-021100-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CON-VENCIONAL 2,380.82 0.00

1-3-9-01-10-00-00000-2211-100100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,220.00 0.001-3-1-01-02-00-00000-3612-020400-0001-AA PUBLICACIONES OFICIALES 868,000.00 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3711-090200-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉ-REOS 4,054.75 0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3711-090800-0001-AA PASAJES NACIONALES AÉ-REOS 4,054.75 0.00

1-7-1-02-01-00-00000-3531-110100-0001-AAMANTENIMIENTO Y CONSER-VACIÓN DE BIENES INFORMÁ-TICOS

187,920.00 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-2611-040200-0001-AA COMBUSTIBLES 56,036.09 0.001-3-2-01-03-00-00000-2211-030800-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,040.00 0.001-3-1-01-02-00-00000-2211-020100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 71,925.37 0.001-3-1-01-02-00-00000-2211-020300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,964.31 0.001-3-1-01-02-00-00000-2211-020400-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 980.00 0.001-3-1-01-02-00-00000-2211-020500-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 5,560.45 0.001-3-1-01-02-00-00000-2211-020600-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 6,116.42 0.001-3-1-01-02-00-00000-2211-020700-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 8,128.69 0.001-3-1-01-02-00-00000-2211-020800-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 560.00 0.001-3-1-01-02-00-00000-2211-020900-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 540.00 0.001-3-1-01-02-00-00000-2211-021000-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 2,872.14 0.001-3-1-01-02-00-00000-2211-021100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,096.16 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3111-020800-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC-TRICA 2,229.00 0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3111-021100-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC-TRICA 29,706.00 0.00

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142 SESIÓN ORDINARIA

1-3-1-01-02-00-00000-3141-020100-0001-AA SERVICIO TELEFÓNICO CON-VENCIONAL 9,019.40 0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3621-040200-0001-AA

DIFUSIÓN POR RADIO, TELE-VISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS

3,248.00 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3362-030600-0001-AA IMPRESIONES OFICIALES 812.00 0.002-1-1-02-02-00-00000-2211-120100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 9,280.00 0.001-3-2-01-03-00-00000-2211-030100-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 19,821.37 0.001-3-2-01-03-00-00000-2211-030300-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 460.00 0.001-3-2-01-03-00-00000-2211-030400-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 19,473.00 0.001-3-2-01-03-00-00000-2211-030500-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,220.00 0.001-3-2-01-03-00-00000-2211-030600-0001-AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 700.00 0.003-2-1-02-12-00-00000-3131-220100-0001-AA SERVICIO DE AGUA 4,748.13 0.00

3-2-1-02-12-00-00000-3221-220100-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFI-CIOS Y LOCALES 69,602.95 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3221-030100-0001-AA ARRENDAMIENTO DE EDIFI-CIOS Y LOCALES 36,934.00 0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3311-030100-0001-AA ASESORÍA 727,241.72 0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3111-050200-0001-AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC-TRICA 100,481.00 0.00

Total Transferencias Compensadas de Gastos Ordinarios en el mes de Noviembre 19,351,343.89 19,351,343.89

Relación de Transferencias Compensadas del Fondo de Infraestructura Social Municipal correspondientes al mes de Noviembre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTOTRANSFERENCIAS

FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. (+) (-)

2-2-3-AS-09-05-30084-6143-090100-0014-EA

FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO

233,682.01 0.00

2-2-3-AS-09-05-30083-6143-090100-0091-EA

FISM-083-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, AV. COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE TRINITARIA; CALLE SOCOLTENANGO ENTRE AV. CHIAPAS Y CALLE 26, COL. NUEVA ESTRELLA

154,670.11 0.00

2-2-3-AS-11-01-03052-6141-090100-0095-EAFISM-052-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE BOCHIL ENTRE LAUREL PO-NIENTE Y LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA

207,476.63 0.00

2-2-3-AS-09-01-30091-6141-090100-0061-EA

FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN EN-TRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA

68,405.11 0.00

2-2-3-AS-09-05-03086-6143-090100-0049-EAFISM-086-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, BOULEVARD MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA, COL. LA IDEAL

468,239.13 0.00

2-2-3-AS-11-05-03099-6143-090100-0049-EAFISM-099-2016: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, BOULEVARD MAYA ENTRE AV. TU-CAN Y AV. LACANJA, COL. LA IDEAL

511,043.23 0.00

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143SESIÓN ORDINARIA

2-2-5-VI-03-01-03075-6111-090100-0001-EA

FISM-075-2016: CONSTRUCCION DE PISO FIR-ME EN LAS AGEB NUM. 07101000 (11588, 12622, 12694, 12707, 12798, 12849, 12887, 12923, 1211A, 1243A, 1275A), Y LOCALIDAD 071010358, TUXTLA GUTIERREZ Y 0358. YUQUIZ

820,800.00 0.00

2-2-3-AS-11-05-03097-6143-090100-0014-EA

FISM-097-2016: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARRO-YO BLANCO

762,861.15 0.00

2-2-3-AS-09-05-03087-6143-090100-0039-EA

FISM-087-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, AVENIDA EL ROSAL ENTRE VILLAFLORES Y 5A. PONIENTE, COL. ELMAR SELTZER

340,481.61 0.00

2-2-3-AS-11-05-03094-6143-090100-0039-EAFISM-094-2016: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA EL ROSAL ENTRE VILLA-FLORES Y 5A. PONIENTE, COL. ELMAR SELTZER

860,129.65 0.00

2-2-3-AS-09-05-03088-6143-090100-0014-EA

FISM-088-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SANTO DOMINGO ENTRE 29 DE MAYO Y 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO

141,275.72 0.00

2-2-3-AS-09-01-03089-6141-090100-0061-EA

FISM-089-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, AVENIDA NOCHE BUENA EN-TRE CACAO Y ROBERTO ALBORES GUILLEN; Y AVENIDA AMAPOLA ENTRE JOCOTE Y ROBERTO ALBORES GUILLEN, COL. LA CONDESA

383,109.77 0.00

2-2-3-AS-09-05-03085-6143-090100-0074-EA

FISM-085-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLEJON MARIA EUGENIA TEVERA ENTRE MICHOACAN E HIDALGO, COL. LAS GRANJAS

110,109.38 0.00

2-2-3-AS-11-05-03096-6143-090100-0014-EA

FISM-096-2016: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE RIO SANTO DOMINGO ENTRE 29 DE MAYO Y 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARRO-YO BLANCO

677,540.26 0.00

2-2-3-AS-11-05-03098-6143-090100-0074-EA

FISM-098-2016: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLEJON MARIA EUGENIA TEVE-RA ENTRE MICHOACAN E HIDALGO, COL. LAS GRANJAS

344,306.51 0.00

2-2-3-AS-11-01-03101-6141-090100-0061-EA

FISM-101-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA NOCHE BUENA ENTRE CACAO Y ROBERTO ALBORES GUILLEN; Y AVE-NIDA AMAPOLA ENTRE JOCOTE Y ROBERTO ALBORES GUILLEN, COL. LA CONDESA

1,274,388.16 0.00

2-2-3-AS-11-05-03093-6143-090100-0091-EA

FISM-093-2016: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AV. COMALAPA ENTRE CALLE FLAM-BOYANES Y CALLE TRINITARIA; CALLE SOCOL-TENANGO ENTRE AV. CHIAPAS Y CALL 26, COL. NUEVA ESTRELLA

726,717.16 0.00

2-2-3-AS-11-05-03095-6143-090100-0351-EA

FISM-095-2016: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE PECHA ENTRE EL CEDRO Y RAFAEL PASCACIO GAMBOA; CALLE CONSOSPO ENTRE PECHA Y CUNJAMA; CALLE TIPACAMU ENTRE PECHA Y CUNJAMA; Y CALLE CUNDAPI ENTRE PECHA Y CUNJAMA, COL. LOMAS DE MACTUMATZA

1,016,192.90 0.00

2-2-3-AS-11-01-03100-6141-090100-0058-EAFISM-100-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AV. FLAMBOYANT ENTRE GIRASOL Y SECC. NUM. 3, COL. JARDINES DEL NORTE

739,886.22 0.00

2-2-3-AS-11-01-03102-6141-090100-0193-EA

FISM-102-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE COMITAN Y CALLE SIMOJO-VEL, ENTRE REAL DE GUADALUPE Y CRISANTE-MO, COL. CERRO DE GUADALUPE

482,159.56 0.00

2-2-3-AS-11-01-03103-6141-090100-0061-EA

FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA

365,082.45 0.00

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144 SESIÓN ORDINARIA

2-2-3-AS-10-02-03104-6144-090100-0058-EAFISM-104-2016: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JARDINES DEL NOR-TE

4,272,083.30 0.00

2-2-3-AS-10-02-03105-6144-090100-0331-EA FISM-105-2016: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CEIBA 1,070,485.26 0.00

2-2-1-UR-02-02-03107-6144-090100-0001-EA

FISM-107-2016: AMPLIACION DE ELECTRIFICA-CION EN LAS CALLES VISTA HERMOSA, LAS AN-TENAS....... AV. LA CEIBA Y AV. LINEA DE TORRE DE CFE, COL. BELLA VISTA, LOMA LARGA

2,157,365.27 0.00

2-2-1-UR-09-03-03108-6151-090100-0238-EA

FISM-108-2016: CONSTRUCCION DE PAVIMEN-TACION, CALLE EL BOSQUE ENTRE AV. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y AV. SANTA ELLA, COL. LA RELIQUIA

420,477.11 0.00

2-2-7-U9-03-02-03002-5231-090100-0001-EAFISM-002-2016: ADQUISICION DE EQUIPOS FO-TOGRAFICOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUI-MIENTO DE LAS OBRAS, TUXTLA GUTIERREZ

92,070.00 0.00

2-2-7-U9-01-04-03003-5151-090100-0001-EA FISM-003-2016: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE, TUXTLA GUTIERREZ 1,047,509.19 0.00

2-2-7-U9-01-04-03003-5661-090100-0001-EA FISM-003-2016: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE, TUXTLA GUTIERREZ 72,489.33 0.00

2-2-7-U9-01-04-03003-5911-090100-0001-EA FISM-003-2016: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE, TUXTLA GUTIERREZ 266,898.21 0.00

2-2-3-AS-09-05-03080-6143-090100-0018-EA

FISM-080-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, AV. CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CALLE LA CEIBA; Y PRIVADA CAOBA, COL. BOSQUES DEL SUR

231,374.67 0.00

2-2-3-AS-11-05-03092-6143-090100-0018-EA

FISM-092-2016: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AV. CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CALLE LA CEIBA; Y PRIVADA CAOBA, COL. BOS-QUES DEL SUR

546,191.45 0.00

2-2-5-VI-03-01-03064-6111-090100-0001-EA

FISM-064-2016: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS AGEB. N° 07101000 (11323,11338,11408,11427,11431,11450,11465,11588,11840,11889,11906,11910,12035,12444,12459,12463,12919,11893,12622,2923,12980,13048,1147A Y LOC. 071010358, TUXTLA GTZ. Y 0358 YUQUIZ

1,432,800.00 0.00

2-2-3-AS-03-01-03077-6141-090100-0071-EA FISM-077-2016: CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, COL. LAS BRISAS 4,985,702.50 0.00

2-2-3-AS-09-01-03076-6141-090100-0001-EAFISM-076-2016: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, COL. LAS BRISAS Y LAS AGUILAS

6,554,143.45 0.00

2-2-3-AS-09-05-03082-6143-090100-0193-EA

FISM-082-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE COMITAN Y CALLE SIMO-JOVEL, ENTRE REAL DE GUADALUPE Y CRISAN-TEMO, COL. CERRO DE GUADALUPE

238,565.94 0.00

2-2-3-AS-09-01-03049-6141-090100-0095-EAFISM-049-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE BOCHIL ENTRE LAUREL PONIENTE Y ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA

134,024.03 0.00

2-2-3-AS-09-05-03081-6143-090100-0351-EA

FISM-081-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE PECHA ENTRE EL CE-DRO Y RAFAEL PASCACIO GAMBOA; CALLE CONSOSPO ENTRE PECHA Y CUNJAMA; CALLE TIPACAMU ENTRE PECHA Y CUNJAMA; Y CA-LLE CUNDAPI ENTRE PECHA Y CUNJAMA, COL. LOMAS DE MACTUMATZA

383,109.77 0.00

4-2-1-01-10-00-00000-8321-040100-0001-EA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAES-TRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM) 0.00 34,593,846.20

 Total Transferencias Compensadas del Fondo de Infraestructura Social Municipal en el mes de Noviembre 34,593,846.20 34,593,846.20

Relación de Transferencias Compensadas de Fortamun correspondientes al mes de No-viembre del 2016

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145SESIÓN ORDINARIA

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTOTRANSFERENCIAS

FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. (+) (-)

2-6-7-SS-01-01-04022-3362-210100-0001-FA FAFM-022-2016: COLECCION CULTURAL MUNICIPAL “HUELLAS DEL TIEMPO”, TUXTLA GUTIERREZ 194,880.00 0.00

2-5-1-ED-16-02-04020-4431-210100-0045-FAFAFM-020-2016: ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, COL. FRAN-CISCO I. MADERO

300,805.93 0.00

4-2-1-01-10-00-00000-8322-040100-0001-FA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECI-MIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN) 0.00 495,685.93

2-2-7-SU-04-01-04016-1221-100300-0001-FBFAFM-016-2016: PROYECTO PARA EL REGISTRO DEL RAMO 33 Y GESTION DE RECURSOS EXTRAORDINA-RIOS, TUXTLA GUTIERREZ

598,275.83 0.00

2-2-7-SU-04-01-04016-1348-100300-0001-FBFAFM-016-2016: PROYECTO PARA EL REGISTRO DEL RAMO 33 Y GESTION DE RECURSOS EXTRAORDINA-RIOS, TUXTLA GUTIERREZ

0.00 598,275.83

 Total Transferencias Compensadas de Fortamun en el mes de Noviembre 1,093,961.76 1,093,961.76

Relación de Transferencias Compensadas de Otros Subsidios y Aportaciones correspon-dientes al mes de Noviembre del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTOTRANSFERENCIAS

FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. (+) (-)

1-7-1-PP-03-06-01004-5151-110100-0001-GEFORTASEG-004-2016: FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO, DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES SE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ

21,810.72 0.00

4-2-1-01-10-12-00000-8329-040100-0001-GE OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS 0.00 21,810.72

 Total Transferencias Compensadas de Otros Subsidios y Aportaciones en el mes de Noviembre 21,810.72 21,810.72

Total General de Transferencias Compensadas realizadas en el mes de Noviembre de 2016 55,060,962.57

RESOLUTIVO SEGUNDO: SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 $ 360,210,701.44

INGRESOS DE GESTION 34,299,000.79

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 154,450,905.32

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 250,774.36

RECTIFICACIÓNES DE INGRESOS -3,546.00

INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE $ 188,997,134.47

SUMA DISPONIBILIDAD E INGRESOS $ 549,207,835.91

EGRESOS

GASTO CORRIENTE 119,790,962.01

GASTO CAPITAL 34,765,459.98

RECTIFICACIONES DE EGRESOS -6,975,364.00

EGRESOS TOTALES $ 147,581,057.99

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 $ 401,626,777.92

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146 SESIÓN ORDINARIA

EXTRAORDINARIA 53

13 DE DICIEMBRE DE 2016

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Ha-cienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace la C.P. María Cristina Palomeque Rincón, Tesorera Municipal de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017; dentro del cual se han planteado adecuaciones a la estructura programática con la finalidad de definir de forma apegada a la realidad, la distribución administrativa por centros de costo del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, con miras también a cumplir con los lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), Se-cretaría de Hacienda y Órgano de Fiscalización Superior del congreso del Estado, con el firme propósito de armonizar los registros contables de acuerdo a la Ley General de Con-tabilidad Gubernamental, con un importe proyectado de $1,181´784,909.00 (Mil Ciento Ochenta y Un millones Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Nueve Pesos 00/10 M.N.); ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA EL REORDENAMIENTO A NIVEL DE ESTRUCTURA PRESUPUESTAL, PARA QUEDAR DE LA MANERA SIGUIENTE:

FTE.-FIN.-FUNC.-SUBFUNC.-PRG.-SUB-PRG.-PROY.-OBRA-AREA-LOC. AREA DESCRIPCION DEL AREA F.F.- FIN.-FUNC.-SUBFUNC.-PRG.-SUB-

PRG.-PROY.-OBRA-AREA-LOC. AREAS

01.- SERVICIOS ADMINISTRA-TIVOS     01.- SERVICIOS ADMINISTRA-

TIVOS    

01.- H. AYUNTAMIENTO     01.- AYUNTAMIENTO    

AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 010100 - 0001 010100 SINDICATURA AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000

- 010100 - 0001 010100 SINDICATURA

AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 010200 - 0001 010200 DIRECCION DE SINDICA-

TURAAA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 010200 - 0001 010200 DIRECCION DE CONTROL Y SE-

GUIMIENTO NORMATIVO

AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 010300 - 0001 010300 REGIDORES AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000

- 010200 - 0001 010200 DIRECCION DE ASUNTOS LE-GALES

    AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 010200 - 0001 010200 DIRECCION DE PATRIMONIO Y

OBRA PUBLICA

    AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 010200 - 0001 010200 DIRECCION DE SUPERVISION DE

CUENTA PUBLICA

    AA - 1 - 1 - 1 - 01 - 01 - 00 - 00000 - 010300 - 0001 010300 REGIDORES

02.- PRESIDENCIA MUNICIPAL     02.- PRESIDENCIA MUNICIPAL    

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 020100 - 0001 020100 PRESIDENCIA AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000

- 020100 - 0001 020100 PRESIDENCIA

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 020200 - 0001 020200 SECRETARIA PARTICULAR AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000

- 020100 - 0001 020100 COORDINACION DE ASESORES

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 020300 - 0001 020300 SECRETARIA TECNICA AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000

- 020200 - 0001 020200 SECRETARIA PARTICULAR DE DESPACHO DEL PRESIDENTE

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 020400 - 0001 020400 COORDINACION DE COMU-

NICACION SOCIALAA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 020200 - 0001 020200 CRONISTA MUNICIPAL

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 020500 - 0001 020500 COORDINACION DE RELA-

CIONES PUBLICASAA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 020300 - 0001 020300 SECRETARIO TECNICO DEL PRE-

SIDENTE

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 020600 - 0001 020600 COORDINACION DE GIRAS AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000

- 020300 - 0001 020300 SECRETARIA TECNICA DE GA-BINETE

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 020700 - 0001 020700 COORDINACIÓN DE ATEN-

CION CIUDADANAAA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 020300 - 0001 020300 COORDINACION DE GABINETE

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147SESIÓN ORDINARIA

FTE.-FIN.-FUNC.-SUBFUNC.-PRG.-SUB-PRG.-PROY.-OBRA-AREA-LOC. AREA DESCRIPCION DEL AREA F.F.- FIN.-FUNC.-SUBFUNC.-PRG.-SUB-

PRG.-PROY.-OBRA-AREA-LOC. AREAS

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 020800 - 0001 020800

COORDINACION DE INNO-VACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 020300 - 0001 020300 COORDINACION DE MEJORA

REGULATORIA

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 020900 - 0001 020900 CONTRALORIA SOCIAL AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000

- 020300 - 0001 020300 COORDINACION DE VINCULA-CION SOCIAL

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 021000 - 0001 021000 CONTRALORIA MUNICIPAL AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000

- 020300 - 0001 020300 COORDINACION DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 021100 - 0001 021100 SECRETARIA MUNICIPAL DE

LA JUVENTUDAA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 020300 - 0001 020300 COORDINACION DE LA UNIDAD

DE TRANSPARENCIA

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 021200 - 0001 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE

LA MUJERAA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 020400 - 0001 020400 COORDINACION DE COMUNICA-

CION SOCIAL

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 021300 - 0001 021300 INSTITUTO CIUDADANO DE

PLANEACION MUNICIPALAA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 020500 - 0001 020500 COORDINACION DE RELACIONES

PUBLICAS

    AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 020600 - 0001 020600 COORDINACION DE GIRAS

    AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 020700 - 0001 020700 COORDINACIÓN DE ATENCION

CIUDADANA

    AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 020800 - 0001 020800

COORDINACION DE TECNOLO-GIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

    AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 020900 - 0001 020900 CONTRALORIA SOCIAL

    AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 021000 - 0001 021000 CONTRALORIA MUNICIPAL

    AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 021000 - 0001 021000 SECRETARIA TECNICA

    AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 021000 - 0001 021000 DIRECCION DE VERIFICACION Y

AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA

    AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 021000 - 0001 021000

DIRECCION DE AUDITORIAS A FONDO DE APORTACION FEDE-RALES, ESTATALES Y MPALES.

    AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 021000 - 0001 021000 DIREECION DE AUDITORIAS AD-

MINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

    AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 021000 - 0001 021000 DIRECCION DE RESPONSABILIDA-

DES Y REGISTRO PATRIMONIAL

    AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 021100 - 0001 021100 INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y

DEL EMPRENDIMIENTO

    AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 021200 - 0001 021200 SECRETARIA PARA LA IGUALDAD

DE LAS MUJERES

    AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 021200 - 0001 021200 DIRECCION DE PLANEACION Y

GESTION DE PROYECTOS

    AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 021200 - 0001 021200 DIRECCION DE PROMOCION DE

LA IGUALDAD

    AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 021300 - 0001 021300 INSTITUTO CIUDADANO DE PLA-

NEACION MUNICIPAL

03.- SECRETARIA DEL AYUNTA-MIENTO     03.- SECRETARIA DEL AYUNTA-

MIENTO    

AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 030100 - 0001 030100 SECRETARIA GENERAL DEL

AYUNTAMIENTOAA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 030100 - 0001 030100 SECRETARIA GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO

AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 030200 - 0001 030200

COORDINACION DE AC-CESO A LA INFORMACION PUBLICA

AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 030100 - 0001 030100 SECRETARIA PARTICULAR

AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 030300 - 0001 030300 DIRECCIÓN DEL AYUNTA-

MIENTOAA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 030100 - 0001 030100 SECRETARIA TECNICA

AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 030400 - 0001 030400 DIRECCIÓN DE GOBIERNO

MUNICIPALAA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 030100 - 0001 030100 COORDINACION ADMINISTRA-

TIVA

AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 030500 - 0001 030500 DIRECCIÓN JURIDICA AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 -

00000 - 030300 - 0001 030300 DIRECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 030600 - 0001 030600 DIRECCIÓN DE TENENCIA

DE LA TIERRAAA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 030400 - 0001 030400 DIRECCIÓN DE GOBIERNO MU-

NICIPAL

AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 030700 - 0001 030700 COMITÉ SUTESA AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 -

00000 - 030400 - 0001 030400 AGENCIAS Y SUBAGENCIAS DE DELEGACION COPOYA

AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 030800 - 0001 030800 COMITÉ SUTSM AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 -

00000 - 030400 - 0001 030400 AGENCIAS Y SUBAGENCIAS DE DELEGACION DE EL JOBO

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148 SESIÓN ORDINARIA

FTE.-FIN.-FUNC.-SUBFUNC.-PRG.-SUB-PRG.-PROY.-OBRA-AREA-LOC. AREA DESCRIPCION DEL AREA F.F.- FIN.-FUNC.-SUBFUNC.-PRG.-SUB-

PRG.-PROY.-OBRA-AREA-LOC. AREAS

    AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 030400 - 0001 030400

AGENCIAS Y SUBAGENCIAS DE DELEGACION DE EMILIANO ZAPATA

    AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 030400 - 0001 030400

AGENCIAS Y SUBAGENCIAS DE DELEGACION DE FRANCISCO I. MADERO

    AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 030400 - 0001 030400 AGENCIAS Y SUBAGENCIAS DE

DELEGACION DE CERRO HUECO

    AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 030400 - 0001 030400

AGENCIAS Y SUBAGENCIAS DE DELEGACION DE SAN JOSE TERAN

    AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 030400 - 0001 030400 AGENCIAS Y SUBAGENCIAS DE

DELEGACION DE PLAN DE AYALA

    AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 030500 - 0001 030500 DIRECCIÓN JURIDICA

    AA - 1 - 3 - 2 - 01 - 03 - 00 - 00000 - 030600 - 0001 030600 DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA

TIERRA

04.- TESORERIA MUNICIPAL     04.- TESORERIA    

AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 -

00000 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA

AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 040200 - 0001 040200 COORDINACION GENERAL

DE POLITICA FISCALAA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 040200 - 0001 040200 COORDINACION GENERAL DE

POLITICA FISCAL

AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 040300 - 0001 040300

DIRECCION DE RECAUDA-CION Y SERVICIOS AL CON-TRIBUYENTE

AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 040600 - 0001 040600 DIRECCIÓN FINANCIERA Y CON-

TABLE

AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 040400 - 0001 040400 DIRECCION DE PROCEDI-

MIENTOS TRIBUTARIOSAA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 040700 - 0001 040700 DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO

PARA EL DESARROLLO

AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 040500 - 0001 040500 DIRECCION DE CATASTRO

MUNICIPAL      

AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 040600 - 0001 040600 DIRECCIÓN FINANCIERA Y

CONTABLE      

AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 040700 - 0001 040700

DIRECCIÓN DE FINANCIA-MIENTO PARA EL DESA-RROLLO

     

05.- SECRETARIA DE ADMINIS-TRACION     05.- OFICIALIA MAYOR    

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 05 - 00 - 00000 - 050100 - 0001 050100 SECRETARIA DE ADMINIS-

TRACIONAA - 1 - 3 - 9 - 01 - 05 - 00 - 00000 - 050100 - 0001 050100 OFICIALIA MAYOR

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 05 - 00 - 00000 - 050200 - 0001 050200

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO MUNICIPAL

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 05 - 00 - 00000 - 050100 - 0001 050100 COORDINACION EJECUTIVA

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 05 - 00 - 00000 - 050300 - 0001 050300 DIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOSAA - 1 - 3 - 9 - 01 - 05 - 00 - 00000 - 050200 - 0001 050200

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATE-RIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO MUNICIPAL

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 05 - 00 - 00000 - 050400 - 0001 050400 DIRECCIÓN DE ADQUISI-

CIONESAA - 1 - 3 - 9 - 01 - 05 - 00 - 00000 - 050300 - 0001 050300 DIRECCIÓN DE RECURSOS HU-

MANOS

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 05 - 00 - 00000 - 050500 - 0001 050500 PENSIONADOS AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 05 - 00 -

00000 - 050400 - 0001 050400 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

    AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 05 - 00 - 00000 - 050500 - 0001 050500 PENSIONADOS

07.- COORDINACION DE AGEN-CIAS MUNICIPALES     07.- COORDINACION DE AGEN-

CIAS MUNICIPALES    

AA - 1 - 2 - 2 - 01 - 07 - 00 - 00000 - 070100 - 0001 070100 DELEGACION PATRIA

NUEVAAA - 1 - 2 - 2 - 01 - 07 - 00 - 00000 - 070100 - 0001 070100 DELEGACION PATRIA NUEVA

AA - 1 - 2 - 2 - 01 - 07 - 00 - 00000 - 070200 - 0001 070200 DELEGACION TERAN AA - 1 - 2 - 2 - 01 - 07 - 00 -

00000 - 070100 - 0001 070100 DELEGACIONES MUNICIPALES

AA - 1 - 2 - 2 - 01 - 07 - 00 - 00000 - 070300 - 0001 070300 DELEGACION LAS GRAN-

JASAA - 1 - 2 - 2 - 01 - 07 - 00 - 00000 - 070200 - 0001 070200 DELEGACION TERAN

    AA - 1 - 2 - 2 - 01 - 07 - 00 - 00000 - 070300 - 0001 070300 DELEGACION LAS GRANJAS

08.- DIF MUNICIPAL     08.- DIF MUNICIPAL    

AA - 4 - 2 - 1 - 01 - 08 - 00 - 00000 - 080100 - 0001 080100 D.I.F. MUNICIPAL AA - 4 - 2 - 1 - 01 - 08 - 00 -

00000 - 080100 - 0001 080100 D.I.F. MUNICIPAL

09.- SECRETARIA DE INFRAES-TRUCTURA     09.- SECRETARIA DE OBRAS

PUBLICAS    

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149SESIÓN ORDINARIA

FTE.-FIN.-FUNC.-SUBFUNC.-PRG.-SUB-PRG.-PROY.-OBRA-AREA-LOC. AREA DESCRIPCION DEL AREA F.F.- FIN.-FUNC.-SUBFUNC.-PRG.-SUB-

PRG.-PROY.-OBRA-AREA-LOC. AREAS

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 090100 - 0001 090100 SECRETARIA DE INFRAES-

TRUCTURAAA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 090100 - 0001 090100 SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-

CAS MUNICIPALES

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 090200 - 0001 090200 DIRECCIÓN DE CONTROL

URBANOAA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 090200 - 0001 090200 DIRECCIÓN DE CONTROL UR-

BANO

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 090300 - 0001 090300 DIRECCIÓN DE COSTOS Y

CONCURSOSAA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 090300 - 0001 090300 DIRECCIÓN DE COSTOS Y CON-

CURSOS

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 090400 - 0001 090400 DIRECCIÓN DE INFRAES-

TRUCTURAAA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 090400 - 0001 090400 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUC-

TURA

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 090500 - 0001 090500 DIRECCIÓN DE ORDENA-

MIENTO TERRITORIALAA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 090500 - 0001 090500 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 090600 - 0001 090600 DIRECCIÓN DE PROYECTOS AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 -

00000 - 090600 - 0001 090600 DIRECCIÓN DE PROYECTOS

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 090700 - 0001 090700 DIRECCION DE OBRAS

VIALESAA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 090700 - 0001 090700 DIRECCION DE OBRAS VIALES

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 090800 - 0001 090800 SECRETARIA DE DESARRO-

LLO URBANOAA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 090700 - 0001 090700

DIRECCION DE OBRAS VIALES -DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA-

    AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 090800 - 0001 090800 SECRETARIA DE DESARROLLO

URBANO

    AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 090800 - 0001 090800 SECRETARIA TECNICA

    AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 090800 - 0001 090800 DIRECCION DE PROCEDIMIENTOS

JURIDICOS

10.- SECRETARIA DE PLANEA-CION PARA EL DESARROLLO

SUSTENTABLE MUNICIPAL    10.- SECRETARIA DE PLANEA-

CION    

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 100100 - 0001 100100

SECRETARIA DE PLANEA-CION PARA EL DESARRO-LLO SUSTENTABLE MUNI-CIPAL

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 100100 - 0001 100100 SECRETARIA DE PLANEACION

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 100200 - 0001 100200 DIRECCIÓN DE PLANEA-

CION ESTRATEGICAAA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 100100 - 0001 100100 DIRECCION DE GESTION DE

FONDOS

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 100300 - 0001 100300 DIRECCIÓN DE INVERSION

PUBLICA MUNICIPALAA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 100200 - 0001 100200 DIRECCIÓN DE PLANEACION

ESTRATEGICA

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 100400 - 0001 100400 DIRECCIÓN DE SEGUIMIEN-

TO Y EVALUACIONAA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 100300 - 0001 100300 DIRECCIÓN DE LA INVERSION

PUBLICA MUNICIPAL

    AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 100400 - 0001 100400 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACION

02.- SERVICIOS PUBLICOS     02.- SERVICIOS PUBLICOS    

11.- SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD

MUNICIPAL    11.- SECRETARIA DE SEGURIDAD

PUBLICA    

AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 110100 - 0001 110100 SECRETARIA DE SEGURI-

DAD PUBLICAAA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 110100 - 0001 110100 SECRETARIA DE SEGURIDAD

PUBLICA

AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 110200 - 0001 110200 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

PUBLICA MUNICIPALAA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 110200 - 0001 110200 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

PUBLICA MUNICIPAL

AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 110300 - 0001 110300 DIRECCION DE TRANSITO AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 -

00000 - 110300 - 0001 110300 DIRECCION DE TRANSITO

AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 110400 - 0001 110400 DIRECCIÓN DE PROTEC-

CION CIVILAA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 110400 - 0001 110400 SECRETARIA DE PROTECCION

CIVIL

AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 110500 - 0001 110500

COORDINACION DE LA POLICIA CIUDADANA SO-LIDARIA

AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 110400 - 0001 110400

DIRECCION DE IDENTIFICACION DE RIESGOS, INSPECCIONES Y EVENTOS

AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 110600 - 0001 110600 COORDINACION DE PRE-

VENCION DEL DELITOAA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 110400 - 0001 110400

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EMERGEnCIAS Y CAPACITA-CION

AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 110700 - 0001 110700

COORDINACION DEL CEN-TRO DE ATENCION Y VIGI-LANCIA PERMANENTE

AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 110500 - 0001 110500 COORDINACION DE LA POLICIA

CIUDADANA SOLIDARIA

AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 110800 - 0001 110800

SECRETARIA DE TRANS-PORTE Y VIALIDAD MUNI-CIPAL

AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 110600 - 0001 110600 COORDINACION DE PREVENCION

DEL DELITO

AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 110900 - 0001 110900 DIRECCION DE TRANS-

PORTEAA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 110700 - 0001 110700

COORDINACION DEL CENTRO DE ATENCION Y VIGILANCIA PERMA-NENTE

AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 111000 - 0001 111000 DIRECCIÓN DE INGENIERIA

VIAL      

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150 SESIÓN ORDINARIA

FTE.-FIN.-FUNC.-SUBFUNC.-PRG.-SUB-PRG.-PROY.-OBRA-AREA-LOC. AREA DESCRIPCION DEL AREA F.F.- FIN.-FUNC.-SUBFUNC.-PRG.-SUB-

PRG.-PROY.-OBRA-AREA-LOC. AREAS

12.- LIMPIA Y ASEO PUBLICO     12.- LIMPIA    

AA - 2 - 1 - 1 - 02 - 02 - 00 - 00000 - 120100 - 0001 120100 DIRECCION DE LIMPIA Y

ASEO PUBLICOAA - 2 - 1 - 1 - 02 - 02 - 00 - 00000 - 120100 - 0001 120100 DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO

PUBLICO

13.- MERCADOS     13.- MERCADOS    

AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 130100 - 0001 130100 DIRECCION DE MERCADOS

Y PANTEONESAA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 130100 - 0001 130100 DIRECCION DE MERCADOS Y

PANTEONES

AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 130200 - 0001 130200 MERCADO JUAN SABINES AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 -

00000 - 130200 - 0001 130200 MERCADO JUAN SABINES

AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 130300 - 0001 130300 MERCADO DR. RAFAEL

PASCACIO GAMBOAAA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 130300 - 0001 130300 MERCADO DR. RAFAEL PASCA-

CIO GAMBOA

AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 130400 - 0001 130400 MERCADO 5 DE MAYO AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 -

00000 - 130400 - 0001 130400 MERCADO 5 DE MAYO

AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 130500 - 0001 130500 MERCADO SANTA CRUZ

(TERAN)AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 130500 - 0001 130500 MERCADO SANTA CRUZ (TERAN)

AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 130600 - 0001 130600 MERCADO SAN JUAN AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 -

00000 - 130600 - 0001 130600 MERCADO SAN JUAN

AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 130700 - 0001 130700 MERCADO 20 DENOVIEM-

BREAA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 130700 - 0001 130700 MERCADO 20 DENOVIEMBRE

AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 130800 - 0001 130800 MERCADO 24 DE JUNIO AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 -

00000 - 130800 - 0001 130800 MERCADO 24 DE JUNIO

AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 130900 - 0001 130900 MERCADO 22 DE NOVIEM-

BRE (PATRIA NUEVA)AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 130900 - 0001 130900 MERCADO 22 DE NOVIEMBRE

(PATRIA NUEVA)

AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 131000 - 0001 131000 MERCADO ALBANIA BAJA AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 -

00000 - 131000 - 0001 131000 MERCADO ALBANIA BAJA

AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 131100 - 0001 131100 MERCADO ANDADOR SAN

ROQUEAA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 131100 - 0001 131100 MERCADO ANDADOR SAN

ROQUE

AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 - 00000 - 131200 - 0001 131200 MERCADO DEL NORTE AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 03 - 00 -

00000 - 131200 - 0001 131200 MERCADO DEL NORTE

15.- PANTEONES     15.- PANTEONES    

AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 05 - 00 - 00000 - 150100 - 0001 150100 PANTEON MUNICIPAL

(VIEJO)AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 05 - 00 - 00000 - 150100 - 0001 150100 PANTEON MUNICIPAL (VIEJO)

AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 05 - 00 - 00000 - 150200 - 0001 150200 PANTEON JARDIN SAN

MARCOSAA - 2 - 2 - 6 - 02 - 05 - 00 - 00000 - 150200 - 0001 150200 PANTEON JARDIN SAN MARCOS

17.- ALUMBRADO PUBLICO     17.- ALUMBRADO PUBLICO    

AA - 2 - 2 - 4 - 02 - 07 - 00 - 00000 - 170100 - 0001 170100 DIRECCIÓN DE ALUMBRA-

DO PUBLICOAA - 2 - 2 - 4 - 02 - 07 - 00 - 00000 - 170100 - 0001 170100 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO

PUBLICO

19.- ASISTENCIA A LA SALUD     19.- SECRETARIA DE SALUD    

AA - 2 - 3 - 1 - 02 - 09 - 00 - 00000 - 190100 - 0001 190100 SECRETARIA DE SALUD

MUNICIPALAA - 2 - 3 - 1 - 02 - 09 - 00 - 00000 - 190100 - 0001 190100 SECRETARIA DE SALUD MUNI-

CIPAL

AA - 2 - 3 - 1 - 02 - 09 - 00 - 00000 - 190200 - 0001 190200 DIRECCION DE SERVICIOS

MEDICOSAA - 2 - 3 - 1 - 02 - 09 - 00 - 00000 - 190100 - 0001 190100 DIRECCION DE LA SALUD PU-

BLICA

AA - 2 - 3 - 1 - 02 - 09 - 00 - 00000 - 190300 - 0001 190300

DIRECCIÓN DE PROTEC-CION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

AA - 2 - 3 - 1 - 02 - 09 - 00 - 00000 - 190100 - 0001 190100 COORDINACION ADMINISTRA-

TIVA

AA - 2 - 3 - 1 - 02 - 09 - 00 - 00000 - 190400 - 0001 190400

DIRECCION DE CLINICA DE DIAGNOSTICO DE LA MUJER ORIENTE

AA - 2 - 3 - 1 - 02 - 09 - 00 - 00000 - 190100 - 0001 190100 SECRETARIA DE SALUD -PREVEN-

CION Y CONTROL DEL DENGUE-

AA - 2 - 3 - 1 - 02 - 09 - 00 - 00000 - 190500 - 0001 190500

DIRECCION DE CLINICA DE DIAGNOSTICO DE LA MUJER PONIENTE

AA - 2 - 3 - 1 - 02 - 09 - 00 - 00000 - 190100 - 0001 190100

SECRETARIA DE SALUD -ATTN EN SEC. SALUD DE TUXTLA GTZ VIG. Y CTRL.PRG.ALCOHOLIMETRO-

AA - 2 - 3 - 1 - 02 - 09 - 00 - 00000 - 190600 - 0001 190600 DIRECCION DE VERIFICA-

CIONES Y CLAUSURASAA - 2 - 3 - 1 - 02 - 09 - 00 - 00000 - 190200 - 0001 190200 DIRECCION DE SERVICIOS ME-

DICOS

    AA - 2 - 3 - 1 - 02 - 09 - 00 - 00000 - 190300 - 0001 190300 DIRECCIÓN DE PROTECCION

CONTRA RIESGOS SANITARIOS

    AA - 2 - 3 - 1 - 02 - 09 - 00 - 00000 - 190400 - 0001 190400 DIRECCION DE CLINICA DE DIAG-

NOSTICO DE LA MUJER ORIENTE

    AA - 2 - 3 - 1 - 02 - 09 - 00 - 00000 - 190500 - 0001 190500

DIRECCION DE CLINICA DE DIAGNOSTICO DE LA MUJER PONIENTE

    AA - 2 - 3 - 1 - 02 - 09 - 00 - 00000 - 190600 - 0001 190600 DIRECCION DE VERIFICACIONES

Y CLAUSURAS

20.- ASISTENCIA A LA EDUCA-CION     20.- ASISTENCIA A LA EDUCA-

CION    

Page 151: GACETA OFICIAL - Tuxtla Gutiérrez · GACETA OFICIAL TUXTLA GUTIÉRREZ OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016 2016 ... Extraordinaria 51 / 09 de Diciembre de

151SESIÓN ORDINARIA

FTE.-FIN.-FUNC.-SUBFUNC.-PRG.-SUB-PRG.-PROY.-OBRA-AREA-LOC. AREA DESCRIPCION DEL AREA F.F.- FIN.-FUNC.-SUBFUNC.-PRG.-SUB-

PRG.-PROY.-OBRA-AREA-LOC. AREAS

AA - 2 - 5 - 6 - 02 - 10 - 00 - 00000 - 200100 - 0001 200100 BECAS EDUCACIONALES

(GREMIO SINDICAL)AA - 2 - 5 - 6 - 02 - 10 - 00 - 00000 - 200100 - 0001 200100 BECAS EDUCACIONALES (GRE-

MIO SINDICAL)

21.- SECRETARIA DE DESARRO-LLO SOCIAL     21.- SECRETARIA DE DESARRO-

LLO SOCIAL Y EDUCACION    

AA - 2 - 2 - 7 - 02 - 11 - 00 - 00000 - 210100 - 0001 210100 SECRETARIA DE DESARRO-

LLO SOCIALAA - 2 - 2 - 7 - 02 - 11 - 00 - 00000 - 210100 - 0001 210100 SECRETARIA DE DESARROLLO

SOCIAL Y EDUCACION

AA - 2 - 2 - 7 - 02 - 11 - 00 - 00000 - 210200 - 0001 210200

DIRECCIÓN DE DESARRO-LLO PARA EL BIENESTAR SOCIAL

AA - 2 - 2 - 7 - 02 - 11 - 00 - 00000 - 210100 - 0001 210100 COORDINACION DE ENLACE Y

DESARROLLO INSTITUCIONAL

AA - 2 - 2 - 7 - 02 - 11 - 00 - 00000 - 210300 - 0001 210300 DIRECCIÓN DE PROMOCION

DEPORTIVAAA - 2 - 2 - 7 - 02 - 11 - 00 - 00000 - 210100 - 0001 210100 DIRECCION DE INCLUSION Y

COHESION SOCIAL

AA - 2 - 2 - 7 - 02 - 11 - 00 - 00000 - 210400 - 0001 210400 DIRECCIÓN DE SERVICIOS

EDUCATIVOSAA - 2 - 2 - 7 - 02 - 11 - 00 - 00000 - 210200 - 0001 210200 DIRECCION DE DESARROLLO

COMUNITARIO

AA - 2 - 2 - 7 - 02 - 11 - 00 - 00000 - 210500 - 0001 210500 DIRECCIÓN DE PARTICIPA-

CION CIUDADANAAA - 2 - 2 - 7 - 02 - 11 - 00 - 00000 - 210300 - 0001 210300 INSTITUTO DEL DEPORTE TUXT-

LECO

AA - 2 - 2 - 7 - 02 - 11 - 00 - 00000 - 210600 - 0001 210600 INSTITUTO TUXTLECO DE

ARTE Y CULTURAAA - 2 - 2 - 7 - 02 - 11 - 00 - 00000 - 210400 - 0001 210400 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDU-

CATIVOS

    AA - 2 - 2 - 7 - 02 - 11 - 00 - 00000 - 210500 - 0001 210500 DIRECCIÓN DE PARTICIPACION

CIUDADANA

    AA - 2 - 2 - 7 - 02 - 11 - 00 - 00000 - 210600 - 0001 210600 INSTITUTO TUXTLECO DE ARTE Y

CULTURA

22.- SECRETARIA DE DESARRO-LLO ECONOMICO     22.- SECRETARIA DE ECONOMIA    

AA - 3 - 2 - 1 - 02 - 12 - 00 - 00000 - 220100 - 0001 220100 SECRETARIA DE DESARRO-

LLO ECONOMICOAA - 3 - 2 - 1 - 02 - 12 - 00 - 00000 - 220100 - 0001 220100 SECRETARIA DE ECONOMIA

AA - 3 - 2 - 1 - 02 - 12 - 00 - 00000 - 220200 - 0001 220200 DIRECCIÓN DE DESARRO-

LLO TURISTICOAA - 3 - 2 - 1 - 02 - 12 - 00 - 00000 - 220200 - 0001 220200 BURO MUNICIPAL DE TURISMO

AA - 3 - 2 - 1 - 02 - 12 - 00 - 00000 - 220300 - 0001 220300 DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONOMICOAA - 3 - 2 - 1 - 02 - 12 - 00 - 00000 - 220300 - 0001 220300 DIRECCIÓN DE FOMENTO ECO-

NOMICO

AA - 3 - 2 - 1 - 02 - 12 - 00 - 00000 - 220400 - 0001 220400 DIRECCIÓN DE ECONOMIA

SOCIALAA - 3 - 2 - 1 - 02 - 12 - 00 - 00000 - 220400 - 0001 220400 DIRECCIÓN DE ECONOMIA SO-

CIAL

23.- SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES     23.- SECRETARIA DE SERVICIOS

MUNICIPALES    

AA - 3 - 2 - 1 - 02 - 13 - 00 - 00000 - 230100 - 0001 230100 SECRETARIA DE SERVICIOS

MUNICIPALESAA - 3 - 2 - 1 - 02 - 13 - 00 - 00000 - 230100 - 0001 230100 SECRETARIA DE SERVICIOS

MUNICIPALES

AA - 3 - 2 - 1 - 02 - 13 - 00 - 00000 - 230200 - 0001 230200 DIRECCIÓN DE IMAGEN UR-

BANA Y AREAS VERDESAA - 3 - 2 - 1 - 02 - 13 - 00 - 00000 - 230200 - 0001 230200 DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA

Y AREAS VERDES

24.- SECRETARIA DE ECOLOGIA     24.- SECRETARIA DE MEDIO AM-BIENTE Y MOVILIDAD URBANA    

AA - 2 - 1 - 5 - 02 - 14 - 00 - 00000 - 240100 - 0001 240100 SECRETARIA DE ECOLOGIA AA - 2 - 1 - 5 - 02 - 14 - 00 -

00000 - 240100 - 0001 240100 SECRETARIA DE MEDIO AMBIEN-TE Y MOVILIDAD URBANA

AA - 2 - 1 - 5 - 02 - 14 - 00 - 00000 - 240200 - 0001 240200 DEPARTAMENTO DE INS-

PECCION Y VIGILANCIAAA - 2 - 1 - 5 - 02 - 14 - 00 - 00000 - 240300 - 0001 240300 DIRECCION DE PROYECTOS CLI-

MATICOS Y MOVILIDAD URBANA

AA - 2 - 1 - 5 - 02 - 14 - 00 - 00000 - 240300 - 0001 240300 DEPARTAMENTO DE PRO-

YECTOS AMBIENTALESAA - 2 - 1 - 5 - 02 - 14 - 00 - 00000 - 240400 - 0001 240400 DIRECCION DE CULTURA VIAL Y

FOMENTO AMBIENTAL

AA - 2 - 1 - 5 - 02 - 14 - 00 - 00000 - 240400 - 0001 240400

DEPARTAMENTO DE EDU-CACION Y FOMENTO AM-BIENTAL

AA - 2 - 1 - 5 - 02 - 14 - 00 - 00000 - 240600 - 0001 240600 DIRECCION JURIDICA Y CONTROL

AMBIENTAL

AA - 2 - 1 - 5 - 02 - 14 - 00 - 00000 - 240500 - 0001 240500 DEPARTAMENTO DE ANALI-

SIS Y GESTION AMBIENTAL      

AA - 2 - 1 - 5 - 02 - 14 - 00 - 00000 - 240600 - 0001 240600

DEPARTAMENTO DE ASUN-TOS JURIDICOS AMBIEN-TALES

     

PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM)     PROGRAMA DE INVERSION

MUNICIPAL (PIM)    

AA - 2 - 2 - 1 - 03 - 10 - 21 - 00001 - 6223 - 210100 - 0001 210100 SECRETARIA DE DESARRO-

LLO SOCIALAA - 2 - 2 - 1 - 03 - 10 - 21 - 00001 - 6223 - 210100 - 0001 210100 SECRETARIA DE DESARROLLO

SOCIAL

AA - 2 - 2 - 1 - 03 - 17 - 07 - 00002 - 6243 - 090700 - 0001 090700 DIRECCION DE OBRAS

VIALESAA - 2 - 2 - 1 - 03 - 17 - 07 - 00002 - 6243 - 090700 - 0001 090700 DIRECCION DE OBRAS VIALES

AA - 2 - 2 - 1 - 03 - 12 - 07 - 00003 - 6243 - 090700 - 0001 090700 DIRECCION DE OBRAS

VIALESAA - 2 - 2 - 1 - 03 - 12 - 07 - 00003 - 6243 - 090700 - 0001 090700 DIRECCION DE OBRAS VIALES

AA - 2 - 2 - 1 - 03 - 12 - 07 - 00004 - 6243 - 230200 - 0001 230200 DIRECCIÓN DE IMAGEN UR-

BANA Y AREAS VERDESAA - 2 - 2 - 1 - 03 - 12 - 07 - 00004 - 6243 - 230200 - 0001 230200 DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA

Y AREAS VERDES

Page 152: GACETA OFICIAL - Tuxtla Gutiérrez · GACETA OFICIAL TUXTLA GUTIÉRREZ OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016 2016 ... Extraordinaria 51 / 09 de Diciembre de

152 SESIÓN ORDINARIA

FTE.-FIN.-FUNC.-SUBFUNC.-PRG.-SUB-PRG.-PROY.-OBRA-AREA-LOC. AREA DESCRIPCION DEL AREA F.F.- FIN.-FUNC.-SUBFUNC.-PRG.-SUB-

PRG.-PROY.-OBRA-AREA-LOC. AREAS

AA - 2 - 2 - 4 - 03 - 12 - 10 - 00005 - 6243 - 170100 - 0001 170100 DIRECCIÓN DE ALUMBRA-

DO PUBLICOAA - 2 - 2 - 4 - 03 - 12 - 10 - 00005 - 6243 - 170100 - 0001 170100 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO

PUBLICO

AA - 2 - 2 - 1 - 03 - 17 - 07 - 00006 - 6243 - 230200 - 0001 230200 DIRECCIÓN DE IMAGEN UR-

BANA Y AREAS VERDESAA - 2 - 2 - 1 - 03 - 17 - 07 - 00006 - 6243 - 230200 - 0001 230200 DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA

Y AREAS VERDES

AA - 2 - 2 - 1 - 03 - 10 - 11 - 00007 - 6221 - 230200 - 0001 230200 DIRECCIÓN DE IMAGEN UR-

BANA Y AREAS VERDESAA - 2 - 2 - 1 - 03 - 10 - 11 - 00007 - 6221 - 230200 - 0001 230200 DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA

Y AREAS VERDES

AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00008 - 5111 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00008

- 5111 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA

AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00009 - 5631 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00009

- 5631 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA

AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00010 - 5651 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00010

- 5651 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA

AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00011 - 5151 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00011 -

5151 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA

AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00012 - 5671 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00012

- 5671 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA

AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00013 - 5893 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00013

- 5893 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA

AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00014 - 5811 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00014

- 5811 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA

AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00015 - 5662 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00015

- 5662 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA

AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00016 - 5671 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00016

- 5671 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA

AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00017 - 5311 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00017

- 5311 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA

AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00018 - 5321 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00018

- 5321 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA

AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00019 - 5621 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00019

- 5621 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA

AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00020 - 5661 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00020

- 5661 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA

AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00021 - 5291 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 04 - 00021

- 5291 - 040100 - 0001 040100 TESORERIA

RESOLUTIVO SEGUNDO: SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCI-CIO FISCAL 2017, PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, EL CUAL SE INTEGRA CON LOS RUBROS, CONDICIONES Y CRITERIOS SIGUIENTES:

PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS EJERCICIO 2017

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153SESIÓN ORDINARIA

IMPORTE790,708,297.81 41,947,900.62

180,094,013.04 98,571,624.50 3,759,931.05

28,241,580.72 38,461,561.26

1,181,784,909.00

IMPORTE176,390,849.00$ 46,080,050.00$ 16,330,722.00$ 52,014,133.00$ 2,025,896.00$

888,943,259.00$ FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 772,252,932.00$ FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 83,600,591.00$ IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 6,817,154.00$ IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 5,271,757.00$ FONDO DE FISCALIZACION 3,614,238.00$ IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 6,172,637.00$ FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS 975,964.00$ FONDO DE COMPENSACION 10,237,986.00$

1,181,784,909.00$

INGRESOS:

INVERSION PUBLICA

CAPITULO

TOTAL DE INGRESOS

TOTAL DE EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS GENERALESMATERIALES Y SUMINISTROS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASBIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

DEUDA PUBLICA

IMPUESTOS

APROVECHAMIENTOSINGRESOS EXTRAORDINARIOSPARTICIPACIONES FISCALES FEDERALES

DERECHOSPRODUCTOS

RESOLUTIVO TERCERO: EL TECHO FINANCIERO CONSIDERADO PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, FUE OBTENIDO DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, TOMANDO EN CUENTA LOS RUBROS DE INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, SIN CONSIDE-RAR LAS APORTACIONES FEDERALES, DICHA LEY DE INGRESOS FUE APROBADA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 41, DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2016.

CON RELACIÓN AL GASTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL SE HA DESIGNADO HASTA EL 2.71 POR CIENTO DEL TECHO FINANCIERO PRESUPUESTARIO, HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE NO SE CUMPLE CON EL CRITERIO ESTABLECIDO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE CONSIDERAR EL 20 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SITUACIÓN QUE SE REVERTIRÁ CON LAS OBRAS Y PROYECTOS QUE SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

RESOLUTIVO CUARTO: EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJER-CICIO FISCAL 2017 DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, SE DEBERÁ APEGAR A LOS PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA. -----------

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154 SESIÓN ORDINARIA

EXTRAORDINARIA 54

14 DE DICIEMBRE DE 2016

ACUERDO.-Con fundamento en el artículo 111 del Reglamento del Cabildo de Tuxtla Gu-tiérrez, Chiapas, el Ciudadano Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Muni-cipal Constitucional, solicita se someta a consideración del H. Cuerpo Edilicio, el nom-bramiento del C. Moisés Grajales Monterrosa, para ocupar el cargo de Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA AUTORIZAR EL NOMBRAMIENTO DEL C. MOISÉS GRAJALES MONTERROSA, PARA OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. ---------------------------------------------------------------------------------------

A C U E R D O.- Con fundamento en el artículo 111 del Reglamento del Cabildo de Tuxtla Gutiérrez y 40 fracción XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, el Ciuda-dano Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, somete a consideración del H. Cuerpo Edilicio, el nombramiento del C Moisés Grajales Monte-rrosa, para ocupar el cargo de Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA AUTORIZAR EL NOMBRAMIENTO DEL C MOISÉS GRAJALES MONTERROSA, PARA OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNI-CIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Page 155: GACETA OFICIAL - Tuxtla Gutiérrez · GACETA OFICIAL TUXTLA GUTIÉRREZ OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016 2016 ... Extraordinaria 51 / 09 de Diciembre de

155SESIÓN ORDINARIA

EXTRAORDINARIA 55

26 DE DICIEMBRE DE 2016

A C U E R D O.- Con fundamento en el artículo 111 del Reglamento del Cabildo de Tuxtla Gutiérrez y 40 fracción XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, el Ciuda-dano Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, somete a consideración del H. Cuerpo Edilicio, el nombramiento del C Moisés Grajales Monterrosa, para ocupar el cargo de Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. Ayun-tamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETER-MINA AUTORIZAR EL NOMBRAMIENTO DEL C MOISÉS GRAJALES MONTERROSA, PARA OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.---------------------------------------

Page 156: GACETA OFICIAL - Tuxtla Gutiérrez · GACETA OFICIAL TUXTLA GUTIÉRREZ OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016 2016 ... Extraordinaria 51 / 09 de Diciembre de

156 SESIÓN ORDINARIA ftx tuxtla.gob.mx

CASTELLANOSC A L Y M A Y O R

FERNADO

PRESIDENTE MUNICIPALDE TUXTLA GUTIÉRREZ

2015-2018

GACETA OFICIALT U X T L A G U T I É R R E Z

OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE

2016OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE

2016

EJEMPLAR TRIMESTRAL

SESIÓN ORDINARIAY EXTRAORDINARIA